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materia nº 9/2018

Tipo Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano 9 / 2018
Date 2018-08-31
EmentaLei Orçamentaria Anual
native_id209

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.77 · pages: 100

F a
PREFEITURA MUNICIPAL DE
4) PARIPIRANGA | I
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
PROJETO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL — LOA 2019
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
Paripiranga , 31 DE AGOSTO DE 2018
MENSAGEM
Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Paripiranga — ESTADO DA BAHIA
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o
apenso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento para o próximo exercício financeiro, estimando a Receita e
fixando a Despesa do Município de Paripiranga, em cumprimento ao disposto no 85º do artigo 165 da Constituição
Federal e no artigo 5º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.
Esta proposta de Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social dos Poderes do Município, incluindo seus fundos, órgãos e entidades instituídas e mantidas
pelo poder público, e tem como objetivo maior melhorar a qualidade de vida da população de Paripiranga, através
dos serviços prestados por esta Prefeitura.
Cabe ainda registrar que esta proposta de Lei Orçamentária Anual, como instrumento imprescindível na
administração pública, está devidamente compatibilizada com o Projeto de Lei do Plano Plurianual 2018-2021 e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, constituindo-se também, como um mecanismo de controle na
aplicação dos recursos públicos, que deverão ser utilizados na execução dos programas com seus respectivos
projetos e atividades.
São essas as considerações que nos ensejam o envio da mensagem da Lei Orçamentária ao Poder
Legislativo Municipal, com o qual compartilhamos a responsabilidade conjunta de dotar o nosso Município de uma
Lei que, de fato, passe a se constituir como um instrumento efetivo de planejamento, de orçamento e de gestão,
possibilitando o atendimento dos anseios da população de Paripiranga com eficiência, eficácia e efetividade.
. Por fim, acredito que o presente Projeto de Lei encontrará a melhor ressonância e compreensão por parte
dos ilustres membros dessa Casa de Leis, considerando a elevada importância da matéria.
Na expectativa do pronto acolhimento e aprovação dentro do prazo legal, renovo votos de apreço e
consideração.
Atenciosamente,
JUSTINO ENS NETO
PREFEITO CIPAL Mat.2645
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
TEXTO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXOS:
ANEXO | - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE
GOVERNO
ANEXO Il - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS (ANEXO 1 DA LEI 4.320/1964)
ANEXO Ill - RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964)
ANEXO IV — DESPESA SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONIMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964);
ANEXO V— PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 6 DA LEI 4.320/1964);
ANEXO VI —- PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS.
(ANEXO 7 DA LEI 4.320/1964)
ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8 DA LEI 4.320/1964);
ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES (ANEXO 9 DA LEI
4.320/1964);
ANEXO IX — RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS
ANEXO X — DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
ANEXO XI — RECEITA E DESPESA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS
ANEXO XIl- QUADRO DE METAS E RECURSOS DO ORÇAMENTO POR PROGRAMA DO PLANO
PLURIANUAL
ANEXO XII - DESPESAS FIXADAS COM MDE
ANEXO XIV — DESPESAS FIXADAS COM FUNDEB
ANEXO XV — DESPESAS FIXADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE.
ANEXO XVI - DESPESAS FIXADAS COM PESSOAL E ENCARGOS X RCL 2019
ANEXO XVII — DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA NOS ÚLTIMOS
TRÊS ANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SGUINTES ÁQUELE A QUE SE REFERE
ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO
ANEXO DE METAS FISCAIS LDO 2019
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
PROJETO DE LEINº 9 DE 31 DE AGOSTO DE 2018
"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Paripiranga para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providencias”
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
ENGEAA vetos a Jovor e 5 absTEnets
cecrve cmdl LL 120 CAPÍTULO |
OVA AM LI I2YS Seção!
Das Disposições Preliminares
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Paripiranga para o exercício financeiro de 2019, no
montante de R$50.306.930,00 (Cinquenta Milhões e Trezentos e Seis Mil e Novecentos e Trinta Reais ) e fixa a
despesa em igual valor, compreendendo:
|- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$
37.465.102,00(Trinta e Sete Milhões e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Cento e Dois Reais ).
Il - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações
sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 12.841.828,00 (Doze Milhões e
Oitocentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). 0 es hos
a” vetar “c obuncors
veliz a yavoh j
CAPÍTULO It c& Ro pena
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL “Cod td del
Seção! .——
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 50.306.930,00
(Cinquenta Milhões e Trezentos e Seis Mil e Novecentos e Trinta Reais ), discriminada na forma a seguir, decorrerá
da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências
voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.
QUADRO |
Descrição Fontes do Tesouro Outras Fontes Valor
Receitas Correntes 55.073.450,00 0,00 55.073.450,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.665.769,00 0,00 1.665.769,00
Receita Patrimonial 152.763,00 0,00 152.763,00
Receita de Serviços 40.100,00 0,00 40.100,00
Transferências Correntes 53.161.875,00 0,00 53.161.875,00
Outras Receitas Correntes 52.943,00 0,00 52.943,00
Receitas de Capital 500.000,00 0,00 500.000,00
Transferências de Capital 500.000,00 0,00 500.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA - 5.266.520,00 0,00 - 5.266.520,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 5.266.520,00 0,00 - 5.266.520,00
TOTAL 50.306.930,00 0,00 50.306.930,00
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MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 3º - À despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 0.306.930,00 (Cinquenta
Milhões e Trezentos e Seis Mil e Novecentos e Trinta Reais ), distribuída entre os órgãos orçamentários, por
funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:
|- Por Órgãos
QUADRO Il
Orgãos Fiscal Seguridade Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.658.806,00 1.658.806,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.810.000,00 0,00 2.810.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 11.183.022,00 11.183.022,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 7.744.926,00 0,00 7.744.926,00
CAMARA MUNICIPAL 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 24.392.874,00 0,00 24.392.874,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO 517.302,00 0,00 517.302,00
TOTAL 37.465.102,00 12.841.828,00 50.306.930,00
H = Por Funções de Governo
QUADRO Il
Função Fiscal Seguridade Total
Legislativa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Administração 4.258.800,00 0,00 4.258.800,00
Segurança Pública 34.000,00 0,00 34.000,00
Assistência Social 0,00 1.658.806,00 1.658.806,00
Saúde 0,00 11.080.615,00 11.080.615,00
Educação 23.741.831,00 0,00 23.741.831,00
Cultura 437.443,00 0,00 437.443,00
Urbanismo 2.220.086,00 0,00 2.220.086,00
Habitação 68.000,00 0,00 68.000,00
Saneamento 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00
Gestão Ambiental 63.251,00 0,00 63.251,00
Agricultura 219.691,00 0,00 219.691,00
Comércio e Serviços 4.000,00 0,00 4.000,00
Desporto e Lazer 134.000,00 0,00 134.000,00
Encargos Especiais 1.481.000,00 102.407,00 1.583.407,00
Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL 37.465.102,00 12.841.828,00 50.306.930,00
HI — Por Grupo de Natureza da Despesa
QUADRO IV
Categoria Econômica Fiscal Seguridade Total
DESPESAS CORRENTES 34.742.102,00 12.269.328,00 47.011.430,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22.848.062,00 4.685.467,00 27.533.529,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000,00 0,00 4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.890.040,00 7.583.861,00 19.473.901,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.223.000,00 572.500,00 2.795.500,00
INVESTIMENTOS 1.422.000,00 572.500,00 1.994.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 801.000,00 0,00 801.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL 37.465.102,00 12.841.828,00 50.306.930,00
Seção II
Das Autorizações
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MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os
recursos abaixo indicados:
| - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, 81º,
Inciso | e 82º da Lei 4.320/64;
Hl — decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, $1º,
Inciso Ile 83º e 84º da Lei 4.320/64;
Hll — decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 100,00% (Cem Por Cento) das
mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso Ill da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso Vi da
Constituição Federal;
IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme
estabelecido no art.43, $1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;
V — decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.
$1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, 83º, da Lei 4.320/1964, será realizada
em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos
adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso |, da Lei
Complementar 101/00.
82º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou
seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura
de créditos adicionais suplementares.
83º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, 81º, Inciso | e $ 2º da Lei 4.320/1964, será
realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura
de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso |, da
Lei Complementar 101/00.
Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para
financiamento de programas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos
limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 —
Lei de Responsabilidade Fiscal.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
Capitulo Ill
Seção |
Das Disposições Finais
Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os
demonstrativos consolidados desta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga, em 31 de agosto de 2018.
JUSTINO D, GENSAETO
PREFEITO MbNICIP, at.2645
1
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
| - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Exercício: 2019
Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor
+1DDODOO - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.665.769,00 01- Legislativa 2.000.000,00
3000000 - Receita Patrimonial 152.763,00 04 - Administração 4.258.800,00
3000000 - Receita de Serviços 40.100,00 06 - Segurança Pública 34.000,00
“7000000 - Transferências Correntes 53.161.875,00 08 - Assistência Social 1.658.806,00
19000000 - Outras Receitas Correntes 52.943,00 10- Saúde 11.080.615,00
<4DODDOO - Transferências de Capital 500.000,00 12- Educação 23.741.831,00
“000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA -5.266.520,00 13- Cultura 437.443,00
15- Urbanismo 2.220.086,00
16 - Habitação 68.000,00
17 - Saneamento 2.303.000,00
18- Gestão Ambiental 63.251,00
20 - Agricultura 219.691,00
23 - Comércio e Serviços 4.000,00
27 - Desporto e Lazer 134.000,00
28 - Encargos Especiais 1.583.407,00
99 - Reserva 500.000,00
Total Receita: 50.306.930,00 Total Despesa: 50.306.930,00
-— 00]
Ce “abilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
|- Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Exercício: 2019
“antes da Receita Valor Funções de Governo Valor
Detalhamento | Valor
0101 - CAMARA MUNICIPAL
D1- Legislativa 2.000.000,00
Total” 2.000.000,00.
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
17 - Saneamento 2.303.000,00
20 - Agricultura 12.000,00
15 - Urbanismo 2.220.086,00
04 - Administração 3.175.840,00
D6 - Segurança Pública 34,000,00
Total 7.744.926,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28 - Encargos Especiais 1.478.000,00
99 - Reserva 500.000,00
04 - Administração 764.000,00
16 - Habitação 68.000,00
Total 2.810.000,00
0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27 - Desporto e Lazer 134.000,00
28 - Encargos Especiais 3.000,00
13 - Cultura 437.443,00
D4 - Administração 76.600,00
E 12- Educação 23.741.831,00
Total 24.392.874,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - Assistência Social 1.658.806,00
Total” 1.658.806,00]
0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
20 - Agricultura 207.691,00
23 - Comércio e Serviços 4.000,00
D4 - Administração 242.360,00
18 - Gestão Ambiental 63.251,00
Total 64730200
0271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
28 - Encargos Especiais 102.407,00
10 - Saúde 11.080.615,00
Total 11.183,022,00
“ ntabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Il - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Mem Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
+00000000000 Receitas Correntes 55.073.450,00
“0000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.665.769,00
411000000000 Impostos 1.591.151,00
« 11300000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 568.727,00
“1303000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 568.727,00
111303100000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 298.306,00
1303110000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 298.306,00
“1303400000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 270.421,00
111303410000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 270.421,00
Principal
411800000000 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 1.022.424,00
-1801000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 126.583,00
“1801100000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 54.067,00
111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 50.392,00
1801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 3.675,00
1801400000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 72.516,00
Reais sobre Imóveis
“*BOt410000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 72.516,00
Reais sobre Imóveis - Principal
802000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 895.841,00
441802300000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 895.841,00
111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 895.841,00
“00oooo00 Taxas 74.618,00
442200D00000 Taxas pela Prestação de Serviços 650,00
1+2201000000 Taxas pela Prestação de Serviços 650,00
“201100000 Taxas pela Prestação de Serviços 650,00
112201110000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 650,00
+. <201119900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 650,00
800000000 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 73.968,00
112801000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 73.968,00
+ -801100000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.331,00
* 801110000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 1.331,00
112801900000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 72.637,00
- 801910000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 72.637,00
*801910200 Taxas de Licença e Funcionamento 66.915,00
112801910300 Taxa de Licença p/ Execução de Obras 4.497,00
301910500 Taxa Utilização de Área de Dominio Publico 1.225,00
17"000000000 Receita Patrimonial 152.763,00
12000000000 Valores Mobiliários 152.763,00
100000000 Juros e Correções Monetárias 152.763,00
122100100000 Remuneração de Depósitos Bancários 152.763,00
1024100110000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 152.763,00
1 “oot10400 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO 76.647,00
132100110101 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - 65.000,00
FUNDEB
12400110102 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a 200,00 i
Educação (25) MDE
17*got1oto3 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a 4.447,00
Educação- QSE
100110105 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados 7.000,00
a Educação
1 00110200 Remuneração de Depósitos de Recursos - Saúde 40.496,00
132400110201 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde 39.500,00
15 100110202 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - FMS - Aplicação 15 996,00
4º “Domos00 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social 11.358,00
132100110301 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FNAS 10.197,00
15. 00110302 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - 100,00
2 Assistência
13 100110303 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FEAS 1.061,00
1º 20110400 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS 1.000,00
132100110401 Remuneração de Depositos Bancarios - Outros Convênio União 1.000,00
13. ,100110500 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO 14.394,00
o MINCULADOS
132100110501 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO 14.394,00
VINCULADOS - PREFEITURA
Ce-abilis - Gestão Pública / /
Página 1 de 4
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
WI - Receita Segundo a Categoria Econômica
“em Especificação
132100110700 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados
o ROYALTIES
132100110800 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados CIDE
2100110900 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados FCBA
“2000000000 Receita de Serviços
161000000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1001000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
“1001100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
161001110000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
. 1001110100 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prefeitura
“3000000000 Serviços e Atividades Referentes à Saúde
193001000000 Serviços de Atendimento à Saúde
“3001100000 Serviços de Atendimento à Saúde
483001110000 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal
+: 0000000000 | Transferências Correntes
1000000000 Transferências da União e de suas Entidades
171800000000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
+ « 1801000000 Participação na Receita da União
1801200000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
Principal
474801300000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue
no mês de dezembro
“4801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue
no mês de dezembro - Principal
“*801400000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue
no mês de julho
'801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue
no mês de julho - Principal
801500000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
424801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1: 1802000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
o Naturais
171802300000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de
Petróleo — Lei nº 7.990/89
171802310000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de
Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal
474802600000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP
1 1802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
803000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS —
Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviç
803100000 Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica
174803110000 Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica - Principal
1 1803200000 Transferência de Recursos do SUS — Atenção de Média e Alta
= Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
171803210000 Transferência de Recursos do SUS — Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
171803300000 Transferência de Recursos do SUS — Vigilância em Saúde
+. «803310000 Transferência de Recursos do SUS — Vigilância em Saúde - Principal
* "803500000 Transferência de Recursos do SUS — Gestão do SUS
171803510000 Transferência de Recursos do SUS — Gestão do SUS - Principal
805000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação — FNDE
1, «805100000 Transferências do Salário-Educação
* "805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal
171805300000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE
174805310000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar — PNAE - Principal
*7-805400000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
*""905410000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Princi
* "306000000 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96
171806100000 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96
1. 306110000 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 -
= Principal
1: 1809000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
( "tabilis - Gestão Pública / /
Desdobramento
8.518,00
200,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
34.255.766,00
22.073.578,00
20.260.646,00
20.260.646,00
897.388,00
897.388,00
897.388,00
897.388,00
18.156,00
18.156,00
272.698,00
42.307,00
42.307,00
230.391,00
230.391,00
5.721.182,00
5.130.891,00
5.130.891,00
353.246,00
353.246,00
218.325,00
218.325,00
18.720,00
18.720,00
1.417.665,00
686.818,00
686.818,00
407.762,00
407.762,00
323.085,00
323.085,00
19.368,00
19.368,00
19.368,00
4.000.551,00
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Cat. Econômica
40.100,00
100,00
40.000,00
53.161.875,00
34.255.766,00
Página 2 de 4
TADO DA BAHIA Anexo 2 da Lei 4.320/64
ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
HI - Receita Segundo a Categoria Econômica
Exercício: 2019
NEM Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
171809100000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 4.000.551,00
di Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
171809110000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 4.000.551,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
171812000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — 740.724,00
FNAS
471812100000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — 740.724,00
FNAS
*71812110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — 740.724,00
FNAS - Principal
1812110100 Bloco da Proteção Social Básica 334.800,00
171812110200 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 121.000,00
1812110300 Bloco da Gestão do SUAS 31.788,00
“71812110400 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 205.636,00
171812110500 Bloco do Programa 47.500,00
1899000000 Outras Transferências da União 10.000,00
*21889100000 Outras Transferências da União 10.000,00
1/1899110000 Outras Transferências da União - Principal 10.000,00
2000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.223.720,00
*72800000000 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.223.720,00
1/2801000000 Participação na Receita dos Estados 6.101.029,00
2801100000 Cota-Parte do ICMS 5.649.841,00
172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 5.649.841,00
+« 2801200000 Cota-Parte do IPVA 318.804,00
“2801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 318.804,00
172801300000 Cota-Parte do IPI - Municípios 65.786,00
-- 2801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.786,00
“2801400000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 56.861,00
172801410000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 56.861,00
Principal
172801500000 Outras Participações na Receita dos Estados 9.737,00
1 2801510000 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 9.737,00
801510100 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 7.737,00
172801510200 REN - Fundo de Rendimentos ICMS 2.000,00
+. 803000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 76.827,00
- Repasse Fundo a Fundo
1 2803100000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 76.827,00
Repasse Fundo a Fundo
1/2803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 76.827,00
Repasse Fundo a Fundo - Principal
172803110100 PSF - Estado 76.827,00
+ -B07000000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 45.864,00
*>807100000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 45.864,00
172807110000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 45.864,00
1 307110100 Cofinanciamento da Proteção Social Básica 39.024,00
172807110300 Concessão de Benefícios Eventuais 6.840,00
172000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 12.682.389,00
1 300000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF 12.682.389,00
a e Municípios
1. 301000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 12.682.389,00
— da Educação Básica e de Valorização dos Profiss
1. 01100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 12.682.389,00
da Educação Básica e de Valorização dos Profis
172801110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 12.682.389,00
ii Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi
190000000000 Outras Receitas Correntes 52.943,00
1. 0000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 35.567,00
1º"200000000 Restituições 35.567,00
192206000000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 8.567,00
1. “06100000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 8.567,00
122206110000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal 8.567,00
15-299000000 Outras Restituições 27.000,00
4 ss100000 Outras Restituições 27.000,00
192299110000 Outras Restituições - Principal 27.000,00
19.299110700 Outras Restituições - Principal - Outras Restituições 27.000,00
4º "Dooooooo Demais Receitas Correntes 17.376,00
198099000000 Outras Receitas 17.376,00
Crabilis - Gestão Pública / /
Página 3 de 4
ESTADO DA BAHIA Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
HI - Receita Segundo a Categoria Econômica
Exercício: 2019
Jem Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
+99099100000 Outras Receitas - Primárias 17.376,00
9099110000 Outras Receitas - Primárias - Principal 17.376,00
-199099110100 Outras Receitas - Primárias -Principal - Prefeitura 17.376,00
-00000000000 Receitas de Capital 500.000,00
“40000000000 Transferências de Capital 500.000,00
241000000000 | Transferências da União e de suas Entidades 500.000,00
-A1800000000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 500.000,00
41810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 500.000,00
241810900000 Outras Transferências de Convênios da União 500.000,00
+810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 500.000,00
1810910100 Convênio/Contrato de Repasse nº 036762-18 - Reforma de Praças 170.000,00
241810910200 Convênio/Contrato de Repasse nº 038238-18 - Acadamia Ar livre 80.000,00
1810910300 ne Convênio/Contrato de Repasse nº 033051/18 - Melhorias de Estradas 250.000,00
icinais
0000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 5.266.520,00
“0000000000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.266.520,00
971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota -4.052.129,00
Mensal - Principal
871801510000 E era Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - -3.631,00
rincipal
*71806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº -3.874,00
87/96 - Principal
“2801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 1.129.968,00
972801210000 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -63.761,00
2801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -13.157,00
E Total da Receita: 0.306.930,00 |
tabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 4
juri; ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação
Recurso
Jassificação
30000000
31000000
31710000
31900000
32000000
32900000
33000000
33500000
33710000
33900000
33930000
40000000
44000000
44710000
44900000
46000000
46900000
90000000
99000000
99990000
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
APLICAÇÕES DIRETAS
APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO
QUAL O ENTE PARTICIPE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
APLICAÇÕES DIRETAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ordinário
0,00
4.475.760,00
4.000,00
12.000,00
0,00
8.103.807,00
2.000,00
0,00
565.500,00
801.000,00
Vinculado
2.000,00
23.055.769,00
0,00
32.906,00
20.000,00
11.295.188,00
8.000,00
2.000,00
1.427.000,00
0,00
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Grupo
27.533.529,00
4.000,00
19.473.901,00
1.994.500,00
801.000,00
500.000,00
Exercício: 2019
Categoria
47.011.430,00
2.795.500,00
500.000,00
50.306.930,00 |
-=————
C-ntabilis - Gestão Pública / /
Página 1 de 1
“specificação
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Poder: Poder Legislativo
Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
UO: 010100 - CAMARA MUNICIPAL
Função: [ul
subFunç.: 031
“rograma: 0001
1001
40000000
44000000
44900000
1002
40000000
44000000
44900000
1003
40000000
44000000
44900000
2001
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
2002
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
Legislativa
Ação Legislativa
FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA
CÂMARA MUNICIPAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
GESTÃO DOS SERVICOS DO PLENARIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Projeto
103.000,00
103.000,00
103.000,00
103.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.000,00
183.000,00
183.000,00
183.000,00
Atividade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
973.000,00
973.000,00
945.000,00
945.000,00
28.000,00
28.000,00
844.000,00
844.000,00
265.000,00
265.000,00
579.000,00
579.000,00
1.817.000,00
1.817.000,00
1.817.000,00
1.817.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
103.000,00
103.000,00
103.000,00
103.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
973.000,00
973.000,00
945.000,00
945.000,00
28.000,00
28.000,00
844.000,00
844.000,00
265.000,00
265.000,00
579.000,00
579.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
”
2.000.000,00 ;
000000 [||]|||.
“ontabilis - Gestão Pública / /
Página 1 de 31
ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
UO: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função: 04 Administração
subFunç.: 122 Administração Geral
Drograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
1009 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
14010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.420.000,00 9,00 1.420.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00
o 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00
E 2012 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 D,00 2.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Programa: 10.000,00 2.006.000,00 0,00 2.016.000,00
Função: 04 Administração
SubFunç.: 122 Administração Geral
-rograma: 0008 VIVER MELHOR
1004 REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
Soma Programa: 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00
Soma SubFunção: 157.000,00 2.006.000,00 0,00 2.163.000,00
Função: 04 Administração
subFunç.: 127 Ordenamento Territorial
rograma: 0008 VIVER MELHOR
1011 DISCRIMINATÓRIA ADIMINISTRATIVA URBANA E SUBURBANA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
NA SEDE DO MUNICÍPIO )
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Função: 04 Administração
ubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
“ontabilis - Gestão Pública / /
Página 2 de 31
“Especificação
2007
30000000
33000000
33900000
Função: [a
ubFunç.: 131
“Programa: 0002
2006
30000000
33000000
33900000
— Função: 06
oubFunç.: 181
“rograma: 0010
— 2003
30000000
33000000
33900000
40000000
=" 44000000
44900000
Função: 15
«ubFunç.: 122
rograma: 0008
— 1012
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
Função: 15
ubFunç.: 451
“rograma: 0008
1005
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
1006
30000000
33000000
33900000
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Administração
Comunicação Social
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Segurança Pública
Policiamento
VIVER EM PAZ
GESTÃO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Urbanismo
Administração Geral
VIVER MELHOR
REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Urbanismo
Infraestrutura Urbana
VIVER MELHOR
REQUALIFICAÇÃO DE PRACAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
215.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
119.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Atividade
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.015.000,00
34.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.174.000,00
34.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
215.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
119.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
“ntabilis - Gestão Pública / /
Página 3 de 31
“Especificação
40000000
44000000
44900000
1008
30000000
E 33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
1034
30000000
33000000
33900000
1043
30000000
44000000
- 44900000
z 2057
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2058
30000000
40000000
44000000
44900000
Função: 15
““ubFunç.: 452
Programa: 0008
2011
á 30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
= 2013
33000000
33900000
40000000
44000000
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
URBANOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSERVAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Urbanismo
Serviços Urbanos
VIVER MELHOR
SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE OBRAS E
URBANISMO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Projeto
99.000,00
99.000,00
99.000,00
9.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357.000,00
357.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
15.000,00
15.000,00
897.600,00
893.000,00
893.000,00
893.000,00
4.800,00
4.600,00
4.800,00
572.425,00
558.525,00
558.525,00
558.525,00
13.900,00
13.900,00
13.900,00
1.470.025,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
99.000,00
99.000,00
99.000,00
9.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
372.000,00
372.000,00
897.600,00
893.000,00
893.000,00
893.000,00
4.600,00
4.600,00
4.800,00
572.425,00
558.525,00
558.525,00
558.525,00
13.900,00
13.900,00
13.900,00
1.470.025,00
“>ntabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Especificação
Soma SubFunção:
Função: 15 Urbanismo
SubFunç.: 544
“Programa: 0002
1035
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
Função: 15
ubFunç.: 7.82
Programa: 0008
1033
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2008
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
Função: 17
-“SubFunç.: 125
rograma: 0008
1042
30000000
33000000
a: 33900000
Função: 17
-SubFunç.: 512
- rograma: 0008
1013
= 30000000
33000000
a 33900000
40000000
44000000
44900000
2009
30000000
— 31000000
31900000
33000000
Recursos Hidricos
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Urbanismo
Transporte Rodoviário
VIVER MELHOR
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Saneamento
Normatização e Fiscalização
VIVER MELHOR
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Saneamento
Saneamento Basico Urbano
VIVER MELHOR
SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Projeto
0,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
374.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
1.470.025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.061,00
57.061,00
57.061,00
57.061,00
304,000,00
304.000,00
304.000,00
361.061,00
361.061,00
1.846.086,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.270.000,00
2.268.000,00
1.000,00
1.000,00
2.267.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
1.470.025,00
3,000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
361.061,00
57.061,00
57.061,00
57.061,00
304.000,00
304.000,00
304.000,00
365.061,00
365.061,00
2.220.086,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
2.270.000,00
2.268.000,00
1.000,00
1.000,00
2.267.000,00
” “ntabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
““specificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
- 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.267.000,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00
Soma Programa: 18.000,00 2.270.000,00 0,00 2.288.000,00
Soma SubFunção: 18.000,00 2.270.000,00 0,00 2.288.000,00
Função: 17 Saneamento
subFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental
“rograma: 0008 VIVER MELHOR
a 2010 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESIDUOS SOLIDOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma Programa: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Função: 23.000,00 2.280.000,00 0,00 2.303.000,00
Função: 20 Agricultura
SubFunç.: 544 Recursos Hídricos
ograma: 0008 VIVER MELHOR
1007 AMPLIACAO DO SISTEMA ABAST. DE AGUA E CONSTRUÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
CISTERNAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Soma SubFunção: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Soma Função: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
poosesanenonaeneom
! Total Unidadi
[Astro
»ntabilis - Gestão Pública / / Página 6 de 31
sui ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
-Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
UO: 020201 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 Administração
3ubFunç.: 122 Administração Geral
-Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
1014 AQUSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1046 AQUISIÇÃO DE FROTA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 513.400,00 0,00 513.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 513.400,00 0,00 513.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 513.400,00 0,00 513.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 513.400,00 0,00 513.400,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
Soma Programa: 5.000,00 655.400,00 0,00 660.400,00
Soma SubFunção: 5.000,00 655.400,00 0,00 660.400,00
Função: 04 Administração
SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos
rograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
— Função: 04 Administração
SubFunç.: 131 Comunicação Social
«ograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 D,00 100.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Soma Programa: 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Soma SubFunção: 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
. Soma Função: 5.000,00 758.400,00 0,00 763.400,00
Total Unidade: 5.000,00 758.400,00 0,00
Cmtabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 31
ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
“Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
UO: 020202 - CONTROLE INTERNO
Função: 04 Administração
dubFunç.: 124 Controle Intemo
Drograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 64.440,00 0,00 64.440,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 64.440,00 0,00 64.440,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 84.440,00 0,00 64.440,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 64.440,00 0,00 864.440,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 17.000,00 D,00 17.000,00
Soma Programa: 3.000,00 81.440,00 0,00 84.440,00
Soma SubFunção: 3.000,00 81.440,00 0,00 84.440,00
Função: 04 Administração
“SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos
rrograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: 04 Administração
“ubFunç.: 131 Comunicação Social
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 D,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Função: 3.000,00 86.440,00 0,00 89.440,00
Ctabilis - Gestão Pública / / Página 8 de 31
ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
UO: 020203 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Função: D4 Administração
subFunç.: 092 Representação Judicial e Extrajudicial
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.000,00 D,00 21.000,00
Soma Programa: 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00
Soma SubFunção: 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00
Soma Função: 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00
5.000,00 144.000,00
149.000,00
7.744.926,00
i
i
“1
€ tabilis - Gestão Pública / /
Página 9 de 31
ADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
ESTAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho Exercicio: 2019
j Atividade Oper. Especial Total
“Sspecificação Projeto
- Poder: Poder Executivo
Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 Administração
SubFunç.: 422 Administração Geral
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
Á 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI; RIOS 000, 000 Ea
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 co im codo da
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0, doo peça
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 R . 000,
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 123.000,00 o ado go
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 123.000,00 dm Nessas
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 123.000,00 , ques
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 123.000,00 0,00 000,
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 631.000,00 0,00 631.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 631.000,00 0,00 631.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 631.000,00 0,00 631.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 631.000,00 0,00 631.000,00
Soma Programa: 5.000,00 754.000,00 0,00 759.000,00
Soma SubFunção: 5.000,00 754.000,00 0,00 759.000,00
Função: 04 Administração
“SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: 04 Administração
SubFunç.: 131 Comunicação Social
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2008 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 D,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Função: 5.000,00 759.000,00 0,00 764.000,00
— Função: 28 Encargos Especiais
SubFunç.: 843 Servico da Divida Intena
Programa: 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS
0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
fé 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
Soma Programa: 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00
Função: 28 Encargos Especiais
“SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais
Programa: 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS
“ontabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 31
Especificação
0001
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
46000000
46900000
0002
30000000
33000000
33900000
0099
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
44000000
Função: 99
“ubFunç.: 999
Programa: 0099
0999
90000000
99000000
99990000
C-tabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Reserva
Reserva
OPERAÇÕES ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
759.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
304.000,00
302.000,00
300.000,00
300.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
318.000,00
318.000,00
318.000,00
318.000,00
52.000,00
51.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
674.000,00
674.000,00
1.478.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.978.000,00
Exercício: 2019
Total
304.000,00
302.000,00
300.000,00
300.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
318.000,00
318.000,00
318.000,00
318.000,00
52.000,00
51.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
674.000,00
674.000,00
1.478.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.742.000,00
i
Es
Página 11 de 31
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Especificação
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 Habitação
3ubFunç.: 244 Assistência Comunitária
“Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2014 MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Função: 16 Habitação
“ubFunç.: 482 Habitacao Urbana
Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
1018 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
C tabilis - Gestão Pública / /
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
Atividade
22.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
22.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
22.000,00
22.000,00
46.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
46.000,00
46.000,00
68.000,00
a]
68.000,00 E
Página 12 de 31
Especificação
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
UO: 020400 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12
jubFunç.: 122
Programa: 0002
2004
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
2005
30000000
33000000
33900000
* Função: 12
ubFunç.: 128
““rograma: 0002
2007
30000000
33000000
33900000
Função: 12
ubFunç.: 131
“rograma: 0002
2006
30000000
33000000
33900000
- Função: 12
abFunç.: 306
“vegrama: 0003
2015
30000000
- 33000000
33900000
Função: 12
abFunç.: 361
grama: 0003
2016
30000000
31000000
R 31900000
33000000
33900000
40000000
Tntabilis - Gestão Pública / /
Educação
Administração Geral
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Educação
Formação de Recursos Humanos
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Educação
Comunicação Social
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Educação
Alimentação e Nutrição
EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO
FUNDAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
1.663.400,00
1.663.400,00
1.661.400,00
1.661.400,00
2.000,00
2.000,00
617.000,00
617.000,00
617.000,00
617.000,00
2.280.400,00
2.280.400,00
113.265,00
113.265,00
113.265,00
113.265,00
113.265,00
113.265,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.090.762,00
1.090.762,00
1.090.762,00
1.090.762,00
1.090.762,00
1.090.762,00
13.481.622,00
13.431.622,00
12.764.722,00
12.764.722,00
666.900,00
666.900,00
50.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
1.663.400,00
1.663.400,00
1.661.400,00
1.661.400,00
2.000,00
2.000,00
617.000,00
617.000,00
617.000,00
617.000,00
2.280.400,00
2.280.400,00
113.265,00
113.265,00
113.265,00
113.265,00
113.265,00
113.265,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.090.762,00
1.090.762,00
1.090.762,00
1.090.762,00
1.090.762,00
1.090.762,00
13.481.622,00
13.431.622,00
12:764.722,00
12.764.722,00
666.900,00
666.900,00
50.000,00
Página 13 de 31
ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
- Especificação Projeto T Atividade Oper. Especial Total
. 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Soma Programa: 0,00 13.481.622,00 0,00 13.481.622,00
Soma SubFunção: 0,00 13.481.622,00 0,00 13.481.622,00
Função: 12 Educação
SubFunç.: 364 Ensino Superior
- Programa: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
2020 ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
ii 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
o 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Soma Programa: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Soma SubFunção: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Função: 12 Educação
SubFunç.: 365 Educação Infantil
Programa: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
1041 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
fi 30000000 DESPESAS CORRENTES 2.500,00 9,00 0,00 2.500,00
. 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
= 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
- 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
o 2017 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 0,00 2.540.140,00 0,00 2.540.140,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.535.140,00 0,00 2.535.140,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.434.140,00 0,00 2.434.140,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.434.140,00 0,00 2.434.140,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
— 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
a 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
2018 FUNCIONAMENTO, DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ 0,00 2.061.378,00 0,00 2.061.378,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.057.378,00 0,00 2.057.378,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.953.000,00 0,00 1.953.000,00
E 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.953.000,00 0,00 1.953.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 104.378,00 0,00 104.378,00
E 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 104.378,00 0,00 104.378,00
o 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
— 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa: 5.000,00 4.601.518,00 0,00 4.606.518,00
Soma SubFunção: 5.000,00 4.601.518,00 0,00 4.606.518,00
Função: 12 Educação
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos
- *ograma: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
2021 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Ea 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Soma Programa: 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
a Soma SubFunção: 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
* Função: 12 Educação
«bFunç.: 367 Educação Especial
Pograma: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
CT tabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 31
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w ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho Exercício: 2018
j ade Oper. Especial Total
-Especificação Broleto ab rd e 0,00 90.000,00
2022 FuNcONAMEM DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 0,00 90.000,00 f 000,
EDUCAÇÃO ESPECIAL
0,00 90.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 do o 060 OO 00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 20.0 oo pa o boo Da
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.000, po COD 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 70.000,00 200 TO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 70.000,00 E .000,
Soma Programa: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
Soma SubFunção: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
Função: 12 Educação
—SubFunç.: 368 Educação Básica
Programa: 0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
1019 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
- 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
—, 1021 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00
ENSINO
a 30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
E 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
1022 REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1036 MELHORIAS E EXPANSÃO DA REDE FISICA DE ENSINO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
MUNICIPAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
o 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2019 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 1.867.264,00 0,00 1.867.264,00
— EDUCAÇÃO BÁSICA
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.865.264,00 0,00 1.865.264,00
o 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.865.264,00 0,00 1.865.264,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.865.264,00 D,00 1.865.264,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
a 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
o Soma Programa: 149.000,00 1.867.264,00 0,00 2.016.264,00
= Soma SubFunção: 149.000,00 1.867.264,00 0,00 2.016.264,00
Soma Função: 154.000,00 23.587.831,00 0,00 23.741.831,00
- Função: 28 Encargos Especiais
»dbFunç.: 846 Outros Encargos Especiais
“grama: 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS
- 0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Ctabilis - Gestão Pública / / Página 15 de 31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
-Especificação Projeto T Atividade [oper. Especial Total
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Soma Programa: 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Soma Função: 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
”
3.000,00 23.744.831,00
Rita si a o to aa is PO arn a na io +
” mtabilis - Gestão Pública / / Página 16 de 31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total
- Poder: Poder Executivo
Órgão: 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
UO: 020401 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Função: 04 Administração
3ubFunç.: 122 Administração Geral
“Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
ii 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
Soma Programa: 0,00 66.600,00 0,00 66.600,00
Função: 04 Administração
SubFunç.: 122 Administração Geral
Programa: 0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA
1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
E 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 D,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Soma Programa: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Soma SubFunção: 5.000,00 66.600,00 0,00 71.600,00
Função: 04 Administração
>ubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: 04 Administração
—abFunç.: 131 Comunicação Social
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
a Soma Função: 5.000,00 71.600,00 0,00 76.600,00
Função: 13 Cultura
bFuncç.: 392 Difusão Cultural
Pograma: 0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA
2023 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2024 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DE CULTURA
C tabilis - Gestão Pública / / Página 17 de 31
Especificação
30000000
33000000
33500000
33900000
2026
30000000
33000000
Função: 2
“ubFunç.: sn
Programa: 0009
1037
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
Função: 27
SubFunç.: 812
rrograma: 0009
1039
40000000
44000000
44900000
1040
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2027
30000000
33000000
33900000
E 40000000
44000000
44900000
Função: 27
—bFunç.:
Programa:
0009
2025
30000000
33500000
33900000
T "mtabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V- Programa de Trabalho
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
APLICAÇÕES DIRETAS
PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS E
TRADICIONAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Soma Função:
Desporto e Lazer
Desporto de Rendimento
ESPORTE E LAZER PARA TODOS
REFORMA DO ESTADIO GALEAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
ESPORTE E LAZER PARA TODOS
ACADEMIA AR LIVRE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Desporto e Lazer
Outras Transferências
ESPORTE E LAZER PARA TODOS
AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM
ENTIDADES E ATLETAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
409.443,00
409.443,00
409.443,00
409.443,00
437.443,00
437.443,00
437.443,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
409.443,00
409.443,00
409.443,00
409.443,00
437.443,00
437.443,00
437.443,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
120.000,00
120.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Página 18 de 31
ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
“Especificação Projeto T Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Função: 94.000,00 40.000,00 0,00 134.000,00
99.000,00 . 648.043,00 ;
5
dE TE 4
Cortabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
“Especificação Projeto Atividade [oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UO: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
SubFunç.: 122 Administração Geral
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 377.360,00 0,00 377.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 377.360,00 0,00 377.360,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 377.380,00 0,00 377.360,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 377.360,00 0,00 377.360,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00
Soma Programa: 0,00 565.360,00 0,00 565.360,00
Função: 08 Assistência Social
SubFunç.: 122 Administração Geral
Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
o 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1025 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Soma Programa: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 10.000,00 565.360,00 0,00 575.360,00
Função: 08 Assistência Social
-SubFunç.: 125 Normatização e Fiscalização
Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2033 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Função: 08 Assistência Social
“SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
m 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Ê Soma SubFunção: 09,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: 08 Assistência Social
““ubFunç.: 131 Comunicação Social
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ntabilis - Gestão Pública / /
Página 20 de 31
iii ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Função: 08 Assistência Social
SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso
*rograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2035 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS PESSOAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
Soma Programa: 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
Soma SubFunção: 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
Função: 08 Assistência Social
“SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência
Programa: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2034 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS PESSOAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
COM DEFICIÊNCIAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
LUCRATIVOS
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma Programa: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Soma SubFunção: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Função: 08 Assistência Social
SubFunç.: 243 Assistência a Crianca e ao Adolescente
rograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2029 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
2056 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
E 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
- 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 D,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Soma SubFunção: 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
- Função: 08 Assistência Social
ubFunç.: 244 Assistência Comunitária
“Yograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
a 2030 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
COMPLEXIDADE
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
E 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
>ntabilis - Gestão Pública / / Página 21 de 31
-Especificação
44900000
2031
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2032
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2036
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2037
30000000
31000000
31900000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2038
30000000
33900000
2039
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
Função: 08
abFunç.: 845
Programa: 0007
2028
30000000
33000000
33500000
33930000
ntabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
APLICAÇÕES DIRETAS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Assistência Social
Outras Transferências
GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM
ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO PÚBLICO
DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
1.000,00
459.005,00
454.005,00
216.600,00
216.600,00
237.405,00
237.405,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
58.000,00
2.000,00
2.000,00
56.000,00
56.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
267.000,00
167.000,00
2.000,00
2.000,00
165.000,00
165.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
35.721,00
33.721,00
2.000,00
2.000,00
31.721,00
31.721,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
60.720,00
60.720,00
60.720,00
60.720,00
41.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
953.446,00
953.446,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
1.000,00
459.005,00
454.005,00
216.600,00
216.600,00
237.405,00
237.405,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
58.000,00
2.000,00
2.000,00
56.000,00
56.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
267.000,00
167.000,00
2.000,00
2.000,00
165.000,00
165.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
35.721,00
33.721,00
2.000,00
2.000,00
31.721,00
31.721,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
60.720,00
60.720,00
60.720,00
60.720,00
41.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
953.446,00
953.446,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
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ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V- Programa de Trabalho
Exercício: 2019
“Especificação Projeto T Atividade [oper. Especial Total
Soma Programa: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Soma SubFunção: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Soma Função: 10.000,00 1.574.806,00 0,00 1.584.806,00
10.000,00 1.574.806,00 0,00
a die RR
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ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
“specificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UO: 020802 - FUNDO MUN. DE ASSIST A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
subFunç.: 125 Normatização e Fiscalização
rograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2040 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 D,00 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
Soma SubFunção: 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
Função: 08 Assistência Social
subFunç.: 243 Assistência a Crianca e ao Adolescente
>Wwograma: 0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
= 2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Programa: 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma SubFunção: 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma Função: 0,00 74.000,00 0,00
10.000,00 1.648.806,00
0,00 1.658.806,00 ;
Lata
ontabilis - Gestão Pública / /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
pecificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UO: 021000 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
subFunç.: 122 Administração Geral
“rograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 157.160,00 0,00 157.160,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 157.160,00 0,00 157.160,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 157.160,00 0,00 157.160,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 157.160,00 0,00 157.160,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
Soma Programa: 0,00 212.160,00 0,00 212.160,00
Soma SubFunção: 0,00 212.160,00 0,00 212.160,00
Função: 04 Administração
ubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos
Programa: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: 04 Administração
jubFunç.: 131 Comunicação Social
“rograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma SubFunção: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Função: 0,00 217.160,00 0,00 217.160,00
Função: 18 Gestão Ambiental
SubFunç.: 122 Administração Geral
*rograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 D,00 5.000,00
Soma Programa: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Soma SubFunção: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Função: 18 Gestão Ambiental
SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental
*ograma: 0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE
2044 INCENTIVO A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
AMBIENTE
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Soma Programa: 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V- Programa de Trabalho
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
— Função: 18 Gestão Ambiental
ubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental
“rograma: 0008 VIVER MELHOR
2042 GESTÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A SECA 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 23.251,00 D,00 23.251,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00
Soma Programa: 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00
Soma SubFunção: 0,00 58.251,00 0,00 58.251,00
Soma Função: 5.000,00 58.251,00 0,00 63.251,00
Função: 20 Agricultura
subFunç.: 544 Recursos Hídricos
rograma: 0008 VIVER MELHOR
2043 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
2045 PERFURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 0,00 91.691,00 0,00 91.691,00
AGUADAS, POCOS ARTESIANOS E BARRAGENS
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 81.691,00 D,00 81.691,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 81.691,00 0,00 81.691,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 81.691,00 0,00 81.691,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
E 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 D,00 10.000,00
Soma Programa: 0,00 191.691,00 0,00 191.691,00
Soma SubFunção: 0,00 191.691,00 0,00 191.691,00
Função: 20 Agricultura
subFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária
rograma: 0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE
2046 APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES - GARANTIA SAFRA 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 16,000,00 0,00 16.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
Soma Programa: 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
Soma SubFunção: 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
Soma Função: 0,00 207.691,00 0,00 207.691,00
5.000,00 483.102,00 0,00 488.1 02,00
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ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
“specificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UO: 021001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: 04 Administração
SubFunç.: 695 Turismo
“Programa: 0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
É 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
o Soma Programa: 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
Soma SubFunção: 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
Soma Função: 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
Função: 23 Comércio e Serviços
subFunç.: 695 Turismo
“Programa: 0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA
E 1038 REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
a 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
o Soma Programa: 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
o Soma SubFunção: 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Es Soma Função: 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.000,00
25.200,00 0,00
29.200,00 ;
9.000,00 508.302,00
>ntabilis - Gestão Pública / / Página 27 de 31
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Especificação
: Poder Executivo
ão: 0271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
122 Administração Geral
0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
E 30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
as 33930000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO PÚBLICO
DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Soma Programa:
Função: 10 Saúde
ubFunç.: 122 Administração Geral
Programa: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
4 40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1031 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
E Função: 10 Saúde
“ubFunç.: 125 Normatização e Fiscalização
rrograma: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
2047 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
di 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
= 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
—Função: 10 Saúde
SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos
ograma: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
E 2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
e 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
“Função: 10 Saúde
SubFunç.: 131 Comunicação Social
- grama: 0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
30000000 DESPESAS CORRENTES
Ctabilis - Gestão Pública / /
Projeto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
220.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
513.800,00
513.800,00
513.800,00
513.800,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
332.000,00
8.000,00
853.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853.800,00
9.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
9.500,00
8.500,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
5.000,00
5.000,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
513.800,00
513.800,00
513.800,00
513.800,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
332.000,00
8.000,00
853.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
220.000,00
1.073.800,00
9.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
9.500,00
9.500,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
5.000,00
5.000,00
Página 28 de 31
“&specificação
33000000
33900000
Função: 10
SubFunç.: 301
-Programa: 0006
1029
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2049
30000000
31000000
31900000
33900000
40000000
44000000
44900000
Função: 10
wubFunç: 302
-Programa: 0006
1028
30000000
33000000
33900000
40000000
44000000
44900000
2050
31000000
31900000
— 33500000
= 33900000
40000000
44000000
44900000
= 2054
— 30000000
31000000
- 31710000
33000000
33710000
40000000
44000000
— 44710000
“ntabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Saúde
Atenção Básica
PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM
SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Soma Programa:
Soma SubFunção:
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Soma Programa:
Projeto
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
110.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
Atividade
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.590.400,00
4.510.400,00
1.862.400,00
1.862.400,00
2.648.000,00
2.648.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
4.590.400,00
4.590.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.614.206,00
4.611.206,00
1.215.300,00
1.215.300,00
3.395.906,00
20.906,00
3.375.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
24.000,00
22.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.638.206,00
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Total
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.590.400,00
4.510.400,00
1.862.400,00
1.862.400,00
2.648.000,00
2.648.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
4.597.400,00
4.597.400,00
110.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
4.614.206,00
4.611.206,00
1.215.300,00
1.215.300,00
3.395.906,00
20.906,00
3.375.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
24.000,00
22.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.748.206,00
Página 29 de 31
ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
“Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
E Soma SubFunção: 110.000,00 4.638.206,00 0,00 4.748.206,00
Função: 10 Saúde
SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
- 2048 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
2051 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
DOMICÍLIO - TED
a 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
Soma Programa: 0,00 251.000,00 0,00 251.000,00
Soma SubFunção: 0,00 251.000,00 0,00 251.000,00
Função: 10 Saúde
-SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
1030 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
a COMBATE A DOENÇAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2053 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 365.709,00 0,00 365.709,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 365.709,00 0,00 365.709,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 341.600,00 0,00 341.600,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 341.600,00 0,00 341.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 24.109,00 0,00 24.109,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 24.109,00 0,00 24.109,00
Soma Programa: 4.000,00 365.709,00 0,00 369.709,00
Soma SubFunção: 4.000,00 365.709,00 0,00 369.709,00
Função: 10 Saúde
SubFunç.: 845 Outras Transferências
“Programa: 0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
2055 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
E ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
LUCRATIVOS
Soma Programa: 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
o Soma SubFunção: 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
e Soma Função: 341.000,00 10.739.615,00 0,00 11.080.615,00
Função: 28 Encargos Especiais
ubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais
-Programa: 0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS
0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 102.407,00 102.407,00
E 30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 92.407,00 92.407,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 82.407,00 82.407,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 82.407,00 82.407,00
— 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
o 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
o 44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRET, 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
ontabilis - Gestão Pública / / Página 30 de 31
ESTADO DA BAHIA Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
V - Programa de Trabalho
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total
Soma Programa: 0,00 0,00 102.407,00 102.407,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 102.407,00 102.407,00
Soma Função: 0,00 0,00 102.407,00 102.407,00
341.000,00 10,739,615,00
102.407,00
N JUS VIRGENS NETO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS
PREF UNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657
O mtabilis - Gestão Pública / / Página 31 de 31
ESTADO DA BAHIA Anexo 7 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Exercício: 2019
igo Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total
o Legislativa 183.000,00 1.817.000,00 0,00 2.000.000,00
1.031 Ação Legislativa 183.000,00 1.817.000,00 0,00 2.000.000,00
1.031.0001 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA 183.000,00 1.817.000,00 0,00 2.000.000,00
U1.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00
MUNICIPAL
-01.031.0001.1002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.031.0001.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
“41.031.0001.2001 GESTÃO DOS SERVICOS DO PLENARIO 0,00 973.000,00 0,00 973.000,00
01.031.0001.2002 GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA 0,00 844.000,00 0,00 844.000,00
4 Administração 182.000,00 4.076.800,00 0,00 4.258.800,00
24.092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00
v4.092.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00
“4,092.0002.1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
24.092.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
“4.092.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
az Administração Geral 172.000,00 3.694.160,00 0,00 3.866.160,00
04.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 1.653.160,00 2.061.000,00 0,00 3.714.160,00
v4.122.0002.1009 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.122.0002.1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.122.0002.1014 AQUSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
-4.122.0002.1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
—1,122.0002.1046 AQUISIÇÃO DE FROTA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
04.122.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 2.251.160,00 0,00 2.251.160,00
4.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440,000,00
4,122.0002.2012 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM GOVERNO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
ESTADUAL E FEDERAL
“1,122.0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.122.0005.1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
+122.0008 VIVER MELHOR 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00
1.122.0008.1004 REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00
04.124 Controle Interno 3.000,00 81.440,00 0,00 84.440,00
»124,0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 67.440,00 17.000,00 0,00 84.440,00
74.124.0002.1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
U4.124.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 64.440,00 0,00 64.440,00
-124.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
“4127 Ordenamento Territorial 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
v4.127.0008 VIVER MELHOR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
127.0008.1011 DISCRIMINATÓRIA ADIMINISTRATIVA URBANA E SUBURBANA NA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
SEDE DO MUNICÍPIO
128 Formação de Recursos Humanos 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
74,128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.000,00 16.000,00 0,00 19.000,00
U4.128.0002.2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
AM Comunicação Social 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00
”4,131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 4.000,00 109.000,00 0,00 113.000,00
v4.131.0002.2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00
695 Turismo 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
D4,695.0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 0,00 25.200,00 2,00 25.200,00
u-+695.0011.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00
695.0011.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
na Segurança Pública 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
04181 Policiamento 0,00 34.000,00 0,00 34,000,00
4181.0010 VIVER EM PAZ 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
06.181.0010.2003 GESTÃO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
.. Assistência Social 10.000,00 1.648.806,00 0,00 1.658.806,00
—na22 Administração Geral 10.000,00 565.360,00 0,00 575.360,00
08.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 565.360,00 0,00 0,00 565.360,00
-122.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 377.360,00 0,00 377.360,00
7122.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00
08.122.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
122.0007.1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
P9.122.0007.1025 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
us.125 Normatização e Fiscalização 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
125.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
n2.125.0007.2033 FUNCIONAMENTO DOS CANSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
” mtabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 5
-Código
v8.125.0007.2040
28
n8.128.0002
«8,128.0002.2007
1131
08.131.0002
-8.131.0002.2006
1.241
08.241.0007
4.241.0007.2035
=4.242
—.242.0007
08.242.0007.2034
na,243
v4.243.0007
—.243.0007.2029
n8,243,0007.2041
“á.243.0007.2058
24
08.244.0007
- .244.0007.2030
vo.244.0007.2031
244.0007.2032
244.0007.2036
PR 244.0007.2037
Uo.244.0007.2038
244.0007.2039
no 845
vo.845.0007
“845.0007.2028
10.122
1u.122.0002
122.0002.2004
19.122.0002.2005
20. 122.0006
122.0006.1027
1.122.0006.1031
1.125
* 125.0006
10,125.0006,2047
1 428
1428.0002
10.128.0002.2007
1.4
17431.0002
10.131.0002.2006
10
4º-201.0006
1U.301.0006.1029
1 '01.0005.2049
1-302
10.502.0006
1 02.0005.1028
10.302.0006.2050
1-202.0005.2054
1"—03
10.303.0006
Cr-tabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Especificação
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Formação de Recursos Humanos
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Comunicação Social
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
Assistência ao Idoso
GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS PESSOAS IDOSAS
E SUAS FAMÍLIAS
Assistência ao Portador de Deficiência
GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS
Assistência a Crianca e ao Adolescente
GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Assistência Comunitária
GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
Outras Transferências
GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM
ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Saúde
Administração Geral
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA
Normatização e Fiscalização
PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE
Formação de Recursos Humanos
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Comunicação Social
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
Atenção Básica
PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE
ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA
REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMABAÚDE HUMANIZADA
r
Projeto
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
20.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividade
69.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
953.446,00
953.446,00
30.000,00
459.005,00
60.000,00
267.000,00
35.721,00
60.720,00
41.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
10.739.615,00
853.800,00
853.800,00
513.800,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.590.400,00
4.590.400,00
0,00
4.590.400,00
4.638.206,00
4.638.206,00
0,00
4.614.206,00
24.000,00
251.000,00
251.000,00
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Oper. Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
69.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
953.446,00
953.446,00
30.000,00
459.005,00
60.000,00
267.000,00
35.721,00
60.720,00
41.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.080,615,00
1.073.800,00
853.800,00
513.800,00
340.000,00
220.000,00
20.000,00
200.000,00
8.500,00
8.500,00
9.500,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.597.400,00
4.597.400,00
7.000,00
4.590.400,00
4.748.206,00
4.748.206,00
110.000,00
4.614.206,00
24.000,00
251.000,00
251.000,00
Página 2 de 5
ESTADO DA BAHIA Anexo 7 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Exercício: 2019
“Sódigo Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total
10.303.0006.2048 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
).303.0006.2051 mR ENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
0.305 Vigilância Epidemiológica 4.000,00 365.709,00 0,00 369.709,00
2.305.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 4.000,00 365.709,00 0,00 369.709,00
10.305.0006.1030 Be ENTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
OENÇAS
40.305.0006.2053 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 365.709,00 0,00 365.709,00
«0.845 Outras Transferências 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
1.845.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
40.845.0006.2055 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE
q: Educação 154.000,00 23.587.831,00 0,00 23.741.831,00
12122 Administração Geral 0,00 2.280.400,00 0,00 2.280.400,00
2122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2.280.400,00 0,00 0,00 2.280.400,00
42.122.0002.2004 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 1.663.400,00 0,00 1.663.400,00
+2.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 617.000,00 0,00 617.000,00
1.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 113.265,00 0,00 113.265,00
42.128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 113.265,00 0,00 113.265,00
«2.128,0002.2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 113.265,00 0,00 113.265,00
“131 Comunicação Social 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
42131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.131.0002.2006 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.090.762,00 0,00 1.090.762,00
12.306.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 1.090.762,00 0,00 1.090.762,00
2.306.0003.2015 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS 0,00 1.090.762,00 0,00 1.090.762,00
“2.361 Ensino Fundamental 0,00 13.481.622,00 0,00 13.481.622,00
12.361.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 13.481.622,00 0,00 13,.481,622,00
2.361.0003.2016 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO 0,00 13.481.622,00 0,00 13.481.622,00
FUNDAMENTAL
2.384 Ensino Superior 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
“2.364.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.364.0003.2020 ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
2.365 Educação Infantil 5.000,00 4.601.518,00 0,00 4.606.518,00
“9.365.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 5.000,00 4.601.518,00 0,00 4.606.518,00
12.365.0003.1041 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1,365.0003.2017 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 0,00 2.540.140,00 0,00 2.540.140,00
“2.385.0003.2018 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA 0,00 2.061.378,00 0,00 2.061.378,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
1366.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
42.366.0003.2021 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
“2,367 Educação Especial 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
72.367.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 90.000,00 0,00 80.000,00
:,367.0003.2022 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
- ESPECIAL
368 Educação Básica 149.000,00 1.867.264,00 0,00 2.016.264,00
“9,368.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 149.000,00 1.867.264,00 0,00 2.016.264,00
12.358.0003.1019 | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
-.368.0003.1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
*9,368.0003.1021 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00
12.368.0003.1022 REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1.368.0003.1036 MELHORIAS E EXPANSÃO DA REDE FISICA DE ENSINO MUNICIPAL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
“2.368.0003.2019 Eai DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO 0,00 1.867.264,00 0,00 1.867.264,00
“8 Cultura 0,00 437.443,00 0,00 437.443,00
13.392 Difusão Cultural 0,00 437.443,00 0,00 437.443,00
»392.0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 0,00 437.443,00 0,00 437.443,00
“3,392.0005.2023 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
13.392.0005.2024 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DE CULTURA
13.392.0005.2026 PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS E 0,00 409.443,00 0,00 409.443,00
TRADICIONAIS
15 Urbanismo 374.000,00 1.846.086,00 0,00 2.220.086,00
«122 Administração Ggral 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
“1422.0008 VIVER Mi j: 10.000,00 0,00 10.000,00
“ntabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 5
ESTADO DA BAHIA Anexo 7 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Exercício: 2019
“Sódigo Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total
15.122.0008.1012 REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
5451 Infraestrutura Urbana 357.000,00 15.000,00 0,00 372.000,00
“5.451.0008 VIVER MELHOR 357.000,00 15.000,00 0,00 372.000,00
15.451.0008.1005 REQUALIFICAÇÃO DE PRACAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
5.451.0008.1006 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00
*5.451.0008.1008 CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
15.451.0008.1034 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
5.451.0008.1043 CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
*5.451.0008.2057 CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
19.451.0008.2058 CONSERVAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
1452 Serviços Urbanos 0,00 1.470.025,00 0,00 1.470.025,00
45.452.0008 VIVER MELHOR 0,00 1.470.025,00 0,00 1.470.025,00
+3.452.0008.2011 SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA 0,00 897.600,00 0,00 897.600,00
5.452.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO 0,00 572.425,00 0,00 572.425,00
15.544 Recursos Hídricos 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
- 3,544,0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
“5.544.0002.1035 REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
15.782 Transporte Rodoviário 4.000,00 361.061,00 0,00 365.061,00
3.782.0008 VIVER MELHOR 4.000,00 361.061,00 0,00 365.061,00
5.782.0008.1033 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.D00,D0
15.782.0008.2008 CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS 0,00 361.061,00 0,00 361.061,00
5 Habitação 46.000,00 22.000,00 0,00 68.000,00
“5.244 Assistência Comunitária 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
16.244.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
3.244.0007.2014 MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
“6482 Habitacao Urbana 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
16.482.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
3.482.0007.1018 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
47 Saneamento 23.000,00 2.280.000,00 0,00 2.303.000,00
11.425 Normatização e Fiscalização 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
*125.0008 VIVER MELHOR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
47.125.0008.1042 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
«4.512 Saneamento Basico Urbano 18.000,00 2.270.000,00 0,00 2.288.000,00
7512.0008 VIVER MELHOR 18.000,00 2.270.000,00 0,00 2.288.000,00
17.512.0008.1013 SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
* 512.0008.2009 CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00
7.541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
17.541.0008 VIVER MELHOR 0,00 10.000,00 9,00 10.000,00
541.0008.2010 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESIDUOS SOLIDOS
«4 Gestão Ambiental 5.000,00 58.251,00 0,00 63.251,00
“122 Administração Geral 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
18.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
.122.0002.1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 58.251,00 0,00 58.251,00
13,541,0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
+.541.0004.2044 INCENTIVO A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
“2,541.0008 VIVER MELHOR 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00
18.541.0008.2042 GESTÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A SECA 0,00 23.251,00 0,00 23.251,00
Agricultura 12.000,00 207.691,00 0,00 219.691,00
“0.544 Recursos Hídricos 12.000,00 191.691,00 0,00 203.691,00
«4.544.0008 VIVER MELHOR 12.000,00 191.691,00 0,00 203.691,00
-544.0008.1007 AMPLIACAO DO SISTEMA ABAST. DE AGUA E CONSTRUÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
CISTERNAS
».544.0008.2043 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
91.544.0008.2045 PERFURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE AGUADAS, 0,00 91.691,00 0,00 91.691,00
POCOS ARTESIANOS E BARRAGENS
“1,608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
20.608.0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
+.608.0004.2046 APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES - GARANTIA SAFRA 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
| Comércio e Serviços 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
23.695 Turismo 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
6895.0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
”2,695.0011.1038 REQUALIFICAS
DA ESTRUTURA TURÍSTICA
4.000,00
0,00
0,00 4.000,00
“>ntabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Exercício: 2019
“ódigo Especificação Projeto Atividade | Oper. Especial Total
2 Desporto e Lazer 94.000,00 40.000,00 0,00 134.000,00
811 Desporto de Rendimento 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
“7,.811.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
<1.811.0009.1037 REFORMA DO ESTADIO GALEAO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
B12 Desporto Comunitário 90.000,00 30.000,00 0,00 120.000,00
27,812.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 90.000,00 30.000,00 0,00 120.000,00
«1 .812.0009.1039 ACADEMIA AR LIVRE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
*.812.0009.1040 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
77.812.0009.2027 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
4.845 Outras Transferências 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
*845.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.845.0009.2025 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
ENTIDADES E ATLETAS
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 1.583.407,00 1.583.407,00
sB43 Servico da Divida Intema 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00
-843.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00
28.843.0099.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 804.000,00 804.000,00
- .B46 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 779.407,00 779.407,00
.846.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 779.407,00 778.407,00
28.846.0099.0001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 304.000,00 304.000,00
-.846.0099.0002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 318.000,00 318.000,00
” »846.0099.0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 157.407,00 157.407,00
EE] Reserva 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
999 Reserva 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
“9989.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
99.999.0099.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
di RE = san
1.428.000,00 46.795.523,00 2.083.407,00 306.930,00 |
ga ida Li ithetaia Gta tt : oi ad]
JUSTINO D, IRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
PREFEIT: ICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657
T tabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 5
ESTADO DA BAHIA Anexo 8 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos
Exercício: 2019
“ódigo Especificação Ordinários Vinculado Total
m Legislativa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
“4.031 Ação Legislativa 2.000.000,00 0,00 2.000,000,00
“*,031.0001 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
[a Administração 4.113.800,00 145.000,00 4.258.800,00
+.092 Representação Judicial e Extrajudicial 149.000,00 0,00 149.000,00
4.092.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 149.000,00 0,00 149.000,00
04.122 Administração Geral 3.721.160,00 145.000,00 3.866.160,00
1.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.709.160,00 5.000,00 3.714.160,00
*4.122.0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 5.000,00 0,00 5.000,00
U4.122.0008 MVER MELHOR 7.000,00 140.000,00 147.000,00
124 Controle Inteno 84.440,00 0,00 84.440,00
24.124.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 84.440,00 0,00 84.440,00
w4127 Ordenamento Territorial 2.000,00 0,00 2.000,00
4127.0008 MVER MELHOR 2.000,00 0,00 2.000,00
n4128 Formação de Recursos Humanos 19.000,00 0,00 19.000,00
44,128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 19.000,00 0,00 19.000,00
1413 Comunicação Social 113.000,00 0,00 113.000,00
n4.131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 113.000,00 0,00 113.000,00
4.695 Turismo 25.200,00 0,00 25.200,00
14.695.0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 25.200,00 0,00 25.200,00
06 Segurança Pública 34.000,00 0,00 34.000,00
s181 Policiamento 34.000,00 0,00 34.000,00
95.181.0010 MVER EM PAZ 34.000,00 0,00 34.000,00
os Assistência Social 860.960,00 797.846,00 1.658.806,00
3.122 Administração Geral 575.360,00 0,00 575.360,00
8,122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 565.360,00 0,00 565.360,00
u8.122.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00
1125 Normatização e Fiscalização 73.000,00 0,00 73.000,00
“28.125.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 73.000,00 0,00 73.000,00
v8.128 Formação de Recursos Humanos 3.000,00 0,00 3.000,00
3.128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.000,00 0,00 3.000,00
08.131 Comunicação Social 2.000,00 0,00 2.000,00
48.131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 2.000,00 0,00 2.D00,00
241 Assistência ao Idoso 8.000,00 0,00 8.000,00
n8.241.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 8.000,00 0,00 8.000,00
8.242 Assistência ao Portador de Deficiência 7.000,00 0,00 7.000,00
3242.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7.000,00 0,00 7.000,00
08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 15.000,00 15.000,00 30.000,00
-3,243,0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15.000,00 15.000,00 30,000,00
“7.244 Assistência Comunitária 170.600,00 782.846,00 953.446,00
08.244.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 170.600,00 782.848,00 953.446,00
4.845 Outras Transferências 7.000,00 0,00 7.000,00
—8.845.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7.000,00 0,00 7.000,00
10 Saúde 0,00 11.080.615,00 11.080.615,00
1122 Administração Geral 0,00 1.073.800,00 1.073.800,00
*0,122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 853.800,00 853.800,00
10.122.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 220.000,00 220.000,00
1125 Normatização e Fiscalização 0,00 9.500,00 9.500,00
40.125.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 9.500,00 9.500,00
10.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 14.000,00 14.000,00
“9,128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 14.000,00 14.000,00
40.131 Comunicação Social 0,00 5.000,00 5.000,00
«0.131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 5.000,00 5.000,00
7.301 Atenção Básica 0,00 4.597.400,00 4.597.400,00
40.301.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 4.597.400,00 4.597.400,00
0.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 4.748.206,00 4.748.206,00
—,302.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA D,00 4.748.206,00 4.748.206,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 251.000,00 251.000,00
).303.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA D,00 251.000,00 251.000,00
“9.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 369.709,00 369.709,00
10.305.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 369.709,00 369.709,00
2.845 Outras Transferênçias 0,00 12.000,00 12.000,00
*0.845.0006 PROGRAMA SAÚDE HUMANIZADA 0,00 12.000,00 12.000,00
““ontabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 3
ESTADO DA BAHIA Anexo 8 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos
Exercício: 2019
ódigo Especificação Ordinários Vinculado Total
42 Educação 730.000,00 23.011.831,00 23.741.831,00
«2.122 Administração Geral 0,00 2.280.400,00 2.280,400,00
“2.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 2.280.400,00 2.280.400,00
42.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 113.265,00 113.265,00
+2.128.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 113.265,00 113.265,00
Aki Comunicação Social 0,00 2.000,00 2.000,00
42.131.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 0,00 2.000,00 2.000,00
2.306 Alimentação e Nutrição 680.000,00 410.762,00 1.090.762,00
“*2.306.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 680.000,00 410.762,00 1.090.762,00
12.361 Ensino Fundamental 0,00 13.481.622,00 13.481.622,00
2.361.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 13.481.622,00 13.481.622,00
2.364 Ensino Superior 50.000,00 0,00 50.000,00
12.364,0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00
2.365 Educação Infantil 0,00 4.606.518,00 4.606.518,00
—12.365.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 4.606.518,00 4.606.518,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 11.000,00 11.000,00
2.366,0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 11.000,00 11.000,00
42.367 Educação Especial 0,00 90.000,00 90.000,00
12.367.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 90.000,00 90.000,00
2.368 Educação Básica 0,00 2.016.264,00 2.016.264,00
-12.368.0003 EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 0,00 2.016.264,00 2.016.264,00
«3 Cultura 429.556,00 7.887,00 437.443,00
3.392 Difusão Cultural 429.556,00 7.887,00 437.443,00
—13.392.0005 PARIPIRANGA TEM CULTURA 429.556,00 7.887,00 437.443,00
“5 Urbanismo 1.639.500,00 580.586,00 2.220.086,00
5,122 Administração Geral 10.000,00 0,00 10.000,00
-15.122.0008 MVER MELHOR 10.000,00 0,00 10.000,00
5451 Infraestrutura Urbana 183.000,00 189.000,00 372.000,00
—15.451.0008 MVER MELHOR 183.000,00 189.000,00 372.000,00
15.452 Serviços Urbanos 1.348.500,00 121.525,00 1.470.025,00
5.452.0008 MVER MELHOR 1.348.500,00 121.525,00 1.470.025,00
15.544 Recursos Hídricos 3.000,00 0,00 3.000,00
“15.544.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 3.000,00 0,00 3.D00,00
5.782 Transporte Rodoviário 95.000,00 270.061,00 365.061,00
—15.782.0008 MVER MELHOR 95.000,00 270.061,00 365.061,00
16 Habitação 68.000,00 0,00 68.000,00
6,244 Assistência Comunitária 22.000,00 0,00 22.000,00
—16.244,0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 22.000,00 0,00 22.000,00
16,482 Habitacao Urbana 46.000,00 0,00 46,000,00
“*6.482.0007 GARANTIA DE DIREITOS COM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 46.000,00 0,00 46.000,00
Bad Saneamento 2.289.000,00 14.000,00 2.303.000,00
«7425 Normatização e Fiscalização 5.000,00 0,00 5.000,00
—*7.125.0008 MVER MELHOR 5.000,00 0,00 5.000,00
47.512 Saneamento Basico Urbano 2.274.000,00 14.000,00 2.288.000,00
«7.512.0008 MVER MELHOR 2.274.000,00 14.000,00 2.288.000,00
7.541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 0,00 10.000,00
—17.541,0008 MVER MELHOR 10.000,00 0,00 10.000,00
.8 Gestão Ambiental 63.251,00 0,00 63.251,00
48.122 Administração Geral 5.000,00 0,00 5.000,00
“18.122.0002 GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE 5.000,00 0,00 5.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 58.251,00 0,00 58.251,00
—18.541.0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 35.000,00 0,00 35.000,00
18.541.0008 MVER MELHOR 23.251,00 0,00 23.251,00
RB Agricultura 208.000,00 11.691,00 219.691,00
—20.544 Recursos Hídricos 192.000,00 11.691,00 203.691,00
20.544.0008 MVER MELHOR 192.000,00 11.691,00 203.691,00
“0,608 Promoção da Produção Agropecuária 16.000,00 0,00 16.000,00
—20.608.0004 CULTIVANDO DESENVOLVIMENTO VERDE 16.000,00 0,00 16.000,00
23 Comércio e Serviços 4.000,00 0,00 4.000,00
“3,695 Turismo 4.000,00 0,00 4.000,00
-23.695.0011 PROGRAMA PARIPIRANGA EMPREENDEDORA 4.000,00 0,00 4.000,00
2 Desporto e Lazer 54.000,00 80.000,00 134.000,00
27.811 Desporto de Ren: nto 4.000,00 0,00 4.000,00
“Dontabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 3
ESTADO DA BAHIA Anexo 8 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos
Exercício: 2019
“ódigo Especificação Ordinários Vinculado Total
27.811.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 4.000,00 0,00 4.000,00
«!.812 Desporto Comunitário 40.000,00 80.000,00 120.000,00
7812.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 40.000,00 80.000,00 120.000,00
27.845 Outras Transferências 10.000,00 0,00 10.000,00
—? 845.0009 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 10.000,00 0,00 10.000,00
R: Encargos Especiais 1.470.000,00 113.407,00 1.583.407,00
28.843 Servico da Divida Interna 804.000,00 0,00 804.000,00
3.843.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 804.000,00 0,00 804.000,00
9.846 Outros Encargos Especiais 666.000,00 113.407,00 779.407,00
28.846.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 666.000,00 113.407,00 779.407,00
-) Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00
“9.999 Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00
v9,999,0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 500.000,00 0.00 500.000,00
14.464.067,00 35.842.863,00 50.306.930,00
A, JUSTINO; VIRGENS NETO JOSÉ Gl O OLIVEIRA SANTOS
PREFEI UNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657
erre
ontabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 3
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
VII - Despesa por Órgão e Função
“Especificação
9101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - Legislativa
“202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
— 04- Administração
D6 - Segurança Pública
15 - Urbanismo
17 - Saneamento
20 - Agricultura
-9203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- D4- Administração
16 - Habitação
28 - Encargos Especiais
99 - Reserva
“1204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
D4 - Administração
12- Educação
13 - Cultura
—. 27 - Desporto e Lazer
28 - Encargos Especiais
9208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
— 08- Assistência Social
1210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
D4 - Administração
18 - Gestão Ambiental
20 - Agricultura
23 - Comércio e Serviços
4271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde
—. 28 - Encargos Especiais
JUSTIN ENS NETO
PREFEITO ICÍPAL Mat.2645
Anexo 9 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Valor (%)
2.000.000,00 100,000
Total do Órgão 2.000.000,00 100,00
3.175.840,00 41,005
34.000,00 0,439
2.220.085,00 28,665
2.303.000,00 29,736
12.000,00 0,155
Total do Órgão 7.744.926,00 100,00
764.000,00 27189
68.000,00 2,420
1.478.000,00 52,598
500.000,00 17,794
Total do Órgão 2.810.000,00 100,00
76.500,00 0,314
23.741.831,00 97,331
437.443,00 1,703
134.000,00 0,549
3.000,00 0012
Total do Órgão 24.392.874,00 100,00
1.658.806,00 100,000
Total do Órgão 1.658.806,00 100,00
242.360,00 46,851
63.251,00 12,227
207.691,00 40,149
4.000,00 0,773
Total do Órgão 517.302,00 100,00
11.080.615,00 99,084
102.407,00 0,916
Total do Órgão 11.183,022,00 100,00
prorteemaacacoanamsaneaas:
f Total Geral
JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657
““ontabilis - Gestão Pública / /
Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
“onta Fonte Valor Fonte
441303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 101.424,04
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 56.678,14
0100000 Recursos Ordinários 140.203,82
“11303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 91.943,14
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 51.379,99
0100000 Recursos Ordinários 127.097,87
+11801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 17.133,28
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 9.574,48
0100000 Recursos Ordinários 23.684,24
411801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 1.249,50
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 698,25
0100000 Recursos Ordinários 1.727,25
41801410000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
- 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 24.655,44
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 13.778,04
0100000 Recursos Ordinários 34.082,52
.11802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 304.585,42
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 170.209,91
0100000 Recursos Ordinários 421.045,67
4112201119900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços
0100000 Recursos Ordinários 650,00
112801110000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
0100000 Recursos Ordinários 1.331,00
«12801 910200 - Taxas de Licença e Funcionamento
0100000 Recursos Ordinários 66.915,00
«12801910300 - Taxa de Licença p/ Execução de Obras
Ê 0100000 Recursos Ordinários 4.497,00
12801910500 - Taxa Utilização de Área de Dominio Publico
ú 0100000 Recursos Ordinários 1.225,00
“3240011010 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB
Ea 0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 2.600,00
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação 62.400,00
Básica - 60%) ii
*32100110102- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação (25) MDE
' 0100000 Recursos Ordinários 200,00
“32100110103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação- QSE
Es 0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 4.447,00
—82100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados a Educação
— 0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 7.000,00
—32100110201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde
Es 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 39,500,00
432100110202 - Remuneração de Depásitos Bancários - Saúde - FMS - Aplicação 15
“ ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018
Exercício: 2019
Valor Conta
298.306,00
270.421,00
50.392,00
3.675,00
72.516,00
895.841,00
650,00
1.331,00
66.915,00
4.497,00
1.225,00
65.000,00
200,00
4.447,00
7.000,00
39.500,00
996,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
nta Fonte Valor Fonte
0100000 Recursos Ordinários 996,00
*32100110301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FNAS
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.197,00
-432100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - Assistência
0100000 Recursos Ordinários 100,00
432100110303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FEAS
0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 1.061,00
432100110401 - Remuneração de Depositos Bancarios - Outros Convênio União
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 1.000,00
132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA
0100000 Recursos Ordinários 14.394,00
132100110700 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ROYALTIES
0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos 8.518,00
Minerais “o
-432100110800 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados CIDE
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 200,00
-432100110900 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados FCBA
0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 150,00
161001110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prefeitura
0100000 Recursos Ordinários 100,00
163001110000 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 40.000,00
171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 6.888.619,64
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.849.522,74
0100000 Recursos Ordinários 9.522.503,62
-471801310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro -
“rincipal
E 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 305.111,92
0100000 Recursos Ordinários 592.276,08
-471801410000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 305.111,92
0100000 Recursos Ordinários 592.276,08
171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 6.173,04
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 3.449,64
0100000 Recursos Ordinários 8.533,32
-471802310000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal
0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos
Minerais 42.307,00
“*71802610000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
— 0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos 230.391,00
Minerais 391,
+71803110000 - Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica - Principal
E 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 5.130.891,00
mM 803210000 - Transferência de Recyrsos do SUS — Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
—» Principal
>ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018
Exercício: 2019
Valor Conta
10.197,00
100,00
1.061,00
1.000,00
14.394,00
8.518,00
200,00
150,00
100,00
40.000,00
20.260.646,00
897.388,00
897.388,00
18.156,00
42.307,00
230.391,00
5.130.891,00
353.246,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
“Sonta Fonte Valor Fonte
- 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
-471803310000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
-471803510000 - Transferência de Recursos do SUS — Gestão do SUS - Principal
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
“471805110000 - Transferências do Salário-Educação - Principal
0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação
353.246,00
218.325,00
18.720,00
686.818,00
“471805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE -
“rincipal
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
407.762,00
-<74805410000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar —
PNATE - Principal
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
,71806110000 - Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Principal
il 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%
m— 86102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
0100000 Recursos Ordinários
“171809110000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Jesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB - Principal
- 0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação
Básica - 60%)
71812110100 - Bloco da Proteção Social Básica
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
*71812110200 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade
= 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
471812110300 - Bloco da Gestão do SUAS
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
-471812110400 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
471812110500 - Bloco do Programa
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
“171899110000 - Outras Transferências da União - Principal
0100000 Recursos Ordinários
“472801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
0100000 Recursos Ordinários
-472801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
0100000 Recursos Ordinários
““72801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%
8102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
0100000 Recursos Ordinários
+72801410000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
0116000 Contribuição, nção do Domínio Econômico - CIDE
ontabilis - Gestão Pública / /
323.085,00
6.585,12
3.679,92
9.102,96
160.022,44
3.840.528,56
334.800,00
121.000,00
31.788,00
205.636,00
47.500,00
10.000,00
1.920.945,94
1.073.469,79
2.655.425,27
108.393,36
60.572,76
149.837,88
22.357,24
12.499,34
30.919,42
56.861,00
Emitido em: 29/08/2018
Exercício: 2019
Valor Conta
218.325,00
18.720,00
686.818,00
407.762,00
323.085,00
19.368,00
4.000.551,00
334.800,00
121.000,00
31.788,00
205.636,00
47.500,00
10.000,00
5.649.841,00
318.804,00
65.786,00
56.861,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
nta Fonte Valor Fonte Valor Conta
* 72801510100 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 7.737,00
0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 7.737,00
“ 72801510200 - REN - Fundo de Rendimentos ICMS 2.000,00
— 0100000 Recursos Ordinários 2.000,00
“72803110100 - PSF - Estado 76.827,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 76.827,00
“72807110100 - Cofinanciamento da Proteção Social Básica 39.024,00
- 0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 39.024,00
472807110300 - Concessão de Beneficios Eventuais 6.840,00
0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 6.840,00
475801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 12.682.389,00
Retorização| dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 507.295,56
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação 12.175.093,44
Básica - 60%)
“92206110000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal 8.567,00
- 0100000 Recursos Ordinários 8.567,00
“92299110700 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições 27.000,00
0100000 Recursos Ordinários 27.000,00
“99099110100 - Outras Receitas - Primárias «Principal - Prefeitura 17.376,00
- 0100000 Recursos Ordinários 17.376,00
241810910100 - Convênio/Contrato de Repasse nº 036762-18 - Reforma de Praças 170.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 170.000,00
241810910200 - Convênio/Contrato de Repasse nº 038238-18 - Acadamia Ar livre 80.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 80.000,00
241810910300 - Convênio/Contrato de Repasse nº 033051/18 - Melhorias de Estradas Vicinais 250.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 250.000,00
971801210000 - Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 4.052.129,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -4.052,129,00
371801510000 - Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -3.631,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -3.631,00
+71806110000 - Dedução Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Principal -3.874,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -3.874,00
- 2801110000 - Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 1.129.968,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% =1.129.968,00
72801210000 - Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -63.761,00
o 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -63.761,00
“72801310000 - Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -13,157,00
» 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% “13.157,00
50.306.930,00
=
a]
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IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
“Sonta Fonte Valor Fonte Valor Conta
JUSTIN! VIRGENS NETO JOSÉ LIVEIRA SANTOS
PREFEIT: ICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657
[eee
“ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 5 de 5
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
onte Projeto Atividade Essa Total
“Poder: Poder Legislativo
Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
UO: 010100 - CAMARA MUNICIPAL
Y100000 Recursos Ordinários 183.000,00 1.817.000,00 0,00 2.000.000,00
ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 1 de 14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
“Fonte Projeto Atividade pi É Total
> Poder: Poder Executivo
- Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
UO: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
“0100000 Recursos Ordinários 225.000,00 5.778.500,00 0,00 6.003.500,00
— 0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0,00 54.061,00 0,00 54.061,00
0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 473.000,00 91.525,00 0,00 264.525,00
Recursos Minerais
— 9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 170.000,00 251.000,00 0,00 421.000,00
poorcm=0eceoeemmacenecaconecnenaecananensacacannaconacm ae canoaesanononecanoneonecenceconconconconeneanemy
ii : Total da Unidade: 568.000,00 6.175.086,00 0,00 6.743.086,00 |
CEI ti dar)
Yontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 2 de 14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
“Fonte Projeto Atividade E : Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
UO: 020201 - GABINETE DO PREFEITO
0100000 Recursos Ordinários 5.000,00 758.400,00 0,00 763.400,00
DR O a ceasáicas
! Total da Unidade: 5.000,00 758.400,00 0,00 763.400,00 |
EE
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 3 de 14
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
onte Projeto Atividade Ff Total
“Poder: Poder Executivo
Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
UO: 020202 - CONTROLE INTERNO
“Y100000 Recursos Ordinários 3.000,00 86.440,00 0,00 89.440,00
Ê 3.000,00 86.440,00 0,00
““ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018
Página 4 de 14
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X- Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto Atividade ao Total
” Poder: Poder Executivo
Órgão: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
UO: 020203 - PROCURADORIA MUNICIPAL
0100000 Recursos Ordinários 5.000,00 144.000,00 0,00 149.000,00
144.000,00 0,00
581.000,00 7.163.926,00
fi Zontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 5 de 14
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
f E Oper.
onte Projeto Atividade Especial Total
“Poder: Poder Executivo
Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
“100000 Recursos Ordinários 5.000,00 759.000,00 1.970.000,00 2.734.000,00
-9116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
9142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Recursos Minerais
“Yontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
onte Projeto Atividade Ee Total
“ Poder: Poder Executivo
Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
“100000 Recursos Ordinários 46.000,00 22.000,00 0,00 68.000,00
Total da Unidade: 46.000,00
781.000,00
“ ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 7 de 14
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Oper.
Projeto Atividade Especial Total
Poder Executivo
0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
: 020400 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Recursos Ordinários 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 0,00 691.265,00 0,00 691.265,00
Eaneferbicias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 0,00 737.847,00 0,00 737.847,00
-.D118000 Consertos FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação 0,00 16.078.022,00 0,00 16.078.022,00
- 0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 100.000,00 569.918,00 0,00 669.918,00
- 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 54.000,00 4.780.779,00 3.000,00 4.837.779,00
a a e Re cnsocansoncêrmeta icsicacissas sais
| Total da Unidade: 154.000,00 23.587.831,00 3.000,00 23.744,831,00 |
pi
“ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 8 de 14
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
“onte Projeto Atividade Ee a Total
Poder: Poder Executivo
Órgão: 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
UO: 020401 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
“M0D000 Recursos Ordinários 19.000,00 541.156,00 0,00 560.156,00
“0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 0,00 7.887,00 0,00 7.887,00
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)
Ra]
549.043,00 0,00 648.043,00 ;
|
3.000,00 24.392.874,
253.000,00 24.136.874,00
00:
À
Emitido em: 29/08/2018 Página 9 de 14
““ontabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
E Oper.
Projeto Atividade Especial Total
Poder Executivo
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Recursos Ordinários 10.000,00 776.960,00 0,00 786.960,00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0,00 46.925,00 0,00 46.925,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 750.921,00 0,00 750.921,00
Total da Unidade: 10,000,00 1.574.806,00 0,00 1.584.806,00 |
ES
Emitido em: 29/08/2018 Página 10 de 14
Contabilis - Gestão Pública / /
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
E Oper.
onte Projeto Atividade Especial Total
?oder: Poder Executivo
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UO: 020802 - FUNDO MUN, DE ASSIST A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
100000 Recursos Ordinários 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00
Total da Unidad
74.000,00
1
10.000,00 1.648.806,00 0,00 1.658.806,00 |
REA
“ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 11 de 14
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
'onte Projeto Atividade O pet: Total
Especial
* Poder: Poder Executivo
Órgão: 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UO: 021000 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
“2100000 Recursos Ordinários 5.000,00 471.411,00 0,00 476.411,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 0,00 11.691,00 000 11.691,00
2142000 pocursos Minerais
'ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 12 de 14
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
S Oper.
onte Projeto Atividade E Asa Total
* Poder: Poder Executivo
-Órgão: 0210 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UO: 021001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
“100000 Recursos Ordinários 4.000,00 25.200,00 0,00 29.200,00
25.200,00
4.000,00
1
0,00 517.302,00
Ea asso
Zontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 13 de 14
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X - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
“onte Projeto Atividade | cial Total
“Poder: Poder Executivo
“Órgão: 0271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UO: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
“414000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 285.000,00 5.592.509,00 0,00 5.877.509,00
“5102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 56.000,00 5.147.106,00 102.407,00 5.305.513,00
! Total da Unidade: 0,00 10.739,615,00
341.000,00 10.739.615,00 11.183.022,00
|
1.428.000,00 46.795.523,00 EUR
““ontabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/2018 Página 14 de 14
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XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso
“onte
0100000 - Recursos Ordinários
4104000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação
“110000 - FCBA- Fundo de Cultura do Estado da Bahia
“0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
U115000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
ii 116000 - Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE
-9118000 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)
0119000 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
28000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
“M29000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0142000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais
102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
“101000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%
9124000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)
E
H
H
H
Receita
14.464.067,00
691.265,00
7.887,00
5.877.509,00
737.847,00
57.061,00
16.078.022,00
669.918,00
46.925,00
750.921,00
281.216,00
5.305.513,00
4.837.779,00
501.000,00
50.306.930,00
Exercício: 2019
Despesa
14.464.067,00
691.265,00
7.887,00
5.877.509,00
737.847,00
57.061,00
16.078.022,00
669.918,00
46.925,00
750.921,00
281.216,00
5.305.513,00
4.837.779,00
501.000,00
cenas coca nena e paamao ans name nameaanrancennemmecarenre meo esaeoenammemecumonmenarema
50.306.930,00 |
“"Dontabilis - Gestão Pública / /
Emitido em: 29/08/2018
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ESTADO DA BAHIA Anexo XII
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Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, 82º)
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
ÓRGÃO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
PRODUTO META FINANCEIRA
AÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA Equipamento Público Reformado UNIDADE 1 103.000,00
CÂMARA MUNICIPAL
1002 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL Equipamento Público Reequipado UNIDADE 1 30.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Frota Renovada % 20 50.000,00
2001 - GESTÃO DOS SERVICOS DO PLENARIO Serviço Mantido UNIDADE 1 973.000,00
2002 - GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA Serviço Mantido UNIDADE 1 844.000,00
Totaldo Programa: Quantidade de Ações: 5 2.000.000,00 |
Cica enanitens ess ereusa casada asastssta soc amacaseemencanmiesesad
emeeemen acao cnc coanecenenaaceceenooenmanamemonmemeanonamemonneenameacemeea mo
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Contabilis - Gestão Pública / /
( ( ( ( G A
Emitido em: 29/08/2018 Página 1 de 18
O Cd ( ( CC dd CC Cd CCE
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00'000'€
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00'000'0Zp'|
00'000'z
00'000'€
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00'000'€
00'000'5
00'000'5
VBIIINVNIA VIIN
6LOZ :OjD1axI
1X Oxeum
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BLOZ/BO/GZ “tua opta
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JavaLinvno
3avalNn
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3avaINn
3avaINn
3avaINn
3avaINn
3avaINn
3avaINn
30vaINn
%
3avaINn
3avaINn
30vaINn
3avaINn
aavaINn
%
VOIdaW aa aavainn
:ogB1Q op fejoy
sescoeamecomsecaenmmem
OPRuUBIA Odinias
opejsedeg Jopinas
opeypedeo Jopinas
opegjedeo Jopines
PPRUBW opSedunwos
eppueiy ogdesunuwos
epqueiy ogdesjunwos
opquey odinas
oPguBIA Odinas
opgue odinas
opguei odines
opguey odinas
opguey odnas
opqueiy oSinass
opRueIy 0Íinas
EPeAoUay BjoJJ
epejuejdu!| ojuawesues op apoy
epedinba epepiun
epedinba epepiun
epedinba spepiun
epedinba spepiun
PPeAOUOY Bjo!)
oLnaoud
VEIO OVIVELSININAY 3 IVAIDINNW VISVIINDAS - Z070
1 1 Rojana ogsag -
TVdaICI3 3 1VNAVISI ONHIAOD
WOOD VEIIINVA NI SVAVINILLHY 3 SVAVIDILNI saQgÔõv-zroz
SINOGIANAS SOQ OySVLIOVAVO 3 OyôVOIsNVNO - 2007
SIHOCIANIS SOA OydVLIDVAVO 3 OyávOIANVND - 2002
SIHOGIAHAS SOQ OyÍvLIDVAVO 3 OySVOIINVNO - 2002
AVINIINYNHIAOS OySVOTINAIO 3 OYÍVIINNHOS - S00Z
TVININYNHIAOS OySvoINAIA 3 OyóVIINNHOS - S00z
TVINIWVYNHIAOO OySVOTINAIA 3 OYÓVIINNNOS - S00Z
SOALLVEISININAY 3 SODINIIL SOÍIANIS 3Q OYÔNILNNVIA - S00Z
SOMLVSSININOV 3 SODINIAL SOÍIANIS 3 OYÔNILNNVI - S00Z
SONIVEISININOY 3 SODINIAL SOSIAHAS 2Q OYÔNILNNVI - S00Z
SOALVHLSININOV 3 SODINDIL SOSIAHIS 30 OYÔNILANVA - s00z
sivãao
SODNVINI 3 OALLVSLSININOY TVOSSIA 3Q OY1SI9 - poOZ
sivaIo
SODNVONI 3 OALLVSLSININOV TVOSSaIA 3Q OyLSaD - pooz
sivaso
SO9UVINA 3 OALLVELSININAY 1VOSSI 3Q OY1SIO - poOZ
sivaao
SODNVINI 3 OALLVILSININAY 1VOSSI 3Q OYLSI9 - pO0Z
VLONS 3G OYÍISINDY - SOL
vnov
30 OLNIWIO3LSVEV 3G VINI LSIS OQ OyôvOlANVNDIa - Seal
SONYIMSON 3 SOLNIINVAINDI 3Q OyÍISINOY - 9L0L
SOYIMIBON 3 SOLNINVAINDI 3Q OyÓISINDY - SLOL
SOLNINVAINDI 3 SOIYIISOW 30 OySISNDY - pLOL
SOIYITBOW 3 SOLNINVAINOI 3 OyÍISINDY - OLOL
VLONA 3 OyôVAONIY 3 OyÓISINDY - 600L
oyóv
:OyYONO
:VAVSDONA
JINIIDIII 3 VALVAIDLHVA OYISIO - Z000
(02 8 “594 "UV HAD) enueunia oueia op eweiBosg 10d eoNqna OPSEIS|UILIPY Ep sejaiy 9 sopepuoa sp ospenp
( (
VONValdiaVA 30 TVdIDINNIA VANLiasaIdA
! ( ( (
( ( (
( Caúva vd udvisa
e, ope eulbea BLOZ/80/6Z :WS opywa3
1 4 BoHqna ogIsag - sijigejuoo
oo'ooopoz 5 :segôy ap apeppueno :oBBIg op jejor
SRESSEs dass sed insaseesosica asas sussa rapa CAs
PUNR |
00'000'€ 001 % opejoedeo Jopines SINOGIANAS SOG OyôVLIDVAVO 3 OyóVOIINVNO - 2007
00'000'Z b 3avaINn eppueiy ogóeounwos IVINIWYNHIAOO OyÓVOINAIO 3 OVÍVIINNINOO - 900Z
0o'000'L€9 v 3avaINn opnue SÍines — SOALLVELSININOY 3 SODINIIL SOÍIANAS 30 OYÔNILNNVIA - S00Z
sivaIo
00'000'€ZL b 3avaINn opguBiy oáines SODNVONI 3 OALLVELSININOY TVOSSId 3Q Oy LSIO - po0Z
00'000'5 h 3avaINn epedinba epepiun SOINYITSOW 3 SOLNINVAINDI JA OyÍISINDY - ZLOL
VBIIINVNIA VITA Rania oLNdoud oyóv
SVÔNVNIS 30 IVdIDINNA VISVIINIOAS - COZO -oOyodO
BLNIIDIAI 3 VALVAIDLLUVA OY1LSIO - 2000 :vNVEDONA
6LOZ :Olajosaxa
(oz 8 “994 "UV HBO ) enueunia oueia op euwejbosg Jod BoNqna OBÍeNsIuwpy ep seja 9 Sepepuoua ep oupenp
Eat aa IVdISINNA VANLIIAIAA
TS E ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( sé Je é al K, ( Feia SAO
ei op p eujôea 8LOZ/80/6Z “US opmua
! 1 Baljqnd ogiseg -
oseecacemeeaemecencaeac oieee oca oem cooooner oe caecencomceeecomeceeanemmacamcomecemenennaranerennenenncamy
O'S92' 29b'T 8 :sagôy ap apepguenp :0gB1Q Op jejoy
00:000'€ o01 % opejnedeg sopas SINOCIANAS SOQ OyôVLIOVAVO 3 OyôVOIANVNO - 200
o0'sgT'eL 00y % opejoede o sopas SINOIAHAS SOQ OyÓVLIDVAVO 3 OySVOIANVAO - 2007
00'000'z v 3avaINn “puueIy opóesunwos TVININYNHIAOO OySVOTNAIA 3 OySVIINNNOS - 900Z
0o'000'z k 3avaINn epnueIy ogSesunwoo TVININYNHIAOO OYSVOINAIA 3 OYÍVIINNHOS - 9002
0o'000'6z v aavaINn OPRUBIN OóMOS | SOALLVELSININAY 3 SODINI3L SOSIANAS JA OYÔNILNNVIA - S00Z
00'000'219 b 3avaiNn CPR OSSOS — SOALLVELSININCY 3 SODINII1 SOÍIAHAS 3] OYÍNILNNVIA - S00Z
sivazo
00'00h'€99'| v 3avalNn opnuei osinas SOONVINI 3 OALVELSININOV 1VOSSIA 30 Oy 1539 - pOOZ
sivaao
00'009:2€ v aavaINn opnueIy cosas SOONVINI 3 OALVELSININOV 1VOSSIA 3Q OI SAO - pOOZ
JavaLiNyno VaIgaN aq IavaiNn
oLndoud
VEIIINVNII VIIN oyôv
HaIZVT 3 aLHOdSI 'VINITND 'OySVINAI 3a “DINNA “Das - pozo -oyoug
JINIIDIAI 3 VALLVAlDLLHVA OVLSIO-Z000 :viNvHSONd
BLOZ :Ol9lD15x3
(oz S'g9 “UV HEI ) Jenueunia ouvia op eweIBOJq 10d EIHQNA OpSEISIUWPy ep sejoW à Sopepuoud ap ospenp
VONVIIdiNVd 30 IVAIDINNA VEnLiaAadA PR
CO CCC CCO Cahgd vdudvisa A!
ade RN CR Cd
81 pg eulbed BLOZ/80/6Z :WS opa
qrrececeacecemanescenaceonacenenaenencamenmaneanemoma ooo racaracaoneancenmeaaconeanaa nen aee mneenamam ea oenanenma eae eneramannna nam
oo'ogg'0z5 v
E SS
00'000'€ 004 % opejoedes Jopinas
00'000' k 3ovaINn epjueiy ogSestunwos
00'000'88L k a3avaINn oppuei cóinas
00'09€'22€ b 3avaINn opgueiy odinas
JavaLNvno VaIga ad 3avainn
VOISIA VIIN
VEIIINVNIA VIIN oLndoud
6LOZ :O!
(oz 8 994 "UY HHAD ) enueunia oueia op ewesboJg 10d eonqna OBSeISIUILUPY ep sejaly 9 sepepuouda ap ospenp
VONVAldiN Va 3Q TVAIDINNIA VINLiaIIdA |
[q a A Cê
a e 1 p a o Ga Cu CCE
| | eoNand ogis09 - sijqejuog
SINOGIANIS SOG OyÔVLIOVAVO 3 OyôvOlaNyno - 2007
TVININVNHIAOO OyÍVOINAIA 3 OYÍVOINNHOSO - 9007
SOALVSLSININOV 3 SODINIIL SOSIANIS 3Q OYÔNILNNVIA - S00Z
sivaIo
SOSNVONI 3 OALLVELSININOY TVOSSId 3 OyLSIO - boot
oyóv
VIDOS VIDNILSISSV 3 IVAIDINNA VINVIIHOAIS - 8070 -OyoHO
SINIIOISI 3 VALLVAlOLLUVA OYLSID - 2000 —:vAvHoONd
CC ahoá gd vdvisa o
81 pg eulbpa
8LOZ/80/6Z :ua opa
f 1 eSnqna ogjseg -
ii
! oo'ogL'zzz 5 :Sa95y ap apepgueno :OEBIQ Op |ejoj
us
00'000'€ ooL % opeysedeg Jopinas SINOCIAHAS SOG OySvIIOVAVO 3 OyôVOIANVNO - 2007
00'000'z v 3avaINn epuueIW ogsesunwos TVININVNHIAOS OYÍVOINAIA 3 OyÍVIINNHOS - 900Z
00'000's5 k 3avaINn OPEN OóMSS — SONLVELSININOV 3 SODINO31 SOSIAHAS 3Q OYÔNILNNVI - S00Z
sivaIo
00'09/ 254 b aavaINn opyuey oávas SODNVINI 3 OALLVELSININOY 1VOSSIA 30 OY1SI9 - pooz
00'000'5 j 3avaiNn epedinba epepiun
SOlRYITBOW 3 SOLNINVAINDI 3 OyÍISINDY - 9Z0L
3avaLNvno VOIgaW aq aavainn
VEIIINVNIA VIIN oinaoua
oyóv
ONSRINL 3 JLNAISINY OIIN “VENLINIHOY JA TVAIDINNA “DAS - oLzo -Oy9HO
SLNIIDIAI 3 VALLVAlOLUVA OYISIO- 7000 :vNVHDONA
6LOZ :OlDDIaxI
(oz 8 “594 “UV HEAD ) enueunig oueid op euwesboJg 10d eajqna opSemsIuImwpy ep sejaiy o sepepuod ep oJspenp
VONVAIdiy vd 2a AVALDINPIA YU PI IT
vIHVS Va OqvIsI
1X Oxeum
! | Boljqnd ogssg - sitqejuoo
81 ep 7 eulbea 81OZ/R0/6Z :uS opjuia
sa95y ap apepguenp
qreaeacancanermenmeanen cena conaeaacemenemenenna nen mncannnomam,
i 00'008'728 v :se95y ap apeppuenp
asas sa asas
00'000'pL 004 % opejoedeo Jopives SINOGIANIS SOA OyôVLIDVAVO 3 OySVOIINVND - 2007
00'000'5 b 3ovaINn epnueiy ogdesjunwos TVININVNHIAOO OYÍVOINAIA 3 OySVIINNHOS - 9007
00'000'0p€ b 30vaINn PRE oSues — SOALLVSLSININAV 3 SODINIIL SODIAHAS 3Q OYÔNILNNVI - S00Z
sivaIo
00'008'cLS b 30vaINn opRuB|y oduas SODNVONI 3 OALLVELSININOV 1VOSSIA 3A Oy 1SI9 - pOOZ
aavaLnyno Vala ad 3avainn
VBIIINVNIA VIIN oLnaoud oyóv
JGNVS 3G TVdIDINNA VINVIINIDAS - L220 Mo) r(o)
HUNIIDIAI 3 VALLVAIDLLHVA OVISIO-Z000 :vNvHDdONd
6LOZ :OlalD19x3
(oz 8 “G9L "UY NHAD ) penueunig oueig op eueisbosg Jod esqna opÍBISIUILUPY ep seja o sepepuouda sp ospenp
VONvaldiavd aq TVAIDINNA VINLIIZADA
( CCC Cd (a vlhvyd va OqvisaI
Ie oxape
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H 00'99/"9pe"Lz
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8102/80/62 tua opa
:segáy ap apeppueno :puweIBoIdg op jejor
:sa95y ap speppueno
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! | Bagand ogjsso -
TVID3dSI OyôVONAI
- VOISY8 OyôVINaa aa 2034 va OLNINVNOIONNA - Zzoz
SOSOGI 3 SOLINAY 'SN3AOF 3Q
ONISNa - VOISYE OyóVOnda AQ 3034 VA OLNINVNOIONNA - Lzoz
HONIIANS ONISNI 0G ILNVONISI Y VIONILSISSY - 0Z0Z
volsva oyôvonaa
- HVIOODSI 3LHOASNVEL 30 OSIANIS OQ Oy1SI9 - 8L0Z
viOISI
aud - VOISYE OyôvVONaI 3a 3034 VA OLNIINVNOIONNA - 8L0Z
aHOa349 - volsyE Oyôvonas 3a 3034 VA OLNINYNOIONNA - 2L0Z
IVINIAVANNA
ONISN3 - VOISVE OyôVONda aa ada4 VA OLNINVNOIONNA - 9L0Z
SONNY SO Viva HVIOISI OVÍVINIINNY aa OyÍINSIsLSIA - VOZ
JHOIH9 3 OVÂNHISNOSO - LOL
VdidINNI
ONISNI 30 VOISIA 30aH VO OYSNVdXI à SVIHOHTAI - 9€0L
SV109S3 SVN 3LHOdSI JA SVHAYND JA OyôvOIaNVADAR - ZZol
ONISNI
3a 303% VA SINVIOISI SIAVAINN JA OyôvolaNvAnDdaR - LZoL
SOINYNISON 3 SOLNIINVAINDI 3 OySISINDY - 0ZOL
VLOSI 30 OyôVAONII 3 OyÍISINDY - 6404
00'000'08 Fá ONMIV opejnoigemw ouniy
00'000'LL 9LL oNV opejnaigem ounty
00'000'05 00L ONMYV opySISsy ounjy
00'p9z'298'| 0L6y ONnTIV opipuayy ouniy
00'82€'L90'T 96s ONnTIV opejnagew ouniy
00'0py'ops'Z 09€ ONMYV opejnotgey soue g E q ap eáueuo
00'zzo eb 962€ ONnIV epejnagew ouniy
00'29/'060'| oL6y ONNTY opipusyy ouniy
00'000'5 k JavaINn OPINHSUOZ OMIqNd Quewedinba
00'000'y b 3avaINn epipuedxa ouisua sp eois|-| apar
00'000'8 k aqvaINn epeayjenboy epenp
00'000'25 b 3avaINn epeoyjenboy eioseg Opdeonpa ep Jejoos3 apo
00'000'0€ b aavainn epedinba epepiun
00'000'05 oz % PPeAOUay EjoIJ
3qav
VSISONVNIA VIIW aunvno VaIgaN ad Iavainn oindoua
oyôv
HaZVT a ILHOdSA 'VENITNO 'OVSvINAI 3a DINNA “Das - pozo
6LOZ :o!a/d10x3
OVôVINHOISNVEL IG OLNINNHLSNI ONOD OyávINaa - 2000
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SIVNINIAI SOID/43NAS 30 OYSSIINOO - 8€0Z
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VIMINVI VSTOS 0Q VAVZINVELNIISIA OYLSIO - 9€0T
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