| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 501 / 2001 |
| Date | 2001-01-12 |
| Ementa | "Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de CAETITÉ, Estado da Bahia, para o exercício financeiro de 2001 e determina outras providências." |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
Lei n.o 501, de 12 dejaneiro de 2001
"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do
Municipio de CAETIT6, Estado da Bahia, para
o exercicio financeiro de 2001 e determina
outras provid€ncias."
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAETITE, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuig6es legais e constitucionais, fago saber que a Cdmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPiTI,JLO I
DAS DISPOSICoES GERAIS
Art. l" - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio para o exercicio
financeiro de 2001, compreendendo:
I - O Orgamento Fiscal da Prefeitura, seus fundos, 6rg6os e entidades da
Administragilo Municipal direta e indireta, inclusive funda96es instituidas e
mantidas pelo Poder hiblico Municipal;
II - O Orgamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 6rg6os a
ele vinculados, da Administragao Municipal direta e indireta, bem como os fundos
e fundag6es instituidos e mantidos pelo Poder Priblico Municipal;
CAPITULO Ⅱ
DOS ORcADIIENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIⅣLTIVA DA RECEITA
Art.2° ‐A receita tota1 6 eslmada,no mesmo valor da despesa total,em RS
12.100.000,00(Doze milh6es e cem mil Rcais).
Art.3° ‐A Rcceita decorrera da arrecada9ao dos tabutos,rcndas c sup五 rnentos de
indos,inclusive o produto de opera95es de c“ dtos,na foll..a da legisla95o em
vigor com o scguinte desdobramento:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RECE12S CORR3V「 ES 10.565.300,00
R′ι′rra rP・Ib滅をiα イ25 θθαθθ
R′ο′′′α Pa膚籠ο″″ノ 2θθ,θθ
Receita de Servicos Z2θθ,θ θ
TransferAneias Corre nte s 9 987 3θ aθθ
Outras Receitas Correntes 151.600,00
FFCFfヨИS DE CИPI]И II 1.531.700,00
OperaQdes de Cridito 100,00
Alienaqdo de Berc 100,00
TransferAncias de Capilal 1.534.500,00
躙θZttDИ RECEfπ4 12.100.000,00
DA FIXAqAO DA DESPESA
Art. 4o - A despesa total, no valor da receita total, 6 fixada em R$ I2.Ifi).fiX),fi)
(Doze milh6es e cem mil Reais), sendo:
I - No Orgamento Fiscal em RIB 9.481.700,00 (Nove milh6es, qualrocentos e
oitenta e um mil e setecentos Rcais).
II - No Orgamento da Seguridade Social em R$ 2.618.300,ffi (Dois milh6€s,
seiscentos e dezoito mil e trezentos Reais).
Art. 5o - A Despesa seni realizada segundo as discriminag6es contidas nos anexose
subanexos desta ki, apresentando o seguinte desdobramento, por 6195o:
6neio FISCAL SEGARIDADE TOTAL
Cdmara Municipal 76ア イθαθθ 767.100,00
Gabinete do Prefeito 334.600,00 322.500,00 6s7.100,00
Sec. de AdministroQdo e Finanqas 756,θaθθ ′73 5θθ,θθ 929∂θa θθ
Sec. de Educacdo, Cultura e Esporles 526′ jθαθθ 526′ 5θαθθ
&`ル 肋 ′″ ′72,“aθθ 1.723.000,00
Sec. de Infra Estruturd e Desewolvimento 2,5′ 9θαθθ イθ9Jθαθθ 276ノ 2θαθり
η 塑 二 CERИ二 兌イ7■ ア此らこη 2.628.300,00 12.100.000,00
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
DAS AUTORIZACOES PARA ABERTURA
DE CREDITO SUPLEMENTARES
Art. 6o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cr6ditos suplementares:
I - Com a finalidade de atender insuficiencia nas dotag6es orgamentSrias, para
cada subprojeto ou subatividade, at6 o limite de 30% (trinta por cento) da
Despesa hxada observando os recursos orgament6rios que dispuser, conforme
disposto no art.43,1,[ III e IV daLei 4.320164, a seguir indicados:
a) Anulagao parcial ou total de dotagoes orgamentiirias ou de creditos adicionais
autorizados em lei, inclusive Reserva de Conting€ncia;
b) super6vit financeiro do Municipio e das entidades de Administragao Indireta e
Fundos, apurado em balango patrimonial do exercicio anterior;
c)Excesso ie arrecadagao superveniente da execugdo orqament6ria dos
orgamentos aprovados por esta Lei'
II - A conta de recursos provenientes de operag6es de cr6dito ou das respectivas
variag6es monetiirias e cambial, at6 o limite autorizado em Lei ou previsto no
cronograma de recebimento;
CAPITULOIIl
DA AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO
DE OPERACOES DE CREDITO
Art. 7o - Fica o Poder Executivo autorizado a rcalizar operag6es de cr6ditos
inclusive, por antecipagao da receita, at6 o limite de 20o/o das receitas correntes
estimadas nesta Lei, as quais deverdo ser liquidadas at6 3O(trinta) dias ap6s o
encerramento do exercicio;
CAPiTULO Iv
DAS FONTES DE FINAI\CIAMENTO
Art. 80 - As fontes de receita, para cobertura da despesa, decorrente da gera910 de
recursos pr6prios, de recursos transferidos e de operag6es de cr6dito' s6o
estimadas com o seguinte desdobramento:
Estado da Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
0 VALOR― RS
RECURSOS PROPRIOS 9.805.400,00
00-()rdin`Ho 3.614.700,00
02-FUNDEF 2.685.000,00
03 - Educagio 1.470.200,00
04-Sa`de 938.200,00
05-PAB 784.800,00
06 - Assist6ncia Social 312.s00,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 2.294.400,00
11-Estado 1.205.100,00
21-Uniao 1.089.300,00
ALIENAQAO DE BENS 100,00
4l - Alienag6o de Bens M6vers 100,00
oPERACAO DE CREDTTO 100,00
42 - Operagio de Cr6dito 100,00
CAPITULOV
DrsPosrcoEs FINATS
Art. 9o - A presente Lei entrar6 em vigor, no dia 12 de janeiro de 2001.
Art. l0' - Revogam-se as disposig6es em contrdrio.
PAcO MUNICIPAL,CAETITЁ ,12 DE JANEIRO DE 2001
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RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
lMPOSTOS S′ PATRIMON10 E RENDA
IPTUJmp s/Propr Terntona:Uめ ana′
lT:VJmp Transm lntervivos
IMPOSTO S′ A PRODuCAO E A C'RCULACA0
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TAXAS
TPPIaxa p/Exerddo Poderde Po“ da
TPSIaxa p′ Prestacao de Servi∞ s
RECEITA PATRIMONlAL
RECEITAS lMOB!LIARIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIAR!OS
RECEITA DE SERVICOS
SERVICOS DE SAUDE
TRANSFERENCiAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS lNTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
ParudpacaO na Recetta da unla。
Cota‐ Parte do FPM
IRRFJMP DE RENOA RETIDO NA FONTE
Cota Parte do lTR
COTA PARTE DOIP'
Transferenda de Recursos do FUNDEF(UN!AO)
Outras Transferenoas da untao
Fundo Espedal(Le1 7525/89)
Co● Parte lCMS ExpOrtaφ o
PAB― PIsO de Aten“ o Basica
Complementacao da uniぅo ao FUNDEF
TRANSFERENC:AS DOS ESTADOS
PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTAD0
iCMSJmp Circ de MercadoHas e Servicos
lPVA Imp s′ Prop Veiculos AutOmotores
Transferenda de Recursos do FUNDEF(ESTADO)
TRANSFERENC'AS DE CONVEN10S
TRANSFERENCIAS DE CONVEN10 DA UN:A0
TRANSFERENC:AS DE CONVEN10 DO ESTAD0
0uTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e」 uros de Mora ι
lndenizacoes e ResutuicOes
lndenizacoes
Cornp Fin p/Extr Oi Bruto,X Betum e Cas
RESTITUICOES
Divida ALva
Divida At va「RIBUTARIA)
Receitas Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
10000
10000
7.20000
6,333,90000
5,156,90000
4.331,50000
48.40000
22.50000
28,60000
725,90000
1,177.00000
27.30000
53.80000
784.80000
311.10000
2,887,50000
2,887,50000
1,219,40000
112.60000
1.555,50000
374.40000
385.50000
1,20000
10000
10000
7.60000
13,90000
128.80000
13.90000
)
)
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUN:CIPAL DE CAET:TE
Anexo 2 da Lei4 320/64
10000
1,534,50000
714,90000
819,60000
21100000
10000 22000000
22100100
1,534,50000 24000000
24700000
24710000
24720000
10000 Operacoes de Credito intemos
ALIENACAO DE BENS
ALlENACAO DE BENS MOVEiS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERttNCIAS DE CONVON10S
TRANSFERENCIAS DE CONVEN10 DA UNIA0
TRANSFERENCIAS DE CONVEN10 DO ESTAD0
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ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUN:CiPAL DE CAET:TE
Anexo 2 da Lei4 320/64
)
)
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ヽ
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLTDAqAO EXERCiC10 DE 2001
)
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ヽ
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ヽ
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844.00000
1,828.00000
196.80000
380.10000
30,00000
40,00000
39,20000
141.20000
357.40000
39.40000
76.10000
15,00000
8.00000
9,00000
309,70000
67,90000
74.60000
179,70000
261.90000
22.30000
156,00000
132,30000
332.60000
70,20000
44.20000
88,50000
131.60000
29,80000
34.70000
490000
506.80000
318,50000
32,30000
72.10000
210.10000
158.10000
146,60000
32.30000
10000000
5580000
9,90000
12.40000
590000
2.213,30000
31000000
31100000
31110000
31110002
31110003
31110004
31110005
31110006
31110011
31130000
31130002
31130003
31130004
31130005
31130006
31130011
31200000
31200002
31200003
31200004
31200005
31200006
31200011
31200021
31300000
31310000
31310002
31310003
31310004
31310005
31310006
31310011
31310021
31320000
31320002
31320003
31320004
31320005
31320006
31320011
31320021
31900000
31910000
31920000
31920002
31920003
31920004
7.610,80000
4.004,20000
DESPESAS OE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Palronais
Obrigacoes Pafonais
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Palronais
Material de Consumo
iraterial de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consuttlo
Material de Consumo
Material de Consumo
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneracao de Serv Pessoais
Remuneracao de Serv Pessoais
Remuneracao de Serv Pessoais
Remuneracao de Serv Pessoais
Remuneracao de Serv Pessoais
Remuneracao de Serv Pessoais
Remuneracao de Serv Pessoais
Remuneracao de Serv Pessoais
Outros Serv e Encargos
Oulros Serv e Encargos
Outros Serv e Encargos
Outros Sew e Encargos
Outros Serv e Encargos
Outros Serv e Encargos
Outros Serv e Encargos
Outros Serv e Encargos
OIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
Sentencas Judiciais
Oespesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
0
188.90000
Desdobralnenlo El6mento 畠嶋gttLiconh
ESTADO DA BAHIA
PREFE:TURA MUN:CIPAL DE CAETITЁ
Anexo 2 da Lei4 320′ 64
し
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ヽ
し
ヽ
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ヽ
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLTDA9AO
662.00000
18300000
25,70000
4.90000
4.90000
3.90000
22.30000
31,30000
17.40000
29,30000
22.30000
7.40000
4,40000
5.90000
5.90000
3.90000
12.40000
204,90000
6,90000
10000
10,70000
1.90000
1.40000
9,90000
101,00000
40000
1.40000
323,40000
159,10000
104.40000
82.00000
18.20000
730,00000
660.00000
186.3∞ ∞
49,70000
97,50000
33.30000
118,00000
345,60000
30,90000
1.40000
32000000
32200000
32210003
32220003
32300000
32310000
32310002
32310003
32310004
32310006
32500000
32510000
32520000
32530000
32530002
32530003
32530004
32530006
32540002
32540003
32590006
32590021
32600000
32610000
32610042
32650000
32650004
32650006
32660000
32800000
32800004
32900000
32920000
40000000
41000000
41100000
41100002
41100003
41100004
41100005
41100011
41100021
41200000
41200002
41200003
41200004
41200005
∩
1.386,00000
845.00000
61,70000
Despesas
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
Transferencias a Uniao
Transrerencias ao FUNDEF
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS
Subvencoes Sociais
Subvencoes Sociais
Subvencoes Sociais
Subvencoes Sociais
Subvencoes Sociais
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
lnativos
Pensionistas
Salario Familia
Salario Familia
Salario Familia
Salario Familia
Salario Familia
Apoio Financeiro a Estudantes
Apoio Financeiro a Estudantes
Outras Transferencias a Pessoas
Outras Transferencias a Pessoas
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
Juros da Divida Contratada
Juros da Oivida Coniralada
Juros de Outras Dividas
Juros de Outras Dividas
Juros de Outras Dividas
Encargos de Outras Dividas
Cont ibuicao para o PASEP
Contribuicao para o PASEP
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES
Despesas de Exercicios Anieriores
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Obras e lnstalacoes
Obi-as e lnstalacoes
Obras e lnstalacoes
Obras e lnstalacoes
Obras e lnsialacoes
Obras e lnstalacoes
Obras e lnslalacoes
Equipamento e Mat Permanentes
Equipamento e Mat Permanentes
Equipamento e Mat Permanentes
Equipamento e Mat Permanentes
Equipamento e Mat Permanentes
2,983,50000
2,713,90000
EXERCiCTO DE 2oO1
Desdobramento
Categorla' Elemento Econ6mica Conla
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUN:C:PAL DE CAET:TЁ
Anexo 2 da Le14 320′ 64
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLTDAqAO EXERCIC:O DE 2001
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ヽ
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』
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89,60000
54,90000
10000
14,900∞
740000
7.40000
9,90000
230,00000
3960000
4120 00 1l Equipamento e Mat Permanentes
4120 00 21 Equipamento e Mat Perfnanentes
4120 00 41 Equipamento e Mat Perrnanentes
4200 00 00 1NVERSOES FINANCEIRAS
4210 00 00 Aquisicao de lmoveis
4210 00 02 Aquisicao de lmoveis
4210 00 03 Aquisicao de lmoveis
4210 00 04 AquiSicao de lmoveis
4300 00 00 TRANSFERENClAS DE CAPITAL
4350 00 00 Amorbzacao da Divida lntema
4351 00 00 Amo面 zacao da Diuda Conlratada
9000 00 00 RESERVA DE CONT:GENCiA
9000 00 00 RESERVA DE CONTIGENCIA
9000 00 00 RESERVA DE CONTIGENCIA
23000000
230,00000
119,70000
119,70000
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ヽ
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ヽ
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し
ヽ
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し
ヽ
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′
一
)
119,70000
12,100,00000 ■Otal da Despesa
ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUN:CIPAL DE CAETITЁ
Anexo 2 da Le14 320′ 64
)
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」
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」
NATUREZA DA DESPESA EXERCIC:O DE 2001
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し
ヽ
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し
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ヽ
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し
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631,40000
615,40000
1 1001 CAMARA MUN!C!PAL
3000 00 00 DESPESAS CORRENTES
3100 00 00 DESPESAS DE CuSTE10
3110 00 00 PESSOAL
3111 00 00 Pessoal Civ‖
3113 00 00 0bngacOes Patronais
3120 00 00 Matenal de consumo
3130 00 00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3131 00 00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132 00 00 0utros Serv e Encargos
3190 00 00 DlVERSAS DESPESAS DE CuSTE10
3192 00 00 Despesas de Exerddos Antenores
3200 00 00 TRANSFERENCiAS CORRENTES
3230 00 00 TRANSFERENClAS A INSTITUICOES PR VADAS
3231 00 00 Subvencoes Sociais
3250 00 00 TRANSFERENClAS A PESSOAS
3251 00 00 1nauvOs
3253 00 00 Salano Familia
3260 00 00 ENCARGOS DA DlVIDAINTERNA
32650000 」uros de Oulras Dividas
3280 00 00 COntnbuicao para o PASEP
4000 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4100 00 00 1NVESTIMENTOS
4110 00 00 0bras e instalacoes
4120 00 00 Equipamento e Mat Pennanentes
sohalda un:dadO
433.00000
395,00000
38,00000
32.00000
45,00000
95,00000
10.40000
7.00000
3.00000
2,00000
3.00000
1,00000
80,00000
56.00000
140,00000
10,40000
7.00000
5,00000
3,00000
16,00000
136,00000
136.00000
76■400.00
ヽ
D6sdobramento Elemenlo 出糧高L con.
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAET:TE
Anexo 2 da Lei4 320′ 64
NATUREZA DA DESPESA EXERC:C:O DE 2001
ヽ
‐
‐
ヽ
ヽ
ヽ
627,40000
578,20000
〕
)
)
し
ヽ
し
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152,00000
40.00000
34,90000
8.00000
25,40000
22,30000
27.30000
29,80000
67.10000
158.10000
8,40000
4900∞
3,90000
22,30000
5,90000
12.40000
1,90000
1,40000
1,40000
22.30000
7.40000
234,90000
282,30000
13,30000
26.20000
18.30000
2 2001 CAB!NETE DO PREFEITO
3000 00 00 DESPESAS CORRENTES
3100 00 00 0ESPESAS DE CuSTE10
3110 00 00 PESSOAL
3111 00 00 Pessoal Civ‖
3111 0006 Pessoal Civ‖
3113 00 00 0bngacOes Patronais
3113 00 06 0bngacOes Patronais
3120 00 00 Materlal de Consumo
3120 00 06 Mateバalde Consum。
3130 00 00 SERVlCOS DE TERCEIROS E ENCARCOS
3131 00 00 Remuneracao de serv Pessoais
3131 00 06 Remuneracao de Serv Pe― ais
3132 00 00 0utros Serv e Encargos
3132 00 06 0utros Serv e Encargos
3190 00 00 DIVERSAS DESPESAS DE CuSTE10
3192 00 00 Despesas de Exe10cios Anteriores
3192 00 06 Despesas de Exerddos Anteriores
3200 00 00 TRANSFERENClAS CORRENTES
3230 00 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRiVADAS
3231 00 00 SubvenCOes S∞ ais
3231 00 06 Subvencoes Sodais
3250 00 00 TRANSFERENC:AS A PESSOAS
3253 00 06 Salano Fam‖ ia
3.30000
1.40000
49,20000
32590006 0u備 s Transferendas a pessoas
3260 00 00 ENCARGOS DA DIViOA lNTERNA
32650000 」uros de Oulras Dividas
32650006 」uros de Oulras Dividas
3290 00 00 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES
3292 00 00 Despesas de Exercidos Antenores
29,700 00 4000 00 00 0ESPESAS DE CAP:TAL
29,700 00 4100 00 00 1NVESTIMENTOS
4120 00 00 Equipamento e Mat Perrnanentes
4120 00 06 Equipamento e Mat Perrnanentes
Desdobramento ELmento 虞:棉ぎ語L con.
\
`
ヽ
)
ヽ ESTADO DA BAH:A AneXo 2 da Lei4 320′ 64
PREFEITURA MUN!CIPAL DE CAETITE
NATUREZA DA DESPESA EXERCiCiO DE 2001
ヽ
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”
ヽ
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D6sdobramento Conta
2.2003 SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANCAS
30OO.OO.OO DESPESAS CORRENTES
3lOO.OO.OO OESPESAS DE CUSTEIO
3110.00.00 PESSOAL
31'11.00.00 PessoalCivil
3113.00.00 ObrigacoesPakonais
3120.00.00 MaterialdeConsumo
313O.OO.OO SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
3'132.00.00 Outros Serv e Encargos
319O.OO.OO DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
319,l.00.00 SentencasJudiciais
3192.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
32OO.OO.OO TRANSFERENCIAS CORRENTES
325O.OO.OO TMNSFERENCIASAPESSOAS
3251.00.00 lnativos
3252.00.00 Pensionistas
3253.00-00 SalarioFamilia
3260-00.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
3261.00.00 Juros da Divida Conaahda
3261.00.42 Juros da Divida Contratada
3266.00.00 Encargos de Outras Dividas
3280.00.00 Conttibuicao para o PASEP
4OOO.OO.OO DESPESAS DE CAPITAL
4r00.00.00 INVESTlMENTOS
4120.00.00 Equipamenlo e Mat Permanentes
4120.00.41 Equipamento e Mat Permanentes
43OO.OO.OO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4350.00.00 Amortizacao da Divida lntema
4351.00.00 Amortizacao da Divida tuntraiada
9OOO.OO.OO RESERVA OE CONTIGENCIA
9OOO.OO,OO RESERVA DE CONTIGENCIA
9OOO.OO,OO RESERVA DE CONTIGENCIA
Soma da Unldade
567,60000
377.20000
86.40000
19,90000
40,10000
48,60000
70.00000
100,00000
12.20000
28.80000
17.40000
27.30000
6.90000
10000
9,90000
100,00000
12.40000
10000
230,00000
119,70000
118,60000
112,20000
10630000
73.50000
16.90000
230,00000
190,40000
242,50000
12.50000
230,00000
119,70000
119,70000
929,80000
ESTADO DA BAHIA
PREFE:TURA MUNiCiPAL DE CAETITЁ
Anexo 2 da Lei4 320′ 64
)
)
)
)
2 2004 SECRETAR:A DE EDuCACAO,CuLTURA E ESPORTES
し
)
)
)
)
〕
)
4,596,900 00 3000 00 00 DESPESAS CORRENTES
3,492.800 00 3100 00 00 DESPESAS DE CuSTE10
2.469,800 00 3110 00 00 PESSOAL
l.828.000 00 3111 00 02 Pessoal Civ‖
196.800 00 3111 0003 Pessoal Civl
39,200 00 3111 00 1l Pessoai Civ‖
357.400 00 3113 00 02 0bngacOes Patronais
39,400 00 3113 00 03 0bngacOes Patronais
9.000 00 31130011 0blgacoes Patronais
7.400 00 3120 00 00 Matenal de consumO
67,900 00 3120 00 02 Male"alde Consumo
74,600 00 3120 00 03 Matettal de Consumo
152,100 00 3120 00 1l Matedal de Consurrlc
32,300 00 3120 00 21 Matenal de cOnsumo
666,400 00 3130 00 00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARCOS
70.200 00 3131 00 02 Remuneracao de Serv Pessoais
44 200 00 3131 00 03 Remuneracao de Serv Pessoais
28.800 00 3131 00 1l Remuneracao de Serv Pessoais
4 900 00 3131 00 21 Remuneracao de Serv Pessoais
17.400 00 3132 00 00 0uros Serv e Encargos
318,50000 3132∞ 02 0utros Serv e Encargos
32,300 00 3132 00 03 0utros Serv e Encargos
l17.800 00 3132 00 11 0utros Serv e Encargos
32.300 00 3132 00 21 0utros Serv e Encargos
22.300 00 3190 00 00 DlVERSAS DESPESAS DE CuSTE10
9,900 00 3192 00 02 Despesas de Exerdcios Antenores
12.400 00 3192 00 03 Despesas de Exerddos Antenores
l.104,100 00 3200 00 00 TRANSFERENCtAS CORRENTES
845,000 00 3220 00 00 TRANSFERENCIAS INTERCOVERNAMENTAlS
662.000 00 3221 00 03 Transferendas a uniぅ 。
183,00000 3222∞ 03 Transferendas ao FUNDEF
14,700 00 3230 00 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRiVADAS
4,900 00 3231 00 00 Subvencoes S¨ ais
4.900 00 3231 00 02 Subvencoes So● ais
4.900 00 3231 00 03 SubVencoes Sodais
244,400 00 3250 00 00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS
22.300 00 3253 00 02 SalaHo Familia
7.400 00 3253 00 03 Salano Fami“ a
5,900 00 3254 00 02 Apoio Finanoeiro a Estudantes
3.900 00 3254 00 03 Apolo Financeiro a Estudantes
204,900 00 3259 00 21 0utas Transferendas a Pessoas
664,600 00 4000 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
649 800 00 4100 00 00 1NVESTIMENTOS
4,600 00 4110 00 00 0bras e instalacoes
159,100 00 4110 00 02 0bras e lnstalacoes
104,400 00 4110 00 03 0bras e lnsta:acoes
い
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Categoria Desdobramento Elemento Econ6mica Conte
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V
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ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUNIC:PAL DE CAETITE
AneXo 2 da Lei4 320′ 64
NATUREZA DA DESPESA EXERC1CIO DE 2OO1
120.00000
49,70000
97.50000
39,60000
4.90000
7,40000
7,40000
4110∞ 21
41200002
41200003
41200011
41200021
14,80000 42000000
42100002
42100003
Obras e lnstalacoes
Equipamento e Mat Permanentes
Equipamento e Mat Permanentes
Equipamento e Mat Permanentes
Equipameoto e Mat Permanentes
INVERSOES FINANCEIRAS
Aquisicao de lmoveis
Aquisicao de lmoveis
)
)
Link3(71)3517197‐ Smi 3 0 57 1041 230116593,1001 Pag:5
Desdobramento
Categorla Elomento Econ6mica Conla
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUN:CiPAL DE CAETiTE
Anexo 2 da Lei4 320764
NATUREZA DA DESPESA EXERC:C10 DE 2001
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Desdobram6nto Conta
2 2005 SECRETARIA DE
30OO.OO.OO DESPESAS CORRENTES
31OO.OO.OO DESPESAS DE CUSTEIO
3110.00.00 PESSOAL
3111.00.04 PessoalCivil
3111.00.05 PessoalCivil
3113.00.04 ObrigacoesPaironais
3113.00.05 ObrigacoesPabonais
3120.00.04 MaterialdeConsumo
3120.00.05 Material de Consumo
313O.OO.OO SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3131.00.(N Remuneracao de Serv Pessoais
3131.00.05 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.04 Outros Serv e Encargos
3132.00.05 Outros Serv e Encargos
319O.OO.OO DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
3192.00.04 Despesas de Exercicios Anteriores
32OO.OO.OO TMNSFERENCIAS CORRENTES
323O.OO.OO TRANSFERENCIASAINSTITUICOES PRIVADAS
3231.00.04 SubvencoesSociais
325O.OO.OO TMNSFERENCIASAPESSOAS
3253.00.M SalarioFamilia
1,461,60000
1,451,00000
501.20000
380,10000
30.00000
76.10000
15,00000
179,70000
261.90000
88.50000
131.60000
72,10000
210,10000
5,90000
3,90000
4.40000
1,90000
40000
82,00000
18,20000
33,30000
118,00000
9.90000
502,30000
5,90000
3.90000
4.40000
1,900∞
10.60000
3260 00 00 ENCARGOS DA DiVIDA INTERNA
32650004 」uros de Outas Div das
3280 00 04 Conい buicao para c PASEP
261,400 00 4000 00 00 DESPESAS DE CAP:TAL
251,500 00 4100 00 00 1NVESTlMENTOS
4110 00 04 0braS e lnstalacoes
4110 00 05 0bras e instalaα xs
4120 00 04 Equipamento e Mat Pernanentes
4120 00 05 Equipamento e Mat Perrnanentes
9,90000 4200∞ 00 1NVERSOES FINANCEIRAS
4210 00 04 Aquisicao de lmoveis
1,723,000 00 Soma da unidade
ESTADO DA BAH:A AneXo 2 da Lei4 320′ 64
PREFE:TURA MUN!CIPAL DE CAETITE
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Desdobramento
1,111,90000
1,096.20000
259.00000
2 2006 SECRETARIAINFRA ESTRUTURA E DESENV ECONOM:CO
3000 00 00 DESPESAS CORRENTES
3100 00 00 DESPESAS DE CuSTE10
3110 00 00 PESSOAL
311100∞ Pessoal Civ‖
3113 00 00 0blgacoes Patronais
3120 00 00 Mate"alde Consumo
3120 00 1l Matenal de consumo
3120 00 21 Matettal de Consumo
3130 00 00 SERViCOS DE TERCEIROS E ENCARCOS
3131 00 00 Remuneracao de Serv Pessoais
3131 00 1l Remuneracao de Serv Pessoais
3132 00 00 0utros Serv e Encargos
3132 00 11 0ulros Serv e Encargos
3190 00 00 DIVERSAS DESPESAS DE CuSTE10
3192 00 00 Despesas de Exerddos Antettores
3200 00 00 TRANSFERENC:AS CORRENTES
3230 00 00 TRANSFERENCIAS A INSTlTUiCOES PRiVADAS
3231 00 00 Subvencoes Socials
3260 00 00 ENCARCOS DA DlVIDAlNTERNA
3265 00 00 Juros de OutraS Diヽ おdas
4000 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4100 00 00 1NVESTIMENTOS
4110 00 00 0bras e lnsta!acoes
4110 00 11 0bras e lnstalacoes
4110 00 21 0bras e lnstalacoes
4120 00 00 Equipamento e Mat Pen nanentes
4120 00 1l Equiparrlento e Mat Penlnanentes
4120 00 21 Equipamento e Mat Perrnanentes
4200 00 00 1NVERSOES FINANCElRAS
4210 00 00 Aquisicao de lmoveis
Soma da un:dade
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▼
V
し
210.60000
48.40000
204.80000
3,90000
100,00000
211,70000
5,90000
257,30000
28,80000
24,80000
9.90000
5.80000
238,80000
660.00000
540,00000
95,60000
50,00000
50,00000
14.90000
503.70000
24.80000
9.90000
5.80000
15,70000
)
)
)
)
1,649,30000
1.634.40000
14,90000
2,761,20000
12,100,00000 Total da Despesa
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUNiC!PAL DE CAETITЁ
Anexo 6 da Lei 4 320764
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCIC10 DE 2001
687.40000
687.40000
687,40000
687.40000
80.00000
80,00000
80,00000
80.00000
767,40000
767,40000
767,40000
80,00000
687,40000
1 1000 PODER LEGiSLAT:V0
1 1001 CAMARA MUN!CIPAL
O, LECISLATIVA
01 PROCESSO LEGlSLATIVO
001 ACAO LEGISLATIVA
1001 AMPLIACAO DO PRED10 DA CAMARA
2001 MANUTENCAO DOS SERVS DA CAMARA
)
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″
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)
)
一
し
ESTADO DA BAHIA
PREFE:TURA MUNiCiPAL DE CAETITE
Anexo 6 da Lei4 320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERC:C10 DE 2001
)
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」
」
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302,30000
302.30000
302.30000
302.30000
10.00000
10.00000
10,00000
10,00000
322.50000
322,50000
10.00000
10,00000
312,50000
312.50000
634,800∞
22,30000
22,30000
22.30000
22.30000
22,30000
324.60000
324.60000
324,60000
22.30000
302.30000
10,00000
1000000
10,00000
10,00000
322.50000
322.50000
10,00000
10.00000
312.50000
312.50000
657,10000
2 2000 PODER EXECuT!V0
2 2001 GABINETE DO PREFE:T0
03 ADMINISTRACAO E PLANE」 AMENTO
07 ADMiN STRACA0
020 SUPERVlSAO E COORDENACAO SUPER10R
1002 EOUIPAMENTO DO CABINETE DO PREFEIT0
2002 MANUTENcAO DO CABINETE DO PREFEITO
07 DESENVOしVIMENTO REG10NAL
39 DESENVOLVIMENTO DE MICROREG10ES
181 TRANSF FINAN A ESTADOS E MUNICiPlos
2035 FUN00 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT0
15 ASSiSTENCIA E PREVIDENCIA
31 ASSISTENCIA
483 ASSlSTENCIA AO MENOR
2036 CONSELHO TUTELAR MENOR E ADOLESCENTE
486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
2003 MANUTENcAO DO FUNDO MUNIClPAL DE ASSISTENCIA
∩
Atividades Proletos Total Conta
‐
ESTADO DA BAHlA
PREFEITURA MUNiCiPAL DE CAET:TЁ
Anexo 6 da Lei4 320/64
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
)
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)
し
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)
)
)
)
)
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)
)
)
)
し
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)
)
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCiCTO OE 20O1
284.00000
190.70000
190,70000
190,70000
68.70000
68,70000
68,7∞ ∞
24.60000
24.60000
24,60000
173,50000
73.50000
27,30000
27.30000
46.20000
46,20000
100.00000
100,00000
100,00000
352.60000
12.50000
12.50000
12.50000
340,10000
340,10000
340,10000
636.60000
203.20000
203.20000
12.50000
190,70000
408.80000
60,70000
68,70000
340.10000
340.10000
24.60000
24,60000
24.60000
173.50000
73.50000
27,30000
27.30000
46.20000
46.20000
100,00000
100,00000
100.00000
119,70000
119,70000
119,70000
119,70000
929,80000
2.2003 SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANCAS
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
07 ADMINISTMCAO
021 AOMINISTRACAO GEML
,IOO3 EOUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO
2OO4 MANUTENQAO DOS SERVIQOS ADMINISTRATIVOS
08 ADMINISTRACAOFINANCEIRA
O3O ADMINISTRACAO DE RECEITAS
2OO5 MANUTENCAO DOS SERVIQOS FAZENDARIOS
033 DIVIDA INTERNA
1OO4 ADMINTSTRAQAO DA D|VIDA MUNICIPAL
30 SEGURANCA PUBLICA
179 SERVT9O ESPECIAL OE SEGURANqA
2006 MANUTENCAO DOS SERVI9OS DE SEGUMNQA
,I5 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
82 PREVIDENCIA
492 PREVIDENCTA SOCIAL E SEGURADOS
2OO7 SALARIO FAMILIA A SERVIDORES MUNICIPAIS
495 PREVIDENCIA SOC.A INATIVOS E PENSIONISTA
2OO8 PROVENTOS E PENSOES
84 PROG DE FORMACAO PAT SERVIDOR PUBLICO
OOO PROG. DE FORMAQAO PAT. SERV. PUBLICO
2OO9 CONTRIBUIQAO AO PASEP
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
ρ \
`
457.50000
119.70000
119,70000
119,70000
119.70000
472.300_00‐
2 2000 PODER EXECuTIV0
)
)
)
)
Atlvidades‐ Projetos
|
TotalIConta
ESTADO DA BAH:A
PREFEiTURA MUNiCiPAL DE CAETiTE
Anexo 6 da Lei4 320′ 64
)
)
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)
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCIC10 DE 2001
)
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し
)
)
)
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)
4,601.80000
67,70000
67,70000
67,70000
4.404.40000
204,90000
204,90000
4.199.50000
659,70000
39,60000
39,60000
39,60000
545.50000
545.50000
216.20000
111.80000
97.50000
120,00000
5.261,50000
107,30000
107,30000
39,60000
67,70000
4,949,90000
204,90000
204,90000
4.745,00000
216.20000
111.80000
97,50000
120,00000
74.40000
415,90000
1.074.00000
179,20000
845,00000
1,373,80000
237.20000
204,30000
204.30000
74.60000
129,70000
5,26■ 50000
74,40000
415,90000
1,074,00000
179.20000
845,00000
1.373.80000
237.20000
129,70000
129,70000
129.70000
4,6111.300_00
74,60000
74,60000
74.60000
659,70000
2 2000 PODER EXECuTIV0
2 2004 SECRETAR:A DE EDuCACAO,CuLTURA E ESPORTES
08 EDUCACAO E CULTURA
41 EDuCACA0 0A CRIANCA DE O A 6 ANOS
185 CRECHE
1005 EQUIPAMENTO DE CRECHES
2010 MANUTENcAo DE CRECHES
42 ENSINO FUNDAMENTAL
187 ERRADlCACAO DO ANALFABETISMO
201l CusTE10 PROGRAMA CARANTIA RENDA MINIMA
188 ENSINO RECULAR
,006 CONSTRU9AO E EQUlP UNIDADES ESCOLARES・ FUNDEF
1007 CONSTRUoAO E AMPLIAcAO DE PRttD10S ESCOLARES
1008 EQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1009 CONSTRU9AO DA CAPACITAcAO DO PROFESSOR
2012 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA― PDDE
2013 MANUTENcAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2014 MANUTEN9A0 00 FUNDEF 40%
2015 MANUTENcAO DA MERENDA ESCOLAR
2016 TRANSFERENCtA AO FEM
2017 MANUTENcAo DO FUNDEF 60%
2018 CAPACITACAo DO PROFESSOR LEICO‐ FUNDEF 60%
46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
224 DESPORTO AMADOR
1010 CONSTR E AMPL OUADRAS.PcA DE ESPORTE
2019 AUXIL10S PARAlNCENTiVO DO ESPORTE AMADOR
/
)
)
Atividades Projetos rotalconta
ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUNICIPAL DE CAET:TE
Anexo 6 da Lei4 320′ 64
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1,597,80000
1.597,80000
1,507.80000
813.00000
31,00000
226,80000
50,00000
67,00000
320,00000
80.00000
80,00000
10.00000
10.00000
1,597,800_∞
125.20000
125.20000
125.20000
91.90000
33,30000
1.723.00000
1.723.00000
1.633.00000
91.90000
33.30000
813.00000
31,00000
226.80000
50.00000
67,00000
320,00000
80.00000
80.00000
10.00000
10.00000
125,20000 1,723,00000
2.2OOO PODER EXECUTIVO
2.2005 SECRETARIA DE SAUDE
13 SAUDE E SANEAMENTO
75 SAUOE
428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
1011 CONSTR. E AMPLIACAO DE UNIDADES HOSPITALARES
1012 EOUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAODE
2O2O MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2021 PCCN.PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAS
2022 PAB.DESENVOLVIMENTO DE AQOES OE ATENQAO BASICA
2023 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2024 PACS-PROGRAMA OE AGENTES COMUNITARIOS
2025 PSF.PROGMMA SAUDE DA FAMILIA
429 CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSiVEIS
2026 AqoES EPIDEMIOLOGICAS E CONTROLE A DOENCAS INFECTO
430 VIGILANCIA SANITARIA
2027 VIGILANCIA SANITARIA
Atividades Projetos Tot.l Conta
ESTADO DA BAH:A
PREFEiTURA MUNiCiPAL DE CAET:TE
Anexo 6 da Lei4 320′ 64
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PROGRAMA DE TRABALHO
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17.60000
8,90000
8.90000
8,90000
8,70000
8,70000
870000
706,90000
38.60000
38.60000
38,60000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
13,90000
13.90000
13.90000
13.90000
400.00000
400.00000
400,00000
400,00000
578.90000
200,00000 217.60000
8,90000
8,90000
8.90000
100.00000
100,00000
100.00000
108,70000
100.00000
100,00000
8,70000
8,70000
13.90000
13.90000
13,90000
13.90000
400,00000
400,00000
400.00000
400,00000
1,285,80000
38.60000
38,60000
38.60000
37.30000
37.30000
37.30000
1.209,90000
1.009,90000
72.10000
269.50000
391,60000
276,70000
200,00000
200,00000
359,60000
359.60000
109.60000
109,60000
150,00000
150,00000
100.00000
100,00000
49,70000
2 2006 SECRETAR:AINFRA ESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
04 AGRICULTUM
14 PRODUCAO VEGETAL
O8O SEMENTES E MUDAS
2028 AQUIS.SEMENTES E MUOAS P/DISTRIBUIQAO
17 PRESERVACAO RECURSOS NATUMIS RENOVAVEIS
103 PROTEQAOAFLOM EA FAUNA
1013 IMPLANTAQAO PARQUE DA CIDADE NA SEDE
18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
11,1 EXTENSAO RURAL
1014 CONSTRUqAO AC.TANOUES, BARR. E PC. TUBUI-AR
,I,I2 PROMOCAO AGMRIA
2029 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES AGROPECUARIAS
05 COMUNICACOES
22 TELECOMUNICACOES
137 MDIODIFUSAO
1015 EOUIPAMENTO DO SISTEMA DE TV
og ENERGIA E RECURSOS MINERAIS I
51 ENERGTAELETRICA I
269 ELETRIFICACAO RURAL
i
1016 PARTICIP. PROGRAMAS ELETRIFICA9AO RURAL \
10 HABITACAO E URBANISMO tt
57 HABITACAO
316 HABTTACOES URBANAS
2O3O MELHORIA HABITACIONAL
58 URBANISMO
323 PLANEJAMENTOURBANO
1017 ABERTUM DE RUAS AV. E OESAPROPAQAO
60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
O2,I ADMINISTMCAO GEML
1018 EOUIPAMENTOS OO SERVICO DE OBMS E URBAN.
1019 CONSTRUqAO E AMPLIASAO OE OBRAS PUBLICAS
2031 MANUTENqAO DA ADMTNISTMqAO DO SOU
2032 MANUTENQAO SERVIQO DE UTILIDADE PUBLICA
575 VIAS URBANAS
1O2O PAVIMENTAqAO DE LOGMDOUROS
13 SAUOE E SANEAMENTO
76 SANEAMENTO
,u7 AAASTECIMENTO OAGUA
2033 MANUTENQAO SERV.ABASTECIMENTO DE AGUA
448 SANEAMENTO GERAL
1021 CANALIZ.CURSO D'AGUA EM AREAS URBANAS
449 SISTEMAS OE ESGOTOS
1022 IMPLANTAQAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAIS
,I5 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
668,30000
668,30000
391.60000
276.70000
109.6∞ 00
109,60000
109.600110
109,60000
37.30000
37.30000
37.30000
541,60000
341,60000
72,10000
269,50000
200.00000
200,00000
250,00000
250.00000
150.00000
150,00000
100.00000
100,00000
49,70000
EXERCIC!O DE 2001
2 2000 PODER EXECuT!V0
Pag:6l.t3(?t)!5l.719?.5oi3-o-57{841.230l165952100I
ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUNICiPAL DE CAETITЁ
AneXo 6 da Lei4 320′ 64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERC!C10 DE 2001
277,80000
277,80000
277,80000
277.80000
49,70000
49,70000
156,80000
156.80000
156.80000
47.20000
109,60000
49,70000
49,70000
434,60000
434,60000
434,60000
47.20000
109,60000
277,80000
486 ASSISTENCIA SOCIAL GEML
1023 CONSTRUQAO DA CASA DA GESTANTE
16 TRANSPORTES
88 TRANSPORTERODOVIARIO
531 RODOVIAS
1024 CONSTRUqAO DE ESTMDAS E PONTES
1025 EOUIPAMENTOS SECRETARIA INFRA ESTRUTURA
2034 EXECUQAO DO PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL
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12,100,000 00 Totalda Despesa
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ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUNiC!PAL DE CAETiTE
AneXo 7 da Lei4 320′ 64
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAqAO
,40000 767,40000 ol LEC:SLATⅣA
767.400 00 01 PROCESSO LEGlSLATIV0
767.400 00 001 ACAO LEGISLATlVA
961,20000 03 ADM!N:STRACAO E PLANE」 AMENT0
527,800 00 07 ADMINISTRACAO
324,600 00 020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
203.200 00 021 ADMINISTRACAO CERAL
408,8∞ ∞ 08 ADMINISTRACAO FlNANCElRA
68,700 00 030 ADMlNISTRACAO DE RECEITAS
340,100∞ 033 DIVIDA INTERNA
24,60000 30 SECじ RANCA PUBLICA
24.600 00 179 SERVloO ESPECIAL DE SECURANcA
217,60000 04 ACRiCuLTuRA
3.90000 14 PRODuCAO VECETAL
8,900 00 080 SEMENTES E MUDAS
100,∞ 0 00 17 PRESERVACAO RECuRSOS NATURAiS RENOVAVEIS
l∞.000∞ 103 PROTEcAO A FLORA E A FAUNA
100,70000 18 PROMOCAO EED「 ENSAO RURAL
100,000 00 11l EXTENSAO RURAL
3.700 00 112 PROMOCAO ACRARIA
13,900 00 05 COMUN:CACOES
13.900 00 22 TELECOMUNICACOES
13.900 00 137 RAD10DIFuSA0
10,00000 07 DESENVOLViMENTO REC:ONAL
10.000 00 39 DESENVOLVIMENTO DE MlCROREG10ES
10.000∞ 181 TRANSF FINAN A ESTADOS E MUNICiPlos
5,261,50000 00 EDuCACAO E CuLTURA
107.30000 41 EDuCACAO DA CRIANCA DE O A 6ANOS
107.300 00 185 CRECHE
4.949,900 00 42 ENSINO FUNDAMENTAL
204,900∞ 187 ERRADlCACAO DO ANALFABETISMO
4,745,000 00 188 ENSINO RECuLAR
204,300 00 46 EDuCACAO FISICA E DESPORTOS
204.300 00 224 DESPORTO AMADOR
400,00000 09 ENERG:A E RECURSOS MiNERA:S
400,000 00 51 ENERGIA ELETRiCA
400.000 00 269 ELETRIFICACAO RURAL
l,285,800 00 10 HAB:TACAO E URBANISMO
38,60000 57 HABITACA0
38.6∞ 00 316 HABlTACOES URBANAS
37.300 00 58 URBANlSMO
37.300 00 323 PLANE」 AMENTO URBAN0
1.209,900 00 60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
) EXERC:C10 DE 2001
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687.400∞
687,40000
586,30000
493,00000
302.30000
190,70000
68,70000
68,70000
24.60000
24.60000
17,60000
8,90000
8,90000
8,70000
8.70000
80,00000
80,00000
80,00000
374,90000
34.80000
22,30000
12.50000
340.10000
340.10000
200,00000
P R
S P
印
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100,00000
100,00000
100.00000
100.00000
13,90000
13.90000
13.90000
\
、
R
P
10,00000
10.00000
10.00000
4,601,80000
67.70000
67,70000
4,404.40000
204,90000
4.199,500∞
129,70000
129,70000
706,90000
38,60000
38,60000
668.30000
659,70000
39,60000
39.60000
545,50000
545,50000
74.60000
74,60000
400,00000
400.00000
400.00000
578,90000
37.30000
37.30000
541,60000 60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUNiCiPAL DE CAETiTE
Anexo 7 da Lei4 320′ 64
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLTDAqAO EXERCIC10 DE 2001
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1,707,40000
1.59780000
1.507,80000
80,00000
10,00000
109,60000
109,60000
496,00000
322,50000
10,00000
31250000
73.50000
27.30000
46,20000
100,00000
100,00000
277,30000
277,80000
277.80000
200.00000
375,20000
125.20000
125.20000
250,00000
150,00000
100.00000
49,70000
49,70000
49,70000
200,000.00 575 vlAS URBANAS
2,082,600.00 13 SAUOE E SANEAMENTO
1,723,000.00 75 SAUDE
,I.633.OOO.OO 428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
80,000.00 429 coNTRoLE DAS DOENQAS TRANSMTSSIVETS
1O.OOO.OO 430 VIGILANCIA SANITARIA
359.600.00 76 SANEAMENTO
109.600.OO 447 ABASTECIMENTO D'AGUA
15O,OOO.OO 448 SANEAMENTO GERAL
100,000.00 il49 SISTEMAS DE ESGOTOS
545,7OO.OO 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
372.200.00 81 ASSTSTENCTA
1O,OOO.OO 483 ASSISTENCIA AO MENOR
362,200.00 486 ASSISTENCTA SOCTAL GERAL
73,500.00 82 PREVTDENCTA
27.3OO.OO 492 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS
46.200.00 495 PREVIDENCIA SOC.A INATIVOS E PENSIONISTA
IOO,OOO.OO 84 PROG DE FORMACAO PAT SERVIDOR PUBLICO
'1OO,O00.OO OOO PROG. DE FORMAQAO PAT. SERV. PUBLICO
434,500.00 t6 TRANSPORTES
434,600.00 88 TRANSPORTEROOOVIARIO
434,600.00 531 RODOVIAS
1I9,7OO.OO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
119.700.00 99 RESERVA DE CONTINGENCTA
119,700.00 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
P
U
R
P
P
P
R
P
P
P
U
156,80000
15680000
156,80000
119,70000
11970000
119,70000
P R
S P
S P
P R
S P
S P
P R
S P
F U
P R
S P
F u
P R
S P
R
9,091,200.00 3,008,800.00 12,100,000.00TotaldaDespesa
!
Pag:2i3(71)351,7197.sml8'o'57[841.23o11700c1100]
Atividades Projetos Totatlconta
ESTADO DA BAH:A
PREFEiTURA MUNICIPAL DE CAET:TE
Anexo 8 da Lei4 320′ 64
)
)
viNcULo coM oS REGURSoS EXERC:C10 DE 2001
鰊
S P
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767,40000
767.40000
767.40000
943,70000
515,30000
324.60000
190,70000
408.00000
68,70000
340,10000
24.60000
24.60000
217,60000
8,90000
8.90000
100.00000
100,00000
108,70000
100,00000
3.70000
13,90000
13,90000
13.90000
10,00000
10,00000
10,00000
204,30000
37,30000
37.30000
1,209,90000
12,50000
12.50000
12.5t1000
5,057,20000
107,30000
107.30000
4,949,90000
204,90000
4,745.00000
204.30000
204,30000
400,00000
400,00000
400,00000
1,247,20000
767.40000 01 LEGiSLAT:VA
767.400 00 ol PROCESSO LEGlSLATIV0
767.400 00 001 ACAO LECISLATIVA
961,20000 03 ADM:N:STRACAO E PLANEJAMENTO
527,80000 07 ADMIN:STRACA0
324.600 00 020 SuPERViSAO E C00RDENACAO SuPER10R
203.200 00 021 ADMlN:STRACAO GERAL
408.800 00 08 ADMINISTRACAO FINANCE:RA
63,700 00 030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
340,100 00 033 DIVIDA lNTERNA
24,600 00 30 SEGURANCA PUBLICA
24.600 00 179 SERVICO ESPECIAL DE SEGURANoA
217,60000 04 AGRICuLTURA
8,900∞ 14 PRODuCAO VEGETAL
8.900 00 080 SEMENTES E MUDAS
100,000 00 17 PRESERVACAO RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
100,000 00 103 PROTE9ÅO A FLORA E A FAUNA
108,700∞ 18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
100.000 00 11l EXTENSAO RURAL
8,700 00 112 PROMOCAO AGRARIA
13,90000 05 COMUN!CACOES
13.900 00 22 TELECOMUNICACOES
13,900 00 137 RAD10DlFuSA0
10,00000 07 DESENVOLVIMENTO RECiONAL
10,000 00 39 DESENVOLVIMENTO DE MiCRORECtOES
10.000 00 181 TRANSF FINAN A ESTADOS E MUNICIPlos
5,261,50000 08 EDuCACAO E CuLTURA
107.30000 41 EDuCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS
107.300 00 185 CRECHE
4.949,900 00 42 ENSINO FUNDAMENTAL
204.900 00 187 ERRADlCACAO DO ANALFABETISMO
4745.000 00 188 ENSINO REGULAR
204.30000 46 EDuCACAO F:SICA E DESPORTOS
204.300∞ 224 DESPORTO AMADOR
400,000 00 09 ENERGIA E RECuRSOS M:NERA:S
400,000 00 51 ENERClA ELETRICA
400,000 00 269 ELETRIFICACAO RURAL
l,285,80000 10 HABITACAO E URBAN:SMO
38.600 00 57 HABITACA0
38.600 00 316 HABITACOES uRBANAS
37.300 00 58 URBANlSMO
37.300 00 323 PLANE」 AMENTO URBANO
l.209,90000 60 SERVICOS DE UTIL:DADE PUBLiCA
R
P
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S P
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38,60000
38.60000
38,60000
Pag:1
Odinarios TotarcOn●
/
ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUNiCIPAL DE CAETITE
Anexo 8 da Le14 320′ 64
V:NCULO COM oS RECURSOS EXERCiCTO DE 2oOl
)
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ヽ
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〕
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200,00000
359,60000
359.60000
109.60000
150.00000
100.00000
445,70000
372.20000
10,00000
362,20000
73.50000
27.30000
46.20000
1,723,00000
1,723,00000
1,633.00000
80,00000
10,00000
200,00000
2,082,60000
1,723.00000
1.633,00000
80,00000
10,00000
359.60000
109.60000
150,00000
100,00000
100,00000 545,70000
575 VIAS URBANAS
13 SAUDE E SANEAMENT0
75 SAUDE
428 ASSISTENCtA MEDiCA E SANITARlA
429 CONTROLE DAS DOENoAS TRANSMlSSIVEIS
430 VIGILANCIA SANlTARIA
76 SANEAMENTO
447 ABASTECIMENTO DAGUA
448 SANEAMENTO GERAL
449 SISTEMAS DE ESGOTOS
15 ASSlSTENC:A E PREVIDENCIA
R
P
P
P
R
P
P
P
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S P
S P
”
S P
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P R
S P
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100,00000
100,00000
372,200.00 81 ASSTSTENCTA
1O.OOO.OO 483 ASSISTENCIA AO MENOR
362,200.00 486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
73.500.00 82 PREVTDENCTA
27,3OO.OO 492 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS
46.200,OO 495 PREVIDENCIA SOC.A INATIVOS E PENSIONISTA
lOO,OOO.OO 84 PROG DE FORiiIACAO PAT SERVIDOR PUBLICO
1OO,0OO.OO OOO PROG. DE FORMA9AO PAT. SERV. PUBLICO
434,600.00 t5 TRANSPORTES
434,600.00 88 TRANSPORTERODOVIARIO
434,600.00 531 RODOVIAS
1,I9,7OO.OO 99 RESERVA DE CONTINGENCI,A
119,700.00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
119,700.00 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
434,60000
434.60000
434.60000
119,70000
119,70000
119,70000
R
P
U
P
S
F
ヽ
R
P
P
S
ヽ
5,168,700.00 6,93t,3OO.OO'l2,l00,000.00TotaldaDespesa
Pag|2rk3(71)351'7i9,.smi3,o'57[341.2301170008100]
Ordina.ios Total Conta
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUN:C:PAL DE CAETITЁ
Anexo 9 da Lei4 320′ 64
)
ヽ
)
DESPESAS POR oRGAOS E FUNq6ES EXERCIC10 DE 2001
ヽ
し
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ν
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ヽ
し
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‐
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‐
ヽ
324.60000
636.60000
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINIST E FINANCAS
SECRETARIA DE EDuCACAO,CuLTURA E ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
217.60000 13,900 00 SECRETARIA,NFRA ESTRUTURA E DESENV
7b714● U OU V01,Zυ υ U0 27,6[,Inr -------TtFutrnu Totals
10.00000
5.261,50000
-_______--_Inn ----rrJulE U---575TFUUJO-"Urnuu-Jo.-285,8r,r,:0u Torals
GABINETE DO PREFE!TO
SECRETARIA DE ADM:NIST E FlNANCAS
SECRETAR:A DE EDuCACAO.CuLTuRA E ESPORTES
SECRETARIA DE SAODE
4∞.∞000 1,285.800 00 SECRETAR:AINFRA ESTRUTURA E DESENV
1,723,00000
359,60000
322.500 00 GABINETE DO PREFEITO
173.500∞ SECRETARIA DE ADMINIST E FINANCAS
SECRETARIA DE EDuCACAO,CULTURA E ESPORTES
SECRETARIA DE SAODE
49,7∞ 00 SECRETARIAINFRA ESTRUTURA E DESENV
u υu υυU Z,υ りZ,OUO uU 0iuo ------n5 liuo Tolals
ヽ
ヽ
ー
ESTADO DA BAHIA
PREFE:TURA MUNiC:PAL DE CAET:TE
Anexo 9 da Lei4 320/64
657,100 00 GABINETE DO PREFE!T0
929.800 00 SECRETAR:A DE ADMINlST E FlNANCAS
5,261,500 00 SECRETARIA DE EDuCACAO.CuLTURA E ESPORTES
l.723,∞0 00 SECRETAR:A DE SAODE
2,761,200 00 SECRETARIAINFRA ESTRUTURA E DESENV
‐)
)
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434.60000
υ υu mru --Tz;lTrnur:u, Tota is
DESPESAS POR ORGAOS E FUN90ES EXERCiC!O DE 2001
ESTADO DA BAH:A
PREFEiTURA MUNIC:PAL DE CAETiTE )
)
SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESA EXERCICIO DE 2001
) FONTES DA RECEITA
)
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)
)
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCtAS CORRENTES
OuTRAS RECEITAS CORRENTES
OPERACOES DE CREDIT0
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPlTAL
ADMINISTRACAO E PLANE」 AMENTO
ACRICULTURA
COMUNlCACOES
DESENVOLVIMENTO RECiONAL
EDuCACAO E CuLTURA
ENERCtA E RECURSOS MiNERAIS
HABITACAO E URBANISMO
SAUDE E SANEAMENTO
ASSISTENClA E PREVIDENCIA
TRANSPORTES
RESERVA DE CONTINGENCIA
20000
7.20000
9,981.30000
151.60000
10000
10000
1.534,50000
10,565,30000
1,534,70000
961.20000
217.60000
13.90000
10,00000
5261.50000
400,00000
1,285,80000
2.082.60000
545,70000
434.60000
119,70000
12,100,000,00 Total da Receita .¨ 12,100,00000 Total da Despasa.-....,...
Vaio「 FUN90ES DE COVERN0
ESTADO DA BAH:A
PREFEiTURA MUNICIPAL DE CAET:TE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCIC:O DE 2001
′
―
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1 0000 PODER LEG:SLATiV0
1 1001 CAMARA MUNICIPAL
80,00000 0101001‐ 1001 AMPLIACAO DO PRED10 DA CAMARA
80,000 00 4110 00 00 0bras e insla!acoes
687,40000
395,00000
38,00000
32.00000
45.00000
95,00000
10,40000
7.00000
3,00000
2.00000
3.00000
1.00000
56.00000
687,m10+
0101001‐2001 MANUTENCAO DOS SERVS DA CAMARA
3111 00 00 Pessoal Civ‖
3113 00 00 0bngacOes PatrOnais
3120 00 00 Matenalde consumo
3131 00 00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132 00 00 0utros Serv e Encargos
3192 00 00 Despesas de Exerodos Antenores
3231 00 00 Subvencoes Soc ais
3251 00 00 inatvos
3253 00 00 Salano Famnia
32650000」 uros de Outras Oividas
3280 00 00 Contnbuicao para o PASEP
4120 00 00 Equipamento e Mat Per nanentes
80,00000‐ 767,40000
_ _ uЮ にぃ 1潤 り S口 。9口
“
卸 口枷 2Ю り
Pag:1
Atlvldadas Projet∝ COn●
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUN:CiPAL DE CAET:TE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERC:C!O DE 2001
22,30000
22.30000
2.0000 PooER ExEcuTlvo
2.2OOI GABINETE DO PREFEITO
O3O7O2O-IOO2 EOUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
0307020.2002 MANUTENSAO DO GABINETE OO PREFEITO
3111-00.00 Pessoal Civil
31 13.00.00 Obrigacoes Patronais
3120.00.00 Material de Consumo
3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
3192.00.00 oespesas de Exercicios Anteriores
3231.00.00 Subvencoes Sociais
3265.00.00 Juros de Outras Dividas
3292.00.00 Despesas de Exercjcios Anteriores
1581,186-2003 MANUTENCAO DO FUNDO i]luNIGIPAL DE ASSISTENCI'A
3111.00.06 Pessoal Civil
31 13.00.06 Obrigacoqs Patronais
3120.00.06 Material de Consumo
3131.00.06 Remune.acao de Serv Pessoais
3132.00.06 Outros Serv e Encargos
3192.00.00 Despesas de Exercicios Anieriores
3231.00.06 Subvencoes Sociais
3253.00.06 Salario Familia
3259.00.06 Outras Transferencias a Pessoas
3265.00.06 Juros de Outras Dividas
4120.00.06 Equipamento e Mat Permanentes
073918I.2035 FUNDO MUNICIPAL DE OESENVOLVIMENTO
3120.00.00 Material de Consumo
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
158,I483.2036 CONSELHO TUTELAR MENOR E ADOLESCENTE
)
)
)
302,30000
15200000
34,90000
15,40000
27.30000
57,10000
8,40000
3.90000
1.90000
1.40000
312,50000
40,00000
8.00000
22.30000
29.80000
158,10000
4.90000
22.30000
5,90000
12.40000
1.40000
7.40000
10,00000
5.00000
5.00000
10,00000
5,00000
5,00000
o34,3は∞+
)
)
)
)
ヽ
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)
3120.00.00 Material de Consumo
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
22,300.00= 557,100.00
Pag',2 )
)
P.oiolos Conta
だ
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUNiC:PAL DE CAET:TE )
)
)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCIC:O DE 2001
Atividades Conta
12,50000
12,40000
10000
340,10000
100.00000
5.00000
10000
5.00000
230,00000
2.OOOO PODER EXECUTIVO
2.2003 SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANCAS
o307o2r-roo3 EQUIPAMENTO OA SECRETARIA OE ADMINISTRACaO
4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
4120.00,41 Equipamento e Mat Permanentes
0308033-1004 ADMINISTRACaO DA DIVIDA MUNICIPAL
3191.00.00 Sentencas Judiciais
3261.00.00 Juros da Divida Contratada
3261.00.42 Juros da Divida Contratada
3266.00.00 Encargos de Oufas Dividas
4351.00.00 Amortizacao da Divida Contratada
o3o702l-2004 MANUTENCAO DOS SERVI9OS ADMINISTRATIVOS
31 11.00.00 Pessoal Civil
3113.00.00 Obrigacoes Pat onais
3120.00.00 Material de Consumo
3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
3192.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
326t.00.00 Juros da Divida Contratada
3266.00.00 Encargos de Outtas Oividas
o308o3o-200s MANUTENCAO DOS SERVI9OS FAZENDARIOS
3111.00.00 Pessoal Civil
31 13.00.00 Obrigacoes Patronais
3120.00.00 Material de Consumo
3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.00 Outlos Serv e Encargos
0330179.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGUMNqA
31 11.00.00 Pessoal Civil
31'l 3.00.00 Obrigacoes Pattonais
3120.00.00 Material de Consumo
3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
1582492.2007 SALARIO FAMILIA A SERVIDORES MUNICIPAIS
)
)
ヽ
)
)
)
)
)
)
190,70000
70.60000
16.20000
28.80000
27.30000
28.80000
12,20000
1.90000
4,90000
68,70000
13.90000
3.20000
8,90000
8,90000
33,80000
24,60000
1,90000
50000
2.40000
12.40000
7.40000
27,30000
27.30000
46,20000
28.80000
17.40000
100,00000
100,00000
457,500.00+
バ
容
3253 00 00 Salano Fam‖ ia
15824952008 PROVENTOS E PENSOES
3251 00 00 1nauvOs
3252 00 00 Pensionistas
1584000‐ 2009 CONTRlBU:9ÅO AO PASEP
3280 00 00 COnlribuicaO para o PASEP
l19,70000 9999999・ 9999 RESERVA DE CONTINCENCIA
l19,700 00 9000 00 00 RESERVA DE CONTIGENCIA
472,300.00■ 929,800.001 .
)
)
ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUNIC:PAL DE CAET:TE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCiC10 DE 2001
〉
ヽ
)
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ヽ
ヽ
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ヽ
ヽ
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〕
〕
)
)
)
)
〕
)
)
)
)
39,600.00
39.60000
216.20000
159,10000
49,70000
7.40000
111,80000
104.40000
7.40000
97,50000
97.50000
120,00000
120,00000
74,60000
4,60000
70.00000
2.2004 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
0841185-1005 EOUIPAITIENTO DE CRECHES
4120.00.11 Equipamento e Mat Permanentes
0842t88-1006 CONSTRU9AO E EOUIP.UNIDAOES ESCOLARES - FUNDEF
4110.00.02 Ob,as e lnstalacoes
4120.00-02 Equiparnenlo e Mat Permanentes
4210.00.02 Aquisicao de lmoveis
0842188.1007 CONSTRU9AO E AMPLhqAO OE PREDIOS ESCOLARES
4110.00.03 Obras e lnstalacoes
4210.00.03 Aquisicao de lmoveis
0842188-1008 EQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAIIIENTAL
4120.00.03 Equipamento e Mat Pe.manentes
0842t88-rOO9 CONSTRU9AO DA CAPACITAgAO DO PROFESSOR
41'10.00.2'l Obras e lnstalacoes
084622+1010 coNsTR. E AMPL. QUAORAS, PgA OE ESPORTE
4'110.00.00 Obras e lnstralacoes
ir110.00.11 Obras e lnstalacoes
084 85-20t0 ANUTENqAO DE CRECHES
3111.00.11 Pessoal Civil
3113.00.'l l Obrigacoes Pauonais
3120.00.1 1 Material de Consumo
3131.00.11 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.11 Outros Serv e Encargos
0U2187.2011 CUSTEIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA
3259.00.21 Outras Transferencias a Pessoas
O8!I21AA.2O12 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ' PDOE
3120.00.2'l Material de Consurno
3'131.00.2'l Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.2'l Outros SeN e Encargos
4120,00.21 Equipamento e Mat Permanentes
0842188-2013 ANUTENqAO DO ENSINO FUNDAITENTAL
31'11.00.03 Pessoal Civil
31 1 3.00.03 Obdgacoes Pabonais
3120.00.03 Maietial de Consumo
313t.00.03 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.03 Oubos Serv e Encargos
3192.00.03 Oespesas de Exercicios Anteriores
3231.00.03 Subvencoss Sociais
3253.00.03 Salario Familia
3254.00.03 Apdo Financeiro a Estudantes
o842t88.2olil lrlANuTENgaO DO FUNDEF 40%
3111.00.02 Pessoal Civil
31 13.00.02 Obrigacoes Palronais
3120.00.02 Material de Consurno
3'13'l.oO.O2 Remune€cao de Serv Pessoais
3132.00.02 Ouuos Serv e Encargos
67,70000
13,90000
3.20000
33,80000
12.90000
3.900∞
204,90000
204,90000
74コ000
32,30000
4.90000
32.30000
4.900∞
415,90000
196.80000
39,40000
74.60000
44,20000
32.30000
12,40000
4.90000
7.40000
3,90000
1,074,00000
694,30000
117.31111∞
42,70000
38.20000
138,50000
2 0000 PODER EXECuTIV0
』
ヽ
Atlvidades P.oj6tos Conta
し
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUN:C:PAL DE CAETITE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCiCTO DE 2oOl
)
〕
)
)
4,90000
2230000
5,90000
179,20000
25.30000
5.80000
118,30000
15.90000
13.90000
845,00000
662.00000
183,00000
1,373,80000
1.133,70000
240,10000
237.20000
25,20000
32,00000
180,00000
129,70000
7,40000
17.40000
100.00000
4,90000
■601,000100●
3231.00.02 Subvencoes Sociais
3253.00.02 Salario Familia
3254.00.02 Apoio Financeiro a Estudantes
08,12188.20i5 MANUTENSAO DA MERENDA ESCOLAR
3111.00.11 Pessoal Civil
3'1 13.00.1 1 Obrigacoes Patronais
3120.00.11 Material de Consumo
3131.00.'11 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.11 Outros Serv e Encargos
0842188-2016 TRANSFERENCIA AO FEM
3221.00.03 Transferencias e Unieo
3222.00.03 Transferencias ao FUNDEF
08x,2188-2017 MANUTENCAO DO FUNDEF 60%
3111.00.02 Pessoal Civil
3113.00.02 Obrigacoes Patronais
0842188-2018 CAPACTAqAo Do PROFESSOR LEIGO - FUNDEF 60%
3120.00.02 Material de Consumo
3131.00.02 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.02 Out os Serv e Encargos
084622iI.20I9 AUXiLIOS PARA INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR
3120.00.00 Material de Consurno
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
3132.00.11 Ouros Serv e Encargos
3231.00 00 Subvencoes Sociais
659,700.00= 5,261,500.00
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
し
)
)
)
)
)
Pag:5
AOvidades l Projetos Cont
ESTADO DA BAH:A
PREFEITURA MUNiCIPAL DE CAET:TЁ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCiCIO DE 2001
〕
)
91,90000
82,00000
9.90000
33,30000
33.30000
2.OOOO PODER EXECUTIVO
2.2005 SECRETARIA DE SAODE
$7542a-1011 CONSTR. E Ai,lPL|ACaO OE UNIDADES HOSPITALARES
4110.00.04 Obras e lnstralacoes
4210.00.04 Aquisicao de lmoveis
137*28.1012 EOUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAI,DE
4120.00.04 Equipamento e Mat Permanentes
1X7 28-2020 MANUTEN9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAoDE
3111.00.04 Pessoal Civil
31'l 3.00.04 Obrigacoes Pabonais
3120.00.04 Matedal de Consumo
3131.00.04 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.04 Ouuos Se.v e Encargqs
3192.00.04 Despesas de Exercicios Anle,iores
3231.00.04 Subvencoes Sociais
3253.00.04 Salario Familia
3265.00.04 Juros de Oulras Dividas
3280.00.04 Contdbuicao para o PASEP
137il28.2021 PCCN-PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS
3120.00.05 Material de Consumo
3132.00.05 Outlos Serv e Encargos
137 28-2022 PAB-DESENVOLVIMENTO DE AgoES DE ATEN9AO BASIGA
3120.00.05 Material de Consumo
3131.00.05 Remune.acao de Serv Pessoais
3132.00.05 Outros Serv e Encargos
4110.00.05 Obras e lnstalacoes
4120.00.05 Equipamento e Mat Permanentes
I375428.2023 ASSISTENCIA FARMACEUTIGA
3120.00.05 Material de Consumo
137 5/,28.2021 PACS+ROGRAMA DE AGENTES COMUNIARIOS
3131.00.05 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.05 Outros Serv e Encargos I
1375428.2025 PSF.PROGRAMA SAODE DA FAMILIA
311'1.00.05 Pessoal Civil
31 13.00.05 Obrigacoes Patronais
3120.00.05 Material de Coosumo
3131.00.05 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.05 Oultos Serv e Encargos
4120.00.05 Equipamento e Mat Permanentes
r375429.2026 AgoES EPlDEMloLoclcAs E CoNTROLE A DOENCAS INFECTO
3120.00.05 Material de Consumo
3131.00.05 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.05 Oubos Serv e Encargos
4120.00.05 Eguipamento e Mat Permanentes
r375430.2027 VIGILANCIA SANlTARlA
3120.00.05 Material de Consumo
3131.00.05 R€muneEcao de Serv Pessoais
)
)
)
)
)
)
)
〕
)
)
)
)
)
)
)
)
し
)
)
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
813,00000
380.10000
76.10000
179,70000
88.50000
72,10000
5,90000
3,90000
4,40000
1,90000
40000
31,00000
30,00000
1,000∞
226,80000
45,90000
58,600∞
81,10000
18,20000
23.00000
50,00000
50,00000
67,00000
1,00000
66.00000
320,00000
30,00000
15,00000
100,00000
50.00000
40.00000
85,00000
00,00000
30.00000
20,00000
20.00000
10,00000
10,00000
6.00000
2,00000
!
Pa9:6(71)351.7197.Sml6'0.57[6l1.2301170022100)
Atividades P.ojetos Conta
ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUNICIPAL DE CAET:TE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCiC10 DE 2001
)
)
)
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ヽ
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〕
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)
)
)
)
)
)
)
ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUN:CIPAL DE CAETITE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERC:C10 DE 2001
2 0000 PODER EXECuTIVO
)
)
)
)
100,00000
10,00000
90.00000
100,00000
10,00000
90,00000
13,90000
13.90000
400,00000
40.00000
360.00000
37.30000
37,30000
72,10000
72.10000
269,50000
4,60000
250.00000
14,90000
200,00000
20,00000
180,00000
150,00000
10.00000
140,00000
100.00000
10,00000
00,00000
49,70000
49,70000
47,20000
47.20000
109,60000
9.60000
50,00000
50,00000
2.2006 SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DESENV. ECONOMICO
o4t7t03-1013 TMPLANTA9AO PARQUE DA CIDADE NA SEDE
4110.00.00 Obras e lnstalacoes
4110.00.21 Obras e lnstalacoes
o4r8tr'r.10'r4 coNsTRUgAo Ac.TANQUES, BARR. E PC. TUBULAR
4110.00.00 Obras e lnstalacoes
4110-00-21 Obras e lnstalacoes
0522131.1015 EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE Tv
4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
0951269-1016 PARTICIP. PROGRAMAS ELETRIFICACAO RURAL
4'110.00.00 Obras e lnstalacoes
4110.00.21 Obras e lnstalacoes
1058323.1017 ABERTURA OE RUAS AV. E DESAPROPIACAO
4110.00.00 Obras e lnstalacoes
106002I.,lO18 EQUIPAMENTOS DO SERVICO DE OBRAS E URBAN.
4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
1060021.1019 CONSTRU9aO E AMPLngAo DE oBRAS PUBLICAS
4'110.00.00 Obras e lnstalacoes
4110.00.11 Obras e lnstalacoes
4210.00.00 Aquisicao de lmoveis
ro6os75-ro2o PAVIMENTA9AO DE LOGRADOUROS
4110.00.00 Obras e lnstalacoes
4110-00-11 Obras e lnstalacoes
1376448.1021 CANALIZ.CURSO D'AGUA EM AREAS URBANAS
4't 10.00.00 Obras e lnstalacoes
4110.00.'l't Obras e lnstalacoes
1376449-1022|MPLANTAqaO DE REOE DE ESGOTO PLUVIAIS
4110.00.00 Obras e Instalacoes
4110.00.11 Obras e lnstialacoes
ts814s6-r023 coNSTRUCaO DA CASA OA GESTANTE
411O.OO.OO Obras e lnstalacoes
r688531-r024 CONSTRUqAO DE ESTRADAS E PONTES
4110.00.00 Obras e lnstalacoes
168853I.1025 EQUIPAMENTOS SECRETARIA INFRA ESTRUTURA
4'120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
4120.00.11 Equipamento e Mat Permanentes
4120.00.21 Equipamento e Mat Permanentes
04t4080.2028 AQUIS.SEMENTES E MUDAS PIDISTRIBUIcAo
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
041 Af 2.2029 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES AGROPECUARIAS
3120.00.00 Material de Consumo
3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
IO573t6.2O3O MELHORIA HABITACIONAL
3120.00.1 1 Material de Consumo
3131.00.'ll Remuneracao de Serv Pessoais
)
じ
)
)
し
)
)
し
)
)
)
)
し
8,90000
8,90000
0,70000
2.40000
2.90000
3.40000
38,60000
3.90000
5,90000
)
)
Atlvidades Prol6to. Conta
)
) ESTADO DA BAH:A
PREFE:TURA MUNICIPAL DE CAETiT自
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCiCtO OE 2oOl
)
)
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ヽ
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」
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ヽ
し
ヽ
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)
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)
)
〕
)
391,60000
95.40000
21,90000
15,30000
100,00000
54,20000
84,50000
17.40000
2,90000
276,70000
48.70000
11.20000
32,30000
75,10000
109,40000
109,60000
23.80000
5.50000
2080000
42,20000
7.40000
9,90000
277,80000
42.70000
9,80000
134,00000
37.30000
43,70000
7.40000
2.90000
■111'00.∞ +
to60o2t-2031 MANUTEN9aO DA ADMINISTMqAO OO SOU
3111.00.00 Pessoal Civil
3'l 13.00.00 Obrigacoes Pallonais
3120.00.00 Material de Consumo
312o.Oo.21 Material de Consumo
3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.00 Outros Serv e Encargos
3192.00.00 Despesas de Exe.cicios Anteriores
3265.00.00 Juros de Outtas Dividas
1060021.2032 TTTANUTEN9AO SERVIGO DE UTILIDADE PoBLICA
311'1.00.00 Pessoal Civil
31 13.00.00 Obrigacoes Patronais
3120.00.00 Material de Consumo
3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.00 Outros Serv e Encatgos
1376!p.7 -2033 MANUTENqAO SERV.ABASTECIMENTO OE AGUA
31 1 1.00.00 Pessoal Civil
31 13.00.00 Obrigacoes Patronais
3120.00.00 Material de Consumo
3,l3'1.00.00 Remuneracao de Se Pessoais
3132.00.00 Outros SeN e Encargos
3231.00.00 Subvencoes Sociais
1688s31-2034 EXECUgao DO PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL
3111.00.00 Pessoal Civil
31 13.00.00 Obrigacoes Pabonais
3120.00.00 Material de Consurno
3'13'l.Oo.o0 Remuneracao de Serv Pessoais
3132.00.00 Outros Sery e Encargos
3192.00.00 Oespesas de Exercicios Anteriores
3265.00.00 Juros de Outras Dividas
1,649,30000= 2,761,20000
12,100,000 00 Total da Despesa
Link'(71)351 7197 Smi80 57〔 8412301170022,001 Pag:9