| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 453 / 2016 |
| Date | 2016-12-08 |
| Ementa | "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Maracás para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providencias” |
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"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Maracás para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providencias”
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACÁS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
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Leis
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PAULO SERGIO DOS ANJOS
PREFEITO
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4 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Sum rio Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Exerc cio 2017
Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor
11000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA 5.083.828,02 01 - Legislativa 1.889.000,00
12000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.200,00 04 - Administração 4.826.600,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL 445.700,00 06 - Segurança Pública 214.000,00
15000000 - RECEITA INDUSTRIAL 1.100,00 08 - Assistência Social 2.657.150,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS 905.795,00 10 - Saúde 12.791.293,31
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.579.230,01 12 - Educação 22.540.477,60
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 232.775,00 13 - Cultura 1.311.349,09
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.000,00 15 - Urbanismo 7.961.800,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS 113.000,00 18 - Gestão Ambiental 1.162.900,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.126.550,00 20 - Agricultura 1.155.500,00
90000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA -5.948.108,03 25 - Energia 149.000,00
27 - Desporto e Lazer 375.000,00
28 - Encargos Especiais 400.000,00
99 - Reserva 130.000,00
Total Receita 57.564.070,00 Total Despesa 57.564.070,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 1 de 2
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5 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Sum rio Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Exerc cio 2017
Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor
Detal amento Valor
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
01 - Legislativa 1.889.000,00
Total 1.889.000,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
06 - Segurança Pública 214.000,00
04 - Administração 2.210.000,00
Total 2.424.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E FINANÇAS
99 - Reserva 130.000,00
28 - Encargos Especiais 400.000,00
04 - Administração 2.440.600,00
Total 2.970.600,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E
LAZER
27 - Desporto e Lazer 375.000,00
13 - Cultura 1.311.349,09
12 - Educação 22.540.477,60
Total 24.226.826,69
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
25 - Energia 149.000,00
15 - Urbanismo 7.961.800,00
Total 8.110.800,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 - Assistência Social 2.657.150,00
Total 2.657.150,00
07 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20 - Agricultura 1.155.500,00
18 - Gestão Ambiental 1.162.900,00
Total 2.318.400,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE AMENTO
04 - Administração 176.000,00
Total 176.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
10 - Saúde 12.791.293,31
Total 12.791.293,31
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 2 de 2
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ESTADO DA BAHIA
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II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica
Anexo 1 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Receita Valor Valor Despesa Valor Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES 61.261.628,03 30000000 - DESPESAS CORRENTES 52.163.770,00
11000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA 5.083.828,02 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.883.600,00
12000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.200,00 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL 445.700,00 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.279.170,00
15000000 - RECEITA INDUSTRIAL 1.100,00 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 5.270.300,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS 905.795,00 44000000 - INVESTIMENTOS 4.805.300,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.579.230,01 45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS 64.000,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 232.775,00 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 401.000,00
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL 2.250.550,00 90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.000,00 99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS 113.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.126.550,00
90000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA -5.948.108,03
Total 57.564.070,00 Total 57.564.070,00
Resumo
1 - RECEITAS CORRENTES 61.261.628,03 3 - DESPESAS CORRENTES 52.163.770,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL 2.250.550,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.270.300,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS -5.948.108,03
9 - RESERVAS 130.000,00
Total da Receita 57.564.070,00 Total da Despesa 57.564.070,00
D FICIT 0,01
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 1 de 1
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7 - Ano - Nº 2389
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III - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Item Especi icação Desdo ramento Fonte Cat. Econômica
10000000 RECEITAS CORRENTES 61.261.628,03
11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.083.828,02
11100000 IMPOSTOS 4.572.778,00
11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIM NIO E A RENDA 502.778,00
11120200 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 176.000,00
11120400 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 304.778,00
11120431 Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho 303.678,00
11120434 Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos 1.100,00
11120800 Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais
Sobre Imóveis
22.000,00
11130000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 4.070.000,00
11130500 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 4.070.000,00
11130501 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 3.850.000,00
11130551 Simples Nacional 220.000,00
11200000 TA AS 506.650,02
11210000 TA AS PELO E ERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 499.500,02
11211700 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.200,00
11212100 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.000,00
11212500 Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Indústrias e Prestadoras de Serviços
377.500,00
11212600 Taxa de Publicidade Comercial 1.100,00
11212900 Taxa de Licença Para Execução de Obras 79.200,00
11213100 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 37.400,02
11219900 OUTRAS TA AS PELO E ERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.100,00
11219999 Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 1.100,00
11220000 TA AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.150,00
11221200 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 1.100,00
11221201 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos 1.100,00
11222800 Taxa de Cemitérios 4.950,00
11229900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1.100,00
11229999 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1.100,00
11300000 CONTRIBUIÇÃO DE MEL ORIA 4.400,00
11309900 Outras Contribuições de Melhoria 4.400,00
12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.200,00
12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 11.000,00
12109900 Outras Contribuições Sociais 11.000,00
12200000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON MICO 1.100,00
12209900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECON MICAS 1.100,00
12209901 Outras Contribuições Econômicas – Principal 1.100,00
12300000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS 1.100,00
12305100 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.100,00
13000000 RECEITA PATRIMONIAL 445.700,00
13100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.200,00
13110000 Aluguéis 1.100,00
13190000 Outras Receitas Imobiliárias 1.100,00
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 443.500,00
13210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.100,00
13215199 Outros Rendimentos de Títulos 1.100,00
13250000 REMUNERAÇÃO DE DEP SITOS BANCÁRIOS 442.400,00
13255101 Recebimento de Remuneração de Depósito Bancários de Rec. Vinc -
Ro alties
1.100,00
13255104 Receita de Remuneração Bancários de Recursos Vinculados - Saúde 50.000,00
13255105 Receita de Remuneração de Depósito Bancário de Recursos Vinculados
Educação-fnde
71.700,00
13255109 Receita de Remuneração de Depósito Bancário de Recursos Vinculados -
Pdde
1.000,00
13255199 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados - Cide 76.000,00
13255200 REMUNERAÇÃO DE DEP SITOS BANCÁRIOS - RECURSOS
VINCULADOS EDUCAÇÃO
56.600,00
13255201 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação -
Fundeb 40%
40.000,00
13255202 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos (25%) - Mde 1.200,00
13255203 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação -
Qse
8.800,00
13255299 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação 6.600,00
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III - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Item Especi icação Desdo ramento Fonte Cat. Econômica
13255300 REMUNERAÇÃO DE DEP SITOS BANCÁRIOS - RECURSOS
VINCULADOS A SAÚDE
2.100,00
13255301 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde- Fms - Aplicação 15% 1.100,00
13255302 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Sus 1.000,00
13255400 REMUNERAÇÃO DE DEP SITOS BANCÁRIOS - RECURSOS
VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
62.000,00
13255401 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Fnas 61.000,00
13255402 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - Fmas 1.000,00
13255600 REMUNERAÇÃO DE DEP SITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS
VINCULADOS
14.200,00
13255601 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-fies 1.000,00
13255602 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos VinculadosRo alties/fep/cfem
3.300,00
13255604 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv /
Outros
9.900,00
13255700 REMUNERAÇÃO DE DEP SITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO
VINCULADOS
107.700,00
13255701 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados -
Prefeitura
1.000,00
13255704 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados -
Poupança
106.700,00
15000000 RECEITA INDUSTRIAL 1.100,00
15900000 Outras Receitas Industriais 1.100,00
16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 905.795,00
16000500 SERVIÇOS DE SAÚDE 877.195,00
16000501 Serviços ospitalares 11.000,00
16000502 Serviços ospitalares - Sia - Sus 866.195,00
16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.600,00
16001302 Serviços de Venda de Editais 5.500,00
16001309 Serviços Recreatvios de Culturais 23.100,00
17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.579.230,01
17200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 53.926.030,01
17210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 30.057.120,01
17210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 21.673.465,01
17210102 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios 21.618.465,01
17210105 Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 55.000,00
17212200 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E PLORAÇÃO
DE RECURSOS NATURAIS
313.700,00
17212211 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos ídricos 5.500,00
17212220 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem 5.280,00
17212230 Cota-parte - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº
7.990/89
5.500,00
17212240 Cota-parte Pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei Nº 9.478/97,
Artigo 49, I e Ii
33.000,00
17212270 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo – Fep 264.420,00
17213300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus – Repasses
Fundo a Fundo
4.548.505,00
17213350 Tfd - Tratamento Fora do Domicílio 154.000,00
17213351 Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo 802.200,00
17213353 Programa Nac. de Qualificação de Assistência Farmacia Básia 220.000,00
17213355 Programa Saúde da Familia - Psf 770.000,00
17213356 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - Pacs 900.000,00
17213357 Programa Saúde Bucal 132.000,00
17213358 Compensação de Especificidades Regionais 1.100,00
17213359 Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - Nasf 22.000,00
17213360 Programa Nacional de Melhoria - Pmaq - Ab 275.000,00
17213361 Centro de Atendimento Psicossocial - Caps 440.000,00
17213362 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 22.000,00
17213363 Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - Samu 242.000,00
17213364 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde 220.000,00
17213365 Ações Básicas ( Estruturantes ) de Vigilância Sanitária 124.300,00
17213368 Campanha de Vacinação Anti- Rabica 11.000,00
17213372 Outras Transferencias de Recursos do Sistema Único 11.000,00
17213396 Transferencias de Rec. do Sistema de Saúde-farbasica 201.905,00
17213400 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
1.113.150,00
17213451 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti 25.300,00
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Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Item Especi icação Desdo ramento Fonte Cat. Econômica
17213452 Indice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Familia 239.100,00
17213454 Piso Básico Fixo - Pbf ( Cras / Paif ) 149.000,00
17213455 Psb - Bpc Na Escola 110.500,00
17213456 Piso de Transição de Média Complexidade 51.700,00
17213457 Piso Básico Variável Ii - Proteção Social a Criança 6.050,00
17213458 Piso Básico Variável - Pbv Iii Equié Volante 68.200,00
17213459 Igdsuas - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assist.
Social
52.800,00
17213467 Piso Básico Variável - Creas 88.000,00
17213468 Transf. do Fmas/scfv 313.500,00
17213469 Transf. de Recuros do Fnas/cras Estado 3.000,00
17213470 Transferencia de Recurso do Fnas/creas Estado 5.500,00
17213471 Transferencia do Fmas/pbv/estado 500,00
17213472 Transferencia do FNAS - IGD SUAS 0,00
17213500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
1.944.700,00
17213501 Transferências do Salário-educação 816.200,00
17213502 Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na
Escola – Pdde
50.000,00
17213503 Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – Pnae
130.000,00
17213504 Transf. Prog Nac. de Alimentação Escolar - Pnae/creches 130.000,00
17213505 Transf. Prog Nac de Alim Escolar -/ens. Médio 100.000,00
17213506 Transf. Prog. Nac de Alim Escolar - Eja 50.000,00
17213507 Transf. Prog Nac de Apoio ao Transp Esc Pnate/fundamental 188.000,00
17213508 Transf Prog Nac de Apoio ao Transp Escolar - Pnate/infantil 30.000,00
17213509 Transf. Prog Nac de Apoio ao Transp Escolar Pnate/médio 100.000,00
17213510 Transferencias do Prog. Nac. da Merenda Escolar/pré Escola 150.000,00
17213511 Transferencias do Prog. Nac. da Merenda Escolar/aee 30.000,00
17213551 Programa Brasil Alfabetizado 165.000,00
17213599 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação – Fnde
5.500,00
17213600 Transferência Financeira do Icms – Desoneração – L.c. Nº 87/96 22.000,00
17219900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 441.600,00
17219951 Fex - Auxílio Financeiro Para Fomento Exportações 50.000,00
17219999 Outras Transferências da União 6.600,00
17220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 6.972.510,00
17220100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 6.792.110,00
17220101 Cota-parte do Icms 5.280.000,00
17220102 Cota-parte do Ipva 1.408.000,00
17220103 Fcba - Fundo Cultural da Bahia Lei Est 9431 15.000,00
17220104 Cota-parte do Ipi Sobre Exportação 79.310,00
17220113 Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico 1.000,00
17220199 Outras Participações Na Receita dos Estados 8.800,00
17223300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE
SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO
176.000,00
17223351 Psf - Incentivo Estadual de Saúde da Família 176.000,00
17229900 Outras Transferências dos Estados 4.400,00
17229951 Fies - Fundo de Investimentos Econômico e Social da Bahia 0,00
17229952 Ren - Fundo de Rendimentos Icms 4.400,00
17240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 16.896.400,00
17240100 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profiss
11.396.400,00
17240151 Transferências de Recursos - Fundeb 60% 6.914.500,00
17240152 Transferências de Recursos Fundeb 40 4.481.900,00
17240200 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
5.500.000,00
17240251 Transferência de Recursos da Comp. da União - Fundeb 60% 3.300.000,00
17240252 Transferência de Recursos da Comp. da União - Fundeb 40% 2.200.000,00
17600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 653.200,00
17610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 156.200,00
17610100 Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde – Sus 11.000,00
17610200 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 22.000,00
17610300 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Assistência Social
2.200,00
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III - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Item Especi icação Desdo ramento Fonte Cat. Econômica
17610500 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Saneamento Básico
110.000,00
17619900 Outras Transferências de Convênios da União 11.000,00
17620000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
497.000,00
17620300 Transf. de Conv. do Estado - Bahia Tursa 110.000,00
17620400 Transf. de Recursos Destinados ao Prog. de Educação - Fundeb
Municipalização
182.000,00
17629900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 205.000,00
17629999 Outras Transferências de Convênio dos Estados 205.000,00
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 232.775,00
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 85.475,00
19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 13.425,00
19110200 MULTAS E JUROS DE MORA – IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS
QUALQUER NATUREZA
803,00
19110203 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retido Nas Fontes 803,00
19113800 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana – Iptu
7.700,00
19113900 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens
Imóveis – Itbi
1.122,00
19114000 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
Iss
1.100,00
19114300 Multas e Juros de Mora S/imposto Imposto de Fiscalização Ambiental 500,00
19119900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 2.200,00
19119901 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 2.200,00
19130000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 63.800,00
19130200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.100,00
19130203 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda Retido
Nas Fontes
1.100,00
19131100 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana – Iptu
19.800,00
19131200 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter
-vivos de Bens Imóveis – Itbi
1.100,00
19131300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – Iss
1.100,00
19133500 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância
Sanitária
22.000,00
19139900 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 18.700,00
19139951 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas Pelo Exercício do Poder
Polícia
16.500,00
19139999 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 2.200,00
19190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 8.250,00
19194800 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas 6.050,00
19195000 Multas Por Auto de Infração 1.100,00
19199900 OUTRAS MULTAS 1.100,00
19199999 Outras Multas 1.100,00
19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.700,00
19210000 INDENIZAÇÕES 5.500,00
19219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES 5.500,00
19219951 Outras Indenizações - Prefeitura/fundos 5.500,00
19220000 RESTITUIÇÕES 25.200,00
19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 25.200,00
19229951 Outras Restituições - Prefeitura/fundos 2.200,00
19229954 Restituições Diária Fmas 1.000,00
19229955 Restituição Embasa 2.000,00
19229956 Restituição Câmara 20.000,00
19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 116.600,00
19310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 107.800,00
19310100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.100,00
19310103 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda Retido Nas Fontes 1.100,00
19311100 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana – Iptu
93.500,00
19311200 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens
Imóveis – Itbi
1.100,00
19311300 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
Iss
1.100,00
19313500 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 5.500,00
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Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Item Especi icação Desdo ramento Fonte Cat. Econômica
19319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 5.500,00
19319901 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal 5.500,00
19320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 8.800,00
19329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 8.800,00
19329901 Receita da Dívida Ativa Não-tributária de Outras Receitas – Principal 2.200,00
19329903 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 6.600,00
20000000 RECEITAS DE CAPITAL 2.250.550,00
21000000 OPERAÇÕES DE CR DITO 11.000,00
21100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 11.000,00
21190000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 11.000,00
21195100 Outras Operações de Crédito Internas 11.000,00
22000000 ALIENAÇ O DE BENS 113.000,00
22100000 ALIENAÇÃO DE BENS M VEIS 58.000,00
22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS M VEIS 58.000,00
22195100 Alienação de Outros Bens Móveis 58.000,00
22200000 ALIENAÇÃO DE BENS IM VEIS 55.000,00
22290000 Alienação de Bens Móveis 55.000,00
24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.126.550,00
24200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 99.000,00
24210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 77.000,00
24210100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
SUS
77.000,00
24210151 Transferencias de Recursos do Sus 77.000,00
24220000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 22.000,00
24229900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 22.000,00
24229951 Outras Transferencias do Estado 22.000,00
24700000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.027.550,00
24710000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 356.600,00
24710100 Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde – Sus 33.000,00
24710200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
144.600,00
24710251 Transferencia de Conv. da União Destinados a Programa de Educação 144.600,00
24710300 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Saneamento Básico
162.500,00
24710500 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura Em Transporte
5.500,00
24719900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 11.000,00
24719952 Convênio Destinado a Urbanização de Acessos e Construção de Portais 11.000,00
24720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.670.950,00
24720100 Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde –
Sus
33.000,00
24720200 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de
Educação
220.000,00
24720300 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de
Saneamento Básico
5.500,00
24720500 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura Em Transporte
11.000,00
24720600 Transferencia de Conv. da União Destinado a Pav. de Vias Urbanas 220.000,00
24720700 Transf. de Covenios dos Estados destinados a Pav. de Vias Urbanas 15.000,00
24720800 Transf. de Convenio do Estado destinado Aquisição de Equip.p/pav. de vias
urbanas
0,00
24720900 Transf. de Convenio da União destinados a const. de Pças e Jardins 0,00
24729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1.166.450,00
24729952 Outras Transferências de Convênio do Estado 1.166.450,00
90000000 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.948.108,03
97210102 Dedução de Receita do Fpm - Fundeb -4.840.000,00
97210105 Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr -11.000,00
97213600 Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96 -3.708,03
97220101 Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms -990.000,00
97220102 Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva -88.000,00
97220104 Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação -15.400,00
Total da Receita 57.564.070,00
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III - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Item Especi icação Desdo ramento Fonte Cat. Econômica
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IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Classi icação Especi icação
Recurso
Grupo Categoria Ordin rio Vinculado
30000000 DESPESAS CORRENTES 52.163.770,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.883.600,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 5.000,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.839.800,00 19.038.800,00
32000000 UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.279.170,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
101.000,00 2.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONS RCIOS PÚBLICOS 5.000,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.416.099,09 16.755.070,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.270.300,00
44000000 INVESTIMENTOS 4.805.300,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONS RCIOS PÚBLICOS 5.000,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.568.800,00 3.231.500,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 64.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 39.000,00
46000000 AMORTIZAÇ O DA DÍVIDA 401.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00 1.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00
Total Despesa 57.564.070,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Legislativo
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
UO 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
Função Legislativa 01
Su Funç. Ação Legislativa 031
Programa 0019 MANUTENÇ O DAS ATIVIDADES ADM LEGISLATIVAS
1001 REFORMA, AMPLIAÇ O E MODERNIZAÇ O DA C MARA
MUNICIPAL
210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
2001 MANUTENÇ O DA C MARA MUNICIPAL 0,00 844.000,00 0,00 844.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 844.000,00 0,00 844.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 449.000,00 0,00 449.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 449.000,00 0,00 449.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
2002 MANUTENÇ O DO PLENÁRIO DA C MARA 0,00 831.000,00 0,00 831.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 831.000,00 0,00 831.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
3001 OPERAÇÕES ESPECIAIS - C MARA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Soma Programa 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
Soma Su Função 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
Soma Função 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
Total Unidade 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
Total Órgão 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UO 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função Administração 04
Su Funç. Administração Geral 122
Programa 0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
1035 AQUISIÇ O DE VEÍCULOS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1036 AQUISIÇ O DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
1037 REALIZAÇ O DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
2003 MANUTENÇ O GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.088.500,00 0,00 2.088.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.995.700,00 0,00 1.995.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.132.800,00 0,00 1.132.800,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.132.800,00 0,00 1.132.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 862.900,00 0,00 862.900,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 844.900,00 0,00 844.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 92.800,00 0,00 92.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 92.800,00 0,00 92.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 92.800,00 0,00 92.800,00
Soma Programa 121.500,00 2.088.500,00 0,00 2.210.000,00
Soma Su Função 121.500,00 2.088.500,00 0,00 2.210.000,00
Soma Função 121.500,00 2.088.500,00 0,00 2.210.000,00
Função Segurança P lica 06
Su Funç. Policiamento 181
Programa 0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
2004 MANUTENÇ O DO SETOR MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
Soma Programa 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00
Soma Su Função 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00
Soma Função 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00
Total Unidade 121.500,00 2.302.500,00 0,00 2.424.000,00
Total Órgão 121.500,00 2.302.500,00 0,00 2.424.000,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 2 de 20
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E FINANÇAS
UO 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E FINANÇAS
Função Administração 04
Su Funç. Plane amento e Orcamento 121
Programa 2043 GEST O DO CONSORCIO DO VALE DO IQUIRIÇÁ
2043 GEST O DO CONSORCIO DO VALE DO IQUIRIÇÁ 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONS RCIOS PÚBLICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONS RCIOS PÚBLICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma Programa 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Soma Su Função 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Função Administração 04
Su Funç. Administração Geral 122
Programa 0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
2006 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O FINANCEIRA E FISCAL 0,00 416.000,00 0,00 416.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 407.000,00 0,00 407.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 397.500,00 0,00 397.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 397.500,00 0,00 397.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma Programa 0,00 416.000,00 0,00 416.000,00
Soma Su Função 0,00 416.000,00 0,00 416.000,00
Função Administração 04
Su Funç. Administração Financeira 123
Programa 0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
1038 AQUISIÇ O DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2005 MANUTENÇ O DA SECRET. ADM. E FINANÇAS 0,00 1.797.000,00 0,00 1.797.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 491.500,00 0,00 491.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 491.500,00 0,00 491.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.258.500,00 0,00 1.258.500,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.248.500,00 0,00 1.248.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3002 OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 162.600,00 0,00 0,00 162.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 161.600,00 0,00 0,00 161.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.600,00 0,00 0,00 23.600,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Soma Programa 212.600,00 1.797.000,00 0,00 2.009.600,00
Soma Su Função 212.600,00 1.797.000,00 0,00 2.009.600,00
Soma Função 212.600,00 2.228.000,00 0,00 2.440.600,00
Função Encargos Especiais 28
Su Funç. Servico da Divida Interna 843
Programa 0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
3003 UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ADMINISTRAÇ O DIRETA 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Soma Programa 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Soma Su Função 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Soma Função 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Função Reserva 99
Su Funç. Reserva 999
Programa 0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
9001 ADMINISTRAÇ O DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Soma Programa 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Soma Su Função 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Soma Função 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Total Unidade 342.600,00 2.228.000,00 400.000,00 2.970.600,00
Total Órgão 342.600,00 2.228.000,00 400.000,00 2.970.600,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
UO 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Função Educação 12
Su Funç. Ensino Fundamental 361
Programa 0009 MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O MUNICIPAL
1020 DISTRIBUIÇ O DE FARDAMENTO ESCOLAR 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Soma Programa 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Função Educação 12
Su Funç. Ensino Fundamental 361
Programa 0010 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ O MUNICIPAL
1003 CONST. AMPLIAÇ O, REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES 747.000,00 0,00 0,00 747.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00
Soma Programa 747.000,00 0,00 0,00 747.000,00
Função Educação 12
Su Funç. Ensino Fundamental 361
Programa 0014 MANUTENÇ O DO ENSINO FUNDAMENTAL
1019 DISTRIBUIÇ O DE ALIMENTAÇ O ESCOLAR PARA ALUNOS DA
REDE P BLICA
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2007 MANUTENÇ O DA SECRETARIA DE EDUCAÇ O 0,00 2.232.055,22 0,00 2.232.055,22
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.107.055,22 0,00 2.107.055,22
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 623.000,00 0,00 623.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 623.000,00 0,00 623.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.484.055,22 0,00 1.484.055,22
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.484.055,22 0,00 1.484.055,22
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
2008 MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O BÁSICA - FUNDEB 60 0,00 8.056.000,00 0,00 8.056.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 8.056.000,00 0,00 8.056.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 8.051.000,00 0,00 8.051.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 8.051.000,00 0,00 8.051.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma Programa 30.000,00 10.288.055,22 0,00 10.318.055,22
Função Educação 12
Su Funç. Ensino Fundamental 361
Programa 0015 MANUTENÇ O DO TRASPORTE ESCOLAR
2012 MANUTENÇ O DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.766.000,00 0,00 1.766.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.746.000,00 0,00 1.746.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.628.000,00 0,00 1.628.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.628.000,00 0,00 1.628.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa 0,00 1.766.000,00 0,00 1.766.000,00
Soma Su Função 817.000,00 12.054.055,22 0,00 12.871.055,22
Função Educação 12
Su Funç. Educação In antil 365
Programa 0016 MANUTENÇ O E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL
2009 MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O BÁSICA 0,00 5.282.522,38 0,00 5.282.522,38
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 5.270.522,38 0,00 5.270.522,38
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.101.000,00 0,00 2.101.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.101.000,00 0,00 2.101.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.169.522,38 0,00 3.169.522,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.169.522,38 0,00 3.169.522,38
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Soma Programa 0,00 5.282.522,38 0,00 5.282.522,38
Soma Su Função 0,00 5.282.522,38 0,00 5.282.522,38
Função Educação 12
Su Funç. Educação de ovens e Adultos 366
Programa 0014 MANUTENÇ O DO ENSINO FUNDAMENTAL
2010 MANUTENÇ O DO ENSINO INFANTIL 0,00 2.351.500,00 0,00 2.351.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.311.500,00 0,00 2.311.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.135.000,00 0,00 2.135.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.135.000,00 0,00 2.135.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 176.500,00 0,00 176.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 176.500,00 0,00 176.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Soma Programa 0,00 2.351.500,00 0,00 2.351.500,00
Soma Su Função 0,00 2.351.500,00 0,00 2.351.500,00
Função Educação 12
Su Funç. Educação Especial 367
Programa 0014 MANUTENÇ O DO ENSINO FUNDAMENTAL
2011 MANUTENÇ O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 0,00 1.337.400,00 0,00 1.337.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.333.400,00 0,00 1.333.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.311.500,00 0,00 1.311.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.311.500,00 0,00 1.311.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa 0,00 1.337.400,00 0,00 1.337.400,00
Soma Su Função 0,00 1.337.400,00 0,00 1.337.400,00
Função Educação 12
Su Funç. Educação B sica 368
Programa 0009 MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O MUNICIPAL
1018 REALIZAÇ O DE CONFÊRENCIAS MUNICIPAIS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
Soma Programa 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
Função Educação 12
Su Funç. Educação B sica 368
Programa 0010 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ O MUNICIPAL
1014 AQUISIÇ O DE VEÍCULOS 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 6 de 20
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20 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00
1015 AQUISIÇ O DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Soma Programa 241.000,00 0,00 0,00 241.000,00
Soma Su Função 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00
Função Educação 12
Su Funç. Desporto Comunit rio 812
Programa 0012 INCREMENTO AO ESPORTE
1013 REALIZAÇ O DE COPA DE INTEGRAÇ O RURAL 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
Soma Programa 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
Soma Su Função 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
Função Educação 12
Su Funç. Lazer 813
Programa 0012 INCREMENTO AO ESPORTE
1016 AQUISIÇ O DE MÁQ, EQUIP. MOBILIÁRIOS DAS ATIV.
DESPORTIVAS E CULTURAIS
52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
Soma Programa 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
Função Educação 12
Su Funç. Lazer 813
Programa 0025 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
1002 CONST. RECUP. AMPLIAÇ O, CAMPO FUTEBOL E QUADRAS
POLIESPORTIVAS
345.000,00 0,00 0,00 345.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Soma Programa 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00
Soma Su Função 397.000,00 0,00 0,00 397.000,00
Soma Função 1.515.000,00 21.025.477,60 0,00 22.540.477,60
Função Cultura 13
Su Funç. Lazer 813
Programa 2046 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS
1017 APOIO AO GRUPO DE CULTURA LOCAL 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
1021 REALIZAÇ O DE FESTAS POPULARES 834.149,09 0,00 0,00 834.149,09
30000000 DESPESAS CORRENTES 834.149,09 0,00 0,00 834.149,09
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 834.149,09 0,00 0,00 834.149,09
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 834.149,09 0,00 0,00 834.149,09
2014 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 431.200,00 0,00 431.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 431.200,00 0,00 431.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 323.200,00 0,00 323.200,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 319.200,00 0,00 319.200,00
Soma Programa 880.149,09 431.200,00 0,00 1.311.349,09
Soma Su Função 880.149,09 431.200,00 0,00 1.311.349,09
Soma Função 880.149,09 431.200,00 0,00 1.311.349,09
Função Desporto e Lazer 27
Su Funç. Ensino Fundamental 361
Programa 0012 INCREMENTO AO ESPORTE
1023 REALIZAÇ O DE OGOS ESTUDANTIS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
Soma Programa 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
Soma Su Função 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
Função Desporto e Lazer 27
Su Funç. Desporto Comunit rio 812
Programa 0012 INCREMENTO AO ESPORTE
1022 REALIZAÇ O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
2013 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 0,00 267.000,00 0,00 267.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 267.000,00 0,00 267.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00
Soma Programa 85.000,00 267.000,00 0,00 352.000,00
Soma Su Função 85.000,00 267.000,00 0,00 352.000,00
Soma Função 108.000,00 267.000,00 0,00 375.000,00
Total Unidade 2.503.149,09 21.723.677,60 0,00 24.226.826,69
Total Órgão 2.503.149,09 21.723.677,60 0,00 24.226.826,69
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UO 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Função Ur anismo 15
Su Funç. In raestrutura Ur ana 451
Programa 0017 URBANISMO E CONSERVAÇ O DO PATRIM NIO P BLICO
1004 PAVIMENTAÇ O, REFORMA E AMPLIAÇ O DE LOGRADOUROS
P BLICOS
529.000,00 0,00 0,00 529.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00
1005 MELHORIA E E PANS O DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇ O 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00
Soma Su Função 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00
Função Ur anismo 15
Su Funç. Serviços Ur anos 452
Programa 0017 URBANISMO E CONSERVAÇ O DO PATRIM NIO P BLICO
1024 CONSTRUÇ O, AMPLIAÇ O E REFORMA DE PRAÇAS,
PARQUES E ARDINS
175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
1025 AQUISIÇ O DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1026 AQUISIÇ O DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADA 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00
2015 MANUTENÇ O DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E
SERV. P BLICOS
0,00 2.748.000,00 0,00 2.748.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.666.000,00 0,00 2.666.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 727.000,00 0,00 727.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 727.000,00 0,00 727.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.939.000,00 0,00 1.939.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.935.000,00 0,00 1.935.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
2047 MANUTENÇ O DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 0,00 3.087.000,00 0,00 3.087.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.077.000,00 0,00 3.077.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa 412.000,00 5.835.000,00 0,00 6.247.000,00
Soma Su Função 412.000,00 5.835.000,00 0,00 6.247.000,00
Função Ur anismo 15
Su Funç. Transporte Rodovi rio 782
Programa 0017 URBANISMO E CONSERVAÇ O DO PATRIM NIO P BLICO
2016 MANUTENÇ O E CONSERVAÇ O DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 1.044.800,00 0,00 1.044.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 920.800,00 0,00 920.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 892.800,00 0,00 892.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 892.800,00 0,00 892.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00
Soma Programa 0,00 1.044.800,00 0,00 1.044.800,00
Soma Su Função 0,00 1.044.800,00 0,00 1.044.800,00
Soma Função 1.082.000,00 6.879.800,00 0,00 7.961.800,00
Função Energia 25
Su Funç. Conservacao de Energia 751
Programa 2051 MANUTENÇAO DO SETOR DE ILUMINAÇ O PUBLICA
2051 MANUTENÇAO DO SETOR DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
Soma Programa 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
Soma Su Função 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
Soma Função 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
Total Unidade 1.082.000,00 7.028.800,00 0,00 8.110.800,00
Total Órgão 1.082.000,00 7.028.800,00 0,00 8.110.800,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 10 de 20
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UO 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função Assist ncia Social 08
Su Funç. Assist ncia a Crianca e ao Adolescente 243
Programa 0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇ O
2019 MANUTENÇ O DO CONSELHO TUTELAR 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
Soma Programa 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
Função Assist ncia Social 08
Su Funç. Assist ncia a Crianca e ao Adolescente 243
Programa 0021 APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
2021 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
0,00 353.200,00 0,00 353.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 353.200,00 0,00 353.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 153.200,00 0,00 153.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 153.200,00 0,00 153.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
2022 MANUTENÇ O DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 263.950,00 0,00 263.950,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 183.950,00 0,00 183.950,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 94.500,00 0,00 94.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 94.500,00 0,00 94.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 89.450,00 0,00 89.450,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 89.450,00 0,00 89.450,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
Soma Programa 0,00 617.150,00 0,00 617.150,00
Soma Su Função 0,00 721.150,00 0,00 721.150,00
Função Assist ncia Social 08
Su Funç. Assist ncia Comunit ria 244
Programa 0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇ O
1032 AQUISIÇ O DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
1033 AQUISIÇ O DE VEÍCULOS 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
1034 CONSTRUÇ O, AMPLIAÇ O E REFORMA DE PRÓPRIOS DA
SECRETARIA
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2017 MANUTENÇ O DA SECRETARIA 0,00 1.131.500,00 0,00 1.131.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.085.500,00 0,00 1.085.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 595.500,00 0,00 595.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 595.500,00 0,00 595.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
2018 APOIO AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS FAMÍLIA - CRAS -
PAIF
0,00 268.500,00 0,00 268.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 268.500,00 0,00 268.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 98.500,00 0,00 98.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 98.500,00 0,00 98.500,00
2023 PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
2024 APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
2048 MANUTENÇ O DO IGD SUAS 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3007 MATERIAL PARA DOAÇ O - EN OVAL 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3008 DISTRIBUIÇ O DE CESTAS BÁSICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Soma Programa 217.000,00 1.564.000,00 0,00 1.781.000,00
Função Assist ncia Social 08
Su Funç. Assist ncia Comunit ria 244
Programa 2044 GEST O DO CREAS
2044 GEST O DO CREAS 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
Soma Programa 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
Função Assist ncia Social 08
Su Funç. Assist ncia Comunit ria 244
Programa 2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
Soma Programa 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
Soma Su Função 217.000,00 1.702.000,00 0,00 1.919.000,00
Função Assist ncia Social 08
Su Funç. Educação de ovens e Adultos 366
Programa 0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇ O
2025 MANUTENÇ O DO FNAS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
Soma Programa 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Soma Su Função 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Soma Função 217.000,00 2.440.150,00 0,00 2.657.150,00
Total Unidade 217.000,00 2.440.150,00 0,00 2.657.150,00
Total Órgão 217.000,00 2.440.150,00 0,00 2.657.150,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
07 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UO 0707 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Função Gestão Am iental 18
Su Funç. Preservação e Conservação Am iental 541
Programa 0008 MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2049 MANUTENÇ O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Soma Programa 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Função Gestão Am iental 18
Su Funç. Preservação e Conservação Am iental 541
Programa 2047 ADMINISTRAÇ O AGRÍCOLA E AMBIENTAL
1039 IMPL. UNIDADE CONSERVAÇ O - PARQUE NATURAL BOSQUE
NASCENTE RIO IQUIRIÇÁ
966.900,00 0,00 0,00 966.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 764.900,00 0,00 0,00 764.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 676.900,00 0,00 0,00 676.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 676.900,00 0,00 0,00 676.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00
Soma Programa 966.900,00 0,00 0,00 966.900,00
Soma Su Função 966.900,00 100.000,00 0,00 1.066.900,00
Função Gestão Am iental 18
Su Funç. Controle Am iental 542
Programa 2049 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2050 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Soma Programa 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
Soma Su Função 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
Soma Função 966.900,00 196.000,00 0,00 1.162.900,00
Função Agricultura 20
Su Funç. Administração Geral 122
Programa 0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
2027 MANUTENÇ O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
0,00 724.600,00 0,00 724.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 674.600,00 0,00 674.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 271.500,00 0,00 271.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 271.500,00 0,00 271.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 403.100,00 0,00 403.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 403.100,00 0,00 403.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 14 de 20
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa 0,00 724.600,00 0,00 724.600,00
Função Agricultura 20
Su Funç. Administração Geral 122
Programa 2047 ADMINISTRAÇ O AGRÍCOLA E AMBIENTAL
1027 ASSISTÊNCIA T CNICA AOS AGRICULTORES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1028 DISTRIBUIÇ O DE INSUMOS E MUDAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1029 AQUISIÇ O DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1030 AQUISIÇ O DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1031 CONSTRUÇ O E REVITALIZAÇ O DE AGUADAS
COMUNITÁRIAS
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
Soma Su Função 310.000,00 724.600,00 0,00 1.034.600,00
Função Agricultura 20
Su Funç. Recursos H dricos 544
Programa 0008 MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1006 E PANS O E AMPLIAÇ O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
D AGUA
120.900,00 0,00 0,00 120.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 70.900,00 0,00 0,00 70.900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.900,00 0,00 0,00 70.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.900,00 0,00 0,00 70.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Soma Programa 120.900,00 0,00 0,00 120.900,00
Soma Su Função 120.900,00 0,00 0,00 120.900,00
Soma Função 430.900,00 724.600,00 0,00 1.155.500,00
Total Unidade 1.397.800,00 920.600,00 0,00 2.318.400,00
Total Órgão 1.397.800,00 920.600,00 0,00 2.318.400,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE AMENTO
UO 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE AMENTO
Função Administração 04
Su Funç. Plane amento e Orcamento 121
Programa 0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
2028 MANUTENÇ O DA SECRETARIA DE PLANE AMENTO 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
Soma Su Função 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
Soma Função 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
Total Unidade 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
Total Órgão 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
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V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
UO 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
Função Sa de 10
Su Funç. Administração Geral 122
Programa 0005 MANUTENÇ O DA SA DE DA POPULAÇ O
2029 GEST O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA DE 0,00 2.065.993,31 0,00 2.065.993,31
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.901.993,31 0,00 1.901.993,31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.483.993,31 0,00 1.483.993,31
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.483.993,31 0,00 1.483.993,31
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 164.000,00 0,00 164.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 154.000,00 0,00 154.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 154.000,00 0,00 154.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa 0,00 2.065.993,31 0,00 2.065.993,31
Função Sa de 10
Su Funç. Administração Geral 122
Programa 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS
3004 OPERAÇÕES ESPECIAIS - FUNDO SA DE 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Soma Programa 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Soma Su Função 14.000,00 2.065.993,31 0,00 2.079.993,31
Função Sa de 10
Su Funç. Atenção B sica 301
Programa 0005 MANUTENÇ O DA SA DE DA POPULAÇ O
1007 OBRAS EM UNIDADES DE SA DE 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1008 AQUISIÇ O DE VEÍCULOS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
1009 AQUISIÇ O DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
1010 REALIZAÇ O DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
1011 FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PACIENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1012 PROMOÇ O DE SA DE NA ESCOLA - PSE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2030 MANUTENÇ O DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇ O BÁSICA 0,00 943.500,00 0,00 943.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 848.500,00 0,00 848.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 661.500,00 0,00 661.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 661.500,00 0,00 661.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
2034 GEST O DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SA DE - PACS
0,00 1.248.500,00 0,00 1.248.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.246.500,00 0,00 1.246.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.235.500,00 0,00 1.235.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.235.500,00 0,00 1.235.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2035 GEST O DA ASSISTÊNCIA A SA DE MENTAL - CAPS 0,00 417.100,00 0,00 417.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 401.100,00 0,00 401.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 164.700,00 0,00 164.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 164.700,00 0,00 164.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 236.400,00 0,00 236.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 236.400,00 0,00 236.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2036 GEST O SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -
SAMU 192
0,00 359.500,00 0,00 359.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 346.500,00 0,00 346.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 135.500,00 0,00 135.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 135.500,00 0,00 135.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2037 GEST O DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO
DOMICÍLIO - TFD
0,00 135.200,00 0,00 135.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 134.700,00 0,00 134.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 134.700,00 0,00 134.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 134.700,00 0,00 134.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 500,00 0,00 500,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 500,00 0,00 500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 500,00 0,00 500,00
2038 GEST O DA VIGIL NCIA EM SA DE 0,00 586.500,00 0,00 586.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 577.500,00 0,00 577.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 397.000,00 0,00 397.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 397.000,00 0,00 397.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 180.500,00 0,00 180.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 180.500,00 0,00 180.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
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Maracás
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Quinta-feira
8 de Dezembro de 2016
32 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
2039 APOIO DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO 0,00 62.300,00 0,00 62.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 58.300,00 0,00 58.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 54.600,00 0,00 54.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 54.600,00 0,00 54.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
2040 APOIO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 0,00 211.400,00 0,00 211.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 207.400,00 0,00 207.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 202.600,00 0,00 202.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 202.600,00 0,00 202.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
2041 APOIO DIAGNÓSTICO EM ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS 0,00 181.600,00 0,00 181.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 179.600,00 0,00 179.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 174.700,00 0,00 174.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 174.700,00 0,00 174.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2042 GEST O DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA DE 0,00 26.300,00 0,00 26.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 24.300,00 0,00 24.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 9.100,00 0,00 9.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 9.100,00 0,00 9.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2046 GEST O DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTÍCA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 415.000,00 0,00 415.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3005 NASF - N CLEOS DE APOIO SA DE DA FAMILIA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3006 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE
98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
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8 de Dezembro de 2016
33 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
V - Programa de Tra al o
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
44000000 INVESTIMENTOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Soma Programa 1.026.000,00 4.601.900,00 0,00 5.627.900,00
Soma Su Função 1.026.000,00 4.601.900,00 0,00 5.627.900,00
Função Sa de 10
Su Funç. Assist ncia Hospitalar e Am ulatorial 302
Programa 0005 MANUTENÇ O DA SA DE DA POPULAÇ O
2031 ADMINISTRAÇ O DO HOSPITAL ÁLVARO BEZERRA 0,00 3.693.000,00 0,00 3.693.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.625.000,00 0,00 3.625.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.418.500,00 0,00 1.418.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.418.500,00 0,00 1.418.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.206.500,00 0,00 2.206.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.206.500,00 0,00 2.206.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
2032 MANUTENÇ O DO PROGRAMA DE SA DE BUCAL 0,00 378.400,00 0,00 378.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 369.400,00 0,00 369.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 286.400,00 0,00 286.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 286.400,00 0,00 286.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 83.000,00 0,00 83.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 83.000,00 0,00 83.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
2033 GEST O DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 1.012.000,00 0,00 1.012.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 983.000,00 0,00 983.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 587.000,00 0,00 587.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 587.000,00 0,00 587.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 396.000,00 0,00 396.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 396.000,00 0,00 396.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
Soma Programa 0,00 5.083.400,00 0,00 5.083.400,00
Soma Su Função 0,00 5.083.400,00 0,00 5.083.400,00
Soma Função 1.040.000,00 11.751.293,31 0,00 12.791.293,31
Total Unidade 1.040.000,00 11.751.293,31 0,00 12.791.293,31
Total Órgão 1.040.000,00 11.751.293,31 0,00 12.791.293,31
Total Despesa 6.918.049,09 50.246.020,91 400.000,00 57.564.070,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 20 de 20
Esta edição encontra-se no site: www.maracas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
e no site www.maracas.ba.gov.br
Maracás
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TDI1SV9WQWCJAD1G54TXXQ
Quinta-feira
8 de Dezembro de 2016
34 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
VI - Despesa por Função, Su Função e Prog. por Pro eto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
C digo Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
01 Legislativa 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
01.031 Ação Legislativa 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
01.031.0019 MANUTENÇ O DAS ATIVIDADES ADM LEGISLATIVAS 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
01.031.0019.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA C MARA MUNICIPAL 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
01.031.0019.2001 MANUTENÇÃO DA C MARA MUNICIPAL 0,00 844.000,00 0,00 844.000,00
01.031.0019.2002 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA C MARA 0,00 831.000,00 0,00 831.000,00
01.031.0019.3001 OPERAÇÕES ESPECIAIS - C MARA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
04 Administração 334.100,00 4.492.500,00 0,00 4.826.600,00
04.121 Plane amento e Orcamento 0,00 191.000,00 0,00 191.000,00
04.121.0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
04.121.0001.2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
04.121.2043 GEST O DO CONSORCIO DO VALE DO IQUIRIÇÁ 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04.121.2043.2043 GESTÃO DO CONSORCIO DO VALE DO JIQUIRIÇÁ 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122 Administração Geral 121.500,00 2.504.500,00 0,00 2.626.000,00
04.122.0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA 121.500,00 2.504.500,00 0,00 2.626.000,00
04.122.0001.1035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
04.122.0001.1036 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
04.122.0001.1037 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.088.500,00 0,00 2.088.500,00
04.122.0001.2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL 0,00 416.000,00 0,00 416.000,00
04.123 Administração Financeira 212.600,00 1.797.000,00 0,00 2.009.600,00
04.123.0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA 212.600,00 1.797.000,00 0,00 2.009.600,00
04.123.0001.1038 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
04.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS 0,00 1.797.000,00 0,00 1.797.000,00
04.123.0001.3002 OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 162.600,00 0,00 0,00 162.600,00
06 Segurança P lica 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00
06.181 Policiamento 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00
06.181.0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00
06.181.0001.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00
08 Assist ncia Social 217.000,00 2.440.150,00 0,00 2.657.150,00
08.243 Assist ncia a Crianca e ao Adolescente 0,00 721.150,00 0,00 721.150,00
08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇ O 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
08.243.0006.2019 MANUTENÇÃO DO CONSEL O TUTELAR 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
08.243.0021 APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 617.150,00 0,00 617.150,00
08.243.0021.2021 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 0,00 353.200,00 0,00 353.200,00
08.243.0021.2022 MANUTENÇÃO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 263.950,00 0,00 263.950,00
08.244 Assist ncia Comunit ria 217.000,00 1.702.000,00 0,00 1.919.000,00
08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇ O 217.000,00 1.564.000,00 0,00 1.781.000,00
08.244.0006.1032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
08.244.0006.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
08.244.0006.1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PR PRIOS DA
SECRETARIA
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
08.244.0006.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 0,00 1.131.500,00 0,00 1.131.500,00
08.244.0006.2018 APOIO AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS FAMÍLIA - CRAS - PAIF 0,00 268.500,00 0,00 268.500,00
08.244.0006.2023 PROGRAMA MEL ORIA ABITACIONAL 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00
08.244.0006.2024 APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
08.244.0006.2048 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
08.244.0006.3007 MATERIAL PARA DOAÇÃO - EN OVAL 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
08.244.0006.3008 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
08.244.2044 GEST O DO CREAS 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
08.244.2044.2044 GESTÃO DO CREAS 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
08.244.2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
08.244.2045.2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
08.366 Educação de ovens e Adultos 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
08.366.0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇ O 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
08.366.0006.2025 MANUTENÇÃO DO FNAS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
10 Sa de 1.040.000,00 11.751.293,31 0,00 12.791.293,31
10.122 Administração Geral 14.000,00 2.065.993,31 0,00 2.079.993,31
10.122.0005 MANUTENÇ O DA SA DE DA POPULAÇ O 0,00 2.065.993,31 0,00 2.065.993,31
10.122.0005.2029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 2.065.993,31 0,00 2.065.993,31
10.122.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
10.122.0099.3004 OPERAÇÕES ESPECIAIS - FUNDO SAÚDE 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
10.301 Atenção B sica 1.026.000,00 4.601.900,00 0,00 5.627.900,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 1 de 4
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
VI - Despesa por Função, Su Função e Prog. por Pro eto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
C digo Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
10.301.0005 MANUTENÇ O DA SA DE DA POPULAÇ O 1.026.000,00 4.601.900,00 0,00 5.627.900,00
10.301.0005.1007 OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00
10.301.0005.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
10.301.0005.1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
10.301.0005.1010 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
10.301.0005.1011 FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PACIENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10.301.0005.1012 PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10.301.0005.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 0,00 943.500,00 0,00 943.500,00
10.301.0005.2034 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
- PACS
0,00 1.248.500,00 0,00 1.248.500,00
10.301.0005.2035 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL - CAPS 0,00 417.100,00 0,00 417.100,00
10.301.0005.2036 GESTÃO SERVIÇO ATENDIMENTO M VEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 0,00 359.500,00 0,00 359.500,00
10.301.0005.2037 GESTÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -
TFD
0,00 135.200,00 0,00 135.200,00
10.301.0005.2038 GESTÃO DA VIGIL NCIA EM SAÚDE 0,00 586.500,00 0,00 586.500,00
10.301.0005.2039 APOIO DIAGN STICO EM LABORAT RIO 0,00 62.300,00 0,00 62.300,00
10.301.0005.2040 APOIO DIAGN STICO POR IMAGEM 0,00 211.400,00 0,00 211.400,00
10.301.0005.2041 APOIO DIAGN STICO EM ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS 0,00 181.600,00 0,00 181.600,00
10.301.0005.2042 GESTÃO DO CONSEL O MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 26.300,00 0,00 26.300,00
10.301.0005.2046 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTÍCA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
10.301.0005.3005 NASF - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
10.301.0005.3006 PMAQ - PROGRAMA DE MEL ORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
10.302 Assist ncia Hospitalar e Am ulatorial 0,00 5.083.400,00 0,00 5.083.400,00
10.302.0005 MANUTENÇ O DA SA DE DA POPULAÇ O 0,00 5.083.400,00 0,00 5.083.400,00
10.302.0005.2031 ADMINISTRAÇÃO DO OSPITAL ÁLVARO BEZERRA 0,00 3.693.000,00 0,00 3.693.000,00
10.302.0005.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0,00 378.400,00 0,00 378.400,00
10.302.0005.2033 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 1.012.000,00 0,00 1.012.000,00
12 Educação 1.515.000,00 21.025.477,60 0,00 22.540.477,60
12.361 Ensino Fundamental 817.000,00 12.054.055,22 0,00 12.871.055,22
12.361.0009 MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O MUNICIPAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
12.361.0009.1020 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
12.361.0010 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ O MUNICIPAL 747.000,00 0,00 0,00 747.000,00
12.361.0010.1003 CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS E CREC ES 747.000,00 0,00 0,00 747.000,00
12.361.0014 MANUTENÇ O DO ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00 10.288.055,22 0,00 10.318.055,22
12.361.0014.1019 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
PÚBLICA
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
12.361.0014.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 2.232.055,22 0,00 2.232.055,22
12.361.0014.2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% 0,00 8.056.000,00 0,00 8.056.000,00
12.361.0015 MANUTENÇ O DO TRASPORTE ESCOLAR 0,00 1.766.000,00 0,00 1.766.000,00
12.361.0015.2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.766.000,00 0,00 1.766.000,00
12.365 Educação In antil 0,00 5.282.522,38 0,00 5.282.522,38
12.365.0016 MANUTENÇ O E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 0,00 5.282.522,38 0,00 5.282.522,38
12.365.0016.2009 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 5.282.522,38 0,00 5.282.522,38
12.366 Educação de ovens e Adultos 0,00 2.351.500,00 0,00 2.351.500,00
12.366.0014 MANUTENÇ O DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.351.500,00 0,00 2.351.500,00
12.366.0014.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 2.351.500,00 0,00 2.351.500,00
12.367 Educação Especial 0,00 1.337.400,00 0,00 1.337.400,00
12.367.0014 MANUTENÇ O DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.337.400,00 0,00 1.337.400,00
12.367.0014.2011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 0,00 1.337.400,00 0,00 1.337.400,00
12.368 Educação B sica 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00
12.368.0009 MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O MUNICIPAL 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
12.368.0009.1018 REALIZAÇÃO DE CONFÊRENCIAS MUNICIPAIS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
12.368.0010 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ O MUNICIPAL 241.000,00 0,00 0,00 241.000,00
12.368.0010.1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00
12.368.0010.1015 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
12.812 Desporto Comunit rio 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
12.812.0012 INCREMENTO AO ESPORTE 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
12.812.0012.1013 REALIZAÇÃO DE COPA DE INTEGRAÇÃO RURAL 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
12.813 Lazer 397.000,00 0,00 0,00 397.000,00
12.813.0012 INCREMENTO AO ESPORTE 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
12.813.0012.1016 AQUISIÇÃO DE MÁQ, EQUIP. MOBILIÁRIOS DAS ATIV. DESPORTIVAS
E CULTURAIS
52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
12.813.0025 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00
12.813.0025.1002 CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO, CAMPO FUTEBOL E QUADRAS
POLIESPORTIVAS
345.000,00 0,00 0,00 345.000,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Página 2 de 4
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VI - Despesa por Função, Su Função e Prog. por Pro eto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
C digo Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
13 Cultura 880.149,09 431.200,00 0,00 1.311.349,09
13.813 Lazer 880.149,09 431.200,00 0,00 1.311.349,09
13.813.2046 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 880.149,09 431.200,00 0,00 1.311.349,09
13.813.2046.1017 APOIO AO GRUPO DE CULTURA LOCAL 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
13.813.2046.1021 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES 834.149,09 0,00 0,00 834.149,09
13.813.2046.2014 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 431.200,00 0,00 431.200,00
15 Ur anismo 1.082.000,00 6.879.800,00 0,00 7.961.800,00
15.451 In raestrutura Ur ana 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00
15.451.0017 URBANISMO E CONSERVAÇ O DO PATRIM NIO P BLICO 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00
15.451.0017.1004 PAVIMENTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS
PÚBLICOS
529.000,00 0,00 0,00 529.000,00
15.451.0017.1005 MEL ORIA E E PANSÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00
15.452 Serviços Ur anos 412.000,00 5.835.000,00 0,00 6.247.000,00
15.452.0017 URBANISMO E CONSERVAÇ O DO PATRIM NIO P BLICO 412.000,00 5.835.000,00 0,00 6.247.000,00
15.452.0017.1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS
175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
15.452.0017.1025 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.452.0017.1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADA 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00
15.452.0017.2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERV.
PÚBLICOS
0,00 2.748.000,00 0,00 2.748.000,00
15.452.0017.2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 0,00 3.087.000,00 0,00 3.087.000,00
15.782 Transporte Rodovi rio 0,00 1.044.800,00 0,00 1.044.800,00
15.782.0017 URBANISMO E CONSERVAÇ O DO PATRIM NIO P BLICO 0,00 1.044.800,00 0,00 1.044.800,00
15.782.0017.2016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 1.044.800,00 0,00 1.044.800,00
18 Gestão Am iental 966.900,00 196.000,00 0,00 1.162.900,00
18.541 Preservação e Conservação Am iental 966.900,00 100.000,00 0,00 1.066.900,00
18.541.0008 MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
18.541.0008.2049 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
18.541.2047 ADMINISTRAÇ O AGRÍCOLA E AMBIENTAL 966.900,00 0,00 0,00 966.900,00
18.541.2047.1039 IMPL. UNIDADE CONSERVAÇÃO - PARQUE NATURAL BOSQUE
NASCENTE RIO JIQUIRIÇÁ
966.900,00 0,00 0,00 966.900,00
18.542 Controle Am iental 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
18.542.2049 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
18.542.2049.2050 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
20 Agricultura 430.900,00 724.600,00 0,00 1.155.500,00
20.122 Administração Geral 310.000,00 724.600,00 0,00 1.034.600,00
20.122.0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA 0,00 724.600,00 0,00 724.600,00
20.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
0,00 724.600,00 0,00 724.600,00
20.122.2047 ADMINISTRAÇ O AGRÍCOLA E AMBIENTAL 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
20.122.2047.1027 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
20.122.2047.1028 DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MUDAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
20.122.2047.1029 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
20.122.2047.1030 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
20.122.2047.1031 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS COMUNITÁRIAS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
20.544 Recursos H dricos 120.900,00 0,00 0,00 120.900,00
20.544.0008 MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 120.900,00 0,00 0,00 120.900,00
20.544.0008.1006 E PANSÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
D AGUA
120.900,00 0,00 0,00 120.900,00
25 Energia 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
25.751 Conservacao de Energia 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
25.751.2051 MANUTENÇAO DO SETOR DE ILUMINAÇ O PUBLICA 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
25.751.2051.2051 MANUTENÇAO DO SETOR DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
27 Desporto e Lazer 108.000,00 267.000,00 0,00 375.000,00
27.361 Ensino Fundamental 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
27.361.0012 INCREMENTO AO ESPORTE 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
27.361.0012.1023 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
27.812 Desporto Comunit rio 85.000,00 267.000,00 0,00 352.000,00
27.812.0012 INCREMENTO AO ESPORTE 85.000,00 267.000,00 0,00 352.000,00
27.812.0012.1022 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
27.812.0012.2013 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 0,00 267.000,00 0,00 267.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
28.843.0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
28.843.0001.3003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
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37 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
VI - Despesa por Função, Su Função e Prog. por Pro eto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
C digo Especi icação Pro eto Atividade Oper. Especial Total
99 Reserva 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
99.999 Reserva 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
99.999.0001 MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
99.999.0001.9001 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Total da Despesa 6.918.049,09 50.246.020,91 400.000,00 57.564.070,00
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VII - Despesa por Função, Su Função e Programa Con . V nculo com Recursos
Anexo 8 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
C digo Especi icação Ordin rios Vinculado Total
01 Legislativa 1.889.000,00 0,00 1.889.000,00
01.031 Ação Legislativa 1.889.000,00 0,00 1.889.000,00
01.031.0019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM LEGISLATIVAS 1.889.000,00 0,00 1.889.000,00
04 Administração 4.792.800,00 33.800,00 4.826.600,00
04.121 Plane amento e Orcamento 191.000,00 0,00 191.000,00
04.121.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 176.000,00 0,00 176.000,00
04.121.2043 GESTÃO DO CONSORCIO DO VALE DO JIQUIRIÇÁ 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122 Administração Geral 2.597.700,00 28.300,00 2.626.000,00
04.122.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.597.700,00 28.300,00 2.626.000,00
04.123 Administração Financeira 2.004.100,00 5.500,00 2.009.600,00
04.123.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.004.100,00 5.500,00 2.009.600,00
06 Segurança P lica 209.000,00 5.000,00 214.000,00
06.181 Policiamento 209.000,00 5.000,00 214.000,00
06.181.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 209.000,00 5.000,00 214.000,00
08 Assist ncia Social 1.470.000,00 1.187.150,00 2.657.150,00
08.243 Assist ncia a Crianca e ao Adolescente 117.000,00 604.150,00 721.150,00
08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO 104.000,00 0,00 104.000,00
08.243.0021 APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 13.000,00 604.150,00 617.150,00
08.244 Assist ncia Comunit ria 1.346.000,00 573.000,00 1.919.000,00
08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO 1.315.000,00 466.000,00 1.781.000,00
08.244.2044 GESTÃO DO CREAS 0,00 107.000,00 107.000,00
08.244.2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 31.000,00 0,00 31.000,00
08.366 Educação de ovens e Adultos 7.000,00 10.000,00 17.000,00
08.366.0006 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO 7.000,00 10.000,00 17.000,00
10 Sa de 0,00 12.791.293,31 12.791.293,31
10.122 Administração Geral 0,00 2.079.993,31 2.079.993,31
10.122.0005 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO 0,00 2.065.993,31 2.065.993,31
10.122.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 14.000,00 14.000,00
10.301 Atenção B sica 0,00 5.627.900,00 5.627.900,00
10.301.0005 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO 0,00 5.627.900,00 5.627.900,00
10.302 Assist ncia Hospitalar e Am ulatorial 0,00 5.083.400,00 5.083.400,00
10.302.0005 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO 0,00 5.083.400,00 5.083.400,00
12 Educação 118.000,00 22.422.477,60 22.540.477,60
12.361 Ensino Fundamental 11.000,00 12.860.055,22 12.871.055,22
12.361.0009 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 40.000,00 40.000,00
12.361.0010 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 5.000,00 742.000,00 747.000,00
12.361.0014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 10.312.055,22 10.318.055,22
12.361.0015 MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR 0,00 1.766.000,00 1.766.000,00
12.365 Educação In antil 0,00 5.282.522,38 5.282.522,38
12.365.0016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 0,00 5.282.522,38 5.282.522,38
12.366 Educação de ovens e Adultos 0,00 2.351.500,00 2.351.500,00
12.366.0014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.351.500,00 2.351.500,00
12.367 Educação Especial 0,00 1.337.400,00 1.337.400,00
12.367.0014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.337.400,00 1.337.400,00
12.368 Educação B sica 0,00 264.000,00 264.000,00
12.368.0009 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 23.000,00 23.000,00
12.368.0010 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 241.000,00 241.000,00
12.812 Desporto Comunit rio 37.000,00 0,00 37.000,00
12.812.0012 INCREMENTO AO ESPORTE 37.000,00 0,00 37.000,00
12.813 Lazer 70.000,00 327.000,00 397.000,00
12.813.0012 INCREMENTO AO ESPORTE 45.000,00 7.000,00 52.000,00
12.813.0025 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 25.000,00 320.000,00 345.000,00
13 Cultura 922.399,09 388.950,00 1.311.349,09
13.813 Lazer 922.399,09 388.950,00 1.311.349,09
13.813.2046 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 922.399,09 388.950,00 1.311.349,09
15 Ur anismo 7.019.000,00 942.800,00 7.961.800,00
15.451 In raestrutura Ur ana 298.000,00 372.000,00 670.000,00
15.451.0017 URBANISMO E CONSERVAÇÃO DO PATRIM NIO PÚBLICO 298.000,00 372.000,00 670.000,00
15.452 Serviços Ur anos 6.171.000,00 76.000,00 6.247.000,00
15.452.0017 URBANISMO E CONSERVAÇÃO DO PATRIM NIO PÚBLICO 6.171.000,00 76.000,00 6.247.000,00
15.782 Transporte Rodovi rio 550.000,00 494.800,00 1.044.800,00
15.782.0017 URBANISMO E CONSERVAÇÃO DO PATRIM NIO PÚBLICO 550.000,00 494.800,00 1.044.800,00
18 Gestão Am iental 140.000,00 1.022.900,00 1.162.900,00
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VII - Despesa por Função, Su Função e Programa Con . V nculo com Recursos
Anexo 8 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
C digo Especi icação Ordin rios Vinculado Total
18.541 Preservação e Conservação Am iental 74.000,00 992.900,00 1.066.900,00
18.541.0008 MEL ORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 60.000,00 40.000,00 100.000,00
18.541.2047 ADMINISTRAÇÃO AGRÍCOLA E AMBIENTAL 14.000,00 952.900,00 966.900,00
18.542 Controle Am iental 66.000,00 30.000,00 96.000,00
18.542.2049 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 66.000,00 30.000,00 96.000,00
20 Agricultura 1.076.500,00 79.000,00 1.155.500,00
20.122 Administração Geral 974.500,00 60.100,00 1.034.600,00
20.122.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 664.500,00 60.100,00 724.600,00
20.122.2047 ADMINISTRAÇÃO AGRÍCOLA E AMBIENTAL 310.000,00 0,00 310.000,00
20.544 Recursos H dricos 102.000,00 18.900,00 120.900,00
20.544.0008 MEL ORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 102.000,00 18.900,00 120.900,00
25 Energia 149.000,00 0,00 149.000,00
25.751 Conservacao de Energia 149.000,00 0,00 149.000,00
25.751.2051 MANUTENÇAO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 149.000,00 0,00 149.000,00
27 Desporto e Lazer 180.000,00 195.000,00 375.000,00
27.361 Ensino Fundamental 0,00 23.000,00 23.000,00
27.361.0012 INCREMENTO AO ESPORTE 0,00 23.000,00 23.000,00
27.812 Desporto Comunit rio 180.000,00 172.000,00 352.000,00
27.812.0012 INCREMENTO AO ESPORTE 180.000,00 172.000,00 352.000,00
28 Encargos Especiais 400.000,00 0,00 400.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 400.000,00 0,00 400.000,00
28.843.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 400.000,00 0,00 400.000,00
99 Reserva 130.000,00 0,00 130.000,00
99.999 Reserva 130.000,00 0,00 130.000,00
99.999.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 130.000,00 0,00 130.000,00
Total da Despesa 18.495.699,09 39.068.370,91 57.564.070,00
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VIII - Despesa por Órgão e Função
Anexo 9 da Lei 4.320/64
Exerc cio 2017
Especi icação Valor
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
01 - Legislativa 1.889.000,00 100,000
Total do Órgão 100,00 1.889.000,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 - Administração 2.210.000,00 91,172
06 - Segurança Pública 214.000,00 8,828
Total do Órgão 100,00 2.424.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E FINANÇAS
04 - Administração 2.440.600,00 82,158
28 - Encargos Especiais 400.000,00 13,465
99 - Reserva 130.000,00 4,376
Total do Órgão 100,00 2.970.600,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
12 - Educação 22.540.477,60 93,039
13 - Cultura 1.311.349,09 5,413
27 - Desporto e Lazer 375.000,00 1,548
Total do Órgão 100,00 24.226.826,69
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
15 - Urbanismo 7.961.800,00 98,163
25 - Energia 149.000,00 1,837
Total do Órgão 100,00 8.110.800,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 - Assistência Social 2.657.150,00 100,000
Total do Órgão 100,00 2.657.150,00
07 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
18 - Gestão Ambiental 1.162.900,00 50,160
20 - Agricultura 1.155.500,00 49,840
Total do Órgão 100,00 2.318.400,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE AMENTO
04 - Administração 176.000,00 100,000
Total do Órgão 100,00 176.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
10 - Saúde 12.791.293,31 100,000
Total do Órgão 100,00 12.791.293,31
Total Geral 57.564.070,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
11120200 - Imposto So re a Propriedade Predial e Territorial Ur ana 176.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 59.400,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 37.400,00
0100000 Recursos Ordinários 79.200,00
11120431 - Imposto de Renda Retido Nas Fontes So re Os Rendimentos do Tra al o 303.678,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 81.993,05
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 51.625,26
0100000 Recursos Ordinários 170.059,69
11120434 - Imposto de Renda Retido Nas Fontes So re Outros Rendimentos 1.100,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
11120800 - Imposto So re Transmissão "inter Vivos" de Bens Im veis e de Direitos Reais So re Im veis 22.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 5.940,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.740,00
0100000 Recursos Ordinários 12.320,00
11130501 - Imposto So re Serviços de Qual uer Natureza 3.850.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 1.039.500,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 654.500,00
0100000 Recursos Ordinários 2.156.000,00
11130551 - Simples Nacional 220.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 59.400,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 37.400,00
0100000 Recursos Ordinários 123.200,00
11211700 - Taxa de Fiscalização de Vigil ncia Sanit ria 2.200,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 2.200,00
11212100 - Taxa de Controle e Fiscalização Am iental 1.000,00
0100000 Recursos Ordinários 1.000,00
11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estaelecimentos Comerciais, Ind strias e Prestadoras de
Serviços 377.500,00
0100000 Recursos Ordinários 377.500,00
11212600 - Taxa de Pu licidade Comercial 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
11212900 - Taxa de Licença Para Execução de O ras 79.200,00
0100000 Recursos Ordinários 79.200,00
11213100 - Taxa de Utilização de Área de Dom nio P lico 37.400,02
0100000 Recursos Ordinários 37.400,02
11219999 - Outras Taxas Pelo Exerc cio do Poder de Pol cia 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
11221201 - Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
11222800 - Taxa de Cemit rios 4.950,00
0100000 Recursos Ordinários 4.950,00
11229999 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
11309900 - Outras Contri uições de Mel oria 4.400,00
0100000 Recursos Ordinários 4.400,00
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8 de Dezembro de 2016
42 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
12109900 - Outras Contri uições Sociais 11.000,00
0100000 Recursos Ordinários 11.000,00
12209901 - Outras Contri uições Econômicas – Principal 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
12305100 - Contri uição para o Custeio do Serviço de Iluminação P lica 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
13110000 - Alugu is 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
13190000 - Outras Receitas Imo ili rias 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
13215199 - Outros Rendimentos de T tulos 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
13255101 - Rece imento de Remuneração de Dep sito Banc rios de Rec. Vinc - Ro alties 1.100,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 1.100,00
13255104 - Receita de Remuneração Banc rios de Recursos Vinculados - Sa de 50.000,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 50.000,00
13255105 - Receita de Remuneração de Dep sito Banc rio de Recursos Vinculados Educação- nde 71.700,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 71.700,00
13255109 - Receita de Remuneração de Dep sito Banc rio de Recursos Vinculados - Pdde 1.000,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00
13255199 - Remuneração de Outros Dep sitos de Recursos Vinculados - Cide 76.000,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 76.000,00
13255201 - Remuneração de Dep sitos Banc rios - Recursos Vinculados Educação - Funde 40 40.000,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 40.000,00
13255202 - Remuneração de Dep sitos Banc rios - Recursos 25 - Mde 1.200,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 1.200,00
13255203 - Remuneração de Dep sitos Banc rios - Recursos Vinculados Educação - Qse 8.800,00
0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 8.800,00
13255299 - Remuneração de Dep sitos Banc rios - Outros Vinculados Educação 6.600,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 6.600,00
13255301 - Remuneração de Dep sitos Banc rios - Sa de- Fms - Aplicação 15 1.100,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 0,00
13255302 - Remuneração de Dep sitos Banc rios - Trans er ncias Sus 1.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.000,00
13255401 - Remuneração de Dep sitos Banc rios - Trans er ncias Fnas 61.000,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 61.000,00
13255402 - Remuneração de Dep sitos Banc rios - Recursos Tesouro - Fmas 1.000,00
0100000 Recursos Ordinários 1.000,00
13255601 - Remuneração de Dep sitos Banc rios de Recursos Vinculados- ies 1.000,00
0130000 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 1.000,00
13255602 - Remuneração de Dep sitos Banc rios de Recursos Vinculados- Ro alties ep c em 3.300,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos
Minerais 3.300,00
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8 de Dezembro de 2016
43 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
13255604 - Remuneração de Dep sitos Banc rios de Recursos Vinculados - Conv Outros 9.900,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 9.900,00
13255701 - Remuneração de Dep sitos Banc rios de Recursos Não Vinculados - Pre eitura 1.000,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00
13255704 - Remuneração de Dep sitos Banc rios de Recursos Não Vinculados - Poupança 106.700,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 106.700,00
15900000 - Outras Receitas Industriais 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
16000501 - Serviços Hospitalares 11.000,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 11.000,00
16000502 - Serviços Hospitalares - Sia - Sus 866.195,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 866.195,00
16001302 - Serviços de Venda de Editais 5.500,00
0100000 Recursos Ordinários 5.500,00
16001309 - Serviços Recreatvios de Culturais 23.100,00
0100000 Recursos Ordinários 23.100,00
17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Munic pios 21.618.465,01
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 1.513.292,55
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.675.139,05
0100000 Recursos Ordinários 16.430.033,41
17210105 - Cota-parte do Imposto So re a Propriedade Territorial Rural 55.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 14.850,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 9.350,00
0100000 Recursos Ordinários 30.800,00
17212211 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H dricos 5.500,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos
Minerais 5.500,00
17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - C em 5.280,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos
Minerais 5.280,00
17212230 - Cota-parte - Compensação Financeira pela Produção de Petr leo - Lei Nº 7.990 89 5.500,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos
Minerais 5.500,00
17212240 - Cota-parte Pelo Excedente da Produção do Petr leo – Lei Nº 9.478 97, Artigo 49, I e Ii 33.000,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos
Minerais 33.000,00
17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petr leo – Fep 264.420,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos
Minerais 264.420,00
17213350 - T d - Tratamento Fora do Domic lio 154.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 154.000,00
17213351 - Piso de Atenção B sica Fixo - Pa Fixo 802.200,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 802.200,00
17213353 - Programa Nac. de Quali icação de Assist ncia Farmacia B sia 220.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 220.000,00
17213355 - Programa Sa de da Familia - Ps 770.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 770.000,00
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8 de Dezembro de 2016
44 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
17213356 - Programa de Agentes Comunit rios da Sa de - Pacs 900.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 900.000,00
17213357 - Programa Sa de Bucal 132.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 132.000,00
17213358 - Compensação de Especi icidades Regionais 1.100,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.100,00
17213359 - N cleo de Apoio Sa de da Familia - Nas 22.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 22.000,00
17213360 - Programa Nacional de Mel oria - Pma - A 275.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 275.000,00
17213361 - Centro de Atendimento Psicossocial - Caps 440.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 440.000,00
17213362 - Implantação de Ações e Serviços de Sa de 22.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 22.000,00
17213363 - Serviço de Atendimento M vel a Urg ncia - Samu 242.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 242.000,00
17213364 - Piso Fixo de Vigil ncia e Promoção da Sa de 220.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 220.000,00
17213365 - Ações B sicas Estruturantes de Vigil ncia Sanit ria 124.300,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 124.300,00
17213368 - Campan a de Vacinação Anti- Ra ica 11.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 11.000,00
17213372 - Outras Trans erencias de Recursos do Sistema nico 11.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 11.000,00
17213396 - Trans erencias de Rec. do Sistema de Sa de- ar asica 201.905,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 201.905,00
17213451 - Programa de Erradicação do Tra al o In antil - Peti 25.300,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 25.300,00
17213452 - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Familia 239.100,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 239.100,00
17213454 - Piso B sico Fixo - P Cras Pai 149.000,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 149.000,00
17213455 - Ps - Bpc Na Escola 110.500,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 110.500,00
17213456 - Piso de Transição de M dia Complexidade 51.700,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 51.700,00
17213457 - Piso B sico Vari vel Ii - Proteção Social a Criança 6.050,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 6.050,00
17213458 - Piso B sico Vari vel - P v Iii E ui Volante 68.200,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 68.200,00
17213459 - Igdsuas - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema nico de Assist. Social 52.800,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 52.800,00
17213467 - Piso B sico Vari vel - Creas 88.000,00
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8 de Dezembro de 2016
45 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88.000,00
17213468 - Trans . do Fmas sc v 313.500,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 313.500,00
17213469 - Trans . de Recuros do Fnas cras Estado 3.000,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00
17213470 - Trans erencia de Recurso do Fnas creas Estado 5.500,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.500,00
17213471 - Trans erencia do Fmas p v estado 500,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 500,00
17213472 - Trans erencia do FNAS - IGD SUAS 0,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00
17213501 - Trans er ncias do Sal rio-educação 816.200,00
0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 816.200,00
17213502 - Trans er ncias Diretas do Fnde Re erentes ao Programa Din eiro Direto Na Escola – Pdde 50.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 50.000,00
17213503 - Trans er ncias Diretas do Fnde Re erentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae 130.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 130.000,00
17213504 - Trans . Prog Nac. de Alimentação Escolar - Pnae crec es 130.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 130.000,00
17213505 - Trans . Prog Nac de Alim Escolar - ens. M dio 100.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 100.000,00
17213506 - Trans . Prog. Nac de Alim Escolar - E a 50.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 50.000,00
17213507 - Trans . Prog Nac de Apoio ao Transp Esc Pnate undamental 188.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 188.000,00
17213508 - Trans Prog Nac de Apoio ao Transp Escolar - Pnate in antil 30.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 30.000,00
17213509 - Trans . Prog Nac de Apoio ao Transp Escolar Pnate m dio 100.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 100.000,00
17213510 - Trans erencias do Prog. Nac. da Merenda Escolar pr Escola 150.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 150.000,00
17213511 - Trans erencias do Prog. Nac. da Merenda Escolar aee 30.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 30.000,00
17213551 - Programa Brasil Al a etizado 165.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 165.000,00
17213599 - Outras Trans er ncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fnde 5.500,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 5.500,00
17213600 - Trans er ncia Financeira do Icms – Desoneração – L.c. Nº 87 96 22.000,00
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8 de Dezembro de 2016
46 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 1.540,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.740,00
0100000 Recursos Ordinários 16.720,00
17219951 - Fex - Aux lio Financeiro Para Fomento Exportações 50.000,00
0100000 Recursos Ordinários 50.000,00
172199520 - Apoio Financeiro aos Munic pios - Fpm 385.000,00
0100000 Recursos Ordinários 385.000,00
17219999 - Outras Trans er ncias da União 6.600,00
0100000 Recursos Ordinários 6.600,00
17220101 - Cota-parte do Icms 5.280.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 369.600,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 1.056.000,00
0100000 Recursos Ordinários 3.854.400,00
17220102 - Cota-parte do Ipva 1.408.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 30.800,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 1.056.000,00
0100000 Recursos Ordinários 321.200,00
17220103 - Fc a - Fundo Cultural da Ba ia Lei Est 9431 15.000,00
0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 15.000,00
17220104 - Cota-parte do Ipi So re Exportação 79.310,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 5.390,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 15.400,00
0100000 Recursos Ordinários 58.520,00
17220113 - Cota-parte da Contri uição de Intervenção No Dom nio Econômico 1.000,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
17220199 - Outras Participações Na Receita dos Estados 8.800,00
0100000 Recursos Ordinários 8.800,00
17223351 - Ps - Incentivo Estadual de Sa de da Fam lia 176.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 176.000,00
17229951 - Fies - Fundo de Investimentos Econômico e Social da Ba ia 0,00
0130000 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 0,00
17229952 - Ren - Fundo de Rendimentos Icms 4.400,00
0100000 Recursos Ordinários 4.400,00
17240151 - Trans er ncias de Recursos - Funde 60 6.914.500,00
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação
Básica - 60%) 6.914.500,00
17240152 - Trans er ncias de Recursos Funde 40 4.481.900,00
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 4.481.900,00
17240251 - Trans er ncia de Recursos da Comp. da União - Funde 60 3.300.000,00
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação
Básica - 60%) 3.300.000,00
17240252 - Trans er ncia de Recursos da Comp. da União - Funde 40 2.200.000,00
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 2.200.000,00
17610100 - Trans er ncias de Conv nios da União Para O Sistema nico de Sa de – Sus 11.000,00
0123000 Transferências de Convênios – Saúde 11.000,00
17610200 - Trans er ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Educação 22.000,00
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8 de Dezembro de 2016
47 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
0122000 Transferências de Convênios - Educação 22.000,00
17610300 - Trans er ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Assist ncia Social 2.200,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 2.200,00
17610500 - Trans er ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Saneamento B sico 110.000,00
0123000 Transferências de Convênios – Saúde 110.000,00
17619900 - Outras Trans er ncias de Conv nios da União 11.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 11.000,00
17620300 - Trans . de Conv. do Estado - Ba ia Tursa 110.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 110.000,00
17620400 - Trans . de Recursos Destinados ao Prog. de Educação - Funde Municipalização 182.000,00
0122000 Transferências de Convênios - Educação 182.000,00
17629999 - Outras Trans er ncias de Conv nio dos Estados 205.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 205.000,00
19110203 - Multas e uros de Mora do Imposto So re a Renda Retido Nas Fontes 803,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
19113800 - Multas e uros de Mora do Imposto So re a Propriedade Predial e Territorial Ur ana – Iptu 7.700,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 2.079,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 1.309,00
0100000 Recursos Ordinários 4.312,00
19113900 - Multas e uros de Mora do Imposto So re a Transmissão Inter-vivos de Bens Im veis – It i 1.122,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 638,00
19114000 - Multas e uros de Mora do Imposto So re Serviços de Qual uer Natureza – Iss 1.100,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
19114300 - Multas e uros de Mora S imposto Imposto de Fiscalização Am iental 500,00
0100000 Recursos Ordinários 500,00
19119901 - Multas e uros de Mora de Outros Tri utos 2.200,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 594,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 374,00
0100000 Recursos Ordinários 1.232,00
19130203 - Multas e uros de Mora da D vida Ativa do Imposto So re a Renda Retido Nas Fontes 1.100,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
19131100 - Multas e uros de Mora da D vida Ativa do Imposto So re a Propriedade Predial e Territorial Ur ana – Iptu 19.800,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 5.346,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.366,00
0100000 Recursos Ordinários 11.088,00
19131200 - Multas e uros de Mora da D vida Ativa do Imposto So re a Transmissão Inter-vivos de Bens Im veis – It i 1.100,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
19131300 - Multas e uros de Mora da D vida Ativa do Imposto So re Serviços de Qual uer Natureza – Iss 1.100,00
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8 de Dezembro de 2016
48 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
19133500 - Multas e uros de Mora da D vida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil ncia Sanit ria 22.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 5.940,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.740,00
0100000 Recursos Ordinários 12.320,00
19139951 - Multas e uros de Mora da D vida Ativa - Taxas Pelo Exerc cio do Poder Pol cia 16.500,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 4.455,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 2.805,00
0100000 Recursos Ordinários 9.240,00
19139999 - Multas e uros de Mora da D vida Ativa de Outros Tri utos 2.200,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 594,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 374,00
0100000 Recursos Ordinários 1.232,00
19194800 - Multas Aplicadas Pelos Tri unais de Contas 6.050,00
0100000 Recursos Ordinários 6.050,00
19195000 - Multas Por Auto de In ração 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
19199999 - Outras Multas 1.100,00
0100000 Recursos Ordinários 1.100,00
19219951 - Outras Indenizações - Pre eitura undos 5.500,00
0100000 Recursos Ordinários 5.500,00
19229951 - Outras Restituições - Pre eitura undos 2.200,00
0100000 Recursos Ordinários 2.200,00
19229954 - Restituições Di ria Fmas 1.000,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00
19229955 - Restituição Em asa 2.000,00
0100000 Recursos Ordinários 2.000,00
19229956 - Restituição C mara 20.000,00
0100000 Recursos Ordinários 20.000,00
19310103 - Receita da D vida Ativa do Imposto So re a Renda Retido Nas Fontes 1.100,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
19311100 - Receita da D vida Ativa do Imposto So re a Propriedade Predial e Territorial Ur ana – Iptu 93.500,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 25.245,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 15.895,00
0100000 Recursos Ordinários 52.360,00
19311200 - Receita da D vida Ativa do Imposto So re a Transmissão Inter-vivos de Bens Im veis – It i 1.100,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
19311300 - Receita da D vida Ativa do Imposto So re Serviços de Qual uer Natureza – Iss 1.100,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 297,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 187,00
0100000 Recursos Ordinários 616,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Emitido em: 31/08/2016 13:0 Página 8 de 10
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49 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
19313500 - Receita da D vida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil ncia Sanit ria 5.500,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 1.485,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 935,00
0100000 Recursos Ordinários 3.080,00
19319901 - Receita da D vida Ativa de Outros Tri utos – Principal 5.500,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 1.485,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 935,00
0100000 Recursos Ordinários 3.080,00
19329901 - Receita da D vida Ativa Não-tri ut ria de Outras Receitas – Principal 2.200,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 594,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 374,00
0100000 Recursos Ordinários 1.232,00
19329903 - Receita da D vida Ativa Não Tri ut ria 6.600,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 1.782,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 1.122,00
0100000 Recursos Ordinários 3.696,00
21195100 - Outras Operações de Cr dito Internas 11.000,00
0100000 Recursos Ordinários 11.000,00
22195100 - Alienação de Outros Bens M veis 58.000,00
0192000 Alienações de Bens 58.000,00
22290000 - Alienação de Bens M veis 55.000,00
0192000 Alienações de Bens 55.000,00
24210151 - Trans erencias de Recursos do Sus 77.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 77.000,00
24229951 - Outras Trans erencias do Estado 22.000,00
0100000 Recursos Ordinários 22.000,00
24710100 - Trans er ncias de Conv nio da União Para O Sistema nico de Sa de – Sus 33.000,00
0123000 Transferências de Convênios – Saúde 33.000,00
24710251 - Trans erencia de Conv. da União Destinados a Programa de Educação 144.600,00
0122000 Transferências de Convênios - Educação 144.600,00
24710300 - Trans er ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de Saneamento B sico 162.500,00
0123000 Transferências de Convênios – Saúde 162.500,00
24710500 - Trans er ncias de Conv nios da União Destinadas a Programas de In ra-estrutura Em Transporte 5.500,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 5.500,00
24719952 - Conv nio Destinado a Ur anização de Acessos e Construção de Portais 11.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 11.000,00
24720100 - Trans er ncias de Conv nios dos Estados Para O Sistema nico de Sa de – Sus 33.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 33.000,00
24720200 - Trans er ncias de Conv nios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 220.000,00
0122000 Transferências de Convênios - Educação 220.000,00
24720300 - Trans er ncias de Conv nios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento B sico 5.500,00
0123000 Transferências de Convênios – Saúde 5.500,00
24720500 - Trans er ncias de Conv nios dos Estados Destinadas a Programas de In ra-estrutura Em Transporte 11.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 11.000,00
24720600 - Trans erencia de Conv. da União Destinado a Pav. de Vias Ur anas 220.000,00
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8 de Dezembro de 2016
50 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 220.000,00
24720700 - Trans . de Covenios dos Estados destinados a Pav. de Vias Ur anas 15.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 15.000,00
24720800 - Trans . de Convenio do Estado destinado A uisição de E uip.p pav. de vias ur anas 0,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 0,00
24720900 - Trans . de Convenio da União destinados a const. de Pças e ardins 0,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 0,00
24729952 - Outras Trans er ncias de Conv nio do Estado 1.166.450,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 1.166.450,00
97210102 - Dedução de Receita do Fpm - Funde -4.840.000,00
0100000 Recursos Ordinários -4.840.000,00
97210105 - Dedução de Receita Para Formação do Funde - Itr -11.000,00
0100000 Recursos Ordinários -11.000,00
97213600 - Dedução de Receita Para Formação do Funde - Icms Desoneração Lc 87 96 -3.708,03
0100000 Recursos Ordinários -3.708,03
97220101 - Dedução de Receita Para Formação do Funde - Icms -990.000,00
0100000 Recursos Ordinários -990.000,00
97220102 - Dedução de Receita Para Formação do Funde - Ipva -88.000,00
0100000 Recursos Ordinários -88.000,00
97220104 - Dedução de Receita Para Formação do Funde - Ipi Exportação -15.400,00
0100000 Recursos Ordinários -15.400,00
Total Geral 57.564.070,00
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8 de Dezembro de 2016
51 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Legislativo
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
UO 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
0100000 Recursos Ordinários 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
Total da Unidade 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
Total do Órgão 214.000,00 1.675.000,00 0,00 1.889.000,00
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8 de Dezembro de 2016
52 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UO 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0100000 Recursos Ordinários 121.500,00 2.269.200,00 0,00 2.390.700,00
0122000 Transferências de Convênios - Educação 0,00 20.300,00 0,00 20.300,00
0192000 Alienações de Bens 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
Total da Unidade 121.500,00 2.302.500,00 0,00 2.424.000,00
Total do Órgão 121.500,00 2.302.500,00 0,00 2.424.000,00
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8 de Dezembro de 2016
53 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E FINANÇAS
UO 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E FINANÇAS
0100000 Recursos Ordinários 342.600,00 2.222.500,00 400.000,00 2.965.100,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0,00 500,00 0,00 500,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de
Recursos Minerais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da Unidade 342.600,00 2.228.000,00 400.000,00 2.970.600,00
Total do Órgão 342.600,00 2.228.000,00 400.000,00 2.970.600,00
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8 de Dezembro de 2016
54 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
UO 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
0100000 Recursos Ordinários 986.199,09 234.200,00 0,00 1.220.399,09
0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 200.000,00 625.000,00 0,00 825.000,00
0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 11.000,00 4.000,00 0,00 15.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE 311.000,00 817.500,00 0,00 1.128.500,00
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação
Básica - 60%) 0,00 10.214.500,00 0,00 10.214.500,00
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 322.000,00 6.359.900,00 0,00 6.681.900,00
0122000 Transferências de Convênios - Educação 385.000,00 143.300,00 0,00 528.300,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 79.950,00 100.000,00 0,00 179.950,00
0192000 Alienações de Bens 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 149.300,00 0,00 149.300,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 158.000,00 3.075.977,60 0,00 3.233.977,60
Total da Unidade 2.503.149,09 21.723.677,60 0,00 24.226.826,69
Total do Órgão 2.503.149,09 21.723.677,60 0,00 24.226.826,69
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55 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UO 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
0100000 Recursos Ordinários 690.000,00 6.478.000,00 0,00 7.168.000,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 35.000,00 41.500,00 0,00 76.500,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 277.000,00 216.300,00 0,00 493.300,00
0130000 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de
Recursos Minerais 80.000,00 232.000,00 0,00 312.000,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Total da Unidade 1.082.000,00 7.028.800,00 0,00 8.110.800,00
Total do Órgão 1.082.000,00 7.028.800,00 0,00 8.110.800,00
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56 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UO 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0100000 Recursos Ordinários 217.000,00 1.253.000,00 0,00 1.470.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 1.175.150,00 0,00 1.175.150,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Total da Unidade 217.000,00 2.440.150,00 0,00 2.657.150,00
Total do Órgão 217.000,00 2.440.150,00 0,00 2.657.150,00
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57 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
07 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UO 0707 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
0100000 Recursos Ordinários 426.000,00 790.500,00 0,00 1.216.500,00
0122000 Transferências de Convênios - Educação 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 971.800,00 110.100,00 0,00 1.081.900,00
Total da Unidade 1.397.800,00 920.600,00 0,00 2.318.400,00
Total do Órgão 1.397.800,00 920.600,00 0,00 2.318.400,00
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58 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE AMENTO
UO 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE AMENTO
0100000 Recursos Ordinários 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
Total da Unidade 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
Total do Órgão 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
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8 de Dezembro de 2016
59 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
- Despesa por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Pro eto Atividade Oper.
Especial Total
Poder
Órgão
Poder Executivo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
UO 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 577.000,00 5.124.700,00 0,00 5.701.700,00
0123000 Transferências de Convênios – Saúde 150.000,00 172.000,00 0,00 322.000,00
0192000 Alienações de Bens 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 263.000,00 6.383.593,31 0,00 6.646.593,31
Total da Unidade 1.040.000,00 11.751.293,31 0,00 12.791.293,31
Total do Órgão 1.040.000,00 11.751.293,31 0,00 12.791.293,31
Total da Despesa 6.918.049,09 50.246.020,91 400.000,00 57.564.070,00
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60 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
I - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso
Exerc cio 2017
Fonte Receita Despesa
0100000 Recursos Ordinários 18.495.699,09 18.495.699,09
0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 825.000,00 825.000,00
0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 15.000,00 15.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 5.701.700,00 5.701.700,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.128.500,00 1.128.500,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 77.000,00 77.000,00
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 10.214.500,00 10.214.500,00
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 6.681.900,00 6.681.900,00
0122000 Transferências de Convênios - Educação 568.600,00 568.600,00
0123000 Transferências de Convênios – Saúde 322.000,00 322.000,00
0124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 1.757.150,00 1.757.150,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.175.150,00 1.175.150,00
0130000 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 1.000,00 1.000,00
0142000 Ro alties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 317.000,00 317.000,00
0192000 Alienações de Bens 113.000,00 113.000,00
0194000 Remuneração de Depósitos Bancários 290.300,00 290.300,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 6.646.593,31 6.646.593,31
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 3.233.977,60 3.233.977,60
Total Geral 57.564.070,00 57.564.070,00
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61 - Ano - Nº 2389
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
Quadro de Metas e Recursos do Orçamento por Programa do Plano Plurianual
Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0001 - MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
ÓRG O 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 70.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 0 28.000,00
1037 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 0 23.500,00
2003 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 0 2.088.500,00
2004 - MANUTENÇÃO DO SETOR MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0 214.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 5 2.424.000,00
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62 - Ano - Nº 2389
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Quadro de Metas e Recursos do Orçamento por Programa do Plano Plurianual
Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0001 - MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
ÓRG O 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E FINANÇAS
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1038 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 0 50.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS 0 1.797.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL 0 416.000,00
3002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 0 162.600,00
3003 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0 400.000,00
9001 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 130.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 6 2.955.600,00
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63 - Ano - Nº 2389
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Quadro de Metas e Recursos do Orçamento por Programa do Plano Plurianual
Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0001 - MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
ÓRG O 07 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
0 724.600,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 724.600,00
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64 - Ano - Nº 2389
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Quadro de Metas e Recursos do Orçamento por Programa do Plano Plurianual
Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0001 - MANUTENÇ O DA ADMINISTRAÇ O P BLICA
ÓRG O 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE AMENTO
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0 176.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 176.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 13 6.280.200,00
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65 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
Quadro de Metas e Recursos do Orçamento por Programa do Plano Plurianual
Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0005 - MANUTENÇ O DA SA DE DA POPULAÇ O
ÓRG O 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1007 - OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE 0 349.000,00
1008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 120.000,00
1009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 0 101.000,00
1010 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 0 28.000,00
1011 - FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PACIENTES 0 50.000,00
1012 - PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE 0 30.000,00
2029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 2.065.993,31
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO
BÁSICA
0 943.500,00
2031 - ADMINISTRAÇÃO DO OSPITAL ÁLVARO BEZERRA 0 3.693.000,00
2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0 378.400,00
2033 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0 1.012.000,00
2034 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - PACS
0 1.248.500,00
2035 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL - CAPS 0 417.100,00
2036 - GESTÃO SERVIÇO ATENDIMENTO M VEL DE URGÊNCIA -
SAMU 192
0 359.500,00
2037 - GESTÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO
DOMICÍLIO - TFD
0 135.200,00
2038 - GESTÃO DA VIGIL NCIA EM SAÚDE 0 586.500,00
2039 - APOIO DIAGN STICO EM LABORAT RIO 0 62.300,00
2040 - APOIO DIAGN STICO POR IMAGEM 0 211.400,00
2041 - APOIO DIAGN STICO EM ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS 0 181.600,00
2042 - GESTÃO DO CONSEL O MUNICIPAL DE SAÚDE 0 26.300,00
2046 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTÍCA 0 430.000,00
3005 - NASF - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA 0 250.000,00
3006 - PMAQ - PROGRAMA DE MEL ORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE
0 98.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 23 12.777.293,31
Total do Programa Quantidade de Ações 23 12.777.293,31
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0006 - ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇ O
ÓRG O 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1032 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 0 21.000,00
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 31.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PR PRIOS DA
SECRETARIA
0 70.000,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 0 1.131.500,00
2018 - APOIO AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS FAMÍLIA - CRAS
- PAIF
0 268.500,00
2019 - MANUTENÇÃO DO CONSEL O TUTELAR 0 104.000,00
2023 - PROGRAMA MEL ORIA ABITACIONAL 0 93.000,00
2024 - APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0 9.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DO FNAS 0 17.000,00
2048 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 0 62.000,00
3007 - MATERIAL PARA DOAÇÃO - EN OVAL 0 35.000,00
3008 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICA 0 60.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 12 1.902.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 12 1.902.000,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0008 - MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ÓRG O 07 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1006 - E PANSÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
D AGUA
0 120.900,00
2049 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0 100.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 2 220.900,00
Total do Programa Quantidade de Ações 2 220.900,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0009 - MANUTENÇ O DA EDUCAÇ O MUNICIPAL
ÓRG O 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1018 - REALIZAÇÃO DE CONFÊRENCIAS MUNICIPAIS 0 23.000,00
1020 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 0 40.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 2 63.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 2 63.000,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0010 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ O MUNICIPAL
ÓRG O 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1003 - CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS E CREC ES 0 747.000,00
1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 161.000,00
1015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 0 80.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 3 988.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 3 988.000,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0012 - INCREMENTO AO ESPORTE
ÓRG O 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1013 - REALIZAÇÃO DE COPA DE INTEGRAÇÃO RURAL 0 37.000,00
1016 - AQUISIÇÃO DE MÁQ, EQUIP. MOBILIÁRIOS DAS ATIV.
DESPORTIVAS E CULTURAIS
0 52.000,00
1022 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 0 85.000,00
1023 - REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS 0 23.000,00
2013 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 0 267.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 5 464.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 5 464.000,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0014 - MANUTENÇ O DO ENSINO FUNDAMENTAL
ÓRG O 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1019 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS
DA REDE PÚBLICA
0 30.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0 2.232.055,22
2008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% 0 8.056.000,00
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0 2.351.500,00
2011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 0 1.337.400,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 5 14.006.955,22
Total do Programa Quantidade de Ações 5 14.006.955,22
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0015 - MANUTENÇ O DO TRASPORTE ESCOLAR
ÓRG O 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR 0 1.766.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 1.766.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 1 1.766.000,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Emitido em: 31/08/2016 13:09:3 Página 12 de 25
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0016 - MANUTENÇ O E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL
ÓRG O 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2009 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0 5.282.522,38
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 5.282.522,38
Total do Programa Quantidade de Ações 1 5.282.522,38
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Emitido em: 31/08/2016 13:09:3 Página 13 de 25
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0017 - URBANISMO E CONSERVAÇ O DO PATRIM NIO P BLICO
ÓRG O 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1004 - PAVIMENTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
LOGRADOUROS PÚBLICOS
0 529.000,00
1005 - MEL ORIA E E PANSÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO 0 141.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,
PARQUES E JARDINS
0 175.000,00
1025 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 0 100.000,00
1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADA 0 137.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E
SERV. PÚBLICOS
0 2.748.000,00
2016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0 1.044.800,00
2047 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 0 3.087.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 8 7.961.800,00
Total do Programa Quantidade de Ações 8 7.961.800,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0019 - MANUTENÇ O DAS ATIVIDADES ADM LEGISLATIVAS
ÓRG O 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA C MARA
MUNICIPAL
0 210.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DA C MARA MUNICIPAL 0 844.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA C MARA 0 831.000,00
3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - C MARA 0 4.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 4 1.889.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 4 1.889.000,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Emitido em: 31/08/2016 13:09:3 Página 15 de 25
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0021 - APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
ÓRG O 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2021 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
0 353.200,00
2022 - MANUTENÇÃO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA 0 263.950,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 2 617.150,00
Total do Programa Quantidade de Ações 2 617.150,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Emitido em: 31/08/2016 13:09:3 Página 16 de 25
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0025 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
ÓRG O 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1002 - CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO, CAMPO FUTEBOL E QUADRAS
POLIESPORTIVAS
0 345.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 345.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 1 345.000,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / .3tecnos.com.br Emitido em: 31/08/2016 13:09:3 Página 17 de 25
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 0099 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
ÓRG O 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
3004 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - FUNDO SAÚDE 0 14.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 14.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 1 14.000,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 2043 - GEST O DO CONSORCIO DO VALE DO IQUIRIÇÁ
ÓRG O 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E FINANÇAS
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2043 - GESTÃO DO CONSORCIO DO VALE DO JIQUIRIÇÁ 0 15.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 15.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 1 15.000,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 2044 - GEST O DO CREAS
ÓRG O 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2044 - GESTÃO DO CREAS 0 107.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 107.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 1 107.000,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
ÓRG O 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0 31.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 31.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 1 31.000,00
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Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 2046 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS
ÓRG O 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O, CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1017 - APOIO AO GRUPO DE CULTURA LOCAL 0 46.000,00
1021 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES 0 834.149,09
2014 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0 431.200,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 3 1.311.349,09
Total do Programa Quantidade de Ações 3 1.311.349,09
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83 - Ano - Nº 2389
ESTADO DA BAHIA
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Quadro de Metas e Recursos do Orçamento por Programa do Plano Plurianual
Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 2047 - ADMINISTRAÇ O AGRÍCOLA E AMBIENTAL
ÓRG O 07 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1027 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES 0 80.000,00
1028 - DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MUDAS 0 40.000,00
1029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS 0 50.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 0 80.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS
COMUNITÁRIAS
0 60.000,00
1039 - IMPL. UNIDADE CONSERVAÇÃO - PARQUE NATURAL BOSQUE
NASCENTE RIO JIQUIRIÇÁ
0 966.900,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 6 1.276.900,00
Total do Programa Quantidade de Ações 6 1.276.900,00
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84 - Ano - Nº 2389
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Quadro de Metas e Recursos do Orçamento por Programa do Plano Plurianual
Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 2049 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ÓRG O 07 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2050 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0 96.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 96.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 1 96.000,00
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85 - Ano - Nº 2389
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Quadro de Metas e Recursos do Orçamento por Programa do Plano Plurianual
Anexo II
Exerc cio 2017
PROGRAMA 2051 - MANUTENÇAO DO SETOR DE ILUMINAÇ O PUBLICA
ÓRG O 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇ O PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2051 - MANUTENÇAO DO SETOR DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA 0 149.000,00
Total do Órgão Quantidade de Ações 1 149.000,00
Total do Programa Quantidade de Ações 1 149.000,00
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86 - Ano - Nº 2389
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Demonstrativo de Aplicação dos Recursos Resultante de Impostos - MDE
Anexo III
Exerc cio 2017
CÓDIGO RECEITA 2017
11120200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 176.000,00
11120431 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho 303.678,00
11120434 IRRF sobre Outros Rendimentos 1.100,00
11120800 ITIV-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 22.000,00
11130501 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3.850.000,00
17210102 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 21.618.465,01
17210105 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 55.000,00
17213600 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 22.000,00
17220101 Cota-Parte do ICMS 5.280.000,00
17220102 Cota-Parte do IPVA 1.408.000,00
17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 79.310,00
19110203 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes 803,00
19113800 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 7.700,00
19113900 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI 1.122,00
19114000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.100,00
19130203 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes 1.100,00
19131100 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 19.800,00
19131200 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI 1.100,00
19131300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.100,00
19310103 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes 1.100,00
19311100 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 93.500,00
19311200 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI 1.100,00
19311300 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.100,00
Total da Receita Resultante de Impostos A 32.946.178,01
- GANHOS E OU PERDAS FUNDEB 17240100 - 97210102 - 97220101 - 97213600 - 97220104 - 97210105 - 97220102 B 5.448.291,97
- Trans er ncias de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB C 5.500.000,00
- Remuneração de Dep sitos Banc rios de Recursos Vinculados - FUNDEB D 40.000,00
VALOR MÍNIMO 25 A 25,00 8.236.544,50
PERCENTUAL DESTINADO NO ORÇAMENTO E DESPESAS COM EDUCAÇ O - B - C - D A 100 28,00 9.142.085,63
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇ O FONTE 20.130.377,60
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 01 3.233.977,60
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 18 10.214.500,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 19 6.681.900,00
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Demonstrativo de Aplicação dos Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Pro issionais do Magist rio da Educação B sica
Anexo IV
Exerc cio 2017
CÓDIGO RECEITA 2017
17240100 Transferências de Recursos do FUNDEB 11.396.400,00
17240200 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 5.500.000,00
13255201 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40.000,00
TOTAL FUNDEB B 16.936.400,00
Aplicação na Remuneração dos Pro issionais do Magist rio 60 B 60 60,00 10.161.840,00
D E S P E S A 2017
TOTAL DAS DESPESAS FI ADAS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 100 16.896.400,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 60,00% 10.214.500,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 39,00% 6.681.900,00
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Demonstrativo de Aplicação dos Recursos de Resultante de Impostos nas Ações e Serviços P licos de Sa de
Anexo V
Exerc cio 2017
CÓDIGO RECEITA 2017
11120200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 176.000,00
11120431 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho 303.678,00
11120434 IRRF sobre Outros Rendimentos 1.100,00
11120800 ITIV-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 22.000,00
11130501 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3.850.000,00
17210102 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 21.618.465,01
17210105 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 55.000,00
17213600 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 22.000,00
17220101 Cota-Parte do ICMS 5.280.000,00
17220102 Cota-Parte do IPVA 1.408.000,00
17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 79.310,00
19110203 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes 803,00
19113800 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 7.700,00
19113900 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI 1.122,00
19114000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.100,00
19130203 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes 1.100,00
19131100 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 19.800,00
19131200 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI 1.100,00
19131300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.100,00
19310103 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes 1.100,00
19311100 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 93.500,00
19311200 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI 1.100,00
19311300 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.100,00
Total da Receita Resultante de Impostos A 32.946.178,01
VALOR MÍNIMO 15 A 15,00 4.941.926,70
PERCENTUAL DESTINADO NOS ORÇAMENTOS B FONTE SA DE A 100 20,00 6.646.593,31
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P BLICOS DE SA DE FONTE 6.646.593,31
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 02 6.646.593,31
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89 - Ano - Nº 2389
DESPESA VALOR
RGF - ANE O I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
Exerc cio 2017
Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Munic pio - Consolidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
ESTADO DA BAHIA Anexo VI
DESPESA BRUTA COM PESSOAL I 24.087.599,98
Pessoal e Encargos Sociais 23.883.600,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 203.999,98
DESPESAS N O COMPUTADAS 1º do art. 19 da LRF II 226.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 139.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 74.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 13.500,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL III I - II 23.861.099,98
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP IV III a III 23.861.099,98
APURAÇ O DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 55.313.520,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) (IV/V) 100 43,140%
LIMITE MÁ IMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60.00% 33.188.112,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57.00% 31.528.706,40
PAULO SERGIO DOS ANJOS
PREFEITO Mat.3316
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90 - Ano - Nº 2389