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materia nº 20/2013

Tipo Projeto de Lei do Executivo
Número / Ano 20 / 2013
Date 2013-09-26
EmentaEstima a Receita e Fixa a Despesa do Município de CACULÉ, para o exercício Financeiro de 2014.
native_id557

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 77

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL CACULÉ 
Caculé(BA), 26 de setembro de 2013. 
Do: 
Prefeito Municipal 
A Câmara de Vereadores de CACULÉ 
Assunto: Mensagem encaminhando a proposta Orçamentária para o Exercicio de 
2014 
Exmo. Presidente e Senhores Vereadores: 
Temos a satisfação de encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária para o 
Exercício de 2014. O mesmo foi elaborado em conformidade com as disposições 
constitucionais pertinentes e a atual conjuntura econômica, e reajustado com base 
na arrecadação da receita até Junho de 2013 e em conformidade com o art. 2°. da 
Lei N°. 4.320/64, art. 12 da lei N°. 101/00, combinada com a Lei Orgânica 
Municipal, a proposta orçamentária compreende o Orçamento Fiscal e o 
Orçamento da Seguridade Social. 
A planificação da Receita e Despesa atendeu a critérios que passamos 
abaixo a tecer considerações. 
DA RECEITA: 
A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação de tributos municipais, 
da participação de recursos oriundos da União e Estado, bem como dos ingressos 
resultantes da utilização e alienação de seus bens, serviços e atividades outras. 
O ANEXO I do projeto de Lei Orçamentária apenso discrimina as receitas e 
despesas municipais por Categoria Econômica e Especificações, estimando a 
previsão de arrecadação para o exercício de 2014./ 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL CACULÉ 
DA DESPESA: 
As despesas inseridas em nosso Projeto de Lei Orçamentária são gastos 
que as entidades municipais realizarão para a manutenção de serviços existentes 
e para a ampliação de outros, visando à satisfação das necessidades coletivas. 
As realizações de tais despesas públicas estarão sujeitas às seguintes 
regras: 
I — Obediência a Lei Orçamentária anual, de acordo com o que estabelece o 
Art. 165 da Lei Magna vigente, bem como ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 
It — Legalidade, Princípio que se consubstancia na necessidade de 
autorização legislativa para sua realização; 
Ill — Oportunidade, entendida como realizada á vista das necessidades 
prioritárias, desprezando-se gastos supérfluos e de mera magnificência, 
atendendo-se aqueles dispêndios estritamente necessários e mais prementes. 
IV — Utilidade, assim considerada como a que provê a uma necessidade 
pública. 
V — Legitimidade, porque não se confunde com a legalidade, pois se 
considera legitima a despesa cuja satisfação se efetiva pela necessidade coletiva. 
Foi com este espírito que elaboramos a proposta Orçamentária para o 
exercício de 2014, com o intuito de dar soluções aos problemas econômicos, 
financeiros, sociais, políticos e administrativos que irão acometer nosso governo e 
por isto, trago a consideração de V. Exas. a fim de que esta Egrégia Câmara 
consolide seu papel representativo dos interesses da comunidade aprovando por 
unanimidade, a proposta Orçamentária para o exercício de 2014. 
Atenciosamente, 
Jósé Roberto Neves 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
Estado da Bahia 
Rua Rui Barbosa — n° 26 - Cacuté - Ba. 
CNPJ —13.676.788!0001-00 
Projeto de Lei nº. 20 de 26 de Setembro de 2013. 
Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de CACULÉ, para o exercício 
Financeiro de 2014. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ — Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, constitucionais e com base nos Arts. 22. a 82. Da Lei 4.320 e Art. 165 Parágrafo 9O
da Constituição Federal, promulga a seguinte Lei: 
Título I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 
Art. 1O. — Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CACULÉ - Estado da 
Bahia, para o exercício financeiro de 2014, compreendendo: 
I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do município, seus fundos, órgãos e 
entidades da Administração pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
ll — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da 
Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público. 
Título II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Capítulo I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
Da Receita Total 
Art. 2O. — A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária 
vigente, é estimada em R$ 71.570.155,00 (Setenta e Um Milhões, quinhentos e setenta 
mil, cento e cinquenta e cinco reais), desdobrada nos seguintes agregados: ~r 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
Estado da Bahia 
Rua Rui Barbosa -- n° 26 - Caculé - Ba. 
CNPJ — 13.676.788/0001-00 
1 —Orçamento Fiscal, em R$ 58.704.683,00 (cinquenta e oito milhões, setecentos e quatro 
mil, seiscentos e oitenta e três reais). 
II — Orçamento da Seguridade Social, em R$ 12.865.472,00 (doze milhões, oitocentos e 
sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais). 
Art. 30. — As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos 
recursos, conforme o disposto no Anexo I. 
Art. 40. — A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma 
da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I — Resumo 
Geral da Receita. 
Capítulo il 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
Da Despesa Total 
Art. 50. — A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 
R$ 71.570.155,00 (Setenta e Um Milhões, quinhentos e setenta mil, cento e cinquenta e 
cinco reais), desdobrada nos seguintes agregados: 
i — Orçamento Fiscal, em R$ 58.704.683,00 (cinquenta e oito milhões, setecentos e quatro 
mil, seiscentos e oitenta e três reais). 
II — Orçamento da Seguridade Social, em R$ 12.865.472,00 (doze milhões, oitocentos e 
sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais). 
Art. 60. — Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de 
execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2014. 
Capítulo Ill 
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO 
Art. 70. — A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos 
VI , VII e IX desta Lei. ~,~„J~~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
Estado da Bahia 
Rua Rui Barbosa — n° 26 - Cacuié - Ba. 
CNPJ —13.676.788!0001-00 
Capítulo IV 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
Art. 8°. — Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos 
termos da Lei No. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o 
valor correspondente a 100% (cem por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta 
Lei, a título de reforço às dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos 
provenientes de: 
I — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, 
efetivamente apurados em Balanço Patrimonial. 
II — excesso de arrecadação em bases constantes no valor apurado e na forma 
estabelecida no Art. 43 da Lei 4.320/64, considerando-se, ainda a tendência de 
arrecadação e suas respectivas fontes de recursos. 
Ill — anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais 
autorizados em Lei; 
IV — Decorrente de anulação de Reserva de Contingência, em conformidade com o 
disposto no inciso Ill, artigo 5º., da Lei Complementar Federal No. 101 de 2000. 
Título Ill 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 9° — As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração 
direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e 
entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de 
Administração. 
Art. 10 — A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de 
crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos. 
Art. 11 — Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por 
antecipação de receita até o limite legalmente permitido, nos termos do parágrafo 8. do 
artigo 165 e Inciso IV do art. 167 da Constituição Federal e Art. 32 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com prévia autorização legislativa. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
Estado da Bahia 
Rua Rui Barbosa — n° 26 - Cacuié Ba. 
CNPJ — 13.676.78810001-00 
Art. 12 — As metas definidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em 
obediência a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na 
conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos 
consolidados desta Lei. 
Art. 13 — O Prefeito Municipal publicará por Decreto o Quadro de Detalhamento da 
Despesa, juntamente com a sanção desta Lei. 
Art. 14 — Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de CACULE — BA. 
Em, 26 de Setembro de 2013. 
José'Roberto F4 ves 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13.676.78810001-00 Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 
Anexo I, da Lei N° 4.320/64 - Orçamento 2014 
F't~çrltit~( Despesa 
RECEITAS CORRENTES 48.527 804,00 DESPESAS CORRENTES 36.841.170.00 
RECEITA TRIBUTARIA 2.165.806.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 385 678,00 
RECEITA DE CONTRIBUICOES 200.859,00 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 6.100,00 
RECEITA PATRIMONIAL 351.792,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.449.392.00 
RECEITAS INDUSTRIAL 1.955,00 
RECEITAS DE SERVICOS 20.481.00 
TRANSFERENCIAS CORRENTES 44.992.677,00 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 794 234,00 
a 
Sub-total R$: 48.527.804,00 Sub-total R$: 36.841.170,00 
RECEITAS DE CAPITAL 27.909.916,00 DESPESAS DE CAPITAL 34.528.985,00 
OPERACOES DE CREDITO 662.408,00 INVESTIMENTOS 33.198.425,00 
ALIENACAO DE BENS 40 600,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 53.000,00 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.206.908,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.277.560,00 
Sub-total R$: 27.909.916,00 Sub-total R$: 34.528.985,00 
Deduções da Receita Corrente -4.867.565,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 
Sub-total R$: -4.867.565,00 Sub-total Rã: 200.000,00 
7ata1Ri". 'i 71:510` 515500 j , Total R$ 71.570.T5õ 00 
RCletdto deserr.otvi pela Fr i IrdamiEca Ltd a .(71) 21065& PA¢na 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULL-BA 
CNPJ: 13.676.78810001-00 
Orçamento 2014 
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
Vatorea expressos am R$ 
Cod igo Nome Receita ye Despesa % 
00 Recursos Ordinários 16.798.411,00 23,47% - - 16.798.411,00 -T 23,47% 
01 Rec.Imp.Transf.lmp.-Educação 25% 2.260.000,00 3,16% 2.260.000,00 3,16% 
02 Rec.Imp.Transf.lmp.- Saúde 15% 4.289.255,00 5,99% 4.289.255,00 -5,99 % 
04 
_. 
Salário Educação — 
410.875,00 0,57 % 410.875,00 0,57 % 
10 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 21.048,00 0,03% 21.048,00 0,03% 
14 SUS 4.533.068,00 6,33 % 4.533.068,00 6,33 % 
15 Transferências do FNDE 808.018,00 1,13% 808.018,00 1,13% 
16 CIDE 81.231,00 0,11 % 81.231,00 0,11 % 
18 Transferências do FUNDES 60% 7.508.432,00 10,49 eAo 7.508.432,00 10,49 % 
19 Transferências do FUNDEB - 40% 4.601.941,00 6,43% 4.601.941,00 6.43% 
21 Transferência de Consorciado-Contrato de Rateio 0,00 0,00% 0,00 
- 
0.00%
22 Transferências de Convênio - Educação 671.682,00 0,94% 671.682,00 0,94 % 
23 Transferências de Convênio - Saúde 914.208,00 1.28% 914.208,00 1,28% 
24 Transferências de Convênios - Outros 26.933.287,00 37,63 % 26.933.287,00 37,63 % 
28 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 31.000.00 0,04 % 31 .000,00 ~ 0,04% 
29 Transferências do FNAS 534.392,00 0,75 % 534.392,00 0,75 % 
30 Transferências do FIES 166.340,00 0,23 % 166.340,00 0,23 % 
42 Royalties/Fundo Especial 303.959,00 0,42 % 303.959,00 0,42 % 
80 Transferências de Impostos - Federal - FPM 0,00 0,00 % 0,00 0,00% 
81 Transferências de Impostos - Federal- ITR 0,00 0,00 % 0,00 0.00 % 
82 Transferénr*as de Impostos - Federal - ICMS Export 0,00 0,00 % 0,00 0.00% 
83 Transferências de Impostos. Estadual - IPI 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 
84 Transferências de Impostos - Estadual - ICMS 0,00 0,00% 0,00 0,00 % 
85 Transferências de Impostos - Estadual - IPVA 0,00 0,00 % 0,00 0.00% 
86 Receitas de Impostos - Municipais 0,00 0,00 % 0,00 0,00% 
90 Operação de Crédito Internas 662.408,00 0,93 % 662.408,00 0.93 % 
92 Alienação de Bens 40.600,00 0,06 % 40.600,00 0,06 % 
93 Outras Receitas não Primárias 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Totais 71.570.155,00 100,00 % 71.570.155,00 100,00 % 
Sistemas Desenvolvido peta Freire Informática Lida -(71)2108-s800 Páp na 1 de 2 
Codigo Nome 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE-BA 
CNPJ: 13.676.78810001-00 
Orçamento 2014 
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
Valores expressos em RS 
Receita % Despesa 
Despesa e Receita por Fonte de Recurso 
Alienação de Bens - 
Receies de impostos - Municipais 
Transferências de Impostos - Estadual - ICMS 
Transferências de Impostos - Federai - ICMS Export .1 
Transferências de Impostos - Federal - FPM 
Transferências do FIES -~ 
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 
Transferências de Convênio - Saúde 
Transferênàa de Consorciado-Contrato de Rateio 
Transferências do FUdDEB 60% 
Transferências do FNDE 
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Balia 
Rec.Imp.Transf.lmp - Saúde 15% 
Recursos Ordinários 
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 
l•. Receita Despesa 
Sistemas D.wwoNido peta Freire Irdormatica Lids. - (71)2109-5800 Página 2 de 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ; 13676788000100 
Orçamento 2014 
RESUMO POR FUNÇÃO 
Valorat expresaoc em RS 
Código Eºpectflcação Total Fixado 
01 LEGISLATIVA 1.889.382.00_ 
02 JUDICIÁRIA 174.000.00 
03 V ESSENCIAL A JUSTIÇA 4.000,00 
04 ADMINISTRAÇÃO 3 719.180.00 
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 503 600,00 
08 ASSISTENCIASOCIAL 2.168.141,00 
09 PREViDENCiA SOCIAL 445.600,00 
10 SAÚDE 10.251.731,00 
11 TRABALHO 30.500,00 
12 EDUCAÇÃO 16.267.966,00 
13 CULTURA 864.848,00 
15 
16 
URBANISMO -_ 7.255.607,00 
IiABITAÇAO 774.300,00 
17 SANEAMENTO 22.903.400,00 
18 GESTAO AMBIENTAL 9.100,00 
20 AGRICULTURA 961.300,00 
22 INDUSTRIA 96.700,00 
24 COMUNIC X)ES 9.300,00 
25_ ENERGIA 359.700,00 
26 TRANSPORTE 554.531,00 
27 DESPORTO E LAZER 843.609,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.283.660,00 
99 RFSI RVA DE CONT1NGENCLA 200.000,00 
71.670.15,00 
Distribuição Orçamentária 
a~ RESERVA DE CONTI 93 NCtA 200 000 
® ENCARGOS ESPECWS 1 283.860 
E SPORTO E LAZER 843 809 
aa~ TRANSPORTE 554 531 
C r7 ENERGL1359.700 
— COMUt-aCAÇOES9300 
a■ INDUSTRIA 96 700 
AGRICULTURA 981.300 
GESTAO AMBIENTAL 9.100 
O SANEAMENTO 22 903 400 
— HAWTAÇAO 774309 
URaANISMO 7.255807 
CULTURA 864848 
— EDUCAÇAO 16 287 966 
— TRABALN030500 
— SAÚDE 10.251.731 
— PREI10ÊNCIA SOCIAL 445 800 
ASS$TENCIA SOCIAL 2.168.141 
L' 3 SEGURANÇA PUOUCA 503 600 
r ADMINISTRAÇÃO 3719.180 
O ESSENCIAL A RJSTÇA 4000 
, ,. 8CIAR1A 174.000 
LEGISLAT1VA 1.8w362 
Sena Deser vdv tlo pela Frere IriormA4ca Lida -(71)2109-5800 Pá 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
RESUMO POR SUBFUNÇÃO 
V&aae evpavoe am Rf 
Cédlgo Espeoiflcação Total Fixado 
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.889.382,00 
061 AÇÃOJUDICIÁRIA 174.000,00 
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL 4.000,00 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.403.580,00 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 250.400,00 
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.300,00 
129 ADMINL8TRAÇAO DE RECEITAS 11.100,00 
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 147.000,00 
181 POLICIAMENTO 503.600,00 
182 DtrESACML 42.000,00 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 26.000,00 
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 396.600._00 
1.703.541,00 
445.600.00 
244 
271 
ASSISTÊNCIA COMUMTARIA 
_.___._._.._._......__.-_— 
PREVIDÊNCIA BÁSICA 
301 ATENÇÃO BÁSICA 7.872.428,00 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.884.537,00 
303 SUPORTE PROFILÁTICO E'TERAPÊUTICO 257.426,00 
304 VIGILANCIASANITARIA 17.415.00 
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 134.725,00 
334 FOMENTO AO TRARCI HO 30.500,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.297.966,00 
362 ENSINO MÉDIO 234.200,00 
363 ENSINO PROFISSIONAL 29.700,00 
364 ENSINO SUPERIOR 130.200,00 
1365 EDUCAÇÃO INFANTIL 555.900,00 
392 DIFUSÃO CULTURAL 864.848,00 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.855.607,00 
452 SERVIÇOS URBANOS 3.400.000,00 
482 HABITAÇÃO URBANA 774.300,00 
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.903.400,00 
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 9.100,00 
605 ABASTECIMENTO 771.000,00 
606 EXTENSÃO RURAL 178.300,00 
608 PROMOÇAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 12.000,00 
661 PROMOÇAO INDUSTRIAL 96.700,00 
722 1$ECOMUNICAÇÕES 9.300,00 
752 EIERGIAELETRICA 359.700,00 
782 TRANSPORTERODOVIÁRIO 554.531,00 
812 DESPORTO COMUNIÍM 0 843.609,00 
843 SERVIÇO DA DMDA INTERNA 1.283.680,00 
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 
Total de Registros: 41 7t570.155,00 
Sulema DeºenMimpem Free htmta Lma. -(11) 2106- 5800 Pga 1 Ce2 
Código 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Cacuié- BA 
CACULÉ - BA 
CN PJ: 136767880001015 
Orçamento 2014 
RESUMO POR SUBFUNÇÃO 
ValOres e,qres.9os em RS 
Especificação Total Fixado 
Distribuição Orçamentária 
AÇÃO LEGISLATIVA 1.889.382 
_ AÇÃO JUDICIÁRIA 174.000 
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL 4.000 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.403.580 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 250.400 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.300 
® ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 11.100 
® COMUNICAÇÃO SOCIAL 147.000 
POLICIAMENTO 503.600 
DEFESA CIVIL 42.000 
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 26.000 
_ ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 396.600 
- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.703.541 
PREVIDÊNCIA BÁSICA 445.600 
ATENÇÃO BÁSICA 7.872.428 
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.884.537 
SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO 257.426 
VIGILÂNCIA SAN ITARIA 17.415 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 134.725 
_ FOMENTO AO TRABALHO 30.500 
ENSINO FUNDAMENTAL 15.297.966 
® ENSINO MÉDIO 234.200 
ENSINO PROFISSIONAL 29.700 
ENSINO SUPERIOR 130.200 
EDUCAÇÃO INFANTIL 555.900 
DIFUSÃO CULTURAL 864.848 
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.855.607 
® SERVIÇOS URBANOS 3.400.000 
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Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Resumo Geral da Despesa 
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Códlgo Especlflcação Elemento Modalidade Categoria 
Económica 
3.0.0.0.00.00.0 DESPESAS CORRENTES 36.841.170,00 
3.1.0.0.00.00.0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.385.678,00 
3.1.9.0.00.00.0 APLICAÇÕES DIRETAS _ 17.385.678,00 
3.2 0.0.00.00.0 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.100,00
3.2.9.0.00.00.0 APLICAÇÕES DIRETAS 6.100,00
3.3.0.0.00.00.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.449.392,00 
3.3.5.0.00.00.0 TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRAI 1.096.000,00 
3.3.7.1.00.00.0 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBUCOS 150.000.00 
3.3.9.0.00.00.0 APLICAÇÕES DIRETAS 18.203.392,00 
4.0.0.0.00.00.0 DESPESAS DE CAPITAI 34.528.985,00 
4.4.0.0.00.00.0 INVESTIMENTOS 33.198.425,00 
4.4.7.1.00.00.0 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150.000,00 
4.4.9.0.00.00.0 APLICAÇÕES DIRETAS 33.048.425,00 
4.5.0.0.00.00.0 INVERSÕES FINANCEIRAS 53.000,00 
4.5.9.0.00.00.0 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00 
4.6.0.0.00.00.0 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.277.560,00 
4.6.9.0.00.00.0 APLICAÇÕES DIRETAS 1.277.560,00 
9.0.0.0.00.00.0 RESERVA DECONTINGENCIA 
Total: 
_ 
200,000,00 
71.570.155,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Despesa por Unidade 
Valores Expressos em R$ 
Código Eapecfficaçlo Elemento Modalidade Grupo Categoria 
UNIDADE: 010100 GAMARA DE VEREADORES 
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
1.154.000,00 
1 731.882,00 
3.1.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.9.0.00.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1154.000,00 
3.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 577.882,00 
3.3.5.0.00,00.00 TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 22.400,00 
3.3.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 555.482.00 
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 157.500.00 
4.4.0.0.00.00 00 INVESTIMENTOS 
157 500,00 
157.500,00 
4 4 9.0000000 APLICAÇÕES DIRETAS 
Total: Rá 1.889.382,00 
Shlenr DeaeflvcM5 pela Frete Irtmnãlica Uda • (7t) 21085800 Pápne 1 de B 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculá- BA 
CACUL$-BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Despesa por Unidade 
Valores Expressos em RS 
Código Espaciflcaçlo Elemento Modalidade Grupo Categoria 
UNIDADE:020100 GABINETE DO PREFEITO 
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.275.800,00 
3.1.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 855.800.00 
3.1.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 855.800,00 
3.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.000,00 
3.3.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420 000.00 
40.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 44,900,00 
4.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS 44 900,00 
4.4.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.900,00 
Total: R$ 1.320.700,00 
Sìskne Dees*tMido pda fieaa htiortnAAta LWa - (71) 210&6800 Plgna 2 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Despesa por Unidade 
Valores Expressos em Rá 
Código Especlflcaçio Elemento Modalidade Grupo Categoria 
UNIDADE: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3 374.780.00 
3.1.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.170.690,00 
31.9.0 00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.170.690,00 
3.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.100.00 
3.2.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6 100,00 
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3.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.197.990,00 Y
3.3.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.197.990,00 
4 0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1 197.360,00 
4.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS 
119.800,00 
119.800, 00 
4.4.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.6 0.0.00.00.00 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA 1 077 560,00 
4.6.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.077.580,00 
9.0.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 200,000,00 
otal: Rí 4.772.140,00 
Sie na DesenwWi pela Frere IrYorrná&:a Llde • (71)2106-5800 Pápria 3 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caca10- BA 
CACULÉ-BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Despesa por Unidade 
Código EepecUicaçio Elemento Modalidade Grupo Categoria 
UNIDADE:020300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.0.0,0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.637.123,00 
3.1.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ~ M ~2.220.406,00
3.1.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.220.406,00 
3.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.416.717,00 
3.3.5.0.00.00.00 TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.020.000,00 
3.3.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.396.717,00 
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.614.606,00 
4.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.601.608,00 
4.4.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.601.608,00 
4.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 13.000,00 
4.5.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13 000,00 
RS 10.261.731,00 
Sielerne DeaerryatAdo pela Freie k/o n8bra Ltda .171)2100-5800 Pá en 4 d.8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Ru! Barbosa ,26 
CacuI - BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Despesa por Unidade 
Valoras Expreasoe em R$ 
Código Eepecilicaçio Elemento Modalidade Grupo Cabgoria 
UNIDADE: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES _J'~ 15.364.473,00 
3.1.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.329.532,00 
3.1.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.329.532,00 
3.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.034.941,00 
3.3.5.0.00.00.00 TRANSF. INSTITUIÇOESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 47000.00 
r" 3.3.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.987.941,00 
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
2.593.950,00 
2 811.950,00 
4.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.593.950,00 
4.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 16.000,00 
4.5.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 
4.6.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 200.000,00 
4.8.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 
Ri 18.176.423,00 
Salema Deaen'.cWdo pela Freire Ir* mO&:a Leda - (71) 210&óB00 Plpne 5 da 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Despesa por Unidade 
Valores Expressos em R$ 
Código Especificado Elemento Modatidade Grupo Categoria 
UNIDADE:020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 
3.0 0 0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4 169.571.00 
3.1.0 0.00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847 900,00 
3.1 9.0.00.00.00 
3.3.0.0.00-0000 
APLICAÇÕES DIRETAS 847 900,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.321.671,00 
3.3.7.1.00.00.00 TRANSFÊRENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150.000,00 
3.3.9.0.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.171.671,00 
4.0.0000 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 
27.903-667,00 
27 925 667,00 
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4.4.0.000.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.7 1 00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150.000,00 
4.4.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.753.667,00 
4.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 22.000,00 
4.5.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22 000,00 
R$ 32.096.2313,00 
S sreme Desenwlvqo pe a Frare IrYumÁtxa LICa - (71) 2106.5800 P do a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Cacul6- BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Despesa por Unidade 
Valores Expressos em AS 
Cbdlgo Especificaçio Elemento Modalidade Grupo Categoria 
UNIDADE: 020600 SEC.MUN.DESENV.,DA AGRIC.E DO MEIO AMBIENTESEMEÊA 
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 421.600.00 
3,1,0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159 800.00 
3.1.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 159.800,00 
3.30 0.00 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261.800,00 
3.3.9 000 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 261.800,00 
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 548.800,00 
4.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS 548.800,00 
4.4.9 0 00 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 548 800.00
Total: RS 970.400,00 
Salame Deserrrdedo peie Freire l íarm9Dca Lida -171) 2106-5800 PAgna 7 da 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Despesa por Unidade 
Valores Expressos em R$ 
Código Especlllcspio Elemento Modalidade Grupo Categoria 
UNIOADE:020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.0.0.0.00 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.865.941,00 
31.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 647.550.00 
3.1.9.0.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 647 550.00 
3.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.218.391,00 
3.3.5.0.00.00.00 TRANSF. INST1TUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.600,00 
3.3.9.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.211.791,00 
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 228.200,00 
4.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS 228 200.00 
4.4.9.0,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228200,00 
Total: Rá 2.094.141,00 
Sieta na Desen ohndo Qele Freie rtO «44.a üda -171) 2106.580) Páyna Ode 8 
Código 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculg- BA 
CACULE - BA 
C N PJ: 13.676.78810001-00 
Eapecllicação 
Anexo Vi, da Lei N° 4.320164 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
Valores s, e i .e em Rf 
Atividade Projeto Total Fixado 
órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Unidade: 020100 - GABINETE DO PREFEITO 
02000,000.0.000 JUDICIÁRIA 
02.061.000.0.000 AÇÃO JUDICIARIA 
02061 003.0.000 I PROCESSO JUDICiARIO 
02 061 00 2006 1 indenizações Trabalhistas 
03 000.000 0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 
¡03.092.000.0.000 I REPRESENTAÇAO JUDICIAL E E 
103 092.006 0.000 I CUSTA JUDICIAL 
[03.092.006.2.010 I Manutenção de Despesas Judiciais 
1—04.000.000.0.000 1 ADMI N ISTRAÇAO 
[04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
[04.1220080 000 I GABINETE DO PREFEITO 
104.122.008.1.013 I Equipamento do Gabinete do Prefeito 
[Õ4.122.008.2.014 Manutençáo da Consuttarie e Asseasona Juridica 
[04.122.008.2.015 1 Manutençáo do Gabinete do Prefeito 
[24.000.000 0.000 1 COMUNICAÇÕES 
¡24 722.000 0.000 [TELECOMUNICAÇÕES 
[24.722.085.0.000 I SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 
124.722 085 1.184 I Implantação de Sistema de TV 
I 174.000,00 I 
r --
r 
~ 174.000,00 )[ 
¡ 4.000.00 I 
XIRA JUDICIAL 
0,00 I 174.000,00 
0 00 -¡- 174.000.00 
174.p00.00T 0,00 
T__ 
174 000.001 
0.00 I 174.000,001 
0,00 I - 
4.000,001 
4.000,oó Y 0.00 j 4.000,00~ 
[ 4.000,00~ 0,00 1 4.000,001 
T~ 4000.00T 0,00 ] 4.000.00 
1097 800,00 I' 35.600.001"' "1 133 400,001 
1 1 097 800.00 1 ~
~ 35.600,00T 1 133 400.001
I 
1097.800,00 35.600,00 [ 1.133.400,00 
0,00 35.600,00 I 
236.900.00 0,0o- [ 
860 90O.00 I 0,00 1 
35 600,001 
236 900,001 
660,900,001 
~ 0,00 I 9.300,00 
0.00 ~ 9.300,00 1 
0,00 T- 9.300,00 1 
0,00 I 9.300,00 1 I 
Total:
9.300,001 
9. 300,00] 
9.300,0a1 
9.300.001 
1.27ô.800,00TJ 44.900,00 T 1.320.700,001 
Sis+eme DesenwMdo pela Freie Irdorméera Lida - 171) 2108 -5800 PAqne 1 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CN PJ: 13.676.788!0001-00 
Código ¡Especificação 
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Unidade: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.000 000.0.000 I ADMINISTRAÇÃO 
04 122.0000.000 ¡ ADMINISTRAÇAO GERAL 
Anexo VI, da Lei N° 4.320164 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
Atividade Projeto 
valoras eapressoa ern RS 
Total Fixado 
04.122 009 0.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
1-04.122 009.1.016 Equipamento da Secretaria de Administração 
04.122.009.2 017 Manutenção da Secretaria de Administração 
104.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
104 123 010.0.000 ¡CONTROLE FINANCEIRO 
104.123 010.1.022 TEquwpemento da Contabilidade 
104.123.010.2.020 1 Manutenção da Tesourem 
[04 123.010.2 023 Manutenção da Contabilidade 
¡04 128.000.0.000 ¡ FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS 
¡04.128.015.0.000 I SELEÇÃO DE PESSOAL 
104.128.015.2.034 I Realização de Concurso Público 
( ~ ~ 2.423.980,00 84 800,00 2.508.780.00 
T~- 2 015.380,00 1 7260000 ¡~ 2 087.980,0 
~ 2015.380.00 ~ 
0,00 I 72.600,00 1 ~ 72.600, 001 
- ._ _ _ - 
2.015 ã8D,00 J ~ w 0.00 ~ 2 015.380,001 
Tr 238 200.00 j 12 200,00 I 250 400,001 
I 238.200,00 I 12 200,00 ¡ 250.400,00 
Ì 0.00 1 
I 20.820,00 [ 0.00 T 20.820,001 
W--T 217.380,0 0,00 T- - 217.380,00 
72.600,00 2087,980,00¡ 
12 .200,00 12.200.001 
[ 
1 
04.129.000.0. 000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
104.129.016.0 000 INCREMENTAÇAO DE RECEITAS
104.129.016.2.038 I Manutenção do Setor de Tributação 
I0-4 31 000.0.0001 COMUNICAÇÃO SOCIAL 
04.131.018.0.000 I IMPRENSA E PUBLICIDADE 
J04.131 018.2 039 I Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade 
06.000 000 0.000 ¡ SEGURANÇA PUBLICA 
106181.000.0.000 POLICIAMENTO 
[06 181.022.0.000 GARANTLA DA ORDEM PÚBLICA 
106.181.022.2.047 1 Manutenção da Ordem Pública 
109.000000.0.000 j_PREVIDENCIASOCIAL 
[09.271.000 0.000 I PREVIDÊNCIA BÁSICA 
109 271.028.0.000 [CONTRIBUIÇÃO PREVIOENCIARIA 
1-09.271 028.2.058 1 Contribuição ao INSS e FGTS 
[9.271.028.2.060 Con5ibuiçáo ao PASEP 
111.000.000.0.000 TRABALHO 
111.334.000.0.000 I FOMENTO AO TRABALHO 
111.334.009.0.000 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
111.334.009 2.299 1 Reiização de cursos de capacítação para tunciorianos 
[28.000 000 0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 
128 843.000.0.000 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 
128.843.099.0.000 1 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA 
128.843.099.1.217 I Amortização da Divida Contratada 
128.843.099.2.219 1 Pagamentos de Encargos Financeiros 
99.000.000.0.000 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
199.999.000.0.000 I RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
[99 999.999.0.000J RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
199.999.999.9.999 I RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
12.300,00J 0.00 1 12 300 'I 
12 300,00 1 0, 00 12.300,00 
--I-- 12 300,00 r 0,00 1 12.300,00¡ 
I 11 100,00 T~ 0.00 J 11 100.001 
T 11.t0a,o0 Ì 0.00 T 1; 1óo.00¡ 
T 11 100,001 0,00 r 11.100,001 
1 147 000,00
r __._ 
o,-õo~ 147.000,001 -T 
147.000,00 ¡ 0,00 ¡ 147.000,00 
1 147.000, 00 I 0,00 I 147.000,001 
r 503 600.00 I 0,00- 1 503.600.00 
503 600,00 0,00 T 503.600.Oã¡ 
503.600,00 1 0,00 ¡ 503.600,001 
I 503.600.00 1---- 0,00 503 600,001 
I 445.600,00 T 0.00 1 445.600.001 
I 
1 445600,00 1-
_ 
0,00 1 ^445.600,001
~ 445.600,00 I 0.00 I 445 600.001 
150.000,00 T ,o 00r ^ 150.000,001 
295.600,00 T 0.00 ! 295 600,001 
1 30.500,00 
30 500,00 
T 30 500,00 
~1 30.500,00 
1 8.100,00 
1 6.100,00 
1 6.100,00 
I 0,00 1 
T 6100.00 I 
_[ 200.000.00 ¡ 
1 200.000,00 ¡ 
200.000,00 
1 200.000,00 I 
Total: 1— 3.609.780,0 
0,00 1 30.500,00 
0,00 ¡ 30.500,001 
0,00 f" 30.500,00 
I
0,00 1 
_ 
30 500,001 
~ 1.077.560,00 ¡ 1.083.660,001 
¡ 1.077.560,00 T 1.083.660,001 
1_077 560,00 1 083.660,001 
1.077.580,00 1 1 077 580.00 
0,00T 6100.001 
1.162.360,00 
0.00 ¡ 200.000,001 
0,00 200.000,00] 
0,00 I 200 000,00I 
0,00 I 200.000,001 
4.772.140,00 
Sistema Decarr.aMdd pela Frere 1r>fonT7itOCa Lt* e .(71 j 2106 - 5900 Péqna 2 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE - aA 
CN PJ: 13.676.788!0001-00 Anexo VI, da Lei N° 4.320/64 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
Código I Especificação 
órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Unidade: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 
12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
12 122.053.0 000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
[12 122 0S3 2.306 i Manutenção do Conselho Municipal de Educação 
12 361.000.0.000 ( ENSINO FUNDAMENTAL -
[12.361.042 0.000 TREVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.042 1.024 Constrição da Secretaria Municipal de Educação 
(12.361.042.1.091 1 Construção e ampliação de Unidades Escolares 
Val°rea eaQxesacu em RS 
Atividade Projeto Total Fixado 
1 
T 
( 
14421 325,00 ~ 
20 000,00-1 
20,000,001 
20 000,00 [ 
13.895 325,00 1 
1.846 841 00 ~ 
0,001 
16.267.966,00 
20.000,00 
0,00 T 20.000,t1 
o,00T- 20.000.0Õ1 
1.402.641,00 F 15,297.966,001 
13.895.325,00 1- 1.402.641 ' f " 15.297.966,001 T õ.00T sã:oõO j""s4:000 J 
O,OOT— 204,20Ó.00 i 204.200,001 
[12.361.042.1.092 Equipamento do Ens no Fundamental f ' o,Oo T 158.500,00 1 158.5 OÕ1 
112.361 042.1.093 Constr. Ampl. de Prédios Escolares e érea para atividades esportivas-FUNDEB T 0,007 653 941.00 653.941,001 
112.361.042.1.094 Equipamento da Educação Básica - FUNDEB T 0,00 1 870000'f' 87.000,001 
12 381.042.1.258 1 Aquisição de Transporta Escolar T 0,00 245.000,00 1 245.000,001 
[12.361.042.2.095 i Manutenção do FUNDEB - 60% 7.508.432,001` 0,00 f 7.508.432.001 
[12361 0422 096 Manutenção do FUNOEB - 40% 
f2.361.042.2.097 i Manutenção do PNATE 
112.361.042 2.096 i Manutenção do Ensino Básico 
f2.381.042.2.099 i Programa Dinheiro Direta na Escola 
12.361.042.2.100 I Programa de Alimentação Escolar 
12.381.042.2.250 Manutenção do Ensino Fundamentai - QSE 
112.361.042.2.295 i Outros Programas do FNDE 1123620000000ENSINO MÉDIO 
[12.382. 43 0.000 REVITALIZAÇAO DO ENSINO MÉDIO 
12.362.043.2.102 112 363.000.0.000 112.363.044,0.000 1 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL 
112.363.044.2.300 I Instalação de Escola Técnica Protiss,onahzante em parceria v Estado 112.364.000.0 00 
112.364 045.0.000 1 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 
1T2 364.0452 105 I Manutenção de Residãcia Estudantil 
(12.364.045.2.106 I Participação na Formação Superior 
112.365.000.0.000 1EDUCAÇÃO INFANTIL 
( Manutenção do Ensino Médio 
1 ENSINO PROFISSIONAL 
3.670.400,00 1 0.00 i 
331.952,00 i 0.00 1 
3.670.400,00I 
331.952,00 I 
1.475.300,00 0,00 1 1 475.300 DDI 
38.035,00 1 0.00 ( 38.035,001 
375.264,001 0,00 [ 375.284,001 
~ 404.575,00 i 0.00 I 404.575,001 
1— 91.367,00 0,00 -1- - 91.367.001 
ENSINO SUPERIOR 
I
~ 234.200,00 1 
1 234.200,00 ( 
1— 29.700,00 
1-- 29.700,00 ) 
234.200,00 0.00 234.200,00 
o,00 1 
0,00 I 234 200,001 
0,o0 1 
0,00 1 29.700,001 
I 29.700,001 0.00 i 29.700,õ01 
T 130 200,00 1 0.00 130.200,00 
~ 
130.200.00_1-_- 
0,00 T~ 130.200,00 
-[-- 76.200.001 0,00 I 76.200,001 
I 
i 
1 
234 200.00 
29.700,OQ 1 
54.000,00) 0,00 1 54.000,00 
t2.365.o4e.0.000 1 CAPACITAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 
(12.385.046.1.107 I Corlsa. Ampliação, Reforma e equip. de Creches 
12.385.046.2.235 1 Manutenção de Creches 
13.000000.0.000 CULTURA 
113.392.000.0.000 ( DIFUSÃO CULTURAL 
113.392.050.0.000 1 INCENTIVO A CULTURA DA POPULAÇAO 
113.392.050.1.208 I Construção e Equipamento da Biblioteca Municipal 
113.392.050.2.117 I Comemoração de Festividades 
1 13.392.050.2.303 I Gestão das Ações do Fundo de Cultura da Bahla-FCBA 127.000 000.0.000 
127.812.000.0.000 1 DESPORTO COMUNITÁRIO 
127.812.096.0.000 ( INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 
[27.812.096 1.206 1 Construção de Piscine Semi olimpica 
127.812.096.1.207 i Construção de Quadre, GlnMio, Prça. de Esportes e C. Futebol 
27.812.098.2.211 Manutenção do Desporto Amador 
128.000.000.0.000 I ENCARGOS ESPECIAIS 
126.843.000.0.000 1 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 
128.843.099.0.000 1 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 
128.843.099.1.218 I Amortização da Divida Contratada 
111.900,00 1 444 000,00 ~ 555.900,001
111.900,00 1 444 000,00 1 555 900,001 
~ 0,00- [ 444.000,00-1 444.000.001 
~ 111.900.00 1 0,00 I iii 900.00j 
~ 811.848,00 53.000,00 J 864.848,001 
1 811.848,00 1 53000,001' 864.848,00] 1 811.848,00 1 53.000,00 1 664.846,00 
I 
I 
I 
1 180.500,00 1 
180.500,00 
1- 180 500,00 
DESPORTO E LAZER 
0,00 i 53 000.00 1 
790.800,00 [ 0,00 1 
21.048,00 I 0.00 I 
53.000,00 
790.800,00 
21 048,00 
663 109, 00 1 643.609, 001 
663 109,00 843 609,001 
663 109,00 1 843.609,001 
( 0,00 I 332127,00 T 332127,ÕOi 
+-[ -- 0,001' 330.982,00 i 330 982.00( 
~[ 180.500,00 T o,OoT 180500.001 i 0,00 1 200 000,00 1— 200.000,001 
0,0 0T 200 000,00 1 200.000,001 
1 0,00 '
f " 200 000,00 200 000,00 
1 0,001 - 200.000,00 200.000.00 
16.413.673,0õ"f 2.762.760,00 j Total: 18.176.423,00 
1 
Sistema Deser*rohndo pela Fr lrixmá ca Lida . (71)2106. 583) Páqna 3 Oe 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE - BA 
CN PJ: 13.676.78810001-00 Anexo VI, da Lei N° 4.320!64 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
Vapres 
Código 1Fipeclficaçào 
Õrgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Unidade: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 
Atividade Projeto Total Fixado 
~ 04.000.000 ~ .0.000 ADMINISTRAÇAO 0,00 77 000,00 
04.122 0000 000 (ADMiN15TRAÇAO GERAL 
04.122.007.0.000 1 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
(04.122.007 1.018 Ampliação e Reforma do Préd o da Prefeitura 
04.122.009.0.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 
[04 122.09.1.210 ( Construção de Centro Administrativo 
108.00.00.0.00 ( ASSISTÊNCIA SOCIAL 
108.241.00.0.000 (ASSISTÊNCIA AO IDOSO 
108.241.024.0.00 (PROTEÇÃO AO IDOSO 0.0 j 26 00,00 1 26.00,00 
08.241.024.1 049 TConsbução de Abrigo para Idoso V r oõf 26.00,00 f 
24.000.00f 
26.00,001 
108.243.00 0.00 I ASSISTÉNCIAA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 24.00,0-1 
108243.026.0.00 PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0.00 24 00,0 24 .00.01 
108.243.026.1.211 ( Construção e Reforme de Prédio P/Berçano 0,0 1 24.00,00 ( 24.000,o ( 
24000.00I 08.244.00.0.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 24.000,0 1 
108.244.027.0.00 I ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 0.00 I 24.000,0 1 24.00,01 
[8244.o27.
115.00.00.0.00 
15.451.00.0.00 
115 451 052.0.00 
(15.451.052.1.120 
( 15,451.052.1.121 Pavimentação de Logradouros 
[15 451.052.1 122 Abertura de Ruas Av. e Desapropriaçbes 
115.451.052.1.123 Construção de Aterro Sanitário 
115.451.052.1.124 Urbanização da Lagoa Manoel Caculé 
~ 77.000.00 [._
0,00-~ — — 77 000,00 ( 77.000.00 
O.00 T-- 37 000.00 ~~ 37.00,00 
T 0.00r 
-_ 
37 000,00 r 37 000,01 
4000.00- 40 000,001 
O.00—¡ 40.00,00 I 40 .000,001 
0.00 ( 74 00o.00 T 74 000,001 
0.00 26 000,00 Tw— 26 000,_001 
Implantação de Centro de Reabilitação para drogados 
U ROAN ISMO 
O.00 T 24.00,0 ( 24 00,01 
3411340,0 3844 267.0 [ 7.255.607,0) 
1.912 840,00 1 
1.912 .840,0 
0,0- 1 
0,00 
INFRA-ESTRUTURA URBANA 
PLANEJAMENTO URBANO 
Aquisição de Veiculos e Equipamentos 
r 
1.942.767,00 3.855 607.00J 
1,942 767,00 1- 3855 607,00] 
476, 08.0 I 476.008,0Õ1 
831.559.0 1 831.559, 00 ( 
0,00 i ' 12.000.001 12000.0'j 
0,0 ( 143.00,0 ( 143.00,0( 
15.x51.052.1.131 Constr. e ampliação de obras publicas 
15.451.052.1.209 Estrutura pJRecidagem de Lixo 
115.451.052.2.123 
I~15.452.000.0.000
f 7 5.452.052.0.00 
(15.452.052.2.308 
[15.452 053.0.000 
115.452 053.1.127 
15452053 1.205 
115.452.053.2.126 
(15.452.053.2.130 
116.00.00.0.00 
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 
SERVIÇOS URBANOS 
PLANEJAMENTO URBANO 
Manutenção das Atividades do Consórcio Público. 
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
Construção de Praças e Jardins 
Construção da Praça da Juventude 
Manutenção de Cemitérios 
0,00
-T 
o,00 T 
0.00 ( 
1.912.840.00 [ 
1.498.50,00 1 
160.00,0ÓT 160.00, 
208 500,00 1 208 soo,00) 
111,700,00 ( 111 700,00) 
0,0Q[' 1.912840,ö
1.901.500,00 3400000.001 
300.000 f I 30.000,001 
I 30.000,0 1 0,00 300.00,00- 1 
~ 1 198.500,00 J 1.901 500.00TT 3 100 00,01 
1 0.0—T 538.00,0ÕT 538 oao,001 
( 0,00 r 1.363.50,0 1 1.363.500,001 
( 27.000,00'1 0,00 ( 27000,001 
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 
HABITAÇÃO 
1 fi.482.00.0.00 HABITAÇÃO URBANA 
116.482.058.0 00 
118 482.058.1.132 
116.482 058 1.134 Construção de Casas Populares 
[16 482.058.2.133 Melhorias Habitacionais 
117.00.00.0.000 [SANEAMENTO 
MELHORIA HABITACIONAL 
Construção de Unidades Sanitárias 
1 188 100,0 1^ 588 200,0 1 
T 0,00 ( 319.20.0 ( 
( 1.171.500,00"] O,OÓ 1 1.171.50,00( 
[^ 186.10,0 588 200.00 1 774 30,001 
186.10.0 588.200,0 r ^ ~ 774.300,001 
774 300,001 
319.200,00 
r~ 0,00 r 
i 
I [ 
269.00,0 I 269.00,00 
17.512.00.0 DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
186100.00 1' 0,00 
438.400,00 1 22.465.00,0 I 
438.400,0 1— 22.465.00,0 1 
438 400.00 22465000.00 1 
186.100,00 
22.903.40,001 
117.512.058.0.00 
[17.512 058 1138 
(17.512.058.1.139 
117.512.058.2.141 
[22 000.00.0.00 
122 661.00.0.00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 
122.681.075.0 00 I INCENTIVO A PEQUENAS INDUSTRIAIS 
122.661.075.1.167 ( Implantação de Centro Industrial 
125 00.00.0.00 [ENERGIA 
125.752.00.0.00 ENERGIA ELÉTRICA 
125.752.087.0.00 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 7t
SANEAMENTO GERAL 
Execução e ampiieção de Sistemas de Abastecimento de Agua 
Construção de esgotamento sanitário 
Manutenção da Rede de Abastecimento de Água 
~
1 
22.903.40,00 
22.903.40,0 
0,00 ( 1060.000,00 ( 1.060.000,00( 
( oco]' 21.405 000,00 21 405 00,01 
T""' 438.400.00 ]' 0,00 ( 
INDUSTRIA I 0,0 I 96 700.0 1 
~ 0,00 r - 96 700,00 j 
438 400,001 
96.700.001 
96.700,00_1 
~- 0,00 1 96.700.00 1 96.700.001 
r~ 0,001 96.100,001 
1 130.000,00[ 229.700, 
I 130.00,0 1 229.700,00 1 
130.00.00 ~ 58.00,0 1 --__~_.....
úU0 - 1
--- SgOi 
96 700,00J 
359.70,00( 
359.70,0 
188 00.00 
Sistema Deserrvorvdo pela Freie Irfamát,Ca Leda • 171) 2108 - 5800 Pária 4 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rut Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ-BA 
C NPJ: 13.676.78810001-00 Anexo VI, da Lei N° 4.320!64 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
'Jaldes 
Código [ EapacHicação 
órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Unidade: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 
Ativldade Projeto Totat Fixado 
Implantação e Ampiiaçao Rede de Iluminação Pública 
25.752.087.2.186 I Manutenção da Rede de Iluminação Pública 
[25 752-089 0 000JELETRIFICAÇAO RURAL 
125 752.089.1.190 I Implantação de Eletrificação Rural 
126 000.000.0.000 [ TRANSPORTE 
126 782.000.0.000 [TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
------------- [26 782.091.0.000 MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 
126.782.091.1.193 I Conslnição de Estradas, Pontes e Pontihdes 
126 782.091 1195 I Construção de Terminal Rodovierio 
126 782.091 2.197 1 Manutenção e conservação de Estradas e Pontes 
130 000,00 ! - 0.00 I 
.-_------ _.._.__-..__ - -------r
0,00 [ 171.700.00 [ 
130.000,00 
171700,0 
0,00 1 171.7 00.00 171.700 , õ61 
366.031,00 1 188.500,00 [ 554 531, 
--------------------
[ 368.031,00 [ 188 500. 'T 554.531,001 
I 368031,00 I 188 500,00 I 554 531,001 
0,00, 24.500,Õ0T 24.500,00 
I 0,00 1 164.000,00 - 164 000.001 
T 366 031,00 1 0,00 366.031 i6] 
Total: [ 4.531.871,00 T 27.663.367; 32.096.238 
Saara 0esarn outdo pela Frete I rlorni Ea Lida -171) 2108 - 5800 Papna 5 da 9 
Código 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculá- BA 
CACULf= - BA 
CNPJ: 13.676.788!0001-00 
Especificação 
Anexo VI, da Lei N° 4.320164 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
ÓrgAo: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Unidade: 020600 - SEC.MUN.DESENV.,DA AGRIC.E DO MEIO AMBIENTE-SEMEIA 
18.000.000.0.000 I GESTÃO AMBIENTAL 
18,541Ti00.0.000TPRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Atividade 
Valores expressos an RS 
Projeto I Total Fixado 
~ 9.100,00 I 0,00 9.100.00 
9.100,00 T -- a,oOT 9 1 OO,aO 
9.100,00 [ 0,00 ~ 9.100,00 
9.100,Op T— O,ÕO¡ r — 9100.001 
~ 
118$41.059.0.000 [PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 
18.541.059.2.297 I Açaes para recuperação de matas citares 
120.000.000.0000 AGRICULTURA 
~ 
20.805.000.0 oco ABASTECIMENTO 
12o.605.06t0.0o0 fAPOlo AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 
120.605.068.1.261 {Implantação da Cooperativa de Crédito 
120.605.070.0.00flMODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
120.605.070.1.156 Construção e Equip. de Mercados, Feiras e Matadouros 
{PO.e05.070.1,2e0 { Aquisição de Mãqulnas e Implementos agrícolas 
120.605.0702.157 I Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros 
120.605.070,2.161 j Manutenção da Secretaria de Expansão Agropecuária e Meio Ambiente 
(20.605.100.0.000 1 AGRICULTURA FAMILIAR 
120.605.100.2.298 I Criação da Feira Anual da agricultura familiar 
x20.808.000.0.000 I EXTENSÃO RURAL 
120.808.071.0.000 1 MELHORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
120.606.071.1.159 I Construção de Tanques e Barragens 
{20.606.071.1.160 Abertura e equipamento de Poços Artezianos 
x20.608.000.0.000 ( PROMOÇAO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
120 808.067.0.000 INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 
{20.608.087.1.151 fi intaçãodeNortaacomunftánas 
120.608.067.1.152 1 Implantação de horto florestal para produção de mudes 
432.500; ' f 528.800,00' 
432 500,00 1 338.500,00 ~- 
0,00 J 240.800,00 1 
0.00 [ 240.800,00 Ï 
421 300.00 1~ 97.700.00 1 
O,t)O T 47.700,00 { 
961.300,001 
771.00o,aa1
240.800,001 
240.8oã.001 
519.0o0,00] 
47 700,00] 
0.00 So.000.00l 
82.600,00 { 0,00 I 82.800,00 
338.500 00 0,00 I 338 500,001 
11.2oo,00 'J 0,00 1 11.200,001 
11.200,00 I 0.00 r 11.200,Õ01 
0,00 178. 300,00 1 178.300,001 
0,00 1 178.300,00 [ 178.300,001 
T 0,00 I 117.700,00 { 117.70a,aÕi 
I 0,00 I 80.600, 00 I 60.600. 001 
Total: 
1 0,00 1 12.000,00
1~ 0,00 12,000,00 ` 
¡ 0,00 I 6.000,00 1 
I 0.001 6.000,00 Ì 
~ 441.600,00 528.800,00 T 
12 000,001 
6.000,001
6. 000, 001 
970.4000] 
Sis,ama OesenwMióo peta Fr ure trtlortnisca LWa. -(71) 2106 • 5800 Págna 6 da 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rul Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13.676.78810001-00 Anexo VI, da Lei N° 4.320164 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
Valores Rxpre95O6 em rls 
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
Unidade: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 000 000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL I 1 981 641,00 I 112.500,00 1 2.094.141, 00 [08.182.000.0.000 DEFESA CIVIL ~ 42.000,00 j 
42.000,00 
42.000,00 1 
372.600.00 [ 
0.001 
0.001 
O,Oõ J 
0,00 ~- 
42.000,0õ] 
42.000,001 
42 000.001 
372.800,00 
[08.162.053.0.000 1 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ì 
Ï 
1 
[08 182,053,2 304 1 Manutenção de Coord.Mun.do Prota Defesa Civil-COMPDEC 
[08243,000.0 000 1 ASSISTEM CIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
108 243.026.0.000-1 PROTEÇAO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Ï 372.600,00 T 0.00 T 372.600.001
106243.028.2.055 IN anutenção do Conselho Tutelar 1 104.900,00, 0,00 [ 104 900,001 
[Õ8.243.o26.2.286 I Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente 1 
•-- T—~ 
92.600,00 r 
123.100 00 T
0,00 I 
0.00 r 
112.500,00-7 
92.600,001 
52.000, 01 
1.679.541.001 
1 Õ8.243.02ô.2.296 I Programa Projovem 
1 Õ8 243.026.2.307 (Programa de Erradicação do Trabalho Infant l-PETI 1 52 000,001 
108 244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1 1.567.041,001 
[_08.244.027.0.000 1 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 1 1.567.041,00 1 112 500,00 1 1.679.541,001 
108.244.027.1.056 I Equipamento do FMAS r
0,00 I 23.50 0- 23.500.001 
108.244.027.1.282 I Construção do CREAS 1 0.00 -1 89.000,00 1--
'
- 89.000.09 
1õ6.244.027.2.057 I Manutenção do FMAS I 955.569.00 I 0.00 I 955.569,00 
108.244 027 2.285 I Programa Bolse Famuia - IGD r 64 800.00 1 0,00 I 64.800, 001 
08.244.027.2.291 I Manutenção do CREAS 1 r 
51.680.00 ( 
85.200,001-
0.00 j 0,001
51 680,001 
08.244.027.2.292 Programa Famdia Acolhedora 85.200,001 
I08 244 027 2.293 Programa CRAS r- 72.000,00 1 0,001 72.000,00 
108.244.027.2.294 1 Outros Programas de AasisMncia Social 1 263 592.00 T o,00 T 263.592,00 
[08.244.027.2.302 1 Manutenção do Conselho Nun. Assisténcie Social T~ 43 200,00 1 - 0,0Ó 1 43-
[08.244.027.2.305 1 Programas de Aasistènola Social - FEAS ] 31.o00.0Õ T 0,0Õ 1- 31 000.oaj 
Total: 1.98l.641,0õ 1 112.600,00 j—º.o94.141,00J 
Sitoema DaeernaMtlo pela Frelre IrMxmóera Ltd a -17112106 . 5800 Pbgna 7 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculá- BA 
CACULE-BA 
CN PJ: 13.676.78810001-00 Anexo VI, da Lei N° 4.320!64 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
Código 
Órgão: 2 -CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade: 010100 -GAMARA DE VEREADORES 
01 000.000.0.000 ILEGISLATIVA 
I Espseilkação 
foi 031.000.0.000 I AÇÃO LEGISLATIVA 
101.031.001.0.000 I TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO 
101.031.001.1.002 I Equipamento da Cãmara de Vereadores 
101.031.001.2.003 I Manutenção dos Serviços da Cãrnsre 
Õï.031.001.2.004 I Subvenção pan Associação de Vereadores 
usares emressos em RS 
I Atividade 1 Projeto Total Fixado 
~ 1.761.882,00 127.500,00 I 1889.382,00 
T 1.761.882,00T~- 127.500,00' 1.889.382,00 
I 1.761.882,00 I- 127.500,00 ( 1.889.382,00 
1 
I 
0,00 ~71 127.500,00 I 
1 739.482,0Ó I-' 
.-."'_.._-__...- 
óõf 
127.500,00 
1.739.482,00 
I 
[ 
22.400,00T 
í:ïsï.ádz;oõ~ 
0.00 I 
i27süõ,oó
22.400,00 
ôísbnr DearnvMido pela freire I *meã 3lide. - (71)2106-5060 Pâpna 8 de 9 
+l1V41r1V , 
Código 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CN PJ: 13.676.78810001-00 Anexo VI, da Lei N° 4.320/64 - Orçamento 2014 
Programa de Trabalho 
VBkXe5 em R 
Especificação Atividade 1 Projeto Total Fixado 
~ 
órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ 
Unidade: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.000.000.0.000 SAÚDE 
110.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
110.122.032.0.000 I MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 
110.122.032.2.301 I Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 
110.301.032.0.000 MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA
[
'0.301.032.2.065 I Piso de Atenção Básica- PAB 
110.301.032.2.087 I Incentivo ao PACS 
110.301.032.2.068 I Incentivo ao Programa Saúde Famdiar 
[10.301.032.2.070 I Gestão das ações do Fundo Municipal de Saúde 
[10.301.032.2.083 j Programa da Saúda Bucal 
110.301.032.2.084 I Gestão Plena 
110.301.033.0.0001 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
110.301.033.1.072 I Construção, Ampliação e Equip. de Unidades de Saúde 
110.302.000.0.O [ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
110.302.032 0.000 MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 
J 
' I 
8.874.923,00 J 1 376 808,00 10251.731.00 
85.200,00 r 0,00 T- 85.200,001 
~ 85.200,00 r 0,00 J 85.200; 01 
•''f 85.200,00 0,00 I 85.200,001 
1 7416428.00] 456.000, ` 00 7á72420.00j 
T' 7.416.428,001 0,00 7,418.428,00 
I 786.983.00 r 0,00` 786.983,00 
Y 660.966.00 
O.ÔÕT-_ _ 
660.988,001 
~T 1.242.549.00 J"" 0,001 1 242 549,00-1 
1 4,293,655.00 J 0,00 'f" 4 293 655.001 
r 369.132.00' ~ 0,00 [ 369.132,001 
63.143,00 I 0,00 I 63.143,001 
0,00 J 456.000,00 ~ 456.000,001 
0,00 I 456.000,00 1 456.000,oº 
tõ.302.032.2.280 I Manutenção do SUS 
10.302 033.0 000 JMELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10.302.033.1073 I Aquá. de Equipamentos Hospitalar e Ambulatotal 
10.302 033.1 074 
140.302.033.2.192 [Manutenção do SAMU 
110.302.033.2.289 [Geat$o de Outros Prog.Financ.por Trenaf. Fundo a Fundo 
170.302.033.2.290 I Programa do CAPS 
110.303.000.0.000 J SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 
110.303.032.0.000 J MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 
110.303.032.2.069 Manutenção da Auistdncla Farmacéutica Básica 
[10.303.032.2.085 CEO - Centro Espec. Odontológica 
[10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
110.304.032.0.000 MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 
110 304.032.2.066 Incentivo ações básicaa de Vigdãncia Sanitária 
110.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 
110.305.033.0.000 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
110.305.033.2.080 Epidemiotogia e Controla de Doenças -ECO 
Total: 
1 
1 
1 1 
1 
I 
I 
963.729,00 I 920.808, 00 I 1.884. 537,00 
450.278,00 
450.278,00 
513.451,00 
0,00 
I Aquisição de veicutos para setor de Saúde 0,00 
115.666,00 
0,00 I 450.278.00 
0,W 1 450.278,001 
920.808,00 1 1.434.259, 00 
354.100,00 J 354.100,00 
566.708,00 T -566.709.-001 
128.813,00 
268.972,00 
0,00 r 115.666.001 
0,00-1 128.813,00 
0,00~ 268.972.00 
257.426,00 257.428,0 
257.428.00 
0,00 1 
0,00 J 257.426,001 
v r
158.426,00 0,00 I 158428,00 
98.000,00 0,00 J` 99.000,001 
17.415,00 0,00 J 17.415,001 
~ 17.415,00~ - 0,00 + 17.415,001 
I 17.415,00 1 0,00 I 17.415,001 
~ 134.725,00 J 0,00 1 134.725,001 
134.725,00 J 0,00 1 134.725,001 
~ 134.725,00 1 0,001 134.725,001 
~— 8.174.923,00 1 1376808.00{ 10.261.731.00 
Total Geral: I 71.670.165,00 
S slema Deeen d dp peta Frete IriurrnáCCa Lida -17112106-5800 P9gns 9 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculó- 8A 
CACULE-BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Resumo por Programa 
Va+«es exvres*,os em R$ 
Código Especificação Total Fixado 
001 TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO 1.889.382,00 
003 PROCESSO JUDICIÁRIO 174.000,00 
006 CUSTA JUDICIAL 4.000,00 
007 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 37.000.00 
008 GABINETE DO PREFEITO 1.133.400,00 
009 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.158.480,00 
010 CONTROLE FINANCEIRO 250.400,00 
015 SELEÇÃO DE PESSOAL 12.300,00 
016 INCREMENTAÇAO DE RECEITAS 11.100,00 
018 IMPRENSA E PUBLICIDADE 147.000,00 
022 GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 503.600,00 
024 PROTEÇÃO AO IDOSO 26.000,00 
026 PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 396.600,00 
027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 1.703.541,00 
028 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 445.600,00 
032 MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 8.226.747,00 
033 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.024.984,00 
042 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.297.966, 00 
043 REVITALIZAÇAO DO ENSINO MÉDIO 234.200,00 
044 REVITALIZAÇAO DO ENSINO PROFISSIONAL 29.700,00 
045 INCENTNO AO ENSINO SUPERIOR 130.200,00 
046 CAPACITAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 555.900.00 
050 INCENTIVO A CULTURA DA POPULAÇÃO 864 848.00 
052 PLANEJAMENTO URBANO 4.155.607,00 
053 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 3.162.000,00 
056 MELHORIA HABITACIONAL 774.300,00 
058 SANEAMENTO GERAL 22.903.400,00 
059 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 9. 100,00 
067 INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 12.000,00 
068 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 240.800,00 
070 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 519.000,00 
071 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS 178.300,00 
075 INCENTIVO A PEQUENAS INDUSTRIAIS 96.700,00 
085 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.300,00 
087 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 188.000,00 
089 ELEfRIFICAÇAO RURAL 171.700,00 
091 MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 554.531,00 
096 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 843.609,00 
Sete ra Desa tida pela Freire Irttor: 4 Lttla .(71)21i - 5600 
V~ 
PAgna 1 ae 2 
`t'l iVt r PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
Resumo por Programa 
ValoreS ex,xessOs em RS 
Código Especificação Total Fixado 
099 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 1.283.660,00 
100 AGRICULTURA FAMIIJAR 11.200,00 
999 RF.SFRVA DE CONTINGF1,iCIA 200 000,00 
Total de Registros: 41 75.570.155,00 
Distribuição Orçamentária 
1 869.362 TRANSFERENOA DE DIODECIMO 
- 174 000 PROCESSO JL,OICIARIO 
[ 14000 CUSTA JUDICIAL 
37.00 ORGANIZAÇÃO E MOOERNIZAÇAO 
E II334000ABINETEDOPREFEITO 
2 15a480 SECRETARIA DE ADMIMSTRAÇAO 
260.400 CONTROLE FINANCEIRO 
- 12300 SELEÇÃO DE PECAI 
i 11.1001NCREMENTAÇÃO DE RECEITAS 
a_ 147.0001MPRENSSA E PUBLICIDADE 
fT~Y 503.600 GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 
28.000 PROTEÇÃO AO IDOSO 
398800 PRoTEçAo A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
GZ!J 1 703 511 ASSISTfNCIA A POPULAÇAO CARENTE 
[~ 445.50)CONTRIBUIÇAOPREV)DENCIARIA 
- 8?26,147 MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 
2.024.864 MELHORIA DA ASSISTÉNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
15.287.966 RE\ITAUZAÇAAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
f- 231.200 REVTTAUZAÇAO DO ENSINO MÉDIO 
- 28.700 REVITALIZAÇÃp DD ENSINO PROFISSIONAL 
O 130.200INCENTP AO ENS)11D SUPERIOR 
- 566 CO2 CAPACITAÇAO LA CRIANÇA OE 0 A B ANOS 
- 681648 INCENTIVO A CULTURA DA PopuLçÃ0 
- 4.155.607 PUINEJAAIENTO Idz94NO 
3.162000 SERVIÇOS DE UTIUDADE PÚBLICA 
774.300 MELHORIA HABITACIONAL 
!~ 22 907400 SATEAAIENTO GERAL 
9.100 PRESERVAÇÃO EODLÕGICA 
12000INCENTNOA ASSOCIAÇÕES COMLRUTARL4S 
240.& APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECU11R10 
a 519.000 MOOERNIZAÇAO 00 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
!• 178 300 MELHORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
96.703INCENTNOA PEQUENAS INDUSTRWS 
- 9.300 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 
' ' 166.c E LUMINIVçÃOPÚBLICA 
171700ELETRIfICAÇAORURAI 
O 554.531 MELHORIA 6A REDE ROOOVIARIA 
843.809 INCENTIVOAO ESPORTE AMADOR 
1283.600 PAGWENTO DA dv1OA INTERNA 
11.200 ACRIC1.LTURA FAMILIAR 
200.000 RESERVA 17E CONTTNGENCLA 
S i Deeevdrid0 peia Frere Irfon „9tiw Lida -(71)210) -5803 POan 2 de 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculá- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
RESUMO POR PROGRAMA 
Valores expressoc em RS 
Código Especificação Total Fixado 
001 TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO i .889.382.00 
003 PROCESSOJUDICIARIO 174.000.00 
006 CUSTA JUDICIAL 4.000.00 
007 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 37.000,00 
008 GABINETE DO PREFEITO 1.133.400,00 
009 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.158 480.00 
010 CONTROLE FINANCEIRO 250.400.00 
015 SELEÇÃO DE PESSOAL 12.300.00 
016 INCREMENTAÇÃO DE RECEITAS 11.100.00 
018- - IMPRENSA E PUBLICIDADE 147.000.00 
022 GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 503.600,00 
024 PROTEÇÃO AO IDOSO 26.000.00 
026 PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 396.600,00 
027 ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE 1.703.541,00 
028 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC1ARIA 445.600,00 
032 MELHORIA DA SAÚDE PÚBLCA 8.226.747,00 
033 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.024.984,00 
042 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.297.966,00 
043 REVITALIZAÇAO DO ENSINO MÉDIO 234.200,00 
044 REVITAUZAÇAO DO ENSINO PROFISSIONAL 29.700,00 
045 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 130.200.00 
046 CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 555.900,00 
050 INCENTNO A CULTURA DA POPULAÇÃO 864.848,00 
052 PLANEJAMENTO URBANO _ 4.155.607,00 
053 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLCA 3.162.000,00 
056 MELHORIA HABITACIONAL 774.300.00 
058 SANEAMENTO GERAL 22.903.400.00 
059 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 9.100,00 
067 INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 12.000,00 
068 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 240.800,00 
070 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 519.000,00 
071 MELHORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS 178.300,00 
075 INCENTMO A PEQUENAS INDUSTRIAIS 96.700,00 
085 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TEl FCOMUNICAÇÕES 9.300,00 
087 iLUMiNAÇAO PÚBLICA 188.000,00 
089 ELETRIFICAÇÃO RURAL 171.700,00 
091 MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 554.531,00 
096 INCENTMO AO ESPORTE AMADOR 843.609,00 
099 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 1.283.660,00 
100 AGRICULTURA FAMILIAR 11 200.00 
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000.00 
S steme Dele nroi✓Ido pela Fre re IAomiática LMa .(71) 21 -58t P09na 1 ae 2 
Códi90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Cacuié BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
RESUMO POR PROGRAMA 
valses e~rassoe em R$ 
Especificação Total Fixado 
71.570.165,00 
Distribuição Orçamentária 
PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 398 600 
- GARANTIA DA ORDEM PÚBUCA 503.600 
MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 554.531 
= MELHORIA HABITACIONAL 774 300 
INCENTIVO A CULTURA W POPI. AÇAO BB. 848 
t~ PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA 1289.880 
a>! TRANSFERENCIA DE OUODECIMO 1.889.382 
~{ SECRETARIA CE ARME STRAÇAO 2.158.480 
PWIEJAMENTO URBANO 4155 807 
REVITAUZAÇAO DO ENSINO RJ MENTAL 15297.988 
L I CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA445.600 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA CE OISTRIBL ÇAO519.000 
CGT' !"i CAPACITAÇAO CA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 556 900 
r INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR B4609 
® GABINETE DO PREFEITO 1.133.400 
ASSISTÊNCIA A POPULAÇAO CARENTE 1703541 
MELHORIA LIA ASSISTÊNCIA I- DSPITALAR E AMBUJ TOR!AL 2.024 984 
I 1 SERVIÇOS CE UTIUOAOE PÚBLICA 3.162 000 
C J MELHORIA DA SAÚDE PUBUCA 822B 747 
- SANEAMENTO GERAL. 22903400 
S~rrc Des . peVa Frere nlaTrnAóca Lt tle - (71)21065800 P3pna 2 De 2 
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2.015.380,00 
250.400,00 
250.400,00 
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Manute o dos Serv os da Cãmara 
Subvenção para Associação de Vereadores 
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AGRO JUDICIARIA -- 1 
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Indenizações Trabalhistas 
ESSENCIAL A JUSTIÇA 
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL _ 
CUSTA JUDICIAL 
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Manuten o de_Despesas Judiciais _ 
ADMINISTRAÇÃO ~~ 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
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Am lia ão e Reformado Prédio da Prefeitura 
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Equipamento do Gabinete do Prefeito 
ManutençãodaConsultoriaeAssessoriaJurldtca 
Manuten o do Gabinete do Prefeito 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO --___-- — 
~_ Equipamento da Secretaria de Administração 
Constru o de Centro Administrativo 
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Manutenção da Secretaria de Administração 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA --~~--
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Equipamento da Contabilidade 
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Manutenção da Tesouraria _, 
Manuten o da Contabilidade 
04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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04.123.010.2.023 
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SELEÇÃO DE PESSOAL 
Realiza ão de Concurso Público 
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
INCREMENTAç4O DE RECEITAS 
Manuten o do Setor de Tributa o 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
IMPRENSA E PUBLICIDADE 
Manutenc o do Setor de Imprensa e Publicidade
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GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL - - — ---- — --_ _ __----
DEFESACML 
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Manuten o da Coord.Mun.de Prole Defesa Civil-COMPOEC 
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A5SISTENCIAAOIDOSO 
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PROTEÇÃO AO IDOSO 
Constru o de Abrigo para Idoso ~— -- -- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
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—Construção e Reforma de Prédio P/ frio 
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Manuten o do Conselho Tutelar 
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Pr rama de ío à Crian e ao Adolescente 
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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Contribuição eo INSS e FGTS 
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ADMINISTRAÇÃO GERAL 
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MELHORIA DA SAÚDE PÚBUCA _ 
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Incentivo ao PACS 
incentivo ao Programa Saúde Familiar 
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Programa de _de Bucal — --- 
Gestão Plena 
MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORLAL 
Construção, Ampliação e Equip. de Unidades de Saúde 
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
MELHORIA DA SAÚDE PÚBUCA 
Manutenção do SUS 
MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
uis. de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial 
Aquisçao de veículos para setor de Saúde 
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08.244.027.2.285 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
CACULE - BA 
CNPJ: 13.676.788/0001-00 
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Total Fixado 
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204.200,00 
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7.508.432,00 
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Gestao de Outros Prog.Financ.por Transf. Fundo a Fundo 
Programa do CAPS 
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MEU-IORIA DA SAÚDE PÚBLICA 
Manutenção da Asslsténcla Farmacéutica Básica 
- CEO - Centro Espec. Odonlológica 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
L Epìdemiologia e Controle de Doenças -ECD 
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FOMENTO AO TRABALHO - 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 
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Reliza ão de cursos de capacitação para funcionários 
EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
Manutenção do Conselho Municipal de Educação 
ENSINO FUNDAMENTAL 
REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Construção da Secretaria Municipal de Educação 
Construção e ampliação de Unidades Escolares --+—
~cE uipamento do Ensino Fundamental 
Constr. Ampl. de Prãdios Escolares e área para atividades esportivas-FUNDEB — _i _ _E4uipamento da Educa_ ção Básica - FUNDEB 
A uisi ão de Trans rte Escolar 
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Manutenção do PNATE --
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Programa de Aumentação Escolar 
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Outros Programas do FNDE ~ 
REVITALIZAÇAO DO ENSINO MÉDIO 
Manutenção do Ensino Médio 
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REViTALIZAÇAO DO ENSINO PROFISSIONEIL 
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INCENTNO AO ENSINO SUPERIOR ---- ----- 
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Manutenção de Residéncia Estudantil 
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Participação na Formação Superior 
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_-- _ — EDUCAÇÃOINFANTIL
— CAPACITAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS — — ------__ 
Constr. lia ão, Reforma e uip. de Creches 
Manuten ão de Creches 
CULTURA 
DIFUSAO CULTURAL 
INCENTNOA CULTURA DA POPULAÇÃO --- Constroç p e Equipamento da Biblioteca Munlcipal — 
Comemora ão de Festividades 
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Gestão das Ações do Fundo de Cultura da Bahia-FCBA 
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INFRA-ESTRUTURA URBAANA 
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A uisi o de Velculos e E ui amentos 
Pavimentação de Logradouros 
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Construção de Aterro Sanitário 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
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PLANEJAMENTO URBANO 
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Construção de Praças e Jardins 
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Manutenção de Cemitérios 
Manutenção dos Serviços de Lim eza Pública 
HABITAÇÃO 
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Melhonas Habitacionais } 
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SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
SANEAMENTO GERAL
Execução e am~ação de Sistemas de Abastecimento de Água 
Construção de esgotamento sanitário -- Manutenção da Rede de Abastecimento deg _ 
GESTÃO AMBIENTAL
— PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - - 
PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 
Açóespara recuperação de matas ciliares _` 
AGRICULTURA 
ABASTECIMENTO
APOIO AO DESENVOLVI MEN TO AGROPECUÁRIO 
Implantação da C nativa de Crédito 
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Especificação 
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Construção e Equip. de Mercados, Feiras e Matadouros 
fruisição de Máquinas e Im lementos a ricolas 
Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros 
Manutenção da Secretaria de Expansão Agropecuárla e Meio Ambiente 
AGRICULTURA FAMILIAR 
Criação da Feira Anual da a ricultura familiar 
EXTENSÃO RURAL 
MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS 
Construção de Tanques e Barra ens 
Abertura e equipamentodePoços Artezianos 
PROMOÇAO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 
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MELHORIA DA REDE RODOVIARIA 
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Construçao de Terminal Rodoviário — 
Manutençâo e conservaçao de Estradas e Pontes 
DESPORTO E LAZER 
DESPORTO COMUt~TARIO 
INCENTrvd AO ESPORTE AMADOR 
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Construção de Quadra, Ginásio, Prça. de Esportes e C. Futebol 
Manutenção do Desporto Amador 
ENCARGOS ESPECIAIS 
SERVIÇO DA DMDA INTERNA
PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA ~~—
Amortizarão da Divida Contratada _ 
Amortizarão da Divida Contratada _ 
Pagamentos de Enos Financeiros _ 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
99.999.999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
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99.999.999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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71.570.155,00 
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1(ftV& , PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
~ — CNPJ: 13678788000100 
Orçamento 2014 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
Valores em R$ 
01 02 03 04 
01 01.000 GAMARA DE VEREADORES 1 889.382.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.000 GAB1NETEDOPREFEITO 0.00 174.000,00 4.000,00 1.133.400,00 
02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0.00 0.00 0.00 2.508.780,00 
02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0.00 0.00 0.00 000 
02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 0.00 0.00 0.00 77.000,00 
02.08.000 SEC.MUN.DESENV.,DA AGRIC.E DO MEIO AMBIENTE-SEMEIA 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Geral 1.889.382,00 174.000,00 4.000,00 3.719.180,00 
S.Mena De*envot is pela Fran HYarnâ a Lida - (71) 21065800 P a 1 de 6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé BA 
CACULÉ - BA 
CN PJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
06 08 09 10 
01.01.000 CÂMARA DE VEREADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.000 C3ABINETE DO PREFEITO 0.00 0.00 0.00 000 
02 02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÁO E FINANÇAS 503.600.00 0.00 445 600,00 0.00 
02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 10.251.731,00 
02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 0.00 74.000.00 0.00 0.00 
02.06.000 SEC.MUN.DESENV.,DA AGRIC.E DO MEIO AMBIENTE-SEMEIA 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCLA SOCIAL 0.00 2.094.141,00 0.00 0.00 
Total Geral 503.600,00 2.168.141,00 445.600,00 10.251.731,00 
Sisterna DaserwofKdo p Hmnàlra L1da -(71) 21085800 2 da B 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,28 
Caculb- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
11 12 13 15 
01.01.000 GAMARA DE VEREADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 30 500,00 0.00 0.00 000 
02.03.000 FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0.00 16.267.966,00 864.848.00 0.00 
02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 0.00 0.00 0.00 7.255.607,00 
02.06.000 SEC.MUN.DESENV.,DA AGR}C.E DO MEIO AMBIENTESEMEIA 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Geral 30.500,00 16.267.966,00 864.848,00 7.255.607,00 
SNtema DeserraRído pele Fran vlarmética La -(71) 21065600 PApne 3 de 6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Cacul6- BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
16 17 18 20 
01.01.000 CÂMARA DE VEREADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 000 
02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0.00 0.00 0 00 0.00 
02 05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 774.300,00 22.903.400,00 0.00 0.00 
02.06.000 SEC.MUN.DESENV.,DA AGRIC.E DO MEIO AMBIENTE- MEIA 0.00 0.00 9.100,00 961.300,00 
02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCLA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Geral 774.300,00 22.903.400,00 9.100,00 961.300,00 
St91erir8 Desernutrim pela Fraga iÇ* TT átCa Ltba -(71) 21065800 Pá9ru 4 qe ô 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
22 24 25 26 27 
01.01.000 GAMARA DE VEREADORES 000 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 0.00 9.300,00 0.00 000 0.00 
02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 
0203 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 843.609,00 
02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 96.700,00 0.00 359.700,00 554.531,00 0.00 
02.06.000 SEC.MUN.DESENV.,DAAGRIC.E DO MEIO AMBIENTESEMEIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Geral 96.700,00 9.300,00 359.700,00 554.531,00 843.609,00 
SisYama Dese'MJ do Peta Fra Lide .171) 21085900 Páp ' a 5 6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGÃOS E FUNÇOES 
28 99 Total Geral 
01.01.000 CÃMARA DE VEREADORES 0.00 000 1.889.382,00 
02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 0.00 0.00 1.320.700, 00 
02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.083 660,00 200.000,00 4.772.140,00 
02.03.000 FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 0.00 0.00 10.251.731,00 
02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 200.000,00 0.00 18.176.423,00 
02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 0.00 0.00 32.095.238,00 
02.06.000 SEC.MUN.DESENV.,DAAGRIC.E DO MEIO AMBIENTE-SEMEIA 0.00 0.00 970.400,00 
02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0.00 2.094.141,00 
Total Geral 1.283.660,00 200.000,00 71.570.155,00 
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Orçamento 2014 
Despesa por Programa 
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ONtANIZAÇAOEMODERNIZAÇAO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
CONTROLE FINANCEIRO 
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, INCREMENTAÇÃO DE RECEITAS 
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GARANTIA DA ORDEM PUBLICA 
PROTEÇAOAO IDOSO 
PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE 
CONil IBUIÇÃO PREVIDENCIARIA _ 
MELHORIA DA SAUDE PÚBLICA 
T
MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ^ ~
RE 1TALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
REVITALIZAÇAO DO ENSINO MÉDIO 
REVITALIZAÇAO DO ENSINO PROFISSIONAL 
INCENTIVO AOENSINO SUPERIOR -_-. -` 
CAPACITAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A S ANOS 
INCENTIVO A CULTURA DA POPULAÇÃO 
PLANEJAMENTO URBANO
SERVfÇOS DE UTIUDADE PÚBLICA 
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SANEAMENTO GERAL ---- PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 
INCENTIVOAASSOCIAÇÕESCOMUNITÁRIAS 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 
MODERMZAÇAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
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087 I ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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ORÇAMENTO FISCAL 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS 
71.570.155,00 
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à TOTAL DO RESUMO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
CacuIÁ- BA 
CACULE - BA 
CN PJ: 13.676.78810001-00 
Orçamento 2014 
ORÇAMENTO FISCAL 
Velares a~ressoc em RS 
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 
01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 1.7 61.882 , 0 0 127.500 , 00 
127.500, 00 
1.889.382,00 
01.031.000.0.000 AGRO LEGISLATIVA 1.761.882,00 1.889.382,00 
01.031.001.0.000 
01.031.001.1.002 
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 1.761.882,00 127, 500,00 1.689.382, 00 
Equipamento da Câmara de Vereadores 
1.739.482,00 
127.500 , 00 12 7.500, 00 
01.031.001.2.003 Manutenção dos Serviços da Câmara 1.739.482,00 
01.031.001.2.004 Subvenção para Associação de Vereadores 22.400,00 22.400,00 
02.000.000.0.000 JUDICIÁRIA 174.000,00 174.000,00 
02061.000.0.000 AÇÃO JUDICIÁRIA 174.000,00 174.000.00 
02.061.003.0.000 PROCESSO JUDICIÁRIO 174.000.00 174.000,00 
02.061.003.2.006 Indenlzaç0es Trabalhistas 174.000, 00 174.000,00 
03.000.000.0.000 ESSENCIAL A JUSTIÇA 4.000,00 4.000.00 
03.092.000.0.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL 4.000,00 4.000,00 
03.092.006.0.000 CUSTA JUDICIAL 4.000,00 4.000,00 
03.092.006.2.010 Manutenção de Despesas Judiciais 4.000.00 4.000,00 
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 3.521.780,00 197.400,00 3.719.180,00 
04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.113.180, 00 185.200,00 3.298.380,00 
04.122.007.0.000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇAO 37.000,00 37.000,00 
04.122.007.1.018 Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura 37.000,00 37.000.00 
04.122.008.0.000 GABINETE DO PREFEITO 1.097.800, DO 35.600,00 1.133.400,00 
04.122.008.1.013 Equipamento do Gabinete do Prefeito 35 800,00 35.600,00 
04.122.008.2.014 Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica 236.900,00 236 900,00 
04.122.008.2.015 Manutenção do Gabinete do Prefeito 860.900,00 860.900.00 
04.122.009.0.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.015.380,00 112.600.00 2.127.980,00 
04.122.009.1.016 Equipamento da Secretaria de Administração 72.600,00 
40.000,00 
72.600,00 
04.122.009.1.210 Construção de Centro Administrativo 40.000,00 
04.122.009.2.017 Manutenção da Secretaria de Administração 2.015.380,00 2.015.380,00 
04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 238.200,00 12.200,00 250.400,00 
04.123.010.0.000 CONTROLE FINANCEIRO 238.200,00 12.200,00 250 400,00 
04.123.010.1.022 Equipamento da Contabilidade 12.200,00 12.200,00 
04.123.010.2.020 Manutenção da Tesouraria 20.820.00 20.820,00 
04.123.010.2.023 Manutenção da Contabilidade 217.380,00 217.380,00 
04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.300,00 12.300,00 
04.128.015.0.000 SEI FÇÃODE PESSOAL 12.300,00 12.300,00 
04.128.015.2.034 Realização de Concurso Público 12.300,00 12.300,00 
04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 11.100,00 11.100,00 
04.129.016.0.000 INCREMENTAGAO DE RECEITAS 11. 100.00 11.100,00 
04.129.016.2.036 Manutenção do Setor de Tribulação 11.100,00 11.100,00 
04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 147.000,00 147.000,00 
04.131.018.0.000 IMPRENSA E PUBLICIDAD 147.000,00 147.000.00 
Sisiene Dese r aM,do pela Frdre lriamàD® Lida -(71) 2,o6SB00 PAprta 1 de 5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CN PJ: 13.676.788/0001-00 
Orçamento 2014 
ORÇAMENTO FISCAL 
Valores e p essos am RS 
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 
04.131.018.2.039 Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade 147.000,00 147.000,00 
06.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 503.600,00 503.600.00 
06.181.000.0.000 POUCLAMENTO 503.600,00 503.600,00 
06.181.022.0.000 GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 503.600,00 503.600,00 
06.181.022.2.047 Manutenção da Ordem Pública 503.600,00 503.600,00 
11.000.000.0.000 TRABALHO 30.500,00 30.500,00 
11.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 30.500,00 30 500.00 
11.334.009.0.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 500,00 30.500,00 
11.334.009.2.299 Relização de cursos de capacitação para funcionários 30.500,00 30.500,00 
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 14.421.325, 00 1.846.641,00 16.267.966,00 
12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000.00 20.000,00 
12.122.053.0.000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 20.000.00 20.000,00 
12.122.053.2.306 Manutenção do Conselho Municipal de Educação 20.000.00 20.000,00 
12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 13.695.325,00 1.402.641,00 15.297.966,00 
12.361.042.0.000 REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 13.895.325, 00 1.402.641, 00 15 297.966,00 
12.361.042.1.024 Construção da Secretaria Municipal de Educação 54.000,00 54.000,00 
12.361.042.1.091 Construção e ampliação de Unidades Escolares 204.200,00 204.200,00 
12.361.042.1.092 Equipamento do Ensino Fundamental 158.500, 00 158.500, 00 
12.361.042.1.093 Constr. Ampi. de Prédios Escolares e área para atividades 
esportivas-FUNDEB 
653.941,00 653.941,00 
12.361.042.1.094 Equipamento da Educação Básica - FUNDEB 87.000,00 87.000,00 
12.361.042.1.258 Aquisição de Transporte Escolar 245.000,00 245.000,00 
12.361.042.2.095 Manutenção do FUNDEB - 60% 7.508.432,00 7.508.432,00 
12.361.042.2.096 Manutenção do FUNDEB - 40% 3.670.400,00 3.670.400,00 
12.361.042.2.097 Manutenção do PNATE 331.952,00 331.952, 00 
12.361.042.2.098 Manutenção do Ensino Básico 1.475.300,00 1.475.300, 00 
12.361.042.2.099 Programa Dinheiro Direto na Escola 38.035,00 38.035,00 
12.361.042.2.100 Programa de AJimentaçAo Escolar 375.264,00 375.284,00 
12.361.042.2.250 Manutenção do Ensino Fundamental - QSE 404.575,00 404.575,00 
12.361.042.2.295 Outros Programas do FNDE 91.367,00 91.367,00 
12.362.000.0.000 ENSINO MÉDIO 234.200, DO 234.200,00 
12.362.043.0.000 REVITALIZAÇAO DO ENSINO MÉDIO 234.200,00 234.200,00 
12.382.043.2.102 Manutenção do Ensino Médio 234.200,00 234.200,00 
12.363.000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 29.700,00 29.700,00 
12.363.044.0.000 REVITALIZAÇAO DO ENSINO PROFISSIONAL 29.700,00 29.700,00 
12.363.044.2.300 Instalação de Escola Técnica Profissionalizante em parceria Cl 29.700,00 29.700.00 
Estado 
12.364.000.0.000 ENSINO SUPERIOR 130.200,00 130.200.00 
12.364.045.0.000 INCENTNO AO ENSINO SUPERIOR 130.200,00 130.200,00 
.364.04b21 76.200,Oá 
Ststeme DaserwDhlUo pera FreirO hdam3tica Ltda -(71) 21065800 Pégne 2 da 5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13.676.788/0001-00 
Orçamento 2014 
ORÇAMENTO FISCAL 
Velorea e~rassoa em Ri 
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 
Manutenção de Residãncia Estudantil 
12.364 045.2.106 Participação na Formação Superior 54.000,00 54.000.00 
12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 111.900,00 444.000,00 555.900,00 
12.365.046.0.000 CAPACITAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 111.900,00 444.000.00 555.900.00 
12.365.046.1.107 Constr. Ampliação, Reforma e equip. de Creches 444.000.00 444.000,00 
12.365.046.2.235 Manutenção de Creches 111.900,00 111.900,00 
13.000.000.0.000 CULTURA 811.848.00 53.000,00 864.848,00 
13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 811.848.00 53.000,00 864.848,00 
13.392.050.0.000 INCENTIVO A CULTURA DA POPULAÇAO 811.848,00 53.000,00 864.848,00 
13 392.050 1.208 Construção e Equipamento da Biblioteca Municipal 53.000,00 53 000,00 
13.392.050.2.117 Comemoração de Festividades 790.800,00 790.800,00 
13.392.050.2.303 Gestão das Ações do Fundo de Cultura da Bahia-FCBA 21.048,00 21.048,00 
15.000.000.0.000 URBANISMO 3.411.340,00 3.844.267,00 7.255.607,00 
15.451.000.0.000 INFRA-ES I HUTURA URBANA 1.912.840,00 1.942.767, 00 3.855.607,00 
15.451.052.0.000 PLANEJAMENTO URBANO 1.912.840.00 1.942.767.00 3.855.607, 00 
15.451.052.1.120 Aquisição de Veículos e Equipamentos 476.008,00 476.008,00 
15.451.052.1.121 Pavimentação de Logradouros 831.559,00 831.559,00 
15.451.052.1.122 Abertura de Ruas Av. e Desapropriações 12.000.00 12.000,00 
15.451.052.1.123 Construção de Aterro Sanitário 143.000, 00 143.000, 00 
15.451.052.1.124 Urbanização da Lagoa Manoel Caculé 160.000, 00 160.000 , 00 
15.451.052.1.131 Constr. e ampliação de obras publicas 208.500,00 208.500,00 
15.451.052.1.209 Estrutura plRecidagem de Lixo 111.700,00 111.700, 00 
15.451.052.2.123 Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 1.912.840,00 1.912.840.00 
15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 1.498.500,00 1.901.500,00 3.400.000,00 
15.452.052.0.000 PLANEJAMENTO URBANO 300.000,00 300.000,00 
15.452.052.2.308 Manutenção das Atividades do Consórcio Público. 300.000,00 300.000,00 
15.452.053.0.000 SERVIÇOS DE UTIUDADE PÚBLICA 1.198.500,00 1.901.500.00 3.100.000,00 
15.452.053.1.127 Construção de Praças e Jardins 538.000,00 538.000,00 
15.452.053.1.205 Construção da Praça da Juventude 1.363.500,00 1.363.500.00 
15.452.053.2.126 Manutenção de Cemitérios 27.000,00 27.000,00 
15.452.053.2.130 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 1.171.500,00 1.171.500,00 
16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 186.100,00 588.200,00 774.300,00 
16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 186.100,00 588.200,00 774.300,00 
16.482.058.0.000 MELHORIA HABITACIONAL 186 100,00 588.200,00 774.300.00 
16.482.056.1.132 Construção de Unidades Sanitárias 319.200,00 319.200,00 
16.482.056.1.134 Construção de Casas Populares 269.000,00 269.000,00 
16.482.056.2.133 Melhorias Habitacionais 186. 100.00 186. 100,OO 
17.000.000.0.000 SANEAMENTO 438.400,00 22.465.000,00 22.903.400,00 
17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 438.400,00 22.465.000,00 22.903.400, 00 
Sistema DeserrvoN 0o pela Frege t*rin8h a Utda - (71) 21065800 
~ 
P a 30$ 5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,28 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13.676.788!0001.00 
Orçamento 2014 
ORÇAMENTO FISCAL 
Vaies ewressoa ern rT5 
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 
17.512.058.0.000 SANEAMENTO GERAL 438.400,00 22.465.000.00 22.903.400,00 
17.512.058.1.138 Execução e ampliação de Sistemas de Abastecimento de Agua 1.060.000 , 00 1.060.000, 00 
17.512.058.1.139 Construção de esgotamento sanitario 21.405.000,00 21.405.000,00 
17.512.058.2.141 Manutenção da Rede de Abastecimento de Água 438.400,00 438.400, 00 
18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 9.100,00 9.100,00 
18.541.000.0.000 PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL 9.100,00 9.100,00 
18.541.059.0.000 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 9.100,00 9.100,00 
18.541.059.2.297 Açbes para recuperação de matas ciliares 9.100,00 9.100,00 
20.000.000.0.000 AGRICULTURA 432.500,00 528.800,00 961.300.00 
20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 432.500,00 
_ 
338.500,00 771.000,00 
20.605.068.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 240.800,00 240.800.00 
20.605.068.1.261 Implantação da Cooperativa de Cr8dilo 240.800,00 240.800.00 
20.605.070.0.000 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 421.300,00 97.700,00 519.000,00 
20.605.070.1.156 Construção e Equip. de Mercados. Feiras e Matadouros 47.700.00 47.700,00 
20.605.070.1.260 Aquisição de Máquinas e Implementos agricolas 50.000,00 50.000,00 
20.605.070.2.157 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros 82.800,00 82.800,00 
20.605.070.2.161 Manutenção da Secretaria de Expansão Agropecuária e Meio 338.500, 00 338.500.00 
Ambiente 
20.605.100.0.000 AGRICULTURA FAMILIAR 11.200,00 11.200,00 
20.605.100.2.298 Criação da Feira Anual da agricultura familiar 11.200,00 11.200,00 
20.606.000.0.000 EXTENSÃO RURAL 178.300.00 178.300,00 
20.606.071.0.000 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS 178.300.00 178.300,00 
20.606.071.1.159 Construção de Tanques e Barragens 117.700,00 117.700,00 
20.606.071.1.160 Abertura e equipamento de Poços Artezianos 60.600,00 60.600,00 
20.608.000.0.000 PROMOÇAO DA PROOUÇAO AGROPECUÁRIA 12.000,00 12. 000,00 
20.608.067.0.000 INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 12.000,00 12.000,00 
20.608.067.1.151 Implantação de Hortas comunitárias 6.000,00 6.000,00 
20.608.067.1.152 Implantação de horto florestal para produção de mudas 6.000,00 6.000,00 
22.000.000.0.000 INDUSTRIA 96.700,00 96.700,00 
22.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 96.700,00 96.700,00 
22.661.075.0.000 INCENTIVO A PEQUENAS INDUSTRIAIS 96.700,00 96.700,00 
22.661.075.1.167 Implantação de Centro Industrial 96.700,00 96.700,00 
24.000.000.0.000 COMUNICAÇÕES 9.300,00 9.300,00 
24.722.000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 9.300,00 9.300,00 
24.722.085.0.000 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.300,00 9.300,00 
24.722.085.1.184 Implantação de Sistema de TV 9.300,00 9.300,00 
25.000.000.0.000 ENERGIA 130.000,00 229.700,00 359.700,00 
25.752.000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 130.000,00 229.700,00 359.700,00 
25.752.087.0.000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 130.000,00 58.000,00 188.000,00 
25.752.087.1.187 Implantação e Ampliação Rede de Iluminação Pública 58.000,00 58.000,00 
$ro#im Desen.'O pela Freie kromaé'ce Ltde - (71) 21065200 PSgrie 4 d0 5 
f►Y~.V~V PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Cacuié- BA 
CACULÉ - BA 
CN PJ: 13.676.78810001-0O 
Orçamento 2014 
ORÇAMENTO RSCAL 
Va1Qes a>,paºwe em R$ 
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 
25.752.087.2.188 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 130.000,00 130.000,00 
25.752.089.0.000 ELETRIFICAÇÃO RURAL 171.700,00 171 .700,00 
25.752.089.1.190 Implantação de Eletrificação Rural 
366.031,00 
171.700,00 171.700, 00 
26.000.000.0.000 TRANSPORTE 188.500,00
188.500,00 
554.531,00
26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOIÁRiO 366.031,00 554.531,00 
26.782.091.0.000 MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 366.031.00 188.500,00 554.531,00 
26.782.091.1.193 Construção de Estradas, Pontes e Ponbihrôes 
366.031.00 
24.500,00 
164.000, 00 
24.500,00 
26.782.091.1.195 Construção de Terminal Rodoviário 164.000 , 00 
26.782.091.2.197 Manutenção e conservação de Estradas e Pontes 388.031,00 
27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 180 500,00 663.109,00 843.609,00 
27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 180.500,00 663.109,00 843.609,00 
27.812.096.0.000 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 180.500,00 663.109,00 843.609,00 
27.812.096.1206 Construção de Piscina Semi oGmpica 332.127,00 332.127,00 
27.812.096.1.207 Construção de Quadra, Ginásio. Prça. de Esportes e C. Futebol 330.982,00 330.982,00 
27.812.096.2.211 Manutenção do Desporto Amador 180.500,00 180.500,00 
28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 6.100,00 1.277, 560,00 1.283.660,00 
28.843.000.0.000 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 6.100, 00 
6.100.00 
1.277.560,00 1.28 3.660,00 
28.843.099.0.000 PAGAMENTO DA DEVIDA INTERNA 1.277.560, 00 1.283.660,00 
28.843.099.1.217 Amortização da Divida Contratada 1.077.560, 00 1.077.560,00 
28.843.099.1.218 Amortização da Divida Contratada 200.º00,00 200.000,00 
28.843.099.2.219 Pagamentos de Encargos Financeiros 6. 100,00 8.100,00 
99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00 
99.999.000.0.000 RESERVA DE CON11NGENCIA 200.000.00 200` 000,00 
99.999.999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 2º0.000, 00 
99.999.999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000, 00 200.000,00 
Total: 26.589.006, 00 32.115.677,00 58.704.683,00 
Sitte ' Oesenrdvldo pela Frema Ir#omr Lide • (7112106.5800 pAgrr 5 de 5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CN PJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL 
vakres ex.escos em RS 
Código Especificaç5o Atividade Projeto Total Fixado 
08.000.000.0.000
08.182.000.0.000 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DEFESA CML 
1.981.641, 00 
42 000,00 
186.500, 00 2.168.141_00 
42.000,00 
08.182.053.0.000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 42.000,00 
42 000,00 
42.000,00 
08.182.053.2.304 Manutenção da Coord.Mun.de Prot.e Defesa 
Civil-COMPDEC 
42.000.00 
08.241.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 26.000,00 26.000,00 
08.241.024.0.000 PROTEÇÃO AO IDOSO 26.000,00 26.000,00 
08.241.024.1.049 Construção de Abrigo para Idoso 
372.600,00 
26.000,00 
24.000,00 
26.000.00 
08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 396.600,00 
08.243.026.0.000 PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 372.600,00 24.000,00 396.600,00 
08.243.026.1.211 Construção e Reforma de Prédio P/Berçárío 24.000,00 24.000,00 
08.243.026.2.055 Manutenção do Conselho Tutelar 104.900,00 104.900,00 
08.243.026.2.286 Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente 92.600,00 92.600,00 
08.243.026.2.296 Programa Projovem 123.100.00 123.100, 00 
08.243.026.2.307 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI 52.000,00 52.000,00 
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.567.041, 00 136.500,00 1.703.541,00 
08.244.027.0.000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 1.567.041,00 136.500.00 1.703.541,00 
08.244.027.1.056 Equipamento do FMAS 23.500.00 23.500,00 
08.244.027.1.259 Implantação de Centro de Reabilitação para drogados 24.000,00 24.000,00 
08.244.027.1.262 Construção do CREAS 89.000.00 89.000,00 
08.244.027.2.057 Manutenção do FMAS 955.589, 00 955.569,00 
08.244.027.2.285 Programa Bolsa Familia - 64.800,00 IGD 64.800,00 
08.244.027.2.291 Manutenção do CREAS 51 .680,00 51.680,00 
08.244.027.2.292 Programa Familia Acolhedora 85.200,00 85.200,00 
08.244.027.2.293 Programa CRAS 72.000,00 72.000,00 
08.244.027.2.294 Outros Programas de Assistência Social 263.592,00 263.592,00 
08.244.027.2.302 Manutenção do Conselho Mun. Assistência Social 43.200,00 43.200,00 
08.244.027.2.305 Programas de Assistência Social - FEAS 31.000,00 31.000,00 
09.000.000,0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 445.600,00 445.600,00 
09.271.000.0.000 PREVIDÊNCIA BÁSICA 445.600, 00 445.600,00 
09.271.028.0.000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 445.600,00 445.600,00 
09.271.028.2.058 Contribuição ao INSS e FGTS 150.000,00 150.000,00 
09.271.028.2,060 Contribuíção ao PASEP 295.600, 00 295.600,00 
10.000.000.0.000 SAÚDE 8.874.923,00 1.376.808, 00 10.251.731,00 
10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.200.00 85.200,00 
10.122.032.0.000 MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 85.200,00 85.200,00 
10.122.032.2.301 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 85.200,00 85.200,00 
10.301.000.0.000 ATENÇAO BÁSICA 7.416.428,00 456.000,00 7.872.428,00 
10.301.032.0.000 MELHORIA DA SAÚDE PÚBIJCA 7.416.428,00 7.4 16.428,00 
Salema Dasenwlviio pela Frege I * iTnáÒaa Ltda. • (71) 21055800 Pária 1 da 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Orçamento 2014 
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL 
Valores e~reasos em R$ 
Código EspeciflcaçSo Atividade Projeto Total Fixado 
10.301.032.2.065 Piso de Atenção Básica - PAB 766.983,00 786.983, 00 
10.301.032.2.067 Incentivo ao PACS 660.966,00 
1.242.549,00 
660.966.00 
10.301.032.2.068 Incentiva ao Programa Saúde Familiar 1.242.549,00 
10.301.032.2.070 Gestão das ações do Fundo Municipal de Saúde 4.293.655, 00 
369.132,00 
4.293.655,00 
10.301.032.2.083 Programa de Saúde Bucal 369.132,00 
10.301.032.2.084 Gestão Plena 63.143,00 
456.000,00 
63.143,00 
10.301.033.0.000 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 456.000.00 
10.301.033.1.072 Construção, Ampliação e Equip. de Unidades de 
Saúde 
456.000,00 456.000,00 
10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 963.729,00 920.808,00 1.884.537, 00 
10.302.032.0.000 MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 450.278,00 450.278,00 
10.302.032.2.260 Manutenção do SUS 450.278.00 450.278,00 
10.302.033.0.000 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 513.45 1.OO 920.808,00 1.434.259,00 
10.302.033.1.073 Aquis. de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial 354.100,00 354.100,00 
10.302.033.1.074 Aquisição de veículos para setor de Saúde 566.708,00 566.708,00 
10.302.033.2.192 Manutenção do SAMU 115.666,00 115.666,00 
10.302.033.2.289 Gestão de Outros Prog.Financ.por Transf. Fundo a 
Fundo 
128.813, 00 128.813,00 
10.302.033.2.290 Programa do CAPS 268.972,00 268.972,00 
10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 257.426,00 257 426,00 
10.303.032.0.000 MELHORIA DA SAÚDE PÚBUCA 257.426,00 257.426,00 
10.303.032.2.069 Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica 158.426,00 158.426,00 
10.303.032.2.085 CEO - Centro Espec. Odontológica 99.000,00 99.000,00 
10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.415,00 17.415,00 
10.304.032.0.000 MELHORIA DA SAÚDE PÚBUCA 17.415,00 17.415,00 
10.304.032.2.066 Incentivo ações básicas de Vigilância Sanitária 17.415.00 17.4 15,00 
10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 134.725,00 134.725,00 
10.305.033.0.000 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 134.725,00 134.725,00 
10.305.033.2.080 Epidemiologia e Controle de Doenças -ECD 134.725,00 134.725,00 
Total: 11.302.164,00 1. 563.308, 00 12.86 5.472, DO 
Sisema Oeee volvido pela Freire lriomiátf® Ltda . (71) 210Eì5B00 PÁane 2 oe 2 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULÉ - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Lei Orçamentária Anual de 2014 
RESUMO POR PROJETO (ATIVIDADE 
Código 
1002 
1013 
Especificação 
Equipamento da Câmara de Vereadores 
Equipamento do Gabinete do Prefeito 
Tipo
P 
Total Fixado R$ (1,00) 
127.500,00 
P 35.800,00 
1018 Equipamento da Secretaria de Administração P 72.600,00 
1018 Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura 
1022 Equipamento da Contabilidade 
P 37.000,00 
P 12.200,00 
1024 Construção da Secretaria Municipal de Educação P 54.000,00 
1049 Construção de Abrigo para Idoso P -~ 28,000,00 
1056 Equipamento do FMAS P 23,500,00 
1072 Construção. Ampliação e Equip. de Unidades de Saúde P 456.000,00 
1073 Aquis. de Equipamentos Hospitalar e Ambutatonal P 354.100,00 
1074 Aquisição de veículos para setor de Saúde P 
1091 Construção e ampliação de Unidades Escolares P 
566.708,00
204.200,00 
1092 Equipamento do Ensino Fundamental p 158,500,00 
1093 Constr. Ampl. de Prédios Escolares e área para atividades P 653.941,00 
esportivas-FUNDE8 
1094 
1107 
1120 
1121 
1122 
Equipamento da Educação Básica - FUNDEB P 87.000,00 
Constr. Ampliação, Reforma e equip. de Creches P 444.000,00 
Aquisição de Veículos e Equipamentos P 476.008,00 
Pavimentação de Logradouros P 831.559,00 
Abertura de Ruas Av.e Desapropriações P 12.000,00 
1123 
1124 
1127 
1131 
Construção de Aterro Sanitário 
Urbanização da Lagoa Manoel Caculé 
P 
P 
143.000,00 
160.000,00 
Construção de Praças e Jardins P 538.000,00 
Constr. e ampliação de obras publicas P 208.500,00 
1132 Construção de Unidades Sanitárias P 319.200,00 
1134 Construção de Casas Populares P 
1138 
1139 
1151 
Execução e ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água P 
Construção de esgotamento sanitário 
Implantação de Hortas comunitárias 
269 000,00 
1.060.000,00 
P 
P 
1152
1156 
Implantação de horto florestal para produção de mudas 
Construção e Equip. de Mercados, Feiras e Matadouros 
P 
P 
21.405.000, 00 
6.000,00 
6.000,00 
47.700,00 
1159 Construção de Tanques e Barragens P 
1160 Abertura e equipamento de Poços Artezlanos P 
117.700, 00 
60.600,00 
1167 implantação de Centro Industrial P 96.700,00 
1184 Implantação de Sistema de TV P 9.300,00 
1187 Implantação e Ampliação Rede de Iluminação Pública P 58.000,00 
1190 Implantação de Eletrificação Rural P 171.700.00 
1193 Construção de Estradas, Pontes e Pontilhes P 24.500,00 
1195 Construção de Terminal Rodoviário P 164.000,00 
1205 Construção da Praça da Juventude 
1206 Construção de Piscina Semi olimpica 
P 
P 
1.363.500,00
332.127,00 
1207 Construção de Quadra, Ginásio, Prça, de Esportes e C. Futebol P 330.982,00 
1208
1209 
1210 
Construção e Equipamento da Biblioteca Municipal 
Estrutura p/Reciclagem de Lixo 
Construção de Centro Administrativo 
P 53.000,00 
P 
P 
111 700,00 
40.000,00 
1211 . Construção e Reforma de Prédio P/Berçário P 24.000,00 
1217 Amortização da Divida Contratada 
1218 Amortização da Divida Contratada 
1258 Aquisição de Transporte Escolar 
P 1.077.560,00 
P 200.000,00 
P 245.000,00 
1259 Implantação de Centro de Reabilitação para drogados P 24.000,00 
1260 Aquisição de Máquinas e Implementos agricoias 
1261 Implantação da Cooperativa de Crédito 
P 
P 
50.000,00 
240 800,00 
Ss Desern,dvido pela Fr ae IrrormArra (71) 21 -5 3 P8¢ v 1 de 3 
Código 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Cacu10- BA 
CACULE-1ãA 
CNPJ: 13676788000100 
Lei Orçamentária Anual de 2014 
RESUMO POR PROJETO ! ATIVIDADE 
1262 
Especificação
Construção do CRE AS 
2003 Manutenção dos Serviços da Cãmara 
Tipo Total Fixado R$ (1,00) 
P 89.000,00 
A 1.739.482,00 
2004 Subvenção para Associação de Vereadores A 22.400,00 
2006 Indenizações Trabalhistas A 174.000,00 
2010 Manutenção de Despesas Judiciais A 4.000,00 
2014 Manutenção da Consultoria e Assessoria Juridica A 236.900,00 
2015 Manutenção do Gabinete do Prefeito A 860.900,00 
2017 Manutenção da Secretaria de Administração A 2.015.380,00 
2020 Manutenção da Tesouraria 
2023 Manutenção da Contabilidade
2034 Realização de Concurso Público 
2036 Manutenção do Setor de Tributação 
2039 
A 20.820,00 
A 217.380,00 
A 12.300,00 
A 11.100,00 
Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade A 147.000,00 
2047 Manutenção da Ordem Pública A 503.600,00 
2055 Manutenção do Conselho Tutelar A 104.900.00 
2057 Manutenção do FMAS A 955.569, 00 
2058 Contribuição ao INSS e FGTS A 
2060 Contrlbubção ao PASEP A 
2065 Piso de Atenção Básica - PAB A 
2066 
2067 
2068 
2069 
Incentivo ações básicas de Vigilãncla Sanitária A 
150.000,00 
295.600.00
786.983,00 
17.415,00 
Incentivo ao PACS 
Incentivo ao Programa Saúde Familiar 
Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica 
A 660.966,00
A 1.242.549,00 
A 158.426,00 
2070 Gestão das ações do Fundo Municipal de Saúde A 4.293.655,00 
2080 Epldemiologia e Controle de Doenças -ECO A 134.725, 00 
2083 Programa de Saúde Bucal A 
2084 Gestão Plena A 
2085 CEO - Centro Espec. Odontológlca A 
2095 Manutenção do FUNDEB - 60% 
369.132,00 
63.143.00 
99.000,00 
A 7.508.432, 00 
2096 Manutenção do FUNDEB -40% A 3.670.400, 00 
2097 Manutenção do PNATE A 331.952,00 
2098 Manutenção do Ensino Básico A 1.475.300,00 
2099 Programa Dinheiro Direto na Escola A 38.035,00 
2100 Programa de Alimentação Escolar A 375.264,00 
2102 Manutenção do Ensino Médio A 234.200,00 
2105 Manutenção de Residência Estudantil A 76.200,00 
2106 Participação na Formação Superior A 54.000,00 
2117 Comemoração de Festividades A 790.800,00 
2123 Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo A 1 912.840,00 
2126 Manutenção de Cemitérios A 27.000,00
2130 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública A 1.171.500,00 
2133 Melhorias Habitacionais A 186.100,00 
2141 Manutenção da Rede de Abastecimento de Agua A 438.400,00 
2157 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros A 82.800,00 
2161 Manutenção da Secretaria de Expansão Agropecuárla e Meio Ambiente A 338.500, 00 
2188 Manutenção da Rede de Iluminação Pública A 130.000, 00 
2192 Manutenção do SAMU A 
2197 Manutenção e conservação de Estradas e Pontes A 366.031,00
2211 Manutenção do Desporto Amador A 
2219 Pagamentos de Encargos Financeiros A 
2235 Manutenção de Creches A 
2250 Manutenção do Ensino Fundamental - QSE A 
115.666,00 
180.500,00 
6.100,00 
111.900,00 
404.575,00 
S r Deeernà.do peta Free Iríarmlera (71 ) 210fr5800 PApirn 2 de 3 
Código 
2260
2285 
2286 
2269 
2290 
2291 
2292 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2308 
2307 
2308 
9999 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 
Rua Rui Barbosa ,26 
Caculé- BA 
CACULE - BA 
CNPJ: 13676788000100 
Lei Orçamentária Anual de 2014 
RESUMO POR PROJETO ! ATIVIDADE 
Especificação Tipo Total Fixado R$ (1,00) 
Manutenção do SUS A 450.278,00 
Programa Bolsa Familia - IGD A 64.800,00 
Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente A 92.600,00 
Gestão de Outros Prog.Financ.por Transf. Fundo a Fundo A 128.813,00 
Programa do CAPS A 268.972,00 
Manutenção do CREAS A 51.680,00 
Programa Familia Acolhedora 85.200,00 
Programa CRAS A 72.000,00 
Outros Programas de Assistência Social A 263.592,00 
Outros Programas do FNDE A 91.367,00 
Programa Projovem A 123.100,00 
Ações para recuperação de matas citares A 9.100,00 
Criação da Feira Anual da agricultura familiar A 11.200,00 
Relização de cursos de capacitação para funcionàrios A 30.500,00 
Instalação de Escola Técnica Profisslonalizante em parceria cl Estado A 29.700,00 
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde A 85.200,00 
Manutenção do Conselho Mun. Assistência Social A 43.200,00 
Gestão das Ações do Fundo de Cultura da Bahia-FCBA A 21.048,00 
Manutenção da Coord.Mun.de Prole Defesa Civil-COMPDEC A 42.000,00 
Programas de Assistência Social - FEAS A 31.000,00 
Manutenção do Conselho Municipal de Educação A 20.000,00 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantit-PETI A 52.000,00 
Manutenção das Atividades do Consórcio Público. A 300.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA A 200.000,00 
Total R$: 71 .570.155,00 
Sistema Desen cMdo pela Here hiiortná&a (71) 210tì5800 Págria 3 1e 3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE - BA 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE METAS FISCAIS 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 
2014 
AMF - Tabea 81LRF, art4°. § 2°. u aso V) R$ milhares 
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FONTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - BA 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS 
2014 
ARFILRF, at 4°. 
ais 
Asslstndas dveraas' 
Assistandas devida a estiagem prolongada se houver 
174 150,00 ACenure de Credito adoonal a partir do reman 
tle esarva de continganda. 
23 410 00 
.00 
Em áetçao das Ytoederasdarts d aiS centro econ&nico, 
a receite ora projetada poderá sofrer frustaçpes dares o 
transcorrer do exercido Que se projeta. 
TOTAL 197.560,00 TOTAL 
C. 
Limitação de empesto e Muvinanteçao Firaraeve 
ama M. 37, do protelo da LOD. 
197.560,00 
FONTE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - BA 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE METAS FISCAIS 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 
2014 
A6RF - Oamonetratrvo N(LRF, aA 4•, §?, incisa III) Ri milhares 
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Patnmóroo 1 Capital 3.743.754.21 100.00 (558.055,38) 100,00 (574.302.10) 100,00 
ROae.'vas 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Result o Actuluifadn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
TOTAL 3.743 754,21 100.00 (558 055.38) 100,00 (574 302.10) 100.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE - BA 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
2014 
ARF(LRf, art 40• 4 1° R$ 1,00 
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Receita Total 57 565.997.00 0,03 32.147.221,36 0,00 (25.418.775,64) (44,15) 
Receitas Primárias (I) 56.666.694,00 0.03 31 536 04261 0,00 (24.830.650,39) (43,81) 
Despesa Total 57.565.997,00 0,03 31 826.100,33 0,00 (25.739.896,67) (44,71) 
Despesas Prima;rfas (II) 56.879.097,00 0,03 30 977 540,07 0,00 (25.901 556.93) (45,54) 
Resultado Prirnário (III) =(I-II) 8.593.337,00 0,00 7.015.537,70 0,00 422 200,70 6,40 
Resultado Nominal (370.096,35) 0,00 (370 096,35) 0,00 0,00 0,00 
Dívida Pública Consolidada 11.022.301,31 0,01 11 022.301,31 0,00 0,00 0,00 
Divida Consolidada Llrruida 9.897.831,65 0,00 9.697.831,65 0,00 0,00 0,00 
FONTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - BA 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE METAS FISCAIS 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 
2014 
AMF - Tabela 9 (LRF, a t 4', § 2,10080 V) R$ milhares 
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Aumento Permanente da Receita 
(-) Transferencias Constitucionais 
(-) Transferencias ao FUNDEB 
4.562.081,64 
769957 51 
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 3.792.114,13 
Red u Permanente de Despesa (11~
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Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 
Novas DOCC 
Novas D00G geradas por PPP 
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FONTE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ- BA 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE METAS FISCAIS 
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 
2014 
AMF - Demanstrahvo V(LRF. aM°, § 2•, vaso III) RS mdharas . . . ~~ .. 
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RECEITAS DE CAPITAL • ALIERAÇAO OE ATIVOS (i) 0,00 0.00 0,00 
Aheneç~eo de Bens M6veis 0,00 0.00 0.00 
Alierreç8o de Bens ImBvois 0,00 0,00 0.00 
APLICAÇÃO OOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0.00 o.00 
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0.00 0 00 
Invoshmanlos 0,00 0,00 0,00 
InveraÕee Fmencairas 0,00 0.00 0.00 
Arnoatisação de Diwde 0,00 0.00 0.00 
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 0.00 
Repime Oaral de Prevldlnáa Social 0.00 0,00 0.00 
Repine Pr6prlo de Previdirlae dos Servidores 0.00 0.00 0,00 
VALOR OH) 0.00 0,00 0,00 
FONTE' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE - BA 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
METAS ANUAIS 
2011 
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O44P444 11441 1120911102 6707253715 0 034 7084580167 09 239 149.96 0 0)0 9303937910 75 496 94760 0030 I1xP44.4 P4a4414441I1 94913 0197 66 451 10756 1033 75 456 00033 07 990 434 73. 1030 17 120 461)4 70209 4143 1030 
R4w8169Penyno(10)a(14Ip 234.906.40 223170.61 
` 771429,4 
0000 253422,77 226337,19 0.000 275820.34 21570056 0,000 R4445944aNM9ryl 61.31.471 0000 967145,60 699863.45 9000 119950).46 i6'11960.92 OWO 
d9w P904n t9 ao91401 12 600462.69 52 060297,65 0.000 53 622 117.11 1245300455 0.009 15 162 213 51 13 974 529,10 0.006 
aY54C0n9pd10914W4 /1173476.54 10.611090 .73 0005 5216121404 10957410,96 0.005 13.357677.61 114/9994.0 0.005 
R4C4444PnoY5.454445.4 
4.5051161 
0,00 0.00 0.00 0.00 057 000 
R4aW4P4VIWta14MU14.4 
44 PPP IIV) 
0.00 000 0.00 0,00 0.00 009 
R4c4044 PI4aN9N 4K)Nn644 
46554 (5115 
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 
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~ PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE - BA 
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE METAS FISCAIS 
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES 
A14F • 04 '6990.9 NKLRF, 11t M, i 2'.v4n0 O) 
2014 
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R894NMPYNrbN(I) 20.463707,96 31.666012.61 10.2'2 65713230.00 108.41 70206014,83 6.84 73712323,30 7.84 82.40520209 0,84 
0866888Ta4 26460241,40 31629100.3) 11,67 96897100,00 709,01 71250101.63 6.94 76005901.17 7.84 63436.079,16 6,84 OM6.... PV4Nn.. (91 27 757 715,76 30.977.540,07 11,60 09 493278.00 171.42 89 973 010.07 6.84 75166 900 63 781 83 12616734 684 
R9wRe09P1n9Y1e(IN)=(ul) 1125061,83 056502.58 (23701 219054.00 (74.30) 234988.88 6.84 253422.77 7.84 775826.34 9,64 9447+6494 6.1474 2686719.14 /370.096.36) <15354) 96333199 (278.23) 812 315 21 22.46 907 735.50 21.00 1 196683,46 21.15 
01Wev(pc4Ca4f.ei8.8. 10944130.11 11071.30131 967 51779.228,72 6,61 12699482,89 7,64 13622557,78 691 1578227557 9.94 01vVe C47se96.6. Up49. 10 087 929.00 906763188 (3.46) 10 361 18333 6.84 11.173.478.54 7,61 12.561 214.04 681 13 39, 677,51 9.64 
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RMM. Taw 77892080,61 28 519127.64 2.99 36 622 764,39 96.54 57 450 805.99 1.46 58 760 869,45 2,31 60 605 33323 3,20 Reer1M P5rrJ6M I17 27 520 852,79 25 243 573.06 4.14 59767 92311 97,52 60 603 406.73 146 57 913.773 26 2.31 39 903 906.19 3,28 0496449 70661 26.713611,77 29 234 75272 560 58 622 764, 39 10054 57 450 803.86 1.46 58 780 666,44 2.31 00066 333.22 3,28 
8H.0..YRr9W1..(II) 26003562,87 27.497 846.41 $44 3560079293 102,32 56113947,82 146 5771962'546 2,21 59603.763,64 3.26 R9471Y.BpPw1yN0(IN)+(446 1057266,42 161.026,67 (27.68) 160730,06 175481 169461.90 1.46 183.89762 2,31 2005745/ 326 R..9W991fi5W4 2844660.23 (328333.631 1112.417 663)35,73 1271511 604906.29 16.30 765537.37 15,37 966453,78 14,65 
OM4.P4/10.C4m86886. 
DNIee Co1Re96999 LIq1194 
1028030420 
9493453.50 
677871351 
86036507' 
14,087 
10997 
6887477,35 
6788853,32 
2,24 
2.24 
10238632.07 
9.006 330.N 
3,41 
2.41 
10572796.15 
5303340,25 
3,26 
3.79 
11019177,70 
9.69t 207,53 
4.21 
4.25 
FONTE 
s 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÊ 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
ANEXO DE METAS FISCAIS 
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS 
2014 
LRF, art 4, $ 2°. inciso 1V_atriea "a" Rb ml!taes 
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2010 2011 2012 
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 
Receita de Contnbuiçbes 0,00 0,00 0,00 
Pessoal Civil 0,00 0.00 0,00 
Pessoal Militar 0,00 0.00 0,00 
Outras Contnbulçbes Previdenciánas 0,00 0,00 0,00 
Compensação Prevldenciána entre RGPS e RPPS 0,00 0.00 0,00 
Receita Patnmonral 0,00 0,00 0,00 
Outras Receitas Correntes 0.00 0,00 0,00 
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0,00 
Atienaçào de Bens 0,00 0,00 0,00 
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS 0,00 0,00 0,00 
Contribuição Patronal do Exército 0,00 0,00 0,00 
Pessoal Civil 0,00 0,00 0.00 
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 
Contnbuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 
REPASSES PREVID PARA COBERTURA DE DÉFICT 0.00 0,00 0,00 
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1) 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS PREVIDENCIARIAS 
ADMINSTRAÇAO GERAL 0,00 0,00 0,00 
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 
Despesas de Capitai 0.00 0,00 0.00 
PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 
Pessoal Civil 0.00 0,00 0,00 
Pessoal Militar 0,00 0.00 0,00 
Outras Despesas Correntes 0,00 0.00 0,00 
Compensação Previd. de Aposent_ RPPS e RGPS 0,00 0,00 0,00 
Compensaçio Previd. de Pensbes entre RPPS e RGPS 0,00 0,00 0,00 
RESERVA DO RPPS 0.00 0,00 0,00 
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II) 0,00 0,00 0,00 
RESULTADO PREVIDENCIARIO (I - II) 0,00 0,00 0.00 
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 
FONTE: 
Riarama rloannvnlviAn r+►la FraJro rnlrvmSlfro - riu1 7in ii - Sgnn 

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