| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1184 / 1990 |
| Date | 1990-12-26 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 1991. |
| native_id | 1016 |
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oh, L E I N.9 1.184 — EM A,JEMBRC DE 1990. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DE,SPESA DO MUNICÍPIO JEicUl-f, PARA O EXERCÍCIO De 1991. • o o —3 o -o O PREFEITO DO MUNICÍPIO D' JEQUIS, faço saber que a Cara" ara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguin Lei: 4rt2. / 2 — Pica aprovado o Orçamento — Programa do Nunicípie de ti-agua., para o —xercício Financeiro de 1991, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a .1 IT4 em ()ri?, 3.890.000.000,00 (Trjs Bilhães Oitocentos e Iiouenta krilhães de Cruzeiros), e fixa a DESPESA em igual importjacia. Art2. .29 — A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras fontes de renda na for . ma de Legislação em vigor, especificada no anexo nI) 02 da Lei Federal n 2 4.320/64, e de acordo cora o se guinte desdobramento: R::CEITAS CO1WENTES Receitas Tributárias 66.935.000 cl . Receita Patrimonial 40.305.000 u7 to Transferencias Correntes 1.076.550.000 >4 co Outras Receitas Correntes -,' 11410.000 -0 t) rn k:r (1) RECEITAS DE CAPITAL Operação de Crjdito 300.000.000 Alienação de Bens 100.000 Transferencia de Capital 2.395.000.000 r o r 4 z... • • . • . ********** 1.194.900.000 2.695.100.000 3.890.000.000 • • Art9 32 — A DESPESA sara'. rec."( 'ada na forma dos quadros anoleIcos e de acordo com o sejuinte desdobrsi mento: I — DESPES.43 POR (51010).7 DE GOVERNO E ADMINISTRAa0 01 — Camara Municipal 02 — Gabinete do Prefeito 03 — Procuradoria Geral do Município 04 — Secretaria Municipal de Planeja mento e Coordenação 05 — Secretaria Municipal de idrzinis tração 06 — Secretaria Municipal da Fazenda — Secretaria Municipal da Educação 06 — .secretaria kunicipal de Cultura e Lazer 09 — Secretaria Municipal de .:;azide 10 — Secretaria Municipal de Desenvol vimento ()ciai 11 — :S'acre t ar i a Municipal de Obras e Urbanismo 12 — Secretaria Municipal de Serviços 13 — Administraçâes Distritais CAPITAI CORRENTES 10.000.000 243.650.000 25J. 50.0Q 14.500.000 125.300.000 139.800.00 1.000.000 14. 000.000 15.000.00 4.000.000 40.000.000 44.000.00 3.000.000 197.000.000 200.000.00 56000.000 115.000.000 120.000.004 81.000.000 291.000.000 372.500.004 98000.000 54.000.000 63.000.004 562.000.000 107.000.000 669.350.004 137.000.000 55. 000.000 192.000.004 1.172.000.000 137. 600.000 1..509.u00.00 245.000.000 261.100.000 506.100.00 . o . 5.000.000 5.000.00 2.244.350.000 1.645.650.000 3.890.000.004 II - PESPESAS POR ?UIVES pz eram 01 - Legislativo PROJETOS ATIVI DAL6 L 2530 650.000 253.650.0 02 - Judiciário 15.000. 000 15. 000. 0 03 - 44 drzinistração e Planejamento 389.00. 000 309* 400.0 04 - ,Igricultura 200.000.000 15.000.000 215, 000* O 06 - Defesa Nacional e Segurança Publica 4.500.000 4* 500* 0 08 - Educaçiío e Cultura 60. 500* 000 375.000.000 4358500* 01 10 - Trabitaçao e Urbanismo 1* 030.000. 000 416.000.000 1.446. 00O.0 13 - Caáde e aneamento 544.350.000 125.000.000 669.350.01 ,15 ilssistjncta e Pre vi désno a 125.000.000 206. 000. 000 331* 000* 01 16 - Transportes r Oir 0004%000 80* 600* 000 1S0* 600* 01 2.009.850.000 1* 880* 150* 000 3* 890* 000* 0( Art9. 49 - Lsta Lei entra em vigor no dia REGISTRE-SE PREFEITURA MUNICIPAL 1 2 de janeiro de 1991, E DE JEQUI"; EM 26 DE' DEZEMBRO DE 1990. I-- - LUIZ CARLOS SOU' AMARAL PREFIl'ITO = REGISTRADO Sob atuir, j) S'Lt • No — de livre ata* O N"7--r=lie Chefe de Serviço de Bxpediente revogadas as disposiçUes em con trcirto. PUBLI RCIO Fátreclirã Pkus et„,0 DIRE Ma DE 4DILZYISTR4 ‘10 44. 4LEÇD0 À PORTARIA SOF N2 08, Dá 04 a? i&V VERE IRO DE 1985 LEI Ni 4.320/64 ANEXO 2 ESTADO DA óRGIO: 1000 drAm MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1000 — CXJM A MUNICIPAL CÓDIGO 3.0.0.0 3.1.1.0 3. 1.1.1 3. 1. 1.3 3.1. 2. 0 o - 3.1.3.0 3.1.3.1 3. 1..3. 2 1) —3 3.1. 9. 2 41) 3.2.0.0 3.2.3.0 • o3 O. :(7) c,3 3. 2.5.0 E MW cd 2 O) CD 3. 2. 5.3 "Cl "7 m (1) 4.0.0.0 4.1.0.0 ••••• • 4. 1. 2.0 0 liA TUREZ41 DA .D.E3P.E.54 ESPECIFICA ‘10 DESPES)S CORRENTES DE..5 DOBRAMENTO LikL*2'0 DESPESAS DE CUSTEIO Pessoal 192. 000.000 Pessoal Civil 10. 000.000 CbrigaçiSes Patronais 2.000.000 Material de Consumo 13. 650.000 erviços de Terceiros e Lncarges 20. 000.000 leertuneraçiio de Serviços Pessoais 5.000.000 Outros Serviços e -'ncargos 15. 000.000 Diversas Despesas de Custeio 8.000. 000 Despesas de Exercícios Anteriores 8.000.000 TRÁNSFERÉINCIAS CORRENTES Transferencias a lnstituiçéies Privadas 1.000.000 Contribuiçiies Correntes 1.000.000 TransferÊncias aj'essoas 9.000,000 Inativos E .000.000 Sai crio Família 1.000.000 DESPESAS DE cíPIT4 INVESTIMENTOS Equipamentos e Material permanente 10.000.000 cwruhatu 253.450. 233.650. U 2 A Li........ 10.000. 10.000. 10.000. 253. 6.5 0. 2 PORTARIA SOF 1 r2 08, LJ 04 11 VE1iE . IRO DE 1985 LEI I2 4.3 20/ 64 - ANEXO 6 óRGIO: 1000 CAIARA JUIN ICI PA L PROGRAMA DE TEU 13,ALli O UNIDA DE ORÇAM Er TA'R IA 1000 CÓDIGOS CIMA RA NUA' ICI PA L ESPECIFICA g o PROJETOS 42'! Vi Dhai TOTAL 01000000.000 LEGISLA TIVA 253. 650. 01 C1010000. 000 PROCESSO LEGISLATIVO 253. 6.50. 01 • a) 01010010.000 ÇIO LEGISLATIVA 253. 650. O( cr o o -o 01010012. 001 EMITIS TRA go DA CIAI ,JRA 253.650.000 TOTAL 253. 650. 000 253. 650. OX ADENDO IC 2 PORTA RIA SOF N2 08, D.E 04 D( 'E YR RN I RO .DE 2905 LEI 112 4. 3 20/ 64 •• AIINIO 2 dRaIo : 1600 UNIDADE ORÇA NENTIR CÓDIGOS 3. 0.0. 0 3.1.0.0 SECRETARIA YUNICIPAI JDIE EDUCAÇZO XA 1610 GABINETE DO SECRIJIRL., E ESPECIFICA g0 1U.s.r4i.us coRasfinJ DNPART. D liA TU R A D. DP4N ZliQ E r.t.'eWIC4 ,P2iDdgiJUIe4 C42G. .4 Vukwitl 01.000,00( DRS PE= S DE CU j* TE 10 291. 000. 00( 3.141.0 Pessoal 247.500.000 .24.1* 1 * 1 Pessoal Civ!.1 247.500.000 •?•1.2.0 Naterica de Consumo 11.000.000 3.1 4, 3.0 „'- erviços de Terceiros e Encargos 12.500.000 Remuneração de „'.'erviços Pessoais 1.700,000 eutros .5.erutços e L'ncergos 10.800.000 3.1 • 9.0 Diversas Despesas de Custeio 16.000.000 3.1. D. 2 .Despesas de. Xxereícios 'Ulteriores 16.0004,000 3. e:.. ). O Tro.nsferÜncias a Pessoas 4.000.000 34265. 4 Ápoio Financeiro a Estudantes 4.000.000 460.0.0 DESPEJAS DE cApnwl, 81.500.00< 4. 1. 0.0 IrmsTrAwircs d1.500.00C 4.1.1.0 nbros e Instalações :.J4.000.000 c/7 4.1. 2.0 Equipamentos e 1,:aterial Permanente 000.000 m m 2 4.1.9,0 Diversos Investimentos 1.500.000 C) Despesas de Exercícios Antertores 1.5004,000 TOTAL j'724,500.00C o- "O D.EN 2 PORTA 1114 sop£* os, ml 04. k%1WiLIBO 19.9.5 LEI 0 2 4.320/64 — AMEÃO 6 bRGIC 1600 SE CRE TA RIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇI O PRO Rdi MA .11'; 2'ii4 BALIR) UNIDAW CEÇALWITIRIA 2620 - GABINETE DG sEcasztat sA~T. DE £152k0 E zUwIco kiumujalcu cCiDrGos ESP2CIFICAÇIC PR GJETOS 4.TIUDALIES Tc)21AL 00000000.000 swgÁçie g CULTUA 374 500, O( 08420000, 000 ENSINO UIDhAL7íT..1L 356.500.0( 00420210, 000 A dri in straçao Geral 26.500.0( 08420212, 027 Administração do Gabinete do ,Secretáric 26.500.000 00421880, 000 I ino .degular 324.000.0( 0842180 2, 029 Administração do Deja arte de :'nsino 260, 500, 000 08421681 , 001 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios í;scol are.v WO.. OCO 08424270, 000 Alimentação e 'nutrição 6. 000.0C 08424272, 029 tanutenção da Lerenda ,Escalar O. 000.000 08430000, 000 ENSINO NÉDIO 500.0C 08432990.000 Ensino Polivalente 500.0C 0043 1992, 030 Colaboração com o Ginásio Polivalente 500.000 08470000, 000 ASSISTâNCIA Ae i'DUCANDOS 15.500. OC 06472370.000 igiateriais de Apoio Pedagggieo C.. 000. OC 0847 237 2, 031 Administração do Departamento acn too Pedagggico 000,000 0C4722C0.000 Reside;ncia para L'ducandos 2. 50C. OC 0472282:022 Nanutenção da Cosa do Estudante 2.500. 000 Bolsas de Estudos 4.(;Chw,OC Apoio rinanceiro c L;studantes 4. 000, 000 217.000.000 372.500.0C ADLA•I I Ir 2 PORTI.RIA SC'? 112 OS, DL 'VEREIRO DE 1985 LEI .1/9 4.320/64 •.• AREIO 2 óRGR: 1C00 Gi;CTiETíRIA MUNICIPAL DiV 3AdDE tdiTVREkA D4DE.SPhin34 UNIDADE ORÇANWTIRIA 1810 . GABINETE DO JECWE2'AI0 E DEPAIM AIJDICOO10NTJL0G0 E DE RIGWE cd:DIGos EJPECIFICAÇIO 1)SD0BRA4(Eli110 á:L.540;770 CÁTÁJ. is'COWU 3.040.0 D.WPS3g 00=3747 107.000.( 3.1.0.0 DIJIWASi2. G7J=0 107.0004( 3.1.1.0 Pessoal .000.000 241.1.1 Pessoal Civil 75. 000.000 3.142.0 .,aterial d onswo 2140004000 3.1.3.0 erviços de Terceiros o :alcaryos 10.000.000 3.143.1 Renuneraçao de /..íerviços iessoats 2.000.000 3.1.3.2 Gutros ,Jerviços e ,ncargos 9.000.000 2.1.940 Diversas ::)espesas de _sercícios 1.000.000 3.1.9.2 Despesas de Jxerelcios Álntericres 2.000.000 a. 4.0.0.0 D.W;Púj&J. DE Cái)1211L 562.350• —3 441.0.0 177U,STINEY703 562.350.0 4.1.1.0 Obras e InstalaçSes 529.550.000 Equipamentos e L'aterial Permanente S2.000.000 ti •••., ou a. 4.2.9.0 441.9.2 Diversos Investimentos Despesas de :rercfctos Anteriores 1.000.000 1.000.000 o CO = 22 o a. e o AIPO V 2. PORTARIA SOPV2 08, L1.4:4 DE FEVEREIRO DE 1905 LEI 11.9 4. 20/ 64 ANEXO 6 bRator 1800 . SECRETARIA MUNICIPAL DE S'AdDE UNIDADE ORÇA:ME/PT/RIA 1810 GABINETE DO SECRETÁRIO E LEPART. Rb100 cópIacs 13000000. OCC 1 3750000. 000 13750 210. 000 13750212.. 036 13754260. 000 13754282. 037 13754281 • 003 13754300.000 13754302. 038 13760000. 000 13764478. 000 13764471. 004 13764498, 000 13 764491, 005 PROGRAMA 1.)is' TU1141,110 ODQN21014LICO E BIGIÁN44 ESPECIFICA g0 S'AdDE h' SANEAL'ELTO PROJETOS ATIVIDAas.3 XOTA. 168.000. DA CIL 135. 000. Admini s tração Sera • 000. ( Administração do Jabinete do Jecre tarjo 23.000.000 Assist;ncia kjdica Sanitjria .200. 000* ( Administração do .Departamento Jfdi co—U-dontológico 90.000.000 C;onstruçao, irripitaç do - e .1í'estaura Çae de Unidades ;;edico Sanitorto 10.000.000 ;'iscalização e Inspeção Janitjria 12.000. ( .4drzta2straçao do Departamento de Higiene e Vigilância j'anttarta 12.000.000 SAlSArENTO 534, 35 Os( Abastecimento .D' agua 35. 000. ( Implantação do Sistema de Abasteci mento d'agua na sede e interior do Lrunicipio . ;'isternas de :L'sgotos Construção e ,,'.estauraçao de iledes de Esgoto na sede e Interior do Di nietpto 35.000.000 499.50.000 499. 350. ( T A L........ 5 44.e: 50, 000 125. 000, 000 669 •Z,50,( • DETWOVAMENTO DO PêOGRÁNA R o 2 UG.10: CINARA MUNICIPAL — 1000 UNIDADE ORÇA MENTIRIA: C2AfARA MUNICIPAL -1010 DISCRIMINA g0 DOS PROJETOS E ATIVIDADES CLASSIFICAÇZO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMÁTIJA ECOBJ'b..2-C.;. Administraçrzo da Ciunara 1000.01010012. 001 Pessoal Civil 3.1.1.1 Cbripaç5es Patronais 3.1.1.3 tatericl de Consumo 3.1.2.0 Remunereção de Serviços Pessoais 3.1.3.1 Outros fierviços e rncargos 3.1*J. 2 Despesas de Exercícios Anteriores J•18.9. Contribuições Correntes 3. 34,Z3 Inativos 3.2. .1 Soljrio rardlict 3. 2. 5. 3 Equipamentos e raterial Permanente 4.1. 2.0 PROJETOS o AYIVIDADES 253.650.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 198.000.000 DESPESAS CORRENTES 243.650..000 CÓDIGO: 1000 CÓDIGO: 1000 DESPESA DETALHADA TOTAL .024'SPESA DE C,.PITA1, 10.000.000 253.6.50.0i 10.00C. a 2.000.04 13.650.04 5.000.04 15.000.04 Z3. 000. Ot 1.000.01 6'. 000.04 1. 000. Ol 10.000.04 TOTAL Ch; 253 6.50. 01 DALAILJTO DO PJOGRAÜA L r44111 611GI0: GABINETE DO PREFEITO WIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO GLASSIFICAÇZ0 ORÇAALVITIRIA adirn; O: 1100 0C.1,1,1G0: 1100 DIGCàICINAÇXO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PROGRAIIITICA' ECONUICW DE,TALR.r,,D,h T O 21 A 1 Administraçao do Gabinete do Prefeito Pessoal Civil Naterial de Consumo Remuneração de J)`erviços »essoais Outros Jerviços e Encargos Despesas de Ixercícios Anteriores SubvençUs Sociais Accociaça o Beneficente Vicente Grifo Associação p/ Formação 2' ;cnica humana Imaculada Conceiçao Diretório Acadânico da :aculdade de Ci encias Contóbeis de Jequié cr Associação dos "Joradores do hairro do Mandacartí Associaçao dos Moradores do Bairro da Caixa D'Agua Casa da Amizade do :otar;' cilube de quió Filarmônica Amantes da Lira Fundação Leur Brito (Abrigo dos Velhos) Escola !harta Rosa Associaçao Evangglica da juventude Je quieense Clube da Criança Carente Centro Espirita Bezerra de Menezes Associação dos j;oradores da f:e,gião Santa Clara Paróquia Santo Antonio dá 1100.03070202.002 3.1.1.1 25. 000.000 3.1.2.0 10.000.000 3.1.3.1 5.000.000 3.1.3.2 20.000.000 3.1.9.2 2.500.000 3.2.3.1 4.000.000 3.2.3.1 1.000.000 3.2..541 500.000 3.2.3.1 1.350.000 3.2.3.1 250.000 150.000 3.2.3.1 100.000 3.2.3.1 420.000 3.2.361 400.000 3. 2.3. 1 370* 000 3.2.3.1 1.510. 000 250.000 342.3.1 150.000 COO. 000 3.2.3.2 350.000 93. 500.0( ESTADO DA BAHIA 'S o- -3 -13 a CCI cn O. _eu • >d CD (CS (O = U 2 Loco -0 .7 c'1, 0 tr. = .413 - ▪ ETe .2C1.0,-.711TO DE7 DO PROGRAMA_ DE TRÁBALH( óRGIO: GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTIRIA: GAEINETE DO PRET= CLASSIFICAg0 ORÇAMENTIWIA DISCRIMINA Oto DOS PROJETOS E ATIVIDADES PROGRANITIGA Associaçao Cultural Beneficente Amigos da faixa da Fartura Cbras de Promoção e Assistencia Social ASCOLICUBBIS Assoctaçao dos Servidores Celetistas e Estatutários da Trefettura 1. de Jequtá Sindicato dos Trabalhadores nas 1ndtís irias dos Vestuários Grupo Teatral dez ;;strelas Loja Maçonica União Beneficente Loja Maçclnica .,1reópago Jeoteense Associação Jequieense de Imprensa Sindicato dos Bancários Associaçao Jequieense de judo Associaçao dos l'oradores da Cansançao e Cidade Nova Obras de Promoção e Asststencia Social— , S.C. Jesus . k'andacaru Associaçao Assistencial dos Zoradores de :oaçu Loja façanica Cbreiros do Lia de ()antas ASPALEMA Assistâncta Social Paulo Lei va Áraca/ão Lar da d'retança :.71ube do Feirai; de Jequi; Associação de £aes do Curral Novo Assemblgta de Deus Vivo Associação Comunitária do Curral Novo Associação Beneficente Duque de 0axtas GUIGO: 110 C5:DIG0:1100 DES'PliJA ECONCLICA DáTALUAZU 2 3.2.3.1 150.000 1.30C).000 3.2.3.1 50.000 3.2.3.1 950.000 3.2.3.1 600.000 3.2.3.1 300.000 3.2.3.1 400.000 3.2.3.1 1.000.000 3.2.3.1 200.000 2 1. 50.00C) 3.2.3.1 950.000 3* 2.34,2 250.000 3.2.3.1 150.000 3.2.3.1 45 0. 000 3.2.3.1 350.000 3.2.3.1 700.000 3.2.3.1 200.000 300.000 3.2.3.1 400.000 3.2.3.1 50.000 3.2.3.1 600.000 3.2.3.1 200.000 UNTO DO PROGRAMA D.Ls' TRAhALff0C 62010: GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO DISCRIAUFAgn DOS PROJETOS E ATIVIDALES Equipamentos e raterial Permanente Colaboração com o Poder Judcijirio e Serviço ;:lettoral e Pefensoria Pjblica Pessoal Civil Jfateria/ de Consumo Cutroa ::crviços e Encargos Colaboração com o INCRA Pessoal Civil Outros Serviços e Encargos Administração da Guarda kunicipal Pessoal CZvil katericl de Consumo Outros Serviços e Encargos Equipamentos e 1,:aterial Permanente - 3 Colaboração com o Tiro de Guerra CLASJ1FICAÇIO ORÇAILENTlálA P200114MIII04 ECONUI02 1100.03070212.003 1100.03070212.0C4 1100.03070212.005 1100.06281662.006 3.1.1.1 3.1.3.2 3.1.1.1 3.1.3.2 3.1.1.1 3.1.2.0 31.3 . .2 4.1•2.0 W241JUDA 10.000.000 6.000.000 500.000 500.000 600.000 200.000 25.000.000 4.000.000 500.000 4.500.000 CÓDIGO: 11 C41001 11 T 0 T 7.000.0 800.0i 34.000.0 900.0( DETJ.LJ!41!CO DO R 1' R 'LHO ÓRGZO: SECRETARIA 1/UNICIPAL DE EDUCAJO UNIDADE ORÇA£EtTIRIA: GADEUTE DO SECRETÁRIO E DEPART. DE ENSINO E T.:011100-iWAGCGICO ou3s2FIciajo ORÇAILJTAIA D E Drscrulango DOS PROJETOS E ATIVIDADES pRoGuulTIG4 Aebninistração do gabinete do ,5'ecretétrio Pessoal Civil Material de Consumo Remuneração de :Àerviços Pessoais Outros :Jerviços e Encargos Despesas de :'.zeretcios Anteriores Equipamentos e p.'aterial Permanente Administração do Departamento de -nstno Pessoal Civil /„"aterial de Consumo Remuneração de Serviços :assoais Outros Serviços e Encargos Despesas de Exercícios Anteriores Equipamentos e . aterial Permanente Construção, Ampliação e Lestauraçao de Prgdios rscolares Obras e insta2aç6es Despesas de Exercícios Anteriores yanutenção - da Iferenda Escolar Pessoal Civil 1610.08420212.027 1610.08421662.028 1610.06421681.001 1610.06424272.029 ECONUICA ILTALEA141 3.1.1.1 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.9.2 4.1.2,0 4,1.1.0 4.1.9.2 3.1.1.1 18.000.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 220.000.000 6.500.000 200.000 3.600.000 15.000.000 23.000.000 54.000.000 1.500.000 3.500.000 CÓDIGO: 164 CUIVOs 16. P 5 a 2' O 1' 26.500.00( 2W.500.00C 55.500.00C • 000.00C 04 o a - e - 3 e -o ESTADO DA BAHIA TALHAN TO DO PROGRAMA D.L. TRABALHO CõDIGO: 160 Ti1CNIC0-PLD4GóG1C0 CÓDIGO: 161 .D SP E 4 SECRETA RIA MUNICIPAL AE EDUCAÇA-0 UNIDADE ORÇAMENTIEIA: GABINETE DO SECRET,hIO E DEPART. DL áffSINOE CLASSIFICAÇIO ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINA go DOS PRGILtos E ATIVIDADÀS PROGRAM:h:LUA ECON kdig TALHA DÁ ",iateria/ de Consumo 144000. 000 Outros jerviços e 4.;noargos - 3.1.34.2 500.000 Equipamentos e :."aterial Permanente 4.1620 1.000.000 Colaboração cor?. o Gínjsto Polivalente 1610.08431992.030 500.00 Pessoal Civil 500.000 Administração do Departamento Ojenico Pedagggicv 1610.08472372.031 9.000.0a Pessoal Civil 3.1.2•1 5.000.000 Ifaterial de Consumo 3.1.2.0 1.000.000 Outros Serviços e .:-..ncargoe 3.000.000 Manutençao da Casa do Estudante 1610.08472302.032 2.500.00 Pessoal Civil 500.000 . aterte de Consumo 500.000 Outros .:;'erviços - o Encargos 500.000 .7quipamentos e Material Permanente 4.1.2.0 1.000.000 Bolsas de _Tstudos 1610.08472352.033 Apoio Financeiro a Estudantes 4.000,000 P17.04.7'2705 ATIVIDADES 55.500.000 317.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2474500,000 DESPESAS CORWITE3 291.000.000 411-i" DSPESAs CAPIZeiL 81.5004,000 2' 0 2' 4 .1 id h 372.500.00 DETALHAMEÇ D_g pRoG.,uJãz_jLur_2jws2 C o • ESTADO DA BAHIA ÓRGIO: 3,7CRETARIA MUNICIPAL DE SithE UNIDADE ORÇAMENTIRIA: GABINETE DO sEcREnfluo E DEPARTAMENTO Mis4DICO—ODONTOLÓGICO E EIGIENE CLASSIPICAÇTO ORÇURENT,IRIA D4.s. CÓDIGO: 14 CÓDIGO: 14 DISCRIMINAÇÁ.0 DOS PROJETOS E ATIVIDAXS PROGRAVTICA ECONUICA DETALHAM 1' O 1' Vig 21 anc i a -5' ani Uri c 1810.13754302.038 12.000.0 Pessoal Civil 3.1.1.1 5.000.000 Material de Consumo 3.1.2.0 5.000.000 Outros Serviços e Encargos 3.1.3.2 2.000.000 Implantação do .Sistema de ,:bastecinento d'agua na Sede e Interior do kunicirpto 1810.13764471.004 35.000.0 Obras e instalaç5es 4.1.1.0 20.000.000 Equipamentos e L'aterial rerraanente 4.1.2.0 15.000.000 Construção e ,?estauraçãa de 2edes de EL gotas na Sede e Interior do Município 1010.13764491.005 499.350.a Obras e Insta1aç5es 4.1.1.0 499, 350. 000 PROJETOS ArrIVIDAnrs 544.350.000 125.000.000 PESSOAL ..7? ENCARGOS DESPESAS CORRENTES OCIA IS 75.000.000 107.000.000 la-iSPL'SAS D 2' O T CAPI2UL a.'4-R4L 562.350.000 669.350.0i