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norma nº 1833/2018

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 1833 / 2018
Date 2018-12-28
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DP MUNICÍPIO DE RIO LARGO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
native_id170

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PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO LARGO-AL
PUBLICADO NO MURAL DA
EFEITURA EM:
CRIEI TS,
x [ice] '
Rio Largo PUBLICAÇÃO
pm, q 14,
ESTADO DE ALAGOAS PORTARIA NC ZA
A MUNICÍPIO DE RIO LARGO
. Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº,
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL — CEP 57.100.000
A CNPJ: 12.200.168/0001-20
LEINº 1.833, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.
- ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE RIO LARGO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E ADOTA
> OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO, no uso de suas atribuições
constantes da Lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento geral do Município de
A Rio Largo, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para
— o exercício financeiro de 2019, em R$ 318.162.752,00 (Trezentos e dezoito milhões, cento e
sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais), distribuídos nas seguintes esferas:
I - Esfera Fiscal — R$ 257.571.056,32 (Duzentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos
e setenta e um mil, cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos);
II - Esfera da Seguridade Social — R$ 60.591.695,68 (Sessenta milhões, duzentos e
noventa e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).
FS Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras
E fontes de receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações
— constantes do Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte
= desdobramento:
di Receita | Valor | Valor
m 10000000 - Receitas Correntes 237.031.988,00
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de 16.441.659,00
a Melhoria
A 12000000 - Contribuições 6.720.000,00
13000000 - Receita Patrimonial 3.330.110,00
o 16000000 - Receita de Serviços 200.000,00
A 17000000 - Transferências Correntes 150.190.583,00
n 19000000 - Outras Receitas Correntes 60.149.636,00
20000000 - Receitas de Capital 93.986.579,00
- 24000000 - Transferências de Capital 93.986.579,00
— 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA -12.855.815,00
97000000 - Deduções das Receitas de Transferências -12.855.815,00
A Correntes
o Total [318:162:752,00
A Art. 3º. A despesa total fixada nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de
318.162.752,00 (Trezentos e dezoito milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e cinquen
e dois reais), distribuídos entre os órgãos orçamentários, por funções de governo, por categoria
econômica e grupos de natureza da despesa, conforme indicado a seguir:
)
)
JD)
)
)
)
)
)
DD)
ED IDADES)
mes
Rio Largo
ESTADO DE ALAGOAS
m MUNICÍPIO DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº,
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL — CEP 57.100.000
A CNPJ: 12.200.168/0001-20
I— Por órgãos:
A Especificação Fiscal | Seguridade Valor
— 0100 - CAMARA MUNICIPAL 5.596.897,00 0,00 5.596.897,00
0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 6.485.000,00 190.000,00 6.675.000,00
" HUMANOS
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 7.355.674,80 0,00 7.355.674,80
pi 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 135.126.556,00 0,00 135.126.556,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 620.902,00 0,00 620.902,00
m 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 52.225.483,68 52.225.483,68
0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E 0,00 8.176.212,00 8.176.212,00
m HABITAÇÃO
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 87.790.000,00 0,00 87.790.000,00
e 1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT 2.614.884,00 0,00 2.614.884,00
1100 - SEC. MUN. DE PLANEIJ.. TURISMO E DESENV. 4.776.033,52 0,00 4.776.033,52
2 ECONÔMICO
sa 1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 1.820.600,00 0.00 1.820.600,00
HIDRICOS
si, 1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 776.530,00 0,00 776.530,00
1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 100.000,00 0,00 100.000,00
= 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.229.515,00 0,00 1.229.515,00
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E 166.894,00 0,00 166.894,00
A TRABALHO
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 425.400,00 0,00 425.400,00
tt 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO 1.066.360,00 0,00 1.066.360,00
1900 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. 213.210,00 0,00 213.210,00
a INSTITUCIONAIS
2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM 880.000,00 0,00 880.000,00
N 2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE 300.000,00 0,00 300.000,00
=” 2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP 226.600,00 0,00 226.600.00
Total Despesa: 257.571.056,32 60.591.695,68 318.162.752.00
>; II — Por funções:
Especificação : Valor
E 01 - Legislativa 5.596.897,00
a 04 - Administração 15.843.593.80
06 - Segurança Pública 170.900.00
a, 08 - Assistência Social 8.176.212,00
10 - Saúde 52.225.483.68
o 12 - Educação 135.116.556.00
A 13 - Cultura 1.229.515.00
15 - Urbanismo 75.590.000.00
- 17 - Saneamento 5.400.000,00
18 - Gestão Ambiental 3.382.632,00
ai 20 - Agricultura 950.000.00
A 23 - Comércio e Serviços 6.464.001,52
26 - Transporte 3.214.884,00
- 27 - Desporto e Lazer 1.620.902.00
28 - Encargos Especiais 2.610.000,00
o 29 - Serviços 400.000.00
A 99 - Reserva 171.175,00
318.162.75.
EDEG ID TO ED)
)
)
)
)
n [ova]
Rio Largo
ESTADO DE ALAGOAS
- MUNICÍPIO DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº,
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL — CEP 57.100.000
a CNPJ: 12.200.168/0001-20
HI — Por categoria econômica e natureza da despesa:
a Despesa Valor
30000000 - DESPESAS CORRENTES 170.492.527,89
o 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.310.830.47
= 32000000 - Juros e Encargos da Dívida 110.000,00
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.071.697,42
a 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 147.499.049,11
44000000 - INVESTIMENTOS 137.999.049.,11
es 45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS 3.800.000,00
— 46000000 - Amortização da divida 5.700.000,00
90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.175,00
m 99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.175,00
= Total 318.162.752,00
Art. 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a
realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária — ARO, até o
A limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.
A Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:
I— com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite
de 10% (dez por cento) do total da receita prevista nesta Lei, mediante a utilização de recursos,
na forma permitida pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrentes
de:
a) Anulação, parcial ou total, de dotações orçamentárias ou de créditos autorizados em
A Lei;
Parágrafo único — Para efeito desta Lei, entende-se por excesso de arrecadação o saldo
positivo das diferenças a ecadação prevista e a realizada, apurado
ico Municipal, considerando-se ainda,
)
DD)
)
no
” | ESTADO DE ALAGOAS
Fontes da Receita
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
12000000 - Contribuições
13000000 - Receita Patrimonial
16000000 - Receita de Serviços
17000000 - Transferências Correntes
19000000 - Outras Receitas Correntes
24000000 - Transferências de Capital
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA
Total Receita:
% PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“es | - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Valor Funções de Governo
16.441.659,00 01- Legislativa
6.720.000,00 04 - Administração
3.330.110,00 06 - Segurança Pública
200.000,00 08 - Assistência Social
150.190.583,00 10 - Saúde
60.149.636,00 12 - Educação
93.986.579,00 13 - Cultura
-12.855.815,00 15 - Urbanismo
17 - Saneamento
18 - Gestão Ambiental
20 - Agricultura
23 - Comércio e Serviços
26 - Transporte
27 - Desporto e Lazer
28 - Encargos Especiais
29 - Serviços
99 - Reserva
318.162.752,00
Total Despesa:
Exercício: 2019
Valor
5.596.897,00
15.843.593,80
170.900,00
8.176.212,00
52,225.483,68
135.116.556,00
1.229.515,00
75.590.000,00
5.400.000,00
3.382.632,00
950.000,00
6.464.001,52
3.214.884,00
1.620.902,00
2.610.000,00
400.000,00
171.175,00
8:162.752,00
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
| - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Exercício: 2019
Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor
Detalhamento | Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - Legislativa 5.596.897,00
Total 5.596.897,00
0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04 - Administração 6.675.000,00
Total 6.675.000,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
99 - Reserva 171.175,00
28 - Encargos Especiais 2.610.000,00
04 - Administração 4.574.499,80
Total 7.355.674,80
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - Educação 135.116.556,00
04 - Administração 10.000,00
Total 135.126.556,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
27 - Desporto e Lazer 620.902,00
Total 620.902,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde 52.225.483,68
Total 52.225.483,68
0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
08 - Assistência Social 8.176.212,00
Total 8417621200]
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26 - Transporte 600.000,00
27 - Desporto e Lazer 1.000.000,00
29-- Serviços 400.000,00
23 - Comércio e Serviços 3.237.968,00
15 - Urbanismo 75.590.000,00
17 - Saneamento 5.400.000,00
18 - Gestão Ambiental 1.562.032,00
Total 87.790.000,00
1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
26 - Transporte 2.614.884,00
Total 2.614.884,00
1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
23 - Comércio e Serviços 3.226.033,52
20 - Agricultura 950.000,00
04 - Administração 600.000,00
Total 4.776.033,52
1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
18 - Gestão Ambiental 1.820.600,00
Total 1.820.600,00
1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 - Administração 776.530,00
Total To 776.530,00.
1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
06 - Segurança Pública 100.000,00
Total 100.000,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13 - Cultura 1.229.515,00
Total 1.229.515,00
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
04 - Administração 166.894,00
(A Total 166.894,00
Í
Í
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
| - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Exercicio: 2019
Fontes da Rec: Valor Funções de Governo Valor
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
06 - Segurança Pública 70.900,00
04 - Administração 354.500,00
Total 425.400,00
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
04 - Administração
Total
1900 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
04 - Administração 213.210,00
Total 213.210,00
2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
04 - Administração 880.000,00
Total 880.000,00
2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
04 - Administração 300.000,00
Total 300.000,00
2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
04 - Administração 226.600,00
Total 226.600,00
(N
A
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Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 3
+ ep | euibed | | BoHand ogIseg - sitquuos
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111801410000
111802000000
111802300000
111802310000
112000000000
112100000000
112101000000
112101100000
112101110000
120000000000
124000000000
124000100000
124000110000
130000000000
132000000000
132100000000
132100100000
132100110000
160000000000
161000000000
161001000000
161001100000
161001110000
170000000000
171000000000
171800000000
171801000000
171801200000
171801210000
171801300000
171801310000
171801400000
171801410000
171801500000
171801510000
171802000000
171802200000
171802210000
171802400000
171802410000
171802600000
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Hl - Receita Segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Especificação
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Reais sobre Imóveis
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos
Reais sobre Imóveis - Principal
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Especifica E/M
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue
no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue
no mês de dezembro - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue
no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue
no mês de julho - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -
Principal
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº
9.478/97, artigo 49, le ll
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº
9.478/97, artigo 49, 1 e Il - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP
Desdobramento
3.226.035,00
3.226.035,00
3.226.035,00
3.226.035,00
12.428.181,00
6.601.277,00
5.594.688,00
1.532.688,00
1.297.000,00
2.765.000,00
1.006.589,00
1.006.589,00
5.826.904,00
5.826.904,00
5.826.904,00
787.443,00
787.443,00
787.443,00
787.443,00
6.720.000,00
6.720.000,00
3.330.110,00
3.330.110,00
3.330.110,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
76.407.139,00
41.519.296,00
37.890.431,00
37.890.431,00
1.661.472,00
1.661.472,00
1.678.318,00
1.678.318,00
289.075,00
289.075,00
10.233.009,00
214.016,00
214.016,00
9.594.142,00
9.594.142,00
424.851,00
Fonte
15.654.216,00
787.443,00
6.720.000,00
3.330.110,00
200.000,00
76.407.139,00
Anexo 2 da Lei 4.320/64
237.031.988,00
16.441.659,00
6.720.000,00
3.330.110,00
200.000,00
150.190.583,00
Contabilis - Gestão Pública / /
tem
171802610000
171803000000
171803100000
171803110000
171804000000
171804100000
171804110000
171805000000
171805100000
171805110000
171805300000
171805310000
171805400000
171805410000
171805900000
171805910000
171806000000
171806100000
171806110000
171810000000
171810300000
171810310000
171810900000
171810910000
172000000000
172800000000
172801000000
172801100000
172801110000
172801200000
172801210000
172801300000
172801310000
172801400000
172801410000
172802000000
172802300000
172802310000
172803000000
172803100000
172803110000
175000000000
175800000000
175801000000
175801100000
175801110000
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Hl - Receita Segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Especifica:
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE —
SUS — BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAUDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS —
Repasses Fundo a Fundo - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social —
FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social —
FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social —
FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação — FNDE
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar —- PNAE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar — PNAE - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Princi
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação — FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação — FNDE - Principal
Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96
Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96
Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 -
Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Assistência Social - Principal
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Específica E/M
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico -
Principal
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do
Petróleo — Lei nº 7.990/89, artigo 9º
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do
Petróleo — Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo - Principal
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profiss
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profis
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi
Contabilis - Gestão Pública / /
Desdobramento
424.851,00
17.917.153,00
17.917.153,00
17.917.153,00
1.555.890,00
1.555.890,00
1.555.890,00
3.347.050,00
1.056.938,00
1.056.938,00
1.174.100,00
1.174.100,00
50.000,00
50.000,00
1.066.012,00
1.066.012,00
106.259,00
106.259,00
106.259,00
1.728.482,00
1.597.633,00
1.597.633,00
130.849,00
130.849,00
27.399.444,00
26.558.383,00
23.774.375,50
23.774.375,50
2.576.006,50
2.576.006,50
76.931,00
76.931,00
131.070,00
131.070,00
129.753,00
129.753,00
129.753,00
711.308,00
711.308,00
711.308,00
46.384.000,00
46.384.000,00
39.836.200,00
39.836.200,00
Fonte
27.399.444,00
46.384.000,00
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
conômica
Página 2 de 3
a ”, «ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
% PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
— «Sm W- Receita Segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
tem Espe Desdobramento Fonte Cat. Econômica
- 175801200000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 6.547.800,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
EN 175801210000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 6.547.800,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
2 190000000000 Outras Receitas Correntes 60.149.636,00
ms 191000000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 149.636,00
191001000000 Multas Previstas em Legislação Especifica 149.636,00
is 191001100000 Multas Previstas em Legislação Específica 149.636,00
q 191001110000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 149.636,00
192000000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.000.000,00
FS 192200000000 Restituições 60.000.000,00
=" 192299000000 Outras Restituições 60.000.000,00
192299100000 Outras Restituições 60.000.000,00
Ps 192299110000 Outras Restituições - Principal 80.000.000,00
200000000000 Receitas de Capital 93.986.579,00
= 240000000000 Transferências de Capital 93.986.579,00
a 241000000000 Transferências da União e de suas Entidades 93.986.579,00
241800000000 Transferências da União 93.986.579,00
dê 241803000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 9.267.601,00
mm, 241803100000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 9.267.601,00
241803110000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - 9.267.601,00
a Principal
241805000000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 8.164.421,00
SN 241805100000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 8.164.421,00
= 241805110000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - 8.164.421,00
Principal
A 241810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 76.554.557,00
241810100000 sil Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde — 6.521.539,00
— s
241810110000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde — 6.521.539,00
Es SUS - Principal
— 241810200000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de 3.000.000,00
Educação
pm 241810210000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de 3.000.000,00
Educação - Principal
A, 241810500000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de 12.732.399,00
Saneamento Básico
> 241810510000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de 12.732.399,00
Saneamento Básico - Principal
o 241810900000 Outras Transferências de Convênios da União 54.300.619,00
q 241810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 54.300.619,00
900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA -12.855.815,00
> 970000000000 Deduções das Receitas de Transferências Correntes -12.855.815,00
971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota -7.578.086,00
Mensal - Principal
— 971801510000 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - -57.815,00
Principal
—. 971806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº -21.252,00
87/96 - Principal
a 972801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -4.754.875,00
972801210000 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -428.401,00
a 972801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -15.386,00
| Total da Receita:
TC DDDD—————————————————
> Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 3
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
*q- Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Espe Desdob. Elemento
Poder: 1 - Poder Legislativo u
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 5.471.497,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.714.449,00
319000000000 Aplicações Diretas 4.714.449,00
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.917.827,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 786.272,00
001000000
319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.350,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 757.048,00
339000000000 Aplicações Diretas 757.048,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 17.125,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 60.685,00
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 25.280,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 86.511,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 340.800,00
001000000
339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 16.647,00
001000000
339093000000 - Indenizações e Restituições 210.000,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 125.400,00
440000000000 INVESTIMENTOS 125.400,00
449000000000 Aplicações Diretas 125.400,00
449051000000 - Obras e Instalações 50.000,00
001000000
449052000000 - Equipamentos e Matei lermanente 75.400,00
001000000
| Total Unidade: 5.596.897,00 |
Total Órgão: 5.596.897,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 28
= ESTADO DE ALAGOAS
idos PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
msm IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UO: 0330 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 6.535.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.811.100,00
319000000000 Aplicações Diretas 4.811.100,00
319001000000 - Aposentadorias e Reformas 1.345.500,00
001000000
319003000000 - Pensões 530.500,00
001000000
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 830.000,00
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.352.000,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 705.100,00
001000000
319016000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 48.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.723.900,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.723.900,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 50.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 165.000,00
001000000
339035000000 - Serviços de Consultoria 63.900,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.375.000,00
001000000
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 140.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 140.000,00
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,00
001000000 ii e
Total Unidade: 6.675.000,00 ;
Ê 1
É Total Órgão:
L
WWW" ms
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 2 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Catego:
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 4.634.499,80
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.567.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 1.567.000,00
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 180.000,00
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 975.000,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 255.000,00
001000000
319016000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 117.000,00
001000000
319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00
001000000
320000000000 Juros e Encargos da Divida 110.000,00
329000000000 Aplicações Diretas 110.000,00
329021000000 - Juros Sobre a Divida por Contrato 110.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.957.499,80
339000000000 Aplicações Diretas 2.957.499,80
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 100.000,00
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 22.000,00
001000000
339035000000 - Serviços de Consultoria 600.000,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
001000000
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 495.499,80
001000000
339047000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.320.000,00
001000000
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
001000000
339093000000 - Indenizações e Restituições 80.000,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.550.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
001000000
460000000000 Amortizacao da divida 2.500.000,00
469000000000 Aplicações Diretas 2.500.000,00
469071000000 - Principal da Divida por Contrato 2.500.000,00
001000000
900000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.175,00
990000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.175,00
999900000000 Reserva de Contingência 171.175,00
999999000000 - Reserva de Contingência 171.175,00
001000000
Total Unidade:
7.355.674,80 |
Total Órgão:
Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
sé
á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
« IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Especificação Desdob. Elemento
: 2 - Poder Executivo
ão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
: 0551 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
300000000000 DESPESAS CORRENTES
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas 382.980,00
319000000000 Aplicações Diretas 44.651.685,00
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 382.980,00
002000000
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 6.047.639,00
003000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.570.000,00
003000000
319013000000 - Obrigações Patronais 7.254.046,00
003000000
319016000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 635.000,00
003000000
319094000000 - Indenizações Trabalhistas 145.000,00
003000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas 780.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.708.315,00
339030000000 - Material de Consumo 780.000,00
002000000
339030000000 - Material de Consumo 61.000,00
003000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.647.315,00
003000000
Exercício: 2019
1.162.980,00
46.360.000,00
382.980,00
44.651.685,00
780.000,00
1.708.315,00
Total Unidade:
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 4 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
a
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria —
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME A
300000000000 DESPESAS CORRENTES 4.500.000,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 6.149.500,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 23.000,00 -
300000000000 DESPESAS CORRENTES 936.938,00 Na
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.174.100,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 =
300000000000 DESPESAS CORRENTES 17.861.562,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.730.433,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.395.000,00 o
319000000000 Aplicações Diretas 3.395.000,00 se
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 1.800.000,00
002000000 ne
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 ca
002000000
319013000000 - Obrigações Patronais 500.000,00 voo
002000000
319016000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 25.000,00 “A
002000000
319091000000 - Sentenças Judiciais 25.000,00 -
002000000
319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00 -
002000000
319094000000 - Indenizações Trabalhistas 15.000,00 -
002000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.754.500,00 —
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 936.938,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.174.100,00 See
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.861.562.00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.730.43300
339000000000 Aplicações Diretas 4.500.000,00 vu
339000000000 Aplicações Diretas 2.754.500,00
339000000000 Aplicações Diretas 23.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 936.938,00 bi
339000000000 Aplicações Diretas 1.174.100,00 Ki
339000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 17.861.562,00 =
339000000000 Aplicações Diretas 1.730.433,00 tuas
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 45.000,00
002000000 sá
339030000000 - Material de Consumo 500.000,00
001000000 Ed
339030000000 - Material de Consumo 623.000,00 az
002000000
339030000000 - Material de Consumo 2.000,00 eaié
003000000
339030000000 - Material de Consumo 204.000,00 —
020000000
339030000000 - Material de Consumo 1.174.100,00 bi
020200000
339030000000 - Material de Consumo 3.375.000,00 e
025100000
339032000000 - Material de Distribuição Gratuita 4.000.000,00 =
001000000 j
339032000000 - Material de Distribuição Gratuita 60.000,00 =
002000000
339032000000 - Material de Distribuição Gratuita | 2.000.000,00
025100000 | o
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 60.000,00
002000000 a
Página 5 de 28
” «. ESTADO DE ALAGOAS
3 É) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
msmo IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Classificação Especificação
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
002000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
003000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
020000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
025100000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
002000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
003000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
020000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
020300000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
025100000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
029800000
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
002000000
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
025100000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
440000000000 INVESTIMENTOS
440000000000 INVESTIMENTOS
440000000000 INVESTIMENTOS
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449000000000 Aplicações Diretas
449000000000 Aplicações Diretas
449000000000 Aplicações Diretas
449000000000 Aplicações Diretas
449051000000 - Obras e Instalações
002000000
449051000000 - Obras e Instalações
025100000
449051000000 - Obras e Instalações
029800000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
002000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
003000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
020000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
025100000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
029800000
460000000000 Amortizacao da divida
460000000000 Amortizacao da divida
469000000000 Aplicações Diretas
469000000000 Aplicações Diretas
469093000000 - Indenizações e Restituições
002000000
469093000000 - Indenizações e Restituições
025100000
Contabilis - Gestão Pública / /
Exercício: 2019
Desdob. Elemento Categoria
656.000,00
4.000,00
60.000,00
160.000,00
1.250.500,00
17.000,00
672.938,00
50.000,00
11.326.562,00
1.730.433,00
60.000,00
1.000.000,00
2.418.605,00
1.000,00
120.000,00
42.138.438,00
10.500.000,00
2.118.605,00
1.000,00
120.000,00
39.238.438,00
10.500.000,00
2.118.605,00
1.000,00
120.000,00
39.238.438,00
10.500.000,00
1.850.000,00
21.050.000,00
4.500.000,00
268.605,00
1.000,00
120.000,00
18.188.438,00
6.000.000,00
300.000,00
2.900.000,00
300.000,00
2.900.000,00
300.000,00
2.900.000,00
Total Unidade: 87.603.576,00 |
135.126.556,00 |
Página 6 de 28
Vá
Classificação
300000000000
310000000000
319000000000
319011000000
001000000
330000000000
339000000000
339030000000
001000000
339031000000
001000000
339032000000
001000000
339036000000
001000000
339039000000
001000000
339048000000
001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000
001000000
Contabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DE ALAGOAS
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Especificação
2 - Poder Executivo
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
Desdob.
227.900,00
100.660,00
22.425,00
96.305,00
54.000,00
89.212,00
5.400,00
25.000,00
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
300000000000
300000000000
300000000000
300000000000
310000000000
310000000000
310000000000
319000000000
319000000000
319000000000
319004000000
004000000
319004000000
043000000
319004000000
045000000
319011000000
004000000
319011000000
043000000
319013000000
004000000
319013000000
043000000
319013000000
045000000
319016000000
004000000
319016000000
043000000
319092000000
004000000
319094000000
004000000
330000000000
330000000000
330000000000
330000000000
339000000000
339000000000
339000000000
339000000000
339014000000
004000000
339030000000
004000000
339030000000
043000000
339030000000
045000000
339032000000
004000000
339032000000
043000000
339033000000
004000000
339036000000
004000000
339036000000
043000000
339039000000
004000000
339039000000
043000000
Especificação
2 - Poder Executivo
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despesas de Exercicios Anteriores
Indenizações Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Material de Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contabilis - Gestão Pública / /
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Desdob. Elemento
13.280.103,97
14.035.468,50
142.000,00
2.249.678,36
5.281.600,00
122.000,00
9.159.026,07
7.172.794,50
1.298.216,34
1.566.074,00
20.000,00
80.000,00
15.000,00
456.436,59
36.746,61
3.250.394,12
4.195.445,50
83.308,00
300.000,00
29.571,27
1.095.562,07
1.883.764,00
83.308,00
170.000,00
220.000,00
6.696,45
266.000,00
255.400,00
1.240.771,07
1.796.281,50
Exercício: 2019
Categoria
16.820.498,09
19.680.914,00
385.308,00
300.000,00
13.280.103,97
14.035.468,50
142.000,00
3.540.394,12
5.645.445,50
243.308,00
300.000,00
Página 8 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
Classificação
339039000000
049800000
339040000000
004000000
339047000000
004000000
339048000000
004000000
339092000000
004000000
339092000000
043000000
339093000000
004000000
339093000000
043000000
339400000000
004000000
339400000000
043000000
339400000000
045000000
339430000000
004000000
339430000000
043000000
339430000000
045000000
339432000000
004000000
339432000000
043000000
339432000000
045000000
339439000000
004000000
400000000000
400000000000
400000000000
400000000000
400000000000
440000000000
440000000000
440000000000
440000000000
440000000000
449000000000
449000000000
449000000000
449000000000
449000000000
449051000000
043600000
449051000000
049800000
449052000000
004000000
449052000000
043000000
449052000000
043600000
449052000000
045000000
450000000000
450000000000
459000000000
459000000000
459061000000
004000000
E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Especificação
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisica
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita
Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita
Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
INVERSÕES FINANCEIRAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Aquisição de Imóveis
Contabilis - Gestão Pública / /
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Desdob. Elemento
300.000,00
304.711,07
5.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
102.082,19
20.000,00
290.000,00
1.450.000,00
160.000,00
100.000,00
450.000,00
10.000,00
100.000,00
1.000.000,00
150.000,00
90.000,00
587.384,59
503.840,00
7.000.000,00
326.000,00
3.821.539,00
5.900.000,00
3.821.539,00
587.384,59
503.840,00
1.100.000,00
326.000,00
400.000,00
A 2.400.000,00
Ago/000,00
Exercício: 2019
Categoi
987.384,59
503.840,00
7.000.000,00
326.000,00
6.221.539,00
587.384,59
503.840,00
7.000.000,00
326.000,00
3.821.539,00
400.000,00
2.400.000,00
Página 9 de 28
” ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
& * PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“es IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
459061000000 -
Aquisição de Imóveis 2.400.000,00
049800000
| Total Unidade: E sata |
Í
i
Total Órgão: 2.225.469,68 :
Contabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
UO: 0880 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 3.632.000,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 978.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 978.000,00
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 124.000,00
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 755.000,00
001000000
319016000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 73.000,00
001000000
319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 26.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.654.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
335000000000 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 101.000,00
335043000000 - Subvenções Sociais 101.000,00
001000000
339000000000 Aplicações Diretas 2.553.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 25.000,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 109.000,00
001000000
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
200100000
339030000000 - Material de Consumo 202.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 8.000,00
200100000
339032000000 - Material de Distribuição Gratuita 500.000,00
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 104.000,00
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
200100000
339035000000 - Serviços de Consultoria 110.000,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 166.000,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
200100000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 222.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
200100000
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 40.000,00
001000000
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 1.050.000,00
001000000
339049000000 - Auxilio-Transporte 50.000,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 376.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 8.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 376.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 250.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 8.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 376.000,00
449051000000 - Obras e Instalações 92.000,00
001000000
449051000000 - Obras e Instalações 376.000,00
210000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 158.000,00
001000000
Contabilis - Gestão Pública / / Página 11 de 28
a ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
É) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
= IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
200100000
| Total Unidade: 4.294.000,00.
Contabilis - Gestão Pública / / Página 12 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
E
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO e
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especi Elemento Categoria =
Poder: 2 - Poder Executivo os
0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ba
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.299.000,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.381.890,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 986.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 741.890,00
319000000000 Aplicações Diretas 986.000,00 -
319000000000 Aplicações Diretas 741.890,00 nar
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 620.000,00
001000000 =
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 310.000,00 o
200100000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 290.000,00 nd
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 380.000,00 a
200100000
319016000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 66.000,00 bn
001000000
319016000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 43.000,00 =
200100000
319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 =
001000000
319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.890,00
200100000 “>
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 313.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.000,00 —
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
335000000000 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 25.000,00
335043000000 - Subvenções Sociais 25.000,00 -
001000000
339000000000 Aplicações Diretas 288.000,00 vá
339000000000 Aplicações Diretas 640.000,00 Dai
339000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 26.000,00
001000000 a?
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 57.000,00
200100000 vs
339030000000 - Material de Consumo 80.000,00
001000000 hn
339030000000 - Material de Consumo 146.000,00
200100000 E
339030000000 - Material de Consumo 200.000,00 vw
210000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 34.000,00 Mod
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 127.000,00 ad
200100000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 56.000,00 -—
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 134.000,00 ar
200100000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 92.000,00 -
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 176.000,00 =
200100000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00 —
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 773.322,00 Na?
440000000000 INVESTIMENTOS 90.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 141.000,00 —
440000000000 INVESTIMENTOS 773.322,00
449000000000 Aplicações Diretas 90.000,00
449000000000 Aplicações Diretas pt 141.000,00 =”
449000000000 Aplicações Diretas 773.322,00 —
Contabilis - Gestão Pública / / “ Página 13 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
ESTADO DE GOA:
x * A ALAGOAS
mes IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Classificação Especificação
449051000000 - Obras e Instalações
001000000
449051000000 - Obras e Instalações
200100000
449051000000 - Obras e Instalações
210000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
001000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
200100000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
210000000
Desdob.
30.000,00
40.000,00
713.322,00
860.000,00
101.000,00
60.000,00
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Elemento Categoria
L
Total Unidade:
Total Órgão:
TT ——w———w——w——
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 14 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
E E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
: IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Catego:
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 18.972.693,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 131.070,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.160.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 4.160.000,00
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 1.900.000,00
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.200.000,00
001000000
319016000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00
001000000
319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.812.693,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.070,00
339000000000 Aplicações Diretas 14.812.693,00
339000000000 Aplicações Diretas 131.070,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 2.868.930,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 131.070,00
008000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 400.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.488.763,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.050.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 64.636.237,00
440000000000 INVESTIMENTOS 3.050.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 64.636.237,00
449000000000 Aplicações Diretas 3.050.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 64.636.237,00
449051000000 - Obras e Instalações 2.990.000,00
001000000
449051000000 - Obras e Instalações 64.636.237,00
210000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
001000000
450000000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000.000,00
459000000000 Aplicações Diretas 1.000.000,00
459061000000 - Aquisição de Imóveis 1.000.000,00
001000000
| Total Unidade:
H Total Órgão:
SE EEE == er em
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 15 de 28
no
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
& E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
sem IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdol Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
UO: 1010 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.602.884,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.060.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 1.060.000,00
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 540.000,00
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 160.000,00
001000000
319092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 542.884,00
339000000000 Aplicações Diretas 542.884,00
339030000000 - Material de Consumo 90.000,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 367.884,00
001000000
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 55.000,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 762.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 762.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 762.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 250.000,00
449051000000 - Obras e Instalações 442.000,00
001000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 320.000,00
001000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 250.000,00
210000000
É E
i Total Unidade: 2.614.884,00
“Total Órgão:
i
i
rm
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ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
UO: 1111 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO =
300000000000 DESPESAS CORRENTES 2.338.000,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 910.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 910.000,00 ms
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 520.000,00
001000000 Nm
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
001000000 er
319013000000 - Obrigações Patronais 40.000,00 “
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.428.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.428.000,00 =
339000000000 Aplicações Diretas 150.000,00 ba
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 115.000,00
001000000 =
339030000000 - Material de Consumo 380.000,00 vs
001000000
339032000000 - Material de Distribuição Gratuita 38.000,00 No
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 120.000,00 as
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.000,00 Di
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 740.000,00 e
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00 id
210000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 292.092,52
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.995.941,00 —
440000000000 INVESTIMENTOS 292.092,52
440000000000 INVESTIMENTOS 1.995.941,00
449000000000 Aplicações Diretas 292.092,52 -
449000000000 Aplicações Diretas 1.995.941,00 Nas
449051000000 - Obras e Instalações 102.092,52
001000000 Ps
449051000000 - Obras e Instalações 1.995.941,00
210000000 es
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 190.000,00
001000000 se
Total Unidade:
;
f
N | Total Órgão: É
E tt AS FE Estero
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ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UO: 1212 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.338.350,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 755.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 755.000,00
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 295.000,00
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 410.000,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 50.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 583.350,00
339000000000 Aplicações Diretas 583.350,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 153.350,00
001000000
339032000000 - Material de Distribuição Gratuita 30.000,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 55.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 335.000,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 102.250,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 380.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 102.250,00
440000000000 INVESTIMENTOS 380.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 102.250,00
449000000000 Aplicações Diretas 380.000,00
449051000000 - Obras e Instalações 20.000,00
001000000
449051000000 - Obras e Instalações 130.000,00
210000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 82.250,00
001000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 250.000,00
210000000
Total Unidade: 1.820.600,00
Total Órgão:
Contabilis - Gestão Pública / / Página 18 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
Espe: ção
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UO: 1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
001000000
» PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Desdob. Elemento Categ
776.530,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
26.530,00
26.530,00
3.530,00
23.000,00
| Total Unidade: 776.530,00;
i !
Total Órgão: 776.530,00:
Contabilis - Gestão Pública / |)
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£
a «. ESTADO DE ALAGOAS
x ã PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
«see IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Classificação Especificação
Poder: 2- Poder Executivo
Órgão: 1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
UO: 1414 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
001000000
Contabilis - Gestão Pública / /
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Desdob. Elemento Categoria
75.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Total Unidade:
| Total Órgão:
Página 20 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Classificação Especificação Desdob. Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UO: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.204.515,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 405.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 405.000,00
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 100.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 799.515,00
339000000000 Aplicações Diretas 799.515,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 35.000,00
001000000
339031000000 - Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras 100.000,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 102.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 502.000,00
001000000
339041000000 - Contribuições 40.515,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 25.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 25.000,00
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
001000000
| Total Unidade:
L
| Total Órgão:
“
Contabilis - Gestão Pública / / Página 21 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
tos PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
mec IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
&
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
UO: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
300000000000 DESPESAS CORRENTES
166.894,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.894,00
319000000000 Aplicações Diretas 166.894,00
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 136.894,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 30.000,00
001000000
Total Órgão:
Contabilis - Gestão Pública / / Página 22 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
ã PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
« IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Classificação Especificação
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UO: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - Material de Consumo
001000000
339032000000 - Material de Distribuição Gratuita
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449051000000 - Obras e Instalações
001000000
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
001000000
Contabilis - Gestão Pública / /
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Desdob. Elemento
340.400,00
258.000,00
258.000,00
58.000,00
200.000,00
82.400,00
82.400,00
22.000,00
18.900,00
43.500,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
70.000,00
15.000,00
Total Unidade:
F aifç Rene
| Total Órgão:
Página 23 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
E É PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
eme IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
UO: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.016.360,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 816.360,00
319000000000 Aplicações Diretas 816.360,00
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 716.360,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 100.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 40.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 50.000,00
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 60.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
001000000
| Total Unidade: 1.066.360,00 |
L !
| Total Órgão:
Contabilis - Gestão Pública / / Página 24 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1900 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
UO: 1919 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 213.210,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 185.000,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 15.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.210,00
339000000000 Aplicações Diretas 13.210,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 2.210,00
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 4.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi 3.000,00
001000000
Total Unidade: 213.210,00;
| Total Órgão:
WD
Contabilis - Gestão Pública / | Página 25 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Se IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
UO: 2020 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
300000000000 DESPESAS CORRENTES 730.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 355.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 355.000,00
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado 85.000,00
001000000
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 70.000,00
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 375.000,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
001000000
339030000000 - Material de Consumo 110.000,00
001000000
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
001000000
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 55.000,00
001000000
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 190.000,00
001000000
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 150.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 150.000,00
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
001000000
Total Unidade:
Total Órgão:
iii SS See
Contabilis - Gestão Pública / / Página 26 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Exercício: 2019 —
Classificação Especificação Desdob. Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
UO: 2121 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE as
300000000000 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 280.000,00 +
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 cai
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais 30.000,00 A
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 20.000,00
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 3.500,00
001000000 os
339030000000 - Material de Consumo 10.000,00
001000000 cs
339033000000 - Passagens e Despesás com Locomoção 3.000,00
001000000 na
339039000000 - Outros Serviços de Te - Pessoa Jurídica 3.500,00
001000000 da
| Total Unidade: 300.000,00 |
si !
Total Órgão:
esa
Contabilis - Gestão Pública / / Página 27 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
E Ea
É 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
esmo IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado
Classificação Especificação
Poder: 2- Poder Executivo
Órgão: 2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
UO: 2222 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
001000000
319013000000 - Obrigações Patronais
001000000
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - Material de Consumo
001000000
Contabilis - Gestão Pública / /
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Desdob. Elemento Categoria
226.600,00
221.000,00
221.000,00
201.000,00
20.000,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
; Total Unidade: 226.600,00.
| Total Órgão: 226.600,00,
i
Total Geral:
Página 28 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Legisl: (o)
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL
Função 01 LEGISLATIVA
SubFunç. 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
1120 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 125.400,00 0,00 0,00 125.400,00
SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 5.471.497,00 0,00 5.471.497,00
Soma Programa: 125.400,00 5.471.497,00 0,00 5.596.897,00
Soma SubFunção: 125.400,00 5.471.497,00 0,00 5.596.897,00
Soma Função: 125.400,00 5.471.497,00 0,00 5.596.897,00
Total Órgão:
TWT
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
=” de ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
esses V- Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UO: 0330 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
2006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 8.175.000,00 0,00 8.175.000,00
RECURSOS HUMANOS
Soma Programa: 0,00 6.175.000,00 0,00 6.175.000,00
Soma SubFunção: 0,00 6.175.000,00 0,00 6.175.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
2009 IMPLANTAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Soma Programa: 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Soma SubFunção: 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa: — 0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
1101 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1102 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1103 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
APOSENTADORIA DO SERVIDOR
6091 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
6092 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
AO ESTÁGIO
Soma Programa: 180.000,00 190.000,00 0,00 370.000,00
Soma SubFunção: 180.000,00 190.000,00 0,00 370.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Programa: | 0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
1015 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
TRABALHO
Soma Programa: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Soma SubFunção: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 333 EMPREGABILIDADE
Programa: | 0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
1104 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
CONSUMIDORES
Soma Programa: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Soma SubFunção: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Soma Função: 280.000,00 6.395.000,00 0,00 6.675.000,00
280.000,00
6.395.000,00
6.395.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0015 GESTÃO FINANCEIRA
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
2190 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunç. 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0015 GESTÃO FINANCEIRA
2080 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
Função 99 RESERVA
SubFunç. 999 RESERVA
Programa: 0015 GESTÃO FINANCEIRA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Contabilis - Gestão Pública / /
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
passas
0,00
0,00
0,00
0,00
171.175,00
171.475,00
171.175,00
171.175,00
171.175,00
171.175,00
Ati
3.254.499,80
1.320.000,00
4.574.499,80
4.574.499,80
4.574.499,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.574.499,80
ade Oper. Especi
Anexo 6 da Lei 4.320/64
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610.000,00
2.610.000,00
2.610.000,00
2.610.000,00
Exercício: 2019
Total
3.254.499,80
1.320.000,00
4.574.499,80
4.574.499,80
4.574.499,80
2.610.000,00
2.610.000,00
2.610.000,00
2.610.000,00
171.175,00
471.175,00
171.175,00
171.175,00
Página 3 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Especificação
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 0551 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- FUNDEB 40%
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
2042 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
(CRECHE) - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
2101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-
ESCOLA) - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
(CRECHE) - FUNDEB 40%
2103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-
ESCOLA) - FUNDEB 40%
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
2041 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS - MAGISTÉRIO - FUNDES 60%
2100 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS - FUNDEB 40%
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
2095 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL -
MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
2099 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL -
FUNDEB 40%
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Contabilis - Gestão Pública / /
Projeto Atividade
0,00 29.490.000,00
0,00 9.431.000,00
0,00 38.921.000,00
0,00 38.921.000,00
0,00 365.619,00
0,00 5.600.000,00
0,00 173.016,00
0,00 1.100.000,00
0,00 7.238.635,00
0,00 7.238.635,00
0,00 700.000,00
0,00 380.000,00
0,00 1.080.000,00
0,00 1.080.000,00
0,00 182.046,00
0,00 101.299,00
0,00 283.345,00
0,00 283.345,00
0,00 47.522.980,00
0,00 47.522.980,00
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
29.490.000,00
9.431.000,00
38.921.000,00
38.921.000,00
365.619,00
5.600.000,00
173.016,00
1.100.000,00
7.238.635,00
7.238.635,00
700.000,00
380.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
182.046,00
101.299,00
283.345,00
283.345,00
47.522.980,00
Página 4 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
idos PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
: V - Programa de Trabalho - Consolidado
Poder Executivo
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
1028 REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
1002 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO E DOS CONSELHEIROS/MEMBROS DOS CONSELHOS
1029 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÉMICO DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL
1030 ESTABELECER CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL
1052 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2093 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2094 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
2027 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE
2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
1001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E VEÍCULOS PARA
APOIO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO
1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE
ENSINO FUNDAMENTAL
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E
GINÁSIOS POLIESP. NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1008 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR
1410 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
DE ENSINO FUNDAMENTAL
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E
OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE -
FUNDAMENTAL
2029 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL
2030 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
2043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕ à FOPEM
| Soma Programa:
Soma SubFunção:
Contabilis - Gestão Pública / /
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
600.000,00
1.550.000,00
560.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.710.000,00
6.710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.488.438,00
17.000.000,00
3.100.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.088.438,00
40.088.438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.632.105,00
48.000,00
48.000,00
17.728.105,00
17.728.105,00
1.674.100,00
48.000,00
1.722.100,00
1.722.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990.000,00
36.975,85
887.420,47
24.000,00
2.938.396,32
2.938.396,32
Anexo 6 da Lei 4.320/64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
600.000,00
1.550.000,00
560.000,00
4.000.000,00
17.632.105,00
48.000,00
48.000,00
24.438.105,00
24.438.105,00
1.674.100,00
48.000,00
1.722.100,00
1.722.100,00
14.488.438,00
17.000.000,00
3.100.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
1.990.000,00
36.975,85
887.420,47
24.000,00
43.026.834,32
43.026.834,32
Página 5 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
E * PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto ividade Oper. Especial Total
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00
ENSINO INFANTIL
1005 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
DE ENSINO INFANTIL
1006 EQUIPAR CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL 2.060.000,00 0,00 0,00 2.060.000,00
E FUNDAMENTAL
1032 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS 4.310.433,00 0,00 0,00 4.310.433,00
2028 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA AO 0,00 13.024,15 0,00 13.024,15
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL
2032 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL 0,00 150.347,01 0,00 150.347,01
2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 0,00 360.500,00 0,00 360.500,00
OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE -
INFANTIL
Soma Programa: 17.570.433,00 523.871,16 0,00 18.094.304,16
Soma SubFunção: 17.570.433,00 523.871,16 0,00 18.094.304,16
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
2034 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - JOVENS E 0,00 136.899,94 0,00 136.899,94
ADULTOS
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE -
JOVENS E ADULTOS
Soma Programa: 0,00 286.899,94 0,00 286.899,94
Soma SubFunção: 0,00 286.899,94 0,00 286.899,94
Função 12 EDUCAÇÃO
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
2037 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESPECIAL 0,00 25.332,58 0,00 25.332,58
Soma Programa: 0,00 25.332,58 0,00 25.332,58
Soma SubFunção: 0,00 25.332,58 0,00 25.332,58
Soma Função: 64.368.871,00 23.224.705,00 0,00 87.593.576,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 6 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
ação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder Executivo
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função 27 DESPORTO E LAZER
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 ESPORTE PARA TODOS
2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E 0,00 350.000,50 0,00 350.000,50
LAZER
2073 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
PARA POPULAÇÃO
2074 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES VOLTADAS AO 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
PÚBLICO DA "MELHOR IDADE"
2075 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES 0,00 26.125,00 0,00 26.125,00
DE DIVERSAS MODALIDADES
2076 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
Soma Programa: 0,00 470.175,50 0,00 470.175,50
Soma SubFunção: 0,00 470.175,50 0,00 470.175,50
Função 27 DESPORTO E LAZER
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa: 0001 ESPORTE PARA TODOS
2060 APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 135.051,00 0,00 135.051,00
2077 APOIO A CRIAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO PROJETO 0,00 15.675,50 0,00 15.675,50
ESPORTE DE RUA
Soma Programa: 0,00 150.726,50 0,00 150.726,50
Soma SubFunção: 0,00 150.726,50 0,00 150.726,50
Soma Função: 0,00 620.902,00 0,00 620.902,00
620.902,00
Woo
Contabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 28
«5, ESTADO DE ALAGOAS
Edy PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Especificação
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UO: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 SAÚDE
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
6013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 10 SAÚDE
SubFunç. 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
6067 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUDITORIA MUNICIPAL EM
SAÚDE
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 10 SAÚDE
SubFunç. 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
6044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 10 SAÚDE
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
5001 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE
ATENÇÃO BÁSICA
5006 AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÓVEIS
5007 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE ODONTOLOGIA
5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE
5018 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO
5051 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE
6007 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - CEO
6039 INFORMATIZAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE E SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6040 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ
6041 AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS E EDUCAÇÃO
PERMANENTE
6060 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE
PRÓTESES ODONTOLÓGICAS
6068 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE TELESSAÚDE
6073 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO
TRABALHADOR
6076 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA DA
SAÚDE
6078 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA
FAMÍLIA
6079 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA- AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
6081 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
6082 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE
APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
6085 BLOCO DE INVESTIMENTOS DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA -
ESTRUTURAÇÃO DE UBS
6087 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Contabilis - Gestão Pública / /
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
300.000,00
200.000,00
6.636.000,00
350.000,00
135.539,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.621.539,00
9.621.539,00
Atividade
6.180.663,61
6.684.026,07
12.864.689,68
12.864.689,68
22.589,00
22.589,00
22.589,00
32.662,00
32.662,00
32.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.274,00
595.000,00
632.563,00
42.182,00
200.000,00
250.000,00
14.060,00
117.700,00
9.163.074,00
3.747.000,00
1.710.516,00
480.000,00
400.000,00
1.600.000,00
19.112.369,00
19.112.369,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
6.180.663,61
6.684.026,07
12.864.689,68
12.864.689,68
22.589,00
22.589,00
22.589,00
32.662,00
32.662,00
32.662,00
2.000.000,00
300.000,00
200.000,00
6.636.000,00
350.000,00
135.539,00
160.274,00
595.000,00
632.563,00
42.182,00
200.000,00
250.000,00
14.060,00
117.700,00
9.163.074,00
3.747.000,00
1.710.516,00
480.000,00
400.000,00
1.600.000,00
28.733.908,00
28.733.908,00
Página 8 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Especifica:
Função 10 SAÚDE
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
5002
5014
5030
6036
6061
6062
6065
6075
6083
6086
6090
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA
E ALTA COMPLEXIDADE
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
AD Ill REGIONAL E INFANTIL
IMPLANTAÇÃO DA UPA REGIONAL
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
CAPS
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
SAMU
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE EXAMES E
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
MULHER - CAISM
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
TETO FINANCEIRO
BLOCO DE INVESTIMENTOS DE ASPS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
MELHOR EM CASA
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 10 SAÚDE
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
6037
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BÁSICA
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 10 SAÚDE
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
6070
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função 10 SAÚDE
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
6071
6072
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DE SAÚDE - DST/AIDS E OUTRA
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Total Unida
800.000,00
800.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.221.539,00
13.221.539,00
9,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
203.308,00
100.000,00
1.395.385,00
160.000,00
2.525.840,00
250.000,00
672.000,00
5.746.533,00
5.746.533,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
632.513,00
632.513,00
632.513,00
370.000,00
22.589,00
392.589,00
392.589,00
39.003.944,68
39.003.944,68
39.003.944,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
800.000,00
800.000,00
2.000.000,00
440.000,00
203.308,00
100.000,00
1.395.385,00
160.000,00
2.525.840,00
250.000,00
672.000,00
9.346.533,00
9.346.533,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
632.513,00
632.513,00
632.513,00
370.000,00
22.589,00
392.589,00
392.589,00
52.225.483,68
-
52.225.483,68 |
E
52.225.483,68 |
red
= Wo
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 9 de 28
- ESTADO DE ALAGOAS
& * PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“sis V - Programa de Trabalho - Consolidado
Especificação Projeto
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
UO: 0880 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunç. 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 0018 CIDADANIA PARA TODOS
6009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0,00
SOCIAL
Soma Programa: 0,00
Soma SubFunção: 0,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0018 CIDADANIA PARA TODOS
6017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 0,00
6018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E 0,00
PROTEÇÃO DO IDOSO
Soma Programa: 0,00
Soma SubFunção: 0,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0018 CIDADANIA PARA TODOS
6010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA 0,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6012 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Soma Programa: 0,00
Soma SubFunção: 0,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0018 CIDADANIA PARA TODOS
5055 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA 376.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 0,00
INTERESSE SOCIAL
6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE 0,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
6030 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00
6033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 0,00
Soma Programa: 376.000,00
Soma SubFunção: 376.000,00
Soma Função: 376.000,00
E ch
i 376.000,00
a RO e
Contabilis - Gestão Pública / /
Atividade
81.000,00
81.000,00
81.000,00
31.000,00
30.000,00
61.000,00
61.000,00
600.000,00
280.000,00
880.000,00
880.000,00
0,00
478.000,00
815.000,00
600.000,00
1.000.000,00
2.893.000,00
2.893.000,00
3.915.000,00
3.915.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Espe:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
81.000,00
81.000,00
81.000,00
31.000,00
30.000,00
61.000,00
61.000,00
600.000,00
280.000,00
880.000,00
880.000,00
376.000,00
478.000,00
815.000,00
600.000,00
1.000.000,00
3.269.000,00
3.269.000,00
Página 10 de 28
cu
ESTADO DE ALAGOAS
+ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Especificação
Poder Executivo
Poder:
Órgão:
Uo:
Função
SubFunç.
Programa:
Função
SubFunç.
Programa:
0800 -
0881 -
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0018 CIDADANIA PARA TODOS
6045
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Soma Programa:
Soma SubFunção:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0018 CIDADANIA PARA TODOS
5053
5056
8008
6027
6028
8029
6031
6046
6047
6048
6054
6055
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO NO
ATENDIMENTO À MULHER - CREAM
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - BOLSA FAMÍLIA
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA
SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIFICRAS
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Projeto
0,00
0,00
148.322,00
625.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773.322,00
773.322,00
773.322,00
773.322,00
1.149.322,00
Atividade
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
1.275.000,00
492.890,00
63.000,00
115.000,00
255.000,00
47.000,00
67.000,00
101.000,00
423.000,00
243.000,00
3.081.890,00
3.081.890,00
3.111.890,00
7.026.890,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
30.000,00
30.000,00
30.000,00
148.322,00
625.000,00
1.275.000,00
492.890,00
63.000,00
115.000,00
255.000,00
47.000,00
87.000,00
101.000,00
423.000,00
243.000,00
3.855.212,00
3.855.212,00
3.885.212,00
-
3.885.212,00:
a:
8.176.212,00
a.
=D"
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
% PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
sms V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função 15 URBANISMO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0007 NOVA CIDADE
2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE 0,00 5.415.000,00 0,00 5.415.000,00
INFRAESTRUTURA
Soma Programa: 0,00 5.415.000,00 09,00 5.415.000,00
Soma SubFunção: 0,00 5.415.000,00 0,00 5.415.000,00
Função 15 URBANISMO
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1071 CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIOS NOS RESIDENCIAIS - MCMV 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1072 RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
1073 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO COMÉRCIO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1074 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VERDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1075 REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1077 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE GROTAS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1078 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE 6.076.731,00 0,00 0,00 6.076.731,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1079 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NAS ENTRADAS DE ACESSOS AO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
MUNICÍPIO
1080 CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA DE ENTRADA DO MUNICÍPIO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1082 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO BRASIL 8.623.269,00 0,00 0,00 8.623.269,00
Novo
1083 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA RICA E VILA 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
BETEL
1085 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS 14.900.000,00 0,00 0,00 14.900.000,00
DO MUNICÍPIO
1502 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1504 CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE DE 6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00
INTERLIGAÇÃO DE BAIRROS, AVENIDAS E RODOVIAS
1508 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
PÚBLICOS
1510 CONSTRUÇÃO DE ACESSO AOS BAIRROS 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00
1512 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
1513 AQUISIÇÃO DE TERRENOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1514 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Soma Programa: 61.375.000,00 0,00 0,00 61.375.000,00
Soma SubFunção: 61.375.000,00 0,00 0,00 61.375.000,00
Função 15 URBANISMO
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1505 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
2098 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
SÓLIDOS
Soma Programa: 800.000,00 6.000.000,00 0,00 6.800.000,00
Soma SubFunção: 800.000,00 6.000.000,00 0,00 6.800.000,00
Função 15 URBANISMO
SubFunç. 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE TRANSPORTE COLETIVO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Soma Programa: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Soma SubFunção: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Função 15 URBANISMO
SubFunç. 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1018 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 12 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V- Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação jade Total
Soma Programa: 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Soma SubFunção: 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Soma Função: 64.175.000,00 11.415.000,00 0,00 75.590.000,00
Função 17 SANEAMENTO
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1081 REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ETE E ETA - MUTIRÃO E 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
RESIDENCIAIS
1515 OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Soma Programa: 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00
Soma SubFunção: 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00
Soma Função: 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0007 NOVA CIDADE
2097 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO 0,00 462.032,00 0,00 462.032,00
E RECUPERAÇÃO DE PARQUES E JARDINS
Soma Programa: 0,00 462.032,00 0,00 462.032,00
Soma SubFunção: 0,00 462.032,00 0,00 462.032,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunç. 544 RECURSOS HÍDRICOS
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1507 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Soma Programa: 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Soma SubFunção: 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Soma Função: 1.100.000,00 462.032,00 0,00 1.562.032,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunç. 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1025 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1501 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL GUSTAVO PAIVA 566.000,00 0,00 0,00 566.000,00
1503 CONSTRUÇÃO DE MIRANTES TURÍSTICOS E CULTURAIS 1.671.968,00 0,00 0,00 1.671.968,00
Soma Programa: 3.237.968,00 0,00 0,00 3.237.968,00
Soma SubFunção: 3.237.968,00 0,00 0,00 3.237.968,00
Soma Função: 3.237.968,00 0,00 0,00 3.237.968,00
Função 26 TRANSPORTE
SubFunç. 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1070 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE COLETIVO 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Soma Programa: 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Soma SubFunção: 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Soma Função: 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0007 NOVA CIDADE
1099 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
NOS BAIRROS
joma Programa: 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Soma SubFunção: 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
7
Contabilis - Gestão Pública / / Página 13 de 28
no
E” - ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
mtos PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
A = V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto jade Oper. Especial Total
Soma Função: 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
> Função 29 SERVIÇOS
— SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0007 NOVA CIDADE
o 1093 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
e Soma Programa: 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
> Soma SubFunção: 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
o Soma Função: 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
a 75.912.968,00 11.877.032,00
75.912.968,00 11.877.032,00
————w——w——w—w—w—w—w—w—w—Ww—>w—Ww7WwWw—w— w————————————————
= Contabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
* V- Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total e
Poder: Poder Executivo
Órgão: 1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMIT
UO: 1010 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT Pa
Função 26 TRANSPORTE
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0014 MOBILIDADE URBANA so
1408 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA 156.750,00 0,00 0,00 156.750,00
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO =
2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE 0,00 1.295.000,00 0,00 1.295.000,00 o
TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
Soma Programa: 156.750,00 1.295.000,00 0,00 1.451.750,00
Soma SubFunção: 156.750,00 1.295.000,00 0,00 1.451.750,00 -
Função 26 TRANSPORTE der
SubFunç. 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 0014 MOBILIDADE URBANA
2203 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO 0,00 198.884,00 0,00 198.884,00 se
TRÂNSITO
Soma Programa: 0,00 198.884,00 0,00 198.884,00
Soma SubFunção: 0,00 198.884,00 0,00 198.884,00
Função 26 TRANSPORTE q
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA os
Programa: 0014 MOBILIDADE URBANA
1098 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 212.000,00 0,00 0,00 212.000,00 e
HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS cê
1402 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1404 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE TAXI 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00 —
1407 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
VIDEOMONITORAMENTO DE PERÍMETRO URBANO nsud
Soma Programa: 964.250,00 0,00 0,00 964.250,00 —
Soma SubFunção: 964.250,00 0,00 0,00 964.250,00 —
Soma Função: 1.121.000,00 1.493.884,00 0,00 2.614.884,00
1.121.000,00 1.493.884,00 2.614.884,0 a
LEO 1.121.000,00 1.493.884,00 2.614.884,00
Ow +
Contabilis - Gestão Pública / / Página 15 de 28
; «. ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
== V- Programa de Trabalho - Consolidado
: 2019
Especificação Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
UO: 1111 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa: 0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL
2062 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E FISCAL DAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
AÇÕES PLANEJADAS
Soma Programa: 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Soma SubFunção: 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa: | 0011 FORTALECIMENTO DO TURISMO
2070 PROMOÇÃO E FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Soma Programa: 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Soma SubFunção: 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: 0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL
2061 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE DADOS E 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
ESTATÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Soma Programa: 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Soma SubFunção: 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Soma Função: 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
Função 20 AGRICULTURA
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0013 COMIDA NA MESA
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
AGROPECUÁRIO
Soma Programa: 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
Soma SubFunção: 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
Função 20 AGRICULTURA
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0013 COMIDA NA MESA
2065 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE HORTAS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
COMUNITÁRIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS
2078 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Soma Programa: 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
Soma SubFunção: 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
Soma Função: 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0011 FORTALECIMENTO DO TURISMO
1113 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA ILHA 1.148.033,52 0,00 0,00 1.148.033,52
1117 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CANA 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
2058 INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Soma Programa: 2.098.033,52 100.000,00 0,00 2.198.033,52
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0012 CIDADE EMPREENDEDORA
2053 CONSOLIDAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO CENTRO LOGÍSTICO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
2055 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00
EMPREENDEDOR
Contabilis - Gestão Pública / / Ea Página 16 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
Espe ação
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL
5 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
« V- Programa de Trabalho - Consolidado
Soma Programa:
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TURISMO E
DESENV. ECONÔMICO
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunç. 695 TURISMO
Programa: 0011 FORTALECIMENTO DO TURISMO
Soma Programa:
Soma SubFunção:
1119 PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE RIO LARGO
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Projeto ade Oper. Especial Total
0,00 278.000,00 0,00 278.000,00
0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
2.098.033,52 1.028.000,00 0,00 3.126.033,52
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.198.033,52 1.028.000,00 0,00 3.226.033,52
es ai pa das AA —
2.198.033,52 2.578.000,00 0,00 4.776.033,52
3
2.578.000,00
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Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
E á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
se V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UO: 1212 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
2048 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
AMBIENTAL
2049 MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 0,00 406.100,00 0,00 406.100,00
DA QUALIDADE AMBIENTAL
2050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 152.250,00 0,00 152.250,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE USO E CONSERVAÇÃO DO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
SOLO, DA ÁGUA E PROTEÇÃO DE MANANCIAIS
Soma Programa: 0,00 810.600,00 0,00 810.600,00
Soma SubFunção: 0,00 810.600,00 0,00 810.600,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunç. 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
1009 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
VISITAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00
RECURSOS HÍDRICOS
Soma Programa: 250.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00
Soma SubFunção: 250.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00
250.000,00 1.570.600,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 18 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Especificação
Poder: Poder Executivo
Órgão: 1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UO: 1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 091 DEFESA DE ORDEM JURÍDICA
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
Soma Programa:
Soma Função:
Contabilis - Gestão Pública / /
Soma SubFunção:
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
776.530,00
776.530,00
776.530,00
776.530,00
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Total
776.530,00
776.530,00
776.530,00
776.530,00
Página 19 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
ses NV - Programa de Trabalho - Consolidado
Especificação
Poder: Poder Executivo
Órgão: 1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
UO: | 1414- GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO
LARGO
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Projeto
Atividade
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Oper. Especial Total
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
mms ÊÃgÃÊÃGJ
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
g UE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UO: | 1515- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função 13 CULTURA
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0002 CULTURA VIVA
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00
2063 MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES E FESTIVIDADES 0,00 650.000,00 0,00 850.000,00
CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO
2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
CULTURA
2092 APOIO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL, MUSICAL E 0,00 40.515,00 0,00 40.515,00
DESPORTIVA - ACEMDE
Soma Programa: 0,00 1.229.515,00 0,00 1.229.515,00
Soma SubFunção: 0,00 1.229.515,00 0,00 1.229.515,00
Soma Função: 0,00 1.229.515,00 0,00 1.229.515,00
Total Unidade:
0,00 1.229.515,00
2 WWW
Contabilis - Gestão Pública / / Página 21 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
é * PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Se NV - Programa de Trabalho - Consolidado
AB.
Exercíci
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder Executivo
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
019
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0,00 166.894,00 0,00 166.894,00
CIDADANIA E TRABALHO
Soma Programa: 0,00 166.894,00 0,00 166.894,00
Soma SubFunção: 0,00 166.894,00 0,00 166.894,00
Soma Função: 0,00 166.894,00 0,00 166.894,00
0,00 166.894,00
a
Contabilis - Gestão Pública / / Página 22 de 28
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V- Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Projeto ade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UO: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
2023 REPLANTIO DA MATA CILIAR 0,00 54.500,00 0,00 54.500,00
Soma Programa: 0,00 354.500,00 0,00 354.500,00
Soma SubFunção: 0,00 354.500,00 0,00 354.500,00
Soma Função: 0,00 354.500,00 0,00 354.500,00
Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SubFunç. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: 0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
2036 ATIVIDADE DE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
INFORMATIVO
Soma Programa: 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
Soma SubFunção: 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SubFunç. 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
2038 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
ESCADARIAS
Soma Programa: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Soma SubFunção: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 70.900,00 0,00 70.900,00
0,00 425.400,00
0,00 425.400,00
”
Contabilis - Gestão Pública / / Página 23 de 28
n % ESTADO DE ALAGOAS
Es dos PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
«& V- Programa de Trabalho - Consolidado
Poder Executivo
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL
DE GOVERNO
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
1.066.360,00
1.066.360,00
1.066.360,00
1.066.360,00
1.066.360,00
1.066.360,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Oper. Especial Total
0,00 1.066.360,00
0,00 1.066.360,00
0,00 1.066.360,00
0,00 1.066.360,00
"
1.066.360,00
3
a Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Especificação
Poder: Poder Executivo
Órgão: 1900 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
UO: 1919- SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Projeto
0,00
0,00
0,00
Atividade
213.210,00
213.210,00
213.210,00
213.210,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
213.210,00
213.210,00
213.210,00
213.210,00
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
ã PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
UO: 2020 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: 0003 RIO LARGO MULTIMÍDIA
1516 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TV CIDADÃ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2031 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
2035 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
Soma Programa: 150.000,00 730.000,00 0,00 880.000,00
Soma SubFunção: 150.000,00 730.000,00 0,00 880.000,00
Soma Função: 150.000,00 730.000,00 0,00 880.000,00
150.000,00 730.000,00 0,00 880.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
V - Programa de Trabalho - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
UO: 2121- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
2024 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Soma Programa: 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Soma SubFunção: 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Soma Função: 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00
300.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 27 de 28
ESTADO DE ALAGOAS
& ã PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“esses V- Programa de Trabalho - Consolidado
Especificação
Poder Executivo
2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
2222 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE PREFEITA
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Projeto
Atividade
226.600,00
226.600,00
226.600,00
226.600,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
Exercício: 2019
Total
226.600,00
226.600,00
226.600,00
226.600,00
A
226.600,00
É]
———w——w——w——w—w———w—w—w—w—w—w>w>ww—w———————————
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS Anexo 7 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial -
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total cá
08.125.0018 CIDADANIA PARA TODOS 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 Ne
08.125.0018.6009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00 —
08.241.0018 CIDADANIA PARA TODOS 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
08.241.0018.6017 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 0,00 31.000,00 0,00 3100000
08.241.0018.6018 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
PROTEÇÃO DO IDOSO
08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00 —
08.243.0018 CIDADANIA PARA TODOS 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00
08.243.0018.6010 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
E DO ADOLESCENTE ua
08.243.0018.6012 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
DO ADOLESCENTE "e
08.243.0018.6045 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244 Assistência Comunitária 1.149.322,00 5.974.890,00 0,00 712421200 —
08.244.0018 CIDADANIA PARA TODOS 1.149.322,00 5.974.890,00 0,00 712421200
08.244.0018.5053 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO NO 148.322,00 0,00 0,00 148.322,00
ATENDIMENTO À MULHER - CREAM Es
08.244.0018.5055 | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA 376.000,00 0,00 0,00 376.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL —
08.244.0018.5056 | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO 625.000,00 0,00 0,00 625.000,00
SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL =
08.244.0018.6008 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
08.244.0018.6011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 0,00 478.000,00 0,00 47800000
INTERESSE SOCIAL 3
08.244.0018.6014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 815.000,00 0,00 815.000,00
SOCIAL E HABITAÇÃO e
08.244.0018.6027 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - BOLSA FAMÍLIA 0,00 492.890,00 0,00 492.890,00
08.244.0018.6028 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00 —
08.244.0018.6029 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS =
08.244.0018.6030 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
08.244.0018.6031 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00
08.244.0018.6033 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 =
08.244.0018.6046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
08.244.0018.6047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00
SOCIOASSISTENCIAIS -
08.244.0018.6048 | PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
08.244.0018.6054 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIFICRAS 0,00 423.000,00 0,00 423.000,00 —
08.244.0018.6055 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS 0,00 243.000,00 0,00 243.000,00
10 Saúde 13.221.539,00 39.003.944,68 0,00 52.225.483,68
10.122 Administração Geral 0,00 12.864.689,68 0,00 1286468968 —
10.122.0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM 0,00 12.864.689,68 0,00 12.864.689,68
10.122.0008.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 6.180.663,61 000 618066361
10.122.0008.6013 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 6.684.026,07 0,00 668402607
10.124 Controle Interno 0,00 22.589,00 0,00 22.589,00
10.124.0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM 0,00 22.589,00 0,00 22.589,00
10.124.0008.6067 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUDITORIA MUNICIPAL EM 0,00 22.589,00 0,00 22.589,00
SAÚDE
10.125 Normatização e Fiscalização 0,00 32.662,00 0,00 32.662,00
10.125.0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM 0,00 32.662,00 0,00 32.662,00
10.125.0008.6044 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 32.662,00 0,00 3266200
10.301 Atenção Básica 9.621.539,00 19.112.369,00 0,00 28.733.90800
10.301.0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM 9.621.539,00 19.112.369,00 0,00 28.733.908,00
10.301.0008.5001 PUNIÇÃO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 —
BÁSICA
10.301.0008.5006 | AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÓVEIS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
10.301.0008.5007 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE ODONTOLOGIA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
10.301.0008.5008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS 6.636.000,00 0,00 0,00 6.636.000,00
DE SAÚDE No
10.301.0008.5018 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
MÉDICO Na
10.301.0008.5051 | CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE 135.539,00 0,00 0,00 135.539,00
10.301.0008.6007 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - CEO 0,00 160.274,00 0,00 160.274,00
10.301.0008.6039 | INFORMATIZAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE E SEDE DA 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 +
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.6040 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 0,00 632.563,00 0,00 632.56300 —
Contabilis - Gestão Pública / / x Página 1 de 7
Código
10.301.0008.6041
10.301.0008.6060
10.301.0008.6068
10.301.0008.6073
10.301.0008.6076
10.301.0008.6078
10.301.0008.6079
10.301.0008.6081
10.301.0008.6082
10.301.0008.6085
10.301.0008.6087
10.302
10.302.0008
10.302.0008.5002
10.302.0008.5014
10.302.0008.5030
10.302.0008.6036
10.302.0008.6061
10.302.0008.6062
10.302.0008.6065
10.302.0008.6075
10.302.0008.6083
10.302.0008.6086
10.302.0008.6090
10.303
10.303.0008
10.303.0008.6037
10.304
10.304.0008
10.304.0008.6070
10.305
10.305.0008
10.305.0008.6071
10.305.0008.6072
12
12.122
12.122.0006
12.122.0006.1002
12.122.0006.1029
12.122.0006.1030
12.122.0006.1052
12.122.0006.2045
12.122.0006.2093
12.122.0006.2094
12.306
Contabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DE ALAGOAS
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
MI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial -
Especificação
AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS E EDUCAÇÃO
PERMANENTE
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES
ODONTOLÓGICAS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE TELESSAÚDE
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO
TRABALHADOR
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA DA
SAÚDE
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA
FAMÍLIA
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA- AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE
APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
BLOCO DE INVESTIMENTOS DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA -
ESTRUTURAÇÃO DE UBS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
SAÚDE SE FAZ ASSIM
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD
ll REGIONAL E INFANTIL
IMPLANTAÇÃO DA UPA REGIONAL
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
CAPS
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
SAMU
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE EXAMES E
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
MULHER - CAISM
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
TETO FINANCEIRO
BLOCO DE INVESTIMENTOS DE ASPS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -.
MELHOR EM CASA
Suporte Profilático e Terapêutico
SAÚDE SE FAZ ASSIM
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BÁSICA
Vigilância Sanitária
SAÚDE SE FAZ ASSIM
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Vigilância Epidemiológica
SAÚDE SE FAZ ASSIM
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DE SAÚDE - DST/AIDS E OUTRA
Educação
Administração Geral
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
E DOS CONSELHEIROS/MEMBROS DOS CONSELHOS
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL
ESTABELECER CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
Alimentação e Nutrição
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
800.000,00
800.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.368.871,00
6.710.000,00
6.710.000,00
600.000,00
1.550.000,00
560.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
42.182,00
200.000,00
250.000,00
14.060,00
117.700,00
9.163.074,00
3.747.000,00
1.710.516,00
480.000,00
400.000,00
1.600.000,00
5.746.533,00
5.746.533,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
203.308,00
100.000,00
1.395.385,00
160.000,00
2.525.840,00
250.000,00
672.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
632.513,00
632.513,00
632.513,00
392.589,00
392.589,00
370.000,00
22.589,00
70.747.685,00
17.728.105,00
17.728.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.632.105,00
48.000,00
48.000,00
1.722.100,00
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Oper. Especial Total
0,00 42.182,00
0,00 200.000,00
0,00 250.000,00
0,00 14.060,00
0,00 117.700,00
0,00 9.163.074,00
0,00 3.747.000,00
0,00 1.710.516,00
0,00 480.000,00
0,00 400.000,00
0,00 1.600.000,00
0,00 9.346.533,00
0,00 9.346.533,00
0,00 800.000,00
0,00 800.000,00
0,00 2.000.000,00
0,00 440.000,00
0,00 203.308,00
0,00 100.000,00
0,00 1.395.385,00
0,00 160.000,00
0,00 2.525.840,00
0,00 250.000,00
0,00 672.000,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 632.513,00
0,00 632.513,00
0,00 632.513,00
0,00 392.589,00
0,00 392.589,00
0,00 370.000,00
0,00 22.589,00
0,00 135.116.556,00
0,00 24.438.105,00
0,00 24.438.105,00
0,00 600.000,00
0,00 1.550.000,00
0,00 560.000,00
0,00 4.000.000,00
0,00 17.632.105,00
0,00 48.000,00
0,00 48.000,00
0,00 1.722.100,00
Página 2 de 7
Código
12.306.0006
12.306.0006.2027
12.306.0006.2044
12.361
12.361.0006
12.361.0006.1001
12.361.0006.1003
12.361.0006.1007
12.361.0006.1008
12.361.0006.1410
12.361.0006.2012
12.361.0006.2029
12.361.0006.2030
12.361.0006.2033
12.361.0006.2040
12.361.0006.2043
12.365
12.365.0006
12.365.0006.1004
12.365.0006.1005
12.365.0006.1006
12.365.0006.1032
12.365.0006.2028
12.365.0006.2032
12.365.0006.2042
12.365.0006.2096
12.365.0006.2101
12.365.0006.2102
12.365.0006.2103
12.366
12.366.0006
12.366.0006.2034
12.366.0006.2039
12.366.0006.2041
12.366.0006.2100
12.367
12.367.0006
12.367.0006.2037
12.367.0006.2095
12.367.0006.2099
13
13.392
13.392.0002
13.392.0002.2018
ESTADO DE ALAGOAS
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial -
Especificação
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E VEÍCULOS PARA APOIO A
GESTÃO DA EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE
ENSINO FUNDAMENTAL
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E
GINÁSIOS POLIESP. NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E
OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE -
FUNDAMENTAL
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -
MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -
FUNDEB 40%
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FOPEM
Educação Infantil
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE
ENSINO INFANTIL
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE
ENSINO INFANTIL
EQUIPAR CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA AO TRANSPORTE
ESCOLAR - PNATE INFANTIL
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
(CRECHE) - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E
OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE - INFANTIL
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-
ESCOLA) - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
(CRECHE) - FUNDEB 40%
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-
ESCOLA) - FUNDEB 40%
Educação de Jovens e Adultos
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E
OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE - JOVENS
E ADULTOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS - FUNDEB 40%
Educação Especial
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESPECIAL
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL -
MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL -
FUNDEB 40%
Cultura
Difusão Cultural
CULTURA VIVA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
Contabilis - Gestão Pública / /
Projeto
0,00
0,00
0,00
40.088.438,00
40.088.438,00
14.488.438,00
17.000.000,00
3.100.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.570.433,00
17.570.433,00
9.500.000,00
1.700.000,00
2.060.000,00
4.310.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
1.722.100,00
1.674.100,00
48.000,00
41.859.396,32
41.859.396,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990.000,00
36.975,85
887.420,47
29.490.000,00
9.431.000,00
24.000,00
7.762.506,16
7.762.506,16
0,00
0,00
0,00
0,00
13.024,15
150.347,01
365.619,00
360.500,00
5.600.000,00
173.016,00
1.100.000,00
1.366.899,94
1.366.899,94
136.899,94
150.000,00
700.000,00
380.000,00
308.677,58
308.677,58
25.332,58
182.046,00
101.299,00
1.229.515,00
1.229.515,00
1.229.515,00
525.000,00
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
1.722.100,00
1.874.100,00
48.000,00
81.947.834,32
81.947.834,32
14.488.438,00
17.000.000,00
3.100.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
1.990.000,00
36.975,85
887.420,47
29.490.000,00
9.431.000,00
24.000,00
25.332.939,16
25.332.939,16
9.500.000,00
1.700.000,00
2.060.000,00
4.310.433,00
13.024,15
150.347,01
365.619,00
360.500,00
5.600.000,00
173.016,00
1.100.000,00
1.366.899,94
1.366.899,94
136.899,94
150.000,00
700.000,00
380.000,00
308.677,58
308.677,58
25.332,58
182.046,00
101.299,00
1.229.515,00
1.229.515,00
1.229.515,00
525.000,00
Página 3 de 7
«ESTADO DE ALAGOAS Anexo 7 da Lei 4.320/64
& : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
eme VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial -
Exercício: 2019
Especifica Projeto Atividade Oper. Espe: Total
13.392.0002.2063 | MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO
13.392.0002.2064 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
13.392.0002.2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
13.392.0002.2092 APOIO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL, MUSICAL E 0,00 40.515,00 0,00 40.515,00
DESPORTIVA - ACEMDE
15 Urbanismo 64.175.000,00 11.415.000,00 0,00 75.590.000,00
15.122 Administração Geral 0,00 5.415.000,00 0,00 5.415.000,00
15.122.0007 NOVA CIDADE 0,00 5.415.000,00 0,00 5.415.000,00
15.122.0007.2008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 5.415.000,00 0,00 5.415.000,00
15.451 Infraestrutura Urbana 61.375.000,00 0,00 0,00 61.375.000,00
15.451.0007 NOVA CIDADE 61.375.000,00 0,00 0,00 61.375.000,00
15.451.0007.1071 CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIOS NOS RESIDENCIAIS - MCMV 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
15.451.0007.1072 | RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
15.451.0007.1073 || CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO COMÉRCIO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
15.451.0007.1074 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VERDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
15.451.0007.1075 | REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
15.451.0007.1077 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE GROTAS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
15.451.0007.1078 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE 6.076.731,00 0,00 0,00 6.076.731,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15.451.0007.1079 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NAS ENTRADAS DE ACESSOS AO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
MUNICÍPIO
15.451.0007.1080 | CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA DE ENTRADA DO MUNICÍPIO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
15.451.0007.1082 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO BRASIL NOVO 8.623.269,00 0,00 0,00 8.623.269,00
15.451.0007.1083 5 PERAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA RICA E VILA 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
ETI
15.451.0007.1085 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO 14.900.000,00 0,00 0,00 14.900.000,00
MUNICÍPIO
15.451.0007.1502 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
15.451.0007.1504 | CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE DE 6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00
INTERLIGAÇÃO DE BAIRROS, AVENIDAS E RODOVIAS
15.451.0007.1508 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
15.451.0007.1510 | CONSTRUÇÃO DE ACESSO AOS BAIRROS 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00
15.451.0007.1512 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
15.451.0007.1513 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
15.451.0007.1514 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
15.452 Serviços Urbanos 800.000,00 6.000.000,00 0,00 6.800.000,00
15.452.0007 NOVA CIDADE 800.000,00 6.000.000,00 0,00 6.800.000,00
15.452.0007.1505 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
15.452.0007.2098 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
SÓLIDOS
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
15.453.0007 NOVA CIDADE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
15.453.0007.1506 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE TRANSPORTE COLETIVO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
15.691 Promoção Comercial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
15.691.0007 NOVA CIDADE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
15.691.0007.1018 | CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
17 Saneamento 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00
17.512.0007 NOVA CIDADE 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00
17.512.0007.1081 REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ETE E ETA - MUTIRÃO E 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
RESIDENCIAIS
17.512.0007.1515 | OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE AGUA
18 Gestão Ambiental 1.350.000,00 2.032.632,00 0,00 3.382.632,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 1.272.632,00 0,00 1.272.632,00
18.541.0007 NOVA CIDADE 0,00 462.032,00 0,00 462.032,00
18.541.0007.2097 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E 0,00 462.032,00 0,00 462.032,00
RECUPERAÇÃO DE PARQUES E JARDINS
18.541.0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 810.600,00 0,00 810.600,00
18.541.0016.2048 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
AMBIENTAL
18.541.0016.2049 | MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA 0,00 406.100,00 0,00 406.100,00
QUALIDADE AMBIENTAL
18.541.0016.2050 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 152.250,00 0,00 152.250,00
18.541.0016.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE USO E CONSERVAÇÃO DO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
SOLO, DA ÁGUA E PROTEÇÃO DE MANANCIAIS
Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 7
ESTADO DE ALAGOAS
Código
18.542
18.542.0016
18.542.0016.1009
18.542.0016.2016
18.544
18.544.0007
18.544.0007.1507
20
20.122
20.122.0013
20.122.0013.2082
20.608
20.608.0013
20.608.0013.2065
20.608.0013.2078
23
23.122
23.122.0011
23.122.0011.1113
23.122.0011.1117
23.122.0011.2058
23.122.0012
23.122.0012.2053
23.122.0012.2055
23.122.0019
23.122.0019.2015
23.691
23.691.0007
23.691.0007.1025
23.691.0007.1501
23.691.0007.1503
23.695
23.695.0011
23.695.0011.1119
26
26.122
26.122.0014
26.122.0014.1408
26.122.0014.2014
26.125
26.125.0014
26.125.0014.2203
26.451
26.451.0014
26.451.0014.1098
26.451.0014.1402
26.451.0014.1404
26.451.0014.1407
26.453
26.453.0007
26.453.0007.1070
27
27.122
27.122.0001
27.122.0001.2011
E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial -
Especificação
Controle Ambiental
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE VISITAÇÃO
NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS
Recursos Hídricos
NOVA CIDADE
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
Agricultura
Administração Geral
COMIDA NA MESA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO
Promoção da Produção Agropecuária
COMIDA NA MESA
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS E
QUINTAIS PRODUTIVOS
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Comércio e Serviços
Administração Geral
FORTALECIMENTO DO TURISMO
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA ILHA
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CANA
INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
CIDADE EMPREENDEDORA
CONSOLIDAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO CENTRO LOGÍSTICO
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E
EMPREENDEDOR
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TURISMO E
DESENV. ECONÔMICO
Promoção Comercial
NOVA CIDADE
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL GUSTAVO PAIVA
CONSTRUÇÃO DE MIRANTES TURÍSTICOS E CULTURAIS
Turismo
FORTALECIMENTO DO TURISMO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE RIO LARGO
Transporte
Administração Geral
MOBILIDADE URBANA
IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO
DAS AÇÕES DE TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE - SMTT
Normatização e Fiscalização
MOBILIDADE URBANA
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO
TRÂNSITO
Infraestrutura Urbana
MOBILIDADE URBANA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E
HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE TAXI
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE
VIDEOMONITORAMENTO DE PERÍMETRO URBANO
Transportes Coletivos Urbanos
NOVA CIDADE
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE COLETIVO
Desporto e Lazer
Administração Geral
ESPORTE PARA TODOS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Contabilis - Gestão Pública / /
Projeto
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.436.001,52
2.098.033,52
2.098.033,52
1.148.033,52
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.237.968,00
3.237.968,00
1.000.000,00
566.000,00
1.671.968,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.721.000,00
156.750,00
156.750,00
156.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
964.250,00
964.250,00
212.000,00
250.000,00
52.250,00
450.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
1.000.000,00
0,00
0,0
0,0)
Atividade
760.000,00
760.000,00
0,00
760.000,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
200.000,00
028.000,00
028.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
278.000,00
150.000,00
128.000,00
650.000,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.493.884,00
1.295.000,00
1.285.000,00
0,00
1.295.000,00
198.884,00
198.884,00
198.884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.902,00
470.175,50
470.175,50
350.000,50
Opei
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
special Total
0,00 1.010.000,00
0,00 1.010.000,00
0,00 250.000,00
0,00 760.000,00
0,00 1.100.000,00
0,00 1.100.000,00
0,00 1.100.000,00
0,00 950.000,00
0,00 450.000,00
0,00 450.000,00
0,00 450.000,00
0,00 500.000,00
0,00 500.000,00
0,00 300.000,00
0,00 200.000,00
0,00 6.464.001,52
0,00 3.126.033,52
0,00 2.198.033,52
0,00 1.148.033,52
0,00 950.000,00
0,00 100.000,00
0,00 278.000,00
0,00 150.000,00
0,00 128.000,00
0,00 650.000,00
0,00 650.000,00
0,00 3.237.968,00
0,00 3.237.968,00
0,00 1.000.000,00
0,00 566.000,00
0,00 1.671.968,00
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 3.214.884,00
0,00 1.451.750,00
0,00 1.451.750,00
0,00 156.750,00
0,00 1.295.000,00
0,00 198.884,00
0,00 198.884,00
0,00 198.884,00
0,00 964.250,00
0,00 964.250,00
0,00 212.000,00
0,00 250.000,00
0,00 52.250,00
0,00 450.000,00
0,00 600.000,00
0,00 600.000,00
0,00 600.000,00
0,00 1.620.902,00
0,00 470.175,50
0,00 470.175,50
0,00 350.000,50
Página 5 de 7
EN , ESTADO DE ALAGOAS Anexo 7 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“mes VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial -
Exercício: 2019
Código Especificaç. Projeto Atividade | Oper. Especial Total
z 27.122.0001.2073 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
PARA POPULAÇÃO
Es 27.122.0001.2074 | IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES VOLTADAS AO 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
PÚBLICO DA "MELHOR IDADE"
G: 27.122.0001.2075 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES DE 0,00 26.125,00 0,00 26.125,00
= DIVERSAS MODALIDADES
27.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
A 27.451 Infraestrutura Urbana 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
27.451.0007 NOVA CIDADE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
dd 27.451.0007.1099 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
= BAIRROS
27.812 Desporto Comunitário 0,00 150.726,50 0,00 150.726,50
A 27.812.0001 ESPORTE PARA TODOS 0,00 150.726,50 0,00 150.726,50
27.812.0001.2060 | APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 135.051,00 0,00 135.051,00
27.81200012077 | APOIO A CRIAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO PROJETO 0,00 15.675,50 0,00 15.675,50
n ESPORTE DE RUA
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 2.610.000,00 2.610.000,00
-— 28843 Servico da Divida Interna 0,00 0,00 2.610.000,00 2.610.000,00
288430015 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 2.610.000,00 2.610.000,00
28.843.0015.2080 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 0,00 0,00 2.610.000,00 2.610.000,00
“29 Serviços 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
29.452 Serviços Urbanos 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
“> 29.452.0007 NOVA CIDADE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
— 28.452.0007.1093 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
99 Reserva 171.175,00 0,00 0,00 171.175,00
RR) Reserva 171475,00 0,00 0,00 171.175,00
— 99.999.0015 GESTÃO FINANCEIRA 171.175,00 0,00 0,00 171.175,00
99.999.0015.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.175,00 0,00 0,00 171.175,00
o mM Legislativa 125.400,00 5.471.497,00 0,00 5.596.897,00
01.031 Ação Legislativa 125.400,00 5.471.497,00 0,00 5.596.897,00
01.031.0020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 125.400,00 5.471.497,00 0,00 5.596.897,00
— 01.031.0020.1120 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 125.400,00 0,00 0,00 125.400,00
SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
> 01.031.0020.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 5.471.497,00 0,00 5.471.497,00
.u Administração 440.000,00 15.403.593,80 0,00 15.843.593,80
04.091 Defesa de Ordem Jurídica 0,00 776.530,00 0,00 776.530,00
— 04.091.0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 0,00 776.530,00 0,00 776.530,00
04.091.0017.2003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO 0,00 776.530,00 0,00 776.530,00
Ps MUNICÍPIO
o 0442 Planejamento e Orcamento 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
04.121.0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
— 04.121.0019.2062 | PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E FISCAL DAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
AÇÕES PLANEJADAS
= 04.122 Administração Geral 10.000,00 7.848.064,00 0,00 7.858.064,00
04.122.0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS 0,00 6.175.000,00 0,00 6.175.000,00
E SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
— 04.1220004.2006 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 6.175.000,00 0,00 6.175.000,00
RECURSOS HUMANOS
— 04.122.0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.122.0006.1028 | REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
- MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.122.0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 0,00 1.673.064,00 0,00 1.673.064,00
“> 04.122.0017.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE 0,00 1.066.360,00 0,00 1.066.360,00
n GOVERNO
04.122.0017.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL 0,00 213.210,00 0,00 213.210,00
— 04.1220017.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE PREFEITA 0,00 226.600,00 0,00 226.600,00
04.122.0017.2083 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0,00 166.894,00 0,00 166.894,00
A CIDADANIA E TRABALHO
04423 Administração Financeira 0,00 4.574.499,80 0,00 4.574.499,80
04.123.0015 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 4.574.499,80 0,00 4.574.499,80
— 04.123.0015.2007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0,00 3.254.499,80 0,00 3.254.499,80
FINANÇAS
> 04.123.0015.2190 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00
o AM Controle Interno 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
” 044240017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
— 04.124.0017.2024 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
04.125 Normatização e Fiscalização 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
— Contabilis - Gestão Pública / / Página 6 de 7
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 7 da Lei 4.320/64
3 E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial -
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto jade Total —
04.125.0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO E
04.125.0004.2009 | IMPLANTAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
04.127 Ordenamento Territorial 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
04.127.0011 FORTALECIMENTO DO TURISMO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 =
04.127.0011.2070 | PROMOÇÃO E FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
04.128 Formação de Recursos Humanos 180.000,00 190.000,00 0,00 370.000,00
04.128.0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS 180.000,00 190.000,00 0,00 370.000,00 —
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
04.128.0004.1101 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 —
04.128.0004.1102 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
04.128.0004.1103 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
APOSENTADORIA DO SERVIDOR w
04.128.0004.6091 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04.128.0004.6092 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 —
ESTÁGIO
04.131 Comunicação Social 150.000,00 880.000,00 0,00 1.030.000,00 —
04.131.0003 RIO LARGO MULTIMÍDIA 150.000,00 730.000,00 0,00 880.000,00
04.131.0003.1516 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TV CIDADÃ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
04.131.0003.2031 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 =
04.131.0003.2035 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
04.131.0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
04.131.0019.2061 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE DADOS E 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
ESTATÍSTICAS DO MUNICÍPIO
04.182 Defesa Civil 0,00 354.500,00 0,00 354.500,00 —
04.182.0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS 0,00 354.500,00 0,00 354.500,00
04.182.0005.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 ”
04.182.0005.2023 | REPLANTIO DA MATA CILIAR 0,00 54.500,00 0,00 54.500,00
04.331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
04.331.0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
04.331.0004.1015 | IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
TRABALHO s
04.333 Empregabilidade 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
04.333.0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 —
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
04.333.0004.1104 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 =
CONSUMIDORES
06 Segurança Pública 0,00 170.900,00 0,00 170.900,00
06.122 Administração Geral 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
06.122.0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
06.122.0017.2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 =
06.131 Comunicação Social 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
06.131.0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
06.131.0005.2036 | ATIVIDADE DE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00 —
INFORMATIVO
06.182 Defesa Civil 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 —
06.182.0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
06.182.0005.2038 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
ESCADARIAS o
og Assistência Social 1.149.322,00 026.890,00 0,00 8.176.212,00
08.125 Normatização e Fiscalização 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 —
Total da Despesa: 158.958.308,52 1
— No
443,48 2.510.000,00 318.162.752,01
Contabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 7
ESTADO DE ALAGOAS
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Anexo 8 da Lei 4.320/64
eme VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos -
01
01.031
01.031.0020
04
04.091
04.091.0017
04.121
04.121.0019
04.122
04.122.0004
04.122.0006
04.122.0017
04.123
04.123.0015
04.124
04.124.0017
04.125
04.125.0004
04.127
04.127.0011
04.128
04.128.0004
04.131
04.131.0003
04.131.0019
04.182
04.182.0005
04.331
04.331.0004
04.333
04.333.0004
06
06.122
06.122.0017
06.131
06.131.0005
06.182
06.182.0005
08
08.125
08.125.0018
08.241
08.241.0018
08.243
08.243.0018
08.244
08.244.0018
10
10.122
10.122.0008
10.124
10.124.0008
10.125
10.125.0008
10.301
10.301.0008
10.302
10.302.0008
10.303
10.303.0008
Especificação
Legislativa
Ação Legislativa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Administração
Defesa de Ordem Jurídica
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
Planejamento e Orcamento
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL
Administração Geral
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
Administração Financeira
GESTÃO FINANCEIRA
Controle Interno
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
Normatização e Fiscalização
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
Ordenamento Territorial
FORTALECIMENTO DO TURISMO
Formação de Recursos Humanos
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
Comunicação Social
RIO LARGO MULTIMÍDIA
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL
Defesa Civil
PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
Protecao e Beneficios ao Trabalhador
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
Empregabilidade
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS
SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO
Segurança Pública
Administração Geral
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
Comunicação Social
PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
Defesa Civil
PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
Assistência Social
Normatização e Fiscalização
CIDADANIA PARA TODOS
Assistência ao Idoso
CIDADANIA PARA TODOS
Assistência a Crianca e ao Adolescente
CIDADANIA PARA TODOS
Assistência Comunitária
CIDADANIA PARA TODOS
Saúde
Administração Geral
SAÚDE SE FAZ ASSIM
Controle Interno
SAÚDE SE FAZ ASSIM
Normatização e Fiscalização
SAÚDE SE FAZ ASSIM
Atenção Básica
SAÚDE SE FAZ ASSIM
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
SAÚDE SE FAZ ASSIM
Suporte Profilático e Terapêutico
SAÚDE SE FAZ ASSIM
Contabilis - Gestão Pública / /
5.596.897,00
5.596.897,00
5.596.897,00
15.713.593,80
776.530,00
776.530,00
150.000,00
150.000,00
7.848.064,00
6.175.000,00
0,00
1.673.064,00
4.574.499,80
4.574.499,80
300.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00
180.000,00
180.000,00
370.000,00
370.000,00
1.030.000,00
880.000,00
150.000,00
354.500,00
354.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
170.900,00
100.000,00
100.000,00
20.900,00
20.900,00
50.000,00
50.000,00
5.271.000,00
48.000,00
48.000,00
61.000,00
61.000,00
880.000,00
880.000,00
4.282.000,00
4.282.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinculado
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.905.212,00
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
2.842.212,00
2.842.212,00
52.225.483,68
12.864.689,68
12.864.689,68
22.589,00
22.589,00
32.662,00
32.662,00
28.733.908,00
28.733.908,00
9.346.533,00
9.346.533,00
200.000,00
000,00
Exercício: 2019
Total
5.596.897,00
5.596.897,00
5.596.897,00
15.843.593,80
776.530,00
776.530,00
150.000,00
150.000,00
7.858.064,00
8.175.000,00
10.000,00
1.673.064,00
4.574.499,80
4.574.499,80
300.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00
300.000,00
300.000,00
370.000,00
370.000,00
1.030.000,00
880.000,00
150.000,00
354.500,00
354.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
170.900,00
100.000,00
100.000,00
20.900,00
20.900,00
50.000,00
50.000,00
8.176.212,00
81.000,00
81.000,00
61.000,00
61.000,00
910.000,00
910.000,00
7.124.212,00
7.124.212,00
52.225.483,68
12.864.689,68
12.864.689,68
22.589,00
22.589,00
32.662,00
32.662,00
28.733.908,00
28.733.908,00
9.346.533,00
9.346.533,00
200.000,00
200.000,00
Página 1 de 3
Código
10.304
10.304.0008
10.305
10.305.0008
12
12.122
12.122.0006
12.306
12.306.0006
12.361
12.361.0006
12.365
12.365.0006
12.366
12.366.0006
12.367
12.367.0006
13
13.392
13.392.0002
15
15.122
15.122.0007
15.451
15.451.0007
15.452
15.452.0007
15.453
15.453.0007
15.691
15.691.0007
17
17.512
17.512.0007
18
18.541
18.541.0007
18.541.0016
18.542
18.542.0016
18.544
18.544.0007
20
20.122
20.122.0013
20.608
20.608.0013
23
23.122
23.122.0011
23.122.0012
23.122.0019
23.691
23.691.0007
23.695
23.695.0011
26
26.122
26.122.0014
26.125
26.125.0014
26.451
26.451.0014
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Anexo 8 da Lei 4.320/64
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos -
Especificação
Vigilância Sanitária
SAÚDE SE FAZ ASSIM
Vigilância Epidemiológica
SAÚDE SE FAZ ASSIM
Educação
Administração Geral
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
Alimentação e Nutrição
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
Educação Infantil
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
Educação de Jovens e Adultos
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
Educação Especial
EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO
Cultura
Difusão Cultural
CULTURA VIVA
Urbanismo
Administração Geral
NOVA CIDADE
Infraestrutura Urbana
NOVA CIDADE
Serviços Urbanos
NOVA CIDADE
Transportes Coletivos Urbanos
NOVA CIDADE
Promoção Comercial
NOVA CIDADE
Saneamento
Saneamento Basico Urbano
NOVA CIDADE
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
NOVA CIDADE
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Controle Ambiental
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Recursos Hidricos
NOVA CIDADE
Agricultura
Administração Geral
COMIDA NA MESA
Promoção da Produção Agropecuária
COMIDA NA MESA
Comércio e Serviços
Administração Geral
FORTALECIMENTO DO TURISMO
CIDADE EMPREENDEDORA
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL
Promoção Comercial
NOVA CIDADE
Turismo
FORTALECIMENTO DO TURISMO
Transporte
Administração Geral
MOBILIDADE URBANA
Normatização e Fiscalização
MOBILIDADE URBANA
Infraestrutura Urbana
MOBILIDADE URBANA
Contabilis - Gestão Pública / /
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.229.515,00
1.229.515,00
1.229.515,00
21.160.661,00
5.415.000,00
5.415.000,00
8.945.661,00
8.945.661,00
6.200.000,00
6.200.000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.002.632,00
1.022.632,00
462.032,00
560.600,00
880.000,00
880.000,00
100.000,00
100.000,00
920.000,00
420.000,00
420.000,00
500.000,00
500.000,00
1.430.092,52
1.130.092,52
202.092,52
278.000,00
650.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
2.464.884,00
1.451.750,00
1.451.750,00
198.884,00
198.884,00
714.250,00
714.250,00
culado
632.513,00
632.513,00
392.589,00
392.589,00
130.616.556,00
20.438.105,00
20.438.105,00
1.222.100,00
1.222.100,00
81.947.834,32
81.947.834,32
25.332.939,16
25.332.939,16
1.366.899,94
1.366.899,94
308.677,58
308.677,58
0,00
0,00
0,00
54.429.339,00
0,00
0,00
52.429.339,00
52.429.339,00
600.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.380.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
130.000,00
130.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
5.033.909,00
1.995.941,00
1.995.941,00
0,00
0,00
3.037.968,00
3.037.968,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
Exercício: 2019
Total
632.513,00
632.513,00
392.589,00
392.589,00
135.116.556,00
24.438.105,00
24.438.105,00
1.722.100,00
1.722.100,00
81.947.834,32
81.947.834,32
25.332.939,16
25.332.939,16
1.366.899,94
1.366.899,94
308.677,58
308.677,58
1.229.515,00
1.229.515,00
1.229.515,00
75.590.000,00
5.415.000,00
5.415.000,00
61.375.000,00
61.375.000,00
6.800.000,00
6.800.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
3.382.632,00
1.272.632,00
462.032,00
810.600,00
1.010.000,00
1.010.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
950.000,00
450.000,00
450.000,00
500.000,00
500.000,00
6.464.001,52
3.126.033,52
2.198.033,52
278.000,00
650.000,00
3.237.968,00
3.237.968,00
100.000,00
100.000,00
3.214.884,00
1.451.750,00
1.451.750,00
198.884,00
198.884,00
964.250,00
964.250,00
Página 2 de 3
.. ESTADO DE ALAGOAS Anexo 8 da Lei 4,320/64
á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
és “ate VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos -
Exercício: 2019
Código Especificação Ordinários Vinculado Total
> 26.453 Transportes Coletivos Urbanos 100.000,00 500.000,00 600.000,00
x 26.453.0007 NOVA CIDADE 100.000,00 500.000,00 600.000,00
27 Desporto e Lazer 820.902,00 800.000,00 1.620.902,00
- 2742 Administração Geral 470.175,50 0,00 470.175,50
o 27422.0001 ESPORTE PARA TODOS 470.175,50 0,00 470.175,50
27.451 Infraestrutura Urbana 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00
» 27.451.0007 NOVA CIDADE 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00
27.812 Desporto Comunitário 150.726,50 0,00 150.726,50
278120001 ESPORTE PARA TODOS 150.726,50 0,00 150.726,50
ma 28 Encargos Especiais 2.610.000,00 0,00 2.610.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 2.610.000,00 0,00 2.610.000,00
O 28.843.0015 GESTÃO FINANCEIRA 2.610.000,00 0,00 2.610.000,00
“2 Serviços 400.000,00 0,00 400.000,00
29.452 Serviços Urbanos 400.000,00 0,00 400.000,00
> 294520007 NOVA CIDADE 400.000,00 0,00 400.000,00
RR) Reserva 171.175,00 0,00 171.175,00
99.999 Reserva 171.175,00 0,00 171.175,00
= 99.999,0015 GESTÃO FINANCEIRA 171.175,00 0,00 171.175,00
| Total da Despesa: 64.862.252,32 253.300.499,68
PN Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 3
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 9 da Lei 4.320/64
E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
VIII - Despesa por Orgão e Função - Consolidado
Exercício: 2019
Valor Yo)
0100 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - Legislativa 5.596.897,00 100,000
Total do Órgão 5.596.897,00 100,00
0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04 - Administração 8.675.000,00 100,000
Total do Órgão 6.675.000,00 100,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 - Administração 4.574.499,80 62,190
28 - Encargos Especiais 2.610.000,00 35,483
99 - Reserva 171.175,00 2,327
Total do Órgão 7.355.674,80 100,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04 - Administração 10.000,00 0,007
12- Educação 135.116.556,00 99,993
Total do Órgão 135.126.556,00 100,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
27 - Desporto e Lazer 620.902,00 100,000
Total do Órgão 620.902,00 100,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde 52.225.483,68 100,000
Total do Órgão 52.225.483,68 100,00
0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
08 - Assistência Social 8.176.212,00 100,000
Total do Órgão 8.176.212,00 100,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - Urbanismo 75.590.000,00 86,103
17 - Saneamento 5.400.000,00 6,151
18- Gestão Ambiental 1.562.032,00 1,779
23 - Comércio e Serviços 3.237.968,00 3,688
26 - Transporte 600.000,00 0,683
27 - Desporto e Lazer 1.000.000,00 1,139
29 - Serviços 400.000,00 0,456
Total do Órgão 87.790.000,00 100,00
1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
26 - Transporte 2.614.884,00 100,000
Total do Órgão 2.614.884,00 100,00
1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
04 - Administração 600.000,00 12,563
20 - Agricultura 950.000,00 19,891
23 - Comércio e Serviços 3.226.033,52 67,546
Total do Órgão 4.776.033,52 100,00
1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
18 - Gestão Ambiental 1.820.600,00 100,000
Total do Órgão 1.820.600,00 100,00
1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 - Administração 776.530,00 100,000
Total do Órgão 776.530,00 100,00
1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
06 - Segurança Pública 100.000,00 100,000
Total do Órgão 100.000,00 100,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13- Cultura 1.229.515,00 100,000
Total do Órgão 1.229.515,00 100,00
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
04 - Administração 166.894,00 100,000
Total do Órgão 166.894,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2
ESTADO DE ALAGOAS Anexo 9 da Lei 4.320/64
E á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
ns VII - Despesa por Órgão e Função - Consolidado
Exercício: 2019
Especificação Valor (%)
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04 - Administração 354.500,00 83,333
06 - Segurança Pública 70.900,00 16,667
Total do Órgão 425.400,00 100,00
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
04 - Administração 1.066.360,00 100,000
Total do Órgão 1.066.360,00 100,00
1900 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
04 - Administração 213.210,00 100,000
Total do Órgão 213.210,00 100,00
2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
04 - Administração 880.000,00 100,000
Total do Órgão 880.000,00 100,00
2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
04 - Administração 300.000,00 100,000
Total do Órgão 300.000,00 100,00
2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
04 - Administração 226.600,00 100,000
Total do Órgão 226.600,00 100,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2
» ESTADO DE ALAGOAS
+ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
IX - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso
Fonte Receita Despesa
001000000 - Recursos Próprios 64.862.252,32 64.862.252,32
002000000 - MDE 25% 9.731.085,00 9.731.085,00
003000000 - FUNDEB 46.384.000,00 46.384.000,00
004000000 - ASPS 15% 17.807.882,68 17.807.882,68
008000000 - CIDE 131.070,00 131.070,00
020000000 - Transferência Salário Educação 1.056.938,00 1.056.938,00
020200000 - Transf. PNAE - FNDE 1.174.100,00 1.174.100,00
020300000 - Transf. PNATE - FNDE 50.000,00 50.000,00
025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS 60.000.000,00 60.000.000,00
029800000 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação 12.230.433,00 12.230.433,00
043000000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS 20.184.754,00 20.184.754,00
043600000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde 7.000.000,00 7.000.000,00
045000000 - Outras Receitas Destinadas a Saúde 711.308,00 711.308,00
049800000 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde 6.521.539,00 6.521.539,00
200100000 - Assistência Social 1.555.890,00 1.555.890,00
210000000 - Demais Convênios 68.761.500,00 68.761.500,00
poesaanannnnononnn nono =mmeannanononnann memenaoonon nono
| Total Geral: 318.162.752,00 3 8.162.752,00]
í.
Dia
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1
top | eutbea | | eojand OBISog - syqejuo
000000€00 S30Nna
000000200 %ST 3CIN
00'sg0'sLV'99 aLNOA OvávInda NoD SvSadSaa Sva TvLOL
00'006'989'zz %OO'LZ too « [v] (Tal - [0]- [a] - [oyôvonda noD svsadsaal ) = [3] OLNIINVÔNO ON OQVNILSIA TVNLNIDUAd
00'L22'926'0Z %00'GZ Iv] x %SZ = OWINHA HOTVA
00'008'245'9 [o] gaaNna 08 ogiun ep ogiejusus|duog ep sosinday ap sejouguajsueay (-)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ay. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/Nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza — Rio Largo/AL — CEP 57.100-000
Fone: (82) 3261-5430 CNPJ: 12.200.168/0001-20
QDD —- QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA
ESTADO DE ALAGOAS
dos PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
: 1 - Poder Legislativo
ão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL
Dotação: 01.031.0020.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 125.400,00
440000000000 INVESTIMENTOS 125.400,00
449000000000 Aplicações Diretas 125.400,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 50.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 75.400,00
Total Dotação: 125.400,00
Dotação: 01.031.0020.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 5.471.497,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.714.449,00
319000000000 Aplicações Diretas 4.714.449,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.917.827,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 786.272,00
319092000000 - 001000000 Despesas de Exercícios Anteriores 10.350,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 757.048,00
339000000000 Aplicações Diretas 757.048,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 17.125,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 60.685,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 25.280,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 86.511,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 340.800,00
339092000000 - 001000000 Despesas de Exercicios Anteriores 16.647,00
339093000000 - 00109000 Indenizações e Restituições 210.000,00
Total Dotação: 5.471.497,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 56
erga
Cla:
300000000000
310000000000
319000000000
319001000000
319003000000
319004000000
319011000000
319013000000
319016000000
330000000000
339000000000
339014000000
339030000000
339035000000
339039000000
339092000000
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000
339039000000
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000
339039000000
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000
339036000000
339039000000
300000000000
330000000000
cação
Contabilis - Gestão Pública / |
ESTADO DE ALAGOAS
& ã PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especifica
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
vo:
0330 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Elemento
Dotação: 04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
001000000 Aposentadorias e Reformas
001000000 Pensões
001000000 Contratação por Tempo Determinado
001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
001000000 Obrigações Patronais
001000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
001000000 Diárias - Pessoal Civil
001000000 Material de Consumo
001000000 Serviços de Consultoria
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
001000000 Despesas de Exercícios Anteriores
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
001000000 Equipamentos e Material Permanente
Dotação: 04.125.0004.2009 - IMPLANTAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
001000000 Material de Consumo
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
001000000 Equipamentos e Material Permanente
Dotação: 04.128.0004.1101 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
001000000 Material de Consumo
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dotação: 04.128.0004.1102 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
001000000 Material de Consumo
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.345.500,00
530.500,00
780.000,00
1.352.000,00
705.100,00
48.000,00
50.000,00
100.000,00
53.900,00
1.100.000,00
20.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
4.761.100,00
1.323.900,00
90.000,00
Total Dotação:
10.000,00
20.000,00
Total Dotação:
50.000,00
Total Dotação:
80.000,00
Total Dotação:
Dotação: 04.128.0004.1103 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA DD SERVIDOR
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Exercício: 2019
Categoria
6.085.000,00
4.761.100,00
1.323.900,00
90.000,00
90.000,00
6.175.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
35.000,00
35.000,00
Página 2 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
339000000000
339030000000 -
339039000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000 -
300000000000
330000000000
339000000000
339035000000 -
339036000000 -
339039000000 -
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000 -
330000000000
339000000000
339036000000 -
339039000000 -
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000 -
339039000000 -
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000 -
339039000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especificação Desdob. Elemento
Aplicações Diretas 35.000,00
001000000 Material de Consumo 10.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 15.000,00
001000000 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
Total Dotação:
Dotação: 04.128.0004.6091 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas 60.000,00
001000000 Serviços de Consultoria 10.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
Total Dotação:
Dotação: 04.128.0004.6092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTÁGIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas 50.000,00
001000000 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas 80.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
Total Dotação:
Dotação: 04.331.0004.1015 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas 50.000,00
001000000 Material de Consumo 10.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
Total Dotação:
Dotação: 04.333.0004.1104 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSUMIDORES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas 35.000,00
001000000 Material de Consumo 10.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 15.000,00
0010000! Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
Total Dotação:
Exercício: 2019
Catego:
15.000,00
15.000,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
6.675.000,0
6.675.000,00 |
|
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 3 de 56
Classificação
, ESTADO DE ALAGOAS
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
= — QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especificação
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Desdob.
Dotação: 04.123.0015.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000 - 001000000
319011000000 - 001000000
319013000000 - 001000000
319016000000 - 001000000
319092000000 - 001000000
330000000000
339000000000
339014000000 - 001000000
339030000000 - 001000000
339033000000 - 001000000
339035000000 - 001000000
339036000000 - 001000000
339039000000 - 001000000
339040000000 - 001000000
339092000000 - 001000000
339093000000 - 001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000 - 001000000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despesas de Exercícios Anteriores
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
Dotação: 04.123.0015.2190 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
300000000000
330000000000
339000000000
339047000000 - 001000000
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Obrigações Tributárias e Contributivas
Dotação: 28.843.0015.2080 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
300000000000
320000000000
329000000000
329021000000 - 001000000
400000000000
460000000000
469000000000
469071000000 - 001000000
DESPESAS CORRENTES
Juros e Encargos da Divida
Aplicações Diretas
Juros Sobre a Dívida por Contrato
DESPESAS DE CAPITAL
Amortizacao da divida
Aplicações Diretas
Principal da Divida por Contrato
Dotação: 99.999.0015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
900000000000
990000000000
999900000000
999999000000 - 001000000
Contabilis - Gestão Pública / /
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
180.000,00
975.000,00
255.000,00
117.000,00
40.000,00
20.000,00
100.000,00
22.000,00
600.000,00
10.000,00
300.000,00
495.499,80
10.000,00
80.000,00
50.000,00
1.320.000,00
110.000,00
2.500.000,00
171.175,00
Elemento
3.204.499,80
1.567.000,00
1.567.000,00
1.637.499,80
1.637.499,80
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Total Dotação: 3.254.499,80
1.320.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
Total Dotação: 1.320.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Total Dotação: 2.610.000,00
171.175,00
171.175,00
171.175,00
Total Dotação: 171.175,00
7.355.674,80
Página 4 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especificação
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 0551 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Desdob.
Exercício: 2019
Elemento Catego:
Dotação: 12.361.0006.2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 003000000 Contratação por Tempo Determinado
319011000000 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319013000000 - 003000000 Obrigações Patronais
319016000000 - 003000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
319094000000 - 003000000 Indenizações Trabalhistas
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.200.000,00
21.100.000,00
4.990.000,00
50.000,00
15.000,00
135.000,00
29.490.000,00
29.355.000,00
29.355.000,00
135.000,00
135.000,00
Total Dotação: 29.490.000,00
Dotação: 12.361.0006.2040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 002000000 Contratação por Tempo Determinado
319004000000 - 003000000 Contratação por Tempo Determinado
319011000000 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319013000000 - 003000000 Obrigações Patronais
319016000000 - 003000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
319094000000 - 003000000 Indenizações Trabalhistas
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 002000000 Material de Consumo
339030000000 - 003000000 Material de Consumo
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
82.980,00
1.917.020,00
4.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
15.000,00
780.000,00
61.000,00
1.075.000,00
9.431.000,00
7.515.000,00
7.515.000,00
1.916.000,00
1.916.000,00
Total Dotação: 9.431.000,00
Dotação: 12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 003000000 Contratação por Tempo Determinado
319011000000 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319013000000 - 003000000 Obrigações Patronais
319016000000 - 003000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
319094000000 - 003000000 Indenizações Trabalhistas
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40.619,00
200.000,00
50.000,00
10.000,00
15.000,00
50.000,00
Dotação: 12.365.0006.2101 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 003000000 Contratação por Tempo Determinado
319011000000 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319013000000 - 003000000 Obrigações Patronais
319016000000 - 003000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
319094000000 - 003000000 Indenizações Trabalhistas
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
800.000,00
3.800.000,00
920.000,00
10.000,00
15.000,00
365.619,00
315.619,00
315.619,00
50.000,00
50.000,00
Total Dotação: 365.619,00
5.600.000,00
5.545.000,00
5.545.000,00
55.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 5 de 56
” - ESTADO DE ALAGOAS
Ea PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“2º QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Desdol Elemento Categoria
339000000000 Aplicações Diretas 55.000,00
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00
Total Dotação: 5.600.000,00
Dotação: 12.365.0006.2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 40%
300000000000 DESPESAS CORRENTES 173.016,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 162.000,00
319011000000 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
319013000000 - 003000000 Obrigações Patronais 22.000,00
319016000000 - 003000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00
319094000000 - 003000000 Indenizações Trabalhistas 15.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.016,00
339000000000 Aplicações Diretas 11.016,00
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.016,00
Total Dotação: 173.016,00
Dotação: 12.365.0006.2103 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 40%
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.100.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.030.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 1.030.000,00
319004000000 - 002000000 Contratação por Tempo Determinado 300.000,00
319011000000 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00
319013000000 - 003000000 Obrigações Patronais 100.000,00
319016000000 - 003000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00
319094000000 - 003000000 Indenizações Trabalhistas 10.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 70.000,00
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
Total Dotação: 1.100.000,00
Dotação: 12.366.0006.2041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
300000000000 DESPESAS CORRENTES 700.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 600.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 600.000,00
319004000000 - 003000000 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00
319011000000 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000,00
319013000000 - 003000000 Obrigações Patronais 90.000,00
319016000000 - 003000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
319094000000 - 003000000 Indenizações Trabalhistas 15.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
Total Dotação: 700.000,00
Dotação: 12.366.0006.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%
300000000000 DESPESAS CORRENTES 380.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 280.000,00
319004000000 - 003000000 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
319011000000 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013000000 - 003000000 Obrigações Patronais 50.000,00
319016000000 - 003000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00
319094000000 - 003000000 Indenizações Trabalhistas 15.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
f
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especificação
Exercício: 2019
Elemento Categoria
Total Dotação: 380.000,00
Dotação: 12.367.0006.2095 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%
Dotação: 12.367.0006.2099 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Classificação
300000000000
310000000000
319000000000
319011000000 - 003000000
319013000000 - 003000000
319016000000 - 003000000
319094000000 - 003000000
330000000000
339000000000
339039000000 - 003000000
300000000000
310000000000
319000000000
319011000000 - 003000000
319013000000 - 003000000
319016000000 - 003000000
319094000000 - 003000000
330000000000
339000000000
339039000000 - 003000000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
Obrigações Patronais 20.046,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
Indenizações Trabalhistas 15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
Obrigações Patronais 12.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
Indenizações Trabalhistas 15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.299,00
182.046,00
140.046,00
140.046,00
42.000,00
42.000,00
Total Dotação: 182.046,00
101.299,00
92.000,00
92.000,00
9.299,00
9.299,00
Total Dotação: 101.299,00
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 7 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
É ç PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“ese QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
icação Especifica:
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Desdob. Elemento
Dotação: 04.122.0006.1028 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 10.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Total Dotação: 10.000,00
Dotação: CONSELHO - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DOS CONSELHEIROS/MEMBROS DOS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 550.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 550.000,00
339030000000 - 025100000 Material de Consumo 50.000,00
339036000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 350.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449052000000 - 025100000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total Dotação: 600.000,00
Dotação: 12.122.0006.1029 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.550.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.550.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.550.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00
Total Dotação: 1.550.000,00
Dotação: 12.122.0006.1030 - ESTABELECER CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 560.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 560.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00
Total Dotação: 560.000,00
Dotação: 12.122.0006.1052 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 4.000.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 4.000.000,00
339032000000 - 001000000 Material de Distribuição Gratuita 4.000.000,00
Total Dotação: 4.000.000,00
Dotação: 12.122.0006.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 14.479.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.395.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 3.395.000,00
319004000000 - 002000000 Contratação por Tempo Determinado 1.800.000,00
319011000000 - 002000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00
319013000000 - 002000000 Obrigações Patronais 500.000,00
319016000000 - 002000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 25.000,00
319091000000 - 002000000 Sentenças Judiciais 25.000,00
319092000000 - 002000000 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00
319094000000 - 002000000 Indenizações Trabalhistas 15.000,00 N
Contabilis - Gestão Pública / / Página 8 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
F: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“* —QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Categoi
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.084.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 11.084.000,00
339014000000 - 002000000 Diárias - Pessoal Civil 45.000,00
339030000000 - 002000000 Material de Consumo 554.000,00
339030000000 - 025100000 Material de Consumo 3.000.000,00
339032000000 - 002000000 Material de Distribuição Gratuita 60.000,00
339032000000 - 025100000 Material de Distribuição Gratuita 2.000.000,00
339033000000 - 002000000 Passagens e Despesas com Locomoção 60.000,00
339036000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 485.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00
339039000000 - 029800000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 520.000,00
339040000000 - 002000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 60.000,00
339040000000 - 025100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.153.105,00
440000000000 INVESTIMENTOS 3.153.105,00
449000000000 Aplicações Diretas 3.153.105,00
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 153.105,00
449052000000 - 025100000 Equipamentos e Material Permanente 3.000.000,00
Total Dotação: 17.632.105,00
Dotação: 12.122.0006.2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 36.000,00
339030000000 - 002000000 Material de Consumo 12.000,00
339036000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 12.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 12.000,00
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
Total Dotação: 48.000,00
Dotação: 12.122.0006.2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
300000000000 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 36.000,00
339030000000 - 002000000 Material de Consumo 12.000,00
339036000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 12.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 12.000,00
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
Total Dotação: 48.000,00
Dotação: 12.306.0006.2027 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.674.100,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.674.100,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.874.100,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 500.000,00
339030000000 - 020200000 Material de Consumo 1.174.100,00
Total Dotação: 1.674.100,00
Dotação: 12.306.0006.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
300000000000 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRI s 36.000,00
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n ESTADO DE ALAGOAS
FeurE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
ses —QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdol Elemento Categoria
339000000000 Aplicações Diretas 36.000,00
339030000000 - 002000000 Material de Consumo 12.000,00
339036000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 12.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 12.000,00
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
Total Dotação: 48.000,00
Dotação: 12.361.0006.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E VEÍCULOS PARA APOIO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 14.488.438,00
440000000000 INVESTIMENTOS 14.488.438,00
449000000000 Aplicações Diretas 14.488.438,00
449052000000 - 025100000 Equipamentos e Material Permanente 11.488.438,00
449052000000 - 029800000 Equipamentos e Material Permanente 3.000.000,00
Total Dotação: 14.488.438,00
Dotação: 12.361.0006.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.500.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.500.000,00
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.500.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 15.500.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 15.500.000,00
449051000000 - 002000000 Obras e Instalações 500.000,00
449051000000 - 025100000 Obras e Instalações 12.000.000,00
449051000000 - 029800000 Obras e Instalações 3.000.000,00
Total Dotação: 17.000.000,00
Dotação: PE EE rd - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESP. NAS UNIDADES DO ENSINO
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.100.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 3.100.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 3.100.000,00
449051000000 - 002000000 Obras e Instalações 50.000,00
449051000000 - 025100000 Obras e Instalações 3.050.000,00
Total Dotação: 3.100.000,00
Dotação: 12.361.0006.1008 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 4.000.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 4.000.000,00
449052000000 - 025100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
449052000000 - 029800000 Equipamentos e Material Permanente 3.000.000,00
Total Dotação: 4.000.000,00
Dotação: 12.361.0006.1410 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000,00
460000000000 Amortizacao da divida 1.500.000,00
469000000000 Aplicações Diretas 1.500.000,00
469093000000 - 002000000 Indenizações e Restituições 100.000,00
469093000000 - 025100000 Indenizações e Restituições 1.400.000,00
Total Dotação: 1.500.000,00
12.361.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA
Dotação: REDE - FUNDAMENTAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.480.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.480.000,00
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ESTADO DE ALAGOAS
à
“a
> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classifica Espec Desdob. Elemento Categ;
339000000000 Aplicações Diretas 1.480.000,00
339030000000 - 002000000 Material de Consumo 20.000,00
339030000000 - 025100000 Material de Consumo 320.000,00
339036000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00
339036000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 790.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 510.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 510.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 510.000,00
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
449052000000 - 025100000 Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
Total Dotação: 1.990.000,00
Dotação: 12.361.0006.2029 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 36.975,85
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.975,85
339000000000 Aplicações Diretas 36.975,85
339039000000 - 020300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.975,85
Total Dotação: 36.975,85
Dotação: 12.361.0006.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 798.678,42
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 798.678,42
339000000000 Aplicações Diretas 798.678,42
339030000000 - 020000000 Material de Consumo 150.861,48
339036000000 - 020000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 44.371,02
339039000000 - 020000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 497.649,13
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105.796,79
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 88.742,05
440000000000 INVESTIMENTOS 88.742,05
449000000000 Aplicações Diretas 88.742,05
449052000000 - 020000000 Equipamentos e Material Permanente 88.742,05
Total Dotação: 887.420,47
Dotação: 12.361.0006.2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FOPEM
300000000000 DESPESAS CORRENTES 18.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 18.000,00
339030000000 - 002000000 Material de Consumo 6.000,00
339036000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 6.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 6.000,00
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
Total Dotação: 24.000,00
Dotação: 12.365.0006.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 700.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 700.000,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.800.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 8.800.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 8.800.000,00
449051000000 - 002000000 Obras e Instalações 1.300.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / l .
Página 11 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
3 F PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
449051000000 - 025100000 Obras e Instalações
= —QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especifica:
Elemento
000.000,00
449051000000 - 029800000 Obras e Instalações 1.500.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.700.000,00
460000000000 Amortizacao da divida 1.700.000,00
469000000000 Aplicações Diretas 1.700.000,00
469093000000 - 002000000 Indenizações e Restituições 200.000,00
469093000000 - 025100000 Indenizações e Restituições 1.500.000,00
Total Dotação: 1.700.000,00
Dotação: 12.365.0006.1006 - EQUIPAR CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.060.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 2.060.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 2.060.000,00
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
449052000000 - 025100000 Equipamentos e Material Permanente 2.000.000,00
Total Dotação: 2.060.000,00
Dotação: 12.365.0006.1032 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 4.310.433,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.310.433,00
339000000000 Aplicações Diretas 4.310.433,00
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00
339039000000 - 029800000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.210.433,00
Total Dotação: 4.310.433,00
Dotação: 12.365.0006.2028 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 13.024,15
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.024,15
339000000000 Aplicações Diretas 13.024,15
339039000000 - 020300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.024,15
Total Dotação: 13.024,15
Dotação: 12.365.0006.2032 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 135.312,31
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.312,31
339000000000 Aplicações Diretas 135.312,31
339030000000 - 020000000 Material de Consumo 25.558,99
339036000000 - 020000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.517,35
339039000000 - 020000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 84.311,85
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.924,12
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.034,70
440000000000 INVESTIMENTOS 15.034,70
449000000000 Aplicações Diretas 15.034,70
449052000000 - 020000000 Equipamentos e Material Permanente 15.034,70
Total Dotação: 150.347,01
Dotação: eseaniac aos - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 258.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 258.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 258.000,00
339030000000 - 002000000 Material de Consumo 5.000,00
339030000000 - 025100000 Material de Consumo 5.000,00
339036000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.000,00
339036000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
Contabilis - Gestão Pública / | a Página 12 de 56
a
Total Dotação: 9.500.000,00
Dotação: 12.365.0006.1005 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
ESTADO DE ALAGOAS “o
Ê PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Categoria -
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 173.500,00 us?
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 43.500,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 102.500,00 -
440000000000 INVESTIMENTOS 102.500,00 “.
449000000000 Aplicações Diretas 102.500,00
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00 -
449052000000 - 025100000 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 .
Total Dotação: 360.500,00 -
Dotação: 12.366.0006.2034 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS =
300000000000 DESPESAS CORRENTES 123.209,95
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.209,95
339000000000 Aplicações Diretas 123.209,95 -
339030000000 - 020000000 Material de Consumo 23.272,99 .
339036000000 - 020000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.845,00
339039000000 - 020000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 76.770,98 =
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.320,98 ui
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 13.689,99
440000000000 INVESTIMENTOS 13.689,99
449000000000 Aplicações Diretas 13.689,99 Dn
449052000000 - 020000000 Equipamentos e Material Permanente 13.689,99 tás
Total Dotação: 136.899,94
Dotação: Ene loves E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA o
300000000000 DESPESAS CORRENTES 98.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 98.000,00 =
339030000000 - 002000000 Material de Consumo 2.000,00 os
339030000000 - 003000000 Material de Consumo 2.000,00
339036000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00 =
339036000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00 a”
339039000000 - 002000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 865.000,00
339039000000 - 003000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000,00 =
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00 ua
440000000000 INVESTIMENTOS 52.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 52.000,00 -
449052000000 - 002000000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 ee
449052000000 - 003000000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 o
449052000000 - 025100000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total Dotação: 150.000,00 -
Dotação: 12.367.0006.2037 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESPECIAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 2279932
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.799,32 tm?
339000000000 Aplicações Diretas 22.799,32
339030000000 - 020000000 Material de Consumo 4.306,54 =
339036000000 - 020000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.266,63 bs
339039000000 - 020000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.206,04
339039000000 - 025100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.020,11 -
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.533,26 sá
440000000000 INVESTIMENTOS 2.533,26
449000000000 Aplicações Diretas 2.533,26
449052000000 - 020000000 Equipamentos e Material Permanente 2.533,26 se
Total Dotação: 2533258
Contabilis - Gestão Pública / / Página 13 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
& á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
ess QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
135.126.556,00 |
Ea E]
Contabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Classificaçã: Especificação Desdob.
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UO: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Dotação: 27.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 227.900,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 22.660,00
339031000000 - 001000000 Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras 10.300,00
339032000000 - 001000000 Material de Distribuição Gratuita 6.254,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 72.886,50
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Elemento
227.900,00
112.100,50
10.000,00
Total Dotação:
Dotação: 27.122.0001.2073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS PARA POPULAÇÃO
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 3.500,00
339032000000 - 001000000 Material de Distribuição Gratuita 5.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400,00
Dotação: 27.122.0001.2074 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES VOLTADAS AO PÚBLICO DA "MELHOR IDADE"
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 25.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.250,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
20.900,00
Total Dotação:
37.250,00
15.000,00
Total Dotação:
Dotação: 27.122.0001.2075 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 12.000,00
339031000000 - 001000000 Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras 2.125,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
339048000000 - 001000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 3.500,00
Dotação: 27.122.0001.2076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
Contabilis - Gestão Pública / /
26.125,00
Total Dotação:
20.900,00
Exercício: 2019
Catego:
340.000,50
227.900,00
112.100,50
10.000,00
10.000,00
350.000,50
20.900,00
20.900,00
20.900,00
37.250,00
37.250,00
15.000,00
15.000,00
52.250,00
26.125,00
26.125,00
26.125,00
20.900,00
20.900,00
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ESTADO DE ALAGOAS
Ê PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
see QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
339030000000 - 001000000
339036000000
339039000000
339048000000
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000
339031000000
339032000000
339036000000
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000
339036000000
339039000000
- 001000000
- 001000000
- 001000000
Especificação
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Dotação: 27.812.0001.2060 - APOIO AO DESPORTO AMADOR
- 001000000
- 001000000
- 001000000
001000000
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Premiações Cult, Artíst, Cientif, Desport e Outras
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Dotação: 27.812.0001.2077 - APOIO A CRIAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO PROJETO ESPORTE DE RUA
- 001000000
- 001000000
- 001000000
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdol Elemento
9.000,00
5.000,00
5.000,00
1.900,00
Total Dotação: 20.900,00
135.051,00
135.051,00
135.051,00
20.000,00
10.000,00
85.051,00
20.000,00
Total Dotação: 135.051,00
15.675,50
15.675,50
15.675,50
8.500,00
3.000,00
4.175,50
Total Dotação: 15.675,50
Total Unid. Orçament:
Total Orgão:
> WD——————————————————
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Catego:
Poder: 2 - Poder Exec
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UO: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 10.122.0008.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
o
300000000000 DESPESAS CORRENTES 5.779.530,02
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.138.377,90
319000000000 Aplicações Diretas 5.138.377,90
319004000000 - 004000000 Contratação por Tempo Determinado 2.231.478,36
319011000000 - 004000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.500.000,00
319013000000 - 004000000 Obrigações Patronais 233.716,34
319092000000 - 004000000 Despesas de Exercícios Anteriores 156.436,59
319094000000 - 004000000 Indenizações Trabalhistas 16.746,61
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 641.152,12
339000000000 Aplicações Diretas 641.152,12
339014000000 - 004000000 Diárias - Pessoal Civil 5.571,27
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 22.380,07
339033000000 - 004000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.696,45
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 304.711,07
339040000000 - 004000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 304.711,07
339093000000 - 004000000 Indenizações e Restituições 2.082,19
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 401.133,59
440000000000 INVESTIMENTOS 401.133,59
449000000000 Aplicações Diretas 401.133,59
449052000000 - 004000000 Equipamentos e Material Permanente 401.133,59
Total Dotação: 6.180.663,61
Dotação: 10.122.0008.6013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
300000000000 DESPESAS CORRENTES 6.684.026,07
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.199.026,07
319000000000 Aplicações Diretas 5.199.026,07
319011000000 - 004000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.799.026,07
319013000000 - 004000000 Obrigações Patronais 1.000.000,00
319016000000 - 004000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 80.000,00
319092000000 - 004000000 Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,00
319094000000 - 004000000 Indenizações Trabalhistas 20.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.485.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.485.000,00
339014000000 - 004000000 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 650.000,00
339032000000 - 004000000 Material de Distribuição Gratuita 170.000,00
339036000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 190.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 320.000,00
339047000000 - 004000000 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00
339048000000 - 004000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 10.000,00
339092000000 - 004000000 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
339093000000 - 004000000 Indenizações e Restituições 100.000,00
Total Dotação: 6.684.026,07
Dotação: 10.124.0008.6067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUDITORIA MUNICIPAL EM SAÚDE
300000000000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 15.000,00
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 8.000,00
339036000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.589,00
440000000000 INVESTIMENTOS 7.589,00
449000000000 Aplicações Diretas o 7.589,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 17 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
ses — QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Elemento
Especifica Desdo!
Equipamentos e Material Permanente 7.589,00
449052000000 - 004000000
Total Dotação: 22.589,00
Dotação: 10.125.0008.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
300000000000 DESPESAS CORRENTES 28.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 28.000,00
339014000000 - 004000000 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 5.000,00
339033000000 - 004000000 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
339036000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 7.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.662,00
440000000000 INVESTIMENTOS 4.662,00
449000000000 Aplicações Diretas 4.662,00
449052000000 - 004000000 Equipamentos e Material Permanente 4.662,00
Total Dotação: 32.662,00
Dotação: 10.301.0008.5001 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000,00
450000000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.000,00
459000000000 Aplicações Diretas 2.000.000,00
459061000000 - 004000000 Aquisição de Imóveis 300.000,00
459061000000 - 049800000 Aquisição de Imóveis 1.700.000,00
Total Dotação: 2.000.000,00
Dotação: 10.301.0008.5006 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÓVEIS
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 300.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 300.000,00
449052000000 - 043600000 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00
Total Dotação: 300.000,00
Dotação: 10.301.0008.5007 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE ODONTOLOGIA
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
449052000000 - 043600000 Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
Total Dotação: 200.000,00
Dotação: 10.301.0008.5008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
300000000000 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.536.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 6.536.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 6.536.000,00
449051000000 - 043600000 Obras e Instalações 2.714.461,00
449051000000 - 049800000 Obras e Instalações 3.821.539,00
Total Dotação: 6.636.000,00
Dotação: 10.301.0008.5018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 350.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
319004000000 - 043000000 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especificação Desdob. Elemento
319013000000 - 043000000 Obrigações Patronais 50.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas 150.000,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 100.000,00
339036000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
Total Dotação:
Dotação: 10.301.0008.5051 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449051000000 - 043600000 Obras e Instalações 135.539,00
135.539,00
Total Dotação:
Dotação: 10.301.0008.6007 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - CEO
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
319004000000 - 043000000 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas 60.274,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 60.274,00
Total Dotação:
Dotação: 10.301.0008.6039 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas 195.000,00
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 100.000,00
339036000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas 400.000,00
449052000000 - 004000000 Equipamentos e Material Permanente 74.000,00
449052000000 - 045000000 Equipamentos e Material Permanente 326.000,00
Total Dotação:
Dotação: 10.301.0008.6040 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas 316.281,50
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 316.281,50
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas 316.281,50
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 120.000,00
339036000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 184.281,50
Total Dotação:
Dotação: 10.301.0008.6041 - AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 12.182,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi 30.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
42.182,00
Exercício: 2019
Categoria
150.000,00
350.000,00
135.539,00
135.539,00
135.539,00
160.274,00
100.000,00
60.274,00
160.274,00
195.000,00
195.000,00
400.000,00
400.000,00
595.000,00
632.563,00
316.281,50
316.281,50
632.563,00
42.182,00
42.182,00
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ESTADO DE ALAGOAS
& F PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
- —QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Elemento
Classificação Especifica:
Total Dotação: 42.182,00
Dotação: 10.301.0008.6060 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 50.000,00
339036000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
Total Dotação: 200.000,00
Dotação: 10.301.0008.6068 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE TELESSAÚDE
300000000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 20.000,00
339036000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
449052000000 - 043600000 Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
Total Dotação: 250.000,00
Dotação: 10.301.0008.6073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR
300000000000 DESPESAS CORRENTES 14.060,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.060,00
339000000000 Aplicações Diretas 14.060,00
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 8.000,00
339036000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.060,00
Total Dotação: 14.060,00
Dotação: 10.301.0008.6076 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA DA SAÚDE
300000000000 DESPESAS CORRENTES 117.700,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.700,00
319000000000 Aplicações Diretas 82.700,00
319004000000 - 004000000 Contratação por Tempo Determinado 18.200,00
319013000000 - 004000000 Obrigações Patronais 64.500,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 35.000,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 20.000,00
339036000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Total Dotação: 117.700,00
Dotação: 10.301.0008.6078 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 9.163.074,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.163.074,00
319000000000 Aplicações Diretas 9.163.074,00
319004000000 - 043000000 Contratação por Tempo Determinado 2.500.000,00
319011000000 - 004000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.790.000,00
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.190.000,00
319013000000 - 043000000 Obrigações Patronais 683.074,00
Total Dotação: 9.163.074,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 20 de 56
- ESTADO DE ALAGOAS
ds PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Desdob.
Elemento
Dotação: 10.301.0008.6079 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Classificação Especificação
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 043000000 Contratação por Tempo Determinado
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319013000000 - 043000000 Obrigações Patronais
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 004000000 Material de Consumo
830.000,00
2.376.000,00
481.000,00
60.000,00
Dotação: 10.301.0008.6081 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 043000000 Material de Consumo
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339092000000 - 043000000 Despesas de Exercícios Anteriores
339093000000 - 043000000 Indenizações e Restituições
339400000000 Aplicação direta decorrente de operação de órgãos
339430000000 - 043000000 Material de consumo
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449052000000 - 043000000 Equipamentos e Material Permanente
Dotação: 10.301.0008.6082 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 043000000 Contratação por Tempo Determinado
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319013000000 - 043000000 Obrigações Patronais
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 043000000 Material de Consumo
339036000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
642.516,00
428.000,00
20.000,00
20.000,00
300.000,00
300.000,00
150.000,00
100.000,00
55.000,00
100.000,00
25.000,00
50.000,00
3.687.000,00
60.000,00
Total Dotação:
1.110.516,00
300.000,00
300.000,00
Total Dotação:
305.000,00
175.000,00
Total Dotação:
Dotação: 10.301.0008.6085 - BLOCO DE INVESTIMENTOS DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO DE UBS
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449052000000 - 043600000 Equipamentos e Material Permanente
400.000,00
Dotação: 10.301.0008.6087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339400000000 Aplicação direta decorrente de operação de órgãos
339430000000 - 004000000 Material de consumo
339430000000 - 043000000 Material de consumo
339430000000 - 045000000 Material de consumo
339432000000 - 004000000 Material, bem ou serv. p/distrib.gratuita
339432000000 - 043000000 Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita
100.000,00
150.000,00
10.000,00
100.000,00
400.000,00
Total Dotação:
1.600.000,00
Categoi
Exercício: 2019
3.747.000,00
3.687.000,00
60.000,00
3.747.000,00
1.410.516,00
1.410.516,00
300.000,00
300.000,00
1.710.516,00
480.000,00
305.000,00
175.000,00
480.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 21 de 56
” ESTADO DE ALAGOAS
ados PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
«ze QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Classificação
339432000000 -
339439000000 -
400000000000
450000000000
459000000000
459061000000 -
459061000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 -
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000 -
319011000000 -
330000000000
339000000000
339030000000 -
339032000000 -
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000 -
319013000000 -
330000000000
339000000000
339030000000 -
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000 -
339036000000 -
339039000000 -
Especificaçã Desdol Elemento Categoria
045000000 Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita 150.000,00
004000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 90.000,00
Total Dotação: 1.600.000,00
Dotação: 10.302.0008.5002 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DESPESAS DE CAPITAL 800.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 800.000,00
Aplicações Diretas 800.000,00
004000000 Aquisição de Imóveis 100.000,00
049800000 Aquisição de Imóveis 700.000,00
Total Dotação: 800.000,00
Dotação: 10.302.0008.5014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD Ill REGIONAL E INFANTIL
DESPESAS DE CAPITAL 800.000,00
INVESTIMENTOS 800.000,00
Aplicações Diretas 800.000,00
043600000 Obras e Instalações 800.000,00
Total Dotação: 800.000,00
Dotação: 10.302.0008.5030 - IMPLANTAÇÃO DA UPA REGIONAL
DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000,00
INVESTIMENTOS 2.000.000,00
Aplicações Diretas 2.000.000,00
043600000 Obras e Instalações 2.000.000,00
Total Dotação: 2.000.000,00
Dotação: 10.302.0008.6036 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS
DESPESAS CORRENTES 440.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.000,00
Aplicações Diretas 320.000,00
043000000 Contratação por Tempo Determinado 120.000,00
043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
Aplicações Diretas 120.000,00
043000000 Material de Consumo 100.000,00
043000000 Material de Distribuição Gratuita 20.000,00
Total Dotação: 440.000,00
Dotação: 10.302.0008.6061 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU
DESPESAS CORRENTES 203.308,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
Aplicações Diretas 120.000,00
045000000 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
045000000 Obrigações Patronais 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.308,00
Aplicações Diretas 83.308,00
045000000 Material de Consumo 83.308,00
Total Dotação: 203.308,00
Dotação: 10.302.0008.6062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA
DESPESAS CORRENTES 100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
Aplicações Diretas 100.000,00
043000000 Material de Consumo 30.000,00
043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Total Dotação: 100.000,00
Dotação: 10.302.0008.6065 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Contabilis - Gestão Pública / / Página 22 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Catego
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.395.385,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.395.385,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.395.385,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 195.385,00
339036000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00
339039000000 - 049800000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
Total Dotação: 1.395.385,00
Dotação: 10.302.0008.6075 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM
300000000000 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 60.000,00
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 10.000,00
339036000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
449052000000 - 004000000 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
Total Dotação: 160.000,00
Dotação: 10.302.0008.6083 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 2.330.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.440.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 1.440.000,00
319004000000 - 043000000 Contratação por Tempo Determinado 900.000,00
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
319013000000 - 043000000 Obrigações Patronais 240.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 890.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 890.000,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 400.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 490.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 195.840,00
440000000000 INVESTIMENTOS 195.840,00
449000000000 Aplicações Diretas 195.840,00
449052000000 - 043000000 Equipamentos e Material Permanente 195.840,00
Total Dotação: 2.525.840,00
Dotação: 10.302.0008.6086 - BLOCO DE INVESTIMENTOS DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 250.000,00
449051000000 - 043600000 Obras e Instalações 250.000,00
Total Dotação: 250.000,00
Dotação: 10.302.0008.6090 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MELHOR EM CASA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 672.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 581.600,00
319000000000 Aplicações Diretas 581.600,00
319004000000 - 043000000 Contratação por Tempo Determinado 581.600,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.400,00
339000000000 Aplicações Diretas 90.400,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 48.000,00
339036000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18.400,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00 A
Contabilis - Gestão Pública / / Página 23 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Desdob. Elemento
Classificação Especificaçã
Total Dotação: 672.000,00
Dotação: 10.303.0008.6037 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
339032000000 - 043000000 Material de Distribuição Gratuita 200.000,00
Total Dotação: 200.000,00
Dotação: 10.304.0008.6070 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 632.513,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.513,00
319000000000 Aplicações Diretas 352.513,00
319004000000 - 045000000 Contratação por Tempo Determinado 22.000,00
319011000000 - 004000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 260.513,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 280.000,00
339030000000 - 004000000 Material de Consumo 200.000,00
339036000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Total Dotação: 632.513,00
Dotação: 10.305.0008.6071 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
300000000000 DESPESAS CORRENTES 362.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 352.000,00
319004000000 - 043000000 Contratação por Tempo Determinado 80.000,00
319011000000 - 043000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
319013000000 - 043000000 Obrigações Patronais 57.000,00
319016000000 - 043000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 10.000,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 5.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 8.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 8.000,00
449052000000 - 043000000 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
Total Dotação: 370.000,00
Dotação: 10.305.0008.6072 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE - DST/AIDS E OUTRA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 22.589,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.589,00
339000000000 Aplicações Diretas 22.589,00
339030000000 - 043000000 Material de Consumo 12.589,00
339036000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
339039000000 - 043000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Total Dotação: 22.589,00
Total Unid. Orçamentári:
52.225.483,68
3 ES
Total Orgão: 52.225.483,68
Contabilis - Gestão Pública / / Página 24 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
É PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“2 —QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Desdob. Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
UO: 0880 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
Dotação: 08.125.0018.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 68.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 2.000,00
319092000000 - 001000000 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
335000000000 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 8.000,00
335043000000 - 001000000 Subvenções Sociais 6.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 60.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
339014000000 - 200100000 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 5.000,00
339030000000 - 200100000 Material de Consumo 8.000,00
339033000000 - 200100000 Passagens e Despesas com Locomoção 86.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18.000,00
339036000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
339039000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 13.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 13.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 5.000,00
449052000000 - 200100000 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
Total Dotação: 81.000,00
Dotação: 08.241.0018.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 3.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
319092000000 - 001000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 20.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 4.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 8.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 8.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 3.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 31.000,00
Dotação: 08.241.0018.6018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 2.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 21.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 6.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / o d Página 25 de 56
s. ESTADO DE ALAGOAS
á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“ee —QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Classificação Desdol Elemento
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 7.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 7.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 4.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
Total Dotação: 30.000,00
Dotação: 08.243.0018.6010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000 - 001000000
319011000000 - 001000000
319016000000 - 001000000
319092000000 - 001000000
330000000000
339000000000
339014000000 - 001000000
339030000000 - 001000000
339033000000 - 001000000
339036000000 - 001000000
339039000000 - 001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 - 001000000
449052000000 - 001000000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despesas de Exercícios Anteriores
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
20.000,00
360.000,00
8.000,00
5.000,00
30.000,00
22.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
Dotação: 08.243.0018.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
300000000000
310000000000
319000000000
319092000000 - 001000000
330000000000
335000000000
335043000000 - 001000000
339000000000
339014000000 - 001000000
339030000000 - 001000000
339033000000 - 001000000
339035000000 - 001000000
339036000000 - 001000000
339039000000 - 001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000 - 001000000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Despesas de Exercícios Anteriores
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
5.000,00
70.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
80.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
530.000,00
393.000,00
393.000,00
137.000,00
137.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Total Dotação: 600.000,00
250.000,00
5.000,00
5.000,00
245.000,00
70.000,00
175.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Total Dotação: 280.000,00
Dotação: 08.244.0018.5055 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 - 210000000
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
376.000,00
376.000,00
376.000,00
376.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO e
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Elemento Categoria =
Total Dotação: 376.000,00 -
Dotação: 08.244.0018.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL =
300000000000 DESPESAS CORRENTES 438.000,00 a?
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 143.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 143.000,00 =
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 80.000,00 o
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
319016000000 - 001000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00 ”
319092000000 - 001000000 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 A
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 295.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 295.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00 =
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 65.000,00 os
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 35.000,00
339035000000 - 001000000 Serviços de Consultoria 30.000,00 -
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 nd
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 =
440000000000 INVESTIMENTOS 40.000,00 Ne
449000000000 Aplicações Diretas 40.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 20.000,00 =
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 is
Total Dotação: 478.000,00 Edi
Dotação: 08.244.0018.6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO =
300000000000 DESPESAS CORRENTES 725.000,00 No
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 430.000,00 -
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 nd
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
319016000000 - 001000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 50.000,00 -
319092000000 - 001000000 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 ua?
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 295.000,00 a
335000000000 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 25.000,00
335043000000 - 001000000 Subvenções Sociais 25.000,00 Ea
339000000000 Aplicações Diretas 270.000,00 Na
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 70.000,00 -
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 cd
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 E
339040000000 - 001000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 40.000,00 -
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 nd
440000000000 INVESTIMENTOS 90.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 90.000,00 -
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 30.000,00 a?
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
Total Dotação: 815.000,00
Dotação: 08.244.0018.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Ka
300000000000 DESPESAS CORRENTES 600.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00 ua”
339000000000 Aplicações Diretas 600.000,00 ua
339032000000 - 001000000 Material de Distribuição Gratuita 500.000,00
339048000000 - 001000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 50.000,00 =
339049000000 - 001000000 Auxilio-Transporte 50.000,00 vw
Contabilis - Gestão Pública / / Página 27 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
Ê á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“és. QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
Total Dotação: 600.000,00
Dotação: 08.244.0018.6033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 1.000.000,00
339048000000 - 001000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 1.000.000,00
Total Dotação: 1.000.000,00
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especi Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO
UO: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação: 08.243.0018.6045 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 30.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 30.000,00
449051000000 - 200100000 Obras e Instalações 25.000,00
449052000000 - 200100000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 30.000,00
Dotação: 08.244.0018.5053 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO À MULHER - CREAM
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 148.322,00
440000000000 INVESTIMENTOS 148.322,00
449000000000 Aplicações Diretas 148.322,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 138.322,00
449052000000 - 210000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Total Dotação: 148.322,00
Dotação: 08.244.0018.5056 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 625.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 625.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 625.000,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 575.000,00
449052000000 - 210000000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total Dotação: 625.000,00
Dotação: 08.244.0018.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.185.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 910.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 910.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 600.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00
319016000000 - 001000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 50.000,00
319092000000 - 001000000 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.000,00
335000000000 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 25.000,00
335043000000 - 001000000 Subvenções Sociais 25.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 250.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 70.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 90.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 90.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 30.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
Total Dotação: 1.275.000,00
Dotação: 08.244.0018.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - BOLSA FAMÍLIA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 402.890,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.890,00
319000000000 Aplicações Diretas 57.890,00
319004000000 - 200100000 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
319011000000 - 200100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
319016000000 - 200100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
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. ESTADO DE ALAGOAS
gatos PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“sir — QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Cla: cação Especifica: Desdol Elemento
319092000000 - 200100000 Despesas de Exercícios Anteriores 2.890,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 345.000,00
339014000000 - 200100000 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
339030000000 - 200100000 Material de Consumo 15.000,00
339030000000 - 210000000 Material de Consumo 200.000,00
339033000000 - 200100000 Passagens e Despesas com Locomoção 35.000,00
339036000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.000,00
339039000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 90.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 90.000,00
449051000000 - 200100000 Obras e Instalações 10.000,00
449052000000 - 200100000 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00
Total Dotação: 492.890,00
Dotação: 08.244.0018.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGDISUAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 42.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 42.000,00
339014000000 - 200100000 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
339030000000 - 200100000 Material de Consumo 10.000,00
339033000000 - 200100000 Passagens e Despesas com Locomoção 12.000,00
339036000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00
339039000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 21.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 21.000,00
449051000000 - 200100000 Obras e Instalações 5.000,00
449052000000 - 200100000 Equipamentos e Material Permanente 16.000,00
Total Dotação: 63.000,00
Dotação: 08.244.0018.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 115.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 43.000,00
319004000000 - 200100000 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
319011000000 - 200100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
319016000000 - 200100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 72.000,00
339014000000 - 200100000 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
339030000000 - 200100000 Material de Consumo 20.000,00
339033000000 - 200100000 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
339036000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
Total Dotação: 115.000,00
Dotação: 08.244.0018.6031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 255.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 160.000,00
319004000000 - 200100000 Contratação por Tempo Determinado 160.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 95.000,00
339014000000 - 200100000 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
339030000000 - 200100000 Material de Consumo 48.000,00
339033000000 - 200100000 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
339036000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
Contabilis - Ge:
stão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Desdob. Elemento Categoi
339039000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
Total Dotação: 255.000,00
Dotação: 08.244.0018.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 47.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 28.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319016000000 - 001000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 19.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 5.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
Total Dotação: 47.000,00
Dotação: 08.244.0018.6047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 67.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 48.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319016000000 - 001000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 19.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 5.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
Total Dotação: 67.000,00
Dotação: 08.244.0018.6048 - PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 101.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 35.000,00
319004000000 - 200100000 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
319011000000 - 200100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 66.000,00
339014000000 - 200100000 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
339030000000 - 200100000 Material de Consumo 8.000,00
339033000000 - 200100000 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
339036000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
339039000000 - 200100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00
Total Dotação: 101.000,00
Dotação: 08.244.0018.6054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIFICRAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 423.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 273.000,00
319004000000 - 200100000 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
319011000000 - 200100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
319016000000 - 200100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00
319092000000 - 200100000 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Na Página 31 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
E" '
É 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“esse -QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
339000000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000
319011000000
319016000000
319092000000
330000000000
339000000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
200100000
200100000
200100000
200100000
200100000
Especifica
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dotação: 08.244.0018.6055 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS
200100000
200100000
200100000
200100000
200100000
200100000
200100000
200100000
200100000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despesas de Exercícios Anteriores
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Exercício: 2019
Elemento
150.000,00
Desdol Categoria
10.000,00
25.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
Total Dotação: 423.000,00
243.000,00
173.000,00
173.000,00
30.000,00
130.000,00
10.000,00
3.000,00
70.000,00
70.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
243.000,00
Total Dotação:
3.885.212,00
Total Orgão:
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Desdob.
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Dotação: 15.122.0007.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 1.900.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.200.000,00
319016000000 - 001000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00
319092000000 - 001000000 Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00
330000000000. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 500.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 40.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
Dotação: 15.451.0007.1071 - CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIOS NOS RESIDENCIAIS - MCMV
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 45.000,00
Dotação: 15.451.0007.1072 - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 168.930,00
339030000000 - 008000000 Material de Consumo 131.070,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00
Dotação: 15.451.0007.1073 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO COMÉRCIO
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 4.900.000,00
Dotação: 15.451.0007.1074 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VERDE
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 50.000,00
Dotação: 15.451.0007.1075 - REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
Contabilis - Gestão Pública / /
Elemento
4.160.000,00
1.155.000,00
100.000,00
Total Dotação:
45.000,00
Total Dotação:
700.000,00
Total Dotação:
5.000.000,00
Total Dotação:
50.000,00
Total Dotação:
Exercício: 2019
Categ
5.315.000,00
4.160.000,00
1.155.000,00
100.000,00
100.000,00
5.415.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
Página 33 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
Classificação
440000000000
449000000000
449051000000 -
449051000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 -
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000 -
339036000000 -
339039000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 -
449051000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 -
449051000000 -
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 -
449051000000 -
400000000000
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“= — QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especifica: Elemento
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 80.000,00
001000000 Obras e Instalações 5.000,00
210000000 Obras e Instalações 75.000,00
Total Dotação:
Dotação: 15.451.0007.1077 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE GROTAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 500.000,00
210000000 Obras e Instalações 500.000,00
Total Dotação:
Dotação: 15.451.0007.1078 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas 5.576.731,00
001000000 Material de Consumo 2.000.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.376.731,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 500.000,00
001000000 Obras e Instalações 500.000,00
Total Dotação:
Dotação: 15.451.0007.1079 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NAS ENTRADAS DE ACESSOS AO MUNICÍPIO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 1.500.000,00
210000000 Obras e Instalações 1.500.000,00
Total Dotação:
Dotação: 15.451.0007.1080 - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA DE ENTRADA DO MUNICÍPIO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 3.000.000,00
001000000 Obras e Instalações 100.000,00
210000000 Obras e Instalações 2.900.000,00
Total Dotação:
Dotação: 15.451.0007.1082 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO BRASIL NOVO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 8.623.269,00
001000000 Obras e Instalações 100.000,00
210000000 Obras e Instalações 8.523.269,00
Total Dotação:
Dotação: 15.451.0007.1083 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA RICA E VILA BETEL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas 6.000.000,00
001000000 Obras e Instalações 100.000,00
210000000 Obras e Instalações 5.900.000,00
Total Dotação:
Dotação: 15.451.0007.1085 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MU
DESPESAS DE CAPITAL
Contabilis - Gestão Pública / /
Exercício: 2019
Categoria
80.000,00
80.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
5.576.731,00
5.576.731,00
500.000,00
500.000,00
6.076.731,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
8.623.269,00
8.623.269,00
8.623.269,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
14.900.000,00
Página 34 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Elemento Categoria
440000000000 INVESTIMENTOS 14.900.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 14.900.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 14.800.000,00
Total Dotação: 14.900.000,00
Dotação: 15.451.0007.1502 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 1.000.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 1.000.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 50.000,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 950.000,00
Total Dotação: 1.000.000,00
Dotação: 15.451.0007.1504 - CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE DE INTERLIGAÇÃO DE BAIRROS, AVENIDAS E RODOVIAS
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.900.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 6.900.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 6.900.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 6.800.000,00
Total Dotação: 6.900.000,00
Dotação: 15.451.0007.1508 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 250.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 100.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
Total Dotação: 350.000,00
Dotação: 15.451.0007.1510 - CONSTRUÇÃO DE ACESSO AOS BAIRROS
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.600.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 2.600.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 2.600.000,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 2.600.000,00
Total Dotação: 2.600.000,00
Dotação: 15.451.0007.1512 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.800.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 2.800.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 2.800.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 2.700.000,00
Total Dotação: 2.800.000,00
Dotação: 15.451.0007.1513 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
450000000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000.000,00
459000000000 Aplicações Diretas 1.000.000,00
459061000000 - 001000000 Aquisição de Imóveis 1.000.000,00
Total Dotação: 1.000.000,00
Dotação: 15.451.0007.1514 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / -" n Página 35 de 56
4
Classificação
449000000000
449051000000 - 001000000
449051000000 - 210000000
Dotação: 15.452.0007.1505 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS
300000000000
330000000000
339000000000
339039000000 - 001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 - 001000000
449051000000 - 210000000
ESTADO DE ALAGOAS
á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
“ese QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Espe:
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Obras e Instalações
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Obras e Instalações
019
Dotação: 15.452.0007.2098 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
300000000000
330000000000
339000000000
339039000000 - 001000000
Dotação: 15.453.0007.1506 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE TRANSPORTE COLETIVO
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 - 001000000
449051000000 - 210000000
Dotação: 15.691.0007.1018 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS
300000000000
330000000000
339000000000
339039000000 - 001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 - 001000000
449051000000 - 210000000
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Obras e Instalações
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Dotação: 17.512.0007.1081 - REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ETE E ETA - MUTIRÃO E RESIDENCIAIS
300000000000
330000000000
339000000000
339039000000 - 001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 - 001000000
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Dotação: 17.512.0007.1515 - OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE OTAMENTO SANITÁRIO E
otação: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
300000000000
330000000000
Contabilis - Gestão Pública / /
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Desdo! Elemento
250.000,00
100.000,00
150.000,00
Total Dotação: 250.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
100.000,00
600.000,00
Total Dotação: 800.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Total Dotação: 6.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
Total Dotação: 500.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
Total Dotação: 1.500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Total Dotação: 200.000,00
A
100.000,00
100.000,00
Página 36 de 56
E
339000000000
339039000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000
449051000000
300000000000
330000000000
339000000000
339030000000
339036000000
339039000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000
449051000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000
449051000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000
449051000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000
449051000000
300000000000
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdol Elemento Categoria
Aplicações Diretas 100.000,00
- 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 5.100.000,00
INVESTIMENTOS 5.100.000,00
Aplicações Diretas 5.100.000,00
- 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
- 210000000 Obras e Instalações 5.000.000,00
Total Dotação: 5.200.000,00
Dotação: 18.541.0007.2097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES E JARDINS
DESPESAS CORRENTES 462.032,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 462.032,00
Aplicações Diretas 462.032,00
- 001000000 Material de Consumo 100.000,00
- 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00
- 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 262.032,00
Total Dotação: 462.032,00
Dotação: 18.544.0007.1507 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
DESPESAS DE CAPITAL 1.100.000,00
INVESTIMENTOS 1.100.000,00
Aplicações Diretas 1.100.000,00
- 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
- 210000000 Obras e Instalações 1.000.000,00
Total Dotação: 1.100.000,00
Dotação: 23.691.0007.1025 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
INVESTIMENTOS 1.000.000,00
Aplicações Diretas 1.000.000,00
- 210000000 Obras e Instalações 1.000.000,00
Total Dotação: 1.000.000,00
Dotação: 23.691.0007.1501 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL GUSTAVO PAIVA
DESPESAS DE CAPITAL 566.000,00
INVESTIMENTOS 566.000,00
Aplicações Diretas 566.000,00
- 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
- 210000000 Obras e Instalações 466.000,00
Total Dotação: 566.000,00
Dotação: 23.691.0007.1503 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES TURÍSTICOS E CULTURAIS
DESPESAS DE CAPITAL 1.671.968,00
INVESTIMENTOS 1.671.968,00
Aplicações Diretas 1.671.968,00
- 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
- 210000000 Obras e Instalações 1.571.968,00
Total Dotação: 1.671.968,00
Dotação: 26.453.0007.1070 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE COLETIVO
DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
INVESTIMENTOS 600.000,00
Aplicações Diretas 600.000,00
- 001000000 Obras e Instalações 100.000,00
- 210000000 Obras e Instalações 500.000,00
Total Dotação: 600.000,00
Dotação: 27.451.0007.1099 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPDRTIVAS NOS BAIRROS
DESPESAS CORRENTES | 100.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / q Página 37 de 56
=» ESTADO DE ALAGOAS
É PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
330000000000
339000000000
339039000000 - 001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 - 001000000
449051000000 - 210000000
Dotação: 29.452.0007.1093 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS
300000000000
330000000000
339000000000
339039000000 - 001000000
400000000000
440000000000
449000000000
449051000000 - 001000000
Contabilis - Gestão Pública / /
= QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especifica
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Obras e Instalações
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Elemento
100.000,00
100.000,00
900.000,00
100.000,00
800.000,00
Total Dotação:
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
Total Dotação:
Total Unid. Orçamentári:
Categoria
100.000,00
900.000,00
900.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
400.000,00
Página 38 de 56
1
ESTADO DE ALAGOAS
É 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
a
Exercício: 2019
Especi
Desdob. Elemento Catego:
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
UO: 1010 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
Dotação: 26.122.0014.1408 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 36.750,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.750,00
339000000000 Aplicações Diretas 36.750,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.750,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 120.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 120.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 120.000,00
Total Dotação: 156.750,00
Dotação: 26.122.0014.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.195.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.040.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 1.040.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 520.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 160.000,00
319092000000 - 001000000 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 155.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 40.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00
339040000000 - 001000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 55.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
Total Dotação: 1.295.000,00
Dotação: 26.125.0014.2203 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 148.884,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 20.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.884,00
339000000000 Aplicações Diretas 128.884,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 50.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 63.884,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total Dotação: 198.884,00
Dotação: 26.451.0014.1098 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 60.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 152.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 152.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 152.000,00
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ESTADO DE ALAGOAS
:* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
«se QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificaçã: Elemento Categoria
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações
Total Dotação: 212.000,00
Dotação: 26.451.0014.1402 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 200.000,00
Total Dotação: 250.000,00
Dotação: 26.451.0014.1404 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE TAXI
300000000000 DESPESAS CORRENTES 12.250,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.250,00
338000000000 Aplicações Diretas 12.250,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.250,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 40.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 40.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 40.000,00
Total Dotação: 52.250,00
Dotação: 26.451.0014.1407 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO DE PERÍMETRO URBANO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS ! 350.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 350.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 50.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
449052000000 - 210000000 Equipamentos e Material Permanente 250.000,00
Total Dotação: 450.000,00
Total Unid. Orçamentári: 2.614.884,00
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ESTADO DE ALAGOAS
É PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Categoi
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
UO: 1111 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Dotação: 04.121.0019.2062 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E FISCAL DAS AÇÕES PLANEJADAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 30.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 20.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
Total Dotação: 150.000,00
Dotação: 04.127.0011.2070 - PROMOÇÃO E FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 40.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 260.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 30.000,00
339032000000 - 001000000 Material de Distribuição Gratuita 30.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 40.000,00
339039000000 - 210000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00
Total Dotação: 300.000,00
Dotação: 04.131.0019.2061 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE DADOS E ESTATÍSTICAS DO MUNICÍPIO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 110.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 60.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 40.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 40.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
Total Dotação: 150.000,00
Dotação: 20.122.0013.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 450.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 300.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 300.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 150.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 30.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
339039000000 - 210000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
red Total Dotação: 450.000,00
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ESTADO DE ALAGOAS
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Classificação Especificaç: Desdol Elemento
Dotação: 20.608.0013.2065 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 40.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 260.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 150.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
Total Dotação: 300.000,00
Dotação: 20.608.0013.2078 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
300000000000 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 100.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
Total Dotação: 200.000,00
Dotação: 23.122.0011.1113 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA ILHA
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.148.033,52
440000000000 INVESTIMENTOS 1.148.033,52
449000000000 Aplicações Diretas 1.148.033,52
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 52.092,52
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 1.095.941,00
Total Dotação: 1.148.033,52
Dotação: 23.122.0011.1117 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CANA
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 950.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 950.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 950.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 50.000,00
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações 900.000,00
Total Dotação: 950.000,00
Dotação: 23.122.0011.2058 - INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 20.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 80.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 10.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
Total Dotação: 100.000,00
Dotação: 23.122.0012.2053 - CONSOLIDAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO CENTRO LOGÍSTICO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 150.000,
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Catego:
Total Dotação: 150.000,00
Dotação: 23.122.0012.2055 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EMPREENDEDOR
300000000000 DESPESAS CORRENTES 128.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 30.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 98.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 10.000,00
339032000000 - 001000000 Material de Distribuição Gratuita 8.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
Total Dotação: 128.000,00
Dotação: 23.122.0019.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 620.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 400.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 40.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 220.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 50.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 30.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 30.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
Total Dotação: 650.000,00
Dotação: 23.695.0011.1119 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE RIO LARGO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
339039000000 - 00100006 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
Total Dotação: 100.000,00
Total Unid. Orçamentári
raças
4.776.033,52!
H Total Orgão: 4.776.033,52;
uso et Sa ES a
Contabilis - Gestão Pública / / Página 43 de 56
Tr
ESTADO DE ALAGOAS
É % PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Classificação
300000000000
330000000000
339000000000
339036000000
339039000000
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000
330000000000
339000000000
339030000000
339039000000
400000000000
440000000000
449000000000
449052000000
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000
330000000000
339000000000
339030000000
339032000000
339036000000
339039000000
300000000000
310000000000
319000000000
319004000000
330000000000
339000000000
339030000000
339036000000
339039000000
300000000000
310000000000
Exercício: 2019
Especifica Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UO: 1212 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Dotação: 18.541.0016.2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DESPESAS CORRENTES 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
Aplicações Diretas 20.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 32.250,00
INVESTIMENTOS 32.250,00
Aplicações Diretas 32.250,00
001000000 Equipamentos e Material Permanente 32.250,00
Total Dotação: 52.250,00
Dotação: 18.541.0016.2049 - MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL
DESPESAS CORRENTES 156.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
Aplicações Diretas 50.000,00
001000000 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.100,00
Aplicações Diretas 106.100,00
001000000 Material de Consumo 56.100,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
INVESTIMENTOS 250.000,00
Aplicações Diretas 250.000,00
210000000 Equipamentos e Material Permanente 250.000,00
Total Dotação: 406.100,00
Dotação: 18.541.0016.2050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DESPESAS CORRENTES 152.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
Aplicações Diretas 35.000,00
001000000 Contratação por Tempo Determinado 35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.250,00
Aplicações Diretas 117.250,00
001000000 Material de Consumo 32.250,00
001000000 Material de Distribuição Gratuita 30.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
Total Dotação: 152.250,00
Dotação: 18.541.0016.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E PROTEÇÃO DE MANANCIAIS
DESPESAS CORRENTES 200.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00
Aplicações Diretas 60.000,00
001000000 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00
Aplicações Diretas 140.000,00
001000000 Material de Consumo 15.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
Total Dotação: 200.000,00
18.542.0016.1009 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE VISITAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Dotação: AMBIENTAL
DESPESAS CORRENTES 100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
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ESTADO DE ALAGOAS
fdp PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Y
Classificaçã Especificação
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações
449051000000 - 210000000 Obras e Instalações
Exercício: 2019
Desdob. Elemento Catego:
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
40.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
20.000,00
130.000,00
Total Dotação: 250.000,00
Dotação: 18.542.0016.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil
339030000000 - 001000000 Material de Consumo
3398039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000
449052000000 - 001000000
licações Diretas
pamentos e Material Permanente
710.000,00
560.000,00
560.000,00
100.000,00
410.000,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
10.000,00
50.000,00
90.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Total Dotação: 760.000,00
FTSE CSS LDO ]
| | Total Unia. Orçamentária: 1.820.600,00 |
Total Orgã: 1.820.600,00;
TT ———== ISS DD" TJ] m——
Contabilis - Gestão Pública / /
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” ESTADO DE ALAGOAS
É % PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
; = —QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento
Poder: 2- Poder Executivo
Órgão: 1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UO: 1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dotação: 04.091.0017.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 776.530,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 750.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 750.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.530,00
339000000000 Aplicações Diretas 26.530,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 3.530,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.000,00
Total Dotação: 776.530,00
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Classificação Especificação
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
UO: 1414 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Dotação: 06.122.0017.2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas
449052000000 - 001000000 Equipamenta laterial Permanente 25.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
Elemento
60.000,00
15.000,00
25.000,00
Total Dotação:
Exercício: 2019
75.000,00
60.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
=" ja ESTADO DE ALAGOAS
ha a QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Desdob. Elemento Categori:
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UO: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Dotação: 13.392.0002.2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 500.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 400.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 100.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 100.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 30.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 25.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 25.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
Total Dotação: 525.000,00
Dotação: 13.392.0002.2063 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 650.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 650.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 650.000,00
339031000000 - 001000000 Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras 100.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 450.000,00
Total Dotação: 650.000,00
Dotação: 13.392.0002.2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
319000000000 Aplicações Diretas 2.500,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 2.500,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
339000000000 Aplicações Diretas 4.500,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 2.500,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total Dotação: 7.000,00
Dotação: 13.392.0002.2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
300000000000 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
319000000000 Aplicações Diretas 2.500,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 2.500,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
339000000000 Aplicações Diretas 4.500,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 2.500,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total Dotação: 7.000,00
Dotação: 13.392.0002.2092 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL| MUSICAL E DESPORTIVA - ACEMDE
300000000000. DESPESAS CORRENTES 40.515,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.515.00
339000000000 Aplicações Diretas 40.515,00
339041000000 - 001000000 Contribuições 40.515,00
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ESTADO DE ALAGOAS
' PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
" QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
Total Dotação: 40.515,00
DE,
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ESTADO DE ALAGOAS
Ê A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
sos QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
UO: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
Dotação: 04.122.0017.2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 166.894,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.894,00
319000000000 Aplicações Diretas 166.894,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 136.894,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 30.000,00
Total Dotação: 166.894,00
nes
-
| Total Orgão: 166.894,00 0)
[Esto ESET Ss
——w—w—Ww—Ww—w—ww—w—w—w—w——wwww— mm
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especificação Desdob. Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UO: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Dotação: 04.182.0005.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas 250.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas 35.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 20.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas 15.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
Total Dotação:
Dotação: 04.182.0005.2023 - REPLANTIO DA MATA CILIAR
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas 8.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 8.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas 26.500,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 2.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.500,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas 20.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 20.000,00
Total Dotação:
Dotação: 06.131.0005.2036 - ATIVIDADE DE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO
300000000000 DESPESAS CORRENTES
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas 20.900,00
339032000000 - 001000000 Material de Distribuição Gratuita 16.900,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
Total Dotação:
Dotação: 06.182.0005.2038 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ESCADARIAS
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 INVESTIMENTOS
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449051000000 - 001000000 Obras e Instalações 50.000,00
Total Dotação:
Exercício: 2019
285.000,00
250.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
300.000,00
34.500,00
8.000,00
26.500,00
20.000,00
20.000,00
54.500,00
20.900,00
20.900,00
20.900,00
50.000,00
50.000.00
50.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DE ALAGOAS
Ê PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
este QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
UO: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
Dotação: 04.122.0017.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
300000000000 DESPESAS CORRENTES 1.016.360,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 816.360,00
319000000000 Aplicações Diretas 816.360,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 716.360,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 100.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 50.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 60.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total Dotação: 1.066.360,00
Total Unid. Orçamentári:
aci
Total Orgão:
—[W[W[WWWWwWD>———— WWW
Contabilis - Gestão Pública / | Página 52 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Exercício: 2019
Especificação Desdob. Elemento Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 1900 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
UO: 1919 - SEC. ESP. DE COORD. POLÍTICA E REL. INSTITUCIONAIS
Dotação: 04.122.0017.2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 213.210,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 200.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 185.000,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 15.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.210,00
339000000000 Aplicações Diretas 13.210,00
339014000000 - 001000000
339030000000 - 001000000
339033000000 - 001000000
339039000000 - 001000000
Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
Material de Consumo 2.210,00
'assagens e Despesas com Locomoção 4.000,00
tros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
Total Dotação: 213.210,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 53 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
Ê PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
se —QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Classificação Especificação Elemento
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
UO: 2020 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
Dotação: 04.131.0003.1516 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TV CIDADÃ
300000000000 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 25.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 25.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 75.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 10.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total Dotação: 150.000,00
Dotação: 04.131.0003.2031 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 250.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 70.000,00
339036000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
339039000000 - 001000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total Dotação: 350.000,00
Dotação: 04.131.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
300000000000 DESPESAS CORRENTES 330.000,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
319000000000 Aplicações Diretas 280.000,00
319004000000 - 001000000 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 70.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
339000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
339014000000 - 001000000 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 30.000,00
339033000000 - 001000000 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
449000000000 Aplicações Diretas 50.000,00
449052000000 - 001000000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total Dotação: 380.000,00
4
3
1
Contabilis - Gestão Pública / / Página 54 de 56
ESTADO DE ALAGOAS
Classificação
* PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Especificação
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
UO: 2121 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE
Dotação: 04.124.0017.2024 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
300000000000
310000000000
319000000000
319011000000 - 001000000
319013000000 - 001000000
330000000000
339000000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
www rr—rrr Tr ÃO
Contabilis - Gestão Pública / /
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdob.
250.000,00
30.000,00
3.500,00
10.000,00
3.000,00
3.500,00
Elemento
280.000,00
20.000,00
Total Dotação:
Exercício: 2019
300.000,00
280.000,00
20.000,00
300.000,00
Página 55 de 56
Desdob.
Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
UO: 2222 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP
Dotação: 04.122.0017.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE PREFEITA
300000000000 DESPESAS CORRENTES
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 Aplicações Diretas
319011000000 - 001000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 201.000,00
319013000000 - 001000000 Obrigações Patronais 20.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 Aplicações Diretas
339030000000 - 001000000 Material de Consumo 5.600,00
Elemento
221.000,00
5.600,00
Total Dotação:
318.162.752,00
226.600,00
221.000,00
5.600,00
226.600,00
2
Contabilis - Gestão Pública / /
Página 56 de 56

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