| Tipo | LEI ORDINÁRIA |
|---|---|
| Número / Ano | 248 / 2007 |
| Date | 2007-12-21 |
| Ementa | Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Baraúna, para o Exercício de 2008, e dá outras providências. |
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BARAUNA-PB
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' EI N°. 248/2007.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
Rua: Getúlio Vargas,sln-Centro
C N PJ : 01.612.51210001-71
Baraúna/PB. 21 de Dezembro de 2007.
Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Baraúna, para o Exercício de
2008, e dá outras providências.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE
BARAÚNA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faço
saber que a CAMARÁ MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1° - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de
Baraúna, para o exercício econômico-fmanceiro de 2008, discriminado pelos anexos
integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 5.743.686,00 (Cinco milhões,
setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais), fixa a despesa em R$
5.737.686.00 (Cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis
reais) e a Reserva de Contingência em R$ 6.000,00 (Seis mil reais).
Artigo 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos,
contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da
Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos desta Lei, de acordo
com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária R$ 76.900,00
Receita Patrimonial R$ 11.500,00
Receita de Serviços R$ 5.000,00
Transferências Correntes R$ 5.76 1.040,00
Outras Receitas Correntes R$ 53.700,00
RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital R$ 567.000.00
DEDUÇÃO DE RECEITA
Deduções da Receita para Formação do FUNDEB R$ (-) 731 Ã54.00
5.908.140,00
567.000,00,
(-) 731.454,00
TOTAL 5.743.686.00
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Artigo 3° - A Despesa, será realizada de modo a atender aos encargos do
município com a manutenção dos serviços públicos, transferências e despesas de Capital
conforme segue:
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESAS CORRENTES 4.611.186,00
Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.390.200,00
Outras Despesas Correntes R$ 2.220.986,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.126.500,00
Investimentos R$ 1.077.500,00
Inversões Financeiras R$ 5.000,00
Amortização da Dívida R$ 44.000,00
Reserva de Contingência 6.000,00
TOTAL 5.743.686,00
Programação da despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social por função de Governo, a conta de recursos de todas as fontes:
1.1 ORÇAMENTO FISCAL
01 Legislativa R$ 340.008,00
04 Administração R$ 638.700,00
12 Educação R$ 1.758.478,00
13 Cultura R$ 104.000,00
15 Urbanismo R$ 636.500,00
16 Habitação R$ 123,000,00
17 Saneamento R$ 117.000,00
20 Agricultura R$ 293.100,00
25 Energia R$ 14.000,00
26 Transporte R$ 33.000,00
27 Desporto e Lazer R$ 57.300,00
28 Encargos Especiais R$ 97.000,00
99 Reservas de Contingência R$ 6.000,00
TOTAL 4.2 18.086,00
2.1 ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
08 Assistência Social R$ 376.500,00
09 Previdência Social R$ 90.000,00
10 Saúde R$ 1.006.100,00
12 Educação R$ 53.000,00
TOTAL 1.525.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA 5.743.686,00
2
Programação por Poder e Orgão, a conta de recursos de todas as fontes:
ADMINISTRACÃO DIRETA
PODER LEGISLATIVO 340.008,00
1.01.00 Câmara Municipal 340.007,00
II PODER EXECUTIVO 5.403.678,00
2.01.00 Gabinete da Prefeita R$ 204.200,00
2.02.00 Secretaria de Adm. e Planejamento R$ 432.200,00
2.03.00 Secretaria das Finanças R$ 189.300,00
2.04.00 Secretaria da Agricultura R$ 293.100,00
2.05.00 Secretaria da Educação R$ l .972.778,00
2.06.00 Sec. de Saúde — F.M.S. R$ 1.006.100,00
2.07.00 Secretaria de Infra Estrutura R$ 800.500,00
2.08.00 Sec. de Assistencia Social — F.M.A.S. R$ 499.500,00
2.99.00 Reserva de Contingência R$ 6.000,00
TOTAL 5.743.686,00
Artigo 4° - A execução da despesa é condicionada a existência de
recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas
necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios ao dos ingressos.
Artigo 5° - Para execução do orçamento de que trata esta LEI, fica o
PODER EXECUTIVO, autorizado a:
I — Abrir CRÉDITO SUPLEMENTAR, até o limite de 60% (sessenta por
cento) do total da despesa fixada nesta LEI, com a seguinte finalidade:
a) Atender insuficiência nas dotações vinculadas as
categorias econômicas específica, utilizando com recursos os
definidos nos Artigos 7° e 43° da Lei Federal n° 4.320/64.
17.03.64.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Limite fixado no item I deste Artigo,
poderá ser alterado mediante proposta do Poder Executivo e aprovação do Legislativo.
Artigo 6° - Esta LEI após publicação terá vigência a partir de 1° de
Janeiro de 2008.
Artigo 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Baraúna - PB, em 21 de Dezembro de 2007.
iilFátima Ribéiro
Prefeita Constitucional do Município
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AIA PA REUNIÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL) DO
MUNICIPIO DE BARAÚNA-PB
Aos (10/07/2007) dez dias do mês de julho do ano de dois mil e sete, às
(13:15h) às trezes hora≤ e gnin7e minutos na localidade do sítio Mendes deste
município, no Prédio Escolar do Grupo Escolar Joaquim Zacarias de Macedo,
com a presença ilustre da nossa Prefeita Constitucional em exercício, Maria de
Fátima Ribeiro Silva, e o Secretário de Gabinete, Brasilino Luciano da Silva
Neto a presença do Vereador Ivan Gomes; Diretor de Departamento Pessoal,
José Leonilton Dantas; Secretário da Infra-estrutura, Severino Ramos
(Raminho); Representando o Bem-estar, Maria das Vitórias Pontes; Secretária
de Educação, Aliky Leyse Ribeiro Silva; Representando a Saúde: Francisca
Maria da Costa Santos; Representando a Secretária de Agricultura, Valdenilson
Candido; Representando a Finanças: João Adriano Silva Rodrigues ,
Administração Tributária: Verônica Souto Henriques e Sueli Cardoso de
Oliveira e demais moradores desta comunidade estiveram presentes a esta
reunião de apresentação do orçamento participativo do Município.
Abrindo a seção falou a comunidade do sítio do Mendes a nossa prefeita em
exercício, Maria de Fátima Ribeiro Silva, falou a importância da LOA (Lei
Orçamentária Anual) do município, disse que era muito parecida com o PPA
(Plano Plurianual) que já aconteceu no nosso município, são projetos de leis do
orçamento anula para o exercício de 2008 (dois mil e oito) será elaborada de
forma compatível a Lei Complementar n° 101/2000 (sem e um barra dois mil)
com a lei 4.320/64 (quatro mil, trezentos e vinte barra sessenta e quatro) com as
disposições da Constituição do Estado da Paraíba, com o Plano Plurianual e com
.. osicoes nesta mi, oneãecendo aos prazos constantes nas resoluções do
Tribunal de Contas.
São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165 (centro e
sessenta e cinco) do 2° (segundo) da Constituição e na Lei Complementar n°
101, de 04 de maio de 2000 (dia quatro do mês cinco do ano de dois mil) a LOA
(Lei Orçamentária Anual) do Município para 2008 (dois mil e oito), incluindo
as despesas de capital, alterações na legislação tributária, equilíbrio entre
receitas e despesas, critérios para a transparência de recursos a entidades
públicas e privadas.
As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2008 (dois mil e oito)
tem o seguinte objetivo:
• desenvolver a saúde da população com o incremento de ações que visem à
melhoria dos programas implantados é a implantar e redução e redução de
mortalidade infantil através da política e da saúde;
• Incrementar no aumento de vagas no ensino fundamental que procurem
atender a todas as crianças em idades escolar.
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• Aumentar o número de vagas na creche e estabelecimentos (colégio
municipal) com educação infantil que venham atender todas as crianças
de famílias carentes residentes no município.
• promover ações de estímulos ao esporte e lazer do município
(inauguração do ginásio);
• desenvolver em articulação com os Governos Federal, Estadual e outros
organismos de programas visando a implantação de política de:
a) preservação do meio-ambiente;
b) desenvolvimento de projetos de habitação urbana e rural para a população de
baixa renda;
c) saneamento básico;
d) aprimorar a infra-estrutura municipal;
e) apoio ao setor agrícola do município;
f) atendimento à criança e ao adolescente.
Todos os seus secretariados e representantes municipais falaram sobre seu
trabalho e a administração atual passaram a população a transparência da
administração atual.
Finalizou a prefeita constitucional Maria de Fátima Ribeiro Silva,
agradeceu o comparecimento de todos e deixou mais claro como gastava, o que
ia fazer na sua gestão.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2008
TABELA EXPLICATIVA DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
CODIG ESPECIFIÇAÇÃO '- RECEITA ARRECADADA RECÉITÃ PREVISTA
2004 , .' .. -<.2005 . 2006 .. 2007 2008
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.836.481 4.384.545 4.055.354 4.801.527 5.900.140 1100.00.00 Receita Tributária 17.081 50.452 41.800 61.100 70.900 1300.00.00 Receita Patrimonial - - 4.000 3.000 11 tine 1600.00.00 Receitas de Serviços - 12.190 3.000 3.000 ti,000 1700.00.00 Transferências Correntes 3.819.400 4.316.155 3.980.054 4.689.788 !i.7n l 010 1900.00.00 Outras Receitas Correntes - 5.748 26.500 44.639 Cï37nn 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - 170.175 460.000 500.000 567.000 2200.00.00 Alienaçêo de Bens - 12,000 - -
2400.00.00
2500.00.00
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
-
-
158.175
-
460.000 500.000 fï[17,ut10
9000.00.00 DEDUÇÃO REC. P/FUNDEF 381.718 482.294 435.534 522.018 73'l.484
T 3.454263,00 4.072.426 4.079.820 4279.509 5.747.6811
Maria dè FáflThfl b&rpSIva
Prefeita Constitucional
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Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA UNA
ORÇAMENTA PROGRAidIA PARA 0 EHERCICIC 2008
Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridacle Social por Categoria Econômica
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DESPESAS n~
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5.908.110
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5.176,666
565.500
567.000
1.132.500
5,743.586
102,86
1,34
0,20
0,09
100,30
0,93
12,73
90,13
9,65
9,67
9,67
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
19,72
100,00
SUPERAVIT 17O ORÇAMENTO CORRENTE
TOTAL
Despesas de Capital
lnvestlmenios
Inversões Financeiras
Aniertizaç3o da Divida
RESERVA DE CONT1GNCIA
Reserve de Conüing6ncle
Reserva Legal RPPS
TOTAL
TOTAL GERAL
RESUMO GERAL
Página 1 de 1
R$ 1,00
2.3Sá(7.200
2.220.900
1.077.500
5.000
44.000
Demcriçr5cs R9ECEli'A DES PESA
0.906.140
5137.000
731.454
4.611.11G
1.126.1300
6.000
RECEITAS tà DESPESAS CORRENTES
RECEITAS E DESPESAS DE CdhPITA(.
DEDUÇÕES PARh O FUNDEr3
RESERVA DE COl1ETIGIwNCIA
TOTAL
5.743.1308 5.743.6613
R$ _
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568.50(1
5,176.6013
1.126.500
6.000
6.000
0
1.132.500
5.743.666
00,37
41,66
3Cí,71
90.13
119,63
16,78
0,09
0,77
0,10
(1,10
0,00
19,72
100,00
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Anexo II - RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DF BARAÚNA Página 2 de 4
orIÇ11r41:N'rA F'I'lt:)gfa AlN/1 PAFIA 4 IEXIERCICtD 20013
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Dor>dobrnmºnlo
(Consa9ldada)
Fontos Culºtirniva
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>ãspoclficação lno,so 5.7GI.a+)D
),a(lFlll Ir.rnalaianrr,rat:, neonteu
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).x(I.IlO Inup.nr..Mn:)>++Initaquvcnnatnaritais 4,11a.740 71 i7
I.Ux.[10 Irna>,L~Iônr.I~n ia(htida 3.531.640 6149
I.O l.0O I +.0 ll.: ip.rr, Vu no Naccita dallniáo 3.53'I ,140 61,1II
I 1)1.0, C;LMn•F'anu do Fundo cio PanicipaGáo das Municipiou
5a0
[} O1
1.1)1.05 i.l Cobt•Parle do Impa ~ Sobiea Pcoprladado Totrlloriul Ru ral
36.000 D,G3
1.22.00 Trtnr.tarOnc'n da Componnaç5o Financuira pala Fxplaruçpo de Racuraoo Natu r~is 36,000 0,63
1.22.70 Cota•Pnrla do I:tinda Espar.lal do Po tblpa — FEP 260D0 4,30
1.33.00 iranstoréncia do P,acuraoa do Sislo>Tua Único do SaOda • SUS • Repanaos Fundo a Fundo
155,000 2,70
'1,34.00 Transtoióncion <Ia Recursos da Funda lJaclonal do AaslatOncla Social . FI•IAS 120.000 2,OB
'1.35.0o
dD TraosJaéncias do Recurr.cu, do Fonda Nacional da Daoattvotvimcnto da Educaçtlo - FI E
20.000 2,45
"1,35,a1 Trane(arOndasdoSalddo•Educaç;ko 10.000 0,'IT
:'I.S5.02 TranntarOncio a Dlrohas dc i F1VI}E rolorarJou ;io Proç7rama Dlnhclro Diroto tto C-ccola • PDDG
60.000
0 17
1.35,03 Tranatardndas Diratar. dn FNOE rolorunlon no Pioprnma Nacional do Allmantrtçbo En colar - PUAS 29.000 0,50
r.1.35.04 Trunsiaründao DlraMa da INDO rofaronlas aa 1?ro praa m Nacional dn Apoio ao Tiarmporlr, do G crolai • PbIATE
5,600 0,09
11,35.t)9 Rulms Tran luránclae Dlrolas do Fundo Naclonal do Do nwivlmonte do EducaçOo - FtIDE
1.600 4,09
21.36.00 T ranntcrbncls Flnancalra do ICS -
Dnwnomçtio . L.C. Fd" p7!<J6
16.000 0,28
2'I JO.OD OutrasTranntarOnciasdaUnláu +113.900 $,42
22.00.00 TransterOncias doa Eotndoo 483. 0 F1,42
2.2,01.00 Paitíclpação na Recolla dos Eslados 460.000 7,83
22.01.01 Cota-Paite cla 1CN19 7.400 0,13
22 01.02 CoGn-PAtta do IPVA 2.D00 0,03
2 2.01.xr1 Cáa•Pana do 1PI5abra Expanaç€o 17,000 0,30
22.01 '1:.5 C:da•pana da Contnbulç âo de lntorvenF7o co Dcminio EconGmico 7.500 0,13
:1 l,i,l1 1;QI CYcdrun Pariicipaçóas no Rncelta dos Estados
1.086,900 18,02
;l.t!;1o,I:H,I lrarmturOnclpu Mtdbpovamom antals 1080.000
.
17,4I
?.1 {)1 IIU 11nI1sI•*t4itciatl tla lcecurnos do Fundo do Manulonç3o e DaeamroNlmento da Educaç90 Bdslca o do Valolizaçüa do Mopiatéria • FUIIDEB
a6.eDD 1,61
:.'t 1)il c,10 Ilnuaiarhucl;ut do Rocui solido Gomplemanlaç;co do Unitlo ao Funda de Msnutonç3o a Deconvoóimentn da Educaç3o Básica o de Volorizaç po do Mapiutôdo
79.5DD
1 31
ti trd+u;IOtMu•,dna•.Iol1an~bu+,rd 38.500 3II.500 ,
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Anexo II - RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2006
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado)
Página 3 de 4
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R$1,00
Cutni.torloa
iJlOn Cspecificaçao Dasclobrarnonlo Fnntun
01.01) 1 rausfor melou dn r: nrrvduur.: da UOSO para o sistema Único da Saúdo • SUS 10.000 (I,'I7
.0:7.I1D I um+.lnrtnu:Wti dn Corrvànitis da tinido Destinada n Praçtromaa da Educaç7o 18.500 O,:12
1;11,1 0i1 I)ulnt lus,sfºIQncbrsdeConvdnfosdaUnlâo 10.000 (I,'1'1
,[I() 011 lrurmron5ncia da DottyOnios doa EaLidos o do Disldlo Fodornt c do Suas Entidades 41.000 0,71
dl2 (1f) t' oa.tlt rbncias do Convénio doa Etados Dastínadas a Programas da Educaçdo 31.000 (1,64
'Ill 00 (.)rlltüa Transtardnclas de Convdnlo doa Estados 10.000 0;17
53.700 0,113 .ÌIO.GO Oa:raa Receitas Cenentes
.OO.OO Indenàaç0ºs e Roetilulçõca 1 C>.aoa 0,28
,OO.OO Indonizoçòaa 10.000 0,17
.1151.00 Outfits lndaia aç6os 10.000 0,17
.sí0.00 RcadIulçóoa 6.000 0,10
.99.00 Calma Restiluiçáoa 6.000 0,10
.00.00 Recoda da Dlvhda A11',a 1.200 0,02
, 00.00 Recoltn cia Divida Ativo Tributaria 1.200 0,02
.'1'1,00 Recoita da Olvida Adua do hnpuxlo sobra a Propriodada Prodlol o Te ,1loiinl Urbana • IPSU 300 0,01
'12.00 Racoita da Olvida Ativa do Inrpºslo sobro a Tmnsdrisailo lntar•Vivna da Ouso Irttdonis -O131 200 0,00
.13.00 Receita da Divida Ativa do mpoato'eobra Seruigos do Qualquor 1'laiulºaa - ISO 200 0,00
.90.00 lOsseila do Dhrida Atum de Outros Tributos 500 0,01
1.00.00 Recortas Diversas 36.500 0,8~I
1,99.00 Oulraa Racarns 313.500 0,64
567.000 9,67
),00.00 Rocºlt rs da Capital
567.000 9,87
1,00.01) 1',onslerGncies do Capital
1,(IO,Ord Trnriatnriocias do Convdnloa 567.000 9,67
i3Ot1,a0 )ernmto-cénc:fa do Convlmloa da Unido a da suas Enlidºdes 507.000 8,63
1.01,00 'l'Urnnlºranrvas Itu Convénio da Unido para o Sislorna Único do Saúda -SUS 70.000 1,22
I.Oit,0(1 I'Nmarurtnr:iun its CtiroGnio da Unlgo dºstinadas a Programas de EducaçSo 77.000 1,34
1 III).)))) {)ull:ul 1'uzncd,s,l,ucfaa rio Convénio? do Unido 360.000 6,27
?.01),01) 'I'Idnnt1olonipail dU DrwYGn1ºa rloa 1!)dados o do Dislnlo Fedºrat a do suas Entidades 60.000 1,041
'1'rahuficid u:lop dn I :hnvilalrnr tinir Catadau dr atinados a Prograrnaa do Educaçdo 10.000 0,17
?.00.1)D Clufrsa'I'raonl4nlluClnm uti 1::i. ivlrni > titia I.'.atudrar 50.000 11,i37
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Anexo II- RECEITA
PREFEITURA MUN9d:IPAL DEBARAUNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2006
DEMONSTRATIVO DAS RECE1Tr4S SEGUNDO AS CATEGORPAS ECONÔMICAS (Consolidada)
Págino 4 de 4
R$ 1,00
~b`110° Esp®clrcaç~to Dosdobromonlo Foltlaü Cu)oqut(urr 91,
0.00.00
1,01.00
1,01.02
'1,01.05
1,313.00
2,01.00
2.01.01
2.01.02
'2131.0')
DaduçOeu da Roceile Garronto
Deduçáo daº Reçollao d® Transrºrénc)as da Un190
Dodrrçáo do Rºcoita da FPM • FUNDES a Rºdutor Flnancolro
DºduçáodeRecuhaparaaFarmoçlodoFUNDEB -(TR
Dºdur„ia de Re Veiw para a Formaçaa do FUNDED • ICMB Deseseraç:.~o • Lei Camplr.mºnlor 07(013
DoduçllodasRºcrftasdoTransfarónciu doo Entatlos
Doduçáodo Receita paro aFormnçáado FUNDES. ICMG
Deduçlla deRºcaRa para a FormuçlLn do FUNDED -1PVA '
DeduçSo daRecaita pen a Formaçllo do FUNDED -(Pt -E-eporlaç.90
(647.324)
(647.257)
(67)
(2~t)
(l13.637)
(67.465)
(cJBG)
(360)
(7`I1.4E4) 112,731
(•1'I; 71
(.1'1,"! 71
0,(1í)
(D,Í)1)
(1 ,16)
('1,44)
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Anexo II - RECEITA
PREFEITURA MU1I~80C@PAL E QARAUNA
ORÇAMENTO PROGRAr11A PARA a EXERCÍCIO 2008
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Cansollidado) - Detalhado
Página 1 de 6
fflú~~âtl~Cl.s~
R$1,00
po ESpoolficaç6o Oaudc rrrmorllo f'nlalr e Catceporlan
00.00
00.00
Receitas Correrdes
Raceita Trlbutórta 7(1.000
ti SI08.1+10 102,86
1,34
00,00 Importas 72.300 1,30
.00.00 impostas sobro o Palrtmónla u a Renda 54,300 U,1)lì
00.00 Imposta sobra u Propriodade Predial o Tarritonai Urbana 3.600 0,07
.00.01 Imposto sobra a Propriedade Predial ºTonitndol Urbana 3.600 0,07
.00.00 lmposla sobro a Ronda e Proventos do Qualquar Natureza 50.000 0,117
.31.00 Imposto da rtanda Retido non Pontuo sabre cm s Rondlmentos rio Trabalho 50.000 0,07
.31,01 Imroslo da Ronda Rerliclo nau Pautou subiu as Randimontas do Trabalho 50.000 0,07
.00.00 Imposta sobro Tranamissllo 'Islar Vi' on' de porrs Imóveis e da t)iroitos Rcals sobro Imdvals 500 0,01
,00,01 Imposto sobro Tr vtsmiasilo Inlor Vivas cia Bons Imóvalo o de Dirollos Reais sobre Imóveis 600 0,01
.00.00 impostos soirro u Praduçm o a a Circulaçáo 10.000 0,31
.00,00 Imposto nobre Servlças da r riotquar I'totura e 18,000 0,31
.00.01 Imponto sobra 6arviços de Quulquar Nnturezn 111.000 0,31
.00,00 Taxas „ 4.500 0,06
.00.00 Taxes polo Ereroicla da Podoa rio Pollcla 3.700 0,06
.00,00 Taea de Licença paru Funcionarnenla do I:slatr rloamuntas Comarciele, IndGctriaa o Presledoraa de 5er'rços 300 0,01
.1)0,01 Taor do Ucerrça para Fundonamentlo do EetabºIncimontos Corr,arcíals, Ieddelriur. o Proctndoran da Serviços 300 0,01
,1)11.00 Taxa de Utillzaçdo de Aroe de porninlo Público 3.000 0,05
1)1).01 Taxa do titilrzaç5o de Aros do Dominla Público 3.000 0,05
.00,0( UtlLunleorspnloExorciciodoPodardePollcla 100 0,01
.00,(11 OrrIras Troas pala Exercido do Parlar do Polícia 100 0,01
.00,(10 Trarar n petit Prrsr.raç3o dosºrviçns (100 0,01
•01),(10 1'rax da 0orri l4rdoa 300 0,01
014,111 ruas da Cari,nodoa 300 0,01
011044 1. d ,Io Imxnn pneu hrrrsruçaa Ir' Srrrvlças 500 0,01
I)I1,jl l ïh,4nv.'1 ir. lure p14a1'rçrrIrr,Ilndu tloiv,çun 500 0,01
j~I)il~) I;I( IIJt uii 4tlr lo MoR e Is 100 0,00
I.tl) i* `~3inÁil 1ime!u0l q;trpn .lo l4nilinr n 100 0,01)
1'ul9'il+i' tódca.,nr,.r.e...,.n..,.. ....r..,,,_.i.. .nn
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Anexo Il - RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNaa
ORÇAI41ENTO PROGRAMA PARA O EHERCICIO 2008 Pá9ina 2 de G
ldilth.3'I?4rPJ2 '
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado
R$1,00
lcr Espaclficeçrãu Dcsdotsramanto Fulrluu S:nlnlpxl><rrr 7
70.00 Ratona Patrirnonlal 1 i.5r10 0,20
10.00 13acu tais de Valores Moblliirlos 10.500 0,113
70.00 Reinunoraç5o do Depósitop BpncSrios 10.000 4,17
)0.01 Ramanernç3o do Depósítoa Bencdries 10.000 0,1r
)0.00 Outras Racoitns de Velares 11 blll3rioa 500 (1,01
)0.01 Outras Rerealtas de Velares I.labllldrilos 500 0,01
70.00 Outras Facultas Parlmorriels 1.000 0,0:'.
74.01 Oulrx. Racaltas Patrlmanleis 1.000 0,02
20,00 Roces do Sorvlçort 5.000 0,00
30.00 SaMpon do Saúda 3.000 0,05
10.00 Servlças Ambulatortsis 2.000 0,03
11}.01 ServiiçosAnrbutalorials. 2.000 0,03
I1D.00 Outras SornçondoSaúrlo 1,000 ❑,02
00.01 Cultos SerelçaudoSnüdu 1,000 0,02
00.00
00.01
outrºe Serviços
Oulros Servlçoa
2,000
2.000
0,03
0,03
1111.00 Tranator3ncionCortarnles 5.761.040 100,30
00.00 Tranrlerórtclue Intorpoviaremontnis 5.081.540 06,02
1.10.00 Tranuíortrncies dn Urritfo f1.110.740 71,57
00.00 PnrticipaçDo na Rocuita da Undo 3.531.040 61,49
42.00 CrAo.Parlo do Funda da Padldpaçllo dos Muniu! pios 3.531.140 81,48
02.01 Cata-Parto do Fundo de PuiSclpaç➢a doo Munidpios 3531.140 61,48
09.00 Cola Perlo do Irnposlo Sobro a Proprlodado Torritoriut Rural 500 0,01
011,01 0atn-Parta do Imposto Sobre a Prapriadedo Tomtorial Furei 500 D,01
510,40 TrarC4lerCncia da Componsaçto Flnoncolrn pula Fxploraçáa da Recursos l'laturels 36.000 0,63
30,40 t.~rla-Poruu da Fundo Depocinl do Potrdlco - FEP 36.000 0,63
'rl),41 l:Un•i'eito da FundoEripuclnl do Petróleo. FEP 38.000 0,63
111J 00 '1rmirulnlbnaltr do Recurvar lo dndonra Ú lco do Saúde- SUS - Ropassos Fundo a Fundo 250.500 q,38
I~It1)'1 I'nVi'I • Ihl 11 50.000 tl,lïl'
b IlH 42.000
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Anexo II - RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA
C) -(U ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2000
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I I,uni:lrli•rq Lin g' It„• un,.m. I 1I 4nd„ I Im u'nul de Ar.nl'sld'ncio 6bcial-FNA9
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I'I II 1'I'rpuuurr 11n I 11an~ ~,. dr, rin I,,il.ulha hdnntll
. 1nr:n•r, 1.1'nun;Ilu •,,.I,.ur.r~lalnlu Ltl ua 11 M. g A:1 -
I'1,qpauul drr Alru;;u1 Illl,gpnl ir I rnnlll.l I'All
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r11"MAI'r I'llí 1r 117Af.1n11 11r I I I IAIt
Irnlu,fru:m, ,r, In Ilrriuiu ie rir I'ludu f Lr1 Il~qul do I:)ullutnvolrintonto da Edueaçllo- FI'IDfi
•II1IIgl , ,rIDII,Irar,drr ,U11,1111,I IIuuD(u3'. _
7 r,nlr.IrrlAn, lum rlu l-4,IJil1, I'Iurm;11., •, I
'I unrnlullNa I:rr I urnb'n dr.1 111 q rntnrnl na ro I4rryll,5l'II'1 Dntl,o b 0ír rlo na Escola - PDDE
I I:nnll,lrne, Inu (!11,1„n dur I III rl u•I annu , ,,, nn I r,rl•;Irurun Cllnllolru ülrato na Escola • PDDE
I uulclnMl,u l n 11Iin1anrllr I l II'I n'inrrllrc ao l'nrl,uarul;I Nur.Iprlal du Alumen[ação Escolor - PIJAE
I i.ulnlnlPra lun 11u,4n,, du I lilt InIrI'gnrn nn I'Iu;Irlimu IJuclonal clb Alirnentaç5o Escalar • PFIAE
IIm131n1An[ Inn 111q'lac,II' I I II 11 rplurnidnn url I'Irllllhn,la, rlllrlrnlr.d dr Apoio aoTranspolte da Escolar. PNA7E
Il+urnfnrnrrLlus I íunl,re dn I fll II u'Inuellnr, rur, I hllfplirna IJuclulral du Alrolo uo Tran6porle da Escolar - PIJATE
C)ulrnn rtnunlrrrMlula+, I nrulal, dn 1 lnldntlu111,1u:,1 drl grlulrovaivinulnlo da f:ducnç:aa- FNDE
FPIJAC I'NAC' Clocho - I'rnalurnn fdnnlunrd dn Aur wotu;dla E11r.olar {>lC:rrtaho
Oulrnu Trunaforónr.lan Diralnb du I'unrkl Nnclonul dn I'!utlenlvrrh'inwrrto da EduraaçSo - Fl`IDE
TransferAncia Ilnnncnlru da ICMS - 0on:1lu>1aç0o - l..C, 1i' [! r A71)
Transfortnncia Financeira do ICMS • Dr anuroç.io • L.C. N'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIRAI.JI\A
DRÇAMEIN1T0 PROGRAMA PARA C) EXERCICID 2008
Anexo II - RECEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATECOR0AS ECONÔMICAS (Consolfthcla} - be~athado
P tytlJa ,1 11d f;!
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R$ 9,00
3ádic3o ErpootUcaçaa Dasdobrulttr.nlo Fonlos CoteOorlas 94
1.90.00,00 C)uuon lnaudonlnalan dr, tlni5u 10.000 0,201
1.00.00,01 Fund•ad,a(%ar,tsuannnçfVadaaEttpodaçLea-CEX 6,000 0,10
1.EJ0.00.9i1 (.)ul,u++'ftarmfarl!nclusdnUn!ffa 10.000 0,17
2.0000.00 1 ranrJr•tónclr» t daa Cstadou 463,900 6,42
3.01.00,01> r>,vuerpaç90 nu Roeaita doº r~tndou 463.000 6,42
3.01.01.01) ( 'Pata do tCMB 45i1,000 7.63
2,01.1)1.11 C:ota•Part>7 tio ICMB ,150.000 7,63
2.01,42.1)0 C:olo•Parto do IPV11 7.400 0,13
2.01,42.01 Coto-PurtodOIPVA 7.400 0,13
2.01.04.00 Cola"Pnrto dg IPl trubrc+ Exportaçaa 2.000 0,03
2.01.04.01 Cota-P,rtta clo IPI aolrro E;portuçLto
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2.000 0,03
2.01.13.00 Cota-Parto dn cantril>ulç6o do Intarranç€o na 1horntnlo Ecanómlca 17.000 0,30
2.01,13,01 Cota-PrutoditGanulbuiplgdolntun'gnçUanoGomintoEícgnr5lntçq
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17.000 0,30
2.01.90.00 OUtraa PutlrÍpapòuº na Rá,colta dcru Cutadda, a i " _
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7,500 0,13
2.01.99,01 Outros PatdclpaçttonnaRuoaltndamPutatlasfl4
..,. . . ., , ~. i „ , ,
7.500 013
4•.CI0.00.00 Trarltlar4nclmu Nultlgnvr<rrfanraettuls , s . • .l ,. ..a. •
1.086,900 1E1,92
'1.01.00.04 Transferdncías du Ra culsoº do Fundo dº t,tnnutronçfla m Denenvoldrnanla da EducnçTua; ©dotou º da Vela izup3 o do MaDlntt rlo • FUNDES, 1.400.000 17,41
;4,01,00.01 Tuuu larf,nolan da Racurates da Filada da ManrrWnç3io o Dononvol lroonto da Educuçlta Bitaico o cio Vatallzaçtla do Mapislário - FUMOSO t
1,000.000 17,41
;4.02.00.00 Trana'ordnclaa dc Roctucao da rVamplcnnentoç0o da Unitlo ao Funda do Pdanutunç.'to o Oaaonvolvlmonto do EduoaçAo Bdslca o do Valorizaçdu do Maglotdrlo 60.9D0 1;51
;9.12.00.01 Trauslar&nctac do Reouruoa do ComplarnanUrçtla da Unldo ria Fundo do Md,anulemçtha a Doaervatotnenta da Etlucaçlo Báaico o do Volorizaç90 do t4ta0iºlénn 56.900 '1,51
10,00,00.00 Tt3rtâtoríhnrdaadaCortYdlnias 79.500 '1,3a
11.00,00.00 1'ranafartlncias de Canvnrdoo da Uni:io o da Suns Euttidadt:a 38.500 0,67
i 1.01,00,00 Tnnctarr5nct;tu do Carrv3nlou da Unillo peia o Sinrnrna tJlticg tin Satído • SUS 10.000 0,17
11,41,01>,01 'frannfºrt)ncias do Convdnloada Uniâa porn o Sálenla Unlca do Sa4du -SUS • 10.000 0,17
11,02.00.00 Translortuncao rio CnnwninsdaUnWo0cstinadasaProprnmasdºEducaçóo 16,500 0,32
'I ,0 ,4KL01 Trpnntaribnclaa do Canvénloada Unilto Dastinadao a Prograrnan da Educaçtlo 16.500 (1,32
j)I) ';snitan t'rnnnlauynclon do Conv'niaa da Unitlo 10.000 0,11
II {,{}ü ylSl.l;l'Í ,{ l; IIrr16 Tl iviufunitn?Inti da Cianvnnktr da Unha 10.O0D
9lil {iIh,~l{}XICI I• ; i'tlu dil m lu n!, l ;;il+!uddlti F tlo u Gisludaa g da I7lnnitrs Fºrl,arot o dtr 9uatt EBntidadim A1.4DD
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Anexo II - RECEITA
PREFEITURA WIUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O OXORCICIO 2000
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado
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EspectficaçrTo Dosdobramonlu Futrinn 1:u1a(Iutl,rn 'it'
02.00.(11 1 r,uP.l,anuctu,r cl" t rirvnnro das Estados Destinadas a Programas do Educaçtio 31.000 n,n 1
Oil OO.(1O r nu,.,,. n,ar..lr•d,m.crn riu Convénio dos Estados 10.000 ll,lf
0t1,110,O I r h d, aa t re rctnuttuclas do ConvGnlo dos Estados 10.000 ❑, I f
O11.01L(l0 Odm,. tro:oitacCorronles 53.700 I1,11;)
(lilt lll,iII) ladoniraçltes o Rostltulçóes 16.000 (1,11)
.011,00.(1(I Indnnizaçõos 10.000 0,t7
,9t1,00,00 Outras indenlzaç8es 10.000 0,17
.99.00.01 Outras lndanizaçtios 10,000 0,17
,00.00,00 Rest¡lulçi es 6.000 0,10
99.00.00 Outras Rºctilulçóos 6.000 0,10
,90.00.01 Outras Rºstitulç8es 6,000 0,10
.00,00.00 Receba da Divido Ativa 1,200 0,02
.00.00.00 Receita do Dlvlda Ativa Tributdrrla 1.200 0,02
.'11.00,00 Receita da Divido Ativa do Imposto sobra a Propriedado Predial o Territorial Urbana - IPTU 300 0,01
.11.00.01 Recaita da Divida Ativa do Imposto sobre a Prºp«edada Predial o Territorial Urbana - IPT(1 309 0,01
.12.00.00 Rocetta da Divida Ativa do imposto sobro n Transmtse8o lnter-V)wc do Bana Imóveis -1101 200 0,00
,12.00.01 Receita da Olvida Ativa do Ireposto sobra a Transmissúa tutor-Vivos da Bens Inibveis -1191 200 0,00
.13.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Sarviçoc do Quaiquºr Natureza • ISS 200 0,90
.13.00.01 Receita da Divida Ativa do imposto sobre Serviços de Qualquor Natureza -155 200 0,00
.99.00.00 Recolta da Divida Ativa do Outros Tributos 500 0,01
.99.00.01 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 500 0,01
.00.00.00 Receitas Diversas 36.500 0,64
.99.00.00 Outras Receitas 36.500 0,64
.99.00.01 Outran Receitas 36.500 0,64
.00.00,00 Receitas da Capitol 567.000 9,87
09.00.00 Transterònclas do Capital 567.090 9,87
.00.00.00 Tronstoróndas dº Convtlrrtos 567.000 9,87
.00.00,00 Tranc(erdncla do Corrvdntos de Uni8a acto suas Entidades 507.000 8,83
O 1.00, 0(1 11allnlarArrcla7 de Coavbnlo da Unl o para o Slate--na Único do SoOdº • SUS 70,000 1,22
.1)1.0)1.(11 'Ii.mrderónclrts de Convónio da Untâo para o Sintonia Único da Sande - SUS 70.000 1,22
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Anexo II- RECEITA
PREPE~TURA MUN~C~PAL ®E E3AJRAQ.DA
ORÇAMENTO FROGRANIA PARA O EXERCIGIO 2OO13
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidada) - Detalhado
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Traasrarnrn:loe. du l rawpnio du UnIQo doctinadas a ProOramns dr Educaçso
1 nnrrar.ihnr:lmr da Curwbnio da Urrflo dnalinodaa a Proçlramao do Educaçlfo
(7rdr.rn luuts:rjrLnclas do Convbnlos da Unlao
Chdnra'I'r;rnutunlnciar do ConvOnios da Unil)o
'rrznclrn?mr.ias do Convbnlos dos Estada, a do Dlstrlto Fadcral a do suad Eniklados
TranarorOncias dn ConvQnloa rios Eatadaa doctlgadaº a Preçlramira, do Educaçllo
Trnnslor3nclaa de Conv.Snioº das Enladas dac:tiaadctc. a Proglccrncla do Educaç8a
Oufraa TranstorGnclas do Carrvbnlo do n Cotados
Ouiras Tranaiºr4ncias do COnvOnlo don Enfardos
Daduçãas da Rocoit.n Corrunto
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Duduçr3o das Rocoftas dn Translorbnclan da Uni710
Doduç13o dr Rocolta rio FPA,I . FUNDf:O o Rodutor Finahsailo
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D duçllo da Racoíta tio PM. FUNDED
DaduçSo du Recolta para a Farnaç5o do FUNDED - ITR
D3duç3o do Racafn para n Forrnaçüodo FUNDES - ITR
Dedução da Rrcolta para a Fotmaçt o do FUNDED. lEMS Clononnraçüo . Lei Complama ntnr 87100
Dsdttçilo do Racoita paul a Iromtnç3o do FUNDED - ICIvIS Daºcnoraçllo - Lai Comp1amanlnr 117!8O
Doduçõo das Racrltas do Trartslacdcia dos Ect cdoa
Dedução do Racoita para a Formação do FUNDES -tOMS
Daduçito do Ruceita para n Formaça do FUNDED- ICIVIS
Duduç90 do Rocalta para a Famaçtio do FUNDES- IPVA
Daduçao do Ruceita para n Formação rio FUI•IDI=O- IPVh
Daduçllo do Recaita para a Formação do FUNDED - IPI - Eicparlaçdlo
Diduç3o do Racrlta paro a Formação do FUNDED - IPI- Expactaçllo
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77.OOO
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(293)
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(03.037)
(82.455)
(62.455)
(9136)
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(366)
(366)
(731.454)
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1,34
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0,27
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O,17
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O,87
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(11,27)
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(O.42)
(O,O1)
(O,O1)
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Anexo II - RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2008
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS I?CONôMICAS - Mm. Direta e Indireta
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Receita Patrimonial
Receitas do Votares Mobiliários
Remunomçáo de Depdsitos 9ancárioa
Outrae Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita do Serviços
Serviços de Saúde
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Outras Rºcoitaº do Valoroº Mobllibrloa
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RnCr. lac do V:tlorc3 !foblli5rios
puuill~'N op coq0lnqpuo0 sOAnO
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PREFE1 TURA MUNICIPAL DE BARA UNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2000
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔIVIBCAS - Adm. Direta e Indireta
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Cddlgo Espoclfrcaç8o Doado3trarTtanto Fontoc Colo<3orias %
1600,09.00 Qulrua Serviçon 2.000 0,03
1700,00.00 Tranr,lur0nclnnCnrundon 5.761.040 •104,30
1720.00.00 Tr„nslurdincluulntanlcroen,u[nenL'In 5.681.540 98,92
1721.00.00 Tr,rns!r.rbnclas d,t Uwau 4,110.740 71,57
1721.01.00 Partielpaç8o no Itecollu in I InL1<r 3,531.640 61,49
1721.01.02 CatWParlodnFundadal'ud,<yp:a;)6„ I i, hUn611rtrrc° 3.531.140 61,48
1721.01,05 Cota•P:ino cio lrnpoolo:rtiGr,,.r1'a:'pilndwnal, idr,ntulltuuil 500 0,01
1721,22.00 Transfarilncla da Congten u;an Flnnnr.,u+, pnl,+ I'ardnl:u;ll" do R r.urson Nalurala • 36.000 0,63
1721.22,70 Cota•PaitcdnFundo0nta'<;laldnl'utr4La, I I I' 38,000 0,63
—1721.33.00-_ .Tratufortlrcradnrtncrrrrr<utckrSudrgnatíni,n„Inatuu,ln _t9lt::-H,q;ruu:on Fundo aFundo 250,500 - - — - -- 4~
1721.34.00 Trnnrt.h,rlwcua da I'tccuraum,l,,I ,rr,d•:r Na•;ip a,:d d•, Almndn,g:W, f!•,x iar • FI IAS 155.000 2,70
1721.35.00 Ttusrfol,!,acLro<Ircnunuraoa cio l nd',(du. 'li .a:d<I 'I),r.nav,dclnu'nk' iii l2ducaç9a'FNDE 120,000 2,09
1721.35,01 TrnmGnbcetuado:;nlarin'Inll'cnn,rta 20.OD4 0,45
1721.35,02 Trsnalcrf,nclau t7lctrarm cio F I1(Ili udara'J.,a ug l'urypuum I)uihns<, nnntn na Ercoln • PODE 10.000 0,17
1721.35.03 Tronafr.r,.auclnl, (7liatr,r do FWl'It! rnlroa,dnu , %,rgpnnu, I•lur:,prnu dn Allrriurtaµlo Ercolar- PNAE 50.000 0,87
1721.35.04 Tranuforénciaa Dlicdna do FNI:If.I U+lounfl,rn ar, I'u>llunpo 1larnurad da Arx,kc,ao 1'rnn_potto do Encarar- PPIATE 29.000 0,50
1721,35,913 Ouvaa Ira rwla,ôucLaa Ilirnluu da Fundn l liGnt,nrul du Disuar;nP,nnanlo <In Ei<A,<rnç;5o • FNOE 5,000 0,013
1721.35,00 Tranaforóncla Firo riu dn IL:P,1t3 •(ianonuruçtl<r t..t:, r" D','lllrl 1.600 0,03
1721.139.00 Ou!ras Trnnnfarancias da Unl10 16.000 0,28
1722.00,00 Transfan)nciasdcaEstados 483.900 8,42
1722.01,00 Pnr6cipaçtlo nn Rocaltn dos Estadoa 483.900 8,42
1722.01.01 CMa•Pare da IC1u!S 450.000 7,03
1122.01.02 Cata-Parta do IPVA ' 7.400 0:13
1722.01.04 Cot<i•Pona do IPI aaóro ExportaçUo 2,000 0,03
1722.01,13 Cola-Faca daContrGulçtladolntervenpSo cio Dominlo>rcondrr,ica 17,000 0,36
1722.01,99 Outras Participaç8aa na Rocella dos Estados 7.500 p 13
1724.00.00 Tia nsfort)nciasMultógovarnarnenlaia 1.086.900 'Iü,11«
1724.01.00 Tranalarônclas da Rocureoa do Fundo da Pdnnr:tonç0o o Daaonvo;nmuntu <lia Eduaaçaa Ddnlcrr ido Vnlorização do Magistdrlo - FUNDEB 1.000.000 'I 7,41
1724.02.00 Translaróncìas da Recursos da Complemantaç0o da UniSo ao Funda do ManutunçAo A on; onvuNimanto da Educaçllo l3ásica o de Valorização do Maglstário 88.900 I,G 1
1760.00.00 Trar sfarènclas do ConvCnlos 79.500 I„yll
OoaOc000O000caOOO000000000Oo(JcoQO000OOoO000000Ooo
HfteXu 11 - RC4Cr rrn
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 0 tox1?rtcicio 2006
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Adm. Direta e Indireta
Pâpinrx 3 rlu •1
R$ 1,00
Códlflo
EepcclflcaçtYo Dvadobramenla Fontes Cala0orlas 96
1761.00,00 rinahto,nmnIahdcl.tuu.eulr,udallrtitlaodeSuasEntidades
36.500 0,67
1761.01.00 I nnir.A'thouluu dn t.:onvr`n,cc: da Unillo para o Sisramo Único da Saúde • SUS 10.000 0,17
1761.02,0r1 l uvinrcrfatptas do Carcvdnior. da União Dastinadaa a Pragramas do Educaçr3o 18.500 0,32
'l761.1l9.00 ChdinaltanrJatón rias dcConv6niosdaUnlãa
10.000 0,17
1702.00.]0 llarnidorCncia do ConvJnios das Esladas o do Distrito fadonal e de Saris Enddadas 41'000 o,71
1762.0': .00 Tntnr:furtlnclas da CorvOnlo dos Enfades Destinadas a Programaa de Educoç3o 31.000 0,54
1762.1111.00 Oupas Transforónolaa de Convbnla dou Estridos
10,000 0,17
53.700 4,93
1900.(10.00 UntrasRecait.nsCar101dos •
1 D20.00,00 Indoaizaç0as o Roatilulç5oa
16,090 0,28
— --
192'I.00.OD
--
Indan4maôcs
- 10,000 0,17
1621.119.00 Outras Indanxuçcias
10.000 0,17
1022.00.00 Ro¢Ctulçãoa
6,000 0,10
1922.09.00 Ounaa Roatituiçòoa
6.000 0,10
1930.00.00 Rncclta da Dlti4da Alha
1.200 0,02
1031.00.00 Recolla da Dlvlda AllvaTrihuldrin
'1.200 0,02
1931.11.00 RocOlt.i rl.i 1} vldu ALvri cio In;pouto nutria a Pmpd¢dadO Pl®dial a Torritnrlal Uibana - IPTU 300 0,01
1931:12.00 Roce1S do C%vida Ativa dó Imponto noise n T'ronsm`.saão tnlor-Vivos do Bana lmóvcin - rrBl 290 0,00
1931.13.00 Rccalta da Divlda Alhn do Intpoatn sebra Solrriçoa do Ouaklu¢r Naturaza • ISS 200 0,OC
1931.99.00 Rxella da Dfvlda Altva do Otruoa Trlbu'.a:
500 0,01
36.500 O,B~
1990.00.00 RocuitasDiversas
1990.99,00 Oulras Recuaras
36,590 0,6'
667.000 9,81
2000.00.00 RorºItaa do Caprt.il
2400.00.00 Trane.ertnelaadoCaptt7l
587.000
2 470.00.00 Translerónclus da Convónias
567,000 9,8 i
2471,00,00 Transtor6ncia dº ConvSnios da União º de suas Entidades
507.000 U,B:
2471.01.00 Transtardnclas do Corvonlo da Unl:10 para o Siatema llnloa do SaOda - SUS 70.000 1,2;
2471.02.00 Transtardrrclas do CanvOnlo da União daattnadaa a Pragrantaa de Educação 77,090 1;a
2471.09.(10 Cultas Transreróncias do Con6nton da União
360.000
2.172•00.(1f1 Trantdor(Inclaa do Convònlos dos Estados e do Distrito Fodernl o do suas Entidadas 60.000 1,q
x472.0a.(10 'rrnnarerrtrrclas de ConvOnlos dos Estados destinadas a Programes da Educação 10.000
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Anexo II - RECEITA
RREFEFTdIRA MFJNIlCdPAL DE BARA[1NA
ORÇAMENTO PROGR7IPJIA PARA O EXERCÍCIO 2000
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS - Mm. Direta e Indire>ia
Pá(1inD 4 de; 4
F,& '1,0(1
Códlgo Especlticaçóp Doadobramanto Fontea Categorias `I
2472.139.00 0utrosr Tmnnfur4nc4au cl,! Conwlnlo doa Estados 50.000 0,67
9000.00.00 !)rnhiçBrK dsr RIH:oila C.nnanlu
(731.454) (12,73)
9721.01.f1(1 Uuduçao dn,l rtecellan do Transfaranclos da Unido (647.324) (11,27)
9721.01.02 I)uduçifo do Ruccaa do FPM • FUNDE9 a Redutor Financalro (647.257) (11.27)
9721.01.05 ikxluç6o do liocaita para a Forrnaç0o do FUMOSO - fTR (67) 0,00
9721 .16.(10 Uoduç3a da Receita para a Forrnaç)o do FUNDED • ICMS Dononaroç6a - Lal Complamaaetar 67196 . (293) (0,01)
9722:01'.(1O Oºducdo das Receitas dc Tronslorúncia doa Ectados —___
(63.637) -- (1,46)
9'722.61,01 DcrluçSo dc Recolta pora a Fomtaçllo do FUMOSO - ICMS (62,465) (1;14)
0722.01.02 Deduç,io do Rocnita paia a Farnaçtle do FUNDED- IPVR (966) (0,02)
9722.01.04 DeduçSo do Recolta para a Formaçdo do FIJNOEB- IRI - Eeportaç3a (366) (0,01)
Adrrtfnlstraç)o DlroL7: 5.743.116& 100,00
Total Geral: 5.743.666
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DEMONSTRATIVO ba5 RECEITAS SE&UNbO AS CATEü~ORIA5
EciONÔMICAS ADM. DIRETA E INDIRETA (b~.`TALHAb0)
- ANEXO II
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Anexo II- RECEITA
PREFE1TURA MUNlCdPAL DE BARAUoUA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O CXt!RCICIO 2005 i~
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Mm Direta e Indireta Detalhado
Págilri 3 du t3
R$ 1,00
cadloa Especificaç a Doodobromonlo Fonlas Catajorlas %
1721.33.00.02 PAIS VAUIhvl_L • 1140S 42.000 0,73
1721.33.00,03 r'AIS VAUIhva. PSF 08.000 1,71
1721,33,00.04 PAU VARIÁVEI. • PROGRAMA DE V101LANCIA SANrIARIA 1.000 0,02
1721.33.00.00 PAU VARIÁVEL- INCENTIVO SAt1DE BUCAL 31.000 0,54
1721.33.00.07 PAU VARIÁVEL -CudaslroUsudrion -SUS LODO 0,02
1721.33.00.00 PAB VARIÁVEL -Compunha da Vacinaçga 1.000 0,02
17',1,33,00,09 PAI] VARIÁVEL - Furmdcia Grislca 7,500 0,13
172133.00.10 _ ECD - Opidomiolog Io m Conttola da Dounçao —' 10.000 -- ' ' — 0,17
'1721.33.00.99 DEMAIS PROGRAMAS DO SUS 3.000 0,05
'1721.34.00.00 Transfervndna do Racursoa da Funda Nacional do Asoisl Arde Sccial . FIIAS 155.000 2,70
1721.34.00.01 Sorviço ProIeçIIa Sccloascislenclal a Criança - 0110014E 23.000 0,40
1721,3+1,00,02 P571-Programn rio ErmdicaçgodoTralrnlholydandl 54.000 0,94
1721,34.00.03 Serviço doProtuçlosocioaoulstencialnal0000- 3.000 0,05
1721.34.00.04 Programada Atanç10 Imcgml J Fnmllia - pAll 54.000 0,94
1721.34.00.05 •^ Progtorno Balsa Apania Jovnm 5.000 0,09
1721.34.00.06 Programa Balan Famllia 15.000 0,20
1721,34.00,901 OEM/,IS PROGRAMAS DO FNAS 1.000 0,02
1721.35.00.00 Translorbnclos do Recursos do Fundo Noclonal do Desolwclvimanto da Educaç~o - ONDE ,
120.000 2,09
'1721.35,01,00 TfanslarÉmciaOdaSidario-Educarão 20.000 0,45
1721.35,01.01 Transferencias do SnMrio•Educoçao 24,000 0,45
'1721.35,02.00 Tronslorbndes Dlretna do ONDE referentes ao Programa Dlnholro Direta na Escala- PODE 10.000 0,17
1771.35,02.01 Tranofarnncias Diroas do FNDE roforontas ao Programa Dinheiro Direto na Esonla - PODE 10.000 0,17
1721.30.03.00 TranatotAnclae Diretas do FNDE rafcrardas no Programa Nacional do Alimenlaçio Emalar - PNAE 50,000 0,87
1721, 30,03,01 Trouslor5nctaa Dlrotas do ONDE referentes ao Programa Nacional do Alimrntaçlto Escalar. PIIAE 50.000 0,87
'I'X'1,3I1.Od,00 Trensfarbnctns Dlratas do FhtOE roferentes ao Programo Nacional da Apoio ao Transporto do Escolar- PNATE 29.000 0,50
01.01 Trenolordnelas OlmLns do ONDE rorercntns ao Programa Nacional da Apoio aoTranoporto do Escolar- PNATE 29.000 0,50
1'1 'I, 301)1) 0(1 UtillnS 1'tansternnclna Bitolas do Fundo Nacional do OamnvuMrnonto da Educaçâo - FNDE 5.000 0,09
17i1'IriIII 1)1)01 1'1140fINAriCtiroI, - PrognrmnblaclanaldoAllnronionDoEscolarprCroctro 3.000 0,05
I}{1,~1I1 I'1+ilydn'I lfII ot4 lh' I In Cluclas <lu munjo NOOlarral do Dur nnvoluin+onlo do Educoçflo • ONDE 2.000 0 (1 t
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Página 4 d6 6
Anexo II - RECEITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O IiXERCICIO 2006 ►tjrpott]h1ó/rt18f1cA • Fonei(83) 244 2185
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Adm Direta e Indireta Detalhado
R$ 1,00
CadiJo Especlficaç~o
1721.36,00,01 I Ililit.i1'I 1111,1 I uanicnim do ICMS - Dosoneraçóo - L.C. N° 87196
1721.00,00.00 r lulrnr. Iuir, lordnclos do U d Sa
1721.00.00.01 I uiidn dn Cumipeiisaç5o das Exportaçòes - CEX
1721.00.00.0J Oi tos 'i raasforónclas da Undio
1722,00.00.00 1 rrursloréncias dos Estadas
1722 .0L0(00 —Patlicipação na Recalta dos E:.lados —
1722.01.01.00 Ca-Parte do ICMS
1722.01.01.01 Cota•PartodoICMS
1722.01.02.00 Cola-Pada do IPVA
1722.01.02.01 Cota-PartodoIPVP,
1722.01.04.00 Cota-Padedol P1 sobraExpartnçfo
1722..01.04.01 Cota•Parte daIPlsobro Expodaçto
1722.01.13.00 Cota-Parto da Contribuiçdo cio Intervonçào no Dominlo Económico
1722.01.13.01 Cota-Parta da Contrlbuíção de IntorvonçIto rio Dominio Económico
1722.01.99.00 Outras Particlpaçáas na Receita doa Estados
1722.01.99.01 Outras Paliclpaçóes na Receita dos Estados
1724.00.00.00 Transfoiéncias Multipovcrnamordats
1724.01.00.00 Transferéncias do Recursos do Fundo da Manutonção o Desenvolvimento do Educação Básico o da Valorização do Magistério - FUNDEB
1724.01.00.01 Transferérrcias do Recursos do Fundo do Manulonçno o DosenvoMmenlo da Educaçâo Básica e do Valortzaçto do Magistério - FUNDES
1724.02.00.00 Transforéncias do Recursos da Complcmentaç5o da União ao Fundo de Manutenç3o e DesenvcMmonto da Educaçâo Básica e de Vaiorizaç3o do Magistério
1724.02.00.01 Transfaréncias do Recursos da Complomontação da Unióo ao Fundo de Manutenção o DeserncMmenlo da Educaçâo Oãsica e de Valorizaçáa do Magistério
1700.00.00.00 Tiansferóncias de Convénios
1761.00.00.00 Trane.terénctas de Corivónlos da UniSo o do Suas Entidades
1761.01.00.00 Trans1eréncias de Convónlov da Unlão para o Sistema Único da Saúde - SUS
1701.01.00.01 Tranateréncias do Convén'iosda Unite para o Sistema Único do Saúdo - SUS
1701.02..00.00 Tmnsforóncias de Convénios da União Destinados a Programas de Edueaçta
1 141.02.0(1.01 Trrmaf rrbncias do Convénios da Unióo Destinadas a Programas de Educaç5o
i /r) 1 1711 (4 .(II) r rutinv rrnn,tornnclos de Convdrdoo da União
Dosdobramont❑
1.600
16.000
6.000
10.000
483.900
483.900
450.000
450.000
7.400
7.400
2,000
2.000
17.000
17.000
7.500
7.500
1,086.900
1,000.000
1.000.000
86.900
86.900
79,500
36.500
10.000
10.000
18.500
1 B.500
10.000
Fontos Categories 9'0
0,03
0,28
0,10
0,17
8,42
8,42
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0,13
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0,13
18,02
17,41
17,41
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1,38
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0,17
0,1'1
0,32
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2472.99.00.00 Outraa Tranclorl,nclaa do Convur nio clou Gutadoa 50,000
2472.99.0D.01 Oulras TrJnefutllneln5 da Corr+Gnlo dea E6Lndo4 50.000
9000.00.00.00 Doduçòus do Rocaltn Couanla
9721,01.00,00 Doduçlla dos I CUIWS da Trana!ardncloa cio Uni5o (647.324)
9721.01.02.00 Duduçòo da Reeolla do FPM- FIINI,IEp o Radutor Financoíro (647,257)
9721.01.02.01 Dudur,>io do Ror.oltn cio FPM - FUIdDEl3 (64'1 .257)
9721.01.05.00 Doduçüa slo Racolta para a Fonnoç5o du FUNDLLI • rr,t (67)
0721.01.05.01 Deduçáo do R,ueotta poro a Formaçllo do FUN;IEES • 1172 (67)
• 9721.36 00.00 ❑odur,3o do Receita pnn a Formnçdo do FUNDEF3 - IC)dl9 Deoonoraç5o - Lei Complomuntor 07193 „ (293)
9721.3(i.00.01 DetIUç~D da Rocoito paro o Forniaçflo do FUNDEEI • ICMS Doaonemçda • Lol Cnmplomantar 87186 (293)
9722.0'1,00.00 Doduç~o dai Receitou do Traneforilncia dos Esladoa (83.837)
9722.01.01.00 DeduçUa do Racoita para a Formaç3D do R11•IDED - ICMS (82.485)
9722.01.(11.01 Deduç3o de RecoPa pura a Farinaç6o do FUNDED • 1CMS (82.485) roar.'
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ORÇAMENTO PROE1RAMA PARA O f:XERCICIO 2008
PREFEITURA Md1f111C1PAL DE BARAÚNA
C7
d.l.13o~u -II OXOUFJ
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'53
0
DEaVIo[`9si'RATIVO ®A5 ®ESPESAS SEGUNDO AS CATEGORLAS
ECONÔMICAS (CONSOLIbAbO) - ANEXO II
PO0C?000000000004000000000000000000000000000000000Ca
3
Anexo II - DESPESA
PREFEITURA MdlNd CrP'A L DE SARA UNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O CxERCIcl0 20DB
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas (Consolidado)
Página 1 de 3
l~$ 1,00
CATEGORIAS
GuD tGO E S4'GCIrICAQl~O
ELE11IENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
AALICAÇAO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA EC0NâMICAS °ln
----- 4.611.186 89,28
3.D,0D.00,00 I pa4larS Correntes 2.300.200 41,61
3.1.00.00,00 Posoril e Encargos Sociais
41,61
3,1 .90.0C),00 Aplicaçnos Diretas
2,390.200
3,85
3.190.044,00 Contratação por Tempo Determin ado 221.300
1,31
3.1.90.04,01 Contratação par Tempo Delennln ado 75'300
1,83
3,1,80,04,02 Contratação por Tempo Delermin ada- PSF 105.000
0,71
3,1.00,04.03 Contratação por Tempo Determin ado - PACS 441.000
1,09
- - 62,400
1,00 3,1.80.09.00 Salário-FamilIE — - ---'--
3. 1.90,09.01 Salário Famllia 62.400
30,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fb as - Pessoal Civil 1.729.O00
30,11
3.1.90,11.01 Vencimentos a Vantagens Firas - Pessoal CM] 1.729.400
3,1,90.13,00 Obrigaç6t3s Petronels 357'000 6,39
6,39
3.1.90.13.01 Obr10aç5as Patronals 387.000
0,18
3.1!90.92.00 Despesas de Exeroiclos AntOrl0 res '10.100
3,1.00,92.01 Despesas do Erlerciclos Antorlo res
'
10'100
2.220.98[1
0,15
38,67
3.3.00,00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas .• 2.220.980 38,67
3.3.90,04.00 Contratação por Tempo Delermin ado 21.600 0,38
3.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determin ado 21.600 0,38
3.3.91),14.00 ' Diárias -Civil 31.100 0,54
3.3,90.14.01 Diárias - Civil 31.100 0,544
3.3.80.18.00 . Auxilio financeiro à Esludanto s 5.000 0,09
Awdlio Flnancalro d Estudante s
5'000 0,09
33,00.30.00 Material de Consumo 946.086 15,47
;x.3.110. 10,0'1 Malarial de Consumo 839.086 14,61
0:L00,30.02 Medkmmerilos 75,000 1,31
.1 I,t10,30.1;13 Materiais Mádlcoe Hasp. Orient, e Laboratârials 32.000 0,58
;1 ;I,j11y,,,t i tl0 IlocúnlalPremlaç0oo (Dinheiro) 1.300 0,Q2
0,02
AL'i Ehl rf1 I'yraI úninll:h'arnlecra,a fl7lnhelrol 1.300
3G
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Anexo II - DESPESA
PREFEITURA MdJ1lI~IPAL DE 13ARA UNA
ORÇAMENTO PROGRAIVIA PARA O EXERCICIO 2008
D(}rnoitstrtltivo das D i (7:ar.1;1 rtaagundc► ao 1;r:lllr{Ft)rülri r:tc()ra(tlltt:lrn
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CÓDIGO
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3.3.90.32.01 t1alerlat d❑ Flinttltullçiho (3iatu Il~t Flt1_(Jf II)
„
I ,rt11
3,3,90,35,00 Selvlçus de (l m urllorla :!!i.(JI;10 11,41
3.3,90.35.01 Serviços do Consultoria 2',i,017O (l,-1 'I
3.3.90,36,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 531.00()
3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Fisica 531.000 1:1 ,24
3.3.90,39.00 Outros Serviços cie Terceiros - Pessoa Jurídica 421.300 7,34
3,3.90,39.01 Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 421.300 7,34
3.3.9041.00 Obrl©açôes Tributárias e Contr Ibutivas 45.000 0,78
3.3,90,47.01 Obrigações Tributárias e Contr ibutivas 45.000 0,78
3.3.90,40.00 Outros Auxílios Financeiros às Pessoas Físicas 64.500 1 ,12
3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros ás Pessoas Físicas 64.500 1,12
3.3.90,91.00 Sentenças Judiciais 8.000 0,14
3.3.90,91.01 Sentenças Judiciais 8.000 0,14
3.3.90,92.00 Despesas de Exercícios Anieda rias 28.400 0,49
3.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Aniedo rias 28.400 0,49
3,3.90.93.00 Indenizações e ReslUulçôes 6.700 0,12
3.3.90.93.01 Indenizações o Reslttulçües 6.700 0,12
4.0.00,00,00 Despesas de Capital 1.126.500 19,61
4.4.00.00,00 Investimentos 1.077.500 18,76
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.077.500 18,76
4.4.90.51.00 Obras e instalações 755.000 13,14
4.4.90.51.01 Obras e Instalações 755.000 13,14
+1.4.00,52.00 Equipamentos e Material Perman enle 322.500 5,61
+1,4,110,52,01 Equipamentos e Material Perman ente 322.500 5,61
+t,s 110.00,00 Inversões Financeiras 5.000 0,09
4,Ii,t10,(10.0(I ApGCaÇÔes Diretas 5,000 0,09
+61~i, r;lO.r11, O17 Aquislçõo do imóveis 5,000 0,09
Ai,d!,(LJr,1 iI l .i)'I Aqulalçõo do Imóveis 5,000 0,09
,'I I?.171',1(`I(1,t)9 A{nr,Ir►Ir,iIç11n cln l I4dr:i 44.000 0,77
FI ,t;11CI.I1lr I lid Atilltu'alttu rtlre u,L
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Anexo II - DESPESA
PREPEd3"d.OPA MU6ì1dC1PAL DE é3ARr4UNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA o EXERCICta 2DDE
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas (Consolidadop
Págln i 3 ch) ;:I
R:6
CÓDIGO ESPECIt+ICAÇl1Q ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DADESPESA
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
4,6.90.71.00
4.6,90.71,01
9.0,00.00.00
9.0,00,00.0(1
9.0.09,00.00
0.9.99.99.99
i'rirlcip<d da Divida Contratual Resgatado
I'rtI1ciI)ai do Divida Contratual Resgatado
Rflaorva do Contlgéncia
Reserva de Contigència
Reserva de Contigência
Reserva de Contigéncia
Reserva de Cantig€rncla
44.000
44.000
6.000
6.000
6.000
0.000
6.000
0,77
0,77
0,10
0,10
0,10
010
0,10
TOTJIL GERAL ó.743.G06
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Anexo li - DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAIL DE BAt,RAUNA
Página 1 de 3
oI1ÇAMr:D1T() PROGRAMA I'AItA p ExERCICIo 200E
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas - Administração Direta e Indireta
R$ 1,00
CuDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMEI(TO DE
DEspEsA
f4oDA1IDADE DE
APLICAÇÃO
DRUPO DE IJATUREZA
DA DESPESA
CATE000IAS
ECONÔMICAS 1
Ad,nlnislr,açrlo Direta
3.0,00.00,00 r: ospecou Corrontes 4.611.166 80,20
3,1,00.00.00 I'escoeI e Encargos Sociais 2.390,200 41,61
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.390.200 41,61
3.1.90.04.00 Contraiaçâo por Tempo Delermin ado 221.300 3,65
3.1.90.04.01 Contrataçâo por Tempo Do(emlin ado 75.300 1,31
3.1.9O.O4.O2 Contrataçáo por Tempo Delermin ado - PSF 105.000 1,83
3.1.9O.O4.O3 Contrataçço por Tempo Delermin ado - PACS 41.OOO 0.71
3.1.90,09.00 Salário-Famflla 02.400 1,09
3.1 .90,09.01 Salário-Família 62,400 1,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pescoal CMl 1.729.400 30,11
3.1,90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal CMI 1.729,400 30,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 367.000 6,39
3.1,9O.13.O1 Obrigações Patronals 367,OOO 6,39
3.1.9O.92.OO Despesas de Eserciclos Antorlo res 10.100 O,18
3.1,90,92.01 Despesas de ExercfclosAnterlo res 10.100 0,18
3.3,OO.OO.OO Outras Despesas Correntes 2.22O.986 36,67
3.3,90.00.00 Aplicações Diretas « 2.22O.986 38,67
3.3,9O,O4.OO Cotltrataçáo por Tempo Delermin ado 21,600 0,36
3.,19O,O4.O1 Contrataçáo par Tempo Delermin ado 21.600 0,30
3.3,9O.14.OO Diárias - CMI 31.100 O,54
7,319O.14.O1 Diárias - CMl 31.100 O,54
3 3,9O,1O.OO Auxílio Financeiro á Estudante s 5.000 0,00
3 ,;1,90,1 r{.01 Auxílio Financeiro á Estudante s 5,000 0,09
::l,3 til)„fu.0() Material de Consumo 946,086 16,47
.!I 3,90,.1tl.Ôl Material de Consumo 039.086 14,61
1, 1,9I'I,3O,Ot,
l E,#yf,I ;yli II
Medicamentos
Mu1r,IrioioMhdlcosI-leap.Odont. eLaboratórlafs
75.000
32.000
1,31
0,56
,;~I~ ;h'l,OD flgllfl:Irll11¡Prornleçdec (Dinbelro) 1.3300 0,
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?nexo II- DESPESA
PREFEITURA MUNBCBIF'AL ®E BARAl.lN➢A
I
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O 8XERCICIo 20011
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas - Administração Direta e Indireta
Página 2 do 3
Cf7D1G0 LSPECIFIC~tÇAO ELEMENTO DC
DCSPESA
MODALIDADE D£
APLICAÇÃO
GRUPO DC NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
,,.p I,UU
3.3.90,32,00 Material de 0lstrlbulçÔo Gratu Ita 66.000 1,50
3.3.90,32.01 Matedaal de Dlstrìbulçõo Gratu ita 66.000 1,50
3.3.90,35.00 Serviços de Consultorla 25.000 0,44
3.3.90.35.01 5ervlços de Consultorla 25.000 044
3.3.00.36.00 outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica 531.000 9,24
3.3.00.36.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F(cica 531.000 9,24
3.3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica - 421.300 7,34
3,3,90,39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 421.300 7,34
3.3.90.47.00 Obrigações Trlbutárlas a Cºntr ibuiivas 45.000 0,78
8.3.90.47.01 Obrigações Tributárias a Contr ibutivas 45.000 0,78
3.3.90.48.00 Outros Auxillos Financolros ás Pessoas Físicas 64.500 1,12
3.3.90.4B.01 Outros Auxilias Financolros ás Pessoas Físicas 64.500 1,12
3.3.90.91.00 SentençasJudiclais 8.000 0,14
3,3.90.91.01 SentençasJudicials 8.000 0,14
3,3.90,92.00 Despesas da Exarcicios Anlelio res 26.400 0,49
3,3.00,92.01 Despesas de Exercícios Anterlo ros 29.400 0,49
3.3.00.93.00 indenizações a Restiluiçôoa 6.700 0,12
3,3.90.93.01 indenizações a Restilulçõea ,. 6.700 0,12
1,0.00.00.00 Despesas de Capital 1.126.500 19,61
4.4.00.00.00 Investimentos 1.077.500 18,76
4.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.077.500 18,78
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 755.000 13,14
4.4.90,51.01 Obras e instalações 755.000 13,14
4.4.1110.52.00 Equipamentos e Material Ferman ente 322.500 5,61
4.'1OO,52,O1 Equipamentos e Material Penman ente 322.500 5,61
4,600.0(3(X) inversões Financeiras 6.000 0,00
4.!9 00,011,00 Aplicações Diretas 5.000 0,09
4,t161A+.11,0X1 Aquleiçaodalmávels 5.000 0,011 4.l.tlO:Y,►1,01 AgLUlIlçõodalmávois 5.000 0.00
44:fl;1r}tj.0u 1NnI~lU,n)ç1Iedih Divirta In rv,n •, r
~000000O000000000000000000000000000000000000000000
t
i , I
Anexa II - DESPESA
PREFEITURA iNIUNICEPAL DE II3ARAÜNA,
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCIdO 2006
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas - Administraçâa Direta e Indireta
L\ o
Página 3 de 3
$ilEonc.(83) 24.42188:
R$ 1,00
ELEMENTO DE PA0DALIDADE DE GRUPO DE NATUREZA CATEGORIAS
cóniGO ESP~ClFIC~1ÇÃD DESPESA APUCA4A0 DA DESPESA ECON6MICAS
4.6.90.00.00 Apiiaçi os I:)irotl3.r 44.000 0,77
4,6,90.71.00 Prirrclpol do Olvida Contratual Resgatado 44.000 0,77
4.6.90.71.01 Pcirlclpal da Divida Contratual Resgatado 44.000 0,77
J.0.00.00 SIO Reserva de Contlgéncia
6.000 0,10
0.9.00.00.00 F esorva de Contig@ncla 6.000 0,10
0.0.90,00.01) Rtscrva de Contlg@ncia 6.000 0,10
9.Ü09,99.00 Reserva de Contigência 6.000 0,10
b.9.99,99.99 Reserva de Contigência 6.000 0,10
Total da AdmfniCtraçáo Ddrefa: 5.743.666 100,00
rnrn, rr_Dnl 197A3 f7RR
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O
O
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O
O
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o
Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das I=unq~Suc4, Sub-Funções por Programa de Trabalho
CÓDIGO ESPIºCIFICAÇltC)
01.031.0000
04,122.0000
04.123.0000
08.243,0000
08.243.0000
08,244,0000
00.271.0(X)0
10,301.0000
10.302.0000
10.305.0000
I ,o00,U000
1 :;ll;'I i'I(N11;1
1 iii .;UI I ti n
Legislativa
Ação Legislativa
AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Administração
Administração Geral
APOIO ADMINISTRATIVO
Administração Financeira)
APOIO ADMINII;TRAIIVC)
Asslstêncl il Social
AsalsUllncia á Criança e ao Adaler~cenie
ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLES- CENTE
Acsisténcia Comunitária
ASSISTIºNC1A SOCIAL
Provld&ncia Social
Prcvldf ncla Básica
PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S
Saúde
Atenção Básica
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Assistáncla Hospitalar o Ambulalorial
SAÚDE PARA TODOS
Vigilância Epidemloldgica
PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇA S TRANSMISSÍVEIS
Educação
Alimentaçáo e Nutrição
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ensino Fundamental
'1HAI+IJPORTE ESCOLAR
I"SI'IEìll!I'M' i VIMI'iNTO DO E=NSINO Flui- DAMENTAL
Página 1 de 3
R$ 1,00
PROJETOS ATIVIDADES OPERACáEs ESPECIAIS TOTAL
340.000
340.008
23.(8)0 :317.OO8 340.008
638.70()
546.400
a1.I IXin u)il,,icln 54(3.4OO
ri.Í1( II ) I it, . i I[) 11 !,;3Ull
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IIiNI
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1:111 lli:}O till r,1Uil
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1.UOU S'I;II:I.LI(II) :'7I,tiUt)
11O.t)U(}
11(),017f)
90.000 90.000
1.006.100
243.500
13.000 230.500 243.500
752.600
123.000 629.600 752.600
10.000
10.000 10.000
1.811.478
53.000
83.OOO 53.000
1.562.978
65.000 61.000 128.000
99.000 1.337.978 I !136,978
)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOc i
Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
onçnMENTO r'Ror~Rf1MA I'AfA O r1Xl'TQ(:ICIO .ano
[lanlan:llnrtiw) this Fluições, Sub-Funções por
Programa de Trabalho
cÓDI(3o
12.365.0000
12.366.0000
13.392.0000
15,451,0000
15.452.0000
16.461.0000
16.482.0000
17.512.0000
20.544.0000
2.(1604.0000
20 I)f) .0000
r:'►r'C(:II'I(:Aa: A(1
EclucllÇtlO It)1atdil +
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN I AN I tl
Educação do Jovens o Adultos
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVI:N:i I . AIO II 1 1 1. ,
Cultura
Difusão Cultural
PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONA L
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRA ESTRUTURA URBANA
Serviços Urbanos
APOIO ADMINISTRATIVO
Habitação
_ Habitação Rural
MORAR MELHOR
Habitação Urbana
MORAR MELHOR
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
SANEAMENTO BÁSICO
Agricultura
Recursos Hidrlcos
ABASTECIMENTO D ÁGUA
Defesa Sanitária Animal
INFRA ESTRUTURA URBANA
Abaslecirnento
INFRA ESTRUTURA URBANA
Extonaão Rural
Página 2 de 3
'fmport lnformâlrcn 1 Foba (ea) xda 2185
R$1,00
PROJETOS ATIVIDADES nP> RAÇ~ES
ESPECIAIS TOTAL
169.500
18.000 151.500 169.500
26.000
26.000 26,000
104.000
104.000
Ilt nllll 1111,0{1O 104.000
036,0(10
12(1,11(1(1
I,'rti 11110 I2I(11(1(1
1,111 riot
2t; 111)0 Inl I r10 1~IIt ri00
1 ,.':t 001(1
'.;1(1(1(1
23.000 2:10(10
100,000
100.000 100.000
117.000
'117.000
117.000 117.000
293.100
60.000
80,000 60.000
20,000
20.000 20.000
25,0CC
25.000 25.0(0'
180,100.
65.000 123.100 1 U(I.10t
C13
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO
Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA UNA
ORçIIMCNTO PROORAMA F'l1R11 O E%ERCICIO 200©
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções por Programa de Traibafho
Página 3 de 3
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES aPERAG~Es
E5PEGIAIS TOTAL
L nerplo I I&trixaa
14,000
25,7520000 ENERGIA ELÉTRICA 14.000 14.000
'i'nanx¡xoto '
33.000
Transporte Rodoviário 33.000
20.782.0000 ESTRADAS V¡CINAiS 18.000 15.000 33.000
Desporto e Lazer
57.300
Desporto Camunilária 57.300
27.812.0000, 'APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE 45,000 12.300 $7.300 -
Encargos Especias 97.000
Serviço da Dlvlda interna 52,000
Operações Especiais 52.000 52.000
Outros Encargos Especiais 45.000
Operações Especiais 45.000 45.000
Reserva do Contlngõncla 6.000
Reserva de Contingõncia 6'000
99.898.0000 Reserva de Contingànc¡a 8.000 6,000
TOTAIS 1.068,000 4.572.686 103.000 5.743,686
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Anexo VII
PREFEITURA
OH4AA11?NTO
CÓDIGO
MUNICIPAL DE &Ad4AUNA
1'AOO12f1NU1 PAHA D nXERCICIQ 2008
I emanstrativo das Funções, Sub..Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações >=speciais
Página 1 de G
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES orerAçoes
E&PEcrAls TOTAL
340.006
L.aglatallVa 340.006
Ação Legislativa 340.006
01,031.1001.0000 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
23.000 23,000
01.031,1001.0000 Reformar e Equipar o Predlo Cd maca Municipal
317.006 317.006
(11.031 1001.0000 Manter as Atividades das Cãmam Municipal 638.700
Administração 546.400
Administração Geral 546.400
04.122.1002.0000 APOIO ADMINISTRATIVO
16.000 16.000
04.122.1002.0000
04.122.1002.0000
Adquirir Equipamentos para o Gabinete da Prefeita
Construir Prédio pfCenlro Administrativa e Ref Predios Publi 30,000
12.000
30.000
12.000
04,122.1002.0000 Adquirir Equipamentos p/Secretarla de Adminlstraçao e Plan
186.200 188.200
04.1221002.0000 Manter Atividades do Gabinete da Prateila
300.200 300.200
04,122.1002.0000 Manter Atividades da Sec. de Administração e Planejamento 02.300
Administração Financeira 92.300
04.123,1002.0000 APO1O ADMINISTRATIVO
5.000 5.000
04.123.1002.0000 Adquirir Equpamentos para Secretaria das Finanças
67.300 87.300
04.123.1002.0000 Manutenção das Atividades da Soc. das Finanças 376.500
Assistãncial Social 103.000
Asslstâncla ã Criança e ao Adolescente 4.000
08 43,2018,0000 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
4.000 4.000
08,243.2018.0000 Manter Programa da Assii;téneia a Terceira Idade 99.000
00.2413.2010.0000 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD0LES- CENTE
14.000 14.000
0[1.243.2-019.00N0 Manter Atividades de Asslsténcia a Criança e Adolescentes
26,000 26.000
0r:i.243,2019.0000 Manter Creches através da Programa de Ação Continuada
54.000 54.000
06,,td3 2019.0000 Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
5.000 6.000
I'1f,),i,d;3 201 9,0000 Manter Programa poisa Agente Jovem 273,500
Assistência Comunitária 273.50()
AJSIST1NCIA SOCIAL
4.000 4.000
i'I;Y~ I:I la()1;10 Arlulelçrão da Egrdpamontos plSecretaria de Assist. Social 1 rt ruvy
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Anexo VII
PREFEITURA 1lNUdUICIP,R,L' DE SARA UNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O Ia) 0RCICIO 2008
Domonstra'tivo das Funções, Sub-Ftanções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais
Páglna 2 de 6
851,00
J~cãDK O Y ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ~pÉGÌAI S
TOTAL
O8.24'L2O2OrOOOO Mentor Atividades da Secretaria de Assist. Social 190.500 190.500
08, 244,5'0': 0.0(100 Manter Programa de Apoio Integral a Familla • PAIF 54.000 54.OOO
(43,21x1 ?020.00c0 Manter Programa do Bolsa Famita 15.000 15.000
Prevlciáncla Social
90.000
Previdãncia Básica 90'000
O9.271.7OO1.OOOO PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO 5
90.000
00.271.20O1,0000 Manter Atividades Sociais das Segurados 90.000 90.000
Saúde
1.006.100
Atenção Básica
243.5OO
10.301 .2O12,OOOO ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE 243.500
10,301.2012.0000 ConetrulrlAmpllar Unidades de Saúde - PAD 7,000 7.OOO
10.301.2012.0000 Aquialç5o de Equipamentos para Unidades da Saúde- PAU 6.000 6'OOO
10.301.2012_.0000 Manter Atividades de Aionçdo Básica de Saúde 223,OOO 223.000
10.301 012.0000 Manter Programe da Ferroaria Básica 7,500 7,5OO
Assist5ncia Hospitalar o Ambuietorlal
752.6OO
1O,3O2.2O13.OOOO SAÚDEPARATOOOS ••
752.6OO
10.302.2013.0000 Construir/Ampliar/Recuperar Unidades do Saúde - FMS 18.000 1O.OOO
10,302.2O13.0000 Consinllr Garagem e Ampliar a Sedo da Sacralaria de'Saúda 1O,OOO 10,000
1O,3O2,2O13.OOOO Adquirir Voiculos o Egt.dpamentos para Unlclades de Saúde 3O.OOO 3O,OOO
1O.3O22O13.OOOO Adquirir Unidade Móvel de Saúde 25.000 25.000
11) 302.2013.0000 Canstruir/Refcrmar/Ampliar Unidades de Saúde - Convenlos 40'000 40'000
1O.3O7. 2O13.OOOO Manter Atividades de Serviços Públicos de Saúde 811,800 611.600
10,302.2013.0000 Manter Atividades do Ações e Ser'. Publicas de Saúde - Conv 18.000 18'000
Vlgllãncia Epidamiológica
10.000
1(}f,yrl6r2Ul4.0000 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇA S TRANSMISSÍVEIS 10'000
l f1, ll;l3 u)14,OOO1:1 Manter Programa de En'adicação de endemias e epidemias 10.000 10.000
Gtfucação
1 .811,478
Allin mtaç lo e Nutriç5o
53.000
11},VII}1121M1ri r}l l i Ai,IMSN'T'AÇAO ESCOLAR
63.000
E áA~;lI;I1i14~Gi* ~jul'll) Malniur Il 0lcdor cio Meiunda Escolar - PAIAE 50.000 5O.OOO
.. íl.~ '.;I:t'Ifr~l"til^1fÏirlt'ilurNel.r' .l.0 lurlu'.urr r IfMerr irrur ewir„r, u. ir r r w -~~
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORçnMcrrro rRoannnln PnRn O ExeRCICIo 2000
^_ C6QI(10
12.300..U()! 0 (100
12 .a(11:: rI)li.110U{)
12.301 :'006.0000
12.301.2006.0000
12.361.2007,00li0
12,361.2007.0000
12.361.2007.0000
12,361 .2007,0000
12.361.2007.0000
12.361.2007.0000
12.361.2007.0000
12.361,2007.0000
12,361.2007.0000
12.361.2007.0000
12.361.2007.0000
12.361.2007,0000
12.365.2008.0000
12.365.2008.0000
12.365.2006.0000
12.365.2008.0000
12.365.2008.0000
12.3E!(ì.2009.0000
12,:l0(i.2009.0000
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATM DAD ES
Página 3 de 6
6mpoflfrormM CP...F,o11a (el) 2442f 55.
OPERAÇOES
ESPECtAIS
R$1,00
TOTAL_
Muntor Setor de Merenda Escolar - PNAC
Lnslno Fundamental
TRANSPORTE ESCOLAR
Aquisição de Veículos para o transporte de Estpdantes
Manutenção das Atividades de Transporte Escolar
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL
Adquirir Equipamentos e Velcutos plEduc Basica - FUNDEB
Construlr/Amptlar/Reformar Unidades de Ensino - FUNDES
Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Ensino - MDE
Adquirir Veículos e Equipamentos p/Educ Basica - MDE
Construir/Reformar/Equipar Unidades de Ensino - Conventos
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escota - PDDE
Manter Atividades do Ensine - Salário Educação
Manter Atividades da Educ. Básica - FUNDES 40%
Manter Atividades da Educação Básica -FUNDEB 60 %
Manutenção da Atividades da Educação Básica - MDE
Manter Açáes Educativas com recursos de Convénio - FNDE
Educação Infantil
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL
Construir e Reformar Creches
Aquisição de Equlpamentos para Educação Infantil
Manter Atividades da Educação Infantil
Manter Atly, da Educação Infantil - FUNDES
Educação de Jovens e Adultas
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Manter Atividades de Educação de Jovens e Adultos
Cultura
Dlfuodo Cullurat
65,000
12.000
20.000
25.000
20,000
22.000
12.000
6.000
3.000
61.000
10.000
26.000
358.900
584.000
339,578
19.500
65.500
65.000
26.000
3.000
1.562.978
126,000
65.000
61.000
1.436.978
12.000
20.000
25,000
20.000
22.000
10.000
26.000
358.900
584.000
339.578
19.500
169.500
169.500
12.000
6.000
65.500
85.000
26,000
26.000
26.000
104.000
104 000
)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
~
Anexo VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2000
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais
Página 4do6 (_¡,
R$'1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAçÕE3
ESPECIAIS TOTAL
13.392.2010.0000 Manter Atividades Culturais 86.000 86.000
Urbanismo 636.500
Infra-Estrutura Urbana 126.000
15.451.2003.0000 INFRA ESTRUTURA URBANA 128.000
15.451.2003.0000 ' Construção de lavanderias Públicas 6.000 8.000
15.451.2003.0000 Pavimentação em Paralelepípedos e melo 6o em ruas e avenid 100.000 100.000
15.451.2003,0000 • Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Arborização 20.000 20.000
Serviços Urbanos 510.500
15.452.1002.0000 APOIO ADMINISTRATIVO 510.500
15.452.1002.000à Construção de garagem para vefcuios 10.000 10.000
15.452.1002.0000 Aqulslção de equipamentos para a Sec. Infra Estrutura 14.000 14.000
15.452.1002.0000 • Aqulslçãoedesapropdaçãodeimóveis 5.000 5.000
15.452.1002.0000 Manter Atividades de Secretaria de Infra Estrutura 481.500 481.500
Habitação 123.000
Habitação Rural 23.000
16.481.2021.0000 MORAR MELHOR 23,000
16.481.2021.0000 . Construção/Reconstrução/Recup.Unidades Habitacionais Rura 23.000 23.000
Habitação Urbana 100,000
16.482.2021.0000 MORAR MELHOR 100.000
16.482.2021.0000 Construção/Reconstrução/Recup. Unidades Habitacionais Urba 100.000 100.000
Saneamento 117.000
Saneamento Básico Urbano 117.000
17.512.2015.0000 SANEAMENTO BÁSICO 117.000
17.512.2015.0000 Construir melhorias Sanitárias Domiciliares 65.000 65.000
17.512.2015.0000 Construir/Recuperar galerias e esgotos 12.000 12.000
17.512.2015.0000 Construção de Sistemas de Esgotamento Sanitários 40.000 40.000
Agricultura 293.100
Recursos Hldricos 60.000
20.544.2002.0000 ABASTECIMENTO D ÁGUA 60.000
20.544.2002.0000 - Constmlr/Ref Poços, Cisternas , Açudes, Barragens, Tanques 30.000 30.000
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Anexo VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2008
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais
Página 5 cln 6
ì rrnportlnrorM6Ne6`r•Fonº,(93fr+1Ad? i66
R3 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES QPEriAçÒES
s ESPECIAI TOTAL
20.544.2002.0000 Construir Sistema de Abastecimento d'água 30.000 30.000
Defesa Sanitéria Animal 20.000
20.604,2003.0000 INFRA ESTRUTURA URBANA 20,000
20.604.2003.0000 Construir Matadouro Público e Curral de Gado 20.000 20.000
Abastecimento 25.000
20.605.2003.0000 INFRA ESTRUTURA URBANA 25.000
20.605.2003.0000 Reformar o Mercado Público da Cidade 25.000 25.000
Extensão Rural 188.100
20.606.2004.0000 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍC 0iA 188.100
20.606.2004.0000 Adquirir Trator, Patrulha Mec, Equipamentos p/Sec Agricuitu 65,000 65.000
20.606.2004.0000 Manter Atividades da Secretaria da Agricultura 123.100 123.100
Energia 14.000
Energia Elétrica 14.000
25.752.2016.0000 ENERGIA ELÉTRICA 14.000
25.752.2016.0000 . Extensão de Rede de Energia Elétrica na zona rural e urbana 9,000 9.000
25.752.2016.0000 Melhoramento/Recuperação de Iluminação Pública 5.000 5.000
Transporto 33.000
Transporte Rodoviário 33.000
26.782.2017.0000 ESTRADAS VICINAIS 33.000
26.782.2017.0000 Construção/Recap, de Estradas, Ponliihões, Bueìras e Passa 18.000 18.000
26.762.2017.0000 Manter Atividades do Setor de Estradas 15.000 15.000
Desporto e Lazer 57.300
Desporto Comunitário 57.300
27.812,2011.0000 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE 57.300
27.812.2011.0000 Const/Reform Quadras de Esportes, Ginéslo e Campo de Futebo 45.000 45.000
27.812.2011.0000 Manter Atividades de Apoio ao Esporte 12.300 12.300
Encargos Espadas 97.000
Serviço da Divida interna 52.000
28.843.0000.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais 8.000 8,000
28,843.0000.0000 Encargos Saciais de Exercidos Anteriores 44.000 44.000
IQ000000000000000000000000000000000000000000000000
Anexo VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais
Página 6 de 6
¡Iptpo tT1crrnoUC 'Tope (83) 2442186
R$1,00
OPERA GOES TOTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
45.000
Outros Encargos Especiais 45.000 45.000
28.846.0000.0000 Contribuir para a Formação do PASEP 6.000
Reserva de Contingência 6.000
Reserva de Contingência 6.000
99.999.9999.0000 Reserva de Contingência 6.000 6.000
99.999.9999.0000 Reserva de Contingência 1.066.000 4.572.686 103.000 5.743.686
TOTAIS
)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
C
5'
Demonstrativo da bespesa por Funções, e Programas.
Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei 4.320/64.
OOOOOOOO,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Anexo VIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2000
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
Página 1 do 6
Import InrarmÓticn • Fane ((13) 244 2 tea
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Legislativa 340.008
Ação Legislativa 340.008
01.031.0100.0000 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 340.008
01 .031 .0100.0000 Reformar e Equipar o Predio Ca mare Municipal 23.000 23.000
01.031.0100.0000 Manter as Atividades das Câmara Municipal 317.008 317.008
Administração 638.700
Administração Geral 546.400
04.122.0100.0000 APOIO ADMINISTRATIVO 546.400
04.122.0100.0000 Adquirir Equipamentos para o Gabinete da Prefeita 16.000 16.000
04.122.0100.0000 Construir Prédio plCentrc Administrativo e Ref Predios Pubii 30.000 30.000
04.122.0100.0000 Adquirir Equipamentos p/Secretaria de Administração e Plan 12.000 12.000
04.122.0100.0000 Manter Atividades do Gabinete da Prefeita 188.200 188.200
04.122.0100.0000 Manter Atividades da Sec, de Administração e Planejamento 300.200 300.200
Administração Financeira 92,300
04.123.0100.0000 APOIO ADMINISTRATIVO 92.300
04.123.0100.0000 Adquirir Equpamentos para Secretaria das Finanças 5.000 5.000
04.123.0100.0000 Manutenção das Atividades da Sec. das Finanças 87.300 87.300
Assistência! Social 376.500
Assistência ã Criança e ao Adolescente 103.000
08.243.0201.0000 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE 4.000
08.243.0201.0000 Manter Programa de Assistência a Terceira Idade 4.000 4.000
08.243.0201.0000 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLES- GENTE 99.000
08.243.0201.0000 Manter Atividades de Assistãnclá a Criança e Adolescentes 14.000 14.000
08.243.0201.0000 Manter Creches através do Programa de Ação Continuada 3.000 23.000 26.000
08.243.0201.0000 Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI 54.000 54.000
08.243.0201.0000 Manter Programa Bolsa Agente Jovem 5.000 5.000
Assistência Comunitária 273.500
ASSISTÊNCIA SOCIAL 273.500
08.244.0202.0000 Aquisição de Equipamentos p/Secretaria de Assist. Social 4.000 4.000
08.244.0202.0000 Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidade Pública 10.000 10.000
)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Anexo VIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCidIO 2000
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
Página 1 cio 6
R$1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Legistativa 340,008
Ação Legislativa 340.008
01.031,0100.0000 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 340.008
01 .031 .0100.0000 Reformar e Equipar o Predlo C@ mare Municipal 23.000 23,000
01.031.0100.0000 Manter as Atividades das Câmara Municipal 317.008 317.008
Administração 638.700
Administração Geral 546.400
04.122.0100.0000 APOIO ADMINISTRATIVO 546.400
04.122.0100.0000 -- Adquirir Equipamentos para o Gabinete da Prefeita 16.000 16.000
04.122.0100.0000 Construir Prédio p/Centro Administrativo e Ref Predios Pubii 30.000 30.000
04.122.0100.0000 Adquirir Equipamentos plSecretaria de Administração e Plan 12.000 12.000
04.122.0100.0000 Manter Atividades do Gabinete da Prefeita 188.200 188.200
04.122.0100.0000 Manter Atividades da Sec, de Administração e Planejamento 300.200 300.200
Administração Financeira 92.300
04.123.0100.0000 APOIO ADMINISTRATIVO 92.300
04.123.0100.0000 Adquirir Equpamentos para Secretaria das Finanças 5.000 5.000
04.123.0100.0000 Manutenção das Atividades da Sec. das Finanças 87.300 87.300
Assistãncial Social 376.500
Assistência â Criança e ao Adolescente 103.000
08.243.0201.0000 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE 4.000
08.243.0201.0000 Manter Programa de Assistência a Terceira Idade 4.000 4.000
08.243.0201.0000 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLES- GENTE 99.000
08.243.0201.0000 Manter Atividades de Assislânclá a Criança e Adolescentes 14.000 14.000
08.243.0201.0000 Manter Creches através do Programa de Ação Continuada 3.000 23.000 26.000
08.243.0201.0000 Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI 54.000 54.000
08.243.0201.0000 Manter Programa Bolsa Agente Jovem 5.000 5.000
Assistência Comunitária 273.500
ASSISTÊNCIA SOCIAL 273.500
08.244.0202.0000 Aquisição de Equipamentos plSecretaria de Assist. Social 4.000 4.000
08.244.0202.0000 Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidade Pública 10.000 10.000
53
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Anexo VIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCICIO 2008
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
Página 2 de 6
rqljJolVJIlrorailIrlCa • EOnQ faap244~2taa'
Rff 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
08.244.0202.0000 Manter Atividades da Secretaria de Assist, Social 190.500 190.500
08.244.0202.0000 Manler Programa de Apoio integral a Familia - PAIF 54.000 54.000
08.244.0202.0000 Manter Programa de Bolsa Famiiia
15.000 15.000
90.000
Previdência Social
90.000
Previdência Básica
90.000
09.271.0200.0000 PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S
09.271.0200.0000 Manter Atividades Sociais dos Segurados 90.000 90.000
Saúde
1.006.100
243.500
— Atençâo Básica
243.500
10.301.0201.0000 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
10.301.0201.0000 ConstruirlAmpfar Unidades de Saúde - PAB 7.000 7.000
10.301.0201.0000 Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde- PAB 6.000 6.000
10.301.0201.0000 Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde 223.000 223.000
10.301.0201.0000 Manter Programa da Farmacia Básica 7.500 7.500
Assistência Hospitalar e Ambuiatodal
752.600
10.302.0201.0000 SAÚDE PARA TODOS
752.600
10.302.0201.0000 Construir/Ampfar/Recuperar Unidades de Saúde - FMS 18.000 18.000
10.302.0201.0000 Construir Garagem e Ampliar a Sede da Secretaria de Saúde 10.000 10.000
10.302.0201.0000 Adquirir Velculos e Equipamentos para Unidades de Saúde 10.000 20.000 30.000
10.302.0201.0000 Adquirir Unidade Móvel de Saúde 25.000 25.000
10.302.0201.0000 Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Saúde- Convenios 40,000 40.000
10.302.0201.0000 Manter Atividades de Serviços Públicos de Saúde 611.600 611.600
10.302.0201.0000 Manter Atividades de Ações e Sew. Publicos de Saúde - Conv 18.000 18.000
Vigilância Epidemioiágica
10.000
10.305.0201.0000 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS 10.000
10.305.0201.0000 Manter Programa de ERadicaçâo de endemias e epidemias 10.000 10.000
1.811.476
Educação
53.000
Alimentaçâo e Nutrição
12.306.0200.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
53.000
12.306.0200.0000 Manter o Setor de Merenda Escolar - PNAE 50.000 50.000
~a
t
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
CÓDIGO
12 .306.0200 .0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
12,361.0200.0000
12.361.0200.0000
12.361.0200.0000
I 12.361.0200.0000
12.365.0200.0000
12.365.0200.0000
12.365.0200.0000
12.365.0200.0000
12.365.0200.0000
12,366.0200.0000
12.366.0200.0000
13.392.0201.0000
ESPECIFICAÇÃO
Manter Setor de Merenda Escolar - PNAC
Ensino Fundamental
TRANSPORTE ESCOLAR
Aquisição de Veiculas para o transporte de Estudantes
Manutenção das Atividades de Transporte Escolar
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL
Adquirir Equipamentos e Veiculos plEduc Basica - FUNDES
Construir/Ampilar/Reformar Unidades de Ensino - FUNDEB
Construir/Ampllar1Reformar Unidades de Ensino- MDE
Adquirir Velculos e Equipamentos p/Educ Basica- MDE
Construir/RefonnarlEqulpar Unidades de Ensino - Conventos
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Manter Atividades do Ensino - Salário Educação
Manter Atividades da Educ. Básica - FUNDEB 40 %
Manter Atividades da Educação Básica -FUNDEB 60 %
Manutenção da Atividades da Educação Básica - MDE
Manter Ações Educativas com recursos de Convénio - FNDE
Educação Infantil
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL
Construir e Reformar Creches
Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil
Manter Atividades da Educação Infantii
Manter Ativ. da Educação Infantil - FUNDEB
Educação de Jovens e Adultos
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Manter Atividades de Educação de Jovens e Adultas
Cultura
Difusão Cultural
PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONA L
Construção de Area de Lazer
Página 3 do 6
0¡npd(Y)ry(arrtlGAaa Ean➢:(83)1244f218B
ORDINÁRIO I VINCULADO
25.000
20.000
339.578
12.000'
6.000
65.500
18.00
3.000
65.000
61.000
12.000
20.000
22.000
10.000
26.000
356.900
584.000
19.500
66.000
26.000
R$1,00
TOTAL
3.000
1.562.978
126.000
65.000
61.000
1.436.978
12.000
20.000
25.000
20.000
22.000
10.000
26.000
356.900
584.000
339.578
19.500
169.500
169.500
12.000
6.000
65.500
86.000
26.000
26.000
26.000
104.000.
104.000
104.000
16.000
© © © © © © © © C © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © C © © © © © © © 0 © © © © © © © © © C
Anexo VIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCICIO 2008
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
Página 4 do 6
YrmpCol'rnfCrmórfcA aPone'rn31124412Ias
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
13.392.0201.0000 Manter Atividades Culturais 85.000 66.000
Urbanismo 636.500
Infra-Estrutura Urbana 126.000
15.451.0200.0000 INFRA ESTRUTURA URBANA 126.000
15.451.0200.0000 Construção de lavanderias Públicas 6.000 6.000
15.451.0200.0000 Pavimentação em Paralelepípedos e melo 0o em ruas e avenid 10.000 90.000 100.000
15.451.0200.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Arborização 20.000 20.000
Serviços Urbanos - 510.500
15.452.0100.0000 APOIO ADMINISTRATIVO 510.500
15.452.0100.0000 Construção de garagem para veículos 10.000 1 o.0oo
15.452.0100.0000 Aquisição de equipamentos para a Sec. Infra Estrutura 14.000 14.000
15.452.0100.0000 Aquisição e desapropriação de Imóveis 5.000 5.000
15.452.0100.0000 Manter Atividades de Secretaria de Infra Estrutura 461.500 481.500
Habitação 123.000
Habitação Rural 23.000
16.481.0202.0000 MORARMELHOR 23.000
16.481.0202.0000 Construção!Reconstrução/Recup.Unidades Habitacionais Rum 8.000 15.000 23.000
Habitação Urbana 100.000
16.482.0202.0000 MORAR MELHOR 100.000
18.462.0202.0000 Construção/ReconstruçãolRecup. Unidades Habitacionais Urba 10.000 90.000 100.000
Saneamento 117.000
Saneamento Básico Urbano 117.000
17.512.0201.0000 SANEAMENTO BÁSICO 117.000
17.512.0201.0000 Construir melhorias Sanitárias Domiciliares 65.000 65.000
17.512.0201.0000 Construir/Recuperar galerias e esgotos 12.000 12.000
17.512.0201.0000 Construção de Sistemas de Esgotamento Sanitários 40.000 40.000
Agricultura 293.100
Recursos Hldricos 60.000
20.544.0200.0000 ABASTECIMENTO D ÁGUA 60.000
20.544.0200.0000 Constmlr/Ref Poços, Cisternas , Açudes, Barragens, Tanques 30.000 30.000
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Anexo VIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
Página 5 de 6
dmport-rn(armAticn-Fonu.(03) 244!2180
R$1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
20.544.0200.0000 Construir Sistema de Abastecimento d'água 30.000 30.000
Defesa Sanitária Animal
20,000
20.604.0200.0000 INFRA ESTRUTURA URBANA
20.000
20.604.0200.0000 Construir Matadouro Público e Curral de Gado 20.000 20.000
Abastecimento
25,000
20.605.0200.0000 INFRA ESTRUTURA URBANA
25.000
20.605.0200.0000 Reformar o Mercado Público da Cidade 25.000 25.000
Extensão Rural
168.100
20.606.0200.0000 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRIC OLA
188.100
20.606.0200.0000 Adquirir Trator, Patrulha Meo, Equipamentos p/Sec Agricullu 5.000 60.000 65.000
20.606.0200.0000 Manter Atividades da Secretaria da Agricultura 123.100 123.100
14.000
• Energia 14.000
Energia Elétrica
14.000
25.752.0201.0000 ENERGIA ELETRICA
25.752.0201.0000 Extensão de Rede de Energia Elétrica na zona rural e urbana 9.000 9.000
25,752.0201.0000 Melhoramento/Recuperação de Iluminação Pública 5.000 5.000
Transporte
33.000
Transporte Rodoviário
33.000
26.782.0201.0000 ESTRADAS VICINAIS
33.000
26.782.0201.0000 . Construção/Recap. de Estradas, Pontilhões, Buelras e Passa - 18.000 18.000
28.782.0201.0000 Manter Atividades do Setor de Estradas 15.000 15.000
57.300
Desporto e Lazer
57.300
Desporto Comunitário
27.812.0201.0000 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE
57.300
27.812.0201.0000 ConsUReform Quadras de Esportes, Ginásio e Campo de Futebo 45.000 45.000
27.61 2.0201 .0000 Manter Atividades de Apoio ao Esporte 12.300 12.300
Encargos Especlas
97.000
Serviço da Olvida Interna
52.000
28.843.0000.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais 8.000 8,000
28.843.0000.0000 Encargos Sociais de Exercidos Anteriores 44.000 44.000
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Reserva de Contingénola
Reserva de Contingéncla
Reserva de Contingêncla
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Anexo IX
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 0 EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Função
UNIDADE ORÇAMENTARIA LEGISLATIVA JUDICIARIA
FUNÇÕES
Página i da U
áiMPàGf/O(ctpiatlFb%Y/tondTfl9)32 2104
R8 1,00
ESSA JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAI.
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
GABINETE DA PREFEITA
SEC ADMINITRAÇAO E PLANEJAMENT
SECRETARIA DAS FINANÇAS
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA EDUCAÇAO
SECRETARIA DA SAÚDE • F.M.S.
SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva de Contingência
TOTAIS
340.008
204.200
342.200
92.300
340.008 038.700
b~
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOC
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Anexo IX
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade orçamentária e Função
UNGDES
P:SniI In : du I i
x~c~ID~7wiIIDfERl n1
UNIDADE ORÇAMENTARIA SEG.PUBLICA REL.EXTERIORES ASSIST.SOCIAL PREVID.SOCIAL s
GAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
GABINETE DA PREFEITA
SEC ADMINITRAÇAO E PLANEJAMENT
SECRETARIA DAS FINANÇAS
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE - F.M.S.
SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA -
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva de Conttngéncle
376.500
90.000
376.500 90.000
Tf1T151S . . . . .__
F:s 'I,00
--_____---,
AUnE
1.0(6.101)
1,0C'6.10)
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Anexo IX
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUiVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 20Dfl
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Função
P<<git .a., dE+(;
F4 1,Up
UNÇÕES
UNIDADE ORÇAMEDITARIA TRABALHO EUUCAÇI O CIILTu)RA DIR.CWADAHIA URB
GAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
GABINETE DA PREFEITA
SEC ADMINITRAÇAO E PLANEJAMENT
SECRETARIA DAS FINANÇAS
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE - F.M.S.
SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA .
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva de Conting@ncIa ----
1.[11.478
--- —
1.1311.478
104.0001
104.040
AnI:3MU
&:6.`;00
6 6.601)
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Anexo IX ~3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAP1ENTO PROGRAfJ1A PARA O EXERCICIO 2005
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Funçilo
~¿{ F
I 1ü>~tUl .1 tf+i t5
Fufu;ões
CI1iN.r;ECNOIOG~A 1t3niCÚI.TÚ1tA•
UNIDADE ORÇAMENTARIA HABITAGAO SA N EA61 ENTL ) a.AralsENIAt.
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
GABINETE DA PREFEITA
SEC ADMINITRAÇAO E PLANEJAMENT
SECRETARIA DAS FINANÇAS 26i3.1U(;
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE • F.M.S.
117.000
SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA
123.000
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva de Contingência 293i0
123.000 I 11.000
TOTAIS
)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
i1
Anexo IX
PREFEIT'C,õRA MUNJC!PA4L. DE SARA UNA
ORÇAMI Nl"O PROGRAMA PARA O EI(ERCÍCID 2C10t]
ienionstrativo das Despesas por Uniz!ade í?rç.arriecsitt r14i s r arlrxr:o
UNIDADE vJ2ÇAMENTÁIR1A
GAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
GABINETE DA PREFEITA
SEC ADMINITRAÇAO E PLANEJAMENT
SECRETARIA DAS FINANÇAS
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA EDUCAçAO
SECRETARIA DA SAÚDE • F.M.B.
SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA
SEC. DE ASSISTENGIA SOCiAl.
Rei erva de Cc nfin I' nata
r: III I , <n } l I
1~11131rï7: Il
C :G ,,CG
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CftCi4NC'.ACI~IIA~~ - iIDI1á1'P!A ~ --CO)M.LiSrR'/iC,CI;
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cüWLNICA;nE ;?~+~~ . CI ERa1.4
TOT1kf 5
1 h.pCi:l
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AnE!)Eu IX
PREFEPTUR,4 íJr1uNIcIPAL DE i1.3A,RAUNA
pRÇAh7EFdT4 PROGRAMA PARA S] E:SEP[CIClD 2O0í1
G!~uToonrtr~tivc das Despesas tºur i.(nicEelt:k Fl.ni~Irão
EJMDADE ORÇAIt9Ef1TARIA 1'r1lU1SFOR'Ci3~~~ C>I?SI'GI9[011215tt
GAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
GAtIINETE DA PREFEITA
SEC ADMINITRAÇAO E PLANEJAMCNT
SECRETARIA DAS FINANÇAS
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA EDUCAÇAO
SECRETARIA DA SAÚDE • F.M.S,
SECRETARIA DA INFRA ESTRUTI.IRA
SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL
Rel~nn i d Conlin(?! nada
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TOTAIS 57.áa:)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SARA ÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 200(3
Demonstrativa das Despesas por Unidacle Orçamentária - CAMARA. MUNICIPAL DE ARAUNA
Página 1 de 18
851,00
C(Sf11G0 Sr .
IrICAQÂO ELEMENTO CE
DESPESA
,I0DALIDACCDE
APLICACA0
GRUPO DE I'IATVRE?A
DADESPESA
CATEGORIAS
ECONÓMICAS °~0
3.0.00.00,00 Despesas Correntes 317.008 5,52
3.1.00.00.00 Pessoal o Encel'0oa Sociais 221.000 3,65
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 221.000 3,65
3.1.90.09.00 Salário-Famflia 2.000 0,03
3,1.90.09,01 Salário Famllia 2.000 0,03
3.1.90.11.00 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal Civil 165.000 3,22
3.1,90,1 1.01 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal CMI '185.000 3,22
3.1,90.13.00 Obrigações Patronais 34.000 0,59
3,1.90.13,01 Obrigações Patronais 34.000 0,50
3,3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 06.006 1,67
3,3.90,00.00 Apficaçães Dirotas 05.008 1,67
3,3.40.14.00 Diárias - CMi 7.000 0,12
3.3.90,14.01 Dlárias - Civil 7,000 0,12
3.3.40.30.00 Material de Consumo 32.006 0,56
3.3,90.30.01 Material de Consuma 32.008 0,56
3.3.60.36.00 Outros Serviços de Terceiras • Pessoa Física 23,000 0,40
3,3.00,36.01 Outros Serviçgs do Terceiros:- Pessoa Física 23.000 0,40'
3.3.40,39.00 Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Jurídica 33,000 0,57
" I r
3,3.40,34.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica 33.000 0,57
3.3.90.92,00 Despesas de Eeercíclos Antario ros 1.000 0,02'
3.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Antario res 1.000 0,02
4.0.00.00.00 Despesas do Capital 23.000 0,40
4.4.00.00.00 investimentos 23.000 0,40
4.4.90.00,00 AplicaçÕes Diretas 23.000 0,40
4.4.90.51.00 Obras o Instalações 15.000 0,26'
4.4.90.51.01 Obras o Instalações 15.000 0,26
44,90,52,00 Equipamentos e Material Permen ente 0.000. 0,14.
4.4.90.52.01 Equipamentos o Material Permen ente 6.000 0,14
Total da Unidade Orçamentaria: 340.008
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PREFEITURA M%lNiC0PAL DE BARAddNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O El(ERCICIO 2008
Demorasttrativo das Despesas pior Unidade Orçamerrtâlria - GABINETE DA PREFEITA
Página 2 de t 8
CÓDIC3L1 CSPEClFICAÇJ' ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APIJCAçAo
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATE60RIAS
ECO1 ÔMICAS
..0.00.00.00 Despesas Correntes 188.200 3,28
.1 .00.00,00 Pessoal e Encargos Sociais 74.200 1,29
.1.90.00.00 Aplicações Diretas 74.200 1,29
.1.90.04,00 Contratação por Tempo Datsrmin ado 1,000 0,02
.1.90.04,01 Contratação por Tempo Detsrmin ado 1.000 0,02
.1.90.09,00 Salário-Familia 1.800 0,03
•.1.90.09.01 Salário-Famllla 1.800 0,03
.1.90,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CMl 70.400 1,23
'.1.90,11.01 Vencimentos a Vantagens Firas - Pessoal Civil 70,400 1,23
.1.00.92.00 Despesas de Exercícios Antena res 1.000 0,02
•.1.90,92.01 Despesas de Exercícios Antonio res 1.000 0,02
.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 114.000 1,98
.3,90,00.00 Aplicações Diretas 114000 198
.3.90.14.00 Diárias -Civil 8.000 0,10
.3,90.14.01 Diárla a-Clvll 6.000 0,10
.3.90,30.00 Msleriat da Consumo 22.000 0,38
.3.90,30,01 Material de Consuma ' 22.000 038
3;90: >a Serviços de Consultoria „ 25.000 0,44
•.3.90 35 .01 .. Serviços da Consultaria 25.000 0,44
.3.90.36.00 Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.000 0,20
.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000 0,28
.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.000 0,73
.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 42.000 0,73
.3.90.92.00 Despesas de Exercidos Antevia rena 3.000 0,05
.3.90,92.01 Despesas de Exercícios Antonio roa 3.000 0,05
.0.00.00,00 Despesas de Capital 16.000 0,28
.4.00,00,00 Investimentos 10.000 .. 0,28
.4.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000 0,28
.4.90.52.00 Equtpemenlos e Material Penman ente 16.000 0,26
.4.90.52.01 Equipamentos e Material Penman ente 16.000 0,28
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
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CÔDIGO ]
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Página 3 de •I ti
If!Ii;il;;I;piril!1'r,rlilniiY,J'llá IIIIrPpiR~'E~I~G'~;ifã~T;~
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ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
d
MODALIDADE DE GRUPO DE NATUREZA
APLICAÇÃO DA DESPESA
Tota{ da Unidade Orçamentaria:
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
204200
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PREFEITURA ~U'JUNdC9PA>Q. DE BARA UNA
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ORÇAP11ENT0 PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2008
Demoossrra>tiuo das Despesas por Unidade ®rçament ria - SEC ADMpNITR ÇA4 C PLANEJAMENT
Rá 1,00
"s"-" D ESPECIFICA'" ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DADESPESA
CATEGOmAs
ECa1JDMICAS
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 390,200 6,79
3,1.00.00,00 Pessoal e Encargos Sociais 169.200 2,89
3.1.90,00.00 Aplicações Diretas 166.200 2,89
3.1.90,04.00 Contrataç0o por Tempo Deiermin ado 1.200 0,02
3.1,90,04.01 Contrataçao por Tempo Determin ado 1.200 0,02
3.1.90,09.00 SatSrio-Fomflia 3,000 0,05
3.1.90,09,01 Satõrlo Fomilia 3,000 0,05
3.1,90,11,00 Vencirnentos e Vantagene Fb as - Pessoal CMI 70.000 122
3.1,90.11 .01 Vencimontas e Vantageno Finos - Pessoal Civil 70,000 1 22
3,1,00,13,00 Obrigações Petronais 90.000 1,57
3.1.90.13,01 Obrigações Patrom is 90.000 1,57
3.1.90.92,00 Desposas da Exercícios Anlerio res 2,000 0,03
3,1.90.92.01 Desposes do Exercícios Antena res 2.000 0,03
3,3,00,00,00 Outras Despesas Correntes 224.000 3,90
3,3,90.00.00 Aplicações Dlrelas 224.000 3,90
3,3.00,14,00 DR nIae - CMI 3.500 0,06
3.3.90.14, 01 ❑113rlar - Clvl ° 3.500 0,00
3.3.90,30.00 Materiel de Consumo 70,000 1,38
3.3.90,30.01 Material do Consumo 79,000 1,39
3,3,90,38,00 Outros Serviços do Terceiros- Pessoa Física 44,000 0,77
3,3,90.30.01 Outros Serviços do Terneiras - Pessoa Física 44,000 0,77
3,3,90,39.00 Outros SeMços da Terceiros- Pessoa Jurídica 00,500 1,58
3.3,90,39,01 Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Juridlca 90,500 1,58
3,3,90.02,00 Daspeeas da Exercicios Antorio res 7,000 012
3,3.90.92,01 Desposas do Exercícios Miaria res 7.000 0,12
4.0.00.00.00 Deepness de Capital 42.000 0,73
4,4.00.00,00 lnvestlmantos {2.000 0,73
4.4.90,00.00 Aplicações Diretas 42,000 0,73
4.4.00.51.00 Obras e lnstaiaçdee 30.000 0,52
4.4.90.51.01 Obras e Instalações 30,000 0,52
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PREFEITURA G'►IdIU'U51Uüw7Y`A,L DE BAR44 UNA
PáçIina Sito 1E
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCiCio 2008
Demonstra1Uvo das Despesas por Unidade Ciçameutáda - SEC Ak~MVNITRAÇ.AO E PLANCJAMENT
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
D[SPLSA
MODALIDADE DE
aPLICAcAO
GRUPO DE NATURETII
DADESPESA
CATEGORIAS
ECOW6MICAS %
0,21
0,21
4,4.40.52.00
4.4.90,52.01
Equipamentos e Material Penman ente
Equipamentos e Material Perman ente
12.000
12.000
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TGtat da ttntdacle Orçamentarta: c}32.20()
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PREFEITURA MUIVICIPAL. DE BARAC/IVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA o EXERC~CIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DAS FINANÇAS
Página 7 de 18
lmpaI 1nformdtica'. Forte (83) 244 2185
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAçAO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
44.90.52.00
4.4.90.52.01
4.6,00.00.00
4.6,90.00.00
4.6,90.71.00
4.6.90.71.01
Equipamentos e Material Pennan ente
Equipamentos e Material Perman ente
Amortização da Divida
Apllaçáes Diretas
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
5.000
5.000
44.000
44.000
44.000
44.000
0,09
0,09
0,77
0,77
077
077
Total da Unidade Orçamentaria: 189.300
CoaCCCCCCCCCOCCCCOaCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCOCOCCC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARA UNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária -SECRETARIA DA AGRICULTURA
Página 8 de 18
Import Inlormállcn . Pone (88) 2442188
R$1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇAO
GRUPO D E NATUREZA NATURE
DA DESPESA
CATEGORIAS
ECONÔMICAS eA
3.0,00.00.00 Despesas Correntes 123,100 2,14
3,1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 34.000 0,59
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 34.000 0,59
3.1,90.09.00 Salário-Famllia 1.000 0,02
3.1.90.09,01 Salário-Famllia 1.000 0,02
3,1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal CMI 33.000 0,57
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CMI 33.000 0,57
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 89.100 1,55
3.3,90.00.00 Aplicações Diretas 89.100 1,55
3.3.90.14.00 Diárias -Civil 600 0,01
3.3.90.14.01 Diárias - Civil 600 0,01
3,3.90.30.00 Material de Consumo 30.000 0,52
3.3.90.30.01 Material de Consumo 30.000 0,52
3.3.90,32.00 Material de Distribuição Gratu ita 20.000 0,35
3.3,90,32.01 Material de Distribuição Gratu ita 20.000 0,35
3,3.90.36,00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa FÍslca 15.000 0,26
3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa FÍsica 15.000 0,26
3.3.90:39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica - 10.000 0,17
3,3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000 0,17
3.3.9a48.00 Outros Auxillos Financeiros às PessoasFÍslcas 12.000 0,21
3.3,90,48.01 Outros Auxitios Financeiros às Pessoas FÍsicas 12.000 0,21
3.3.90.92.00 Despesas de Exercidos Anterlo res 1.500 0,03
3.3.80.92.01 Despesas de Exercidos Anterlo res 1.500 0,03
4,0.00.00.00 Despesas de Capital 170,000 2,96
4,4.00.00.00 Investimentos 170.000 2,96
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 170,000 2,96
4.4.90,51.00 Obras e Instalações 105.000 1,83
4.4.90.51.01 Obras e Instalações 105.000 1,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Perman ente 65.000 1,13
4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman ente 65.000 1,13
r~
©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO©O
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2000
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DA AGRICULTURA
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I(mport In(orrna0cay Fane (83) 2492185
R$1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APtICACAO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
Total da Unidade Orçamentaria:
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
293.100
o/a
~1
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROQRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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,naport (nlokm,it(ca IF. ono (831 244 2185
R$ 1,00
:r?DIC30 ESPECiFICAÇitAO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
•1.').00.00,00 Despesas Correntes 1.722.778 29,99
`I.l .00,00,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.037.200 16,06
1,90,00,00 ApllcaçõesDlretas 1,037.200 18,06
J.1.90,04,00 Contratação par Tampo Determin ado 10.000 0,17
:1.1.50.04,01 Contratação por Tempo Determin ado 10.000 0,17
1.1 .90.0900 Salário-Familla 30.000 0,52
:1. 1 .90.09,01 Salário-Familla 30.000 0,52
I, I ,90.11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CMI 827.000 14,40
11,90,11,01 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal CMl 827,000 14,40
1.1.90,13,00 obrigações Patronais 165,000 2,87
9.1.90,13,01 Obrigações Patronais 165,000 2,87
31.90.92.00 Despesas de Exercidos Anterlo res 5,200 0,09
:1.1.00,92,01 Desposas da Exercidos Antena res 5.200 0,09
"1.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 685,578 11,94
1.3.90,00,00 Aplicações Diretas 685,578 11,94
9.3.90.14,00 Diárias - CMl 3,500 0,06
3.3.90.14.01 Diárias - Civil 3.500 0,06
3 3.90.18,00 Auxilio Financeiro á Estudantes 5,000 0,09
3.3.60,16,01 Auxilio Financeiro à Estudantes 5,000 0,09
3.3.00,30,00 Material do Consumo 288.378 5,02
:33,00.30.01 Material da Consumo 288,378 5,02
9.3.90.31.00 PecúnlalPremlações (Dinheiro) 1.300 0,02
93.90.31,01 Pecúnia/Premiações (Dinheiro) 1,300 0,02
3.3.00.32.00 Material de DlstrlbulçÔo aratu ILa 7.000 0,12
9.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratu Ita 7.000 0,12
3.3.90,36,00 Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Fislca 273,000 4,75
3.3.00.36.01 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Ffsica 273.000 4,75
:3.3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 97.500 1,70
:1.3.90,39.01 Outros Serviços do Terceiras- Pessoa Jurídica 97.500 1,70
3.3.90,92,00 Despesas de Exercícios Anterlo res 5,900 0,10
30000000000000000000000000000000000000000000000000
pFEFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Página 11 dela
Impattln(ormalma . Fone (S)) 244 2185
R$ 1,00
CATEGORIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA ECONOMICAs
n~
3.3.90.92.01 Despesas de Exercicios Antedo res 5.900 0,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.000 0,07
3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 4.000
250,000
0,07
4,35
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 250.000 4,35
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000 4,35
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 132.000 2,30
4.4.90.51.01 Obras e Instalações 132.000 2.
30
4.4.90.5?.(*1 rquipamentos e Material Perman ente 118.000 2,05
4.G, :, ',,amentos e Material Perman ente 118.000 2,05
Total da Unidade Orçamentaria: 1.972.775
~
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O V O O O O©©©
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCIOIO 2008
Demonstrativo das Despesas par Unidade Orçamentária - SECRETARIA DA SAÚDE - F.M.S.
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Import Inlarmirica . Fane (83) 244 2185
RS 1,00
MODALIDADE DE DRupo
DESPESA S
AS
ELEMENTO DE ECONÓM cATEGOIAS
ESPECIFICAÇAO DESPESA APLICAÇÃO DA
870.100 15,15 CÓDIGO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 451.900 7,87
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 451.900 7,87
3,1.90.00.00 Aplicações Diretas 170.700
2,97
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determin ado 24.700
0,43
3.1.90.04.01 Contratação par Tempo Determin ado 105.000
1,83
3.1.90.04.02 Contratação por Tempo Determin ado - PSF 41.000
0,71
3.1.90.04.03 Contratação por Tempo Determin ado - PACS
7.300
0,13
3.1.90.09.00 Salário-Famllia 7.300
0,13
3.1.90.09.01 Salário-Famllia = 3,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas- P.^>': <"I Civil
194.000
3,38
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas = Pessoal CMI
78.000
1,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 78.000
1,36
3% .90.13.01 Obrigações Patronais i 9?fl 0,03
3,1,90.92.00 Despesas de Exercícios Anledo res 0,03 I
3.1.90.92.01 Despesas de Exercicios Anterio ren 418.200 " 7,2: .
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01 Diárias- Civil
33.90,30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.01
3.3.90.30.02
3.3.90.30.03
3.3.90.32.00
3.3.90.32.01
3.3.90.36.00
3.3.90.36.01
3.3.90.39.00
3.3.90.39.01
3.3.90.48.00
418.200
3í
Material de Consumo -
1,31
Medicamentos 0,56
Materiais Médicos Hosp. Odont. r. I:'• - 0,14
Material de Distribuição Gralu ita 8.000
0,14
Material de Distribuição Gmtu ita 40.500
0,71
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
40.500
0,71
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 51.800
0,90
Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jur!dica
51.600
0,90
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 8.000
0,14
ás Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária -SECRETARIA DA SAÚDE - F.M.S.
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Impart Inramialrsa. Fone (8)) 244 2185
R$ 1,00
MOPALCDAOAEODE ORuPDOADE5PE5A
DE
~
CATEGORIAS 34
ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO DE
DESPESA
I
' ECONOMICAS
0,14 CÓDIGO 6.000
3.3.90.46.01 Outros Auxílios Financeiros ás Pessoas Físicas
3.000
0,05
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anterio res 3.000
0,05
3.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Antedo res 1.200
0,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.200
0,02
3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 136.000 2,37
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 136.000 2,37
4.4.00.00.0() Investimentos 136.000 2,37
4.4.90.00.00 Apllcações Diretas 65.000
1,13
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 65.000
y 1,13
4.4.90.51.01 Obras e Instalações 71.000
124
4.4.90.52.0:• FqtliprJflentos e Material Perman ente 71.000
1,24
Material Perman ente 1.006.100 4.4.90.52.01 Equipamentos e Total da Unidade Orçamentaria:
o o o o o o o o c o o o o o o tJ U U V
i
U U U U o o o o o o o V© d o o
ob~~
t b Õ V `V +6~
PREFEITURA MUNICIPAL ®E SARA ÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária -SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA
Págílm 14 de 18
Imporrin(orm,irica - Fono 153) 244 2f85
R51,OO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
.0.00.00.00 Despesas Correntes
498.5OO 8,64
1.1.OO.OO.OO Pessoal e Encargos Sociais 245'OOO 4'27
1.1.9O.OO.OO Aplicações Diretas 245'OOO 4'27
1.1.9O.O9.OO salário-Familia 1O'OOO O,17
11.9O.O9.O1 Salário-Famllia 1O.OOO O,17
1.1.9O.11.OO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CMI 235.OOO 4,O9
1.1.9O.11.O1 Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil 235.OOO 4,O9
3.3.OO.OO.OO Outras Despesas Correntes • 251.5OO 4,38
3,3.9O.OO.OO Aplicações Diretas 251.5OO 4,38
3.3.9O.14.OO Otárias - Civil 1+f' O,O2
3.3.9O.14.O1 Diárias - Civil -
O,O2
3.3.9O.3O.OO Material de Consumo 125.OOO 2.18
3.3.9O.3O.O1 Material de Consumo 125.OOO 2,18
3.3.9O.36.OO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisíca 47.OOO O,82
3.3.9O.36.O1 Outros Serviços de Terceiros- Pcee;x, i•.iru 4r!` O'82
3,3.9O.39.OO Outros Serviços de Terceiros- , °'v,< :,., 1'31
3,3.9O.39.O1 Outros Serviços de Terceiros - 'I" - i"31
3.3.9O.92.OO Despesas de Exercidos Anlerlo ;
O,O3
3,3.9O.92.O1 Despesas de Exercidos Anterio.;.. O,O3
3.3.9O.93.OO Indenizações e Restituições . .
O,O3
3.3.9O.93.O1 Indenizações e Restituições L - O,O3
4.O.OO.OO.OO Despesas de Capital 3O4.OOO- 5,2,9
4.4.OO.OO.OO
4.4.9O.OO.OO
Investimentos
Aplicações Diretas 299'OOO
,299OOO
5.21
4.4.9O.51.OO Obras e Instalações 285.OCC 4,96
4.4.9O.51.O1 Obras e instalações 285.OOO 4,96
4.4.9O.52.OO Equipamentos e Material Perman ente 14.OOO O,24
4.4.9O.52.O1 Equipamentos e Material Perman ente 14.OOO O,24
14,5.OO.OO.OO Inversões Financeiras 5.OOO O,O9
4.5.9O.OO.OO Aplicações Diretas 5.OOO O,O9
c1O
e. . , ..>tck', .',
000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA
Página 15 de 18
Impor, Iplolma0ca- Fone (83) 244 2)85
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA+
DA
CATEGORIAS
ECONÓMICAS
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 5.000 0,09
4.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis 5.000 0,09
Total da Unidade Orçamentada: 800.500
O O O O O O O O O O O O O O 00 O O O O O 00 O O© O O© O O O O O O O© O O O O O O©
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Págire 16 de 18
Import intormat¢a - Fone r82) 244 218$
R91,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇAO
ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇAO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIAS ECONÔMICAS ye
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 363.000 6,32
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 118.000 2.05
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 116.000 2,05
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determin ado 37.200 0,65
3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Delermin ado 37.200 0,65
3.1.90.09.00 Salário-Familia 5.800 0,10
3.1.90.09.01 Salário-Famllla 5.800 0,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000 1,31
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75,000 1,31
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 245"000 4'27
3,3.90.00.00 Aplicações Diretas 245.000 4,27
'3.3.90.14.00 Diárias - Civil u.000 0,09
3.3.90.14.01 Otárias - Civil 5.000 0,09
3.3.90.30.00 Material de Consumo 63.500 1.11
3.3.90.30.01 Material de Consumo 63.500 1,11
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gralu Ito 51.000 - _
0'89
3.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratu ita 51.i»' 0,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - N. "itEa IA . , I,iS
3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- i'... 'Fdra t .' 1,1(,
r_
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros-. II ,:aidiea - 'i/.: _ 0.2!:
3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros'. I'+ d+"ridica í :..:.ris G.7
3.3.90.48.00 Outros Arnrllios Financeiros á's. Pr*c "s Finitas
r
- 0.77
3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros ás, PcL~ " s Fisi.as 4,6r : O,TI
4.0.00.00.00 Despesasde Capilal - 136.500 ; 2,38
4.4.00.00.00 Investimentos 136.500 2.36
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 136.500 7.,36
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 123.000 2,14
4.4.90.51.01 Obras e Instalações 123.000 2,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Perman ente 13.500 0,24
4.4.90,52.01 Equipamentos e Material Perman ente 13.500 0,24
~
I
x
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Página 17 de IS
ImPortln(olmi0oa -Fone (83) 24<2185
R$1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE GRUPO DE NATUREZA
APLICAÇÃO DA DESPESA
CATEGORIAS
ECONÓMICAS ~
Total da Unidade Orçamentaria: 499.500
OOOOOOOOOOOOOOO©OOOOOO©000c0000OOCOOOCCCOO00000OC
PREFEITURA MUNICIPAL ®E BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2000
Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - Reserva de Contingência
Página 18 de 18
Sniper? Informal/ca - Fong (83) 244 2188
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
ORUPDOE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIAS
ECONÔMICAS aÃ
10.00.00.00 Reserva de Contigéncia 6.000 0,10
3.9.00.00.00 Reserva de Contigéncia 6.000 0,10
9.9.99.00.00 Reserva de Contigéncia 6.000 0,10
9.9.99.99.00 Reserva de Contigéncia 6.000 0,10
9.9.99.99,99 Reserva de Contigéncia 6.000 0,10
Total da Unidade Orçamentaria: 6.000
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO©
DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0000000000000000000000000000000OC)©C)C)C)©C)OOfJC)00C)C)C) ~
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2005
Despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade por Unidade Orçamentária
Página 1 de i
Impart Informa rica- Fane (83) 244 2185
R$1,00
CÓD. ESPECIFICAÇÃO TOTAL FISCAL SEGURIDADE
SOCIAL
LEGISLATIVO
01.00 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA 340.008 340.008 5,92
EXECUTIVO
01.00 GABINETE DA PREFEITA 204.200 204,200 3,56
02.00 SEC ADMINITRAÇAO E PLANEJAMENT 432.200 342.200 90.000 7,52
03.00 SECRETARIA DAS FINANÇAS 189.300 189.300 3,30
04.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA 293.100 293.100 5,10
05.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.972.778 1.919.778 53.000 34,35
06.00 SECRETARIA DA SAÚDE. F.M.S. 1.006.100 1.006.100 17,52
07.00 SECRETARIA DA INFRA ESTRUT1W : 800.500 800.500 13,94
08.00 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 499.500 123.000 376.500 8,70
99.00 Reserva de CGntingéncia 6.000 6.000 0,10
TOTAL GERAL: 5.743.686 4.218.086 1.525,600
~Çg
1
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b~
DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA 5EGVRIJADE SOCIAL
POR FUNÇÃO
000000000©OOOOOOOOOOO000000000Ó00000©O'ÕOOOÓÓÓÓ~ÓÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
Despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade por Função
Página 1 de 1
Impon Intormat,c8- Fone (8?) 244 2185
R81,00
CÓD. ESPECIFICAÇÃO TOTAL FISCAL seSURIAA0e
SUCIAI "fio
Ot Legislativa 340.008 340.008 5,92
04 Administração 638.700 638.700 11,12
08 Assistência! Social 376.500 376.500 6,56
09 Previdência Social 90.000 90.000 1,57
10 Saúde 1.006.100 1.006.100 17,52
12 Educação 1.811.478 1.758.478 53.000 31,54
13 Cultura 104.000 104,000 1,81
15 Urbanismo 636.500 636.500 11,08
16 Habitação 123.000 123.000 2,14
17 Saneamento 117.000 117.000 2,04
20 Agdcultura 293.100 293.100 5,10
25 Energia 14.000 14.000 0,24
26 Transporte 33.000 33.000 0,57
27 Desporto e Lazer 57.300 57.300 1,00
28 Encargos Especias 97.000 97.000 1,69
99 Reserva de Contingência 6.000 6.000 0,10
- TAL GERAL: 5.743.686 4.218.086 .. %•:,t•OR
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. . . . .. _. .._.
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DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIÕAOE SOCIAL
POR SUB-FUNÇÃO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA EXERCÍCIO 2008
Despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade por Subfunção
Página 1 de i
Import Inlepndrlca -Fone (83) 244 2185
R$ 1,00
CÓD. ESPECIFICAÇÃO TOTAL FISCAL SE CUR SocIAA0E
SOCIAL ~n
031 Ação Legislativa 340.006 340.008 5,92
122 Administração Geral 546.400 546.400 9,51
123 Administração Financeira 92.300 92.300 1,61
243 Assistência á Criança e ao Adolescente 103.000 103.000 1,79
244 Assistência Comunitária 273.500 273.506 4,76
271 Previdência Básica 90.000 90.000 1,57
301 Atenção Básica 243.506 243.500 4,24
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 752.600 752.600 13,10
305 Vigilância Epidemlológica 10,000 10.000 0,17
306 Alimentação e Nutdção 53.000 53.000 0,92
361 Ensino Fundir 1.562.978 1.562.978 27,21
365 Educação 1 6un,l, 169.500 169.500 2,95
366 Educação de Jov-os e Adultos 26.000 26.000 0,45
392 Difusão Cultural 104.000 104.000 1,81
451 Infra-Estrutura v.i ^•aa 126.000 126.000 2,19
452 Serviços Urb: .,. - 510.500 510.51O 8,89
481 Habitação RLir. 29.000 23,008 'd 0,40
482 Habitação ti, = 100.000 1009UU `-' 1,74
512 Saneamento .- _. 117.000 117.000 2,04
544 Recursos FikIr 60.000 60.000 - 1,04
604 Defesa SaniLí. .. 20.000 20.000 0,35
605 Abastecimeidr, 25.006 25.000 .0,44
606 Extensão Rur 0 - 188.100 188.100 3,27
752 Energia Elétric _• 14.000 14.000 0,24
782 Transporte Rodo,' ' 33.000 33.000 0,57
812 Desporto Comunit.;n 57.300 57.300 1,00
843 Serviço da Divida Interna 52.000 52.000 0,91
848 Outros Encargos Especiais 45.000 45.000 0,78
999 Reserva de Contingência - 6.000 6.000 0,10
TOTAL GERAL: 5743.686 4.218.086 1.525.606
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P
bESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E bA SEGURIDADE SOCIAL
POR PROGRAMA
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCIOIO 2008
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programa
Página 1 de 1
Irwott In/omla8ca - Fone (83) 244 2185
R51,00
Programa ESPECIFICAÇÃO TOTAL FISCAL SEGURIDADE SOCIAL
0000 Operações Especiais 97.000 97.000
1001 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 340.008 340.008
1002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.149.200 1.149.200
2001 PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS 90.000 90.000
2002 ABASTECIMENTO D ÁGUA 60.000 60.000
2003 INFRA ESTRUTURA URBANA 171.000 171.000
2004 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÌC OLA 188.100 188.100
2006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR • 53.000 53.000
2006 TRANSPORTE ESCOLAR 126.000 126.000
2007 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL 1.436.978 1,438.978
2009 ON . : .! t4MENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL _ 169.500 169.500
2009 D:'L:;. JOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 26.000 26.000
2010 PFUi 3FFRVAÇAO DA CULTURA REGIONA L 104.000 104.000
2011 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE 57.300 57.300
2012 A'I'z: :üO RASICA DE SAÚDE 243.500 243.500
2013 `. , 7:..\ TODOS 752.600 752.600
2014 i•' 'CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - 10.000 T0.000
2016 :SSICO ~_ 717.000 1'ì 7.i1G0 L
2016 ':1 =_ 14.000 1:!.
2017 "Js = 33.000 -
2019 ,:T IRA IDADE - 4.000 _4.000
2919 F;: ::1 &ÇA EAO ADOLES-CENTE ' 99.000 99.000
2020 A". r:::LAL _ 273.500 27;3.500
2021 MC > 123.000 173,0011 -
9999 Rr_•: •Nicia - 6.000 6.000
' - ' TOTAL GERAL: 5743.686 4218.086 1.525.600
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~° ;hD - QUADRO DE DETALHANOEK : Cì DA DESPESA
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt
o3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
ODD - Quadro Detalhado da Despesa
1de15
Import Inlormaaca - Fone (83) 244 2185
R$1,00
Especificaçao si? Projeto Atividade Op. Especial Total %
N F. Código
LEGISLATIVO
01.00 GAMARA MUNICIPAL DE BARA(INA 340.008
01.031.1001.1001 Reformar o Equipar o Pradlo Cá mam Municipal
1.1.01.00.00 Recursos Próprias
23.000
0,26
00001 4.4.90.51.01 Obras e inslnlações F 15.000
0.14
00002 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman ente F 8.000
01.031.1001.2001 Manter os Atividades das Câmara Municipal
1.1.01.00.00 Recursos Próprios
317.008
00003 3.1.90.09.01 Salárlo-Famllia F 2.000 0,03
3,22
00004 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil F 185.000 _-
0,59
i
3.1.90,13,01 Obrigações Patronois F 34.000
00006 3.3.90.14.01 Dláries-Civil F 7.000 0,12
0,56
00007 3.3.90.30.01 Material de Consumo F 32.008
U,40
00000 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica F 23,000
'r 0,57
0032 3.3.90.39.01 Outros Serviços da Terceiros- Pessoa Jurldico F 33.000
s - 002
0:r<•i: 3.3.90.92.01 Daspesasde Exercicios Antena res F i.t.t
EXECUTIVO —
01.00 GABINETE DA PREFEITA
2042t
^5.122.1002.1002 AdquldiEquipamontoa para o Gabinete r':.: -
- t
16.004
1.1.01.00.00 Recursos Próprios -
4.4.90.52.01 Equipementose Matedal Perman ente F 16.000
= -
0,28
04.122.1002.2002 Manter Atividades do Gabinete da Prefeita
188.281
1.1.0!.00.00 Recursos Próprios -• '
0001•¡ 3.1.90.04.01 Cºntrataçõo por Tempo Dotormin ado F I.ote 0.02
0,03
00012 3.1.90.09.01 Salário-Famllia F 1.800
1,23
00013 3.1.90.11.01 Vencimentose Vantagens Flxas-Pessoat Civil F 70.400
0,02
00014 3.1.90.92.01 Despesas de Exercicios Antorio res F 1.000
0,10
00015 3.3.90.14.01 Diárias-CMI F 6.000
0,38
00016 3.3.90.30.01 Material de Consumo F 22.000
0.44
00017 3.3,90.35.01 Serviços de Consultoria F 25.000
~
~
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
2de 15
Import Intarmeum-Fone (83) 144 2185
R$ 1,00
N°F. Código Especificação S/F Projeto Atividade Op. Especial Total %
00018 3.3.90.36.01 Outros Serviços da Terceiros - Pessoa Física F 16.000 0,28
00019 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica F 42.00 0,73
00020 3.3.90.92.01 OespesasdºExercicios Anterio res F 3.000 0,05
02A0 SEC AOMINITRAÇAO E PLANEJAMENT 432.200
04.122.1002.1003 Construir Prédio p/Cºntre Adminlstntivo o RºfPrºdloºPubll
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 30.000
00021 4.4.90.51.01 Obras e tnstalaçães - F 30.000 0,52
04.122.1002.1004 Adquirir Equipamentos p/Secretaria de Administração e Plan
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 12.000
00022 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman onto F 12.000 0,21
04.122.1002.30': .:r:nlerAtivldadºs da Soc. de Adminlstmçdo e Planejamento
1.1.01.N2pc: ,.acursos Próprios 300.200
00023 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Delermin ado F 1.200 0,02
00024 3.1.90.09.01 Salório•Famitia F 3.000 0,05
00025 3.1.90.11.01 1+uncimentos e Vantagens Fixas • Pessoal Civil F 70.000 1,22
00026 3.1.90.92.0: uspesas de Exercidas Anterio roe F 2.000 0,03
00027 3.3.90.1'. d•;s - Civil F 3.500 0,08
00028 3,3.97. • \ctde Consumo 79.000 _ 1,38
00029 3.3.1% .:t s, ^oMços de Terceiros - Pessoa Física F 44.000
k•
0,77
00030 3.3.002, s.aServiços de Terceiras- Pessoa Jurldlca 90.500 1 s8
00031 3.3.90.9(x• •: zpnoºs de Exetcicios Anterio ras {" _ 7.000 0.12
o9.271.2001.2c'i ¡.. go7Atividades Sociais dos Segundos
1.1.01.Ot~.: , ,;atca Próprios OO.U1ü
00032 3.1.90.1, B' , . <,;;ãesPatronais 90.000 1,57
03.13 i*EïMIA DAS FINANÇAS 189.300
04.123.1002.1006 pr,.quldr Equpamenros para Secretaria das Finanças
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 6.000
00033 4.4.90.52.01 Equlpamentose Material Perman onto F 5.000 0,09
04.123.1002.2005 Manutenção das Atividades da Soc. das Finanças
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 87300
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO©©O
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2006
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
3de15
Impart inlortn80ca-Foie (83) 244 2185
R$ 1,00
siF Projeto Atividade Op. Especial Total
N° F. Código
Especificação
F 1.200 0,02
00034 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Delermin ado
F 1.500 0,03
00035
00038
3.1.90.09.01 Selário-Femiiia
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens rixas. Pessoal Civil F
F
40.000
21.600
0,70
0,38
00037 3.3.90.04.01 Contratação por Tempo Delennin ado
F 1.000 0,02
00038 3.3.90.14.01 Diárias - Civil
F 4.000 0,07
00039
00040
00041
00042
3.3.90.30.01
3.3.90.36.01
3.3.90.39.01
3.3.90.92.01
Malarial de Consumo
Outros Sdrviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Despesas de Exercidos Anterio tea
F
F
F
8.000
7.000
5.000
0,10
0,12
0,09
28.843.0000.0001 Cumprimento do Sentenças Judiciais
8.000
14.01.00.00 Recursos Próprios 6.000 0,14
F
00043 3.3.90.91.01 Sentenças Judiciais
28. 843. 0000. 0002 Encargos Sociais da Exercícios Antodoros
44.000
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 44.000 0,77
00044 4.6.90.71.01 Principal da Divida Contratual Pb,u4ldº F
28.846.0000.0003 Contribuir para a Formaçdo do S
46.000
s
1.1.01.00.00 Recursos Próprios
F 45.000 0,78
OJ045 3.3.90.47.01 Obrigações Tributadas oi;c;.„• 1k s. 293.100
06.00 SECRETARIA DA AGRiei-.LY '
20.546.2602.1006 COnstruii7Ref Poços, CMsr:,Hr, c„4 éur?ugans, Tanques
30.000
5.3.01.99.00 Ousas CONVÉNIOS
F 10,n1°1( ~
0,52
000.6 4.4.90.51.01 Obras a Instalações
20.546.2002.1039 Construir Sistema de Abaatrcõtr us t 30.000
== - -s
5.3.01.99.00 Ouros CONVÉNIOS
F 30.000 0.52
00239 4.4.90.51.01 Obras e Instalaçõea
20.604.2003.1007 Construir Matadouro Público o Curia! do Gado
20.000
1.1.01.00.00 Recursos Próprios
F 20.000 0,35
00047 4.4.90.51.01 Obras e insolações
20.606.2063.1006 Reformar o Mercado Público da Cidade 26.000
1.1.01.00.00 Recursos Próprias
- t ° '. .' .
3, 4r 3 ~ r~ , i . ,t .a~;1~-- -Y- .,`~~x
00000000000~0Ó00ÓOÓ00oFÓ00ooÓ0oG0o
g~
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCIdO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
4de15
Imporl Information - Fone (82) 214 2185
R$ 1,00
N° F. Código Especificação SP Projeto Atividade Op. Especial Total %
00048 4.4.90.51.01 Obres a inslalaçdes F 25.000 0,44
20.606.2006.1009 Adquirir Trator, Patrulha Mec, Equipamentos p/Sec Agriculto
1.1.01.00.00 Reeunoa Próprios 5.000
00049 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman ente F 5.000 0,09
6.3.0199.00 Outros CONVÉNIOS 60.000
00050 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman ente F 60.000 1,04
20.606.2006.2006 Manter Atividades da Sotiºtado daAgdcuinra
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 123.100
00051 3.1.90.09.01 SaMdo-Famllla F 1.000 0,02
00052 3.1.90.11.01 Venelmentos e Vantagens Fixas • Pessoal Civil F 33.000 m
0,57
00053 3.3.90.14.01 Dlórias-Civil F 600 =- 0,01
00054 $.3.90.30.01 Material do Consumo F 30.000 0,52
00055 3.3.90.32.01 Material de Distribuição Grato ita F 20.000 0,35
00056 3.3.90.38.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica F 15.000 0,26
00057 3,3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica F 10.000
00058 ..;.90.48.01 Outros Auxilies Financeiros ás Pessoas Fisicas F 12.000 0,21
00059 s:++.97..01 Despesas do Exercidos Antedo nos F 1.500 0,03
J,aa SECRETARIA DA LOUCAÇAo 1.972.7
1^ "/ Manter Setor do Merenda Escolar- PNAE -
!:7 Merenda Escolas 50.00.
00060 .t ,til Material de Consumo S '• 50.000 0,87
1X. .'CcZ' Manter Setor da Miranda Escolar- PNAC '
t.v2 Transfºrunclas do FNDE _ 3.001
a
00061 .. .. .M Material de Consumo S 3.000 , 0,05
.:::'✓It4 Aqutslção de Veículos pano tnnsporte de Estudantes -
::+.. :'.G?1,09 Convênio •EOUCAÇAO 06.000
00062 44.90.52.01 Equipamentos e Material Perman ente F 65.000 1,13
11.361.%CY:c.2ÇW Manutenção das Advldades do Transporto Escolar
2.201.99.11 Transporia Escolar 29.000
00083 3.3.90.30.01 Material de Consumo F 7.000 _ 0,12
J
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PREFEITURA MUNICIPAL ®E BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCICIO 2008
ODD - Quadro Detalhado da Despesa
5 de 15
[vpoil)nlorma rica. Forro (83) 284 2185
R31,00
N° F. Código Especificação S/F Projeto Atividade Op. Especial Total %
00064 3.3.90.36.01 Outros Serviços da Terceiros- Pessoa Fislca F 21.000 0,37
00066 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica F 1.000 0,02
1.2.01.99.12 Tmnºtmsncius do FNDE 2.000
00222 3.3.90.93.01 Indenizaçõesº Restituições F 2.000 0,03
2.3.01.01.00 Convênio-EDUCAÇAO 30.000
00065 3.3,90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa h eles F 30.000 0,52
11.361.2007.1011 Adquidraquipamºntos a volcutos p/Educ Das/te - FUNDED
1.1.02.00.00 FUNDED-40% -
12.000
00098 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman ente F 12.000 0,21
12.361.2007.1012 Construir/Ampltar.Refanner Unidades de Ensina -FUNDEE
'2.1.02.00.00 FUNDEG-3.. 20.000
00069 4.4.90.51.01 Obras e lnstaL^çêes F 20.000 0,35
11.361.2007.1013 Construir/Amptioc/Ratenuaruni dados de Ensino -MDE
1.1.01.00.00 Racumos MD( -25% 26.000
00070 4.4.90.51.01 Obrasolnsta: çC'tfr, F 25.000 0,44
12361.2007.1014 Adquirir pt.. >e!pamontosp/Edue Easiea-MDE -
1.1.02.00.00 Recurai!, _y 20.00P:
00071 4,4.90.52.01 Egoipinps' ' '.:'nmen ente
= ` 2';.000 _
12.361.2007.1041 Cons07att/ 'ai!nidadoº de Ensino. Conventos -
_
~•
2.3.01.01.00 Canvénlil- .. "- 22.00?
00246 4.4.90.51.01 Obms o luaf-:'. ; 's: E' 13.000 - (1,21
00247 4.4.90.52.01 Equipemsnln+'. i. ' ,'ronuzn ente F 10,000 0,17
12.361.2007.2010 Manutençrro - ., .'9n !ialt&m Dimte na Escota - PODE
'-V
2.1.01.02.00 Prugramn5'r!."' "'4 7 n.^.Escote-PDDE 1O.00
00072 3.3.90.30.01 Matedal de Canc:r=7.i F 6.000 - 0,10
00073 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica F 1.500 0,03
00074 3.3.90.39.01 Ohms Servlçosde Torcolros- Pessoa Jurídica F 500 0,01
00075 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman ente F 2.000 0,03
11.361.2007.2011 Mon for Atividades do Ensino- Saiddo Educaçdo
2.1.01.01.00 Saiêdo Educoçdo 26.000
DOOO©O©OO'OOOOOO©OOO©O©OOO©OOOOOO©O©OO©©©OOO©OO©©©Y
~ - -
o'b
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 0 EXERCICIo 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
6de15
Import In crm3Nca-Fore(8)J 244 2185
R$1,00
14° F. Código Especificação S/F Projeto Atividade Op. Especial Total %
00076 3.3.90.30.01 Material de Consumo F 6.000 0,10
00077 3.3.90.38.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flslea F 15.000 0,26
00078 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica F 2.000 0,03
00079 4,4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman ente F 3.000 0,05
12.361.2007.2012 ManterAUvfdados da Educ. Básica -FUNDES 40%
21.02.00.00 FUNDEB•40%
358.900
00080 3.1.90.04.01 Contratação par Tempo Dotermin ado F 1.500 0,03
00081 3.1.90.09.01 Selãrio-Famllia F 10.500 0,16
00082 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil F 242.000 4'21
00083 3,1.90.1;!11 Obrigações Patronais F 40.000 0,70
00084 3:.. ,suas da Exercidos Anterio ma F 1.200 0,02
00085 3.3.90.l&01 Olarias -Civil F 1.000 0,02
00086 3.3.90.30.(11 Material de Consumo F 31.000 0,55
00087 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flsica F V.000 0,38
00088 3.3.9U.áb.' . .idos Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica F _ 7.000 0'12
00089 a.3.ì .. .. ass de Exercidos Anterio me F 1s00 0,03
12.301.3" '= Wdadea da Educação Básica-FUNDEBGO%
Jhi
00090 , 3.1. ::o Irar Tempo Determin ado ' 2.000 N 0,03
00091 3.1.0. .foral"•a r . 10.O00 .' . 417
00092 3,1:. ..:k.a e Vantagens Fixas -Pessoal Civil II^ 475.000 -• 8,27
00083 3.1:: • , :'(s;`a2ronaia _
95.000
__
1,65
00094 3.1 St, ,*, Exarctclos Antena roe 2.000 0,03
12.381.20G7C; ., doAdvldadºs da Educação Básica-MDE ,
' 339.670
1.1.02.0;,',. ... 'r't.:aa F.:dfi-2õ°h
00095 3.1.90.09.0i Sni r!o-Famitia F 2.000 0,03
00096 3.1.90.11.01 V^,•c`.o z oz , Van2agens Fi%ae • Pessoal Civil P 20.000 0,35
00097 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais h 7500 0,13
00098 3.1.90.92.01 Desposas do Exercidos Anterio rea F 2.000 0,03
00099 3.3.90.14.01 Diárias -Civil F 2.500 0,04
_..,. .; .-.... .` ;.1 , .v
,.-> ' •
3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO©©C
~
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
7de15
Impou lnlormarrca - Fon' (83) 244 2185
R$ 1,00
N° F. Código Especificaçào S/F Projeto Atividade Op. Especial Total %
00100 i
3.3.90.18.01 Auxtlio Financeiro à Estudante s
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TI
5.000 0,09
00101 3.3.90.30.01 Material de Consumo 137.578 2,40
00102 3.3.90.32.01 Material de Dlstrlbuiçõo Gratu ita 7.000 0,12
00103 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 120.000 2,09
00104 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica 30.000 0,52
00105 3.3.90.92.01 Despesas de Exerciclos Anterlo roe 4.000 0,07
00106 3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 2.000 0,03
12.361.2007.2030 Manter Ações Educativas com recursos de Conv8nlo - FNDE
2.3.01.01.00 Convinlo - EDUCAÇ4O 19.600
00249 3.1.90.04.01 Contrataçâo por Tempo Determin ado 2.500 0,04
00219 3.3.90.30.01 Materlal de Consumo 6.000 X0,10
3.3.90.38.01 Outros Sen4çosde Terceiros . :s . ...t: tsica 7.000 0,12
00221 3.3.90.39.01 Outros S.Mços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000 0,07
12.365.2008.1015 Consbulr e Reformar Creches
I 1.1.0200.00 Recursos MDE- 25% 12.000
j 00107 4.4.90.51.01 Obres e Instalações 12.00ír
i 12.366.2008.1016 Aqulslçlo de Equlpament Infantil
1.1.02.00.00 Recursos MDE - 28% 6.000
s
4.4.90.52.01 Equipamentos e Materlai ris : . . 1;. • --- = 10
12.366.1008.2015 Manter AtlWdedes da Edr;..
1.1.02.00.00 Recursos MDE - 25% 66.500
3.1,90.04.01 Contrateç8o por Tempo Deterr; r: 1.000 X02
3.1.90.09.01 Saarto-Femilla ;lcY.k1 05
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixea .• : = (•çJ3
3.1.90.13.01 Obrigeções Petronais .ot J , 17
3.3.90.30.01 Material de Consumo 11.000 0,14
i.011á 3.3.90.38.01 Outros SeMços de Terceiros- Pessoa 1'IcMn 6.500 j,11
3.3.90.39.01 Outros SeMçoe de Terceiros - Pessoa f"; ' 8 '8 7.000 0,12
12365.2008.2036 Manter Ally, da Educaçºo Infantil- FUNDEB
2.1.01.00.00 FUNDEB - 60% 62.000
#fP:t 9®^Ri~~hF' .R~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
~®o
8de15
Import b,larmárica- Fono (ea) 244 2185
R$1,00
N° F. Código Especificação sE Projeto Atividade Op. Especial Total 96
00249 3.1.90.09.01 Salárlo-Famllla F 3.000 0,05
00250 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil F 50.000 0,57
00251 3.1.90,13.01 Obdgaçóes Patranals F 9.000 0,16
2.1.02.00.00 FUNDES -40% 24.000
00252 3.3.90,30.01 Materlel de Consuma F 10:000 0,17
00253 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flalca F 6.000 0,14
00254 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica F 6.000 0,10
12366.2009.2016 ManterAtivldades do Educação do Jovens e Adultos
21.01.00.00 FUNDES-60% 18.000
00116 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determin ado F 3.000 0,05
00117 ".09.01 Salãdo-Família F 1.500 0,03
00255 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixao - Pessoal Civil F _ 10.000 0,17
00116 3.1.90.13.01 Obdgaçóes Patronala F 3.500 0,06
21.02.00.00 FUNDES-40% 8.006
00119 '" U.30.01 Material de Consumo F E 5.000 0,09
00120 ' ' ' 3.3'.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica F 2.000
~
0,03
00121 'At Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica F _ 1_aoD _ 3.6,Oz
f?' Construção do Assa do Laror
- ~rd Recursos Próprios _ - 18.000
00122 ./1 Obras a Instalações F 16.000 '- __ _ 10,31
:='*.17 ManderAdvltlodes Culfumb - _ ~
r.?.r Rscurtos Prdpdos _ _ _ 86.000 z
00123 +.!+1 Matedalde Consumo -' F _ 13.000 _ 10,23
00124 ::1 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fiaica _ F _ 36.000 -
a
0,63
00125 a2fi.3U.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica F 37.000 0,64
27.812.2011.1018 ConsdRalomm Quadras do Esportes, Ginásio o Campo de Futobo
1..01.00.00 Rocursee Próprios 46.000
00126 4.4.90.51.01 Obras a Instalaçoea F 45.000 0,78
27.812.2011.2018 Manter AtMdades do Apelo ao Esporte
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 12.300
.
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARA UNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCIOIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
9de15
4pport In/orIDiºca -Fone (83) 244 2I85
RS 1,00
N° F. Código Especificação SM Projeto Atividade Op. Especél Total %
00127 3.3.90.30.01 Mmedal de Consumo F 5.OOO 0,09
00126 3.3.90.31.01 PeminlaiPremiaçdes (Dinheiro) F 1.3OO 0,02
00129 3.3.90.36.01 Outras Serviços do Terceiros- Pessoa Fislca F 4.OOO O,O7
OO13O 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica F 2.OOO O,O3
08.00 SECRETARIA DA SAÚDE-F.M.S. 1.006.100
10.301.2011.1019 ConstnndAmpilot Unidades do Saúde- PAD
3.1.01.00.00 Tmnslardncias do Recuas do SUS - 7.000
00131 4.4.9O.51.O1 Obras e tnstalaçães S 7.OOO 0,12
10.301.2012.1020 Aquisição de Equipamentos pºn Unidades do saúde -PAD
3.1.01.00.00 Tnnstordncios do Rerunos do SUS - e.OOoj
00132 4.4.9O52.O1 Equipamentos eMat6:t.d 2cman ente S 6.OOO O,1O
10.301.2012.2019 ManterAdvidades de Atenção Básica do Saúdo
3.1.01.00.00 Tnnsfmdnclos de Recursos do SUS 223.000
00133 3.1.90.04.01 Contrataçâo por Tempnrtetermin adº S 5.OOO - ,_
-
O,O9
00134 3.1.9O.O4.O2 Contntaçãopor Tempttlslarmin ado-PSF S 1O5.OOO 1,63
00135 3.1.9O.O4.O3ConlntaçdoporTer.c ;S,ttrtnado-PACS 4 S 41.OOO _ - ~ O,7i
OO138 3.1.9O.O9.O1 Selarlo-Femllia - S 1.5OO - •------------
OO137 3.1.9O.11.O1 Vencimenlose Venr:r. •fissaool CMl c S 4.OOO
~
=- O,O7
00138 3.1.90.13.01 Obdgaçães Patron,• ; S 16.OOO _
. .
O,31 i --
11O139 3.3.90.14.01 Oládae-CIWI -
S 5OO _ _r - 0,01
~
_ -3-`
-
00140 3.3.9O.3O.O7 Malodel de Consuma S 16.5OO 0,29
00141 3.3.90.30.02 Medicamentos S 14.OOO £ — ' - 0,24
00142 3.3.90.30.03 Matedals Mádicoa Fltr,'. olsobomtórlale S 7.OOO - - -- -3-. 0,12
00143 3.3.9O.38.O1 Outros Serviços de Ter.,; %ta - Postos Pisica -
Y
S 5.OOO - - - O,O9
OO144 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Tor. t os - Pessoa Juridica S 4.5OO 0,06
OO256 3.3.90.46.01 Outros Auxlllas Financeiros às Pessoas Físicas S 1.OOO - .. O,O2
10.301.2012.2020 Manter Progama da Fornecia Básica
3.1.O4.OLOO Farmácia Básica 7.500
00145 39.90.30.02 Medicamentos S 7.5OO 0,13
10 3 0 2.2 013.1011 Constnlr1AmpilanRocupenr Unidades do Saúde- EMS
\O
I
9OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O E%ERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
10 de 15
Import Inlmmarica - Fone (83) 244 2185
R$1,00
NeP. Código Especifieaçáo 61ff Projeto Atividade Op. Especial Total %
1.1.03.00.00 Recursos saúde -16°.6 18.000
00146 4.4.90.51.01 Ohms e Instalações S 18.000 0,31
10.302.2013.1022 Construir Garagem a Ampliara Seda de Secretaria de Saúde
1.1.03.00.00 Recuses Saúde -16% 10.000
00148 4.4.90.51.01 Obras e Instalações S 10.000 0,17
10.302.2013.1023 Adquirir Vafcuios a Equipamentos porn Unidades da Saúdo
11.03.00.00 Recursos Saúde -16°.b -
10.000
00149 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Perman anta S 10.000 0,17
3.201.01.00 Convênio- SAÚDE 20.000
00150 4.4.90.52.01 EquIpementas e Material Perman ente S 20.000 0,35
10.3022013.1040 Adquirir Unidade Mdvoi do Saúde
3.201.01.00 Convênio -SAÚDE 25.000
00223 4,4.90.52.01 Egdpamentoa o Material Porman ente S 25.000 0,44
10.3022013.1042 CensuvidRafarmadAmpliarUnidades do Saúde -Conventos
3.2.01.01.00 Convênio -SAÚDE 40.000
00257 4.4.90.51.01 Obras e Instalações S 30.000 . 0,52
00250 4.4.90.52.01 Equipamentos e Materlel Perman ente $ 10.000
_5 0,17
9;1.3022013.2021 ManterAr)videdes de Serviços Públicos de at
1.1.03.00.00 Recortes Saúde -is%
001i3'l 3.1.90.04.01 Contrateçeo por Tempo Dotermin ado _ S T2.00rr i- 0,21
00152 3.1.90.09.01 SaNrio-Femllia $ 5.0(Á3 0,09
00153 3.1.90.11.01 Vci Imerdoa e Vantagens Firas -Pessoal Civil S 190.000 3,31
00154 3,1.90.13.01 Obrigações Patronais S 60.000 1,04
00155 3.1.90.92.01 Desposando Exeralcios Anterio ma S 1s00 5 0,03
00156 22.90.14.01 Dlédae-Civil S 3,000 — 0,05
00157 3.3.90.30.01 Material de Consumo S 170.000 2,96
00158 3.3.90.30.02 Medlcementas $ 53500 - 0,93
00158 5.3$0.30.03 Materiels Módico, Hoop. Odont. eLaboratóriais S 25.000 0,44
00202 3.3.90.33.01 Material de Distdbulçêo Gretu Ito S 8.000 0,14
00160 3.3.90.36.01 Outras Serviços de Terceiros- Pessoa Física S 30.000 0,52
jOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
11 de 15
Import Inlarmarlca - Fone (33)144 2185
R91,00
Código Especificação S/F Projeto Atividade Op. Especial Total %
3.3.90.39.01 Outros SeMços de Terceiros- Pessoa Jurídica S 42.000 0,73
3.3.90.48.01 Outros Auxlllos Financeiras às Pessoas Físicas S 7,000 0,12
3.3,90.92.01 Despesas de Exercícios Antena res S 3.000 0,05
3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições S 1.200 0,02
10.302.2013.1036 MantarAtivldades do Ações e Sow. Publicas do Saúde- Cony
3.201.01.00 Convãnlo • SAIJDE 19.000
3.3.90.30.01 Material de Consumo S 6.000 0,14
3.3.90.38.01 Outros SeMços do Terceiros- Pessoa Física S 5.000 0,09
3.3.90.39.01 Outros SeMços de Terceiras- Pessoa Jurldica S 5,000 009
10.305.2014.1022 ManterProgmma de Enadlcação do endemias e epidemias
3.1.00.03.00 Epldºmlologla e Conote de Doenças 10.000
3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Detennin ado S 7.700 0,13
3.1.90.09.01 Salário-Femllia S 800 0,01
3.3.90.30.01 Material de Consumo S 700 p01
3.3.90.36.01 Outros SeMços de Terceiros- PessoaFlsic<; S 500
3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- PessoaJurkl:ï, S 300
07.00 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - &4flD.500 _
15.451.2003.1027 Construção detavandedas Públicas
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 9,000
4.4.90.51.01 Obras e Instalações F 6.000 - 10
15451.2003.1028 Pavimenta çdo em Pamloleplpedos e mel&. .: r a cncnld __ r
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 10.000
4.4.90.51.01 Obras e Instalações F 10.000 - . $17
5.3.01.99.00 Outros CONVÊNIOS 90.000
4.4.90.51.01 Obraseinstateções F 90.000 1,57
15.451.2003.1029 Construção, Roraima e Ampliação de Praças e Afn i7eção
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 20.000
4.4.90.51.01 Obrasb Instalações F 20.000 0,35
1545210021030 Construção de paragem para veículos
1.1.01.00.00- Recursos Próprios 10.000
lqi
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PREFEITUF A MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
12 de 15
lmpottmtormanca - Fone (83) 244 2r95
R$1,00
ódlgo Especificação SE Projeto Atividade Op. Especial Total %
4.4.90.51.01 Obras e Instolaçõea F 10.000 0,17
15.452.1002.1031 Aquisição do equipamentos para e Soe. Infra Estruture
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 14.000
4,4.90,52.01 Equipamentos e Material Perman enlo F 14.000 0,24
15.452.1002.1032 Aquisição e desaprnpdação de Imóveis
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 5.000
4.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis - F 5.000 0,09
15.452.1002.2023 ManterAOvldados de Secmmrla do Infra Estrutura
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 481.600
„n.^..01 Satério•Famiía F 10.000 — J,17
............UI Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil F 235.000 4,09
3.3.90.14.01 Diárias - Clvii F 1.000 0,02
3.3.90.30.01 Material do Consumo F 120.000 2,09
:ar.jt F..01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física F 42.000 _ 0,73
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica F 70.000 - 1,22
." nespeeas da Exeroicios Antorio rea F 2.000 0,03
ï t snizações e Restituiçõea - .; F 1.500 = 0,03
S:- ?Ilatrulrmelhories Senitdrios Oomlclfleras
•tíPea CONVENTOS _ 66.00G
.' 'raaolnstetações F 65.000 z 1,13
9XLISItd .:.ictrulr/Rocupemr galerias e esgotos '
tiS.1.'.. .3>CU2 O5 Próprios 12.0011
r)brnslnstatações F 12.000 _
0,21
17.512.2011L 4.Y Construção de Sistemas de Esgotamento Sanitários
5.3.01.9!.00 Outros CONVENTOS 40.000
4.4.90.51,0i Obras e Instalações F 40.000 0,70
25.752.2016.1033 Extensão de Rode do Energia Elétrica na zona rural o umana
1.1.01,00.00 Recursos Próprios 9.000
4.4.90.51.01 Obraselnslalações F 9.000 0,16
25752.2016.1034 MºIhommantolRecupºmção do Iluminação Pública
t
00000000000 000000000000000000000000 OOOOOOOOOOOOOC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
13 de 15
Import Informa rico • Fone (83) 244 2185
R81.00
Código Eepeclfcação SIP Projeto Atividade Op, Especial Total %
1.1.01.00,00 Rewrsos Próprios 6.000
4.4.90.51.01 abrase Instalações F 5.000 0,09
26.782.2017.1035 Construçáa/Recup. de Estradas, Pontllhões, Buolms o Passa
1.1.01.00,00 Recursos Próprios 98.000
4.4.90.51.01 Obras e Instalações F 18,000 0,39
28.782.2017.2024 MenterAtivldedes do Setor do Estradas
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 16.000
3.3.90.30.01 Material do Consumo F 5.000 0,09
3.3.90.35.01 Outros Sontços de Tercelroa- Pessoa Fielea F 5.000 - 009
3,3.90.39.01 Outras Serviços do Tomalroa- Pessoa Juridica F 5.000 0,09
08.00 SEC DEASSISTENCIA SOCIAL 499.600
08.243.2018.2025 Montar Programa de Aaslst6ncla a Torcem Idade
4.1.06.00.00 Pmgrams Pessoa Idosa 4.000
3.3.90.30.01 Matetlal da Consumo $ 1.500 - 0,03
3.3.90.36.01 Oulms Serviços do T n dr,^c - Pessoa Fieica $ 2.000 0,03
3.3.90,39.01 OutrosSeMçosdnícr;r,;l,:'- Pessoa Juridica $ 500
08.243.2019,2026 ManterAthdcii1-. "te criança e Adolasesntes c --_ -- . g
1.1.01.00.00 Recursos p.óps: _ -
-- - 14.000
3.1.90.04.01 Comrataçao par ï c:.; « .t So _ r $ 3.000 -S-' _ _ . 0,05
3.1.90.09.01 Sallrio-Familla $ 500 ..a=-...._ - - Q01
3.3.90.30.01 Material do Concurnc _ $ 3.000 --_- - 0,05 - -
3.3.90.36.01 Outros5oMçosdo'?'-:.:' a:,on Flsiea S 3.500 _- _ _ 0,08
3.3.90.39.01 Outros Serviços de ia,, .r, aejoa Juridica $ 2.500 . ' 0,04
3.3.90.48.01 Outros Auxlllos Fincroam.:,. -assoes Flslcas $ 1,500 003
08.243.2019.2027 Manrr creches através do Pm grama de Ação Continuada .
1.1.01.00.00 Recursos Próprios 3.000
3.3.90.30.01 Material de Consumo $ 3.000 0,05
4.1.02.00.00 Atenção e Crianças de 0 e 6 anos 23.000
3.3.90.30.01 Malarial do Consumo $ 23.000 0,40
08.243.20191031 Manter Pm grama de Enadlcaçõo do Trabalho Infantil-PET?
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~fl3$ss1$Jaã4aaJDJ4aJadJl J1aii44alrsO*asssasniij
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
14 de 15
Imp on inlormaaca -Fone (83) 244 2/85
R$ 1,00
N° F. Código Especificaçao aP Projeto Atividade Op. Especial Total %
4.1.07.00.00 Programa Ermdlcaçdo do Trabalho Infantil -PET) 64.000
00226 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determin ado S 7.200 0,13
00227 3.1.90.09.01 Salado-Famllia S 800 0,01
00226 3.3.90.30.01 Material da Consunn S 11.000 0,19
00229 3.3.90.38.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisba S 5.500 0,10
00230 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica S 1.500 0,03
00231 3.3.90.48.01 Outros Auxilies Financeiros ds Pessoas Fisicas S 25.000 0,44
00263 4.4.90.52.01 Equipamentos e Malarial Porman onto S 3.000 0,05
08.243.2019.2033 Manter Programa Bolsa Agonia Jovam -
4.1.01.00.00 Programas do Assistência Social 6.000
00225 3.3.90.38.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fletia S 5.000 0,09
08.244.2020.1036 Aqulaição de Equipamentos p/Socrotada de Assist Social
1.1.01.00.00 Rawnos Prdpdos 4.000
00204 4.4.90.52.01 Equipamentos o Material Perman ente S 4.000 rs 0,07
.AL244.2020.2028 Prevenção, Socorro o Reparação de Calamidade PÚ IIJ.
. .,
- 10.000'". (1.3.01.99.00 Outras CONVENIO9 3
002oS 3.3.90.38.01 Outros Serviços da Terceiros- Pessoa Fisba S 10.000 0,17
3.2020.2029 MonnrAt idados da Sscnnda de Assist Social —
JJ.01.00.00 Recunoa Prdpdos 190.600'
00208 :?.1.90.09.01 Saado-Famllla S 3500 3 0,06
00207 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vanmgsns Fixas- Pessoa( Civil S 75.000 -' 1,31
00240 3.3.90.14.01 Diárias - Civil S 5.000
z
0,09
00208 3.3.90.30.01 Material de Coneunn S 10.000 -` 0,17
00209 3.3.90.32.01 Material de Distribuição Orate lia S 48.000 0.84
00210 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisba S x.000 0,52
00211 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica S 4.000 0,07
00212 3.3.90.48.01 Outras Awdllos FinanceirOsas Pessoas Fisbas S 15.000 0,25
08.244.2020.2031 MantorPmgrama do Apoio Integral a Famllla - PAIF
4.1.01.00.00 Programas de Assistência Social 64.000.
00232 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Delermin ada S .000
3000000000000000000000000000000000000000000000000
I
I
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2008
QDD - Quadro Detalhado da Despesa
15 de 15
Import Inrormàfea. Fone (83) 244 4(85
Rfi 1,00
N° F. Código Especificação SF Projeto Atividade Op. Especial Total °b
00233 3.1.90.09.01 saMdo-Famltia S 1.000 0,02
00234 3.3.90.30.01 Material de Consumo S 8.000 0,14
00235 3.3.90.32.01 Material de Distribuição Oratu itã S 3.000 0,05
00236 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Teroeiros- Pessoa Fisica S 6.500 0,11
00237 3.3.90.39.01 Outros Serviços do Terceiro- Pessoa Juridica $ 4500 0,08
00238 3.3.90.48.01 Outros Auxilies Financelrosbs Pessoas Fisicas S 3.000 0,05
00264 4.4.90.52.01 Equipamentos a Material Paman ente $ 3.000 0,05
08.244.2020.2034 Manter Pmgmma do Bolsa rainha
4.1.01.00.00 Progmmed da Asslstdnºla Social 16.000
00245 3.1.90.04.01 Contratação por rompo Daiermin ado S 2.000 0,03
00241 3.3.90.30.01 b^,GfsI:t du Consumo U 4.000 0,07
00242 3.3.90.36.01 Outros Serviços do Terceira- Pessoa Flaica S 4.000 0,07
00243 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica S 1.500 0,03
00244 4.4.90.52.01 Egrnpamentos e Material Perman ente S 3.500 0,06
16.481.2021.1037 ConnuçãofgeconsbuçócRºcup.Unldados Habltaclonals Rum
zg
1.1.01.00.00 Ro:s..:^^3 Prbprloº _
0.000 ,
00213 4.4.9051.01 Gt . ,?n+'-t9leçOso 8.000
_
6.3.°1.99.00 L^ eN!t1 Nihr — 1C.000J
00214 4.4.90.51.01 OU_ -,.rr4elaÇGsa 1s.000
16.481.2021.7(138 Ccr ?') V9aco r't!b IQ'RecuP. Unidades Habltaclanals Urbe f ,
1.1.01.00.06 Rasxijjapriprlos i 10.000
00215 4.4.90.51.01 Obre . e inetalºç6ºs 10.000 0,17
4.3.01.99.00 Ouxtc.'=»?lt'tVIQ3
00218 4.4.90.51.01 O6r tt,.,Sleleçães
g.
90.000 - 1,57
99.00 Reserve de CantlnBêflcla 8.000
99.999.9999.9999 Reserve de Condngentle
9.9.99.99.99 Reserva de Confngêaefa 6.000
00217 9.9.99.99.99 Reserva de Contigência F 6.000 0,10
Total Geral: 1.068.000 4.572.686 103.000 5.43.686 100,00
POOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC)OOOOOOC~OOOC~OÇ
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