Praça São Sebastíão 112 - CEP. 38.178- 000 - Estado de Minas Geraís.
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MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO
AO LEGISLATIVO
Temos a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal
o documento referente à 2ª Revisão do Plano Plurianual de Ação para o
Quadriênio 2014 - 2017.
O Plano Plurianual 2014-2017 exige constante aperfeiçoamento mediante
a revisão anual de seus programas e das ações que os constituem, no sentido de
adequá-los às demandas da sociedade e assegurar transparência e controle
sobre a ação governamental.
O projeto de lei que ora submeto à consideração de Vossa Excelência
contempla alterações a serem efetivadas no Plano Plurianual 2014-2017,
consideradas necessárias à garantia da qualidade de seus programas, assim
como adequar à realidade da execução e Projeção e Receitas e Despesas para o
próximo Triênio a fim de conferir a eficiência e eficácia na implementação e
avaliação do gasto público.
O processo de revisão do Plano Plurianual foi realizado de forma
integrada com a elaboração da proposta orçamentária para 2016, de modo a
garantir que as alterações ora propostas, com impacto a partir do próximo ano,
já fossem incorporadas no Orçamento do Município.
E, de acordo com os princípios sadios que norteiam a vida pública,
possamos todos colher os frutos desse trabalho que se destina exclusivamente a
criar um futuro mais promissor para o Município de Pedrinópolis. (o~
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Dispõe sobre a 2ª rev1sao do Plano
Plurianual (PPA) para o Quadriênio de
201412017, constante da Lei nº 882, de 18
de Dezembro de 2013.
A Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, aprovou e o Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 º O Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014/2017 constante
da Lei nº 882 de 18 de Dezembro de 2013, a partir de 1° de Janeiro de 2016,
passam a vigorar com as alterações constantes dos Anexos desta Lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Pedrinópolis, em 30 de setembro de 2015.
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG
l/]
30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRJ
AN EXO IV- ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
EXERCICIO: 2016
.... STRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA
....,ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FUNÇÃO CÓDIGOTC
vi CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS I PODER LEGISLATIVO
1 OI
v2
2 OI
"2 03
-02 04
2 05
"12 06
02 07
2 08
"12 09
02 10
2 11
"12 99
CAMARA MUNICIPAL / LEGISLATIVA 99
PODER EXECUTIVO I PODER EXECUTIVO
FUNDES - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BAS. V AL. PROF. 1
FUNDO MUNICIPAL D.E-ASSISTÊNCIA SOCIAL I ASSISTÊNCIA SOCIAL 3
GABINETE DO PREFEITO I ADMINISTRAÇÃO 99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO 99
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/ FINANÇAS 99
SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/ 99
S-ECRETARIÂ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I EDUCAÇÃO 99
SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER I 99
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA / O
SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE / 99 -------- --- RESERVA DE CONTINGÊNCIA / 99
3 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINÓPOLIS /SAÚDE
"13 01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAÚDE
J5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC.
' 5 OI
05 99
iNsr. 1>Riv1o"ENCIA- sER.vroõREs PúsLicos MuN1c. PEDRJNoPoLis ,
RESERVA DO RPPS /
'6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE
06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAÚDE
99
99
99
2
Exercício 2016
RelatorioUnidadeOcdAnexolV.rpt
MUN1C1Plu t-'ELJR1NuPOUS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO 1- RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS POR FONTE RECURSO
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 / 2017
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - POR FONTE RECURSO
2014 2015 2016 Especificação Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1 RECEI TAS CORRENTES 16. 159.400,00 1.285.000,00 14.682.000,00 1.384.000,00 15.629.000,00 1.637.000,00
1 1 RECEITA TRIBUTÁRIA 450.400,00 0,00 460.400,00 0,00 515.400,00 0,00
1 2 RECE ITA DE CONTRIBUIÇÕES 180.000,00 324.000,00 150.000,00 324.000,00 180.000,00 364.000,00
1 3 RECE ITA PATRIMONIAL 78.000,00 354.000,00 108.000,00 394.000,00 126.600,00 481.000,00
1 6 RECE I TA DE SERVIÇOS 4.000,00 75.000,00 4.000,00 50.000,00 4.000,00 50.000,00
1 7 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 15.401.000,00 527.000,00 13.913.600,00 611.000,00 14.757.000,00 737.000,00
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.000,00 5.000,00 46.000,00 5.000,00 46.000,00 5.000,00
2 RECEI TAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
2 2 ALIENAÇAO DE BENS 50.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
7 RECEI TAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 744.000,00 0,00 744.000,00 0,00 794.000,00
7 2 RECE I TAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 744.000,00 0,00 744.000,00 0,00 394.000,00
7 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Total das Receitas 16.209.400,00 2.029.000,00 14. 772.000,00 2. 128.000,00 15.719.000,00 2.431.000,00
SlPL
2017
Direta
16. 781.500,00
545.000,00
220.000,00
95.700,00
4.800,00
15.860.000,00
56.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
16.831.500,00
Indireta
1.561.500,00
0,00
391.000,00
435.500,00
90.000,00
640.000,00
5.000,00
0,00
0,00
917.000,00
517.000,00
400.000,00
2.4 78.500,00
/1
30/09/2015
TOTAL
69.119.400,00
1.971.200,00
2.133.000,00
2.072.800,00
281.800,00
62.446.600,00
214.000,00
280.000,00
280.000,00
3.199.000,00
2.399.000,00
800.000,00
72.598.400,00
RelatorioReceitaPPAFR.rpt
MlJNIClt-'lü PElJRll\JüPULIS - fvlG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS
ANEXO 1- RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCIClO: 2016
Receitas Arrecadadas 2012/2011 , Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica
Especificação
1 RECEITAS CORRENTES
1 1 RECEITA TRIBUTÁRIA
1 1 o
1 1 o o
1 1 o o o
1 2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1 2 o
1 2 o o
1 2 o o o
1 3 RECEITA PATRIMONIAL
1 3 o
1 3 o o
1 3 o o o
1 6 RECEITA DE SERVIÇOS
1 6 o RECEITA DE SERVIÇOS
I 6 o o RECEITA DE SERVIÇOS
1 6 o o o
1 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1 7 o
1 7 o o
1 7 o o o
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1 9 o
1 9 o o
1 9 o o o
2 RECEITAS DE CAPITAL
2 2 ALIENAÇÃO DE BENS
2 2 o
2 2 o o
2 2 o o o
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7 2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
7 2 o
7 2 o o
7 2 o o o /1 I
7 ...... ;
PPA2014 /2017
REALIZADA
2011 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORCADA ESTIMADA
2013 2014 2015 2016
0,00 0,00 17.444.400,00 16.066.000,00 17 .266.000,00
0,00 0,00 450.400,00 460.400,00 5 15.400,00
0,00 0,00 450.400,00 460.400,00 515.400,00
0,00 0,00 450.400,00 460.400,00 515.400,00
0,00 0,00 450.400,00 460.400,00 515.400,00
0,00 0,00 504.000,00 474.000,00 544.000,00
0,00 0,00 504.000,00 474.000,00 544.000,00
0,00 0,00 504.000,00 474.000,00 544.000,00
0,00 0,00 504.000,00 474.000,00 544.000,00
0,00 0,00 432.000,00 502.000,00 607.600,00
0,00 0,00 432.000,00 502.000,00 607.600,00
0,00 0,00 432.000,00 502.000,00 607.600,00
0,00 0,00 432.000,00 502.000,00 607.600,00
0,00 0,00 79.000,00 54.000,00 54.000,00
0,00 0,00 79.000,00 54.000,00 54.000,00
0,00 0,00 79.000,00 54.000,00 54.000,00
0,00 0,00 79.000,00 54.000,00 54.000,00
0,00 0,00 15.928.000,00 14.524.600,00 15.494.000,00
0,00 0,00 15.928.000,00 14.524.600,00 15.494.000,00
0,00 0,00 15.928.000,00 14.524.600,00 15.494.000,00
0,00 0,00 15.928.000,00 14.524.600,00 15.494.000,00
0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 5 1.000,00
0,00 0,00 51.000,00 5 1. 000,00 5 1.000,00
0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 5 1.000,00
0,00 0,00 51.000,00 5 1.000,00 5 1.000,00
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 794.000,00
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 394.000,00
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 394.000,00
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 394.000,00
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 394.000,00
30/09/2015
2017
18.343.000,00
545.000,00
545.000,00
545.000,00
545.000,00
611.000,00
611.000,00
61 1.000,00
611.000,00
53 1.200,00
53 1.200,00
531.200,00
53 1.200,00
94.800,00
94.800,00
94.800,00
94.800,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
61.000,00
61.000,00
6 1.000,00
61.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
917.000,00
5 17.000,00
517.000,00
517.000,00
517.000,00
Ml.JNIClt-'lü PElJR11\1üPuL1S - fvlG K 30/09/20 15
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO 1 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCJCIO: 2016
Receitas Arrecadadas 2012/2011 , Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica
Especificação
7 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7 9 o
7 9 o o
7 9 o o o
Total das Receitas
PPA2014 /2017
REALIZADA
2011 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORÇADA ESTIMADA
2013 2014 2015 2016 2017
0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 18.238.400,00 16.900.000,00 18.150.000,00 19.310.000,00
RelatorioRecei taSPP A Anexo 1
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRE
ANEXO 1- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO
PPA2014 -2017
~EXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS
"NALÍSTICO
1grama 137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
~·'lc roobjeth 12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E
PENSIONISTAS
TOTAL
J>-·ograma 170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
1croobjeth 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALlDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL
TOTAL FINALÍSTICO
Programa
1- _.;croobjeth
•. .>grama
croobjeti1
1grama
.croobjeth
1grama
~ - ~c roobjeti1
·- 1grama
Macroobjeti1
O ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
ADMINISTRA TIVA
11 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
TOTAL
1 LEGISLAR E FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
TOTAL
42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUBPASEP
3 PROMOVER COM TRANSPARÊNCIA A GESTÃO
DA ADMINISTRAÇÃO F AZENDARIA
45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
ADMINISTRA TIVA
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
ADMINISTRATIVA
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Programa 49 SUPORTE ADMINISTRATIVO
.. . dcroobjeth 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
ADMINISTRATIVA
1 • ograma 50 COMUNICAÇÃO OFICIAL
croobjeth 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
igrama
JVl<1croobjeti1
ADMINISTRATIVA
53 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
ADMINISTRA TIVA
TOTAL
TOTAL
TOTAL
P·ograma 54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇAO EDIFICAÇÕES
PÚBLICA
, - ' croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
1-rograma 62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES
FILANTROPIC
Macroobjeth 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL
Programa 65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E
PATRIMONIAL
~·<1croo bjeti1 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
ADMINISTRA TIVA
TOTAL
- ">PA
2014
1.320.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
1-370.000,00
1-370.000,00
1.370.000,00
2.690.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
730.000,00
730.000,00
730.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
428.500,00
428.500,00
428.500,00
2.567.500,00
2.567.500,00
2.567 .500,00
261.000,00
261.000,00
261.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
365.000,00
365.000,00
365.000,00
2015
1.320.000,00
1-320.000,00
1.320.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.820.000,00
71-000,00
71-000,00
71.000,00
770.000,00
770.000,00
770.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
399.000,00
399.000,00
399.000,00
2-311.500,00
2-311.500,00
2.311.500,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
147.000,00
I47.000,00
147.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
312.000,00
312.000,00
312.000,00
2016
1.480.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
3.030.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
416.000,00
416.000,00
416.000,00
2.635.000,00
2.63 5.000,00
2.635.000,00
229.000,00
229.000,00
229.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
281.000,00
281.000,00
281.000,00
1/6
30/09/2015
Valores em R$ I,00
2017 TOTAL
1.595.000,00 5. 715.000,00
1.595.000,00 5. 715.000,00
1.595.000,00 5. 715.000,00
1.650.000,00 6.070.000,00
1.650.000,00 6.070.000,00
1.650.000,00 6.070.000,00
3.245.000,0011.785.000,00
72.000,00 276.000,00
72.000,00 276.000,00
72.000,00 276.000,00
885.000,00 3.185.000,00
885.000,00 3.185.000,00
885.000,00 3.185.000,00
187.000,00 577.000,00
187.000,00 577.000,00
187.000,00 577.000,00
485.000,00 l. 728-500,00
485.000,00 1. 728.500,00
485.000,00 1.728.500,00
2.831 .000,00 10-345.000,00
2.831.000,00 I 0-345.000,00
2.831.000,0010.345.000,00
303.000,00 1 048.000,00
303.000,00 1.048.000,00
303.000,00 1.048.000,00
38.500,00 117.500,00
38.500,00 117.500,00
38.500,00 117.500,00
76.000,00 248.000,00
76.000,00 248.000,00
76.000,00 248.000,00
162.000,00 596.000,00
162.000,00 596.000,00
162.000,00 596.000,00
16.000,00 74.000,00
16.000,00 74.000,00
16.000,00 74.000,00
395.500,00 1-353.500,00
395.500,00 1.353.500,00
395.500,00 1-353.500,00
~elatorioAnexol.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRE
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO
PP A 2014 - 2017
"IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS
.,010 ADMINISTRATIVO
r )grama
Macroobjeti'
Programa
.. . 11croobjeti1
• .ograma
1croobjeti1
85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
15 MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO
MUNICÍPIO
TOTAL
87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
15 MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO
MUNICÍPIO
TOTAL
95 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO
9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO
CIDADÃO
TOTAL
igrama 110 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
•croobjeti' 9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO
CIDADÃO
TOTAL
.igrama 120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
• · 1croobjeth 9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO
1grama
Macroobjeti'
Programa
" ·'>grama
!Vtacroobjeth
Programa
J\llacroobjeti'
P•ograma
i. .;1croobjeti1
i-1·ograma
1croobjeti1
Jgrama
~ .. tcroobjeth
r ·'>grama
J\'lacroobjeti'
CIDADÃO
TOTAL
121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL
9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO
CIDADÃO
TOTAL
140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E
PENSIONISTAS
TOTAL
150 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL
151 PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS
ODONTOLÓGICOS
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL
156 SAÚDE DA FAMILIA
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL
157 FARMÁCIA BÁSICA
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNIC!PlO
TOTAL
158 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL
Programa 170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
J\llacroobjeth 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL
?PA
2014
43.000,00
43.000,00
43.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
69.500,00
69.500,00
69.500,00
346.000,00
346.000,00
346.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
649.000,00
649.000,00
649.000,00
234.000,00
234.000,00
234.000,00
714.000,00
714.000,00
714.000,00
376.000,00
376.000,00
376.000,00
76.000,00
76.000,00
76.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2015
42.000,00
42.000,00
42.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
469.000,00
469.000,00
469.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
869.000,00
869.000,00
869.000,00
229.000,00
229.000,00
229.000,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
387.000,00
387.000,00
387.000,00
79.000,00
79.000,00
79.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2016
32.000,00
32.000,00
32.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
518.000,00
518.000,00
518.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
974.000,00
974.000,00
974.000,00
274.000,00
274.000,00
274.000,00
704.000,00
704.000,00
704.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
93.500,00
93.500,00
93.500,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
2/6
30/09/2015
Valores em R$ 1,00
2017
51.500,00
51 .500,00
51.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
7.200,00
7.200,00
TOTAL
168.500,00
168.500,00
168.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
25.200,00
25.200,00
7 .200,00 25.200,00
83.500,00 344.000,00
83.500,00 344.000.00
83.500,00 344.000,00
566.600,00 1.899.600,00
566.600,00 1.899.600,00
566.600,00 1.899.600,00
101.000,00 323.000,00
1o1.000,00 323.000,00
101.000,00 323.000,00
390.000,00 1.180.000,00
390.000,00 1.180.000,00
390.000,00 1.180.000,00
779.500,00 3.271.500,00
779.500,00 3.271.500.00
779.500,00 3.271.500,00
282.500,00 1.019.500,00
282.500,00 1.019.500.00
282.500,00 1.019.500,00
844. 700,00 2.876. 700,00
844. 700,00 2.876. 700.00
844.700,00 2.876.700,00
454.000,00 1.747.000,00
454.000,00 1.747.000.00
454.000,00 1.747.000,00
92.000,00 340.500,00
92.000,00 340.500,00
92.000,00 340.500,00
65.500,00 212.500,00
65 .500,00 212.500,00
65.500,00 212.500,00
40.000,00 103.000,00
40.000,00 103.000.00
40.000,00 103.000,00
leia to rio A nexo 1. rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDA CÃO PEDRIPRE
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 3/6
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO 30/09/2015
PP A 2014 - 2017
"IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
">010 ADMfNISTRA TIVO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
r •grama 180 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 92.500,00 100.500,00 135.500,00 111 .500,00 440.000,00
Macroobjeth 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 92.500,00
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNIClPIO
100.500,00 135.500,00 111.500,00 440.000,00
TOTAL 92.500,00 100.500,00 135.500,00 111.500,00 440.000,00
Programa 2IO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00
REDE ESCOLAR
11croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00
•. ograma 211 ENSINO FUNDAMENTAL 405 .000,00 498.000,00 543.000,00 489.000,00 1.935.000,00
·croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 405.000,00 498.000,00 543.000,00 489.000,00 1.935 000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 405.000,00 498.000,00 543.000,00 489.000,00 1.935.000,00
Programa 212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 124.000,00 120.000,00 148.000,00 149.500,00 541.500,00
.. _ .. croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 124.000,00 120.000,00 148.000,00 149.500,00 541 .500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 124.000,00 120.000,00 148.000,00 149.500,00 541.500,00
,,. 'lgrama 213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21 .000,00
Macroobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21 .000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21.000,00
1grama 214 TRANSPORTE ESCOLAR 474.000,00 449.400,00 388.000,00 565.000,00 1.876.400,00
•·'\croobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 474.000,00 449.400,00 388.000,00 565.000,00 1.876.400,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 474.000,00 449.400,00 388.000,00 565.000,00 1.876.400,00
t.·ograma 215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSfNO SUPERIOR 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00
.croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00
Programa 216 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.035.000,00 1.030.600,00 1.188.000,00 1.197.000,00 4.450.600,00
1 •• acroobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 1.035.000,00 1.030.600,00 I .188.000,00 I .197.000,00 4.450.600,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 1.035.000,00 1.030.600,00 1.188.000,00 1.197 .000,00 4.450.600,00
.- 1grama 225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE 90.000,00 90.000,00 60.000,00 108.500,00 348.500,00
Macroobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 90.000,00 90.000,00 60.000,00 108.500,00 348.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 90.000,00 90.000,00 60.000,00 108.500,00 348.500,00
_ Jgrama 226 TRANSPORTE UNfVERSITÁRIO 145.000,00 160.000,00 190.000,00 175.000,00 670.000,00
' • 1croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 145.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
160.000,00 190.000,00 175.000,00 670 000,00
FUNDAMENTAL
TOTAL 145.000,00 160.000,00 190.000,00 175.000,00 670.000,00
l'rograma 227 BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00
;croobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000.00 5.000.00 3.000.00 5.000.00 18.000.00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00
P-ograma 240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 301.000,00 379.000,00 489.000,00 363.000,00 1.532.000,00
r.iacroobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 301.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
379.000,00 489.000,00 363 .000,00 1.532.000,00
FUNDAMENTAL
TOTAL 301 .000,00 379.000,00 489.000,00 363.000,00 1.532.000,00
>grama 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11 .000,00 38.000,00
' '!)PA ~elatorioAnexol.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDA CÃO PEDRIPRE
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 4/6
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO 30/09/2015
PP A 2014 - 2017
'IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
""010 ADMINISTRATIVO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
JVl<1croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11.000,00 38.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11.000,00 38.000,00
, . .igrama 261 MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.500,00 13.500,00
croobjeti• 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 3.000,00
MUNICÍPIO, ATRA VES DA PROMOÇÃO DA
3.000,00 4.000,00 3.500,00 13.500,00
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.500,00 13.500,00
Programa 270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS 117.000,00 69.000,00 60.000,00 100.000,00 346.000,00
CULTURAIS
l\'lacroobjeti• 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 117.000,00 69.000,00 60.000,00 100.000,00 346.000,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 117.000,00 69.000,00 60.000,00 100.000,00 346.000,00
Programa 271 DIFUSÃO CULTURAL 55.000,00 88.000,00 101.000,00 90.000,00 334.000,00
l\.acroobjeti• 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 55.000,00
MUNICÍPIO, A TRAVES DA PROMOÇÃO DA
88.000,00 101.000,00 90.000,00 334.000,00
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL 55.000,00 88.000,00 101.000,00 90.000,00 334.000,00
>grama 280 SISTEMA VIÁRIO URBANO 314.000,00 298.000,00 300.000,00 362.000,00 1 .274.000,00
l\'lacroobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 314.000,00 298.000,00 300.000,00 362.000,00 1.274.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 314.000,00 298.000,00 300.000,00 362.000,00 1.27 4.000,00
.>grama 281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 90.000,00
•croobjeti• 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 90 000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 90.000,00
Programa 282 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 45.000,00 38.000,00 39.000,00 52.000,00 174.000,00
,. ~croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 45 .000,00 38.000,00 39.000,00 52.000,00 174.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 45.000,00 38.000,00 39.000,00 52.000,00 174.000,00
r ·'>grama 283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA 20.000,00 40.000,00 30.000,00 24.000,00 114.000,00
IV1acroobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 20.000,00 40.000,00 30.000,00 24.000,00 114.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VlDA
TOTAL 20.000,00 40.000,00 30.000,00 24.000,00 114.000,00
igrama 284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 210.000,00 210.000,00 170.000,00 283.500,00 873.500,00
JVqcroobjeti• 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 210.000,00 210.000,00 170.000,00 283.500,00 873.500.00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 210.000,00 210.000,00 170.000,00 283.500,00 873.500,00
l .<>grama 285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 76.000,00 86.000,00 96.000,00 87.000,00 345.000,00
. croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 76.000,00 86.000,00 96.000,00 87.000,00 345.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 76.000,00 86.000,00 96.000,00 87.000,00 345.000,00
Programa 286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 56.000,00 52.000,00 49.000,00 65.500,00 222.500,00
,, . .tcroobjetii 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 56.000,00 52.000,00 49.000,00 65.500,00 222.500,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 56.000,00 52.000,00 49.000,00 65.500,00 222.500,00
' 1grama 291 HABITAÇÃO DE lNTERESSE SOCIAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00 31 .500,00 112.500,00
Macroobjetii 9 GARANTIR A fNCLUSÃO SOCIAL DE TODO 27.000,00
CIDADÃO
27.000,00 27.000,00 31.500,00 112.500,00
TOTAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00 31.500,00 112.500,00
Programa 292 PROGRAMA MORAR MELHOR 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
, __ .tcroobjetii 9 GARANTIR A lNCLUSÃO SOCIAL DE TODO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
CIDADÃO
ºPA / -&r / o ~elatorioAnexol.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRE
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017
"IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS
"'010 ADMINISTRATIVO
TOTAL
Programa 300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
.. . dcroobjeth
' 1grama
Macroobjeti1
Jgrama
r • 'Croobjeti1
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
rrograma 303 CAPTAÇÃO TRA TAME TO DISTRIBUIÇÃO DE
AGUA
Macroobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
Jgrama 305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
• "1croobjeth 11 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES DE
" 1grama
Macroobjeth
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
TOTAL
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
1 O APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS, VOLT ADAS AO HOMEM DO
CAMPO
TOTAL
Jgrama 316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
~·'lcroobjeth 10 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS, VOLTADAS AO HOMEM DO
CAMPO
TOTAL
t-a-ograma 317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA
.croobjeth 1 O APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS, VOLT ADAS AO HOMEM DO
CAMPO
TOTAL
Programa 346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL
i. .dcroobjeti1 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
MUNICÍPIO, ATRA VES DA PROMOÇÃO DA
CUL TVRA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
1grama 355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS
J\llacroobjeth 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
ADMINISTRATIVA
TOTAL
J>rograma 360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
1 .. acroobjeti1 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
1grama 361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
E MÁQUINAS
.croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
2014
40.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
474.000,00
474.000,00
474.000,00
10.000,00
I0.000,00
10.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
186.000,00
186.000,00
186.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
327.000,00
327.000,00
327.000,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
2015
40.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
7IO.OOO,OO
710.000,00
710.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
181.000,00
I 81.000,00
181.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
337.000,00
337.000,00
337.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
2016
40.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
794.000,00
794.000,00
794.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
141.000,00
141.000,00
141.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
305.000,00
305.000,00
305.000,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
5/6
30/09/2015
Valores em R$ 1,00
2017 TOTAL
40.000,00 160.000,00
109.000,00 415.000,00
109.000,00 415.000,00
109.000,00 415.000,00
600.000,00 2.578.000,00
600.000,00 2.578.000,00
600.000,00 2.578.000,00
10.000,00 40.000,00
10.000,00 40.000,00
10.000,00 40.000,00
20.500,00 95.500,00
20.500,00 95.500,00
20.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
178.000,00
178.000,00
95.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
624.000,00
624.000,00
178.000,00 624.000,00
180.500,00 706.500,00
180.500,00 706.500,00
180.500,00 706.500,00
96.500,00 376.500,00
96.500,00 376.500,00
96.500,00 376.500,00
6.000,00 21.000,00
6.000,00 21.000,00
6.000,00 21.000,00
24.000,00 84.000,00
24.000,00 84.000,00
24.000,00 84.000,00
3 72.500,00 1.341.500,00
372.500,00 1.341 .500.00
372.500,00 1.341.500,00
183.500,00 614.500,00
183.500,00 614.500,00
183.500,00 614.500,00
~elatorioAnexol.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRE
ANEXO 1- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 6/6
EXERCICIO: 30/09/2015 2016 CONSOLIDADO
PPA2014 -2017
'IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS
..,010 ADMINISTRA TlVO
.- '!grama 362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA
VIÁRIA
croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
Programa 365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E
LACUSTRE
l\"qcroobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
·.igrama 370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
croobjeti1 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
Programa 372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR
. ,;croobjeti1 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
,.. '!grama
l\1acroobjeti1
Jgrama
• "1croobjeth
hograma
.croobjeti1
MUNICÍPIO, ATRA VES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
MUNICÍPIO, A TRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
386 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
7 MELHORAR A QUALIDADE DE VlDA NO
MUNICÍPIO, A TRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
TOTAL
2014
28.000,00
28.000,00
28.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
2015
28.000,00
28.000,00
28.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
.JTAL APOIOADMINISTRATIVO 13.280.000,00 14.080.000,00
TOTAL 15.970.000,00 16.900.000,00
2016
25.000,00
25.000,00
25.000,00
51 .000,00
51 000,00
51.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Valores em R$ 1,00
2017 TOTAL
29.500,00 11 0.500,00
29.500,00 110.500,00
29.500,00 110.500,00
70.000,00 232.000,00
70.000,00 232.000,00
70.000,00 232.000,00
31.000,00 106.000,00
31.000,00 106.000,00
31 .000,00 106.000,00
74.000,00 275.000,00
74.000,00 275 ººº·ºº
74.000,00
84.000,00
84.000,00
275.000,00
254.000,00
254.000,00
84.000,00 254.000,00
140.500,00 486.500,00
140.500,00 486.500,00
140.500,00 486.500,00
270.000,00 1.090.000,00
270.000,00 1.090.000,00
270.000,00 1.090.000,00
15.120.000,00 16.065.000,0058.545.000,00
18.150.000,00 19.310.000,0070.330.000,00
lelatorioAnexol.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 11
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDA CÃO PEDRIPREV
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/ 201 7 30/09/201
.NEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,0
_ UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2014 2015 2016 2017 TOTA
1 LEGISLATIVA 730.000,00 770.000,00 800.000,00 885.000,00 3.185.000,(
31 AÇÃO LEGISLA TIVA 730.000,00 770.000,00 800.000,00 885.000,00 3.185.000,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 730.000,00 770.000,00 800.000,00 885.000,00 3.185.000,01
.. ADMINISTRAÇÃO 2.702.500,00 2.867.000,00 2.969.000,00 3.494.500,00 12.033.000,C
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 63.000,00 60.000,00 49.000,00 76.000,00 248.000,C
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 63.000,00 60.000,00 49.000,00 76.000,00 248.000,01
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 485.000,00 450.000,00 415.000,00 560.500,00 1.910.500,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 274.000,00 249.000,00 2I4.000,00 310.000,00 I .047.000,01
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 206.000,00 196.000,00 I96.000,00 245.000,00 843.000,01
I22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.684.500,00 1.953.000,00 2.057.000,00 2.317 .500,00 8.012.000,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 468.500,00 441.000,00 450.000,00 531.000,00 1.890.500,01
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 4.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 15.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 818.000,00 810.000,00 896.000,00 944.000,00 3.468.000,01
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 12.000,00 12.000,00 10.000,00 14.500,00 48.500,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 177.000,00 124.000,00 103.000,00 203.500,00 607.500,01
O 1.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00 16.500,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 201.000,00 168.000,00 189.000,00 225.000,00 783.000,01
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 390.000,00 400.000,00 390.000,00 1.180.000,01
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 384.000,00 346.000,00 386.000,00 460.500,00 1.576.500,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 306.000,00 258.000,00 280.000,00 367.000,00 1.211.000,01
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.500,00 14.500,01
O 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 59.000,00 69.000,00 94.000,00 71.000,00 293.000,01
O 1.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À 15.000,00 15.000,00 10.000,00 18.000,00 58.000,01
124 CONTROLE EXTERNO 86.000,00 58.000,00 62.000,00 80.000,00 286.000,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 86.000,00 58.000,00 62.000,00 80.000,00 286.000,01
SEGURANÇA PÚBLICA 46.000,00 45.000,00 35.000,00 55.000,00 181.000,(
181 POLICIAMENTO 46.000,00 45.000,00 35.000,00 55.000,00 181.000,(
O 1 .00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 46.000,00 45.000,00 35.000,00 55.000,00 181.000,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL 681.500,00 809.000,00 923.000,00 965.300,00 3.378.800,C
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 10.000,00 16.000,00 16.000,00 11.200,00 53.200,(
O 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 16.000,00 16.000,00 11.200,00 53.200,01
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 12.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00 46.000,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00 46.000,01
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 69.500,00 85.000,00 106.000,00 83.500,00 344.000,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 69.500,00 85.000,00 106.000,00 83.500,00 344.000,01
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 590.000,00 696.000,00 791.000,00 858.600,00 2.935.600,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 39.000,00 50.000,00 40.000,00 47.000,00 176.000,01
01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 11.000,00 0,00 0,00 13.000,00 24.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 123.000,00 122.000,00 174.000,00 149.000,00 568.000,01
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 11.000,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 34.000,01
O 1. 92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 206.000,00 210.000,00 204.000,00 269.600,00 889.600,01
01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 14.000,00 0,00 11 000,00 0,00 25.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,00 34.000,00 50.000,00 38.000,00 154.000,01
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 44.000,00 29.000,00 27.000,00 53.000,00 153.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS I 10.000,00 100.000,00 92.000,00 130.000,00 432.000,01
O 1.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 0,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 64.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,01
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00 59.000,00 58.000,00 59.000,00 176.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,01
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00 15.000,00 28.000,00 15.000,00 58.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,01
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00 47.000,00 56.000,00 47.000,00 150.000,01
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.320.000,00 1.320.000,00 1.480.000,00 1.595.000,00 5.715.000,(
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.320.000,00 1.320.000,00 l.480.000,00 1.595.000,00 5. 715.000,(
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS 1.320.000,00 1.320.000,00 1 .480.000,00 1 .595.000,00 5. 715.000,01
10 SAÚDE 3.722.000,00 3.990.000,00 4.487.000,00 4.495.200,00 16.694.200,(
·pL RelatorioAnexol 11.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/ 201 7 30/09/201
.NEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,0
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE
OI .23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
01.52 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO
01.02- RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP- SAUDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE
01.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP- SAUDE
O 1.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A TENÇÃO
01.55 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE
O 1.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE
O 1.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO
O 1.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE
O 1.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO
O 1.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE
O 1.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO
O 1.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
01.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE
01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP- SAUDE
01.50 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA
·i EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OI.OI - RECEITAS DE IMPEDE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO
O 1.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
OI.OI - RECEITAS DE IMPEDE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
OI .44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
361 ENSINO FUNDAMENTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
OI.OI - RECEITAS DE !MP E DE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO
01.45 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
O 1.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
OI.OI - RECEITAS DE IMPEDE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO
01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
OI.OI - RECEITAS DE IMPEDE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO
01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
OI .OI - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO
O 1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM
O 1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS
01.19-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM
364 ENSINO SUPERIOR
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
O 1.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
OI.OI - RECEITAS DE !MP E DE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO
O 1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS
01.19-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM
;,/{4
2014
116.500,00
[ 12.000,00
2.500,00
2.000,00
0,00
2.069.000,00
479.000,00
3.000,00
48.000,00
48.000,00
66.000,00
294.000,00
16.000,00
128.500,00
92.500,00
13.000,00
548.000,00
13.000,00
3.000,00
157.000,00
10.000,00
150.000,00
2015
107.500,00
101.500,00
0,00
2.000,00
4.000,00
2.188.000,00
712.000,00
0,00
99.000,00
0,00
197.000,00
190.000,00
0,00
229.000,00
0,00
0,00
474.000,00
0,00
0,00
207.000,00
0,00
80.000,00
2016
129.000,00
120.000,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
2.580.500,00
819.000,00
53.000,00
50.500,00
58.000,00
97.500,00
416.500,00
16.000,00
138.500,00
122.500,00
13.000,00
558.000,00
13.000,00
3.000,00
153.000,00
19.000,00
50.000,00
2017 TOTA
145.500,00
136.000,00
3.000,00
2.500,00
4.000,00
2.462. 700,00
624.500,00
3.500,00
54.000,00
58.000,00
80.000,00
355.000,00
19.000,00
155.000,00
498.500,C
469.500,01
8.500,01
8.500,01
12.000,01
9.300.200,C
2.634.500,01
59.500,01
251.500,01
164.000,01
440.500,01
1.255.500,01
51 .000,01
651.000,01
112.000,00 327.000,01
15.500,00 41.500,01
585.200,00 2.165.200,01
16.000,00
3.500,00
189.500,00
12.000,00
180.000,00
42.000,01
9.500,01
706.500,01
41.000,01
460.000,01
1.390.000,00 1.550.000,00 1.593.000,00 1.710.000,00 6.243.000,C
1.390.000,00 1.550.000,00 1.593.000,00 1.710.000,00 6.243.000,01
54.000,00 44.000,00 49.000,00 65.500,00 212.500,C
50.000,00 40.000,00 45.000,00 60.500,00 195.500,01
4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 17.000,01
92.500,00 100.500,00 135.500,00 111.500,00 440.000,C
71.500,00 97.500,00 99.500,00 86.000,00 354.500,01
21.000,00 3.000,00 36.000,00 25.500,00 85.500,01
2.851.000,00 2.999.000,00 3.301.000,00 3.378.500,00 12.529.500,C
177.000,00 172.000,00 189.000,00 213.500,00 751.500,C
173.000,00 168.000,00 185.000,00 209.000,00 735.000,01
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 12.500,01
1.000,00 [ .000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,01
124.000,00 120.000,00 148.000,00 149.500,00 541.500,C
39.000,00 50.000,00 50.000,00 47.000,00 186.000,01
85.000,00 70 000,00 98.000,00 102.500,00 355.500,01
1.781.000,00 1.843.000,00 1.954.000,00 2.093.000,00 7.671.000,C
5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,01
22.000,00 22.000,00 20.000,00 26.500,00 90.500,01
[ 5.000,00 15.000,00 [ 5.000,00 [ 8.000,00 63.000,01
32.000,00 32.000,00 37.000,00 38.500,00 139.500,01
1 .000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,01
413.000,00 506.000,00 551.000,00 499.000,00 1.969.000,01
5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21.000,01
204.000,00 160.000,00 120.000,00 246.500,00 730.500,01
80.000,00 110.000,00 100.000,00 95.000,00 385.000,01
40.000,00 40.000,00 35.000,00 45.000,00 160.000,01
118.000,00 107.400,00 96.000,00 142.000,00 463.400,01
709.000,00 702.600,00 842.000,00 805.000,00 3.058.600,01
137.000,00 137.000,00 129.000,00 165.500,00 568.500,01
240.000,00 255.000,00 253.000,00 288.500,00 1.036.500,C
240.000,00 255.000,00 253.000,00 288.500,00 1.036.500,01
480.000,00 558.000,00 693.000,00 575.000,00 2.306.000,C
16.000,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 65.000,01
40.000,00 40.000,00 50.000,00 48.000,00 178.000,01
261.000,00 339.000,00 439.000,00 315.000,00 1.354.000,01
105.000,00 105.000,00 125.000,00 125.000,00 460.000,01
58.000,00 58.000,00 63.000,00 70.000,00 249.000,01
RelatorioAnexolll.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 31
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDA CÃO PEDRIPREV
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/2017 30/09/201
.NEXO Ili - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,0
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2014 2015 2016 2017 TOTA
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 49.000,00 51.000,00 64.000,00 59.000,00 223.000,(
Ol.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES P/ APLIC NA REMUN DOS 45.000,00 47.000,00 60.000,00 54.000,00 206.000,01
OI. I 9 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES PARA APLICAÇÃO EM 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 I 7.000,01
.3 CULTURA 195.000,00 180.000,00 185.000,00 217.500,00 777.500,C
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 120.000,00 96.000,00 90.000,00 127.500,00 433.500,C
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS I20.000,00 96.000,00 90.000,00 I27.500,00 433.500,01
392 DIFUSÃO CULTURAL 75.000,00 84.000,00 95.000,00 90.000,00 344.000,C
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 15.000,00 I5.000,00 24.000,00 74.000,01
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 I0.000,01
OI.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 55.000,00 64.000,00 75.000,00 66.000,00 260.000,01
5 URBANISMO 1.769.000,00 1.874.000,00 1.983.000,00 2.o38.000,00 7 .664.000,(
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 710.000,00 622.000,00 694.000,00 725.500,00 2.751.500,C
0 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 705.000,00 6I7.000,00 691.000,00 720.000,00 2. 733.000,01
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.500,00 18.500,01
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 143.000,00 166.000,00 126.000,00 168.500,00 603.500,C
0 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 60.000,01
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,01
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 40.000,00 30.000,00 24.000,00 114.000,01
OI 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS I5 .000,00 I5 .000,00 15.000,00 21.000,00 66.000,01
OI.I 6 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO 30.000,00 30.000,00 20.000,00 35.000,00 115.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 30.000,00 I0.000,00 35.000,00 105.000,01
OI.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO 0,00 0,00 I0.000,00 0,00 10.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.000,00 3 I.000,00 31.000,00 33.500,00 123.500,01
452 SERVIÇOS URBANOS 916.000,00 1.086.000,00 1.163.000,00 1.144.000,00 4.309 .000,C
O 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 196.000,00 177.000,00 199.000,00 220.000,00 792.000,01
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS I 000,00 I.000,00 1.000,00 I 000,00 4.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00 I6.500,01
01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO I0.000,00 I0.000,00 I0.000,00 I2.000,00 42.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.000,00 4.000,00 0,00 9.000,00 37.000,01
01.l 7 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE I86.000,00 I56.000,00 130.000,00 224.500,00 696.500,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS I0.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,01
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 I0.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 372.000,00 567.000,00 643.000,00 479.000,00 2.061.000,01
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,00 3.000,00 I 000,00 6.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 67.000,00 58.000,00 62.000,00 81.000,00 268.000,01
OI.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 45.000,00 38.000,00 39.000,00 52.000,00 174.000,01
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 I0.000,00 20.000,00 0,00 30.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,01
OI .17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,01
16 HABITAÇÃO 67.000,00 67.000,00 67.000,00 71.500,00 272.500,C
482 HABITAÇÃO URBANA 67.000,00 67.000,00 67.000,00 71.500,00 272.500,C
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 67.000,00 67.000,00 67.000,00 71.500,00 272.500,01
17 SANEAMENTO 134.000,00 129.000,00 148.000,00 139.500,00 550.500,C
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 134.000,00 129.000,00 148.000,00 139.500,00 550.500,C
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 I0.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,01
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À 0,00 I0.000,00 10.000,00 0,00 20.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 87.000,00 82.000,00 74.000,00 89.000,00 332.000,01
0 1.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,01
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.000,00 27.000,00 5I .000,00 30.500,00 I35.500,01
.8 GESTÃO AMBIENTAL 86.000,00 136.000,00 134.000,00 100.500,00 456.500,C
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 74.000,00 124.000,00 122.000,00 87.000,00 407.000,C
OI .00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.000,00 I24.000,00 I22 .000,00 87.000,00 407.000,01
542 CONTROLE AMBIENTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.500,00 29.500,(
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.500,00 29.500,01
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,C
0 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,01
')AGRICULTURA 537.000,00 535.000,00 485.000,00 560.000,00 2.117 .000,C
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 121.000,00 89.000,00 80.000,00 100.000,00 390.000,C
·pL RelatorioAnexolll.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 41
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV :
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/ 2017
.NEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL
O 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
606 EXTENSÃO RURAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
~3 COMÉRCIO E SERVIÇOS
695 TURISMO
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
-6 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIÁRJO
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS
OI .00 - RECURSOS ORDINÁRJOS
OI.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRJO
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
"' 7 DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
813 LAZER
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
O 1.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS
Q9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
997 RESERVA DE CONTIGÊNC!A PARA O RPPS
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
. ·pL
2014
121.000,00
0,00
304.000,00
10.000,00
0,00
294.000,00
11 2.000,00
102.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
621 .000,00
563.000,00
56.000,00
0,00
325.000,00
2.000,00
180.000,00
58.000,00
58.000,00
203.000,00
87.000,00
87.000,00
116.000,00
7.000,00
13.000,00
96.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
240.000,00
100.000,00
I00.000,00
140.000,00
140.000,00
15.970.000,00
2015 2016
89.000,00 78.000,00
0,00 2.000,00
309.000,00 268.000,00
10.000,00 0,00
0,00 10.000,00
299.000,00 258.000,00
137.000,00 137.000,00
127.000,00 122.000,00
0,00 5.000,00
10.000,00 10.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
612.000,00 567.000,00
559.000,00 516.000,00
52.000,00 48.400,00
0,00 600,00
335.000,00 303.000,00
2.000,00 2.000,00
170.000,00 162.000,00
53.000,00 51.000,00
53.000,00 51.000,00
211.000,00 208.000,00
95.000,00 94.000,00
95.000,00 94.000,00
116.000,00 114.000,00
7.000,00 7.000,00
13.000,00 3.000,00
96.000,00 104.000,00
71.000,00 73.000,00
71.000,00 73.000,00
71.000,00 73.000,00
280.000,00 300.000,00
140.000,00 140.000,00
140.000,00 140.000,00
140.000,00 160.000,00
140.000,00 160.000,00
16.900.000,00 18.150.000,00
30/09/201
Valores em R$ 1,0
2017 TOTA
100.000,00 388.000,01
0,00 2.000,01
329.000,00 1.210.000,C
15.000,00 35.000,01
0,00 10.000,01
314.000,00 1.165.000,01
131.000,00 517.000,C
121.000,00 472.000,01
0,00 5.000,01
10.000,00 40.000,01
6.000,00 21.000,C
6.000,00 21.000,C
6.000,00 21.000,01
721.000,00 2.521 .000,C
651.000,00 2.289.000,C
65.500,00 221.900,01
0,00 600,0t
370.000,00 1.333.000,01
2.500,00 8.500,01
213.000,00 725.000,01
70.000,00 232.000,C
70.000,00 232.000,01
245.500,00 867.500,C
105.000,00 381.000,C
105.000,00 381.000,01
140.500,00 486.500,C
8.500,00 29.500,01
16.000,00 45.000,01
116.000,00 412.000,01
72.000,00 276.000,C
72.000,00 276.000,C
72.000,00 276.000,01
270.000,00 1.090.000,(
100.000,00 480.000,C
100.000,00 480.000,01
170.000,00 610.000,C
170.000,00 610.000,01
19 .310.000,00 70.330.000,C
RelatorioAnexolll.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 51
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV :
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/2017 30/09/201
.NEXO Ili - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,0
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2014 2015 2016 2017 TOTA
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
Fonte 2014 2015 2016 2017 TOTAi
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS 7.956.000,00 8.310.000,00 8.585.400,00 9.587.800.00 34.439.200,0
O 1.01 - RECEITAS DE !MP E DE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 1.130.000,00 1.252.000,00 1.367.000,00 1.359.000.00 5.108.000,0
01.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP- SAUDE 3.200.000,00 3.791.000,00 3.728.000,00 3.864. 700.00 14.583.700,0
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, 1.420.000,00 1.460.000,00 1.620.000,00 1.695.000.00 6.195.000,0
O 1.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO 32.000,00 32.000,00 32.000,00 37.500.00 133.500,0
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 186.000,00 156.000,00 185.000,00 224.500.00 751.500,0
O 1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES P/ APLIC NA REMUN DOS 859.000,00 854.600,00 1.027.000,00 984.000.00 3. 724.600,0
O 1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES PARA APLICAÇÃO EM 317.000,00 306.400,00 292.000,00 382.500.00 1.297.900,0
O 1.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 35.000,00 35.000,00 40.000,00 42.000.00 152.000,0
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 2.500,00 0,00 3.000,00 3.000.00 8.500,0
O 1.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À 28.000,00 38.000,00 23.000,00 34.000.00 123.000,0
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 55.000,00 155.000,00 174.000,00 187.000.00 571.000,0
01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000.00 21.000,0
O 1.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 39.000,00 50 000,00 50.000,00 47.000.00 186.000,0
O 1.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 15.000,00 15 000,00 15.000,00 18.000.00 63.000,0
01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 80.000,00 110.000,00 100.000,00 95.000.00 385.000,0
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO 412.500,00 190.000,00 624.000,00 498.500.00 1. 725.000,0
01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA 25.000,00 7.000,00 40.000,00 30.500.00 102.500,0
0 1.52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500.00 8.500,0
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 80.000,00 0,00 90.000,00 96.000.00 266.000,0
O 1.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 38.000.00 113.000,0
01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000.00 42.000,0
O 1.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 56.000,00 96.000,00 11 2.600,00 65.500.00 330. 100,0
RelatorioAnexolll.rpt
fvifJ1..tlLIJ-1v Pa::Dr<h"Or'vLlci - M\.:i
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017
!ANEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
FINALÍSTICO
l.A
30/09/2015
PROGRAMA : 137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA OBJETIVO : Construir um Fundo capaz de garantir aposentadoria dos se rvidores municipais e pensão a seus
dependentes.
ÓRGÃO:
UNIDADE:
5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVfDORES PÚBLICOS MUNIC. PEDRINÓPOLIS
1 INST. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. PEDRINOPOLIS
SUB UNIDADE o
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lúcia Helena da Fonseca
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Benefícios Concedidos
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS AEéO
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
OI/OI/I900 5,00 20,00
UNIDADE
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
2.066 Manutenção Serviços Instituto Previdência Municipio INCLUSÃO (NOVO) PESSOA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
INATIVOS/PENSIONISTAS BENEFICIADOS
2. 105 Manutenção Beneficios Previdenciários - RPPS
INATIVOS/PENSIONISTAS BENEFICIADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINÓPOLIS
1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
o
Antônio Rodrigues Pereira
lNDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
População Saúde
SIPL
ATIVIDADE VALORES• 220.000,00 220.000,00 250.000,00 265.000,00 955.000,00
ALTERAÇÃO PARA PESSOA 1,00 1,00 I,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 1. 100.000,00 1.1 00.000,00 1.230.000,00 1.330.000,00 4. 760.000,00
OBJETIVO : Melhorar as condições de saúde, com atendimento de média e alta complexidade, através de
ampliação e modernização da estrutura fisica, clinica e ambulatorial e convênios com o SUS.
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
01 /01/1900 100,00 400,00
RelatorioAnexolla.rpt
Pt::Dr<ll"O.->vLl\j - M'-1 :..A 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.065 Manutenção Serviços da Fundação Municipal de Saúde
SERVIÇOS OFERTADOS
APOIO ADMINISTRATIVO
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
O ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2 PODER EXECUTIVO
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
2 SETOR TESOURARIA, CADASTRO, RECEITA E ORÇAMENTO
SERVIDORES
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Percentual da Dívida
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNrDADE)
2.01 3 Manutenção Juros, Encargos Amort. Divida Publica
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
SIPL
11 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDR!NÓPOLIS
1 CAMARA MUNICIPAL
o
Ai lton Ferreira de Castro
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
--
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
SITUAÇÃO
ATIVIDADE VALORES• 1.370.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.650.000,00 6.070.000,00
2.690.000,00 2.820.000,00 3.030.000,00 3.245.000,00 l 1. 785.000,00
OBJETIVO : Promover Ações que visam o acompanhamento e gestão das dividas fundadas, assegurando reem
orçamentários e financeiros para garantir que os compromissos assumidos possam ser cumprido
integralmente.
REFERENCIA
DATA
01 /01/1900
UNIDA DE
TIPO
INDICE
100,00
INDICE
2014
FINAL PPA
400,00
2015 2016 2017 TOTAL
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
META Fl}SICA 1,00
60.000,00
1,00
71.000,00
1,00
73 .000,00
1,00
72.000,00
4,00
ATIVIDADE VALORES• 276.000,00
OBJETIVO: Dar cumprimento às funções básicas de Legislar e Fiscalizar Atos do Poder Executivo, com plen1
desempenho das Funções do Legislativo.
t(dr RelatorioAnexol la.rpt
"'•U1-4IL,ll- ,e, Pa.;:Dr<h-4úr'GLló - Mu ::..A 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
,,........,._.
--
.... ·m"nr- w ValoresemR.i> 1 vvg rrer mw -™ooer&rPRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Serviços de Atividades Legislativas
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.001 Conservação e/ou Ampliação do Prédio Câmara
OBRAS REALIZADAS
2.001 Manutenção Gabinete e Secretaria Câmara
SERVIÇOS PRESTADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB - PASEP
2 PODER EXECUTIVO
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3 SETOR ADMfNISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Contribuições PASEP
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (Ul'iIDADE)
2.009 Contribuição ao PASEP
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA: 45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
SIPL
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FlNAL PPA
01101/1900 100,00 400,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE METAFI>SICA 1,00 1,00 1,00
MENOS
PROJETO VALORES• 1.000,00 10.000,00 10.000,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO METAFI>SICA 1,00 1,00 1,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 729.000,00 760.000,00 790.000,00
OBJETIVO: Garantir os compromissos assumidos para formação do PASEP
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
o 1/01/1900
UNIDADE
TCPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVrDADE
INDICE
1,00
META FI>SICA
VALORES•
INDICE FrNAL PPA
2014
1,00
130.000,00
4,00
2015
1,00
130.000,00
2016
1,00
130.000,00
2017
1,00
5.000,00
1,00
880.000,00
2017
1,00
187.000,00
TOTAL
4,00
26.000,00
4,00
3.159.000,00
TOTAL
4,00
577.000,00
OBJETIVO : Manter o controle dos atos de pessoal, patrimônio público e serviços gerais da administração,
produzindo informações gerenciais para tomada de decisões
RelatorioAnexol Ja.rpt
- M\.:i
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
... A
30/09/2015
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
PRIORIT A RIOS Valores e111JlJU1.00
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
4 GABINETE DO PREFEITO
o
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Indice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002-SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
2.002 Manutenção Serviços do Gabinete Prefeito
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA :
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
2 PODER EXECUTIVO
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3 SETOR DE LICITAÇÃO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.083 Manutenção Serviços Setor de Licitação
SERVIÇOS OFERTADOS
SUB UNIDADE 4 SETOR DE PATRIMÔNIO DE CONSERVAÇÃO
SIPL
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01/0111900
UN IDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INDICE
0,00
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
428.500,00
4,00
2015
1,00
399.000,00
2016 2017 TOTAL
I,00 1,00 4,00
416.000,00 485.000,00 1. 728.500.00
OBJETIVO : Manter as atividades administrativas e operacionais.
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
o 1/0 1/ 1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INDICE
0,00
META
VALORES*
fNDICE FINAL PPA
2014
1,00
85.000,00
4,00
2015
1,00
39.000,00
2016
I,00
39.000,00
2017 TOTAL
1,00 4,00
102.500,00 265.500.00
RelatorioAnexolla.rpt
t>t::.Dr<h"Ot'uLl\:i - M\.:i
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TlPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNlDADE)
2.084 Manutenção Serviços Patrimônio Conservação
SERVIÇOS OFERTADOS
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL :
6 SETOR ADMINISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TlPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNlDADE)
2.005 Manutenção Serviços Secretaria Administração
SERVIÇOS OFERTADOS
2.080 Acerto Despesas Pessoal - Exercícios Anteriores
SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUB UNIDADE 2 SETOR TESOURARIA, CADASTRO, RECEITA E ORÇAM ENTO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
SIPL
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01 /0111900
UNlDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INDICE
0,00
METAFl)'.SICA
VALORES•
REFERENCIA
DATA INDICE
01/01/1900 0,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TlPO
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl)'.SICA
MENOS
ATIVIDADE VALORES•
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META Fl)'.SICA
ATIVIDADE VALORES•
/
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
29.000,00
4,00
2015
1,00
23.000,00
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015
1,00 1,00
760.000,00 762.000,00
1,00 1,00
10.000,00 10.000,00
2016
1,00
24.000,00
2016
1,00
866.000,00
1,00
10.000,00
30/09/2015
Valores em
2017
1,00
35.000,00
2017
1,00
874.500,00
1,00
10.000,00
TOTAL
4,00
111 .000,00
TOTAL
4,00
3.262.500,00
4,00
40.000,00
RelatorioAnexolla.rpt
1G t>i::Dr{li"úr'vLló - Mu
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
!ndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AÊéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.011 Manutenção Serv. Tesouraria, Receita Orçamento
SERVIÇOS OFERTADOS
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
3 SETOR ADMINISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Indice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS AÊéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.085 Manutenção Serviços Secretária Fazenda
SERVIÇOS OFERTADOS
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
INDICE
0,00
META Ft>.SICA
VALORES"
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INDICE
0,00
META Fl>.SICA
VALORES"
UNIDADE:
SUBUNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 SETOR ADMINISTRA T!VO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE
lndice em definição
Unidade 01/01/1900 0,00
SIPL {&4r
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
74.000,00
4,00
2015
1,00
84.000,00
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
180.000,00
4,00
2015
1,00
132.000,00
INDICE FINAL PPA
4,00
2016
1,00
104.000,00
2016
1,00
152.000,00
2017
1
t..A
30/09/2015
TOTAL
1,00 4,00
89.000,00 351.000,00
2017 TOTAL
1,00 4,00
184.500,00 648.500,00
RelatorioAnexoIIa.rpt
l\11U1-4IL,IJ- 1G - Mu
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS 1" - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.014 Manutenção Serviços Secret. Planej . Obras Serv. Urbanos
SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
META FI>.SICA
VALORES*
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE
lndice em definição
Unidade 01/01/1900 0,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO UNIDADE
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO
2.026 Manutenção Serviços Secretaria de Educação ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI>.SICA
SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
4 SETOR ADMINISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
MAIS
SITUAÇÃO
SIPL
ATIVIDADE VALORES*
REFERENCIA
DATA
O l/O 1/1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
0,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
710.000,00 622.000,00 694.000,00
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
176.000,00 171.000,00 188.000,00
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016
t
30/09/2015
Valores em R$ 1
2017 TOTAL
1,00 4,00
725.500,00 2. 751.500,00
2017 TOTAL
1,00 4,00
212.500,00 747.500,00
2017 TOTAL
RelatorioAnexoIIa.rpt
fv1u1"'ILIF-10 - 1vh.::í
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017
IA.NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS
1
2.035 Manutenção Serv. Secret Cultura,Turismo Esporte e Lazer
SERVIÇOS OFERTADOS
1 ª - ELABORAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
META Ft>:SICA
VALORES*
UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
2.052 Manutenção Serviços Secretaria Mun. Assistência Social
SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
3 SETOR ADMfNISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.055 Manutenção Serviços Secretaria Agropecuária Meio Ambiente
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SIPL
SERVIÇOS OFERTADOS
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
INDICE
0,00
META Ft>:SICA
VALORES*
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01 /01 / 1900
UNlDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INDICE
0,00
META Ft>:SICA
VALORES*
1,00
172.000,00
1,00
145.000,00
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
134.000,00
4,00
2015
1,00
127.000,00
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
12 1.000,00
4,00
2015
1,00
89.000,00
1,00
168.000,00
2016
1,00
181.000,00
2016
1,00
80.000,00
1,00
190.000,00
2017
1,00
162.000,00
2017
1,00
100.000,00
8 !
30/09/2015
4,00
675.000,00
TOTAL
4,00
604.000,00
TOTAL
4,00
390 000,00
RelatorioAnexoila.rpt
tv1u1 ... ILjf-10 r>t.:Or<lh10r'GLI\;) - Mu
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCIClO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II - OBJETIVOS PRIORIT A RIOS E PROGRAMAS
1
1 ª - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
4 SETOR ADMINISTRATIVO
Leda de Fátima Mendes
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
2.043 Manutenção Serviços Secretaria de Saúde
SERVIÇOS OFERTADOS
2. 125 Manutenção das Atividades do Conselho M. de Saúde Pública
SERVIÇOS OFERTADOS
REFERENCIA
DATA INDICE
OI/01/1900 0,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}.SICA
MAIS
ATIVIDADE VALORES*
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META Fl}.SICA
ATIVIDADE VALORES*
JNDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016
1,00 I,00 I,00
116.500,00 I03.500,00 125.000,00
0,00 I,00 1,00
0,00 4.000,00 4.000,00
ç
30/09/2015
Valores em R$ LO
2017 TOTAL
l,00 4,00
I4l.500,00 486.500,00
l,00 3,00
4.000,00 I2.000,00
PROGRAMA: 49 SUPORTE ADMINISTRATIVO OBJETIVO : Receber apoio político administrativo através de Assessoramento Técnico e de Associações de
Municípios.
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002- SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
2.08 I Manutenção Serviços de Assessoramento
SERVIÇOS OFERTADOS
SIPL
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
O l/O III 900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
/
INDICE
0,00
META Fl}.SICA
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
l,00
206.000,00
4,00
2015
I,00
196.000,00
2016
l,00
196.000,00
2017
l,00
245.000,00
TOTAL
4,00
843 000,00
RelatorioAnexoila.rpt
fv1lJ1'4IL.U-1G Pa::D...-<h .. - Mu
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
IL 4
30/09/2015
II- OBJE! IVOS E 1ª - ELABORAÇÃO , . ,, :• -
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
6 SETOR ADMINISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATlVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS AÊéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.008 Contribuição a AMPLA
CONVENIO REALIZADO
2.072 Contribuição a AMM - Associação Mineira Municípios
CONVEN!O REALIZADO
2.082 Contribuição para a CNM - Confederação Nacional Municipios
CONVEN!O REALIZADO
UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AÊéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.099 Contribuição para UNDIME/MG
CONVENIO REALIZADO
SIPL
REFERENCIA
DATA fNDICE
01 /01/1900 0,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE META
MAIS
ATIVLDADE VALORES•
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE
MENOS
AT!VfDADE VALORES•
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE
MENOS
AT!VfDADE VALORES•
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
O 1/0111900
UNIDADE
TIPO
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE
ATIVIDADE
/
INDICE
0,00
VALORES•
INDrCE FrNAL PPA
4,00
2014 2015
1,00 1,00
40.000,00 40.000,00
1,00 1,00
8.000,00 10.000,00
1,00 1,00
6.000,00 8.000,00
fNDICE FINAL PPA
2014
1,00
1.000,00
4,00
2015
1,00
1.000,00
2016
1,00
10.000,00
1,00
12.000,00
1,00
10.000,00
2016
1,00
1.000,00
2017
1,00
40.000,00
1,00
9.500,00
1,00
7.500,00
2017
1,00
1.000,00
TOTAL
4,00
130.000,00
4,00
39.500,00
4,00
31.500,00
TOTAL
4,00
4.000,00
RelatorioAnexolla.rpt
fv1U1'4ll,IF- 1ú - M'-1
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS l ª - ELABORAÇÃO
t. "
30/09/2015
Valores em
PROGRAMA: 50 COMUNICAÇÃO OFICIAL
2 PODER EXECUTIVO
OBJETIVO : Promover a transparência dos atos públicos através da publicidade em meios de comunicação.
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUBUNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6 SETOR ADMINISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Indice de Divulgação
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.003 Divulgações e Publicidades Diversas
PUBLICAÇÃO DISTRIBUÍDA
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
53 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL
2 PODER EXECUTIVO
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
5 PROCURADORIA MUNICIPAL
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
SIPL
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
Ol/Ol/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INDICE
70,00
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
32.000,00
280,00
2015
1,00
21.000,00
2016
1,00
26.000,00
2017
1,00
38.500,00
TOTAL
4,00
117.500,00
OBJETIVO : Acompanhar a execução de Ações Jurídicas e administrativas garantindo o apoio necessário em
defesa dos interesses do município.
SITUAÇÃO
- /
REFERENCIA
DATA
o 1/01f1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
0,00
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
RelatorioAnexolla.rpt
.. ,o - M\..:i
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
1:. '
30/09/2015
II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO ··--·· ····-·-·····-·---········--··-··---· Valores em.R$ 1
1
J
,,. """'f!Pft''!''IT , =t S
2.106 Manutenção Encargos Serviços Jurídicos
SERVIÇOS OFERTADOS
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
META FI)'.SICA
VALORES*
1,00
63 .000,00
1,00
60.000,00
1,00
49.000,00
PROGRAMA: 54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇAO EDIFICAÇÕES PÚBLICA
2 PODER EXECUTIVO
OBJETIVO: Construir, ampliar e modernizar imóveis públicos municipais
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
1 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BAS. V AL. PROF. EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA
Predios atendidos
01 /01/1900
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001- BENS
AEéO UNIDADE
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TCPO
1.014 Construção, Amp. e Reforma Prédios Escolares INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO PROJETO
2.091 Manutenção Conservação Prédios Escolares ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ESCOLAS A TENDIDAS ATIVIDADE
2.092 Manutenção Conservação Prédio Pré-Escola ALTERAÇÃO PARA UNlDADE
MAIS
ESCOLAS A TENDIDAS ATIVIDADE
UNIDADE :
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICE
5,00
META FI)'.SICA
VALORES*
META FI)'.SICA
VALORES*
META FI)'.SICA
VALORES•
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE
Predios atendidos
01 /01 / 1900 5,00
/) /
SIPL
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016
0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
13 .000,00 13 .000,00 I0.000,00
0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
INDICE FrNAL PPA
4,00
1,00
76.000,00
2017
0,00
0,00
1,00
15.500,00
1,00
12.000,00
4,00
248.000,00
TOTAL
1,00
15.000,00
1,00
51.500,00
1,00
42 .000,00
RelatorioAnexoIIa.rpt
l\11lJ1-.tll..IJ-1ú Pt::Dr<h"Or'LLl.;l - Mu
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1" - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Leda de Fátima Mendes
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Predios atendidos
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001 - BENS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.020 Ampliação e Refonna Hospital Municipal
PRÉDIO AMPLIADO/ REFORMADO
1.021 Ampliação e Refonna dos Postos de Saúde
PRÉDIO AMPLIADO/ REFORMADO
REFERENCIA
DATA INDICE
01/0111900 5,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE
PROJETO VALORES•
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
PROJETO VALORES•
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
1,00 1,00 1,00
20.000,00 20.000,00 15.000,00
g '
30/09/2015
V
2017 TOTAL
1,00 4,00
10.000,00 40.000,00
1,00 4,00
20.000,00 75.000,00
PROGRAMA: 62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC OBJETIVO : Contribuir com recursos financeiros a Entidades de saúde pública, a fim de assegurar
especializado a população do municipio.
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
o
Ana Paula da Silva
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Jndice em definição
Unidade
Unidade
ATIVIDADES
TU>O PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
SIPL
SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA
01 /01 / 1900
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
0,00
3,00
INDICE FINAL PPA
2,00
12,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
RelatorioAnexolla.rpt
1G - M\.:i
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS l ª - ELABORAÇÃO
2.030 Contribuição para a APAE
ENTIDADE BENEFICIADA
2.051 Contribuição Asilo São Vicente de Paula
ENTIDADE BENEFICIADA
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
META FJs:SICA 1,00 1,00 1,00
VALORES* 12.000,00 12.000,00 10.000,00
META FJs:SICA 1,00 1,00 1,00
VALORES* 4.000,00 10 000,00 10.000,00
1,00
12.000,00
1,00
4.000,00
E t
30/09/2015
4,00
46.000,00
4,00
28.000,00
PROGRAMA : 65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL OBJETIVO : Elaborar e Aprovar planos e Programas de Governo de caráter orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e avaliar os mesmos, promovendo eficiência e transparência na administração.
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2 CONTROLADORIA MUNICIPAL
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Atividades Administrativas
Porcentagem
ATIVIDADES
TlPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.0 10 Manutenção Serviços do Controle Interno
SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUB UNIDADE 1 SETOR DE CONTABILIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Atividades Administrativas
Porcentagem
SIPL
REFERENCIA
DATA INDICE
o 1/0 111900 80,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TU>O
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FJs:SICA
MAIS
ATIVIDADE VALORES*
REFERENCIA
DATA INDICE
o 1/01/1900 80,00
// (30
lNDICE FlNAL PPA
320,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
86.000,00 58.000,00 62.000,00 80.000,00 286.000,00
INDICE FINAL PPA
320,00
RelatorioAnexolla.rpt
I
Pi..::úr<li..iúr'vLló - h. 4 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017
t:EXO II - OB;I!!!VOS PRIORIT ARIOS E PRO; RAMA! :.::,!;ABORAÇ!?__ _ _ !!-"' •• _.Y:J9re; em
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.012 Manutenção Serviços de Contabilidade
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
2 PODER EXECUTIVO
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6 SETOR ADMINISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
População Protegida
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.006 Manutenção Convênio Polícia Militar
CONVENIO REALIZADO
2.007 Manutenção Convênio Polícia Civil
CONVENIO REALIZADO
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
SIPL
87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
2 PODER EXECUTIVO
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6 SETOR ADMINISTRATIVO
Lyndon Johnson Campos
SITUAÇÃO
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE
MAIS
ATIVLDADE
META FI}SICA
VALORES*
2014
1,00
279.000,00
2015
1,00
254.000,00
2016
1,00
219.000,00
2017 TOTAL
1,00 4,00
315.500,00 1.067.500,00
OBJETIVO : Manter convênio com o policiamento militar afim de garantir a segurança pública.
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FlNAL PPA
01/01/1900 100,00 400,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES* 33.000,00 34.000,00 24.000,00 39.500,00 130.500,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES* 10.000,00 8.000,00 8.000,00 12.000,00 38.000,00
OBJETIVO : Garantir a segurança a toda população do município através de ações implementadas pelo Cons1
Mun. de Segurança Pública.
/1 /
t tJt, RelatorioAnexolla.rpt
fv1Lh"ILIF-10 - M\.::i 17 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCI CIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
------·
k\.NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS i 1 ª - ELABORAÇÃO V
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
População Protegida
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.069 Manutenção Conselho Municipal Segurança Pública
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
95 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO
2 PODER EXECUTIVO
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
o
Ana Paula da Silva
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento ao Idoso
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.050 Manutenção Serviços Assistência Velhice
IDOSOS A TENDIDOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
SIPL
110 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2 PODER EXECUTIVO
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
o
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
0110111900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INDICE
100,00
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
3.000,00
400,00
2015
1,00
3.000,00
2016
1,00
3.000,00
2017
1,00
3.500,00
TOTAL
4,00
12.500,00
OBJETIVO : Promover a integração do idoso à sociedade, afim de ampliar a espectativa de vida garantindo o
cumprimento dos direitos básicos.
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INDICE
80,00
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
6.000,00
320,00
2015
1,00
6.000,00
2016
1,00
6.000,00
2017
1,00
7.200,00
TOTAL
4,00
25.200,00
OBJETIVO : Promover ações para amparar e proteger a criança e adolescente proporcionando um atendimen
de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.
A / (&4 RelatorioAnexoIIa.rpt
[\,,1LJ1.,jlL.ll-1ú Pi::D.--<h..iúr>vUci -
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017
' li - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento ao menor
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.077 Manutenção Fundo Municipal Dir. Criança Adolescente
CRIANÇA/ ADOLESCENTE INTEGRADO
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
o 1/0111900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
AT!VlDADE
INDICE
70,00
META Fi>:SICA
VALORES•
UNIDADE : 10 SECRETARIA MUNJC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento ao menor
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.063 Manutenção Conselho Tutelar Dir. Criança Adolescente
CRIANÇA/ADOLESCENTE INTEGRADO
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01/01/1900
UN IDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
INDICE
70,00
VALORES•
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
9.000,00
280,00
2015
1,00
9.000,00
INDICE FINAL PPA
2014
l,00
60.500,00
280,00
2015
1,00
76.000,00
2016
1,00
9.000,00
2016
l,00
97.000,00
l f> ..
30/09/2015
Valores o<!' 1 (\(Ili
2017
1,00
10.500,00
2017
l,00
73.000,00
TOTAL
4,00
37.500,00
TOTAL
4,00
306.500,00
PROGRAMA : 120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE OBJETIVO : Promover ações de caráter social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas
geral, individual ou coletivamente em especial as classes mais carentes.
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
SIPL
2 PODER EXECUTIVO
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASS ISTÊNCIA SOCIAL
o
,._ /'
r RelatorioAnexolla.rpt
l\,1LJ1-4ll..lf- .e - M'-1
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 20 13 PPA2014 -2017
PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDJCE INDICE FINAL PPA
Atendimento Baixa Renda
01/0 1/1900 95,00 380,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO UNIDADE
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016
2.054 Manutenção Distribuição de Cestas Básicas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00
MAIS
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES* 50.000,00 50.000,00 40.000,00
2.104 Manutenção do Programa Pró-Leite ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00
MAIS
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES* 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2. 107 Manutenção Serviços de Auxílio Funerário ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00
MENOS
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES" 20.000,00 10.000,00 15.000,00
2. 111 Manutenção Centro Referência Assit. Social - CRAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 0,00 0,00
MAIS
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 76.000,00 63.000,00 77.000,00
2. 11 8 Manutenção das Atividades/Recursos PISO MINEIRO - FEAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 0,00 1,00 1,00
MAIS
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 25.000,00 14.000,00
2. 11 9 Manutenção das Atividades/Recursos IGDPBF - FNAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00
MENOS
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 44.000,00 46.000,00
2.1 20 Manutenção das Atividades/Recursos IGDSUAS - FNAS INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 0,00 1,00 1,00
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES* 0,00 15.000,00 15.000,00
2. 121 Manutenção das Alividades/Recursos P A I F - FNAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00
MENOS
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 15.000,00 38.000,00
2. 122 Manutenção das Ati vidades/Recursos (PBV) SCFV - FNAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00
MENOS
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 27.000,00 55.000,00
2. 123 Manutenção das Atividades/Recursos ACESSUAS Trabalho - FNAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00
MAIS
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 20.000,00 18.000,00
SlPL
2017
1,00
60.000,00
1,00
259.600,00
1,00
10.000,00
1,00
91.000,00
1,00
25.000,00
1,00
44.000,00
1,00
15.000,00
1,00
15.000,00
1,00
27.000,00
1,00
20.000,00
4
30/09/2015
TOTAL
4,00
200.000,00
4,00
859.600,00
4,00
55.000,00
1,00
307.000,00
3,00
64.000,00
3,00
134.000,00
3,00
45.000,00
3,00
68.000,00
3,00
109.000,00
3,00
58.000,00
RelatorioAnexol Ia.rpt
• ..Jh.;h-IL - rv.d 2, _;4 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
ÍANEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
PROGRAMA: 121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL OBJETIVO : Promover a manutenção e ampliação de ações que visam a suplementação alimentar do
Trabalhador Rural.
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
o
Ana Paula da Silva
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Taxa Trabalhadores Rurais
Trabalhadores
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001 - BENS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
1.035 Constr. Prédio Cantina Trabalhador Rural
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO
2.053 Manutenção Serviços Cantina Trabalhador Rural
TRABALHADOR A TENDIDO
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
o 110111900 75,00 225,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
PROJETO VALORES" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 42.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 74.000,00 64.000,00 54.000,00 89.000,00 281000,00
PROGRAMA: 140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OBJETIVO : Construir um Fundo capaz de garantir aposentadoria dos servidores municipais e pensão a seus
dependentes.
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUB UNIDADE 2 SETOR TESOURARIA, CADASTRO, RECEITA E ORÇAMENTO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNLDADE)
SIPL
SITUAÇÃO
/ (o0
UN IDADE
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
RelatorioAnexolla.rpt
1G Pi.:.L..-{l .. - Md
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
2.130 Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL
ALTERAÇÃO PARA PORCENTAGEM META ffl:SICA
MENOS
ATIVIDADE VALORES•
0,00
0,00
1,00
390.000,00
1,00
400.000,00
30/09/2015
Valores em R$ 1
1,00 3,00
390.000,00 1.180.000,00
PROGRAMA: 150 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS OBJETIVO : Assistência médica de qualidade para toda a população do município, com atendimento a
comunidade em trabalho preventivo ostensivo.
ÓRGÃO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 1 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Leda de Fátima Mendes
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
População Saúde
01/0111900 100,00 400,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001- BENS
AEéO UNIDADE
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
1.032 Aquisição de Veículo destinado a Saúde INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META F'l}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
VEÍCULO ADQUIRIDO PROJETO VALORES• 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.044 Manutenção Serviços dos Postos de Saúde ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META F'l}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MENOS
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES• 462.000,00 642.000,00 782.000,00 558.000,00 2.444.000,00
2.074 Manutenção Veículos Ambulâncias Secretaria M. Saúde INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META F'l}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
PACIENTES TRANSPORTADOS ATIVIDADE VALORES• 162.000,00 202.000,00 167.000,00 195.500,00 726.500,00
2.098 Conservação Manutenção Prédios Postos Saúde ALTERAÇÃO PARA UN IDADE META F'l}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
PRÉDIO CONSERVADO
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21 .000,00
PROGRAMA: 151 PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Desenvolver ações preventivas e oferecer atendimento odontológico de qualidade a toda populaçi
ÓRGÃO:
UNIDADE : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL : Leda de Fátima Mendes
/) /'
SIPL RelatorioAnexol la.rpt
I(., - l'v.d
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
População Saúde
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.064 Manutenção Serv. Assistência Médica Odontológica
PROCEDIMENTOS REALIZADOS
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
0110111900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
INDICE
100,00
META FI}:SICA
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
234.000,00
320,00
2015
1,00
229.000,00
2016
1,00
274.000,00
2017
i _;4,
30/09/2015
TOTAL
1,00 4,00
282.500,00 1.019.500,00
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OBJETIVO : Proporcionar ações relacionadas a criação e manut. da infra-estrutura de unidades de saúde par
prestação de serviços médicos através da rede hospita lar dos ambulatórios e postos de saúde,
visando o aperfeiçoamento e ampliação do atendimento aos segurados
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL :
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Leda de Fátima Mendes
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
População Saúde
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.061 Manutenção Casa de Apoio Paciente SUS
PACIENTES ENCAMINHADOS
2.07 1 Manutenção Serviços Transporte Paciente SUS
PACIENTES ENCAMINHADOS
2. I 00 Manutenção Ações e Serviços Publicas Saúde
SERVIÇOS OFERTADOS
SIPL
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
o 1101/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
/l tf4
INDICE
100,00
META FI}:SICA
VALORES*
META FI}:SICA
VALOR ES*
METAFI}:SICA
VALORES*
INDICE FINAL PPA
240,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
58.000,00 63.000,00 76.000,00 70.000,00 267.000,00
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
150.000,00 80.000,00 50.000,00 180.000,00 460.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
506.000,00 4 11.000,00 498.000,00 534.700,00 1.949.700,00
RelatorioAnexolla.rpt
iG p._:[.,,-{l1-4CJ2l.Jl1d - M'3 A 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 20 16 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
1ª - ELABORAÇÃO --
Lr ti= - M - ..... nn.-.=wt1 W =rerc ·--!WM'"MMf'r e =p.mr.,n M mwmr=rmm
NEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS
2. 1 I 7 Contribuição Associação Combate Câncer Hélio Angotti
TRATAMENTO DE SAUDE
2. 127 Manutenção do Sistema Estadual de Transporte Saúde - SETS
PACIENTES TRANSPORTADOS
PROGRAMA : 156 SAÚOE DA FAMILIA
ÓRGÃO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 1 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Leda de Fátima Mendes
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
População Saúde
ATlVlDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.045 Manutenção Atividades Programa Saúde Família- PSF
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
157 FARMÁCIA BÁSICA
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Leda de Fátima Mendes
IND ICADOR /UN IDADE DE MEDIDA
Taxa de Medicamentos
PORCENTAGEM
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 0,00 1,00 1,00 I,00 3,00
ATIVIDADE VALORES• 0,00 10.000,00 I0.000,00 10.000,00 30.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNfDADE 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
MENOS
ATIVIDADE VALORES• 0,00 50.000,00 70.000,00 50.000,00 170.000,00
OBJETIVO : Controlar e prevenir doenças, através de atendimento domiciliar, visando a diminuição de
internações hospitalares, proporcionando maior conforto ao paciente.
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01 /01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNfDADE
MAIS
ATIVfDADE
INDICE
100,00
VALORES•
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
376.000,00
400,00
2015
1,00
387.000,00
2016 2017 TOTAL
1,00 1,00 4,00
530.000,00 454.000,00 1.74 7.000,00
OBJETIVO: Adquirir medicamentos para o suprimento da farmácia básica, beneficiando a população mais
carente.
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
o 1/0 1/ 1900 90,00 240,00
7
- rv.'3 l .54 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002-SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.046 Manutenção Programa Farmácia Básica
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS
PROGRAMA: 158 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ÓRGÃO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 3 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Leda de Fátima Mendes
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Investigação ln-loco
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.048 Manutenção Programa Vigilância Sanitária
fNSPEÇÃO REALIZADA
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
SIPL
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Leda de Fátima Mendes
1 ª - ELABORAÇÃO
SITUAÇÃO
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
META f%SICA
VALORES*
2014
1,00
76.000,00
2015
1,00
79.000,00
2016
1,00
93.500,00
2017
1,00
92.000,00
TOTAL
4,00
340.500,00
OBJETIVO : Previnir a saúde da população mediante a garantia da qualidade dos produtos, serviços e ambier
sujeitos a vigilância sanitária.
REFERENClA
SITUAÇÃO
DATA
o 110 1/ 1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
lNDICE
0,00
META f%SICA
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
54.000,00
4,00
2015
1,00
44.000,00
2016
1,00
49.000,00
2017
1,00
65.500,00
TOTAL
4,00
212.500,00
OBJETIVO : Melhorar as condições de saúde, com atendimento de média e alta complexidade, através de
ampliação e modernização da estrutura fisica, clinica e ambulatorial e convênios com o SUS.
/1 I
&f3L; RelatorioAnexol Ia.rpt
r'é.i.Jhjf'...aul-OLlb - 1"1G
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017
1ª - ELABORAÇÃO
3/:
30/09/2015
'"'J-r - -,.._,,_ =-=r • .... ,..,. •• ,';' qqgp; d f "Viirff:'.'$., -:.-.;,,; .,,
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
População Saúde
ATrVIDADES
TIPO PRODUTO 001 - BENS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.031 Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares
BEM ADQUIRIDO
2.126 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CISTRISUL
PESSOAS A TENDIDAS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
180 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Leda de Fátima Mendes
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Vacinai e Epidemiologico
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
2.049 Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA: 210 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UN IDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SlPL
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
01 /01/1 900 100,00 400,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 I,00 4,00
MAIS
PROJETO VALORES* I0.000 38.000,00 ,00 10.000,00 8.000,00 10 000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES* 0 65.000,00 ,00 20.000,00 15.000,00 30.000,00
OBJETIVO: Promover ações que visam combater e erradicar doenças transmissíveis e epidemias.
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
INDICE
100,00
VALORES•
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
92.500,00
320,00
2015
I,00
100.500,00
2016
1,00
135.500,00
2017
I,00
111 .500,00
TOTAL
4,00
440.000,00
OBJETIVO : Promover ações de caráter administrativo, exercido continuamente para garantir o apoio necess:
a execução de planos e programas educacionais.
RelatorioAnexo 1 Ia.rpt
(
MuÍ\11C,1P1J r'E:a.JhjÍ\lul-OLlb - 1\llG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 20 16 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
li - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Educação Básica
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001 - BENS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.007 Aquisição Equip. Info rmática Escolas Municipais
BENS ADIQUIRJDOS
REFERENCIA
DATA INDICE
01/0111900 95,00
UN IDADE
SITUAÇÃO TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
PROJETO VALORES•
INDICE FINAL PPA
380,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
2017
1,00
10.000,00
51:
30/09/2015
TOTAL
4,00
25.000,00
PROGRAMA: 211 ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: Proporcionar ações para melhorar atendimento ao ensino, considerando: indicadores demográfi
locais, custo por aluno e estimativa de demanda reprimida, bem como assegurar o direito de ace!
ao ensino fundamental a toda criança em idade escolar.
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Alunos Matriculados Fundamental
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.028 Manutenção Serviços Ensino Fundamental
ALUNOS MATRICULADOS
SIPL
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
OI/O 1/1900
UNIDA DE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
INDICE
95,00
VALORES•
INDICE
2014
1,00
405.000,00
FINAL PPA
380,00
2015
1,00
498.000,00
2016
1,00
543.000,00
2017
1,00
489.000,00
TOTAL
4,00
1.935.000,00
RelatorioAnexolla.rpt
r'E:uh1t\hJJ-uLlb - ,.,.1t. 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II-OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS
í
PROGRAMA :
ÓRGÃO:
UN IDADE:
SUB UN IDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2 PODER EXECUTIVO
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA
Distribuição de Merenda
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.027 Manutenção Convênio p/ distrib. Merenda Escolar
REFEIÇÕES DlSTRlBUlDAS
2.097 Manutenção Merenda Escolar - Recursos Municipais
REFEIÇÕES DlSTRlBUlDAS
PROGRAMA :
ÓRGÃO:
UN IDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓG ICO
2 PODER EXECUTIVO
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA
Pedagogico
Porcentagem
SIPL
1 ª - ELABORAÇÃO Valores em R$ 1.ool
SITUAÇÃO
OBJETIVO : Promover ações destinadas a diminuir ou eliminar a carência nntricional, orientando os alunos
sobre os valores nutricionais dos alimentos e suprindo as deficiências alimentares cm ge ral,
fornecendo alimentação de boa qualidade aos a lunos da rede municipal
REFERENCIA
DATA INDlCE INDICE FINAL PPA
0 1/0 1/ 1900 100,00 400,00
UN rDA DE
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MENOS
ATIVlDADE VALORES* 39.000,00 50.000,00 50.000,00 47.000,00 186.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE l,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MENOS
/'
f;4
ATIVIDADE VALORES* 85.000,00 70.000,00 98.000,00 102.500,00 355.500,00
OBJETIVO : Adquirir material pedagógico a fim de contribuir com a melhoria na qualidade de ensino e
aprendizagem na Rede Escolar do município.
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
0 1/01/1900 100,00 400,00
RelatorioAnexolla.rpt
Mü"-1C1P1u - 1-AG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017
NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS
ATfVIDADES
TIPO PROD UTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.032 Manutenção Convênio Prog. D. D. Escola - PODE
ESCOLAS ATENDIDAS
1 ª - ELABORAÇÃO
SITUAÇÃO
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNfDADE
MAIS
ATIVIDADE VALORES•
2014
1,00
5.000,00
2015
1,00
5.000,00
2016
1,00
5.000,00
3/':._
30/09/2015
Valores em R
2017
1,00
6.000,00
TOTAL
4,00
21.000.00
PROGRAMA: 214 TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVO : Proporcionar transporte gratuito aos alunos da rede municipal e condições aos alunos de chegar
até as escolas com pontualidade, colaborando para a diminuição da evasão e a repetência.
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE :
SUB UNIDADE
1 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BAS. V AL. PROF. EDUCAÇÃO
o
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Altmos Transportados
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
2.067 Manutenção FUNDEB - Transporte Escolar
ALUNOS TRANSPORTADOS
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Alunos Transportados
Porcentagem
SlPL
REFERENClA
SITUAÇÃO
DATA
01 /01 / 1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃOPARA ALUNO
MAIS
ATIVlDADE
INDICE
100,00
VALORES•
REFERENCIA
DATA JNDICE
o 1/0 1/ 1900 100,00
/'
(94
INDICE FINAL PPA
2014
0,00
118.000,00
400,00
2015
0,00
107.400,00
INDICE FINAL PPA
400,00
2016
1,00
96.000,00
2017
1,00
142.000,00
TOTAL
2,00
463.400.00
RelatorioAnexolla.rpt
- .,,lG >!: 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO Valores em R$ 1,00
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 001 - BENS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.025 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar
VEICULO ADQUIRJDO
2.033 Manutenção Serviços Transporte Escolar
ALUNOS TRANSPORTADOS
2.095 Manutenção do PNATE - FNDE
ALUNOS TRANSPORTADOS
2.096 Manutenção Transporte Escolar - SE Educação
EVENTO REALIZADO
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
2 PODER EXECUTIVO
8 SECRETARLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
lNDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Ensino Superior
Porcentagem
ATIVIDADES
TlPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.079 Manutenção Convênio Institui ção Ensino Superior
CONVENIO REALIZADO
PROGRAMA: 216 EDUCAÇÃO BÁSICA
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
SIPL
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FJ>:SICA 1,00 l,00 l,00 1,00 4,00
MAIS
PROJETO VALORES" 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 95.000,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNO META FJ>:SICA 1,00 1,00 l,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 284.000,00 270.000,00 220.000,00 34 1.500,00 1.115.500,00
ALTERAÇÃOPARA ALUNO META FJ>:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 15.000 63.000,00 ,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO META FJ>:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MENOS
ATIVIDADE VALORES• 32.000,00 32.000,00 37.000,00 38.500,00 139.500,00
OBJETIVO : Promover condições e incentivo para que jovens e adultos possam ter acesso a formação
profissional, através de apoio financeiro j unto a Instituições de Ensino conveniadas.
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
lNDICE
20,00
META FJ>:SICA
VALORES•
INDICE FrNAL PPA
2014
1,00
5.000,00
80,00
2015
1,00
5.000,00
2016
1,00
3.000,00
2017
1,00
5.000,00
TOTAL
4,00
18 000,00
OBJETIVO : Proporcionar ações para melhorar atendimento ao ensino, considerando: indicadores demográfi
locais, custo por aluno e estimativa de demanda reprimida, bem como assegurar o direito de acei
Re latorioAnexol la. rpt
- 1"1G
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
[ANEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS !"-ELABORAÇÃO
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
1 FUNDES - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Educação Básica
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.029 Manutenção do FUNDES- Ensino Fundamental
ALUNO BENEFICIADO
2.062 Manutenção do FUNDES - Pré Escola
ALUNO BENEFICIADO
2.078 Manutenção do FUNDES - Educação Jovens Adultos
ALUNO BENEFICIADO
DATA INDICE
01/01/1900 95,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
ALTERAÇÃO PARA ALUNO META
MENOS
ATIVIDADE VALORES•
ALTERAÇÃOPARA ALUNO
MENOS
ATIVIDADE VALORES•
ALTERAÇÃO PARA ALUNO
MENOS
ATIVIDADE VALORES•
INDICE FlNAL PPA
380,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
833.000,00 826.600,00 946.000,00
1,00 1,00 1,00
153.000,00 153.000,00 178.000,00
1,00 1,00 1,00
49.000,00 51.000,00 64.000,00
30/09/2015
Valores em R$ 1
2017 TOTAL
1,00 4,00
955 .000,00 3.560.600,00
1,00 4,00
183.000,00 667.000,00
1,00 4,00
59.000,00 223.000,00
PROGRAMA : 225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE OBJETIVO: Promover condições e incentivo para que jovens e adultos possam ter acesso a formação profissic
superior, através de apoio financeiro junto a Universidades convêniadas.
ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNJCIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
Ensino Superior
Porcentagem o 1/01/1900 20,00 80,00
/ '
SIPL RelatorioAnexoIIa.rpt
- 1vK:3 U!_ 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
!ANEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO 1m ,- - 2fffi'"_t7$$"!'í"C_ r-----ik ·:==:ntmerr-= =*MWJiW==mAatw •an "'=r· w,, ''?fr<._;,g:.&: j ;:-.çiii _AfPektfer'!_.g
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.073 Concessão Bolsas Alunos Ensino Superior
BOLSA CONCEDIDA
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
226 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
2 PODER EXECUTIVO
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Alunos Transportados
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AECO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.070 Manutenção Serviços Transporte Escolar Superior
ALUNOS TRANSPORTADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
SIPL
227 BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES
2 PODER EXECUTIVO
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o
Otair Cardoso da Cruz
SITUAÇÃO
UN IDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVfDADE VALORES•
2014
1,00
90.000,00
2015
1,00
90.000,00
2016
1,00
60.000,00
2017
1,00
108.500,00
TOTAL
4,00
348.500,00
OBJETIVO : Proporcionar transporte gratuito aos alunos da rede de ensino superior e condições dos alunos
chegarem até as universidades com pontualidade, colaborando com a formação profissional de
jovens e adultos.
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
OI /Olfl900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA ALUNO
MENOS
ATIVIDADE
INDICE
100,00
META
VALORES•
INDICE FrNAL PPA
2014
1,00
145.000,00
400,00
2015
1,00
160.000,00
2016
1,00
190.000,00
2017
1,00
175.000,00
TOTAL
4,00
670 000,00
OBJETIVO : Promover a valorização do magistério através de curso de capacitação e formação acadêmica.
// t4r RelatorioAnexolla.rpt
MJl\l1C,1P1J - 1"1<.:. 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
IA NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Corpo Doscente
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.068 Concessão Bolsa Professores Rede Local
BOLSA CONCEDIDA
PROGRAMA :
ÓRGÃO:
UNIDADE :
240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
2 PODER EXECUTIVO
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Alunos Matriculados Infantil
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.034 Manutenção Serviços Centros Educação Infantil
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UN IDADE :
SUB UNIDADE
SIPL
245 ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO
2 PODER EXECUTIVO
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o
l ª - ELABORAÇÃO
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
01 /01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
JNDICE
25,00
META Fl}SICA
VALORES•
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
5.000,00
100,00
2015
1,00
5.000,00
2016
1,00
3.000,00
2017
1,00
5.000,00
TOTAL
4,00
18.000,00
OBJETIVO : Promover ações para preparação de crianças de O a 3 anos, para ingressar no ensino infantil.
SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA
o 1101/1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
97,00
INDICE FINAL PPA
388,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
META Fl}SICA 1,00
301.000,00
1,00
379.000,00
1,00
489.000,00
1,00 4,00
363.000,00 1.532.000,00
/\ I
ATIVIDADE VALORES•
OBJETIVO : Promover ações que visam proporcionar educação de adolescente e adultos que não tenham
terminado seus estudos na idade própria, ou, ainda, que pretendem atualizar e aperfeiçoar seus
conhecimentos.
RelatorioAnexolia.rpt
- 1"1G
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
30/09/2015
E ;O II - OBJ! TIVOS E PROGRAMAS --*' "f!w·-;•
1
'il!WW!= """'-7/Jt
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Analfabetismo
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
o 1101/1900 17,00 68,00
UNIDADE
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
2.031 Manutenção Serviços do Ensino Supletivo ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
ALUNOS MATRICULADOS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
261 MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA
2 PODER EXECUTIVO
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
MAIS
SITUAÇÃO
ATlVIDADE VALORES* 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11.000,00 38 ººº·ºº
OBJETIVO : Incentivo a Cultura, através de cadastramento, guarda e manutenção do acervo cultural do
município, no que diz respeito a história, artes, arqueologia e manifestações culturais.
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
o 1/0111900 0,00 4,00
UNIDADE
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
2.0 15 Manutenção Serviços da Casa da Memória ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MENOS
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA: 270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
SIPL
ATlV!DADE VALORES* 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.500,00 13.500.00
OBJETIVO : Promover ações que tenham por objetivos difundir a cultura em geral, a todas as camadas da
população, pelo cultivo e desenvolvimento das artes e da literatura.
RelatorioAnexoIIa.rpt
Mül\uC1P1u r'E:i.Jk1Nul--OLlb - 1v1G
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PP A 2014 - 2017
li - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS l ª - ELABORAÇÃO
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE
Eventos Culturais
Porcentagem 01/01/1900 80,00
ATlVIDADES
TIPO PRODUTO 001- BENS
AێO UN IDADE
PRODUTOS (UNCDADE) SITUAÇÃO TCPO
1.044 Construção de Casa da Cultura Municipal INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO PROJETO VALORES•
2.036 Manutenção Atividade Culturais e Folclóricas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META
MAIS
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES•
INDICE FINAL PPA
320,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
1,00 1,00 1,00
112.000,00 64.000,00 55.000,00
2017
1,00
5.000,00
1,00
95.000,00
30/09/2015
TOTAL
4,00
20.000,00
4,00
326.000,00
PROGRAMA: 271 DIFUSÃO CULTURAL
2 PODER EXECUTIVO
OBJETIVO : Viabilizar o acesso a informação, através recursos gráficos, áudiovisuais e instalações fisicas.
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA
Meios de Comunicação
Porcentagem
ATIVIDADES
TCPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.038 Contribuição Associação Cultural Artistica Pe. Vitor Coelho
ENTIDADE BENEFICIADA
SIPL
SITUAÇÃO
DATA
01 /0 1/l900
UNIDADE
TCPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
/' /
ATIVIDADE
tí7·1,q
INDICE
70,00
META F(5'.SICA
VALORES•
INDICE FINAL PPA
280,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
55.000,00 64.000,00 75.000,00 66.000,00 260 000,00
RelatorioAnexo l la.rpt
M".H"-..1C1P1J • - nt1L.
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
2.128 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura
SERVIÇOS OFERTADOS
2. 129 Promoção Anual de Evento Cultural no Povoado dos lnác ios
EVENTO REALIZADO
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE
ATIVIDADE
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO
MENOS
ATIVIDADE
VALORES*
VALORES*
ll!i!i
0,00 1,00 1,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 1,00 1,00
0,00 14.000,00 16.000,00
V
-
1,00
10.000,00
1,00
14.000,00
3/.
30/09/2015
3,00
30.000,00
3,00
44.000,00
PROGRAMA: 280 SISTEMA VIÁRIO URBANO OBJETIVO : Promover ações para manutenção de logradouros públicos, em infra-estrutura, sinalização e
limpeza dos mesmos.
ÓRGÃO :
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE
Indice em definição
Unidade 01 /01/1900 0,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO UNIDA DE
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO
l.004 Construção Meio-Fios, Passeios e Sarj eta ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META
MAIS
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES*
1.005 Abertura e Proliferação Ruas e Avenidas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META
MAIS
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES*
l.O 11 Construção de Redes Pluviais ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META
MAIS
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES*
l.036 Pavimentação de Vias Urbanas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES*
l.037 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META
MAIS
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES*
2.018 Manutenção dos Serviços de Vias Urbanas ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRO
MAIS
VlAS URBANAS CONSERVADAS ATIVIDADE VALORES*
SIPL p:r
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
30.000,00 30.000,00 20.000,00 35.000,00 11 5. 000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
30.000,00 30.000,00 20.000,00 35.000,00 11 5.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
197.000,00 178.000,00 200.000,00 22 1.000,00 796.000,00
RelatorioAnexoITa.rpt
Muf\.i1C1P1u - 1-llG 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II - OBJETIVOS PRIORIT A RIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO Valores em R$ 1
g,;:.t --..... lili'"'WW TV"'li©trn
2.087 Manutenção Serviços Arborização Vias Urbanas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
VIAS ARBORIZADAS ATIVIDADE VALORES* 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00 16.500,00
2.088 Manutenção Serviço Sinalização Vias Urbanas ALTERAÇÃO PARA QUlLOMETRO META Fl}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
VIAS ATIVIDADE VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 42.000,00 SfNALIZADAS
2.112 Manutenção de Meio-Fios, Passeios e Sarjetas ALTERAÇÃO PARA QU ILOMETRO META Fl}:SICA 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
MAIS
VIAS URBANAS CONSERVADAS ATIVIDADE VALORES* 21.000,00 2 1.000,00 21.000,00 25 .000,00 88.000,00
2. 1 13 Manutenção de Redes Pluviais ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}:SICA 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
MENOS
REDE ATIVIDADE VALORES* 7.000,00 10.000,00 10.000,00 8.500,00 35.500,00 PLUVIAL CONSERVADA
PROGRAMA: 281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA OBJETIVO : Proporcionar ações relacionadas a implantação dos serviços de iluminação de vias e logradouros
públi cos, em virtude da extensão do perimetro urbano.
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE:
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Energia Elétrica
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA
o 1/01/1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
95,00
1.006 Extensão de Rede Elétrica Urbana ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRO META Fl}:SICA
REDE AMPLIADA
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL:
SIPL
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
SETOR DE FOMENTO AGROPECUÁRIO
Lyndon Johnson Campos
MAIS
PROJETO VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
20.000,00
380,00
2015
1,00
20.000,00
2016
1,00
I0.000,00
2017
1,00
20.000,00
TOTAL
4,00
70.000,00
RelatorioAnexolla.rpt
M"1f\i•C,1P1J ._)E:.Jh1f\.Jt-Odb - 1"1L.
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017
IA NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
71.
30/09/2015
"'"M'f""' :<"c 'AC - -z'""*'1fill'!irl"'Wtff' =n:eme .- . ·mm- .,,, f*'T=t"? e .. r >• .... -
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Energia Elétrica
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.028 Ampliação Rede Eletrificação Rural
REDE AMPLIADA
PROGRAMA : 282 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
95,00
INDICE FINAL PPA
380,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
INC LUSÃO (NOVO) QUILOMETRO META 1,00
5.000,00
l,00
5.000,00
l,00
5.000,00
1,00
5.000,00
4,00
PROJETO VALORES* 20.000,00
OBJETIVO : Promover ações relacionadas a implantação, manutenção e conservação de Praças, Parques e
Jardins.
UNIDADE:
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Praças Conservadas
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS AÊéO
PRODUTOS (UNIDADE)
l .008 Construção e Melhoria Praças e Jardins
OBRAS REALIZADAS
2.020 Manutenção Serviços Praças, Parques Jardins
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA: 283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
SIPL
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
01/01 / 1900 4,00 16,00
UNIDA DE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
-
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 1,00 l,00 l,00 l,00 4,00
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 l,00 l,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES* 35.000,00 28.000,00 29.000,00 42.000,00 134.000,00
OBJETIVO : Promover ações r elativa ao planejamento, construção, implantação e manutenção de loteamentoi
área urbana do município.
RelatorioAnexolla.rpt
M\.Jl\11C1P1J - 1./IG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCI CIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
3/.
30/09/2015
IA NEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO
'---wnwn-··· - m iWt't 'fH7P"'" - - ·W "% trm . Valores em R$ .. 1rA1 ,
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL :
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO OOI - BENS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
l.018 Aquisição de Imóvel p/ Loteamento Urbano
BENS ADIQUIRIDOS
SITUAÇÃO
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
PROJETO
INDICE
0,00
VALORES"
INDICE FINAL PPA
2014
l,00
20.000,00
4,00
2015
1,00
40.000,00
2016
1,00
30.000,00
2017
l,00
24.000,00
TOTAL
4,00
114.000,00
PROGRAMA: 284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBJETIVO : Manter e ampliar a rede de energia elétrica urbana garantindo a oferta do serviço, iluminando
praças, rua e avenidas.
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE:
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Iluminação Pública
Porcentagem
ATIVIDADES
TlPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.0 19 Manutenção da Iluminação Pública
VIAS ILUMINADAS
SIPL
SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA
Ol /01/1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
100,00
ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRO META
MAIS
ATIVIDADE VALORES"
r · f /P4
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
2 10.000,00
400,00
2015
1,00
160.000,00
2016
1,00
130.000,00
2017
1,00
233.500,00
TOTAL
4,00
733.500,00
RelatorioAnexoila.rpt
r'E:Jh1f\.Jl-Odb - 1./IG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO
(
30/09/2015
Valores em R$ 1 O
neu -rr=me tr· 1m1:rmttrrrnnr11'R' m 'Si7#%7 en n r - n=m =
2.124 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CIMPLA
VIAS ILUMINADAS
PROGRAMA: 285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE o
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva
fNDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Utilidade Pública
Porcentagem
ATIVIDADES
TlPO PRODUTO 001- BENS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.042 Construção do Velório Municipal
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO
2.047 Manutenção Serviços Velório Municipal
SERVIÇOS OFERTADOS
ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRO META FI>SICA
MAIS
ATIVIDADE VALORES*
0,00
0,00
1,00
50.000,00
1,00
40.000,00
1,00
50.000,00
3,00
140.000,00
OBJETlVO : Promover ações para manutenção e administração de serviços de cemitérios e Velório Municipal
envolvendo a prestação de serviços funerais.
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
01 /01 / 1900 100,00 400,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TlPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META FI>SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
ATIVIDADE VALORES* 16.000,00 16.000,00 18.000,00 19.000,00 69.000,00
UNIDADE : 7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
Utilidade Pública
Porcentagem 01/01/1900 100,00 400,00
SIPL /'\ f RelatorioAnexolla.rpt
Mül\l1C1PhJ - r\11G
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
30/09/2015
li - OBIBTIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO Valvn • ., ..,
111
.... = - ...... :em =llSi . WP@'t'ô&f''®
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.041 Ampliação e Refonna Cemitério Municipal
OBRAS REALIZADAS
1.047 Aquisição de Terreno para Ampliação do Cemitério Municipal
BENS ADIQUIRIDOS
2.021 Manutenção Serviços Cemitério Municipal
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA: 286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UN IDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META FI}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}:SICA 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
MENOS
PROJETO VALORES* 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVLDADE VALORES* 40.000,00 40.000,00 38.000,00 48.000,00 166.000,00
OBJETIVO : Oferecer conforto e segurança, ao usuários durante o embarque e desembarque no municipio.
UNIDADE:
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
fNDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001 - BENS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.038 Ampliação Reforma Terminal Rodoviário
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO
2.023 Manutenção Serviços Terminal Rodoviário
SERVIÇOS OFERTADOS
PROGRAMA: 291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SIPL
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
o 1/01/1900 0,00 4,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TlPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META FI}:SICA 14,00 1,00 1,00 1,00 17,00
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES* 46.000,00 42.000,00 39.000,00 55.500,00 182.500.00
OBJETIVO : Promover ações relacionadas ao planejamento, promoção, ampliação, reforma e construção de
residências, afim de satisfazer as necessidades de melhorias habitacionais.
RelatorioAnexolla.rpt
1 1 ( Mül\i 1C1P1J r-'é.uh1Í\lvl-OLlb - 1\11G
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCIClO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
j/(
30/09/2015
Ei:,xo 11 1ª - __ ,:__ • .,, "'"w*" _.,__ _ ,,,.,._,Y ..
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Casas Construidas
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 ·SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.027 Construção Casas Pessoas de Baixa Renda
CASAS CONSTRUIDAS
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
292 PROGRAMA MORAR MELHOR
2 PODER EXECUTIVO
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
o
Ana Paula da Silva
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Casas Refom1adas
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002 ·SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.026 Reforma Melhoria Casas Pessoas Baixa Renda
CASA REFORMADA
SIPL
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
o 110111900 0,00 40,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
PROJETO VALORES• 27.000,00 27.000,00 27.000,00 31.500,00 112.500,00
OBJETIVO : Promover ações relacionadas ao planejamento, promoção, ampliação, reforma e construção de
residências, afim de satisfazer as necessidades de melhorias habitacionais.
REFERENCIA
DATA INDCCE INDICE FINAL PPA
O 1/O11 1900 0,00 40,00
UNIDA DE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
PROJETO VALORES• 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
RelatorioAnexolla.rpt
- 1v1u ;1, 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
NEXO li - OBJETIVOS
PROGRAMA: 300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO OBJETIVO : Promover ações voltadas para o Planejamento, insta lação, construção e melhoria de tratamento •
esgotos sanitários e despejos industriais, de melhoria do uivei de higiene incluindo o controle de
regiões e logradouros insalubres e de outros possíveis focos
ÓRGÃO :
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
7 SECRETARIA MUN IC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Lyndon Johnson Campos
REFERENClA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE
lndice em definição
Unidade 01/01/1900 0,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEtO UNIDADE
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO
1.010 Construção e Ampliação de Rede de Esgoto INCLUSÃO (NOVO) QUILOMETRO
REDE AMPLIADA PROJETO VALORES*
1.040 Ampliação Reforma Estação Tratam. Esgoto ALTERAÇÃO PARA UNfDADE
MENOS
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES*
2.022 Manutenção Serviços Tratamento Esgoto Sanitário ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVfDADE VALORES*
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 110.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
57.000,00 52.000,00 47.000,00 69.000,00 225.000,00
PROGRAMA: 301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO OBJETIVO : Manter as casas, ruas, avenidas e praças do municipio limpas, para melhor visibilidade da cidad•
tornando assim todas nossas praças em cartão postal do município.
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Taxa de Coleta de Lixo
Porcentagem
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
01/01/1900 100,00 400,00
"
- .v1ll 3, 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCIC!O: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
1ª - ELABORACÃo
n E PROGRAMAS i - . Valoresem
_R$
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.01 6 Manutenção Serviços de Limpeza Pública
SERVIÇOS OFERTADOS
2.0 l 7 Manutenção Serviços Coleta Tratamento Lixo
SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
l l SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRJA E MEIO AMBIENTE
2 SETOR DE MEIO AMBIENTE
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Taxa de Coleta de Lixo
Porcentagem
ATfVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
l .O 15 Ampliação do Aterro Sanitário
OBRAS REALIZADAS
2.102 Manutenção Conservação Aterro Sanitário
SERVIÇOS OFERTADOS
2.1l5 Contribuição Consórcio Intermunicipal Gerenciamento Resíduos Sólidos
CON VEN IO REALIZADO
PROGRAMA: 302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META l,00 l,00 l,00 l,00 4,00
MENOS
ATIVIDADE VALORES• 333.000,00 528.000,00 608.000,00 432.000,00 l.901.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE l,00 l,00 l,00 l,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 67.000,00 58.000,00 64.000,00 8 l.000,00 270.000,00
REFERENCIA
DATA fNDICE fNDICE FINAL PPA
Ol/Ol / 1900 100,00 400,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 l,00 4,00
MAIS
PROJETO VALORES• 10.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 38.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 14.000,00 14.000,00 14.000,00 17.000,00 59.000.00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
MENOS
ATIVI DADE VALORES• 50.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 310.000,00
OBJETIVO : Promover ações relacionadas com o Planejamento, instalação, ampliação, operação e manut. dos
sist. de abastecimento de água potável, tratamento de esgotos sanitários e despejos industriais,
melhorando o nível de higiene na área urbana, distritos e povoado
UNIDADE:
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAM ENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SlPL RelatorioAnexo 1 la.rpt
rv1Jhi1L1P.0 .-Jl:::.ut\lt....0 ...... - •'-"ll
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS l ª - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.009 Canalização de Córregos
OBRAS REALIZADAS
REFERENCIA
DATA INDICE
01/0 1/ 1900 0,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE
PROJETO VALORES*
INDICE FINAL PPA
1
4,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
,4,
30/09/2015
Valor
2017 TOTAL
1,00 4,00
10.000,00 40.000,00
PROGRAMA: 303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA OBJETIVO : Promover ações voltadas para o planejamento, instalação, construção e melhoria, operação,
manutenção e controle de qualidade de sistemas de abastecimentos.
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE :
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNJC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATfVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO
REFERENClA
DATA
01/0 1/1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
0,00
fNDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2.089 Manutenção Sist. Abastecimento de água Povoado lnácios ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
1,00
17.000,00
1,00
17.000,00
1,00
41.000,00
1,00
20.500,00
4,00
SERVIÇOS OFERTADOS 95 500,00
PROGRAMA: 305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
SIPL
ATIVIDADE VALORES*
OBJETIVO : Promover ações de planejamento, coordenação e manutenção que visam a defesa da fauna e da
nora, a proteger as áreas de ecossistemas, a proteção de áreas urbanas e rurais coura danos
causados pela ocupação humana.
RelatorioAnexolla.rpt
fv1ul'4IL1P10 -
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 20 16 ANO BASE: 2013 PP A 2014 - 2017
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS
l
1ª - ELABORAÇÃO
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
2 SETOR DE MEIO AMBIENTE
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA
Meio Ambiente
ATIVIDADES
Tº'9 PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AECO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.029 Recuperação Área Degradada Lixo Urbano
MEIO AMBIENTE SUSTENTA VEL
2. 103 Manutenção Convênio Polícia Ambiental
CONVENIO REALIZADO
REFERENCIA
DATA INDICE
o 1/01/1900 2013,00
UN IDA DE
SITUAÇÃO TIPO
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META
PROJETO VALORES•
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVfDADE VALORES*
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
1,00 1,00 1,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00
2017
1,00
5.000,00
1,00
8.500,00
JS. '
30/09/2015
TOTAL
4,00
20.000,00
4,00
29.500,00
PROGRAMA : 315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA OBJETIVO : Ampliar a área de produção e a produtividade, elevar a rentabilidade e melhorar as condições d•
vida do trabalhador rural.
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UN IDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
1 SETOR DE FOMENTO AGROPECUÁRIO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA
Produção
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001 - BENS
AÊéO
PRODUTOS (UNIDADE)
SIPL
SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA
01/0 1/ 1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
2013,00
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
RelatorioAnexo l la.rpt
1Viul'-4IC.,1P10 r't:DKIJ\iOt"úLlb - 1v1u j6'. I 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO 11- OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO
l Wi% .,,,,.... ... - .......,.,,.. ""2PH'--,.,,.... .... ....,,,,,.,.. Valores em R$ 1
1.034 Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada
BENS ADIQUlRIDOS
2.057 Preparação Solo Micro Pequeno Produtores Rurais
PRODUTORES BENEFICIADOS
PROGRAMA: 316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE:
SUB UNIDADE
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
SETOR DE FOMENTO AGROPECUÁRIO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Produtores Rurais
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO
AEéO
002 - SERVIÇOS
PRODUTOS (U NIDADE)
1.030 Ampliação do Parque de Exposições
OBRAS REALIZADAS
2.056 Distribuição CaLFert.Sem.Mud.p/Pequeno Micro Produtor Rural
PRODUTORES BENEFICIADOS
2.058 Promoção Anual Festa do Peão e Produção
EVENTO REALIZADO
2.060 Contribuição ao Sindicato Rural
ENTIDADE BENEFICIADA
2. 101 Conservação Manutenção Parque Exposições
PREDIO CONSERVADOS
PROGRAMA: 317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRlA
SIPL
10" ·===-i'Wffif -e· JUIALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 45.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES* 135.000,00 150.000,00 131.000,00 163.000,00 579 000,00
OBJETlVO : Promover ações relativas a assistência ao produtor rural visando orientar para adoção de novos
processos de produção para utilização de créditos e incentivos com o fim de melhorar o
desenvolvimento agropecuário do municipio
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
01/0111900 80,00 320,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
INCLUSÃO (NOVO) UNlDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNlDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES" 9.000,00 9.000,00 7.000,00 11 .000,00 36 ººº·ºº ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVIDADE VALORES• 150.000,00 140.000,00 120.000,00 140.000,00 550.000,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MENOS
ATIVIDADE VALORES" 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000.00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
ATIVLDADE VALORES" 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.500,00 50.500,00
OBJETIVO: Manter convênio de Assistência Técn ica, a fim de ampliar a produção agropecuária, elevar a
rentabilidade e melhorar as condições de vida do trabalhador rural.
RelatorioAnexoIIa.rpt
- 1v1L:..
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 20 13
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UN IDADE :
SUB UNIDADE
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
SETOR DE FOMENTO AGROPECUÁRIO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.059 Manutenção de Convênio com a EMATER
CONVEN!O REALIZADO
PP A 2014 - 2017
REFERENCIA
SITUAÇÃO
DATA
o 1/0 l/ 1900
UN IDA DE
TCPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MENOS
ATIVIDADE
lNDICE
0,00
META f%SICA
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
l,00
80.000,00
4,00
2015
1,00
100.000,00
2016
l,00
100.000,00
2017
1,00
96.500,00
:.7f '
30/09/2015
TOTAL
4,00
376.500,00
PROGRAMA: 346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL OBJETIVO : Implantar o turismo sustentável no município, através de ações para divulgar os atrativos turísti·
planejar e fortalecer o desenvolvimento do turismo do município.
ÓRGÃO :
UNIDADE:
SUB UN IDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
2 SETOR DE TURISMO
Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Turistas
Porcentagem
ATIVIDADES
TrPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.042 Manutenção Atividades Turísticas
SERVIÇOS OFERTADOS
SIPL
SITUAÇÃO
DATA
o 1/01/1900
UN IDA DE
TrPO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
A /
r
INDICE
15,00
META f%SICA
VALORES*
INDICE FINAL PPA
2014
1,00
5.000,00
60,00
2015
1,00
5.000,00
2016
1,00
5.000,00
2017
1,00
6.000,00
TOTAL
4,00
2 1.000,00
RelatorioAnexo 11 a. rpt
. ' ' IVlu"41C.,1P1u - 1v1u . ' 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
l ª - ELABORAÇÃO V II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS i
PROGRAMA: 355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS
2 PODER EXECUTIVO
OBJETIVO : Viabilizar o acesso a informação, através de recursos gráficos, áudiovisuais e instalações fisicas.
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL :
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Meios de Comunicação
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO
REFERENClA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
01101 /1900 70,00 280,00
UNIDADE
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
2.037 Manutenção dos Repetidores de TV
SERVIÇOS OFERTADOS
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
MAIS
PROGRAMA: 360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE :
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Estradas Vicinais
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNLDADE) SITUAÇÃO
ATIVIDADE VALORES* 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.000,00 84.000,00
OBJETIVO : Promover ações re lativa a manutenção de estradas vicinais destinadas a ligar os centros de
produção a rede rodoviária básica.
REFERENCIA
DATA
o 1/01/1900
UNIDADE
TlPO
/\ / •
INDICE
90,00
INDICE FINAL PPA
360,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
SIPL RelatorioAnexo l la.rpt
l\t1JhdL1P10 ...... - 1v1ll
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II - OBJETlVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS
2.024 Manutenção Serviços Estradas Vicinais
SERVIÇOS OFERTADOS
1ª - ELABORAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE VALORES•
1,00
327.000,00
1,00
337.000,00
1,00
305.000,00
;9,
30/09/2015
1,00 4,00
372.500,00 1.341.500,00
PROGRAMA: 361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OBJETfVO: Promover ações para man utenção de veículos e máquinas, através de serviços mecânicos e rcposi
de peças visando mantê-los cm bom estado de conservação de forma a atender toda a comunidad
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE:
SUB UNIDADE
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Veiculas e Máquinas Conservadas
Porcentagem
ATIVlDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO
REFERENClA
DATA
01/01/1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
100,00
INDICE FrNAL PPA
380,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2.090 Controle Manutenção Veículos e Máquinas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MA IS
1,00
152.000,00
1,00
142.000,00
1,00
137.000,00
1,00
183.500,00
4,00
SERVIÇOS OFERTADOS 614.500,00
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA
2 PODER EXECUTIVO
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Transporte Rodoviário
Porcentagem
SIPL
ATIVIDADE VALORES•
OBJETfVO: Promover ações a implantação e manutenção de estradas vicinais destinadas a ligar os centros dt
produção a rede rodoviária básica.
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
OI /O 1/ 1900 90,00 360,00
RelatorioAnexolla.rpt
rv1uhilL1F-.J .->1:;;uhlf'40t"'úd"' - .v1l:.I j 0, 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
[ANEXO II-OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO
t • • .;;#·•& Jfiâfft- t?'S:.'"8@"""":' SI_ wrezrw"'"?'f&!-â#- ....... . it#Vtt11'%H • • ___ .... -··· ..... .
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
1.012 Construção de Pontes e Mata-Burros
PONTES/MAT ABURROS CONSTRULDOS
1.033 Construção e Melhoria Estradas Vicinais
ESTRADAS CONSTRULDAS/RECUPERADAS
2.114 Manutenção de Pontes e Mata-Burros
SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE
SITUAÇÃO TlPO
--
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE
PROJETO
INCLUSÃO (NOVO) QUILOMETRO
PROJETO
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
2014 2015 2016
META 1,00 1,00 1,00
VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1,00 1,00 1,00
VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00
META 0,00 0,00 0,00
VALORES* 8.000,00 8.000,00 5.000,00
PROGRAMA: 365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE
2 PODER EXECUTIVO
OBJETIVO : Permitir o acesso a outros municípios através de hidrovia.
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL :
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Hidrovias
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA INDICE
01/01/1900 90,00
UNIDADE
TIPO
2.025 Manutenção Serviços da Balsa ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META
MAIS
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES*
INDICE FINAL PPA
360,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
58.000,00 53.000,00 51.000,00
2017 TOTAL
1,00 4,00
10.000,00 40 ººº·ºº
1,00 4,00
10.000,00 40.000.00
1,00 1,00
9.500,00 30.500.00
2017 TOTAL
1,00 4,00
70.000,00 232.000.00
PROGRAMA: 370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA OBJETIVO : Conservar e manter preservada toda a infra-estrutura fisica destinada a prática de desportos
comunitários.
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
SIPL
2 PODER EXECUTIVO
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
3 SETOR DE ESPORTES
RelatorioAnexolla.rpt
l'v1J1'41Ljf- ,0 r>lur·dt-..Or'LLlv - 1"1u
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
lmoveis Destinados ao Esporte
Porcentagem o 110 l/ l 900 10,00 40,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO UNIDADE
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016
1.016 Ampliação e Refonna do Estádio Municipal ALTERAÇÃO PARA UNTDADE 1,00 1,00 1,00
MAIS
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.017 Reforma Cobertura Quadras Poliesportivas ALTERAÇÃOPARA UNTDADE 1,00 1,00 1,00
MAIS
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1.023 Ampliação Melhoria Pista para MotoCross INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 1,00 1,00 1,00
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.094 Manutenção Conservação Estádio Municipal ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00
MAIS
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES* 5.000,00 5.000,00 5.000,00
51.
30/09/2015
Valores em R$ 1.00
2017 TOTAL
1,00 4,00
10.000,00 34.000,00
1,00 4,00
I0.000,00 3 l .000,00
1,00 4,00
5.000,00 20.000,00
1,00 4,00
6.000,00 21.000,00
PROGRAMA: 372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR OBJETIVO : Estimular a prática esportiva, desenvolver o espírito competitivo e promover a integração e bem
estar da comunidade.
ÓRGÃO :
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
2 PODER EXECUTIVO
9 SECRETAR.IA MUNIC. CUL TUR.A, TURISMO, ES PORTES E LAZER
3 SETOR DE ESPORTES
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Integração ao Esporte
Porcentagem
SIPL
REFERENCIA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
o 1/0111900 60,00 240,00
RelatorioAnexo I la.rpt
fvu.J l'J I L j F- 1 0 1::. ()ti 11'4 0 r-' ú LI" - 1Vh.:í
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERClClO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
2.039 Manutenção do Desporto Amador
SERVIÇOS OFERTADOS
2.040 Contribuição p/ Floresta Esporte Clube
ENTIDADE BENEFICIADA
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE
MAIS
ATIVIDADE
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE
ATIVIDADE
2014 2015 2016
META FJ>:SICA 1,00 1,00 1,00
VALORES• 57.000,00 65.000,00 64.000,00
META FJ>:SICA 1,00 1,00 1,00
VALORES" 5.000,00 5.000,00 5.000,00
J2. ;
30/09/2015
Valores em R$ li90
2017 TOTAL
1,00 4,00
69.000,00 255.000,00
1,00 4,00
5.000,00 20.000,00
PROGRAMA: 385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
2 PODER EXECUTIVO
OBJETIVO : Promover eventos e comemoração de festividades cívicas e culturais no município.
ÓRGÃO:
UNIDADE:
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL :
4 GABfNETE DO PREFEITO
o
Lyndon Johnson Campos
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lndice em definição
Unidade
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO
REFERENCIA
DATA
01/01 / 1900
UNIDADE
TIPO
INDICE
0,00
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2.004 Manutenção e/ Shows, Hospitalidades e Festividades ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO
MAIS
META FJ>:SICA 1,00
70.000,00
1,00
60.000,00
1,00
40.000,00
1,00
84.000,00
4,00
EVENTO REALIZADO 254.000,00
PROGRAMA:
ÓRGÃO:
UNIDADE :
SUB UNIDADE
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL :
SIPL
386 PARQUES RECREATrVOS E DESPORTIVOS
2 PODER EXECUTIVO
9 SECRETARIA MUNlC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER
3 SETOR DE ESPORTES
Lyndon Johnson Campos
ATIVIDADE VALORES"
OBJETIVO : Oferecer condições adequadas para o lazer e prática de atividades esportivas pela população em
geral.
//
bº!Mr RelatorioAnexolla.rpt
l'v1ul"IL1F-10 - 1vh.::i
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017
II -OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
lmoveis Destinados ao Esporte
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002-SERVIÇOS
AEéO
PRODUTOS (UNIDADE)
1.039 Reforma e Ampliação do CESUP
OBRAS REALIZADAS
2.041 Manutenção Parques Recreativos e Desportivos
SERVIÇOS OFERTADOS
REFERENCIA
DATA INDICE
01/01/1900 10,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl,(SICA
MAIS
PROJETO VALORES•
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl,(SICA
MAIS
ATlVIDADE VALORES•
INDICE FINAL PPA
40,00
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00
20.000,00 20.000,00 10.000,00
1,00 1,00 1,00
96.000,00 96.000,00 104.000,00
33. ,
30/09/2015
2017 TOTAL
1,00 4,00
24.500,00 74.500,00
1,00 4,00
116.000,00 412 ººº·ºº
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OBJETIVO: Atender passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE O
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos
REFERENCIA
INDICADOR /UNlDADE DE MEDIDA
DATA INDICE INDICE FINAL PPA
Reserva de Contingência
Porcentagem 01/01/1900 0,00 4,00
ATIVIDADES
TCPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS
AEéO UNIDADE
PRODUTOS (UNlDADE) SITUAÇÃO TLPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
9.999 Reserva de Contingência INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇO META Fl,(SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
PASSIVOS CONTINGENTES OPERAÇÕES VALORES* 140.000,00 140.000,00 160.000,00 170.000,00 6 10 ººº·ºº
ÓRGÃO: 5 fNSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. PEDRINÓPOLIS
UNIDADE : 99 RESERVA DO RPPS
SUB UNIDADE O
/1 /
SIPL b ffe.t RelatorioAnexolla.rpt
l\t1J1"ILIF- .O - 1v1u 54 j 30/09/2015
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017
li - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO:
RESPONSÁVEL: Lúcia Helena da Fonseca
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Reseiva de Contingência
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS
A E é O
PRODUTOS (UNIDADE)
9.999 Reserva de Contingência
PASSIVOS CONTINGENTES
SIPL
REFERENCIA
DATA INDICE
01101 11900 0,00
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO META F!>'.SICA
MENOS
OPERAÇÕES VALORES*
TOTAL
INDICE FINAL PPA
4,00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
100.000,00 140.000,00 140.000,00 100.000,00 480.000,00
13.280.000,00 14.080.000,00 15.120.000,00 16.065.000,00 58.545.000,00
15.970.000,00 16.900.000,00 18.150.000,00 19.310.000,00 70.330.000,00
RelatorioAnexofla.rpt
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 1/2
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO 3:B!iiililli
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA
EXERCICIO: 2016
CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017
Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00
Receita
TOTAL
Programas
o
li
42
45
46
49
50
53
54
62
65
85
87
95
110
120
121
137
140
150
151
152
156
157
158
170
180
210
211
212
213
214
215
216
225
226
227
240
245
261
270
271
280
281
282
283
, SIPL
ENCARGOS GERAJS DO MUNICÍPIO
ADMfNISTRAÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB -
PASEP
GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
SUPORTE ADMINISTRATIVO
COMUNICAÇÃO OFICIAL
DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇAO EDIFICAÇÕES
PÚBLICA
ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E
PATRJMONIAL
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO
DEFESA DIREITOS DA CRJANÇA E
ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS
PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS
ODONTOLÓGICOS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SAÚDE DA FAMILIA
F ARMÁC!A BÁSICA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEM!AS
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE
ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
TRANSPORTE ESCOLAR
APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERJOR
EDUCAÇÃO BÁSICA
BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES
EDUCAÇÃO NA PRJMEIRA INFÂNCIA
ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO
MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA
PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS
CULTURAJS
DIFUSÃO CUL TVRAL
SISTEMA VIÁRJO URBANO
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRJCA
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA
2014 2015 2016 2017 TOTAL
18.238.400,00 16.900.000,00 18.150.000,00 19.310.000,00 72.598.400.00
2014 2015 2016 2017 TOTAL
60.000,00
730.000,00
130.000,00
428.500,00
2.567.500,00
261.000,00
32.000,00
63.000,00
145.000,00
16.000,00
365.000,00
43.000,00
3.000,00
6.000,00
69.500,00
346.000,00
84.000,00
1.320.000,00
0,00
649.000,00
234.000,00
714.000,00
376.000,00
76.000,00
54.000,00
1.380.000,00
92.500,00
5.000,00
405.000,00
124.000,00
5.000,00
474.000,00
5.000,00
1.035.000,00
90.000,00
145.000,00
5.000,00
301.000,00
9.000,00
3.000,00
117.000,00
55.000,00
314.000,00
25.000,00
45.000,00
20.000,00
l~Lt
71.000,00
770.000,00
130.000,00
399.000,00
2.311 .500,00
255.000,00
21.000,00
60.000,00
147.000,00
22.000,00
312.000,00
42.000,00
3.000,00
6.000,00
85.000,00
469.000,00
74.000,00
1.320.000,00
390.000,00
869.000,00
229.000,00
614.000,00
387.000,00
79.000,00
44.000,00
1.530.000,00
100.500,00
5.000,00
498.000,00
120.000,00
5.000,00
449.400,00
5.000,00
1.030.600,00
90.000,00
160.000,00
5.000,00
379.000,00
9.000,00
3.000,00
69.000,00
88.000,00
298.000,00
25.000,00
38.000,00
40.000,00
73.000,00
800.000,00
130.000,00
416.000,00
2.635.000,00
229.000,00
26.000,00
49.000,00
142.000,00
20.000,00
281.000,00
32.000,00
3.000,00
6.000,00
106.000,00
518.000,00
64.000,00
1.480.000,00
400.000,00
974.000,00
274.000,00
704.000,00
530.000,00
93.500,00
49.000,00
1.573.000,00
135.500,00
5.000,00
543.000,00
148.000,00
5.000,00
388.000,00
3.000,00
1.188.000,00
60.000,00
190.000,00
3.000,00
489.000,00
9.000,00
4.000,00
60.000,00
101.000,00
300.000,00
15.000,00
39.000,00
30.000,00
72.000,00
885.000,00
187.000,00
485.000,00
2.831.000,00
303.000,00
38.500,00
76.000,00
162.000,00
16.000,00
395.500,00
51.500,00
3.500,00
7.200,00
83.500,00
566.600,00
101.000,00
1.595.000,00
390.000,00
779.500,00
282.500,00
844.700,00
454.000,00
92.000,00
65.500,00
1.690.000,00
111.500,00
10.000,00
489.000,00
149.500,00
6.000,00
565.000,00
5.000,00
1.197.000,00
108.500,00
175.000,00
5.000,00
363.000,00
11.000,00
3.500,00
100.000,00
276.000,00
3.185.000,00
577.000,00
1. 728.500,00
10.345.000,00
1.048.000,00
117.500,00
248.000,00
596.000,00
74.000,00
1.353.500,00
168.500,00
12.500,00
25.200,00
344.000,00
1.899.600,00
323.000,00
5. 715.000,00
1.180.000,00
3.271.500,00
1.019.500,00
2.876. 700,00
1.747.000,00
340.500,00
212.500,00
6.173.000,00
440.000,00
25.000,00
1.935.000,00
541.500,00
21.000,00
1.876.400,00
18.000,00
4.450.600,00
348.500,00
670.000,00
18.000,00
1.532.000,00
38.000,00
13.500,00
346.000,00
90.000,00 334.000,00
362.000,00 1.274.000,00
25.000,00 90.000,00
52.000,00 174.000,00
24.000,00 114.000,00
RelatorioComparativoRctDsp.rp·
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 2/2
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO 31.Ui<Iilíill
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA
EXERCICIO: 2016
CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017
Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00
284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 210.000,00 210.000,00 170.000,00 283.500,00 873.500,00
285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 76.000,00 86.000,00 96.000,00 87.000,00 345.000,00
286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 56.000,00 52.000,00 49.000,00 65.500,00 222.500,00
291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00 31.500,00 112.500,00
292 PROGRAMA MORAR MELHOR 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 107.000,00 102.000,00 97.000,00 109.000,00 415.000,00
30 1 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO 474.000,00 710.000,00 794.000,00 600.000,00 2.578.000,00
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE 17.000,00 17.000,00 41.000,00 20.500,00 95 500,00
AGUA
305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.500,00 49.500,00
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 145.000,00 160.000,00 141.000,00 178.000,00 624.000,00
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 186.000,00 181.000,00 159.000,00 180.500,00 706.500,00
317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA 80.000,00 100.000,00 100.000,00 96. 500,00 376.500,00
346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21.000,00
355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.000,00 84.000,00
360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 327.000,00 337.000,00 305.000,00 372.500,00 1.341.500,00
361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 152.000,00 142.000,00 137.000,00 183.500,00 614. 500,00
MÁQUINAS
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA 28.000,00 28.000,00 25.000,00 29.500,00 110.500,00
VIÁRIA
365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 58.000,00 53.000,00 51.000,00 70.000,00 232.000,00
370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 31.000,00 106.000,00
372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 62.000,00 70.000,00 69.000,00 74.000,00 275.000,00
385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 70.000,00 60.000,00 40.000,00 84.000,00 254.000,00
386 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 116.000,00 116.000,00 114.000,00 140.500,00 486.500,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 240.000,00 280.000,00 300.000,00 270.000,00 1.090.000,00
TOTAL 15.970.000,00 16.900.000,00 18.150.000,00 19.310.000,00 70.330.000.00
SIPL RelatorioComparativoRctDsp.rp
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG )/.
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDR1fiP912º1
:
MACROOBJETIVOS POR P~ti)>A~ÇÕES
EXERCICIO: 2016 PPA 2014 - 2017
ºESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
• 'croobjetivo
- Programa
Ações
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.065 Manutenção Serviços da Fundação Municipal de Saúde
12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E PENSIONISTAS
137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
2.066 Manutenção Serviços Instituto Previdência Município
2.105 Manutenção Beneficios Previdenciários - RPPS
LEGISLAR E FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
11 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
1.00 1 Conservação e/ou Ampliação do Prédio Câmara
2.001 Manutenção Gabinete e Secretaria Câmara
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA
O ENCARGOS GERAlS DO MUNICÍPIO
2.013 Manutenção Juros, Encargos Amort. Divida Publica
45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRA TIVA
2.002 Manutenção Serviços do Gabinete Prefeito
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
2.005 Manutenção Serviços Secretaria Administração
2.011 Manutenção Serv. Tesouraria, Receita Orçamento
2.014 Manutenção Serviços Secret. Planej. Obras Serv. Urbanos
2.026 Manutenção Serviços Secretaria de Educação
2.035 Manutenção Serv. Secret Cultura, Turismo Esporte e Lazer
2.043 Manutenção Serviços Secretaria de Saúde
2.052 Manutenção Serviços Secretaria Mun. Assistência Social
2.055 Manutenção Serviços Secretaria Agropecuária Meio Ambiente
2.080 Acerto Despesas Pessoal - Exercícios Anteriores
2.083 Manutenção Serviços Setor de Licitação
2.084 Manutenção Serviços Patrimônio Conservação
2.085 Manutenção Serviços Secretária Fazenda
2.125 Manutenção das Atividades do Conselho M. de Saúde Pública
49 SUPORTE ADMINISTRATIVO
2.008 Contribuição a AMPLA
2.072 Contribuição a AMM - Associação Mineira Municípios
2.081 Manutenção Serviços de Assessoramento
2.082 Contribuição para a CNM - Confederação Nacional Municipios
2.099 Contribui ção para UNDIME/MG
50 COMUNICAÇÃO OFICIAL
2.003 Divulgações e Publicidades Diversas
53 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL
2.106 Manutenção Encargos Serviços Jurídicos
65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL
2.01 O Manutenção Serviços do Controle Interno
2.012 Manutenção Serviços de Contabilidade
270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAlS
1.044 Construção de Casa da Cultura Municipal
2.036 Manutenção Atividade Culturais e Folclóricas
355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS
2.037 Manutenção dos Repetidores de TV
3 PROMOVER COM TRANSPARÊNCIA A GESTÃO DA
42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB - PASEP
2.009 Contribuição ao PASEP
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, VISANDO
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇAO EDIFICAÇÕES PÚBLICA
1.003 Construção, Amp. Reforma Prédios Público
1.013 Construção, Ampliação Reforma de Centros de Educação Infantil
1.014 Construção, Amp. e Reforma Prédios Escolares
1.020 Ampliação e Reforma Hospital Municipal
1.021 Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde
2.086 Manutenção e Conservação Prédios Municipais
2.091 Manutenção Conservação Prédios Escolares
2.092 Manutenção Conservação Prédio Pré-Escola
2.093 Manutenção Conservação Prédio Centro Educação Infantil
280 SISTEMA VIÁRIO URBANO
1.004 Construção Meio-Fios, Passeios e Sarjeta
1.005 Abertura e Proliferação Ruas e Avenidas
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 21·
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDfilth'P912º1
:
MACROOBJETIVOS POR P~MA~ÇÕES
EXERCICIO: 2016 PPA 2014 - 2017
ÓESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
• 1croobjetivo
Programa
Ações
1.011 Construção de Redes Pluviais
1.036 Pavimentação de Vias Urbanas
1.037 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas
2.018 Manutenção dos Serviços de Vias Urbanas
2.087 Manutenção Serviços Arborização Vias Urbanas
2.088 Manutenção Serviço Sinalização Vias Urbanas
2.112 Manutenção de Meio-Fios, Passeios e Sarjetas
2.113 Manutenção de Redes Pluviais
281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA
1.006 Extensão de Rede Elétrica Urbana
1.028 Ampliação Rede Eletrificação Rural
282 PRAÇAS, PARQUES E JARDfNS
1.008 Construção e Melhoria Praças e Jardins
2.020 Manutenção Serviços Praças, Parques Jardins
283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA
1.018 Aquisição de Imóvel p/ Loteamento Urbano
284 ILUMfNAÇÃO PÚBLICA
2.019 Manutenção da Iluminação Pública
2.124 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CIMPLA
285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
1.041 Ampliação e Reforma Cemitério Municipal
1.042 Construção do Velório Municipal
1 .047 Aquisição de Terreno para Ampliação do Cemitério Municipal
2.021 Manutenção Serviços Cemitério Municipal
2.047 Manutenção Serviços Velório Municipal
286 TERMfNAIS RODOVIÁRIOS
1.038 Ampliação Reforma Terminal Rodoviário
2.023 Manutenção Serviços Terminal Rodoviário
300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
1.01 O Construção e Ampliação de Rede de Esgoto
1.040 Ampliação Reforma Estação Tratam. Esgoto
2.022 Manutenção Serviços Tratamento Esgoto Sanitário
301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO
1.015 Ampliação do Aterro Sanitário
2.016 Manutenção Serviços de Limpeza Pública
2.017 Manutenção Serviços Coleta Tratamento Lixo
2.102 Manutenção Conservação Aterro Sanitário
2.115 Contribuição Consórcio Intermunicipal Gerenciamento Resíduos Sólidos
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA
1.009 Canalização de Córregos
303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
2.089 Manutenção Sist. Abastecimento de água Povoado Inácios
360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
2.024 Manutenção Serviços Estradas Vicinais
361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
2.090 Controle Manutenção Veículos e Máquinas
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA
1.012 Construção de Pontes e Mata-Burros
1.033 Construção e Melhoria Estradas Vicinais
2. 1 14 Manutenção de Pontes e Mata-Burros
365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE
2.025 Manutenção Serviços da Balsa
6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
21 O DESENVOL VLMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR
1.007 Aquisição Equip. Informática Escolas Municipais
21 1 ENSfNO FUNDAMENTAL
2.028 Manutenção Serviços Ensino Fundamental
212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.027 Manutenção Convênio pi distrib. Merenda Escolar
2.097 Manutenção Merenda Escolar - Recursos Municipais
213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
2.032 Manutenção Convênio Prog. D. D. Escola - PODE
214 TRANSPORTE ESCOLAR
1.025 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar
2.033 Manutenção Serviços Transporte Escolar
2.067 Manutenção FUNDEB - Transporte Escolar
2.095 Manutenção do PNATE - FNDE
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 31·
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDR1fb'P91ZOI:
MACROOBJETIVOS POR P~ti)>A~ÇÕES
EXERCICIO: 2016 PPA 2014 -2017
ºESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
' croobjetivo
Programa
Ações
2.096 Manutenção Transporte Escolar - S E Educação
215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
2.079 Manutenção Convênio Instituição Ensino Superior
216 EDUCAÇÃO BÁSICA
2.029 Manutenção do FUNDEB- Ensino Fundamental
2.062 Manutenção do FUNDEB - Pré Escola
2.078 Manutenção do FUNDEB - Educação Jovens Adultos
225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE
2.073 Concessão Bolsas Alunos Ensino Superior
226 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
2.070 Manutenção Serviços Transporte Escolar Superior
227 BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES
2.068 Concessão Bolsa Professores Rede Local
240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
2.034 Manutenção Serviços Centros Educação Infantil
245 ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO
2.03 I Manutenção Serviços do Ensino Supletivo
7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO, A TRAVES DA
26! MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA
2.015 Manutenção Serviços da Casa da Memória
271 DIFUSÃO CULTURAL
2.038 Contribuição Associação Cultural Artistica Pe. Vitor Coelho
2. I 28 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura
2.129 Promoção Anual de Evento Cultural no Povoado dos Inácios
346 FOMENTO AO TURJSMO LOCAL
2.042 Manutenção Atividades Turísticas
370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
I .O 16 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal
1.017 Reforma Cobertura Quadras Poliesportivas
1.023 Ampliação Melhoria Pista para MotoCross
2.094 Manutenção Conservação Estádio Municipal
372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR
2.039 Manutenção do Desporto Amador
2.040 Contribuição p/ Floresta Esporte Clube
385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
2.004 Manutenção c/ Shows, Hospitalidades e Festividades
386 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
1.039 Reforma e Ampliação do CESUP
2.041 Manutenção Parques Recreativos e Desportivos
8 AS~EGURAR ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE
62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC
2.030 Contribuição para a APAE
2.051 Contribuição Asilo São Vicente de Paula
150 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS
1.032 Aquisição de Veículo destinado a Saúde
2.044 Manutenção Serviços dos Postos de Saúde
2.074 Manutenção Veículos Ambulâncias Secretaria M. Saúde
2.098 Conservação Manutenção Prédios Postos Saúde
151 PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS
2.064 Manutenção Serv. Assistência Médica Odontológica
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.061 Manutenção Casa de Apoio Paciente SUS
2.071 Manutenção Serviços Transporte Paciente SUS
2.100 Manutenção Ações e Serviços Publicos Saúde
2.117 Contribuição Associação Combate Câncer Hélio Angotti
2.127 Manutenção do Sistema Estadual de Transporte Saúde - SETS
156 SAÚDE DA FAMILIA
2.045 Manutenção Atividades Programa Saúde Família- PSF
157 FARMÁCIA BÁSICA
2.046 Manutenção Programa Farmácia Básica
158 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.048 Manutenção Programa Vigilância Sanitária
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.031 Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares
2.126 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CISTRISUL
I 80 PREVENÇÃO E CONTROLE DE EN D EM LAS
2.049 Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 41·
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDR1fi~9tlOt:
MACROOBJETIVOS POR P~WA~ÇÕES
EXERCICIO: 2016 PPA 2014 - 2017
ºESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
croobjetivo
Programa
Ações
9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO CIDADÃO
95 PROGRAMA DE A TENÇÃO A PESSOA IDOSO
2.050 Manutenção Serviços Assistência Velhice
11 O DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.063 Manutenção Conselho Tutelar Dir. Criança Adolescente
2.077 Manutenção Fundo Municipal Dir. Criança Adolescente
120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
2.054 Manutenção Distribuição de Cestas Básicas
2.104 Manutenção do Programa Pró-Leite
2.107 Manutenção Serviços de Auxílio Funerário
2.11 1 Manutenção Centro Referência Assit. Social - CRAS
2.118 Manutenção das Atividades/Recursos PISO MINEIRO - FEAS
2.119 Manutenção das Atividades/Recursos IGDPBF - FNAS
2.120 Manutenção das Atividades/Recursos IGDSUAS - FNAS
2.121 Manutenção das Atividades/Recursos P A 1 F - FNAS
2.122 Manutenção das Atividades/Recursos (PBV) SCFV - FNAS
2.123 Manutenção das Atividades/Recursos ACESSUAS Trabalho - FNAS
121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL
1.035 Constr. Prédio Cantina Trabalhador Rural
2.053 Manutenção Serviços Cantina Trabalhador Rural
291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
1.027 Construção Casas Pessoas de Baixa Renda
292 PROGRAMA MORAR MELHOR
1.026 Reforma Melhoria Casas Pessoas Baixa Renda
10 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS,
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
1.034 Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada
2.057 Preparação Solo Micro Pequeno Produtores Rurais
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
1.030 Ampliação do Parque de Exposições
2.056 Distribuição Cal.Fert.Sem.Mud.p/Pequeno Micro Produtor Rural
2.058 Promoção Anual Festa do Peão e Produção
2.060 Contribuição ao Sindicato Rural
2.1O1 Conservação Manutenção Parque Exposições
317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA
2.059 Manutenção de Convênio com a EMATER
11 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO
305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1.029 Recuperação Área Degradada Lixo Urbano
2.103 Manutenção Convênio Polícia Ambiental
12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E PENSIONISTAS
140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
2.130 Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 Reserva de Contingência
15 MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO
85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
2.006 Manutenção Convênio Polícia Militar
2.007 Manutenção Convênio Polícia Civil
87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
2.069 Manutenção Conselho Municipal Segurança Pública