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norma nº 928/2013

Tipo Lei
Número / Ano 928 / 2013
Date 2013-01-17
EmentaAltera dispositivos da Lei Municipal 923 de 19_12_2012 que 'Dispõe sobre o reenvio do Plano Plurianual de ação
native_id630

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA DE 
ESTADO DE MINAS GERAIS PLANLJA 
MUDAR PARA DESENV0IV 
LEI N°928, DE 17 DE JANEIRO DE 2013. 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 923 DE 19 
DE DEZEMBRO DE 2012 QUE "DISPÕE SOBRE O 
REENVIO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PLANURA PARA 
O PERÍODO DE 2010 A 2013", ALTERA DISPOSITIVOS 
LEI 92112012 QUE "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL DE 2013", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
Art.1 0O Parágrafo único do art. 3 0da Lei 92312012 passa a viger com a seguinte 
redação: 
"Art. 30 (••) 
Parágrafo único - O Poder Executivo implantará Sistema de Acompanhamento 
da Ação Governamental, com vistas á avaliação da Execução Físico-Financeira 
das Metas a que se refere este artigo:" 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR 
Poder Legislativo 1.207.028,59 
Secretaria Municipal de Governo 772.500,00 
Controle Interno 71.410,00 
Procuradoria Geral do Município 353.986,41 
Secretaria Mun. Administração e Fazenda 3.752.245,00 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 258.200,00 
Secretaria Municipal de Turismo 141.800,00 
Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% 5.729.440,00 
Secretaria Municipal de Saúde 449.000,00 
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 714.200,00 
1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA /PEEFEITUEA DE 
ESTADO DE MINAS GERAIS pI.Apql' 
MUDAR PARA DESENV0T 
FMCDA - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente 113.600,00 
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social 207.500,00 
Fundo Municipal de Educação - FME 25% 1.424.290,00 
Secretaria Municipal de Educação 2.152.100,00 
FUNDEB - Fundo Nacional de Educação Básica 2.935.000,001 
Secretaria Municipal de Cultura 759.300,00 
Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente 158.000,00 
Secretaria Mun. de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 3.800.400,00 
TOTAL 25.000.000,00 
Art. 2°Ficam alterados os anexos da lei 923/2012 que "Dispõe sobre o 
reenvio do plano plurianual de ação governamental do Município de planura para o 
período de 2010 a 2013', passando a viger os novos quadros conforme constante no 
anexo A desta Lei. 
Art. 3° Ficam alterados os anexos da lei 921/2012 que "Dispõe sobre as 
Diretrizes Gerais para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2013, e dá outras 
providências" passando a viger os novos quadros conforme anexos B. 
Art. 40 Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo-se os efeitos para o dia 01° de janeiro de 2013. 
Prefeitura Municipal de Planura, 17 de janeiro de 2013. 
Paulo 
Prefeito Municipal 
ANEXO A 
Quadros do Plano Plurianual - PPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 1112 
161112013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010 -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Programas 
Acões 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
2 PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E ASSUNTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 OMO 0.00 0.00 
448 SANEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.171 CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 PODER EXECUTIVO 1.004.757,34 1.185.333,93 8.278.723,10 3.472.600,00 13.941.414,37 
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 271.726,92 195.704,93 201.491,91 258.200,00 927.123,76 
27 DESPORTO E LAZER 271.726,92 195.704,93 201.491,91 258.200,00 927.123,76 
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 27 1 .726,92 1 95.704,93 201.491.91 258.200.00 927.123.76 
.-. 224 DESPORTO COMUNITÁRIO 269.726,92 195.704,93 201.491,91 258.200,00 925.123,76 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.100,00 
2.061 MANUT. C/ O DESPORTO COMUNITÁRIO 228.626,92 191.704,93 198.491,91 255.200,00 874.023,76 
2.114 MANUT. ATIV. FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
1.057 CONSTRUÇÃO PARQUE DO PEÃO DE PLANURA 2.000,00 0,00 0.00 0,00 2.000,00 
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 20.000,00 220.000,00 0,00 0,00 240.000,00 
27 DESPORTO E LAZER 20.000,00 220.000,00 0,00 0,00 240.000,00 
695 TURISMO 20.000,00 220.000,00 0.00 0.00 240.000.00 
65 PROMOÇÃODO TURISMO 20.000,00 220.000,00 0,00 0,00 240.000,00 
1.051 PROJETOS P/ IMPLANTAÇÃO DO TURISMO 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
1.170 CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICA PRAÇA 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 334.869,91 455580,00 0,00 0,00 790.449,91 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 334.869,91 455.580,00 0,00 0,00 790.449,91 
10 SAÚDE 334.869,91 455.580,00 0,00 0,00 790.449,91 
301 ATENÇÃO BÁSICA 334.869,91 455.580,00 0.00 0.00 790.449.91 
428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 334.869,91 455.580,00 0,00 0,00 790.449,91 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 
2.123 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 314.869,91 435.580,00 0,00 0,00 750.449,91 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
15 URBANISMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
452 SERVIÇOSURBNOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
323 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 2.000.00 
323 PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
2.032 MANUT. ATIV. SERVIÇOS URBANOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
452 SERVIÇOSURBNOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
323 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
2.027 MANUT. ATIV. SECRET. INFRA ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
325 LIMPEZA PÚBLICA URBANA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.037 MANUT. ATIV. SETOR LIMP. PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
326 SERVIÇOS FUNERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.033 MANUT. ATIV. CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.035 MANUT. ATIV. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E ASSUNTOS 377.160,51 313.049,00 8.077.231,19 3.214.400,00 11.981.840,70 
15 URBANISMO 347.160,51 313.049,00 1.867.544,19 2.348.300,00 4.876.053,70 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 319.049.00 474.000.00 793.049.00 
323 PLANEJAMENTO URBANO 0.00 0,00 319.049,00 474.000,00 793.049,00 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 1.000.00 5.000,00 6.000,00 
2.027 MANUT. ATIV. SECRET. INFRA ESTRUTURA 0,00 0,00 318.049,00 433.000,00 751.049,00 
SPPA RelatorioUnidadeProgramas.rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 2112 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA2OIO -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Programas 
Acões 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
452 SERVIÇOS URBNOS 347.160,51 313.049,00 1.532.715.50 1.874.300.00 4.067.225.01 
323 PLANEJAMENTO URBANO 347.160,51 313.049,00 372.760,00 712.400,00 1.745.369,51 
2.027 MANUT. ATIV. SECRET. INFRA ESTRUTURA 347.160,51 313.049,00 0,00 0,00 660.209,51 
2.032 MANUT. ATIV. SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 372.760,00 712.400,00 1.085.160,00 
325 LIMPEZA PÚBLICA URBANA 0,00 0,00 714.128,00 586.400,00 1.300.528,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 12.000,00 
2.037 MANUT. ATIV. SETOR LIMP. PÚBLICA 0,00 0,00 712.128,00 576.400,00 1.288.528,00 
326 SERVIÇOS FUNERAIS 0,00 0,00 25.827,50 35.000,00 60.827,50 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
2.033 MANUT. ATIV. CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 24.827,50 34.000,00 58.827,50 
327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 420.000,00 540.500,00 960.500,00 
2.035 MANUT. ATIV. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 0,00 420.000,00 540.500,00 960.500,00 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 15.779.69 0.00 15.779.69 
323 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 15.779,69 0,00 15.779,69 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 15.779,69 0,00 15.779,69 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 30.000,00 0,00 6.209.687,00 866.100,00 7.105.787,00 
15 URBANISMO 0,00 0,00 6.209.687,00 866.100,00 7.075.787,00 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 6.189.687.00 839.600.00 7.029.287.00 
323 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 6.189.687,00 839.600,00 7.029.287,00 
1.026 OBRA CALÇ. PAVIMENT. REC. DE LOGRÃD. PÚBLICO 0,00 0,00 5.800.000,00 352.600,00 6.152.600,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 500,00 10.000,00 10.500,00 
2.028 MANUT. DAS OBRAS PÚBLICAS 0,00 0,00 389.187,00 477.000,00 866.187,00 
452 SERVIÇOS URBNOS 0,00 0,00 20.000.00 26.500.00 46.500.00 
327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 0,00 20.000.00 26.500,00 46.500,00 
1.017 CONSTR./ AMPL./ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 0,00 20.000,00 26.500,00 46.500,00 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
323 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.026 OBRA CALÇ.PAVIMENT. REC. DE LOGRAD. PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.168 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONV. 363110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.169 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONV. 199/10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.028 MANUT. DAS OBRAS PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
452 SERVIÇOSURBNOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
326 SERVIÇOS FUNERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.016 CONSTR./ AMPL./ DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.017 CONSTR./ AMPL./ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 hABITAÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
481 HABITAÇÃO RURAL 30.000,00 0,00 0.00 0.00 30.000.00 
269 ELETRIFICAÇÃO RURAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
1.021 OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
2 PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
2 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 0.00 40.000.00 40.000.00 
486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
2.00* PISO MINEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.176 PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
PODER LEGISLATIVO 974.594,79 869.240,95 995.377,09 1.207.028,59 4.046.241,42 
CORPO LEGISLATIVO 485.277,58 432.456,87 481.549,25 666.690,00 2.065.973,70 
GABINETE DA PRESIDENCIA 485.277,58 432.456,87 481.549,25 666.690,00 2.065.973,70 
1 LEGISLATIVA 485.277,58 432.456,87 481.549,25 666.690,00 2.065.973,70 
31 AÇÃO LEGISLATIVA 432.136,81 406.243,27 447.212.00 629.774.00 1.915.366.08 
1 LEGISLATIVA 432.136,81 406.243,27 447.212,00 629.774,00 1.915.366,08 
2.001 MANUT. DAS ATIV. DA PRESIDENCIA 432.136,81 406.243,27 447.212,00 629.774,00 1.915.366,08 
32 CONTROLE EXTERNO 53.140.77 26.213,60 34.337.25 34.386.00 148.077.62 
SPPA RelatorioUnidadeProgra mas. rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 3/12 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010 -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária - 
Função 
Subfunção 
P ro ra ina s 
Acões 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
LEGISLATIVA 
2.002 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA 
2.171 MANUTENÇ.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA 
31 AÇÃO LEGISLATIVA 
1 LEGISLATIVA 
1.001 AMPL. E MELHR. NO PREDIO DA CAMARA 
2.00 1 MANUT. DAS ATIV. DA PRESIDENCIA 
32 CONTROLE EXTERNO 
1 LEGISLATIVA 
2.002 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA 
2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 
, LEGISLATIVA 
61 MANUTENÇAO ATIV.DA ASSESS.JURIDICA 
1 LEGISLATIVA 
2.172 MANUT.DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA 
31 AÇÃO LEGISLATIVA 
1 LEGISLATIVA 
1.001 AMPL. E MELHR. NO PREDIO DA CAMARA 
2.107 MANUT. ATIV. CONTRIBUIÇAÕA AO IBAM 
2.108 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÕES E RECEPÇÕES 
2.109 MANUT. ATIV. SETOR TESOURARIA CONTABILIDADE 
2.174 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
DIRET.ADMINISTRATIVA 
61 MANUTENÇAO ATIV.DA ASSESS.JURIDICA 
1 LEGISLATIVA 
2.003 MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA 
31 AÇÃO LEGISLATIVA 
1 LEGISLATIVA 
2.004 MANUT. ATIV. DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
61 MANUTENÇAO ATIV.DA ASSESS.JURIDICA 
1 LEGISLATIVA 
2.003 MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA 
SETOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 
-f LEGISLATIVA 
31 AÇÃO LEGISLATIVA 
1 LEGISLATIVA 
2.024 AMORT. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
2.109 MANUT. ATIV. SETOR TESOURARIA CONTABILIDADE 
2.110 MANUT. ATIV. PAGTO JUROS DIVIDA CONTRATADA 
2.111 MANUT. ATIV. PRINCIPAL DIVIDA CONTRATADA 
2 PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.121 MANUT. ATIV. ASS. COMUNIC. E IMPRENSA 
601 GESTÃO GOVERNANTAL 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.005 MANUT. DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO 
2.108 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÕES E RECEPÇÕES 
2.158 MANUT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 
ADMINISTRAÇÃO 
124 CONTROLE EXTERNO 
32 CONTROLE INTERNO 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENIOS 
53.140,77 26.213,60 34.337,25 34.386,00 148.077,62 
53.140,77 26.213,60 34.337,25 34.386,00 148.077,62 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 2.510.00 2.510.00 
0.00 0,00 0,00 2.510,00 2.510,00 
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.00 0,00 0,00 2.510,00 2.510,00 
0,00 0,00 0.00 20.00 20.00 
0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 
0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 
489.317,21 436.784,08 513.827,84 540.338,59 1.980.267,72 
393.257,92 359.717,47 392.388,54 404.268,59 1.549.632,52 
393.257,92 359.717,47 392.388,54 404.268,59 1.549.632,52 
0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
36.050,00 48.050,00 50.030.00 85.030.00 219.160.00 
36.050,00 48.050,00 50.030,00 85.030,00 219.160,00 
0,00 0.00 0,00 5.000.00 5.000,00 
10,00 10.00 10,00 10.00 40,00 
36.030,00 48.030.00 50.020,00 80.020,00 214.100,00 
10,00 10,00 0,00 0,00 20,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
144.085,85 105.635,28 101.990.00 80.100.00 431.811.13 
144.085,85 105.635,28 101.990,00 80.100,00 431.811,13 
144.085,85 105.635,28 101.990,00 80.100,00 431.811,13 
213.122,07 206.032,19 240.368.54 239.118.59. 898.641.39 
213.122,07 206.032,19 240.368,54 239.118,59 898.641,39 
213.122,07 206.032,19 240.368,54 239.118,59 898.641,39 
0,00 0,00 0.00 20.00 20.00 
0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 
0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 
96.059,29 77.066,61 121.439,30 136.070,00 430.635,20 
96.059,29 77.066,61 121.439,30 136.070,00 430.635,20 
96.059,29 77.066,61 121.439.30 136.070.00 430.635.20 
96.059,29 77.066,61 121.439,30 136.070,00 430.635,20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76.049,29 77.046,61 121.419,30 136.050,00 410.565,20 
10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 
20.000,00 10,00 10,00 10,00 20.030,00 
11.610.899,35 13.077.551,34 18.712.899,81 20.280.371,41 63.681.721,91 
767.908,70 613.174,55 834.157,00 772.500,00 2.987.740,25 
767.908,70 613.174,55 834.157,00 772.500,00 2.987.740,25 
767.908,70 613.174,55 834.157.00 772.500.00 2.987.740.25 
150.704,35 26.682,50 24.946,00 83.000,00 285.332,85 
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 
150.704,35 26.682,50 19.946,00 78.000,00 275.332,85 
617.204,35 586.492,05 809.211,00 689.500,00 2.702.407,40 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
607.204,35 376.962,05 580.084,00 495.000,00 2.059.250,40 
0,00 22.000,00 12.500,00 5.000,00 39.500,00 
0,00 187.530,00 216.627,00 180.500,00 584.657,00 
0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 
42.954,10 52.615,00 62.126,35 71.410,00 229.105,45 
42.954,10 52.615,00 62.126,35 71.410,00 229.105,45 
42.954,10 52.615,00 62.126.35 71.410.00 229.105.45 
42.954,10 52.615,00 62.126.35 71.410,00 229.105,45 
2.000,00 3.000,00 2.500.00 1.000,00 8.500,00 
SPPA RelatorioUnidadeProgramas.rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 4112 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010 -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Programas 
Acfles 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
2.010 MANUT. DAS ATIV. CONTROLE INTERNO 40.954.10 49.615,00 59.626,35 70.410,00 220.605,45 
3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 3.000,00 354.817,83 353.986,41 714.804,24 
4 ADMINISTRAÇÃO 3.000,00 3.000,00 354.817,83 353.986,41 714.804,24 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.00 3.000,00 354.817.83 353.986.41 714.804.24 
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.00 3.000,00 354.817,83 353.986.41 714.804,24 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.000.00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 
2.012 MANUT. ATIV. PROCURADORIA JURÍIDICA 0,00 0,00 352.817,83 351.986,41 704.804,24 
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 2.125.156,66 3.078.210,81 3.831.971,18 3.752.245,00 12.787.583,65 
4 ADMINISTRAÇÃO 1.271.834,55 1.457.075,30 1.733.123,31 1.698.345,00 6.160.378,16 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 891.910,85 1.051.700,30 1.388.902.40 1.292.845.00 4.625.358.55 
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 891.910,85 1.051.700,30 1.388.902,40 1.292.845,00 4.625.358,55 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 
..- 1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 20.000,00 15.500,00 20.000,00 60.500,00 
2.014 MANUT. ATIV. DIR. ADM,/PLAN.GESTÃO 817.910,85 1.031.700,30 1.373.402,40 1.272.845,00 4.495.858,55 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 156.010,85 232.905,00 177.462.28 215.900.00 782.278.13 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 156.010,85 232.905,00 177.462,28 215.900,00 782.278,13 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
2.021 MANUT. ATIV. FINANÇAS MUNICIPAIS 155.010,85 232.905,00 177.462,28 215.900,00 781.278,13 
181 POLICIAMENTO 223.912,85 172.470,00 166.758.63 183.600.00 746.741.48 
602 SEGURANÇA PÚBLICA 223.912,85 172.470,00 166.758,63 183.600,00 746.741,48 
2.015 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL 122.912,85 71.470,00 65.758,63 53.600.00 313.741,48 
2.016 MANUT. CONVENIO POLÍCIA MILITAR 70.000,00 70.000,00 70.000,00 80.000,00 290.000,00 
2.017 MANUT. CONV. POLÍCIA MILITAR M. AMBIENTE 31.000,00 3 1.000.00 31,000,00 50.000,00 143.000,00 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0.00 6.000.00 6.000.00 
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 145.000,00 315.000,00 815.000,00 720.000,00 1.995.000,00 
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 145.000,00 315.000,00 815.000.00 720.000.00 1.995.000.00 
33 SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA 145.000,00 315.000,00 815.000,00 720.000,00 1.995.000,00 
2.023 PAGTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 65.000,00 65.000,00 365.000,00 50.000,00 545.000,00 
2.024 AMORT. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 80.000,00 250.000,00 450.000,00 670.000,00 1.450.000,00 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 168.000,00 230.000,00 280.000,00 250.000,00 928.000,00 
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 168.000,00 230.000,00 280.000.00 250.000.00 928.000.00 
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 168.000,00 230.000,00 280.000,00 250.000,00 928.000,00 
2.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 168.000,00 230.000.00 280.000,00 250.000,00 928.000,00 
3 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE 254.233,08 436.000,00 284.264,20 334.600,00 1.309.097,28 
4 ADMINISTRAÇÃO 254.233,08 436.000,00 284.264,20 334.600,00 1.309.097,28 
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 165.166,49 211.000,00 220.218.61 221.900.00 818.285.10 
40 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 165.166,49 211.000,00 220.218,61 221.900,00 818.285,10 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 16.000,00 
2.022 MANUT. ATIV. DEPTO. CONTABILIDADE 160.166,49 206.000,00 215.218,61 220.900,00 802.285,10 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 89.066,59 225.000,00 64.045.59 112.700.00 490.8 12.18 
30 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 89.066,59 225.000,00 64.045,59 112.700,00 490.812,18 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 500,00 0.00 0,00 0.00 500,00 
2.103 MANUT. ATIV. SETOR CAD.MOB.TRIBTJTAÇÃO 88.566,59 225.000,00 64.045,59 112.700,00 490.312,18 
5 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 77.071,80 103.610,51 175.004,66 118.700,00 474.386,97 
4 ADMINISTRAÇÃO 77.071,80 103.610,51 175.004,66 118.700,00 474.386,97 
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.071,80 103.610,51 175.004.66 118.700.00 474.386.97 
40 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.071,80 103.610.5 1 175.004,66 118.700,00 474.386,97 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 5.000,00 5.000.00 5.000,00 25.000,00 
2.136 MANUT. ATIV. SETOR DE COMPRAS 34.535.90 69.530,00 103.536,22 92.000,00 299.602,12 
2.137 MANUT. ATIV. SETOR DE LICITAÇÕES 32.535.90 29.080,51 66.468.44 21.700,00 149.784,85 
6 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 209.017,23 536.525,00 544.579,01 630.600,00 1.920.721,24 
4 ADMINISTRAÇÃO 209.017,23 536.525,00 544.579,01 630.600,00 1.920.721,24 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 90.000,00 99.000,00 80.000.00 197.000.00 466.000.00 
496 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 90.000,00 99.000.00 80.000,00 197.000,00 466.000,00 
2.025 MANUT. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 90.000,00 99.000,00 80.000,00 197.000,00 466.000.00 
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 38.017.23 92.525.00 109.579.01 143.600.00 383.721.24 
SPPA - Relato rioUnidadeProgra mas. rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 5112 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010 -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Pro2 ramas 
Acôes 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38.017,23 92.525,00 109.579,01 143.600,00 383.721,24 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 17.000,00 
2.138 DEPART. DE RECURSOS HUMANOS 33.017,23 87.525,00 104.579,01 141.600,00 366.721,24 
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 81.000,00 345.000,00 355.000.00 290.000.00 1.071.000.00 
495 PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 81.000,00 345.000,00 355.000,00 290.000,00 1.071.000,00 
2.018 INATIVOS E PENSIONISTAS 81.000,00 345.000,00 355.000,00 290.000.00 1.071.000,00 
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 33.758,55 107.545,77 195.294,00 141.800,00 478.398,32 
27 DESPORTO E LAZER 33.758,55 107.545,77 195.294,00 141.800,00 478.398,32 
695 TURISMO 33.758,55 107.545,77 195.294.00 141.800.00 478.398.32 
363 PROMOÇÃO AO TURISMO 33.758,55 107.545,77 195.294,00 141.800,00 478.398,32 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 17.000,00 
2.105 MANUT. ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO 28.758,55 102.545,77 190.294,00 139.800,00 461.398,32 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.763.844,49 3.129.384,34 279.703,00 449.000,00 6.621.931,83 
.-. 
10 SAÚDE 0,00 0,00 279.703,00 449.000,00 728.703,00 
301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 279.703.00 0.00 279.703.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 279.703,00 0,00 279.703,00 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0.00 165.000,00 0,00 165.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 
2.159 MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 
2.168 MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE 0,00 0,00 65.703,00 0,00 65.703,00 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0.00 449.000.00 449.000.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 449.000,00 449.000,00 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 325.000,00 325.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 
2.159 MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 
2.168 MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 89.500,00 89.500,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.763.844,49 3.057.854,34 0,00 0,00 5.821.698,83 
10 SAÚDE 2.763.844,49 3.057.854,34 0,00 0,00 5.821.698,83 
301 ATENÇÃO BÁSICA 2.437.333,63 900.358,35 0.00 0.00 3.337.691.98 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.437.333,63 900.358,35 0,00 0,00 3.337.691,98 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 95.000,00 49.500,00 0,00 0,00 144.500,00 
2.122 MANUT. SAÚDE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA 1.651.593,81 616.278,35 0,00 0,00 2.267.872,16 
2.124 PAB FIXO 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 
2.125 SAÚDE BUCAL 87.869,91 24.680,00 0,00 0,00 112.549,91 
2.126 PACS -PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE 122.869,91 147.400,00 0,00 0,00 270.269,91 
2.130 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 80.000,00 62.500,00 0,00 0,00 142.500,00 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.000,00 6.600,00 0.00 0.00 9.600.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.000,00 6.600,00 0,00 0,00 9.600,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.000,00 6.600,00 0,00 0,00 9.600,00 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 172.869,91 0,00 0.00 0.00 172.869.91 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 172.869,91 0,00 0,00 0,00 172.869,91 
2.127 MAC - MÉDIA/ ALTA COMPLEX AMB. 1IOSP. - FAE 172.869,91 0,00 0,00 0,00 172.869,91 
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 61.369.91 0,00 0.00 0.00 61.369.91 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 61.369,91 0,00 0,00 0,00 61.369,91 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 
2.128 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 55.369,91 0,00 0,00 0,00 55.369,91 
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.000,00 6.600,00 0.00 0.00 12.600.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.000,00 6.600,00 0,00 0,00 12.600,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.000,00 6.600,00 0,00 0,00 12.600,00 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.104.767,99 0.00 0.00 2.104.767.99 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 2.104.767,99 0,00 0,00 2.104.767,99 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 58.300,00 0,00 0,00 58.300,00 
2.162 MANUT. SAUDE PUBLICA - MAC 0,00 2.046.467,99 0.00 0,00 2.046.467,99 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 9.000,00 0.00 0.00 9.000.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 9.000.00 0.00 0,00 9.000,00 2.128 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 9.000.00 0.00 0,00 9.000,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 83.271,04 30.528,00 0.00 0.00 113.799.04 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 83.271,04 30.528,00 0,00 0,00 113.799,04 
SPPA RelatorioUnidadeProgramas.rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 6112 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA2OIO -2013 
RESUMO DAS AÇOES POR PROGRAMAS FUNÇOES, SUBFUNÇOES E UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Pro2ramas 
Acôes 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
2.129 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEM. E AMBIENTAL 83.271,04 30.528,00 0,00 0,00 113.799,04 
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 71.530,00 0,00 0,00 71.530,00 
10 SAÚDE 0,00 71.530,00 0,00 0,00 71.530,00 
301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 71.530,00 0.00 0.00 71.530.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 71.530,00 0,00 0,00 71.530,00 
2.122 MANUT. SAÚDE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA 0.00 59.530,00 0,00 0,00 59.530,00 
2.159 MANUT. DO CONSELHO MUNIC, DE SAÚDE 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 5.340.221,59 5.729.440,00 11.069.661,59 
10 SAÚDE 0,00 0,00 0,00 5.729.440,00 5.729.440,00 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0,00 0.00 50.000.00 50.000.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
2.162 MANUT. SAÚDE PÚBLICA - MAC 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 0,00 0.00 36.100.00 36.100.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 36.100,00 36.100,00 
2.128 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 36.100,00 36.100,00 
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 0,00 0.00 50.500.00 50.500.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 50.500,00 50.500,00 
2.128 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 50.500,00 50.500,00 
301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0.00 2.357.400.00 2.357.400.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 2.357.400,00 2.357.400,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00 
2.122 MANUT. SAÚDE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0.00 2.263.400,00 2.263.400,00 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0.00 0.00 2.994,440.00 2.994.440.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 2.994.440,00 2.994.440,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 
2.162 MANUT. SAÚDE PÚBLICA - MAC 0,00 0,00 0,00 2.965.440,00 2.965.440,00 
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 0.00 185.000.00 185.000.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00 
2.130 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0,00 0.00 56.000.00 56.000.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 
2.177 SUB VENÇÓES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% 0,00 0,00 4.289.121,59 0,00 4.289.121,59 
O SAÚDE 0,00 0,00 4.289.121,59 0,00 4.289.121,59 
301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 1.140.157.00 0.00 1.140.157.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 1.140.157,00 0,00 1.140.157,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
2.122 MANUT. SAÚDE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 1.047.657,00 0,00 1.047.657,00 
2.130 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 0,00 62.500,00 0,00 62.500,00 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0,00 3.066.736.59 0.00 3.066.736.59 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 3.066.736,59 0,00 3.066.736,59 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 60.000,00 0.00 60.000.00 
2.162 MANUT. SAÚDE PÚBLICA - MAC 0,00 0,00 3.006.736,59 0.00 3.006.736,59 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 82.228.00 0.00 82.228.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 82.228,00 0,00 82.228,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
2.128 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.00 0,00 72.228,00 0,00 72.228,00 
2 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 1.051.100,00 0,00 1.051.100,00 
10 SAÚDE 0,00 0,00 1.051.100,00 0,00 1.051.100,00 
301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 926.000.00 0.00 926.000.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 926.000,00 0,00 926.000,00 
2.122 MANUT. SAÚDE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 921.000,00 0,00 921.000,00 
2.165 GESTÃO DO SUS 0.00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0,00 60.000.00 0.00 60.000.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
2.162 MANUT. SAÚDE PÚBLICA - MAC 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 20.000.00 0.00 20.000.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
2.130 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
SPPA Relato rioUnidadeProgram as. rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 7/12 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010 -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Programas 
Acões 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 45.100M0 0.00 45.I0000 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 45.100,00 0,00 45.100,00 
2.128 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 45.100,00 0,00 45.100,00 
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 93.603,00 207.500,00 301.103,00 
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 93.603,00 207.500,00 301.103,00 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 93.603.00 207.500.00 301.103.00 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 0,00 0,00 93.603,00 207.500,00 301.103,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
2.153 MANUT. DO CRAS - CONS. REF. ASSIS.SOCIAL 0,00 0,00 18.900,00 25.000,00 43.900,00 
2.157 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 71.703,00 179.500,00 251.203,00 
10 FMDCA - FUNDO MU. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 0,00 0,00 115.345,00 113.600,00 228.945,00 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 115.345,00 113.600,00 228.945,00 
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 0,00 0,00 115.345.00 113.600.00 228.945.00 
483 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 115.345,00 113.600,00 228.945,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 
2.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 96.915,00 102.600,00 199.515,00 
2.135 MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A 0,00 0,00 5.160,00 5.000,00 10.160,00 
2.160 MANUT. FUNDO MUN. DIREITO CRIANÇA E 0,00 0,00 10.270,00 5.000,00 15.270,00 
ADOLESCENTE 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
485 ASSISTÊNCIA À VELHICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.083 PROGRAMA SOCIAL PARA IDOSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
483 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.134 PROG. SOCIAL P/A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 168.187,83 654.832,50 703.948,19 674.200,00 2.201.168,52 
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 168.187,83 0,00 7.000,00 0,00 175.187,83 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.000,00 0,00 0.00 0.00 5.000.00 
485 ASSISTÊNCIA À VELHICE 5.000.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.000.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 114.787,83 0,00 0.00 0.00 114.787.83 
483 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 114.787,83 0,00 0,00 0,00 114.787,83 
2.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 48.061,74 0,00 0,00 0,00 48.061,74 
2.135 MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A 66.726,09 0,00 0,00 0,00 66.726,09 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 48.400,00 0,00 7.000.00 0.00 55.400.00 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 48.400,00 0,00 7.000,00 0,00 55.400,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 
2.132 PROG. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BAIXA RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 
2.153 MANUT. DO CRAS - CONS. REF. ASSIS.SOCIAL 45.400,00 0,00 0,00 0,00 45,400,00 
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 89.727,50 286.330,26 577.200,00 953.257,76 
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 89.727,50 286.330,26 577.200,00 953.257,76 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 3.000.00 1.000.00 4.000.00 
485 ASSISTÊNCIA À VELHICE 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 0,00 73.727,50 265.83 0.26 0.00 339.557.76 
483 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 73.727,50 265.830,26 0,00 339.557,76 
2.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 73.727,50 265.830,26 0,00 339.557,76 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 16.000,00 0.00 1.000.00 17.000.00 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 0,00 16.000,00 0,00 1.000,00 17.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
2.153 MANUT. DO CRAS - CONS. REF. ASSIS.SOCIAL 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 
2.157 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 6.500.00 8.000.00 14.500.00 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 0,00 0,00 6.500,00 8.000,00 14.500,00 
2.156 PROGRAMA SOC. PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS 0,00 0,00 6.500,00 8.000,00 14.500,00 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 11.000.00 15.000.00 26.000.00 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 0,00 0,00 11.000,00 15.000,00 26.000,00 
2,154 PROGRAMA SOCIAL P/ JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 5.500,00 4.000,00 9.500,00 
SPPA Relato rio UnidadeProgramas.rpt 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 8/12 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA2OIO -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Programas 
Acües 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
2.155 PROGRAMA SOCIAL PARA MULHER 0,00 0,00 5.500,00 1 1.000,00 16.500,00 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0.00 201.700.00 201.700.00 
485 ASSISTÊNCIA À VELHICE 0,00 0,00 0,00 201.700,00 201.700,00 
2.083 PROGRAMA SOCIAL PARA IDOSOS 0,00 0,00 0,00 201.700,00 201.700,00 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 0.00 350.500.00 350.500.00 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 0,00 0,00 0,00 350.500,00 350.500,00 
2.132 PROU. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BAIXA RENDA 0,00 0,00 0,00 303.100,00 303.100,00 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 43.400,00 43.400,00 
2 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO 0,00 550.835,00 410.617,93 97.000,00 1.058.452,93 
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 550.835,00 410.617,93 97.000,00 1.058.452,93 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 377.525,00 0.00 0.00 377.525.00 
485 ASSISTÊNCIA À VELHICE 0,00 377.525,00 0,00 0,00 377.525,00 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 377.525,00 0,00 0,00 377.525,00 
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0.00 11.000,00 0.00 0.00 11.000.00 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 
2.156 PROGRAMA SOC. PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
483 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.134 PROG. SOCIAL P/A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 162.310,00 410.617.93 97.000.00 669.927.93 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 0,00 162.310,00 410.617,93 97.000,00 669.927,93 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 8.000,00 2.000,00 12.000,00 22.000,00 
2.132 PROG. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BAIXA RENDA 0,00 133.810,00 334.617,93 0,00 468.427,93 
2.134 PROU. SOCIAL PIA CRIANÇA E O ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 
2.146 MANUT. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 
2.166 MANUT. ATIV. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD 0,00 0,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 
2.167 MANUT. ATIV. DO PAIF - PROU. APO. INTEGRAL AS 0,00 0,00 64.000,00 70.000,00 134.000,00 
3 Fundo Munic.F.M.C.A 0,00 14.270,00 0,00 0,00 14.270,00 
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 14.270,00 0,00 0,00 14.270,00 
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 0,00 14.270,00 0.00 0.00 14.270.00 
483 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 14,270,00 0,00 0,00 14.270,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 
2.134 PROG. SOCIAL P/A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 0,00 11.270,00 0,00 0,00 11.270,00 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% 5.706.089,02 5.438.788,37 1.787.020,67 1.424.290,00 14.356.188,06 
12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.787.020,67 1.424.290,00 3.211.310,67 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.110.001.37 897.000.00 2.007.001.37 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 1.110.001,37 897.000,00 2.007.001,37 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 15.000,00 500,00 15.500,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 3.000,00 15.000,00 18.000,00 
2.046 MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 363.000,00 148.000.00 511.000,00 
2.051 MANUT. ATIV. SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 729.001,37 733.500,00 1.462.501,37 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 664.019.30 453.290.00 1.117.309.30 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 664.019,30 453.290,00 1.117.309,30 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 2.790,00 5.790,00 
2.046 MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 430.000,00 50.500,00 480.500,00 
2.053 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 231.019,30 400.000,00 631.019,30 
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 8.000.00 43.000.00 5 1.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 8.000,00 43.000,00 51.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
2.146 MANUT. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 7.000,00 43.000,00 50.000,00 
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 5.000.00 31.000.00 36.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 5.000,00 31.000,00 36.000,00 
2.149 MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 5.000,00 31.000,00 36.000,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.175 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SECRETARIA MUNIC.DEEDUCAÇÃO 681.933,34 0,00 0,00 0,00 681.933,34 
12 EDUCAÇÃO 681.933,34 0,00 0,00 0,00 681.933,34 
SPPA RelatorioUnidadeProgramas.rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 9112 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA2O1O -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕESUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunço 
Programas 
Acões 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 681.933,34 0,00 0.00 0.00 681.933.34 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 681.933,34 0,00 0,00 0,00 681,933,34 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
2.041 MANUT. ATIV. SECRETARIA EDUCAÇÃO 304.966,67 0,00 0,00 0,00 304.966,67 
2.042 AMORT. DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CON'FRATUAL 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 
2.144 MANUT. DO ENSINO MÉDIO 304.966,67 0,00 0,00 0,00 304.966,67 
2 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.330.327,36 2.541.285,03 0,00 0,00 3.871.612,39 
12 EDUCAÇÃO 1.330.327,36 2.541.285,03 0,00 0,00 3.871.612,39 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 6.000,00 0.00 0.00 6.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.316.397,63 0.00 0.00 1.316.397.63 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 1.316.397,63 0,00 0,00 1.316.397,63 
1.166 CONSTRUÇÃO CRECHE PRO-INFÂNCIA 0,00 1.316.397,63 0,00 0,00 1.316.397,63 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 40.000,00 120.000,00 0.00 0.00 160.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 40.000,00 120.000,00 0,00 0,00 160.000.00 
2.056 MERENDA ESCOLAR 40.000,00 120.000,00 0,00 0,00 160.000,00 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.290.327.36 1.098.887.40 0.00 0.00 2.389.214.76 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.290.327,36 1.098.887,40 0,00 0,00 2.389.214,76 
2.046 MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR 145.000,00 60.500,00 0,00 0,00 205.500,00 
2.053 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 475.438,90 434.440,00 0,00 0,00 909.878,90 
2.140 FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL 314.944,23 319.992,00 0,00 0,00 634.936,23 
2.141 FUNDEB 60% EDUCAÇÃOINFANTIL 354.944,23 283.955,40 0,00 0,00 638.899,63 
3 ENSINO FUNDAMENTAL 3.379.818,74 2.609.830,00 0,00 0,00 5.989.648,74 
12 EDUCAÇÃO 3.379.818,74 2.609.830,00 0,00 0,00 5.989.648,74 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.379.818.74 2.609.830,00 0.00 0.00 5.989.648.74 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.279.818,74 2.489.830,00 0,00 0,00 5.769.648,74 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 250.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 3.000,00 0,00 0,00 3.300,00 
2.046 MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR 830.000,00 180.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 
2.051 MANUT. ATIV. SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 662.839,58 1.099.750,00 0,00 0,00 1.762.589,58 
2.142 FUNDEB4O% ENSINO FUNDAMENTAL 630.839,58 271.480,00 0,00 0,00 902.319,58 
2.143 FUNDEB6O% ENSINO FUNDAMENTAL 955.839,58 885.600,00 0,00 0,00 1.841.439,58 
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 220.000,00 
2.056 MERENDA ESCOLAR 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 220.000,00 
4 EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 58.593,31 29.718,00 0,00 0,00 88.311,31 
12 EDUCAÇÃO 58.593,31 29.718,00 0,00 0,00 88.311,31 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000,00 5.000,00 0.00 0.00 15.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 
2.056 MERENDA ESCOLAR 10.000,00 5.000.00 0,00 0,00 15.000,00 
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 48.593,31 24.718,00 0.00 0.00 73.311.31 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 48.593.31 24.718,00 0,00 0,00 73.311,31 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00 
2.146 MANUT. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 22.197,77 14.359,00 0,00 0,00 36.556,77 
2.147 MANUT. FUNDE1340%EJA 14.197,77 0,00 0,00 0,00 14.197,77 
2.148 MANUT. FUNDEB 60% EJA 9.197,77 7.359,00 0,00 0,00 16.556,77 
6 ENSINO MEDIO 45.000,00 17.000,00 0,00 0,00 62.000,00 
12 EDUCAÇÃO 45.000,00 17.000,00 0,00 0,00 62.000,00 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000,00 3.000,00 0.00 0.00 13.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 
2.056 MERENDA ESCOLAR 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 
362 ENSINO MÉDIO 35.000,00 14.000,00 0.00 0.00 49.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 35.000,00 14.000,00 0,00 0,00 49.000,00 
2.144 MANUT. DO ENSINO MÉDIO 35.000,00 14.000,00 0,00 0,00 49.000,00 
7 ENSINO SUPERIOR 164.000,00 181.000,00 0,00 0,00 345.000,00 
12 EDUCAÇÃO 164.000,00 181.000,00 0,00 0,00 345.000,00 
364 ENSINO SUPERIOR 164.000,00 181.000,00 0.00 0.00 345.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 164.000,00 181.000,00 0.00 0,00 345.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
SPPA Relato rioUnidadeProgramas.rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 10/12 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA2OIO -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
P ro ra mas 
Acnes 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
2.049 MANUT. ATIV. AUXILIO A ASSEP 1 .000,00 1 .000,00 0,00 0,00 2.000,00 
2.145 MANUT. ENSINO SUPERIOR 1 13.000,00 130.000,00 0,00 0,00 243.000,00 
8 EDUCAÇÃO ESPECIAL 46.416,27 59.955,34 0,00 0,00 106.371,61 
12 EDUCAÇÃO 46.416,27 59.955,34 0,00 0,00 106.371,61 
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 46.416,27 59.955,34 0.00 0.00 106.371.61 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 46.416,27 59.955,34 0,00 0,00 106371,61 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 12.000,00 
2.149 MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL 19.472,09 18.177,67 0,00 0,00 37.649,76 
2.150 MANUT. FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ESPECIAL 14.972,09 9.177,67 0,00 0,00 24.149,76 
2.151 MANUT FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.972,09 26.600,00 0,00 0,00 32.572,09 
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 853.400,00 2.152.100,00 3.005.500,00 
12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 853.400,00 2.152.100,00 3.005.500,00 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 11.000.00 30.000.00 41.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 11.000,00 30.000,00 41.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 11.000,00 30.000.00 41.000,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 266.400.00 1.117.100.00 1.383.500.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 90.400,00 948.600,00 1.039.000,00 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 28.000,00 863.600,00 891.600,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 22.000,00 79.000,00 101.000,00 
2.046 MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 25.000,00 1.000,00 26.000,00 
2.051 MANUT. ATIV. SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 15.400,00 5.000,00 20.400,00 
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 176.000,00 168.500,00 344.500,00 
2.056 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 176.000,00 168.500,00 344.500,00 
362 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 21.000.00 121.000.00 142.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 18.000,00 119.500,00 137.500,00 
2.144 MANUT. DO ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 18.000,00 119.500,00 137.500,00 
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 3.000,00 1.500,00 4.500,00 
2.056 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 3.000,00 1.500,00 4.500,00 
364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0.00 354.000.00 45 1.500.00 805.500.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 354.000,00 451.500,00 805.500,00 
2.049 MANUT. ATIV. AUXILIO A ASSEP 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
2.145 MANUT. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 353.000,00 451.500,00 804.500,00 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 196.000.00 268.500.00 464.500.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 68.700,00 93.500,00 162.200,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 22.000,00 80.000,00 102.000,00 
2.046 MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 31.700,00 10.000,00 41.700,00 
2.053 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 15.000,00 3.500,00 18.500,00 
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 127.300,00 175.000,00 302.300,00 
2.056 MERENDA ESCOLAR 0.00 0,00 127.300,00 175.000,00 302.300,00 
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 5.000.00 11.000.00 16.000.00 
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 5.000,00 11.000,00 16.000,00 
2.056 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 5.000,00 11.000,00 16.000,00 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 0,00 0.00 141.000.00 141.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00 
2.175 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00 
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0.00 12.000.00 12.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 12.000,00 12.000,00 
13 CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
247 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.047 OBRAS DE CONST./ ESPAÇO P/ CULTURA POPULAR 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
14 FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 2.503.700,00 2.935.000,00 5.438.700,00 
12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2.503.700,00 2.935.000,00 5.438.700,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.714.200.00 1.946.000.00 3.660.200.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 1.714.200,00 1.946.000,00 3.660.200,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 
2.142 FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 373.700,00 325.500,00 699.200,00 
2.143 FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.260.500,00 1.620.500,00 2.881.000,00 
SPPA Relato rioUnidadeProgramas.rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 11112 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010 -2013 
RESUMO DAS AÇOES POR PROGRAMAS FUNÇOES, SUBFUNÇOES E UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Programas 
Acnes 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 749.500.00 656.000.00 1.405.500.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 749.500,00 656.000,00 1.405.500,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
2.140 FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL 0.00 0,00 297.000,00 243.000,00 540.000,00 
2.141 FUNDEB 60% EDUCAÇÃOINFANTIL 0,00 0,00 449.500,00 410.000,00 859.500,00 
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 40.000.00 30.000.00 70.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0.00 0,00 40.000,00 30.000,00 70.000,00 
2.148 MANUT. FUNDEB 60% EJA 0,00 0,00 40.000,00 30.000,00 70.000,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0.00 92.000.00 92.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00 
2.170 MANUT. ATIV. TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB 0.00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0.00 36.000.00 36.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 
2.170 MANUT. ATIV. TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB 0.00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0.00 175.000.00 175.000.00 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00 
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 710.994,00 759.300,00 1.470.294,00 
13 CULTURA 0,00 0,00 710.994,00 759.300,00 1.470.294,00 
392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0.00 710.994.00 759.300.00 1.470.294.00 
247 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 710.994,00 759.300,00 1.470.294,00 
1.067 AQUISIÇÃODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00 
2.007 MANUT. ATIV. C/ FESTEJOS CARNAVALESCOS 0,00 0,00 234.000,00 404.500,00 638.500,00 
2.050 MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0.00 0,00 21.986,00 46.000,00 67.986,00 
2.114 MANUT. ATIV. FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 0,00 0,00 132.000,00 3.000,00 135.000,00 
2.139 MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 197.168,00 255.200,00 452.368,00 
2.163 MANUT. ATIV. BANDA MUSICAL 0,00 0,00 12.840,00 3.000,00 15.840,00 
2.164 MANUT. ATIV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL 0,00 0,00 103.000,00 44.600,00 147.600,00 
16 SECRETARIA MUNI. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 379.198,00 158.000,00 537.198,00 
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 14.500,00 14.400,00 28.900,00 
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 14.500.00 14.400.00 28.900.00 
103 PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA 0.00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
2.100 MANUTENÇÃO C/CONVENIO TREEVO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
456 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 11.500,00 11.400,00 22.900,00 
2.161 MANUT. ATIV. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 11.500,00 11.400,00 22.900,00 
20 AGRICULTURA 0,00 0,00 364.698,00 143.600,00 508.298,00 
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 364.698.00 143.600.00 508.298.00 
14 PRODUÇÃOVEGETAL 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 34.000,00 
2.101 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A EMATER 0,00 0,00 16.000,00 17.000,00 33.000,00 
2.113 MANUT. DA CONTRIBUIÇÃO AO IMA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
576 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃOVEGETAL 0,00 0,00 347.698,00 126.600,00 474.298,00 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 202.500,00 1.000,00 203.500,00 
2.063 MANUT. ATIV. SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 145.198.00 119.000.00 264.198,00 
2.169 MANUT. COMA COLONiA DE PESC. PROFISS. E AQ 0,00 0,00 0,00 6.600,00 6.600,00 
17 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E ASSUNTOS 0,00 0,00 667.400,00 586.000,00 1.253.400,00 
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 200.000,00 
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 150.000.00 50.000.00 200.000.00 
449 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 200.000,00 
1.173 CONSTRUÇÃO ETE - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 200.000,00 
ESGOTO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 120.000,00 4.000,00 124.000,00 
16 HABITAÇÃO 0,00 0,00 85.000,00 2.000,00 87.000,00 
482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 0,00 85.000.00 2.000.00 87.000.00 
316 HABITAÇÕES URBANAS 0,00 0,00 85.000,00 2.000,00 87.000,00 
1.023 CONSTR. E COMÉRCIO DE CASAS POPULARES 0,00 0,00 30.000,00 1.000,00 31.000,00 
1.024 DESAP./ AQ./ ÁREAS IMP./ C. HABITACIONAIS 0,00 0,00 55.000,00 1.000,00 56.000,00 
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 35.000,00 2.000,00 37.000,00 
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 35.000.00 2.000.00 37.000.00 
449 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 35.000,00 2.000,00 37.000,00 
SPPA RelatorioUnidadeProg ramas. rpt 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 12112 
161112013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010 -2013 
RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Unidades Orçamentária 
Função 
Subfunção 
Proízramas 
Acnes 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
1.013 CONSTR./AMPL. DE REDES DE ESGOTO 0,00 0,00 15.000,00 1.000,00 16.000,00 
1.042 CONSTR./ AMPL. DA REDE DE DISTR. ÁGUA 0,00 0,00 20.000,00 1.000,00 21.000,00 
2 DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS 0,00 0,00 397.400,00 532.000,00 929.400,00 
26 TRANSPORTE 0,00 0,00 397.400,00 532.000,00 929.400,00 
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 0,00 397.400.00 532.000.00 929.400.00 
534 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 397.400,00 532.000,00 929.400,00 
1.032 CONST./ PONTES! MATA-BURROS! ESTR. VICINAIS 0,00 0,00 50.000,00 3.000,00 53.000,00 
1.165 MÁQUINAS PESADAS 0,00 0,00 10.200,00 159.000,00 169.200,00 
2.029 MANUT. ATIV. SETOR DE ESTRADAS RODAGENS 0,00 0,00 337.200,00 370.000,00 707.200,00 
TOTAL GERAL: 13.590.251,48 15.132.126,22 27.987.000,00 25.000.000,00 81.709.377,70 
SPPA RelatorioUnidadeProgra mas. rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 
1/2 
CONSOLIDADO 16/1/2013 
PPA2OIO -2013 
ANEXO 1 - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em RS 1.00 
FINAI.ÍSTICO 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
: i croobj etivo 
Programa 
2 SANEAMENTO BÁSICO - AMPLIAR OS SERVIÇOS DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 
448 SANEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0.00 0,00 0.00 000 0,00 
TOTAl, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 APOIO A GESTÃO 1 .004.757,34 1 1 85.333,93 8.278.723.10 3.472.600,00 13.941.414,37 
65 PROMOÇÃO DO TURISMO 20.000.00 220.000,00 0.00 0.00 240.000,00 
224 DESPORTO COMUNITÁRIO 269.726,92 195.704,93 201.491,91 258.200,00 925.123,76 
228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 2.000,00 0,00 0,00 0.00 2.000.00 
269 ELETRIFICAÇÃO RURAL 30.000.00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
323 PLANEJAMENTO URBANO 348.160,51 314.049.00 6.897.275,69 2.026.000,00 9.585.485,20 
325 LIMPEZA PÚBLICA URBANA 0,00 0,00 714.128,00 586.400,00 1.300.528,00 
326 SERVIÇOS FUNERAIS 0,00 0,00 25.827,50 35.000,00 60.827.50 
'ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 0,00 440.000,00 567.000.00 1.007.000,00 
428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 334.869,91 455.580,00 0,00 0,00 790.449,91 
TOTAL 1.004.757,34 1.185.333,93 8.278.723,10 3.472.600,00 13.941.414,37 
TOTAL FINALÍSTICO 1.004.757,34 1.185.333,93 8.278.723,10 3.472.600,00 13.941.414,37 
Mac ro objetivo 
Programa 
3 ASSISTENCIA SOCIAL - ASSEGURAR SERVIÇOS DE 0.00 0,00 0,00 40.000.00 40.000,00 
486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0.00 0,00 0,00 40.000.00 40.000,00 
TOTAL 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
10 APOIO A GESTÃO 12.585.494,14 13.946.792,29 19.708.276.90 21.487.400,00 67.727.963,33 
1 LEGISLATIVA 974.594,79 869.240,95 995.377,09 1.207.028,59 4.046.241,42 
14 PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 34.000,00 
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.083.632,43 1.173.907,80 1.878.245,24 1.879.431.41 6.015.216,88 
30 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 89.066,59 225.000.00 64.045,59 112.700,00 490.812,18 
32 CONTROLE INTERNO 42.954,10 52.61 5,00 62.126.35 71.410 7 00 229.105,45 
33 SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA 145.000,00 315.000,00 $15.000,00 720.000,00 1.995.000,00 
40 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 242.238,29 314.610,51 395.223,27 340.600,00 1.292.672,07 
.3 PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA 0,00 0,00 3.000.00 3.000,00 6.000,00 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 156.010,85 232.905,00 177.462,28 215.900,00 782.278,13 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.606.089.02 5.318.788,37 4.832.820,67 6.155.390.00 21.913.088,06 
247 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 710.994,00 759.300.00 1.470.294,00 
316 HABITAÇÕES URBANAS 0,00 0,00 $5.000,00 2.000.00 87.000.00 
363 PROMOÇÃO AO TURISMO 33.758,55 107.545,77 195.294,00 141.800,00 478.398,32 
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 100.000,00 120.000,00 311.300,00 356.000.00 887.300.00 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.763.844,49 3.129.384,34 5.619.924,59 6.178.440,00 17.691.593,42 
449 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 185.000.00 52.000,00 237.000,00 
456 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 0.00 11.500,00 11.400,00 22.900,00 
483 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 114.787.83 87.997,50 381.175,26 113.600,00 697.560,59 
485 ASSISTÊNCIA À VELHICE 5.000.00 377.525.00 3.000,00 202.700.00 588.225,00 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 48.400,00 189.310.00 528.720,93 679.000.00 1.445.430,93 
495 PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 81.000,00 345.000,00 355.000,00 290.000,00 1.071.000,00 
496 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 90.000,00 99.000,00 80.000,00 197.000.00 466.000,00 
534 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 397.400,00 532.000.00 929.400,00 
576 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 347.698,00 126.600.00 474.298,00 
601 GESTÃO GOVERNANTAL 617.204,35 586.492,05 809.211,00 689.500.00 2.702.407,40 
602 SEGURANÇA PÚBLICA 223.912,85 172.470,00 166.758,63 183.600.00 746.741,48 
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 168.000,00 230.000.00 280.000,00 250.000.00 928.000,00 
TOTAL 12.585.494,14 13.946.792,29 19.708.276,90 21.487.400,00 67.727.963,33 
SPPA RelatorioAriexol.rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 
2/2 
CONSOLIDADO 161112013 
PPA 2010 -2013 
ANEXO 1-RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em P3 1,00 
APOIO ADMINISTRATIVO 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO 12.585.494,14 13.946.792,29 19.708.276,90 21.527.400,00 67.761.943,33 
TOTAL 13.590.25148 15.132.126,22 27.987.000,00 25.000.000,00 81.109377,70 
SPPA RelatorioAnexol.rpt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 111 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010/2013 
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00 
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
LEGISLATIVA 974.594,79 869.240,95 995.377,09 1.207.028,59 4.046.241,42 
31 AÇÃO LEGISLATIVA 777.368,17 737.392,07 859.049,84 1.092.502.59 3.466.312,67 
32 CONTROLE EXTERNO 53.140,77 26.213,60 34.337,25 34.406.00 148.097,62 
61 MANUTENÇAO ATIV.DA ASSESS.JURIDICA 144.085,85 1 05.635.28 1 01 .990.00 80. 120.00 431.831,13 
4 ADMINISTRAÇÃO 2.626.019,46 3.202.000,36 3.988.072,36 3.980.141,41 13.796.233,59 
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 242.238,29 314.610,51 395.223,27 340.600.00 1.292.672,07 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.662.819,55 1.667.874,85 2.577.877,23 2.425.331.41 8.333.903,04 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 335.077,44 556.905,00 32 1 .507,87 525.600.00 1.739.090,31 
124 CONTROLE EXTERNO 42.954,10 52.615,00 62.126,35 71.410.00 229.105,45 
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 38.017,23 92.525,00 109.579,01 143.600.00 383.721,24 
181 POLICIAMENTO 223.912,85 172.470,00 166.758,63 183.600.00 746.741,48 
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 81.000,00 345.000,00 355.000,00 290.000.00 1.071.000,00 
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 168.187,83 654.832,50 912.896,19 1.035.300,00 2.771.216,52 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.000,00 377.525,00 3.000,00 202.700.00 588.225,00 
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 11.000,00 6.500,00 8.000.00 25.500,00 
2' ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 114.787,83 87.997,50 381.175,26 113.600.00 697.560,59 
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 48.400,00 178.310,00 522.220,93 711.000.00 1.459.930,93 
10 SAÚDE 3.098.714,40 3.584.964,34 5.619.924,59 6.178.440,00 18.482.043,33 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 449.000.00 449.000,00 
301 ATENÇÃO BÁSICA 2.772.203,54 1.427.468,35 2.345.860,00 2.357.400.00 8.902.931,89 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 172.869,91 2.104.767,99 3.126.736,59 3.100.440.00 8.504.814,49 
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 20.000,00 185.000.00 205.000,00 
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 64.369,91 15.600,00 0,00 36.100.00 116.069,91 
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 89.271,04 37.128,00 0,00 50.500.00 176.899,04 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 127.328.00 0.00 127.328,00 
12 EDUCAÇÃO 5.706.089,02 5.438.788,37 5.144.120,67 6.511.390,00 22.800.388,06 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 681.933,34 0,00 11.000,00 171.000.00 863.933,34 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 60.000,00 134.000,00 0,00 0.00 194.000,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.379.818,74 2.609.830,00 3.090.601,37 4.227.100.00 13.307.350,11 
362 ENSINO MÉDIO 35.000,00 14.000,00 21.000,00 121.000.00 191.000,00 
364 ENSINO SUPERIOR 164.000,00 181.000,00 354.000,00 451.500.00 1.150.500,00 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.290.327,36 2.415.285,03 1.609.519,30 1.413.790.00 6.728.921,69 
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 48.593.31 24.718,00 53.000.00 84.000.00 210.311,31 
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 46.416,27 59.955,34 5.000,00 43.000.00 154.371,61 
13 CULTURA 0,00 0,00 710.994,00 759.300,00 1.470.294,00 
3fl DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 710.994,00 759.300.00 1.470.294,00 
1. URBANISMO 348.160,51 314.049,00 8.077.231,19 3.214.400,00 11.953.840,70 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000,00 1.000,00 6.524.515.69 1.313.600.00 7.840.115,69 
452 SERVIÇOS URBNOS 347.160,51 313.049,00 1.552.715,50 1.900.800.00 4.113.725,01 
16 HABITAÇÃO 30.000,00 0,00 85.000,00 2.000,00 117.000,00 
481 HABITAÇÃO RURAL 30.000,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00 
482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 0,00 85.000,00 2.000.00 87.000,00 
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 185.000,00 52.000,00 237.000,00 
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 185.000,00 52.000.00 237.000,00 
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 14.500,00 14.400,00 28.900,00 
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 14.500,00 14.400.00 28.900,00 
20 AGRICULTURA 0,00 0,00 364.698,00 143.600,00 508.298,00 
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 364.698,00 143.600.00 508.298,00 
26 TRANSPORTE 0,00 0,00 397.400,00 532.000,00 929.400,00 
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0.00 0,00 397.400.00 532.000.00 929.400,00 
27 DESPORTO E LAZER 325.485,47 523.250,70 396.785,91 400.000,00 1.645.522,08 
695 TURISMO 53.758,55 327.545,77 195.294,00 141.800.00 718.398,32 
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 271.726,92 195.704,93 201.491,91 258.200.00 927.123,76 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 145.000,00 315.000,00 815.000,00 720.000,00 1.995.000,00 
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 145.000,00 315.000,00 815.000,00 720.000.00 1.995.000,00 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 168.000,00 230.000,00 280.000,00 250.000,00 928.000,00 
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 168.000,00 230.000,00 280.000,00 250.000.00 928.000,00 
TOTAL 13.590.251,48 15.132.126,22 27.987.000,00 25.000.000,00 81.709.377,70 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 1/3 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA2O1O -2013 
RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES 
Macroobjetivo 
Programa 
Ações 
2 SANEAMENTO BÁSICO - AMPLIAR OS SERVIÇOS DE 
448 SANEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
1.171 CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL 
10 APOIO A GESTÃO 
65 PROMOÇÃO DO TURISMO 
1.051 PROJETOS P/ IMPLANTAÇÃO DO TURISMO 
1.170 CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICA - PRAÇA 
224 DESPORTO COMUNITÁRIO 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.061 MANUT. C/O DESPORTO COMUNITÁRIO 
2.114 MANUT. ATIV. FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 
1.057 CONSTRUÇÃO PARQUE DO PEÃO DE PLANURA 
269 ELETRIFICAÇÃO RURAL 
1.021 OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL 
323 PLANEJAMENTO URBANO 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 
1.026 OBRA CALÇ. PAVIMENT. REC. DE LOGRAD. PÚBLICO 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
1.168 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONV. 363110 
1.169 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONV. 199110 
2.027 MANUT. ATIV. SECRET. INFRA ESTRUTURA 
2.028 MANUT. DAS OBRAS PÚBLICAS 
2.032 MANUT. ATIV. SERVIÇOS URBANOS 
325 LIMPEZA PÚBLICA URBANA 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.037 MANUT. ATIV. SETOR LIMP. PÚBLICA 
326 SERVIÇOS FUNERAIS 
1.016 CONSTR./ AMPL./ DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.033 MANUT. ATIV. CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL 
327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
1.017 CONSTR./ AMPL./ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
2.035 MANUT. ATIV. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.123 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
ASSISTENCIA SOCIAL - ASSEGURAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 
486 ASSISTENCIA §»OC1AL GERAL - 
2.00* PISO MINEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
2.176 PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
10 APOIO A GESTÃO 
1 LEGISLATIVA 
1.001 AMPL. E MELHR. NO PRÉDIO DA CAMARA 
2.001 MANUT. DAS ATIV. DA PRESIDENCIA 
2.002 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA 
2.003 MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA 
2.004 MANUT. ATIV. DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
2.024 AMORT. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
2.107 MANUT. ATIV. CONTRIBUIÇAÕA AO IBAM 
2.108 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÕES E RECEPÇÕES 
2.109 MANUT. ATIV. SETOR TESOURARIA CONTABILIDADE 
2.110 MANUT. ATIV. PAGTO JUROS DIVIDA CONTRATADA 
2.111 MANUT. ATIV. PRINCIPAL DIVIDA CONTRATADA 
2.171 MANUTENÇ.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA 
2.172 MANUT.DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA 
2.174 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRET.ADMINISTRATIVA 
14 PRODUÇÃO VEGETAL 
2.101 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A EMATER 
2.113 MANUT. DA CONTRIBUIÇÃO AO IMA 
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.012 MANUT. ATIV. PROCURADORIA JURÍIDICA 
2.014 MANUT. ATIV. DIR. ADM,/PLAN.GESTÀO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 213 
161112013 
CONSOLIDADO 
PPA 2010 -2013 
RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES 
Macroobjetivo 
Programa 
Ações 
2.121 MANUT. ATIV. ASS. COMUNIC. E IMPRENSA 
2.138 DEPART. DE RECURSOS HUMANOS 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 
30 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.103 MANUT. ATIV. SETOR CAD.MOB.TRIBUTAÇÃO 
32 CONTROLE INTERNO 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.010 MANUT. DAS ATIV. CONTROLE INTERNO 
33 SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA 
2.023 PAGTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 
2.024 AMORT. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 
40 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.022 MANUT. ATIV. DEPTO. CONTABILIDADE 
2.136 MANUT. ATIV. SETOR DE COMPRAS 
2.137 MANUT. ATIV, SETOR DE LICITAÇÕES 
103 PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA 
2.100 MANUTENÇÃO C/ CONVENIO TREEVO 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.021 MANUT. ATIV. FINANÇAS MUNICIPAIS 
188 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
1.166 CONSTRUÇÃO CRECHE PRO-INFÂNCIA 
2.041 MANUT. ATIV. SECRETARIA EDUCAÇÃO 
2.042 AMORT. DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
2.046 MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR 
2.049 MANUT. ATIV. AUXILIO A ASSEP 
2.051 MANUT. ATIV. SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
2.053 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
2.056 MERENDA ESCOLAR 
2.140 FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL 
2.141 FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL 
2.142 FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL 
2.143 FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 
2.144 MANUT. DO ENSINO MÉDIO 
2.145 MANUT. ENSINO SUPERIOR 
2.146 MANUT. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
2.147 MANUT. FUNDEB 40% EJA 
2.148 MANUT. FUNDEB 60% EiA 
2.149 MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
2.150 MANUT. FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ESPECIAL 
2.151 MANUT FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL 
2.170 MANUT. ATIV. TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB 
2.175 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 
247 DIFUSÃO CULTURAL 
1.047 OBRAS DE CONST./ ESPAÇO P/ CULTURA POPULAR 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.007 MANUT. ATIV. C/ FESTEJOS CARNAVALESCOS 
2.050 MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
2.114 MANUT. ATIV. FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 
2.139 MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS 
2.163 MANUT. ATIV. BANDA MUSICAL 
2.164 MANUT. ATIV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL 
316 HABITAÇÕES URBANAS 
1.023 CONSTR. E COMÉRCIO DE CASAS POPULARES 
1.024 DESAP./ AQ./ ÁREAS IMP./ C. HABITACIONAIS 
363 PROMOÇÃO AO TURISMO 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.105 MANUT. ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO 
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
2.056 MERENDA ESCOLAR 
430 PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
1.008 CONSTR. AMPL.E REF. DE OBRAS PUBLICAS 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 
16/1/2013 
CONSOLIDADO 
PPA2O1O -2013 
RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES 
Macroobjetivo 
Programa 
Ações 
2.122 MANUT. SAÚDE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA 
2.124 PAB FIXO 
2.125 SAÚDE BUCAL 
2.126 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUN1T. DE SAÚDE 
2.127 MAC - MÉDIA! ALTA COMPLEX AMB. HOSP. - FAE 
2.128 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
2.129 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEM. E AMBIENTAL 
2.130 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.159 MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE 
2.162 MANUT. SAÚDE PÚBLICA - MAC 
2.165 GESTÃO DO SUS 
2.168 MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 
449 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
1.013 CONSTR./ AMPL. DE REDES DE ESGOTO 
1.042 CONSTR./AMPL. DA REDE DE DISTR. ÁGUA 
1.173 CONSTRUÇÃO ETE - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO 
456 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
2.161 MANUT. ATIV. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
483 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
2.134 PROG, SOCIAL P/A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
2.135 MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A 
2.160 MANUT. FUNDO MUN. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE 
485 ASSISTÊNCIA À VELHICE 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.083 PROGRAMA SOCIAL PARA IDOSOS 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
487 ASSOCIATIVISMOS COMUNITÁRIO 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.132 PROG. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BAIXA RENDA 
2.134 PROG. SOCIAL P/A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
2.146 MANUT. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
2.152 CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.153 MANUT. DO CRAS - CONS. REF. ASSIS.SOCIAL 
2.154 PROGRAMA SOCIAL P/ JOVENS E ADULTOS 
2.155 PROGRAMA SOCIAL PARA MULHER 
2.156 PROGRAMA SOC. PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS 
2.157 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL 
2.166 MANUT. ATIV. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD 
2.167 MANUT. ATIV. DO PAIF - PROG. APO. INTEGRAL AS 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 
495 PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 
2.018 INATIVOS E PENSIONISTAS 
496 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
2.025 MANUT. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 
534 ESTRADAS VICINAIS 
1.032 CONST./ PONTES! MATA-BURROS/ ESTR. VICINAIS 
1.165 MÁQUINAS PESADAS 
2.029 MANUT. ATIV. SETOR DE ESTRADAS RODAGENS 
576 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃOVEGETAL 
1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.063 MANUT. ATIV. SECRETARIA DE AGRICULTURA 
2.169 MANUT. COMA COLONIA DE PESC. PROFISS. E AQ 
601 GESTÃO GOVERNANTAL 
1.067 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2.005 MANUT. DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO 
2.108 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÕES E RECEPÇÕES 
2.158 MANUT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO 
2.177 SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 
602 SEGURANÇA PÚBLICA 
2.015 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL 
2.016 MANUT. CONVENIO POLÍCIA MILITAR 
2.017 MANUT. CONV. POLÍCIA MILITAR M. AMBIENTE 
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
2.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 
ANEXO B 
Quadro da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
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