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materia nº 11/2015

Tipo Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano 11 / 2015
Date 2015-10-05
EmentaDISPÕE SOBRE A 2ª REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) PARA O QUADRIÊNIO DE 2014/2017, CONSTANTE DA LEI Nº 882, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.
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Praça São Sebastíão 112 - CEP. 38.178- 000 - Estado de Minas Geraís. 
CNPJ: 18.140.335/0001-70- Insc. Est: Isento. 
Telefax: (OXX) 34.3355.2000 - E-mail: pmpedri@netsite.com. br 
Home Page: www.pedrinopolis.mg.gov.br 
MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO 
AO LEGISLATIVO 
Temos a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal 
o documento referente à 2ª Revisão do Plano Plurianual de Ação para o 
Quadriênio 2014 - 2017. 
O Plano Plurianual 2014-2017 exige constante aperfeiçoamento mediante 
a revisão anual de seus programas e das ações que os constituem, no sentido de 
adequá-los às demandas da sociedade e assegurar transparência e controle 
sobre a ação governamental. 
O projeto de lei que ora submeto à consideração de Vossa Excelência 
contempla alterações a serem efetivadas no Plano Plurianual 2014-2017, 
consideradas necessárias à garantia da qualidade de seus programas, assim 
como adequar à realidade da execução e Projeção e Receitas e Despesas para o 
próximo Triênio a fim de conferir a eficiência e eficácia na implementação e 
avaliação do gasto público. 
O processo de revisão do Plano Plurianual foi realizado de forma 
integrada com a elaboração da proposta orçamentária para 2016, de modo a 
garantir que as alterações ora propostas, com impacto a partir do próximo ano, 
já fossem incorporadas no Orçamento do Município. 
E, de acordo com os princípios sadios que norteiam a vida pública, 
possamos todos colher os frutos desse trabalho que se destina exclusivamente a 
criar um futuro mais promissor para o Município de Pedrinópolis. (o~ 
Praça São Sebastião 112 - CEP. 38.178- 000 - Estado de Minas Gerais. 
CNPJ: 18.140.335/0001-70- Insc. Est: Isento. 
Telefax: (O:XX) 34.3355.2000 - E-mail: pmpedri@netsite.com.br 
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Dispõe sobre a 2ª rev1sao do Plano 
Plurianual (PPA) para o Quadriênio de 
201412017, constante da Lei nº 882, de 18 
de Dezembro de 2013. 
A Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, aprovou e o Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1 º O Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014/2017 constante 
da Lei nº 882 de 18 de Dezembro de 2013, a partir de 1° de Janeiro de 2016, 
passam a vigorar com as alterações constantes dos Anexos desta Lei. 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura de Pedrinópolis, em 30 de setembro de 2015. 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 
l/] 
30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRJ 
AN EXO IV- ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS 
EXERCICIO: 2016 
.... STRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA 
....,ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FUNÇÃO CÓDIGOTC 
vi CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS I PODER LEGISLATIVO 
1 OI 
v2 
2 OI 
"2 03 
-02 04 
2 05 
"12 06 
02 07 
2 08 
"12 09 
02 10 
2 11 
"12 99 
CAMARA MUNICIPAL / LEGISLATIVA 99 
PODER EXECUTIVO I PODER EXECUTIVO 
FUNDES - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BAS. V AL. PROF. 1 
FUNDO MUNICIPAL D.E-ASSISTÊNCIA SOCIAL I ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 
GABINETE DO PREFEITO I ADMINISTRAÇÃO 99 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO 99 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/ FINANÇAS 99 
SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/ 99 
S-ECRETARIÂ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I EDUCAÇÃO 99 
SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER I 99 
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA / O 
SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE / 99 -------- --- RESERVA DE CONTINGÊNCIA / 99 
3 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINÓPOLIS /SAÚDE 
"13 01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAÚDE 
J5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. 
' 5 OI 
05 99 
iNsr. 1>Riv1o"ENCIA- sER.vroõREs PúsLicos MuN1c. PEDRJNoPoLis , 
RESERVA DO RPPS / 
'6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE 
06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAÚDE 
99 
99 
99 
2 
Exercício 2016 
RelatorioUnidadeOcdAnexolV.rpt 
MUN1C1Plu t-'ELJR1NuPOUS - MG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO 1- RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS POR FONTE RECURSO 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 / 2017 
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - POR FONTE RECURSO 
2014 2015 2016 Especificação Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta 
1 RECEI TAS CORRENTES 16. 159.400,00 1.285.000,00 14.682.000,00 1.384.000,00 15.629.000,00 1.637.000,00 
1 1 RECEITA TRIBUTÁRIA 450.400,00 0,00 460.400,00 0,00 515.400,00 0,00 
1 2 RECE ITA DE CONTRIBUIÇÕES 180.000,00 324.000,00 150.000,00 324.000,00 180.000,00 364.000,00 
1 3 RECE ITA PATRIMONIAL 78.000,00 354.000,00 108.000,00 394.000,00 126.600,00 481.000,00 
1 6 RECE I TA DE SERVIÇOS 4.000,00 75.000,00 4.000,00 50.000,00 4.000,00 50.000,00 
1 7 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 15.401.000,00 527.000,00 13.913.600,00 611.000,00 14.757.000,00 737.000,00 
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.000,00 5.000,00 46.000,00 5.000,00 46.000,00 5.000,00 
2 RECEI TAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 
2 2 ALIENAÇAO DE BENS 50.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 
7 RECEI TAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 744.000,00 0,00 744.000,00 0,00 794.000,00 
7 2 RECE I TAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 744.000,00 0,00 744.000,00 0,00 394.000,00 
7 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
Total das Receitas 16.209.400,00 2.029.000,00 14. 772.000,00 2. 128.000,00 15.719.000,00 2.431.000,00 
SlPL 
2017 
Direta 
16. 781.500,00 
545.000,00 
220.000,00 
95.700,00 
4.800,00 
15.860.000,00 
56.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.831.500,00 
Indireta 
1.561.500,00 
0,00 
391.000,00 
435.500,00 
90.000,00 
640.000,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
917.000,00 
517.000,00 
400.000,00 
2.4 78.500,00 
/1 
30/09/2015 
TOTAL 
69.119.400,00 
1.971.200,00 
2.133.000,00 
2.072.800,00 
281.800,00 
62.446.600,00 
214.000,00 
280.000,00 
280.000,00 
3.199.000,00 
2.399.000,00 
800.000,00 
72.598.400,00 
RelatorioReceitaPPAFR.rpt 
MlJNIClt-'lü PElJRll\JüPULIS - fvlG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS 
ANEXO 1- RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 
EXERCIClO: 2016 
Receitas Arrecadadas 2012/2011 , Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017 
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica 
Especificação 
1 RECEITAS CORRENTES 
1 1 RECEITA TRIBUTÁRIA 
1 1 o 
1 1 o o 
1 1 o o o 
1 2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 
1 2 o 
1 2 o o 
1 2 o o o 
1 3 RECEITA PATRIMONIAL 
1 3 o 
1 3 o o 
1 3 o o o 
1 6 RECEITA DE SERVIÇOS 
1 6 o RECEITA DE SERVIÇOS 
I 6 o o RECEITA DE SERVIÇOS 
1 6 o o o 
1 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
1 7 o 
1 7 o o 
1 7 o o o 
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
1 9 o 
1 9 o o 
1 9 o o o 
2 RECEITAS DE CAPITAL 
2 2 ALIENAÇÃO DE BENS 
2 2 o 
2 2 o o 
2 2 o o o 
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 
7 2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 
7 2 o 
7 2 o o 
7 2 o o o /1 I 
7 ...... ; 
PPA2014 /2017 
REALIZADA 
2011 2012 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ORCADA ESTIMADA 
2013 2014 2015 2016 
0,00 0,00 17.444.400,00 16.066.000,00 17 .266.000,00 
0,00 0,00 450.400,00 460.400,00 5 15.400,00 
0,00 0,00 450.400,00 460.400,00 515.400,00 
0,00 0,00 450.400,00 460.400,00 515.400,00 
0,00 0,00 450.400,00 460.400,00 515.400,00 
0,00 0,00 504.000,00 474.000,00 544.000,00 
0,00 0,00 504.000,00 474.000,00 544.000,00 
0,00 0,00 504.000,00 474.000,00 544.000,00 
0,00 0,00 504.000,00 474.000,00 544.000,00 
0,00 0,00 432.000,00 502.000,00 607.600,00 
0,00 0,00 432.000,00 502.000,00 607.600,00 
0,00 0,00 432.000,00 502.000,00 607.600,00 
0,00 0,00 432.000,00 502.000,00 607.600,00 
0,00 0,00 79.000,00 54.000,00 54.000,00 
0,00 0,00 79.000,00 54.000,00 54.000,00 
0,00 0,00 79.000,00 54.000,00 54.000,00 
0,00 0,00 79.000,00 54.000,00 54.000,00 
0,00 0,00 15.928.000,00 14.524.600,00 15.494.000,00 
0,00 0,00 15.928.000,00 14.524.600,00 15.494.000,00 
0,00 0,00 15.928.000,00 14.524.600,00 15.494.000,00 
0,00 0,00 15.928.000,00 14.524.600,00 15.494.000,00 
0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 5 1.000,00 
0,00 0,00 51.000,00 5 1. 000,00 5 1.000,00 
0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 5 1.000,00 
0,00 0,00 51.000,00 5 1.000,00 5 1.000,00 
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 
0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 794.000,00 
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 394.000,00 
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 394.000,00 
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 394.000,00 
0,00 0,00 744.000,00 744.000,00 394.000,00 
30/09/2015 
2017 
18.343.000,00 
545.000,00 
545.000,00 
545.000,00 
545.000,00 
611.000,00 
611.000,00 
61 1.000,00 
611.000,00 
53 1.200,00 
53 1.200,00 
531.200,00 
53 1.200,00 
94.800,00 
94.800,00 
94.800,00 
94.800,00 
16.500.000,00 
16.500.000,00 
16.500.000,00 
16.500.000,00 
61.000,00 
61.000,00 
6 1.000,00 
61.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
917.000,00 
5 17.000,00 
517.000,00 
517.000,00 
517.000,00 
Ml.JNIClt-'lü PElJR11\1üPuL1S - fvlG K 30/09/20 15 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO 1 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 
EXERCJCIO: 2016 
Receitas Arrecadadas 2012/2011 , Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017 
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica 
Especificação 
7 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
7 9 o 
7 9 o o 
7 9 o o o 
Total das Receitas 
PPA2014 /2017 
REALIZADA 
2011 2012 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ORÇADA ESTIMADA 
2013 2014 2015 2016 2017 
0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 
0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 
0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 
0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 
0,00 18.238.400,00 16.900.000,00 18.150.000,00 19.310.000,00 
RelatorioRecei taSPP A Anexo 1 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRE 
ANEXO 1- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO 
PPA2014 -2017 
~EXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS 
"NALÍSTICO 
1grama 137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
~·'lc roobjeth 12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E 
PENSIONISTAS 
TOTAL 
J>-·ograma 170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 
1croobjeth 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALlDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO 
TOTAL 
TOTAL FINALÍSTICO 
Programa 
1- _.;croobjeth 
•. .>grama 
croobjeti1 
1grama 
.croobjeth 
1grama 
~ - ~c roobjeti1 
·- 1grama 
Macroobjeti1 
O ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 
ADMINISTRA TIVA 
11 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 
TOTAL 
1 LEGISLAR E FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
TOTAL 
42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB￾PASEP 
3 PROMOVER COM TRANSPARÊNCIA A GESTÃO 
DA ADMINISTRAÇÃO F AZENDARIA 
45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 
ADMINISTRA TIVA 
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 
ADMINISTRATIVA 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
Programa 49 SUPORTE ADMINISTRATIVO 
.. . dcroobjeth 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 
ADMINISTRATIVA 
1 • ograma 50 COMUNICAÇÃO OFICIAL 
croobjeth 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 
igrama 
JVl<1croobjeti1 
ADMINISTRATIVA 
53 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL 
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 
ADMINISTRA TIVA 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
P·ograma 54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇAO EDIFICAÇÕES 
PÚBLICA 
, - ' croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
1-rograma 62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES 
FILANTROPIC 
Macroobjeth 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO 
TOTAL 
Programa 65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E 
PATRIMONIAL 
~·<1croo bjeti1 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 
ADMINISTRA TIVA 
TOTAL 
- ">PA 
2014 
1.320.000,00 
1.320.000,00 
1.320.000,00 
1-370.000,00 
1-370.000,00 
1.370.000,00 
2.690.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
730.000,00 
730.000,00 
730.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
428.500,00 
428.500,00 
428.500,00 
2.567.500,00 
2.567.500,00 
2.567 .500,00 
261.000,00 
261.000,00 
261.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
63.000,00 
63.000,00 
63.000,00 
145.000,00 
145.000,00 
145.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
365.000,00 
365.000,00 
365.000,00 
2015 
1.320.000,00 
1-320.000,00 
1.320.000,00 
1.500.000,00 
1.500.000,00 
1.500.000,00 
2.820.000,00 
71-000,00 
71-000,00 
71.000,00 
770.000,00 
770.000,00 
770.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
399.000,00 
399.000,00 
399.000,00 
2-311.500,00 
2-311.500,00 
2.311.500,00 
255.000,00 
255.000,00 
255.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
147.000,00 
I47.000,00 
147.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
312.000,00 
312.000,00 
312.000,00 
2016 
1.480.000,00 
1.480.000,00 
1.480.000,00 
1.550.000,00 
1.550.000,00 
1.550.000,00 
3.030.000,00 
73.000,00 
73.000,00 
73.000,00 
800.000,00 
800.000,00 
800.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
416.000,00 
416.000,00 
416.000,00 
2.635.000,00 
2.63 5.000,00 
2.635.000,00 
229.000,00 
229.000,00 
229.000,00 
26.000,00 
26.000,00 
26.000,00 
49.000,00 
49.000,00 
49.000,00 
142.000,00 
142.000,00 
142.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
281.000,00 
281.000,00 
281.000,00 
1/6 
30/09/2015 
Valores em R$ I,00 
2017 TOTAL 
1.595.000,00 5. 715.000,00 
1.595.000,00 5. 715.000,00 
1.595.000,00 5. 715.000,00 
1.650.000,00 6.070.000,00 
1.650.000,00 6.070.000,00 
1.650.000,00 6.070.000,00 
3.245.000,0011.785.000,00 
72.000,00 276.000,00 
72.000,00 276.000,00 
72.000,00 276.000,00 
885.000,00 3.185.000,00 
885.000,00 3.185.000,00 
885.000,00 3.185.000,00 
187.000,00 577.000,00 
187.000,00 577.000,00 
187.000,00 577.000,00 
485.000,00 l. 728-500,00 
485.000,00 1. 728.500,00 
485.000,00 1.728.500,00 
2.831 .000,00 10-345.000,00 
2.831.000,00 I 0-345.000,00 
2.831.000,0010.345.000,00 
303.000,00 1 048.000,00 
303.000,00 1.048.000,00 
303.000,00 1.048.000,00 
38.500,00 117.500,00 
38.500,00 117.500,00 
38.500,00 117.500,00 
76.000,00 248.000,00 
76.000,00 248.000,00 
76.000,00 248.000,00 
162.000,00 596.000,00 
162.000,00 596.000,00 
162.000,00 596.000,00 
16.000,00 74.000,00 
16.000,00 74.000,00 
16.000,00 74.000,00 
395.500,00 1-353.500,00 
395.500,00 1.353.500,00 
395.500,00 1-353.500,00 
~elatorioAnexol.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRE 
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO 
PP A 2014 - 2017 
"IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS 
.,010 ADMINISTRATIVO 
r )grama 
Macroobjeti' 
Programa 
.. . 11croobjeti1 
• .ograma 
1croobjeti1 
85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 
15 MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO 
TOTAL 
87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 
15 MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO 
TOTAL 
95 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO 
9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 
CIDADÃO 
TOTAL 
igrama 110 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 
•croobjeti' 9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 
CIDADÃO 
TOTAL 
.igrama 120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 
• · 1croobjeth 9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 
1grama 
Macroobjeti' 
Programa 
" ·'>grama 
!Vtacroobjeth 
Programa 
J\llacroobjeti' 
P•ograma 
i. .;1croobjeti1 
i-1·ograma 
1croobjeti1 
Jgrama 
~ .. tcroobjeth 
r ·'>grama 
J\'lacroobjeti' 
CIDADÃO 
TOTAL 
121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL 
9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 
CIDADÃO 
TOTAL 
140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT 
ATUARIAL DO RPPS 
12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E 
PENSIONISTAS 
TOTAL 
150 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS 
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO 
TOTAL 
151 PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS 
ODONTOLÓGICOS 
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO 
TOTAL 
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO 
TOTAL 
156 SAÚDE DA FAMILIA 
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO 
TOTAL 
157 FARMÁCIA BÁSICA 
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNIC!PlO 
TOTAL 
158 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO 
TOTAL 
Programa 170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 
J\llacroobjeth 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO 
TOTAL 
?PA 
2014 
43.000,00 
43.000,00 
43.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
69.500,00 
69.500,00 
69.500,00 
346.000,00 
346.000,00 
346.000,00 
84.000,00 
84.000,00 
84.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
649.000,00 
649.000,00 
649.000,00 
234.000,00 
234.000,00 
234.000,00 
714.000,00 
714.000,00 
714.000,00 
376.000,00 
376.000,00 
376.000,00 
76.000,00 
76.000,00 
76.000,00 
54.000,00 
54.000,00 
54.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
2015 
42.000,00 
42.000,00 
42.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
469.000,00 
469.000,00 
469.000,00 
74.000,00 
74.000,00 
74.000,00 
390.000,00 
390.000,00 
390.000,00 
869.000,00 
869.000,00 
869.000,00 
229.000,00 
229.000,00 
229.000,00 
614.000,00 
614.000,00 
614.000,00 
387.000,00 
387.000,00 
387.000,00 
79.000,00 
79.000,00 
79.000,00 
44.000,00 
44.000,00 
44.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
2016 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
106.000,00 
106.000,00 
106.000,00 
518.000,00 
518.000,00 
518.000,00 
64.000,00 
64.000,00 
64.000,00 
400.000,00 
400.000,00 
400.000,00 
974.000,00 
974.000,00 
974.000,00 
274.000,00 
274.000,00 
274.000,00 
704.000,00 
704.000,00 
704.000,00 
530.000,00 
530.000,00 
530.000,00 
93.500,00 
93.500,00 
93.500,00 
49.000,00 
49.000,00 
49.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
2/6 
30/09/2015 
Valores em R$ 1,00 
2017 
51.500,00 
51 .500,00 
51.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
7.200,00 
7.200,00 
TOTAL 
168.500,00 
168.500,00 
168.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
25.200,00 
25.200,00 
7 .200,00 25.200,00 
83.500,00 344.000,00 
83.500,00 344.000.00 
83.500,00 344.000,00 
566.600,00 1.899.600,00 
566.600,00 1.899.600,00 
566.600,00 1.899.600,00 
101.000,00 323.000,00 
1o1.000,00 323.000,00 
101.000,00 323.000,00 
390.000,00 1.180.000,00 
390.000,00 1.180.000,00 
390.000,00 1.180.000,00 
779.500,00 3.271.500,00 
779.500,00 3.271.500.00 
779.500,00 3.271.500,00 
282.500,00 1.019.500,00 
282.500,00 1.019.500.00 
282.500,00 1.019.500,00 
844. 700,00 2.876. 700,00 
844. 700,00 2.876. 700.00 
844.700,00 2.876.700,00 
454.000,00 1.747.000,00 
454.000,00 1.747.000.00 
454.000,00 1.747.000,00 
92.000,00 340.500,00 
92.000,00 340.500,00 
92.000,00 340.500,00 
65.500,00 212.500,00 
65 .500,00 212.500,00 
65.500,00 212.500,00 
40.000,00 103.000,00 
40.000,00 103.000.00 
40.000,00 103.000,00 
leia to rio A nexo 1. rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDA CÃO PEDRIPRE 
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 3/6 
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO 30/09/2015 
PP A 2014 - 2017 
"IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00 
">010 ADMfNISTRA TIVO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
r •grama 180 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 92.500,00 100.500,00 135.500,00 111 .500,00 440.000,00 
Macroobjeth 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 92.500,00 
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNIClPIO 
100.500,00 135.500,00 111.500,00 440.000,00 
TOTAL 92.500,00 100.500,00 135.500,00 111.500,00 440.000,00 
Programa 2IO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 
REDE ESCOLAR 
11croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 
•. ograma 211 ENSINO FUNDAMENTAL 405 .000,00 498.000,00 543.000,00 489.000,00 1.935.000,00 
·croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 405.000,00 498.000,00 543.000,00 489.000,00 1.935 000,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 405.000,00 498.000,00 543.000,00 489.000,00 1.935.000,00 
Programa 212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 124.000,00 120.000,00 148.000,00 149.500,00 541.500,00 
.. _ .. croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 124.000,00 120.000,00 148.000,00 149.500,00 541 .500,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 124.000,00 120.000,00 148.000,00 149.500,00 541.500,00 
,,. 'lgrama 213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21 .000,00 
Macroobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21 .000,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21.000,00 
1grama 214 TRANSPORTE ESCOLAR 474.000,00 449.400,00 388.000,00 565.000,00 1.876.400,00 
•·'\croobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 474.000,00 449.400,00 388.000,00 565.000,00 1.876.400,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 474.000,00 449.400,00 388.000,00 565.000,00 1.876.400,00 
t.·ograma 215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSfNO SUPERIOR 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00 
.croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00 
Programa 216 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.035.000,00 1.030.600,00 1.188.000,00 1.197.000,00 4.450.600,00 
1 •• acroobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 1.035.000,00 1.030.600,00 I .188.000,00 I .197.000,00 4.450.600,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 1.035.000,00 1.030.600,00 1.188.000,00 1.197 .000,00 4.450.600,00 
.- 1grama 225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE 90.000,00 90.000,00 60.000,00 108.500,00 348.500,00 
Macroobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 90.000,00 90.000,00 60.000,00 108.500,00 348.500,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 90.000,00 90.000,00 60.000,00 108.500,00 348.500,00 
_ Jgrama 226 TRANSPORTE UNfVERSITÁRIO 145.000,00 160.000,00 190.000,00 175.000,00 670.000,00 
' • 1croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 145.000,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
160.000,00 190.000,00 175.000,00 670 000,00 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 145.000,00 160.000,00 190.000,00 175.000,00 670.000,00 
l'rograma 227 BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00 
;croobjeti• 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000.00 5.000.00 3.000.00 5.000.00 18.000.00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,00 
P-ograma 240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 301.000,00 379.000,00 489.000,00 363.000,00 1.532.000,00 
r.iacroobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 301.000,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
379.000,00 489.000,00 363 .000,00 1.532.000,00 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 301 .000,00 379.000,00 489.000,00 363.000,00 1.532.000,00 
>grama 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11 .000,00 38.000,00 
' '!)PA ~elatorioAnexol.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDA CÃO PEDRIPRE 
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 4/6 
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO 30/09/2015 
PP A 2014 - 2017 
'IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00 
""010 ADMINISTRATIVO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
JVl<1croobjeth 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11.000,00 38.000,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11.000,00 38.000,00 
, . .igrama 261 MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.500,00 13.500,00 
croobjeti• 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 3.000,00 
MUNICÍPIO, ATRA VES DA PROMOÇÃO DA 
3.000,00 4.000,00 3.500,00 13.500,00 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
TOTAL 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.500,00 13.500,00 
Programa 270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS 117.000,00 69.000,00 60.000,00 100.000,00 346.000,00 
CULTURAIS 
l\'lacroobjeti• 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 117.000,00 69.000,00 60.000,00 100.000,00 346.000,00 
ADMINISTRATIVA 
TOTAL 117.000,00 69.000,00 60.000,00 100.000,00 346.000,00 
Programa 271 DIFUSÃO CULTURAL 55.000,00 88.000,00 101.000,00 90.000,00 334.000,00 
l\.acroobjeti• 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 55.000,00 
MUNICÍPIO, A TRAVES DA PROMOÇÃO DA 
88.000,00 101.000,00 90.000,00 334.000,00 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
TOTAL 55.000,00 88.000,00 101.000,00 90.000,00 334.000,00 
>grama 280 SISTEMA VIÁRIO URBANO 314.000,00 298.000,00 300.000,00 362.000,00 1 .274.000,00 
l\'lacroobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 314.000,00 298.000,00 300.000,00 362.000,00 1.274.000,00 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 314.000,00 298.000,00 300.000,00 362.000,00 1.27 4.000,00 
.>grama 281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 90.000,00 
•croobjeti• 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 90 000,00 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 90.000,00 
Programa 282 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 45.000,00 38.000,00 39.000,00 52.000,00 174.000,00 
,. ~croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 45 .000,00 38.000,00 39.000,00 52.000,00 174.000,00 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 45.000,00 38.000,00 39.000,00 52.000,00 174.000,00 
r ·'>grama 283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA 20.000,00 40.000,00 30.000,00 24.000,00 114.000,00 
IV1acroobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 20.000,00 40.000,00 30.000,00 24.000,00 114.000,00 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VlDA 
TOTAL 20.000,00 40.000,00 30.000,00 24.000,00 114.000,00 
igrama 284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 210.000,00 210.000,00 170.000,00 283.500,00 873.500,00 
JVqcroobjeti• 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 210.000,00 210.000,00 170.000,00 283.500,00 873.500.00 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 210.000,00 210.000,00 170.000,00 283.500,00 873.500,00 
l .<>grama 285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 76.000,00 86.000,00 96.000,00 87.000,00 345.000,00 
. croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 76.000,00 86.000,00 96.000,00 87.000,00 345.000,00 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 76.000,00 86.000,00 96.000,00 87.000,00 345.000,00 
Programa 286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 56.000,00 52.000,00 49.000,00 65.500,00 222.500,00 
,, . .tcroobjetii 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 56.000,00 52.000,00 49.000,00 65.500,00 222.500,00 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 56.000,00 52.000,00 49.000,00 65.500,00 222.500,00 
' 1grama 291 HABITAÇÃO DE lNTERESSE SOCIAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00 31 .500,00 112.500,00 
Macroobjetii 9 GARANTIR A fNCLUSÃO SOCIAL DE TODO 27.000,00 
CIDADÃO 
27.000,00 27.000,00 31.500,00 112.500,00 
TOTAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00 31.500,00 112.500,00 
Programa 292 PROGRAMA MORAR MELHOR 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 
, __ .tcroobjetii 9 GARANTIR A lNCLUSÃO SOCIAL DE TODO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 
CIDADÃO 
ºPA / -&r / o ~elatorioAnexol.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRE 
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 
EXERCICIO: 2016 CONSOLIDADO 
PPA 2014 - 2017 
"IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS 
"'010 ADMINISTRATIVO 
TOTAL 
Programa 300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 
.. . dcroobjeth 
' 1grama 
Macroobjeti1 
Jgrama 
r • 'Croobjeti1 
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO 
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA 
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
rrograma 303 CAPTAÇÃO TRA TAME TO DISTRIBUIÇÃO DE 
AGUA 
Macroobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
Jgrama 305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
• "1croobjeth 11 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES DE 
" 1grama 
Macroobjeth 
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
TOTAL 
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
1 O APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS, VOLT ADAS AO HOMEM DO 
CAMPO 
TOTAL 
Jgrama 316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 
~·'lcroobjeth 10 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS, VOLTADAS AO HOMEM DO 
CAMPO 
TOTAL 
t-a-ograma 317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA 
.croobjeth 1 O APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS, VOLT ADAS AO HOMEM DO 
CAMPO 
TOTAL 
Programa 346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL 
i. .dcroobjeti1 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 
MUNICÍPIO, ATRA VES DA PROMOÇÃO DA 
CUL TVRA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
TOTAL 
1grama 355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS 
J\llacroobjeth 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 
ADMINISTRATIVA 
TOTAL 
J>rograma 360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 
1 .. acroobjeti1 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
1grama 361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
E MÁQUINAS 
.croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
2014 
40.000,00 
107.000,00 
107.000,00 
107.000,00 
474.000,00 
474.000,00 
474.000,00 
10.000,00 
I0.000,00 
10.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
145.000,00 
145.000,00 
145.000,00 
186.000,00 
186.000,00 
186.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
327.000,00 
327.000,00 
327.000,00 
152.000,00 
152.000,00 
152.000,00 
2015 
40.000,00 
102.000,00 
102.000,00 
102.000,00 
7IO.OOO,OO 
710.000,00 
710.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
160.000,00 
160.000,00 
160.000,00 
181.000,00 
I 81.000,00 
181.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
337.000,00 
337.000,00 
337.000,00 
142.000,00 
142.000,00 
142.000,00 
2016 
40.000,00 
97.000,00 
97.000,00 
97.000,00 
794.000,00 
794.000,00 
794.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
41.000,00 
41.000,00 
41.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
141.000,00 
141.000,00 
141.000,00 
159.000,00 
159.000,00 
159.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
305.000,00 
305.000,00 
305.000,00 
137.000,00 
137.000,00 
137.000,00 
5/6 
30/09/2015 
Valores em R$ 1,00 
2017 TOTAL 
40.000,00 160.000,00 
109.000,00 415.000,00 
109.000,00 415.000,00 
109.000,00 415.000,00 
600.000,00 2.578.000,00 
600.000,00 2.578.000,00 
600.000,00 2.578.000,00 
10.000,00 40.000,00 
10.000,00 40.000,00 
10.000,00 40.000,00 
20.500,00 95.500,00 
20.500,00 95.500,00 
20.500,00 
13.500,00 
13.500,00 
13.500,00 
178.000,00 
178.000,00 
95.500,00 
49.500,00 
49.500,00 
49.500,00 
624.000,00 
624.000,00 
178.000,00 624.000,00 
180.500,00 706.500,00 
180.500,00 706.500,00 
180.500,00 706.500,00 
96.500,00 376.500,00 
96.500,00 376.500,00 
96.500,00 376.500,00 
6.000,00 21.000,00 
6.000,00 21.000,00 
6.000,00 21.000,00 
24.000,00 84.000,00 
24.000,00 84.000,00 
24.000,00 84.000,00 
3 72.500,00 1.341.500,00 
372.500,00 1.341 .500.00 
372.500,00 1.341.500,00 
183.500,00 614.500,00 
183.500,00 614.500,00 
183.500,00 614.500,00 
~elatorioAnexol.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPRE 
ANEXO 1- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 6/6 
EXERCICIO: 30/09/2015 2016 CONSOLIDADO 
PPA2014 -2017 
'IEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS 
..,010 ADMINISTRA TlVO 
.- '!grama 362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA 
VIÁRIA 
croobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
Programa 365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E 
LACUSTRE 
l\"qcroobjeth 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
TOTAL 
·.igrama 370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 
croobjeti1 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
TOTAL 
Programa 372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 
. ,;croobjeti1 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 
,.. '!grama 
l\1acroobjeti1 
Jgrama 
• "1croobjeth 
hograma 
.croobjeti1 
MUNICÍPIO, ATRA VES DA PROMOÇÃO DA 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
TOTAL 
385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 
7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 
MUNICÍPIO, A TRAVES DA PROMOÇÃO DA 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
TOTAL 
386 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 
7 MELHORAR A QUALIDADE DE VlDA NO 
MUNICÍPIO, A TRAVES DA PROMOÇÃO DA 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
TOTAL 
TOTAL 
2014 
28.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
62.000,00 
62.000,00 
62.000,00 
70.000,00 
70.000,00 
70.000,00 
116.000,00 
116.000,00 
116.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
2015 
28.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
53.000,00 
53.000,00 
53.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
70.000,00 
70.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
116.000,00 
116.000,00 
116.000,00 
280.000,00 
280.000,00 
280.000,00 
.JTAL APOIOADMINISTRATIVO 13.280.000,00 14.080.000,00 
TOTAL 15.970.000,00 16.900.000,00 
2016 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
51 .000,00 
51 000,00 
51.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
69.000,00 
69.000,00 
69.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
114.000,00 
114.000,00 
114.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
Valores em R$ 1,00 
2017 TOTAL 
29.500,00 11 0.500,00 
29.500,00 110.500,00 
29.500,00 110.500,00 
70.000,00 232.000,00 
70.000,00 232.000,00 
70.000,00 232.000,00 
31.000,00 106.000,00 
31.000,00 106.000,00 
31 .000,00 106.000,00 
74.000,00 275.000,00 
74.000,00 275 ººº·ºº 
74.000,00 
84.000,00 
84.000,00 
275.000,00 
254.000,00 
254.000,00 
84.000,00 254.000,00 
140.500,00 486.500,00 
140.500,00 486.500,00 
140.500,00 486.500,00 
270.000,00 1.090.000,00 
270.000,00 1.090.000,00 
270.000,00 1.090.000,00 
15.120.000,00 16.065.000,0058.545.000,00 
18.150.000,00 19.310.000,0070.330.000,00 
lelatorioAnexol.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 11 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDA CÃO PEDRIPREV 
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/ 201 7 30/09/201 
.NEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,0 
_ UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2014 2015 2016 2017 TOTA 
1 LEGISLATIVA 730.000,00 770.000,00 800.000,00 885.000,00 3.185.000,( 
31 AÇÃO LEGISLA TIVA 730.000,00 770.000,00 800.000,00 885.000,00 3.185.000,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 730.000,00 770.000,00 800.000,00 885.000,00 3.185.000,01 
.. ADMINISTRAÇÃO 2.702.500,00 2.867.000,00 2.969.000,00 3.494.500,00 12.033.000,C 
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 63.000,00 60.000,00 49.000,00 76.000,00 248.000,C 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 63.000,00 60.000,00 49.000,00 76.000,00 248.000,01 
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 485.000,00 450.000,00 415.000,00 560.500,00 1.910.500,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 274.000,00 249.000,00 2I4.000,00 310.000,00 I .047.000,01 
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 206.000,00 196.000,00 I96.000,00 245.000,00 843.000,01 
I22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.684.500,00 1.953.000,00 2.057.000,00 2.317 .500,00 8.012.000,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 468.500,00 441.000,00 450.000,00 531.000,00 1.890.500,01 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 4.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 15.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 818.000,00 810.000,00 896.000,00 944.000,00 3.468.000,01 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 12.000,00 12.000,00 10.000,00 14.500,00 48.500,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 177.000,00 124.000,00 103.000,00 203.500,00 607.500,01 
O 1.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00 16.500,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 201.000,00 168.000,00 189.000,00 225.000,00 783.000,01 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 390.000,00 400.000,00 390.000,00 1.180.000,01 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 384.000,00 346.000,00 386.000,00 460.500,00 1.576.500,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 306.000,00 258.000,00 280.000,00 367.000,00 1.211.000,01 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.500,00 14.500,01 
O 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 59.000,00 69.000,00 94.000,00 71.000,00 293.000,01 
O 1.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À 15.000,00 15.000,00 10.000,00 18.000,00 58.000,01 
124 CONTROLE EXTERNO 86.000,00 58.000,00 62.000,00 80.000,00 286.000,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 86.000,00 58.000,00 62.000,00 80.000,00 286.000,01 
SEGURANÇA PÚBLICA 46.000,00 45.000,00 35.000,00 55.000,00 181.000,( 
181 POLICIAMENTO 46.000,00 45.000,00 35.000,00 55.000,00 181.000,( 
O 1 .00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 46.000,00 45.000,00 35.000,00 55.000,00 181.000,01 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 681.500,00 809.000,00 923.000,00 965.300,00 3.378.800,C 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 10.000,00 16.000,00 16.000,00 11.200,00 53.200,( 
O 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 16.000,00 16.000,00 11.200,00 53.200,01 
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 12.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00 46.000,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00 46.000,01 
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 69.500,00 85.000,00 106.000,00 83.500,00 344.000,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 69.500,00 85.000,00 106.000,00 83.500,00 344.000,01 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 590.000,00 696.000,00 791.000,00 858.600,00 2.935.600,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 39.000,00 50.000,00 40.000,00 47.000,00 176.000,01 
01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 11.000,00 0,00 0,00 13.000,00 24.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 123.000,00 122.000,00 174.000,00 149.000,00 568.000,01 
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 11.000,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 34.000,01 
O 1. 92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 206.000,00 210.000,00 204.000,00 269.600,00 889.600,01 
01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 14.000,00 0,00 11 000,00 0,00 25.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,00 34.000,00 50.000,00 38.000,00 154.000,01 
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 44.000,00 29.000,00 27.000,00 53.000,00 153.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS I 10.000,00 100.000,00 92.000,00 130.000,00 432.000,01 
O 1.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 0,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 64.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,01 
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00 59.000,00 58.000,00 59.000,00 176.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,01 
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00 15.000,00 28.000,00 15.000,00 58.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,01 
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00 47.000,00 56.000,00 47.000,00 150.000,01 
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.320.000,00 1.320.000,00 1.480.000,00 1.595.000,00 5.715.000,( 
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.320.000,00 1.320.000,00 l.480.000,00 1.595.000,00 5. 715.000,( 
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS 1.320.000,00 1.320.000,00 1 .480.000,00 1 .595.000,00 5. 715.000,01 
10 SAÚDE 3.722.000,00 3.990.000,00 4.487.000,00 4.495.200,00 16.694.200,( 
·pL RelatorioAnexol 11.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV 
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/ 201 7 30/09/201 
.NEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,0 
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE 
OI .23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 
01.52 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO 
01.02- RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP- SAUDE 
301 ATENÇÃO BÁSICA 
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE 
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO 
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 
01.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP- SAUDE 
O 1.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A TENÇÃO 
01.55 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 
O 1.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE 
O 1.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO 
O 1.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 
O 1.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE 
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO 
O 1.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 
O 1.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE 
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO 
O 1.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP - SAUDE 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
01.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
01.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE 
01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA 
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE !MP- SAUDE 
01.50 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA 
·i EDUCAÇÃO 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
OI.OI - RECEITAS DE IMPEDE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 
O 1.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 
OI.OI - RECEITAS DE IMPEDE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
OI .44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
OI.OI - RECEITAS DE !MP E DE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 
01.45 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 
O 1.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
OI.OI - RECEITAS DE IMPEDE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 
01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 
OI.OI - RECEITAS DE IMPEDE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 
01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
OI .OI - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 
O 1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM 
O 1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS 
01.19-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM 
364 ENSINO SUPERIOR 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 
O 1.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
OI.OI - RECEITAS DE !MP E DE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 
O 1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS 
01.19-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM 
;,/{4 
2014 
116.500,00 
[ 12.000,00 
2.500,00 
2.000,00 
0,00 
2.069.000,00 
479.000,00 
3.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
66.000,00 
294.000,00 
16.000,00 
128.500,00 
92.500,00 
13.000,00 
548.000,00 
13.000,00 
3.000,00 
157.000,00 
10.000,00 
150.000,00 
2015 
107.500,00 
101.500,00 
0,00 
2.000,00 
4.000,00 
2.188.000,00 
712.000,00 
0,00 
99.000,00 
0,00 
197.000,00 
190.000,00 
0,00 
229.000,00 
0,00 
0,00 
474.000,00 
0,00 
0,00 
207.000,00 
0,00 
80.000,00 
2016 
129.000,00 
120.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
4.000,00 
2.580.500,00 
819.000,00 
53.000,00 
50.500,00 
58.000,00 
97.500,00 
416.500,00 
16.000,00 
138.500,00 
122.500,00 
13.000,00 
558.000,00 
13.000,00 
3.000,00 
153.000,00 
19.000,00 
50.000,00 
2017 TOTA 
145.500,00 
136.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
4.000,00 
2.462. 700,00 
624.500,00 
3.500,00 
54.000,00 
58.000,00 
80.000,00 
355.000,00 
19.000,00 
155.000,00 
498.500,C 
469.500,01 
8.500,01 
8.500,01 
12.000,01 
9.300.200,C 
2.634.500,01 
59.500,01 
251.500,01 
164.000,01 
440.500,01 
1.255.500,01 
51 .000,01 
651.000,01 
112.000,00 327.000,01 
15.500,00 41.500,01 
585.200,00 2.165.200,01 
16.000,00 
3.500,00 
189.500,00 
12.000,00 
180.000,00 
42.000,01 
9.500,01 
706.500,01 
41.000,01 
460.000,01 
1.390.000,00 1.550.000,00 1.593.000,00 1.710.000,00 6.243.000,C 
1.390.000,00 1.550.000,00 1.593.000,00 1.710.000,00 6.243.000,01 
54.000,00 44.000,00 49.000,00 65.500,00 212.500,C 
50.000,00 40.000,00 45.000,00 60.500,00 195.500,01 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 17.000,01 
92.500,00 100.500,00 135.500,00 111.500,00 440.000,C 
71.500,00 97.500,00 99.500,00 86.000,00 354.500,01 
21.000,00 3.000,00 36.000,00 25.500,00 85.500,01 
2.851.000,00 2.999.000,00 3.301.000,00 3.378.500,00 12.529.500,C 
177.000,00 172.000,00 189.000,00 213.500,00 751.500,C 
173.000,00 168.000,00 185.000,00 209.000,00 735.000,01 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 12.500,01 
1.000,00 [ .000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,01 
124.000,00 120.000,00 148.000,00 149.500,00 541.500,C 
39.000,00 50.000,00 50.000,00 47.000,00 186.000,01 
85.000,00 70 000,00 98.000,00 102.500,00 355.500,01 
1.781.000,00 1.843.000,00 1.954.000,00 2.093.000,00 7.671.000,C 
5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 18.000,01 
22.000,00 22.000,00 20.000,00 26.500,00 90.500,01 
[ 5.000,00 15.000,00 [ 5.000,00 [ 8.000,00 63.000,01 
32.000,00 32.000,00 37.000,00 38.500,00 139.500,01 
1 .000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,01 
413.000,00 506.000,00 551.000,00 499.000,00 1.969.000,01 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21.000,01 
204.000,00 160.000,00 120.000,00 246.500,00 730.500,01 
80.000,00 110.000,00 100.000,00 95.000,00 385.000,01 
40.000,00 40.000,00 35.000,00 45.000,00 160.000,01 
118.000,00 107.400,00 96.000,00 142.000,00 463.400,01 
709.000,00 702.600,00 842.000,00 805.000,00 3.058.600,01 
137.000,00 137.000,00 129.000,00 165.500,00 568.500,01 
240.000,00 255.000,00 253.000,00 288.500,00 1.036.500,C 
240.000,00 255.000,00 253.000,00 288.500,00 1.036.500,01 
480.000,00 558.000,00 693.000,00 575.000,00 2.306.000,C 
16.000,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 65.000,01 
40.000,00 40.000,00 50.000,00 48.000,00 178.000,01 
261.000,00 339.000,00 439.000,00 315.000,00 1.354.000,01 
105.000,00 105.000,00 125.000,00 125.000,00 460.000,01 
58.000,00 58.000,00 63.000,00 70.000,00 249.000,01 
RelatorioAnexolll.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 31 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDA CÃO PEDRIPREV 
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/2017 30/09/201 
.NEXO Ili - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,0 
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2014 2015 2016 2017 TOTA 
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 49.000,00 51.000,00 64.000,00 59.000,00 223.000,( 
Ol.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES P/ APLIC NA REMUN DOS 45.000,00 47.000,00 60.000,00 54.000,00 206.000,01 
OI. I 9 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES PARA APLICAÇÃO EM 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 I 7.000,01 
.3 CULTURA 195.000,00 180.000,00 185.000,00 217.500,00 777.500,C 
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 120.000,00 96.000,00 90.000,00 127.500,00 433.500,C 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS I20.000,00 96.000,00 90.000,00 I27.500,00 433.500,01 
392 DIFUSÃO CULTURAL 75.000,00 84.000,00 95.000,00 90.000,00 344.000,C 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 15.000,00 I5.000,00 24.000,00 74.000,01 
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 I0.000,01 
OI.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 55.000,00 64.000,00 75.000,00 66.000,00 260.000,01 
5 URBANISMO 1.769.000,00 1.874.000,00 1.983.000,00 2.o38.000,00 7 .664.000,( 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 710.000,00 622.000,00 694.000,00 725.500,00 2.751.500,C 
0 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 705.000,00 6I7.000,00 691.000,00 720.000,00 2. 733.000,01 
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.500,00 18.500,01 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 143.000,00 166.000,00 126.000,00 168.500,00 603.500,C 
0 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 60.000,01 
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,01 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 40.000,00 30.000,00 24.000,00 114.000,01 
OI 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS I5 .000,00 I5 .000,00 15.000,00 21.000,00 66.000,01 
OI.I 6 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO 30.000,00 30.000,00 20.000,00 35.000,00 115.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 30.000,00 I0.000,00 35.000,00 105.000,01 
OI.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO 0,00 0,00 I0.000,00 0,00 10.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.000,00 3 I.000,00 31.000,00 33.500,00 123.500,01 
452 SERVIÇOS URBANOS 916.000,00 1.086.000,00 1.163.000,00 1.144.000,00 4.309 .000,C 
O 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 196.000,00 177.000,00 199.000,00 220.000,00 792.000,01 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS I 000,00 I.000,00 1.000,00 I 000,00 4.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00 I6.500,01 
01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO I0.000,00 I0.000,00 I0.000,00 I2.000,00 42.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.000,00 4.000,00 0,00 9.000,00 37.000,01 
01.l 7 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE I86.000,00 I56.000,00 130.000,00 224.500,00 696.500,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS I0.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,01 
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 I0.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 372.000,00 567.000,00 643.000,00 479.000,00 2.061.000,01 
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,00 3.000,00 I 000,00 6.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 67.000,00 58.000,00 62.000,00 81.000,00 268.000,01 
OI.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 45.000,00 38.000,00 39.000,00 52.000,00 174.000,01 
OI .92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 I0.000,00 20.000,00 0,00 30.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,01 
OI .17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,01 
16 HABITAÇÃO 67.000,00 67.000,00 67.000,00 71.500,00 272.500,C 
482 HABITAÇÃO URBANA 67.000,00 67.000,00 67.000,00 71.500,00 272.500,C 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 67.000,00 67.000,00 67.000,00 71.500,00 272.500,01 
17 SANEAMENTO 134.000,00 129.000,00 148.000,00 139.500,00 550.500,C 
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 134.000,00 129.000,00 148.000,00 139.500,00 550.500,C 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 I0.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,01 
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À 0,00 I0.000,00 10.000,00 0,00 20.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 87.000,00 82.000,00 74.000,00 89.000,00 332.000,01 
0 1.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,01 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.000,00 27.000,00 5I .000,00 30.500,00 I35.500,01 
.8 GESTÃO AMBIENTAL 86.000,00 136.000,00 134.000,00 100.500,00 456.500,C 
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 74.000,00 124.000,00 122.000,00 87.000,00 407.000,C 
OI .00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.000,00 I24.000,00 I22 .000,00 87.000,00 407.000,01 
542 CONTROLE AMBIENTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.500,00 29.500,( 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.500,00 29.500,01 
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,C 
0 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,01 
')AGRICULTURA 537.000,00 535.000,00 485.000,00 560.000,00 2.117 .000,C 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 121.000,00 89.000,00 80.000,00 100.000,00 390.000,C 
·pL RelatorioAnexolll.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 41 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV : 
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/ 2017 
.NEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL 
O 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
606 EXTENSÃO RURAL 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS 
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
~3 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695 TURISMO 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
-6 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIÁRJO 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS 
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 
OI .00 - RECURSOS ORDINÁRJOS 
OI.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS 
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRJO 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
"' 7 DESPORTO E LAZER 
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
813 LAZER 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
O 1.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS 
Q9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 
997 RESERVA DE CONTIGÊNC!A PARA O RPPS 
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS 
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
. ·pL 
2014 
121.000,00 
0,00 
304.000,00 
10.000,00 
0,00 
294.000,00 
11 2.000,00 
102.000,00 
0,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
621 .000,00 
563.000,00 
56.000,00 
0,00 
325.000,00 
2.000,00 
180.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
203.000,00 
87.000,00 
87.000,00 
116.000,00 
7.000,00 
13.000,00 
96.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
240.000,00 
100.000,00 
I00.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
15.970.000,00 
2015 2016 
89.000,00 78.000,00 
0,00 2.000,00 
309.000,00 268.000,00 
10.000,00 0,00 
0,00 10.000,00 
299.000,00 258.000,00 
137.000,00 137.000,00 
127.000,00 122.000,00 
0,00 5.000,00 
10.000,00 10.000,00 
5.000,00 5.000,00 
5.000,00 5.000,00 
5.000,00 5.000,00 
612.000,00 567.000,00 
559.000,00 516.000,00 
52.000,00 48.400,00 
0,00 600,00 
335.000,00 303.000,00 
2.000,00 2.000,00 
170.000,00 162.000,00 
53.000,00 51.000,00 
53.000,00 51.000,00 
211.000,00 208.000,00 
95.000,00 94.000,00 
95.000,00 94.000,00 
116.000,00 114.000,00 
7.000,00 7.000,00 
13.000,00 3.000,00 
96.000,00 104.000,00 
71.000,00 73.000,00 
71.000,00 73.000,00 
71.000,00 73.000,00 
280.000,00 300.000,00 
140.000,00 140.000,00 
140.000,00 140.000,00 
140.000,00 160.000,00 
140.000,00 160.000,00 
16.900.000,00 18.150.000,00 
30/09/201 
Valores em R$ 1,0 
2017 TOTA 
100.000,00 388.000,01 
0,00 2.000,01 
329.000,00 1.210.000,C 
15.000,00 35.000,01 
0,00 10.000,01 
314.000,00 1.165.000,01 
131.000,00 517.000,C 
121.000,00 472.000,01 
0,00 5.000,01 
10.000,00 40.000,01 
6.000,00 21.000,C 
6.000,00 21.000,C 
6.000,00 21.000,01 
721.000,00 2.521 .000,C 
651.000,00 2.289.000,C 
65.500,00 221.900,01 
0,00 600,0t 
370.000,00 1.333.000,01 
2.500,00 8.500,01 
213.000,00 725.000,01 
70.000,00 232.000,C 
70.000,00 232.000,01 
245.500,00 867.500,C 
105.000,00 381.000,C 
105.000,00 381.000,01 
140.500,00 486.500,C 
8.500,00 29.500,01 
16.000,00 45.000,01 
116.000,00 412.000,01 
72.000,00 276.000,C 
72.000,00 276.000,C 
72.000,00 276.000,01 
270.000,00 1.090.000,( 
100.000,00 480.000,C 
100.000,00 480.000,01 
170.000,00 610.000,C 
170.000,00 610.000,01 
19 .310.000,00 70.330.000,C 
RelatorioAnexolll.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 51 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV : 
ANEXO Ili - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014/2017 30/09/201 
.NEXO Ili - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,0 
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2014 2015 2016 2017 TOTA 
RESUMO POR FONTE DE RECURSO 
Fonte 2014 2015 2016 2017 TOTAi 
01.00 - RECURSOS ORDINÁRJOS 7.956.000,00 8.310.000,00 8.585.400,00 9.587.800.00 34.439.200,0 
O 1.01 - RECEITAS DE !MP E DE TRANSF DE !MP - EDUCAÇÃO 1.130.000,00 1.252.000,00 1.367.000,00 1.359.000.00 5.108.000,0 
01.02 - RECEITAS DE !MP. E DE TRANSF. DE !MP- SAUDE 3.200.000,00 3.791.000,00 3.728.000,00 3.864. 700.00 14.583.700,0 
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, 1.420.000,00 1.460.000,00 1.620.000,00 1.695.000.00 6.195.000,0 
O 1.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO 32.000,00 32.000,00 32.000,00 37.500.00 133.500,0 
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 186.000,00 156.000,00 185.000,00 224.500.00 751.500,0 
O 1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES P/ APLIC NA REMUN DOS 859.000,00 854.600,00 1.027.000,00 984.000.00 3. 724.600,0 
O 1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES PARA APLICAÇÃO EM 317.000,00 306.400,00 292.000,00 382.500.00 1.297.900,0 
O 1.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À 35.000,00 35.000,00 40.000,00 42.000.00 152.000,0 
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 2.500,00 0,00 3.000,00 3.000.00 8.500,0 
O 1.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À 28.000,00 38.000,00 23.000,00 34.000.00 123.000,0 
O 1.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 55.000,00 155.000,00 174.000,00 187.000.00 571.000,0 
01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000.00 21.000,0 
O 1.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 39.000,00 50 000,00 50.000,00 47.000.00 186.000,0 
O 1.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 15.000,00 15 000,00 15.000,00 18.000.00 63.000,0 
01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 80.000,00 110.000,00 100.000,00 95.000.00 385.000,0 
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO 412.500,00 190.000,00 624.000,00 498.500.00 1. 725.000,0 
01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA 25.000,00 7.000,00 40.000,00 30.500.00 102.500,0 
0 1.52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500.00 8.500,0 
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 80.000,00 0,00 90.000,00 96.000.00 266.000,0 
O 1.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 38.000.00 113.000,0 
01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000.00 42.000,0 
O 1.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 56.000,00 96.000,00 11 2.600,00 65.500.00 330. 100,0 
RelatorioAnexolll.rpt 
fvifJ1..tlLIJ-1v Pa::Dr<h"Or'vLlci - M\.:i 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017 
!ANEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
FINALÍSTICO 
l.A 
30/09/2015 
PROGRAMA : 137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA OBJETIVO : Construir um Fundo capaz de garantir aposentadoria dos se rvidores municipais e pensão a seus 
dependentes. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVfDORES PÚBLICOS MUNIC. PEDRINÓPOLIS 
1 INST. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. PEDRINOPOLIS 
SUB UNIDADE o 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lúcia Helena da Fonseca 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Benefícios Concedidos 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
OI/OI/I900 5,00 20,00 
UNIDADE 
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
2.066 Manutenção Serviços Instituto Previdência Municipio INCLUSÃO (NOVO) PESSOA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
INATIVOS/PENSIONISTAS BENEFICIADOS 
2. 105 Manutenção Beneficios Previdenciários - RPPS 
INATIVOS/PENSIONISTAS BENEFICIADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
3 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINÓPOLIS 
1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
o 
Antônio Rodrigues Pereira 
lNDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
População Saúde 
SIPL 
ATIVIDADE VALORES• 220.000,00 220.000,00 250.000,00 265.000,00 955.000,00 
ALTERAÇÃO PARA PESSOA 1,00 1,00 I,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 1. 100.000,00 1.1 00.000,00 1.230.000,00 1.330.000,00 4. 760.000,00 
OBJETIVO : Melhorar as condições de saúde, com atendimento de média e alta complexidade, através de 
ampliação e modernização da estrutura fisica, clinica e ambulatorial e convênios com o SUS. 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
01 /01/1900 100,00 400,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
Pt::Dr<ll"O.->vLl\j - M'-1 :..A 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.065 Manutenção Serviços da Fundação Municipal de Saúde 
SERVIÇOS OFERTADOS 
APOIO ADMINISTRATIVO 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
O ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
2 PODER EXECUTIVO 
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
2 SETOR TESOURARIA, CADASTRO, RECEITA E ORÇAMENTO 
SERVIDORES 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Percentual da Dívida 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNrDADE) 
2.01 3 Manutenção Juros, Encargos Amort. Divida Publica 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
SIPL 
11 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDR!NÓPOLIS 
1 CAMARA MUNICIPAL 
o 
Ai lton Ferreira de Castro 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
--
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
SITUAÇÃO 
ATIVIDADE VALORES• 1.370.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.650.000,00 6.070.000,00 
2.690.000,00 2.820.000,00 3.030.000,00 3.245.000,00 l 1. 785.000,00 
OBJETIVO : Promover Ações que visam o acompanhamento e gestão das dividas fundadas, assegurando reem 
orçamentários e financeiros para garantir que os compromissos assumidos possam ser cumprido 
integralmente. 
REFERENCIA 
DATA 
01 /01/1900 
UNIDA DE 
TIPO 
INDICE 
100,00 
INDICE 
2014 
FINAL PPA 
400,00 
2015 2016 2017 TOTAL 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
META Fl}SICA 1,00 
60.000,00 
1,00 
71.000,00 
1,00 
73 .000,00 
1,00 
72.000,00 
4,00 
ATIVIDADE VALORES• 276.000,00 
OBJETIVO: Dar cumprimento às funções básicas de Legislar e Fiscalizar Atos do Poder Executivo, com plen1 
desempenho das Funções do Legislativo. 
t(dr RelatorioAnexol la.rpt 
"'•U1-4IL,ll- ,e, Pa.;:Dr<h-4úr'GLló - Mu ::..A 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
,,........,._. 
--
.... ·m"nr- w ValoresemR.i> 1 vvg rrer mw -™ooer&r￾PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Serviços de Atividades Legislativas 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.001 Conservação e/ou Ampliação do Prédio Câmara 
OBRAS REALIZADAS 
2.001 Manutenção Gabinete e Secretaria Câmara 
SERVIÇOS PRESTADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB - PASEP 
2 PODER EXECUTIVO 
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
3 SETOR ADMfNISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Contribuições PASEP 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (Ul'iIDADE) 
2.009 Contribuição ao PASEP 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
SIPL 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FlNAL PPA 
01101/1900 100,00 400,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE METAFI>SICA 1,00 1,00 1,00 
MENOS 
PROJETO VALORES• 1.000,00 10.000,00 10.000,00 
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO METAFI>SICA 1,00 1,00 1,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 729.000,00 760.000,00 790.000,00 
OBJETIVO: Garantir os compromissos assumidos para formação do PASEP 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
o 1/01/1900 
UNIDADE 
TCPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVrDADE 
INDICE 
1,00 
META FI>SICA 
VALORES• 
INDICE FrNAL PPA 
2014 
1,00 
130.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
130.000,00 
2016 
1,00 
130.000,00 
2017 
1,00 
5.000,00 
1,00 
880.000,00 
2017 
1,00 
187.000,00 
TOTAL 
4,00 
26.000,00 
4,00 
3.159.000,00 
TOTAL 
4,00 
577.000,00 
OBJETIVO : Manter o controle dos atos de pessoal, patrimônio público e serviços gerais da administração, 
produzindo informações gerenciais para tomada de decisões 
RelatorioAnexol Ja.rpt 
- M\.:i 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
... A 
30/09/2015 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
PRIORIT A RIOS Valores e111JlJU1.00 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
4 GABINETE DO PREFEITO 
o 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Indice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002-SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.002 Manutenção Serviços do Gabinete Prefeito 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA : 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 
2 PODER EXECUTIVO 
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
3 SETOR DE LICITAÇÃO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.083 Manutenção Serviços Setor de Licitação 
SERVIÇOS OFERTADOS 
SUB UNIDADE 4 SETOR DE PATRIMÔNIO DE CONSERVAÇÃO 
SIPL 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/0111900 
UN IDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INDICE 
0,00 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
428.500,00 
4,00 
2015 
1,00 
399.000,00 
2016 2017 TOTAL 
I,00 1,00 4,00 
416.000,00 485.000,00 1. 728.500.00 
OBJETIVO : Manter as atividades administrativas e operacionais. 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
o 1/0 1/ 1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INDICE 
0,00 
META 
VALORES* 
fNDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
85.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
39.000,00 
2016 
I,00 
39.000,00 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
102.500,00 265.500.00 
RelatorioAnexolla.rpt 
t>t::.Dr<h"Ot'uLl\:i - M\.:i 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TlPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNlDADE) 
2.084 Manutenção Serviços Patrimônio Conservação 
SERVIÇOS OFERTADOS 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : 
6 SETOR ADMINISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TlPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNlDADE) 
2.005 Manutenção Serviços Secretaria Administração 
SERVIÇOS OFERTADOS 
2.080 Acerto Despesas Pessoal - Exercícios Anteriores 
SERVIÇOS OFERTADOS 
UNIDADE: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
SUB UNIDADE 2 SETOR TESOURARIA, CADASTRO, RECEITA E ORÇAM ENTO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
SIPL 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01 /0111900 
UNlDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INDICE 
0,00 
METAFl)'.SICA 
VALORES• 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
01/01/1900 0,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TlPO 
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl)'.SICA 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES• 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META Fl)'.SICA 
ATIVIDADE VALORES• 
/ 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
29.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
23.000,00 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 
1,00 1,00 
760.000,00 762.000,00 
1,00 1,00 
10.000,00 10.000,00 
2016 
1,00 
24.000,00 
2016 
1,00 
866.000,00 
1,00 
10.000,00 
30/09/2015 
Valores em 
2017 
1,00 
35.000,00 
2017 
1,00 
874.500,00 
1,00 
10.000,00 
TOTAL 
4,00 
111 .000,00 
TOTAL 
4,00 
3.262.500,00 
4,00 
40.000,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
1G t>i::Dr{li"úr'vLló - Mu 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
!ndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AÊéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.011 Manutenção Serv. Tesouraria, Receita Orçamento 
SERVIÇOS OFERTADOS 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
3 SETOR ADMINISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Indice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS AÊéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.085 Manutenção Serviços Secretária Fazenda 
SERVIÇOS OFERTADOS 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
INDICE 
0,00 
META Ft>.SICA 
VALORES" 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INDICE 
0,00 
META Fl>.SICA 
VALORES" 
UNIDADE: 
SUBUNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
3 SETOR ADMINISTRA T!VO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE 
lndice em definição 
Unidade 01/01/1900 0,00 
SIPL {&4r 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
74.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
84.000,00 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
180.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
132.000,00 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2016 
1,00 
104.000,00 
2016 
1,00 
152.000,00 
2017 
1 
t..A 
30/09/2015 
TOTAL 
1,00 4,00 
89.000,00 351.000,00 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
184.500,00 648.500,00 
RelatorioAnexoIIa.rpt 
l\11U1-4IL,IJ- 1G - Mu 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017 
PROGRAMAS 1" - ELABORAÇÃO 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.014 Manutenção Serviços Secret. Planej . Obras Serv. Urbanos 
SERVIÇOS OFERTADOS 
UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
META FI>.SICA 
VALORES* 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE 
lndice em definição 
Unidade 01/01/1900 0,00 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO UNIDADE 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 
2.026 Manutenção Serviços Secretaria de Educação ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI>.SICA 
SERVIÇOS OFERTADOS 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 
4 SETOR ADMINISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
MAIS 
SITUAÇÃO 
SIPL 
ATIVIDADE VALORES* 
REFERENCIA 
DATA 
O l/O 1/1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
0,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
710.000,00 622.000,00 694.000,00 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
176.000,00 171.000,00 188.000,00 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 
t 
30/09/2015 
Valores em R$ 1 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
725.500,00 2. 751.500,00 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
212.500,00 747.500,00 
2017 TOTAL 
RelatorioAnexoIIa.rpt 
fv1u1"'ILIF-10 - 1vh.::í 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017 
IA.NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 
1 
2.035 Manutenção Serv. Secret Cultura,Turismo Esporte e Lazer 
SERVIÇOS OFERTADOS 
1 ª - ELABORAÇÃO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
META Ft>:SICA 
VALORES* 
UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.052 Manutenção Serviços Secretaria Mun. Assistência Social 
SERVIÇOS OFERTADOS 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
3 SETOR ADMfNISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.055 Manutenção Serviços Secretaria Agropecuária Meio Ambiente 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SIPL 
SERVIÇOS OFERTADOS 
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
INDICE 
0,00 
META Ft>:SICA 
VALORES* 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01 /01 / 1900 
UNlDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INDICE 
0,00 
META Ft>:SICA 
VALORES* 
1,00 
172.000,00 
1,00 
145.000,00 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
134.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
127.000,00 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
12 1.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
89.000,00 
1,00 
168.000,00 
2016 
1,00 
181.000,00 
2016 
1,00 
80.000,00 
1,00 
190.000,00 
2017 
1,00 
162.000,00 
2017 
1,00 
100.000,00 
8 ! 
30/09/2015 
4,00 
675.000,00 
TOTAL 
4,00 
604.000,00 
TOTAL 
4,00 
390 000,00 
RelatorioAnexoila.rpt 
tv1u1 ... ILjf-10 r>t.:Or<lh10r'GLI\;) - Mu 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCIClO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II - OBJETIVOS PRIORIT A RIOS E PROGRAMAS 
1 
1 ª - ELABORAÇÃO 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
4 SETOR ADMINISTRATIVO 
Leda de Fátima Mendes 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.043 Manutenção Serviços Secretaria de Saúde 
SERVIÇOS OFERTADOS 
2. 125 Manutenção das Atividades do Conselho M. de Saúde Pública 
SERVIÇOS OFERTADOS 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
OI/01/1900 0,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}.SICA 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META Fl}.SICA 
ATIVIDADE VALORES* 
JNDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 
1,00 I,00 I,00 
116.500,00 I03.500,00 125.000,00 
0,00 I,00 1,00 
0,00 4.000,00 4.000,00 
ç 
30/09/2015 
Valores em R$ LO 
2017 TOTAL 
l,00 4,00 
I4l.500,00 486.500,00 
l,00 3,00 
4.000,00 I2.000,00 
PROGRAMA: 49 SUPORTE ADMINISTRATIVO OBJETIVO : Receber apoio político administrativo através de Assessoramento Técnico e de Associações de 
Municípios. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002- SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.08 I Manutenção Serviços de Assessoramento 
SERVIÇOS OFERTADOS 
SIPL 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
O l/O III 900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
/ 
INDICE 
0,00 
META Fl}.SICA 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
l,00 
206.000,00 
4,00 
2015 
I,00 
196.000,00 
2016 
l,00 
196.000,00 
2017 
l,00 
245.000,00 
TOTAL 
4,00 
843 000,00 
RelatorioAnexoila.rpt 
fv1lJ1'4IL.U-1G Pa::D...-<h .. - Mu 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
IL 4 
30/09/2015 
II- OBJE! IVOS E 1ª - ELABORAÇÃO , . ,, :• -
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
6 SETOR ADMINISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATlVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS AÊéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.008 Contribuição a AMPLA 
CONVENIO REALIZADO 
2.072 Contribuição a AMM - Associação Mineira Municípios 
CONVEN!O REALIZADO 
2.082 Contribuição para a CNM - Confederação Nacional Municipios 
CONVEN!O REALIZADO 
UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AÊéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.099 Contribuição para UNDIME/MG 
CONVENIO REALIZADO 
SIPL 
REFERENCIA 
DATA fNDICE 
01 /01/1900 0,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE META 
MAIS 
ATIVLDADE VALORES• 
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE 
MENOS 
AT!VfDADE VALORES• 
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE 
MENOS 
AT!VfDADE VALORES• 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
O 1/0111900 
UNIDADE 
TIPO 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 
ATIVIDADE 
/ 
INDICE 
0,00 
VALORES• 
INDrCE FrNAL PPA 
4,00 
2014 2015 
1,00 1,00 
40.000,00 40.000,00 
1,00 1,00 
8.000,00 10.000,00 
1,00 1,00 
6.000,00 8.000,00 
fNDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
1.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
1.000,00 
2016 
1,00 
10.000,00 
1,00 
12.000,00 
1,00 
10.000,00 
2016 
1,00 
1.000,00 
2017 
1,00 
40.000,00 
1,00 
9.500,00 
1,00 
7.500,00 
2017 
1,00 
1.000,00 
TOTAL 
4,00 
130.000,00 
4,00 
39.500,00 
4,00 
31.500,00 
TOTAL 
4,00 
4.000,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
fv1U1'4ll,IF- 1ú - M'-1 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS l ª - ELABORAÇÃO 
t. " 
30/09/2015 
Valores em 
PROGRAMA: 50 COMUNICAÇÃO OFICIAL 
2 PODER EXECUTIVO 
OBJETIVO : Promover a transparência dos atos públicos através da publicidade em meios de comunicação. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUBUNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
6 SETOR ADMINISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Indice de Divulgação 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.003 Divulgações e Publicidades Diversas 
PUBLICAÇÃO DISTRIBUÍDA 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
53 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL 
2 PODER EXECUTIVO 
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
5 PROCURADORIA MUNICIPAL 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
SIPL 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
Ol/Ol/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INDICE 
70,00 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
32.000,00 
280,00 
2015 
1,00 
21.000,00 
2016 
1,00 
26.000,00 
2017 
1,00 
38.500,00 
TOTAL 
4,00 
117.500,00 
OBJETIVO : Acompanhar a execução de Ações Jurídicas e administrativas garantindo o apoio necessário em 
defesa dos interesses do município. 
SITUAÇÃO 
- / 
REFERENCIA 
DATA 
o 1/01f1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
0,00 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
RelatorioAnexolla.rpt 
.. ,o - M\..:i 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
1:. ' 
30/09/2015 
II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO ··--·· ····-·-·····-·---········--··-··---· Valores em.R$ 1
1
J 
,,. """'f!Pft''!''IT , =t S 
2.106 Manutenção Encargos Serviços Jurídicos 
SERVIÇOS OFERTADOS 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
META FI)'.SICA 
VALORES* 
1,00 
63 .000,00 
1,00 
60.000,00 
1,00 
49.000,00 
PROGRAMA: 54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇAO EDIFICAÇÕES PÚBLICA 
2 PODER EXECUTIVO 
OBJETIVO: Construir, ampliar e modernizar imóveis públicos municipais 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
1 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BAS. V AL. PROF. EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA 
Predios atendidos 
01 /01/1900 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 001- BENS 
AEéO UNIDADE 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TCPO 
1.014 Construção, Amp. e Reforma Prédios Escolares INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO PROJETO 
2.091 Manutenção Conservação Prédios Escolares ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ESCOLAS A TENDIDAS ATIVIDADE 
2.092 Manutenção Conservação Prédio Pré-Escola ALTERAÇÃO PARA UNlDADE 
MAIS 
ESCOLAS A TENDIDAS ATIVIDADE 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICE 
5,00 
META FI)'.SICA 
VALORES* 
META FI)'.SICA 
VALORES* 
META FI)'.SICA 
VALORES• 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE 
Predios atendidos 
01 /01 / 1900 5,00 
/) / 
SIPL 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 
0,00 0,00 1,00 
0,00 0,00 15.000,00 
0,00 0,00 0,00 
13 .000,00 13 .000,00 I0.000,00 
0,00 0,00 0,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 
INDICE FrNAL PPA 
4,00 
1,00 
76.000,00 
2017 
0,00 
0,00 
1,00 
15.500,00 
1,00 
12.000,00 
4,00 
248.000,00 
TOTAL 
1,00 
15.000,00 
1,00 
51.500,00 
1,00 
42 .000,00 
RelatorioAnexoIIa.rpt 
l\11lJ1-.tll..IJ-1ú Pt::Dr<h"Or'LLl.;l - Mu 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1" - ELABORAÇÃO 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA 
Leda de Fátima Mendes 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Predios atendidos 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 001 - BENS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.020 Ampliação e Refonna Hospital Municipal 
PRÉDIO AMPLIADO/ REFORMADO 
1.021 Ampliação e Refonna dos Postos de Saúde 
PRÉDIO AMPLIADO/ REFORMADO 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
01/0111900 5,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 
PROJETO VALORES• 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
PROJETO VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 
1,00 1,00 1,00 
20.000,00 20.000,00 15.000,00 
g ' 
30/09/2015 
V 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
10.000,00 40.000,00 
1,00 4,00 
20.000,00 75.000,00 
PROGRAMA: 62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC OBJETIVO : Contribuir com recursos financeiros a Entidades de saúde pública, a fim de assegurar 
especializado a população do municipio. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
o 
Ana Paula da Silva 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Jndice em definição 
Unidade 
Unidade 
ATIVIDADES 
TU>O PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
SIPL 
SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA 
01 /01 / 1900 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
0,00 
3,00 
INDICE FINAL PPA 
2,00 
12,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
RelatorioAnexolla.rpt 
1G - M\.:i 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS l ª - ELABORAÇÃO 
2.030 Contribuição para a APAE 
ENTIDADE BENEFICIADA 
2.051 Contribuição Asilo São Vicente de Paula 
ENTIDADE BENEFICIADA 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
META FJs:SICA 1,00 1,00 1,00 
VALORES* 12.000,00 12.000,00 10.000,00 
META FJs:SICA 1,00 1,00 1,00 
VALORES* 4.000,00 10 000,00 10.000,00 
1,00 
12.000,00 
1,00 
4.000,00 
E t 
30/09/2015 
4,00 
46.000,00 
4,00 
28.000,00 
PROGRAMA : 65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL OBJETIVO : Elaborar e Aprovar planos e Programas de Governo de caráter orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial e avaliar os mesmos, promovendo eficiência e transparência na administração. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
2 CONTROLADORIA MUNICIPAL 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Atividades Administrativas 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TlPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.0 10 Manutenção Serviços do Controle Interno 
SERVIÇOS OFERTADOS 
UNIDADE : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
SUB UNIDADE 1 SETOR DE CONTABILIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Atividades Administrativas 
Porcentagem 
SIPL 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
o 1/0 111900 80,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TU>O 
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FJs:SICA 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
o 1/01/1900 80,00 
// (30 
lNDICE FlNAL PPA 
320,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
86.000,00 58.000,00 62.000,00 80.000,00 286.000,00 
INDICE FINAL PPA 
320,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
I 
Pi..::úr<li..iúr'vLló - h. 4 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017 
t:EXO II - OB;I!!!VOS PRIORIT ARIOS E PRO; RAMA! :.::,!;ABORAÇ!?__ _ _ !!-"' •• _.Y:J9re; em 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.012 Manutenção Serviços de Contabilidade 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 
2 PODER EXECUTIVO 
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
6 SETOR ADMINISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
População Protegida 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.006 Manutenção Convênio Polícia Militar 
CONVENIO REALIZADO 
2.007 Manutenção Convênio Polícia Civil 
CONVENIO REALIZADO 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
SIPL 
87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 
2 PODER EXECUTIVO 
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
6 SETOR ADMINISTRATIVO 
Lyndon Johnson Campos 
SITUAÇÃO 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVLDADE 
META FI}SICA 
VALORES* 
2014 
1,00 
279.000,00 
2015 
1,00 
254.000,00 
2016 
1,00 
219.000,00 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
315.500,00 1.067.500,00 
OBJETIVO : Manter convênio com o policiamento militar afim de garantir a segurança pública. 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FlNAL PPA 
01/01/1900 100,00 400,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 33.000,00 34.000,00 24.000,00 39.500,00 130.500,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 10.000,00 8.000,00 8.000,00 12.000,00 38.000,00 
OBJETIVO : Garantir a segurança a toda população do município através de ações implementadas pelo Cons1 
Mun. de Segurança Pública. 
/1 / 
t tJt, RelatorioAnexolla.rpt 
fv1Lh"ILIF-10 - M\.::i 17 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCI CIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
------· 
k\.NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS i 1 ª - ELABORAÇÃO V 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
População Protegida 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.069 Manutenção Conselho Municipal Segurança Pública 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
95 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO 
2 PODER EXECUTIVO 
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
o 
Ana Paula da Silva 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Atendimento ao Idoso 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.050 Manutenção Serviços Assistência Velhice 
IDOSOS A TENDIDOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
SIPL 
110 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
2 PODER EXECUTIVO 
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
o 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
0110111900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INDICE 
100,00 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
3.000,00 
400,00 
2015 
1,00 
3.000,00 
2016 
1,00 
3.000,00 
2017 
1,00 
3.500,00 
TOTAL 
4,00 
12.500,00 
OBJETIVO : Promover a integração do idoso à sociedade, afim de ampliar a espectativa de vida garantindo o 
cumprimento dos direitos básicos. 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INDICE 
80,00 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
6.000,00 
320,00 
2015 
1,00 
6.000,00 
2016 
1,00 
6.000,00 
2017 
1,00 
7.200,00 
TOTAL 
4,00 
25.200,00 
OBJETIVO : Promover ações para amparar e proteger a criança e adolescente proporcionando um atendimen 
de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade. 
A / (&4 RelatorioAnexoIIa.rpt 
[\,,1LJ1.,jlL.ll-1ú Pi::D.--<h..iúr>vUci -
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017 
' li - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Atendimento ao menor 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.077 Manutenção Fundo Municipal Dir. Criança Adolescente 
CRIANÇA/ ADOLESCENTE INTEGRADO 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
o 1/0111900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
AT!VlDADE 
INDICE 
70,00 
META Fi>:SICA 
VALORES• 
UNIDADE : 10 SECRETARIA MUNJC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Atendimento ao menor 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.063 Manutenção Conselho Tutelar Dir. Criança Adolescente 
CRIANÇA/ADOLESCENTE INTEGRADO 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/01/1900 
UN IDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
INDICE 
70,00 
VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
9.000,00 
280,00 
2015 
1,00 
9.000,00 
INDICE FINAL PPA 
2014 
l,00 
60.500,00 
280,00 
2015 
1,00 
76.000,00 
2016 
1,00 
9.000,00 
2016 
l,00 
97.000,00 
l f> .. 
30/09/2015 
Valores o<!' 1 (\(Ili 
2017 
1,00 
10.500,00 
2017 
l,00 
73.000,00 
TOTAL 
4,00 
37.500,00 
TOTAL 
4,00 
306.500,00 
PROGRAMA : 120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE OBJETIVO : Promover ações de caráter social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas 
geral, individual ou coletivamente em especial as classes mais carentes. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
SIPL 
2 PODER EXECUTIVO 
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASS ISTÊNCIA SOCIAL 
o 
,._ /' 
r RelatorioAnexolla.rpt 
l\,1LJ1-4ll..lf- .e - M'-1 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 20 13 PPA2014 -2017 
PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDJCE INDICE FINAL PPA 
Atendimento Baixa Renda 
01/0 1/1900 95,00 380,00 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO UNIDADE 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 
2.054 Manutenção Distribuição de Cestas Básicas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 
MAIS 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES* 50.000,00 50.000,00 40.000,00 
2.104 Manutenção do Programa Pró-Leite ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 
MAIS 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES* 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
2. 107 Manutenção Serviços de Auxílio Funerário ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 
MENOS 
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES" 20.000,00 10.000,00 15.000,00 
2. 111 Manutenção Centro Referência Assit. Social - CRAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 
MAIS 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 76.000,00 63.000,00 77.000,00 
2. 11 8 Manutenção das Atividades/Recursos PISO MINEIRO - FEAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 0,00 1,00 1,00 
MAIS 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 25.000,00 14.000,00 
2. 11 9 Manutenção das Atividades/Recursos IGDPBF - FNAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00 
MENOS 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 44.000,00 46.000,00 
2.1 20 Manutenção das Atividades/Recursos IGDSUAS - FNAS INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 0,00 1,00 1,00 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES* 0,00 15.000,00 15.000,00 
2. 121 Manutenção das Alividades/Recursos P A I F - FNAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00 
MENOS 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 15.000,00 38.000,00 
2. 122 Manutenção das Ati vidades/Recursos (PBV) SCFV - FNAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00 
MENOS 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 27.000,00 55.000,00 
2. 123 Manutenção das Atividades/Recursos ACESSUAS Trabalho - FNAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00 
MAIS 
FAMILIA BENEFICIADA ATIVIDADE VALORES• 0,00 20.000,00 18.000,00 
SlPL 
2017 
1,00 
60.000,00 
1,00 
259.600,00 
1,00 
10.000,00 
1,00 
91.000,00 
1,00 
25.000,00 
1,00 
44.000,00 
1,00 
15.000,00 
1,00 
15.000,00 
1,00 
27.000,00 
1,00 
20.000,00 
4 
30/09/2015 
TOTAL 
4,00 
200.000,00 
4,00 
859.600,00 
4,00 
55.000,00 
1,00 
307.000,00 
3,00 
64.000,00 
3,00 
134.000,00 
3,00 
45.000,00 
3,00 
68.000,00 
3,00 
109.000,00 
3,00 
58.000,00 
RelatorioAnexol Ia.rpt 
• ..Jh.;h-IL - rv.d 2, _;4 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
ÍANEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
PROGRAMA: 121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL OBJETIVO : Promover a manutenção e ampliação de ações que visam a suplementação alimentar do 
Trabalhador Rural. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
o 
Ana Paula da Silva 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Taxa Trabalhadores Rurais 
Trabalhadores 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 001 - BENS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.035 Constr. Prédio Cantina Trabalhador Rural 
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO 
2.053 Manutenção Serviços Cantina Trabalhador Rural 
TRABALHADOR A TENDIDO 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
o 110111900 75,00 225,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
PROJETO VALORES" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 42.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 74.000,00 64.000,00 54.000,00 89.000,00 281000,00 
PROGRAMA: 140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OBJETIVO : Construir um Fundo capaz de garantir aposentadoria dos servidores municipais e pensão a seus 
dependentes. 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
SUB UNIDADE 2 SETOR TESOURARIA, CADASTRO, RECEITA E ORÇAMENTO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNLDADE) 
SIPL 
SITUAÇÃO 
/ (o0 
UN IDADE 
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
RelatorioAnexolla.rpt 
1G Pi.:.L..-{l .. - Md 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
2.130 Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 
COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL 
ALTERAÇÃO PARA PORCENTAGEM META ffl:SICA 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES• 
0,00 
0,00 
1,00 
390.000,00 
1,00 
400.000,00 
30/09/2015 
Valores em R$ 1 
1,00 3,00 
390.000,00 1.180.000,00 
PROGRAMA: 150 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS OBJETIVO : Assistência médica de qualidade para toda a população do município, com atendimento a 
comunidade em trabalho preventivo ostensivo. 
ÓRGÃO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SUB UNIDADE 1 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Leda de Fátima Mendes 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
População Saúde 
01/0111900 100,00 400,00 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 001- BENS 
AEéO UNIDADE 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
1.032 Aquisição de Veículo destinado a Saúde INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META F'l}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
VEÍCULO ADQUIRIDO PROJETO VALORES• 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 
2.044 Manutenção Serviços dos Postos de Saúde ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META F'l}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MENOS 
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES• 462.000,00 642.000,00 782.000,00 558.000,00 2.444.000,00 
2.074 Manutenção Veículos Ambulâncias Secretaria M. Saúde INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META F'l}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
PACIENTES TRANSPORTADOS ATIVIDADE VALORES• 162.000,00 202.000,00 167.000,00 195.500,00 726.500,00 
2.098 Conservação Manutenção Prédios Postos Saúde ALTERAÇÃO PARA UN IDADE META F'l}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
PRÉDIO CONSERVADO 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21 .000,00 
PROGRAMA: 151 PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS 
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
OBJETIVO: Desenvolver ações preventivas e oferecer atendimento odontológico de qualidade a toda populaçi 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SUB UNIDADE SETOR DE SAÚDE PÚBLICA 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : Leda de Fátima Mendes 
/) /' 
SIPL RelatorioAnexol la.rpt 
I(., - l'v.d 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
População Saúde 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.064 Manutenção Serv. Assistência Médica Odontológica 
PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
0110111900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
INDICE 
100,00 
META FI}:SICA 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
234.000,00 
320,00 
2015 
1,00 
229.000,00 
2016 
1,00 
274.000,00 
2017 
i _;4, 
30/09/2015 
TOTAL 
1,00 4,00 
282.500,00 1.019.500,00 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OBJETIVO : Proporcionar ações relacionadas a criação e manut. da infra-estrutura de unidades de saúde par 
prestação de serviços médicos através da rede hospita lar dos ambulatórios e postos de saúde, 
visando o aperfeiçoamento e ampliação do atendimento aos segurados 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : 
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA 
Leda de Fátima Mendes 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
População Saúde 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.061 Manutenção Casa de Apoio Paciente SUS 
PACIENTES ENCAMINHADOS 
2.07 1 Manutenção Serviços Transporte Paciente SUS 
PACIENTES ENCAMINHADOS 
2. I 00 Manutenção Ações e Serviços Publicas Saúde 
SERVIÇOS OFERTADOS 
SIPL 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
o 1101/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
/l tf4 
INDICE 
100,00 
META FI}:SICA 
VALORES* 
META FI}:SICA 
VALOR ES* 
METAFI}:SICA 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
240,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
58.000,00 63.000,00 76.000,00 70.000,00 267.000,00 
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 
150.000,00 80.000,00 50.000,00 180.000,00 460.000,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
506.000,00 4 11.000,00 498.000,00 534.700,00 1.949.700,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
iG p._:[.,,-{l1-4CJ2l.Jl1d - M'3 A 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 20 16 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
1ª - ELABORAÇÃO --
Lr ti= - M - ..... nn.-.=wt1 W =rerc ·--!WM'"MMf'r e =p.mr.,n M mwmr=rmm 
NEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 
2. 1 I 7 Contribuição Associação Combate Câncer Hélio Angotti 
TRATAMENTO DE SAUDE 
2. 127 Manutenção do Sistema Estadual de Transporte Saúde - SETS 
PACIENTES TRANSPORTADOS 
PROGRAMA : 156 SAÚOE DA FAMILIA 
ÓRGÃO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SUB UNIDADE 1 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Leda de Fátima Mendes 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
População Saúde 
ATlVlDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.045 Manutenção Atividades Programa Saúde Família- PSF 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
157 FARMÁCIA BÁSICA 
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA 
Leda de Fátima Mendes 
IND ICADOR /UN IDADE DE MEDIDA 
Taxa de Medicamentos 
PORCENTAGEM 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 0,00 1,00 1,00 I,00 3,00 
ATIVIDADE VALORES• 0,00 10.000,00 I0.000,00 10.000,00 30.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNfDADE 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES• 0,00 50.000,00 70.000,00 50.000,00 170.000,00 
OBJETIVO : Controlar e prevenir doenças, através de atendimento domiciliar, visando a diminuição de 
internações hospitalares, proporcionando maior conforto ao paciente. 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01 /01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNfDADE 
MAIS 
ATIVfDADE 
INDICE 
100,00 
VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
376.000,00 
400,00 
2015 
1,00 
387.000,00 
2016 2017 TOTAL 
1,00 1,00 4,00 
530.000,00 454.000,00 1.74 7.000,00 
OBJETIVO: Adquirir medicamentos para o suprimento da farmácia básica, beneficiando a população mais 
carente. 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
o 1/0 1/ 1900 90,00 240,00 
7 
- rv.'3 l .54 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002-SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.046 Manutenção Programa Farmácia Básica 
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS 
PROGRAMA: 158 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
ÓRGÃO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SUB UNIDADE 3 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Leda de Fátima Mendes 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Investigação ln-loco 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.048 Manutenção Programa Vigilância Sanitária 
fNSPEÇÃO REALIZADA 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
SIPL 
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA 
Leda de Fátima Mendes 
1 ª - ELABORAÇÃO 
SITUAÇÃO 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
META f%SICA 
VALORES* 
2014 
1,00 
76.000,00 
2015 
1,00 
79.000,00 
2016 
1,00 
93.500,00 
2017 
1,00 
92.000,00 
TOTAL 
4,00 
340.500,00 
OBJETIVO : Previnir a saúde da população mediante a garantia da qualidade dos produtos, serviços e ambier 
sujeitos a vigilância sanitária. 
REFERENClA 
SITUAÇÃO 
DATA 
o 110 1/ 1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
lNDICE 
0,00 
META f%SICA 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
54.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
44.000,00 
2016 
1,00 
49.000,00 
2017 
1,00 
65.500,00 
TOTAL 
4,00 
212.500,00 
OBJETIVO : Melhorar as condições de saúde, com atendimento de média e alta complexidade, através de 
ampliação e modernização da estrutura fisica, clinica e ambulatorial e convênios com o SUS. 
/1 I 
&f3L; RelatorioAnexol Ia.rpt 
r'é.i.Jhjf'...aul-OLlb - 1"1G 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017 
1ª - ELABORAÇÃO 
3/: 
30/09/2015 
'"'J-r - -,.._,,_ =-=r • .... ,..,. •• ,';' qqgp; d f "Viirff:'.'$., -:.-.;,,; .,, 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
População Saúde 
ATrVIDADES 
TIPO PRODUTO 001 - BENS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.031 Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares 
BEM ADQUIRIDO 
2.126 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CISTRISUL 
PESSOAS A TENDIDAS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
180 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Leda de Fátima Mendes 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Vacinai e Epidemiologico 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.049 Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 210 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UN IDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SlPL 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
01 /01/1 900 100,00 400,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 I,00 4,00 
MAIS 
PROJETO VALORES* I0.000 38.000,00 ,00 10.000,00 8.000,00 10 000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 0 65.000,00 ,00 20.000,00 15.000,00 30.000,00 
OBJETIVO: Promover ações que visam combater e erradicar doenças transmissíveis e epidemias. 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
INDICE 
100,00 
VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
92.500,00 
320,00 
2015 
I,00 
100.500,00 
2016 
1,00 
135.500,00 
2017 
I,00 
111 .500,00 
TOTAL 
4,00 
440.000,00 
OBJETIVO : Promover ações de caráter administrativo, exercido continuamente para garantir o apoio necess: 
a execução de planos e programas educacionais. 
RelatorioAnexo 1 Ia.rpt 
( 
MuÍ\11C,1P1J r'E:a.JhjÍ\lul-OLlb - 1\llG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 20 16 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
li - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Educação Básica 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 001 - BENS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.007 Aquisição Equip. Info rmática Escolas Municipais 
BENS ADIQUIRJDOS 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
01/0111900 95,00 
UN IDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
PROJETO VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
380,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 
2017 
1,00 
10.000,00 
51: 
30/09/2015 
TOTAL 
4,00 
25.000,00 
PROGRAMA: 211 ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: Proporcionar ações para melhorar atendimento ao ensino, considerando: indicadores demográfi 
locais, custo por aluno e estimativa de demanda reprimida, bem como assegurar o direito de ace! 
ao ensino fundamental a toda criança em idade escolar. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Alunos Matriculados Fundamental 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.028 Manutenção Serviços Ensino Fundamental 
ALUNOS MATRICULADOS 
SIPL 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
OI/O 1/1900 
UNIDA DE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
INDICE 
95,00 
VALORES• 
INDICE 
2014 
1,00 
405.000,00 
FINAL PPA 
380,00 
2015 
1,00 
498.000,00 
2016 
1,00 
543.000,00 
2017 
1,00 
489.000,00 
TOTAL 
4,00 
1.935.000,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
r'E:uh1t\hJJ-uLlb - ,.,.1t. 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II-OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 
í 
PROGRAMA : 
ÓRGÃO: 
UN IDADE: 
SUB UN IDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
2 PODER EXECUTIVO 
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA 
Distribuição de Merenda 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.027 Manutenção Convênio p/ distrib. Merenda Escolar 
REFEIÇÕES DlSTRlBUlDAS 
2.097 Manutenção Merenda Escolar - Recursos Municipais 
REFEIÇÕES DlSTRlBUlDAS 
PROGRAMA : 
ÓRGÃO: 
UN IDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓG ICO 
2 PODER EXECUTIVO 
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA 
Pedagogico 
Porcentagem 
SIPL 
1 ª - ELABORAÇÃO Valores em R$ 1.ool 
SITUAÇÃO 
OBJETIVO : Promover ações destinadas a diminuir ou eliminar a carência nntricional, orientando os alunos 
sobre os valores nutricionais dos alimentos e suprindo as deficiências alimentares cm ge ral, 
fornecendo alimentação de boa qualidade aos a lunos da rede municipal 
REFERENCIA 
DATA INDlCE INDICE FINAL PPA 
0 1/0 1/ 1900 100,00 400,00 
UN rDA DE 
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MENOS 
ATIVlDADE VALORES* 39.000,00 50.000,00 50.000,00 47.000,00 186.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE l,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MENOS 
/' 
f;4 
ATIVIDADE VALORES* 85.000,00 70.000,00 98.000,00 102.500,00 355.500,00 
OBJETIVO : Adquirir material pedagógico a fim de contribuir com a melhoria na qualidade de ensino e 
aprendizagem na Rede Escolar do município. 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
0 1/01/1900 100,00 400,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
Mü"-1C1P1u - 1-AG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017 
NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 
ATfVIDADES 
TIPO PROD UTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.032 Manutenção Convênio Prog. D. D. Escola - PODE 
ESCOLAS ATENDIDAS 
1 ª - ELABORAÇÃO 
SITUAÇÃO 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNfDADE 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 
2014 
1,00 
5.000,00 
2015 
1,00 
5.000,00 
2016 
1,00 
5.000,00 
3/':._ 
30/09/2015 
Valores em R 
2017 
1,00 
6.000,00 
TOTAL 
4,00 
21.000.00 
PROGRAMA: 214 TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVO : Proporcionar transporte gratuito aos alunos da rede municipal e condições aos alunos de chegar 
até as escolas com pontualidade, colaborando para a diminuição da evasão e a repetência. 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
1 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BAS. V AL. PROF. EDUCAÇÃO 
o 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Altmos Transportados 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.067 Manutenção FUNDEB - Transporte Escolar 
ALUNOS TRANSPORTADOS 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Alunos Transportados 
Porcentagem 
SlPL 
REFERENClA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01 /01 / 1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃOPARA ALUNO 
MAIS 
ATIVlDADE 
INDICE 
100,00 
VALORES• 
REFERENCIA 
DATA JNDICE 
o 1/0 1/ 1900 100,00 
/' 
(94 
INDICE FINAL PPA 
2014 
0,00 
118.000,00 
400,00 
2015 
0,00 
107.400,00 
INDICE FINAL PPA 
400,00 
2016 
1,00 
96.000,00 
2017 
1,00 
142.000,00 
TOTAL 
2,00 
463.400.00 
RelatorioAnexolla.rpt 
- .,,lG >!: 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO Valores em R$ 1,00 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 001 - BENS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.025 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar 
VEICULO ADQUIRJDO 
2.033 Manutenção Serviços Transporte Escolar 
ALUNOS TRANSPORTADOS 
2.095 Manutenção do PNATE - FNDE 
ALUNOS TRANSPORTADOS 
2.096 Manutenção Transporte Escolar - SE Educação 
EVENTO REALIZADO 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
2 PODER EXECUTIVO 
8 SECRETARLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
lNDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Ensino Superior 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TlPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.079 Manutenção Convênio Institui ção Ensino Superior 
CONVENIO REALIZADO 
PROGRAMA: 216 EDUCAÇÃO BÁSICA 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
SIPL 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FJ>:SICA 1,00 l,00 l,00 1,00 4,00 
MAIS 
PROJETO VALORES" 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 95.000,00 
ALTERAÇÃO PARA ALUNO META FJ>:SICA 1,00 1,00 l,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 284.000,00 270.000,00 220.000,00 34 1.500,00 1.115.500,00 
ALTERAÇÃOPARA ALUNO META FJ>:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 15.000 63.000,00 ,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO META FJ>:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES• 32.000,00 32.000,00 37.000,00 38.500,00 139.500,00 
OBJETIVO : Promover condições e incentivo para que jovens e adultos possam ter acesso a formação 
profissional, através de apoio financeiro j unto a Instituições de Ensino conveniadas. 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃOPARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
lNDICE 
20,00 
META FJ>:SICA 
VALORES• 
INDICE FrNAL PPA 
2014 
1,00 
5.000,00 
80,00 
2015 
1,00 
5.000,00 
2016 
1,00 
3.000,00 
2017 
1,00 
5.000,00 
TOTAL 
4,00 
18 000,00 
OBJETIVO : Proporcionar ações para melhorar atendimento ao ensino, considerando: indicadores demográfi 
locais, custo por aluno e estimativa de demanda reprimida, bem como assegurar o direito de acei 
Re latorioAnexol la. rpt 
- 1"1G 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
[ANEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS !"-ELABORAÇÃO 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
1 FUNDES - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Educação Básica 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.029 Manutenção do FUNDES- Ensino Fundamental 
ALUNO BENEFICIADO 
2.062 Manutenção do FUNDES - Pré Escola 
ALUNO BENEFICIADO 
2.078 Manutenção do FUNDES - Educação Jovens Adultos 
ALUNO BENEFICIADO 
DATA INDICE 
01/01/1900 95,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
ALTERAÇÃO PARA ALUNO META 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES• 
ALTERAÇÃOPARA ALUNO 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES• 
ALTERAÇÃO PARA ALUNO 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES• 
INDICE FlNAL PPA 
380,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
833.000,00 826.600,00 946.000,00 
1,00 1,00 1,00 
153.000,00 153.000,00 178.000,00 
1,00 1,00 1,00 
49.000,00 51.000,00 64.000,00 
30/09/2015 
Valores em R$ 1 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
955 .000,00 3.560.600,00 
1,00 4,00 
183.000,00 667.000,00 
1,00 4,00 
59.000,00 223.000,00 
PROGRAMA : 225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE OBJETIVO: Promover condições e incentivo para que jovens e adultos possam ter acesso a formação profissic 
superior, através de apoio financeiro junto a Universidades convêniadas. 
ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNJCIPAL DE EDUCAÇÃO 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
Ensino Superior 
Porcentagem o 1/01/1900 20,00 80,00 
/ ' 
SIPL RelatorioAnexoIIa.rpt 
- 1vK:3 U!_ 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
!ANEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO 1m ,- - 2fffi'"_t7$$"!'í"C_ r-----ik ·:==:ntmerr-= =*MWJiW==mAatw •an "'=r· w,, ''?fr<._;,g:.&: j ;:-.çiii _AfPektfer'!_.g 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.073 Concessão Bolsas Alunos Ensino Superior 
BOLSA CONCEDIDA 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
226 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 
2 PODER EXECUTIVO 
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Alunos Transportados 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AECO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.070 Manutenção Serviços Transporte Escolar Superior 
ALUNOS TRANSPORTADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
SIPL 
227 BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES 
2 PODER EXECUTIVO 
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
o 
Otair Cardoso da Cruz 
SITUAÇÃO 
UN IDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVfDADE VALORES• 
2014 
1,00 
90.000,00 
2015 
1,00 
90.000,00 
2016 
1,00 
60.000,00 
2017 
1,00 
108.500,00 
TOTAL 
4,00 
348.500,00 
OBJETIVO : Proporcionar transporte gratuito aos alunos da rede de ensino superior e condições dos alunos 
chegarem até as universidades com pontualidade, colaborando com a formação profissional de 
jovens e adultos. 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
OI /Olfl900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA ALUNO 
MENOS 
ATIVIDADE 
INDICE 
100,00 
META 
VALORES• 
INDICE FrNAL PPA 
2014 
1,00 
145.000,00 
400,00 
2015 
1,00 
160.000,00 
2016 
1,00 
190.000,00 
2017 
1,00 
175.000,00 
TOTAL 
4,00 
670 000,00 
OBJETIVO : Promover a valorização do magistério através de curso de capacitação e formação acadêmica. 
// t4r RelatorioAnexolla.rpt 
MJl\l1C,1P1J - 1"1<.:. 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
IA NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Corpo Doscente 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.068 Concessão Bolsa Professores Rede Local 
BOLSA CONCEDIDA 
PROGRAMA : 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 
2 PODER EXECUTIVO 
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Alunos Matriculados Infantil 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.034 Manutenção Serviços Centros Educação Infantil 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UN IDADE : 
SUB UNIDADE 
SIPL 
245 ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO 
2 PODER EXECUTIVO 
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
o 
l ª - ELABORAÇÃO 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
01 /01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
JNDICE 
25,00 
META Fl}SICA 
VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
5.000,00 
100,00 
2015 
1,00 
5.000,00 
2016 
1,00 
3.000,00 
2017 
1,00 
5.000,00 
TOTAL 
4,00 
18.000,00 
OBJETIVO : Promover ações para preparação de crianças de O a 3 anos, para ingressar no ensino infantil. 
SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA 
o 1101/1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
97,00 
INDICE FINAL PPA 
388,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
META Fl}SICA 1,00 
301.000,00 
1,00 
379.000,00 
1,00 
489.000,00 
1,00 4,00 
363.000,00 1.532.000,00 
/\ I 
ATIVIDADE VALORES• 
OBJETIVO : Promover ações que visam proporcionar educação de adolescente e adultos que não tenham 
terminado seus estudos na idade própria, ou, ainda, que pretendem atualizar e aperfeiçoar seus 
conhecimentos. 
RelatorioAnexolia.rpt 
- 1"1G 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
30/09/2015 
E ;O II - OBJ! TIVOS E PROGRAMAS --*' "f!w·-;•
1 
'il!WW!= """'-7/Jt 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Otair Cardoso da Cruz 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Analfabetismo 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
o 1101/1900 17,00 68,00 
UNIDADE 
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
2.031 Manutenção Serviços do Ensino Supletivo ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
ALUNOS MATRICULADOS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
261 MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA 
2 PODER EXECUTIVO 
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
MAIS 
SITUAÇÃO 
ATlVIDADE VALORES* 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11.000,00 38 ººº·ºº 
OBJETIVO : Incentivo a Cultura, através de cadastramento, guarda e manutenção do acervo cultural do 
município, no que diz respeito a história, artes, arqueologia e manifestações culturais. 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
o 1/0111900 0,00 4,00 
UNIDADE 
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
2.0 15 Manutenção Serviços da Casa da Memória ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MENOS 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
SIPL 
ATlV!DADE VALORES* 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.500,00 13.500.00 
OBJETIVO : Promover ações que tenham por objetivos difundir a cultura em geral, a todas as camadas da 
população, pelo cultivo e desenvolvimento das artes e da literatura. 
RelatorioAnexoIIa.rpt 
Mül\uC1P1u r'E:i.Jk1Nul--OLlb - 1v1G 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PP A 2014 - 2017 
li - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS l ª - ELABORAÇÃO 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE 
Eventos Culturais 
Porcentagem 01/01/1900 80,00 
ATlVIDADES 
TIPO PRODUTO 001- BENS 
AێO UN IDADE 
PRODUTOS (UNCDADE) SITUAÇÃO TCPO 
1.044 Construção de Casa da Cultura Municipal INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO PROJETO VALORES• 
2.036 Manutenção Atividade Culturais e Folclóricas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 
MAIS 
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
320,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 
1,00 1,00 1,00 
112.000,00 64.000,00 55.000,00 
2017 
1,00 
5.000,00 
1,00 
95.000,00 
30/09/2015 
TOTAL 
4,00 
20.000,00 
4,00 
326.000,00 
PROGRAMA: 271 DIFUSÃO CULTURAL 
2 PODER EXECUTIVO 
OBJETIVO : Viabilizar o acesso a informação, através recursos gráficos, áudiovisuais e instalações fisicas. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA 
Meios de Comunicação 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TCPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.038 Contribuição Associação Cultural Artistica Pe. Vitor Coelho 
ENTIDADE BENEFICIADA 
SIPL 
SITUAÇÃO 
DATA 
01 /0 1/l900 
UNIDADE 
TCPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
/' / 
ATIVIDADE 
tí7·1,q 
INDICE 
70,00 
META F(5'.SICA 
VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
280,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
55.000,00 64.000,00 75.000,00 66.000,00 260 000,00 
RelatorioAnexo l la.rpt 
M".H"-..1C1P1J • - nt1L. 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017 
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
2.128 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura 
SERVIÇOS OFERTADOS 
2. 129 Promoção Anual de Evento Cultural no Povoado dos lnác ios 
EVENTO REALIZADO 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 
ATIVIDADE 
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO 
MENOS 
ATIVIDADE 
VALORES* 
VALORES* 
ll!i!i 
0,00 1,00 1,00 
0,00 10.000,00 10.000,00 
0,00 1,00 1,00 
0,00 14.000,00 16.000,00 
V 
-
1,00 
10.000,00 
1,00 
14.000,00 
3/. 
30/09/2015 
3,00 
30.000,00 
3,00 
44.000,00 
PROGRAMA: 280 SISTEMA VIÁRIO URBANO OBJETIVO : Promover ações para manutenção de logradouros públicos, em infra-estrutura, sinalização e 
limpeza dos mesmos. 
ÓRGÃO : 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE 
Indice em definição 
Unidade 01 /01/1900 0,00 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO UNIDA DE 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 
l.004 Construção Meio-Fios, Passeios e Sarj eta ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 
MAIS 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 
1.005 Abertura e Proliferação Ruas e Avenidas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 
MAIS 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 
l.O 11 Construção de Redes Pluviais ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 
MAIS 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 
l.036 Pavimentação de Vias Urbanas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 
l.037 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 
MAIS 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 
2.018 Manutenção dos Serviços de Vias Urbanas ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRO 
MAIS 
VlAS URBANAS CONSERVADAS ATIVIDADE VALORES* 
SIPL p:r 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
30.000,00 30.000,00 20.000,00 35.000,00 11 5. 000,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
30.000,00 30.000,00 20.000,00 35.000,00 11 5.000,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
197.000,00 178.000,00 200.000,00 22 1.000,00 796.000,00 
RelatorioAnexoITa.rpt 
Muf\.i1C1P1u - 1-llG 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II - OBJETIVOS PRIORIT A RIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO Valores em R$ 1 
g,;:.t --..... lili'"'WW TV"'li©trn 
2.087 Manutenção Serviços Arborização Vias Urbanas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
VIAS ARBORIZADAS ATIVIDADE VALORES* 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00 16.500,00 
2.088 Manutenção Serviço Sinalização Vias Urbanas ALTERAÇÃO PARA QUlLOMETRO META Fl}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
VIAS ATIVIDADE VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 42.000,00 SfNALIZADAS 
2.112 Manutenção de Meio-Fios, Passeios e Sarjetas ALTERAÇÃO PARA QU ILOMETRO META Fl}:SICA 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
MAIS 
VIAS URBANAS CONSERVADAS ATIVIDADE VALORES* 21.000,00 2 1.000,00 21.000,00 25 .000,00 88.000,00 
2. 1 13 Manutenção de Redes Pluviais ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}:SICA 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
MENOS 
REDE ATIVIDADE VALORES* 7.000,00 10.000,00 10.000,00 8.500,00 35.500,00 PLUVIAL CONSERVADA 
PROGRAMA: 281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA OBJETIVO : Proporcionar ações relacionadas a implantação dos serviços de iluminação de vias e logradouros 
públi cos, em virtude da extensão do perimetro urbano. 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Energia Elétrica 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA 
o 1/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
95,00 
1.006 Extensão de Rede Elétrica Urbana ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRO META Fl}:SICA 
REDE AMPLIADA 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL: 
SIPL 
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
SETOR DE FOMENTO AGROPECUÁRIO 
Lyndon Johnson Campos 
MAIS 
PROJETO VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
20.000,00 
380,00 
2015 
1,00 
20.000,00 
2016 
1,00 
I0.000,00 
2017 
1,00 
20.000,00 
TOTAL 
4,00 
70.000,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
M"1f\i•C,1P1J ._)E:.Jh1f\.Jt-Odb - 1"1L. 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017 
IA NEXO II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
71. 
30/09/2015 
"'"M'f""' :<"c 'AC - -z'""*'1fill'!irl"'Wtff' =n:eme .- . ·mm- .,,, f*'T=t"? e .. r >• .... -
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Energia Elétrica 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.028 Ampliação Rede Eletrificação Rural 
REDE AMPLIADA 
PROGRAMA : 282 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
95,00 
INDICE FINAL PPA 
380,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
INC LUSÃO (NOVO) QUILOMETRO META 1,00 
5.000,00 
l,00 
5.000,00 
l,00 
5.000,00 
1,00 
5.000,00 
4,00 
PROJETO VALORES* 20.000,00 
OBJETIVO : Promover ações relacionadas a implantação, manutenção e conservação de Praças, Parques e 
Jardins. 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Praças Conservadas 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS AÊéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
l .008 Construção e Melhoria Praças e Jardins 
OBRAS REALIZADAS 
2.020 Manutenção Serviços Praças, Parques Jardins 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
SIPL 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
01/01 / 1900 4,00 16,00 
UNIDA DE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
-
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 1,00 l,00 l,00 l,00 4,00 
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 l,00 l,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 35.000,00 28.000,00 29.000,00 42.000,00 134.000,00 
OBJETIVO : Promover ações r elativa ao planejamento, construção, implantação e manutenção de loteamentoi 
área urbana do município. 
RelatorioAnexolla.rpt 
M\.Jl\11C1P1J - 1./IG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCI CIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
3/. 
30/09/2015 
IA NEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO 
'---wnwn-··· - m iWt't 'fH7P"'" - - ·W "% trm . Valores em R$ .. 1rA1 , 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
1 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO OOI - BENS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
l.018 Aquisição de Imóvel p/ Loteamento Urbano 
BENS ADIQUIRIDOS 
SITUAÇÃO 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
PROJETO 
INDICE 
0,00 
VALORES" 
INDICE FINAL PPA 
2014 
l,00 
20.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
40.000,00 
2016 
1,00 
30.000,00 
2017 
l,00 
24.000,00 
TOTAL 
4,00 
114.000,00 
PROGRAMA: 284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBJETIVO : Manter e ampliar a rede de energia elétrica urbana garantindo a oferta do serviço, iluminando 
praças, rua e avenidas. 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Iluminação Pública 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TlPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.0 19 Manutenção da Iluminação Pública 
VIAS ILUMINADAS 
SIPL 
SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA 
Ol /01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
100,00 
ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRO META 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES" 
r · f /P4 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
2 10.000,00 
400,00 
2015 
1,00 
160.000,00 
2016 
1,00 
130.000,00 
2017 
1,00 
233.500,00 
TOTAL 
4,00 
733.500,00 
RelatorioAnexoila.rpt 
r'E:Jh1f\.Jl-Odb - 1./IG 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO 
( 
30/09/2015 
Valores em R$ 1 O 
neu -rr=me tr· 1m1:rmttrrrnnr11'R' m 'Si7#%7 en n r - n=m = 
2.124 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CIMPLA 
VIAS ILUMINADAS 
PROGRAMA: 285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SUB UNIDADE o 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva 
fNDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Utilidade Pública 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TlPO PRODUTO 001- BENS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.042 Construção do Velório Municipal 
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO 
2.047 Manutenção Serviços Velório Municipal 
SERVIÇOS OFERTADOS 
ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRO META FI>SICA 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 
0,00 
0,00 
1,00 
50.000,00 
1,00 
40.000,00 
1,00 
50.000,00 
3,00 
140.000,00 
OBJETlVO : Promover ações para manutenção e administração de serviços de cemitérios e Velório Municipal 
envolvendo a prestação de serviços funerais. 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
01 /01 / 1900 100,00 400,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TlPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META FI>SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
ATIVIDADE VALORES* 16.000,00 16.000,00 18.000,00 19.000,00 69.000,00 
UNIDADE : 7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SUB UNIDADE 1 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
Utilidade Pública 
Porcentagem 01/01/1900 100,00 400,00 
SIPL /'\ f RelatorioAnexolla.rpt 
Mül\l1C1PhJ - r\11G 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UN IDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
30/09/2015 
li - OBIBTIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO Valvn • ., ..,
111 
.... = - ...... :em =llSi . WP@'t'ô&f''® 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.041 Ampliação e Refonna Cemitério Municipal 
OBRAS REALIZADAS 
1.047 Aquisição de Terreno para Ampliação do Cemitério Municipal 
BENS ADIQUIRIDOS 
2.021 Manutenção Serviços Cemitério Municipal 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UN IDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META FI}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}:SICA 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
MENOS 
PROJETO VALORES* 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVLDADE VALORES* 40.000,00 40.000,00 38.000,00 48.000,00 166.000,00 
OBJETIVO : Oferecer conforto e segurança, ao usuários durante o embarque e desembarque no municipio. 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
fNDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 001 - BENS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.038 Ampliação Reforma Terminal Rodoviário 
PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO 
2.023 Manutenção Serviços Terminal Rodoviário 
SERVIÇOS OFERTADOS 
PROGRAMA: 291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SIPL 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
o 1/01/1900 0,00 4,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TlPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META FI}:SICA 14,00 1,00 1,00 1,00 17,00 
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META FI}:SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 46.000,00 42.000,00 39.000,00 55.500,00 182.500.00 
OBJETIVO : Promover ações relacionadas ao planejamento, promoção, ampliação, reforma e construção de 
residências, afim de satisfazer as necessidades de melhorias habitacionais. 
RelatorioAnexolla.rpt 
1 1 ( Mül\i 1C1P1J r-'é.uh1Í\lvl-OLlb - 1\11G 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCIClO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
j/( 
30/09/2015 
Ei:,xo 11 1ª - __ ,:__ • .,, "'"w*" _.,__ _ ,,,.,._,Y .. 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Ana Paula da Silva 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Casas Construidas 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 ·SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.027 Construção Casas Pessoas de Baixa Renda 
CASAS CONSTRUIDAS 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
292 PROGRAMA MORAR MELHOR 
2 PODER EXECUTIVO 
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
o 
Ana Paula da Silva 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Casas Refom1adas 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002 ·SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.026 Reforma Melhoria Casas Pessoas Baixa Renda 
CASA REFORMADA 
SIPL 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
o 110111900 0,00 40,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
PROJETO VALORES• 27.000,00 27.000,00 27.000,00 31.500,00 112.500,00 
OBJETIVO : Promover ações relacionadas ao planejamento, promoção, ampliação, reforma e construção de 
residências, afim de satisfazer as necessidades de melhorias habitacionais. 
REFERENCIA 
DATA INDCCE INDICE FINAL PPA 
O 1/O11 1900 0,00 40,00 
UNIDA DE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
PROJETO VALORES• 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
- 1v1u ;1, 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
NEXO li - OBJETIVOS 
PROGRAMA: 300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO OBJETIVO : Promover ações voltadas para o Planejamento, insta lação, construção e melhoria de tratamento • 
esgotos sanitários e despejos industriais, de melhoria do uivei de higiene incluindo o controle de 
regiões e logradouros insalubres e de outros possíveis focos 
ÓRGÃO : 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
7 SECRETARIA MUN IC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Lyndon Johnson Campos 
REFERENClA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE 
lndice em definição 
Unidade 01/01/1900 0,00 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEtO UNIDADE 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 
1.010 Construção e Ampliação de Rede de Esgoto INCLUSÃO (NOVO) QUILOMETRO 
REDE AMPLIADA PROJETO VALORES* 
1.040 Ampliação Reforma Estação Tratam. Esgoto ALTERAÇÃO PARA UNfDADE 
MENOS 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 
2.022 Manutenção Serviços Tratamento Esgoto Sanitário ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVfDADE VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 110.000,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
57.000,00 52.000,00 47.000,00 69.000,00 225.000,00 
PROGRAMA: 301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO OBJETIVO : Manter as casas, ruas, avenidas e praças do municipio limpas, para melhor visibilidade da cidad• 
tornando assim todas nossas praças em cartão postal do município. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Taxa de Coleta de Lixo 
Porcentagem 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
01/01/1900 100,00 400,00 
" 
- .v1ll 3, 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCIC!O: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
1ª - ELABORACÃo 
n E PROGRAMAS i - . Valoresem
_R$ 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.01 6 Manutenção Serviços de Limpeza Pública 
SERVIÇOS OFERTADOS 
2.0 l 7 Manutenção Serviços Coleta Tratamento Lixo 
SERVIÇOS OFERTADOS 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
l l SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRJA E MEIO AMBIENTE 
2 SETOR DE MEIO AMBIENTE 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Taxa de Coleta de Lixo 
Porcentagem 
ATfVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
l .O 15 Ampliação do Aterro Sanitário 
OBRAS REALIZADAS 
2.102 Manutenção Conservação Aterro Sanitário 
SERVIÇOS OFERTADOS 
2.1l5 Contribuição Consórcio Intermunicipal Gerenciamento Resíduos Sólidos 
CON VEN IO REALIZADO 
PROGRAMA: 302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META l,00 l,00 l,00 l,00 4,00 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES• 333.000,00 528.000,00 608.000,00 432.000,00 l.901.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE l,00 l,00 l,00 l,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 67.000,00 58.000,00 64.000,00 8 l.000,00 270.000,00 
REFERENCIA 
DATA fNDICE fNDICE FINAL PPA 
Ol/Ol / 1900 100,00 400,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 l,00 4,00 
MAIS 
PROJETO VALORES• 10.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 38.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 14.000,00 14.000,00 14.000,00 17.000,00 59.000.00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
MENOS 
ATIVI DADE VALORES• 50.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 310.000,00 
OBJETIVO : Promover ações relacionadas com o Planejamento, instalação, ampliação, operação e manut. dos 
sist. de abastecimento de água potável, tratamento de esgotos sanitários e despejos industriais, 
melhorando o nível de higiene na área urbana, distritos e povoado 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAM ENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
1 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SlPL RelatorioAnexo 1 la.rpt 
rv1Jhi1L1P.0 .-Jl:::.ut\lt....0 ...... - •'-"ll 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA 2014 - 2017 
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS l ª - ELABORAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.009 Canalização de Córregos 
OBRAS REALIZADAS 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
01/0 1/ 1900 0,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 
PROJETO VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
1 
4,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 
,4, 
30/09/2015 
Valor 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
10.000,00 40.000,00 
PROGRAMA: 303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA OBJETIVO : Promover ações voltadas para o planejamento, instalação, construção e melhoria, operação, 
manutenção e controle de qualidade de sistemas de abastecimentos. 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNJC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATfVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO 
REFERENClA 
DATA 
01/0 1/1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
0,00 
fNDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
2.089 Manutenção Sist. Abastecimento de água Povoado lnácios ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
1,00 
17.000,00 
1,00 
17.000,00 
1,00 
41.000,00 
1,00 
20.500,00 
4,00 
SERVIÇOS OFERTADOS 95 500,00 
PROGRAMA: 305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
SIPL 
ATIVIDADE VALORES* 
OBJETIVO : Promover ações de planejamento, coordenação e manutenção que visam a defesa da fauna e da 
nora, a proteger as áreas de ecossistemas, a proteção de áreas urbanas e rurais coura danos 
causados pela ocupação humana. 
RelatorioAnexolla.rpt 
fv1ul'4IL1P10 -
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 20 16 ANO BASE: 2013 PP A 2014 - 2017 
II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 
l 
1ª - ELABORAÇÃO 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
2 SETOR DE MEIO AMBIENTE 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA 
Meio Ambiente 
ATIVIDADES 
Tº'9 PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AECO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.029 Recuperação Área Degradada Lixo Urbano 
MEIO AMBIENTE SUSTENTA VEL 
2. 103 Manutenção Convênio Polícia Ambiental 
CONVENIO REALIZADO 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
o 1/01/1900 2013,00 
UN IDA DE 
SITUAÇÃO TIPO 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE META 
PROJETO VALORES• 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVfDADE VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 
1,00 1,00 1,00 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 
2017 
1,00 
5.000,00 
1,00 
8.500,00 
JS. ' 
30/09/2015 
TOTAL 
4,00 
20.000,00 
4,00 
29.500,00 
PROGRAMA : 315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA OBJETIVO : Ampliar a área de produção e a produtividade, elevar a rentabilidade e melhorar as condições d• 
vida do trabalhador rural. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UN IDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
1 SETOR DE FOMENTO AGROPECUÁRIO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UN IDADE DE MEDIDA 
Produção 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 001 - BENS 
AÊéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
SIPL 
SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA 
01/0 1/ 1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
2013,00 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
RelatorioAnexo l la.rpt 
1Viul'-4IC.,1P10 r't:DKIJ\iOt"úLlb - 1v1u j6'. I 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO 11- OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO 
l Wi% .,,,,.... ... - .......,.,,.. ""2PH'--,.,,.... .... ....,,,,,.,.. Valores em R$ 1 
1.034 Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada 
BENS ADIQUlRIDOS 
2.057 Preparação Solo Micro Pequeno Produtores Rurais 
PRODUTORES BENEFICIADOS 
PROGRAMA: 316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
SETOR DE FOMENTO AGROPECUÁRIO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Produtores Rurais 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 
AEéO 
002 - SERVIÇOS 
PRODUTOS (U NIDADE) 
1.030 Ampliação do Parque de Exposições 
OBRAS REALIZADAS 
2.056 Distribuição CaLFert.Sem.Mud.p/Pequeno Micro Produtor Rural 
PRODUTORES BENEFICIADOS 
2.058 Promoção Anual Festa do Peão e Produção 
EVENTO REALIZADO 
2.060 Contribuição ao Sindicato Rural 
ENTIDADE BENEFICIADA 
2. 101 Conservação Manutenção Parque Exposições 
PREDIO CONSERVADOS 
PROGRAMA: 317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRlA 
SIPL 
10" ·===-i'Wffif -e· JUI￾ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 45.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES* 135.000,00 150.000,00 131.000,00 163.000,00 579 000,00 
OBJETlVO : Promover ações relativas a assistência ao produtor rural visando orientar para adoção de novos 
processos de produção para utilização de créditos e incentivos com o fim de melhorar o 
desenvolvimento agropecuário do municipio 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
01/0111900 80,00 320,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
INCLUSÃO (NOVO) UNlDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
PROJETO VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNlDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES" 9.000,00 9.000,00 7.000,00 11 .000,00 36 ººº·ºº ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 150.000,00 140.000,00 120.000,00 140.000,00 550.000,00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MENOS 
ATIVIDADE VALORES" 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000.00 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
ATIVLDADE VALORES" 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.500,00 50.500,00 
OBJETIVO: Manter convênio de Assistência Técn ica, a fim de ampliar a produção agropecuária, elevar a 
rentabilidade e melhorar as condições de vida do trabalhador rural. 
RelatorioAnexoIIa.rpt 
- 1v1L:.. 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 20 13 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UN IDADE : 
SUB UNIDADE 
11 SECRETARIA MUNIC. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
SETOR DE FOMENTO AGROPECUÁRIO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.059 Manutenção de Convênio com a EMATER 
CONVEN!O REALIZADO 
PP A 2014 - 2017 
REFERENCIA 
SITUAÇÃO 
DATA 
o 1/0 l/ 1900 
UN IDA DE 
TCPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MENOS 
ATIVIDADE 
lNDICE 
0,00 
META f%SICA 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
l,00 
80.000,00 
4,00 
2015 
1,00 
100.000,00 
2016 
l,00 
100.000,00 
2017 
1,00 
96.500,00 
:.7f ' 
30/09/2015 
TOTAL 
4,00 
376.500,00 
PROGRAMA: 346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL OBJETIVO : Implantar o turismo sustentável no município, através de ações para divulgar os atrativos turísti· 
planejar e fortalecer o desenvolvimento do turismo do município. 
ÓRGÃO : 
UNIDADE: 
SUB UN IDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 
2 SETOR DE TURISMO 
Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Turistas 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TrPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.042 Manutenção Atividades Turísticas 
SERVIÇOS OFERTADOS 
SIPL 
SITUAÇÃO 
DATA 
o 1/01/1900 
UN IDA DE 
TrPO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
A / 
r 
INDICE 
15,00 
META f%SICA 
VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
2014 
1,00 
5.000,00 
60,00 
2015 
1,00 
5.000,00 
2016 
1,00 
5.000,00 
2017 
1,00 
6.000,00 
TOTAL 
4,00 
2 1.000,00 
RelatorioAnexo 11 a. rpt 
. ' ' IVlu"41C.,1P1u - 1v1u . ' 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
l ª - ELABORAÇÃO V II - OBJETIVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS i 
PROGRAMA: 355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS 
2 PODER EXECUTIVO 
OBJETIVO : Viabilizar o acesso a informação, através de recursos gráficos, áudiovisuais e instalações fisicas. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : 
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Meios de Comunicação 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO 
REFERENClA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
01101 /1900 70,00 280,00 
UNIDADE 
TIPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
2.037 Manutenção dos Repetidores de TV 
SERVIÇOS OFERTADOS 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl}SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
MAIS 
PROGRAMA: 360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Estradas Vicinais 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNLDADE) SITUAÇÃO 
ATIVIDADE VALORES* 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.000,00 84.000,00 
OBJETIVO : Promover ações re lativa a manutenção de estradas vicinais destinadas a ligar os centros de 
produção a rede rodoviária básica. 
REFERENCIA 
DATA 
o 1/01/1900 
UNIDADE 
TlPO 
/\ / • 
INDICE 
90,00 
INDICE FINAL PPA 
360,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
SIPL RelatorioAnexo l la.rpt 
l\t1JhdL1P10 ...... - 1v1ll 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II - OBJETlVOS PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 
2.024 Manutenção Serviços Estradas Vicinais 
SERVIÇOS OFERTADOS 
1ª - ELABORAÇÃO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE VALORES• 
1,00 
327.000,00 
1,00 
337.000,00 
1,00 
305.000,00 
;9, 
30/09/2015 
1,00 4,00 
372.500,00 1.341.500,00 
PROGRAMA: 361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OBJETfVO: Promover ações para man utenção de veículos e máquinas, através de serviços mecânicos e rcposi 
de peças visando mantê-los cm bom estado de conservação de forma a atender toda a comunidad 
ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Veiculas e Máquinas Conservadas 
Porcentagem 
ATIVlDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO 
REFERENClA 
DATA 
01/01/1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
100,00 
INDICE FrNAL PPA 
380,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
2.090 Controle Manutenção Veículos e Máquinas ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MA IS 
1,00 
152.000,00 
1,00 
142.000,00 
1,00 
137.000,00 
1,00 
183.500,00 
4,00 
SERVIÇOS OFERTADOS 614.500,00 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA 
2 PODER EXECUTIVO 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Transporte Rodoviário 
Porcentagem 
SIPL 
ATIVIDADE VALORES• 
OBJETfVO: Promover ações a implantação e manutenção de estradas vicinais destinadas a ligar os centros dt 
produção a rede rodoviária básica. 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
OI /O 1/ 1900 90,00 360,00 
RelatorioAnexolla.rpt 
rv1uhilL1F-.J .->1:;;uhlf'40t"'úd"' - .v1l:.I j 0, 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
[ANEXO II-OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS lª - ELABORAÇÃO 
t • • .;;#·•& Jfiâfft- t?'S:.'"8@"""":' SI_ wrezrw"'"?'f&!-â#- ....... . it#Vtt11'%H • • ___ .... -··· ..... . 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.012 Construção de Pontes e Mata-Burros 
PONTES/MAT ABURROS CONSTRULDOS 
1.033 Construção e Melhoria Estradas Vicinais 
ESTRADAS CONSTRULDAS/RECUPERADAS 
2.114 Manutenção de Pontes e Mata-Burros 
SERVIÇOS OFERTADOS 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TlPO 
--
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 
PROJETO 
INCLUSÃO (NOVO) QUILOMETRO 
PROJETO 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
2014 2015 2016 
META 1,00 1,00 1,00 
VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
1,00 1,00 1,00 
VALORES* 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
META 0,00 0,00 0,00 
VALORES* 8.000,00 8.000,00 5.000,00 
PROGRAMA: 365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 
2 PODER EXECUTIVO 
OBJETIVO : Permitir o acesso a outros municípios através de hidrovia. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : 
7 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
2 SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Hidrovias 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
01/01/1900 90,00 
UNIDADE 
TIPO 
2.025 Manutenção Serviços da Balsa ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META 
MAIS 
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES* 
INDICE FINAL PPA 
360,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
58.000,00 53.000,00 51.000,00 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
10.000,00 40 ººº·ºº 
1,00 4,00 
10.000,00 40.000.00 
1,00 1,00 
9.500,00 30.500.00 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
70.000,00 232.000.00 
PROGRAMA: 370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA OBJETIVO : Conservar e manter preservada toda a infra-estrutura fisica destinada a prática de desportos 
comunitários. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
SIPL 
2 PODER EXECUTIVO 
9 SECRETARIA MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 
3 SETOR DE ESPORTES 
RelatorioAnexolla.rpt 
l'v1J1'41Ljf- ,0 r>lur·dt-..Or'LLlv - 1"1u 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
lmoveis Destinados ao Esporte 
Porcentagem o 110 l/ l 900 10,00 40,00 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO UNIDADE 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO TIPO 2014 2015 2016 
1.016 Ampliação e Refonna do Estádio Municipal ALTERAÇÃO PARA UNTDADE 1,00 1,00 1,00 
MAIS 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
1.017 Reforma Cobertura Quadras Poliesportivas ALTERAÇÃOPARA UNTDADE 1,00 1,00 1,00 
MAIS 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
1.023 Ampliação Melhoria Pista para MotoCross INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 1,00 1,00 1,00 
OBRAS REALIZADAS PROJETO VALORES* 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
2.094 Manutenção Conservação Estádio Municipal ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 
MAIS 
SERVIÇOS OFERTADOS ATIVIDADE VALORES* 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
51. 
30/09/2015 
Valores em R$ 1.00 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
10.000,00 34.000,00 
1,00 4,00 
I0.000,00 3 l .000,00 
1,00 4,00 
5.000,00 20.000,00 
1,00 4,00 
6.000,00 21.000,00 
PROGRAMA: 372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR OBJETIVO : Estimular a prática esportiva, desenvolver o espírito competitivo e promover a integração e bem 
estar da comunidade. 
ÓRGÃO : 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
2 PODER EXECUTIVO 
9 SECRETAR.IA MUNIC. CUL TUR.A, TURISMO, ES PORTES E LAZER 
3 SETOR DE ESPORTES 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Integração ao Esporte 
Porcentagem 
SIPL 
REFERENCIA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
o 1/0111900 60,00 240,00 
RelatorioAnexo I la.rpt 
fvu.J l'J I L j F- 1 0 1::. ()ti 11'4 0 r-' ú LI" - 1Vh.:í 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRJPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERClClO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
PRIORIT ARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
2.039 Manutenção do Desporto Amador 
SERVIÇOS OFERTADOS 
2.040 Contribuição p/ Floresta Esporte Clube 
ENTIDADE BENEFICIADA 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE 
MAIS 
ATIVIDADE 
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE 
ATIVIDADE 
2014 2015 2016 
META FJ>:SICA 1,00 1,00 1,00 
VALORES• 57.000,00 65.000,00 64.000,00 
META FJ>:SICA 1,00 1,00 1,00 
VALORES" 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
J2. ; 
30/09/2015 
Valores em R$ li90 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
69.000,00 255.000,00 
1,00 4,00 
5.000,00 20.000,00 
PROGRAMA: 385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 
2 PODER EXECUTIVO 
OBJETIVO : Promover eventos e comemoração de festividades cívicas e culturais no município. 
ÓRGÃO: 
UNIDADE: 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO : 
RESPONSÁVEL : 
4 GABfNETE DO PREFEITO 
o 
Lyndon Johnson Campos 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lndice em definição 
Unidade 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) SITUAÇÃO 
REFERENCIA 
DATA 
01/01 / 1900 
UNIDADE 
TIPO 
INDICE 
0,00 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
2.004 Manutenção e/ Shows, Hospitalidades e Festividades ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO 
MAIS 
META FJ>:SICA 1,00 
70.000,00 
1,00 
60.000,00 
1,00 
40.000,00 
1,00 
84.000,00 
4,00 
EVENTO REALIZADO 254.000,00 
PROGRAMA: 
ÓRGÃO: 
UNIDADE : 
SUB UNIDADE 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : 
SIPL 
386 PARQUES RECREATrVOS E DESPORTIVOS 
2 PODER EXECUTIVO 
9 SECRETARIA MUNlC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 
3 SETOR DE ESPORTES 
Lyndon Johnson Campos 
ATIVIDADE VALORES" 
OBJETIVO : Oferecer condições adequadas para o lazer e prática de atividades esportivas pela população em 
geral. 
// 
bº!Mr RelatorioAnexolla.rpt 
l'v1ul"IL1F-10 - 1vh.::i 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 -2017 
II -OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1 ª - ELABORAÇÃO 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
lmoveis Destinados ao Esporte 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002-SERVIÇOS 
AEéO 
PRODUTOS (UNIDADE) 
1.039 Reforma e Ampliação do CESUP 
OBRAS REALIZADAS 
2.041 Manutenção Parques Recreativos e Desportivos 
SERVIÇOS OFERTADOS 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
01/01/1900 10,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
-
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl,(SICA 
MAIS 
PROJETO VALORES• 
ALTERAÇÃO PARA UNIDADE META Fl,(SICA 
MAIS 
ATlVIDADE VALORES• 
INDICE FINAL PPA 
40,00 
2014 2015 2016 
1,00 1,00 1,00 
20.000,00 20.000,00 10.000,00 
1,00 1,00 1,00 
96.000,00 96.000,00 104.000,00 
33. , 
30/09/2015 
2017 TOTAL 
1,00 4,00 
24.500,00 74.500,00 
1,00 4,00 
116.000,00 412 ººº·ºº 
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OBJETIVO: Atender passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
ÓRGÃO : 2 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
SUB UNIDADE O 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL : Lyndon Johnson Campos 
REFERENCIA 
INDICADOR /UNlDADE DE MEDIDA 
DATA INDICE INDICE FINAL PPA 
Reserva de Contingência 
Porcentagem 01/01/1900 0,00 4,00 
ATIVIDADES 
TCPO PROD UTO 002 - SERVIÇOS 
AEéO UNIDADE 
PRODUTOS (UNlDADE) SITUAÇÃO TLPO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
9.999 Reserva de Contingência INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇO META Fl,(SICA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
PASSIVOS CONTINGENTES OPERAÇÕES VALORES* 140.000,00 140.000,00 160.000,00 170.000,00 6 10 ººº·ºº 
ÓRGÃO: 5 fNSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. PEDRINÓPOLIS 
UNIDADE : 99 RESERVA DO RPPS 
SUB UNIDADE O 
/1 / 
SIPL b ffe.t RelatorioAnexolla.rpt 
l\t1J1"ILIF- .O - 1v1u 54 j 30/09/2015 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDRIPREV FMS 
ANEXO li - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 
EXERCICIO: 2016 ANO BASE: 2013 PPA2014 - 2017 
li - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª - ELABORAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 
RESPONSÁVEL: Lúcia Helena da Fonseca 
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 
Reseiva de Contingência 
Porcentagem 
ATIVIDADES 
TIPO PRODUTO 002- SERVIÇOS 
A E é O 
PRODUTOS (UNIDADE) 
9.999 Reserva de Contingência 
PASSIVOS CONTINGENTES 
SIPL 
REFERENCIA 
DATA INDICE 
01101 11900 0,00 
UNIDADE 
SITUAÇÃO TIPO 
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇO META F!>'.SICA 
MENOS 
OPERAÇÕES VALORES* 
TOTAL 
INDICE FINAL PPA 
4,00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
100.000,00 140.000,00 140.000,00 100.000,00 480.000,00 
13.280.000,00 14.080.000,00 15.120.000,00 16.065.000,00 58.545.000,00 
15.970.000,00 16.900.000,00 18.150.000,00 19.310.000,00 70.330.000,00 
RelatorioAnexofla.rpt 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 1/2 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO 3:B!iiililli 
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA 
EXERCICIO: 2016 
CONSOLIDADO 
PPA 2014 - 2017 
Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00 
Receita 
TOTAL 
Programas 
o 
li 
42 
45 
46 
49 
50 
53 
54 
62 
65 
85 
87 
95 
110 
120 
121 
137 
140 
150 
151 
152 
156 
157 
158 
170 
180 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
225 
226 
227 
240 
245 
261 
270 
271 
280 
281 
282 
283 
, SIPL 
ENCARGOS GERAJS DO MUNICÍPIO 
ADMfNISTRAÇÃO LEGISLATIVA 
PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB -
PASEP 
GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 
SUPORTE ADMINISTRATIVO 
COMUNICAÇÃO OFICIAL 
DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL 
CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇAO EDIFICAÇÕES 
PÚBLICA 
ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC 
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E 
PATRJMONIAL 
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 
VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 
PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO 
DEFESA DIREITOS DA CRJANÇA E 
ADOLESCENTE 
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL 
ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT 
ATUARIAL DO RPPS 
AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS 
PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS 
ODONTOLÓGICOS 
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
SAÚDE DA FAMILIA 
F ARMÁC!A BÁSICA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEM!AS 
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE 
ESCOLAR 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 
TRANSPORTE ESCOLAR 
APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERJOR 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE 
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 
BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES 
EDUCAÇÃO NA PRJMEIRA INFÂNCIA 
ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO 
MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA 
PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS 
CULTURAJS 
DIFUSÃO CUL TVRAL 
SISTEMA VIÁRJO URBANO 
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRJCA 
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
18.238.400,00 16.900.000,00 18.150.000,00 19.310.000,00 72.598.400.00 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 
60.000,00 
730.000,00 
130.000,00 
428.500,00 
2.567.500,00 
261.000,00 
32.000,00 
63.000,00 
145.000,00 
16.000,00 
365.000,00 
43.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
69.500,00 
346.000,00 
84.000,00 
1.320.000,00 
0,00 
649.000,00 
234.000,00 
714.000,00 
376.000,00 
76.000,00 
54.000,00 
1.380.000,00 
92.500,00 
5.000,00 
405.000,00 
124.000,00 
5.000,00 
474.000,00 
5.000,00 
1.035.000,00 
90.000,00 
145.000,00 
5.000,00 
301.000,00 
9.000,00 
3.000,00 
117.000,00 
55.000,00 
314.000,00 
25.000,00 
45.000,00 
20.000,00 
l~Lt 
71.000,00 
770.000,00 
130.000,00 
399.000,00 
2.311 .500,00 
255.000,00 
21.000,00 
60.000,00 
147.000,00 
22.000,00 
312.000,00 
42.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
85.000,00 
469.000,00 
74.000,00 
1.320.000,00 
390.000,00 
869.000,00 
229.000,00 
614.000,00 
387.000,00 
79.000,00 
44.000,00 
1.530.000,00 
100.500,00 
5.000,00 
498.000,00 
120.000,00 
5.000,00 
449.400,00 
5.000,00 
1.030.600,00 
90.000,00 
160.000,00 
5.000,00 
379.000,00 
9.000,00 
3.000,00 
69.000,00 
88.000,00 
298.000,00 
25.000,00 
38.000,00 
40.000,00 
73.000,00 
800.000,00 
130.000,00 
416.000,00 
2.635.000,00 
229.000,00 
26.000,00 
49.000,00 
142.000,00 
20.000,00 
281.000,00 
32.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
106.000,00 
518.000,00 
64.000,00 
1.480.000,00 
400.000,00 
974.000,00 
274.000,00 
704.000,00 
530.000,00 
93.500,00 
49.000,00 
1.573.000,00 
135.500,00 
5.000,00 
543.000,00 
148.000,00 
5.000,00 
388.000,00 
3.000,00 
1.188.000,00 
60.000,00 
190.000,00 
3.000,00 
489.000,00 
9.000,00 
4.000,00 
60.000,00 
101.000,00 
300.000,00 
15.000,00 
39.000,00 
30.000,00 
72.000,00 
885.000,00 
187.000,00 
485.000,00 
2.831.000,00 
303.000,00 
38.500,00 
76.000,00 
162.000,00 
16.000,00 
395.500,00 
51.500,00 
3.500,00 
7.200,00 
83.500,00 
566.600,00 
101.000,00 
1.595.000,00 
390.000,00 
779.500,00 
282.500,00 
844.700,00 
454.000,00 
92.000,00 
65.500,00 
1.690.000,00 
111.500,00 
10.000,00 
489.000,00 
149.500,00 
6.000,00 
565.000,00 
5.000,00 
1.197.000,00 
108.500,00 
175.000,00 
5.000,00 
363.000,00 
11.000,00 
3.500,00 
100.000,00 
276.000,00 
3.185.000,00 
577.000,00 
1. 728.500,00 
10.345.000,00 
1.048.000,00 
117.500,00 
248.000,00 
596.000,00 
74.000,00 
1.353.500,00 
168.500,00 
12.500,00 
25.200,00 
344.000,00 
1.899.600,00 
323.000,00 
5. 715.000,00 
1.180.000,00 
3.271.500,00 
1.019.500,00 
2.876. 700,00 
1.747.000,00 
340.500,00 
212.500,00 
6.173.000,00 
440.000,00 
25.000,00 
1.935.000,00 
541.500,00 
21.000,00 
1.876.400,00 
18.000,00 
4.450.600,00 
348.500,00 
670.000,00 
18.000,00 
1.532.000,00 
38.000,00 
13.500,00 
346.000,00 
90.000,00 334.000,00 
362.000,00 1.274.000,00 
25.000,00 90.000,00 
52.000,00 174.000,00 
24.000,00 114.000,00 
RelatorioComparativoRctDsp.rp· 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 2/2 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO 31.Ui<Iilíill 
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA 
EXERCICIO: 2016 
CONSOLIDADO 
PPA 2014 - 2017 
Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00 
284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 210.000,00 210.000,00 170.000,00 283.500,00 873.500,00 
285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 76.000,00 86.000,00 96.000,00 87.000,00 345.000,00 
286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 56.000,00 52.000,00 49.000,00 65.500,00 222.500,00 
291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00 31.500,00 112.500,00 
292 PROGRAMA MORAR MELHOR 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 
300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 107.000,00 102.000,00 97.000,00 109.000,00 415.000,00 
30 1 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO 474.000,00 710.000,00 794.000,00 600.000,00 2.578.000,00 
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 
303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE 17.000,00 17.000,00 41.000,00 20.500,00 95 500,00 
AGUA 
305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.500,00 49.500,00 
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 145.000,00 160.000,00 141.000,00 178.000,00 624.000,00 
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 186.000,00 181.000,00 159.000,00 180.500,00 706.500,00 
317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA 80.000,00 100.000,00 100.000,00 96. 500,00 376.500,00 
346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 21.000,00 
355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.000,00 84.000,00 
360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 327.000,00 337.000,00 305.000,00 372.500,00 1.341.500,00 
361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 152.000,00 142.000,00 137.000,00 183.500,00 614. 500,00 
MÁQUINAS 
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA 28.000,00 28.000,00 25.000,00 29.500,00 110.500,00 
VIÁRIA 
365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 58.000,00 53.000,00 51.000,00 70.000,00 232.000,00 
370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 31.000,00 106.000,00 
372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 62.000,00 70.000,00 69.000,00 74.000,00 275.000,00 
385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 70.000,00 60.000,00 40.000,00 84.000,00 254.000,00 
386 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 116.000,00 116.000,00 114.000,00 140.500,00 486.500,00 
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 240.000,00 280.000,00 300.000,00 270.000,00 1.090.000,00 
TOTAL 15.970.000,00 16.900.000,00 18.150.000,00 19.310.000,00 70.330.000.00 
SIPL RelatorioComparativoRctDsp.rp 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG )/. 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDR1fiP912º1
: 
MACROOBJETIVOS POR P~ti)>A~ÇÕES 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014 - 2017 
ºESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES 
• 'croobjetivo 
- Programa 
Ações 
8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE 
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
2.065 Manutenção Serviços da Fundação Municipal de Saúde 
12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E PENSIONISTAS 
137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
2.066 Manutenção Serviços Instituto Previdência Município 
2.105 Manutenção Beneficios Previdenciários - RPPS 
LEGISLAR E FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
11 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 
1.00 1 Conservação e/ou Ampliação do Prédio Câmara 
2.001 Manutenção Gabinete e Secretaria Câmara 
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA 
O ENCARGOS GERAlS DO MUNICÍPIO 
2.013 Manutenção Juros, Encargos Amort. Divida Publica 
45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRA TIVA 
2.002 Manutenção Serviços do Gabinete Prefeito 
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 
2.005 Manutenção Serviços Secretaria Administração 
2.011 Manutenção Serv. Tesouraria, Receita Orçamento 
2.014 Manutenção Serviços Secret. Planej. Obras Serv. Urbanos 
2.026 Manutenção Serviços Secretaria de Educação 
2.035 Manutenção Serv. Secret Cultura, Turismo Esporte e Lazer 
2.043 Manutenção Serviços Secretaria de Saúde 
2.052 Manutenção Serviços Secretaria Mun. Assistência Social 
2.055 Manutenção Serviços Secretaria Agropecuária Meio Ambiente 
2.080 Acerto Despesas Pessoal - Exercícios Anteriores 
2.083 Manutenção Serviços Setor de Licitação 
2.084 Manutenção Serviços Patrimônio Conservação 
2.085 Manutenção Serviços Secretária Fazenda 
2.125 Manutenção das Atividades do Conselho M. de Saúde Pública 
49 SUPORTE ADMINISTRATIVO 
2.008 Contribuição a AMPLA 
2.072 Contribuição a AMM - Associação Mineira Municípios 
2.081 Manutenção Serviços de Assessoramento 
2.082 Contribuição para a CNM - Confederação Nacional Municipios 
2.099 Contribui ção para UNDIME/MG 
50 COMUNICAÇÃO OFICIAL 
2.003 Divulgações e Publicidades Diversas 
53 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL 
2.106 Manutenção Encargos Serviços Jurídicos 
65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL 
2.01 O Manutenção Serviços do Controle Interno 
2.012 Manutenção Serviços de Contabilidade 
270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAlS 
1.044 Construção de Casa da Cultura Municipal 
2.036 Manutenção Atividade Culturais e Folclóricas 
355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS 
2.037 Manutenção dos Repetidores de TV 
3 PROMOVER COM TRANSPARÊNCIA A GESTÃO DA 
42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB - PASEP 
2.009 Contribuição ao PASEP 
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, VISANDO 
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇAO EDIFICAÇÕES PÚBLICA 
1.003 Construção, Amp. Reforma Prédios Público 
1.013 Construção, Ampliação Reforma de Centros de Educação Infantil 
1.014 Construção, Amp. e Reforma Prédios Escolares 
1.020 Ampliação e Reforma Hospital Municipal 
1.021 Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde 
2.086 Manutenção e Conservação Prédios Municipais 
2.091 Manutenção Conservação Prédios Escolares 
2.092 Manutenção Conservação Prédio Pré-Escola 
2.093 Manutenção Conservação Prédio Centro Educação Infantil 
280 SISTEMA VIÁRIO URBANO 
1.004 Construção Meio-Fios, Passeios e Sarjeta 
1.005 Abertura e Proliferação Ruas e Avenidas 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 21· 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDfilth'P912º1
: 
MACROOBJETIVOS POR P~MA~ÇÕES 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014 - 2017 
ÓESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES 
• 1croobjetivo 
Programa 
Ações 
1.011 Construção de Redes Pluviais 
1.036 Pavimentação de Vias Urbanas 
1.037 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas 
2.018 Manutenção dos Serviços de Vias Urbanas 
2.087 Manutenção Serviços Arborização Vias Urbanas 
2.088 Manutenção Serviço Sinalização Vias Urbanas 
2.112 Manutenção de Meio-Fios, Passeios e Sarjetas 
2.113 Manutenção de Redes Pluviais 
281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 
1.006 Extensão de Rede Elétrica Urbana 
1.028 Ampliação Rede Eletrificação Rural 
282 PRAÇAS, PARQUES E JARDfNS 
1.008 Construção e Melhoria Praças e Jardins 
2.020 Manutenção Serviços Praças, Parques Jardins 
283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA 
1.018 Aquisição de Imóvel p/ Loteamento Urbano 
284 ILUMfNAÇÃO PÚBLICA 
2.019 Manutenção da Iluminação Pública 
2.124 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CIMPLA 
285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
1.041 Ampliação e Reforma Cemitério Municipal 
1.042 Construção do Velório Municipal 
1 .047 Aquisição de Terreno para Ampliação do Cemitério Municipal 
2.021 Manutenção Serviços Cemitério Municipal 
2.047 Manutenção Serviços Velório Municipal 
286 TERMfNAIS RODOVIÁRIOS 
1.038 Ampliação Reforma Terminal Rodoviário 
2.023 Manutenção Serviços Terminal Rodoviário 
300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 
1.01 O Construção e Ampliação de Rede de Esgoto 
1.040 Ampliação Reforma Estação Tratam. Esgoto 
2.022 Manutenção Serviços Tratamento Esgoto Sanitário 
301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO 
1.015 Ampliação do Aterro Sanitário 
2.016 Manutenção Serviços de Limpeza Pública 
2.017 Manutenção Serviços Coleta Tratamento Lixo 
2.102 Manutenção Conservação Aterro Sanitário 
2.115 Contribuição Consórcio Intermunicipal Gerenciamento Resíduos Sólidos 
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA 
1.009 Canalização de Córregos 
303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 
2.089 Manutenção Sist. Abastecimento de água Povoado Inácios 
360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 
2.024 Manutenção Serviços Estradas Vicinais 
361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
2.090 Controle Manutenção Veículos e Máquinas 
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA 
1.012 Construção de Pontes e Mata-Burros 
1.033 Construção e Melhoria Estradas Vicinais 
2. 1 14 Manutenção de Pontes e Mata-Burros 
365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 
2.025 Manutenção Serviços da Balsa 
6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 
21 O DESENVOL VLMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR 
1.007 Aquisição Equip. Informática Escolas Municipais 
21 1 ENSfNO FUNDAMENTAL 
2.028 Manutenção Serviços Ensino Fundamental 
212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
2.027 Manutenção Convênio pi distrib. Merenda Escolar 
2.097 Manutenção Merenda Escolar - Recursos Municipais 
213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 
2.032 Manutenção Convênio Prog. D. D. Escola - PODE 
214 TRANSPORTE ESCOLAR 
1.025 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar 
2.033 Manutenção Serviços Transporte Escolar 
2.067 Manutenção FUNDEB - Transporte Escolar 
2.095 Manutenção do PNATE - FNDE 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 31· 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDR1fb'P91ZOI: 
MACROOBJETIVOS POR P~ti)>A~ÇÕES 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014 -2017 
ºESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES 
' croobjetivo 
Programa 
Ações 
2.096 Manutenção Transporte Escolar - S E Educação 
215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
2.079 Manutenção Convênio Instituição Ensino Superior 
216 EDUCAÇÃO BÁSICA 
2.029 Manutenção do FUNDEB- Ensino Fundamental 
2.062 Manutenção do FUNDEB - Pré Escola 
2.078 Manutenção do FUNDEB - Educação Jovens Adultos 
225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE 
2.073 Concessão Bolsas Alunos Ensino Superior 
226 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 
2.070 Manutenção Serviços Transporte Escolar Superior 
227 BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES 
2.068 Concessão Bolsa Professores Rede Local 
240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 
2.034 Manutenção Serviços Centros Educação Infantil 
245 ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO 
2.03 I Manutenção Serviços do Ensino Supletivo 
7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO, A TRAVES DA 
26! MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA 
2.015 Manutenção Serviços da Casa da Memória 
271 DIFUSÃO CULTURAL 
2.038 Contribuição Associação Cultural Artistica Pe. Vitor Coelho 
2. I 28 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura 
2.129 Promoção Anual de Evento Cultural no Povoado dos Inácios 
346 FOMENTO AO TURJSMO LOCAL 
2.042 Manutenção Atividades Turísticas 
370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 
I .O 16 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal 
1.017 Reforma Cobertura Quadras Poliesportivas 
1.023 Ampliação Melhoria Pista para MotoCross 
2.094 Manutenção Conservação Estádio Municipal 
372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 
2.039 Manutenção do Desporto Amador 
2.040 Contribuição p/ Floresta Esporte Clube 
385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 
2.004 Manutenção c/ Shows, Hospitalidades e Festividades 
386 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 
1.039 Reforma e Ampliação do CESUP 
2.041 Manutenção Parques Recreativos e Desportivos 
8 AS~EGURAR ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE 
62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC 
2.030 Contribuição para a APAE 
2.051 Contribuição Asilo São Vicente de Paula 
150 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS 
1.032 Aquisição de Veículo destinado a Saúde 
2.044 Manutenção Serviços dos Postos de Saúde 
2.074 Manutenção Veículos Ambulâncias Secretaria M. Saúde 
2.098 Conservação Manutenção Prédios Postos Saúde 
151 PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS 
2.064 Manutenção Serv. Assistência Médica Odontológica 
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
2.061 Manutenção Casa de Apoio Paciente SUS 
2.071 Manutenção Serviços Transporte Paciente SUS 
2.100 Manutenção Ações e Serviços Publicos Saúde 
2.117 Contribuição Associação Combate Câncer Hélio Angotti 
2.127 Manutenção do Sistema Estadual de Transporte Saúde - SETS 
156 SAÚDE DA FAMILIA 
2.045 Manutenção Atividades Programa Saúde Família- PSF 
157 FARMÁCIA BÁSICA 
2.046 Manutenção Programa Farmácia Básica 
158 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
2.048 Manutenção Programa Vigilância Sanitária 
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
1.031 Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares 
2.126 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CISTRISUL 
I 80 PREVENÇÃO E CONTROLE DE EN D EM LAS 
2.049 Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica 
MUNICIPIO PEDRINOPOLIS - MG 41· 
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA FUNDACÃO PEDR1fi~9tlOt: 
MACROOBJETIVOS POR P~WA~ÇÕES 
EXERCICIO: 2016 PPA 2014 - 2017 
ºESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES 
croobjetivo 
Programa 
Ações 
9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO CIDADÃO 
95 PROGRAMA DE A TENÇÃO A PESSOA IDOSO 
2.050 Manutenção Serviços Assistência Velhice 
11 O DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
2.063 Manutenção Conselho Tutelar Dir. Criança Adolescente 
2.077 Manutenção Fundo Municipal Dir. Criança Adolescente 
120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 
2.054 Manutenção Distribuição de Cestas Básicas 
2.104 Manutenção do Programa Pró-Leite 
2.107 Manutenção Serviços de Auxílio Funerário 
2.11 1 Manutenção Centro Referência Assit. Social - CRAS 
2.118 Manutenção das Atividades/Recursos PISO MINEIRO - FEAS 
2.119 Manutenção das Atividades/Recursos IGDPBF - FNAS 
2.120 Manutenção das Atividades/Recursos IGDSUAS - FNAS 
2.121 Manutenção das Atividades/Recursos P A 1 F - FNAS 
2.122 Manutenção das Atividades/Recursos (PBV) SCFV - FNAS 
2.123 Manutenção das Atividades/Recursos ACESSUAS Trabalho - FNAS 
121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL 
1.035 Constr. Prédio Cantina Trabalhador Rural 
2.053 Manutenção Serviços Cantina Trabalhador Rural 
291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
1.027 Construção Casas Pessoas de Baixa Renda 
292 PROGRAMA MORAR MELHOR 
1.026 Reforma Melhoria Casas Pessoas Baixa Renda 
10 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, 
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
1.034 Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada 
2.057 Preparação Solo Micro Pequeno Produtores Rurais 
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 
1.030 Ampliação do Parque de Exposições 
2.056 Distribuição Cal.Fert.Sem.Mud.p/Pequeno Micro Produtor Rural 
2.058 Promoção Anual Festa do Peão e Produção 
2.060 Contribuição ao Sindicato Rural 
2.1O1 Conservação Manutenção Parque Exposições 
317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA 
2.059 Manutenção de Convênio com a EMATER 
11 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO 
305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
1.029 Recuperação Área Degradada Lixo Urbano 
2.103 Manutenção Convênio Polícia Ambiental 
12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E PENSIONISTAS 
140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 
2.130 Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 
9.999 Reserva de Contingência 
15 MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 
2.006 Manutenção Convênio Polícia Militar 
2.007 Manutenção Convênio Polícia Civil 
87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 
2.069 Manutenção Conselho Municipal Segurança Pública 

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