br-locleg corpus explorer

← Alexandria (RN)

norma nº 940/2009

Tipo LEI ORDINÁRIA
Número / Ano 940 / 2009
Date 2009-12-28
Ementa“Estima a receita e fixa a despesa do município de ALEXANDRIA para o exercício de 2010.”
native_id254

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 74

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
“Palácio Noé Arnaud” 
Rua Des. Ferreira Chaves, 305 - Centro - Telefax - (0xx) 84 3381.2264 
CNPJ. 08.148.462./0001-62 - C.E.P. 59.965-000 – Alexandria/RN 
e-mail: pmalexandria@brisanet.com.br 
LEI MUNICIPAL N.º 940, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009. 
“Estima a receita e fixa a despesa do 
município de ALEXANDRIA para o exercício 
de 2010.” 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, FAZ saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
TITULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de 
ALEXANDRIA para o Exercício de 2010, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal; e 
II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referente aos seus Órgãos. 
TITULO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
ESTIMATIVA DA RECEITA 
Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 20.100.000,00 (Vinte 
Milhões Cem Mil Reais). 
Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são 
estimadas com o seguinte desdobramento: 
R E C E I T A - 2 0 1 0 
TABELA I 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A Ç A O | V A L O R T O T A L | % 
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 RECEITAS CORRENTES | 18.218.582,38 | 90,64 
 | | 
 RECEITA TRIBUTARIA | 240.000,00 | 1,19 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.131.000,00 | 5,63 
 RECEITA PATRIMONIAL | 51.500,00 | 0,26 
 RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 
 RECEITA DE SERVICOS | 743.000,00 | 3,70 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.036.082,38 | 79,78 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.000,00 | 0,13 
 | | 
 RECEITAS DE CAPITAL | 3.604.724,70 | 17,93 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 2 de 74
 | | 
 OPERACOES DE CREDITOS | 80.000,00 | 0,40 
 ALIENACAO DE BENS | 30.000,00 | 0,15 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.479.724,70 | 17,31 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,02 
 COMP.PREV.REG.PPVS. | 0,00 | 0,00 
 CONTAS RETIFICADORAS | | 
 DED.REC.P/FORMACAO DO FUNDEB |( 1.723.307,08) |( 8,57) 
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 TOTAL DA RECEITA | 20.100.000,00 | 100,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
FIXAÇÃO DA DESPESA 
Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R$ 20.050.000,00 (Vinte Milhões 
Cinqüenta Mil Reais) 
I - No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 15.165.000,00 (Quinze Milhões Cento 
e Sessenta e Cinco Mil Reais) 
II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 4.885.000,00 (Quatro 
Milhões Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) 
Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de 
R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo 
com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de Janeiro de 1980, será usada como recurso para a 
abertura de créditos adicionais. 
Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previsto no artigo 3º desta Lei, 
será executada orçamentária e financeiramente observada a descriminação constante na 
Tabela II, apresentada a seguir: 
DESPESA POR PODER E ÓRGÃO 
TABELA II 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A Ç A O | V A L O R T O T A L | % 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 I - PODER LEGISLATIVO | 688.000,00 | 3,42 
 CAMARA MUNICIPAL | 688.000,00 | 3,42 
 | | 
 II - PODER EXECUTIVO | 19.362.000,00 | 96,33 
 GABINETE CIVIL | 493.000,00 | 2,45 
 SEC MUN ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 743.000,00 | 3,70 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 172.000,00 | 0,86 
 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 1.233.500,00 | 6,14 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5.207.000,00 | 25,91 
 SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 1.048.000,00 | 5,21 
 SEC MUN ESPORTE E LAZER | 402.500,00 | 2,00 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3.411.500,00 | 16,97 
 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.473.500,00 | 7,33 
 SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 2.760.000,00 | 13,73 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 468.000,00 | 2,33 
 SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 854.000,00 | 4,25 
 INST.PREV.PROPRIA DE ALEXANDRIA-IPAMA | 1.096.000,00 | 5,45 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 SUB-TOTAL DA DESPESA | 20.050.000,00 | 99,75 
 RESERVA DE CONTIGENCIA...................| 50.000,00 | 0,25 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 TOTAL DA DESPESA | 20.100.000,00 | 100,00 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas a 
seguir com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III. 
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS 
TABELA III 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 3 de 74
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A Ç A O | CODIGOS | VALORES - R$ 
 ----------------------------------------------+---------+------------------- 
 1 - RECURSOS DO TESOURO | | 
 RECURSOS PROPRIOS | 100 | 12.924.400,00 
 RECURSOS VINCULADOS | 101 | 4.047.600,00 
 RECURSOS DO FUNDEB | 200 | 3.128.000,00 
 --------------------------------------------------------+------------------- 
 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20.100.000,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a: 
I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado 
nesta Lei como Despesa de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 011, de 31 
de janeiro de 1994, do Senado Federal. 
II - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações 
orçamentárias, até o limite de 10% (Dez porcento), do total da despesa fixada nesta Lei. 
III - Realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da 
mesma categoria econômica. 
Art. 8º - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara 
Municipal, 07% (Sete porcento) da receita resultante de impostos e transferências 
efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse. 
TITULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 9º -Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010, revogadas as 
disposições em contrário. 
 PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, 
em 28 de Dezembro de 2009, 188º da Independência e 121º da República. 
ALBERTO MAIA PATRÍCIO DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 4 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
 ADENDO II 
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
 Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Total 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 18.218.582,38 | DESPESAS CORRENTES 15.746.000,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 240.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.221.100,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.131.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 51.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.521.900,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 743.000,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.036.082,38 | 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEB 1.723.307,08 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.000,00 | Superavit 749.275,30 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 16.495.275,30 | S O M A ............................... 16.495.275,30 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.604.724,70 | DESPESAS DE CAPITAL 4.304.000,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 4.303.000,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.479.724,70 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Deficit 749.275,30 | Superavit 50.000,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 4.354.000,00 | S O M A ............................... 4.354.000,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 18.218.582,38 | DESPESAS CORRENTES 15.746.000,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.604.724,70 | DESPESAS DE CAPITAL 4.304.000,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEB 1.723.307,08 | RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 20.100.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 20.100.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 5 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
 ADENDO II 
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
 Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Fiscal 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 13.584.682,38 | DESPESAS CORRENTES 12.022.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 240.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.629.600,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 981.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 48.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.389.900,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 705.000,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.393.182,38 | 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEB 1.723.307,08 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.000,00 | Superavit -161.124,70 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 11.861.375,30 | S O M A ............................... 11.861.375,30 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.353.624,70 | DESPESAS DE CAPITAL 3.142.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 3.141.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.228.624,70 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Deficit -161.124,70 | Superavit 50.000,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.192.500,00 | S O M A ............................... 3.192.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 13.584.682,38 | DESPESAS CORRENTES 12.022.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.353.624,70 | DESPESAS DE CAPITAL 3.142.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEB 1.723.307,08 | RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 15.215.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 15.215.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 6 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
ADENDO II 
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Seguridade 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 4.633.900,00 | DESPESAS CORRENTES 3.723.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.591.500,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 3.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.132.000,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 38.000,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.642.900,00 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 | Superavit 910.400,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 4.633.900,00 | S O M A ............................... 4.633.900,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 251.100,00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.161.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 0,00 | INVESTIMENTOS 1.161.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 0,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 251.100,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 | 
 Deficit 910.400,00 | Superavit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 1.161.500,00 | S O M A ............................... 1.161.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 4.633.900,00 | DESPESAS CORRENTES 3.723.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 251.100,00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.161.500,00 
 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 4.885.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 4.885.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 7 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
ADENDO III - Orçamento Total 
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF nº 163 
de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇAO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 18.228.582 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 240.000 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 50.000 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 120.000 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 20.000 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 50.000 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 1.131.000 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUICAO AO RPPS |100| 150.000 | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |100| 981.000 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 51.500 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |100| 20.000 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |100| 2.500 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |100| 20.000 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.5.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. VINCU |101| 3.000 | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 1.000 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |100| 5.000 | 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 743.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 2.000 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |100| 1.000 | 
 1.6.0.0.18.00 | SERVICOS DE REPACAO , MANT. INSTALACAO |101| 20.000 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |100| 684.000 | 
 1.6.0.0.48.00 | SERVICOS DE RELIGACAO DE AGUA |101| 18.000 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |100| 18.000 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 16.036.082 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 7.723.035 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 3.500 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |101| 206.375 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |100| 200.000 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |100| 80.000 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |101| 280.000 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |101| 200.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 8 de 74
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |101| 140.000 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |101| 620.000 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |101| 10.000 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |101| 250.000 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |101| 1.000 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |101| 3.000 | 
 1.7.2.1.33.11 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |101| 80.000 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROJOVEM |101| 56.000 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |101| 127.000 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |101| 68.000 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |101| 65.000 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |101| 6.000 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |101| 10.000 | 
 1.7.2.1.34.07 | PROGRAMA IGD |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.34.08 | PISO BASICO VARIAVEL - PBV |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.34.09 | PISO BASICO FIXO - PBF |101| 80.000 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |101| 220.000 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCACAO |101| 160.000 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |101| 20.000 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |101| 100.000 | 
 1.7.2.1.35.04 | TRANSFERENCIA FNDE - PNAT |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |101| 100.000 | 
 1.7.2.1.36.00 | LC N.º87/96 - ICMS (DESON) |100| 6.000 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 800.000 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 80.000 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 4.000 | 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 80.000 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 20.000 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB |200| 3.128.000 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |101| 50.000 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |101| 100.000 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |101| 100.000 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |101| 138.125 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |101| 50.000 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |101| 100.000 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |100| 261.047 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 27.000 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |100| 7.000 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |100| 11.000 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |100| 3.000 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |100| 1.000 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |100| 5.000 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.594.725 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 80.000 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |100| 80.000 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 30.000 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |100| 30.000 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.479.725 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |100| 385.000 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |100| 200.000 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |101| 186.100 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |101| 100.000 | 
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |100| 2.163.625 | 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |100| 455.000 | 
 | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 9 de 74
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.000 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |100| 5.000 | 
 3.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 | | | | 
 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAL | | | 0 
 | | | | 
 7.4.0.0.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 0 
 7.4.7.0.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 
 7.4.7.1.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 
 | | | | 
 | C O N T A S R E T I F I C A D O R A S | | | 
 | | | | 
 9.7.2.1.01.02 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -FPM | | | 1.544.607 
 9.7.2.1.01.05 | DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB - ITR | | | 700 
 9.7.2.1.36.00 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB 87/96 | | | 1.200 
 9.7.2.2.01.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -ICMS | | | 160.000 
 9.7.2.2.01.02 | DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB - IPVA | | | 16.000 
 9.7.2.2.01.03 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -IPI | | | 800 
 9.8.0.0.00.00 | RESERVA PREVIDENCIARIA | | | 0 
 9.8.0.0.01.00 | RESERVA PREVIDENCIARIA | | | 0 
---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
TOTAL DA RECEITA TOTAL.....................................................| 20.100.000 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 10 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
 ADENDO III - Orçamento Fiscal 
 Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF nº 163 
 de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇAO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 13.394.682 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 240.000 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 50.000 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 120.000 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 20.000 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 50.000 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 981.000 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUICAO AO RPPS |100| 150.000 | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |100| 981.000 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 48.500 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |100| 20.000 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |100| 2.500 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |100| 20.000 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.5.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. VINCU |101| 0 | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 1.000 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |100| 5.000 | 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 705.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 2.000 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |100| 1.000 | 
 1.6.0.0.18.00 | SERVICOS DE REPACAO , MANT. INSTALACAO |101| 0 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |100| 684.000 | 
 1.6.0.0.48.00 | SERVICOS DE RELIGACAO DE AGUA |101| 0 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |100| 18.000 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 11.393.182 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 6.206.135 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 3.500 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |101| 206.375 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |100| 200.000 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |100| 80.000 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |101| 0 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 11 de 74
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.11 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE |101| 0 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROJOVEM |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.07 | PROGRAMA IGD |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.08 | PISO BASICO VARIAVEL - PBV |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.09 | PISO BASICO FIXO - PBF |101| 0 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |101| 0 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCACAO |101| 0 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |101| 0 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |101| 0 | 
 1.7.2.1.35.04 | TRANSFERENCIA FNDE - PNAT |101| 0 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |101| 0 | 
 1.7.2.1.36.00 | LC N.º87/96 - ICMS (DESON) |100| 6.000 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 800.000 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 80.000 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 4.000 | 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 0 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 20.000 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB |200| 3.128.000 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |101| 50.000 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |101| 100.000 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |101| 100.000 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |101| 138.125 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |101| 50.000 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |101| 0 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |100| 261.047 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 27.000 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |100| 7.000 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |100| 11.000 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |100| 3.000 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |100| 1.000 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |100| 5.000 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.343.625 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 80.000 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |100| 80.000 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 30.000 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |100| 30.000 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.228.625 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |100| 385.000 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |100| 200.000 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |101| 30.000 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |101| 5.000 | 
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |100| 2.163.625 | 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |100| 455.000 | 
 | | | | 
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.000 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 12 de 74
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |100| 5.000 | 
 3.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 | | | | 
 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAL | | | 0 
 | | | | 
 7.4.0.0.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 0 
 7.4.7.0.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 
 7.4.7.1.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 
 | | | | 
 | C O N T A S R E T I F I C A D O R A S | | | 
 | | | | 
 9.7.2.1.01.02 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -FPM | | | 1.544.607 
 9.7.2.1.01.05 | DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB - ITR | | | 700 
 9.7.2.1.36.00 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB 87/96 | | | 1.200 
 9.7.2.2.01.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -ICMS | | | 160.000 
 9.7.2.2.01.02 | DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB - IPVA | | | 16.000 
 9.7.2.2.01.03 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB -IPI | | | 800 
 9.8.0.0.00.00 | RESERVA PREVIDENCIARIA | | | 0 
 9.8.0.0.01.00 | RESERVA PREVIDENCIARIA | | | 0 
 ---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
 TOTAL DA RECEITA FISCAL....................................................| 15.015.000 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 13 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
ADENDO III - Orçamento Seguridade 
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF nº 163 
de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇAO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.683.900 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 0 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 0 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 0 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 0 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 0 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 0 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUICAO AO RPPS |100| 0 | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |100| 0 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 3.000 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |100| 0 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |100| 0 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |100| 0 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.5.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. VINCU |101| 3.000 | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 0 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |100| 0 | 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 38.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 0 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |100| 0 | 
 1.6.0.0.18.00 | SERVICOS DE REPACAO , MANT. INSTALACAO |101| 20.000 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |100| 0 | 
 1.6.0.0.48.00 | SERVICOS DE RELIGACAO DE AGUA |101| 18.000 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |100| 0 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 4.642.900 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 1.516.900 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 0 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |101| 0 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |100| 0 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |100| 0 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |101| 280.000 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |101| 200.000 | 
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |101| 140.000 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |101| 620.000 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |101| 10.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 14 de 74
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |101| 250.000 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |101| 1.000 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |101| 3.000 | 
 1.7.2.1.33.11 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |101| 80.000 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROJOVEM |101| 56.000 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |101| 127.000 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |101| 68.000 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |101| 65.000 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |101| 6.000 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |101| 10.000 | 
 1.7.2.1.34.07 | PROGRAMA IGD |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.34.08 | PISO BASICO VARIAVEL - PBV |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.34.09 | PISO BASICO FIXO - PBF |101| 80.000 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |101| 220.000 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCACAO |101| 160.000 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |101| 20.000 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |101| 100.000 | 
 1.7.2.1.35.04 | TRANSFERENCIA FNDE - PNAT |101| 50.000 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |101| 100.000 | 
 1.7.2.1.36.00 | LC N.º87/96 - ICMS (DESON) |100| 0 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 0 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 0 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 0 | 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 80.000 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 0 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB |200| 0 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |101| 0 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |101| 0 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |101| 0 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |101| 0 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |101| 0 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |101| 100.000 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |100| 0 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |100| 0 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |100| 0 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |100| 0 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |100| 0 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |100| 0 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 251.100 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 0 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |100| 0 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 0 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |100| 0 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 251.100 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |100| 0 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |100| 0 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |101| 156.100 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |101| 95.000 | 
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |100| 0 | 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |100| 0 | 
 | | | | 
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |100| 0 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 15 de 74
 3.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 | | | | 
 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAL | | | 0 
 | | | | 
 7.4.0.0.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 0 
 7.4.7.0.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 
 7.4.7.1.00.00 | RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | | | 
 ---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
 TOTAL DA RECEITA DA SEGURIDADE.............................................| 4.935.000 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 16 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
 ADENDO IV 
 Especificaçao da Despesa - Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001 
 ------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇAO | VALOR ORÇADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 | | 
 3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | 15.746.000,00 
 | | 
 3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.221.100,00 
 3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 9.221.100,00 
 3.1.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 750.000,00 
 3.1.90.03.00| PENSOES | 200.000,00 
 3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 747.000,00 
 3.1.90.07.00| CONTR. A ENTID. FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 
 3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 123.500,00 
 3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 5.222.500,00 
 3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.431.600,00 
 3.1.90.14.00| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 
 3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 28.000,00 
 3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO| 10.000,00 
 3.1.90.67.00| DEPOSITOS COMPULSORIOS | 0,00 
 3.1.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 401.000,00 
 3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 307.500,00 
 3.1.90.94.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 
 3.1.90.96.00| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ| 0,00 
 3.2.00.00.00| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000,00 
 3.2.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 
 3.2.90.21.00| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 
 3.2.90.22.00| OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 
 3.2.90.25.00| ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA| 0,00 
 3.2.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 
 3.2.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 
 3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.521.900,00 
 3.3.20.00.00| TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 
 3.3.20.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.00.00| TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRAT. | 5.000,00 
 3.3.50.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.41.01| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.42.01| AUXILIOS | 0,00 
 3.3.50.42.02| AUXILOS | 0,00 
 3.3.50.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 
 3.3.50.43.01| SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 
 3.3.70.00.00| TRANSF.A INST.MULTIGOV. NACIONAIS | 0,00 
 3.3.70.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 6.516.900,00 
 3.3.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 
 3.3.90.03.00| PENSOES | 0,00 
 3.3.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 
 3.3.90.05.00| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 5.000,00 
 3.3.90.08.00| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 
 3.3.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 0,00 
 3.3.90.10.00| OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 5.000,00 
 3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 73.000,00 
 3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 30.500,00 
 3.3.90.18.01| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 
 3.3.90.20.00| AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 
 3.3.90.22.00| OUTROS ENC.S/DIVIDA P/CONTRATO | 0,00 
 3.3.90.27.00| ENC.P/HONRA DE AVAIS, GAR.,SEG. E SIMIL.| 0,00 
 3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.513.500,00 
 3.3.90.30.01| COMBUSTIVEIS E LUB. AUTOMOTIVOS | 0,00 
 3.3.90.30.04| GAS ENGARRAFAD | 0,00 
 3.3.90.30.07| GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 
 3.3.90.30.09| MATERIAL FARMACOLOGICO | 0,00 
 3.3.90.30.10| MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 
 3.3.90.30.11| MATERIAL QUIMICO | 0,00 
 3.3.90.30.14| MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 
 3.3.90.30.15| MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 
 3.3.90.30.16| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 
 3.3.90.30.17| MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 
 3.3.90.30.21| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 
 3.3.90.30.22| MAT. LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 
 3.3.90.30.24| MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 
 3.3.90.30.26| MATERIAL ELETRICO ELETRONICO | 0,00 
 3.3.90.30.36| MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 
 3.3.90.30.39| MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 
 3.3.90.30.45| OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 17 de 74
 3.3.90.30.52| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 3.3.90.31.00| PREM.CULT.ART. CIENT. DESP.OUTRAS | 10.000,00 
 3.3.90.31.01| PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS | 0,00 
 3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 108.000,00 
 3.3.90.32.01| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 
 3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11.000,00 
 3.3.90.33.01| PASSGANS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 
 3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 
 3.3.90.35.01| SERVICOS DE CONSULTRORIA | 0,00 
 3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.588.500,00 
 3.3.90.36.02| DIARIAS A COLAB.EVETNUAIS NO PAIS | 0,00 
 3.3.90.36.05| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 
 3.3.90.36.06| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 
 3.3.90.36.14| LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 
 3.3.90.36.16| MAN.E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | 0,00 
 3.3.90.36.17| MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS | 0,00 
 3.3.90.36.20| FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 0,00 
 3.3.90.36.42| SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO | 0,00 
 3.3.90.36.45| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI| 0,00 
 3.3.90.37.00| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000,00 
 3.3.90.37.01| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 
 3.3.90.38.00| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0,00 
 3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.519.900,00 
 3.3.90.39.01| ASSIN.DE PERIODICO/ANUIDADES | 0,00 
 3.3.90.39.05| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 3.3.90.39.08| MANUTENCAO DE SOTFTWARE | 0,00 
 3.3.90.39.11| LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 
 3.3.90.39.15| MANUT.CONS. DE MAQUI.EQUIPAMENTOS | 0,00 
 3.3.90.39.16| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 0,00 
 3.3.90.39.29| SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 
 3.3.90.39.30| SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 
 3.3.90.39.33| SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.36| SERVICOS MEDICOS-HOSP.ODONT.LABORAT. | 0,00 
 3.3.90.39.42| SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS | 0,00 
 3.3.90.39.43| SERVICOS TELECOMUNICACOES | 0,00 
 3.3.90.39.48| SERVICOS GRAFICOS | 0,00 
 3.3.90.39.53| SEGURO GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.64| SERVICOS BANCARIOS | 0,00 
 3.3.90.39.65| SERVICOS DE COPIAS E REPO.EM GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.74| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PES.JURIDIC| 0,00 
 3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 109.500,00 
 3.3.90.41.01| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.90.42.00| AUXILIOS | 0,00 
 3.3.90.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 
 3.3.90.45.00| EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | 0,00 
 3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 98.000,00 
 3.3.90.47.01| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 
 3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 118.500,00 
 3.3.90.48.01| OUTROS AUX.FINANCEIRO - PF | 0,00 
 3.3.90.52.00| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 3.3.90.61.00| DUODECIMO | 0,00 
 3.3.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 
 3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 295.000,00 
 3.3.90.92.01| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.500,00 
 3.3.90.93.01| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 
 | | 
 4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | 4.304.000,00 
 | | 
 4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 4.303.000,00 
 4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 4.303.000,00 
 4.4.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 
 4.4.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 4.4.90.30.52| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 
 4.4.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 
 4.4.90.36.45| OUTROS SERVICOS DE TERCEUROS - PF | 0,00 
 4.4.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 4.4.90.39.74| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 3.458.500,00 
 4.4.90.51.01| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 
 4.4.90.51.02| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 
 4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 783.500,00 
 4.4.90.52.04| APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP. | 0,00 
 4.4.90.52.06| APARELHO DE UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 
 4.4.90.52.18| MAQUINAS,UTENS., E EQUIP. DIVERSOS | 0,00 
 4.4.90.52.19| EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 
 4.4.90.52.20| MAQ.INST.UTENS.DE ESCRITORIO | 0,00 
 4.4.90.52.23| MAQ.EQUIP.AGRIC. E RODOVIARIO | 0,00 
 4.4.90.52.24| MOBILIARIA EM GERAL | 0,00 
 4.4.90.52.30| VEICULO DE TRACAO MECANICA | 0,00 
 4.4.90.52.31| VEICULO DE TRACAO MECANICA | 0,00 
 4.4.90.52.39| OUTROS MATERIAIS PERMANENTE | 0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 18 de 74
 4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 61.000,00 
 4.4.90.61.01| AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 
 4.4.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 4.4.90.92.01| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 4.5.00.00.00| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 
 4.5.90.00.00| APLICAOES DIRETAS | 0,00 
 4.5.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 
 4.5.90.65.00| CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS | 0,00 
 4.6.00.00.00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000,00 
 4.6.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 
 4.6.90.71.00| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO| 1.000,00 
 4.6.90.71.01| PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADO | 0,00 
 4.6.90.71.02| PRINC. DIV. CONT. RESGATADO-INSS | 0,00 
 4.6.90.75.00| CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA DE OPERACOE| 0,00 
 4.6.90.77.00| PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI. | 0,00 
 ----------------------------------------------------------+============== 
 T O T A L..............................................| 20.050.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 19 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
Receita arrecadada nos três exercícios anteriores áquele em que se elaborou 
a Proposta e as Receitas Previstas para o exercício em que se elabora a 
Proposta e para o exercício a que se refere a Proposta. 
 Artigo 22, Inciso III, letras "A, B e C" da Lei Federal nº 4.320/64 
 Tabela Explicativa nº 01 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA PREVISTA 
 R E C E I T A |--------------------------------+--------------------- 
 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 
 -------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------- 
 | | | | | 
 RECEITAS CORRENTES | | | | | 
 | | | | | 
 RECEITA TRIBUTARIA | 63.558| 124.758| 110.865| 125.000| 240.000 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 12.864| 127.494| 145.457| 110.000| 1.131.000 
 RECEITA PATRIMONIAL | 1.927| 46.198| 37.522| 20.500| 51.500 
 RECEITA INDUSTRIAL | 0| 0| 0| 0| 0 
 RECEITA DE SERVICOS | 0| 1.081.387| 368.828| 358.000| 743.000 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.917.729| 5.655.908| 7.019.406| 7.954.200|16.036.082 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.510| 4.432| 51.152| 47.000| 27.000 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL................................| 5.001.588| 7.040.177| 7.733.230| 8.614.700|18.228.582 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 | | | | | 
 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 
 | | | | | 
 OPERACOES DE CREDITOS | 0| 0| 0| 80.000| 80.000 
 ALIENACAO DE BENS | 0| 0| 0| 30.000| 30.000 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0| 373.816| 201.803| 400.000| 3.479.725 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0| 0| 0| 5.000| 5.000 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL................................| 0| 373.816| 201.803| 515.000| 3.594.725 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 | | | | | 
 RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAL | | | | | 
 | | | | | 
 RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL | 0| 0| 0| 0| 0 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL................................| 0| 0| 0| 0| 0 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 | | | | | 
 RESERVA PREVIDENCIARIA | | | | | 
 | | | | | 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL................................| 0| 0| 0| 0| 0 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEB | 0| 0| 0| 0| 1.723.307 
 -------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL GERAL..........................| 5.001.588| 7.413.993| 7.935.033| 9.129.700|20.100.000 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 20 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 Despesa realizada no exerc¡cio imediatamente anterior, despesa fixada para 
 o exerc¡cio em que se elabora a proposta, e a despesa prevista para o 
 exerc¡cio que se refere a proposta. 
 Artigo 22, Inciso III, letras "D, E e F" da Lei Federal nº 4.320/64 
 Tabela Explicativa nº 02 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 | REALIZADA| FIXADA | PREVISTA 
 D E S P E S A |----------+----------+---------- 
 | 2008 | 2009 | 2010 
 -----------------------------------------+----------+----------+---------- 
 | | | 
 DESPESAS CORRENTES | | | 
 | | | 
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.379.069| 3.490.000| 9.221.100 
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.999| 10.000| 3.000 
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.312.484| 3.221.500| 6.521.900 
 |----------+----------+---------- 
 TOTAL....................................| 6.693.552| 6.721.500|15.746.000 
 |----------+----------+---------- 
 | | | 
 DESPESAS DE CAPITAL | | | 
 | | | 
 INVESTIMENTOS | 517.366| 1.974.500| 4.303.000 
 INVERSOES FINANCEIRAS | 0| 0| 0 
 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 138.033| 180.000| 1.000 
 |----------+----------+---------- 
 TOTAL....................................| 655.399| 2.154.500| 4.304.000 
 |----------+----------+---------- 
 | | | 
 -----------------------------------------+==========+==========+========== 
 TOTAL GERAL..............................| 7.348.951| 8.876.000|20.050.000 
 -------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 21 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 1 - PODER LEGISLATIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 
 | 1.128 | AQUISICAO DE VEICULO | 20.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 20.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.129 | REF. E AMPL. DO PREDIO SEDE | 15.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 15.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | 653.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 638.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 481.600 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 4.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 400.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 73.600 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 156.400 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 8.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 70.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 40.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 27.400 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 653.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 22 de 74
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 01.001.................................| 688.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 23 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.001 - GABINETE CIVIL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | 
 | 1.002 | AQUISICAO DE VEICULO | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE | | 423.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 415.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 313.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 280.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 20.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 35.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 8.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 423.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.001.................................| 493.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 24 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.002 - SEC MUN ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 03 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 
 | 1.005 | CONSTRUCAO E IMPL CENTRO ADMINISTRATIVO | 15.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 15.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.004 | MANUT SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | | 688.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 664.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 337.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 150.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 327.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 2.500 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 25.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 180.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 2.500 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.000 | || 
 ||3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 24.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 24.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 4.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 688.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.006 | APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND | | 13.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 11.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 25 de 74
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 13.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.007 | APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ | | 27.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 22.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 7.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 27.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.002.................................| 743.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 26 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | 
 | 2.008 | MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON | | 96.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 81.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 40.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 2.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 96.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.011 | CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES | | 17.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 17.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.012 | LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PARTRIM PU | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 27 de 74
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 18.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 2.013 | ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR | | 8.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 6.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 8.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.014 | APOIO E MANUT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM. | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 18.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.015 | REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADE MUNICIP | | 10.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 28 de 74
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.003.................................| 172.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 29 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.004 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | 
 | 2.017 | MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINACAS | | 777.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 766.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 636.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.500 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 100.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 518.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 3.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.2.00.00.00| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000 | || 
 ||3.2.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.2.90.21.00| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.000 | || 
 ||3.2.90.22.00| OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO | 2.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 7.500 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 12.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 70.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 22.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 11.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 || | | | || 
 ||4.6.00.00.00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000 | || 
 ||4.6.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.6.90.71.00| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD| 1.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 777.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.018 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | | 400.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 400.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 400.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 400.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 400.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.019 | AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS | | 25.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.500|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 30 de 74
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.020 | RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL | | 31.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 21.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 31.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.004.................................| 1.233.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 31 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 12 | EDUCACAO | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 
 | 1.021 | AQUISICAO DE VEICULO | 60.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.022 | CONST REF. E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.035 | REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.110 | CONST.REC.REF.E AMPL DA ESCOLA TEC. AGRI | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.121 | CONST.REC.REF. QUADRA POLI. UNID. ESCOLA | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 32 de 74
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.122 | CONST.REC.REF.GINASIO POLI. UNID. ESCOLA | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.023 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 130.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 130.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 130.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 130.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 911.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 874.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 337.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 6.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 285.500 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 536.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 8.000 | || 
 ||3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 320.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 70.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 80.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000 | || 
 ||3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 37.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 37.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 12.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 911.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.025 | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | | 1.876.800 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 33 de 74
 | FONTE....:| 200 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.876.800|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.876.800 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 20.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.421.800 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 320.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.876.800|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.026 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | | 1.251.200 | 
 | FONTE....:| 200 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.240.200|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.133.200 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 20.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 898.200 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 160.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 107.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 50.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 11.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 11.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.251.200|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.028 | MANUTENCAO DO PDDE | | 18.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 8.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 18.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | 77.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 62.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.500 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 34 de 74
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.500 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 25.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.500 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 77.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 192.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 192.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 192.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 180.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 192.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.031 | PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES | | 21.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 21.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 21.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.032 | INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.033 | AQUIS E IMPL DE PROD DE INFORM EM ESCOLA | | 35.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 35 de 74
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 20.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 35.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.034 | APOIO IMPL PROJ DESIGNADOS PELO FNDE | | 25.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.036 | AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | 
 | 1.115 | ADAPT.DAS UNID. EDUC.AO DEFICIENTE FISIC | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | 
 | 1.038 | CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 36 de 74
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.039 | APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO | | 31.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 31.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 31.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 365 | Educacao Infantil | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 
 | 1.127 | CONST.REF.REC DE ESCOLA INFANTIL | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.037 | AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 366 | Educacao de Jovens e Adultos | | | 
 | 2.027 | APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | | 68.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 68.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 68.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.005.................................| 5.207.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 37 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 13 | CULTURA | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | 
 | 1.044 | CONST.REC. ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOB | 45.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 45.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 45.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 45.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 45.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.045 | CONST.REC. E AMPL DA CASA DA CULTURA | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.094 | CONST. RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.097 | CONST DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD REG | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.009 | MANUTENCAO E EQUIP DA BANDA DE MUSICA | | 23.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 38 de 74
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 13.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 23.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.010 | APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.040 | MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADA | | 95.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 89.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 5.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 60.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 3.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 6.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 1.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 95.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.041 | APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | | 350.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 39 de 74
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 350.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 35.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 300.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 350.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.042 | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.31.00| PREM.CULT.ART. CIENT. DESP.OUTRAS | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.046 | IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.047 | IMPL E AMPLICACAO DE BIBLIOTECAS | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | 
 | 1.114 | CONST.REC.AMPL DE ATERRO SANITARIO | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 40 de 74
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | | | 
 | 2.043 | INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | 
 | 695 | Turismo | | | 
 | 1.054 | CONST.REF. AMPL. DE AREA DE LAZER | 45.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 45.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 45.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 45.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 45.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.056 | REFORMA RECUP. E AMPLIACAO DO HOTEL | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | 
 | 1.053 | CONST.REF.AMPL.BALNEARIO E TERMINAL TURI | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.055 | CONCLUSAO DA CAPELA | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 41 de 74
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.126 | REVIT.E AMPL.TERMI.TURISTICO DA SERRA | 90.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 90.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 90.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 90.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 90.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.006.................................| 1.048.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 42 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.007 - SEC MUN ESPORTE E LAZER | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | 
 | 1.050 | CONST.REC. E REF. E URB.DE ESTADIO DE FU | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.051 | CONST.REC. REF. DE QUADRA DE ESPORTE | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.052 | CONST.REC. E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESP | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.131 | CONST. REC. E REF. DE PRACA DA JUVENTUDE | 60.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.048 | MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO | | 86.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 43 de 74
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 79.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 50.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 17.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 7.500|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 7.500 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 2.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 86.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.049 | INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO | | 26.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 21.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 8.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 26.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.007.................................| 402.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 44 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Seguridade 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 10 | SAUDE | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | 
 | 2.061 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 320.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 320.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 320.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 320.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.062 | MANUT DO PROG AGENTES COMUNIT DE SAUDE | | 150.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 150.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 140.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 150.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.063 | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | | 207.500 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 207.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 207.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 207.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.064 | IMPL E MANUT PROGRAMA FARMACIA POPULAR | | 140.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 140.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 140.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 140.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 45 de 74
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 35.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 35.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | 
 | 1.096 | CONST.REC. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | 
 | 1.057 | CONST REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.058 | AQUISICAO DE VEICULO | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.059 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 46 de 74
 | | | | | 
 | 1.125 | CONSTRUÇAO,AMPL,E REF. DO CAPS | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.060 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.814.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 735.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 40.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 500.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.079.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 4.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 550.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 80.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 160.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 130.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 100.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 15.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 10.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.874.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | 
 | 1.116 | ADAPT.DAS UNID.DE SAUDE AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | 
 | 1.065 | CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 47 de 74
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.066 | CONST.REC.DE UNIDADES SANITARIAS | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 
 | 1.067 | CONST.RECUP. E AMPL. DE ABAST. DE AGUA | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.008.................................| 3.411.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 48 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Seguridade 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | 
 | 1.074 | CONST.REC.REF. DO CENTRO DE GERACAO DE R | 60.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.068 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | 90.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 90.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 90.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 90.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.069 | MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 57.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 35.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 7.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 57.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.070 | MANUTENCAO DO PETI | | 127.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 127.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 45.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 17.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 49 de 74
 || TOTAL................................................................| 127.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.071 | MANUT SEC MUN DE ACAO SOCIAL | | 448.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 443.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 301.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 5.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 220.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 142.000 | || 
 ||3.3.50.00.00| TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRAT. | | || 
 ||3.3.50.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 45.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 40.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 2.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 448.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.072 | INST E MANUT DO CRAS | | 50.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 45.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 241 | Assistencia ao Idoso | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | 
 | 1.083 | CONST.REC.REF DO CENTRO DE CONVIV DO IDO | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 50 de 74
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.081 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 26.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 26.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 6.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 6.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 26.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | 
 | 2.082 | PROG DE APOIO AOS PORTAD DE DEFICIENCIA | | 16.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 16.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 16.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | 
 | 1.117 | ADAPT.DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 
 | 1.078 | CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.077 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | | 128.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 123.000|| 
 || | | | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 51 de 74
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 12.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 90.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 128.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | 
 | 2.079 | MANUTENCAO DO PROJOVEM | | 65.500 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 65.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 10.500 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 65.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | 
 | 1.123 | CONSTRUCAO REC. E REFORMA DO CRAS | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.124 | MANUTENCAO DO IGDBF | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 18.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.500|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 1.500 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 500 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 52 de 74
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | 
 | 2.080 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 22.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 22.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 22.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 16 | HABITACAO | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | 
 | 1.075 | CONST REC E MELH DE UNIDADES HABITACIONA | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.113 | CONST.REC.REF UN. HAB.PROG.CARTA DE CRED | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.076 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | 28.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 28.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 28.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.009.................................| 1.473.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 53 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 15 | URBANISMO | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | 
 | 1.085 | CONST.REC. E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZ | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.086 | CONST.REC. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.087 | CONST.REC.PAV.DREN.PARALELEPI.OU ASFALT | 200.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 200.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 200.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 200.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 200.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.088 | CONST.REF. RECUP PASSAGENS MOLHADAS E PO | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.089 | CONST.REC E DRENAGEM DE ASSOREAM. DE RIO | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 54 de 74
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.090 | REC. REF.E AMPLIACAO DO SISTEMA ELETRICO | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.091 | CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.092 | CONST E RECUP DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.093 | CONST RECU E AMPL DE CEMITERIOS | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.098 | AQUIS E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 55 de 74
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.118 | AQUISICAO DE TRANSPORTE P.COLETA DE LIXO | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.119 | CONST.REVITALIZACAO E URBANI DE PRACAS | 150.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 150.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 150.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 150.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 150.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.120 | CONSTRUCAO DE PORTICOS | 90.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 90.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 90.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 90.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 90.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.130 | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.132 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 56 de 74
 | 2.084 | MANUT SEC OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | | 1.455.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.430.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 445.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 5.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 400.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA| 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 985.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 540.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 320.000 | || 
 ||3.3.90.37.00| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 100.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.455.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.099 | PARCEL DE DEBITO JUNTO A COSERN/TELEMAR | | 65.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 65.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 65.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.100 | MANUT DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR | | 120.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 120.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA| 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 120.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | 
 | 1.112 | CONST RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | 10.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 57 de 74
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.010.................................| 2.760.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 58 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 15 | URBANISMO | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | 
 | 1.095 | AQUIS DE MAQ E EQUIP-PATRULHA MECANIZADA | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.105 | INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.106 | INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE | 34.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 34.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 34.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 34.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 34.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 59 de 74
 | 1.107 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.108 | CONST E RECUPERACAO DE POCOS | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.109 | CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBOES | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 101 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 5.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 5.000|| 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.102 | MANUT DE SEC MUN DE AGRICULTURA | | 139.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 131.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 70.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 12.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000 | || 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 60 de 74
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 8.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 8.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 2.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 139.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.103 | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | | 25.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.104 | APOIO A IMPL MICRO UNID PROD E COOPERAT | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.011.................................| 468.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 61 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.012 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | 
 | 2.111 | MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE | | 854.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 761.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 323.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 250.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 70.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 438.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 8.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 150.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 50.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 220.000 | || 
 ||3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000 | || 
 ||3.3.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 93.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 93.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 62.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 854.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.012.................................| 854.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 62 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.013 - INST.PREV.PROPRIA DE ALEXANDRIA-IPAMA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | 
 | 2.016 | MANUTENCAO DO IPAMA | | 146.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 140.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 3.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 55.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.05.00| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.10.00| OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 25.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 6.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 1.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 146.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 
 | 2.016 | MANUTENCAO DO IPAMA | | 950.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 950.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 950.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 750.000 | || 
 ||3.1.90.03.00| PENSOES | 200.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 950.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.013.................................| 1.096.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 63 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2010 
 ADENDO V - Orçamento Total 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 99 | RESERVAS | | | 
 | 999 | Reserva de Contingência | | | 
 | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 
 | 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||9.9.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000 | || 
 ||9.9.99.99.00| RESERVA DE CONTINGENCIA | | || 
 ||9.9.99.99.99| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 99.999.................................| 50.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 64 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
ADENDO VI 
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e 
Programas por Projetos e Atividades 
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .------------------------------------------------------------------------------------------. 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 
 | 1.128 | AQUISICAO DE VEICULO | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | | | | 
 | 1.129 | REF. E AMPL. DO PREDIO SEDE | 15.000 | | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | | | | 
 | 2.001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | 653.000 | 653.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | | 
 | 1.002 | AQUISICAO DE VEICULO | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE | | 423.000 | 423.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 03 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | 
 | 1.005 | CONSTRUCAO E IMPL CENTRO ADMINISTRATIVO | 15.000 | | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.004 | MANUT SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | | 688.000 | 688.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.006 | APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND | | 13.000 | 13.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.007 | APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ | | 27.000 | 27.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | | 
 | 2.008 | MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON | | 96.000 | 96.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.011 | CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES | | 17.500 | 17.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.012 | LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PARTRIM PU | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.013 | ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR | | 8.500 | 8.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.014 | APOIO E MANUT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM. | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.015 | REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADE MUNICIP | | 10.000 | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | | 
 | 2.017 | MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINACAS | | 777.000 | 777.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | | 
 | 2.018 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | | 400.000 | 400.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | | 
 | 2.019 | AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS | | 25.500 | 25.500| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | | | | 
 | 2.020 | RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL | | 31.000 | 31.000| 
 | | | | | | 
 | 12 | EDUCACAO | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 1.021 | AQUISICAO DE VEICULO | 60.000 | | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.022 | CONST REF. E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 65 de 74
 | 1.035 | REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.110 | CONST.REC.REF.E AMPL DA ESCOLA TEC. AGRI | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.121 | CONST.REC.REF. QUADRA POLI. UNID. ESCOLA | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.122 | CONST.REC.REF.GINASIO POLI. UNID. ESCOLA | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.023 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 130.000 | 130.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 911.000 | 911.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.025 | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | | 1.876.800 | 1.876.800| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.026 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | | 1.251.200 | 1.251.200| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.028 | MANUTENCAO DO PDDE | | 18.000 | 18.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | 77.000 | 77.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 192.000 | 192.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.031 | PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES | | 21.500 | 21.500| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.032 | INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.033 | AQUIS E IMPL DE PROD DE INFORM EM ESCOLA | | 35.000 | 35.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.034 | APOIO IMPL PROJ DESIGNADOS PELO FNDE | | 25.000 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.036 | AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | | 
 | 1.115 | ADAPT.DAS UNID. EDUC.AO DEFICIENTE FISIC | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | | 
 | 1.038 | CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | | 
 | 2.039 | APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO | | 31.500 | 31.500| 
 | | | | | | 
 | 365 | Educacao Infantil | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 1.127 | CONST.REF.REC DE ESCOLA INFANTIL | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 365 | Educacao Infantil | | | | 
 | 2.037 | AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 366 | Educacao de Jovens e Adultos | | | | 
 | 2.027 | APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | | 68.000 | 68.000| 
 | | | | | | 
 | 13 | CULTURA | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | | 
 | 1.044 | CONST.REC. ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOB | 45.000 | | 45.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.045 | CONST.REC. E AMPL DA CASA DA CULTURA | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.094 | CONST. RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.097 | CONST DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD REG | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.009 | MANUTENCAO E EQUIP DA BANDA DE MUSICA | | 23.000 | 23.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.010 | APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS | | 20.000 | 20.000| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 66 de 74
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.040 | MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADA | | 95.000 | 95.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.041 | APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | | 350.000 | 350.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.042 | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.046 | IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.047 | IMPL E AMPLICACAO DE BIBLIOTECAS | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 1.114 | CONST.REC.AMPL DE ATERRO SANITARIO | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | | | | 
 | 2.043 | INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.054 | CONST.REF. AMPL. DE AREA DE LAZER | 45.000 | | 45.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.056 | REFORMA RECUP. E AMPLIACAO DO HOTEL | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | | 
 | 1.053 | CONST.REF.AMPL.BALNEARIO E TERMINAL TURI | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.055 | CONCLUSAO DA CAPELA | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.126 | REVIT.E AMPL.TERMI.TURISTICO DA SERRA | 90.000 | | 90.000| 
 | | | | | | 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | | 
 | 1.050 | CONST.REC. E REF. E URB.DE ESTADIO DE FU | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 1.051 | CONST.REC. REF. DE QUADRA DE ESPORTE | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 1.052 | CONST.REC. E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESP | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 1.131 | CONST. REC. E REF. DE PRACA DA JUVENTUDE | 60.000 | | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 2.048 | MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO | | 86.500 | 86.500| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 2.049 | INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO | | 26.000 | 26.000| 
 | | | | | | 
 | 10 | SAUDE | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 2.061 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 320.000 | 320.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.062 | MANUT DO PROG AGENTES COMUNIT DE SAUDE | | 150.000 | 150.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.063 | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | | 207.500 | 207.500| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.064 | IMPL E MANUT PROGRAMA FARMACIA POPULAR | | 140.000 | 140.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 35.000 | 35.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | | 
 | 1.096 | CONST.REC. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 1.057 | CONST REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 67 de 74
 | 1.058 | AQUISICAO DE VEICULO | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 1.059 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 1.125 | CONSTRUÇAO,AMPL,E REF. DO CAPS | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 2.060 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874.000 | 1.874.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | | 
 | 1.116 | ADAPT.DAS UNID.DE SAUDE AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | | 
 | 1.065 | CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 1.066 | CONST.REC.DE UNIDADES SANITARIAS | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | 
 | 1.067 | CONST.RECUP. E AMPL. DE ABAST. DE AGUA | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | | 
 | 1.074 | CONST.REC.REF. DO CENTRO DE GERACAO DE R | 60.000 | | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.068 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | 90.000 | 90.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.069 | MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57.000 | 57.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.070 | MANUTENCAO DO PETI | | 127.000 | 127.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.071 | MANUT SEC MUN DE ACAO SOCIAL | | 448.000 | 448.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.072 | INST E MANUT DO CRAS | | 50.000 | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 241 | Assistencia ao Idoso | | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | | 
 | 1.083 | CONST.REC.REF DO CENTRO DE CONVIV DO IDO | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 241 | Assistencia ao Idoso | | | | 
 | 2.081 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 26.000 | 26.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | | 
 | 2.082 | PROG DE APOIO AOS PORTAD DE DEFICIENCIA | | 16.500 | 16.500| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | | | 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | | 
 | 1.117 | ADAPT.DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | | 
 | 1.078 | CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | 
 | 2.077 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | | 128.000 | 128.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | | 
 | 2.079 | MANUTENCAO DO PROJOVEM | | 65.500 | 65.500| 
 | | | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | | 
 | 1.123 | CONSTRUCAO REC. E REFORMA DO CRAS | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | | | | 
 | 2.124 | MANUTENCAO DO IGDBF | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | | 
 | 2.080 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 22.500 | 22.500| 
 | | | | | | 
 | 16 | HABITACAO | | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | 
 | 1.075 | CONST REC E MELH DE UNIDADES HABITACIONA | 100.000 | | 100.000| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 68 de 74
 | | | | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | | | | 
 | 1.113 | CONST.REC.REF UN. HAB.PROG.CARTA DE CRED | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | | | | 
 | 2.076 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | 28.000 | 28.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | | 
 | 1.085 | CONST.REC. E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZ | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.086 | CONST.REC. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.087 | CONST.REC.PAV.DREN.PARALELEPI.OU ASFALT | 200.000 | | 200.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.088 | CONST.REF. RECUP PASSAGENS MOLHADAS E PO | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.089 | CONST.REC E DRENAGEM DE ASSOREAM. DE RIO | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.090 | REC. REF.E AMPLIACAO DO SISTEMA ELETRICO | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.091 | CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.092 | CONST E RECUP DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.093 | CONST RECU E AMPL DE CEMITERIOS | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.098 | AQUIS E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.118 | AQUISICAO DE TRANSPORTE P.COLETA DE LIXO | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.119 | CONST.REVITALIZACAO E URBANI DE PRACAS | 150.000 | | 150.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.120 | CONSTRUCAO DE PORTICOS | 90.000 | | 90.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.130 | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.132 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 2.084 | MANUT SEC OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | | 1.455.000 | 1.455.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 2.099 | PARCEL DE DEBITO JUNTO A COSERN/TELEMAR | | 65.000 | 65.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 2.100 | MANUT DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR | | 120.000 | 120.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | | | | 
 | 1.112 | CONST RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | 10.000 | | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.095 | AQUIS DE MAQ E EQUIP-PATRULHA MECANIZADA | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.105 | INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.106 | INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE | 34.000 | | 34.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.107 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.108 | CONST E RECUPERACAO DE POCOS | 30.000 | | 30.000| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 69 de 74
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.109 | CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBOES | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 5.000 | 5.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.102 | MANUT DE SEC MUN DE AGRICULTURA | | 139.000 | 139.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.103 | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | | 25.000 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.104 | APOIO A IMPL MICRO UNID PROD E COOPERAT | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | 
 | 2.111 | MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE | | 854.000 | 854.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | 
 | 2.016 | MANUTENCAO DO IPAMA | | 146.000 | 146.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | | | | 
 | 2.016 | MANUTENCAO DO IPAMA | | 950.000 | 950.000| 
 |---------------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | SUB-TOTAL.........................................| 3.844.000 | 16.206.000 | 20.050.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+-----------| 
 | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA..............................................| 50.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+===========| 
 | TOTAL.......................................................................| 20.100.000| 
 `------------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 70 de 74
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
ADENDO VII 
Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Função e Programas 
conforme o vínculo com os Recursos 
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00 
 .------------------------------------------------------------------------------------------. 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | 688.000 | | 688.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 423.000 | 70.000 | 493.000| 
 | | | | | | 
 | 03 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 743.000 | | 743.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 172.000 | | 172.000| 
 | | | | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | | 
 | 123 | Administracao Financeira | 1.233.500 | | 1.233.500| 
 | | | | | | 
 | 12 | EDUCACAO | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | 1.634.500 | 3.338.000 | 4.972.500| 
 | | | | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | 3.000 | 27.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | 35.500 | 36.000 | 71.500| 
 | | | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 365 | Educacao Infantil | 15.000 | 50.000 | 65.000| 
 | | | | | | 
 | 366 | Educacao de Jovens e Adultos | | 68.000 | 68.000| 
 | | | | | | 
 | 13 | CULTURA | | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | 584.500 | 148.500 | 733.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | 3.000 | 27.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 
 | 695 | Turismo | 8.500 | 76.500 | 85.000| 
 | | | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | | 
 | 695 | Turismo | 99.000 | 81.000 | 180.000| 
 | | | | | | 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | 195.500 | 207.000 | 402.500| 
 | | | | | | 
 | 10 | SAUDE | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | 852.500 | 852.500| 
 | | | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 2.104.000 | 100.000 | 2.204.000| 
 | | | | | | 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | | 
 | 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 2.500 | 22.500 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BASICO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | 18.000 | 162.000 | 180.000| 
 | | | | | | 
 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | 7.000 | 63.000 | 70.000| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 71 de 74
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 601.000 | 231.000 | 832.000| 
 | | | | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | | 
 | 241 | Assistencia ao Idoso | 30.000 | 36.000 | 66.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 16.500 | | 16.500| 
 | | | | | | 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | | 
 | 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 2.500 | 22.500 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 5.000 | 173.000 | 178.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | | 
 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 65.500 | 65.500| 
 | | | | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | 5.000 | 65.000 | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | | 
 | 244 | Assistencia Comunitaria | 22.500 | | 22.500| 
 | | | | | | 
 | 16 | HABITACAO | | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | 
 | 482 | Habitacao Urbana | 45.000 | 153.000 | 198.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.896.000 | 854.000 | 2.750.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Basico Urbano | 1.000 | 9.000 | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | 210.400 | 237.600 | 448.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRACAO | | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 854.000 | | 854.000| 
 | | | | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | 
 | 122 | Administracao Geral | 146.000 | | 146.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 
 | 122 | ASSISTENCIA SOCIAL | 950.000 | | 950.000| 
 |---------------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | SUB-TOTAL.........................................| 12.874.400 | 7.175.600 | 20.050.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+-----------| 
 .------------------------------------------------------------------------------------------. 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA..............................................| 50.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+===========| 
 | TOTAL.......................................................................| 20.100.000| 
 `------------------------------------------------------------------------------------------' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 72 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Órgãos e Funções 
 Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO | 01 | 04 | 08 | 10 | 12 | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | 688.000| - | - | - | - | 688.000| 
 | 02.001 F | - | 493.000| - | - | - | 493.000| 
 | 02.002 F | - | 743.000| - | - | - | 743.000| 
 | 02.003 F | - | 172.000| - | - | - | 172.000| 
 | 02.004 F | - | 1.233.500| - | - | - | 1.233.500| 
 | 02.005 F | - | - | - | - | 5.207.000| 5.207.000| 
 | 02.006 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.007 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.008 S | - | - | - | 3.161.500| - | 3.161.500| 
 | 02.009 S | - | - | 1.275.500| - | - | 1.275.500| 
 | 02.010 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.011 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.012 F | - | 854.000| - | - | - | 854.000| 
 | 02.013 F | - | 146.000| 950.000| - | - | 1.096.000| 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 688.000| 3.641.500| 2.225.500| 3.161.500| 5.207.000| 14.923.500| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 3,42| 18,12| 11,07| 15,73| 25,91| 74,25| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'E 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal: 
 S = Orçamento da Seguridade Social 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CODIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 01 LEGISLATIVA 
 04 ADMINISTRACAO 
 08 ASSISTENCIA SOCIAL 
 10 SAUDE 
 12 EDUCACAO 
 ------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 73 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Órgãos e Funções 
 Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.002 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.003 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.004 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.005 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.006 F | 733.000| - | - | 30.000| 20.000| 783.000| 
 | 02.007 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.008 S | - | - | - | 250.000| - | 250.000| 
 | 02.009 S | - | - | 198.000| - | - | 198.000| 
 | 02.010 F | - | 2.750.000| - | 10.000| - | 2.760.000| 
 | 02.011 F | - | 20.000| - | - | - | 20.000| 
 | 02.012 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.013 F | - | - | - | - | - | - | 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 733.000| 2.770.000| 198.000| 290.000| 20.000| 4.011.000| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 3,65| 13,78| 0,99| 1,44| 0,10| 19,96| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'E 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal: 
 S = Orçamento da Seguridade Social 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CODIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 13 CULTURA 
 15 URBANISMO 
 16 HABITACAO 
 17 SANEAMENTO 
 18 GESTAO AMBIENTAL 
 ------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 74 de 74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Exercício: 2010 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Órgãos e Funções 
 Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ÓRGÃO | 20 | 23 | 27 | - | - | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.002 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.003 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.004 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.005 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.006 F | - | 265.000| - | - | - | 265.000| 
 | 02.007 F | - | - | 402.500| - | - | 402.500| 
 | 02.008 S | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.009 S | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.010 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.011 F | 448.000| - | - | - | - | 448.000| 
 | 02.012 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.013 F | - | - | - | - | - | - | 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 448.000| 265.000| 402.500| - | - | 1.115.500| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 2,23| 1,32| 2,00| - | - | 5,55| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'E 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal: 
 S = Orçamento da Seguridade Social 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CODIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 20 AGRICULTURA 
 23 COMERCIO E SERVICOS 
 27 DESPORTO E LAZER 
 ------------------------------------------------- 

open original →