| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 9 / 2018 |
| Date | 2018-08-31 |
| Ementa | Lei Orçamentaria Anual |
| native_id | 209 |
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F a PREFEITURA MUNICIPAL DE 4) PARIPIRANGA | I PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA PROJETO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL — LOA 2019 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019 Paripiranga , 31 DE AGOSTO DE 2018 MENSAGEM Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Paripiranga — ESTADO DA BAHIA Senhor Presidente, Senhores Vereadores: Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o apenso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento para o próximo exercício financeiro, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de Paripiranga, em cumprimento ao disposto no 85º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Esta proposta de Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social dos Poderes do Município, incluindo seus fundos, órgãos e entidades instituídas e mantidas pelo poder público, e tem como objetivo maior melhorar a qualidade de vida da população de Paripiranga, através dos serviços prestados por esta Prefeitura. Cabe ainda registrar que esta proposta de Lei Orçamentária Anual, como instrumento imprescindível na administração pública, está devidamente compatibilizada com o Projeto de Lei do Plano Plurianual 2018-2021 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, constituindo-se também, como um mecanismo de controle na aplicação dos recursos públicos, que deverão ser utilizados na execução dos programas com seus respectivos projetos e atividades. São essas as considerações que nos ensejam o envio da mensagem da Lei Orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, com o qual compartilhamos a responsabilidade conjunta de dotar o nosso Município de uma Lei que, de fato, passe a se constituir como um instrumento efetivo de planejamento, de orçamento e de gestão, possibilitando o atendimento dos anseios da população de Paripiranga com eficiência, eficácia e efetividade. . Por fim, acredito que o presente Projeto de Lei encontrará a melhor ressonância e compreensão por parte dos ilustres membros dessa Casa de Leis, considerando a elevada importância da matéria. Na expectativa do pronto acolhimento e aprovação dentro do prazo legal, renovo votos de apreço e consideração. Atenciosamente, JUSTINO ENS NETO PREFEITO CIPAL Mat.2645 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019 TEXTO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXOS: ANEXO | - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO ANEXO Il - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (ANEXO 1 DA LEI 4.320/1964) ANEXO Ill - RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964) ANEXO IV — DESPESA SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONIMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964); ANEXO V— PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 6 DA LEI 4.320/1964); ANEXO VI —- PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS. (ANEXO 7 DA LEI 4.320/1964) ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8 DA LEI 4.320/1964); ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES (ANEXO 9 DA LEI 4.320/1964); ANEXO IX — RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS ANEXO X — DESPESA POR FONTE DE RECURSOS ANEXO XI — RECEITA E DESPESA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS ANEXO XIl- QUADRO DE METAS E RECURSOS DO ORÇAMENTO POR PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL ANEXO XII - DESPESAS FIXADAS COM MDE ANEXO XIV — DESPESAS FIXADAS COM FUNDEB ANEXO XV — DESPESAS FIXADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE. ANEXO XVI - DESPESAS FIXADAS COM PESSOAL E ENCARGOS X RCL 2019 ANEXO XVII — DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SGUINTES ÁQUELE A QUE SE REFERE ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS LDO 2019 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019 PROJETO DE LEINº 9 DE 31 DE AGOSTO DE 2018 "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Paripiranga para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providencias” O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: ENGEAA vetos a Jovor e 5 absTEnets cecrve cmdl LL 120 CAPÍTULO | OVA AM LI I2YS Seção! Das Disposições Preliminares Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Paripiranga para o exercício financeiro de 2019, no montante de R$50.306.930,00 (Cinquenta Milhões e Trezentos e Seis Mil e Novecentos e Trinta Reais ) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo: |- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$ 37.465.102,00(Trinta e Sete Milhões e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Cento e Dois Reais ). Il - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 12.841.828,00 (Doze Milhões e Oitocentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). 0 es hos a” vetar “c obuncors veliz a yavoh j CAPÍTULO It c& Ro pena DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL “Cod td del Seção! .—— Da Estimativa da Receita Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 50.306.930,00 (Cinquenta Milhões e Trezentos e Seis Mil e Novecentos e Trinta Reais ), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente. QUADRO | Descrição Fontes do Tesouro Outras Fontes Valor Receitas Correntes 55.073.450,00 0,00 55.073.450,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.665.769,00 0,00 1.665.769,00 Receita Patrimonial 152.763,00 0,00 152.763,00 Receita de Serviços 40.100,00 0,00 40.100,00 Transferências Correntes 53.161.875,00 0,00 53.161.875,00 Outras Receitas Correntes 52.943,00 0,00 52.943,00 Receitas de Capital 500.000,00 0,00 500.000,00 Transferências de Capital 500.000,00 0,00 500.000,00 DEDUÇÃO DA RECEITA - 5.266.520,00 0,00 - 5.266.520,00 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 5.266.520,00 0,00 - 5.266.520,00 TOTAL 50.306.930,00 0,00 50.306.930,00 A Página 4 de 7 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019 Seção Il Da Fixação da Despesa Art. 3º - À despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 0.306.930,00 (Cinquenta Milhões e Trezentos e Seis Mil e Novecentos e Trinta Reais ), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir: |- Por Órgãos QUADRO Il Orgãos Fiscal Seguridade Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.658.806,00 1.658.806,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.810.000,00 0,00 2.810.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 11.183.022,00 11.183.022,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 7.744.926,00 0,00 7.744.926,00 CAMARA MUNICIPAL 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 24.392.874,00 0,00 24.392.874,00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO 517.302,00 0,00 517.302,00 TOTAL 37.465.102,00 12.841.828,00 50.306.930,00 H = Por Funções de Governo QUADRO Il Função Fiscal Seguridade Total Legislativa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Administração 4.258.800,00 0,00 4.258.800,00 Segurança Pública 34.000,00 0,00 34.000,00 Assistência Social 0,00 1.658.806,00 1.658.806,00 Saúde 0,00 11.080.615,00 11.080.615,00 Educação 23.741.831,00 0,00 23.741.831,00 Cultura 437.443,00 0,00 437.443,00 Urbanismo 2.220.086,00 0,00 2.220.086,00 Habitação 68.000,00 0,00 68.000,00 Saneamento 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 Gestão Ambiental 63.251,00 0,00 63.251,00 Agricultura 219.691,00 0,00 219.691,00 Comércio e Serviços 4.000,00 0,00 4.000,00 Desporto e Lazer 134.000,00 0,00 134.000,00 Encargos Especiais 1.481.000,00 102.407,00 1.583.407,00 Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00 TOTAL 37.465.102,00 12.841.828,00 50.306.930,00 HI — Por Grupo de Natureza da Despesa QUADRO IV Categoria Econômica Fiscal Seguridade Total DESPESAS CORRENTES 34.742.102,00 12.269.328,00 47.011.430,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.848.062,00 4.685.467,00 27.533.529,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000,00 0,00 4.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.890.040,00 7.583.861,00 19.473.901,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.223.000,00 572.500,00 2.795.500,00 INVESTIMENTOS 1.422.000,00 572.500,00 1.994.500,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 801.000,00 0,00 801.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 TOTAL 37.465.102,00 12.841.828,00 50.306.930,00 Seção II Das Autorizações Página 5 de 7 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019 Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados: | - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, 81º, Inciso | e 82º da Lei 4.320/64; Hl — decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, $1º, Inciso Ile 83º e 84º da Lei 4.320/64; Hll — decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 100,00% (Cem Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso Ill da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso Vi da Constituição Federal; IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, $1º, Inciso IV da Lei 4.320/64; V — decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. $1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, 83º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso |, da Lei Complementar 101/00. 82º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares. 83º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, 81º, Inciso | e $ 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso |, da Lei Complementar 101/00. Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 — Lei de Responsabilidade Fiscal. Página 6 de 7 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019 Capitulo Ill Seção | Das Disposições Finais Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei. Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga, em 31 de agosto de 2018. JUSTINO D, GENSAETO PREFEITO MbNICIP, at.2645 1 Página 7 de 7 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA | - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo Exercício: 2019 Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor +1DDODOO - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.665.769,00 01- Legislativa 2.000.000,00 3000000 - Receita Patrimonial 152.763,00 04 - Administração 4.258.800,00 3000000 - Receita de Serviços 40.100,00 06 - Segurança Pública 34.000,00 “7000000 - Transferências Correntes 53.161.875,00 08 - Assistência Social 1.658.806,00 19000000 - Outras Receitas Correntes 52.943,00 10- Saúde 11.080.615,00 <4DODDOO - Transferências de Capital 500.000,00 12- Educação 23.741.831,00 “000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA -5.266.520,00 13- Cultura 437.443,00 15- Urbanismo 2.220.086,00 16 - Habitação 68.000,00 17 - Saneamento 2.303.000,00 18- Gestão Ambiental 63.251,00 20 - Agricultura 219.691,00 23 - Comércio e Serviços 4.000,00 27 - Desporto e Lazer 134.000,00 28 - Encargos Especiais 1.583.407,00 99 - Reserva 500.000,00 Total Receita: 50.306.930,00 Total Despesa: 50.306.930,00 -— 00] Ce “abilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA |- Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo Exercício: 2019 “antes da Receita Valor Funções de Governo Valor Detalhamento | Valor 0101 - CAMARA MUNICIPAL D1- Legislativa 2.000.000,00 Total” 2.000.000,00. 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 17 - Saneamento 2.303.000,00 20 - Agricultura 12.000,00 15 - Urbanismo 2.220.086,00 04 - Administração 3.175.840,00 D6 - Segurança Pública 34,000,00 Total 7.744.926,00 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 28 - Encargos Especiais 1.478.000,00 99 - Reserva 500.000,00 04 - Administração 764.000,00 16 - Habitação 68.000,00 Total 2.810.000,00 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 27 - Desporto e Lazer 134.000,00 28 - Encargos Especiais 3.000,00 13 - Cultura 437.443,00 D4 - Administração 76.600,00 E 12- Educação 23.741.831,00 Total 24.392.874,00 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 1.658.806,00 Total” 1.658.806,00] 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO 20 - Agricultura 207.691,00 23 - Comércio e Serviços 4.000,00 D4 - Administração 242.360,00 18 - Gestão Ambiental 63.251,00 Total 64730200 0271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 28 - Encargos Especiais 102.407,00 10 - Saúde 11.080.615,00 Total 11.183,022,00 “ ntabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2 1 1 eojand ogIsS9 - silgeuoy top | eutbea LS973W SVÔNVNIA IN “DIS SP9ZIEIN TVdIDINDAN OLIIIINA SOLNYS VEI3ANO Ga NIO Jsor OLIN SNIDHINAVA ONLSNM 00'0€6:90€'05 esadsaq epjejor 00'0€6:90€'05 ej209y ep jejor 00'0Z5'997's- SVLIJ9aU SVA SIQÔNAAA - 6 oo'o SVISYININVÔNOVELNI TVLdVO JA SVLIZIIA - 8 00'000'005 svAdasau- 6 00'0 SVISVININVÔNOVALNI SILNIHHOD SVLIIDIA - 2 00'009's62'z TVLIdVD 3d SvSadSIa-+ 00'000'005 WlIdvO aQ SVvLIJDI4 -Z 00'0Ep'LLO'ZP SILNIHHOD SVSIdSIA- E 00'0SW'EL0'SS SILNIHHOD SVLIZIIN- L ounsey 00'0g6'90€'05 IjoL 00'0€6:90€'05 joy Russ o0'zs'9sz's- SALNIHHOO SVIONTEIASNVEIL 20 OYôNAIA - 00000026 o0'000'005 VIONJONILNOO 30 VAHISIA - 00000066 oo'02s"997's- VLIZO3Y VA OVÔNCIA - 00000006 00'000'005 VIONFONILNOD 2Q VASISIU - 00000006 oo'o00'005 jendeg ap serousisysuei] - 000000bZ 00'000't08 VGIAIO VO OVÔVZILHOIWNV - 0000009p og'ooo'00s tendeg ap sego224 - 00000007 00'005'466' SOLN3WILS3ANI - 000000b o0'epeTs SeJuSLOg Seja90% SEYNQ - 00000061 00'005'562'T TVLIdVO 3Q SVSIdSIA - 00000007 00'sz8' ves Sejus Log sejougisysues] - 00000024 00'LO6'EZW'6L SILNINHOO SVSIASIA SVELNO - 000000€E 000010» SONS ep ejSo2y - 0000009L 00'000'y VGIAIA VA SODHVONI 3 SON - 000000Z€ 00'€9/TSL Ieluowiea eS99% - 000000€| o0'zs'ces:2Z SIVIDOS SOONVONA 3 1VOSSIA - 000000LE 00'69/"599'| EUOUJPI Sp SapáINquuog & sexej 'sojsodu] - 000000! L o0'ocy'LLO'ZY SILNINHOD SVSIdSIA - 0000000€ oo'ospezo'ss S3JUQ1109 SE3j399Y - 0000000L JOJ2A J0J2A esodsaq J0J2A sojeA TEREM] 6LOZ :O1DlD19xI eojuguosg euobsjeg e opunhas esodsag a ej1a90y - || NONVldRiV aq TIVdISINNA VINLIIIINA cc. POCO Cd CC Cahoá dá vávisa MA EMO A CC Cd ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Il - Receita Segundo a Categoria Econômica Anexo 2 da Lei 4.320/64 Exercício: 2019 Mem Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica +00000000000 Receitas Correntes 55.073.450,00 “0000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.665.769,00 411000000000 Impostos 1.591.151,00 « 11300000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 568.727,00 “1303000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 568.727,00 111303100000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 298.306,00 1303110000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 298.306,00 “1303400000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 270.421,00 111303410000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 270.421,00 Principal 411800000000 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 1.022.424,00 -1801000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 126.583,00 “1801100000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 54.067,00 111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 50.392,00 1801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 3.675,00 1801400000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 72.516,00 Reais sobre Imóveis “*BOt410000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 72.516,00 Reais sobre Imóveis - Principal 802000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 895.841,00 441802300000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 895.841,00 111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 895.841,00 “00oooo00 Taxas 74.618,00 442200D00000 Taxas pela Prestação de Serviços 650,00 1+2201000000 Taxas pela Prestação de Serviços 650,00 “201100000 Taxas pela Prestação de Serviços 650,00 112201110000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 650,00 +. <201119900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 650,00 800000000 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 73.968,00 112801000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 73.968,00 + -801100000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.331,00 * 801110000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 1.331,00 112801900000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 72.637,00 - 801910000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 72.637,00 *801910200 Taxas de Licença e Funcionamento 66.915,00 112801910300 Taxa de Licença p/ Execução de Obras 4.497,00 301910500 Taxa Utilização de Área de Dominio Publico 1.225,00 17"000000000 Receita Patrimonial 152.763,00 12000000000 Valores Mobiliários 152.763,00 100000000 Juros e Correções Monetárias 152.763,00 122100100000 Remuneração de Depósitos Bancários 152.763,00 1024100110000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 152.763,00 1 “oot10400 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO 76.647,00 132100110101 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - 65.000,00 FUNDEB 12400110102 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a 200,00 i Educação (25) MDE 17*got1oto3 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a 4.447,00 Educação- QSE 100110105 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados 7.000,00 a Educação 1 00110200 Remuneração de Depósitos de Recursos - Saúde 40.496,00 132400110201 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde 39.500,00 15 100110202 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - FMS - Aplicação 15 996,00 4º “Domos00 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social 11.358,00 132100110301 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FNAS 10.197,00 15. 00110302 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - 100,00 2 Assistência 13 100110303 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FEAS 1.061,00 1º 20110400 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS 1.000,00 132100110401 Remuneração de Depositos Bancarios - Outros Convênio União 1.000,00 13. ,100110500 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO 14.394,00 o MINCULADOS 132100110501 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO 14.394,00 VINCULADOS - PREFEITURA Ce-abilis - Gestão Pública / / Página 1 de 4 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA WI - Receita Segundo a Categoria Econômica “em Especificação 132100110700 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados o ROYALTIES 132100110800 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados CIDE 2100110900 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados FCBA “2000000000 Receita de Serviços 161000000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1001000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais “1001100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 161001110000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal . 1001110100 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prefeitura “3000000000 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 193001000000 Serviços de Atendimento à Saúde “3001100000 Serviços de Atendimento à Saúde 483001110000 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal +: 0000000000 | Transferências Correntes 1000000000 Transferências da União e de suas Entidades 171800000000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios + « 1801000000 Participação na Receita da União 1801200000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 474801300000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro “4801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal “*801400000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho '801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 801500000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 424801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1: 1802000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos o Naturais 171802300000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 171802310000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal 474802600000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 1 1802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 803000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviç 803100000 Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica 174803110000 Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica - Principal 1 1803200000 Transferência de Recursos do SUS — Atenção de Média e Alta = Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 171803210000 Transferência de Recursos do SUS — Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 171803300000 Transferência de Recursos do SUS — Vigilância em Saúde +. «803310000 Transferência de Recursos do SUS — Vigilância em Saúde - Principal * "803500000 Transferência de Recursos do SUS — Gestão do SUS 171803510000 Transferência de Recursos do SUS — Gestão do SUS - Principal 805000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE 1, «805100000 Transferências do Salário-Educação * "805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal 171805300000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 174805310000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal *7-805400000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE *""905410000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Princi * "306000000 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 171806100000 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 1. 306110000 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - = Principal 1: 1809000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e ( "tabilis - Gestão Pública / / Desdobramento 8.518,00 200,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 34.255.766,00 22.073.578,00 20.260.646,00 20.260.646,00 897.388,00 897.388,00 897.388,00 897.388,00 18.156,00 18.156,00 272.698,00 42.307,00 42.307,00 230.391,00 230.391,00 5.721.182,00 5.130.891,00 5.130.891,00 353.246,00 353.246,00 218.325,00 218.325,00 18.720,00 18.720,00 1.417.665,00 686.818,00 686.818,00 407.762,00 407.762,00 323.085,00 323.085,00 19.368,00 19.368,00 19.368,00 4.000.551,00 Anexo 2 da Lei 4.320/64 Exercício: 2019 Cat. Econômica 40.100,00 100,00 40.000,00 53.161.875,00 34.255.766,00 Página 2 de 4 TADO DA BAHIA Anexo 2 da Lei 4.320/64 ES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA HI - Receita Segundo a Categoria Econômica Exercício: 2019 NEM Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica 171809100000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 4.000.551,00 di Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 171809110000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 4.000.551,00 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 171812000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — 740.724,00 FNAS 471812100000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — 740.724,00 FNAS *71812110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — 740.724,00 FNAS - Principal 1812110100 Bloco da Proteção Social Básica 334.800,00 171812110200 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 121.000,00 1812110300 Bloco da Gestão do SUAS 31.788,00 “71812110400 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 205.636,00 171812110500 Bloco do Programa 47.500,00 1899000000 Outras Transferências da União 10.000,00 *21889100000 Outras Transferências da União 10.000,00 1/1899110000 Outras Transferências da União - Principal 10.000,00 2000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.223.720,00 *72800000000 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.223.720,00 1/2801000000 Participação na Receita dos Estados 6.101.029,00 2801100000 Cota-Parte do ICMS 5.649.841,00 172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 5.649.841,00 +« 2801200000 Cota-Parte do IPVA 318.804,00 “2801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 318.804,00 172801300000 Cota-Parte do IPI - Municípios 65.786,00 -- 2801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.786,00 “2801400000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 56.861,00 172801410000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 56.861,00 Principal 172801500000 Outras Participações na Receita dos Estados 9.737,00 1 2801510000 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 9.737,00 801510100 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 7.737,00 172801510200 REN - Fundo de Rendimentos ICMS 2.000,00 +. 803000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 76.827,00 - Repasse Fundo a Fundo 1 2803100000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 76.827,00 Repasse Fundo a Fundo 1/2803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 76.827,00 Repasse Fundo a Fundo - Principal 172803110100 PSF - Estado 76.827,00 + -B07000000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 45.864,00 *>807100000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 45.864,00 172807110000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 45.864,00 1 307110100 Cofinanciamento da Proteção Social Básica 39.024,00 172807110300 Concessão de Benefícios Eventuais 6.840,00 172000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 12.682.389,00 1 300000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF 12.682.389,00 a e Municípios 1. 301000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 12.682.389,00 — da Educação Básica e de Valorização dos Profiss 1. 01100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 12.682.389,00 da Educação Básica e de Valorização dos Profis 172801110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 12.682.389,00 ii Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi 190000000000 Outras Receitas Correntes 52.943,00 1. 0000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 35.567,00 1º"200000000 Restituições 35.567,00 192206000000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 8.567,00 1. “06100000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 8.567,00 122206110000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal 8.567,00 15-299000000 Outras Restituições 27.000,00 4 ss100000 Outras Restituições 27.000,00 192299110000 Outras Restituições - Principal 27.000,00 19.299110700 Outras Restituições - Principal - Outras Restituições 27.000,00 4º "Dooooooo Demais Receitas Correntes 17.376,00 198099000000 Outras Receitas 17.376,00 Crabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 4 ESTADO DA BAHIA Anexo 2 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA HI - Receita Segundo a Categoria Econômica Exercício: 2019 Jem Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica +99099100000 Outras Receitas - Primárias 17.376,00 9099110000 Outras Receitas - Primárias - Principal 17.376,00 -199099110100 Outras Receitas - Primárias -Principal - Prefeitura 17.376,00 -00000000000 Receitas de Capital 500.000,00 “40000000000 Transferências de Capital 500.000,00 241000000000 | Transferências da União e de suas Entidades 500.000,00 -A1800000000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 500.000,00 41810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 500.000,00 241810900000 Outras Transferências de Convênios da União 500.000,00 +810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 500.000,00 1810910100 Convênio/Contrato de Repasse nº 036762-18 - Reforma de Praças 170.000,00 241810910200 Convênio/Contrato de Repasse nº 038238-18 - Acadamia Ar livre 80.000,00 1810910300 ne Convênio/Contrato de Repasse nº 033051/18 - Melhorias de Estradas 250.000,00 icinais 0000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 5.266.520,00 “0000000000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.266.520,00 971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota -4.052.129,00 Mensal - Principal 871801510000 E era Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - -3.631,00 rincipal *71806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº -3.874,00 87/96 - Principal “2801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 1.129.968,00 972801210000 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -63.761,00 2801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -13.157,00 E Total da Receita: 0.306.930,00 | tabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 4 juri; ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação Recurso Jassificação 30000000 31000000 31710000 31900000 32000000 32900000 33000000 33500000 33710000 33900000 33930000 40000000 44000000 44710000 44900000 46000000 46900000 90000000 99000000 99990000 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Ordinário 0,00 4.475.760,00 4.000,00 12.000,00 0,00 8.103.807,00 2.000,00 0,00 565.500,00 801.000,00 Vinculado 2.000,00 23.055.769,00 0,00 32.906,00 20.000,00 11.295.188,00 8.000,00 2.000,00 1.427.000,00 0,00 Anexo 2 da Lei 4.320/64 Grupo 27.533.529,00 4.000,00 19.473.901,00 1.994.500,00 801.000,00 500.000,00 Exercício: 2019 Categoria 47.011.430,00 2.795.500,00 500.000,00 50.306.930,00 | -=———— C-ntabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1 “specificação ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Poder: Poder Legislativo Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL UO: 010100 - CAMARA MUNICIPAL Função: [ul subFunç.: 031 “rograma: 0001 1001 40000000 44000000 44900000 1002 40000000 44000000 44900000 1003 40000000 44000000 44900000 2001 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 2002 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 Legislativa Ação Legislativa FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS GESTÃO DOS SERVICOS DO PLENARIO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: Projeto 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 Atividade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973.000,00 973.000,00 945.000,00 945.000,00 28.000,00 28.000,00 844.000,00 844.000,00 265.000,00 265.000,00 579.000,00 579.000,00 1.817.000,00 1.817.000,00 1.817.000,00 1.817.000,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 973.000,00 973.000,00 945.000,00 945.000,00 28.000,00 28.000,00 844.000,00 844.000,00 265.000,00 265.000,00 579.000,00 579.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ” 2.000.000,00 ; 000000 [||]|||. “ontabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL UO: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL Função: 04 Administração subFunç.: 122 Administração Geral Drograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 1009 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 14010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.420.000,00 9,00 1.420.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00 o 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00 E 2012 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 D,00 2.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma Programa: 10.000,00 2.006.000,00 0,00 2.016.000,00 Função: 04 Administração SubFunç.: 122 Administração Geral -rograma: 0008 VIVER MELHOR 1004 REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 Soma Programa: 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 Soma SubFunção: 157.000,00 2.006.000,00 0,00 2.163.000,00 Função: 04 Administração subFunç.: 127 Ordenamento Territorial rograma: 0008 VIVER MELHOR 1011 DISCRIMINATÓRIA ADIMINISTRATIVA URBANA E SUBURBANA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 NA SEDE DO MUNICÍPIO ) 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Função: 04 Administração ubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE “ontabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 31 “Especificação 2007 30000000 33000000 33900000 Função: [a ubFunç.: 131 “Programa: 0002 2006 30000000 33000000 33900000 — Função: 06 oubFunç.: 181 “rograma: 0010 — 2003 30000000 33000000 33900000 40000000 =" 44000000 44900000 Função: 15 «ubFunç.: 122 rograma: 0008 — 1012 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 Função: 15 ubFunç.: 451 “rograma: 0008 1005 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 1006 30000000 33000000 33900000 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Administração Comunicação Social GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: Segurança Pública Policiamento VIVER EM PAZ GESTÃO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: Urbanismo Administração Geral VIVER MELHOR REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Urbanismo Infraestrutura Urbana VIVER MELHOR REQUALIFICAÇÃO DE PRACAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 215.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 119.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Atividade 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.015.000,00 34.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.174.000,00 34.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 215.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 119.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 “ntabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 31 “Especificação 40000000 44000000 44900000 1008 30000000 E 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 1034 30000000 33000000 33900000 1043 30000000 44000000 - 44900000 z 2057 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2058 30000000 40000000 44000000 44900000 Função: 15 ““ubFunç.: 452 Programa: 0008 2011 á 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 = 2013 33000000 33900000 40000000 44000000 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONSERVAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Urbanismo Serviços Urbanos VIVER MELHOR SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Projeto 99.000,00 99.000,00 99.000,00 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.000,00 357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 11.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 15.000,00 15.000,00 897.600,00 893.000,00 893.000,00 893.000,00 4.800,00 4.600,00 4.800,00 572.425,00 558.525,00 558.525,00 558.525,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 1.470.025,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 99.000,00 99.000,00 99.000,00 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 11.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 372.000,00 372.000,00 897.600,00 893.000,00 893.000,00 893.000,00 4.600,00 4.600,00 4.800,00 572.425,00 558.525,00 558.525,00 558.525,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 1.470.025,00 “>ntabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 31 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Especificação Soma SubFunção: Função: 15 Urbanismo SubFunç.: 544 “Programa: 0002 1035 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 Função: 15 ubFunç.: 7.82 Programa: 0008 1033 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2008 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 Função: 17 -“SubFunç.: 125 rograma: 0008 1042 30000000 33000000 a: 33900000 Função: 17 -SubFunç.: 512 - rograma: 0008 1013 = 30000000 33000000 a 33900000 40000000 44000000 44900000 2009 30000000 — 31000000 31900000 33000000 Recursos Hidricos GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Urbanismo Transporte Rodoviário VIVER MELHOR CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: Saneamento Normatização e Fiscalização VIVER MELHOR ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Saneamento Saneamento Basico Urbano VIVER MELHOR SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES Projeto 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 374.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividade 1.470.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.061,00 57.061,00 57.061,00 57.061,00 304,000,00 304.000,00 304.000,00 361.061,00 361.061,00 1.846.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270.000,00 2.268.000,00 1.000,00 1.000,00 2.267.000,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 1.470.025,00 3,000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 361.061,00 57.061,00 57.061,00 57.061,00 304.000,00 304.000,00 304.000,00 365.061,00 365.061,00 2.220.086,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 2.270.000,00 2.268.000,00 1.000,00 1.000,00 2.267.000,00 ” “ntabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 ““specificação Projeto Atividade Oper. Especial Total - 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.267.000,00 0,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 Soma Programa: 18.000,00 2.270.000,00 0,00 2.288.000,00 Soma SubFunção: 18.000,00 2.270.000,00 0,00 2.288.000,00 Função: 17 Saneamento subFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental “rograma: 0008 VIVER MELHOR a 2010 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 RESIDUOS SOLIDOS 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma Programa: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma SubFunção: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma Função: 23.000,00 2.280.000,00 0,00 2.303.000,00 Função: 20 Agricultura SubFunç.: 544 Recursos Hídricos ograma: 0008 VIVER MELHOR 1007 AMPLIACAO DO SISTEMA ABAST. DE AGUA E CONSTRUÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 CISTERNAS 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Soma Programa: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Soma SubFunção: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Soma Função: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 poosesanenonaeneom ! Total Unidadi [Astro »ntabilis - Gestão Pública / / Página 6 de 31 sui ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 -Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL UO: 020201 - GABINETE DO PREFEITO Função: 04 Administração 3ubFunç.: 122 Administração Geral -Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 1014 AQUSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1046 AQUISIÇÃO DE FROTA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 513.400,00 0,00 513.400,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 513.400,00 0,00 513.400,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 513.400,00 0,00 513.400,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 513.400,00 0,00 513.400,00 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00 Soma Programa: 5.000,00 655.400,00 0,00 660.400,00 Soma SubFunção: 5.000,00 655.400,00 0,00 660.400,00 Função: 04 Administração SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos rograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 — Função: 04 Administração SubFunç.: 131 Comunicação Social «ograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 D,00 100.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma Programa: 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma SubFunção: 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 . Soma Função: 5.000,00 758.400,00 0,00 763.400,00 Total Unidade: 5.000,00 758.400,00 0,00 Cmtabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 “Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL UO: 020202 - CONTROLE INTERNO Função: 04 Administração dubFunç.: 124 Controle Intemo Drograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 64.440,00 0,00 64.440,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 64.440,00 0,00 64.440,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 84.440,00 0,00 64.440,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 64.440,00 0,00 864.440,00 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 17.000,00 D,00 17.000,00 Soma Programa: 3.000,00 81.440,00 0,00 84.440,00 Soma SubFunção: 3.000,00 81.440,00 0,00 84.440,00 Função: 04 Administração “SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos rrograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Função: 04 Administração “ubFunç.: 131 Comunicação Social Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 D,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Função: 3.000,00 86.440,00 0,00 89.440,00 Ctabilis - Gestão Pública / / Página 8 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL UO: 020203 - PROCURADORIA MUNICIPAL Função: D4 Administração subFunç.: 092 Representação Judicial e Extrajudicial Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.000,00 D,00 21.000,00 Soma Programa: 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00 Soma SubFunção: 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00 Soma Função: 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00 5.000,00 144.000,00 149.000,00 7.744.926,00 i i “1 € tabilis - Gestão Pública / / Página 9 de 31 ADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 ESTAD PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercicio: 2019 j Atividade Oper. Especial Total “Sspecificação Projeto - Poder: Poder Executivo Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Função: 04 Administração SubFunç.: 422 Administração Geral Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE Á 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI; RIOS 000, 000 Ea 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 co im codo da 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0, doo peça 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 R . 000, 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 123.000,00 o ado go 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 123.000,00 dm Nessas 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 123.000,00 , ques 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 123.000,00 0,00 000, 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 631.000,00 0,00 631.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 631.000,00 0,00 631.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 631.000,00 0,00 631.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 631.000,00 0,00 631.000,00 Soma Programa: 5.000,00 754.000,00 0,00 759.000,00 Soma SubFunção: 5.000,00 754.000,00 0,00 759.000,00 Função: 04 Administração “SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Função: 04 Administração SubFunç.: 131 Comunicação Social Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2008 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 D,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Função: 5.000,00 759.000,00 0,00 764.000,00 — Função: 28 Encargos Especiais SubFunç.: 843 Servico da Divida Intena Programa: 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 fé 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Soma Programa: 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00 Soma SubFunção: 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00 Função: 28 Encargos Especiais “SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais Programa: 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS “ontabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 31 Especificação 0001 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 46000000 46900000 0002 30000000 33000000 33900000 0099 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 44000000 Função: 99 “ubFunç.: 999 Programa: 0099 0999 90000000 99000000 99990000 C-tabilis - Gestão Pública / / ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: Reserva Reserva OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.000,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 304.000,00 302.000,00 300.000,00 300.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 52.000,00 51.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 674.000,00 674.000,00 1.478.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.978.000,00 Exercício: 2019 Total 304.000,00 302.000,00 300.000,00 300.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 52.000,00 51.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 674.000,00 674.000,00 1.478.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.742.000,00 i Es Página 11 de 31 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Especificação Poder: Poder Executivo Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UO: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Função: 16 Habitação 3ubFunç.: 244 Assistência Comunitária “Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2014 MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Função: 16 Habitação “ubFunç.: 482 Habitacao Urbana Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1018 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: C tabilis - Gestão Pública / / Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 Atividade 22.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 22.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 22.000,00 22.000,00 46.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 46.000,00 46.000,00 68.000,00 a] 68.000,00 E Página 12 de 31 Especificação ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Poder: Poder Executivo Órgão: 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER UO: 020400 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 jubFunç.: 122 Programa: 0002 2004 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 2005 30000000 33000000 33900000 * Função: 12 ubFunç.: 128 ““rograma: 0002 2007 30000000 33000000 33900000 Função: 12 ubFunç.: 131 “rograma: 0002 2006 30000000 33000000 33900000 - Função: 12 abFunç.: 306 “vegrama: 0003 2015 30000000 - 33000000 33900000 Função: 12 abFunç.: 361 grama: 0003 2016 30000000 31000000 R 31900000 33000000 33900000 40000000 Tntabilis - Gestão Pública / / Educação Administração Geral GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Educação Formação de Recursos Humanos GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Educação Comunicação Social GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Educação Alimentação e Nutrição EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Educação Ensino Fundamental EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividade 1.663.400,00 1.663.400,00 1.661.400,00 1.661.400,00 2.000,00 2.000,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00 2.280.400,00 2.280.400,00 113.265,00 113.265,00 113.265,00 113.265,00 113.265,00 113.265,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.090.762,00 1.090.762,00 1.090.762,00 1.090.762,00 1.090.762,00 1.090.762,00 13.481.622,00 13.431.622,00 12.764.722,00 12.764.722,00 666.900,00 666.900,00 50.000,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 1.663.400,00 1.663.400,00 1.661.400,00 1.661.400,00 2.000,00 2.000,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00 2.280.400,00 2.280.400,00 113.265,00 113.265,00 113.265,00 113.265,00 113.265,00 113.265,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.090.762,00 1.090.762,00 1.090.762,00 1.090.762,00 1.090.762,00 1.090.762,00 13.481.622,00 13.431.622,00 12:764.722,00 12.764.722,00 666.900,00 666.900,00 50.000,00 Página 13 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 - Especificação Projeto T Atividade Oper. Especial Total . 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma Programa: 0,00 13.481.622,00 0,00 13.481.622,00 Soma SubFunção: 0,00 13.481.622,00 0,00 13.481.622,00 Função: 12 Educação SubFunç.: 364 Ensino Superior - Programa: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 2020 ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 ii 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 o 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma Programa: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma SubFunção: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Função: 12 Educação SubFunç.: 365 Educação Infantil Programa: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 1041 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 fi 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.500,00 9,00 0,00 2.500,00 . 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 = 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 44000000 INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 - 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 o 2017 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 0,00 2.540.140,00 0,00 2.540.140,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.535.140,00 0,00 2.535.140,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.434.140,00 0,00 2.434.140,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.434.140,00 0,00 2.434.140,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 — 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 a 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2018 FUNCIONAMENTO, DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ 0,00 2.061.378,00 0,00 2.061.378,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.057.378,00 0,00 2.057.378,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.953.000,00 0,00 1.953.000,00 E 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.953.000,00 0,00 1.953.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 104.378,00 0,00 104.378,00 E 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 104.378,00 0,00 104.378,00 o 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 — 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Soma Programa: 5.000,00 4.601.518,00 0,00 4.606.518,00 Soma SubFunção: 5.000,00 4.601.518,00 0,00 4.606.518,00 Função: 12 Educação SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos - *ograma: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 2021 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 Ea 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 Soma Programa: 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 a Soma SubFunção: 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 * Função: 12 Educação «bFunç.: 367 Educação Especial Pograma: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO CT tabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 31 Anexo 6 da Lei 4.320/64 w ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2018 j ade Oper. Especial Total -Especificação Broleto ab rd e 0,00 90.000,00 2022 FuNcONAMEM DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 0,00 90.000,00 f 000, EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 90.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 do o 060 OO 00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 20.0 oo pa o boo Da 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.000, po COD 00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 70.000,00 200 TO 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 70.000,00 E .000, Soma Programa: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Soma SubFunção: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Função: 12 Educação —SubFunç.: 368 Educação Básica Programa: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 1019 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 - 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 —, 1021 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 ENSINO a 30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 E 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 1022 REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1036 MELHORIAS E EXPANSÃO DA REDE FISICA DE ENSINO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 MUNICIPAL 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 o 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2019 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 1.867.264,00 0,00 1.867.264,00 — EDUCAÇÃO BÁSICA 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.865.264,00 0,00 1.865.264,00 o 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.865.264,00 0,00 1.865.264,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.865.264,00 D,00 1.865.264,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 a 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 o Soma Programa: 149.000,00 1.867.264,00 0,00 2.016.264,00 = Soma SubFunção: 149.000,00 1.867.264,00 0,00 2.016.264,00 Soma Função: 154.000,00 23.587.831,00 0,00 23.741.831,00 - Função: 28 Encargos Especiais »dbFunç.: 846 Outros Encargos Especiais “grama: 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS - 0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Ctabilis - Gestão Pública / / Página 15 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 -Especificação Projeto T Atividade [oper. Especial Total 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Soma Programa: 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Soma SubFunção: 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Soma Função: 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 ” 3.000,00 23.744.831,00 Rita si a o to aa is PO arn a na io + ” mtabilis - Gestão Pública / / Página 16 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total - Poder: Poder Executivo Órgão: 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER UO: 020401 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 04 Administração 3ubFunç.: 122 Administração Geral “Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 ii 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 Soma Programa: 0,00 66.600,00 0,00 66.600,00 Função: 04 Administração SubFunç.: 122 Administração Geral Programa: 0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 E 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 D,00 5.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Soma Programa: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Soma SubFunção: 5.000,00 66.600,00 0,00 71.600,00 Função: 04 Administração >ubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Função: 04 Administração —abFunç.: 131 Comunicação Social Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 a Soma Função: 5.000,00 71.600,00 0,00 76.600,00 Função: 13 Cultura bFuncç.: 392 Difusão Cultural Pograma: 0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 2023 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2024 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DE CULTURA C tabilis - Gestão Pública / / Página 17 de 31 Especificação 30000000 33000000 33500000 33900000 2026 30000000 33000000 Função: 2 “ubFunç.: sn Programa: 0009 1037 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 Função: 27 SubFunç.: 812 rrograma: 0009 1039 40000000 44000000 44900000 1040 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2027 30000000 33000000 33900000 E 40000000 44000000 44900000 Função: 27 —bFunç.: Programa: 0009 2025 30000000 33500000 33900000 T "mtabilis - Gestão Pública / / ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V- Programa de Trabalho DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Soma Função: Desporto e Lazer Desporto de Rendimento ESPORTE E LAZER PARA TODOS REFORMA DO ESTADIO GALEAO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Desporto e Lazer Desporto Comunitário ESPORTE E LAZER PARA TODOS ACADEMIA AR LIVRE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Desporto e Lazer Outras Transferências ESPORTE E LAZER PARA TODOS AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES E ATLETAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividade 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 409.443,00 409.443,00 409.443,00 409.443,00 437.443,00 437.443,00 437.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 409.443,00 409.443,00 409.443,00 409.443,00 437.443,00 437.443,00 437.443,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Página 18 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 “Especificação Projeto T Atividade Oper. Especial Total Soma Programa: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma SubFunção: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma Função: 94.000,00 40.000,00 0,00 134.000,00 99.000,00 . 648.043,00 ; 5 dE TE 4 Cortabilis - Gestão Pública / / Página 19 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 “Especificação Projeto Atividade [oper. Especial Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UO: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 Assistência Social SubFunç.: 122 Administração Geral Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 377.360,00 0,00 377.360,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 377.360,00 0,00 377.360,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 377.380,00 0,00 377.360,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 377.360,00 0,00 377.360,00 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00 Soma Programa: 0,00 565.360,00 0,00 565.360,00 Função: 08 Assistência Social SubFunç.: 122 Administração Geral Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 o 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1025 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Soma Programa: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Soma SubFunção: 10.000,00 565.360,00 0,00 575.360,00 Função: 08 Assistência Social -SubFunç.: 125 Normatização e Fiscalização Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2033 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Função: 08 Assistência Social “SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 m 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Ê Soma SubFunção: 09,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Função: 08 Assistência Social ““ubFunç.: 131 Comunicação Social Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ntabilis - Gestão Pública / / Página 20 de 31 iii ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Função: 08 Assistência Social SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso *rograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2035 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS PESSOAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Soma Programa: 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Soma SubFunção: 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Função: 08 Assistência Social “SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2034 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS PESSOAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 COM DEFICIÊNCIAS 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 LUCRATIVOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma Programa: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Soma SubFunção: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Função: 08 Assistência Social SubFunç.: 243 Assistência a Crianca e ao Adolescente rograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2029 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2056 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 E 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 - 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 D,00 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Programa: 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Soma SubFunção: 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 - Função: 08 Assistência Social ubFunç.: 244 Assistência Comunitária “Yograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS a 2030 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 COMPLEXIDADE 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 E 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 >ntabilis - Gestão Pública / / Página 21 de 31 -Especificação 44900000 2031 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2032 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2036 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2037 30000000 31000000 31900000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2038 30000000 33900000 2039 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 Função: 08 abFunç.: 845 Programa: 0007 2028 30000000 33000000 33500000 33930000 ntabilis - Gestão Pública / / ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho APLICAÇÕES DIRETAS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Assistência Social Outras Transferências GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividade 1.000,00 459.005,00 454.005,00 216.600,00 216.600,00 237.405,00 237.405,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 58.000,00 2.000,00 2.000,00 56.000,00 56.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 267.000,00 167.000,00 2.000,00 2.000,00 165.000,00 165.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35.721,00 33.721,00 2.000,00 2.000,00 31.721,00 31.721,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 41.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 953.446,00 953.446,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 1.000,00 459.005,00 454.005,00 216.600,00 216.600,00 237.405,00 237.405,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 58.000,00 2.000,00 2.000,00 56.000,00 56.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 267.000,00 167.000,00 2.000,00 2.000,00 165.000,00 165.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35.721,00 33.721,00 2.000,00 2.000,00 31.721,00 31.721,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 41.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 953.446,00 953.446,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 Página 22 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V- Programa de Trabalho Exercício: 2019 “Especificação Projeto T Atividade [oper. Especial Total Soma Programa: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Soma SubFunção: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Soma Função: 10.000,00 1.574.806,00 0,00 1.584.806,00 10.000,00 1.574.806,00 0,00 a die RR ntabilis - Gestão Pública / / Página 23 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 “specificação Projeto Atividade Oper. Especial Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UO: 020802 - FUNDO MUN. DE ASSIST A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Função: 08 Assistência Social subFunç.: 125 Normatização e Fiscalização rograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2040 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 D,00 6.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Programa: 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 Soma SubFunção: 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 Função: 08 Assistência Social subFunç.: 243 Assistência a Crianca e ao Adolescente >Wwograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS = 2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma Programa: 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma SubFunção: 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma Função: 0,00 74.000,00 0,00 10.000,00 1.648.806,00 0,00 1.658.806,00 ; Lata ontabilis - Gestão Pública / / Página 24 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 pecificação Projeto Atividade Oper. Especial Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO UO: 021000 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Função: 04 Administração subFunç.: 122 Administração Geral “rograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 157.160,00 0,00 157.160,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 157.160,00 0,00 157.160,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 157.160,00 0,00 157.160,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 157.160,00 0,00 157.160,00 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 Soma Programa: 0,00 212.160,00 0,00 212.160,00 Soma SubFunção: 0,00 212.160,00 0,00 212.160,00 Função: 04 Administração ubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Função: 04 Administração jubFunç.: 131 Comunicação Social “rograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma Função: 0,00 217.160,00 0,00 217.160,00 Função: 18 Gestão Ambiental SubFunç.: 122 Administração Geral *rograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 D,00 5.000,00 Soma Programa: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Soma SubFunção: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Função: 18 Gestão Ambiental SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental *ograma: 0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 2044 INCENTIVO A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 AMBIENTE 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 Soma Programa: 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 ontabilis - Gestão Pública / / Página 25 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V- Programa de Trabalho Exercício: 2019 Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total — Função: 18 Gestão Ambiental ubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental “rograma: 0008 VIVER MELHOR 2042 GESTÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A SECA 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 23.251,00 D,00 23.251,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00 Soma Programa: 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00 Soma SubFunção: 0,00 58.251,00 0,00 58.251,00 Soma Função: 5.000,00 58.251,00 0,00 63.251,00 Função: 20 Agricultura subFunç.: 544 Recursos Hídricos rograma: 0008 VIVER MELHOR 2043 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 2045 PERFURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 0,00 91.691,00 0,00 91.691,00 AGUADAS, POCOS ARTESIANOS E BARRAGENS 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 81.691,00 D,00 81.691,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 81.691,00 0,00 81.691,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 81.691,00 0,00 81.691,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 E 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 D,00 10.000,00 Soma Programa: 0,00 191.691,00 0,00 191.691,00 Soma SubFunção: 0,00 191.691,00 0,00 191.691,00 Função: 20 Agricultura subFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária rograma: 0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 2046 APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES - GARANTIA SAFRA 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 16,000,00 0,00 16.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 Soma Programa: 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 Soma SubFunção: 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 Soma Função: 0,00 207.691,00 0,00 207.691,00 5.000,00 483.102,00 0,00 488.1 02,00 mese nenscsameseanacams eco memomeareannenanunas didi | ontabilis - Gestão Pública / / Página 26 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 “specificação Projeto Atividade Oper. Especial Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO UO: 021001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO Função: 04 Administração SubFunç.: 695 Turismo “Programa: 0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 É 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 o Soma Programa: 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00 Soma SubFunção: 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00 Soma Função: 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00 Função: 23 Comércio e Serviços subFunç.: 695 Turismo “Programa: 0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA E 1038 REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 a 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 o Soma Programa: 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 o Soma SubFunção: 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Es Soma Função: 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 25.200,00 0,00 29.200,00 ; 9.000,00 508.302,00 >ntabilis - Gestão Pública / / Página 27 de 31 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Especificação : Poder Executivo ão: 0271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE : 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 Saúde 122 Administração Geral 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS E 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS as 33930000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE Soma Programa: Função: 10 Saúde ubFunç.: 122 Administração Geral Programa: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 4 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1031 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: E Função: 10 Saúde “ubFunç.: 125 Normatização e Fiscalização rrograma: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 2047 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES di 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS = 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: —Função: 10 Saúde SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos ograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE E 2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES e 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: “Função: 10 Saúde SubFunç.: 131 Comunicação Social - grama: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 30000000 DESPESAS CORRENTES Ctabilis - Gestão Pública / / Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividade 513.800,00 513.800,00 513.800,00 513.800,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 332.000,00 8.000,00 853.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.800,00 9.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9.500,00 8.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 5.000,00 5.000,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 513.800,00 513.800,00 513.800,00 513.800,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 332.000,00 8.000,00 853.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00 1.073.800,00 9.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9.500,00 9.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 5.000,00 5.000,00 Página 28 de 31 “&specificação 33000000 33900000 Função: 10 SubFunç.: 301 -Programa: 0006 1029 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2049 30000000 31000000 31900000 33900000 40000000 44000000 44900000 Função: 10 wubFunç: 302 -Programa: 0006 1028 30000000 33000000 33900000 40000000 44000000 44900000 2050 31000000 31900000 — 33500000 = 33900000 40000000 44000000 44900000 = 2054 — 30000000 31000000 - 31710000 33000000 33710000 40000000 44000000 — 44710000 “ntabilis - Gestão Pública / / ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Saúde Atenção Básica PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Soma Programa: Soma SubFunção: Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS Soma Programa: Projeto 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 110.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 Atividade 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.590.400,00 4.510.400,00 1.862.400,00 1.862.400,00 2.648.000,00 2.648.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4.590.400,00 4.590.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.614.206,00 4.611.206,00 1.215.300,00 1.215.300,00 3.395.906,00 20.906,00 3.375.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 24.000,00 22.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.638.206,00 Anexo 6 da Lei 4.320/64 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício: 2019 Total 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.590.400,00 4.510.400,00 1.862.400,00 1.862.400,00 2.648.000,00 2.648.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4.597.400,00 4.597.400,00 110.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 4.614.206,00 4.611.206,00 1.215.300,00 1.215.300,00 3.395.906,00 20.906,00 3.375.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 24.000,00 22.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.748.206,00 Página 29 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 “Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total E Soma SubFunção: 110.000,00 4.638.206,00 0,00 4.748.206,00 Função: 10 Saúde SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Programa: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA - 2048 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00 2051 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 DOMICÍLIO - TED a 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 Soma Programa: 0,00 251.000,00 0,00 251.000,00 Soma SubFunção: 0,00 251.000,00 0,00 251.000,00 Função: 10 Saúde -SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica Programa: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 1030 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 a COMBATE A DOENÇAS 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2053 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 365.709,00 0,00 365.709,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 365.709,00 0,00 365.709,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 341.600,00 0,00 341.600,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 341.600,00 0,00 341.600,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 24.109,00 0,00 24.109,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 24.109,00 0,00 24.109,00 Soma Programa: 4.000,00 365.709,00 0,00 369.709,00 Soma SubFunção: 4.000,00 365.709,00 0,00 369.709,00 Função: 10 Saúde SubFunç.: 845 Outras Transferências “Programa: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 2055 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 E ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 LUCRATIVOS Soma Programa: 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 o Soma SubFunção: 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 e Soma Função: 341.000,00 10.739.615,00 0,00 11.080.615,00 Função: 28 Encargos Especiais ubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais -Programa: 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 102.407,00 102.407,00 E 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 92.407,00 92.407,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 82.407,00 82.407,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 82.407,00 82.407,00 — 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 o 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 o 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRET, 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ontabilis - Gestão Pública / / Página 30 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA V - Programa de Trabalho Exercício: 2019 Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total Soma Programa: 0,00 0,00 102.407,00 102.407,00 Soma SubFunção: 0,00 0,00 102.407,00 102.407,00 Soma Função: 0,00 0,00 102.407,00 102.407,00 341.000,00 10,739,615,00 102.407,00 N JUS VIRGENS NETO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS PREF UNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 O mtabilis - Gestão Pública / / Página 31 de 31 ESTADO DA BAHIA Anexo 7 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial Exercício: 2019 igo Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total o Legislativa 183.000,00 1.817.000,00 0,00 2.000.000,00 1.031 Ação Legislativa 183.000,00 1.817.000,00 0,00 2.000.000,00 1.031.0001 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA 183.000,00 1.817.000,00 0,00 2.000.000,00 U1.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00 MUNICIPAL -01.031.0001.1002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.031.0001.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 “41.031.0001.2001 GESTÃO DOS SERVICOS DO PLENARIO 0,00 973.000,00 0,00 973.000,00 01.031.0001.2002 GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA 0,00 844.000,00 0,00 844.000,00 4 Administração 182.000,00 4.076.800,00 0,00 4.258.800,00 24.092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00 v4.092.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00 “4,092.0002.1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 24.092.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00 “4.092.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 az Administração Geral 172.000,00 3.694.160,00 0,00 3.866.160,00 04.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 1.653.160,00 2.061.000,00 0,00 3.714.160,00 v4.122.0002.1009 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.122.0002.1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.0002.1014 AQUSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 -4.122.0002.1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 —1,122.0002.1046 AQUISIÇÃO DE FROTA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 2.251.160,00 0,00 2.251.160,00 4.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440,000,00 4,122.0002.2012 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM GOVERNO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 ESTADUAL E FEDERAL “1,122.0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.0005.1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 +122.0008 VIVER MELHOR 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 1.122.0008.1004 REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 04.124 Controle Interno 3.000,00 81.440,00 0,00 84.440,00 »124,0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 67.440,00 17.000,00 0,00 84.440,00 74.124.0002.1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 U4.124.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 64.440,00 0,00 64.440,00 -124.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 “4127 Ordenamento Territorial 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 v4.127.0008 VIVER MELHOR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 127.0008.1011 DISCRIMINATÓRIA ADIMINISTRATIVA URBANA E SUBURBANA NA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 SEDE DO MUNICÍPIO 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 74,128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.000,00 16.000,00 0,00 19.000,00 U4.128.0002.2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 AM Comunicação Social 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00 ”4,131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 4.000,00 109.000,00 0,00 113.000,00 v4.131.0002.2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00 695 Turismo 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00 D4,695.0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 0,00 25.200,00 2,00 25.200,00 u-+695.0011.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 695.0011.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 na Segurança Pública 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 04181 Policiamento 0,00 34.000,00 0,00 34,000,00 4181.0010 VIVER EM PAZ 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 06.181.0010.2003 GESTÃO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 .. Assistência Social 10.000,00 1.648.806,00 0,00 1.658.806,00 —na22 Administração Geral 10.000,00 565.360,00 0,00 575.360,00 08.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 565.360,00 0,00 0,00 565.360,00 -122.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 377.360,00 0,00 377.360,00 7122.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00 08.122.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 122.0007.1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 P9.122.0007.1025 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 us.125 Normatização e Fiscalização 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 125.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 n2.125.0007.2033 FUNCIONAMENTO DOS CANSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 ” mtabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 5 -Código v8.125.0007.2040 28 n8.128.0002 «8,128.0002.2007 1131 08.131.0002 -8.131.0002.2006 1.241 08.241.0007 4.241.0007.2035 =4.242 —.242.0007 08.242.0007.2034 na,243 v4.243.0007 —.243.0007.2029 n8,243,0007.2041 “á.243.0007.2058 24 08.244.0007 - .244.0007.2030 vo.244.0007.2031 244.0007.2032 244.0007.2036 PR 244.0007.2037 Uo.244.0007.2038 244.0007.2039 no 845 vo.845.0007 “845.0007.2028 10.122 1u.122.0002 122.0002.2004 19.122.0002.2005 20. 122.0006 122.0006.1027 1.122.0006.1031 1.125 * 125.0006 10,125.0006,2047 1 428 1428.0002 10.128.0002.2007 1.4 17431.0002 10.131.0002.2006 10 4º-201.0006 1U.301.0006.1029 1 '01.0005.2049 1-302 10.502.0006 1 02.0005.1028 10.302.0006.2050 1-202.0005.2054 1"—03 10.303.0006 Cr-tabilis - Gestão Pública / / ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial Especificação MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR Formação de Recursos Humanos GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Comunicação Social GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Assistência ao Idoso GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS Assistência ao Portador de Deficiência GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS Assistência a Crianca e ao Adolescente GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Assistência Comunitária GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) Outras Transferências GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Saúde Administração Geral GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA Normatização e Fiscalização PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE Formação de Recursos Humanos GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Comunicação Social GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Atenção Básica PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Assistência Hospitalar e Ambulatorial PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Suporte Profilático e Terapêutico PROGRAMABAÚDE HUMANIZADA r Projeto 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividade 69.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 953.446,00 953.446,00 30.000,00 459.005,00 60.000,00 267.000,00 35.721,00 60.720,00 41.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.739.615,00 853.800,00 853.800,00 513.800,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.590.400,00 4.590.400,00 0,00 4.590.400,00 4.638.206,00 4.638.206,00 0,00 4.614.206,00 24.000,00 251.000,00 251.000,00 Anexo 7 da Lei 4.320/64 Exercício: 2019 Oper. Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 69.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 953.446,00 953.446,00 30.000,00 459.005,00 60.000,00 267.000,00 35.721,00 60.720,00 41.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 11.080,615,00 1.073.800,00 853.800,00 513.800,00 340.000,00 220.000,00 20.000,00 200.000,00 8.500,00 8.500,00 9.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.597.400,00 4.597.400,00 7.000,00 4.590.400,00 4.748.206,00 4.748.206,00 110.000,00 4.614.206,00 24.000,00 251.000,00 251.000,00 Página 2 de 5 ESTADO DA BAHIA Anexo 7 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial Exercício: 2019 “Sódigo Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total 10.303.0006.2048 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00 ).303.0006.2051 mR ENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 0.305 Vigilância Epidemiológica 4.000,00 365.709,00 0,00 369.709,00 2.305.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 4.000,00 365.709,00 0,00 369.709,00 10.305.0006.1030 Be ENTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 OENÇAS 40.305.0006.2053 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 365.709,00 0,00 365.709,00 «0.845 Outras Transferências 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 1.845.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 40.845.0006.2055 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE q: Educação 154.000,00 23.587.831,00 0,00 23.741.831,00 12122 Administração Geral 0,00 2.280.400,00 0,00 2.280.400,00 2122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2.280.400,00 0,00 0,00 2.280.400,00 42.122.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 1.663.400,00 0,00 1.663.400,00 +2.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 617.000,00 0,00 617.000,00 1.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 113.265,00 0,00 113.265,00 42.128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 113.265,00 0,00 113.265,00 «2.128,0002.2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 113.265,00 0,00 113.265,00 “131 Comunicação Social 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 42131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.131.0002.2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.090.762,00 0,00 1.090.762,00 12.306.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 1.090.762,00 0,00 1.090.762,00 2.306.0003.2015 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS 0,00 1.090.762,00 0,00 1.090.762,00 “2.361 Ensino Fundamental 0,00 13.481.622,00 0,00 13.481.622,00 12.361.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 13.481.622,00 0,00 13,.481,622,00 2.361.0003.2016 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO 0,00 13.481.622,00 0,00 13.481.622,00 FUNDAMENTAL 2.384 Ensino Superior 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 “2.364.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 12.364.0003.2020 ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2.365 Educação Infantil 5.000,00 4.601.518,00 0,00 4.606.518,00 “9.365.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 5.000,00 4.601.518,00 0,00 4.606.518,00 12.365.0003.1041 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1,365.0003.2017 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 0,00 2.540.140,00 0,00 2.540.140,00 “2.385.0003.2018 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA 0,00 2.061.378,00 0,00 2.061.378,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 1366.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 42.366.0003.2021 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 JOVENS, ADULTOS E IDOSOS “2,367 Educação Especial 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 72.367.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 90.000,00 0,00 80.000,00 :,367.0003.2022 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 - ESPECIAL 368 Educação Básica 149.000,00 1.867.264,00 0,00 2.016.264,00 “9,368.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 149.000,00 1.867.264,00 0,00 2.016.264,00 12.358.0003.1019 | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 -.368.0003.1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 *9,368.0003.1021 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 12.368.0003.1022 REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.368.0003.1036 MELHORIAS E EXPANSÃO DA REDE FISICA DE ENSINO MUNICIPAL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 “2.368.0003.2019 Eai DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO 0,00 1.867.264,00 0,00 1.867.264,00 “8 Cultura 0,00 437.443,00 0,00 437.443,00 13.392 Difusão Cultural 0,00 437.443,00 0,00 437.443,00 »392.0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 0,00 437.443,00 0,00 437.443,00 “3,392.0005.2023 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 13.392.0005.2024 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DE CULTURA 13.392.0005.2026 PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS E 0,00 409.443,00 0,00 409.443,00 TRADICIONAIS 15 Urbanismo 374.000,00 1.846.086,00 0,00 2.220.086,00 «122 Administração Ggral 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 “1422.0008 VIVER Mi j: 10.000,00 0,00 10.000,00 “ntabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 5 ESTADO DA BAHIA Anexo 7 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial Exercício: 2019 “Sódigo Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total 15.122.0008.1012 REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5451 Infraestrutura Urbana 357.000,00 15.000,00 0,00 372.000,00 “5.451.0008 VIVER MELHOR 357.000,00 15.000,00 0,00 372.000,00 15.451.0008.1005 REQUALIFICAÇÃO DE PRACAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 5.451.0008.1006 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 *5.451.0008.1008 CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 15.451.0008.1034 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 5.451.0008.1043 CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 *5.451.0008.2057 CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 19.451.0008.2058 CONSERVAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 1452 Serviços Urbanos 0,00 1.470.025,00 0,00 1.470.025,00 45.452.0008 VIVER MELHOR 0,00 1.470.025,00 0,00 1.470.025,00 +3.452.0008.2011 SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA 0,00 897.600,00 0,00 897.600,00 5.452.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO 0,00 572.425,00 0,00 572.425,00 15.544 Recursos Hídricos 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 - 3,544,0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 “5.544.0002.1035 REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15.782 Transporte Rodoviário 4.000,00 361.061,00 0,00 365.061,00 3.782.0008 VIVER MELHOR 4.000,00 361.061,00 0,00 365.061,00 5.782.0008.1033 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.D00,D0 15.782.0008.2008 CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS 0,00 361.061,00 0,00 361.061,00 5 Habitação 46.000,00 22.000,00 0,00 68.000,00 “5.244 Assistência Comunitária 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 16.244.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 3.244.0007.2014 MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 “6482 Habitacao Urbana 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 16.482.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 3.482.0007.1018 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 47 Saneamento 23.000,00 2.280.000,00 0,00 2.303.000,00 11.425 Normatização e Fiscalização 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 *125.0008 VIVER MELHOR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 47.125.0008.1042 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 «4.512 Saneamento Basico Urbano 18.000,00 2.270.000,00 0,00 2.288.000,00 7512.0008 VIVER MELHOR 18.000,00 2.270.000,00 0,00 2.288.000,00 17.512.0008.1013 SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 * 512.0008.2009 CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 7.541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 17.541.0008 VIVER MELHOR 0,00 10.000,00 9,00 10.000,00 541.0008.2010 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 RESIDUOS SOLIDOS «4 Gestão Ambiental 5.000,00 58.251,00 0,00 63.251,00 “122 Administração Geral 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 18.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 .122.0002.1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 58.251,00 0,00 58.251,00 13,541,0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 +.541.0004.2044 INCENTIVO A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 “2,541.0008 VIVER MELHOR 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00 18.541.0008.2042 GESTÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A SECA 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00 Agricultura 12.000,00 207.691,00 0,00 219.691,00 “0.544 Recursos Hídricos 12.000,00 191.691,00 0,00 203.691,00 «4.544.0008 VIVER MELHOR 12.000,00 191.691,00 0,00 203.691,00 -544.0008.1007 AMPLIACAO DO SISTEMA ABAST. DE AGUA E CONSTRUÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 CISTERNAS ».544.0008.2043 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 91.544.0008.2045 PERFURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE AGUADAS, 0,00 91.691,00 0,00 91.691,00 POCOS ARTESIANOS E BARRAGENS “1,608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 20.608.0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 +.608.0004.2046 APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES - GARANTIA SAFRA 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 | Comércio e Serviços 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 23.695 Turismo 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6895.0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 ”2,695.0011.1038 REQUALIFICAS DA ESTRUTURA TURÍSTICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 “>ntabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 5 ESTADO DA BAHIA Anexo 7 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial Exercício: 2019 “ódigo Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total 2 Desporto e Lazer 94.000,00 40.000,00 0,00 134.000,00 811 Desporto de Rendimento 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 “7,.811.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 <1.811.0009.1037 REFORMA DO ESTADIO GALEAO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 B12 Desporto Comunitário 90.000,00 30.000,00 0,00 120.000,00 27,812.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 90.000,00 30.000,00 0,00 120.000,00 «1 .812.0009.1039 ACADEMIA AR LIVRE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 *.812.0009.1040 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 77.812.0009.2027 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4.845 Outras Transferências 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 *845.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 27.845.0009.2025 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 ENTIDADES E ATLETAS 28 Encargos Especiais 0,00 0,00 1.583.407,00 1.583.407,00 sB43 Servico da Divida Intema 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00 -843.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00 28.843.0099.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00 - .B46 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 779.407,00 779.407,00 .846.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 779.407,00 778.407,00 28.846.0099.0001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 304.000,00 304.000,00 -.846.0099.0002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 318.000,00 318.000,00 ” »846.0099.0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 157.407,00 157.407,00 EE] Reserva 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 999 Reserva 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 “9989.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 99.999.0099.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 di RE = san 1.428.000,00 46.795.523,00 2.083.407,00 306.930,00 | ga ida Li ithetaia Gta tt : oi ad] JUSTINO D, IRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS PREFEIT: ICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 T tabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 5 ESTADO DA BAHIA Anexo 8 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos Exercício: 2019 “ódigo Especificação Ordinários Vinculado Total m Legislativa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 “4.031 Ação Legislativa 2.000.000,00 0,00 2.000,000,00 “*,031.0001 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 [a Administração 4.113.800,00 145.000,00 4.258.800,00 +.092 Representação Judicial e Extrajudicial 149.000,00 0,00 149.000,00 4.092.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 149.000,00 0,00 149.000,00 04.122 Administração Geral 3.721.160,00 145.000,00 3.866.160,00 1.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.709.160,00 5.000,00 3.714.160,00 *4.122.0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 5.000,00 0,00 5.000,00 U4.122.0008 MVER MELHOR 7.000,00 140.000,00 147.000,00 124 Controle Inteno 84.440,00 0,00 84.440,00 24.124.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 84.440,00 0,00 84.440,00 w4127 Ordenamento Territorial 2.000,00 0,00 2.000,00 4127.0008 MVER MELHOR 2.000,00 0,00 2.000,00 n4128 Formação de Recursos Humanos 19.000,00 0,00 19.000,00 44,128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 19.000,00 0,00 19.000,00 1413 Comunicação Social 113.000,00 0,00 113.000,00 n4.131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 113.000,00 0,00 113.000,00 4.695 Turismo 25.200,00 0,00 25.200,00 14.695.0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 25.200,00 0,00 25.200,00 06 Segurança Pública 34.000,00 0,00 34.000,00 s181 Policiamento 34.000,00 0,00 34.000,00 95.181.0010 MVER EM PAZ 34.000,00 0,00 34.000,00 os Assistência Social 860.960,00 797.846,00 1.658.806,00 3.122 Administração Geral 575.360,00 0,00 575.360,00 8,122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 565.360,00 0,00 565.360,00 u8.122.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00 1125 Normatização e Fiscalização 73.000,00 0,00 73.000,00 “28.125.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 73.000,00 0,00 73.000,00 v8.128 Formação de Recursos Humanos 3.000,00 0,00 3.000,00 3.128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 08.131 Comunicação Social 2.000,00 0,00 2.000,00 48.131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2.000,00 0,00 2.D00,00 241 Assistência ao Idoso 8.000,00 0,00 8.000,00 n8.241.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 8.000,00 0,00 8.000,00 8.242 Assistência ao Portador de Deficiência 7.000,00 0,00 7.000,00 3242.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7.000,00 0,00 7.000,00 08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 15.000,00 15.000,00 30.000,00 -3,243,0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15.000,00 15.000,00 30,000,00 “7.244 Assistência Comunitária 170.600,00 782.846,00 953.446,00 08.244.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 170.600,00 782.848,00 953.446,00 4.845 Outras Transferências 7.000,00 0,00 7.000,00 —8.845.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7.000,00 0,00 7.000,00 10 Saúde 0,00 11.080.615,00 11.080.615,00 1122 Administração Geral 0,00 1.073.800,00 1.073.800,00 *0,122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 853.800,00 853.800,00 10.122.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 220.000,00 220.000,00 1125 Normatização e Fiscalização 0,00 9.500,00 9.500,00 40.125.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 9.500,00 9.500,00 10.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 14.000,00 14.000,00 “9,128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 14.000,00 14.000,00 40.131 Comunicação Social 0,00 5.000,00 5.000,00 «0.131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 5.000,00 5.000,00 7.301 Atenção Básica 0,00 4.597.400,00 4.597.400,00 40.301.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 4.597.400,00 4.597.400,00 0.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 4.748.206,00 4.748.206,00 —,302.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA D,00 4.748.206,00 4.748.206,00 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 251.000,00 251.000,00 ).303.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA D,00 251.000,00 251.000,00 “9.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 369.709,00 369.709,00 10.305.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 369.709,00 369.709,00 2.845 Outras Transferênçias 0,00 12.000,00 12.000,00 *0.845.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 12.000,00 12.000,00 ““ontabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 3 ESTADO DA BAHIA Anexo 8 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos Exercício: 2019 ódigo Especificação Ordinários Vinculado Total 42 Educação 730.000,00 23.011.831,00 23.741.831,00 «2.122 Administração Geral 0,00 2.280.400,00 2.280,400,00 “2.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 2.280.400,00 2.280.400,00 42.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 113.265,00 113.265,00 +2.128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 113.265,00 113.265,00 Aki Comunicação Social 0,00 2.000,00 2.000,00 42.131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 2.000,00 2.000,00 2.306 Alimentação e Nutrição 680.000,00 410.762,00 1.090.762,00 “*2.306.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 680.000,00 410.762,00 1.090.762,00 12.361 Ensino Fundamental 0,00 13.481.622,00 13.481.622,00 2.361.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 13.481.622,00 13.481.622,00 2.364 Ensino Superior 50.000,00 0,00 50.000,00 12.364,0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00 2.365 Educação Infantil 0,00 4.606.518,00 4.606.518,00 —12.365.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 4.606.518,00 4.606.518,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 11.000,00 11.000,00 2.366,0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 11.000,00 11.000,00 42.367 Educação Especial 0,00 90.000,00 90.000,00 12.367.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 90.000,00 90.000,00 2.368 Educação Básica 0,00 2.016.264,00 2.016.264,00 -12.368.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 2.016.264,00 2.016.264,00 «3 Cultura 429.556,00 7.887,00 437.443,00 3.392 Difusão Cultural 429.556,00 7.887,00 437.443,00 —13.392.0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 429.556,00 7.887,00 437.443,00 “5 Urbanismo 1.639.500,00 580.586,00 2.220.086,00 5,122 Administração Geral 10.000,00 0,00 10.000,00 -15.122.0008 MVER MELHOR 10.000,00 0,00 10.000,00 5451 Infraestrutura Urbana 183.000,00 189.000,00 372.000,00 —15.451.0008 MVER MELHOR 183.000,00 189.000,00 372.000,00 15.452 Serviços Urbanos 1.348.500,00 121.525,00 1.470.025,00 5.452.0008 MVER MELHOR 1.348.500,00 121.525,00 1.470.025,00 15.544 Recursos Hídricos 3.000,00 0,00 3.000,00 “15.544.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.000,00 0,00 3.D00,00 5.782 Transporte Rodoviário 95.000,00 270.061,00 365.061,00 —15.782.0008 MVER MELHOR 95.000,00 270.061,00 365.061,00 16 Habitação 68.000,00 0,00 68.000,00 6,244 Assistência Comunitária 22.000,00 0,00 22.000,00 —16.244,0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 22.000,00 0,00 22.000,00 16,482 Habitacao Urbana 46.000,00 0,00 46,000,00 “*6.482.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 46.000,00 0,00 46.000,00 Bad Saneamento 2.289.000,00 14.000,00 2.303.000,00 «7425 Normatização e Fiscalização 5.000,00 0,00 5.000,00 —*7.125.0008 MVER MELHOR 5.000,00 0,00 5.000,00 47.512 Saneamento Basico Urbano 2.274.000,00 14.000,00 2.288.000,00 «7.512.0008 MVER MELHOR 2.274.000,00 14.000,00 2.288.000,00 7.541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 0,00 10.000,00 —17.541,0008 MVER MELHOR 10.000,00 0,00 10.000,00 .8 Gestão Ambiental 63.251,00 0,00 63.251,00 48.122 Administração Geral 5.000,00 0,00 5.000,00 “18.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 58.251,00 0,00 58.251,00 —18.541.0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 35.000,00 0,00 35.000,00 18.541.0008 MVER MELHOR 23.251,00 0,00 23.251,00 RB Agricultura 208.000,00 11.691,00 219.691,00 —20.544 Recursos Hídricos 192.000,00 11.691,00 203.691,00 20.544.0008 MVER MELHOR 192.000,00 11.691,00 203.691,00 “0,608 Promoção da Produção Agropecuária 16.000,00 0,00 16.000,00 —20.608.0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 16.000,00 0,00 16.000,00 23 Comércio e Serviços 4.000,00 0,00 4.000,00 “3,695 Turismo 4.000,00 0,00 4.000,00 -23.695.0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 4.000,00 0,00 4.000,00 2 Desporto e Lazer 54.000,00 80.000,00 134.000,00 27.811 Desporto de Ren: nto 4.000,00 0,00 4.000,00 “Dontabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 3 ESTADO DA BAHIA Anexo 8 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos Exercício: 2019 “ódigo Especificação Ordinários Vinculado Total 27.811.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 4.000,00 0,00 4.000,00 «!.812 Desporto Comunitário 40.000,00 80.000,00 120.000,00 7812.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 40.000,00 80.000,00 120.000,00 27.845 Outras Transferências 10.000,00 0,00 10.000,00 —? 845.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 10.000,00 0,00 10.000,00 R: Encargos Especiais 1.470.000,00 113.407,00 1.583.407,00 28.843 Servico da Divida Interna 804.000,00 0,00 804.000,00 3.843.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 804.000,00 0,00 804.000,00 9.846 Outros Encargos Especiais 666.000,00 113.407,00 779.407,00 28.846.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 666.000,00 113.407,00 779.407,00 -) Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00 “9.999 Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00 v9,999,0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 500.000,00 0.00 500.000,00 14.464.067,00 35.842.863,00 50.306.930,00 A, JUSTINO; VIRGENS NETO JOSÉ Gl O OLIVEIRA SANTOS PREFEI UNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 erre ontabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 3 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA VII - Despesa por Órgão e Função “Especificação 9101 - CAMARA MUNICIPAL 01 - Legislativa “202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL — 04- Administração D6 - Segurança Pública 15 - Urbanismo 17 - Saneamento 20 - Agricultura -9203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - D4- Administração 16 - Habitação 28 - Encargos Especiais 99 - Reserva “1204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER D4 - Administração 12- Educação 13 - Cultura —. 27 - Desporto e Lazer 28 - Encargos Especiais 9208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — 08- Assistência Social 1210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO D4 - Administração 18 - Gestão Ambiental 20 - Agricultura 23 - Comércio e Serviços 4271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde —. 28 - Encargos Especiais JUSTIN ENS NETO PREFEITO ICÍPAL Mat.2645 Anexo 9 da Lei 4.320/64 Exercício: 2019 Valor (%) 2.000.000,00 100,000 Total do Órgão 2.000.000,00 100,00 3.175.840,00 41,005 34.000,00 0,439 2.220.085,00 28,665 2.303.000,00 29,736 12.000,00 0,155 Total do Órgão 7.744.926,00 100,00 764.000,00 27189 68.000,00 2,420 1.478.000,00 52,598 500.000,00 17,794 Total do Órgão 2.810.000,00 100,00 76.500,00 0,314 23.741.831,00 97,331 437.443,00 1,703 134.000,00 0,549 3.000,00 0012 Total do Órgão 24.392.874,00 100,00 1.658.806,00 100,000 Total do Órgão 1.658.806,00 100,00 242.360,00 46,851 63.251,00 12,227 207.691,00 40,149 4.000,00 0,773 Total do Órgão 517.302,00 100,00 11.080.615,00 99,084 102.407,00 0,916 Total do Órgão 11.183,022,00 100,00 prorteemaacacoanamsaneaas: f Total Geral JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 ““ontabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso “onta Fonte Valor Fonte 441303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 101.424,04 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 56.678,14 0100000 Recursos Ordinários 140.203,82 “11303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 91.943,14 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 51.379,99 0100000 Recursos Ordinários 127.097,87 +11801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 17.133,28 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 9.574,48 0100000 Recursos Ordinários 23.684,24 411801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 1.249,50 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 698,25 0100000 Recursos Ordinários 1.727,25 41801410000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 24.655,44 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 13.778,04 0100000 Recursos Ordinários 34.082,52 .11802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 304.585,42 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 170.209,91 0100000 Recursos Ordinários 421.045,67 4112201119900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços 0100000 Recursos Ordinários 650,00 112801110000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 0100000 Recursos Ordinários 1.331,00 «12801 910200 - Taxas de Licença e Funcionamento 0100000 Recursos Ordinários 66.915,00 «12801910300 - Taxa de Licença p/ Execução de Obras Ê 0100000 Recursos Ordinários 4.497,00 12801910500 - Taxa Utilização de Área de Dominio Publico ú 0100000 Recursos Ordinários 1.225,00 “3240011010 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB Ea 0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 2.600,00 0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação 62.400,00 Básica - 60%) ii *32100110102- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação (25) MDE ' 0100000 Recursos Ordinários 200,00 “32100110103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação- QSE Es 0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 4.447,00 —82100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados a Educação — 0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 7.000,00 —32100110201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde Es 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 39,500,00 432100110202 - Remuneração de Depásitos Bancários - Saúde - FMS - Aplicação 15 “ ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Exercício: 2019 Valor Conta 298.306,00 270.421,00 50.392,00 3.675,00 72.516,00 895.841,00 650,00 1.331,00 66.915,00 4.497,00 1.225,00 65.000,00 200,00 4.447,00 7.000,00 39.500,00 996,00 Página 1 de 5 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso nta Fonte Valor Fonte 0100000 Recursos Ordinários 996,00 *32100110301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FNAS 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.197,00 -432100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - Assistência 0100000 Recursos Ordinários 100,00 432100110303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FEAS 0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 1.061,00 432100110401 - Remuneração de Depositos Bancarios - Outros Convênio União 9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 1.000,00 132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA 0100000 Recursos Ordinários 14.394,00 132100110700 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ROYALTIES 0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos 8.518,00 Minerais “o -432100110800 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados CIDE 0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 200,00 -432100110900 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados FCBA 0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 150,00 161001110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prefeitura 0100000 Recursos Ordinários 100,00 163001110000 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 40.000,00 171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 6.888.619,64 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.849.522,74 0100000 Recursos Ordinários 9.522.503,62 -471801310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - “rincipal E 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 305.111,92 0100000 Recursos Ordinários 592.276,08 -471801410000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 305.111,92 0100000 Recursos Ordinários 592.276,08 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 6.173,04 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.449,64 0100000 Recursos Ordinários 8.533,32 -471802310000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal 0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 42.307,00 “*71802610000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal — 0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos 230.391,00 Minerais 391, +71803110000 - Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica - Principal E 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 5.130.891,00 mM 803210000 - Transferência de Recyrsos do SUS — Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar —» Principal >ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Exercício: 2019 Valor Conta 10.197,00 100,00 1.061,00 1.000,00 14.394,00 8.518,00 200,00 150,00 100,00 40.000,00 20.260.646,00 897.388,00 897.388,00 18.156,00 42.307,00 230.391,00 5.130.891,00 353.246,00 Página 2 de 5 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso “Sonta Fonte Valor Fonte - 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -471803310000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -471803510000 - Transferência de Recursos do SUS — Gestão do SUS - Principal 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS “471805110000 - Transferências do Salário-Educação - Principal 0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 353.246,00 218.325,00 18.720,00 686.818,00 “471805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - “rincipal 0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 407.762,00 -<74805410000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Principal 0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ,71806110000 - Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Principal il 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% m— 86102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 0100000 Recursos Ordinários “171809110000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Jesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB - Principal - 0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 71812110100 - Bloco da Proteção Social Básica 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS *71812110200 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade = 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 471812110300 - Bloco da Gestão do SUAS 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -471812110400 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 471812110500 - Bloco do Programa 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS “171899110000 - Outras Transferências da União - Principal 0100000 Recursos Ordinários “472801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 0100000 Recursos Ordinários -472801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 0100000 Recursos Ordinários ““72801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 8102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 0100000 Recursos Ordinários +72801410000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0116000 Contribuição, nção do Domínio Econômico - CIDE ontabilis - Gestão Pública / / 323.085,00 6.585,12 3.679,92 9.102,96 160.022,44 3.840.528,56 334.800,00 121.000,00 31.788,00 205.636,00 47.500,00 10.000,00 1.920.945,94 1.073.469,79 2.655.425,27 108.393,36 60.572,76 149.837,88 22.357,24 12.499,34 30.919,42 56.861,00 Emitido em: 29/08/2018 Exercício: 2019 Valor Conta 218.325,00 18.720,00 686.818,00 407.762,00 323.085,00 19.368,00 4.000.551,00 334.800,00 121.000,00 31.788,00 205.636,00 47.500,00 10.000,00 5.649.841,00 318.804,00 65.786,00 56.861,00 Página 3 de 5 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso Exercício: 2019 nta Fonte Valor Fonte Valor Conta * 72801510100 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 7.737,00 0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 7.737,00 “ 72801510200 - REN - Fundo de Rendimentos ICMS 2.000,00 — 0100000 Recursos Ordinários 2.000,00 “72803110100 - PSF - Estado 76.827,00 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 76.827,00 “72807110100 - Cofinanciamento da Proteção Social Básica 39.024,00 - 0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 39.024,00 472807110300 - Concessão de Beneficios Eventuais 6.840,00 0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 6.840,00 475801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 12.682.389,00 Retorização| dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal 0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 507.295,56 0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação 12.175.093,44 Básica - 60%) “92206110000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal 8.567,00 - 0100000 Recursos Ordinários 8.567,00 “92299110700 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições 27.000,00 0100000 Recursos Ordinários 27.000,00 “99099110100 - Outras Receitas - Primárias «Principal - Prefeitura 17.376,00 - 0100000 Recursos Ordinários 17.376,00 241810910100 - Convênio/Contrato de Repasse nº 036762-18 - Reforma de Praças 170.000,00 9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 170.000,00 241810910200 - Convênio/Contrato de Repasse nº 038238-18 - Acadamia Ar livre 80.000,00 9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 80.000,00 241810910300 - Convênio/Contrato de Repasse nº 033051/18 - Melhorias de Estradas Vicinais 250.000,00 9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 250.000,00 971801210000 - Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 4.052.129,00 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -4.052,129,00 371801510000 - Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -3.631,00 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -3.631,00 +71806110000 - Dedução Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Principal -3.874,00 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -3.874,00 - 2801110000 - Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 1.129.968,00 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% =1.129.968,00 72801210000 - Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -63.761,00 o 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -63.761,00 “72801310000 - Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -13,157,00 » 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% “13.157,00 50.306.930,00 = a] antabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 4 de 5 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso Exercício: 2019 “Sonta Fonte Valor Fonte Valor Conta JUSTIN! VIRGENS NETO JOSÉ LIVEIRA SANTOS PREFEIT: ICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 [eee “ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 5 de 5 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 onte Projeto Atividade Essa Total “Poder: Poder Legislativo Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL UO: 010100 - CAMARA MUNICIPAL Y100000 Recursos Ordinários 183.000,00 1.817.000,00 0,00 2.000.000,00 ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 1 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 “Fonte Projeto Atividade pi É Total > Poder: Poder Executivo - Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL UO: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL “0100000 Recursos Ordinários 225.000,00 5.778.500,00 0,00 6.003.500,00 — 0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0,00 54.061,00 0,00 54.061,00 0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 473.000,00 91.525,00 0,00 264.525,00 Recursos Minerais — 9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 170.000,00 251.000,00 0,00 421.000,00 poorcm=0eceoeemmacenecaconecnenaecananensacacannaconacm ae canoaesanononecanoneonecenceconconconconeneanemy ii : Total da Unidade: 568.000,00 6.175.086,00 0,00 6.743.086,00 | CEI ti dar) Yontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 2 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 “Fonte Projeto Atividade E : Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL UO: 020201 - GABINETE DO PREFEITO 0100000 Recursos Ordinários 5.000,00 758.400,00 0,00 763.400,00 DR O a ceasáicas ! Total da Unidade: 5.000,00 758.400,00 0,00 763.400,00 | EE Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 3 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 onte Projeto Atividade Ff Total “Poder: Poder Executivo Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL UO: 020202 - CONTROLE INTERNO “Y100000 Recursos Ordinários 3.000,00 86.440,00 0,00 89.440,00 Ê 3.000,00 86.440,00 0,00 ““ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 4 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X- Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 Fonte Projeto Atividade ao Total ” Poder: Poder Executivo Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL UO: 020203 - PROCURADORIA MUNICIPAL 0100000 Recursos Ordinários 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00 144.000,00 0,00 581.000,00 7.163.926,00 fi Zontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 5 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 f E Oper. onte Projeto Atividade Especial Total “Poder: Poder Executivo Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS “100000 Recursos Ordinários 5.000,00 759.000,00 1.970.000,00 2.734.000,00 -9116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 9142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Recursos Minerais “Yontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 6 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 onte Projeto Atividade Ee Total “ Poder: Poder Executivo Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UO: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO “100000 Recursos Ordinários 46.000,00 22.000,00 0,00 68.000,00 Total da Unidade: 46.000,00 781.000,00 “ ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 7 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 Oper. Projeto Atividade Especial Total Poder Executivo 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER : 020400 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Recursos Ordinários 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 0,00 691.265,00 0,00 691.265,00 Eaneferbicias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 0,00 737.847,00 0,00 737.847,00 -.D118000 Consertos FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação 0,00 16.078.022,00 0,00 16.078.022,00 - 0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 100.000,00 569.918,00 0,00 669.918,00 - 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 54.000,00 4.780.779,00 3.000,00 4.837.779,00 a a e Re cnsocansoncêrmeta icsicacissas sais | Total da Unidade: 154.000,00 23.587.831,00 3.000,00 23.744,831,00 | pi “ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 8 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 “onte Projeto Atividade Ee a Total Poder: Poder Executivo Órgão: 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER UO: 020401 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER “M0D000 Recursos Ordinários 19.000,00 541.156,00 0,00 560.156,00 “0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 0,00 7.887,00 0,00 7.887,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) Ra] 549.043,00 0,00 648.043,00 ; | 3.000,00 24.392.874, 253.000,00 24.136.874,00 00: À Emitido em: 29/08/2018 Página 9 de 14 ““ontabilis - Gestão Pública / / ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 E Oper. Projeto Atividade Especial Total Poder Executivo 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos Ordinários 10.000,00 776.960,00 0,00 786.960,00 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0,00 46.925,00 0,00 46.925,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 750.921,00 0,00 750.921,00 Total da Unidade: 10,000,00 1.574.806,00 0,00 1.584.806,00 | ES Emitido em: 29/08/2018 Página 10 de 14 Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 E Oper. onte Projeto Atividade Especial Total ?oder: Poder Executivo Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UO: 020802 - FUNDO MUN, DE ASSIST A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 100000 Recursos Ordinários 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 Total da Unidad 74.000,00 1 10.000,00 1.648.806,00 0,00 1.658.806,00 | REA “ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 11 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 'onte Projeto Atividade O pet: Total Especial * Poder: Poder Executivo Órgão: 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO UO: 021000 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE “2100000 Recursos Ordinários 5.000,00 471.411,00 0,00 476.411,00 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 0,00 11.691,00 000 11.691,00 2142000 pocursos Minerais 'ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 12 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 S Oper. onte Projeto Atividade E Asa Total * Poder: Poder Executivo -Órgão: 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO UO: 021001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO “100000 Recursos Ordinários 4.000,00 25.200,00 0,00 29.200,00 25.200,00 4.000,00 1 0,00 517.302,00 Ea asso Zontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 13 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA X - Despesa por Fonte de Recurso Exercício: 2019 “onte Projeto Atividade | cial Total “Poder: Poder Executivo “Órgão: 0271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UO: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE “414000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 285.000,00 5.592.509,00 0,00 5.877.509,00 “5102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 56.000,00 5.147.106,00 102.407,00 5.305.513,00 ! Total da Unidade: 0,00 10.739,615,00 341.000,00 10.739.615,00 11.183.022,00 | 1.428.000,00 46.795.523,00 EUR ““ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 14 de 14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso “onte 0100000 - Recursos Ordinários 4104000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação “110000 - FCBA- Fundo de Cultura do Estado da Bahia “0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS U115000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ii 116000 - Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE -9118000 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 0119000 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 28000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS “M29000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0142000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% “101000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 9124000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) E H H H Receita 14.464.067,00 691.265,00 7.887,00 5.877.509,00 737.847,00 57.061,00 16.078.022,00 669.918,00 46.925,00 750.921,00 281.216,00 5.305.513,00 4.837.779,00 501.000,00 50.306.930,00 Exercício: 2019 Despesa 14.464.067,00 691.265,00 7.887,00 5.877.509,00 737.847,00 57.061,00 16.078.022,00 669.918,00 46.925,00 750.921,00 281.216,00 5.305.513,00 4.837.779,00 501.000,00 cenas coca nena e paamao ans name nameaanrancennemmecarenre meo esaeoenammemecumonmenarema 50.306.930,00 | “"Dontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 1 de 1 ESTADO DA BAHIA Anexo XII PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, 82º) Exercício: 2019 PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ÓRGÃO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL PRODUTO META FINANCEIRA AÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE 1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA Equipamento Público Reformado UNIDADE 1 103.000,00 CÂMARA MUNICIPAL 1002 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL Equipamento Público Reequipado UNIDADE 1 30.000,00 1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Frota Renovada % 20 50.000,00 2001 - GESTÃO DOS SERVICOS DO PLENARIO Serviço Mantido UNIDADE 1 973.000,00 2002 - GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA Serviço Mantido UNIDADE 1 844.000,00 Totaldo Programa: Quantidade de Ações: 5 2.000.000,00 | Cica enanitens ess ereusa casada asastssta soc amacaseemencanmiesesad emeeemen acao cnc coanecenenaaceceenooenmanamemonmemeanonamemonneenameacemeea mo i Contabilis - Gestão Pública / / ( ( ( ( G A Emitido em: 29/08/2018 Página 1 de 18 O Cd ( ( CC dd CC Cd CCE ( ( ( 81 9pz eulôpa poem eaceeeemaceneneaceamenemaeraneenome mec eneanener eee nneme meme ne ne one nenem nnmenem | oo'ope'szo"e 00'000'€ 00'000'p 00'000'€ 00'000'€ 0o'000'001 00'000'z 0o'000'5 oo'000'gas oo'000'zy, 00'000'1z 00'000'2L do'opp'po ao'gor'ers 00'000'ezy 00'000'0Zp'| 00'000'z 00'000'€ 00'000's 00'000'€ 00'000'€ 00'000'5 00'000'5 VBIIINVNIA VIIN 6LOZ :OjD1axI 1X Oxeum ( BLOZ/BO/GZ “tua opta b oz JavaLinvno 3avalNn % % % 3avaINn 3avaInn 3avaINn 3avaINn 3avaINn 3avaINn 3avaINn 3avaINn 3avaINn 3avaINn 30vaINn % 3avaINn 3avaINn 30vaINn 3avaINn aavaINn % VOIdaW aa aavainn :ogB1Q op fejoy sescoeamecomsecaenmmem OPRuUBIA Odinias opejsedeg Jopinas opeypedeo Jopinas opegjedeo Jopines PPRUBW opSedunwos eppueiy ogdesunuwos epqueiy ogdesjunwos opquey odinas oPguBIA Odinas opgue odinas opguei odines opguey odinas opguey odnas opqueiy oSinass opRueIy 0Íinas EPeAoUay BjoJJ epejuejdu!| ojuawesues op apoy epedinba epepiun epedinba epepiun epedinba spepiun epedinba spepiun PPeAOUOY Bjo!) oLnaoud VEIO OVIVELSININAY 3 IVAIDINNW VISVIINDAS - Z070 1 1 Rojana ogsag - TVdaICI3 3 1VNAVISI ONHIAOD WOOD VEIIINVA NI SVAVINILLHY 3 SVAVIDILNI saQgÔõv-zroz SINOGIANAS SOQ OySVLIOVAVO 3 OyôVOIsNVNO - 2007 SIHOCIANIS SOA OydVLIDVAVO 3 OyávOIANVND - 2002 SIHOGIAHAS SOQ OyÍvLIDVAVO 3 OySVOIINVNO - 2002 AVINIINYNHIAOS OySVOTINAIO 3 OYÍVIINNHOS - S00Z TVININYNHIAOS OySvoINAIA 3 OyóVIINNHOS - S00z TVINIWVYNHIAOO OySVOTINAIA 3 OYÓVIINNNOS - S00Z SOALLVEISININAY 3 SODINIIL SOÍIANIS 3Q OYÔNILNNVIA - S00Z SOMLVSSININOV 3 SODINIAL SOÍIANIS 3 OYÔNILNNVI - S00Z SONIVEISININOY 3 SODINIAL SOSIAHAS 2Q OYÔNILNNVI - S00Z SOALVHLSININOV 3 SODINDIL SOSIAHIS 30 OYÔNILANVA - s00z sivãao SODNVINI 3 OALLVSLSININOY TVOSSIA 3Q OY1SI9 - poOZ sivaIo SODNVONI 3 OALLVSLSININOV TVOSSaIA 3Q OyLSaD - pooz sivaso SO9UVINA 3 OALLVELSININAY 1VOSSI 3Q OY1SIO - poOZ sivaao SODNVINI 3 OALLVILSININAY 1VOSSI 3Q OYLSI9 - pO0Z VLONS 3G OYÍISINDY - SOL vnov 30 OLNIWIO3LSVEV 3G VINI LSIS OQ OyôvOlANVNDIa - Seal SONYIMSON 3 SOLNIINVAINDI 3Q OyÍISINOY - 9L0L SOYIMIBON 3 SOLNINVAINDI 3Q OyÓISINDY - 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