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norma nº 1782/2017

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 1782 / 2017
Date 2017-01-20
EmentaLEI N°1740/2017.,ESTIMA A RECEITA E FIXA DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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e
Rio Largo
ESTADO DE ALAGOAS
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL — CEP 57.100.000
Fone: (82) 3261-5430 - CNPJ: 12.200.168/0001-20
LEI Nº 1.740/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017
! ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE RIO LARGO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIO LARGO, ESTADO DE ALAGOAS, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento gera! do
Município de Rio |Largo, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos,
autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2017, em R$ 153.527.777,00
(CENTO E CINQUENTA E TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL E
SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS), distribuídos nas seguintes esferas:
| — Esfera Fiscal — R$ 107.456.415,40 (CENTO E SETE MILHÕES E QUATROCENTOS E
CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS);
|l — Esfera da Seguridade Sócial — R$ 46.071.361,60 (QUARENTA E SEIS MILHÕES E
SETENTA E UM MiIL E TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e
outras fontes de receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor € das
especificações constantes do Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o
seguinte desdobramento:
R$ 116.809.777,00
R$ 8.624.063,40
R$ 2.145.802,00
R$ 564.464,00
RS -
R$ -
e R$ 918.926,00
R$ 114.182.165,00
R$ 1.018.068,00
R$ (10.643.711,40)
1 - RECEITAS CORRENTES
1.1- Receita Tributária
1.2 - Receita de Contribuições
1.3 - Receita Patrimonial
1.4 - Receita Agropecuária
1.5 - Receita Industrial
1.6 - Receita de Serviços
1.7 - Transferências Correntes
1.8 - Outras Receitas Correntes
1.9 - Deduções
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | cat DE R$ -
2.1 Receit Contibuições Intra-OR BR ERBASA E EPL . R$ - Ss,
3-RECE PITAL PUBLICADO NO MURAL DA R$ 36.718.000,00 N
PREFEITURA DE O] PREFEITURA EM:
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de e Trabaino E ESPONSAVEL PELA
PUBLICAÇÃO
PORTARIA Nº 201 HP
Rio Largo
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, Sinº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Large/AL — CEP 57.100.000
Fone: (82) 3261-5430 - CNPJ: 12.200.168/0001-20
3.1- Operações de Crédito . R$ -
3.2 - Alienação de Bens . RS -
3.3 - Amortização de Empréstimos R$ -
3.4- Transferências de Capital R$ 36.718.000,00
3.5 - Outras Receitas de Capital
TOTAL DA RECEITA R$ 153.527.777,00
Art. 3º. A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as
Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto
na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores
discriminadas nos seguintes elementos de despesas:
3190.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS R$ 860.000,00
3190.03 PENSÕES R$ 550.000,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 3.044.826,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 53.010.248,50
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 12.649.691,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL R$ 748.000,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 1.855.225,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 496.460,00
3190.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RS 368.778,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO R$ 250.800,00
3370.71 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RS 59.250,00
3390.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R$ 500.013,00
3390.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES R$ 10.000,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO RS 8.981.814,00
3390.31 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF.DESPORT. E OUTRAS R$ 79.820,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 2.074.378,60
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 200.652,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 387.424,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA R$ 3.622.693,00
R$ 16.405.095,85
RS 799.011,00
RS 855.225,00
R$ 410.980,00
º R$ 292.600,00
RS 518.410,10
R$ 1.504.033,95
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.41 CONTRIBUIÇÕES
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4490.51 OBRAS:E INSTALAÇÕES R$ 36.262.812,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E:MATERIAL PERMANENTE R$ 5.653.861,00
4690.71 Pa DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAFEDDURA MUNICIHREPD00,00
a
4690.93 ÇÕES E RESTITUIÇÕES RIO LARGO-AL R$ 4.500,00
PUBLICADO NO MURAL DA
PREFEITURA DE
E PREFEITURA EM:
O E:
RESPONSAVEL PELA
PUBLICAÇÃO
PORTARIANº 20/ 20/27.
Simplicidade e Trabalho
(8
Rio Largo
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL — CEP 57.100.000
Fone: (82) 3261-5430 - CNPJ: 12.200.168/0001-20
TOTAL DA DESPESA . R$ 153.356.602,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 171.175,00
RESERVA DA PREFEITURA . R$ 171.175,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência) R$ 153.527.777,00
Art. 4º. Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a
realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária — ARO,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo
suplementar, até o limite de 40% (quarenta por cento) da receita prevista nesta Lei, criando,
PREFEITURA MUNICI-FL DE
RIO LAN GO-AL
= NS PÚBLICADO NO MURAL DA
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PREFEITURA DE Bs. E e . :
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Simplicidade e Trabalho
PUB!
PORTARI:...' 20]. 24/72.
Estado de Alagoas Página: 1/12
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Data: 09/02/2017
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
eia e , as Operações
Código Especificação Projetos Atividades [ Especiais | Total
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA 16.895.512,00 33.945.566,55 1.150.800,00 52.163.053,55
Órgão: 01.00 CÂMARA MUNICIPAL 120.000,00 4.412.723,00 0,00 4.532.723,00
Unidade: 01.10 CÂMARA MUNICIPAL 120.000,00 4.412.723,00 0,00 4.532.723,00
01 Legislativa 120.000,00 4.412.723,00 4.532.723,00
01.031 Ação Legislativa 120.000,00 4.412.723,00 4.532.723,00
01.031.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 120.000,00 4.412.723,00 4.532.723,00
01.031.0001.1.062 REFORMA, AMPL. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL 120.000,00 120.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 4.412.723,00 4.412.723,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00 8.282.068,00 0,00 8.282.068,00
Unidade: 03.30 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00 8.167.952,00 0,00 8.167.952,00
04 Administração 8.167.952,00 8.167.952,00
04.122 Administração Geral 8.167.952,00 8.167.952,00
04.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 8.167.952,00 8.167.952,00
04.122.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 8.167.952,00 8.167.952,00
Unidade: 03.31 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - FDH 0,00 114.116,00 0,00 114.116,00
08 Assistência Social 114.116,00 114.116,00
08.122 Administração Geral 114.116,00 114.116,00
08.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 114.116,00 114.116,00
08.122.0001.2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - FDH 114.116,00 114.116,00
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 3.619.551,95 1.150.800,00 4.941.526,95
Unidade: 04.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 3.619.551,95 1.150.800,00 4.941.526,95
04 Administração 3.619.551,95 3.619.551,95
04.123 Administração Financeira 3.619.551,95 3.619.551,95
04.123.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 3.619.551,95 3.619.551,95
04.123.0001.2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.769.551,95 2.769.551,96
04.123.0001.2.069 CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP 850.000,00 850.000,0D
28 Encargos Especiais 1.150.800,00
28.843 Serviço da Divida Interna 1.150.800,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.150.800,00
28 843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 1.150.800,00
Estado de Alagoas
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Página: 2/12
Data: 09/02/2017
Código Projetos Atividades [ is ng Total
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA 16.895.512,00 33.945.566,55 1.150.800,00 52.163.053,55
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 3.619.551,95 1.150.800,00 4.941.526,95
Unidade: 04.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 3.619.551,95 1.150.800,00 4.941.526,95
99 Reserva de Contingência 171.175,00
99.999 Reserva de Contingência 171.175,00
99.999.0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.175,00
99.999.0009.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 171.175,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 676.750,00 354.361,00 0,00 1.031.111,00
Unidade: 06.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 676.750,00 354.361,00 0,00 1.031.111,00
27 Desporto e Lazer 676.750,00 354.361,00 1.031.111,00
27.122 Administração Geral 245.051,00 245.051,00
27.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 245.051,00 245.051,00
27.122.0001.2.011 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER 245.051,00 245.051,00
27.812 Desporto Comunitário 520.000,00 109.310,00 629.310,00
27.812.0008 ESPORTE PARA TODOS 520.000,00 109.310,00 629.310,00
27.812.0008.1.029 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER 520.000,00 520.000,00
27.812.0008.2.060 APOIO AO DESPORTO AMADOR 57.060,00 57.060,00
27.812.0008.2.077 FOMENTO AO DESPORTO P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 52.250,00 52.250,00
27.813 Lazer 156.750,00 156.750,00
27.813.0008 ESPORTE PARA TODOS 156.750,00 156.750,00
27.813.0008.1.069 RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E AREAS DE ESPORTE E LAZER 156.750,00 156.750,00
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 12.588.762,00 10.507.061,20 0,00 23.095.823,20
Unidade: 09.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 12.588.762,00 10.507.061,20 0,00 23.095.823,20
15
15.122
15.122.0001
15.122.0001.2.013
15.451
15.451.0005
15.451.0005.1.014
15.451.0005.1.016
15.451.0005.1.017
15.451.0005.1.065
Urbanismo
Administração Geral
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Infra-Estrutura Urbana
CIDADE URBANIZADA
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CAL
INFRA ESTRUTURA URBANA DA PARTE ALTA DA CIDADE
7.056.250,00
4.451.750,00
4.451.750,00
4.500,00
1.656.750,00
1.350.000,00
470.250,00
10.507.061,20
5.717.600,00
5.717.600,00
5.717.600,00
109.460,00
109.460,00
L
17.563.311,20
5.717.600,00
5.717.600,00
5.717.600,00
4.561.210,00
4.561.210,00
4.500,00
1.656.750,00
1.350.000,00
470.250,00
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MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Página: 3/12
Data: 09/02/2017
Código Especificação | Projetos Atividades E Total
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA 16.895.512,00 33.945.566,55 1.150.800,00 52.163.053,55
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 12.588.762,00 10.507.061,20 0,00 23.095.823,20
Unidade: 09.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 12.588.762,00 10.507.061,20 0,00 23.095.823,20
15 Urbanismo 7.056.250,00 10.507.061,20 17.563.311,20
15.451 Infra-Estrutura Urbana 4.451.750,00 109.460,00 4.561.210,00
15.451.0005 CIDADE URBANIZADA 4.451.750,00 109.460,00 4.561.210,00
15.451.0005.1.066 CONSTRUÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE 470.250,00 470.250,00
15.451.0005.1.070 REFORMA DA FEIRA DA MULAMBEIRA 500.000,00 500.000,00
15.451.0005.2.052 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL 109.460,00 109.460,00
15.452 Serviços Urbanos 2.604.500,00 4.680.001,20 7.284.501,20
15.452.0005 CIDADE URBANIZADA 2.604.500,00 4.680.001,20 7.284.501,20
15.452.0005.1.019 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO 104.500,00 104.500,00
15.452.0005.1.024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 800.000,00 800.000,00
15.452.0005.1.025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA 1.600.000,00 1.600.000,00
15.452.0005.1.027 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS EQUI 100.000,00 100.000,00
15.452.0005.2.008 COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 100.000,00
15.452.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 800.000,00 800.000,00
15.452.0005.2.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS 3.780.001,20 3.780.001,20
17 Saneamento 5.300.000,00 5.300.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 5.300.000,00 5.300.000,00
17.512.0005 CIDADE URBANIZADA 5.300.000,00 5.300.000,00
17.512.0005.1.060 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES 300.000,00 300.000,00
17.512.0005.1.061 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANIT. 5.000.000,00 5.000.000,00
25 Energia 232.512,00 232.512,00
25.752 Energia Elétrica 232.512,00 232.512,00
25.752.0005 CIDADE URBANIZADA 232.512,00 232.512,00
25.752.0005.1.018 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 232.512,00 232.512,00
Órgão: 11.00 SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 729.024,00 0,00 729.024,00
Unidade: 11.11 SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 729.024,00 0,00 729.024,00
04 Administração 140.175,00 140.175,00
04.127 Ordenamento Territorial 140.175,00 140.175,00
24.127.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 140.175,00 140.175,00
04.127.0001.2.070 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PREI( 52.250,00 . 52.250,00
04.127.0001.2.071 ELABORAÇÃO DE PROJ.DE REQ.URBANA E RESTAURO EM ÁREAS HISTÓRICAS 40.900,00 + 40.900,00
94.127.0001.2.073 IMPL.E REVISÃO DO CÓDIGO DE URB.E EDIFICAÇÕES E DO PLANO DIRETOR 47.025,00 e 47.025,00
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Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
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Data: 09/02/2017
Código [| Especificação Projetos Atividades [meg Total
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA 16.895.512,00 33.945.566,55 1.150.800,00 52.163.053,55
Órgão: 11.00 SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 729.024,00 0,00 729.024,00
Unidade: 11.11 SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 729.024,00 0,00 729.024,00
23 Comércio e Serviços 588.849,00 588.849,00
23.122 Administração Geral 588.849,00 588.849,00
23.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 588.849,00 588.849,00
23.122.0001.2.015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. TURISMO E DESENV. ECONOMICO 588.849,00 588.849,00
Órgão: 12.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HíDRICOS 660.000,00 534.629,00 0,00 1.194.629,00
Unidade: 12.12 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HíDRICOS 660.000,00 534.629,00 0,00 1.194.629,00
18 Gestão Ambiental 660.000,00 534.629,00 1.194.629,00
18.122 Administração Geral 476.703,00 476.703,00
18.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 476.703,00 476.703,00
18.122.0001.2.016 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS 476.703,00 476.703,00
18.125 Normatização e Fiscalização 13.692,00 13.692,00
18.125.0007 GESTAO AMBIENTAL 13.692,00 13.692,00
18.125.0007.2.057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 13.692,00 13.692,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 34.234,00 34.234,00
18.541.0007 GESTAO AMBIENTAL 34.234,00 34.234,00
18.541.0007.2.047 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 34.234,00 34.234,00
18.542 Controle Ambiental 660.000,00 10.000,00 670.000,00
18.542.0007 GESTAO AMBIENTAL 660.000,00 10.000,00 670.000,00
18.542.0007.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL 660.000,00 660.000,00
18.542.0007.2.068 MANUTENÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS 10.000,00 10.000,00
Órgão: 13.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 658.019,00 0,00 658.019,00
Unidade: 13.13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 658.019,00 0,00 658.019,00
4 Administração 658.019,00 658.019,00
24.091 Defesa da Ordem Jurídica 658.019,00 658.019,00
4.091.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 658.019,00 658.019,00
24.091.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 658.019,00 658.019,00
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Código Especificação Projetos Atividades pose Total
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA 16.895.512,00 33.945.566,55 1.150.800,00 52.163.053,55
Órgão: 14.00 GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 0,00 354.571,00 0,00 354.571,00
Unidade: 14.14 GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 0,00 354.571,00 0,00 354.571,00
06 Segurança Pública 354.571,00 354.571,00
06.122 Administração Geral 354.571,00 354.571,00
06.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 354.571,00 354.571,00
06.122.0001.2.017 MANUTENÇÃO DA SUP. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 354.571,00 354.571,00
Órgão: 15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 350.000,00 1.533.339,00 0,00 1.883.339,00
Unidade: 15.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 350.000,00 1.502.530,00 0,00 1.852.530,00
13 Cultura 350.000,00 1.502.530,00 1.852.530,00
13.122 Administração Geral 580.806,00 580.806,00
13.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 580.806,00 580.806,00
13.122.0001.2.018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 580.806,00 580.806,00
13.392 Difusão Cultural 350.000,00 921.724,00 1.271.724,00
13.392.0006 CULTURA PARA TODOS 350.000,00 921.724,00 1.271.724,00
13.392.0006.1.023 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA 350.000,00 350.000,00
13.392.0006.2.063 APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E CULT. DO MUNICÍPIO 874.924,00 874.924,00
13.392.0006.2.074 APOIO A GRUPOS CULTURAIS E CENTROS CULTURAIS 21.800,00 21.800,00
13.392.0006.2.075 MOBILIZAÇÃO CULTURAL NOS BAIRROS 5.000,00 5.000,00
13.392.0006.2.076 FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA 20.000,00 20.000,00
Unidade: 15.51 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 30.809,00 0,00 30.809,00
13 Cultura 30.809,00 30.809,00
13.125 Normatização e Fiscalização 13.693,00 13.693,00
13.125.0006 CULTURA PARA TODOS 13.693,00 13.693,00
13.125.0006.2.065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 13.693,00 13.693,00
13.392 Difusão Cultural 17.116,00 17.116,00
13.392.0006 CULTURA PARA TODOS 17.116,00 17.116,00
13.392.0006.2.064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 17.116,00 17.116,00
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Código Especificação
| Projetos
Atividades
Operações
Espe:
Total
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
Unidade: 16.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
1 Trabalho
11.122 Administração Geral
11.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
11.122.0001.2.019 MANUTENÇÃO DA SEC. DE CIDADANIA E TRABALHO
Órgão: 17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade: 17.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04 Administração
04.182 Defesa Civil
04.182.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
04.182.0001.2.020 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Órgão: 18.00 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
Unidade: 18.18 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
04.122.0001.2.021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: 18.81 UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM
15 Urbanismo
15.122 Administração Geral
15.122.0005 CIDADE URBANIZADA
15.122.0005.2.066 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA U.E.M.
15.122.0005.2.067 PROGRAMA HABITAR BRASIL BID - AÇÕES DES. COMUNITÁRIO
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0005 CIDADE URBANIZADA
15.451.0005.1.021 PROGR. HABITAR BRASIL BID - PROJ. INFRA-ESTRUTURA URBANA
16.895.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
33.945.566,55
302.427,00
302.427,00
302.427,00
302.427,00
302.427,00
302.427,00
309.443,00
309.443,00
309.443,00
309.443,00
309.443,00
309.443,00
1.519.700,00
1.254.878,00
1.254.878,00
1.254.878,00
1.254.878,00
1.254.878,00
264.822,00
264.822,00
264.822,00
264.822,00
80.000,00
184.822,00
1.150.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.163.053,55
302.427,00
302.427,00
302.427,00
302.427,00
302.427,00
302.427,00
309.443,00
309.443,00
309.443,00
309.443,00
309.443,00
309.443,00
4.019.700,00
1.254.878,00
1.254.878,00
1.254.878,00
1.254.878,00
1.254.878,00
2.764.822,00
2.764.822,00
264.822,00
264.822,00
80.000,00
184.822,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
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Código Especificação
Projetos
Atividades |
Especiais
Operações ]
Total
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 19.00 SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
Unidade: 19.19 SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
04.122.0001.2.022 MANUT. DA SEC. ESP. DE COORD. POLITICA E REL. INSTITUCIONAIS
Órgão: 20.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
Unidade: 20.20 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
04 Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
04.131.0001.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão: 21.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
Unidade: 21.21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
04 Administração
04.124 Controle Interno
04.124.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
04.124.0001.2.024 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão: 22.00 GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
Unidade: 22.22 GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
04.122.0001.2.025 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
16.895.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.945.566,55
293.485,00
293.485,00
293.485,00
293.485,00
293.485,00
293.485,00
166.979,40
166.979,40
166.979,40
166.979,40
166.979,40
166.979,40
130.423,00
130.423,00
130.423,00
130.423,00
130.423,00
130.423,00
237.762,00
237.762,00
237.762,00
237.762,00
237.762,00
237.762,00
1.150.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.163.053,55
293.485,00
293.485,00
293.485,00
293.485,00
293.485,00
293.485,00
166.979,40
166.979,40
166.979,40
166.979,40
166.979,40
166.979,40
130.423,00
130.423,00
130.423,00
130.423,00
130.423,00
130.423,00
237.762,00
237.762,00
237.762,00
237.762,00
237.762,00
237.762,00
Estadao ae Alagoas
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Código Especificação Projetos Atividades | Eae Total
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO 7.511.150,00 23.647.572,60 0,00 31.158.722,60
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7.511.150,00 23.647.572,60 0,00 31.158.722,60
Unidade: 07.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.800.000,00 2.540.231,10 0,00 6.340.231,10
10 Saúde 3.800.000,00 2.540.231,10 6.340.231,10
10.125 Normatização e Fiscalização 69.115,00 69.115,00
10.125.0004 SAÚDE PARA TODOS 69.115,00 69.115,00
10.125.0004.6.044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 69.115,00 69.115,00
10.301 Atenção Básica 2.471.116,10 2.471.116,10
10.301.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.471.116,10 2.471.116,10
10.301.0001.6.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 2.471.116,10 2.471.116,10
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 800.000,00 800.000,00
10.302.0004 SAÚDE PARA TODOS 800.000,00 800.000,00
10.302.0004.5.014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 800.000,00 800.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 3.000.000,00 3.000.000,00
10.305.0004 SAÚDE PARA TODOS 3.000.000,00 3.000.000,00
10.305.0004.5.013 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS 3.000.000,00 3.000.000,00
Unidade: 07.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.711.150,00 21.107.341,50 0,00 24.818.491,50
10 Saúde 3.711.150,00 21.107.341,50 24.818.491,50
10.301 Atenção Básica 1.853.150,00 15.861.770,90 17.714.920,90
10.301.0004 SAÚDE PARA TODOS 1.853.150,00 15.861.770,90 17.714.920,90
10.301.0004.5.008 CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1.253.150,00 1.253.150,00
10.301.0004.5.018 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 600.000,00 600.000,00
10.301.0004.6.003 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB 846.657,00 846.657,00
10.301.0004.6.004 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF 3.806.040,00 3.806.040,00
10.301.0004.6.006 BLOBO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS 2.847.711,90 2.847.711,90
0.301.0004.6.007 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL 177.064,00 177.064,00
0.301.0004.6.009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 23.117,00 23.117,00
0.301.0004.6.013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.309.006,00 7.309.006,00
0.301.0004.6.038 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 58.761,00 58.761,00
0.301.0004.6.039 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF 341.740,00 341.740,00
0.301.0004.6.040 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 379.674,00 379.674,00
0.301.0004.6.057 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - INC. ACADEMIA DE SAÚDE 72.000,00 72.000,00
0.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.858.000,00 3.330.150,50 5.188.150,50
2.302.0004 SAÚDE PARA TODOS 1.858.000,00 3.330.150,50 q » 5.188.150,50
0.302.0004.5.015 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE 858.000,00 858.000,00
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Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Página: 9/12
Data: 09/02/2017
Código Especificação Projetos Atividades esa Total
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO 7.511.150,00 23.647.572,60 0,00 31.158.722,60
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7.511.150,00 23.647.572,60 0,00 31.158.722,60
Unidade: 07.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.711.150,00 21.107.341,50 0,00 24.818.491,50
10 Saúde 3.711.150,00 21.107.341,50 24.818.491,50
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.858.000,00 3.330.150,50 5.188.150,50
10.302.0004 SAÚDE PARA TODOS 1.858.000,00 3.330.150,50 5.188.150,50
10.302.0004.5.017 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0004.6.005 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO 1.261.787,00 1.261.787,00
10.302.0004.6.036 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CAPS 630.673,00 630.673,00
10.302.0004.6.050 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - SAMU 529.632,00 529.632,00
10.302.0004.6.052 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CEO 108.058,50 108.058,50
10.302.0004.6.058 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 800.000,00 800.000,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.068.924,60 1.068.924,60
10.303.0004 SAÚDE PARA TODOS 1.068.924,60 1.068.924,60
10.303.0004.6.037 BLOCO DE ASS.FARMACEUTICA - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA 1.068.924,60 1.068.924,60
10.304 Vigilância Sanitária 32.283,00 32.283,00
10.304.0004 SAÚDE PARA TODOS 32.283,00 32.283,00
10.304.0004.6.019 BL. DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA 32.283,00 32.283,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 814.212,50 814.212,50
10.305.0004 SAÚDE PARA TODOS 814.212,50 814.212,50
10.305.0004.6.018 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG. EM SAÚDE 814.212,50 814.212,50
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO 6.250.000,00 8.662.639,00 0,00 14.912.639,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 6.250.000,00 8.662.639,00 0,00 14.912.639,00
Unidade: 08.80 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 0,00 922.094,00 0,00 922.094,00
08 Assistência Social 922.094,00 922.094,00
08.122 Administração Geral 922.094,00 922.094,00
08.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 922.094,00 922.094,00
08.122.0001.6.014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL E HABITAÇÃO 922.094,00 922.094,00
Unidade: 08.81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 5.015.099,00 0,00 5.015.099,00
08 Assistência Social 5.015.099,00 5.015.099,00
08.125 Normatização e Fiscalização 108.345,00 108.345,00
08.125.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 108.345,00 « 108.345,00
08.125.0003.6.046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL 108.345,00 7 108.345,00
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Código Especificação Projetos |] Atividades poi pm Total
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO 6.250.000,00 8.662.639,00 0,00 14.912.639,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 6.250.000,00 8.662.639,00 0,00 14.912.639,00
Unidade: 08.81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 5.015.099,00 0,00 5.015.099,00
08 Assistência Social 5.015.099,00 5.015.099,00
08.244 Assistência Comunitária 4.906.754,00 4.906.754,00
08.244.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 4.906.754,00 4.906.754,00
08.244.0003.6.011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 2.204.948,00 2.204.948,00
08.244.0003.6.027 BLOCO DA GESTÃO DO PEF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 393.989,00 393.989,00
08.244.0003.6.028 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS 26.249,00 26.249,00
08.244.0003.6.029 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 34.234,00 34.234,00
08.244.0003.6.030 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 344.386,00 344.386,00
08.244.0003.6.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 292.600,00 292.600,00
08.244.0003.6.048 PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO 65.522,00 65.522,00
98.244.0003.6.049 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 414.970,00 414.970,00
28.244.0003.6.054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 721.873,00 721.873,00
28.244.0003.6.055 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 192.400,00 192.400,00
28.244.0003.6.056 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 215.583,00 215.583,00
Jnidade: 08.82 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 1.149.287,00 0,00 1.149.287,00
18 Assistência Social 1.149.287,00 1.149.287,00
18.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.149.287,00 1.149.287,00
'8.243.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 1.149.287,00 1.149.287,00
18.243.0003.6.012 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 148.515,00 148.515,00
18.243.0003.6.031 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. 370.632,00 370.632,00
18.243.0003.6.045 MANUT.DO CONS.MUN.DOS DIR.E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 234.238,00 234.238,00
'8.243.0003.6.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA 395.902,00 395.902,00
nidade: 08.83 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 0,00 56.099,00 0,00 56.099,00
8 Assistência Social 56.099,00 56.099,00
3.241 Assistência ao Idoso 56.099,00 56.099,00
3.241.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 56.099,00 56.099,00
8.241.0003.6.032 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 22.825,00 22.825,00
8.241.0003.6.034 MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 33.274,00 33.274,00
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Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Página: 11/12
Data: 09/02/2017
Código Especificação Projetos Atividades o. Total
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO 6.250.000,00 8.662.639,00 0,00 14.912.639,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 6.250.000,00 8.662.639,00 0,00 14.912.639,00
Unidade: 08.84 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 6.250.000,00 1.520.060,00 0,00 7.770.060,00
16 Habitação 6.250.000,00 1.520.060,00 7.770.060,00
16.482 Habitação Urbana 6.250.000,00 1.520.060,00 7.770.060,00
16.482.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 6.250.000,00 1.520.060,00 7.770.060,00
16.482.0003.5.001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 6.250.000,00 6.250.000,00
16.482.0003.6.035 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 57.060,00 57.060,00
16.482.0003.6.053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PPPS 1.463.000,00 1.463.000,00
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO 9.910.000,00 44.379.236,85 0,00 54.289.236,85
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.910.000,00 44.379.236,85 0,00 54.289.236,85
Unidade: 05.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.910.000,00 7.118.486,85 0,00 13.028.486,85
12 Educação 5.910.000,00 7.118.486,85 13.028.486,85
12.306 Alimentação e Nutrição 1.145.159,00 1.145.159,00
12.306.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 1.145.159,00 1.145.159,00
12.306.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 1.145.159,00 1.145.159,00
12.361 Ensino Fundamental 2.550.000,00 5.948.263,85 8.498.263,85
12.361.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 4.896.646,85 4.896.646,85
12.361.0001.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 4.896.646,85 4.896.646,85
12.361.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 2.550.000,00 1.051.617,00 3.601.617,00
12.361.0002.1.001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE 800.000,00 800.000,00
12.361.0002.1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS 100.000,00 100.000,00
12.361.0002.1.008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 650.000,00 650.000,00
12.361.0002.1.063 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (FNDE) 1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.0002.2.029 PROG. NAC. DE AP AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL 37.597,00 37.597,00
12.361.0002.2.030 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 967.870,00 967.870,00
12.361.0002.2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 16.000,00 16.000,00
12.361.0002.2.044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16.000,00 16.000,00
12.361.0002,2.045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 14.150,00 14.150,00
12.365 Educação Infantil 3.360.000,00 25.064,00 3.385.064,00
12.365.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 3.360.000,00 25.064,00 3.385.064,00
12.365.0002.1.004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES 3.360.000,00 3.360.000,00
12:365.0002.2.028 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL 25.064,00 em 25.064,00
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Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
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Data: 09/02/2017
Código | Especificação Projetos [ Atividades | [ns nto Total
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO 9.910.000,00 44.379.236,85 0,00 54.289.236,85
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.910.000,00 44.379.236,85 0,00 54.289.236,85
Unidade: 05.51 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 4.000.000,00 37.260.750,00 0,00 41.260.750,00
12 Educação 4.000.000,00 37.260.750,00 41.260.750,00
12.361 Ensino Fundamental 4.000.000,00 29.308.500,00 33.308.500,00
12.361.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 4.000.000,00 29.308.500,00 33.308.500,00
12.361.0002.1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4.000.000,00 4.000.000,00
12.361.0002.2.033 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 21.218.500,00 21.218.500,00
12.361.0002.2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 8.090.000,00 8.090.000,00
12.365 Educação Infantil 6.341.000,00 6.341.000,00
12.365.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 6.341.000,00 6.341.000,00
12.365.0002.2.032 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60% 225.000,00 225.000,00
12.365.0002.2.034 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60% 4.670.000,00 4.670.000,00
12.365.0002.2.039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% 1.446.000,00 1.446.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 805.625,00 805.625,00
12.366.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 805.625,00 805.625,00
12.366.0002.2.036 PAGAMETO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% 698.250,00 698.250,00
12.366.0002.2.038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40% 107.375,00 107.375,00
12.367 Educação Especial 805.625,00 805.625,00
12.367.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 805.625,00 805.625,00
12.367.0002.2.035 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% 703.250,00 703.250,00
12.367.0002.2.037 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% 102.375,00 102.375,00
Entidade: 8 - SMTT DE RIO LARGO 50.000,00 954.125,00 0,00 1.004.125,00
Órgão: 10.00 SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT 50.000,00 954.125,00 0,00 1.004.125,00
Unidade: 10.10 SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT 50.000,00 954.125,00 0,00 1.004.125,00
15 Urbanismo 50.000,00 50.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 50.000,00
15.451.0005 CIDADE URBANIZADA 50.000,00 50.000,00
15.451.0005.1.022 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS DE TRANSP. COLETIVO 50.000,00 50.000,00
26 Transporte 954.125,00 954.125,00
26.122 Administração Geral 954.125,00 954.125,00
26.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 954.125,00 954.125,00
26.122.0001.2.014 MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT 954.125,00 954.125,00
Total getal:
153.527.777,00
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Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
Código Especificação Projetos | Atividades bei Total
01 Legislativa 120.000,00 4.412.723,00 4.532.723,00
01.031 Ação Legislativa 120.000,00 4.412.723,00 4.532.723,00
01.031.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 120.000,00 4.412.723,00 4.532.723,00
04 Administração 14.978.668,35 14.978.668,35
04.091 Defesa da Ordem Jurídica 658.019,00 658.019,00
04.091.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 658.019,00 658.019,00
04.122 Administração Geral 9.954.077,00 9.954.077,00
04.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 9.954.077,00 9.954.077,00
04.123 Administração Financeira 3.619.551,95 3.619.551,95
04.123.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 3.619.551,95 3.619.551,95
04.124 Controle Interno 130.423,00 130.423,00
04.124.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 130.423,00 130.423,00
04.127 Ordenamento Territorial 140.175,00 140.175,00
04.127.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 140.175,00 140.175,00
04.131 Comunicação Social 166.979,40 166.979,40
04.131.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 166.979,40 166.979,40
04.182 Defesa Civil 309.443,00 309.443,00
04.182.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 309.443,00 309.443,00
06 Segurança Pública 354.571,00 354.571,00
06.122 Administração Geral 354.571,00 354.571,00
26.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 354.571,00 354.571,00
28 Assistência Social 7.256.695,00 7.256.695,00
28.122 Administração Geral 1.036.210,00 1.036.210,00
8.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.036.210,00 1.036.210,00
38.125 Normatização e Fiscalização 108.345,00 108.345,00
18.125.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 108.345,00 108.345,00
18.241 Assistência ao Idoso 56.099,00 56.099,00
)8.241.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 56.099,00 56.099,00
18.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.149.287,00 1.149.287,00
18.243.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 1.149.287,00 1.149.287,00
18.244 Assistência Comunitária 4.906.754,00 4.906.754,00
18.244.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 4.906.754,00 4.906.754,00
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Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Ati
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ades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
Código Especificação Projetos pad Total
10 Saúde 7.511.150,00 23.647.572,60 31.158.722,60
10.125 Normatização e Fiscalização 69.115,00 69.115,00
10.125.0004 SAÚDE PARA TODOS 69.115,00 69.115,00
10.301 Atenção Básica 1.853.150,00 18.332.887,00 20.186.037,00
10.301.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.471.116,10 2.471.116,10
10.301.0004 SAÚDE PARA TODOS 1.853.150,00 15.861.770,90 17.714.920,90
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.658.000,00 3.330.150,50 5.988.150,50
10.302.0004 SAÚDE PARA TODOS 2.658.000,00 3.330.150,50 5.988.150,50
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.068.924,60 1.068.924,60
10.303.0004 SAÚDE PARA TODOS 1.068.924,60 1.068.924,60
10.304 Vigilância Sanitária 32.283,00 32.283,00
10.304.0004 SAÚDE PARA TODOS 32.283,00 32.283,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 3.000.000,00 814.212,50 3.814.212,50
10.305.0004 SAÚDE PARA TODOS 3.000.000,00 814.212,50 3.814.212,50
1 Trabalho 302.427,00 302.427,00
11.122 Administração Geral 302.427,00 302.427,00
11.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 302.427,00 302.427,00
12 Educação 9.910.000,00 44.379.236,85 54.289.236,85
12.306 Alimentação e Nutrição 1.145.159,00 1.145.159,00
12.306.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 1.145.159,00 1.145.159,00
12.361 Ensino Fundamental 6.550.000,00 35.256.763,85 41.806.763,85
12.361.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 4.896.646,85 4.896.646,85
12.361.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 6.550.000,00 30.360.117,00 36.910.117,00
12.365 Educação Infantil 3.360.000,00 6.366.064,00 9.726.064,00
12.365.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 3.360.000,00 6.366.064,00 9.726.064,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 805.625,00 805.625,00
12.366.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 805.625,00 805.625,00
12.367 Educação Especial 805.625,00 805.625,00
2.367.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 805.625,00 805.625,00
3 Cultura 350.000,00 1.533.339,00 1.883.339,00
3.122 Administração Geral 580.806,00 580.806,00
3.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 580.806,00 580 806,00
3.125 Normatização e Fiscalização 13.693,00 13.693,00
3.125.0006 CULTURA PARA TODOS 13.693,00 13.693.00
Lo>tauu ue Alagoas
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Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especi
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is (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
Operações |
Código | Especificação Projetos Atividades Espe Total
13 Cultura 350.000,00 1.533.339,00 1.883.339,00
13.392 Difusão Cultural 350.000,00 938.840,00 1.288.840,00
13.392.0006 CULTURA PARA TODOS 350.000,00 938.840,00 1.288.840,00
15 Urbanismo 9.606.250,00 10.771.883,20 20.378.133,20
15.122 Administração Geral 5.982.422,00 5.982.422,00
15.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 5.717.600,00 5.717.600,00
15.122.0005 CIDADE URBANIZADA 264.822,00 264.822,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 7.001.750,00 109.460,00 7.111.210,00
15.451.0005 CIDADE URBANIZADA 7.001.750,00 109.460,00 7.111.210,00
15.452 Serviços Urbanos 2.604.500,00 4.680.001,20 7.284.501,20
15.452.0005 CIDADE URBANIZADA 2.604.500,00 4.680.001,20 7.284.501,20
16 Habitação 6.250.000,00 1.520.060,00 7.770.060,00
16.482 Habitação Urbana 6.250.000,00 1.520.060,00 7.770.060,00
16.482.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 6.250.000,00 1.520.060,00 7.770.060,00
17 Saneamento 5.300.000,00 5.300.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 5.300.000,00 5.300.000,00
17.512.0005 CIDADE URBANIZADA 5.300.000,00 5.300.000,00
18 Gestão Ambiental 660.000,00 534.629,00 1.194.629,00
18.122 Administração Geral 476.703,00 476.703,00
18.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 476.703,00 476.703,00
18.125 Normatização e Fiscalização 13.692,00 13.692,00
18.125.0007 GESTAO AMBIENTAL 13.692,00 13.692,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 34.234,00 34.234,00
18.541.0007 GESTAO AMBIENTAL 34.234,00 34.234,00
18.542 Controle Ambiental 660.000,00 10.000,00 670.000,00
18.542.0007 GESTAO AMBIENTAL 660.000,00 10.000,00 670.000,00
23 Comércio e Serviços 588.849,00 588.849,00
23.122 Administração Geral 588.849,00 588.849,00
23.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 588.849,00 588.849,00
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Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
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Data: 09/02/2017
Código Especificação Projetos Atividades teia Total
25; Energia 232.512,00 232.512,00
25.752 Energia Elétrica 232.512,00 232.512,00
25.752.0005 CIDADE URBANIZADA 232.512,00 232.512,00
26 Transporte 954.125,00 954.125,00
26.122 Administração Geral 954.125,00 954.125,00
26.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 954.125,00 954.125,00
27 Desporto e Lazer 676.750,00 354.361,00 1.031.111,00
27.122 Administração Geral 245.051,00 245.051,00
27.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 245.051,00 245.051,00
27.812 Desporto Comunitário 520.000,00 109.310,00 629.310,00
27.812.0008 ESPORTE PARA TODOS 520.000,00 109.310,00 629.310,00
27.813 Lazer 156.750,00 156.750,00
27.813.0008 ESPORTE PARA TODOS 156.750,00 156.750,00
28 Encargos Especiais 1.150.800,00 1.150.800,00
28.843 Serviço da Dívida Interna 1.150.800,00 1.150.800,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.150.800,00 1.150.800,00
99 Reserva de Contingência 171.175,00
99.999 Reserva de Contingência 171.175,00
99.999.0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.175,00
Total: 40.616.662,00 111.589.140,00 1.150.800,00 153.527.777,00
Total geral: 40.616.662,00 111.589.140,00 1.150.800,00 153.527.777,00
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
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Data: 09/02/2017
Código Especificação Ordinário Total
01 Legislativa 4.532.723,00 4.532.723,00
01.031 Ação Legislativa 4.532.723,00 4.532.723,00
01.031.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 4.532.723,00 4.532.723,00
04 Administração 14.978.668,35 14.978.668,35
04.091 Defesa da Ordem Jurídica 658.019,00 658.019,00
04.091.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 658.019,00 658.019,00
04.122 Administração Geral 9.954.077,00 9.954.077,00
04.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 9.954.077,00 9.954.077,00
04.123 Administração Financeira 3.619.551,95 3.619.551,95
04.123.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 3.619.551,95 3.619.551,95
04.124 Controle Interno 130.423,00 130.423,00
04.124.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 130.423,00 130.423,00
04.127 Ordenamento Territorial 140.175,00 140.175,00
04.127.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 140.175,00 140.175,00
04.131 Comunicação Social 166.979,40 166.979,40
04.131.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 166.979,40 166.979,40
04.182 Defesa Civil 309.443,00 309.443,00
04.182.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 309.443,00 309.443,00
06 Segurança Pública 354.571,00 354.571,00
06.122 Administração Geral 354.571,00 354.571,00
06.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 354.571,00 354.571,00
08 Assistência Social 5.831.920,00 1.424.775,00 7.256.695,00
08.122 Administração Geral 1.036.210,00 1.036.210,00
08.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.036.210,00 1.036.210,00
08.125 Normatização e Fiscalização 108.345,00 108.345,00
08.125.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 108.345,00 108.345,00
08.241 Assistência ao Idoso 56.099,00 56.099,00
08.241.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 56.099,00 56.099,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.149.287,00 1.149.287,00
98.243.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 1.149.287,00 1.149.287,00
28.244 Assistência Comunitária 3.481.979,00 1.424.775,00 4.906.754,00
28.244.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 3 979,00 1.424.775,00 4.906.754,00
to Saúde 31.158.722,60 31.158.722,60
10.125 Normatização e Fiscalização 69.115,00
10.125.0004 SAÚDE PARA TODOS 69.115,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
(Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
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Data: 09/02/2017
Código | Especificação Ordinário [ Vinculado Í Total
10 Saúde 31.158.722,60 31.158.722,60
10.301 Atenção Básica 20.186.037,00 20.186.037,00
10.301.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.471.116,10 2.471.116,10
10.301.0004 SAÚDE PARA TODOS 17.714.920,90 17.714.920,90
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.988.150,50 5.988.150,50
10.302.0004 SAÚDE PARA TODOS 5.988.150,50 5.988.150,50
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.068.924,60 1.068.924,60
10.303.0004 SAÚDE PARA TODOS 1.068.924,60 1.068.924,60
10.304 Vigilância Sanitária 32.283,00 32.283,00
10.304.0004 SAÚDE PARA TODOS 32.283,00 32.283,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 3.814.212,50 3.814.212,50
10.305.0004 SAÚDE PARA TODOS 3.814.212,50 3.814.212,50
1 Trabalho 302.427,00 302.427,00
11.122 Administração Geral 302.427,00 302.427,00
11.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 302.427,00 302.427,00
12 Educação 70.000,00 54.219.236,85 54.289.236,85
12.306 Alimentação e Nutrição 70.000,00 1.075.159,00 1.145.159,00
12.306.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 70.000,00 1.075.159,00 1.145.159,00
12.361 Ensino Fundamental 41.806.763,85 41.806.763,85
12.361.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 4.896.646,85 4.896.646,85
12.361.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 36.910.117,00 36.910.117,00
12.365 Educação Infantil 9.726.064,00 9.726.064,00
12.365.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 9.726.064,00 9.726.064,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 805.625,00 805.625,00
12.366.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 805.625,00 805.625,00
12.367 Educação Especial 805.625,00 805.625,00
12.367.0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRATICA E INCLUSIVA 805.625,00 805.625,00
13 Cultura 1.583.339,00 300.000,00 1.883.339,00
13.122 Administração Geral 580.806,00 580.806,00
|3.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 580.806,00 580.806,00
3:125 Normatização e Fiscalização 13.693,00 13.693,00
3.125.0006 CULTURA PARA TODOS 13.693,00 13.693,00
3.392 Difusão Cultural 988.840,00 300.000,00 1.288.840,00
3.392.0006 CULTURA PARA TODOS 988.840,00 300.000,00 1.288.840,00
,
Estado de Alagoas
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
Página: 3/4
Data: 09/02/2017
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
15 Urbanismo 12.248.851,20 8.129.282,00 20.378.133,20
15.122 Administração Geral 5.862.600,00 119.822,00 5.982.422,00
15.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 5.717.600,00 5.717.600,00
15.122.0005 CIDADE URBANIZADA 145.000,00 119.822,00 264.822,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.401.750,00 5.709.460,00 7.111.210,00
15.451.0005 CIDADE URBANIZADA 1.401.750,00 5.709.460,00 7.111.210,00
15.452 Serviços Urbanos 4.984.501,20 2.300.000,00 7.284.501,20
15.452.0005 CIDADE URBANIZADA 4.984.501,20 2.300.000,00 7.284.501,20
16 Habitação 57.060,00 7.713.000,00 7.770.060,00
16.482 Habitação Urbana 57.060,00 7.713.000,00 7.770.060,00
16.482.0003 CIDADANIA EM AÇÃO 57.060,00 7.713.000,00 7.770.060,00
17 Saneamento 5.300.000,00 5.300.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 5.300.000,00 5.300.000,00
17.512.0005 CIDADE URBANIZADA 5.300.000,00 5.300.000,00
18 Gestão Ambiental 634.629,00 560.000,00 1.194.629,00
18.122 Administração Geral 476.703,00 476.703,00
18.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 476.703,00 476.703,00
18.125 Normatização e Fiscalização 13.692,00 13.692,00
18.125.0007 GESTAO AMBIENTAL 13.692,00 13.692,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 34.234,00 34.234,00
18.541.0007 GESTAO AMBIENTAL 34.234,00 34.234,00
18.542 Controle Ambiental 110.000,00 560.000,00 670.000,00
18.542.0007 GESTAO AMBIENTAL 110.000,00 560.000,00 670.000,00
23 Comércio e Serviços 588.849,00 588.849,00
23.122 Administração Geral 588.849,00 588.849,00
23.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 588.849,00 588.849,00
25 Energia 232.512,00 232.512,00
25.752 Energia Elétrica 232.512,00 232.512,00
25.752.0005 CIDADE URBANIZADA 232.512,00 232.512,00
26 Transporte 954.125,00 954.125,00
26.122 Administração Geral 954.125,00 954.125,00
26.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 954.125,00 954.125,00
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MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (
Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
Página: 4/4
Data: 09/02/2017
Código Especificação | Ordinário I Vinculado | Total
27 Desporto e Lazer 631.111,00 400.000,00 1.031.111,00
27.122 Administração Geral 245.051,00 245.051,00
27.122.0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 245.051,00 245.051,00
27.812 Desporto Comunitário 229.310,00 400.000,00 629.310,00
27.812.0008 ESPORTE PARA TODOS 229.310,00 400.000,00 629.310,00
27.813 Lazer 156.750,00 156.750,00
27.813.0008 ESPORTE PARA TODOS 156.750,00 156.750,00
28 Encargos Especiais 1.150.800,00 1.150.800,00
28.843 Serviço da Dívida Interna 1.150.800,00 1.150.800,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.150.800,00 1.150.800,00
99 Reserva de Contingência 171.175,00
99.999 Reserva de Contingência 171.175,00
99.999.0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.175,00
Total: 44.322.760,55 109.205.016,45 153.527.777,00
Total geral: 44.322.760,55
109.205.016,45 153.527.777,00
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MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 1/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional Segurança Pública
Órgão Justiça
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 4.532.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 8.167.952,00 0,00 0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 3.619.551,95 0,00 0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.00 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 140.175,00 0,00 0,00
12.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 658.019,00 0,00 0,00
14.00 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.571,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 309.443,00 0,00 0,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 1.254.878,00 0,00 0,00
19.00 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 293.485,00 0,00 0,00
20.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM 0,00 0,00 0,00 166.979,40 0,00 0,00
21.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE 0,00 0,00 0,00 130.423,00 0,00 0,00
22.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP 0,00 0,00 0,00 237.762,00 0,00 0,00
Total: 4.532.723,00 0,00 0,00 14.978.668,35 0,00 354.571,00
Página: 2/25
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Data: 09/02/2017
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Funções Relações Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Órgão Exteriores
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00 114.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.00 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.00 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 302.427,00 0,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CiviL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.00 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 114.116,00 0,00 0,00 302.427,00 0,00
Página: 3/25
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Data: 09/02/2017
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
Órgão Cidadania
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 17.563.311,20 0,00 5.300.000,00 0,00
11.00 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.629,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.00 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.883.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO 0,00 0,00 2.764.822,00 0,00 0,00 0,00
19.00 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAvIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 1.883.339,00 0,00 20.328.133,20 0,00 5.300.000,00 1.194.629,00
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MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 4/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Funções Ciência e Agricultura Indústria Comércio e Comunicações
Órgão Tecnologia Serviços
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.00 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 588.849,00 0,00
12.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.00 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.00 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 588.849,00 0,00
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 5/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Reserva de TOTAL
órgão Especiais Contingência
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.532.723,00
03.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.282.068,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 1.150.800,00 171.175,00 4.941.526,95
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 1.031.111,00 0,00 0,00 1.031.111,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 232.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.095.823,20
11.00 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.024,00
12.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.629,00
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.019,00
14.00 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.571,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883.339,00
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.427,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.443,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.019.700,00
19.00 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.485,00
20.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.979,40
21.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.423,00
22.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.762,00
Total: 232.512,00 0,00 1.031.111,00 1.150.800,00 171.175,00 52.163.053,55
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MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 6/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional Segurança Pública
Órgão Justiça
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Alagoas
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 7/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Funções Relações Assistência Social | Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Órgão Exteriores
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 31.158.722,60 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 31.158.722,60 0,00 0,00
Estado de Alagoas
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 8/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
Órgão Cidadania
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a
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Estado de Alagoas
Data: 09/02/2017
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Funções Ciência e Agricultura Organização Indústria Comércio e Comunicações
Tecnologia Agrária Serviços
órgão
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Alagoas
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 10/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Reserva de TOTAL
Órgão Especiais Contingência
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.158.722,60
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 31.158.722,60
Página: 11/25
Estado de Alagoas
Data: 09/02/2017
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional | Segurança Pública
Justiça
Órgão
08.00 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
”
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 12/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Relações Assistência Social | Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Órgão Exteriores
08.00 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 0,00 7.142.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.142.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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a
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Data: 08/02/2017
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
Órgão Cidadania
08.00 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 7.770.060,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 7.770.060,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 14/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Funções Ciência e Agricultura Organização Indústria Comércio e Comunicações
Órgão Tecnologia Agrária Serviços
08.00 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Data: 09/02/2017
mat Ur mayuas
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Reserva de TOTAL
Especiais Contingência
Órgão
08.00 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.912.639,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.912.639,00
Estado ae Alagoas
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 16/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional | Segurança Pública
Órgão Justiça
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página: 17/25
Data: 09/02/2017
EDLAUU UE Alagoas
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Funções Relações Assistência Social | Previdência Social Saúde Trabalho Educação
órgão Exteriores
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.289.236,85
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.289.236,85
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
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Data: 09/02/2017
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
Órgão Cidadania
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ie e
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 19/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Funções Ciência e Agricultura Organização Indústria Comércio e Comunicações
órgão Tecnologia Agrária Serviços
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ni
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Pagina: 20/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Reserva de TOTAL
Órgão Especiais Contingência
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.289.236,85
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.289.236,85
emas uu muyvas
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 21/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 8 - SMTT DE RIO LARGO
Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional | Segurança Pública
Órgão Justiça
10.00 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
mg
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 22/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 8 - SMTT DE RIO LARGO
Funções Relações Assistência Social | Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Órgão Exteriores
10.00 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 23/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 8 - SMTT DE RIO LARGO
Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
Órgão Cidadania
10.00 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
mi à esa
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Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Página: 24/25
Data: 09/02/2017
Entidade: 8 - SMTT DE RIO LARGO
Órgão
Funções
Ciência e
Tecnologia
Agricultura
Organização
Agrária
Indústria
Comércio e
Serviços
Comunicações
10.00 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
Total:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
Página: 25/25
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MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Pala: 09/02/2017
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e F unções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 8 - SMTT DE RIO LARGO
Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Reserva de TOTAL
Órgão Especiais Contingência
10.00 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT 0,00 954.125,00 0,00 0,00 0,00 1.004.125,00
Total: 0,00 954.125,00 0,00 0,00 0,00 1.004.125,00
Total geral: 153.527.777,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Código
Exercicio de 2017
Página: 1/23
reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 0 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Proj./Ativ. 1.062 REFORMA, AMPL. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
1 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 80.000,0€
2 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 40.000,0€
Total do Projeto/Atividade: 120.000,0€
Proj./Ativ. 2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 3.100.000,00
4 3.1.90.13.00.00.00.00 0010 Obrigações Patronais Não Sim 700.000,00
5 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 30.000,00
6 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 15.000,00
7 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 80.000,00
8 3.3.90.33.00.00.00.00 0010 Passagens e Despesas com Locomoção Não Não 15.000,00
9 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 70.000,00
10 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 300.000,00
il 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores Não Não 22.723,00
12 3.3.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Restituições Não Não 80.000,00
Total do Projeto/Atividade: 4.412.723,00
Total da Unidade: 4.532.723,00
Total do Órgão: 4.532.723,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Unidade: 30 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Proj./Ativ. 2.006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
13 3.1.90.01.00.00.00.00 0010 Aposentadorias e Reformas Não Sim 860.000,00
14 3.1.90.03.00.00.00.00 0010 Pensões Não Sim 550.000,00
15 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 616.797,00
16 3.1.90.13.00.00.00.00 0010 Obrigações Patronais Não Sim 1.900.000,00
17 3.1.90.16.00.00.00.00 0010 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Não Sim 90.000,00
18 3.1.90.91.00.00.00.00 0010 Sentenças Judiciais Não Sim 1.850.000,00
19 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 70.752,00
20 3.1.90.94.00.00.00.00 0010 Indenizações Trabalhistas Não Sim 89.254,00
21 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 50.000,00
22 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 400.000,00
23 3.3.90.33.00.00.00.00 0010 Passagens e Despesas com Locomoção Não Não 52.250,00
24 3.3.90.35.00.00.00.00 0010 Serviços de Consultoria Não Não 128.012,00
25 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 113.905,00
26 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 1.000.000,00
27 3.3.90.91.00.00.00.00 0010 Sentenças Judiciais Não Não 261.250,00
28 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 89.255,00
29 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 46.477,00
Total do Projeto/Atividade: 8.167.952,00
Total da Unidade; 8.167.952,00
Unidade: 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - FDH
Proj./Ativ. 2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - FDH
30 3.3.90.35.00.00.00.00 0010 Serviços de Consultoria Não Não 91.293,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 2017
Página: 2/23
Código ' ,
Fedusdo Dotação Descrição elemento Educação Pessoal valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 03 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Unidade: 31 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - FDH
Proj./Ativ. 2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - FDH
31 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 22.823,0€
Total do Projeto/Atividade: 114,116,0€
Total da Unidade: 114.116,00
Total do Órgão: 8.282.068,0(
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Proj./Ativ. 0.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
44 3.2.90.21.00.00.00.00 0010 Juros Sobre a Divida por Contrato Não Não 250.800,0(
45 4.6.90.71.00.00.00.00 0010 Principal da Divida por Contrato Não Não 900.000,0(
Total do Projeto/Atividade: 1.150.800,0(
Proj./Ativ. 2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
32 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 1.050.000,0(
33 3.1.90.16.00.00.00.00 0010 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Não Sim 200.000,0(
34 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 49.493,0(
35 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 50.000,0€
36 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 234.260,0(
37 3.3.90.33.00.00.00.00 0010 Passagens e Despesas com Locomoção Não Não 10.920,06
38 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 250.000,0(
39 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 500.000,0(
40 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 45.647,
41 3.3.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Restituições Não Não 337.138,9t
42 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 42.093,
Total do Projeto/Atividade: 2.769.551.9:
Proj./Ativ. 2.069 CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP
43 3.3.90.47.00.00.00.00 0010 Obrigações Tributárias e Contributivas Não Não 850.000,0(
Total do Projeto/Atividade: 850.000,0(
Proj./Ativ. 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
46 9.9.99.99.00.00.00.00 0010 Reserva de Contingência Não Não 171.175,06
Total do Projeto/Atividade: 171.175,06
Total da Unidade: 4.941.526,9t
Total do Órgão: 4.941.526,9!
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ. 1.029 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER
55 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 120.000,0(
56 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 400.000,0t
Total do Projeto/Atividade: 520.000,0(
Proj./Ativ. 1.069 RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E AREAS DE ESPORTE E LAZER
84 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo 10.450,0t
65 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104.500,01
66 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações 20.900,01
67 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente 20.900,01
156.750,01
Proj./Ativ. 2.011 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER
47 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,01
ESTADO DE ALAGOAS
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Relação da Despesa Orçada
Exercicio de 201;
Página: 3/2
Código E em
teduado Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçade
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade: so SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ. 2.011 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER
48 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 5.478,01
49 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 2.739,0(
50 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 19.172,0(
51 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 13.694,0€
52 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 90.000,0€
53 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 2.739,0€
54 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 11.229,0C
Total do Projeto/Atividade: 245.051,00
Proj./Ativ. 2.060 APOIO AO DESPORTO AMADOR
57 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 11.412,00
58 3.3.90.31.00.00.00.00 0010 Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outr: Não Não 11.412,00
59 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 11.412,00
60 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 11.412,00
81 3.3.90.48.00.00.00.00 0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisica Não Não 11.412,00
Total do Projeto/Atividade: 57.060,00
Proj./Ativ. 2.077 FOMENTO AO DESPORTO P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
82 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 20.900,00
3 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 31.350,00
Total do Projeto/Atividade: 52.250,00
Total da Unidade: 1.031.111,00
Total do Órgão: 1.031.111,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Proj./Ativ. 1.014 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO
79 4.6.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Restituições Não Não 4.500,00
Total do Projeto/Atividade: 4.500,00
Proj./Ativ. 1.016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA
80 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 156.750,00
81 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.656.750,00
Proj./Ativ. 1.017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS E MIRANTES
82 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 150.000,00
83 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 1.200.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.350.000,00
Proj./Ativ. 1.018 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
108 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 232.512,00
Total do Projeto/Atividade: 232.512,00
Proj./Ativ. 1.019 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO
93 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 104.500,00
Total do Projeto/Atividade: 104.500,00
Proj./Ativ. 1.024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁ AS PESADAS
94 4.4.90.52.00.00.00.00 2100 Equipamet Material Permanente Não Não 800.000,00
E Total do Projeto/Atividade: 800.000,00
ais
ESTADO DE ALAGOAS
Exercicio de 2017
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Página: 4/23
Relação da Despesa Orçada
Código ' a ã ”
reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 9o SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Proj./Ativ. 1.025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
95 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 100.000,00
96 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.600.000,00
Proj./Ativ. 1.027 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS U
97 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 100.000,00
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00
Proj./Ativ. 1.060 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES
106 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 300.000,00
Total do Projeto/Atividade: 300.000,00
Proj./Ativ. 1.061 CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANIT.
107 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 5.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: 5.000.000,00
Proj./Ativ. 1.065 INFRA ESTRUTURA URBANA DA PARTE ALTA DA CIDADE
84 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 156.750,00
85 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 313.500,00
Total do Projeto/Atividade: 470.250,00
Proj./Ativ. 1.066 CONSTRUÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE
86 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 156.750,00
87 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 313.500,00
Total do Projeto/Atividade: 470.250,00
Proj./Ativ. 1.070 REFORMA DA FEIRA DA MULAMBEIRA
88 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 500.000,00
Total do Projeto/Atividade: 500.000,00
ProjtAtiv. | 2.008 — COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA
98 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 100.000,00
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00
Proj./Ativ. 2.009 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
99 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 600.000,00
100 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 200.000,00
Total do Projeto/Atividade: 800.000,00
Proj./Ativ. 2.013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
68 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 2.000.000,00
69 3.1.90.16.00.00.00.00 0010 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Não Sim 300.000,00
70 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 144.928,00
7 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 28.986,00
72 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 273.006,00
73 3.3.90.33.00.00.00.00 0010 Passagens e Despesas com Locomoção Não Não 36.232,00
74 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 125.752,00
75 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 2.000.000,00
76 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercíci nteriores Não Não 72.464,00
7 3.3.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Restituições Não Não 700.000,00
78 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 36.232,00
ES
Total do Projeto/Atividade: 5.717.600,00
ESTADO DE ALAGOAS
Exercício de 2017
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Página: 5/23
Relação da Despesa Orçada
cão! Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Proj./Ativ. 2.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS
101 3.1.90.04.00.00.00.00 0010 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 82.164,00
102 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 246.493,00
103 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 136.940,00
104 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 3.234.404,20
105 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 80.000,00
Total do Projeto/Atividade: 3.780.001,20
Proj./Ativ. 2.052 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL
89 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 20.000,00
90 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 20.000,00
9 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 60.000,00
92 3.3.90.39.00.00.00.00 0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 9.460,00
Total do Projeto/Atividade: 109.460,00
Total da Unidade: 23.095.823,20
Total do Órgão: 23.095.823,20
Órgão: 1 SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade: 1 SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Proj.Ativ. 2.015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. TURISMO E DESENV. ECONOMICO
119 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
120 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores
121 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil
122 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo
123 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
124 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
125 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores
126 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente
Não Sim
Não Sim
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 2.070 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
109 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo
110 3.3.90.35.00.00.00.00 0010 Serviços de Consultoria
11 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
112 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 2.071 ELABORAÇÃO DE PROJ.DE REQ.URBANA E RESTAURO EM ÁREAS HISTÓRICAS
13 3.3.90.35.00.00.00.00 0010 Serviços de Consultoria
114 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não Não
Não Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 2.073 IMPL.E REVISÃO DO CÓDIGO DE URB.E EDIFICAÇÕES E DO PLANO DIRETOR
115 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo
116 3.3.90.35.00.00.00.00 0010 Serviços de Consultoria
117 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Fisica
18 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de [Terceiros - Pessoa Jurídica
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total do Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
500.000,00
6.162,00
1.232,00
21.568,00
12.325,00
30.000,00
3.081,00
14.481,00
588.849,00
10.450,00
10.450,00
20.900,00
10.450,00
52.250,00
20.000,00
20.900,00
40.900,00
5.225,00
10.450,00
10.450,00
20.900,00
47.025,00
729.024,00
729.024,00
ESTADO DE ALAGOAS Exercício de 2017
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Página: 6/23
Relação da Despesa Orçada
Código s ga
reduado Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 12 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Unidade: 12 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Proj./Ativ. 1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL
142 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 100.000,0€
143 4.4.90.52.00.00.00.00 2100 Equipamentos e Material Permanente Não Não 560.000,0€
Total do Projeto/Atividade: 660.000,0€
Proj./Ativ. 2.016 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
127 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 300.000,00
128 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 6.847,00
129 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 6.847,00
130 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 50.000,00
131 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 13.694,00
132 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 70.000,00
133 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 6.847,00
134 3.3.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Restituições Não Não 12.540,00
135 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 9.928,00
Total do Projeto/Atividade: 476.703,00
Proj./Ativ. 2.047 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS
140 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 17.117,00
141 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 17.117,00
Total do Projeto/Atividade: 34.234,00
Proj./Ativ. 2.057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE
136 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 3.423,00
137 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 3.423,00
138 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 3.423,00
139 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 3.423,00
Total do Projeto/Atividade: 13.692,00
Proj./Ativ. 2.068 MANUTENÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS
144 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 10.000,00
Total da Unidade: 1.194.629,00
Total do Órgão: 1.194.629,00
Órgão: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj./Ativ. 2.003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
145 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 600.000,00
146 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 3.423,00
147 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 17.117,00
148 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 17.117,00
149 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 20.362,00
Total do Projeto/Atividade: 658.019,00
Total da Unidade: 658.019,00
Total do Órgão: 658.019,00
Órgão: 14 GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Unidade: 14 GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Proj./Ativ. 2.017 MANUTENÇÃO DA SUP. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL id
150 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa) Civil , * Não Sim 100.000,00
151 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 46.217,00
ESTADO DE ALAGOAS
Exercicio de 2017
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Página: 7/23
Relação da Despesa Orçada
Código ' mca a
reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Orgão: GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Unidade: GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
ProjiAtiv. 2.017 | MANUTENÇÃO DA SUP. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
152 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 100.000,00
153 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 77.029,00
154 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 31.325,00
Total do Projeto/Atividade: 354.571,00
Total da Unidade: 354.571,00
Total do Órgão: 354.571,00
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Proj./Ativ. 1.023 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA
165 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 50.000,00
166 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 300.000,00
Total do Projeto/Atividade: 350.000,00
Proj./Ativ. 2.018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
155 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 300.000,00
156 3.1.90.16.00.00.00.00 0010 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Não Sim 12.000,00
157 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores Não Sim 10.270,00
158 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 20.720,00
159 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 60.000,00
160 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 61.623,00
161 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 60.000,00
162 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 10.270,00
163 3.3.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Restituições Não Não 15.675,00
164 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 30.248,00
Total do Projeto/Atividade: 580.806,00
Proj./Ativ. 2.063 APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E CULT. DO MUNICÍPIO
167 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 17.058,00
168 3.3.90.31.00.00.00.00 0010 Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outr: Não Não 57.058,00
169 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 17.058,00
170 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 783.750,00
Total do Projeto/Atividade: 874.924,00
Proj./Ativ. 2.074 APOIO A GRUPOS CULTURAIS E CENTROS CULTURAIS
171 3.3.90.32.00.00.00.00 0010 Material de Distribuição Gratuita Não Não 1.045,00
172 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 11.350,00
173 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 9.405,00
Total do Projeto/Atividade: 21.800,00
Proj./Ativ. 2.075 MOBILIZAÇÃO CULTURAL NOS BAIRROS
174 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 5.000,00
Total do Projeto/Atividade: 5.000,00
Proj./Ativ. 2.076 FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA
175 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Térceiros - Pessoa Jurídica Não Não 20.000,00
Total do Projeto/Atividade: 20.000,00
Total da Unidade:
1.852.530,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercicio de 2017
Página: 8/23
es Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2.064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
180 3.1.90.04.00.00.00.00 0010 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 6.847,00
181 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 2.282,00
182 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 2.282,00
183 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 2.282,00
184 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 3.423,00
Total do Projeto/Atividade: 17.116,00
2.065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
176 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 6.847,00
177 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 2.282,00
178 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 2.282,00
179 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 2.282,00
Total do Projeto/Atividade: 13.693,00
Total da Unidade: 30.809,00
Total do Órgão: 1.883.339,00
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
2.019 MANUTENÇÃO DA SEC. DE CIDADANIA E TRABALHO
185 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 200.000,00
186 3.1.90.16.00.00.00.00 0010 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Não Sim 6.000,00
187 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 4.565,00
188 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 4.565,00
189 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 20.000,00
190 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 20.000,00
191 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 20.000,00
192 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 4.565,00
193 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 22.732,00
Total do Projeto/Atividade: 302.427,00
Total da Unidade: 302.427,00
Total do Órgão: 302.427,00
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
2.020 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
194 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 220.000,00
195 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 4.565,00
196 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 4.565,00
197 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 10.000,00
198 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 27.388,00
199 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 20.000,00
200 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 4.565,00
201 3.3.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Re: ões Não Não 8.360,00
202 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Permanente Não Não 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 309.443,00
Total da Unidade: 309.443,00
Total do Órgão: 309.443,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 201;
Página: 9/2:
aço Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
Unidade: 18 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
Proj./Ativ. 2.021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
203 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 800.000,0€
204 3.1.90.16.00.00.00.00 0010 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Não Sim 25.000,00
205 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 43.364,00
206 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 50.000,00
207 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 50.000,00
208 3.3.90.33.00.00.00.00 0010 Passagens e Despesas com Locomoção Não Não 10.450,00
209 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 50.000,00
210 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 100.000,00
211 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 43.364,00
212 3.3.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Restituições Não Não 62.700,00
213 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 20.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.254.878,00
Total da Unidade: 1.254.878,00
Unidade: 81 UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM
Proj./Ativ. 1.021 PROGR. HABITAR BRASIL BID - PROJ. INFRA-ESTRUTURA URBANA
228 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não Não 2.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: 2.500.000,00
Proj./Ativ. 2.066 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA U.E.M.
214 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 40.000,00
215 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 2.000,00
216 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 10.000,00
217 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 8.000,00
218 3.3,90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 10.000,00
219 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 80.000,00
Proj./Ativ. 2.067 PROGRAMA HABITAR BRASIL BID - AÇÕES DES. COMUNITÁRIO
220 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 15.000,00
221 3.3.90.30.00.00.00.00 2100 Material de Consumo Não Não 22.823,00
222 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 20.000,00
223 3.3.90.36.00.00.00.00 2100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 34.235,00
224 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 20.000,00
225 3.3.90.39.00.00.00.00 2100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 45.647,00
226 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 10.000,00
227 4.4.90.52.00.00.00.00 2100 Equipamentos e Material Permanente Não Não 17.117,00
Total do Projeto/Atividade: 184.822,00
Total da Unidade: 2.764.822,00
Total do Órgão: 4.019.700,00
Órgão: 19 SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
Unidade: 19 SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
Proj./Ativ. 2.022 MANUT. DA SEC. ESP. DE COORD. POLITICA E REL. INSTITUCIONAIS
229 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 200.000,00
230 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores Não Sim 3.652,00
231 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 3.652,00
232 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 25.562,00
233 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 21.910,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 201;
Página: 10/2:
Códi a
pura Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçadc
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 19 SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
Unidade: 19 SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
Proj./Ativ. 2.022 MANUT. DA SEC, ESP. DE COORD. POLITICA E REL. INSTITUCIONAIS
234 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 27.388,01
235 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores Não Não 3.652,01
236 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 7.669,01
Total do Projeto/Atividade: 293.485,0(
Total da Unidade: 293.485,
Total do Órgão: 293.485,0(
Órgão: 20 — ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
Unidade: 20 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
Proj./Ativ. 2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
237 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 110.000,0€
238 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores Não Sim 1.000,0€
239 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 5.249,00
240 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 10.000,00
241 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 10.000,00
242 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 14.457,40
243 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores Não Não 5.249,00
244 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 11.024,00
Total do Projeto/Atividade: 166.979,40
Total da Unidade: 166.979,40
Total do Órgão: 166.979,40
Órgão: 21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
Unidade: 21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
Proj./Ativ. 2.024 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
245 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 90.000,00
246 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 3.423,00
247 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 10.000,00
248 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 10.000,00
249 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 10.000,00
250 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 7.000,00
Total do Projeto/Atividade: 130.423,00
Total da Unidade: 130.423,00
Total do Órgão: 130.423,00
Órgão: 22 GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
Unidade: 22 GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
Proj./Ativ. 2.025 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
251 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 189.284,00
252 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 2.054,00
253 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 14.379,00
254 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 12.325,00
255 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terce Pessoa Jurídica Não Não 15.406,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 2017
Página: 11/23
Códi
eia Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Órgão: 22 GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
Unidade: 22 GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
Proj./Ativ. 2.025 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
256 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 4.314.00
Total do Projeto/Atividade: 237.762,00
Total da Unidade: 237.762,00
Total do Órgão: 237.762,00
Total da Entidade: 52.163.053,55
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ. 5.013 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS
18 4.4.90.51.00.00.00.00 0498 Obras e Instalações Não Não 3.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: 3.000.000,00
Proj./Ativ. 5.014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
17 4.4.90.51.00.00.00.00 0406 Obras e Instalações Não Não 800.000,00
Total do Projeto/Atividade: 800.000,00
Proj./Ativ. 6.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
6 3.1.90.04.00.00.00.00 0040 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 81.382,00
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 1.517.697,00
8 3.1.90.13.00.00.00.00 0040 Obrigações Patronais Não Sim 69.041,00
9 3.1.90.92.00.00.00.00 0040 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 12.553,00
10 3.1.90.94.00.00.00.00 0040 Indenizações Trabalhistas Não Sim 15.675,00
n 3.3.90.14.00.00.00.00 0040 Diárias - Pessoal Civil Não Não 2.511,00
12 3.3.90.30.00.00.00.00 0040 Material de Consumo Não Não 234.146,00
13 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 131.382,00
14 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 254.525,00
15 3.3.90.92.00.00.00.00 0040 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 37.056,10
16 4.4.90.52.00.00.00.00 0040 Equipamentos e Material Permanente Não Não 115.148,00
Total do Projeto/Atividade: 2.471.116,10
Proj./Ativ. 6.044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
1 3.3.90.14.00.00.00.00 0040 Diárias - Pessoal Civil Não Não 7.315,00
2 3.3.90.30.00.00.00.00 0040 Material de Consumo Não Não 10.000,00
3 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 20.900,00
4 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 20.900,00
5 4.4.90.52.00.00.00.00 0040 Equipamentos e Material Permanente Não Não 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 69.115,00
Total da Unidade: 6.340.231,10
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ. 5.008 CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
19 4.4.90.51.00.00.00.00 0040 Obras e Instalações Não Não 353.150,00
20 4.4.90.51.00.00.00.00 0406 Obras e Instalações Não Não 900.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.253.150,00
Proj./Ativ. 5.015 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE
84 4.4.90.51.00.00.00.00 0040 Obras e Instalações Não Não 200.000,00
85 4.4.90,51.00.00.00.00 0406 Obras e Instalações Não Não 658.000,00
ua Total do Projeto/Atividade: 858.000,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 2017
Página: 12/23
causo Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: n FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ. 5.017 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO
86 4.4.90.51.00.00.00.00 0406 Obras e Instalações Não Não 1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.000.000,00
ProjlAtiv. 5.018 — ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
2 4.4.90.52.00.00.00.00 0406 Equipamentos e Material Permanente Não Não 600.000,00
Total do Projeto/Atividade: 600.000,00
Proj./Ativ. 6.003 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB
22 3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo Não Não 418.000,00
23 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 15.675,00
24 3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 122.891,00
25 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 114.950,00
26 3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 7.941,00
27 3.3.90.92.00.00.00.00 0401 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 10.450,00
28 4.4.90.52.00.00.00.00 0401 Equipamentos e Material Permanente Não Não 156.750,00
Total do Projeto/Atividade: 846.657,00
ProjlAtiv. 6.004 | BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF
29 3.1.90.04.00.00.00.00 0401 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 1.410.750,00
30 3.1.90.11.00.00.00.00 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 961.400,00
31 3.1.90.11.00.00.00.00 0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 903.739,00
32 3.1.90.13.00.00.00.00 0401 Obrigações Patronais Não Sim 477.901,00
33 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 15.675,00
34 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 20.900,00
35, 3.3.90.92.00.00.00.00 0401 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 15.675,00
Total do Projeto/Atividade: 3.806.040,00
Proj./Ativ. 6.005 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO
87 3.1.90.11.00.00.00.00 0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 94.050,00
88 3.1.90.13.00.00.00.00 0402 Obrigações Patronais Não Sim 28.215,00
89 3.3.90.30.00.00.00.00 0402 Material de Consumo Não Não 400.000,00
90 3.3.90.32.00.00.00.00 0040 Material de Distribuição Gratuita Não Não 5.225,00
91 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 26.125,00
92 3.3.90.36.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 53.832,00
93 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 52.250,00
94 3.3.90.39.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 600.000,00
95 3.3.90.92.00.00.00.00 0402 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 2.090,00
Total do Projeto/Atividade: 1.261.787,00
Proj./Ativ. 6.006 BLOBO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS
36 3.1.90.04.00.00.00.00 0401 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 237.150,00
37 3.1.90.11.00.00.00.00 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 313.500,00
38 3.1.90.11.00.00.00.00 0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 1.932.088,00
39 3.1.90.13.00.00.00.00 0401 Obrigações Patronais Não Sim 280.262,00
40 3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo Não Não 50.628,00
4 3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceirog - Pessoa Física Não Não 13.752,00
42 3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 10.080,90
43 4.4.90.52.00.00.00.00 0401 Equipamentos e Material Pgrm; e Não Não 10.251,00
ae Total do Projeto/Atividade: 2.847.711,90
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 2017
Página: 13/23
a Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ. 6.007 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL
44 3.1.90.04.00.00.00.00 0401 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 109.400,00
45 3.1.90.11.00.00.00.00 0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 51.795,00
46 3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 7.638,00
47 3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 8.231,00
Total do Projeto/Atividade: 177.064,00
ProjAtiv. 6.009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
48 3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo Não Não 5.000,00
49 3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 6.847,00
50 3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 10.270,00
51 4.4.90.52.00.00.00.00 0401 Equipamentos e Material Permanente Não Não 1.000,00
Total do Projeto/Atividade: 23.117,00
Proj./Ativ. 6.013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
52 3.1.90.04.00.00.00.00 0040 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 84.370,00
53 3.1.90.11.00.00.00.00 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 3.608.332,00
54 3.1.90.13.00.00.00.00 0040 Obrigações Patronais Não Sim 1.288.293,00
55 3.1.90.92.00.00.00.00 0040 Despesas de Exercícios Anteriores Não Sim 46.134,00
56 3.1.90.94,00.00.00.00 0040 Indenizações Trabalhistas Não Sim 150.634,00
57 3.3.90.14.00.00.00.00 0040 Diárias - Pessoal Civil Não Não 37.658,00
58 3.3.90.30.00.00.00.00 0040 Material de Consumo Não Não 525.046,00
59 3.3.90.32.00.00.00.00 0040 Material de Distribuição Gratuita Não Não 600.000,00
so 3.3.90.35.00.00.00.00 0040 Serviços de Consultoria Não Não 127.219,00
61 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 163.084,00
62 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 468.825,00
63 3.3.90.91.00.00.00.00 0040 Sentenças Judiciais Não Não 31.350,00
64 3.3.90.92.00.00.00.00 0040 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 75.317,00
65 4.4.90.52.00.00.00.00 0040 Equipamentos e Material Permanente Não Não 102.744,00
Total do Projeto/Atividade: 7.309.006,00
Proj./Ativ. 6.018 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG. EM SAÚDE
127 3.1.90.04.00.00.00.00 0403 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 31.350,00
128 3.1.90.11.00.00.00.00 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 173.250,50
129 3.1.90.11.00.00.00.00 0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 438.303,00
130 3.1.90.13.00.00.00.00 0403 Obrigações Patronais Não Sim 125.400,00
131 3.3.90.30.00.00.00.00 0403 Material de Consumo Não Não 10.067,00
132 3.3.90.36.00.00.00.00 0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 10.067,00
133 3.3.90.39.00.00.00.00 0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 20.967,00
134 4,4.90.52.00.00.00.00 0403 Equipamentos e Material Permanente Não Não 4.808,00
Total do Projeto/Atividade: 814.212,50
Proj./Ativ. 6.019 BL. DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA
123 3.3.90.30.00.00.00.00 0403 Material de Consumo Não Não 8.829,00
124 3.3.90.36.00.00.00.00 0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 8.829,00
125 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pgssoa Jurídica Não Não 5.225,00
126 3.3.90.39.00.00.00.00 0403 Outros Serviços de Terceiros - Pêssoa Jurídica Não Não 9.400,00
Total do Projeto/Atividade: 32.283,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercicio de 2017
Página: 14/23
alho Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ. 6.036 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CAPS
96 3.1.90.04.00.00.00.00 0402 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 8.132,00
97 3.1.90.11.00.00.00.00 0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 73.192,00
98 3.3.90.30.00.00.00.00 0402 Material de Consumo Não Não 120.259,00
99 3.3.90.32.00.00.00.00 0402 Material de Distribuição Gratuita Não Não 239.715,00
100 3.3.90.36.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 37.229,00
101 3.3.90.39.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 139.134,00
102 3.3.90.92.00.00.00.00 0402 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 3.253,00
103 4.4.90.52.00.00.00.00 0402 Equipamentos e Material Permanente Não Não 9.759,00
Total do Projeto/Atividade: 630.673,00
Proj./Ativ. 6.037 BLOCO DE ASS.FARMACEUTICA - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA
118 3.3.90.30.00.00.00.00 0404 Material de Consumo Não Não 130.331,00
119 3.3.90.32.00.00.00.00 0040 Material de Distribuição Gratuita Não Não 262.420,00
120 3.3.90.32.00.00.00.00 0404 Material de Distribuição Gratuita Não Não 634.373,60
121 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 20.900,00
122 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 20.900,00
Total do Projeto/Atividade: 1.068.924,60
Proj./Ativ. 6.038 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
66 3.1.90.04.00.00.00.00 0405 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 2.938,00
67 3.1.90.11.00.00.00.00 0405 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 26.443,00
88 3.3.90.30.00.00.00.00 0405 Material de Consumo Não Não 8.814,00
69 3.3.90.36.00.00.00.00 0405 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 5.876,00
70 3.3.90.39.00.00.00.00 0405 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 8.814,00
7 4.4.90.52.00.00.00.00 0405 Equipamentos e Material Permanente Não Não 5.876,00
Total do Projeto/Atividade: 58.761,00
Proj./Ativ. 6.039 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF
72 3.1.90.04.00.00.00.00 0401 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 292.600,00
73 3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo Não Não 16.380,00
74 3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 10.920,00
75 3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 21.840,00
Total do Projeto/Atividade: 341.740,00
ProjlAtiv. 6.040 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ
76 3.1.90.11.00.00.00.00 0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 30.811,00
77 3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo Não Não 210.270,00
78 3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 6.847,00
79 3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 124.899,00
80 4.4.90.52.00.00.00.00 0401 Equipamentos e Material Permanente Não Não 6.847,00
Total do Projeto/Atividade: 379.674,00
Proj./Ativ. 6.050 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - SAMU
104 3.1.90.04.00.00.00.00 0402 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 218.405,00
105 3.3.90.30.00.00.00.00 0402 Material de Consumo Não Não 38.221,00
106 3.3.90.36.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Não Não 54.601,00
107 3.3.90.39.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JU Não Não 131.043,00
108 4.4.90.52.00.00.00.00 0402 Equipamentos e Material Permanente gl Não Não 87.362,00
é: Total do Projeto/Atividade: 529.632,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 2017
Página: 15/23
Eid Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: rá! FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ. 6.052 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CEO
109 3.1.90.04.00.00.00.00 0402 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 36.575,00
110 3.3.90.30.00.00.00.00 0402 Material de Consumo Não Não 31.350,00
11 3.3.90.36.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 15.675,00
112 3.3.90.39.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 24.458,50
Total do Projeto/Atividade: 108.058,50
Proj./Ativ. 6.057 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - INC. ACADEMIA DE SAÚDE
81 3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo Não Não 24.000,00
82 3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 24.000,00
83 3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 24.000,00
Total do Projeto/Atividade: 72.000,00
Proj./Ativ. 6.058 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO
113 3.1.90.04.00.00.00.00 0402 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 100.000,00
114 3.3.90.30.00.00.00.00 0402 Material de Consumo Não Não 250.000,00
15 3.3.90.36.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 100.000,00
116 3.3.90.39.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 300.000,00
17 4.4.90.52.00.00.00.00 0402 Equipamentos e Material Permanente Não Não 50.000,00
Total do Projeto/Atividade: 800.000,00
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Órgão: os SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 80 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
Proj./Ativ. 6.014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL E HABITAÇÃO
3.1.90.04.00.00.00.00 0010
3.1.90.11.00.00.00.00 0010
3.1.90.13.00.00.00.00 0010
3.1.90.92.00.00.00.00 0010
3.3.90.14.00.00.00.00 0010
3.3.90.30.00.00.00.00 0010
3.3.90.33.00.00.00.00 0010
3.3.90.36.00.00.00.00 0010
3.3.90.39.00.00.00.00 0010
3.3.90.92.00.00.00.00 0010
3.3.90.93.00.00.00.00 0010
4.4.90.52.00.00.00.00 0010
SooNoar won
» a
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Despesas de Exercícios Anteriores
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Equipamentos e Material Permanente
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Total da Entidade:
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total do Projeto/Atividade:
Unidade: 81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ. 6.011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
17 3.1.90.04.00.00.00.00 0010
18 3.1.90.11.00.00.00.00 0010
19 3.1.90.13.00.00.00.00 0010
20 3.1.90.92.00.00.00.00 0010
21 3.1.90.94.00.00.00.00 0010
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ
Obrigações Patronais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações Trabalhistas
F
Total da Unidade:
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Não Sim
24.818.491,50
31.158.722,60
31.158.722,60
39.011,00
443.259,00
52.722,00
7.988,00
22.498,00
71.291,00
25.000,00
93.120,00
84.203,00
3.994,00
18.810,00
60.198,00
922.094,00
922.094,00
136.940,00
1.272.295,00
329.507,00
18.259,00
7.315,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 2017
Página: 16/23
Eid Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Órgão: 08 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ProjlAtiv. 6.011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
22 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 40.226,00
23 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 66.547,00
24 3.3.90.32.00.00.00.00 0010 Material de Distribuição Gratuita Não Não 41.800,00
25 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 46.968,00
26 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 91.293,00
27 3.3.90.41.00.00.00.00 0010 Contribuições Não Não 52.250,00
28 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores Não Não 9.129,00
29 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 92.419,00
Total do Projeto/Atividade: 2.204.948,00
Proj./Ativ. 6.027 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF
30 3.1.90.04.00.00.00.00 2000 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 26.840,00
31 3.1.90.11.00.00.00.00 2000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 85.000,00
32 3.3.90.30.00.00.00.00 2000 Material de Consumo Não Não 100.026,00
33 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 15.675,00
34 3.3.90.36.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 69.316,00
35 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 15.675,00
36 3.3.90.39.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 76.138,00
37 4.4.90.52.00.00.00.00 2000 Equipamentos e Material Permanente Não Não 5.319,00
Total do Projeto/Atividade: 393.989,00
Proj./Ativ. 6.028 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS
38 3.3.90.14.00.00.00.00 2000 Diárias - Pessoal Civil Não Não 4.000,00
39 3.3.90.30.00.00.00.00 2000 Material de Consumo Não Não 16.603,00
40 3.3.90.36.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 2.823,00
41 3.3.90.39.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 2.823,00
Total do Projeto/Atividade: 26.249,00
Proj./Ativ. 6.029 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA
42 3.1.90.04.00.00.00.00 2000 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 3.423,00
43 3.3.90.30.00.00.00.00 2000 Material de Consumo Não Não 10.559,00
44 3.3.90.36.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 6.847,00
45 3.3.90.39.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 6.847,00
46 4.4.90.52.00.00.00.00 2000 Equipamentos e Material Permanente Não Não 6.558,00
Total do Projeto/Atividade: 34.234,00
Proj./Ativ. 6.030 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
47 3.3.90.32.00.00.00.00 0010 Material de Distribuição Gratuita Não Não 237.418,00
48 3.3.90.48.00.00.00.00 0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física Não Não 106.968,00
Total do Projeto/Atividade: 344.386,00
ProjdAtiv. 6.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
49 3.3.90.48.00.00.00.00 0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física Não Não 292.600,00
Total do Projeto/Atividade: 292.600,00
Proj./Ativ. 6.046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
13 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 11.412,00
14 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 32.311,00
15 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi Não Não 21.861,00
ESTADO DE ALAGOAS Exercício de 201
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Página: 17/2:
Relação da Despesa Orçada
Código ag ii
redusido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçadc
Entidade: 4- SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Órgão: 08 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ. 6.046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
16 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 42.761,0%
Total do Projeto/Atividade: 108.345,0(
Proj./Ativ. 6.048 PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO
50 3.1.90.04.00.00.00.00 2000 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 27.302,0€
51 3.3.90.30.00.00.00.00 2000 Material de Consumo Não Não 10.920,00
52 3.3.90.36.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 10.920,00
53 3.3.90.39.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 16.380,00
Total do Projeto/Atividade: 65.522,00
Proj./Ativ. 6.049 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
54 3.3.90.41.00.00.00.00 0010 Contribuições Não Não 350.859,00
55 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 64.111,00
Total do Projeto/Atividade: 414.970,00
Proj.Ativ. 6.054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
56 3.1.90.04.00.00.00.00 2000 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 29.393,00
57 3.1.90.11.00.00.00.00 2000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 400.000,00
58 3.3.90.30.00.00.00.00 2000 Material de Consumo Não Não 127.391,00
59 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 18.342,00
so 3.3.90.36.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 82.015,00
61 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 12.500,00
62 3.3.90.39.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 52.232,00
Total do Projeto/Atividade: 721.873,00
Proj./Ativ. 6.055 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
63 3.1.90.04.00.00.00.00 2000 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 6.737,00
64 3.1.90.11.00.00.00.00 2000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 55.756,00
65 3.3.90.30.00.00.00.00 2000 Material de Consumo Não Não 47.697,00
[aja] 3.3.90.36.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 21.737,00
87 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 10.000,00
68 3.3.90.39.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 50.473,00
Total do Projeto/Atividade: 192.400,00
Proj./Ativ. 6.056 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
69 3.1.90.04.00.00.00.00 0010 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 16.380,00
70 3.1.90.04.00.00.00.00 2000 Contratação por Tempo Determinado Não Sim 36.737,00
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 16.380,00
72 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 34.601,00
73 3.3.90.30.00.00.00.00 2000 Material de Consumo Não Não 12.489,00
74 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 27.301,00
75 3.3.90.36.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 8.737,00
76 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessá urídica Não Não 10.920,00
77 3.3.90.39.00.00.00.00 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 8.737,00
78 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 47.301,00
Total do Projeto/Atividade: 215.583,00
Total da Unidade: 5.015.099,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 201;
Página: 18/2%
e Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 4. SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Órgão: 08 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 82 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Proj./Ativ. 6.012 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
79 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 34.945,00
80 3.3.90.32.00.00.00.00 0010 Material de Distribuição Gratuita Não Não 21.840,00
81 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 21.840,00
82 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 34.945,00
83 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 34.945,00
Total do Projeto/Atividade: 148.515,00
Proj./Ativ. 6.031 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
84 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 182.819,00
85 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 15.675,00
86 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 45.647,00
87 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 35.197,00
88 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 65.647,00
89 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 25.647,00
Total do Projeto/Atividade: 370.632,00
Proj./Ativ. 6.045 MANUT.DO CONS.MUN.DOS DIR.E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
90 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 115.558,00
9 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 29.670,00
92 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não Não 29.670,00
93 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 29.670,00
94 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 29.670,00
Total do Projeto/Atividade: 234.238,00
Proj./Ativ. 6.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA
95 3.3.90.41.00.00.00.00 0010 Contribuições Não Não 395.902,00
Total do Projeto/Atividade: 395.902,00
Total da Unidade: 1.149.287,00
Unidade: 83 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDoso
Proj.Ativ. 6.032 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
96 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 4.565,00
97 3.3.90.32.00.00.00.00 0010 Material de Distribuição Gratuita Não Não 4.565,00
98 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 4.565,00
99 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 4.565,00
100 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 4.565,00
Total do Projeto/Atividade: 22.825,00
Proj.JAtiv. 6.034 MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
101 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 7.700,00
102 3.3.90.32.00.00.00.00 0010 Material de Distribuição Gratuita Não Não 4.565,00
103 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - P; soa Física Não Não 6.654,00
104 Não Não 9.790,00
105 Não Não 4.565,00
Total do Projeto/Atividade: 33.274,00
Total da Unidade: 56.099,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Código
reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal
Exercício de 2017
Página: 19/23
Valor Orçado
Entidade: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO
Órgão: 08 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 84 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Proj./Ativ. 5.001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
106 4.4.90.51.00.00.00.00 2100 Obras e Instalações Não
Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 6.035 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
107 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não
108 3.3.90.32.00.00.00.00 0010 Material de Distribuição Gratuita Não
109 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não
no 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não
11 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj.Ativ. 6.053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PPPS
112 3.3.90.30.00.00.00.00 2100 Material de Consumo Não
113 3.3.90.36.00.00.00.00 2100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não
114 3.3.90.39.00.00.00.00 2100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não
115 4.4.90.52.00.00.00.00 2100 Equipamentos e Material Permanente Não
Total do Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Total da Entidade:
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ProjlAtiv. 1.001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE
22 4.4.90.52.00.00.00.00 0201 Equipamentos e Material Permanente Sim
Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS
23 4.4.90.51.00.00.00.00 0298 Obras e Instalações Sim
Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 1.004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES
45 4.4.90.51.00.00.00.00 0020 Obras e Instalações Sim
46 4.4.90.51.00.00.00.00 0201 Obras e Instalações Sim
Não
Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 1.008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
24 4.4.90.51.00.00.00.00 0201 Obras e Instalações Sim
Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 1.063 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (FNDE)
25 3.3.90.30.00.00.00.00 0201 Material de Consumo Sim
26 4.4.90.52.00.00.00.00 0201 Equipamentos e Material Permanente Sim
Não
Não
Total do Projeto/Atividade:
Proj./Ativ. 2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
3 3.1.90.04.00.00.00.00 0020 Contratação por Tempo Determinado Sim
4 3.1.90.11.00.00.00.00 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Sim
5 3.1.90.13.00.00.00.00 0020 Obrigações Patronais * Sim
6 3.1.90.16.00.00.00.00 0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil E Sim
ir 3.1.90.91.00.00.00.00 0020 Sentenças Judiciais Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
6.250.000,00
6.250.000,00
11.412,00
11.412,00
11.412,00
11.412,00
11.412,00
57.060,00
418.000,00
209.000,00
627.000,00
209.000,00
1.463.000,00
7.770.060,00
14.912.639,00
14.912.639,00
800.000,00
800.000,00
100.000,00
100.000,00
360.000,00
3.000.000,00
3.360.000,00
650.000,00
650.000,00
300.000,00
700.000,00
1.000.000,00
10.000,00
1.600.000,00
285.000,00
60.000,00
5.225,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercicio de 2017
Página: 20/2%
Pa Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj.Ativ. 2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
8 3.1.90.92.00.00.00.00 0020 Despesas de Exercícios Anteriores Sim Sim 20.000,0€
9 3.1.90.94.00.00.00.00 0020 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 20.900,00
10 3.3.71.70.00.00.00.00 0020 Rateio pela participação em consórcio público Sim Não 59.250,00
1 3.3.90.14.00.00.00.00 0020 Diárias - Pessoal Civil Sim Não 100.000,00
12 3.3.90.18.00.00.00.00 0020 Auxílio Financeiro a Estudantes Sim Não 10.000,00
13 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 Material de Consumo Sim Não 630.000,00
14 3.3.90.31.00.00.00.00 0020 Premiações Cult, Artíst, Cientif, Desport e Outre Sim Não 11.350,00
15 3.3.90.32.00.00.00.00 0020 Material de Distribuição Gratuita Sim Não 10.000,00
16 3.3.90.33.00.00.00.00 0020 Passagens e Despesas com Locomoção Sim Não 50.800,00
17 3.3.90.36.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Sim Não 400.000,00
18 3.3.90.39.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 1.175.571,85
19 3.3.90.92.00.00.00.00 0020 Despesas de Exercícios Anteriores Sim Não 41.800,00
20 3.3.90.93.00.00.00.00 0020 Indenizações e Restituições Sim Não 250.000,00
21 4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 156.750,00
Total do Projeto/Atividade: 4.896.646,85
Proj./Ativ. 2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 70.000,00
2 3.3.90.30.00.00.00.00 0203 Material de Consumo Sim Não 1.075.159,00
Total do Projeto/Atividade: 1.145.159,00
Proj./Ativ. 2.028 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL
47 3.3.90.30.00.00.00.00 0204 Material de Consumo Sim Não 10.000,00
48 3.3.90.39.00.00.00.00 0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 15.064,00
Total do Projeto/Atividade: 25.064,00
Proj./Ativ, 2.029 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL
27 3.3.90.30.00.00.00.00 0204 Material de Consumo Sim Não 10.000,00
28 3.3.90.39.00.00.00.00 0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 27.597,00
Total do Projeto/Atividade: 37.597,00
Proj./Ativ. 2.030 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
29 3.3.90.30.00.00.00.00 0200 Material de Consumo Sim Não 10.000,00
30 3.3.90.36.00.00.00.00 0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sim Não 132.000,00
31 3.3.90.39.00.00.00.00 0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 815.870,00
32 4.4.90.52.00.00.00.00 0200 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 967.870,00
Proj./Ativ. 2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
33 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 Material de Consumo Sim Não 4.000,00
34 3.3.90.36.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sim Não 4.000,00
35 3.3.90.39.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 4.000,00
36 4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 4.000,00
Total do Projeto/Atividade: 16.000,00
Proj./Ativ. 2.044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
37 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 Material de Consumo Sim Não 4.000,00
38 3.3.90.36.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sim Não 4.000,00
39 3.3.90.39.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 4.000,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercício de 2017
Página: 21/23
Ee Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj./Ativ. 2.044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
40 4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 4.000,00
Total do Projeto/Atividade: 16.000,00
Proj./Ativ. 2.045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
41 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 Material de Consumo Sim Não 2.150,00
42 3.3.90.36.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sim Não 5.000,00
43 3.3.90.39.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 4.500,00
44 4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 2.500,00
Total do Projeto/Atividade: 14.150,00
Total da Unidade: 13.028.486,85
Unidade: 51 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ProjdAtiv. 1.002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
49 4.4.90.51.00.00.00.00 0020 Obras e Instalações Sim Não 50.000,00
50 4.4.90.51.00.00.00.00 0030 Obras e Instalações Sim Não 50.000,00
51 4.4.90.51.00.00.00.00 0201 Obras e Instalações Sim Não 3.900.000,00
Total do Projeto/Atividade: 4.000.000,00
Proj./Ativ. 2.032 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%
64 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 155.000,00
65 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 50.000,00
66 3.1.90.16.00.00.00.00 0030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sim Sim 10.000,00
87 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 225.000,00
Proj./Ativ. 2.033 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
52 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 16.890.000,00
53 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 4.303.500,00
54 3.1.90.16.00.00.00.00 0030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sim Sim 10.000,00
55 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 15.000,00
Total do Projeto/Atividade: 21.218.500,00
Proj./Ativ. 2.034 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%
68 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 3.700.000,00
89 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 950.000,00
70 3.1.90.16.00.00.00.00 0030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sim Sim 10.000,00
71 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 4.670.000,00
Proj./Ativ. 2.035 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%
93 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 565.000,00
9 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 128.250,00
95 3.1.90.16.00.00.00.00 0030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sim Sim 5.000,00
96 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 5.000,00
Total do Projeto/Atividade: 703.250,00
Proj./Ativ. 2.036 PAGAMETO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%
80 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 560.000,00
81 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 128.250,00
82 3.1.90.16.00.00.00.00 0030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sim Sim 5.000,00
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Relação da Despesa Orçada
Exercicio de 2017
Página: 22/23
cio Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 5- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 51 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj./Ativ. 2.036 PAGAMETO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%
83 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 5.000,00
Total do Projeto/Atividade: 698.250,00
Proj./Ativ. 2.037 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%
97 3.1.90.04.00.00.00.00 0030 Contratação por Tempo Determinado Sim Sim 5.000,00
98 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 37.500,00
99 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 11.875,00
100 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 5.000,00
101 3.3.90.30.00.00.00.00 0030 Material de Consumo Sim Não 22.000,00
102 3.3.90.36.00.00.00.00 0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sim Não 6.000,00
103 3.3.90.39.00.00.00.00 0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 10.000,00
104 4.4.90.52.00.00.00.00 0030 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 5.000,00
Total do Projeto/Atividade: 102.375,00
Proj./Ativ. 2.038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%
84 3.1.90.04.00.00.00.00 0030 Contratação por Tempo Determinado Sim Sim 5.000,00
85 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 37.500,00
86 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 11.875,00
87 3.1.90.16.00.00.00.00 0030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sim Sim 5.000,00
88 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 5.000,00
89 3.3.90.30.00.00.00.00 0030 Material de Consumo Sim Não 22.000,00
90 3.3.90.36.00.00.00.00 0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sim Não 6.000,00
91 3.3.90.39.00.00.00.00 0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 10.000,00
92 4.4.90.52.00.00.00.00 0030 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 5.000,00
Total do Projeto/Atividade: 107.375,00
Proj./Ativ. 2.039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%
72 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 960.000,00
73 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 246.000,00
74 3.1.90.16.00.00.00.00 0030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sim Sim 5.000,00
75 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 15.000,00
76 3.3.90.30.00.00.00.00 0030 Material de Consumo Sim Não 70.000,00
7 3.3.90.36.00.00.00.00 0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sim Não 40.000,00
78 3.3.90.39.00.00.00.00 0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim Não 100.000,00
79 4.4.90.52.00.00.00.00 0030 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.446.000,00
Proj./Ativ. 2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
56 3.1.90.11.00.00.00.00 0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sim Sim 4.980.000,00
57 3.1.90.13.00.00.00.00 0030 Obrigações Patronais Sim Sim 1.200.000,00
58 3.1.90.16.00.00.00.00 0030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sim Sim 5.000,00
59 3.1.90.94.00.00.00.00 0030 Indenizações Trabalhistas Sim Sim 15.000,00
60 3.3.90.30.00.00.00.00 0030 Material de Consumo Sim Não 700.000,00
81 3.3.90.36.00.00.00.00 0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi Sim Não 180.000,00
82 3.3.90.39.00.00.00.00 0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídio Sim Não 1.000.000,00
ESTADO DE ALAGOAS Exercicio de 2017
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA Página: 23/23
Relação da Despesa Orçada
Código = E =
reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado
Entidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 51 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj./Ativ. 2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
83 4.4.90.52.00.00.00.00 0030 Equipamentos e Material Permanente Sim Não 10.000,00
Total do Projeto/Atividade: 8.090.000,00
Total da Unidade: 41.260.750,00
Total do Órgão: 54.289.236,85
Total da Entidade: 54.289.236,85
Entidade: 8 - SMTT DE RIO LARGO
Órgão: 10 SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
Unidade: 10 SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
Proj./Ativ. 1.022 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS DE TRANSP. COLETIVO
1 4.4.90.51.00.00.00.00 0010 Obras e Instalações Não Não 50.000,00
Total do Projeto/Atividade: 50.000,00
Proj./Ativ. 2.014 MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT
2 3.1.90.11.00.00.00.00 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Não 313.500,00
3 3.1.90.13.00.00.00.00 0010 Obrigações Patronais Não Não 83.600,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercicios Anteriores Não Não 10.450,00
5 3.3.90.14.00.00.00.00 0010 Diárias - Pessoal Civil Não Não 15.675,00
6 3.3.90.30.00.00.00.00 0010 Material de Consumo Não Não 86.678,06
7 3.3.90.30.00.00.00.00 5002 Material de Consumo Não Não 52.250,00
8 3.3.90.36.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 20.900,00
9 3.3.90.39.00.00.00.00 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 88.357,00
10 3.3.90.39.00.00.00.00 5002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 87.524,00
Ki! 3.3.90.47.00.00.00.00 0010 Obrigações Tributárias e Contributivas Não Não 5.225,00
12 3.3.90.92.00.00.00.00 0010 Despesas de Exercícios Anteriores Não Não 5.225,00
13 3.3.90.93.00.00.00.00 0010 Indenizações e Restituições Não Não 18.810,00
14 4.4.90.52.00.00.00.00 0010 Equipamentos e Material Permanente Não Não 165.931,00
Total do Projeto/Atividade: 954.125,00
Total da Unidade: 1.004.125,00
Total do Órgão: 1.004.125,00
Total da Entidade: 1.004.125,00
Total Geral: 153.527.777,00

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