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norma nº 897/2007

Tipo LEI ORDINÁRIA
Número / Ano 897 / 2007
Date 2007-12-17
Ementa“Estima a receita e fixa a despesa do município de ALEXANDRIA para o exercício de 2008.”
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texto integral #

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Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
“Palácio Noé Arnaud” 
Rua Des. Ferreira Chaves, 305 - Centro - Telefax - (0xx) 84 3381.2264 
CNPJ. 08.148.462./0001-62 - C.E.P. 59.965-000 – Alexandria/RN 
e-mail: pmalexandria@brisanet.com.br 
LEI MUNICIPAL N.º 897, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007. 
“Estima a receita e fixa a despesa do município de 
ALEXANDRIA para o exercício de 2008.” 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, FAZ saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
TÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 
Art. 1.º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de 
ALEXANDRIA para o exercício de 2008, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal; e 
II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referente aos seus órgãos. 
TÍTULO II 
DOS ORÇAMENTO S FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
ESTIMATIVA DA RECEITA 
Art. 2.º - A receita total é estimada no valor de R$ 16.820.000,00 (Dezesseis 
Milhões Oitocentos e Dezenove Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais). 
Art. 3.º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas 
com o seguinte desdobramento: 
 R E C E I T A - 2 0 0 8 
 TABELA I 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | V A L O R T O T A L | % 
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 RECEITAS CORRENTES | 14.728.174,94 | 87,56 
 | | 
 RECEITA TRIBUTARIA | 235.000,00 | 1,40 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 900.000,00 | 5,35 
 RECEITA PATRIMONIAL | 28.000,00 | 0,17 
 RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 
 RECEITA DE SERVICOS | 527.000,00 | 3,13 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.021.174,94 | 77,41 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,10 
 | | 
 RECEITAS DE CAPITAL | 3.389.000,00 | 20,15 
 | | 
 OPERACOES DE CREDITOS | 80.000,00 | 0,48 
 ALIENACAO DE BENS | 30.000,00 | 0,18 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.274.000,00 | 19,46 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,03 
 CONTAS RETIFICADORAS | | 
 DED.REC.P/FORMACAO DO FUNDEF |( 1.297.174,94) |( 7,71) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 TOTAL DA RECEITA | 16.820.000,00 | 100,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
FIXAÇÃO DA DESPESA 
Art. 4.º - A despesa total é fixada no valor de R$ 16.800.000,00 (Dezesseis 
Milhões Oitocentos Mil Reais) 
I - No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 12.430.000,00 (Doze Milhões 
Quatrocentos e Trinta Mil Reais); 
II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 4.370.000,00 (Quatro 
Milhões Trezentos e Setenta Mil Reais). 
Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$ 
20.000,00 (Vinte Mil Reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o 
Decreto Lei n.º 1.763, de 16 de Janeiro de 1980, será usada como recurso para a abertura de 
créditos adicionais. 
Art. 5.º - A despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3.º desta Lei, 
será executada orçamentária e financeiramente, observada a descriminação constante na Tabela II, 
apresentada a seguir: 
 DESPESA POR PODER E ORGAO 
 TABELA II M 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | V A L O R T O T A L | % 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 I - PODER LEGISLATIVO | 456.000,00 | 2,71 
 CAMARA MUNICIPAL | 456.000,00 | 2,71 
 | | 
 II - PODER EXECUTIVO | 16.344.000,00 | 97,17 
 GABINETE CIVIL | 485.000,00 | 2,88 
 SEC MUN ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 565.000,00 | 3,36 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 1.068.000,00 | 6,35 
 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 1.221.000,00 | 7,26 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.321.000,00 | 25,69 
 SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 788.500,00 | 4,69 
 SEC MUN ESPORTE E LAZER | 332.500,00 | 1,98 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3.041.000,00 | 18,08 
 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.329.000,00 | 7,90 
 SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 2.135.000,00 | 12,69 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 458.000,00 | 2,72 
 SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 600.000,00 | 3,57 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 SUB-TOTAL DA DESPESA | 16.800.000,00 | 99,88 
 RESERVA DE CONTIGENCIA...................| 20.000,00 | 0,12 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 TOTAL DA DESPESA | 16.820.000,00 | 100,00 
Art. 6.º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas a seguir, 
com os seus respectivos códigos, constantes na Tabela III. 
 RECEITA POR FONTE DE RECURSOS 
 TABELA III 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | CÓDIGOS | VALORES - R$ 
 ----------------------------------------------+---------+------------------- 
 1 - RECURSOS DO TESOURO | | 
 RECURSOS PROPRIOS | 100 | 7.432.960,04 
 RECURSOS VINCULADOS | 101 | 978.000,00 
 RECURSOS DO FUNDEF | 200 | 1.340.039,96 
 --------------------------------------------------------+------------------- 
 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.751.000,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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Art. 7.º - O Poder Executivo é autorizado a: 
I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, ate o valor fixado 
nesta Lei como Despesa de Capital, estando assim de acordo com a Resolução n.º 011, de 31 de 
janeiro de 1994, do Senado Federal. 
II - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações 
orçamentárias, até o limite de 5% (Cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei. 
III - Realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da 
mesma categoria econômica. 
Art. 8.º - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara 
Municipal, 08% (Oito por cento) da receita resultante de impostos e transferências efetivamente 
arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse. 
TÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 9º -Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2008, revogadas as disposições 
em contrário. 
 PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em
17 de Dezembro de 2007; 186o
 da Independência e 119o
 da República. 
ALBERTO MAIA PATRÍCIO DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO II 
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
 Portaria SOF n.º 08, de 04/02/1985 - Orçamento Total 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 14.728.174,94 | DESPESAS CORRENTES 13.417.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 235.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.970.000,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 900.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 28.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.444.500,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 527.000,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.021.174,94 | 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 1.297.174,94 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.000,00 | Superavit 13.500,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 13.431.000,00 | S O M A ............................... 13.431.000,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.389.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.382.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 3.381.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.274.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Deficit 13.500,00 | Superavit 20.000,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.402.500,00 | S O M A ............................... 3.402.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 14.728.174,94 | DESPESAS CORRENTES 13.417.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.389.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.382.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 1.297.174,94 | RESERVA DE CONTIGENCIA 20.000,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 16.820.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 16.820.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO II 
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
 Portaria SOF n.º 08, de 04/02/1985 - Orçamento Fiscal 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 11.238.174,94 | DESPESAS CORRENTES 9.937.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 235.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.539.500,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 900.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 28.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.395.000,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 527.000,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.531.174,94 | 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 1.297.174,94 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.000,00 | Superavit 3.500,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 9.941.000,00 | S O M A ............................... 9.941.000,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 2.509.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.492.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 2.491.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.394.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Deficit 3.500,00 | Superavit 20.000,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 2.512.500,00 | S O M A ............................... 2.512.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 11.238.174,94 | DESPESAS CORRENTES 9.937.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 2.509.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.492.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 1.297.174,94 | RESERVA DE CONTIGENCIA 20.000,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 12.450.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 12.450.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO II 
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
 Portaria SOF n.º 08, de 04/02/1985 - Orçamento Seguridade 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 3.490.000,00 | DESPESAS CORRENTES 3.480.000,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.430.500,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.049.500,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 0,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.490.000,00 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 | Superavit 10.000,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.490.000,00 | S O M A ............................... 3.490.000,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 880.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 890.000,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 0,00 | INVESTIMENTOS 890.000,00 
 ALIENACAO DE BENS 0,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 880.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 | 
 Deficit 10.000,00 | Superavit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 890.000,00 | S O M A ............................... 890.000,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 3.490.000,00 | DESPESAS CORRENTES 3.480.000,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 880.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 890.000,00 
 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 4.370.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 4.370.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO III – Orçamento Total 
 Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF n.º 163 
 de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN n.º 303, de 28/04/2005 M 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 14.728.175 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 235.000 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 30.000 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 90.000 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 15.000 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 100.000 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 900.000 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |101| 900.000 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 28.000 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |110| 20.000 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |110| 2.500 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |110| 1.500 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 1.000 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |110| 3.000 | 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 527.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 1.000 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |110| 1.000 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |110| 520.000 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |110| 5.000 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 13.021.175 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 6.364.786 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 3.000 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |100| 58.889 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |110| 250.000 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |110| 130.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |110| 700.000 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |110| 5.000 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |110| 200.000 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |110| 1.000 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |110| 3.000 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |110| 40.000 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROG. AGENTE JOVEM |110| 40.000 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |110| 110.000 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |110| 120.000 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |110| 65.000 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |110| 6.000 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |110| 10.000 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |110| 200.000 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCACAO |110| 150.000 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |110| 20.000 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.36.00 | LC N.§87/96 - ICMS (DESON) |100| 6.000 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 650.000 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 50.000 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 3.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 78.000 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 20.000 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB |200| 2.627.500 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |100| 50.000 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |110| 100.000 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |110| 80.000 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |110| 150.000 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |110| 50.000 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |110| 30.000 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |110| 170.000 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 17.000 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |110| 2.000 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |110| 10.000 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |110| 2.000 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |110| 1.000 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |110| 2.000 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.389.000 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 80.000 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |110| 80.000 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 30.000 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |110| 30.000 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.274.000 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |110| 300.000 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |110| 250.000 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |110| 50.000 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |110| 50.000 | 
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |110| 2.200.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |110| 424.000 | 
 | | | | 
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.000 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |110| 5.000 | 
 | | | | 
 | C O N T A S R E T I F I C A D O R A S | | | 
 | | | | 
 9.7.2.1.01.02 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -FPM | | | 1.166.665 
 9.7.2.1.01.05 | DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB - ITR | | | 550 
 9.7.2.1.01.12 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -IPI | | | 550 
 9.7.2.1.09.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB 87/96 | | | 1.100 
 9.7.2.2.01.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -ICMS | | | 119.145 
 9.7.2.2.01.02 | DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB - IPVA | | | 9.165 
 ---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
 TOTAL DA RECEITA TOTAL.....................................................| 16.820.000 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO III - Orçamento Fiscal 
 Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF n.º 163 
 de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN n.º 303, de 28/04/2005 M 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 11.238.175 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 235.000 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 30.000 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 90.000 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 15.000 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 100.000 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 900.000 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |101| 900.000 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 28.000 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |110| 20.000 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |110| 2.500 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |110| 1.500 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 1.000 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |110| 3.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 527.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 1.000 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |110| 1.000 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |110| 520.000 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |110| 5.000 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 9.531.175 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 4.535.286 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 3.000 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |100| 58.889 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |110| 0 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROG. AGENTE JOVEM |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |110| 120.000 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |110| 65.000 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |110| 6.000 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |110| 10.000 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |110| 200.000 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCACAO |110| 150.000 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |110| 20.000 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.36.00 | LC N.§87/96 - ICMS (DESON) |100| 6.000 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 648.500 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 50.000 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 3.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 78.000 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 20.000 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB |200| 2.627.500 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |100| 50.000 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |110| 100.000 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |110| 80.000 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |110| 150.000 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |110| 50.000 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |110| 30.000 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |110| 170.000 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 17.000 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |110| 2.000 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |110| 10.000 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |110| 2.000 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |110| 1.000 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |110| 2.000 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.509.000 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 80.000 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |110| 80.000 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 30.000 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |110| 30.000 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2.394.000 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |110| 200.000 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |110| 200.000 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |110| 50.000 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |110| 50.000 | 
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |110| 1.470.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |110| 424.000 | 
 | | | | 
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.000 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |110| 5.000 | 
 | | | | 
 | C O N T A S R E T I F I C A D O R A S | | | 
 | | | | 
 9.7.2.1.01.02 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -FPM | | | 1.166.665 
 9.7.2.1.01.05 | DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB - ITR | | | 550 
 9.7.2.1.01.12 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -IPI | | | 550 
 9.7.2.1.09.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB 87/96 | | | 1.100 
 9.7.2.2.01.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -ICMS | | | 119.145 
 9.7.2.2.01.02 | DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB - IPVA | | | 9.165 
 ---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
 TOTAL DA RECEITA FISCAL....................................................| 12.450.000 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO III - Orçamento Seguridade 
 Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF n.º 163 
 de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN n.º 303, de 28/04/2005 M 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.490.000 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 0 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 0 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 0 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 0 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 0 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 0 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |101| 0 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |110| 0 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |110| 0 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |110| 0 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 0 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |110| 0 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 0 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 0 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |110| 0 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |110| 0 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |110| 0 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 3.490.000 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 1.829.500 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 0 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |100| 0 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |110| 0 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |110| 250.000 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |110| 50.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 14 de 69
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |110| 130.000 | 
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |110| 700.000 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |110| 5.000 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |110| 200.000 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |110| 1.000 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |110| 3.000 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |110| 40.000 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROG. AGENTE JOVEM |110| 40.000 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |110| 110.000 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |110| 0 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCACAO |110| 0 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |110| 0 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |110| 0 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |110| 0 | 
 1.7.2.1.36.00 | LC N.§87/96 - ICMS (DESON) |100| 0 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 1.500 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 0 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 0 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 0 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 0 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB |200| 0 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |100| 0 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |110| 0 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |110| 0 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |110| 0 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |110| 0 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |110| 0 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |110| 0 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |110| 0 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |110| 0 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |110| 0 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |110| 0 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |110| 0 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 880.000 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 0 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |110| 0 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 0 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |110| 0 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 880.000 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |110| 100.000 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |110| 50.000 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |110| 0 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |110| 0 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 15 de 69
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |110| 730.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |110| 0 | 
 | | | | 
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |110| 0 | 
 ---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
 TOTAL DA RECEITA DA SEGURIDADE.............................................| 4.370.000 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 18 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO IV 
 Especificação da Despesa - Portaria STN/SOF n.º 163, de 04/05/2001 
 ------------------------------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 | | 
 3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | 13.417.500,00 
 | | 
 3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.970.000,00 
 3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 7.970.000,00 
 3.1.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 670.000,00 
 3.1.90.03.00| PENSOES | 175.000,00 
 3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 898.500,00 
 3.1.90.07.00| CONTR. A ENTID. FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 
 3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 80.000,00 
 3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 4.254.500,00 
 3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.250.500,00 
 3.1.90.14.00| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 
 3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 28.000,00 
 3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO| 10.000,00 
 3.1.90.67.00| DEPOSITOS COMPULSORIOS | 0,00 
 3.1.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 350.000,00 
 3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 253.500,00 
 3.1.90.94.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 
 3.1.90.96.00| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ| 0,00 
 3.2.00.00.00| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000,00 
 3.2.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 
 3.2.90.21.00| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 
 3.2.90.22.00| OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 
 3.2.90.25.00| ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA| 0,00 
 3.2.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 
 3.2.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 
 3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.444.500,00 
 3.3.20.00.00| TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 
 3.3.20.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.00.00| TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRAT. | 5.000,00 
 3.3.50.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.41.01| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.42.01| AUXILIOS | 0,00 
 3.3.50.42.02| AUXILOS | 0,00 
 3.3.50.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 
 3.3.50.43.01| SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 
 3.3.70.00.00| TRANSF.A INST.MULTIGOV. NACIONAIS | 0,00 
 3.3.70.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 5.439.500,00 
 3.3.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 
 3.3.90.03.00| PENSOES | 0,00 
 3.3.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 
 3.3.90.05.00| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 5.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 3.3.90.08.00| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 
 3.3.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 0,00 
 3.3.90.10.00| OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 5.000,00 
 3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 59.000,00 
 3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 30.500,00 
 3.3.90.18.01| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 
 3.3.90.20.00| AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 
 3.3.90.22.00| OUTROS ENC.S/DIVIDA P/CONTRATO | 0,00 
 3.3.90.27.00| ENC.P/HONRA DE AVAIS, GAR.,SEG. E SIMIL.| 0,00 
 3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.104.000,00 
 3.3.90.30.01| COMBUSTIVEIS E LUB. AUTOMOTIVOS | 0,00 
 3.3.90.30.04| GAS ENGARRAFAD | 0,00 
 3.3.90.30.07| GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 
 3.3.90.30.09| MATERIAL FARMACOLOGICO | 0,00 
 3.3.90.30.10| MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 
 3.3.90.30.11| MATERIAL QUIMICO | 0,00 
 3.3.90.30.14| MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 
 3.3.90.30.15| MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 
 3.3.90.30.16| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 
 3.3.90.30.17| MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 
 3.3.90.30.21| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 
 3.3.90.30.22| MAT. LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 
 3.3.90.30.24| MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 
 3.3.90.30.26| MATERIAL ELETRICO ELETRONICO | 0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 3.3.90.30.36| MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 
 3.3.90.30.39| MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 
 3.3.90.30.45| OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 
 3.3.90.30.52| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 3.3.90.31.00| PREM.CULT.ART. CIENT. DESP.OUTRAS | 10.000,00 
 3.3.90.31.01| PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS | 0,00 
 3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 153.000,00 
 3.3.90.32.01| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 
 3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.000,00 
 3.3.90.33.01| PASSGANS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 
 3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 
 3.3.90.35.01| SERVICOS DE CONSULTRORIA | 0,00 
 3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.302.000,00 
 3.3.90.36.02| DIARIAS A COLAB.EVETNUAIS NO PAIS | 0,00 
 3.3.90.36.05| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 
 3.3.90.36.06| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 
 3.3.90.36.14| LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 
 3.3.90.36.16| MAN.E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | 0,00 
 3.3.90.36.17| MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS | 0,00 
 3.3.90.36.20| FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 0,00 
 3.3.90.36.42| SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO | 0,00 
 3.3.90.36.45| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI| 0,00 
 3.3.90.37.00| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000,00 
 3.3.90.37.01| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 
 3.3.90.38.00| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0,00 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO | VALOR OR€ADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.231.000,00 
 3.3.90.39.01| ASSIN.DE PERIODICO/ANUIDADES | 0,00 
 3.3.90.39.05| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 3.3.90.39.08| MANUTENCAO DE SOTFTWARE | 0,00 
 3.3.90.39.11| LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 
 3.3.90.39.15| MANUT.CONS. DE MAQUI.EQUIPAMENTOS | 0,00 
 3.3.90.39.16| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 0,00 
 3.3.90.39.29| SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 
 3.3.90.39.30| SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 
 3.3.90.39.33| SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.36| SERVICOS MEDICOS-HOSP.ODONT.LABORAT. | 0,00 
 3.3.90.39.42| SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS | 0,00 
 3.3.90.39.43| SERVICOS TELECOMUNICACOES | 0,00 
 3.3.90.39.48| SERVICOS GRAFICOS | 0,00 
 3.3.90.39.53| SEGURO GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.64| SERVICOS BANCARIOS | 0,00 
 3.3.90.39.65| SERVICOS DE COPIAS E REPO.EM GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.74| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PES.JURIDIC| 0,00 
 3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 109.500,00 
 3.3.90.41.01| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.90.42.00| AUXILIOS | 0,00 
 3.3.90.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 
 3.3.90.45.00| EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | 0,00 
 3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 76.000,00 
 3.3.90.47.01| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 
 3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 111.000,00 
 3.3.90.48.01| OUTROS AUX.FINANCEIRO - PF | 0,00 
 3.3.90.52.00| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 3.3.90.61.00| DUODECIMO | 0,00 
 3.3.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 
 3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 210.000,00 
 3.3.90.92.01| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.500,00 
 3.3.90.93.01| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 
 | | 
 4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | 3.382.500,00 
 | | 
 4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 3.381.500,00 
 4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 3.381.500,00 
 4.4.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 
 4.4.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 4.4.90.30.52| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 
 4.4.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 
 4.4.90.36.45| OUTROS SERVICOS DE TERCEUROS - PF | 0,00 
 4.4.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 4.4.90.39.74| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 2.589.000,00 
 4.4.90.51.01| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 
 4.4.90.51.02| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO | VALOR OR€ADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 727.500,00 
 4.4.90.52.04| APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP. | 0,00 
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 4.4.90.52.06| APARELHO DE UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 
 4.4.90.52.18| MAQUINAS,UTENS., E EQUIP. DIVERSOS | 0,00 
 4.4.90.52.19| EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 
 4.4.90.52.20| MAQ.INST.UTENS.DE ESCRITORIO | 0,00 
 4.4.90.52.23| MAQ.EQUIP.AGRIC. E RODOVIARIO | 0,00 
 4.4.90.52.24| MOBILIARIA EM GERAL | 0,00 
 4.4.90.52.30| VEICULO DE TRACAO MECANICA | 0,00 
 4.4.90.52.31| VEICULO DE TRACAO MECANICA | 0,00 
 4.4.90.52.39| OUTROS MATERIAIS PERMANENTE | 0,00 
 4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 65.000,00 
 4.4.90.61.01| AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 
 4.4.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 4.4.90.92.01| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 4.5.00.00.00| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 
 4.5.90.00.00| APLICAOES DIRETAS | 0,00 
 4.5.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 
 4.5.90.65.00| CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS | 0,00 
 4.6.00.00.00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000,00 
 4.6.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 
 4.6.90.71.00| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO| 1.000,00 
 4.6.90.71.01| PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADO | 0,00 
 4.6.90.71.02| PRINC. DIV. CONT. RESGATADO-INSS | 0,00 
 4.6.90.75.00| CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA DE OPERACOE| 0,00 
 4.6.90.77.00| PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI. | 0,00 
 ----------------------------------------------------------+============== 
 T O T A L..............................................| 16.800.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------- 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 Receita arrecadada nos três exercícios anteriores àquele em que se elaborou 
 a Proposta e as Receitas Previstas para o exercício em que se elabora a 
 Proposta e para o exercício a que se refere a Proposta. 
 Artigo 22, Inciso III, letras "A, B e C" da Lei Federal n.º 4.320/64 
 Tabela Explicativa n.º 01 M 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA PREVISTA 
 R E C E I T A |--------------------------------+--------------------- 
 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 
 -------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------- 
 | | | | | 
 RECEITAS CORRENTES | | | | | 
 | | | | | 
 RECEITA TRIBUTARIA | 63.558| 124.758| 110.865| 125.000| 235.000 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 12.864| 127.494| 145.457| 110.000| 900.000 
 RECEITA PATRIMONIAL | 1.927| 46.198| 37.522| 20.500| 28.000 
 RECEITA INDUSTRIAL | 0| 0| 0| 0| 0 
 RECEITA DE SERVICOS | 0| 1.081.387| 368.828| 358.000| 527.000 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.917.729| 5.655.908| 7.019.406| 7.954.200|13.021.175 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.510| 4.432| 51.152| 47.000| 17.000 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL................................| 5.001.588| 7.040.177| 7.733.230| 8.614.700|14.728.175 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 | | | | | 
 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 
 | | | | | 
 OPERACOES DE CREDITOS | 0| 0| 0| 80.000| 80.000 
 ALIENACAO DE BENS | 0| 0| 0| 30.000| 30.000 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0| 373.816| 201.803| 400.000| 3.274.000 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0| 0| 0| 5.000| 5.000 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL................................| 0| 373.816| 201.803| 515.000| 3.389.000 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF | 0| 0| 0| 0| 1.297.175 
 -------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL GERAL..........................| 5.001.588| 7.413.993| 7.935.033| 9.129.700|16.820.000 
 --------------------------------------------------------------------------------------------P 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 Despesa realizada no exercício imediatamente anterior, despesa fixada para 
 o exercício em que se elabora a proposta, e a despesa prevista para o 
 exercício que se refere a proposta. 
 Artigo 22, Inciso III, letras "D, E e F" da Lei Federal n.º 4.320/64 
 Tabela Explicativa n.º 02 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 | REALIZADA| FIXADA | PREVISTA 
 D E S P E S A |----------+----------+---------- 
 | 2006 | 2007 | 2008 
 -----------------------------------------+----------+----------+---------- 
 | | | 
 DESPESAS CORRENTES | | | 
 | | | 
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.379.069| 3.490.000| 7.970.000 
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.999| 10.000| 3.000 
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.312.484| 3.221.500| 5.444.500 
 |----------+----------+---------- 
 TOTAL....................................| 6.693.552| 6.721.500|13.417.500 
 |----------+----------+---------- 
 | | | 
 DESPESAS DE CAPITAL | | | 
 | | | 
 INVESTIMENTOS | 517.366| 1.974.500| 3.381.500 
 INVERSOES FINANCEIRAS | 0| 0| 0 
 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 138.033| 180.000| 1.000 
 |----------+----------+---------- 
 TOTAL....................................| 655.399| 2.154.500| 3.382.500 
 |----------+----------+---------- 
 | | | 
 -----------------------------------------+==========+==========+========== 
 TOTAL GERAL..............................| 7.348.951| 8.876.000|16.800.000 
 -------------------------------------------------------------------------- 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | 
 | 000 | LEGISLATIVA | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 
 | 2.001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | 55.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 55.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.03.00| PENSOES | 55.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 55.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | | | 
 | 2.001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | 401.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 371.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 265.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 214.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 48.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 46.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 14.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 401.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 01.001.................................| 456.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.001 - GABINETE CIVIL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | 
 | 1.002 | AQUISICAO DE VEICULO | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE | | 415.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 407.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 308.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 280.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 20.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 35.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 8.000|| 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 8.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 415.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.001.................................| 485.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.002 - SEC MUN ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 03 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 
 | 1.005 | CONSTRUCAO E IMPL CENTRO ADMINISTRATIVO | 15.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 15.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.004 | MANUT SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | | 510.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 496.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 247.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 140.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 80.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 249.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 2.500 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 17.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 180.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 2.500 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 14.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 14.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 4.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 510.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.006 | APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND | | 13.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 11.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 24 de 69
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 13.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.007 | APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ | | 27.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 22.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 7.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 27.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.002.................................| 565.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 25 de 69
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | 
 | 2.008 | MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON | | 86.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 71.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 30.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 2.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 86.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.011 | CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES | | 17.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 17.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.012 | LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PARTRIM PU | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 18.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 26 de 69
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.013 | ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR | | 8.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 6.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 8.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.014 | APOIO E MANUT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM. | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 18.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.015 | REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADE MUNICIP | | 10.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | 
 | 2.016 | MANUTENCAO DO IPAMA | | 906.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 900.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 838.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 27 de 69
 ||3.1.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 670.000 | || 
 ||3.1.90.03.00| PENSOES | 120.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 40.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.05.00| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.10.00| OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 36.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 6.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 1.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 906.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.003.................................| 1.068.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 28 de 69
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.004 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | 
 | 2.017 | MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINACAS | | 819.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 813.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 702.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.500 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 70.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 620.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 3.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.2.00.00.00| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000 | || 
 ||3.2.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.2.90.21.00| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.000 | || 
 ||3.2.90.22.00| OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO | 2.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 107.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 7.500 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 55.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||4.6.00.00.00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000 | || 
 ||4.6.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.6.90.71.00| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD| 1.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 819.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.018 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | | 350.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 350.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 350.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 350.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 350.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.019 | AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS | | 21.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 21.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 29 de 69
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 21.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.020 | RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL | | 31.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 21.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 31.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.004.................................| 1.221.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | 
 | 1.115 | ADAPT.DAS UNID. EDUC.AO DEFICIENTE FISIC | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 12 | EDUCACAO | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 
 | 1.021 | AQUISICAO DE VEICULO | 60.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.022 | CONST E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.035 | REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.110 | CONST E CONCL DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 31 de 69
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 2.023 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 130.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 130.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 130.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 130.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 785.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 748.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 276.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 6.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 225.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 472.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 4.000 | || 
 ||3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 300.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 55.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 70.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 37.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 37.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 12.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 785.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.025 | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | | 1.576.500 | 
 | FONTE....:| 200 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.576.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.576.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 67.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 20.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.239.500 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 240.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.576.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.026 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | | 1.051.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 32 de 69
 | FONTE....:| 200 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.040.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 950.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 15.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 770.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 110.500 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 33.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 40.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 11.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 11.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.051.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.028 | MANUTENCAO DO PDDE | | 18.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 8.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 18.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | 77.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 62.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.500 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.500 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 25.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.500 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 77.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 132.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 33 de 69
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 132.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 120.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 132.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.031 | PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES | | 21.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 21.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 21.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.032 | INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.033 | AQUIS E IMPL DE PROD DE INFORM EM ESCOLA | | 35.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 20.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 35.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.034 | APOIO IMPL PROJ DESIGNADOS PELO FNDE | | 25.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 34 de 69
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.036 | AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | 
 | 1.038 | CONST E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERSITARI | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.039 | APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO | | 31.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 31.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 31.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 365 | Educacao Infantil | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 
 | 2.037 | AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 366 | Educacao de Jovens e Adultos | | | 
 | 2.027 | APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | | 68.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 68.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 35 de 69
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 68.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.005.................................| 4.321.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 13 | CULTURA | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | 
 | 1.044 | CONST ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOBRINHO | 45.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 45.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 45.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 45.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 45.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.045 | CONST AMPL DA CASA DA CULTURA | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.094 | CONST. RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.097 | CONST DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD REG | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.009 | MANUTENCAO E EQUIP DA BANDA DE MUSICA | | 23.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 13.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 23.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.010 | APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.040 | MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADA | | 75.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 69.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.500 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 44.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 3.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 6.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 1.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 75.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.041 | APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | | 200.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 200.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 170.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 200.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.042 | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.31.00| PREM.CULT.ART. CIENT. DESP.OUTRAS | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.046 | IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.047 | IMPL E AMPLICACAO DE BIBLIOTECAS | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | 
 | 1.114 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | | | 
 | 2.043 | INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | 
 | 695 | Turismo | | | 
 | 1.054 | CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER | 45.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 45.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 45.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 45.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 45.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.056 | REFORMA DO HOTEL | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | 
 | 1.053 | REFORMA DO BALNEARIO E TERMINAL TURISTIC | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.055 | CONCLUSAO DA CAPELA | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.006.................................| 788.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.007 - SEC MUN ESPORTE E LAZER | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | 
 | 1.050 | CONST REFORMA E URB.DE ESTADIO DE FUTEBO | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.051 | CONST REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.052 | CONST E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTE | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.048 | MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO | | 76.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 69.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 40.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 17.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 7.500|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 7.500 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 2.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 76.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.049 | INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO | | 26.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 21.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 8.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 26.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.007.................................| 332.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Seguridade 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | 
 | 1.116 | ADAPT.DAS UNID.DE SAUDE AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 10 | SAUDE | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 5.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 5.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | 
 | 2.061 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 520.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 520.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 520.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 520.000|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.062 | MANUT DO PROG AGENTES COMUNIT DE SAUDE | | 135.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 135.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 125.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 135.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.063 | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | | 197.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 197.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 190.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 197.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.064 | IMPL E MANUT PROGRAMA FARMACIA POPULAR | | 140.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 140.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 140.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 140.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 10.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | 
 | 1.096 | CONST DE ATERRO SANITARIO | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | 
 | 1.057 | CONST REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 44 de 69
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.058 | AQUISICAO DE VEICULO | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.059 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.060 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.523.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.493.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 427.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 12.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 250.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.066.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 4.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 520.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 120.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 150.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 125.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 100.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 7.500 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 10.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.523.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | 
 | 1.065 | CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.066 | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | 10.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 
 | 1.067 | CONST E RECUP DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.008.................................| 3.041.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Seguridade 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | 
 | 1.074 | CONST DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | 60.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.068 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | 70.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.069 | MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 57.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 35.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 7.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 57.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.070 | MANUTENCAO DO PETI | | 127.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 127.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 45.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 17.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 127.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.071 | MANUT SEC MUN DE ACAO SOCIAL | | 410.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 405.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 266.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 5.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 200.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 139.000 | || 
 ||3.3.50.00.00| TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRAT. | | || 
 ||3.3.50.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 45.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 40.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 2.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 410.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.072 | INST E MANUT DO CRAS | | 45.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 45.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 241 | Assistencia ao Idoso | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | 
 | 1.083 | CONST AMPL DO CENTRO DE CONVIV DE IDOSOS | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.081 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 24.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 24.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 6.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 48 de 69
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 6.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 24.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | 
 | 2.082 | PROG DE APOIO AOS PORTAD DE DEFICIENCIA | | 16.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 16.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 16.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | 
 | 1.117 | ADAPT.DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 
 | 1.078 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.077 | MANUTENCAO DE CRECHES | | 128.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 123.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 12.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 90.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 128.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 49 de 69
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | 
 | 2.079 | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | | 56.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 56.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 10.500 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 56.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | | | 
 | 2.080 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 22.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 22.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 22.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 16 | HABITACAO | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | 
 | 1.075 | CONST REC E MELH DE UNIDADES HABITACIONA | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.113 | CONST UNID HAB.PROG.CARTA DE CREDITO-CEF | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.076 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | 28.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 28.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 28.000|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 50 de 69
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.009.................................| 1.329.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 51 de 69
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 15 | URBANISMO | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | 
 | 1.085 | CONST E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZACAO | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.086 | CONST E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.087 | CONST.REC.E PAVIM.A PARALELEPI.OU ASFALT | 150.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 150.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 150.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 150.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 150.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.088 | CONST RECUP PASSAGENS MOLHADAS E PONTILH | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.089 | CONST E DRENAGEM DE ASSOREAMENTO DE RIOS | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 52 de 69
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.090 | AMPLIACAO DO SISTEMA ELETRICO | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.091 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.092 | CONST E RECUP DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 | | | | | 
 | 1.093 | CONST RECU E AMPL DE CEMITERIOS | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.098 | AQUIS E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 53 de 69
 | 1.118 | AQUISICAO DE TRANSPORTE P.COLETA DE LIXO | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.119 | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.120 | CONSTRUCAO DE PORTICOS | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
 | | | | | 
 | 2.084 | MANUT SEC OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | | 1.070.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.045.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 450.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 5.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 410.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA| 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 595.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 320.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 200.000 | || 
 ||3.3.90.37.00| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.070.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.099 | PARCEL DE DEBITO JUNTO A COSERN/TELEMAR | | 65.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 54 de 69
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 65.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 65.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.100 | MANUT DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR | | 120.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 120.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA| 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 120.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | 
 | 1.112 | CONST RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | 10.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.010.................................| 2.135.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 55 de 69
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 15 | URBANISMO | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | 
 | 1.095 | AQUIS DE MAQ E EQUIP-PATRULHA MECANIZADA | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.105 | INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.106 | INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE | 34.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 34.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 34.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 34.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 34.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.107 | CONSTRUCAO E RECUPOERACAO DE ACUDES | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.108 | CONST E RECUPERACAO DE POCOS | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.109 | CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBOES | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 5.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 5.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.102 | MANUT DE SEC MUN DE AGRICULTURA | | 129.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 121.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 65.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 12.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 8.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 2.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 129.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.103 | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | | 25.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.104 | APOIO A IMPL MICRO UNID PROD E COOPERAT | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.011.................................| 458.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.012 - SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | 
 | 2.111 | MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE | | 600.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CÓDIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 532.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 200.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 42.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 288.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 6.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 75.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 180.000 | || 
 ||3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 68.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 68.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 33.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 600.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.012.................................| 600.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO VI 
 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e 
 Programas por Projetos e Atividades 
 Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00M 
 .------------------------------------------------------------------------------------------. 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | | 
 | 000 | LEGISLATIVA | | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 
 | 2.001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | 55.000 | 55.000| 
 | | | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | | | | 
 | 2.001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | 401.000 | 401.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | | 
 | 1.002 | AQUISICAO DE VEICULO | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE | | 415.000 | 415.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 03 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | 
 | 1.005 | CONSTRUCAO E IMPL CENTRO ADMINISTRATIVO | 15.000 | | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.004 | MANUT SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | | 510.000 | 510.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.006 | APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND | | 13.000 | 13.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.007 | APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ | | 27.000 | 27.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | | 
 | 2.008 | MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON | | 86.000 | 86.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.011 | CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES | | 17.500 | 17.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.012 | LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PARTRIM PU | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.013 | ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR | | 8.500 | 8.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.014 | APOIO E MANUT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM. | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.015 | REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADE MUNICIP | | 10.000 | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | 
 | 2.016 | MANUTENCAO DO IPAMA | | 906.000 | 906.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | | 
 | 2.017 | MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINACAS | | 819.000 | 819.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | | 
 | 2.018 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | | 350.000 | 350.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | | 
 | 2.019 | AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS | | 21.000 | 21.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | | 
 | 2.020 | RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL | | 31.000 | 31.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | | 
 | 1.115 | ADAPT.DAS UNID. EDUC.AO DEFICIENTE FISIC | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 12 | EDUCACAO | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 1.021 | AQUISICAO DE VEICULO | 60.000 | | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.022 | CONST E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.035 | REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.110 | CONST E CONCL DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.023 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 130.000 | 130.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 785.500 | 785.500| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.025 | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | | 1.576.500 | 1.576.500| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.026 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | | 1.051.000 | 1.051.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.028 | MANUTENCAO DO PDDE | | 18.000 | 18.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | 77.000 | 77.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 132.000 | 132.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.031 | PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES | | 21.500 | 21.500| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.032 | INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.033 | AQUIS E IMPL DE PROD DE INFORM EM ESCOLA | | 35.000 | 35.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.034 | APOIO IMPL PROJ DESIGNADOS PELO FNDE | | 25.000 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.036 | AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | | 
 | 1.038 | CONST E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERSITARI | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | | 
 | 2.039 | APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO | | 31.500 | 31.500| 
 | | | | | | 
 | 365 | Educacao Infantil | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 2.037 | AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 366 | Educacao de Jovens e Adultos | | | | 
 | 2.027 | APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | | 68.000 | 68.000| 
 | | | | | | 
 | 13 | CULTURA | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | | 
 | 1.044 | CONST ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOBRINHO | 45.000 | | 45.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.045 | CONST AMPL DA CASA DA CULTURA | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.094 | CONST. RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.097 | CONST DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD REG | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.009 | MANUTENCAO E EQUIP DA BANDA DE MUSICA | | 23.000 | 23.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.010 | APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS | | 20.000 | 20.000| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.040 | MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADA | | 75.500 | 75.500| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.041 | APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | | 200.000 | 200.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.042 | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.046 | IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.047 | IMPL E AMPLICACAO DE BIBLIOTECAS | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 1.114 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | | | | 
 | 2.043 | INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.054 | CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER | 45.000 | | 45.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.056 | REFORMA DO HOTEL | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | | 
 | 1.053 | REFORMA DO BALNEARIO E TERMINAL TURISTIC | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.055 | CONCLUSAO DA CAPELA | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | | 
 | 1.050 | CONST REFORMA E URB.DE ESTADIO DE FUTEBO | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 1.051 | CONST REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 1.052 | CONST E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTE | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 2.048 | MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO | | 76.500 | 76.500| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 2.049 | INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO | | 26.000 | 26.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | | 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | | 
 | 1.116 | ADAPT.DAS UNID.DE SAUDE AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 10 | SAUDE | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 5.000 | 5.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.061 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 520.000 | 520.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.062 | MANUT DO PROG AGENTES COMUNIT DE SAUDE | | 135.000 | 135.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.063 | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | | 197.500 | 197.500| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.064 | IMPL E MANUT PROGRAMA FARMACIA POPULAR | | 140.000 | 140.000| 
 | | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 10.000 | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | | 
 | 1.096 | CONST DE ATERRO SANITARIO | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 1.057 | CONST REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 1.058 | AQUISICAO DE VEICULO | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 1.059 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 2.060 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.523.500 | 1.523.500| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | | 
 | 1.065 | CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 1.066 | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | 10.000 | | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | 
 | 1.067 | CONST E RECUP DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | | 
 | 1.074 | CONST DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | 60.000 | | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.068 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | 70.000 | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.069 | MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57.000 | 57.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.070 | MANUTENCAO DO PETI | | 127.000 | 127.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.071 | MANUT SEC MUN DE ACAO SOCIAL | | 410.000 | 410.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.072 | INST E MANUT DO CRAS | | 45.000 | 45.000| 
 | | | | | | 
 | 241 | Assistencia ao Idoso | | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | | 
 | 1.083 | CONST AMPL DO CENTRO DE CONVIV DE IDOSOS | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 241 | Assistencia ao Idoso | | | | 
 | 2.081 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 24.000 | 24.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | | 
 | 2.082 | PROG DE APOIO AOS PORTAD DE DEFICIENCIA | | 16.500 | 16.500| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | | 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | | 
 | 1.117 | ADAPT.DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | | 
 | 1.078 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | 
 | 2.077 | MANUTENCAO DE CRECHES | | 128.000 | 128.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | | 
 | 2.079 | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | | 56.000 | 56.000| 
 | | | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | | | | 
 | 2.080 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 22.500 | 22.500| 
 | | | | | | 
 | 16 | HABITACAO | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | 482 | Habitacao Urbana | | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | 
 | 1.075 | CONST REC E MELH DE UNIDADES HABITACIONA | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | | | | 
 | 1.113 | CONST UNID HAB.PROG.CARTA DE CREDITO-CEF | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | | | | 
 | 2.076 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | 28.000 | 28.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | | 
 | 1.085 | CONST E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZACAO | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.086 | CONST E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.087 | CONST.REC.E PAVIM.A PARALELEPI.OU ASFALT | 150.000 | | 150.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.088 | CONST RECUP PASSAGENS MOLHADAS E PONTILH | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.089 | CONST E DRENAGEM DE ASSOREAMENTO DE RIOS | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.090 | AMPLIACAO DO SISTEMA ELETRICO | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.091 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.092 | CONST E RECUP DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.093 | CONST RECU E AMPL DE CEMITERIOS | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.098 | AQUIS E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.118 | AQUISICAO DE TRANSPORTE P.COLETA DE LIXO | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.119 | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.120 | CONSTRUCAO DE PORTICOS | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 2.084 | MANUT SEC OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | | 1.070.000 | 1.070.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 2.099 | PARCEL DE DEBITO JUNTO A COSERN/TELEMAR | | 65.000 | 65.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 2.100 | MANUT DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR | | 120.000 | 120.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 1.112 | CONST RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | 10.000 | | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.095 | AQUIS DE MAQ E EQUIP-PATRULHA MECANIZADA | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.105 | INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.106 | INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE | 34.000 | | 34.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.107 | CONSTRUCAO E RECUPOERACAO DE ACUDES | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 64 de 69
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.108 | CONST E RECUPERACAO DE POCOS | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.109 | CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBOES | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 5.000 | 5.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.102 | MANUT DE SEC MUN DE AGRICULTURA | | 129.000 | 129.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.103 | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | | 25.000 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.104 | APOIO A IMPL MICRO UNID PROD E COOPERAT | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | 
 | 2.111 | MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE | | 600.000 | 600.000| 
 |---------------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | SUB-TOTAL.........................................| 2.979.000 | 13.821.000 | 16.800.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+-----------| 
 | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA..............................................| 20.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+===========| 
 | TOTAL.......................................................................| 16.820.000| 
 `------------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO VII 
 Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas 
 conforme o vínculo com os Recursos 
 Portaria SOF N.º 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00M 
 .------------------------------------------------------------------------------------------. 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 
 | 000 | LEGISLATIVA | 55.000 | | 55.000| 
 | | | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | 401.000 | | 401.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 485.000 | | 485.000| 
 | | | | | | 
 | 03 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 565.000 | | 565.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 162.000 | | 162.000| 
 | | | | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 906.000 | | 906.000| 
 | | | | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | 1.221.000 | | 1.221.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 12 | EDUCACAO | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | 4.136.500 | | 4.136.500| 
 | | | | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | 71.500 | | 71.500| 
 | | | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 365 | Educacao Infantil | 15.000 | | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 366 | Educacao de Jovens e Adultos | 68.000 | | 68.000| 
 | | | | | | 
 | 13 | CULTURA | | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | 563.500 | | 563.500| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 
 | 695 | Turismo | 85.000 | | 85.000| 
 | | | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | | 
 | 695 | Turismo | 90.000 | | 90.000| 
 | | | | | | 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | 332.500 | | 332.500| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 15.000 | | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 10 | SAUDE | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 5.000 | | 5.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | 1.002.500 | | 1.002.500| 
 | | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 1.753.500 | | 1.753.500| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | 90.000 | | 90.000| 
 | | | | | | 
 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 769.000 | | 769.000| 
 | | | | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | | 
 | 241 | Assistencia ao Idoso | 64.000 | | 64.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 16.500 | | 16.500| 
 | | | | | | 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 178.000 | | 178.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 56.000 | | 56.000| 
 | | | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | 22.500 | | 22.500| 
 | | | | | | 
 | 16 | HABITACAO | | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | 198.000 | | 198.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.125.000 | | 2.125.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | 10.000 | | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | 438.000 | | 438.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 600.000 | | 600.000| 
 |---------------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | SUB-TOTAL.........................................| 16.800.000 | 0 | 16.800.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+-----------| 
 | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA..............................................| 20.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+===========| 
 | TOTAL.......................................................................| 16.820.000| 
 `------------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Orgaos e Fun‡oes 
 Portaria SOF N.º 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00M 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO | 01 | 04 | 08 | 10 | 12 | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | 456.000| - | - | - | - | 456.000| 
 | 02.001 F | - | 485.000| - | - | - | 485.000| 
 | 02.002 F | - | 565.000| - | - | - | 565.000| 
 | 02.003 F | - | 1.068.000| - | - | - | 1.068.000| 
 | 02.004 F | - | 1.221.000| - | - | - | 1.221.000| 
 | 02.005 F | - | - | 30.000| - | 4.291.000| 4.321.000| 
 | 02.006 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.007 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.008 S | - | - | 40.000| 2.841.000| - | 2.881.000| 
 | 02.009 S | - | - | 1.131.000| - | - | 1.131.000| 
 | 02.010 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.011 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.012 F | - | 600.000| - | - | - | 600.000| 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 456.000| 3.939.000| 1.201.000| 2.841.000| 4.291.000| 12.728.000| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 2,71| 23,42| 7,14| 16,89| 25,51| 75,67| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'PE 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal; 
 S = Orçamento da Seguridade Social; 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência. 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 01 LEGISLATIVA 
 04 ADMINISTRACAO 
 08 ASSISTENCIA SOCIAL 
 10 SAUDE 
 12 EDUCACAO 
 ------------------------------------------------- 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Orgaos e Fun‡oes 
 Portaria SOF N.º 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00M 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.002 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.003 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.004 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.005 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.006 F | 563.500| - | - | 30.000| 20.000| 613.500| 
 | 02.007 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.008 S | - | - | - | 160.000| - | 160.000| 
 | 02.009 S | - | - | 198.000| - | - | 198.000| 
 | 02.010 F | - | 2.125.000| - | 10.000| - | 2.135.000| 
 | 02.011 F | - | 20.000| - | - | - | 20.000| 
 | 02.012 F | - | - | - | - | - | - | 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 563.500| 2.145.000| 198.000| 200.000| 20.000| 3.126.500| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 3,35| 12,75| 1,18| 1,19| 0,12| 18,59| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'PE 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal; 
 S = Orçamento da Seguridade Social; 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 13 CULTURA 
 15 URBANISMO 
 16 HABITACAO 
 17 SANEAMENTO 
 18 GESTAO AMBIENTAL 
 ------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Órgãos e Funções 
 Portaria SOF N.º 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00M 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO | 20 | 23 | 27 | - | - | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.002 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.003 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.004 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.005 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.006 F | - | 175.000| - | - | - | 175.000| 
 | 02.007 F | - | - | 332.500| - | - | 332.500| 
 | 02.008 S | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.009 S | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.010 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.011 F | 438.000| - | - | - | - | 438.000| 
 | 02.012 F | - | - | - | - | - | - | 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 438.000| 175.000| 332.500| - | - | 945.500| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 2,60| 1,04| 1,98| - | - | 5,62| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'PE 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal; 
 S = Orçamento da Seguridade Social; 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 20 AGRICULTURA 
 23 COMERCIO E SERVICOS 
 27 DESPORTO E LAZER 
 ------------------------------------------------- 

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