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norma nº 1575/2024

Tipo Lei
Número / Ano 1575 / 2024
Date 2024-12-23
EmentaAltera a Lei Municipal n.º 1.470, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2022 a 2025.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 18.317.693/0001-06
 
 
 
LEI MUNICIPAL Nº 1.575/2024
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.470, DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O 
PLANO PLURIANUAL DO PERÍODO DE 2022 A
2025.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO-MG, Pedro dos 
Santos Moreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei promove alterações no Plano Plurianual do Município de Bom 
Jesus do Amparo, para o período de 2022 a 2025.
Art. 2º Os Anexos de Programas, Ações e Metas constantes do Plano Plurianual para
as despesas de capital e outras dela decorrentes e para os programas de duração continuada, 
aprovados pela Lei nº 1.470, de 16 de dezembro de 2021, que integram o Plano Plurianual do 
Município de Bom Jesus do Amparo, para o período de 2022 a 2025, passam a vigorar com as 
modificações de ações, metas e valores constantes nos Programas – Plano de Investimentos 
anexo a esta Lei.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Bom Jesus do Amparo-MG, 23 de dezembro de 2024.
PEDRO DOS SANTOS MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Praça Cardeal Motta, 220 – Centro - CEP 35908-000 - MINAS GERAIS
TELEFONE: (31) 3833-1222|3833-1119
Administração 2021|2024
PEDRO DOS 
SANTOS 
MOREIRA:62
533398691
Assinado de forma digital por 
PEDRO DOS SANTOS 
MOREIRA:62533398691 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=20988465000100, 
ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=presencial, 
cn=PEDRO DOS SANTOS 
MOREIRA:62533398691 
Dados: 2024.12.23 08:42:05 -03'00'
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 1
PPA: 2022/2025
01 CÂMARA MUNICIPAL 936.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.500.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL 936.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.500.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL 936.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.500.000,00
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÃMARA DE 936.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.500.000,00
1001 Equipamentos para o Poder Legislativo 100.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00
1002 Construção/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal 18.000,00 18.000,00 38.000,00 50.000,00
2001 Remuneração Corpo Legislativo 330.000,00 400.000,00 400.000,00 550.000,00
2002 Manutenção das Atividades Legislativas 353.000,00 382.000,00 482.000,00 660.000,00
2003 Divulgação dos Atos do Poder Legislativo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00
2004 Contribuições Providenciarias e Sociais 133.000,00 143.000,00 143.000,00 175.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO 363.500,00 490.700,00 549.200,00 683.000,00
01 GABINETE DO PREFEITO 363.500,00 490.700,00 549.200,00 683.000,00
01 GABINETE DO PREFEITO 363.500,00 490.700,00 549.200,00 683.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 363.500,00 490.700,00 549.200,00 683.000,00
1003 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2005 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral 126.000,00 182.850,00 200.600,00 223.000,00
2006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 181.500,00 242.350,00 266.000,00 384.000,00
2007 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral 55.000,00 61.500,00 82.600,00 76.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 113.500,00 134.500,00 193.100,00 299.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 113.500,00 134.500,00 193.100,00 299.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 113.500,00 134.500,00 193.100,00 299.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 113.500,00 134.500,00 193.100,00 299.000,00
1203 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2008 Manutenção das Atividades da Secretaria. 108.500,00 0,00 0,00 0,00
2064 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 0,00 124.500,00 193.100,00 299.000,00
04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E 2.406.290,00 3.210.402,00 3.796.782,95 6.166.000,00
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E 2.406.290,00 3.210.402,00 3.796.782,95 6.166.000,00
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E 2.406.290,00 3.210.402,00 3.796.782,95 6.166.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 483.100,00 559.602,00 597.100,00 1.592.000,00
1005 Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas 255.000,00 310.750,00 290.000,00 660.000,00
2015 Encargos sobre Pagamentos, Empréstimos e Parcelamento 3.000,00 3.000,00 3.000,00 577.000,00
2016 Contribuições para a Formação do PASEP 225.100,00 245.852,00 304.100,00 355.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.913.190,00 2.640.800,00 3.189.682,95 3.714.000,00
1404 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 10.000,00 13.000,00 8.000,00 1.000,00
2009 Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais 19.000,00 22.000,00 19.000,00 600.000,00
2010 Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos 19.000,00 23.000,00 21.000,00 11.000,00
2011 Manutenção do Convênio com a Policia Civil 20.000,00 22.000,00 20.000,00 18.000,00
2012 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar 65.000,00 68.000,00 60.000,00 60.000,00
2013 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais 404.000,00 505.500,00 735.000,00 525.000,00
2014 Proventos de Inativos e Pensionistas 290.000,00 295.000,00 309.000,00 336.000,00
2065 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração, Fazenda e 0,00 1.692.300,00 1.963.055,00 2.098.000,00
2074 Manutenção de Contrato de Rateio com Consórcios 0,00 0,00 35.098,95 43.000,00
2075 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços 0,00 0,00 19.529,00 22.000,00
2208 Manutenção das Atividades da Secretaria. 1.086.190,00 0,00 0,00 0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 860.000,00
9999 Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00 10.000,00 860.000,00
05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO 979.000,00 539.300,00 967.961,85 980.000,00
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO 979.000,00 539.300,00 967.961,85 980.000,00
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO 979.000,00 539.300,00 967.961,85 980.000,00
0016 DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL E 979.000,00 539.300,00 967.961,85 980.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:36 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 2
PPA: 2022/2025
1504 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 573.000,00 6.000,00 11.000,00 6.000,00
2017 Manutenção das Atividades Conservação de Solo e 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2018 Manutenção da Coleta Seletiva 15.000,00 28.800,00 30.000,00 32.000,00
2019 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
2020 Manutenção da Coleta de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos 122.000,00 189.000,00 304.000,00 357.000,00
2021 Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao 117.000,00 112.000,00 192.600,00 196.000,00
2022 Manutenção das Atividades de Combate a Febre Aftosa - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2023 Prevenção e Erradicação de Doenças Animais 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2066 Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Meio 0,00 193.500,00 348.600,00 306.000,00
2077 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços 0,00 0,00 25.163,50 26.000,00
2078 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços 0,00 0,00 49.598,35 50.000,00
2308 Manutenção das Atividades da Secretaria. 142.000,00 0,00 0,00 0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 524.500,00 751.333,00 1.000.300,00 1.298.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 413.500,00 628.533,00 810.300,00 595.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 413.500,00 628.533,00 810.300,00 192.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 89.500,00 93.033,00 134.600,00 0,00
2067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência 0,00 70.233,00 117.600,00 0,00
2213 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais 24.500,00 22.800,00 17.000,00 0,00
2408 Manutenção das Atividades da Secretaria. 65.000,00 0,00 0,00 0,00
0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 324.000,00 535.500,00 675.700,00 192.000,00
1604 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2024 Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto 36.000,00 36.200,00 38.000,00 0,00
2025 Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e APAE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2026 Benefícios Eventuais e Emergenciais 16.000,00 51.300,00 83.000,00 0,00
2027 Manut. Do Fundo Municipal de Assistência Social- 173.000,00 204.000,00 290.700,00 0,00
2028 Doação Material de Construção para Recuperação de Casas 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
2029 Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de 45.000,00 90.000,00 110.000,00 0,00
2083 Aquisi. Cestas Básicas para Doação a Familias de Baixa 0,00 0,00 0,00 192.000,00
02 GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 14.000,00
0013 GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 14.000,00
1910 Ações de Investimento para Gestão do SUAS - IGDSUAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2916 Ações na Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 0,00 0,00 0,00 13.000,00
03 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 318.000,00
0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 318.000,00
1911 Ações de Investimento para Proteção Básica 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1912 Ações para Construção e Ampliação Instalações Proteção 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2917 Ações para Proteção Básica 0,00 0,00 0,00 316.000,00
04 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 22.000,00
0033 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 22.000,00
1913 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1914 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1915 Ações na Construção e ou Ampliação Instalações Proteção 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2918 Ações para Proteção Social Especial de Média 0,00 0,00 0,00 9.000,00
2919 Ações para proteção Social Especial de Alta Complexidade 0,00 0,00 0,00 10.000,00
05 BOLSA FAMILIA E CAD UNICO 0,00 0,00 0,00 28.000,00
0034 GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO 0,00 0,00 0,00 28.000,00
1916 Ações de Investimentos no Programa Bolsa Familia e 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2920 Ações no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD 0,00 0,00 0,00 27.000,00
06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 0,00 0,00 0,00 16.000,00
0035 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 0,00 0,00 0,00 16.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:36 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 3
PPA: 2022/2025
1917 Equipamentos para Programas e Projetos no Ambito do 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2921 Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2922 Ações nos Programas e Projetos no Ambito do SUAS - 0,00 0,00 0,00 8.000,00
07 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0013 GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2923 Ações do Conselho Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 111.000,00 122.800,00 190.000,00 4.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 111.000,00 122.800,00 190.000,00 4.000,00
0013 GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 108.000,00 119.800,00 187.000,00 0,00
2030 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar 108.000,00 119.800,00 187.000,00 0,00
0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00
1909 Equipamentos para Fundo da Criança e Adolescente 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2031 Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 699.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 699.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 129.000,00
1905 Equipamentos para Administração do Serviço Social 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2909 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 124.000,00
0013 GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 165.000,00
1907 Equipamentos para o Conselho Tutelar 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2915 Manutenção Atividades do Conselho Tutelar 0,00 0,00 0,00 162.000,00
0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 405.000,00
1906 Const. Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veiculos e 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2910 Manutenção das Atividades Assist. ao Idoso - Projeto 0,00 0,00 0,00 177.000,00
2911 Subvenções Soci. a Entidades Assistenciais e APAE 0,00 0,00 0,00 33.000,00
2912 Beneficios Emergenciais / Eventuais 0,00 0,00 0,00 101.000,00
2913 Doação Material de Construção p/ Recuperação de Casas 0,00 0,00 0,00 90.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 518.110,00 712.000,00 971.700,00 706.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 518.110,00 712.000,00 971.700,00 706.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 518.110,00 712.000,00 971.700,00 706.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 78.000,00 92.000,00 98.100,00 119.000,00
2068 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e 0,00 92.000,00 98.100,00 119.000,00
2508 Manutenção das Atividades da Secretaria. 78.000,00 0,00 0,00 0,00
0008 CULTURA VIVA 402.110,00 580.000,00 826.000,00 540.000,00
1204 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 32.000,00 10.000,00 21.000,00 3.000,00
2032 Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultura 25.000,00 25.000,00 40.000,00 82.000,00
2033 Realização de Carnaval, Cavalgada e Evento Culturais 345.110,00 545.000,00 765.000,00 455.000,00
0026 TRILHA CONHEC. DESCOB. NOVOS MUNDOS ATRAV. 38.000,00 40.000,00 47.600,00 47.000,00
2034 Manut. e Incentivos na Trilha do Conhecimento -Biblioteca 38.000,00 40.000,00 47.600,00 47.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 115.000,00 389.211,20 686.100,00 364.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 115.000,00 389.211,20 686.100,00 364.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 115.000,00 389.211,20 686.100,00 364.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 70.000,00 87.000,00 93.100,00 169.000,00
2069 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e 0,00 87.000,00 93.100,00 169.000,00
2608 Manutenção das Atividades da Secretaria. 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0009 ESPORTE E LAZER 45.000,00 302.211,20 593.000,00 195.000,00
1304 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 2.000,00 185.211,20 376.000,00 21.000,00
2035 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Esportivas 36.000,00 110.000,00 210.000,00 157.000,00
2036 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Lazer 7.000,00 7.000,00 7.000,00 17.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.338.930,00 7.031.360,00 9.213.896,10 10.106.000,00
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MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 4
PPA: 2022/2025
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.338.930,00 7.031.360,00 9.213.896,10 10.106.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.338.930,00 7.031.360,00 9.213.896,10 10.106.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 571.000,00 981.500,00 1.109.600,00 1.115.000,00
2038 Obrigações Previdenciária e Proventos Inativos da Educação 170.000,00 197.000,00 210.000,00 212.000,00
2039 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - 259.000,00 610.500,00 701.000,00 674.000,00
2070 Manutenção das Atividades de Secretaria de Educação 0,00 174.000,00 198.600,00 229.000,00
2708 Manutenção das Atividades da Secretaria. 142.000,00 0,00 0,00 0,00
0003 ENSINO DE QUALIDADE 2.444.550,00 2.986.250,00 4.197.863,00 4.687.000,00
1006 Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para 298.500,00 284.632,00 197.000,00 459.000,00
1008 Investimentos no Ensino Especial 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2037 Transferência para Caixas Escolares do Município 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2041 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 1.997.750,00 2.584.772,00 3.850.663,00 3.987.000,00
2046 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e 37.050,00 47.000,00 53.600,00 64.000,00
2047 Manutenção das Atividades do Ensino Especial 104.250,00 62.846,00 89.600,00 170.000,00
0004 INFÂNCIA ALEGRE 1.347.450,00 1.982.830,00 2.239.833,10 2.456.000,00
1007 Construção, Ampliação ,Melhoria e Equipamento para o 220.000,00 353.427,00 406.833,10 384.000,00
2043 Manutenção das Atividades das Creches Municipais 702.450,00 1.084.203,00 1.219.000,00 1.406.000,00
2044 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar 425.000,00 545.200,00 614.000,00 666.000,00
0006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NUTRIR PARA APRENDER 249.000,00 267.580,00 297.600,00 363.000,00
2040 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 249.000,00 267.580,00 297.600,00 363.000,00
0025 CAMINHO DO FUTURO 726.930,00 813.200,00 1.369.000,00 1.485.000,00
2042 Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino 623.830,00 705.400,00 1.081.000,00 1.276.000,00
2045 Manutenção das Atividades Transporte Escolar - Pré-Escolar 103.100,00 107.800,00 288.000,00 209.000,00
10 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 2.957.500,00 3.790.118,80 5.520.399,10 5.984.000,00
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 2.957.500,00 3.790.118,80 5.520.399,10 5.984.000,00
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 2.957.500,00 3.790.118,80 5.520.399,10 5.984.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 65.310,20 70.000,00
2076 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços 0,00 0,00 65.310,20 70.000,00
0017 TRANSPORTE E TRÂNSITO DE QUALIDADE 1.493.000,00 1.446.930,00 2.579.426,90 3.042.000,00
1012 Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias 752.000,00 188.000,00 401.000,00 905.000,00
2052 Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais 741.000,00 1.258.930,00 2.178.426,90 2.137.000,00
0018 URBANISMO DE QUALIDADE 1.166.000,00 1.741.188,80 1.971.300,00 2.241.000,00
1004 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 32.000,00 34.500,00 4.000,00 6.000,00
1010 Programa de Implantação Industrial 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1011 Programa de Expansão da Rede de Energia Elétrica Urbana 10.500,00 52.100,35 66.000,00 141.000,00
2048 Manutenção de Praças, Ruas e Avenidas 310.800,00 527.140,00 754.600,00 512.000,00
2050 Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário 49.000,00 210.192,45 187.000,00 167.000,00
2051 Manutenção das Atividades Iluminação Pública 221.700,00 252.000,00 215.000,00 235.000,00
2071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, 0,00 663.256,00 742.700,00 1.178.000,00
2808 Manutenção das Atividades da Secretaria. 540.000,00 0,00 0,00 0,00
0031 SAÚDE E SANEAMENTO COM QUALIDADE 298.500,00 602.000,00 904.362,00 631.000,00
1009 Construção, Ampliação e Melhorias da Rede de 31.500,00 121.000,00 143.000,00 120.000,00
2049 Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água 267.000,00 481.000,00 761.362,00 511.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.197.220,00 6.455.926,00 7.819.560,00 8.462.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 245.390,00 318.400,00 345.300,00 0,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 245.390,00 318.400,00 345.300,00 0,00
0030 SAÚDE PARA TODOS 245.390,00 318.400,00 345.300,00 0,00
1704 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 15.000,00 17.500,00 0,00 0,00
2054 Manutenção do Programa de Combate às Carências 55.000,00 55.500,00 19.000,00 0,00
2072 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 0,00 245.400,00 326.300,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 5
PPA: 2022/2025
2118 Manutenção das Atividades da Secretaria. 175.390,00 0,00 0,00 0,00
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.951.830,00 6.137.526,00 7.474.260,00 8.462.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.951.830,00 6.137.526,00 7.474.260,00 8.462.000,00
0023 VIGILÂNDIA SANITÁRIA 157.373,00 221.573,00 321.240,99 274.000,00
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 62.438,00 78.000,00 121.100,00 109.000,00
2063 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica 94.935,00 143.573,00 200.140,99 165.000,00
0030 SAÚDE PARA TODOS 4.755.257,00 5.901.543,00 7.153.019,01 8.188.000,00
1104 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 2.100,00 2.206,00 2.000,00 2.000,00
1114 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1124 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1804 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 11.550,00 26.025,00 475.000,00 194.000,00
1904 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 2.100,00 3.098,00 50.000,00 3.000,00
2053 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - 437.400,00 510.000,00 401.000,00 320.000,00
2055 Manutenção do Rateio com Consórcios 52.155,00 80.295,00 174.259,01 135.000,00
2057 Manutenção das Atividades da Atenção Básica 1.801.943,00 2.338.375,00 2.418.000,00 2.879.000,00
2058 Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e 582.747,00 585.675,00 1.076.190,00 1.163.000,00
2059 Manutenção da Média e Alta Complexidade 1.249.062,00 1.516.767,00 1.365.000,00 1.673.000,00
2060 Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios 400.000,00 500.000,00 700.000,00 915.000,00
2061 Manutenção da Assistência Farmacêutica 216.200,00 279.102,00 491.570,00 413.000,00
2079 Manutenção do Rateio com Consórcios 0,00 0,00 0,00 62.000,00
2080 Manutenção de Combate às Carências Nutricionais 0,00 0,00 0,00 40.000,00
2081 Manutenção da Secretaria de Saúde 0,00 0,00 0,00 373.000,00
2082 Manutenção dos serviços de controle da população de 0,00 0,00 0,00 16.000,00
0032 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 39.200,00 14.410,00 0,00 0,00
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19 39.200,00 14.410,00 0,00 0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 76.000,00 119.785,00 141.000,00 162.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 76.000,00 119.785,00 141.000,00 162.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 76.000,00 119.785,00 141.000,00 162.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 76.000,00 119.785,00 141.000,00 162.000,00
1134 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2073 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e 0,00 117.785,00 139.000,00 160.000,00
2908 Manutenção das Atividades da Secretaria. 74.000,00 0,00 0,00 0,00
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
 TOTAL: 19.525.550,00 24.644.636,00 32.000.000,00 36.710.000,00
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MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 1
PPA: 2022/2025
01 CÂMARA MUNICIPAL 936.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.500.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL 936.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.500.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL 936.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.500.000,00
 PROJETO(S) 118.000,00 93.000,00 113.000,00 110.000,00
1001 Equipamentos para o Poder Legislativo 100.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00
1002 Construção/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal 18.000,00 18.000,00 38.000,00 50.000,00
 ATIVIDADE(S) 818.000,00 927.000,00 1.027.000,00 1.390.000,00
2001 Remuneração Corpo Legislativo 330.000,00 400.000,00 400.000,00 550.000,00
2002 Manutenção das Atividades Legislativas 353.000,00 382.000,00 482.000,00 660.000,00
2003 Divulgação dos Atos do Poder Legislativo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00
2004 Contribuições Providenciarias e Sociais 133.000,00 143.000,00 143.000,00 175.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO 363.500,00 490.700,00 549.200,00 683.000,00
01 GABINETE DO PREFEITO 363.500,00 490.700,00 549.200,00 683.000,00
01 GABINETE DO PREFEITO 363.500,00 490.700,00 549.200,00 683.000,00
 PROJETO(S) 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00
1003 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00
 ATIVIDADE(S) 362.500,00 486.700,00 549.200,00 683.000,00
2005 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral 126.000,00 182.850,00 200.600,00 223.000,00
2006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 181.500,00 242.350,00 266.000,00 384.000,00
2007 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral 55.000,00 61.500,00 82.600,00 76.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 113.500,00 134.500,00 193.100,00 299.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 113.500,00 134.500,00 193.100,00 299.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 113.500,00 134.500,00 193.100,00 299.000,00
 PROJETO(S) 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1203 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00
 ATIVIDADE(S) 108.500,00 124.500,00 193.100,00 299.000,00
2008 Manutenção das Atividades da Secretaria. 108.500,00 0,00 0,00 0,00
2064 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 0,00 124.500,00 193.100,00 299.000,00
04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E 2.406.290,00 3.210.402,00 3.796.782,95 6.166.000,00
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E 2.406.290,00 3.210.402,00 3.796.782,95 6.166.000,00
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E 2.406.290,00 3.210.402,00 3.796.782,95 6.166.000,00
 PROJETO(S) 265.000,00 323.750,00 298.000,00 661.000,00
1005 Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas 255.000,00 310.750,00 290.000,00 660.000,00
1404 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 10.000,00 13.000,00 8.000,00 1.000,00
 ATIVIDADE(S) 2.131.290,00 2.876.652,00 3.488.782,95 4.645.000,00
2009 Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais 19.000,00 22.000,00 19.000,00 600.000,00
2010 Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos 19.000,00 23.000,00 21.000,00 11.000,00
2011 Manutenção do Convênio com a Policia Civil 20.000,00 22.000,00 20.000,00 18.000,00
2012 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar 65.000,00 68.000,00 60.000,00 60.000,00
2013 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais 404.000,00 505.500,00 735.000,00 525.000,00
2014 Proventos de Inativos e Pensionistas 290.000,00 295.000,00 309.000,00 336.000,00
2015 Encargos sobre Pagamentos, Empréstimos e Parcelamento 3.000,00 3.000,00 3.000,00 577.000,00
2016 Contribuições para a Formação do PASEP 225.100,00 245.852,00 304.100,00 355.000,00
2065 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração, Fazenda e 0,00 1.692.300,00 1.963.055,00 2.098.000,00
2074 Manutenção de Contrato de Rateio com Consórcios 0,00 0,00 35.098,95 43.000,00
2075 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços 0,00 0,00 19.529,00 22.000,00
2208 Manutenção das Atividades da Secretaria. 1.086.190,00 0,00 0,00 0,00
 OPERAÇÃO(ÕES) ESPECIAL(IS) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 860.000,00
9999 Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00 10.000,00 860.000,00
05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO 979.000,00 539.300,00 967.961,85 980.000,00
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MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 2
PPA: 2022/2025
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO 979.000,00 539.300,00 967.961,85 980.000,00
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO 979.000,00 539.300,00 967.961,85 980.000,00
 PROJETO(S) 573.000,00 6.000,00 11.000,00 6.000,00
1504 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 573.000,00 6.000,00 11.000,00 6.000,00
 ATIVIDADE(S) 406.000,00 533.300,00 956.961,85 974.000,00
2017 Manutenção das Atividades Conservação de Solo e 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2018 Manutenção da Coleta Seletiva 15.000,00 28.800,00 30.000,00 32.000,00
2019 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
2020 Manutenção da Coleta de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos 122.000,00 189.000,00 304.000,00 357.000,00
2021 Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao 117.000,00 112.000,00 192.600,00 196.000,00
2022 Manutenção das Atividades de Combate a Febre Aftosa - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2023 Prevenção e Erradicação de Doenças Animais 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2066 Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Meio 0,00 193.500,00 348.600,00 306.000,00
2077 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços 0,00 0,00 25.163,50 26.000,00
2078 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços 0,00 0,00 49.598,35 50.000,00
2308 Manutenção das Atividades da Secretaria. 142.000,00 0,00 0,00 0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 524.500,00 751.333,00 1.000.300,00 1.298.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 413.500,00 628.533,00 810.300,00 595.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 413.500,00 628.533,00 810.300,00 192.000,00
 PROJETO(S) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
1604 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 ATIVIDADE(S) 410.500,00 625.533,00 807.300,00 192.000,00
2024 Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto 36.000,00 36.200,00 38.000,00 0,00
2025 Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e APAE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2026 Benefícios Eventuais e Emergenciais 16.000,00 51.300,00 83.000,00 0,00
2027 Manut. Do Fundo Municipal de Assistência Social- 173.000,00 204.000,00 290.700,00 0,00
2028 Doação Material de Construção para Recuperação de Casas 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
2029 Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de 45.000,00 90.000,00 110.000,00 0,00
2067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência 0,00 70.233,00 117.600,00 0,00
2083 Aquisi. Cestas Básicas para Doação a Familias de Baixa 0,00 0,00 0,00 192.000,00
2213 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais 24.500,00 22.800,00 17.000,00 0,00
2408 Manutenção das Atividades da Secretaria. 65.000,00 0,00 0,00 0,00
02 GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 14.000,00
 PROJETO(S) 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1910 Ações de Investimento para Gestão do SUAS - IGDSUAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00
 ATIVIDADE(S) 0,00 0,00 0,00 13.000,00
2916 Ações na Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 0,00 0,00 0,00 13.000,00
03 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 318.000,00
 PROJETO(S) 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1911 Ações de Investimento para Proteção Básica 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1912 Ações para Construção e Ampliação Instalações Proteção 0,00 0,00 0,00 1.000,00
 ATIVIDADE(S) 0,00 0,00 0,00 316.000,00
2917 Ações para Proteção Básica 0,00 0,00 0,00 316.000,00
04 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 22.000,00
 PROJETO(S) 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1913 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1914 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1915 Ações na Construção e ou Ampliação Instalações Proteção 0,00 0,00 0,00 1.000,00
 ATIVIDADE(S) 0,00 0,00 0,00 19.000,00
2918 Ações para Proteção Social Especial de Média 0,00 0,00 0,00 9.000,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 3
PPA: 2022/2025
2919 Ações para proteção Social Especial de Alta Complexidade 0,00 0,00 0,00 10.000,00
05 BOLSA FAMILIA E CAD UNICO 0,00 0,00 0,00 28.000,00
 PROJETO(S) 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1916 Ações de Investimentos no Programa Bolsa Familia e 0,00 0,00 0,00 1.000,00
 ATIVIDADE(S) 0,00 0,00 0,00 27.000,00
2920 Ações no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD 0,00 0,00 0,00 27.000,00
06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 0,00 0,00 0,00 16.000,00
 PROJETO(S) 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1917 Equipamentos para Programas e Projetos no Ambito do 0,00 0,00 0,00 2.000,00
 ATIVIDADE(S) 0,00 0,00 0,00 14.000,00
2921 Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2922 Ações nos Programas e Projetos no Ambito do SUAS - 0,00 0,00 0,00 8.000,00
07 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 5.000,00
 ATIVIDADE(S) 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2923 Ações do Conselho Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 111.000,00 122.800,00 190.000,00 4.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 111.000,00 122.800,00 190.000,00 4.000,00
 PROJETO(S) 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1909 Equipamentos para Fundo da Criança e Adolescente 0,00 0,00 0,00 1.000,00
 ATIVIDADE(S) 111.000,00 122.800,00 190.000,00 3.000,00
2030 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar 108.000,00 119.800,00 187.000,00 0,00
2031 Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 699.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 699.000,00
 PROJETO(S) 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1905 Equipamentos para Administração do Serviço Social 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1906 Const. Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veiculos e 0,00 0,00 0,00 4.000,00
1907 Equipamentos para o Conselho Tutelar 0,00 0,00 0,00 3.000,00
 ATIVIDADE(S) 0,00 0,00 0,00 687.000,00
2909 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 124.000,00
2910 Manutenção das Atividades Assist. ao Idoso - Projeto 0,00 0,00 0,00 177.000,00
2911 Subvenções Soci. a Entidades Assistenciais e APAE 0,00 0,00 0,00 33.000,00
2912 Beneficios Emergenciais / Eventuais 0,00 0,00 0,00 101.000,00
2913 Doação Material de Construção p/ Recuperação de Casas 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2915 Manutenção Atividades do Conselho Tutelar 0,00 0,00 0,00 162.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 518.110,00 712.000,00 971.700,00 706.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 518.110,00 712.000,00 971.700,00 706.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 518.110,00 712.000,00 971.700,00 706.000,00
 PROJETO(S) 32.000,00 10.000,00 21.000,00 3.000,00
1204 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 32.000,00 10.000,00 21.000,00 3.000,00
 ATIVIDADE(S) 486.110,00 702.000,00 950.700,00 703.000,00
2032 Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultura 25.000,00 25.000,00 40.000,00 82.000,00
2033 Realização de Carnaval, Cavalgada e Evento Culturais 345.110,00 545.000,00 765.000,00 455.000,00
2034 Manut. e Incentivos na Trilha do Conhecimento -Biblioteca 38.000,00 40.000,00 47.600,00 47.000,00
2068 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e 0,00 92.000,00 98.100,00 119.000,00
2508 Manutenção das Atividades da Secretaria. 78.000,00 0,00 0,00 0,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 115.000,00 389.211,20 686.100,00 364.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 115.000,00 389.211,20 686.100,00 364.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 115.000,00 389.211,20 686.100,00 364.000,00
 PROJETO(S) 2.000,00 185.211,20 376.000,00 21.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:46 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 4
PPA: 2022/2025
1304 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 2.000,00 185.211,20 376.000,00 21.000,00
 ATIVIDADE(S) 113.000,00 204.000,00 310.100,00 343.000,00
2035 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Esportivas 36.000,00 110.000,00 210.000,00 157.000,00
2036 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Lazer 7.000,00 7.000,00 7.000,00 17.000,00
2069 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e 0,00 87.000,00 93.100,00 169.000,00
2608 Manutenção das Atividades da Secretaria. 70.000,00 0,00 0,00 0,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.338.930,00 7.031.360,00 9.213.896,10 10.106.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.338.930,00 7.031.360,00 9.213.896,10 10.106.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.338.930,00 7.031.360,00 9.213.896,10 10.106.000,00
 PROJETO(S) 520.500,00 640.059,00 605.833,10 845.000,00
1006 Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para 298.500,00 284.632,00 197.000,00 459.000,00
1007 Construção, Ampliação ,Melhoria e Equipamento para o 220.000,00 353.427,00 406.833,10 384.000,00
1008 Investimentos no Ensino Especial 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
 ATIVIDADE(S) 4.818.430,00 6.391.301,00 8.608.063,00 9.261.000,00
2037 Transferência para Caixas Escolares do Município 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2038 Obrigações Previdenciária e Proventos Inativos da Educação 170.000,00 197.000,00 210.000,00 212.000,00
2039 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - 259.000,00 610.500,00 701.000,00 674.000,00
2040 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 249.000,00 267.580,00 297.600,00 363.000,00
2041 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 1.997.750,00 2.584.772,00 3.850.663,00 3.987.000,00
2042 Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino 623.830,00 705.400,00 1.081.000,00 1.276.000,00
2043 Manutenção das Atividades das Creches Municipais 702.450,00 1.084.203,00 1.219.000,00 1.406.000,00
2044 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar 425.000,00 545.200,00 614.000,00 666.000,00
2045 Manutenção das Atividades Transporte Escolar - Pré-Escolar 103.100,00 107.800,00 288.000,00 209.000,00
2046 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e 37.050,00 47.000,00 53.600,00 64.000,00
2047 Manutenção das Atividades do Ensino Especial 104.250,00 62.846,00 89.600,00 170.000,00
2070 Manutenção das Atividades de Secretaria de Educação 0,00 174.000,00 198.600,00 229.000,00
2708 Manutenção das Atividades da Secretaria. 142.000,00 0,00 0,00 0,00
10 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 2.957.500,00 3.790.118,80 5.520.399,10 5.984.000,00
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 2.957.500,00 3.790.118,80 5.520.399,10 5.984.000,00
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 2.957.500,00 3.790.118,80 5.520.399,10 5.984.000,00
 PROJETO(S) 828.000,00 397.600,35 616.000,00 1.174.000,00
1004 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 32.000,00 34.500,00 4.000,00 6.000,00
1009 Construção, Ampliação e Melhorias da Rede de 31.500,00 121.000,00 143.000,00 120.000,00
1010 Programa de Implantação Industrial 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1011 Programa de Expansão da Rede de Energia Elétrica Urbana 10.500,00 52.100,35 66.000,00 141.000,00
1012 Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias 752.000,00 188.000,00 401.000,00 905.000,00
 ATIVIDADE(S) 2.129.500,00 3.392.518,45 4.904.399,10 4.810.000,00
2048 Manutenção de Praças, Ruas e Avenidas 310.800,00 527.140,00 754.600,00 512.000,00
2049 Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água 267.000,00 481.000,00 761.362,00 511.000,00
2050 Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário 49.000,00 210.192,45 187.000,00 167.000,00
2051 Manutenção das Atividades Iluminação Pública 221.700,00 252.000,00 215.000,00 235.000,00
2052 Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais 741.000,00 1.258.930,00 2.178.426,90 2.137.000,00
2071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, 0,00 663.256,00 742.700,00 1.178.000,00
2076 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços 0,00 0,00 65.310,20 70.000,00
2808 Manutenção das Atividades da Secretaria. 540.000,00 0,00 0,00 0,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.197.220,00 6.455.926,00 7.819.560,00 8.462.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 245.390,00 318.400,00 345.300,00 0,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 245.390,00 318.400,00 345.300,00 0,00
 PROJETO(S) 15.000,00 17.500,00 0,00 0,00
1704 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 15.000,00 17.500,00 0,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)
2022
PREVISÃO
2023 2024 2025
CÓDIGOS
Página: 5
PPA: 2022/2025
 ATIVIDADE(S) 230.390,00 300.900,00 345.300,00 0,00
2054 Manutenção do Programa de Combate às Carências 55.000,00 55.500,00 19.000,00 0,00
2072 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 0,00 245.400,00 326.300,00 0,00
2118 Manutenção das Atividades da Secretaria. 175.390,00 0,00 0,00 0,00
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.951.830,00 6.137.526,00 7.474.260,00 8.462.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.951.830,00 6.137.526,00 7.474.260,00 8.462.000,00
 PROJETO(S) 15.750,00 91.329,00 527.000,00 199.000,00
1104 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 2.100,00 2.206,00 2.000,00 2.000,00
1114 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1124 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1804 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 11.550,00 26.025,00 475.000,00 194.000,00
1904 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 2.100,00 3.098,00 50.000,00 3.000,00
 ATIVIDADE(S) 4.936.080,00 6.046.197,00 6.947.260,00 8.263.000,00
2053 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - 437.400,00 510.000,00 401.000,00 320.000,00
2055 Manutenção do Rateio com Consórcios 52.155,00 80.295,00 174.259,01 135.000,00
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19 39.200,00 14.410,00 0,00 0,00
2057 Manutenção das Atividades da Atenção Básica 1.801.943,00 2.338.375,00 2.418.000,00 2.879.000,00
2058 Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e 582.747,00 585.675,00 1.076.190,00 1.163.000,00
2059 Manutenção da Média e Alta Complexidade 1.249.062,00 1.516.767,00 1.365.000,00 1.673.000,00
2060 Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios 400.000,00 500.000,00 700.000,00 915.000,00
2061 Manutenção da Assistência Farmacêutica 216.200,00 279.102,00 491.570,00 413.000,00
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 62.438,00 78.000,00 121.100,00 109.000,00
2063 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica 94.935,00 143.573,00 200.140,99 165.000,00
2079 Manutenção do Rateio com Consórcios 0,00 0,00 0,00 62.000,00
2080 Manutenção de Combate às Carências Nutricionais 0,00 0,00 0,00 40.000,00
2081 Manutenção da Secretaria de Saúde 0,00 0,00 0,00 373.000,00
2082 Manutenção dos serviços de controle da população de 0,00 0,00 0,00 16.000,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 76.000,00 119.785,00 141.000,00 162.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 76.000,00 119.785,00 141.000,00 162.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 76.000,00 119.785,00 141.000,00 162.000,00
 PROJETO(S) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1134 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
 ATIVIDADE(S) 74.000,00 117.785,00 139.000,00 160.000,00
2073 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e 0,00 117.785,00 139.000,00 160.000,00
2908 Manutenção das Atividades da Secretaria. 74.000,00 0,00 0,00 0,00
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
 TOTAL: 19.525.550,00 24.644.636,00 32.000.000,00 36.710.000,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 1
PPA: 2022/2025
 Encargos Especiais
 Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
ENCARGOS
ESPECIAIS Percentual 23,91 255.000,00 25,08 310.750,00 25,51 290.000,00 23,91 660.000,00
 Encargos Especiais
1005 Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas
ENCARGOS
ESPECIAIS Percentual 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 577.000,00 Encargos Especiais
2015 Encargos sobre Pagamentos, Empréstimos e Parcelamento de Dívidas
ENCARGOS
ESPECIAIS Percentual 23,91 225.100,00 25,08 245.852,00 25,51 304.100,00 23,91 355.000,00 Encargos Especiais
2016 Contribuições para a Formação do PASEP
 TOTAL: 483.100,00 559.602,00 597.100,00 1.592.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 2
PPA: 2022/2025
 Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas
constitucionais legais e regimentais do órgão
 Programa: 1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÃMARA DE VEREADORES
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a Percentual 25,00 100.000,00 25,00 75.000,00 25,00 75.000,00 25,00 60.000,00 fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder
público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e
regimentais do órgão
1001 Equipamentos para o Poder Legislativo
POPULAÇÃO EM
GERAL Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a Percentual 25,00 18.000,00 25,00 18.000,00 25,00 38.000,00 25,00 50.000,00 fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder
público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e
regimentais do órgão
1002 Construção/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal
POPULAÇÃO EM
GERAL Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a Percentual 23,91 330.000,00 25,08 400.000,00 25,51 400.000,00 23,91 550.000,00 fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder
público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e
regimentais do órgão
2001 Remuneração Corpo Legislativo
POPULAÇÃO EM
GERAL Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a Percentual 23,91 353.000,00 25,08 382.000,00 25,51 482.000,00 23,91 660.000,00 fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder
público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e
regimentais do órgão
2002 Manutenção das Atividades Legislativas
POPULAÇÃO EM
GERAL Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a Percentual 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 5.000,00 fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder
público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e
regimentais do órgão
2003 Divulgação dos Atos do Poder Legislativo
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 3
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a Percentual 23,91 133.000,00 25,08 143.000,00 25,51 143.000,00 23,91 175.000,00 fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder
público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e
regimentais do órgão
2004 Contribuições Providenciarias e Sociais
 TOTAL: 936.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.500.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 4
PPA: 2022/2025
 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Municipes.
 Programa: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO
LOCAL Percentual 25,00 1.000,00 25,00 4.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
1003 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas co
1134 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 25,00 5.000,00 25,00 10.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas co
1203 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Bonjesuens Percentual 23,91 10.000,00 25,08 13.000,00 25,51 8.000,00 23,91 1.000,00 e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para
promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção da saúde em
áreas estratégicas
1404 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO EM
GERAL Percentual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.000,00
 Equipamentos p/ Administração do Serviço Social
1905 Equipamentos para Administração do Serviço Social
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 5
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 126.000,00 25,08 182.850,00 25,51 200.600,00 23,91 223.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2005 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 181.500,00 25,08 242.350,00 25,51 266.000,00 23,91 384.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 55.000,00 25,08 61.500,00 25,51 82.600,00 23,91 76.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2007 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 108.500,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2008 Manutenção das Atividades da Secretaria.
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 19.000,00 25,08 22.000,00 25,51 19.000,00 23,91 600.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2009 Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 19.000,00 25,08 23.000,00 25,51 21.000,00 23,91 11.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2010 Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 6
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 20.000,00 25,08 22.000,00 25,51 20.000,00 23,91 18.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2011 Manutenção do Convênio com a Policia Civil
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 65.000,00 25,08 68.000,00 25,51 60.000,00 23,91 60.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2012 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 404.000,00 25,08 505.500,00 25,51 735.000,00 23,91 525.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2013 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 290.000,00 25,08 295.000,00 25,51 309.000,00 23,91 336.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2014 Proventos de Inativos e Pensionistas
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 170.000,00 25,08 197.000,00 25,51 210.000,00 23,91 212.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2038 Obrigações Previdenciária e Proventos Inativos da Educação
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 259.000,00 25,08 610.500,00 25,51 701.000,00 23,91 674.000,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2039 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 7
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 124.500,00 0,00 193.100,00 100,00 299.000,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2064 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 1.692.300,00 0,00 1.963.055,00 100,00 2.098.000,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2065 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração, Fazenda e Planejamento
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 70.233,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 98.100,00 100,00 119.000,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2068 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 93.100,00 100,00 169.000,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2069 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 198.600,00 100,00 229.000,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2070 Manutenção das Atividades de Secretaria de Educação
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 8
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 117.785,00 100,00 139.000,00 100,00 160.000,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2073 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Logística
CONTRATOS
EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 35.098,95 1,00 43.000,00 Realização da gestão de serviços de iluminação pública, resíduos
sólidos, promoção de melhoria do meio ambiente e desenvolvimento
econômico e qualidade de vida da população.
2074 Manutenção de Contrato de Rateio com Consórcios
CONTRATOS
EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 19.529,00 1,00 22.000,00
 Realizar a gestão de serviços de licitações compartilhadas.
2075 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por
CONTRATOS
EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 65.310,20 1,00 70.000,00
 Realizar a gestão de serviços de engenharia.
2076 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por
POPULAÇÃO EM
GERAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 1.086.190,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2208 Manutenção das Atividades da Secretaria.
POPULAÇÃO EM
GERAL Percentual 23,91 24.500,00 25,08 22.800,00 25,51 17.000,00 0,00 0,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2213 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 9
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 65.000,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2408 Manutenção das Atividades da Secretaria.
POPULAÇÃO EM
GERAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 78.000,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2508 Manutenção das Atividades da Secretaria.
POPULAÇÃO EM
GERAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 70.000,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2608 Manutenção das Atividades da Secretaria.
POPULAÇÃO EM
GERAL Percentual 23,91 142.000,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2708 Manutenção das Atividades da Secretaria.
POPULAÇÃO EM
GERAL Percentual 23,91 74.000,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2908 Manutenção das Atividades da Secretaria.
Pleno
Funcionamento Percentual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 124.000,00
 Manut. das Ativ. da Secretaria de Assistência Social
2909 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Assistência Social
 TOTAL: 3.274.690,00 4.639.318,00 5.573.693,15 6.460.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 10
PPA: 2022/2025
 qualidade do ensino público e ofertar acesso a todas a crianças de 6 a 14 anos e crianças portadoras de necessidades especiais.
 Programa: 3 - ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL Percentual 23,91 298.500,00 25,08 284.632,00 25,51 197.000,00 23,91 459.000,00 Qualidade do ensino público e ofertar acesso a todas a crianças de 6 a
14 anos e crianças portadoras de necessidades especiais.
1006 Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para ensino
ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL Percentual 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 Qualidade do ensino público e ofertar acesso a todas a crianças de 6 a
14 anos e crianças portadoras de necessidades especiais.
1008 Investimentos no Ensino Especial
ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL Percentual 25,00 5.000,00 25,00 5.000,00 25,00 5.000,00 25,00 5.000,00 qualidade do ensino público e ofertar acesso a todas a crianças de 6 a
14 anos e crianças portadoras de necessidades especiais.
2037 Transferência para Caixas Escolares do Município
ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL Percentual 23,91 1.997.750,00 25,08 2.584.772,00 25,51 3.850.663,00 23,91 3.987.000,00 Qualidade do ensino público e ofertar acesso a todas a crianças de 6 a
14 anos e crianças portadoras de necessidades especiais.
2041 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL Percentual 23,91 37.050,00 25,08 47.000,00 25,51 53.600,00 23,91 64.000,00 Qualidade do ensino público e ofertar acesso a todas a crianças de 6 a
14 anos e crianças portadoras de necessidades especiais.
2046 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 11
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL Percentual 23,91 104.250,00 25,08 62.846,00 25,51 89.600,00 23,91 170.000,00 Qualidade do ensino público e ofertar acesso a todas a crianças de 6 a
14 anos e crianças portadoras de necessidades especiais.
2047 Manutenção das Atividades do Ensino Especial
 TOTAL: 2.444.550,00 2.986.250,00 4.197.863,00 4.687.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 12
PPA: 2022/2025
 Oferecer aos pais um local seguro para deixarem seus filhos, enquanto estão no trabalho, possibilitando as crianças apoiom, segurança com atividades adequadas para a idade.
 Programa: 4 - INFÂNCIA ALEGRE
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
CRIANÇAS DE 0 A
6 ANOS Oferecer aos pais um local seguro para deixarem seus filhos, enquanto Percentual 23,91 220.000,00 25,08 353.427,00 25,51 406.833,10 23,91 384.000,00 estão no trabalho, possibilitando as crianças apoiam, segurança com
atividades adequadas para a idade.
1007 Construção, Ampliação ,Melhoria e Equipamento para o Ensino Infantil
CRIANÇAS DE 0 A
6 ANOS Oferecer aos pais um local seguro para deixarem seus filhos, enquanto Percentual 23,91 702.450,00 25,08 1.084.203,00 25,51 1.219.000,00 23,91 1.406.000,00 estão no trabalho, possibilitando as crianças apoiam, segurança com
atividades adequadas para a idade.
2043 Manutenção das Atividades das Creches Municipais
CRIANÇAS DE 0 A
6 ANOS Oferecer aos pais um local seguro para deixarem seus filhos, enquanto Percentual 23,91 425.000,00 25,08 545.200,00 25,51 614.000,00 23,91 666.000,00 estão no trabalho, possibilitando as crianças apoiam, segurança com
atividades adequadas para a idade.
2044 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar
 TOTAL: 1.347.450,00 1.982.830,00 2.239.833,10 2.456.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 13
PPA: 2022/2025
 Oferecer aos alunos da rede municipal, uma alimentação de qualidade, buscando suprir as necessidades nutricionais dos alunos.
 Programa: 6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NUTRIR PARA APRENDER
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL Percentual 23,91 249.000,00 25,08 267.580,00 25,51 297.600,00 23,91 363.000,00 Oferecer aos alunos da rede municipal, uma alimentação de qualidade,
buscando suprir as necessidades nutricionais dos alunos.
2040 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar
 TOTAL: 249.000,00 267.580,00 297.600,00 363.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 14
PPA: 2022/2025
 Promover e apoiar a execução de programas culturais, realização de festas tradicionais e preservação do patrimônio histórico e cultural do Município.
 Programa: 8 - CULTURA VIVA
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 32.000,00 25,08 10.000,00 25,51 21.000,00 23,91 3.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégica
1204 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO
LOCAL Promover e apoiar a execução de programas culturais, realização de Percentual 25,00 25.000,00 25,00 25.000,00 25,00 40.000,00 25,00 82.000,00 festas tradicionais e preservação do patrimônio histórico e cultural do
Município.
2032 Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultura e Material
POPULAÇÃO
LOCAL Promover e apoiar a execução de programas culturais, realização de Percentual 23,91 345.110,00 25,08 545.000,00 25,51 765.000,00 23,91 455.000,00 festas tradicionais e preservação do patrimônio histórico e cultural do
Município.
2033 Realização de Carnaval, Cavalgada e Evento Culturais
 TOTAL: 402.110,00 580.000,00 826.000,00 540.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 15
PPA: 2022/2025
 Promover a prática do esporte, proporcionando aos munícipes saúde, bem- estar social e melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo.
 Programa: 9 - ESPORTE E LAZER
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Bonjesuens Percentual 25,00 2.000,00 25,00 185.211,20 25,00 376.000,00 25,00 21.000,00 e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para
promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção da saúde em
áreas estratégicas
1304 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a prática do esporte, proporcionando aos munícipes saúde, Percentual 23,91 36.000,00 25,08 110.000,00 25,51 210.000,00 23,91 157.000,00 bem- estar social e melhoria da qualidade de vida da sociedade como um
todo.
2035 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Esportivas
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a prática do esporte, proporcionando aos munícipes saúde, Percentual 25,00 7.000,00 25,00 7.000,00 25,00 7.000,00 25,00 17.000,00 bem- estar social e melhoria da qualidade de vida da sociedade como um
todo.
2036 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Lazer
 TOTAL: 45.000,00 302.211,20 593.000,00 195.000,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 16
PPA: 2022/2025
 Viabilizar a gestão do Sistema Único Assist. Social, com a capacitação de atores da política de Assist. Social para o SUAS, o funcionamento dos Conselhos Mun. e o desenvolvimento de estudo e
pesquisas sobre política da Assist. Soc
 Programa: 13 - GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
Equipamentos
Adquiridos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.000,00
 Equipamentos p/ o Conselho Tutelar
1907 Equipamentos para o Conselho Tutelar
Equipamentos
Adquiridos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00
 Ações de Invest. para Gestão do SUAS - IGDSUAS
1910 Ações de Investimento para Gestão do SUAS - IGDSUAS
ATORES
ENVOLVIDOS,
GESTORES,
TECNICOS,
CONSELHEIRO
 Viabilizar a gestão do Sistema Único Assist. Social, com a capacitação Percentual 23,91 108.000,00 25,08 119.800,00 25,51 187.000,00 0,00 0,00
de atores da política de Assist. Social para o SUAS, o funcionamento dos
Conselhos Mun. e o desenvolvimento de estudo e pesquisas sobre
política da Assist. Soc
2030 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar
Pleno
Funcionamento
Conselho Tutelar
Percentual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 162.000,00
 Manut. Atividades do Conselho Tutelar
2915 Manutenção Atividades do Conselho Tutelar
PLENO
FUNCIONAMENT
O PROGRAMA
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 13.000,00
 Ações na Organização e Gest. do SUAS - IGDSUAS
2916 Ações na Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 17
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
PLENO
FUNCIONAMENT
O CONSELHO
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.000,00
 Ações do Conselho Mun. de Assistencia Social
2923 Ações do Conselho Municipal de Assistencia Social
 TOTAL: 108.000,00 119.800,00 187.000,00 184.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 18
PPA: 2022/2025
 Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam riscos de pobreza, privação e ou fragilização de vínculos ativos relacionais e de pertencimento social.
 Programa: 14 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Bonjesuens Percentual 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 0,00 0,00 e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para
promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção da saúde em
áreas estratégicas
1604 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO EM
GERAL
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4.000,00
 Const. Amp. e Aquisição de Equipamentos, Veiculos e Maquinas
1906 Const. Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veiculos e Maquinas
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00
 Equipamentos p/ Fundo da Criança e Adolescente
1909 Equipamentos para Fundo da Criança e Adolescente
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00
 Ações de Invest. para Proteção Básica
1911 Ações de Investimento para Proteção Básica
OBRAS
EXECUTADAS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00
 Ações p/ Construção e Ampliação Instalações Proteção Básica
1912 Ações para Construção e Ampliação Instalações Proteção Básica
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 19
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
CRIANÇA,
JOVEM, IDOSO, E
PESSOA
CARENTE
 Promover a redução das situações de vunerabilidade social e previnir as Percentual 23,91 36.000,00 25,08 36.200,00 25,51 38.000,00 0,00 0,00
situações que indicam riscos de pobreza, privação e ou fragilização de
vínculos ativos relacionais e de pertenciamento social.
2024 Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver
CRIANÇA,
JOVEM, IDOSO, E
PESSOA
CARENTE
 Promover a redução das situações de vunerabilidade social e previnir as Percentual 25,00 1.000,00 25,00 1.000,00 25,00 1.000,00 0,00 0,00
situações que indicam riscos de pobreza, privação e ou fragilização de
vínculos ativos relacionais e de pertenciamento social.
2025 Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e APAE
CRIANÇA,
JOVEM, IDOSO, E
PESSOA
CARENTE
 Promover a redução das situações de vunerabilidade social e previnir as Percentual 23,91 16.000,00 25,08 51.300,00 25,51 83.000,00 0,00 0,00
situações que indicam riscos de pobreza, privação e ou fragilização de
vínculos ativos relacionais e de pertenciamento social.
2026 Benefícios Eventuais e Emergenciais
CRIANÇA,
JOVEM, IDOSO, E
PESSOA
CARENTE
 Promover a redução das situações de vunerabilidade social e previnir as Percentual 23,91 173.000,00 25,08 204.000,00 25,51 290.700,00 0,00 0,00
situações que indicam riscos de pobreza, privação e ou fragilização de
vínculos ativos relacionais e de pertenciamento social.
2027 Manut. Do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS
CRIANÇA,
JOVEM, IDOSO, E
PESSOA
CARENTE
 Promover a redução das situações de vunerabilidade social e previnir as Percentual 23,91 50.000,00 25,08 150.000,00 25,51 150.000,00 0,00 0,00
situações que indicam riscos de pobreza, privação e ou fragilização de
vínculos ativos relacionais e de pertenciamento social.
2028 Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes
CRIANÇA,
JOVEM, IDOSO, E
PESSOA
CARENTE
 Promover a redução das situações de vunerabilidade social e previnir as Percentual 25,00 45.000,00 25,00 90.000,00 25,00 110.000,00 0,00 0,00
situações que indicam riscos de pobreza, privação e ou fragilização de
vínculos ativos relacionais e de pertenciamento social.
2029 Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 20
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
CRIANÇA,
JOVEM, IDOSO, E
PESSOA
CARENTE
 Promover a redução das situações de vunerabilidade social e previnir as Percentual 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00
situações que indicam riscos de pobreza, privação e ou fragilização de
vínculos ativos relacionais e de pertenciamento social.
2031 Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
DEMANDAS
APRESENTADAS
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 192.000,00
 Aquisi. de Cestas Básicas p/ Doação a Familias de Baixa Renda
2083 Aquisi. Cestas Básicas para Doação a Familias de Baixa Renda
CRIANÇA,
JOVEM, IDOSO, E
PESSOA
CARENTE
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 177.000,00
 Manutenção das Ativ. Assist. ao Idoso - Projeto Conviver
2910 Manutenção das Atividades Assist. ao Idoso - Projeto Conviver
SUBVENÇÕES EMPENHADAS Á
PAGAR
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 33.000,00
 Subvenções Soci. a Enti. Assistenciais e APAE
2911 Subvenções Soci. a Entidades Assistenciais e APAE
DEMANDAS
APRESENTADAS
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 101.000,00
 Benefícios Emergen. / Eventuais
2912 Beneficios Emergenciais / Eventuais
DEMANDAS
APRESENTADAS
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90.000,00
 Doação Material de Construção p/ Recup. de Casas de Carentes
2913 Doação Material de Construção p/ Recuperação de Casas de Carentes
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 21
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
PLENO
FUNCIONAENTO
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 316.000,00
 Ações p/ Proteção Básica
2917 Ações para Proteção Básica
 TOTAL: 327.000,00 538.500,00 678.700,00 919.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 22
PPA: 2022/2025
 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a interação da sociedade e conservação ambiental.
 Programa: 16 - DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Bonjesuens Percentual 23,91 573.000,00 25,08 6.000,00 25,51 11.000,00 23,91 6.000,00 e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para
promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção da saúde em
áreas estratégicas
1504 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO
LOCAL Percentual 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a
interação da sociedade e conservação ambiental.
2017 Manutenção das Atividades Conservação de Solo e Recuperação
POPULAÇÃO
LOCAL Percentual 23,91 15.000,00 25,08 28.800,00 25,51 30.000,00 23,91 32.000,00 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a
interação da sociedade e conservação ambiental.
2018 Manutenção da Coleta Seletiva
POPULAÇÃO
LOCAL Percentual 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a
interação da sociedade e conservação ambiental.
2019 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
POPULAÇÃO
LOCAL Percentual 23,91 122.000,00 25,08 189.000,00 25,51 304.000,00 23,91 357.000,00 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a
interação da sociedade e conservação ambiental.
2020 Manutenção da Coleta de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 23
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO
LOCAL Percentual 23,91 117.000,00 25,08 112.000,00 25,51 192.600,00 23,91 196.000,00 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a
interação da sociedade e conservação ambiental.
2021 Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor
POPULAÇÃO
LOCAL Percentual 25,00 1.000,00 25,00 1.000,00 25,00 1.000,00 25,00 1.000,00 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a
interação da sociedade e conservação ambiental.
2022 Manutenção das Atividades de Combate a Febre Aftosa - Convênio IMA
POPULAÇÃO
LOCAL Percentual 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 25,00 3.000,00 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a
interação da sociedade e conservação ambiental.
2023 Prevenção e Erradicação de Doenças Animais
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 193.500,00 0,00 348.600,00 100,00 306.000,00 Promover o desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com a
interação da sociedade e conservação ambiental.
2066 Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
CONTRATOS
EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 25.163,50 1,00 26.000,00
 Realizar serviços de gestão ambiental.
2077 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por
CONTRATOS
EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 49.598,35 1,00 50.000,00
 Realizar a gestão de Serviços de Inspeção Municipal - SIM.
2078 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 24
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de Percentual 23,91 142.000,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2308 Manutenção das Atividades da Secretaria.
 TOTAL: 979.000,00 539.300,00 967.961,85 980.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 25
PPA: 2022/2025
 Promover a construção, pavimentação, conservação e revitalização das vias urbanas e de espaços públicos visando oferecer qualidade de vida a população.
 Programa: 17 - TRANSPORTE E TRÂNSITO DE QUALIDADE
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a construção, pavimentação, conservação e revitalização das Percentual 23,91 752.000,00 25,08 188.000,00 25,51 401.000,00 23,91 905.000,00 vias urbanas e de espaços púlicos visando oferecer qualidade de vida a
população.
1012 Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias Públicas
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a construção, pavimentação, conservação e revitalização das Percentual 23,91 741.000,00 25,08 1.258.930,00 25,51 2.178.426,90 23,91 2.137.000,00 vias urbanas e de espaços púlicos visando oferecer qualidade de vida a
população.
2052 Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais
 TOTAL: 1.493.000,00 1.446.930,00 2.579.426,90 3.042.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 26
PPA: 2022/2025
 Promover a realização das obras destinadas para manutenção, conservação e ampliação de vias, construção, preservação e limpeza de espaços públicos, proporcionando a satisfação e o atendimento
das necessidades da população de nosso
 Programa: 18 - URBANISMO DE QUALIDADE
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 32.000,00 25,08 34.500,00 25,51 4.000,00 23,91 6.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégica
1004 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a realização das obras destinadas para manutenção, Percentual 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 conservação e ampliação de vias, construção,preservação e limpeza de
espaços públicos, proporcionando a satisfação e o atendimento das
necessidades da população de nosso
1010 Programa de Implantação Industrial
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a realização das obras destinadas para manutenção, Percentual 23,91 10.500,00 25,08 52.100,35 25,51 66.000,00 23,91 141.000,00 conservação e ampliação de vias, construção,preservação e limpeza de
espaços públicos, proporcionando a satisfação e o atendimento das
necessidades da população de nosso
1011 Programa de Expansão da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a realização das obras destinadas para manutenção, Percentual 23,91 310.800,00 25,08 527.140,00 25,51 754.600,00 23,91 512.000,00 conservação e ampliação de vias, construção,preservação e limpeza de
espaços públicos, proporcionando a satisfação e o atendimento das
necessidades da população de nosso
2048 Manutenção de Praças, Ruas e Avenidas
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a realização das obras destinadas para manutenção, Percentual 23,91 49.000,00 25,08 210.192,45 25,51 187.000,00 23,91 167.000,00 conservação e ampliação de vias, construção,preservação e limpeza de
espaços públicos, proporcionando a satisfação e o atendimento das
necessidades da população de nosso
2050 Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 27
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO
LOCAL Promover a realização das obras destinadas para manutenção, Percentual 23,91 221.700,00 25,08 252.000,00 25,51 215.000,00 23,91 235.000,00 conservação e ampliação de vias, construção,preservação e limpeza de
espaços públicos, proporcionando a satisfação e o atendimento das
necessidades da população de nosso
2051 Manutenção das Atividades Iluminação Pública
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 663.256,00 0,00 742.700,00 100,00 1.178.000,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e
POPULAÇÃO EM
GERAL Percentual 23,91 540.000,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2808 Manutenção das Atividades da Secretaria.
 TOTAL: 1.166.000,00 1.741.188,80 1.971.300,00 2.241.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 28
PPA: 2022/2025
 Implementar ações nas áreas de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador, situação de saúde e promoção de saúde, visando à redução do risco de doenças e outros agravos
que atingem à população, além de a
 Programa: 23 - VIGILÂNDIA SANITÁRIA
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 62.438,00 25,08 78.000,00 25,51 121.100,00 23,91 109.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária
POPULAÇÃO EM
GERAL Implementar ações nas áreas de vigilãncia sanitária, epidemiológica, Percentual 23,91 94.935,00 25,08 143.573,00 25,51 200.140,99 23,91 165.000,00 ambiental, saúde do trabalhador, situação de saúde e promoção de
saúde, visando à redução do risco de doenças e outros agravos que
atingem à população,
2063 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica
 TOTAL: 157.373,00 221.573,00 321.240,99 274.000,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 29
PPA: 2022/2025
 Atender os alunos da zona rural que estudam na zona urbana com transporte de segurança.
 Programa: 25 - CAMINHO DO FUTURO
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
ALUNOS DA
ZONA RURAL Percentual 23,91 623.830,00 25,08 705.400,00 25,51 1.081.000,00 23,91 1.276.000,00 Atender os alunos da zona rural que estudam na zona urbana com
transporte de segurança.
2042 Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental
ALUNOS DA
ZONA RURAL Percentual 23,91 103.100,00 25,08 107.800,00 25,51 288.000,00 23,91 209.000,00 Atender os alunos da zona rural que estudam na zona urbana com
transporte de segurança.
2045 Manutenção das Atividades Transporte Escolar - Pré-Escolar
 TOTAL: 726.930,00 813.200,00 1.369.000,00 1.485.000,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 30
PPA: 2022/2025
 Inserir as crianças, jovens e adultos no mundo da leitura significativa proporcionando situações diversificadas de leitura (escrita), na busca de sanar dificuldades encontradas no cotidiano escolar nas
diversas áreas de conhecimen
 Programa: 26 - TRILHA CONHEC. DESCOB. NOVOS MUNDOS ATRAV. LEITURA
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
ALUNOS E
POPULAÇÃO EM
GERAL
 Incerir as ciranças, jovens e adultos no mundo da leitura significativa Percentual 23,91 38.000,00 25,08 40.000,00 25,51 47.600,00 23,91 47.000,00
proporcionando situações diversificadas de leitura (escrita), na busca de
sanar dificuldades encontradas no cotidiano escolar nas diversas áreas
de conhecimen
2034 Manut. e Incentivos na Trilha do Conhecimento -Biblioteca Minucipal.
 TOTAL: 38.000,00 40.000,00 47.600,00 47.000,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 31
PPA: 2022/2025
 Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas co
 Programa: 30 - SAÚDE PARA TODOS
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 2.100,00 25,08 2.206,00 25,51 2.000,00 23,91 2.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas co
1104 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
 Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Investimentos UNIDADE 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas co
1114 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
 Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Investimentos UNIDADE 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas co
1124 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Bonjesuens Percentual 23,91 15.000,00 25,08 17.500,00 23,51 0,00 0,00 0,00 e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para
promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção da saúde em
áreas estratégicas
1704 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Bonjesuens Percentual 23,91 11.550,00 25,08 26.025,00 25,51 475.000,00 23,91 194.000,00 e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para
promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção da saúde em
áreas estratégicas
1804 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 32
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Bonjesuens Percentual 23,91 2.100,00 25,08 3.098,00 25,51 50.000,00 23,91 3.000,00 e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para
promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção da saúde em
áreas estratégicas
1904 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 437.400,00 25,08 510.000,00 25,51 401.000,00 23,91 320.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de caráter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2053 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 55.000,00 25,08 55.500,00 25,51 19.000,00 0,00 0,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2054 Manutenção do Programa de Combate às Carências Nutricionais
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 52.155,00 25,08 80.295,00 25,51 174.259,01 23,91 135.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2055 Manutenção do Rateio com Consórcios
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 1.801.943,00 25,08 2.338.375,00 25,51 2.418.000,00 23,91 2.879.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2057 Manutenção das Atividades da Atenção Básica
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 582.747,00 25,08 585.675,00 25,51 1.076.190,00 23,91 1.163.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2058 Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 33
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 1.249.062,00 25,08 1.516.767,00 25,51 1.365.000,00 23,91 1.673.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2059 Manutenção da Média e Alta Complexidade
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 400.000,00 25,08 500.000,00 25,51 700.000,00 23,91 915.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2060 Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios
POPULAÇÃO EM
GERAL Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população Percentual 23,91 216.200,00 25,08 279.102,00 25,51 491.570,00 23,91 413.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2061 Manutenção da Assistência Farmacêutica
Pleno
Funcionamento
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 245.400,00 100,00 326.300,00 0,00 0,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2072 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
CONTRATOS Á
PAGAR
PERCENTUA
L Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 62.000,00 Bonjesuense e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2079 Manutenção do Rateio com Consórcios
PLENO
FUNCIONAMENT
O
PERCENTUA
L Ofertar serviços em saúde de qualidade para toda população 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40.000,00 Bonjesuens e Universalizando ações de carácter individual ou coletivo,
voltadas para promoção, prevenção, tratamento da saúde, manutenção
da saúde em áreas estratégicas
2080 Manutenção de Combate às Carências Nutricionais
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 34
PPA: 2022/2025
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
PLENO
FUNCIONAMENT
O
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 373.000,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2081 Manutenção da Secretaria de Saúde
PLENO
FUNCIONAMENT
O
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 16.000,00
 Manutenção dos serviços de controle da população de animais
2082 Manutenção dos serviços de controle da população de animais
POPULAÇÃO EM
GERAL Percentual 23,91 175.390,00 25,08 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 Promover a implementação métodos e sistemas de aperfeiçoamento de
serviços técnicos e administrativos a fim de melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos Municipes.
2118 Manutenção das Atividades da Secretaria.
 TOTAL: 5.000.647,00 6.219.943,00 7.498.319,01 8.188.000,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 35
PPA: 2022/2025
 Aumentar a cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços de abastecimento de água, coleta de lixo e tratamento às necessidades de deslocamento da população.
 Programa: 31 - SAÚDE E SANEAMENTO COM QUALIDADE
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Aumentar a cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços de Percentual 23,91 31.500,00 25,08 121.000,00 25,51 143.000,00 23,91 120.000,00 abastecimento de água, coleta de lixo e tratamento às necessidades de
deslocamento da população.
1009 Construção, Ampliação e Melhorias da Rede de Abastecimento de Água
POPULAÇÃO EM
GERAL Aumentar a cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços de Percentual 23,91 267.000,00 25,08 481.000,00 25,51 761.362,00 23,91 511.000,00 abastecimento de água, coleta de lixo e tratamento às necessidades de
deslocamento da população.
2049 Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água
 TOTAL: 298.500,00 602.000,00 904.362,00 631.000,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 36
PPA: 2022/2025
 Enfrentamento da Emergência COVID-19
 Programa: 32 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
POPULAÇÃO EM
GERAL Percentual 23,91 39.200,00 25,08 14.410,00 25,51 0,00 0,00 0,00 Enfrentamento da Emergência COVID-19
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19
 TOTAL: 39.200,00 14.410,00 0,00 0,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 37
PPA: 2022/2025
 null
 null
 Programa: 33 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: null Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00 Ações de Investimentos p/ Proteção Social Especial de Media
complexidade
1913 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de Media
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00 Ações de Investimentos p/ Proteção Social Especial de Media e Alta
Complexidade
1914 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de Alta
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00
 Ações na Const. e ou Ampliação Instalações Proteção Social Especial
1915 Ações na Construção e ou Ampliação Instalações Proteção Social
PLENO
FUNCIONAMENT
O
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9.000,00
 Ações p/ Proteção Social Especial de Média Complexidade
2918 Ações para Proteção Social Especial de Média Complexidade
PLENO
FUNCIONAMENT
O
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 10.000,00
 Ações p/ proteção Social Especial de Alta Complexidade
2919 Ações para proteção Social Especial de Alta Complexidade
 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 22.000,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 38
PPA: 2022/2025
 null
 null
 Programa: 34 - GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: null Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00
 Ações de Invest. no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD PBF
1916 Ações de Investimentos no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único -
PLENO
FUNCIONAMENT
O
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 27.000,00
 Ações no Programa Bolsa Familia e Cad. Único - IGD PBF
2920 Ações no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD PBF
 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 28.000,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 39
PPA: 2022/2025
 null
 null
 Programa: 35 - PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: null Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.000,00
 Equipamentos p/ Programas e Projetos no Ambito do SUAS
1917 Equipamentos para Programas e Projetos no Ambito do SUAS
PLENO
FUNCIONAMENT
O
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.000,00
 Manut. de Programas e Projetos no Ambito do SUAS
2921 Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS
PLENO
FUNCIONAMENT
O
PERCENTUA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 8.000,00
 Ações nos Programas e Proj. no Ambito do SUAS - Criança Feliz
2922 Ações nos Programas e Projetos no Ambito do SUAS - Criança Feliz
 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 16.000,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 40
PPA: 2022/2025
 Reserva de Contingência
 Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo:
 Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
 Endereço Gerente:
AÇÕES
Metas 2022
PREVISÃO
CÓD. PRODUTO Metas 2023 Metas 2024 Metas 2025
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADE
DE
FINALIDADE MEDIDA
ORÇAMENTO
MUNICIPAL Percentual 25,00 10.000,00 25,00 10.000,00 25,00 10.000,00 25,00 860.000,00 Reserva de Contigência
9999 Reserva de Contingência
 TOTAL: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 860.000,00
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:55:57 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ ProjetoAtividade) 2022 METAS FÍSICAS 2023 2024 2025 CÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS
Página: 1
PPA: 2022/2025
01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÃMARA DE VEREADORES
 Equipamentos para o Poder Legislativo POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1001 25,00 25,00 25,00 25,00
 Construção/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1002 25,00 25,00 25,00 25,00
 Remuneração Corpo Legislativo POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2001 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades Legislativas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2002 23,91 25,08 25,51 23,91
 Divulgação dos Atos do Poder Legislativo POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2003 25,00 25,00 25,00 25,00
 Contribuições Providenciarias e Sociais POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2004 23,91 25,08 25,51 23,91
02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente POPULAÇÃO LOCAL Percentual 1003 25,00 25,00 25,00 0,00
 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2005 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2006 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2007 23,91 25,08 25,51 23,91
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1203 25,00 25,00 25,00 0,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2008 23,91 25,08 25,51 0,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2064 0,00 0,00 0,00 100,00
04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
 Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas ENCARGOS ESPECIAIS Percentual 1005 23,91 25,08 25,51 23,91
 Encargos sobre Pagamentos, Empréstimos e Parcelamento de Dívidas ENCARGOS ESPECIAIS Percentual 2015 25,00 25,00 25,00 25,00
 Contribuições para a Formação do PASEP ENCARGOS ESPECIAIS Percentual 2016 23,91 25,08 25,51 23,91
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:56:09 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ ProjetoAtividade) 2022 METAS FÍSICAS 2023 2024 2025 CÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS
Página: 2
PPA: 2022/2025
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1404 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2009 23,91 25,08 25,51 23,91
 Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2010 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção do Convênio com a Policia Civil POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2011 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2012 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2013 23,91 25,08 25,51 23,91
 Proventos de Inativos e Pensionistas POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2014 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração, Fazenda e Planejamento Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2065 0,00 0,00 0,00 100,00
2074 Manutenção de Contrato de Rateio com Consórcios CONTRATOS EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 1,00 1,00
2075 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por Consórcios CONTRATOS EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 1,00 1,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2208 23,91 25,08 25,51 0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Reserva de Contingência ORÇAMENTO MUNICIPAL Percentual 9999 25,00 25,00 25,00 25,00
05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
0016 DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1504 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades Conservação de Solo e Recuperação Ambiental POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2017 25,00 25,00 25,00 25,00
 Manutenção da Coleta Seletiva POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2018 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2019 25,00 25,00 25,00 0,00
 Manutenção da Coleta de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2020 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2021 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades de Combate a Febre Aftosa - Convênio IMA POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2022 25,00 25,00 25,00 25,00
 Prevenção e Erradicação de Doenças Animais POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2023 25,00 25,00 25,00 25,00
 Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2066 0,00 0,00 0,00 100,00
2077 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por Consórcios CONTRATOS EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 1,00 1,00
2078 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por Consórcios CONTRATOS EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 1,00 1,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2308 23,91 25,08 25,51 0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:56:09 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ ProjetoAtividade) 2022 METAS FÍSICAS 2023 2024 2025 CÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS
Página: 3
PPA: 2022/2025
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2067 0,00 0,00 0,00 0,00
 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2203 0,00 0,00 0,00 0,00
 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2213 23,91 25,08 25,51 0,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2408 23,91 25,08 25,51 0,00
0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1604 25,00 25,00 25,00 0,00
1908 Equipamentos p/ Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS/CRAS
 Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver CRIANÇA, JOVEM, IDOSO, E Percentual 2024 23,91 25,08 25,51 0,00
 Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e APAE CRIANÇA, JOVEM, IDOSO, E Percentual 2025 25,00 25,00 25,00 0,00
 Benefícios Eventuais e Emergenciais CRIANÇA, JOVEM, IDOSO, E Percentual 2026 23,91 25,08 25,51 0,00
 Manut. Do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS CRIANÇA, JOVEM, IDOSO, E Percentual 2027 23,91 25,08 25,51 0,00
 Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes CRIANÇA, JOVEM, IDOSO, E Percentual 2028 23,91 25,08 25,51 0,00
 Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda CRIANÇA, JOVEM, IDOSO, E Percentual 2029 25,00 25,00 25,00 0,00
 Aquisi. Cestas Básicas para Doação a Familias de Baixa Renda DEMANDAS APRESENTADAS PERCENTUAL 2083 0,00 0,00 0,00 100,00
02 GESTÃO DO SUAS
0013 GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Ações de Investimento para Gestão do SUAS - IGDSUAS Equipamentos Adquiridos Unidade 1910 0,00 0,00 0,00 1,00
 Ações na Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2916 0,00 0,00 0,00 100,00
03 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1911 Ações de Investimento para Proteção Básica EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00
1912 Ações para Construção e Ampliação Instalações Proteção Básica OBRAS EXECUTADAS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00
 Ações para Proteção Básica PLENO FUNCIONAENTO PERCENTUAL 2917 0,00 0,00 0,00 100,00
04 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0033 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1913 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de Media complexidade EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00
1914 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de Alta Complexidade EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00
1915 Ações na Construção e ou Ampliação Instalações Proteção Social Especial EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00
 Ações para Proteção Social Especial de Média Complexidade PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2918 0,00 0,00 0,00 100,00
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ ProjetoAtividade) 2022 METAS FÍSICAS 2023 2024 2025 CÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS
Página: 4
PPA: 2022/2025
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Ações para proteção Social Especial de Alta Complexidade PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2919 0,00 0,00 0,00 100,00
05 BOLSA FAMILIA E CAD UNICO
0034 GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO
1916 Ações de Investimentos no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD PBF EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00
 Ações no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD PBF PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2920 0,00 0,00 0,00 100,00
06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS
0035 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
1917 Equipamentos para Programas e Projetos no Ambito do SUAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00
 Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2921 0,00 0,00 0,00 100,00
 Ações nos Programas e Projetos no Ambito do SUAS - Criança Feliz PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2922 0,00 0,00 0,00 100,00
07 GESTÃO ADMINISTRATIVA
0013 GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Ações do Conselho Municipal de Assistencia Social PLENO FUNCIONAMENT O PERCENTUAL 2923 0,00 0,00 0,00 100,00
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0013 GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar ATORES ENVOLVIDOS, Percentual 2030 23,91 25,08 25,51 0,00
0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1909 Equipamentos para Fundo da Criança e Adolescente EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00
 Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente CRIANÇA, JOVEM, IDOSO, E Percentual 2031 25,00 25,00 25,00 25,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Equipamentos para Administração do Serviço Social POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1905 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Assistência Social Pleno Funcionamento Percentual 2909 0,00 0,00 0,00 100,00
0013 GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Equipamentos para o Conselho Tutelar Equipamentos Adquiridos Unidade 1907 0,00 0,00 0,00 1,00
 Manutenção Atividades do Conselho Tutelar Pleno Funcionamento Conselho Percentual 2915 0,00 0,00 0,00 100,00
0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Const. Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veiculos e Maquinas POPULAÇÃO EM GERAL PERCENTUAL 1906 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção das Atividades Assist. ao Idoso - Projeto Conviver CRIANÇA, JOVEM, IDOSO, E PERCENTUAL 2910 0,00 0,00 0,00 100,00
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ ProjetoAtividade) 2022 METAS FÍSICAS 2023 2024 2025 CÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS
Página: 5
PPA: 2022/2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subvenções Soci. a Entidades Assistenciais e APAE SUBVENÇÕES EMPENHADAS PERCENTUAL 2911 0,00 0,00 0,00 100,00
 Beneficios Emergenciais / Eventuais DEMANDAS APRESENTADAS PERCENTUAL 2912 0,00 0,00 0,00 100,00
 Doação Material de Construção p/ Recuperação de Casas de Carentes DEMANDAS APRESENTADAS PERCENTUAL 2913 0,00 0,00 0,00 100,00
2914 Aquisi. de Cestas Básicas para Doação a Familias de Baixa Renda
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2068 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2508 23,91 25,08 25,51 0,00
0008 CULTURA VIVA
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1204 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultura e Material POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2032 25,00 25,00 25,00 25,00
 Realização de Carnaval, Cavalgada e Evento Culturais POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2033 23,91 25,08 25,51 23,91
0026 TRILHA CONHEC. DESCOB. NOVOS MUNDOS ATRAV. LEITURA
 Manut. e Incentivos na Trilha do Conhecimento -Biblioteca Minucipal. ALUNOS E POPULAÇÃO EM Percentual 2034 23,91 25,08 25,51 23,91
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2069 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2608 23,91 25,08 25,51 0,00
0009 ESPORTE E LAZER
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1304 25,00 25,00 25,00 25,00
 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Esportivas POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2035 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Lazer POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2036 25,00 25,00 25,00 25,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Obrigações Previdenciária e Proventos Inativos da Educação POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2038 23,91 25,08 25,51 23,91
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:56:09 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ ProjetoAtividade) 2022 METAS FÍSICAS 2023 2024 2025 CÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS
Página: 6
PPA: 2022/2025
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2039 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades de Secretaria de Educação Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2070 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2708 23,91 25,08 25,51 0,00
0003 ENSINO DE QUALIDADE
 Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para ensino Fundamental ALUNOS DA REDE MUNICIPAL Percentual 1006 23,91 25,08 25,51 23,91
 Investimentos no Ensino Especial ALUNOS DA REDE MUNICIPAL Percentual 1008 25,00 25,00 25,00 25,00
 Transferência para Caixas Escolares do Município ALUNOS DA REDE MUNICIPAL Percentual 2037 25,00 25,00 25,00 25,00
 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental ALUNOS DA REDE MUNICIPAL Percentual 2041 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos ALUNOS DA REDE MUNICIPAL Percentual 2046 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades do Ensino Especial ALUNOS DA REDE MUNICIPAL Percentual 2047 23,91 25,08 25,51 23,91
 Transferências para Caixas Escolares do Município 3037 Investimentos UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
0004 INFÂNCIA ALEGRE
 Construção, Ampliação ,Melhoria e Equipamento para o Ensino Infantil CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS Percentual 1007 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades das Creches Municipais CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS Percentual 2043 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS Percentual 2044 23,91 25,08 25,51 23,91
0006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NUTRIR PARA APRENDER
 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar ALUNOS DA REDE MUNICIPAL Percentual 2040 23,91 25,08 25,51 23,91
0025 CAMINHO DO FUTURO
 Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental ALUNOS DA ZONA RURAL Percentual 2042 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades Transporte Escolar - Pré-Escolar ALUNOS DA ZONA RURAL Percentual 2045 23,91 25,08 25,51 23,91
10 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2076 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por Consórcios CONTRATOS EMPENHADOS UNIDADE 0,00 0,00 1,00 1,00
0017 TRANSPORTE E TRÂNSITO DE QUALIDADE
 Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias Públicas POPULAÇÃO LOCAL Percentual 1012 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2052 23,91 25,08 25,51 23,91
0018 URBANISMO DE QUALIDADE
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1004 23,91 25,08 25,51 23,91
 Programa de Implantação Industrial POPULAÇÃO LOCAL Percentual 1010 25,00 25,00 25,00 25,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:56:09 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ ProjetoAtividade) 2022 METAS FÍSICAS 2023 2024 2025 CÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS
Página: 7
PPA: 2022/2025
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 Programa de Expansão da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural POPULAÇÃO LOCAL Percentual 1011 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção de Praças, Ruas e Avenidas POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2048 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2050 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades Iluminação Pública POPULAÇÃO LOCAL Percentual 2051 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2071 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2808 23,91 25,08 25,51 0,00
0031 SAÚDE E SANEAMENTO COM QUALIDADE
 Construção, Ampliação e Melhorias da Rede de Abastecimento de Água POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1009 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2049 23,91 25,08 25,51 23,91
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0030 SAÚDE PARA TODOS
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1704 23,91 25,08 23,51 0,00
 Manutenção do Programa de Combate às Carências Nutricionais POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2054 23,91 25,08 25,51 0,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2072 0,00 0,00 100,00 0,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2118 23,91 25,08 25,51 0,00
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0023 VIGILÂNDIA SANITÁRIA
 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2062 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2063 23,91 25,08 25,51 23,91
0030 SAÚDE PARA TODOS
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1104 23,91 25,08 25,51 23,91
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas 1114 Investimentos UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas 1124 Investimentos UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1804 23,91 25,08 25,51 23,91
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1904 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2053 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção do Rateio com Consórcios POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2055 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção das Atividades da Atenção Básica POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2057 23,91 25,08 25,51 23,91
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ ProjetoAtividade) 2022 METAS FÍSICAS 2023 2024 2025 CÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS
Página: 8
PPA: 2022/2025
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2058 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção da Média e Alta Complexidade POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2059 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2060 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção da Assistência Farmacêutica POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2061 23,91 25,08 25,51 23,91
 Manutenção do Rateio com Consórcios CONTRATOS Á PAGAR PERCENTUAL 2079 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção de Combate às Carências Nutricionais PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2080 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção da Secretaria de Saúde PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2081 0,00 0,00 0,00 100,00
 Manutenção dos serviços de controle da população de animais PLENO FUNCIONAMENTO PERCENTUAL 2082 0,00 0,00 0,00 100,00
0032 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
 Enfrentamento da Emergência COVID-19 POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2056 23,91 25,08 25,51 0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 1134 25,00 25,00 25,00 25,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Logística Pleno Funcionamento PERCENTUAL 2073 0,00 0,00 100,00 100,00
 Manutenção das Atividades da Secretaria. POPULAÇÃO EM GERAL Percentual 2908 23,91 25,08 25,51 0,00
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃO
Página: 1
PPA: 2022/2025
01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
1001 Equipamentos para o Poder Legislativo Todo o Município
1002 Construção/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal Todo o Município
2001 Remuneração Corpo Legislativo Todo o Município
2002 Manutenção das Atividades Legislativas Todo o Município
2003 Divulgação dos Atos do Poder Legislativo Rural
2004 Contribuições Providenciarias e Sociais Todo o Município
02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO
1003 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente Todo o Município
2005 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Todo o Município
2006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Todo o Município
2007 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral Todo o Município
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
1203 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente Todo o Município
2008 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
2064 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Todo o Município
04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
1005 Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Todo o Município
1404 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
2009 Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais Todo o Município
2010 Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Todo o Município
2011 Manutenção do Convênio com a Policia Civil Todo o Município
2012 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Todo o Município
2013 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Todo o Município
2014 Proventos de Inativos e Pensionistas Todo o Município
2015 Encargos sobre Pagamentos, Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Todo o Município
2016 Contribuições para a Formação do PASEP Todo o Município
2065 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração, Fazenda e Planejamento Todo o Município
2074 Manutenção de Contrato de Rateio com Consórcios Todo o Município
2075 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por Consórcios Todo o Município
2208 Manutenção das Atividades da Secretaria. Urbana
9999 Reserva de Contingência Todo o Município
05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
1504 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
2017 Manutenção das Atividades Conservação de Solo e Recuperação Ambiental Todo o Município
2018 Manutenção da Coleta Seletiva Todo o Município
2019 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) Todo o Município
2020 Manutenção da Coleta de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos Todo o Município
2021 Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor Todo o Município
2022 Manutenção das Atividades de Combate a Febre Aftosa - Convênio IMA Todo o Município
2023 Prevenção e Erradicação de Doenças Animais Todo o Município
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃO
Página: 2
PPA: 2022/2025
2066 Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Todo o Município
2077 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por Consórcios Todo o Município
2078 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por Consórcios Todo o Município
2308 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1604 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
2024 Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Todo o Município
2025 Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e APAE Todo o Município
2026 Benefícios Eventuais e Emergenciais Todo o Município
2027 Manut. Do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Todo o Município
2028 Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Todo o Município
2029 Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda Todo o Município
2067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Todo o Município
2083 Aquisi. Cestas Básicas para Doação a Familias de Baixa Renda Todo o Município
2213 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Todo o Município
2408 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
02 GESTÃO DO SUAS
1910 Ações de Investimento para Gestão do SUAS - IGDSUAS Todo o Município
2916 Ações na Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS Todo o Município
03 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1911 Ações de Investimento para Proteção Básica Todo o Município
1912 Ações para Construção e Ampliação Instalações Proteção Básica Todo o Município
2917 Ações para Proteção Básica Todo o Município
04 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1913 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de Media complexidade Todo o Município
1914 Ações de Investimentos para Proteção Social Especial de Alta Complexidade Todo o Município
1915 Ações na Construção e ou Ampliação Instalações Proteção Social Especial Todo o Município
2918 Ações para Proteção Social Especial de Média Complexidade Todo o Município
2919 Ações para proteção Social Especial de Alta Complexidade Todo o Município
05 BOLSA FAMILIA E CAD UNICO
1916 Ações de Investimentos no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD PBF Todo o Município
2920 Ações no Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD PBF Todo o Município
06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS
1917 Equipamentos para Programas e Projetos no Ambito do SUAS Todo o Município
2921 Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS Todo o Município
2922 Ações nos Programas e Projetos no Ambito do SUAS - Criança Feliz Todo o Município
07 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2923 Ações do Conselho Municipal de Assistencia Social Todo o Município
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1909 Equipamentos para Fundo da Criança e Adolescente Todo o Município
2030 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Todo o Município
2031 Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente Todo o Município
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1905 Equipamentos para Administração do Serviço Social Todo o Município
1906 Const. Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veiculos e Maquinas Todo o Município
1907 Equipamentos para o Conselho Tutelar Todo o Município
2909 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Assistência Social Todo o Município
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃO
Página: 3
PPA: 2022/2025
2910 Manutenção das Atividades Assist. ao Idoso - Projeto Conviver Todo o Município
2911 Subvenções Soci. a Entidades Assistenciais e APAE Todo o Município
2912 Beneficios Emergenciais / Eventuais Todo o Município
2913 Doação Material de Construção p/ Recuperação de Casas de Carentes Todo o Município
2915 Manutenção Atividades do Conselho Tutelar Todo o Município
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1204 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
2032 Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultura e Material Todo o Município
2033 Realização de Carnaval, Cavalgada e Evento Culturais Todo o Município
2034 Manut. e Incentivos na Trilha do Conhecimento -Biblioteca Minucipal. Todo o Município
2068 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Todo o Município
2508 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1304 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
2035 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Esportivas Todo o Município
2036 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Lazer Todo o Município
2069 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer Todo o Município
2608 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1006 Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para ensino Fundamental Todo o Município
1007 Construção, Ampliação ,Melhoria e Equipamento para o Ensino Infantil Todo o Município
1008 Investimentos no Ensino Especial Todo o Município
2037 Transferência para Caixas Escolares do Município Todo o Município
2038 Obrigações Previdenciária e Proventos Inativos da Educação Todo o Município
2039 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação Todo o Município
2040 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Todo o Município
2041 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Todo o Município
2042 Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Todo o Município
2043 Manutenção das Atividades das Creches Municipais Todo o Município
2044 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Todo o Município
2045 Manutenção das Atividades Transporte Escolar - Pré-Escolar Todo o Município
2046 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos Todo o Município
2047 Manutenção das Atividades do Ensino Especial Todo o Município
2070 Manutenção das Atividades de Secretaria de Educação Todo o Município
2708 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
10 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
01 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
1004 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
1009 Construção, Ampliação e Melhorias da Rede de Abastecimento de Água Todo o Município
1010 Programa de Implantação Industrial Todo o Município
1011 Programa de Expansão da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural Todo o Município
1012 Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias Públicas Todo o Município
2048 Manutenção de Praças, Ruas e Avenidas Todo o Município
2049 Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Todo o Município
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:56:18 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃO
Página: 4
PPA: 2022/2025
2050 Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário Todo o Município
2051 Manutenção das Atividades Iluminação Pública Todo o Município
2052 Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Todo o Município
2071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo Todo o Município
2076 Manutenção de Contratos de Programas e Serviços prestados por Consórcios Todo o Município
2808 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1704 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
2054 Manutenção do Programa de Combate às Carências Nutricionais Todo o Município
2072 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Todo o Município
2118 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1104 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
1114 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
1124 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
1804 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
1904 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
2053 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde Todo o Município
2055 Manutenção do Rateio com Consórcios Todo o Município
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19 Todo o Município
2057 Manutenção das Atividades da Atenção Básica Todo o Município
2058 Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência Todo o Município
2059 Manutenção da Média e Alta Complexidade Todo o Município
2060 Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios Todo o Município
2061 Manutenção da Assistência Farmacêutica Todo o Município
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Todo o Município
2063 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Todo o Município
2079 Manutenção do Rateio com Consórcios Todo o Município
2080 Manutenção de Combate às Carências Nutricionais Todo o Município
2081 Manutenção da Secretaria de Saúde Todo o Município
2082 Manutenção dos serviços de controle da população de animais Todo o Município
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
1134 Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Todo o Município
2073 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Logística Todo o Município
2908 Manutenção das Atividades da Secretaria. Todo o Município
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:56:18 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro PEDRO DOS 
SANTOS 
MOREIRA:625333
98691
Assinado de forma digital 
por PEDRO DOS SANTOS 
MOREIRA:62533398691 
Dados: 2024.09.30 
21:46:14 -03'00'
MARIA LUCIA 
RIBEIRO 
DIAS:039294316
61
Assinado de forma digital 
por MARIA LUCIA 
RIBEIRO 
DIAS:03929431661 
Dados: 2024.09.30 
21:52:58 -03'00'
SHIRLEI CRISTINA 
DE 
MELO:0522505465
0
Assinado de forma digital 
por SHIRLEI CRISTINA DE 
MELO:05225054650 
Dados: 2024.09.30 
21:54:55 -03'00'

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