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norma nº 1184/1990

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 1184 / 1990
Date 1990-12-26
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 1991.
native_id1016

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 16

oh, 
L E I N.9 1.184 — EM A,JEMBRC DE 1990. 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DE,SPESA DO MUNICÍPIO 
JEicUl-f, PARA O EXERCÍCIO De 1991. 
• o 
o 
—3 
o 
-o 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO D' JEQUIS, faço saber que a Cara" ara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguin 
Lei: 
4rt2. / 2 — Pica aprovado o Orçamento — Programa do Nunicípie de ti-agua., para o —xercício Financeiro de 
1991, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a .1 IT4 em ()ri?, 3.890.000.000,00 
(Trjs Bilhães Oitocentos e Iiouenta krilhães de Cruzeiros), e fixa a DESPESA em igual importjacia. 
Art2. .29 — A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras fontes de renda na for 
. ma de Legislação em vigor, especificada no anexo nI) 02 da Lei Federal n 2 4.320/64, e de acordo cora o se 
guinte desdobramento: 
R::CEITAS CO1WENTES 
Receitas Tributárias 66.935.000 
cl 
. Receita Patrimonial 40.305.000 
u7 to Transferencias Correntes 1.076.550.000 
>4 co 
Outras Receitas Correntes 
-,' 
11410.000
-0 
t) rn 
k:r (1)
RECEITAS DE CAPITAL 
Operação de Crjdito 300.000.000 
Alienação de Bens 100.000 
Transferencia de Capital 2.395.000.000 
r o r 4 z... • • . • . ********** 
1.194.900.000 
2.695.100.000 
3.890.000.000 
• 
• Art9 32 — A DESPESA sara'. rec."( 'ada na forma dos quadros anoleIcos e de acordo com o sejuinte desdobrsi
mento: 
I — DESPES.43 POR (51010).7 DE GOVERNO E ADMINISTRAa0 
01 — Camara Municipal 
02 — Gabinete do Prefeito 
03 — Procuradoria Geral do Município 
04 — Secretaria Municipal de Planeja 
mento e Coordenação 
05 — Secretaria Municipal de idrzinis 
tração 
06 — Secretaria Municipal da Fazenda 
— Secretaria Municipal da Educação 
06 — .secretaria kunicipal de Cultura 
e Lazer 
09 — Secretaria Municipal de .:;azide 
10 — Secretaria Municipal de Desenvol 
vimento ()ciai 
11 — :S'acre t ar i a Municipal de Obras e 
Urbanismo 
12 — Secretaria Municipal de Serviços 
13 — Administraçâes Distritais 
CAPITAI CORRENTES 
10.000.000 243.650.000 25J. 50.0Q 
14.500.000 125.300.000 139.800.00 
1.000.000 14. 000.000 15.000.00 
4.000.000 40.000.000 44.000.00 
3.000.000 197.000.000 200.000.00 
56000.000 115.000.000 120.000.004 
81.000.000 291.000.000 372.500.004 
98000.000 54.000.000 63.000.004 
562.000.000 107.000.000 669.350.004 
137.000.000 55. 000.000 192.000.004 
1.172.000.000 137. 600.000 1..509.u00.00 
245.000.000 261.100.000 506.100.00 
. o . 5.000.000 5.000.00 
2.244.350.000 1.645.650.000 3.890.000.004 
II - PESPESAS POR ?UIVES pz eram 
01 - Legislativo 
PROJETOS ATIVI DAL6 L 
2530 650.000 253.650.0 
02 - Judiciário 15.000. 000 15. 000. 0 
03 - 44 drzinistração e Planejamento 389.00. 000 309* 400.0 
04 - ,Igricultura 200.000.000 15.000.000 215, 000* O 
06 - Defesa Nacional e Segurança Publica 4.500.000 4* 500* 0 
08 - Educaçiío e Cultura 60. 500* 000 375.000.000 4358500* 01 
10 - Trabitaçao e Urbanismo 1* 030.000. 000 416.000.000 1.446. 00O.0 
13 - Caáde e aneamento 544.350.000 125.000.000 669.350.01
,15 ilssistjncta e Pre vi désno a 125.000.000 206. 000. 000 331* 000* 01 
16 - Transportes r Oir 0004%000 80* 600* 000 1S0* 600* 01 
2.009.850.000 1* 880* 150* 000 3* 890* 000* 0( 
Art9. 49 - Lsta Lei entra em vigor no dia 
REGISTRE-SE 
PREFEITURA MUNICIPAL 
1 2 de janeiro de 1991, 
E 
DE JEQUI"; EM 26 DE' DEZEMBRO DE 1990. 
I-- - 
LUIZ CARLOS SOU' AMARAL 
PREFIl'ITO = 
REGISTRADO 
Sob atuir, j) S'Lt • No — de livre 
ata* O 
N"7--r=lie 
Chefe de Serviço de Bxpediente 
revogadas as disposiçUes em con trcirto. 
PUBLI 
RCIO Fátreclirã Pkus 
et„,0 
DIRE Ma DE 4DILZYISTR4 ‘10 
44. 
4LEÇD0 À PORTARIA SOF N2 08, Dá 04 a? i&V VERE IRO DE 1985 
LEI Ni 4.320/64 ANEXO 2 
ESTADO DA 
óRGIO: 1000 drAm MUNICIPAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1000 — CXJM A MUNICIPAL 
CÓDIGO 
3.0.0.0 
3.1.1.0 
3. 1.1.1 
3. 1. 1.3 
3.1. 2. 0 
o -
3.1.3.0 
3.1.3.1 
3. 1..3. 2 
1) 
—3 3.1. 9. 2 
41) 3.2.0.0 
3.2.3.0 
• o3 
O.
:(7) c,3 3. 2.5.0 
E
MW 
cd 
2
O) CD 3. 2. 5.3 
"Cl "7 
m (1) 
4.0.0.0 
4.1.0.0 
•••••
• 4. 1. 2.0 
0 
liA TUREZ41 DA .D.E3P.E.54 
ESPECIFICA ‘10 
DESPES)S CORRENTES 
DE..5 DOBRAMENTO LikL*2'0 
DESPESAS DE CUSTEIO 
Pessoal 192. 000.000 
Pessoal Civil 10. 000.000
CbrigaçiSes Patronais 2.000.000 
Material de Consumo 13. 650.000 
erviços de Terceiros e Lncarges 20. 000.000 
leertuneraçiio de Serviços Pessoais 5.000.000 
Outros Serviços e -'ncargos 15. 000.000 
Diversas Despesas de Custeio 8.000. 000 
Despesas de Exercícios Anteriores 8.000.000 
TRÁNSFERÉINCIAS CORRENTES 
Transferencias a lnstituiçéies Privadas 1.000.000 
Contribuiçiies Correntes 1.000.000 
TransferÊncias aj'essoas 9.000,000 
Inativos E .000.000 
Sai crio Família 1.000.000 
DESPESAS DE cíPIT4 
INVESTIMENTOS 
Equipamentos e Material permanente 10.000.000 
cwruhatu 
253.450. 
233.650. 
U 2 A Li........ 
10.000. 
10.000. 
10.000. 
253. 6.5 0. 
2 PORTARIA SOF 1 r2 08, LJ 04 11 VE1iE . IRO DE 1985 
LEI I2 4.3 20/ 64 - ANEXO 6 
óRGIO: 1000 CAIARA JUIN ICI PA L PROGRAMA DE TEU 13,ALli O 
UNIDA DE ORÇAM Er TA'R IA 1000 
CÓDIGOS 
CIMA RA NUA' ICI PA L 
ESPECIFICA g o PROJETOS 42'! Vi Dhai TOTAL 
01000000.000 LEGISLA TIVA 253. 650. 01 
C1010000. 000 PROCESSO LEGISLATIVO 253. 6.50. 01 
• a) 01010010.000 ÇIO LEGISLATIVA 253. 650. O( 
cr 
o 
o 
-o 
01010012. 001 EMITIS TRA go DA CIAI ,JRA 253.650.000 
TOTAL 253. 650. 000 253. 650. OX 
ADENDO IC 2 PORTA RIA SOF N2 08, D.E 04 D( 'E YR RN I RO .DE 2905 
LEI 112 4. 3 20/ 64 •• AIINIO 2 
dRaIo : 1600 
UNIDADE ORÇA NENTIR 
CÓDIGOS 
3. 0.0. 0 
3.1.0.0 
SECRETARIA YUNICIPAI JDIE EDUCAÇZO 
XA 1610 GABINETE DO SECRIJIRL., E 
ESPECIFICA g0 
1U.s.r4i.us coRasfinJ 
DNPART. D 
liA TU R A D. DP4N 
ZliQ E r.t.'eWIC4 ,P2iDdgiJUIe4 
C42G. .4 Vukwitl 
01.000,00( 
DRS PE= S DE CU j* TE 10 291. 000. 00( 
3.141.0 Pessoal 247.500.000 
.24.1* 1 * 1 Pessoal Civ!.1 247.500.000 
•?•1.2.0 Naterica de Consumo 11.000.000 
3.1 4, 3.0 „'- erviços de Terceiros e Encargos 12.500.000 
Remuneração de „'.'erviços Pessoais 1.700,000 
eutros .5.erutços e L'ncergos 10.800.000 
3.1 • 9.0 Diversas Despesas de Custeio 16.000.000 
3.1. D. 2 .Despesas de. Xxereícios 'Ulteriores 16.0004,000 
3. e:.. ). O Tro.nsferÜncias a Pessoas 4.000.000 
34265. 4 Ápoio Financeiro a Estudantes 4.000.000 
460.0.0 DESPEJAS DE cApnwl, 81.500.00< 
4. 1. 0.0 IrmsTrAwircs d1.500.00C 
4.1.1.0 nbros e Instalações :.J4.000.000 
c/7 4.1. 2.0 Equipamentos e 1,:aterial Permanente 000.000 
m 
m 2 
4.1.9,0 Diversos Investimentos 1.500.000 
C) Despesas de Exercícios Antertores 1.5004,000 
TOTAL j'724,500.00C 
o-
"O 
D.EN 2 PORTA 1114 sop£* os, ml 04. k%1WiLIBO 19.9.5 
LEI 0 2 4.320/64 — AMEÃO 6 
bRGIC 1600 SE CRE TA RIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇI O PRO Rdi MA .11'; 2'ii4 BALIR) 
UNIDAW CEÇALWITIRIA 2620 - GABINETE DG sEcasztat sA~T. DE £152k0 E zUwIco kiumujalcu 
cCiDrGos ESP2CIFICAÇIC PR GJETOS 4.TIUDALIES Tc)21AL 
00000000.000 swgÁçie g CULTUA 374 500, O( 
08420000, 000 ENSINO UIDhAL7íT..1L 356.500.0( 
00420210, 000 A dri in straçao Geral 26.500.0( 
08420212, 027 Administração do Gabinete do ,Secretáric 26.500.000 
00421880, 000 I ino .degular 324.000.0( 
0842180 2, 029 Administração do Deja arte de :'nsino 260, 500, 000 
08421681 , 001 Construção, Ampliação e Restauração de 
Prédios í;scol are.v WO.. OCO 
08424270, 000 Alimentação e 'nutrição 6. 000.0C 
08424272, 029 tanutenção da Lerenda ,Escalar O. 000.000 
08430000, 000 ENSINO NÉDIO 500.0C 
08432990.000 Ensino Polivalente 500.0C 
0043 1992, 030 Colaboração com o Ginásio Polivalente 500.000 
08470000, 000 ASSISTâNCIA Ae i'DUCANDOS 15.500. OC 
06472370.000 igiateriais de Apoio Pedagggieo C.. 000. OC 
0847 237 2, 031 Administração do Departamento acn too 
Pedagggico 000,000 
0C4722C0.000 Reside;ncia para L'ducandos 2. 50C. OC 
0472282:022 Nanutenção da Cosa do Estudante 2.500. 000 
Bolsas de Estudos 4.(;Chw,OC 
Apoio rinanceiro c L;studantes 4. 000, 000 
217.000.000 372.500.0C 
ADLA•I I Ir 2 PORTI.RIA SC'? 112 OS, DL 'VEREIRO DE 1985 
LEI .1/9 4.320/64 •.• AREIO 2 
óRGR: 1C00 Gi;CTiETíRIA MUNICIPAL DiV 3AdDE tdiTVREkA D4DE.SPhin34 
UNIDADE ORÇANWTIRIA 1810 . GABINETE DO JECWE2'AI0 E DEPAIM AIJDICOO10NTJL0G0 E DE RIGWE 
cd:DIGos EJPECIFICAÇIO 1)SD0BRA4(Eli110 á:L.540;770 CÁTÁJ. is'COWU 
3.040.0 D.WPS3g 00=3747 107.000.( 
3.1.0.0 DIJIWASi2. G7J=0 107.0004( 
3.1.1.0 Pessoal .000.000 
241.1.1 Pessoal Civil 75. 000.000 
3.142.0 .,aterial d onswo 2140004000 
3.1.3.0 erviços de Terceiros o :alcaryos 10.000.000 
3.143.1 Renuneraçao de /..íerviços iessoats 2.000.000 
3.1.3.2 Gutros ,Jerviços e ,ncargos 9.000.000 
2.1.940 Diversas ::)espesas de _sercícios 1.000.000 
3.1.9.2 Despesas de Jxerelcios Álntericres 2.000.000 
a. 4.0.0.0 D.W;Púj&J. DE Cái)1211L 562.350• 
—3 441.0.0 177U,STINEY703 562.350.0 
4.1.1.0 Obras e InstalaçSes 529.550.000 
Equipamentos e L'aterial Permanente S2.000.000 
ti
•••., 
ou 
a. 
4.2.9.0 
441.9.2 
Diversos Investimentos 
Despesas de :rercfctos Anteriores 1.000.000 
1.000.000 
o 
CO 
= 
22 
o 
a. 
e 
o 
AIPO V 2. PORTARIA SOPV2 08, L1.4:4 DE FEVEREIRO DE 1905 
LEI 11.9 4. 20/ 64 ANEXO 6 
bRator 1800 . SECRETARIA MUNICIPAL DE S'AdDE 
UNIDADE ORÇA:ME/PT/RIA 1810 GABINETE DO SECRETÁRIO E LEPART. Rb100 
cópIacs 
13000000. OCC 
1 3750000. 000 
13750 210. 000 
13750212.. 036 
13754260. 000 
13754282. 037 
13754281 • 003 
13754300.000 
13754302. 038 
13760000. 000 
13764478. 000 
13764471. 004 
13764498, 000 
13 764491, 005 
PROGRAMA 1.)is' TU1141,110 
ODQN21014LICO E BIGIÁN44 
ESPECIFICA g0 
S'AdDE h' SANEAL'ELTO 
PROJETOS ATIVIDAas.3 XOTA. 
168.000. 
DA CIL 135. 000. 
Admini s tração Sera • 000. ( 
Administração do Jabinete do Jecre 
tarjo 23.000.000 
Assist;ncia kjdica Sanitjria .200. 000* ( 
Administração do .Departamento Jfdi 
co—U-dontológico 90.000.000 
C;onstruçao, irripitaç do - e .1í'estaura 
Çae de Unidades ;;edico Sanitorto 10.000.000 
;'iscalização e Inspeção Janitjria 12.000. ( 
.4drzta2straçao do Departamento de 
Higiene e Vigilância j'anttarta 12.000.000 
SAlSArENTO 534, 35 Os( 
Abastecimento .D' agua 35. 000. ( 
Implantação do Sistema de Abasteci 
mento d'agua na sede e interior do 
Lrunicipio 
. ;'isternas de :L'sgotos 
Construção e ,,'.estauraçao de iledes 
de Esgoto na sede e Interior do Di 
nietpto 
35.000.000 
499.50.000 
499. 350. ( 
T A L........ 5 44.e: 50, 000 125. 000, 000 669 •Z,50,( 
• 
DETWOVAMENTO DO PêOGRÁNA 
R 
o 
2 
UG.10: CINARA MUNICIPAL — 1000 
UNIDADE ORÇA MENTIRIA: C2AfARA MUNICIPAL -1010 
DISCRIMINA g0 DOS PROJETOS E ATIVIDADES 
CLASSIFICAÇZO ORÇAMENTÁRIA 
PROGRAMÁTIJA ECOBJ'b..2-C.;. 
Administraçrzo da Ciunara 1000.01010012. 001 
Pessoal Civil 3.1.1.1 
Cbripaç5es Patronais 3.1.1.3 
tatericl de Consumo 3.1.2.0 
Remunereção de Serviços Pessoais 3.1.3.1 
Outros fierviços e rncargos 3.1*J. 2 
Despesas de Exercícios Anteriores J•18.9. 
Contribuições Correntes 3. 34,Z3 
Inativos 3.2. .1 
Soljrio rardlict 3. 2. 5. 3 
Equipamentos e raterial Permanente 4.1. 2.0 
PROJETOS 
o 
AYIVIDADES 
253.650.000 
PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 
198.000.000 
DESPESAS CORRENTES 
243.650..000 
CÓDIGO: 1000 
CÓDIGO: 1000 
DESPESA 
DETALHADA TOTAL 
.024'SPESA 
DE C,.PITA1, 
10.000.000 
253.6.50.0i 
10.00C. a 
2.000.04 
13.650.04 
5.000.04 
15.000.04 
Z3. 000. Ot 
1.000.01 
6'. 000.04 
1. 000. Ol 
10.000.04 
TOTAL Ch; 
253 6.50. 01 
DALAILJTO DO PJOGRAÜA L r44111 
611GI0: GABINETE DO PREFEITO 
WIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 
GLASSIFICAÇZ0 ORÇAALVITIRIA 
adirn; O: 1100 
0C.1,1,1G0: 1100 
DIGCàICINAÇXO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PROGRAIIITICA' ECONUICW DE,TALR.r,,D,h T O 21 A 1 
Administraçao do Gabinete do Prefeito 
Pessoal Civil 
Naterial de Consumo 
Remuneração de J)`erviços »essoais 
Outros Jerviços e Encargos 
Despesas de Ixercícios Anteriores 
SubvençUs Sociais 
Accociaça o Beneficente Vicente Grifo 
Associação p/ Formação 2' ;cnica humana 
Imaculada Conceiçao 
Diretório Acadânico da :aculdade de Ci 
encias Contóbeis de Jequié 
cr Associação dos "Joradores do hairro do 
Mandacartí 
Associaçao dos Moradores do Bairro da 
Caixa D'Agua 
Casa da Amizade do :otar;' cilube de 
quió 
Filarmônica Amantes da Lira 
Fundação Leur Brito (Abrigo dos Velhos) 
Escola !harta Rosa 
Associaçao Evangglica da juventude Je 
quieense 
Clube da Criança Carente 
Centro Espirita Bezerra de Menezes 
Associação dos j;oradores da f:e,gião 
Santa Clara 
Paróquia Santo Antonio 
dá 
1100.03070202.002 
3.1.1.1 25. 000.000 
3.1.2.0 10.000.000 
3.1.3.1 5.000.000 
3.1.3.2 20.000.000 
3.1.9.2 2.500.000 
3.2.3.1 4.000.000 
3.2.3.1 1.000.000 
3.2..541 500.000 
3.2.3.1 1.350.000 
3.2.3.1 250.000 
150.000 
3.2.3.1 100.000 
3.2.3.1 420.000 
3.2.361 400.000 
3. 2.3. 1 370* 000 
3.2.3.1 1.510. 000 
250.000 
342.3.1 150.000 
COO. 000 
3.2.3.2 350.000 
93. 500.0( 
ESTADO DA BAHIA 
'S 
o-
-3 
-13 
a 
CCI cn 
O. 
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• >d CD 
(CS (O 
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2 Loco -0 .7
c'1, 0
tr. 
= 
.413 
- ▪ ETe 
.2C1.0,-.711TO DE7 DO PROGRAMA_ DE TRÁBALH( 
óRGIO: GABINETE DO PREFEITO 
UNIDADE ORÇAMENTIRIA: GAEINETE DO PRET= 
CLASSIFICAg0 ORÇAMENTIWIA 
DISCRIMINA Oto DOS PROJETOS E ATIVIDADES PROGRANITIGA 
Associaçao Cultural Beneficente Amigos 
da faixa da Fartura 
Cbras de Promoção e Assistencia Social 
ASCOLICUBBIS 
Assoctaçao dos Servidores Celetistas e 
Estatutários da Trefettura 1. de Jequtá 
Sindicato dos Trabalhadores nas 1ndtís 
irias dos Vestuários 
Grupo Teatral dez ;;strelas 
Loja Maçonica União Beneficente 
Loja Maçclnica .,1reópago Jeoteense 
Associação Jequieense de Imprensa 
Sindicato dos Bancários 
Associaçao Jequieense de judo 
Associaçao dos l'oradores da Cansançao e 
Cidade Nova 
Obras de Promoção e Asststencia Social— , 
S.C. Jesus . k'andacaru 
Associaçao Assistencial dos Zoradores 
de :oaçu 
Loja façanica Cbreiros do Lia de ()antas 
ASPALEMA Assistâncta Social Paulo Lei 
va Áraca/ão 
Lar da d'retança 
:.71ube do Feirai; de Jequi; 
Associação de £aes do Curral Novo 
Assemblgta de Deus Vivo 
Associação Comunitária do Curral Novo 
Associação Beneficente Duque de 0axtas 
GUIGO: 110 
C5:DIG0:1100 
DES'PliJA 
ECONCLICA DáTALUAZU 2 
3.2.3.1 150.000 
1.30C).000 
3.2.3.1 50.000 
3.2.3.1 950.000 
3.2.3.1 600.000 
3.2.3.1 300.000 
3.2.3.1 400.000 
3.2.3.1 1.000.000 
3.2.3.1 200.000 
2 1. 50.00C) 
3.2.3.1 950.000 
3* 2.34,2 250.000 
3.2.3.1 150.000 
3.2.3.1 45 0. 000 
3.2.3.1 350.000 
3.2.3.1 700.000 
3.2.3.1 200.000 
300.000 
3.2.3.1 400.000 
3.2.3.1 50.000 
3.2.3.1 600.000 
3.2.3.1 200.000 
UNTO DO PROGRAMA D.Ls' TRAhALff0C 
62010: GABINETE DO PREFEITO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 
DISCRIAUFAgn DOS PROJETOS E ATIVIDALES 
Equipamentos e raterial Permanente 
Colaboração com o Poder Judcijirio e 
Serviço ;:lettoral e Pefensoria Pjblica 
Pessoal Civil 
Jfateria/ de Consumo 
Cutroa ::crviços e Encargos 
Colaboração com o INCRA 
Pessoal Civil 
Outros Serviços e Encargos 
Administração da Guarda kunicipal 
Pessoal CZvil 
katericl de Consumo 
Outros Serviços e Encargos 
Equipamentos e 1,:aterial Permanente 
- 3 Colaboração com o Tiro de Guerra 
CLASJ1FICAÇIO ORÇAILENTlálA 
P200114MIII04 ECONUI02 
1100.03070212.003 
1100.03070212.0C4 
1100.03070212.005 
1100.06281662.006 
3.1.1.1 
3.1.3.2 
3.1.1.1 
3.1.3.2 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
31.3 . .2 
4.1•2.0 
W241JUDA 
10.000.000 
6.000.000 
500.000 
500.000 
600.000 
200.000 
25.000.000 
4.000.000 
500.000 
4.500.000 
CÓDIGO: 11 
C41001 11 
T 0 T 
7.000.0 
800.0i 
34.000.0 
900.0( 
DETJ.LJ!41!CO DO R 1' R 'LHO 
ÓRGZO: SECRETARIA 1/UNICIPAL DE EDUCAJO 
UNIDADE ORÇA£EtTIRIA: GADEUTE DO SECRETÁRIO E DEPART. DE ENSINO E T.:011100-iWAGCGICO 
ou3s2FIciajo ORÇAILJTAIA D E 
Drscrulango DOS PROJETOS E ATIVIDADES pRoGuulTIG4 
Aebninistração do gabinete do ,5'ecretétrio 
Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Remuneração de :Àerviços Pessoais 
Outros :Jerviços e Encargos 
Despesas de :'.zeretcios Anteriores 
Equipamentos e p.'aterial Permanente 
Administração do Departamento de -nstno 
Pessoal Civil 
/„"aterial de Consumo 
Remuneração de Serviços :assoais 
Outros Serviços e Encargos 
Despesas de Exercícios Anteriores 
Equipamentos e . aterial Permanente 
Construção, Ampliação e Lestauraçao de 
Prgdios rscolares 
Obras e insta2aç6es 
Despesas de Exercícios Anteriores 
yanutenção - da Iferenda Escolar 
Pessoal Civil 
1610.08420212.027 
1610.08421662.028 
1610.06421681.001 
1610.06424272.029 
ECONUICA ILTALEA141 
3.1.1.1 
3.1.3.1 
3.1.3.2 
3.1.9.2 
4.1.2,0 
4,1.1.0 
4.1.9.2 
3.1.1.1 
18.000.000 
2.000.000 
1.500.000 
3.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
220.000.000 
6.500.000 
200.000 
3.600.000 
15.000.000 
23.000.000 
54.000.000 
1.500.000 
3.500.000 
CÓDIGO: 164 
CUIVOs 16. 
P 5 a 
2' O 1' 
26.500.00( 
2W.500.00C 
55.500.00C 
• 000.00C 
04 
o 
a -
e 
- 3
e 
-o 
ESTADO DA BAHIA 
TALHAN TO DO PROGRAMA D.L. TRABALHO 
CõDIGO: 160 
Ti1CNIC0-PLD4GóG1C0 CÓDIGO: 161 
.D SP E 4
SECRETA RIA MUNICIPAL AE EDUCAÇA-0 
UNIDADE ORÇAMENTIEIA: GABINETE DO SECRET,hIO E DEPART. DL áffSINOE 
CLASSIFICAÇIO ORÇAMENTÁRIA 
DISCRIMINA go DOS PRGILtos E ATIVIDADÀS PROGRAM:h:LUA ECON kdig TALHA DÁ 
",iateria/ de Consumo 144000. 000 
Outros jerviços e 4.;noargos - 3.1.34.2 500.000 
Equipamentos e :."aterial Permanente 4.1620 1.000.000 
Colaboração cor?. o Gínjsto Polivalente 1610.08431992.030 500.00 
Pessoal Civil 500.000 
Administração do Departamento Ojenico 
Pedagggicv 1610.08472372.031 9.000.0a 
Pessoal Civil 3.1.2•1 5.000.000 
Ifaterial de Consumo 3.1.2.0 1.000.000 
Outros Serviços e .:-..ncargoe 3.000.000 
Manutençao da Casa do Estudante 1610.08472302.032 2.500.00 
Pessoal Civil 500.000 
. aterte de Consumo 500.000 
Outros .:;'erviços - o Encargos 500.000 
.7quipamentos e Material Permanente 4.1.2.0 1.000.000 
Bolsas de _Tstudos 1610.08472352.033 
Apoio Financeiro a Estudantes 4.000,000 
P17.04.7'2705 ATIVIDADES 
55.500.000 317.000.000 
PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 
2474500,000 
DESPESAS CORWITE3 
291.000.000 
411-i" 
DSPESAs 
CAPIZeiL 
81.5004,000 
2' 0 2' 4 
.1 id h 
372.500.00 
DETALHAMEÇ D_g pRoG.,uJãz_jLur_2jws2 C 
o 
• 
ESTADO DA BAHIA 
ÓRGIO: 3,7CRETARIA MUNICIPAL DE SithE 
UNIDADE ORÇAMENTIRIA: GABINETE DO sEcREnfluo E DEPARTAMENTO Mis4DICO—ODONTOLÓGICO E EIGIENE 
CLASSIPICAÇTO ORÇURENT,IRIA D4.s.
CÓDIGO: 14 
CÓDIGO: 14 
DISCRIMINAÇÁ.0 DOS PROJETOS E ATIVIDAXS PROGRAVTICA ECONUICA DETALHAM 1' O 1' 
Vig 21 anc i a -5' ani Uri c 1810.13754302.038 12.000.0 
Pessoal Civil 3.1.1.1 5.000.000 
Material de Consumo 3.1.2.0 5.000.000 
Outros Serviços e Encargos 3.1.3.2 2.000.000 
Implantação do .Sistema de ,:bastecinento 
d'agua na Sede e Interior do kunicirpto 1810.13764471.004 35.000.0 
Obras e instalaç5es 4.1.1.0 20.000.000 
Equipamentos e L'aterial rerraanente 4.1.2.0 15.000.000 
Construção e ,?estauraçãa de 2edes de EL 
gotas na Sede e Interior do Município 1010.13764491.005 499.350.a 
Obras e Insta1aç5es 4.1.1.0 499, 350. 000 
PROJETOS ArrIVIDAnrs 
544.350.000 125.000.000 
PESSOAL ..7? ENCARGOS DESPESAS CORRENTES 
OCIA IS 
75.000.000 107.000.000 
la-iSPL'SAS D 2' O T 
CAPI2UL a.'4-R4L 
562.350.000 669.350.0i 

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