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PEDRINÓPOUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS
Praça São Sebastião 112 - CEP. 38.178- 000 - Estado de Minas Gerais.
CNPJ: 18.140.335/0001-70 — Insc. Est: Isento.
Telefax: (034) 3355.1561 — 3355.1579 — E-mail: gabinete(Opedrinopolis.mg.gov.br
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Plano Plurianual
Período 2022 a 2025
1º Revisão
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( Peoinórous
Ofício nº. 099/2022
Em, 30 de setembro de 2022.
Senhora Presidente:
Venho pelo presente, solicitar que seja levado a votação, o
Projeto de Lei nº 013/2022, sobre a 1º Revisão do Plano Plurianual de
governo do Município, para o período de 2022/2025.
No ensejo, reitero protestos de elevada estima e consideração,
que estes votos sejam levados aos vereadores guardiões dos interesses do
povo de Pedrinópolis.
Atenciosamente.
A Sua Senhoria, a Senhora
Presidente da Câmara Municipal de Pedrinópolis-MG.
Vereadora IZABEL CRISTINA CARDOSO
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MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO
AO LEGISLATIVO
Temos a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara
Municipal o documento referente à Revisão do Plano Plurianual de Ação
para o Quadriênio 2022 - 2025.
O Plano Plurianual 2022-2025, exige constante aperfeiçoamento
mediante a revisão anual de seus programas e das ações que os
constituem, no sentido de adequá-los às demandas da sociedade e
assegurar transparência e controle sobre a ação governamental.
O projeto de lei que ora submeto à consideração de Vossa
Excelência contempla alterações a serem efetivadas no Plano Plurianual
2022-2025, consideradas necessárias à garantia da qualidade de seus
programas, assim como adequar à realidade da execução e Projeção e
Receitas e Despesas para o próximo Triênio a fim de conferir a eficiência
e eficácia na implementação e avaliação do gasto público.
O processo de revisão do Plano Plurianual foi realizado de forma
integrada com a elaboração da proposta orçamentária para 2023, de
modo a garantir que as alterações ora propostas, com impacto a partir do
próximo ano, já fossem incorporadas no Orçamento do Município.
E, de acordo com os princípios sadios que norteiam a vida pública,
possamos todos colher os frutos desse trabalho que se destina
exclusivamente a criar um futuro mais promissor para o Município de
Pedrinópolis.
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EA — 1882
Creormápous
PROJETO DE LEI Nº 013 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
TT E Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual
PROTOCOLO GERAL 30/2022 (PPA) para o Quadriênio de 2022/2025,
Data: 17/10/2022 - Horário: 15:17 :
Legislativo - PLO 13/2022 constante da Lei nº 1024, de 09 de dezembro
de 2021.
A Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, aprovou e eu, o
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Plano Plurianual para o Quadriênio de 2022/2025
constante da Lei nº 1024 de 09 de dezembro de 2021, a partir de 1º de janeiro
de 2023, passam a vigorar com as alterações constantes dos Anexos desta Lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Pedrinópolis, em 30 de setembro de 2022.
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“Rafael Ferreira Silva
Prefeito Municipal
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Coromindpous
CONSOLIDADO
EXERCICIO: 2023
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
AnEXO |- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS
ANEXO | - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
1/6
30/09/2022
Valores em R$ 1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
Programa 137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2.675.000,00 3.225.000,00 3.235.000,00 3.555.000,00 12.690.000,00
M...roobjetir 12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E 2.675.000,00 3.225.000,00 3.235.000,00 3.555.000,00 12.690.000,00
PENSIONISTAS
TOTAL 2.675.000,00 3.225.000,00 3.235.000,00 3.555.000,00 12.690.000,00
E VAL ALÍSTICO 2.675.000,00 3.225.000,00 3.235.000,00 3.555.000,00 12.690.000,00
Pr rama 0 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 847.000,00 897.000,00 1.025.000,00 1.125.000,00 3.894.000,00
Macroobjetir 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 847.000,00 897.000,00 1.025.000,00 1.125.000,00 3.894.000,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 847.000,00 897.000,00 1.025.000,00 1.125.000,00 3.894.000,00
Programa 11 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 1.240.000,00 1.450.000,00 1.380.000,00 1.520.000,00 5.590.000,00
M..croobjetir 1 LEGISLAR E FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO 1.240.000,00 1.450.000,00 1.380.000,00 1.520.000,00 5.590.000,00
PUBLICA
TOTAL 1.240.000,00 1.450.000,00 1.380.000,00 1.520.000,00 5.590.000,00
Programa 42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB - 190.000,00 144.500,00 229.500,00 253.500,00 817.500,00
PASEP
Macroobjetir 3 PROMOVER COM TRANSPARÊNCIA A GESTÃO 190.000,00 144.500,00 229.500,00 253.500,00 817.500,00
DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA
TOTAL 190.000,00 144.500,00 229.500,00 253.500,00 817.500,00
Programa 45 G ÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA 593.000,00 625.000,00 716.000,00 789.000,00 2.723.000,00
» roobjetir 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 593.000,00 625.000,00 716.000,00 789.000,00 2.723.000,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 593.000,00 625.000,00 716.000,00 789.000,00 2.723.000,00
P, grama 46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 4.351.000,00 5.044.000,00 5.247.200,00 5.772.000,00 20.414.200,00
MW roobjetir 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 4.351.000,00 5.044.000,00 5.247.200,00 5.772.000,00 20.414.200,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 4.351.000,00 5.044.000,00 5.247.200,00 5.772.000,00 20.414.200,00
P rama 49 SUPORTE ADMINISTRATIVO 374.000,00 454.000,00 445.000,00 491.000,00 1.764.000,00
Macroobjetir 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 374.000,00 454.000,00 445.000,00 491.000,00 1.764.000,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 374.000,00 454.000,00 445.000,00 491.000,00 1.764.000,00
Pragrama 50 COMUNICAÇÃO OFICIAL 24.000,00 29.000,00 29.000,00 32.000,00 114.000,00
Mucroobjetir 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 24.000,00 29.000,00 29.000,00 32.000,00 114.000,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 24.000,00 29.000,00 29.000,00 32.000,00 114.000,00
Programa 53 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL 137.000,00 137.000,00 165.000,00 180.000,00 619.000,00
» roobjetir 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 137.000,00 137.000,00 165.000,00 180.000,00 619.000,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 137.000,00 137.000,00 165.000,00 180.000,00 619.000,00
F rama 54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO EDIFICAÇÕES 246.000,00 350.000,00 302.500,00 338.500,00 1.237.000,00
PÚBLICA
»...roobjetir 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 246.000,00 350.000,00 302.500,00 338.500,00 1.237.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 246.000,00 350.000,00 302.500,00 338.500,00 1.237.000,00
Pr trama 62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES 200.000,00 240.000,00 235.000,00 250.000,00 925.000,00
FILANTROPIC
NM roobjetir 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 200.000,00 240.000,00 235.000,00 250.000,00 925.000,00
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL 200.000,00 240.000,00 235.000,00 250.000,00 925.000,00
P rama 65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E 362.000,00 492.000,00 437.000,00 481.000,00 1.772.000,00
PATRIMONIAL
NM roobjetir 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 362.000,00 492.000,00 437.000,00 481.000,00 1.772.000,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 362.000,00 492.000,00 437.000,00 481.000,00 1.772.000,00
P. srama 85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 66.000,00 87.000,00 80.000,00 87.500,00 320.500,00
NM croobjetir 15 MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO 66.000,00 87.000,00 80.000,00 87.500,00 320.500,00
MUNICIPIO
TOTAL 87.000,00 80.000,00 87.500,00 320.500,00
SPPA
66.000,00
RelatorioAnexol.rpt
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
15? CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA PEDRIPREV
ANEXO | - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 216
0 SeBmapoUtE)
EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO 30/09/2022
PPA 2022 - 2025
ANEXO |- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS valgresesnR SO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
Programa 87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 3.000,00 23.000,00 3.000,00 3.000,00 32.000,00
M. roobjetir 15 MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO 3.000,00 23.000,00 3.000,00 3.000,00 32.000,00
MUNICIPIO
TOTAL 3.000,00 23.000,00 3.000,00 3.000,00 32.000,00
Pi rama 95 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO 6.000,00 16.000,00 7.000,00 7.500,00 36.500,00
MW sroobjetir 9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 6.000,00 16.000,00 7.000,00 7.500,00 36.500,00
CIDADAO
TOTAL 6.000,00 16.000,00 7.000,00 7.500,00 36.500,00
Pr rama 110 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E 274.000,00 318.000,00 308.500,00 327.500,00 1.228.000,00
ADOLESCENTE º
M roobjetir 9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 274.000,00 318.000,00 308.500,00 327.500,00 1.228.000,00
CIDADAO
TOTAL 274.000,00 318.000,00 308.500,00 327.500,00 1.228.000,00
P rama 120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 708.000,00 872.000,00 848.800,00 934.000,00 3.362.800,00
Macroobjetir 9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 708.000,00 872.000,00 848.800,00 934.000,00 3.362.800,00
CIDADÃO
TOTAL 708.000,00 872.000,00 848.800,00 934.000,00 3.362.800,00
Precrama 121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL 54.000,00 89.000,00 63.000,00 68.000,00 274.000,00
Mucroobjetir 9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 54.000,00 89.000,00 63.000,00 68.000,00 274.000,00
CIDADAO
TOTAL 54.000,00 89.000,00 63.000,00 68.000,00 274.000,00
Programa 140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT 710.000,00 827.000,00 860.000,00 950.000,00 3.347.000,00
ATUARIAL DO RPPS
Macroobjetir 12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E 710.000,00 827.000,00 860.000,00 950.000,00 3.347.000,00
PENSIONISTAS
TOTAL 710.000,00 827.000,00 860.000,00 950.000,00 3.347.000,00
Programa 150 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS 612.000,00 887.000,00 735.000,00 806.500,00 3.040.500,00
M..roobjeti 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 612.000,00 887.000,00 735.000,00 806.500,00 3.040.500,00
ATENDIMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO
TOTAL 612.000,00 887.000,00 735.000,00 806.500,00 3.040.500,00
Programa 151 PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS 388.000,00 610.000,00 470.000,00 516.000,00 1.984.000,00
ODONTOLÓGICOS
Macroobjetir 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 388.000,00 610.000,00 470.000,00 516.000,00 1.984.000,00
ATENDIMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO
TOTAL 388.000,00 610.000,00 470.000,00 516.000,00 1.984.000,00
Programa 152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.160.000,00 1.359.000,00 1.392.000,00 1.531.000,00 5.442.000,00
M coobjetir 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 1.160.000,00 1.359.000,00 1.392.000,00 1.531.000,00 5.442.000,00
ATENDIMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO
TOTAL 1.160.000,00 1.359.000,00 1.392.000,00 1.531.000,00 5.442.000,00
P, rama 156 SAÚDE DA FAMILIA 1.375.000,00 1.900.000,00 1.666.000,00 1.831.000,00 6.772.000,00
M roobjetir 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 1.375.000,00 1.900.000,00 1.666.000,00 1.831.000,00 6.772.000,00
ATENDIMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO
TOTAL 1.375.000,00 1.900.000,00 1.666.000,00 1.831.000,00 6.772.000,00
Pr rama 157 FARMÁCIA BÁSICA 195.000,00 2.000,00 229.000,00 254.000,00 900.000,00
Macroobjetir 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 195.000,00 222.000,00 229.000,00 254.000,00 900.000,00
ATENDIMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO
TOTAL 195.000,00 222.000,00 229.000,00 254.000,00 900.000,00
Programa 158 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 124.000,00 154.000,00 150.000,00 165.500,00 593.500,00
M...roobjetir 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 124.000,00 154.000,00 150.000,00 165.500,00 593.500,00
ATENDIMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO
TOTAL 124.000,00 154.000,00 150.000,00 165.500,00 593.500,00
Programa “IA DE MÉDIA E ALTA 3.418.500,00 3.882.000,00 4.135.000,00 4.545.000,00 15.980.500,00
COMPLEXIDADE
Macroobjetir 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 3.418.500,00 3.882.000,00 4.135.000,00 4.545.000,00 15.980.500,00
ATENDIMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO
TOTAL 3.418.500,00 3.882.000,00 4.135.000,00 4.545.000,00 15.980.500,00
Programa 180 PREV ÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 365.000,00 438.000,00 436.000,00 477.500,00 1.716.500,00
M roobjetir 8 ASSEGURAR ACESSO E QUALIDADE DO 365.000,00 438.000,00 436.000,00 477.500,00 1.716.500,00
ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO
TOTAL 5 o 438.000,00 436.000,00 477.500,00 1.716.500,00
SrPA | ' RelatorioAnexol.rpt
de ta
mera
PeoRiNgPOUIS
CONSOLIDADO
ima
EXERCICIO: 2023
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
ANEXO |- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS
ANEXO | - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
3/6
30/09/2022
Valores em R$ 1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
Programa 210 DESENVOLVIMENTO E M ENÇÃO DA 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
REDE ESCOLAR .
Macroobjetir 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
P. rama 211 ENSINO FUNDAMENTAL 1.023.000,00 1.344.000,00 1.237.000,00 1.361.000,00 4.965.000,00
Mº roobjetir 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 1.023.000,00 1.344.000,00 1.237.000,00 1.361.000,00 4.965.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 1.023.000,00 1.344.000,00 1.237.000,00 1.361.000,00 4.965.000,00
Programa 212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 145.000,00 225.000,00 175.000,00 192.000,00 737.000,00
». roobjeti 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 145.000,00 225.000,00 175.000,00 192.000,00 737.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 145.000,00 225.000,00 175.000,00 192.000,00 737.000,00
Programa 213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
Macroobjeti 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
Psrama 214 TRANSPORTE ESCOLAR 653.000,00 919.000,00 779.500,00 855.000,00 3.206.500,00
Macroobjeti 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 653.000,00 919.000,00 779.500,00 855.000,00 3.206.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 653.000,00 919.000,00 779.500,00 855.000,00 3.206.500,00
P. grama 215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
Nº roobjeti 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
Programa — 216 EDUCAÇÃO BÁSICA 2.468.500,00 3.222.000,00 2.984.000,00 3.289.500,00 11.964.000,00
». roobjetir— 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 2.468.500,00 3.222.000,00 2.984.000,00 3.289.500,00 11.964.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 2.468.500,00 3.222.000,00 2.984.000,00 3.289.500,00 1.964.000,00
Programa — 225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE 80.000,00 100.000,00 96.000,00 106.000,00 382.000,00
Macroobjeti 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 80.000,00 100.000,00 96.000,00 106.000,00 382.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 80.000,00 100.000,00 96.000,00 106.000,00 382.000,00
P rama 226 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 140.000,00 180.000,00 170.000,00 186.000,00 676.000,00
Meeroobjetir 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 140.000,00 180.000,00 170.000,00 186.000,00 676.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 140.000,00 180.000,00 170.000,00 186.000,00 676.000,00
P. grama 227 BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
Nº roobjetir 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
Programa 240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 469.000,00 615.000,00 567.000,00 623.000,00 2.274.000,00
N..croobjeti 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 469.000,00 615.000,00 567.000,00 623.000,00 2.274.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 469.000,00 615.000,00 567.000,00 623.000,00 2.274.000,00
P grama 245 ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO 9.000,00 9.000,00 11.000,00 12.000,00 41.000,00
Macroobjetir 6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA 9.000,00 9.000,00 11.000,00 12.000,00 41.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL 9.000,00 9.000,00 11.000,00 12.000,00 41.000,00
SpPA V == a RelatorioAnexol.rpt
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CAMARA PEDRIPREV
q ANEXO | - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO so
EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO 30/09/2022
PPA 2022 - 2025
ANEXO |- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Nalores emiR:5:1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
Programa 261 MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 19.500,00
M roobjetir 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 19.500,00
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 19.500,00
Pragrama 270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS 70.000,00 100.000,00 83.000,00 91.000,00 344.000,00
CULTURAIS
M--roobjetir 2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E 70.000,00 100.000,00 83.000,00 91.000,00 344.000,00
ADMINISTRATIVA
TOTAL 70.000,00 100.000,00 83.000,00 91.000,00 344.000,00
Pr «rama 271 DIFUSÃO CULTURAL 69.000,00 69.000,00 83.000,00 91.000,00 312.000,00
Macroobjetir 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO 69.000,00 69.000,00 83.000,00 91.000,00 312.000,00
P rama
M-roobjetir
Programa
NM roobjetir
Programa
Macroobjetir
P trama
Macroobjetir
P. rama
M croobjetir
Programa
» roobjetir
Pragrama
Macroobjetir
E 2rama
Mecroobjetir
Pragrama
Macroobjetir
Programa
SpPA
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL 69.000,00 69.000,00 83.000,00 91.000,00 312.000,00
280 SISTEMA VIÁRIO URBANO 236.000,00 273.000,00 272.500,00 295.500,00 1.077.000,00
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 236.000,00 273.000,00 272.500,00 295.500,00 1.077.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 236.000,00 273.000,00 272.500,00 295.500,00 1.077.000,00
281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 15.000,00 28.000,00 15.000,00 15.000,00 73.000,00
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 15.000,00 28.000,00 15.000,00 15.000,00 73.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 15.000,00 28.000,00 15.000,00 15.000,00 73.000,00
282 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 47.000,00 54.000,00 54.000,00 60.000,00 215.000,00
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 47.000,00 54.000,00 54.000,00 60.000,00 215.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 47.000,00 54.000,00 54.000,00 60.000,00 215.000,00
283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 210.000,00 270.000,00 255.000,00 277.000,00 1.012.000,00
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 210.000,00 270.000,00 255.000,00 277.000,00 1.012.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 210.000,00 270.000,00 255.000,00 277.000,00 1.012.000,00
285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 101.000,00 171.000,00 118.000,00 127.000,00 517.000,00
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 101.000,00 171.000,00 118.000,00 127.000,00 517.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 101.000,00 171.000,00 118.000,00 127.000,00 517.000,00
286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 49.000,00 51.000,00 57.000,00 62.000,00 219.000,00
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E 49.000,00 51.000,00 57.000,00 62.000,00 219.000,00
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL 49.000,00 51.000,00 57.000,00 62.000,00 219.000,00
291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 22.000,00 28.000,00 26.500,00 29.000,00 105.500,00
9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 22.000,00 28.000,00 26.500,00 29.000,00 105.500,00
CIDADÃO
TOTAL 22.000,00 28.000,00 26.500,00 29.000,00 105.500,00
292 PROGRAMA MORAR MELHOR 29.000,00 49.000,00 35.000,00 38.500,00 151.500,00
9 GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO 29.000,00 49.000,00 35.000,00 38.500,00 151.500,00
CIDADÃO
TOTAL 29.000,00 49.000,00 35.000,00 38.500,00 151.500,00
300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 109.000,00 124.000,00 124.000,00 132.500,00 489.500,00
— ,
RelatorioAnexol.rpt
so tap
M. -roobjetir
Pr crama
Macroobjetir
P. rama
M- croobjetir
Programa
Macroobjetir
P rama
Pr rama
Macroobjetir
P rama
M=-roobjetir
Programa
NM roobjeti
Programa
Me croobjetir
P trama
Macroobjetir
Programa
M..croobjetir
P rama
* roobjetir
Programa
SpPPA
CONSOLIDADO
o e =
PeDRINdpoUS
EXERCICIO: 2023
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
ANEXO | - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE
AGUA
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
11 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
TOTAL
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
10 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS, VOLTADAS AO HOMEM DO
CAMPO
TOTAL
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
10 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS, VOLTADAS AO HOMEM DO
CAMPO
TOTAL
317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA
10 APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS, VOLTADAS AO HOMEM DO
CAMPO
TOTAL
346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL
7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E
ADMINISTRATIVA
TOTAL
360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
E MÁQUINAS
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA
2022
109.000,00
109.000,00
1.208.000,00
1.208.000,00
1.208.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
164.000,00
164.000,00
164.000,00
263.000,00
263.000,00
263.000,00
176.000,00
176.000,00
176.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
873.000,00
873.000,00
873.000,00
182.000,00
182.000,00
182.000,00
30.000,00
2023
124.000,00
124.000,00
1.410.500,00
1.410.500,00
1.410.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
348.000,00
348.000,00
348.000,00
311.000,00
311.000,00
311.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
1.326.000,00
1.326.000,00
1.326.000,00
232.000,00
232.000,00
232.000,00
35.000,00
ANEXO | - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
2024
124.000,00
124.000,00
1.445.500,00
1.445.500,00
1.445.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
195.500,00
195.500,00
195.500,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
1.055.000,00
1.055.000,00
1.055.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
35.000,00
1
5/6
30/09/2022
Valores em R$ 1,00
2025
132.500,00
132.500,00
-581.500,00
-581.500,00
«581.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
215.500,00
215.500,00
215.500,00
345.000,00
345.000,00
345.000,00
239.000,00
239.000,00
239.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
- 160.000,00
160.000,00
«160.000,00
242.000,00
242.000,00
242.000,00
40.000,00
RelatorioAnexol.rpt
TOTAL
489.500,00
489.500,00
5.645.500,00
5.645.500,00
5.645.500,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
779.000,00
779.000,00
779.000,00
271.000,00
271.000,00
«271.000,00
942.000,00
942.000,00
942.000,00
663.000,00
663.000,00
663.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
159.500,00
159.500,00
159.500,00
4.414.000,00
4.414.000,00
4.414.000,00
876.000,00
876.000,00
876.000,00
140.000,00
CONSOLIDADO
do tê T o
Coeirinoponê
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
AnEXO |- RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS
M. coobjetir 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
Pr-vrama 365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E
LACUSTRE
M roobjetir 4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA, VISANDO MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA
TOTAL
Programa 370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
M roobjetir 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
Provrama | 372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR
Macroobjetir 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
P rama 385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
Mecroobjetir 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
Programa 386 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
M roobjetir 7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO
MUNICÍPIO, ATRAVES DA PROMOÇÃO DA
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
TOTAL
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
M. .roobjetir 14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
TOTAL | APOIO ADMINISTRATIVO
TOTAL
SrPA
2022
30.000,00
30.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
27.875.000,00
30.550.000,00
2023
35.000,00
35.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
136.000,00
136.000,00
136.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
34.555.000,00
37.780.000,00
ANEXO | - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
2024
35.000,00
35.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
33.335.000,00
36.570.000,00
6/6
30/09/2022
Valores em R$ 1,00
2025
40.000,00
40.000,00
98.000,00
98.000,00
98.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
138.000,00
138.000,00
138.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
TOTAL
140.000,00
140.000,00
388.000,00
388.000,00
388.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
435.000,00
435.000,00
435.000,00
215.000,00
215.000,00
215.000,00
506.000,00
506.000,00
506.000,00
1.730.000,00
1.730.000,00
1.730.000,00
36.575.000,00 132.340.000,00
40.130.000,00 145.030.000,00
RelatorioAnexol.rpt
setar REC)
RASTA
Ei EXERCICIO: 2023
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
CONSOLIDADO - (PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV)
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBEUNÇÃO
PPA 2022/2025
NEXO Il - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
“YNÇÃO/SUBFUNÇÃOC FONTE DE RECURSO
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ADMINISTRAÇÃO
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO .
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS -
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
01.751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS -
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
01.750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
124 CONTROLE INTERNO
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
v SEGURANÇA PÚBLICA
181 POLICIAMENTO
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
01.660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
01.661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS -
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
01.661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS
01,709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
4 PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
01,800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM
01.802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE
0 SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
L
2022
1.240.000,00
1.240.000,00
1.240.000,00
4.514.000,00
137.000,00
87.000,00
50.000,00
655.000,00
94.000,00
300.000,00
101.000,00
160.000,00
3.082.000,00
556.000,00
2.000,00
1.392.000,00
1.055.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
12.000,00
50.000,00
531.000,00
286.500,00
0,00
70.000,00
500,00
174.000,00
101.000,00
101.000,00
8.000,00
8.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
1.473.000,00
6.000,00
6.000,00
274.000,00
164.000,00
110.000,00
1.193.000,00
421.000,00
28.000,00
180.000,00
12.000,00
8.000,00
2.000,00
114.000,00
20.000,00
18.000,00
370.000,00
20.000,00
2.675.000,00
2.675.000,00
2.365.000,00
310.000,00
7.839.500,00
214.000,00
2023
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
5.417.500,00
137.000,00
87.000,00
50.000,00
835.000,00
94.000,00
370.000,00
111.000,00
260.000,00
3.778.000,00
588.000,00
2.000,00
1.984.000,00
1.127.000,00
2.000,00
3.000,00
52.000,00
0,00
20.000,00
538.500,00
270.000,00
1.000,00
23.000,00
500,00
244.000,00
121.000,00
121.000,00
8.000,00
8.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
1.802.000,00
16.000,00
16.000,00
318.000,00
208.000,00
110.000,00
1.468.000,00
442.000,00
29.000,00
220.000,00
12.000,00
0,00
2.000,00
565.000,00
0,00
18.000,00
160.000,00
20.000,00
3.225.000,00
3.225.000,00
2.875.000,00
350.000,00
9.729.000,00
274.000,00
2024
1.380.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
5.431.500,00
165.000,00
105.000,00
60.000,00
788.000,00
113.000,00
360.000,00
122.000,00
193.000,00
3.705.000,00
672.000,00
2.000,00
1.679.000,00
1.275.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
12.000,00
50.000,00
641.500,00
346.000,00
0,00
85.000,00
500,00
210.000,00
122.000,00
122.000,00
10.000,00
10.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
“746.300,00
7.000,00
7.000,00
308.500,00
198.500,00
110.000,00
430.800,00
511.000,00
33.800,00
213.000,00
14.500,00
8.500,00
2.000,00
138.000,00
20.000,00
22.000,00
448.000,00
20.000,00
3.235.000,00
3.235.000,00
2.860.000,00
375.000,00
9.471.000,00
260.000,00
1/5
30/09/2022
Valores em R$ 1,00
2025
1.520.000,00
1.520.000,00
1.520.000,00
5.978.500,00
180.000,00
115.000,00
65.000,00
872.000,00
125.000,00
400.000,00
135.000,00
212.000,00
4.074.000,00
740.000,00
2.000,00
1.845.000,00
1.410.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
12.000,00
50.000,00
707.500,00
382.000,00
0,00
93.000,00
500,00
232.000,00
134.000,00
134.000,00
11.000,00
11.000,00
90.500,00
90.500,00
90.500,00
902.000,00
7.500,00
7.500.00
327.500,00
217.500,00
110.000,00
567.000,00
565.000,00
36.500,00
234.500,00
16.000,00
9.000,00
2.000,00
151.000,00
20.000,00
24.000,00
489.000,00
20.000,00
3.555.000,00
3.555.000,00
3.140.000,00
415.000,00
10.417.500,00
285.500,00
TOTAL
5.590.000,00
5.590.000,00
5.590.000,00
21.341.500,00
619.000,00
394.000,00
225.000,00
3.150.000,00
426.000,00
1.430.000,00
469.000,00
825.000,00
14.639.000,00
2.556.000,00
8.000,00
6.900.000,00
4.867.000,00
8.000,00
12.000,00
82.000,00
36.000,00
170.000,00
2.418.500,00
1.284.500,00
1.000,00
271.000,00
2.000,00
860.000,00
478.000,00
478.000,00
37.000,00
37.000,00
352.500,00
352.500,00
352.500,00
6.923.300,00
36.500,00
36.500,00
1.228.000,00
788.000,00
440.000,00
5.658.800,00
1.939.000,00
127.300,00
847.500,00
54.500,00
25.500,00
8.000,00
968.000,00
60.000,00
82.000,00
1.467.000,00
80.000,00
12.690.000,00
12.690.000,00
11.240.000,00
1.450.000,00
37.457.000,00
1.033.500,00
Relatorio AnexolIl.rpt
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG 215
CONSOLIDADO - (PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV) 30/09/2022
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Cilmi EXERCICIO: 2023 PPA 2022/2025
NEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
INÇ O/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 214.000,00 274.000,00 260.000,00 285.500,00 1.033.500,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 3.341.000,00 4.547.000,00 4.040.000,00 4.444.500,00 16.372.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.464.000,00 3.118.000,00 2.983.000,00 3.282.500,00 11.847.500,00
01.600 - TRANSF SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS 801.000,00 1.262.000,00 969.000,00 1.067.000,00 4.099.000,00
01.621 - TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 56.000,00 117.000,00 68.000,00 75.000,00 316.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.647.500,00 4.156.000,00 4.408.000,00 4.845.000,00 17.056.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.567.500,00 4.076.000,00 4.328.000,00 4.765.000,00 16.736.500,00
01.659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 195.000,00 222.000,00 229.000,00 254.000,00 900.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 124.000,00 139.000,00 180.000,00 200.000,00 643.000,00
01.600 - TRANSF SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS 25.000,00 25.000,00 30.000,00 33.000,00 113.000,00
01.621 - TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 46.000,00 58.000,00 19.000,00 21.000,00 144.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 124.000,00 154.000,00 150.000,00 165.500,00 593.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.000,00 150.000,00 145.000,00 160.000,00 575.000,00
01.600 - TRANSF SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.500,00 18.500,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 318.000,00 376.000,00 384.000,00 423.000,00 1.501.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 235.000,00 257.000,00 284.000,00 313.000,00 1.089.000,00
01.600 - TRANSF SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS 65.000,00 94.000,00 78.000,00 86.000,00 323.000,00
01.621 - TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 18.000,00 25.000,00 22.000,00 24.000,00 89.000,00
12 EDUCAÇÃO 5.276.500,00 7.020.000,00 6.368.000,00 7.007.000,00 25.671.500,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154.000,00 217.000,00 187.000,00 204.000,00 762.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 154.000,00 217.000,00 187.000,00 204.000,00 762.000,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 145.000,00 225.000,00 175.000,00 192.000,00 737.000,00
01.552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 65.000,00 65.000,00 78.000,00 86.000,00 294.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00 160.000,00 97.000,00 106.000,00 443.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.353.500,00 4.447.000,00 4.044.500,00 4.454.000,00 16.299.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00 9.000,00 11.000,00 12.000,00 41.000,00
01.553 - TRANSF NDE REFERENTES AO PROGRAMA Ê 22.000,00 22.000,00 26.500,00 29.000,00 99.500,00
01.576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 50.000,00 50.000,00 60.000,00 65.000,00 225.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.076.000,00 1.446.000,00 1.296.000,00 1.424.000,00 5.242.000,00
01.540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E 1.572.500,00 2.025.000,00 1.900.000,00 2.095.000,00 7.592.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 235.000,00 489.000,00 278.000,00 304.000,00 1.306.000,00
01.540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E 241.000,00 246.000,00 295.000,00 330.000,00 1.112.000,00
01.550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 143.000,00 155.000,00 173.000,00 190.000,00 661.000,00
01.551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 223.000,00 283.000,00 269.000,00 295.000,00 1.070.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 223.000,00 283.000,00 269.000,00 295.000,00 1.070.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.342.000,00 1.784.000,00 1.620.500,00 1.783.500,00 6.530.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.000,00 11.000,00 13.000,00 14.500,00 49.500,00
01.540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E 15.000,00 15.000,00 18.500,00 20.000,00 68.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 748.000,00 1.029.000,00 904.000,00 994.000,00 3.675.000,00
01.540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E 558.000,00 719.000,00 675.000,00 745.000,00 2.697.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 59.000,00 64.000,00 72.000,00 78.500,00 273.500,00
01.540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E 59.000,00 64.000,00 72.000,00 78.500,00 273.500,00
13 CULTURA 218.000,00 250.000,00 253.000,00 274.000,00 995.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 143.000,00 174.000,00 171.000,00 187.500,00 675.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 138.000,00 164.000,00 166.000,00 182.500,00 650.500,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 75.000,00 76.000,00 82.000,00 86.500,00 319.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000.00 31.000.00 36.000.00 40.000,00 137.000,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.500,00 22.500,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
“5 URBANISMO 3.340.700,00 3.679.200,00 4.013.200,00 4.406.500,00 15.439.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.648.700,00 1.663.700,00 1.990.200,00 2.192.500,00 7.495.100,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.481.700,00 1.563.700,00 1.791.200,00 1.973.500,00 6.810.100,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 77.000,00 0,00 93.000,00 103.000,00 273.000,00
01.753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E 80.000,00 80.000,00 96.000,00 106.000,00 362.000,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 10.000,00, 0,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
APL Relatorio AnexolHI.rpt
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG 3/5
CONSOLIDADO - (PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV) 30/09/2022
é ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ce EXERCICIO: 2023 PPA 2022/2025
NEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
INÇÃOISUBFUNÇÃC FONTE DERECURSO*| 2022 2025 2024 2025 TOTAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 108.000,00 136.000,00 112.000,00 115.500,00 471.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 23.000,00 38.000,00 27.000,00 30.500,00 118.500,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
01.751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO 10.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 48.000,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 40.500,00 40.500,00 40.000,00 40.000,00 161.000,00
01.750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 9.500,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00 39.000,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS 1.584.000,00 1.879.500,00 1.911.000,00 2.098.500,00 7.473.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.070.000,00 1.155.000,00 1.294.000,00 1.424.000,00 4.943.000,00
01.750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 10.000,00 10.000,00 12.000,00 13.000,00 45.000,00
01.753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E 23.000,00 23.000,00 28.000,00 30.500,00 104.500,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 2.000,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 9.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 224.500,00 375.000,00 270.000,00 298.500,00 1.168.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.500,00 22.500,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 19.500,00 19.500,00 23.500,00 26.000,00 88.500,00
01.751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO 210.000,00 270.000,00 255.000,00 277.000,00 1.012.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 36.000,00
«6 HABITAÇÃO 51.000,00 77.000,00 61.500,00 67.500,00 257.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA 51.000,00 77.000,00 61.500,00 67.500,00 257.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.000,00 67.000,00 49.500,00 54.500,00 212.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 10.000,00 10.000,00 12.000,00 13.000,00 45.000,00
7 SANEAMENTO 134.000,00 149.000,00 151.000,00 160.500,00 594.500,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 129.000,00 144.000,00 146.000,00 155.500,00 574.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 76.000,00 91.000,00 92.000,00 101.000,00 360.000,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.500,00 14.500,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
«8 GESTÃO AMBIENTAL 318.000,00 418.000,00 361.500,00 387.000,00 1.484.500,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 107.000,00 152.000,00 114.000,00 117.000,00 490.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 32.000,00 57.000,00 39.000,00 42.000,00 170.000,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 60.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 260.000,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 201.000,00 256.000,00 237.500,00 260.000,00 954.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00 15.000,00 18.500,00 20.000,00 68.500,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.000,00 15.000,00 18.000,00 20.000,00 68.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 146.000,00 186.000,00 176.000,00 195.000,00 703.000,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 25.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 115.000,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
-0 AGRICULTURA 683.300,00 978.300,00 827.000,00 906.000,00 3.394.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 109.300,00 109.300,00 131.000,00 144.000,00 493.600,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 107.300,00 107.300,00 129.000,00 142.000,00 485.600,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
606 EXTENSÃO RURAL 244.000,00 284.000,00 294.000,00 320.000,00 1.142.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 75.000,00 0,00 90.000,00 100.000,00 265.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 154.000,00 244.000,00 189.000,00 205.000,00 792.000,00
01.751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
608 Promoção da Produção Agropecuária 330.000,00 585.000,00 402.000,00 442.000,00 1.759.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 203.000,00 508.000,00 245.000,00 270.000,00 1.226.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 20.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 105.000,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 90.000,00 30.000,00 110.000,00 120.000,00 350.000,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
12 INDÚSTRIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
Relatorio Anexol.rpt
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG 4/5
CONSOLIDADO - (PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV) 30/09/2022
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2023 PPA 2022/2025
NEXO Ill - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
“INÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
561 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 30.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00
3 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
695 TURISMO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
$ TRANSPORTE 1.208.000,00 1.770.000,00 1.457.000,00 1.602.000,00 6.037.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.134.000,00 1.644.000,00 1.367.000,00 1.504.000,00 5.649.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 37.000,00 39.000,00 45.000,00 50.000,00 171.000,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 805.000,00 1.283.000,00 973.000,00 1.072.000,00 4.133.000,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 0,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 200.000,00 0,00 242.000,00 265.000,00 707.000,00
01.753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E 50.000,00 70.000,00 60.000,00 65.000,00 245.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 60.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 74.000,00 126.000,00 90.000,00 98.000,00 388.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 74.000,00 126.000,00 90.000,00 98.000,00 388.000,00
27 DESPORTO E LAZER 228.000,00 243.000,00 271.000,00 296.000,00 1.038.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 122.000,00 107.000,00 145.000,00 158.000,00 532.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 112.000,00 102.000,00 135.000,00 148.000,00 497.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00
813 LAZER 106.000,00 136.000,00 126.000,00 138.000,00 506.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.000,00 126.000,00 116.000,00 128.000,00 466.000,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
.8 ENCARGOS ESPECIAIS 847.000,00 897.000,00 1.025.000,00 1.125.000,00 3.894.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 847.000,00 897.000,00 1.025.000,00 1.125.000,00 3.894.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 207.000,00 357.000,00 250.000,00 275.000,00 1.089.000,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 640.000,00 540.000,00 775.000,00 850.000,00 2.805.000,00
“9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 400.000,00 530.000,00 400.000,00 400.000,00 1.730.000,00
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
01.800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 200.000,00 330.000,00 200.000,00 200.000,00 930.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00 330.000,00 200.000,00 200.000,00 930.000,00
«OTAL 30.550.000,00 37.780.000,00 36.570.000,00 40.130.000,00 145.030.000,00
y A
Suá
IPL RelatorioAnexolILrpt
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG 5/5
CONSOLIDADO - (PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV) 30/09/2022
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBEUNÇÃO
sopa TI fe
(Honor EXERCICIO: 2023 PPA 2022/2025
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
JNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
Fonte 2022 2023 2024 2025 TOTAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.469.500,00 25.181.000,00 23.390.700,00 25.712.500,00 93.753.700,00
01.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 210.000,00 160.000,00 231.800,00 243.000,00 844.800,00
01.540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E 2.445.500,00 3.069.000,00 2.960.500,00 3.268.500,00 11.743.500,00
01.550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 143.000,00 155.000,00 173.000,00 190.000,00 661.000,00
01,551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
01.552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 65.000,00 65.000,00 78.000,00 86.000,00 294.000,00
01.553 - TRANSF NDE REFERENTES AO PROGRAMA 22.000,00 22.000,00 26.500,00 29.000,00 99.500,00
01.576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 50.000,00 50.000,00 60.000,00 65.000,00 225.000,00
01.600 - TRANSF SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS 895.000,00 1.385.000,00 1.082.000,00 1.191.500,00 4.553.500,00
01.621 - TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 120.000,00 200.000,00 109.000,00 120.000,00 549.000,00
01.659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
01.660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 180.000,00 220.000,00 213.000,00 234.500,00 847.500,00
01.661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 30.000,00 30.000,00 36.500,00 40.000,00 136.500,00
01.704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A 150.000,00 360.000,00 153.500,00 156.000,00 819.500,00
01.709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 3.380.000,00 2.850.000,00 4.024.500,00 4.401.000,00 14.655.500,00
01.750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE 20.000,00 20.000,00 22.500,00 23.500,00 86.000,00
01.751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O 227.000,00 300.000,00 272.000,00 294.000,00 1.093.000,00
01.753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E 153.000,00 173.000,00 184.000,00 201.500,00 711.500,00
01.755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - 80.000,00 80.000,00 82.500,00 84.000,00 326.500,00
01,800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM 2.565.000,00 3.075.000,00 3.060.000,00 3.340.000,00 12.040.000,00
01.802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE 310.000,00 350.000,00 375.000,00 415.000,00 1.450.000,00
o1PL Relatorio Anexoll.rpt
MUINTLIPIUO PEVIRIINVEULIO - Mia LR
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
MACROOBJETIVOS POR PRORRIA à AÇÕES
EXERCICIO: 2023 PPA 2022 - 2025
-PESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
N croobjetivo
Programa
Ações
12 GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E PENSIONISTAS
137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
2.066 Manutenção Serviços Instituto Previdência Municipio
2.105 Manutenção Benefícios Previdenciários - RPPS
1 LEGISLAR E FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
11 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
1.001 Conservação e/ou Ampliação do Prédio Câmara
2.001 Manutenção Gabinete e Secretaria Câmara
2.108 Assistência a Saúde do Servidor Público Municipal
2 GERIR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA
0 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.013 Manutenção Juros, Encargos Amort. Divida Publica
45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA
2.002 Manutenção Serviços do Gabinete Prefeito
2.143 Manut. Serviços Sec. Governo, Planejamento, Comunicação e Transparência
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
1.052 Aquisição de Imóvel destinado a Secretaria Munic. Obras, Serviços Públicos e Transportes
1.053 Aquisição de Imóvel Urbano
2.005 Manutenção Serviços Secretaria Administração
2.011 Manutenção Serv. Tesouraria, Receita Orçamento
2.014 Manutenção Serviços Secret. Obras Serviços Públicos e Transporte
2.026 Manutenção Serviços Secretaria de Educação
2.035 Manutenção Serv. Secret Cultura, Turismo e Esportes
2.043 Manutenção Serviços Secretaria de Saúde
2.052 Manutenção Serviços Secret. Mun. Ação Social, Trab. Promoção Humana
2.055 Manutenção Serviços Secretaria Agricultura, Pecuária, Comércio e Indústria
2.080 Acerto Despesas Pessoal - Exercícios Anteriores
2.083 Manutenção Serviços Setor de Licitação
2.084 Manutenção Serviços Patrimônio Conservação
2.085 Manutenção Serv Secretária Finanças, Tributos e Orçamento
2.108 Assistência a Saúde do Servidor Público Municipal
2.125 Manutenção das Atividades do Conselho M. de Saúde Pública
49 SUPORTE ADMINISTRATIVO
2.008 Contribuição a AMPLA
2072 Contribuição a AMM - Associação Mineira Municípios
2.081 Manutenção Serviços de Assessoramento
2.082 Contribuição para a CNM - Confederação Nacional Municipios
2.099 Contribuição para UNDIME/MG
50 COMUNICAÇÃO OFICIAL
2.003 Divulgações e Publicidades Diversas
2.144 Manut. Serviços Setor Comunicação, Transparência e Relações Institucionais
53 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL
2.142 Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL
2.010 Manutenção Serviços do Controle Interno
2.012 Manutenção Serviços de Contabilidade
270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS
1.044 Construção de Casa da Cultura Municipal
2.036 Manutenção Atividade Culturais e Folclóricas
355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS
2.037 Manutenção dos Repetidores de TV
3 PROMOVER COM TRANSPARÊNCIA A GESTÃO DA
42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB - PASEP
2.009 Contribuição ao PASEP
4 OFERTAR SERVIÇOS DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, VISANDO
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLICA
1.003 + Amp. Reforma Prédios Público
1.013 Construção, Ampliação Reforma de Centros de Educação Infantil
1.014 Construção, Amp. e Reforma Prédios Escolares
1.020 Ampliação e Reforma Hospital Municipal
1.021 Ampliação c Reforma dos Postos de Saúde
1.054 Construção de Unidade Básica de Saúde
2.086 Manutenção e Conservação Prédios Municipais
2.091 Manutenção Conservação Pre s Escolares
2.092 Manutenção Conservação Prédio Pré-Escola A ,
2.093 Manutenção Conservação Prédio Centro Educação Infantil E"
MUINILIPIO FELIRINNUPULIO - Mia 2s
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
MACROOBJETIVOS POR PRQRRONA ÇÕES
EXERCICIO: 2023 PPA 2022 - 2025
-PESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
N roobjetivo
Programa
Ações
280 SISTEMA VIÁRIO URBANO
1.004 Construção Mceio-Fios, Passeios e Sarjeta
1.005 Abertura e Proliferação Ruas e Avenidas
1.011 Construção de Redes Pluviais
1.036 Pavimentação de Vias Urbanas
1.037 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas
2.018 Manutenção dos Serviços de Vias Urbanas
2.087 Manutenção Serviços Arborização Vias Urbanas
2.088 Manutenção Serviço Sinalização Vias Urbanas
2.112 Manutenção de Meio-Fios, Passeios e Sarjetas
2.113 Manutenção de Redes Pluviais
281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA
1.006 Extensão de Rede Elétrica Urbana
1.028 Ampliação Rede Eletrificação Rural
282 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1.008 Construção e Melhoria Praças e Jardins
2.020 Manutenção Serviços Praças, Parques Jardins
283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA
1.018 Aquisição de Imóvel p/ Loteamento Urbano
1.048 Aquisição de Terreno para Implantação do Distrito Industrial
1.049 Construção de Infra-Estrutura no Distrito Industrial
284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.019 Manutenção da Iluminação Pública
2.124 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CIMPLA
285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
1.041 Ampliação c Reforma Cemitério Municipal
1.042 Construção do Velório Mui
2.021 Manutenção Serviços Cemi
2.047 Manutenção Serviços Velório Municipal
286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
1.038 Ampliação Reforma Terminal Rodoviário
2.023 Manutenção Serviços Terminal Rodoviário
300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
1.010 Construção e Ampliação de Rede de Esgoto
1.040 Ampliação Reforma Estação Tratam. Esgoto
2.022 Manutenção Serviços Tratamento Esgoto Sanitário
301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO
1.015 Ampliação do Aterro Sanitário
2.016 Manutenção Serviços de Limpeza Pública
2.017 Manutenção Serviços Coleta Tratamento Lixo
2.102 Manutenção Conservação Aterro Sanitário
2.115 Contribuição Consórcio Intermunicipal Gerenciamento Resíduos Sólidos
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA
1.009 Canalização de Córregos
303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
1.050 Implantação Sistema Abastecimento Água Comunidade Rural
2.089 Manutenção Sist. Abastecimento de água Povoado Inácios
360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
2.024 Manutenção Serviços Estradas Vicinais
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
2.090 Controle Manutenção Veículos e Máquinas
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA
1.012 Construção de Pontes e Mata-Burros
1.033 Construção e Melhoria Estradas Vicinais
2.114 Manutenção de Pontes e Mata-Burros
365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE
2.025 Manutenção Serviços da Balsa
6 PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
210 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR
1.007 Aquisição Equip. Informática Escolas Municipais
211 ENSINO FUNDAMENTAL
2.028 Manutenção Serviços Ensino Fundamental
212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.027 Manutenção Convênio p/ distrib. Merenda Escolar
2.097 | Manutenção Merenda Escolar - Recursos Municipais 1
213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO Es A
2.032 Manutenção Convênio Prog. D. D. Escola - PDDE
36
MUINTLIPIO PEVIRINVPULIO - Mia
MACROOBJETIVOS POR PROGRANAS AÇÕES
EXERCICIO: 2023 PPA 2022 - 2025
-PESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
M “roobjetivo
Programa
Ações
214
TRANSPORTE ESCOLAR
1.025 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar
2.033 Manutenção Serviços Transporte Escolar
2.067 Manutenção FUNDEB - Transporte Escolar
2.095 Manutenção do PNATE - FNDE
2.096 Manutenção Transporte Escolar - S E Educação
215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
216
225
226
227
240
245
2.079 Manutenção Convênio Instituição Ensino Superior
EDUCAÇÃO BÁSICA
2.029 Manutenção do FUNDEB- Ensino Fundamental
2.062 Manutenção do FUNDEB - Pré Escola
2.078 Manutenção do FUNDEB - Educação Jovens Adultos
2.146 Manutenção dos Serviços do Ensino Pré Escola
BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE
2.073 Concessão Bolsas Alunos Ensino Superior
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
2.070 Manutenção Serviços Transporte Escolar Superior
BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES
2.068 Concessão Bolsa Professores Rede Local
EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
2.034 Manutenção Serviços Centros Educação Infantil
ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO
2.031 Manutenção Serviços do Ensino Supletivo
7 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO, ATRAVES DA
261
271
346
370
386
8 ASSEG
15;
152
156
157
MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA
2.015 Manutenção Serviços da Casa da Memória
DIFUSÃO CULTURAL
2.128 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura
2.129 Promoção Anual de Evento Cultural no Povoado dos Inácios
FOMENTO AO TURISMO LOCAL
2.042 Manutenção Atividades Turísticas
INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
1.016 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal
1.017 Reforma Cobertura Quadras Poliesportivas
2.094 Manutenção Conservação Estádio Municipal
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR
2.039 Manutenção do Desporto Amador
FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
2.004 Manutenção c/ Shows, Hospitalidades e Festividades
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
1.039 Reforma e Ampliação do CESUP
2.041 Manutenção Parques Recreativos e Desportivos
RAR ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE
ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC
2.141 Manutenção de Celebração de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS
1.032 Aquisição de Veículo destinado a Saúde
2.044 Manutenção Serviços dos Postos de Saúde
2.074 Manutenção Veículos Ambulâncias Secretaria M. Saúde
2.098 Conservação Manutenção Prédios Postos Saúde
PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS
2.132 Manutenção Atividades Programa "SAÚDE BUCAL"
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.061 Manutenção Casa de Apoio Paciente SUS
071 Manutenção Serviços Transporte Paciente SUS
100 Manutenção Ações e Serviços Publicos Saúde
Contribuição Associação Combate Câncer Hélio Angotti
127 Manutenção do Sistema Estadual de Transporte Saúde - SETS
147 Manut. Termo Cooperação Hospital Regional de Uberaba
SAÚDE DA FAMILIA
2.045 Manutenção idades Programa Saúde Famiília- PSF
2.131 Manutenção idades Programa "ACS - Agente Comunitário de Saúde"
2.133 Manutenção Atividades do Programa " Saúde em Casa”
2.134 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
2.135 Manutenção das Atividades do Programa "PMAQ - Atenção Básica"
FARMÁCIA BÁSICA
2.137 Manutenção do Programa "AFM - Assistência Farmaceutica Municipal
RIR
Ea
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
E/R)
30/09/2022
MUINTLIPIO FEVIRINVFPULIO - MG
MACROOBJETIVOS POR PRORRANAS AÇÕES
EXERCICIO: 2023 PPA 2022 - 2025
-PESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
W roobjetivo
Programa
9
10
Ações
158 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.048 Manutenção Programa Vigilância Sanitária
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.031 Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares
2.126 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CISTRISUL
36 Manutenção Programa "TFD - Atendimento Paciente Fora do Domicílio
2.150 Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal
180 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
2.049 Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica
2.109 Enfrentamento a Pandemia do COVID-19
2.139 Manutenção do Programa "PFVS - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
2.141 | Manutenção de Celebração de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
2.149 Manutenção Atividade de Controle de Animais de Rua
GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DE TODO CIDADÃO
95 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO
2.050 Manutenção Serviços Assistência Velhice
110 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.063 Manutenção Conselho Tutelar Dir. Criança Adolescente
2.077 Manutenção Fundo Municipal Dir. Criança Adolescente
2.148 Manut. Termo Cooper. Município de Perdizes - Instituto Acolher
120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
1.051 Construção de Unidade - Sede do CRAS
2.054 Manutenção Distribuição de Cestas Básicas
2.104 Manutenção do Programa Pró-Leite
2.107 Manutenção Serviços de Auxílio Funerário
2.111 Manutenção Centro Referência Assit. Social - CRAS
2.118 Manutenção das Atividades/Recursos PISO MINEIRO - FEAS
2.119 Manutenção das Atividades/Recursos IGDPBF - FNAS
2.120 Manutenção das Atividades/Recursos IGDSUAS - FNAS
1 Manutenção das Atividades/Recursos P A LF - FNAS
a: Manutenção das Atividades/Recursos (PBV) SCFV - FNAS
123 Manutenção das Atividades/Recursos ACESSUAS Trabalho - FNAS
121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL
1.035 Constr. Prédio Cantina Trabalhador Rural
2.053 Manutenção Serviços Cantina Trabalhador Rural
291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
1.027 Construção Casas Pessoas de Baixa Renda
292 PROGRAMA MORAR MELHOR
1.026 Reforma Melhoria Casas Pessoas Baixa Renda
APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS,
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
1.034 Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada
2.057 Preparação Solo Micro Pequeno Produtores Rurais
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
1.030 Ampliação do Parque de Exposições
056 Distribuição Cal. Fert.Sem.Mud.p/Pequeno Micro Produtor Rural
58 Promoção Anual Festa do Peão e Produção
2.060 Contribuição ao Sindicato Rural
2.101 Conservação Manutenção Parque Exposições
317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA
2.059 Manutenção de Convênio com a EMATER
APOIAR E PROMOVER ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO
305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1.029 Recuperação Área Degradada Lixo Urbano
2.103 Manutenção Convênio Polícia Ambiental
2.145 Manut. Serv. Secretaria Mun. Meio Ambiente, Recursos Hídricos c Limpeza Pública
13
2:
2
e)
E
GARANTIR OS BENEFICIOS DOS SERVIDORES E PENSIONISTAS
140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
2.130 Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 Reserva de Contingência
MANTER A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO
85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
2.006 Manutenção Convênio Polícia Militar
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
45
30/09/2022
515
MUNILIFIO FEVIRINUPULIO - Mtã
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2023
MACROOBJETIVOS POR PRORRANAS AÇÕES
VM tomate EXERCICIO: 2023 PPA 2022 - 2025
RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
W roobjetivo
Programa
Ações
2.007 Manutenção Convênio Polícia Civil
87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
1.055 Aquisição de Equipamentos para o Programa "Cidade Vigiada"
2.069 Manutenção Conselho Municipal Segurança Pública
1/8
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG 30/09/2022
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2023
sertar sa Or ge
TrmônimooNe »
seis
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
k..SUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
» escricão 2022 2023 2024 2025 TOTAL
LEGISLATIVA 1.240.000,00 1.450.000,00 1.380.000,00 1.520.000,00 5.590.000,00
3 AÇÃO LEGISLATIVA 1.240.000,00 1.450.000,00 1.380.000,00 1.520.000,00 5.590.000,00
q ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 1.240.000,00 1.450.000,00 1.380.000,00 1.520.000,00 5.590.000,00
1.001 | Conservação e/ou Ampliação do Prédio Câmara 135.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 395.000,00
2.001 Manutenção Gabinete e Secretaria Câmara 1.075.000,00 1.220.000,00 1.300.000,00 1.430.000,00 5.025.000,00
2.108 istência a Saúde do Servidor Público Municipal 30.000,00 30.000,00 50.000,00 60.000,00 170.000,00
ADMINISTRAÇÃO 3.477.000,00 4.259.000,00 4.185.000,00 4.604.000,00 16.525.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505.000,00 537.000,00 610.000,00 672.000,00 2.324.000,00
45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA 505.000,00 537.000,00 610.000,00 672.000,00 2.324.000,00
2.002 Manutenção Serviços do Gabinete Prefeito 505.000,00 537.000,00 610.000,00 672.000,00 2.324.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 88.000,00 88.000,00 106.000,00 117.000,00 399.000,00
45 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA 88.000,00 88.000,00 106.000,00 117.000,00 399.000,00
2.143 Manut. Serviços Sec. Governo, Planejamento, Comunicação e 88.000,00 88.000,00 106.000,00 117.000,00 399.000,00
Transparência
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.250.000,00 1.670.000,00 1.509.000,00 1.662.000,00 6.091.000,00
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 1.250.000,00 1.670.000,00 1.509.000,00 1.662.000,00 6.091.000,00
2.005 Manutenção Serviços Secretaria Administração 1.250.000,00 1.670.000,00 1.509.000,00 1.662.000,00 6.091.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 174.000,00 244.000,00 210.000,00 232.000,00 860.000,00
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 174.000,00 244.000,00 210.000,00 232.000,00 860.000,00
2.011 Manutenção Serv. Tesouraria, Receita Orçamento 174.000,00 244.000,00 210.000,00 232.000,00 860.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 377.000,00 439.000,00 453.000,00 496.000,00 1.765.000,00
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 377.000,00 439.000,00 453.000,00 496.000,00 1.765.000,00
2.035 Manutenção Serv. Secret CulturajTurismo e Esportes 261.000,00 301.000,00 315.000,00 346.000,00 1.223.000,00
2.080 Acerto Despesas Pessoal - Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.083 Manutenção Serviços Setor de Licitação 53.000,00 75.000,00 64.000,00 70.000,00 262.000,00
2.084 Manutenção Serviços Patrimônio Conservação 53.000,00 53.000,00 64.000,00 70.000,00 240.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 167.000,00 150.000,00 202.000,00 222.000,00 741.000,00
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 167.000,00 150.000,00 202.000,00 222.000,00 741.000,00
2.085 Manutenção Serv Secretária Finanças, Tributos e Orçamento 167.000,00 150.000,00 202.000,00 222.000,00 741.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 77.000,00 87.000,00 87.000,00 92.000,00 343.000,00
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.108 — Assistência a Saúde do Servidor Público Municipal 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
49 SUPORTE ADMINISTRATIVO 57.000,00 67.000,00 67.000,00 72.000,00 263.000,00
2.008 Contribuição a AMPLA 45.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 215.000,00
2.072 Contribuição a AMM - Associação Mineira Municípios 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 306.000,00 376.000,00 367.000,00 408.000,00 1.457.000,00
49 SUPORTE ADMINISTRATIVO 306.000,00 376.000,00 367.000,00 408.000,00 1.457.000,00
2.081 Manutenção Serviços de Assessoramento 306.000,00 376.000,00 367.000,00 408.000,00 1.457.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.000,00 31.000,00 29.000,00 31.000,00 117.000,00
49 SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.082 Contribuição para a CNM - Confederação Nacional Municipios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
so COMUNICAÇÃO OFICIAL 16.000,00 21.000,00 19.000,00 21.000,00 77.000,00
2.003 Divulgações e Publicidades Diversas 16.000,00 21.000,00 19.000,00 21.000,00 77.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.000,00 8.000,00 10.000,00 11.000,00 37.000,00
50 COMUNICAÇÃO OFICIAL 8.000,00 8.000,00 10.000,00 11.000,00 37.000,00
2.144 Manut. Serviços Setor Comunicação, Transparência e Relações 8.000,00 8.000,00 10.000,00 11.000,00 37.000,00
Institucionais
62 SA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 137.000,00 137.000,00 165.000,00 180.000,00 619.000,00
s3 DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL 137.000,00 137.000,00 165.000,00 180.000,00 619.000,00
2.142 Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Assuntos 137.000,00 137.000,00 165.000,00 180.000,00 619.000,00
Jurídicos
124 CONTROLE INTERNO 101.000,00 121.000,00 122.000,00 134.000,00 478.000,00
65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E 101.000,00 121.000,00 122.000,00 134.000,00 478.000,00
PATRIMONIAL
2.010 Manutenção Serviços do Controle Interno 101.000,00 121.000,00 122.000,00 134.000,00 478.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 261.000,00 371.000,00 315.000,00 347.000,00 1.294.000,00
65 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E 261.000,00 371.000,00 315.000,00 347.000,00 1.294.000,00
PATRIMONIAL
SIPL > < s RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
CONSOLIDADO
a
“(romnoraN”
otonil
EXERCICIO: 2023
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
k SUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
» escricão
2.012 Manutenção Serviços de Contabilidade
º ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
46 — ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
2.052 Manutenção Serviços Secret. Mun. Ação Social, Trab. Promoção
Humana
» SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
2.043 Manutenção Serviços Secretaria de Saúde
2.125 Manutenção das Atividades do Conselho M. de Saúde Pública
- EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
2.026 Manutenção Serviços Secretaria de Educação
49 SUPORTE ADMINISTRATIVO
2.099 Contribuição para UNDIME/MG
«4 CULTURA
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS
1.044 Construção de Casa da Cultura Municipal
2.036 Manutenção Atividade Culturais e Folclóricas
392 DIFUSÃO CULTURAL
355 —TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS
2.037 Manutenção dos Repetidores de TV
'5 URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
1.052 9 de Imóvel destinado a Secretaria Munic. Obras,
Públicos e Transportes
1.053 2 de Imóvel Urbano
2.014 Manutenção Serviços Secret. Obras Serviços Públicos e
Transporte
“9 AGRICULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
46 ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
2.055 Manutenção Serviços Secretaria Agricultura, Pecuária,
Comércio e Indústria
ARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.013 Manutenção Juros, Encargos Amort. Divida Publica
à ADMINISTRAÇÃO
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
42 PROGRAMA FORM. PATRIMONIO SERV. PUB - PASEP
2.009 Contribuição ao PASEP
4 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLICA
1.003 Construção, Amp. Reforma Prédios Público
2.086 Manutenção e Conservação Prédios Municipais
= ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
1.042 Construção do Velório Municipal
2.047 Manutenção Serviços Velório Municipal
SAÚDE
P]
2022
261.000,00
238.000,00
238.000,00
238.000,00
238.000,00
214.000,00
214.000,00
214.000,00
210.000,00
4.000,00
154.000,00
154.000,00
153.000,00
153.000,00
1.000,00
1.000,00
105.000,00
70.000,00
70.000,00
5.000,00
65.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
1.648.700,00
1.648.700,00
1.648.700,00
0,00
0,00
1.648.700,00
109.300,00
109.300,00
109.300,00
109.300,00
847.000,00
847.000,00
847.000,00
847.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
20.000,00
72.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
10.000,00
23.000,00
35.000,00
2023
371.000,00
258.000,00
258.000,00
258.000,00
258.000,00
274.000,00
274.000,00
274.000,00
270.000,00
4.000,00
217.000,00
217.000,00
216.000,00
216.000,00
1.000,00
1.000,00
136.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
90.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
663.700,00
663.700,00
«663.700,00
0,00
20.000,00
“643.700,00
109.300,00
109.300,00
109.300,00
109.300,00
897.000,00
897.000,00
897.000,00
897.000,00
144.500,00
144.500,00
144.500,00
144.500,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
20.000,00
102.000,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
20.000,00
29.000,00
65.000,00
2024
315.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
255.000,00
5.000,00
187.000,00
187.000,00
186.000,00
186.000,00
1.000,00
1.000,00
125.000,00
83.000,00
83.000,00
5.000,00
78.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
1.990.200,00
1.990.200,00
1.990.200,00
0,00
0,00
1.990.200,00
131.000,00
131.000,00
131.000,00
131.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
229.500,00
229.500,00
229.500,00
229.500,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
20.000,00
87.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
10.000,00
28.000,00
50.000,00
2025
347.000,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
285.500,00
285.500,00
285.500,00
280.000,00
5.500,00
204.000,00
204.000,00
203.000,00
203.000,00
1.000,00
1.000,00
137.500,00
91.000,00
91.000,00
5.000,00
86.000,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
2.192.500,00
2.192.500,00
2.192.500,00
0,00
0,00
2.192.500,00
144.000,00
144.000,00
144.000,00
144.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
000,00
253.500,00
253.500,00
253.500,00
253.500,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
20.000,00
96.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
60.000,00
2/8
30/09/2022
TOTAL
1.294.000,00
1.097.000,00
1.097.000,00
1.097.000,00
1.097.000,00
1.033.500,00
1.033.500,00
1.033.500,00
1.015.000,00
18.500,00
762.000,00
762.000,00
758.000,00
758.000,00
4.000,00
4.000,00
503.500,00
344.000,00
344.000,00
25.000,00
319.000,00
159.500,00
159.500,00
159.500,00
7.495.100,00
7.495.100,00
7.495.100,00
0,00
20.000,00
7.475.100,00
493.600,00
493.600,00
493.600,00
493.600,00
3.894.000,00
3.894.000,00
3.894.000,00
3.894.000,00
817.500,00
817.500,00
817.500,00
817.500,00
437.000,00
437.000,00
437.000,00
80.000,00
357.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
50.000,00
110.000,00
210.000,00
SIPL PP x 3 . RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
3/8
30/09/2022
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2023
soc raria py sas
Ú PEdRindPoLS +
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
K SUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
= <sericção 2022 2023 2024 2025 TOTAL
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 105.000,00
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLICA 20.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 105.000,00
1.020 Ampliação e Reforma Hospital Municipal 20.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 105.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 15.000,00 45.000,00 20.000,00 25.000,00 105.000,00
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLICA 15.000,00 45.000,00 20.000,00 25.000,00 105.000,00
1.021 Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde 15.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 75.000,00
1.054 Construção de Unidade Básica de Saúde 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
*2 EDUCAÇÃO 119.000,00 163.000,00 145.500,00 162.500,00 590.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLICA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.013 Construção, Ampliação Reforma de Centros de Educação 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Infantil
361 | ENSINO FUNDAMENTAL 83.000,00 127.000,00 104.000,00 118.000,00 432.000,00
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLICA 83.000,00 127.000,00 104.000,00 118.000,00 432.000,00
1.014 Construção, Amp. e Reforma Prédios Escolares 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 170.000,00
2.091 Manutenção Conservação Prédios Escolares 42.000,00 77.000,00 52.000,00 60.000,00 231.000,00
2.092 Manutenção Conservação Prédio Pré-Escola 6.000,00 10.000,00 7.000,00 8.000,00 31.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 26.000,00 26.000,00 31.500,00 34.500,00 118.000,00
54 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLICA 26.000,00 26.000,00 31.500,00 34.500,00 118.000,00
2.092 Manutenção Conservação Prédio Pré-Escola 15.000,00 15.000,00 18.500,00 20.000,00 68.500,00
2.093 Manutenção Conservação Prédio Centro Educação Infantil 11.000,00 11.000,00 13.000,00 14.500,00 49.500,00
URB: 10 1.692.000,00 2.015.500,00 2.023.000,00 2.214.000,00 7.944.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 55.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 225.000,00
280 SISTEMA VIÁRIO URBANO 55.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 225.000,00
1.004 Construção Meio-Fios, Passeios e Sarjeta 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
1.005 Abertura e Proliferação Ruas e Avenidas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.011 Construção de Redes Pluviais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.036 Pavimentação de Vias Urbanas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.037 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS 158.000,00 175.000,00 190.500,00 210.000,00 733.500,00
280 SISTEMA VIÁRIO URBANO 158.000,00 175.000,00 190.500,00 210.000,00 733.500,00
2.018 Manutenção dos Serviços de Vias Urbanas 142.000,00 152.000,00 171.500,00 189.000,00 654.500,00
2.087 Manutenção Serviços Arborização Vias Urbanas 6.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 27.000,00
2.088 Manutenção Serviço Sinalização Vias Urbanas 10.000,00 17.000,00 12.000,00 13.000,00 52.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 33.000,00 56.000,00 37.000,00 40.500,00 166.500,00
280 SISTEMA VIÁRIO URBANO 23.000,00 38.000,00 27.000,00 30.500,00 118.500,00
2.112 Manutenção de Meio-Fios, Passeios e Sarjetas 11.000,00 16.000,00 13.000,00 14.500,00 54.500,00
2.113 Manutenção de Redes Pluviais 12.000,00 22.000,00 14.000,00 16.000,00 64.000,00
281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 10.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 48.000,00
1.006 Extensão de Rede Elétrica Urbana 10.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 48.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS 47.000,00 54.000,00 54.000,00 60.000,00 215.000,00
282 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 47.000,00 54.000,00 54.000,00 60.000,00 215.000,00
1.008 Construção e Melhoria Praças e Jardins 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.020 Manutenção Serviços Praças, Parques Jardins 37.000,00 44.000,00 44.000,00 50.000,00 175.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.018 — Aquisição de Imóvel p/ Loteamento Urbano 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS 1.379.000,00 1.650.500,00 1.666.500,00 1.828.500,00 6.524.500,00
284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 210.000,00 270.000,00 255.000,00 277.000,00 1.012.000.00
2.019 Manutenção da Iluminação Pública 160.000,00 200.000,00 195.000,00 212.000,00 767.000,00
2.124 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CIMPLA 50.000,00 70.000,00 60.000,00 65.000,00 245.000,00
285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 68.000,00 122.000,00 80.000,00 87.000,00 357.000,00
1.041 Ampliação e Reforma Cemitério Municipal 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.021 Manutenção Serviços Cemitério Municipal 58.000,00 112.000,00 70.000,00 77.000,00 317.000,00
301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO 1.101.000,00 1.258.500,00 1.331.500,00 1.464.500,00 5.155.500,00
2.016 Manutenção Serviços de Limpeza Pública 957.000,00 1.032.000,00 1.158.000,00 1.273.500,00 4.420.500,00
2.017 | Manutenção Serviços Coleta Tratamento Lixo 226.500,00 173.500,00 191.000,00 735.000,00
SIPL . RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2023
ER? E
5 a
(rtoaimoraUs +
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
K SUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
= ssericão 2022 2023 2024 2025 TOTAL
SANEAMENTO 134.000,00 149.000,00 151.000,00 160.500,00 594.500,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 119.000,00 134.000,00 134.000,00 142.500,00 529.500,00
300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 109.000,00 124.000,00 124.000,00 132.500,00 489.500,00
1010 Construção e Ampliação de Rede de Esgoto 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1,040 — Ampliação Reforma Estação Tratam. Esgoto 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.022 Manutenção Serviços Tratamento Esgoto Sanitário 69.000,00 84.000,00 84.000,00 92.500,00 329.500,00
302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.009 Canalização de Córregos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.050 — Implantação Sistema Abastecimento Água Comunidade Rural 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
512 AMENTO BÁSICO URBANO 10.000,00 10.000,00 12.000,00 13.000,00 45.000,00
303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 10.000,00 10.000,00 12.000,00 13.000,00 45.000,00
2.089 Manutenção Sist. Abastecimento de água Povoado Inácios 10.000,00 10.000,00 12.000,00 13.000,00 45.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 107.000,00 152.000,00 114.000,00 117.000,00 490.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 107.000,00 152.000,00 114.000,00 117.000,00 490.000,00
301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO 107.000,00 152.000,00 114.000,00 117.000,00 490.000,00
1015 Ampliação do Aterro Sanitário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
2.102 Manutenção Conservação Aterro Sanitário 32.000,00 57.000,00 39.000,00 42.000,00 170.000,00
2.115 Contribuição Consórcio Intermunicipal Gerenciamento Resíduos 60.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 260.000,00
Sólidos
* AGRICULTURA 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
606 EXTENSÃO RURAL 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
1.028 Ampliação Rede Eletrificação Rural 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
22 INDÚSTRIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
283 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
1.048 — Aquisição de Terreno para Implantação do Distrito Industrial 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.049 Construção de Infra-Estrutura no Distrito Industrial 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
TRANSPORTE 1.208.000,00 1.770.000,00 1.457.000,00 1.602.000,00 6.037.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.134.000,00 1.644.000,00 1.367.000,00 1.504.000,00 5.649.000,00
286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 49.000,00 51.000,00 57.000,00 62.000,00 219.000,00
1.038 Ampliação Reforma Terminal Rodoviário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.023 Manutenção Serviços Terminal Rodoviário 39.000,00 41.000,00 47.000,00 52.000,00 179.000,00
360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 873.000,00 1.326.000,00 1.055.000,00 1.160.000,00 4.414.000,00
2.024 Manutenção Serviços Estradas Vicinais 873.000,00 1.326.000,00 1.055.000,00 1.160.000,00 4.414.000,00
361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 182.000,00 232.000,00 220.000,00 242.000,00 876.000,00
MAQUINAS
2.090 Controle Manutenção Veículos e Máquinas 182.000,00 232.000,00 220.000,00 242.000,00 876.000,00
362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 140.000,00
1012 Construção de Pontes e Mata-Burros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.033 Construção e Melhoria Estradas Vicinais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.114 Manutenção de Pontes e Mata-Burros 10.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 60.000,00
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 74.000,00 126.000,00 90.000,00 98.000,00 388.000,00
365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 74.000,00 126.000,00 90.000,00 98.000,00 388.000,00
2.025 Manutenção Serviços da Balsa 74.000,00 126.000,00 90.000,00 98.000,00 388.000,00
12 EDUCAÇÃO 5.003.500,00 6.640.000,00 6.035.500,00 6.640.500,00 24.319.500,00
361 | ENSINO FUNDAMENTAL 1.028.000,00 1.359.000,00 1.242.000,00 1.366.000,00 4.995.000,00
210 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
1.007 — Aquisição Equip. Informática Escolas Municipais 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
21 ENSINO FUNDAMENTAL 1.023.000,00 1.344.000,00 1.237.000,00 1.361.000,00 4.965.000,00
2.028 Manutenção Serviços Ensino Fundamental 1.023.000,00 1.344.000,00 1.237.000,00 1.361.000,00 4.965.000,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 145.000,00 225.000,00 175.000,00 192.000,00 737.000,00
212 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 145.000,00 225.000,00 175.000,00 192.000,00 737.000,00
2.027 Manutenção Convênio p/ distrib. Merenda Escolar 65.000,00 65.000,00 78.000,00 86.000,00 294.000,00
2.097 Manutenção Merenda Escolar - Recursos Municipais 80.000,00 160.000,00 97.000,00 106.000,00 443.000,00
SIPL Ç e N RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2023
sont
apa TI AE RR
Ú PEdRINoPOUIS
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
K..SUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
» escricão 2022 2023 2024 2025 TOTAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL 658.000,00 924.000,00 784.500,00 860.000,00 3.226.500,00
213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
2.032 Manutenção Convênio Prog. D. D. Escola - PDDE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
214 | TRANSPORTE ESCOLAR 653.000,00 919.000,00 779.500,00 855.000,00 3.206.500,00
1.025 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00
2.033 Manutenção Serviços Transporte Escolar 365.000,00 631.000,00 438.000,00 481.000,00 1.915.000,00
2.067 Manutenção FUNDEB - Transporte Escolar 196.000,00 186.000,00 235.000,00 260.000,00 877.000,00
2.095 Manutenção do PNATE - FNDE 22.000,00 22.000,00 26.500,00 29.000,00 99.500,00
2.096 Manutenção Transporte Escolar - S E Educação 50.000,00 50.000,00 60.000,00 65.000,00 225.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
2.079 Manutenção Convênio Instituição Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
361 | ENSINO FUNDAMENTAL 1.572.500,00 2.025.000,00 1.900.000,00 2.095.000,00 7.592.500,00
216 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.572.500,00 2.025.000,00 1.900.000,00 2.095.000,00 7.592.500,00
2.029 Manutenção do FUNDEB- Ensino Fundamental 1.572.500,00 2.025.000,00 1.900.000,00 2.095.000,00 7.592.500,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 558.000,00 719.000,00 675.000,00 745.000,00 2.697.000,00
216 EDUCAÇÃO BÁSICA 558.000,00 719.000,00 675.000,00 745.000,00 2.697.000,00
2.062 Manutenção do FUNDEB - Pré Escola 558.000,00 719.000,00 675.000,00 745.000,00 2.697.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 59.000,00 64.000,00 72.000,00 78.500,00 273.500,00
216 EDUCAÇÃO BÁSICA 59.000,00 64.000,00 72.000,00 78.500,00 273.500,00
2.078 Manutenção do FUNDEB - Educação Jovens Adultos 59.000,00 64.000,00 72.000,00 78.500,00 273.500,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 279.000,00 414.000,00 337.000,00 371.000,00 1.401.000,00
216 EDUCAÇÃO BÁSICA 279.000,00 414.000,00 337.000,00 371.000,00 1.401.000,00
2.146 Manutenção dos Serviços do Ensino Pré Escola 279.000,00 414.000,00 337.000,00 371.000,00 1.401.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 220.000,00 280.000,00 266.000,00 292.000,00 1.058.000,00
225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE 80.000,00 100.000,00 96.000,00 106.000,00 382.000,00
2.073 Concessão Bolsas Alunos Ensino Superior 80.000,00 100.000,00 96.000,00 106.000,00 382.000,00
226 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 140.000,00 180.000,00 170.000,00 186.000,00 676.000,00
2.070 Manutenção Serviços Transporte Escolar Superior 140.000,00 180.000,00 170.000,00 186.000,00 676.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
227 | BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
2.068 Concessão Bolsa Professores Rede Local 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 469.000,00 615.000,00 567.000,00 623.000,00 2.274.000,00
240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 469.000,00 615.000,00 567.000,00 623.000,00 2.274.000,00
2.034 Manutenção Serviços Centros Educação Infantil 469.000,00 615.000,00 567.000,00 623.000,00 2.274.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.000,00 9.000,00 11.000,00 12.000,00 41.000,00
245 ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO 9.000,00 9.000,00 11.000,00 12.000,00 41.000,00
2.031 Manutenção Serviços do Ensino Supletivo 9.000,00 9.000,00 11.000,00 12.000,00 41.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 45.000,00 65.000,00 50.000,00 55.000,00 215.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.000,00 65.000,00 50.000,00 55.000,00 215.000,00
385 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 45.000,00 65.000,00 50.000,00 55.000,00 215.000,00
2.004 Manutenção c/ Shows, Hospitalidades e Festividades 45.000,00 65.000,00 50.000,00 55.000,00 215.000,00
«5 CULTURA 73.000,00 74.000,00 88.000,00 96.500,00 331.500,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 73.000,00 74.000,00 88.000,00 96.500,00 331.500,00
261 MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 19.500,00
2.015 Manutenção Serviços da Casa da Memória 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 19.500,00
271 | DIFUSÃO CULTURAL 69.000,00 69.000,00 83.000,00 91.000,00 312.000,00
2.128 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura 58.000,00 58.000,00 70.000,00 77.000,00 263.000,00
2.129 | Promoção Anual de Evento Cultural no Povoado dos Inácios 11.000,00 11.000,00 13.000,00 14.000,00 49.000,00
» COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
695 TURISMO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
2.042 Manutenção Atividades Turisticas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
“7 DESPORTO E LAZER 228.000,00 243.000,00 271.000,00 296.000,00 1.038.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 122.000,00 107.000,00 145.000,00 158.000,00 532.000,00
370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 20.000,00 32.000,00 22.000,00 23.000,00 97.000,00
SIPL > =X s RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
CONSOLIDADO
Ta
PEDRINOPOUS |
EXERCICIO: 2023
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
k .SUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
» escricão
1.016 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal
1.017 Reforma Cobertura Quadras Poliesportivas
2.094 Manutenção Conservação Estádio Municipal
3722 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR
2.039 Manutenção do Desporto Amador
813 LAZER
386 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
1.039 Reforma e Ampliação do CESUP
2.041 | Manutenção Parques Recreativos e Desportivos
ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSI CIA COMUNITÁRIA
62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC
2.141 Manutenção de Celebração de Parcerias com Organizações da
Sociedade Civil
.s
301
150 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS
1.032 Aquisição de Veículo destinado a Saúde
2.044 Manutenção Serviços dos Postos de Saúde
2.074 Manutenção Veículos Ambulâncias Secretaria M. Saúde
2.098 Conservação Manutenção Prédios Postos Saúde
I51 PREVENÇÃO TRATAMENTO PROBLEMAS
ODONTOLÓGICOS ,
2.132 Manutenção Atividades Programa "SAUDE BUCAL"
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.061 Manutenção Casa de Apoio Paciente SUS
2.071 Manutenção Serviços Transporte Paciente SUS
301 ATENÇÃO BÁSICA
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.100 Manutenção Ações e Serviços Publicos Saúde
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
152 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.117 Contribuição Associação Combate Câncer Hélio Angotti
2.127 | Manutenção do Sistema Estadual de Transporte Saúde - SETS
2.147 | Manut. Termo Cooperação Hospital Regional de Uberaba
301 ATENÇÃO BÁSICA
156 SAÚDE DA FAMILIA
2.045 Manutenção Atividades Programa Saúde Famiília- PSF
2.131 Manutenção Atividades Programa "ACS - Agente Comunitário
de Saúde"
133 Manutenção Atividades do Programa " Saúde em Casa"
a
2.134 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família -
NASF
2.135 Manutenção das Atividades do Programa "PMAQ - Atenção
Básica"
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
157 FARMÁCIA BÁSICA
2.137 | Manutenção do Programa "AFM - Assistência Farmaceutica
Municipal A
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
158 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.048 Manutenção Programa Vigilância Sanitária
302 ASS NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
170 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.031 — Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares
2.126 Contribuição Consórcio Intermunicipal - CISTRISUL
2022 2023
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
10.000,00 22.000,00
102.000,00 75.000,00
102.000,00 75.000,00
106.000,00 136.000,00
106.000,00 136.000,00
10.000,00 10.000,00
96.000,00 126.000,00
160.000,00 200.000,00
160.000,00 200.000,00
160.000,00 200.000,00
160.000,00 200.000,00
7.590.500,00 9.390.000,00
1.000.000,00 1.497.000,00
612.000,00 887.000,00
20.000,00 20.000,00
357.000,00 452.000,00
212.000,00 392.000,00
23.000,00 23.000,00
388.000,00 610.000,00
388.000,00 610.000,00
169.000,00 214.000,00
169.000,00 214.000,00
119.000,00 164.000,00
50.000,00 50.000,00
951.000,00 1.105.000,00
951.000,00 1.105.000,00
951.000,00 1.105.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
10.000,00 10.000,00
20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00
1.375.000,00 1.900.000,00
1.375.000,00 1.900.000,00
891.000,00 1.075.000,00
280.000,00 495.000,00
56.000,00 97.000,00
133.000,00 208.000,00
15.000,00 25.000,00
195.000,00 222.000,00
195.000,00 222.000,00
195.000,00 222.000,00
124.000,00 154.000,00
124.000,00 154.000,00
124.000,00 154.000,00
3.418.500,00 3.882.000,00
3.418.500,00 3.882.000,00
20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00
2024
5.000,00
5.000,00
12.000,00
123.000,00
123.000,00
126.000,00
126.000,00
10.000,00
116.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
9.161.000,00
1.205.000,00
735.000,00
20.000,00
431.000,00
256.000,00
28.000,00
470.000,00
470.000,00
203.000,00
203.000,00
143.000,00
60.000,00
1.149.000,00
1.149.000,00
1.149.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
1.666.000,00
1.666.000,00
1.080.000,00
338.000,00
68.000,00
160.000,00
20.000,00
229.000,00
229.000,00
229.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
4.135.000,00
4.135.000,00
30.000,00
10.000,00
2025
5.000,00
5.000,00
13.000,00
135.000,00
135.000,00
138.000,00
138.000,00
10.000,00
128.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.072.000,00
1.322.500,00
806.500,00
20.000,00
475.000,00
281.000,00
30.500,00
516.000,00
516.000,00
225.000,00
000,00
160.000,00
65.000,00
1.266.000,00
1.266.000,00
1.266.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
1.831.000,00
1.831.000,00
1.185.000,00
371.000,00
75.000,00
180.000,00
20.000,00
254.000,00
254.000,00
254.000,00
165.500,00
165.500,00
165.500,00
4.545.000,00
4.545.000,00
35.000,00
10.000,00
6/8
30/09/2022
TOTAL
20.000,00
20.000,00
57.000,00
435.000,00
435.000,00
506.000,00
506.000,00
40.000,00
466.000,00
765.000,00
765.000,00
765.000,00
765.000,00
36.213.500,00
5.024.500,00
3.040.500,00
80.000,00
1.715.000,00
1.141.000,00
104.500,00
-984.000,00
984.000,00
811.000,00
811.000,00
586.000,00
225.000,00
4.471.000,00
4.471.000,00
4.471.000,00
160.000,00
160.000,00
40.000,00
80.000,00
40.000,00
6.772.000,00
6.772.000,00
4.231.000,00
1.484.000,00
296.000,00
681.000,00
80.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
593.500,00
593.500,00
593.500,00
15.980.500,00
15.980.500,00
105.000,00
40.000,00
SIPL ( 1— Ne | RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
vescricão
2.136
2.150
se-tira Po get
(resninonons
CONSOLIDADO
E)
EXERCICIO: 2023
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
K.SUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Manutenção Programa "TFD - Atendimento Paciente Fora do
Domicílio
Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
180 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
2.049
2.109
2.139
*3 CULT
392 DIFUSA
Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica
Enfrentamento a Pandemia do COVID-19
Manutenção do Programa "PFVS - Fortalecimento da Vigilância
em Saúde
RA
O CULTURAL
62 ASSIST. FINANCEIRA ENTIDADES FILANTROPIC
2.141
Manutenção de Celebração de Parcerias com Organizações da
Sociedade Civil
? GESTÃO AMBIENTAL
542 CONTROLE AMBIENTAL
180 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
2.141
2.149
95
2.050
Manutenção de Celebração de Parcerias com Organizações da
Sociedade Civil
Manutenção Atividade de Controle de Animais de Rua
/ STÊNCIA SOCIAL
241 ASSIS
PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSO
NCIA AO IDOSO
Manutenção Serviços Assistência Velhice
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
HO DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.063
2.077
2.148
244 ASSIST
Manutenção Conselho Tutelar Dir. Criança Adolescente
Manutenção Fundo Municipal Dir. Criança Adolescente
Manut. Termo Cooper. Município de Perdizes - Instituto Acolher
ÊNCIA COMUNITÁRIA
120 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
1.051
2.054
2.104
2.107
2.11
8
9
«120
«121
122
123
EN
Construção de Unidade - Sede do CRAS
Manutenção Distribuição de Cestas Básicas
Manutenção do Programa Pró-Leite
Manutenção Serviços de Auxílio Funerário
Manutenção Centro Referência Assit. Social - CRAS
Manutenção das Atividades/Recursos PISO MINEIRO - FEAS
Manutenção das Atividades/Recursos IGDPBF - FNAS
Manutenção das Atividades/Recursos IGDSUAS - FNAS
Manutenção das Atividades/Recursos P A LF - FNAS
Manutenção das Atividades/Recursos (PBV) SCFV - FNAS
Manutenção das Atividades/Recursos ACESSUAS Trabalho -
FNAS
121 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL
1.035
2.053
Constr. Prédio Cantina Trabalhador Rural
Manutenção Serviços Cantina Trabalhador Rural
HABITAÇÃO
482 HABITAÇÃO URBANA
291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
1.027
Construção Casas Pessoas de Baixa Renda
292 PROGRAMA MORAR MELHOR
1.026
Reforma Melhoria Casas Pessoas Baixa Renda
4 AGRICULTURA
608 Promoção da Produção Agropecuária
315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
1.034
2.057
606
Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada
Preparação Solo Micro Pequeno Produtores Rurais
ÃO RURAL
2022
395.000,00
2.993.500,00
318.000,00
318.000,00
190.000,00
100.000,00
28.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
25.000,00
22.000,00
1.042.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
274.000,00
274.000,00
153.000,00
11.000,00
110.000,00
762.000,00
708.000,00
20.000,00
80.000,00
130.000,00
65.000,00
182.000,00
22.000,00
34.000,00
17.000,00
65.000,00
78.000,00
15.000,00
54.000,00
10.000,00
44.000,00
51.000,00
51.000,00
22.000,00
22.000,00
29.000,00
29.000,00
569.000,00
263.000,00
263.000,00
10.000,00
253.000,00
10.000,00
2023
415.000,00
3.437.000,00
376.000,00
376.000,00
233.000,00
100.000,00
43.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
40.000,00
22.000,00
1.295.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
318.000,00
318.000,00
194.000,00
14.000,00
110.000,00
961.000,00
872.000,00
20.000,00
100.000,00
230.000,00
75.000,00
203.000,00
22.000,00
36.000,00
17.000,00
66.000,00
88.000,00
15.000,00
89.000,00
20.000,00
69.000,00
77.000,00
77.000,00
28.000,00
28.000,00
49.000,00
49.000,00
859.000,00
348.000,00
348.000,00
20.000,00
328.000,00
10.000,00
2024
480.000,00
3.615.000,00
384.000,00
384.000,00
229.000,00
121.000,00
34.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
25.000,00
27.000,00
1.227.300,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
308.500,00
308.500,00
185.000,00
13.500,00
110.000,00
911.800,00
848.800,00
20.000,00
96.000,00
157.000,00
79.000,00
222.500,00
26.500,00
40.500,00
20.500,00
78.800,00
90.000,00
18.000,00
63.000,00
10.000,00
53.000,00
61.500,00
61.500,00
26.500,00
26.500,00
35.000,00
35.000,00
691.000,00
315.000,00
315.000,00
10.000,00
305.000,00
10.000,00
2025
525.000,00
3.975.000,00
423.000,00
423.000,00
253.000,00
133.000,00
37.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
54.500,00
54.500,00
54.500,00
25.000,00
29.500,00
1.337.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
327.500,00
327.500,00
203.000,00
14.500,00
110.000,00
1.002.000,00
934.000,00
20.000,00
106.000,00
173.000,00
87.000,00
247.000,00
29.000,00
44.000,00
22.500,00
86.500,00
99.000,00
20.000,00
68.000,00
10.000,00
58.000,00
67.500,00
67.500,00
29.000,00
29.000,00
38.500,00
38.500,00
757.000,00
345.000,00
345.000,00
10.000,00
335.000,00
10.000,00
718
30/09/2022
TOTAL
1.815.000,00
14.020.500,00
1.501.000,00
1.501.000,00
905.000,00
454.000,00
142.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
215.500,00
215.500,00
215.500,00
115.000,00
100.500,00
4.901.300,00
36.500,00
36.500,00
36.500,00
1.228.000,00
1.228.000,00
735.000,00
53.000,00
440.000,00
3.636.800,00
3.362.800,00
80.000,00
382.000,00
690.000,00
306.000,00
854.500,00
99.500,00
154.500,00
77.000,00
296.300,00
355.000,00
68.000,00
274.000,00
50.000,00
224.000,00
257.000,00
257.000,00
105.500,00
105.500,00
151.500,00
151.500,00
2.876.000,00
1.271.000,00
1.271.000,00
50.000,00
1.221.000,00
40.000,00
SIPL Ds > RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
8/8
30/09/2022
MUNICIPIO PEDRINÓPOLIS - MG
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2023
ses
(risnimoroos +
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
hk-SUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
«. esericão 2022 2023 2024 2025 TOTAL
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.030 Ampliação do Parque de Exposições 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
608 Promoção da Produção Agropecuária 67.000,00 237.000,00 87.000,00 97.000,00 488.000,00
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 67.000,00 237.000,00 87.000,00 97.000,00 488.000,00
2.056 Distribuição Cal. Fert.Sem.Mud.p/Pequeno Micro Produtor Rural 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
20; Promoção Anual Festa do Peão e Produção 60.000,00 230.000,00 80.000,00 90.000,00 460.000,00
606 EXTENSÃO RURAL 229.000,00 264.000,00 279.000,00 305.000,00 1.077.000,00
316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 99.000,00 64.000,00 119.000,00 132.000,00 414.000,00
2.060 Contribuição ao Sindicato Rural 75.000,00 20.000,00 90.000,00 100.000,00 285.000,00
2.101 Conservação Manutenção Parque Exposições 24.000,00 44.000,00 29.000,00 32.000,00 129.000,00
317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA 130.000,00 200.000,00 160.000,00 173.000,00 663.000,00
2.059 Manutenção de Convênio com a EMATER 130.000,00 200.000,00 160.000,00 173.000,00 663.000,00
[ÃO AMBIENTAL 164.000,00 204.000,00 195.500,00 215.500,00 779.000,00
543 RE
PERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.029 Recuperação Área Degradada Lixo Urbano 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 154.000,00 194.000,00 185.500,00 205.500,00 739.000,00
305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 154.000,00 194.000,00 185.500,00 205.500,00 739.000,00
2.103 Manutenção Convênio Polícia Ambiental 8.000,00 8.000,00 9.500,00 10.500,00 36.000,00
2.145 Manut. Serv. Secretaria Mun. Meio Ambiente, Recursos 146.000,00 186.000,00 176.000,00 195.000,00 703.000,00
Hídricos e Limpeza Pública
ADMINISTRAÇÃO 710.000,00 827.000,00 860.000,00 950.000,00 3.347.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 710.000,00 827.000,00 860.000,00 950.000,00 3.347.000,00
140 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO 710.000,00 827.000,00 860.000,00 950.000,00 3.347.000,00
RPPS
2.130 — Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 710.000,00 827.000,00 860.000,00 950.000,00 3.347.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.675.000,00 3.225.000,00 235.000,00 3.555.000,00 12.690.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.675.000,00 3.225.000,00 3.235.000,00 3.555.000,00 12.690.000,00
137 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2.675.000,00 3.225.000,00 3.235.000,00 3.555.000,00 12.690.000,00
2.066 Manutenção Serviços Instituto Previdência Municipio 310.000,00 350.000,00 375.000,00 415.000,00 1.450.000,00
2.105 Manutenção Benefícios Previdenciários - RPPS 2.365.000,00 2.875.000,00 2.860.000,00 3.140.000,00 11.240.000,00
“9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 400.000,00 530.000,00 400.000,00 400.000,00 1.730.000,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 200.000,00 330.000,00 200.000,00 200.000,00 930.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 330.000,00 200.000,00 200.000,00 930.000,00
9.999 Reserva de Contingência 200.000,00 330.000,00 200.000,00 200.000,00 930.000,00
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
9.999 Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
u SEGURANÇA PÚBLICA 69.000,00 110.000,00 83.000,00 90.500,00 352.500,00
181 POLICIAMENTO 69.000,00 110.000,00 83.000,00 90.500,00 352.500,00
85 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 66.000,00 87.000,00 80.000,00 87.500,00 320.500,00
2.006 Manutenção Convênio Polícia Militar 52.000,00 67.000,00 63.000,00 69.000,00 251.000,00
2.007 Manutenção Convênio Polícia Civil 14.000,00 20.000,00 17.000,00 18.500,00 69.500,00
87 VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 3.000,00 23.000,00 3.000,00 3.000,00 32.000,00
1.055 Aquisição de Equipamentos para o Programa "Cidade Vigiada" 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.069 Manutenção Conselho Municipal Segurança Pública 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
30.550.000,00 37.780.000,00 36.570.000,00 40.130.000,00 145.030.000,00
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CONSOLIDADO ) PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
“EM Boate EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
80.000,00 160.000,00 97.000,00 106.000,00 443.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 145.000,00 225.000,00 175.000,00 192.000,00 737.000,00
PROGRAMA : 0213 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
OBJETIVO: — Adquirir material pedagógico a fim de contribuir com a melhoria na qualidade de ensino e
aprendizagem na Rede Escolar do município.
LD REFRNA O iies rimar pra
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 7 INDICE Do 25 | | [205 ([([|
Pedagogico
Porcentagem 01/01/1900 100,00 100,00 om | 100,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE UNIDADE
RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE)
2032 — Manutenção Convênio Prog. D. D. Escola - PODE SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDORES ATENDIDOS
NIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
L METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
PROGRAMA : 0214 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: Proporcionar transporte gratuito aos alunos da rede municipal e condições aos alunos de
chegarem até as escolas com pontualidade, colaborando para a diminuição da evasão e a
repetência.
E O
DATA | INDICE nal mm [o som [o as
100,00 105,00 105,00 105,00 105,00 420,00
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Alunos Transportados
01/01/1900
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL É 2023 2024 2025 TOTAL
2067 — Manutenção FUNDEB - Transporte Escolar FUNDEB - FUNDO MANUT.
DESENV. EDUC. BAS. VAL.
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS TRANSPORTADOS
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL Relatorio AnexolL.rpt
N.JLICLF.D PEDUMS, Colo AS Ms
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
as ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
e Biomideose se: EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1.00
ALUNO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
196.000,00 186.000,00 235.000,00 260.000,00 877.000,00
1.025 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA VEICULO ADQUIRIDO
MENOS
UNIDADE META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00
2.033 Manutenção Serviços Transporte Escolar SECRETARIA MUNICIPAL DE
. EDUCAÇÃO
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS TRANSPORTADOS
ALUNO META ASICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
365.000,00 631.000,00 438.000,00 481.000,00 1.915.000,00
2.095 — Manutenção do PNATE - FNDE SECRETARIA MUNICIPAL DE
. EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS TRANSPORTADOS
MAIS
ALUNO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
22.000,00 22.000,00 26.500,00 29.000,00 99.500,00
2.096 — Manutenção Transporte Escolar - S E Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO
MAIS
SERVIÇO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
50.000,00 50.000,00 60.000,00 65.000,00 225.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA
PROGRAMA : 0215 APOIO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
653.000,00 919.000,00 779.500,00 855.000,00 3.206.500,00
OBJETIVO: Promover condições e incentivo para que jovens e adultos possam ter acesso à formação
profissional, através de apoio financeiro junto a Instituições de Ensino conveniadas.
cl REFBRENA o isvicêrim era
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA [INDICE | [2028 (|
Ensino Superior
Porcentagem 01/01/1900 20,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE
2023 2024 2025 TOTAL
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL RelatorioAnexolLrpt
NSINICE ID PEDALDAOQIO- NA 2 4
CONSOLIDADO — PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
: ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
2 rtoamdsats e EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
ição Ensino Superior SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.079 Manutenção Convênio Instil
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIO REALIZADO
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
PROGRAMA : 0216 EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: — Proporcionar ações para melhorar atendimento ao ensino, considerando: indicadores
demográficos, locais, custo por aluno e estimativa de demanda reprimida, bem como assegurar o
direito de acesso.
REFERÊNCIA
2.023
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA INDICE 2.025
Alunos Matriculados Infantil
01/01/1900 97,00 69,00 69,00 276,00
Porcentagem
Educação Básica
Porcentagem 01/01/1900 95,00 255,00 255,00 255,00 1.020,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE IDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.029 Manutenção do FUNDEB- Ensino Fundamental FUNDEB - FUNDO MANUT.
DESENV. EDUC. BAS. VAL.
ALTERAÇÃO PARA ALUNO BENEFICIADO
MENOS
ALUNO META ASICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
=> META FINANCEI
1.572.500,00 2.025.000,00 1.900.000,00 2.095.000,00 7.592.500,00
2.062 — Manutenção do FUNDESB - Pré Escola FUNDEB - FUNDO MANUT.
DESENV. EDUC. BAS. VAL.
ALTERAÇÃO PARA ALUNO BENEFICIADO
MENOS
ALUNO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
> NETK FINANCE
558.000,00 719.000,00 675.000,00 745.000,00 2.697.000,00
2.078 | Manutenção do FUNDEB - Educação Jovens Adultos FUNDEB - FUNDO MANUT.
DESENV. EDUC. BAS. VAL.
ALTERAÇÃO PARA ALUNO BENEFICIADO
MAIS
ALUNO META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
META FINANCER
59.000,00 64.000,00 72.000,00 78.500,00 273.500,00
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. dd [
SIPL Relatorio AnexolL.rpt
NICE D PED ID CUO- AQ 34
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
Eoandnsts EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
2.146 Manutenção dos Serviços do Ensino Pré Escola SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MENOS
UNIDADE META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
279.000,00 414.000,00 337.000,00 371.000,00 1.401.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.468.500,00 3.222.000,00 2.984.000,00 3.289.500,00 11.964.000,00
PROGRAMA : 0225 BOLSA DE ESTUDO AO ESTUDANTE
OBJETIVO: Promover condições e incentivo para que jovens e adultos possam ter acesso a formação
profissional superior, através de apoio financeiro junto a Universidades convêniadas.
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA INDICE 2.022 2.023 [o | 208 | INDICE “FINAL. PPA
Ensino Superior
Porcentagem 01/01/1900
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE IDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2073 — Concessão Bolsas Alunos Ensino Superior SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA BOLSA CONCEDIDA
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
80.000,00 100.000,00 96.000,00 106.000,00 382.000,00
TOTAL METAS F CEIRAS POR PROGRAMA 80.000,00 100.000,00 96.000,00 106.000,00 382.000,00
PROGRAMA : 0226 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
OBJETIVO: Proporcionar transporte gratuito aos alunos da rede de ensino superior e condições dos alunos
chegarem até as universidades com pontualidade, colaborando com a formação profissional de
jovens e adultos.
REFERÊNCIA
INDICE FI
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
01/01/1900
Alunos Transportados
400,00
Porcentagem
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. |
SIPL RelatorioAnexoll.rpt
A JLICLF.D OLD 5, Colo = As 34
: CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
EA FA ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
HM capote EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO ; UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.070 Manutenção Serviços Transporte Escolar Superior SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS TRANSPORTADOS
MENOS
ALUNO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
1 META FINANCE —
140.000,00 180.000,00 170.000,00 186.000,00 676.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 140.000,00 180.000,00 170.000,00 186.000,00 676.000,00
PROGRAMA : 0227 BOLSA DE ESTUDO A PROFESSORES
OBJETIVO: Promover a valorização do magistério através de curso de capacitação e formação acadêmica.
REFERÊNCIA
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Corpo Doscente
Porcentagem 01/01/1900
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.068 — Concessão Bolsa Professores Rede Local SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
INCLUSÃO (NOVO) BOLSA CONCEDIDA
UNIDADE META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
PROGRAMA : (0240 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
OBJETIVO: Promover ações para preparação de crianças de O a 3 anos, para ingressar no ensino infantil.
: + IN E INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA INDICE |
Alunos Matriculados Infantil
ntagem 01/01/1900 97,00
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL | Relatorio AnexolL.rpt
AJCICF O LDA SNCT AD E
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAY EL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.034 Manutenção Serviços Centros Educação Inl SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
469.000,00 567.000,00
615.000,00 623.000,00 2.274.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 469.000,00 615.000,00 567.000,00 623.000,00 2.274.000,00
PROGRAMA : 0245 ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO
OBJETIVO: — Promover ações que visam proporcionar educação de adolescente e adultos que não tenham
terminado seus estudos na idade própria, ou, ainda, que pretendem atualizar e aperfeiçoar seus
conhecimentos.
REFERÊNCIA
2.023 2.024
INDICE FINAL PPA
DICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
INDICE
Analfabetismo
Porcentagem 01/01/1900 20,00 20,00 80,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.031 Manutenção Serviços do E SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS
UNIDADE META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
————— METAFINANCEF
9.000,00
9.000,00 11.000,00 12.000,00 41.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 9.000,00 9.000,00 11.000,00
12.000,00 41.000,00
PROGRAMA : 0261 MUSEU, MEMÓRIA E CIDADANIA
OBJETIVO: — Incentivo a Cultura, através de cadastramento, guarda e manutenção do acervo cultural do
município, no que diz respeito a história, artes, arqueologia e manifestações culturais.
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL RelatorioAnexolLrpt
N JUICE D PEDIR SOCO = AO 2a
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
REFERÊNCIA
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
INDICE 2.022
Indice em definição
Unidade
01/01/1900
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.015 — Manutenção Serviços da Casa da Memória SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 19.500,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 19.500,00
PROGRAMA : 0270 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS
OBJETIVO: | Promover ações que tenham por objetivos difundir a cultura em geral, a todas as camadas da
população, pelo cultivo e desenvolvimento das artes e da literatura.
REFERÊNCIA
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA UT E EE E
Eventos Culturais
Porcentagem 01/01/1900 80,00 20,00
INDICE FINAL PPA
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
ACAO UNIDADE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.044 Construção de Casa da Cultura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
ALTERAÇÃO PARA PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO
MENOS
UNIDADE METARISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
2.036 Manutenção Atividade Culturais e F
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL Relatorio AnexolILrpt
NJNIC'F'O LDO IP SNC” = AO 34
CONSOLIDADO — PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
PS loniaf EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
UNIDADE META ASICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
65.000,00 90.000,00 78.000,00 86.000,00 319.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 70.000,00 100.000,00 83.000,00 91.000,00 344.000,00
PROGRAMA : 0271 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: | Viabilizar o acesso a informação, através recursos gráficos, áudiovisuais e instalações físicas.
Meios de Comunicação
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.128 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MAIS
UNIDADE METASICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
58.000,00 58.000,00 70.000,00 77.000,00 263.000,00
2.129 Promoção Anual de Evento Cultural no Povoado dos Inácios SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
ALTERAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO
MAIS
SERVIÇO META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
11.000,00 11.000,00 13.000,00 14.000,00 49.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 69.000,00 69.000,00 83.000,00 91.000,00 312.000,00
PROGRAMA : 0280 SISTEMA VIÁRIO URBANO
OBJETIVO : | Promover ações para manutenção de logradouros públicos, em infra-estrutura, sinalização e
limpeza dos mesmos.
REFERÊNCIA
Psp O A E 7
Indice em definição
Unidade 01/01/1900 0,00
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL Relatorio AnexolL.rpt
INDICE FINAL PPA
CONSOLIDADO
A.
>» ir
ATI SESUINE
PEDRINGPOUS
EXERCICIO: 2023
NIPIC'P "OD PLDOIP ÍDOLO = "AO
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
3 +
30/09/2022
ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.004 — Construção Meio-Fios, Passeios e S SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA OBRAS REALIZADAS
MENOS
UNIDADE META ISICA. 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
ATINGE SOCO msm EERADA SMA RENDAS
5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
1.005 Abertura e Proliferação Ruas e Avei SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
e TETARRANCER [SOU AR MN EMO — SInditt
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.011 Construção de Redes Pluviai SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
TA NANCEIR COMBO emma SAS SAM DAMAS
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.036 — Pavimentação de Vias Urbanas SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
Ce RETATIRANCER Sono CER RAR nana = So fnnindo = Rand
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.037 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
2.018 Manutenção dos Serviços de Vias Urbanas
ALTERAÇÃO PARA VIAS URBANAS CONSERVADAS
MAIS
2.088 — Manutenção Serviço Sinalização Vias Urbanas
ALTERAÇÃO PARA VIAS SINALIZADAS
MENOS
SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS
SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
QUILOMETRO META RSICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
142.000,00 152.000,00 171.500,00 189.000,00 654.500,00
Relatorio AnexolL.rpt
NIJFIC'F'O PLAIN SD = AO 34
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
2 Pêoanebnatis O EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
QUILOMETRO META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
” META FINANCEIF 10.000,00 17.000,00 12.000,00 13.000,00 52.000,00
2.112 Manutenção de Meio-Fios. Passeios e Sarj SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA VIAS URBANAS CONSERVADAS
MENOS
QUILOMETRO META RISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 1,00
META RANCER E OODOO azannnr AS AMDOD o GAS asian
11.000,00 16.000,00 13.000,00 14.500,00 54.500,00
Manutenção de Redes Pluviais SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS
ALTERAÇÃO PARA REDE PLUVIAL CONSERVADA
MENOS
UNIDADE METARSICA; 0.00 0.00 0.00 1.00 1,00
"VEIA FRANCER 500000 onmnn JAN JENOOO0O Ã ll FAN.
12.000,00 22.000,00 14.000,00 16.000,00 64.000,00
2.087 Manutenção Serviços Arborização Urbanas SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
ALTERAÇÃO PARA VIAS ARBORIZADAS
MAIS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
6.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 27.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 236.000,00 273.000,00 272.500,00 295.500,00 1.077.000,00
PROGRAMA : 0281 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA
OBJETIVO: Proporcionar ações relacionadas a implantação dos serviços de iluminação de vias e logradouros
públicos, em virtude da extensão do perimetro urbano.
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA TNDICE 5) 2.023 Z024 [E]
Energia Elétrica
Porcentagem 95,00 95,00 95,00 95,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE IDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.006 Extensão de Rede Elétrica Urbana SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA REDE AMPLIADA
MENOS
QUILOMETRO META RSICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
10.000,00 18.000,00 — 10.000,00
48.000,00
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL f Relatorio AnexolL.rpt
A
NJIC'F"O [o ÓDCIO = AO xs
PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
CONSOLIDADO
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
S PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
SECRETARIA MUN.
1.028
AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ALTERAÇÃO PARA REDE AMPLIADA
MENOS
META FISICA 1.00 1.00
QUILOM ETRO
5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000.00
73.000,00
15.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGR 15.000,00 28.000,00 15.000,00
PROGRAMA: 0282 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
OBJETIVO: Promover ações relacionadas à implantação, manutenção e conservação de Praças, Parques e
Jardins.
E MEDIDA
INDICADOR [UNIDADE D)
Praças Conservadas
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
1.008 Construção e Melhoria Praças e Jardins
1.00 1.00 4,00
10.000,00 40.000,00
META AISICA 1.00 1.00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE
2.020 Manutenção Serviços Praças. Parques Jardins SECRETARIA MUNIC.
OBRAS. SERVIÇOS PÚBLICOS
1,00 1,00
50.000,00 175.000,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
META FISICA 0.00 0.00 0.00
U
37.000,00 44.000,00 44.000,00
NIDADE
60.000,00 215.000,00
54.000,00 54.000,00
OGRAMA 47.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PR
O E EXPANSÃO URBANA
OBJETIVO: — Promover ações relativa ao planejamento, construção, implantação e manutenção de loteamentos
na área urbana do município.
PROGRAMA : 0283 DESENVOLVIMENT
total.
não fazem parte da soma no
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados,
Relatorio AnexolLrpt
SIPL
NICE 'D PDP ÍDCUIO = AO 3
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/02/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
REFERÊNCIA TS
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA INDICE FINAL PPA
Indice em definição
Unidade 01/01/1900 0,00
TIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.018 Aquisição de Imóvel p/ Loteamento Urbano SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) BENS ADIQUIRIDOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.048 de Terreno para Implantação do Distrito Industrial SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
CLUSÃO (NOVO) BENS ADIQUIRIDOS
UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 1,00
> META FINANCER —
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.049 Construção de Infra-Estrutura no Distrito Industrial SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRA EXECUTADA
UNIDADE META RSIGA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
PROGRAMA : 0284 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO: Manter e ampliar a rede de energia elétrica urbana garantindo a oferta do serviço, iluminando
praças, rua e avenidas.
REFERÊNCIA
100,00 100,00 [am | 400,00
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
ão Pública
Porcentagem 01/01/1900
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL 2022 2023 2024 2025 TOTAL
ninação Pública SECRETARIA MUNIC.
2.019 — Manutenção da
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL RelatorioAnexolLrpt
NIJUICE'D PEDI ÍOC UIT = O 3a
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
lag EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS
ALTERAÇÃO PARA VIAS ILUMINADAS
MENOS
1º Revisão Valores em R$ 1,00
QUILOMETRO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
160.000,00 195.000,00 212.000,00 767.000,00
2.124 Contribuição € pal - CIMPLA SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA VIAS ILUMINADAS
MENOS
QUILOMETRO META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 3,00
META FINANCE ——
50.000,00 70.000,00 60.000,00 65.000,00 245.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 210.000,00 270.000,00 255.000,00 277.000,00 1.012.000,00
PROGRAMA : 0285 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
OBJETIVO: Promover ações para manutenção e administração de serviços de cemitérios e Velório
Municipal, envolvendo a prestação de serviços funerais.
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DICE FINAL PPA
Utilidade Pública
Porcentagem 01/01/1900
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
ACAO UNIDA DE
SL PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.042 — Construção do Velório Municipal FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALTERAÇÃO PARA PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00
2047 — Manutenção Serviços Velório Municipal FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
23.000,00 29.000,00 28.000,00 30.000,00 110.000,00
1.041 Ampliação e Reforma Cemitério Municipal SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL
Relatorio AnexolL.rpt
14
NUJPIC'F'D PDT IP SOCO AO
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
1º Revisão Valores em R$ 1,00
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS
META RISIGA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
UNIDADE
META FINANCER
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2021 — Manutenção Serviços Cemitério Municipal SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
58.000,00 112.000,00 70.000,00 77.000,00 317.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 101.000,00 171.000,00 118.000,00 127.000,00 517.000,00
PROGRAMA : 0286 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
OBJETIVO: Oferecer conforto e segurança, ao usuários durante o embarque e desembarque no município.
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA INDICE INDICE FINAL PPA
Predios atendidos
01/01/1900
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
ACAO UNIDA DE
st PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.038 Ampliação Reforma Terminal Rodoviário SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) PREDIO CONSTRUIDO/REFORMADO
UNIDADE META ASICA 14.00 1.00 1.00 1.00 17,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
10.000,00
2.023 Manutenção Serviços Terminal Rodoviário SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MAIS
UNIDADE META RSICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
META FINANCE
39.000,00 41.000,00 47.000,00 52.000,00 179.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 49.000,00 51.000,00 57.000,00 62.000,00 219.000,00
PROGRAMA: 0291 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
ão, reforma e construção de
OBJETIVO: Promover ações relacionadas ao planejamento, promoção, ampli
residências, afim de satisfazer as necessidades de melhorias habitacionais.
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL
Relatorio AnexolL.rpt
PUMP IPC PTPArÉDCLS VI 44
< CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
RA i ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
* MfRoanopotis "e EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA [DATA | INDICE 7 202
Casas Construidas
INDICE FINAL PPA
Porcentagem 01/01/1900 0,00 10,00 10,00 40,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOT.
1.027 Construção Casas Pessoas de Baixa Renda FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALTERAÇÃO PARA CASAS CONSTRUIDAS
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
META BINANCEIR—
22.000,00 28.000,00 26.500,00 29.000,00 105.500,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 22.000,00 28.000,00 26.500,00 29.000,00 105.500,00
PROGRAMA : 0292 PROGRAMA MORAR MELHOR
OBJETIVO: | Promover ações relacionadas ao plancjamento, promoção, ampliação, reforma e construção de
residências, afim de satisfazer as necessidades de melhorias habitacionais.
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA [DATA | INDICE ]
[Casas Reformadas
Porcentagem 01/01/1900
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.026 — Reforma Melhoria Casas Pessoas Baixa Renda FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALTERAÇÃO PARA CASA REFORMADA
MENOS
UNIDADE META RSICA. 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
META FINANCE
29.000,00 49.000,00 35.000,00 38.500,00 151.500,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 29.000,00 49.000,00 35.000,00 38.500,00 151.500,00
PROGRAMA : 0300 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
z
“DAS
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL Relatorio Anexoll.rpt
PUIPIPC PTPRréCLS va 44
CONSOLIDADO - PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
OBJETIVO: | Promover ações voltadas para o Planejamento, instalação, construção e melhoria de tratamento
de higiene incluindo o controle
s e despejos indus
e
de esgotos san
de regiões e logradouros insalubres
REFERÊNCIA
INDICE FINAL PPA
EE RE ES
INDICADOR /UNIDADE DE INDICE
Saneamento em Geral
01/01/1900 | 2.013,00 1,00 1,00 4,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDA DE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.010 — Construção e Ampliação de Rede de Esgoto SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) REDE AMPLIADA
QUILOMETRO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
DD META FINANCE —
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.040 ção Reforma Estação Tratam. Esgoto SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META RSICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
META FINANCE —
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.022 — Manutenção Serviços Tratamento Esgoto Sanitário SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
0 METAFINANCER———
69.000,00 84.000,00 84.000,00 92.500,00 329.500,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 109.000,00 124.000,00 124.000,00 132.500,00 489.500,00
PROGRAMA : 0301 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO
OBJETIVO: | Manter as casas, ruas, avenidas e praças do município limpas, para melhor visibilidade da cidade
tornando assim todas nossas praças em cartão postal do município.
REFERÊNCIA
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA [DATA [ INDICE | 202 |
Taxa de Coleta de Lixo
Porcentagem 01/01/1900 100,00 100,00
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL
Relatorio AnexolLrpt
PUMA 'C PTPRrÁéoCLS. VT 44
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
k : ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
Mr sanoo EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.015 Ampliação do Aterro Sanitário SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
TO METAARANCER SO 00º eee
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
2.102 Manutenção Conservação Aterro Sanitário SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
DO METANNANCOE GDUODOO o RAR De
32.000.00 57.000,00 39.000,00 42.000,00 170.000,00
2113 Contribuição Consórcio Intermunicipal Gerenciamento Resíduos Sólidos SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO REALIZADO
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
Co MEABMANCEE OG Ã0 GAR
60.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 260.000,00
2.016 — Manutenção Serviços de Limpeza Pública SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MAIS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
Co RMEIAHRANCER COR ZANNDO: AA
957.000,00 1.032.000,00 1.158.000,00 1.273.500,00 4.420.500,00
2.017 Manutenção Serviços Coleta Tratamento Lixo SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
144.000,00 226.500,00 173.500,00 191.000,00 735.000,00
TOTAL METAS Fl
YCEIRAS POR PROGRAMA
1.208.000,00
1.410.500,00 1.445.500,00 1.581.500,00 5.645.500,00
PROGRAMA : 0302 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA
OBJETIVO: | Promover ações relacionadas com o Planejamento, instalação, ampliação, operação e manut. dos
sist. de abastecimento de água potável, tratamento de esgotos sanitários e despejos industriais,
melhorando o nível de higiene na área urbana, distritos e povoado / cá
A NV — /
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL
RelatorioAnexolI.rpt
PUTIAPC PTLPÉICLO. VT 44
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
Manari EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
INDICE FINAL PPA
Saneamento em Geral
01/01/1900 2.013,00 1,00 1,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDA DE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.009 | Canalização de Córregos SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
PROGRAMA : 0303 CAPTAÇÃO TRATAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
OBJETIVO: | Promover ações voltadas para o planejamento, instalação, construção e melhoria, operação,
manutenção e controle de qualidade de sistemas de abastecimentos.
PDICADOR AND ADE EMA INDICE am | 2 7 amo | (UM
Obras em Geral
01/01/1900 2.013,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE IDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.050 Implantação Sistema Abastecimento Água Comunidade Rural SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
2.089 — Manutenção Sist. Abastecimento de água Povoado 1 SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MAIS
UNIDADE META ASICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
10.000,00 10.000,00 12,006; 13.000,00 45.000,00
( — ,
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL | Relatorio AnexolL.rpt
PUMIPIP'O PTETINÓÉICLIS. VS 44
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
a ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
Fiona ee EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
TOTAL METAS FIN/
CEIRAS POR PROGRAMA 15.000,00 15.000,00 17.000,00 18.000,00 65.000,00
PROGRAMA : 0305 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO : | Promover ações de planejamento, coordenação e manutenção que visam a defesa da fauna e da
flora, a proteger as áreas de ecossistemas, a proteção de áreas urbanas e rurais conra danos
causados pela ocupação humana.
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA 2023 LUZ ZU25
Manutenção das Atividades da Secretaria
01/01/1900 2.013,00 1,00 1,00 1,00 1,00
INDICE FINAL PPA
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.145 — Manut. Serv. Secretaria Mun. Meio Ambiente. Recursos Hídricos e SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META RSICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
146.000,00 186.000,00 176.000,00 195.000,00 703.000,00
1.029 Recuperação Área Degradada Lixo Urbano SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
INCLUSÃO (NOVO) MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
O JMEIAANNCER JOO0U0D — JANDANALO Rana ARA
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.103 Manutenção Convênio Polícia Ambiental SEC. M. MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HIDRICOS E
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO REALIZADO
MAIS
UNIDADE META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
8.000,00 8.000,00 9.500,00 10.500,00 36.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROG 164.000,00 204.000,00 195.500,00 215.500,00 779.000,00
PROGRAMA : 0315 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO : | Ampliar a área de produção e a produtividade, elevar a rentabilidade e melhorar as condições de
vida do trabalhador ru
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL RelatorioAnexolLrpt
PUTINIPO STDAIrÓICLO. UT 44
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EM rdonôpoti 1 EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO Il- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA INDICE 7.023 LO E FINAL PPA
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.034 Aquisição Patrulha Agricola Mecanizada SECRETARIA MUN.
. AGRICULTURA, PECUÁRIA, -
ALTERAÇÃO PARA BENS ADIQUIRIDOS
MENOS
UNIDADE META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00
2.057 — Preparação Solo Micro Pequeno Produtores Rurais SECRETARIA MUN.
. AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ALTERAÇÃO PARA PRODUTORES BENEFICIADOS
MENOS
UNIDADE META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
META FINANCER 5530
253.000,00 328.000,00 305.000,00 335.000,00 1.221.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 263.000,00 348.000,00 315.000,00 345.000,00 1.271.000,00
PROGRAMA : 0316 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
OBJETIVO: | Promover ações relativas a assistência ao produtor rural visando orientar para adoção de novos
processos de produção para utilização de créditos e incentivos com o fim de melhorar o
desenvolvimento agropecuário do municipio
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA INDICE EE 205 [28 [O as
Produtores Rurais
Porcentagem 01/01/1900 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
INDICE FINAL PPA
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.030 Ampliação do Parque de Exposições SECRETARIA MUN.
AGRICULTURA, PECUÁRIA,
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS .
ai Vo
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL Relatorio AnexolIL.rpt
PUAIP'C PTE ÓCULOS. VT 44
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022,
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
Ca EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
ETA FINANCE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.056 Distribuição Cal. Fert. Sem. Mud.p'Pequeno Micro Produtor Rural SECRETARIA MUN.
. AGRICULTURA, PECUÁRIA,
INCLUSÃO (NOVO) PRODUTORES BENEFICIADOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
DD METAFINANCER SS O000) DMI DNA
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
2.058 Promoção Anual Festa do Peão e Produção SECRETARIA MUN.
AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ALTERAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO
MENOS
SERVIÇO META AISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
DD METRHNANCER 000000 DANA AR
60.000,00 230.000,00 80.000,00 90.000,00 460.000,00
2.060 — Contribuição ao Sindicato Rural SECRETARIA MUN.
AGRICULTURA, PECUARIA,
ALTERAÇÃO PARA ENTIDADE BENEFICIADA
MAIS
UNIDADE META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
CO MEIANNANCER CSA DO000 — prnnniaa CON DARAnO nn A SR
75.000,00 20.000,00 90.000,00 100.000,00 285.000,00
2.101 Conservação Manutenção Parque Exposições SECRETARIA MUN.
AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ALTERAÇÃO PARA PREDIO CONSERVADOS
MENOS
UNIDADE META RSICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
24.000,00 44.000,00 29.000,00 32.000,00 129.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 176.000,00 311.000,00 216.000,00 239.000,00 942.000,00
PROGRAMA : 0317 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA
OBJETIVO: Manter convênio de Assistência Técnica, a fim de ampliar a produção agropecuária, elevar a
rentabilidade e melhorar as condições de vida do trabalhador rural.
REFERÊNCIA
Do e E mm [om | Am
Indice em definição
Unidade 01/01/1900 1,00 1,00 4,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDA DE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2025 TOTAL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem
SIPL
seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
Relatorio AnexolL.rpt
PUMP PrPArÉICLIS. VA 44
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
“fronibecl NE” EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
2.059 Manutenção de Convênio com a EMATER SECRETARIA MUN.
AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO REALIZADO
MENOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
130.000,00 200.000,00 160.000,00 173.000,00 663.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 130.000,00 200.000,00 160.000,00 173.000,00 663.000,00
PROGRAMA : 0346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL
OBJETIVO : — Implantar o turismo sustentável no município, através de ações para divulgar os atrativos
turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento do turismo do município.
Free NIE» | im [o sm | sm]
Indice em definição
Unidade 01/01/1900 0,00 1,00 1,00 1,00 4,00
ATIVIDADES
INDICE FINAL PPA
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.042 Manutenção Atividades Turísticas SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
PROGRAMA : 0355 TRASMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS
OBJETIVO: | Viabilizar o acesso a informação, através de recursos gráficos, áudiovisuais e instalações físicas.
DIC. y o INDICE FINAL PPA
EE INDICE [am Er E E
Meios de Comunicação
Porcentagem 01/01/1900 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 280,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL
2022 2023 2024 2025 TOTAL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL Relatorio AnexolILrpt
44
PUMA STDAaIrÉICLS. VT
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II- OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
2.037 Manutenção dos Repetidores de TV SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MAIS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
35.000,00 36.000,00 42.000,00 46.500,00 159.500,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 35.000,00 36.000,00 42.000,00 46.500,00 159.500,00
PROGRAMA : 0360 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
OBJETIVO: | Promover ações relativa a manutenção de estradas vicinais destinadas a ligar os centros de
produção a rede rodoviária básica.
REFERÊNCIA
DATA [INDICE[O 202 | 2» [am
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Estradas Vicinais
360,00
Porcentagem 01/01/1900 90,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.024 Manutenção Serviços Estradas Vi SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META AISICA 1.00 1.00 1.00 1,00 4,00
873.000,00 1.326.000,00 1.055.000,00 1.160.000,00 4.414.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 873.000,00 1.326.000,00 1.055.000,00 1.160.000,00 4.414.000,00
PROGRAMA : 0361 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
OBJETIVO: | Promover ações para manutenção de veículos e máquinas, através de serviços mecânicos e
reposição de peças visando mantê-los em bom estado de conservação de forma a atender toda a
comunidade.
REFERÊNCIA ' ,
INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
Veiculos e Máquinas Conservadas
01/01/1900 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 380,00
Porcentagem
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL
RelatorioAnexolL.rpt
54
PU IAIP'C PrpAIrtÓOCLS. VT
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
E ; ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
de tipo TI Selva
Urtomndootie EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
ATIVIDADE
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.090 Controle Manutenção Veículos e Máquinas SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META ASICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
182.000,00 232.000,00 220.000,00 242.000,00 876.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 182.000,00 232.000,00 220.000,00 242.000,00 876.000,00
PROGRAMA : 0362 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA
OBJETIVO: | Promover ações a implantação e manutenção de estradas vicinais destinadas a ligar os centros de
produção a rede rodoviária básica.
REFERÊNCIA
E INDICE FINAL PPA
INDICADOR AUNIDADE DE MEDIDA CE[ sm [| 25 [sm [ams
Estradas Vicinais
01/01/1900 90,00 90,00 90,00 90,00 360,00
Porcentagem
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
UNIDA DE IDADE
PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL IPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.012 Construção de Pontes e Mata-Burros SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) PONTES/MATABURROS CONSTRUIDOS
UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.033 Construção e Melhoria Estradas Vicinais SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) ESTRADAS CONSTRUIDAS/RECUPERADAS
1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
QUILOMETRO META FISICA
> WMEIRAMANCET TT TT >>>
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
SECRETARIA MUNIC.
2.114 Manutenção de Pontes e Mata-Burros
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS OFERTADOS
UNIDADE META/FISICA: 0.00 0.00 0.00 1 1,00
EMT ENANDER LAO ra a A e
10.000,00 15.000,00 15.000,00 , 20.000,00 60.000,00
ara EN
/
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL Relatorio AnexolL.rpt
PUIOIP'C PTDAIÊICUO UT 54
CONSOLIDADO PREFEITURA CÂMARA PEDRIPREV 30/09/2022
ANEXO Il - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 PPA 2022 - 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1º Revisão Valores em R$ 1,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 140.000,00
PROGRAMA : 0365 SERVIÇOS TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE
OBJETIVO: | Permitir o acesso a outros municípios através de hidrovia.
REFERÊNCIA INDICE FINAL PPA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA INDICE
Hidrovias
Porcentagem 01/01/1900 90,00 90,00 90,00 90,00 360,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDADE UNIDA DE
SIT. PRODUTOS (UNIDA DE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.025 Manutenção Serviços da Balsa SECRETARIA MUNIC.
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS OFERTADOS
MENOS
UNIDADE META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
74.000,00 126.000,00 90.000,00 98.000,00 388.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 74.000,00 126.000,00 90.000,00 98.000,00 388.000,00
PROGRAMA : 0370 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
OBJETIVO : Conservar e manter preservada toda a infra-estrutura física destinada a prática de desportos
comunitários.
REFERÊNCIA rr.
a IR E E E
Imoveis Destinados ao Esporte
Porcentagem 01/01/1900 6,00 6,00 6,00
ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
ACAO UNIDA DE UNIDADE
SIT. PRODUTOS (UNIDADE) RESPONSAVEL TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.016 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
UNIDADE META RISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
/ ds )
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
SIPL RelatorioAnexolL.rpt