| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 1000 / 2013 |
| Date | 2013-12-20 |
| Ementa | Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Planura, Estado de Minas Gerais para o quadriênio de 2014 a 2017 |
| native_id | 703 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA PREFEITURA
ESTADO DE MINAS GERAIS pU1,Jp4
MUDAR PARA DESENVOLVER
LEI N° 1.000, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.
PUbIicadOflOát,jod3
ura
em
"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Planura, Estado de Minas Gerais para o
quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras
providências."
A Câmara Municipal de Planura, Estado de Minas Gerais, aprovou e o
Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de
Planura para o quadriênio de 2014 a 2017 contemplará as despesas de capital e
outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração
continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.
§ 1 0 - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados
por Entidades, órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções,
Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e
Elementos da Despesa.
§ 20 - Para fins desta Lei considera-se:
- Programa - o instrumento de organização da ação governamental
visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização
das ações de governo;
III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, entre outros a
que se destina o programa;
IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da
natureza da ação que se pretende realizar;
V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais
com vistas à execução do programa;
2
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ESTADO DE MINAS GERAIS
MUDAR PARA DESENVOLVER
VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços
produzidos em cada ação governamental na execução do programa:
VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação
do produto que se espera obter:
VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e
resultados a alcançar:
Art. 21 - As metas da Administração constituídas por Projetos e
Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2014 a 2017. consolidadas
por Programas, são aquelas constantes do Anexo - Programas por Órgãos e
Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.
Art. 31 - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em
2008 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas
demonstradas no Anexo - Informações por Programas, integrante desta Lei.
Art. 41 - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a
preços correntes, com a projeção de uma inflação (IPCA) mais o crescimento real
(PIB) de 9,00% (nove por cento) para o ano de 2014 e de 8,00% para os anos de
2015, 2016 e 2017.
Art. 50 - As alterações na programação deste Plano Plurianual,
somente poderão ser promovidas mediante Lei especifica votada na Câmara
Municipal.
Parágrafo Único - Anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à
Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
MUDAR PARA DESENVOLVER
Art. 61 - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as
metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a
receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio
das contas públicas.
Art. 70 - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício
serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta
Lei.
Art. 80 - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei
que autorize sua inclusão.
Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Planura/MG, 20 de Dezembro de 2013.
PAULO ROBERTO BARBOSA
-Prefeito Municipal-
Estado de Minas Gerais
Data 1711212013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
so p1eJ.eo po, ao Alt.façIo e' 25921 (C
PIanej.Açâo 1 Produto (UN) ITIp0I Local.l Func.Progr. Conta Despesa Recurso Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 25.899.40463 27.971 .357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 11 6.705.617,73
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 25.699.404,63 27.971.357.00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617.73
Unidade: 02.01 -SEC. MUN. DE GOVERNO 818.000,00 863.440,00 954.115,20 1.030.444,38 3.685.999,58
1 1.067 .AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 04.122.0021 44.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298.56 22.530.56
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
2 2.005 - MANUT. DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO A 1 04.122.0601 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 425.900,00 459.972,00 496.769,78 536.511,35 1.919.153,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1 .90. 1 3.00.00.00.00 00.01 .0000 91.100.00 98.388.00 106.259.04 1 14.759,76 410.506.80
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985.60 225.305.60
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0000 1 5.000.00 1 6.200.00 1 7.496,00 1 8.895,68 67.591,68
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01 .0000 10.000.00 1 0.800.00 1 1 .684,00 12.597. 12 45.061,12
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01 .0000 2.000.00 2. 1 60.00 2.332.80 2.51 9.42 9.012,22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01 .0000 35.000,00 37.800,00 40.824,00 44.089,92 157.713,92
3 2.108 . MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DE PROMOÇÕES E R A 1 04.122.0601 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4,506,11
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01 .0000 1 .000,00 1 .080,00 1 . 168,40 1 .25971 4.506,11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012,22
4 2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASS. COMUNIC. E IMF A 1 04.1220021 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 16.000,00 17.280,00 18.662,40 20.155,39 72.097.79
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1 .90.1 3.00.00.00.00 00.01 .0000 3.50000 3.780.00 4.082,40 4.408,99 15.771,39
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0000 1.000.00 1 .080,00 1.166.40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160,00 2.332,80 2.519,42 9.012.22
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01 .0000 5.000.00 5.400.00 5.832,00 6.298, 56 22.530.56
-
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01 .0000 25.000,00 27.000,00 29. 160,00 31 .492.80 112.652.80
5 2.158 . MANLIT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO A 1 04.122.0601 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 54.000.00 58.320.00 62.985,60 225.305,60
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 11.000,00 11.880,00 12.830,40 13.856.83 49.567,23
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 2.500,00 2.700,00 2.916,00 3.149.28 11.265,28
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0000 2.000.00 2.160,00 2.332,80 2.519,42 9.012,22
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160.00 2.332.80 2.519.42 9.012,22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.98560 225.305,60
6 2.177- SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A 1 04.122.0601 3.3.50.41.00.00.00.00 00.01.0000 7.000,00 7.560,00 8.164.80 8.817.98 31.542,78
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Unidade: 02.02 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 72.336,90 78.123,85 84.373,76 91,123,66 325.958,17
7 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 04.124.0032 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 3.240.00 3.499,20 3.779,14 13.518.34
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
8 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTEF A 1 04.124.0032 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 54.000,00 58.320.00 62.985.60 225.305,60
APOIO ADMINISTR,ATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 11.000,00 11.880.00 12.830,40 13.856.83 49.567,23
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 2.500.00 2.700,00 2.916,00 3.149.28 11.265,28
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 2.836.90 3.063,85 3.308.96 3.573.68 12.763.39
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
Unidade: 02.03 -PROCURADORIA GERAL 924.000,00 997.920,00 1.077.753,60 1.163.973,87 4.163.647.47
'167 -AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 04.122.0021 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 2.00000 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
10 2.012- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA. A 1 04.122.0021 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 100.000,00 108.000.00 116.640.00 125.971,20 450.611,20
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 22.000,00 23.760.00 25.660,80 27.713,66 99.134.46
3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0000 300.000.00 324.000.00 349.920,00 377.913.60 1.351.833,60
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166.40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0000 215.000,00 232.200.00 250.776,00 270.838.08 968.814.08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 10.800,00 11.664,00 12.597,12 45.061,12
135 2.013- SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS A 1 04.122.0021 3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0000 270.000.00 291.600,00 314.928,00 340.122.24 1.216.650,24
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Unidade: 02.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 3.900.318,60 4.212.344,09 4.549.331,62 4.913.278,12 17.575.272,43
11 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 04.122.0021 4.4.90.52.00.00.00,00 00.01,0000 25.000.00 27.000.00 29.160,00 31.492.80 112.652.80
APOIO ADMINISTPATIVO(IJN)
12 2.014- MANUT.ATIV. DIR.ADMIPLANEJAMENTO DE GESTÃO A 1 04.122.0021 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 180.000.00 194.400.00 209.952.00 226.748 16 811 100.16
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 460.000,00 496.800,00 536.544,00 579.467,52 2.072.811,52
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 98.000.00 105.840,00 114.307,20 123.451.78 441.598,98
3.1.90.94.00.00,00,00 00.01.0000 4.000,00 4.320,00 4.665,50 5.038.85 18.024.45
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 6.000,00 6.480,00 6.998.40 7.558,27 27.036,67
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 86.400,00 93.312,00 100.776.96 360.488,96
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 19.000,00 20.520.00 22.161,60 23.934.53 85.616.13
3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0000 40.000.00 43.200,00 46.656,00 50.388,48 180.244.48
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 70.000,00 75.600.00 81.648,00 88.179,84 315.427.84
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 488.400.00 527.472,00 569.669,76 615.243.33 2.200.785.09
3.3.90.92.00.00,00,00 00.01.0000 15.000,00 16.200,00 17.496,00 18.895,68 67.591,68
13 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS MUNI A 1 04.123.0123 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 170.000,00 183.600,00 198.288,00 214.151,04 766.039.04
APOIO ADMINISTRATIVO(t.JN)
Estado de Minas Gerais Página: 219
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
-
Data: 1711212013
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
S,.çáo Oei'a r pearnn por ao AJt.rçã 2S0912013 C
PlaneijAção / Produto (UN) I Tipo Local.I Func.Progr.I Conta Despesal Recursol Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 25.899.40463 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.61773
órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 25.899.404,63 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617,73
Unidade: 02.04 . SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 3.900.318,60 4.212.344,09 4.549.331,62 4.913.278,12 17.575.272,43
3.1 .90. 1 3.00.00.00.00 00.01 .0000 37.000,00 39.960,00 43.1 56,80 46.509,34 166.726,14
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0000 2.000,00 2.160.00 2.332,80 2.51 9,42 9.012,22
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080,00 1.166,40 1.25971 4.506,11
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 3.500,00 3.780,00 4.082,40 4.408.99 15.771.39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01 .0000 40.000,00 43.200,00 46.656.00 50.388,48 180.244.48
3.3.90.93.00.00.00.00 00.01 .0000 1 .000,00 1 .080.00 1 .166,40 1 .259,71 4.506,11
14 2.015 . MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL A 1 04.181.0602 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 18.000,00 19.440,00 20.99520 22.674,82 81.110,02
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01 .0000 3.600.00 3.888,00 4. 1 99,04 4.534,96 16.222,00
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0000 1 0.000.00 10.800.00 1 1 .684,00 12.597.12 45.061.12
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 3.240,00 3.499,20 3.779,14 13.518,34
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01 .0000 1 .000,00 1 .080,00 1 .166,40 1 .259,71 4.506,11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 8.000,00 8.640,00 9.331,20 10.077,70 36.046,90
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 10.00000 10.800,00 11.664,00 12.597.12 45.061.12
15 2.016- MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR A 1 04.181.0602 3.3.00.30.00.00.00.00 00.01.0000 48.000.00 51.840.00 55.987.20 60.466.18 216.293,38
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160.00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 24.000,00 25.920.00 27.993,60 30.233.09 108.146,69
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 6.000,00 6.480,00 6.998,40 7.558.27 27.036.67
18 2.017- MANLIT. CONV POLICIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE A 1 04.181.0602 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 25.000.00 27.000.00 29.160,00 31.492,80 112.652,80
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.36.00.00.00,00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519,42 9.012.22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 20.000.00 21.600,00 23.328,00 25.194.24 90.122,24
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 3.240,00 3.499,20 3.779.14 13.518.34
17 2.023- PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL A 1 28.843.0033 3.2.90.21.00.00.00.00 00.01.0000 40.000,00 43.200.00 46.656,00 50.388,48 180.244.48
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
18 2.024 -AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL A 1 28.843.0033 4.6.90.71.00.00.00.00 00.01.0000 350.000.00 378.000,00 408.240.00 440.899,20 1.577.139,20
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
19 2.999- RESERVA DE CONTIGÊNCIA A 1 99.999.9999 9.9.99.99.00.00.00.00 00.01.0000 272,500,00 294.300,00 317.844.00 343.271.52 1.227.915.52
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
20 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 04.121.0040 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 6.000.00 6.480,00 6.998,40 7.558.27 27.036.67
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
21 2.022- MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI A 1 04.121.0040 3. 1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 150.000,00 162.000,00 174.960,00 188.956,80 675.916,80
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00,00 00.01.0000 34.000,00 36.720,00 39.657,60 42.830,21 153.207,81
3.3.90,30.00.00.00.00 00,01,0000 4.818,60 5.204,09 5.620,42 6.070.05 21.713.16
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298,56 22.530,56
3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0000 100.000,00 108000,00 116.840.00 125.971.20 450.611,20
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832.00 6.298,56 22.530,56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 10.800,00 11.664,00 12.597,12 45.061,12
22 2.103. MANUT. ATIV. SETOR CAD. MOB. TRIBUTAÇÃO A 1 04.123.0030 3. 1.90. 11.00.00.00.00 00.01.0000 75.000,00 81.000,00 67.480,00 94.478,40 337.958.40
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 16,000,00 17.280,00 18.662,40 20.155.39 72,097,79
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01,0000 4.000,00 4.320.00 4.665,60 5.038.85 18.024,45
3.3.90.33,00,00,00,00 00.01.0000 1.500,00 1.620.00 1.749,60 1.889,57 6.759,17
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90,39.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 3.240,00 3.499,20 3.779.14 13.518,34
24 2.136- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMP A 1 04.121,0040 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 30.000,00 32.400,00 34.992,00 37.791,36 135.183,36
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00,00,00 00.01.0000 6.500,00 7.020.00 7.581.60 8.188,13 29.289,73
3.3.90.1400.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
3.3.903300.00.00.00 00.01.0000 2.500.00 2.700.00 2,916,00 3.149,28 11.265.28
3.3.90.36.00.00.00.00 00,01.0000 1.000,00 1,080,00 1.166,40 1.259,71 4.506.11
33.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012,22
25 2.137- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA A 1 04.121.0040 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 54.000.00 58.320.00 62.985.60 225.305.60
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90,13.00.00.00.00 00.01.0000 11.000.00 11.880.00 12.830,40 13.856.83 49.567,23
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 4.000.00 4.320.00 4.665,60 5038,85 18.024,45
3.3.90.33.00.0000.00 00.01.0000 2.500,00 2.700.00 2.916,00 3.149,28 11.265,28
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.508.11
3.3.90.39.00,00,00,00 00.01,0000 4.000,00 4320,00 4.685,60 5.038,85 18,024,45
26 2.025. MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO PASEP A 1 04.123.0496 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0000 275.000,00 297.000,00 320.760,00 346.420.80 1.239.180.80
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
27 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 04,128,0021 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 4.000,00 4.320.00 4.865,60 5.038,85 18.024,45
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
28 2.138. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A 1 04.128,0021 3.1.90.11,00,00,00,00 00.01,0000 110,000,00 118,800,00 128.304,00 138.568,32 495.672,32
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.0000.00 00.01.0000 24.000,00 25.920,00 27.993,60 30.233,09 108.146.69
3.3.90,14,00,00,00.00 00.01,0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1,259,71 4.506.11
3.3.90.3000.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080.00 1.166,40 1,259,71 4,306,11
3.3.90.33.00.00.00,00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1,259.71 4.506,11
3.3.9036.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
Estado de Minas Gerais Página. 319
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA Data: 17112/2013
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
.arao .ai-.,a'v.n uo'aru AO,raçuem2SO92O13lCj
PIanei.j Ação / Produto (UN) ITpo Local.J Func.Progr.I Conta Despesa Recurso Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 25.899.404,63 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617,73
ÓrgAo: 02.00 - PODER EXECUTIVO 25.899.404,63 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617,73
Unidade: 02.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 3.900.318,60 4.212.344,09 4.549.331,62 4.913.278,12 17.575.272,43
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 30.000.00 32.400.00 34.992.00 37.791.36 135.183.36
29 2.018-INATIVOS E PENSIONISTAS A 1 04.272.C495 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0000 270.000,00 291.600,00 314.928,00 340.122.24 1.216.650.24
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0000 60.000,00 64.800.00 69.984.00 75.582,72 270.366,72
151 2.177- SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A 1 04.122.0021 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0000 4.500.00 4.860,00 5.248.80 5.668.70 20.277.50
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Unidade: 02.05 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 289.500,00 312.660,00 337.672,80 364.686,63 1.304.519,43
30 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 27.812.0224 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 3.000.00 3.240.00 3.499,20 3.779.14 13.518,34
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
31 2.061 - MANUTENÇÃO COMO DESPORTO COMUNITÁRIO A 1 27.812.0224 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 11.200,00 12.096,00 13.063,68 14.108.77 50.468,45
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3. 1.90. 11.00.00.00.00 00.01.0000 115.000,00 124.200,00 134.136,00 144.866.88 518.202.88
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 25.500.00 27.540,00 29.743,20 32.122.66 114.905,88
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.606,11
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 9.000,00 9.720.00 10.497,60 11.337,41 40.555.01
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 54.000.00 58.320,00 62.985.60 225.305,60
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0000 4.000,00 4.320.00 4.665.60 5.038.85 18.024 45
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 4.000,00 4.320.00 4.665,60 5.038.85 18.024,45
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 12.000.00 12.960,00 13.996,80 15.116,54 54.073.34
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 45.000,00 48.600.00 52.488,00 56.687,04 202.775.04
3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0000 2.200,00 2.376.00 2.566,08 2.771.37 9.913,45
150 2.177- SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A 1 27.812.0224 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0000 7.600.00 8.208.00 8.864,64 9.573.81 34.246,45
APOIO ADMINISTRATIVQ(UN)
Unidade: 02.06 - SEC. MUN. DE TURISMO 140.000,00 151.200.00 163.296,00 176.359,66 630,855,66
32 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 27.695.0363 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 20.000.00 21.600.00 23.328,00 25.194.24 90.122.24
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
33 2.105- MANUT. ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO A 1 27.695.0363 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 86.400,00 93.312,00 100.776.96 360.488.96
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1 .90. 13.00.00.00.00 00.01 .0000 17.000,00 18.360.00 19.828,80 21 .41 5. 1 O 76.603,90
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259,71 4.506,11
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298,56 22.530.56
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012,22
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160.00 2.332,80 2.519,42 9.012.22
3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0000 6.000,00 6.480,00 6.998.40 7.558.27 27.036,67
136 1.008- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS P1 P 1 27.695.0363 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 5.00000 5.400,00 5.832,00 6.298,56 22.530,55
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Unidade: 02.07 - SEC, MUN. DE SAUDE 846.800,00 914.544,00 987.707,52 1.066.724,12 3.815.775,64
34 1.008- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PI P 1 10.122.0430 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0002 10.000,00 10.800.00 11.664.00 12.597.12 48.061,12
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
4.4.90.51.90.00.00.00 00.01.0023 652.800,00 705.024.00 761.425.92 822.339.99 2.941.589.91
35 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 10.122.0430 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0023 10.000,00 10.800.00 11.664.00 12.597,12 45.061.12
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
- 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0002 8.000,00 8.640,00 9.331,20 10.077.70 36.048,93
.159-MANLIT. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE A 1 10.122.0430 3.3.90.30.00 00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.500,00 1.620,00 1.749,60 1.889,57 6.759,17
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 7.000,00 7.560.00 8.164,80 8.817.98 31.542.78
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 2.500,00 2.700,00 2.916,00 3.149.28 11.265,28
37 2.168- MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A 1 10.122.0430 3. 1.90. 11.00.00.00.00 00.01.0002 95.000,00 102.600.00 110.808.00 119.672,64 428.080.64
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0002 20.000,00 21.600,00 23.328.00 25.194,24 80.122.24
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0002 6.000,00 6.480,00 6.998.40 7.558.27 27.036,67
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0002 15.000,00 16.200,00 17.496.00 18.895.68 87.591,68
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0002 3.000,00 3.240,00 3.499,20 3.779.14 13.518.34
3.3.90.36.00.00.00.90 00.01.0002 5.000.00 5.400,00 5.832.00 6.298.56 22.530.56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0002 10.000,00 10.800,00 11.664,00 12.597,12 45.061,12
Unidade: 02.08 - FMS . FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 6.000Â46,00 8.480.481,68 6.998.920,21 7.558.833,81 27,038.681,70
38 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 10.301.0430 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0055 20.500,00 22.140.00 23.911,20 25.824.10 92.375.30
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0002 22.000,00 23.760,00 25.660,80 27.713,66 99.134.46
39 2.122- MANUT. SAUDE PÚBLICAATENÇÀO BÁSICA A 1 10.301.0430 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0048 490.800.00 530.064,00 572.469.12 618.266.65 2.211.599.77
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0002 400.000,00 432.000,00 466.560.00 503.884.80 1.802.444,80
3.1 .90. 11.00.00.00.00 00.01.0002 780.000,00 842.400.00 909.792,00 982.575,36 3.514.767,36
3.1.90.11.00.00.90.90 00.01.0048 444.900,00 480.492.00 518.931,36 560.445.87 2.004.769,23
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0002 160.000.00 172.800,00 186.624,00 201.553,92 720.977,92
3.1.90.13.00.00.00.00 00,01.0048 45.000,00 48.600.00 52.488,00 56.687.04 202.775,04
3.3.90.14,00.00.00.00 00.01.0002 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0055 61.000,00 65.880.00 71.150.40 76.842.43 274.872.83
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0002 100.900,00 108.972,00 117.689,76 127.104,94 454.666,70
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0048 72.000,00 77.760.00 83.980,80 90.099,26 024.440,06
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0048 6.000,00 6.480,00 6.998,40 7.558.27 27.036.67
3.3.90.33.00.00.00.00 00,01.0002 13.000,00 14.040,00 15.163.20 16.376.26 58.579.46
3.3.90.36.00.00.00,00 00.01.0002 83.000,00 89.640,00 96.811,20 104.556,10 374.007,30
Estado de Minas Gerais Pagina 419
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA Data: 1711212013
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
Oeita p.i'eo por ino A•ço . 2O9213 (C
PIane,.Ação í Produto (UN) ITIPQI Loca.( Func.Progr.I Conta Despesa Recursol Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 25.899.40463 27.971.35700 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.61773
órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 25.899.404,63 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617.73
Unidade: 02.08 . FMS . FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 6.000.446,00 6.480.48168 6.998.920,21 7.558.833,61 27.038.681,70
3.3.9036.00.00.00.00 00.01.0048 90.000.00 97.200.00 104.976.00 113.374,08 405.550.08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0055 5.000,00 5.400.00 5.832,00 6.298.56 22.530,58
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0002 58.000.00 62.840.00 67.651,20 73.063.30 261.354.50
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0048 8.000,00 8.640,00 9.331,20 10.077,70 36.048.90
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0055 65.500,00 70.740.00 76.399.20 82.511,14 295.150,34
3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0002 7.000,00 7.560,00 8.164,80 8.817.98 31.542.78
40 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 10.302.0430 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0002 20.000,00 21.600,00 23.328.00 25.194,24 90.122.24
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
41 2.162 . M.ANUTENÇÂO DA SAÚDE P(IBLICA- MAC A 1 10.302.0430 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0002 97.000.00 104.760,00 113.140,80 122.192,06 437.09286
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01 .0002 650.000,00 702.000.00 758.160,00 818.812.80 2.928.972,80
3.1 .90.13.00.00.00.00 00.01 .0002 1 40.000,00 1 51 .200.00 163.296.00 176.359.68 630.855,68
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0002 283.100,00 305.748.00 330.207,84 356.624.47 1.275.680.31
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0049 20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194.24 90.122,24
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0002 50.000.00 54.000.00 58.320,00 62.985.60 225.305.60
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0049 5.000.00 5.400.00 5.832,00 6.298.56 22.530.56
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0002 130,000,00 140.400,00 151.632,00 163.762 56 585.794.56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0049 5.400.00 5.832.00 6.298.56 6.802,44 24.333,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0002 1.400.000.00 1.512.000,00 1.632.960,00 1.763.596.80 6.308.556.80
3.3.90.48.00.00.00.00 00.01 .0002 1.000.00 1.080.00 1 . 166,40 1 .259,71 4.06,11
128 . VIGILÂNCIA EM SAÚDE A 1 10.304.0430 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0050 8.40000 9.072.00 9.797,76 10.581.58 37.851 .34
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0002 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298.56 22.530,56
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0002 1.500,00 1.620.00 1.749,60 1.889.57 6.759,17
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0050 4.000.00 4.320,00 4.665,60 5.038.85 18.024.45
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0002 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.39.00.00.06.00 00.01.0002 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0050 5.000,00 5.400.00 5.832,00 6.298.56 22.530.56
43 2.128. VIGILÂNCIA EM SAÚDE A 1 10.305.0430 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0002 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298.56 22.530,56
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0050 30.40000 32.832,00 35.458,56 38.295.24 136.985,80
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0050 2.700,00 2.918,00 3.149.28 3.401.22 12.166.50
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0002 1.000.00 1.080,00 1.166.40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0050 2.000,00 2.160.00 2.332,80 2.519.42 9.012,22
3.3.90.38.00.00.00.00 00.01.0002 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298,56 22.530.56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0050 2.755,00 2.975,40 3.213,43 3.470.51 12.414.34
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0002 1.591,00 1.718,28 1.855,74 2.004.20 7.169,22
133 2.177. SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A 1 10.302.0430 3.3.50.4100.00.03.00 00.01.0002 36.000,00 38.680.00 41.990,40 45.349,63 162.220.03
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
134 2.130 -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA A 1 10.303.0430 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0002 150.000.00 162.000,00 174.960,00 188.956.80 675.916,80
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
137 1.067.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 10.305.0430 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0050 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506.11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
14R 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS P 1 10.304.0430 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0002 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506.11
- APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Unid 02.09 - SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 417.000,00 450.360,00 486.388,80 525.299,88 1.879.048,68
44 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 08.244.0487 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 6.000,00 6.480.00 6.998,40 7.558.27 27.036.67
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
45 2.153- MANUT. DO CRAS - CONS. REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL A 1 08.244.0487 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 21.600,00 23.328.00 25,194.24 90.122.24
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 500,00 540,00 583,20 629.86 2.253,06
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 26.000,00 28.080.00 30.326,40 32.752,51 117.158,91
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 4.000,00 4.320.00 4.665.60 5.038.85 18.024.45
46 2.157- MANLTT DA SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO Si A 1 08.244.0487 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 125.000,00 135.000.00 145.800.00 157.464,00 563.264.00
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 27.000.00 29.160,00 31.492.80 34.012.22 121.665.02
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832.00 6.298.56 22.530,56
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 12.000.00 12.960.00 13.996.80 15.116,54 54.07334
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 6.000.00 6.480,00 6,998,40 7.558,27 27.036,87
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 10.000.00 10.800,00 11.864,00 12.597.12 45.061.12
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 35.000,00 37.800.00 40.824,00 44.089.92 157.713,92
48 2.131. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A 1 08.243.0483 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 17.000,00 18.360,00 19.826,80 21.415.10 76.603.90
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 18.000.00 19.440,00 20.995,20 22.674,82 81.110,02
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 6.000,00 6.480,00 6.998.40 7.558.27 27.036,67
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 86.400,00 93.312,00 100.776,96 360.488,96
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 10.000.00 10.800,00 11.664,00 12.597.12 45.061,12
492.135-MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A A 1 08.243.0483 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080.00 1.166,40 1.259,71 4.506.11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.36.00.00.90.00 00.01.0000 1.500,00 1.620,00 1.749,60 1.889.57 6.759,17
3.3.90.39.00 00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
56 2.152- CONS. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL A 1 08.244.0487 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
Estado de Minas Gerais Página 519
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA Data 17112/2013
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
D.ap& r*ao POI ano - Aiço em 25.213 (C)
Ranej.lAção • Produto (UN) Jp Locat.I Func.Progr.I Conta Despesa Recurso! Ano 2014 1 Ano 2015 1 Ano 2016 1 Ano 2017 1 Total
Entidade: 1 - PREFEITURAMIJNICIPALDE PLANURA 25.899.404,63 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.61773
órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 25.899.40463 27.971.357,00 30.209.06558 32.625.790,52 116.705.617,73
Unidade: 02.09 . SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 417.000,00 450.360,00 486.388,80 525.299,88 1.879.048,68
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
Unidade: 02.10 . FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DACRIANÇA EADOLESCENTE 7.000.00 7.560,00 8.164,80 8.817,98 31.542,78
47 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 08.243.0483 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 1.500.00 1.620,00 1.749,60 1.889,57 6.759,17
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
50 2.160 - MANUt FUNDO MUN. DIREITO A CRIANÇA EADOLES( A 1 08.243.0463 3.3.90.30.00.00.06.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519,42 9.012,22
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 500.00 540,00 583,20 629.86 2.253.06
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01 .0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.51 9,42 9.012.22
Unidade: 02.11 - FMAS . FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 637.480,00 688.478,40 743.556,68 803.041,18 2.872.55626
51 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 06.241.0485 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 6.000.00 6.480,00 6.998,40 7.558.27 27.036,67
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
52 2.083 - PROGR.AMASOCIAL PARA IDOSOS A 1 08.241.0485 3. 1.90. 11.00.00.00.00 00.01.0000 150.000,00 162.000,00 174.960.00 188.956,80 675.916.80
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 32.000,00 34.560,00 37.324.80 40.310.78 144.195,58
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0000 151.000.00163.080,00 176.126.401 90.216.51 680.422,91
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506,11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 3.240.00 3.499,20 3.779.14 13.516,34
, .. 156 ' PROGRAMA SOC. PARA PORTADORES DE NECESSID A 1 08.242.0487 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 2.400,00 2.592,00 2.799,36 3.023.31 10.814,67
-
APOIO ADMINISTP.ATIVO(UN)
55 2.132 . PROG. SOCIAL P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA A 1 08.244.0487 3.1.90.04.00.06.00.00 00.01.0000 11.0W.00 11 .880,00 12.830,40 13.856.83 49.567.23
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 15.000,00 16.200,00 17,496,00 18.895,68 67.591,68
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 3.240,00 3.499.20 3.779,14 13.518,34
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0000 10.000.00 10.800,00 11.664,06 12.597,12 45.061,12
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0000 15.000,00 18.200,00 17.496,00 18.895,68 67.591,68
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506,11
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298.56 22.530,56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 40.000,00 43.200.00 46.656.00 50.388,48 180.244.46
3.3.90.48.00.00.00.00 00.01 .0000 12.000,00 12.960,00 13.996,80 15.1 16.54 54.073,34
57 2.154 - PROGRAMA SOCIAL PARA JOVENS EADULTOS A 1 08.244.0487 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.16640 1.259.71 4.506.11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
60 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 2 08.244.0487 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0029 20.090.00 21.697.20 23.432,98 25.307.61 90.527.79
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
61 2.166- MANUT.ATIV. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- 100 A 1 08.244.0487 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0029 8.000.00 8.640.00 9.331,20 10.077,70 36.048.90
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0029 2.408,75 2.601.45 2.809.57 3.034.33 10.854,10
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0029 6.000,00 6.480.00 6.998,40 7.558.27 27.036.67
3.190.39.00.00.00.00 00.01.0029 20.000.00 21.600.00 23.328,00 25.194.24 90.122.24
167- MANUT. ATIV. DO PAIF - PROGR. DE APOIO INTEGRAL. A 1 08.244.0487 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0029 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0029 10.681,25 11.535.75 12.458,61 13.455.30 48.130.91
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0029 4.000,00 4.320,00 4.665,60 5.038.85 18.024.45
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0029 10.000,00 10.800,00 11.664,00 12.597.12 45.061.12
63 2.176- PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A 1 08.244.0486 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0056 12.500,00 13.500.00 14.580,00 15.746,40 56.326.40
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.38.00.00.00.00 00.01.0056 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012,22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0056 10.000,00 10.800.00 11.664,00 12.597,12 45.061.12
138 1.008- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS P1 P 1 08.241.0485 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 20.000.00 21.600.00 23.328,00 25.194.24 90.122.24
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
149 2.177- SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇOES A 1 08.244.0487 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0000 49.400.00 53.352.00 57.620.18 62.229.77 222.601,93
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Unidade: 02.12 - FME -FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO 2.125.374,50 2,295.404,46 2,479.03682 2.677.359,75 9.577.175,53
64 1.008- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS RI P 1 12.361.0188 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0001 1.000.00 1.080.00 1.186.40 1.259,71 4.506.11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
65 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 12.361.0188 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0001 5.000,00 5.400.00 5.832.00 6.298.56 22.530,56
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
66 2.046- MANUT. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR A 1 12.361.0188 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 105.000,00 113.400.00 122.472.00 132.269.76 473.141.76
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0001 585.000,00 631.800.00 682.344,00 736.931.52 2.836.075,52
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0001 50.000.00 54.000,00 58.320,00 62.985.60 225.305,60
67 2.051 - MANUT. ATIV. SETOR DE DE ENSINO FUNDAMENTAL A 1 12.381.0188 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0001 150.000,00 162.000,00 174.960,00 188.956.80 675.916.80
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0001 240.000,00 259.200,00 279.936,00 302.330.88 1.081.466,88
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0001 50.000,00 54.000.00 58.320,00 62.985,60 225.305,60
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0001 1.000,00 1.080,00 1.166.40 1.259,71 4.506,11
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 110.000,00 118.800.00 128.304,00 138.568,32 495.672,32
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0001 500.00 540.00 583,20 629.86 2.253,06
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0001 500,00 540,00 583,20 629.86 2.253.06
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0001 10.000,00 10.800.00 11.664.00 12.597,12 45.061.12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA Data 17112/2013
.
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
s,çao Aksra00•25V9i2013/Ci
Planej.IAçâo • Produto(UN) IPoILoca1.I Func.Progr.I Conta Despesa Recursal Ano 2014 Ano 2015 1 Ano 2016 Ano 2017 Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 25.899.40463 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617,73
Órgão: 02.00 -PODER EXECUTIVO 25.899.404,63 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617.73
Unidade: 02.12 - FME - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO 2.125.374,50 2.295.404,46 2.479.036,82 2.677.359,75 9.577.175,53
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0001 5.000,00 5.400.00 5.832,00 6.298.56 22.530.56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0001 74.374,50 80.324.46 86.750,42 93.690,45 335.139.83
68 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 12.365.0188 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0001 4.000,00 4.320.00 4.665,60 5.038.85 18.024.45
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
69 2.046 - MANUT. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR A 1 12.355.0188 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 25.000,00 27.000.00 29.160,00 31.492,80 112.652.80
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 2.000.00 2.160,00 2.332,80 2.519,42 9.012,22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0001 30.000,00 32.400,00 34.992,00 37.791.36 135.163,36
70 2.053 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL A 1 12.365.0188 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0001 125.000,00 135.000.00 145.80000 157.464.00 563.264.00
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0001 275.000.00 297.000,00 320.760.00 346.420.80 1.239.180.80
3.1 .90. 13.00.00.00.00 00.01.0001 57.000,00 61 .560,00 66.484,80 71 .803,58 256.848.38
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 50.000,00 54.000.00 58.320,00 62.985.60 225.305.60
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0001 35.000,00 37.800,00 40.824,00 44.089,92 157.713,92
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0001 40.000,00 43.200,00 46.656.00 50.388.48 180.244,48
71 2.146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO! A 1 12.366.0188 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0001 62.000,00 66.960.00 72.316,80 78.102.14 279.378,94
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0046 1.000,00 1.080.00 1.186.40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0001 1 .000,00 1 .080,00 1 .166,40 1.259.71 4.506,11
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL A 1 12.367.0188 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 25.000,00 27.000.00 29.160,00 31.492.80 112.652.80
APOIO ADMINISTR.ATIVO(UN)
- 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0001 6.000,00 6.480,00 6.998.40 7.558.27 27.036.67
Unidade: 02.13 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 1.191.000,00 1.286.280,00 1.389.182,40 1.500.316,98 5.366.779,38
73 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 12.122.0188 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0001 1.000.00 1.080,00 1.166.40 1.259.71 4.506.11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
74 2.175- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 1 12.122.0188 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0001 125.000,00 135.000.00 145.800,00 157.464,00 563.264.00
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0001 26.000.00 28.080,00 30.326,40 32.752.51 117.158,91
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0001 3.000,00 3.240,00 3.499,20 3.779.14 13.518.34
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 15.000,00 16.200,00 17.496,00 18.895.68 67.591.68
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0001 5.000.00 5.400,00 5.832.00 6.298.56 22.530,56
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0001 25.000,00 27.000.00 29.160,00 31.492.80 112.652.80
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0001 24.000.00 25.920.00 27.993,60 30.233.09 108.146,69
75 1.008- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS P1 P 1 12.361.0188 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0001 1.000.00 1.080.00 1.166,40 1.259,71 4.506.11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
76 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 12.361.0188 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0001 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
APOIO ADMINISTR.ATIVO(UN)
77 2.046- MANUT. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR A 1 12.361.0188 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0022 22.000,00 23.760.00 25.660,80 27.713,66 99.134.46
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0001 5.000.00 5.400.00 5.832.00 6.298.56 22.530,56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0045 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506.11
78 2.051 - MANUT.ATIV. SETOR DE DE ENSINO FUNDAMENTAL A 1 12.361.0188 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0047 4.000.00 4.320.00 4.665,60 5.038.85 18.024.45
APOIO ADM?NISTRATIVO(UN)
056- MERENDA ESCOLAR A 1 12.361.0427 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 1.000.00 1.080.00 1.166.40 1.259.71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0044 70.000,00 75.600,00 81.648,00 88.179.84 315.427.84
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0047 160.000,00 172.800,00 166.624.00 201.553.92 720.877.92
81 2.144- MANUTENÇÃO DO ENSINO MSDIO A 1 12.362.0188 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0001 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
822.145-MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR A 1 12.364.0188 3.3.32.18.00.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080.00 1.166,40 1.259,71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 50.000.00 54.000.00 58.320,00 62.985,60 225.305,60
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 240.000.00 259.200,00 279.936,00 302.330.88 1.081.466.88
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 200.000,00 216.000.00 233.280.00 251.942.40 901.222,40
83 1.067 .AQUISIÇÂO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 12.365.0188 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0047 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298,56 22.530,56
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
84 2.046- MANUT. DASAT1V. TRANSPORTE ESCOLAR A 1 12.365.0188 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0045 500,00 540,00 583.20 629,86 2.253,06
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0045 9.000,00 9.720.00 10.497,60 11.337,41 40.555,01
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0045 500,00 540.00 583,20 629.86 2.253,06
86 2.056 -MERENDA ESCOL-AR A 1 12.365.0427 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0047 140.000,00 151.200.00 163.296.00 176.359.68 630.855.68
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.90 00.01.0001 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0044 40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388.48 180.244,48
87 2.056- MERENDA ESCOLAR A 1 12.366.0427 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0001 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0044 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
88 2.177-SUBVENÇÕES SOCIAIS ECONTRIBUIÇÕES A 1 12.367.0188 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0001 12.000,00 12.960.00 13.996,80 15.116.54 54.073.34
APOIO ADMINISTRAT1VO(UN)
Unidade: 02,14. FUNDES - FUNDO MANUT. E DESENVOL. EDUC. BÁSICA 3.571.800,00 3.857.544,00 4.166.147,52 4.499.439,30 16.094.930,82
89 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 12.361.0188 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0019 20.000.00 21.600.00 23.328,00 2.194.24 50.122.24
APOIO AIDMINISTRATIVO(UN)
Estado de Minas Gerais Página: 719
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA Data 1711212013
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
See$n Nialhar pUnejam9nto por ano: AfteraÇáo em 25~13 (C)
Planej.Açâo 1 Produto (UM) Tipol Local.I Func.Progr.I Conta oespesal Recursol Ano 2014 Ano 2015 1 Ano 2016 Ano 2017 Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 25.899.40463 27.971 .35700 30.209065,58 32.625.79052 116.705.617,73
órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 25.899.404,63 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617,73
Unidade: 02.14 - FUNDES - FUNDO MANUT. E DESENVOL. EDUC. BÁSICA 3.571.800,00 3.857.544,00 4.166.147,52 4.499.439,30 16.094.930,82
90 2.142 - FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL A 1 12.361.0188 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0019 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01 .001 9 240.000,00 259.200.00 279.936,00 302.330,88 1.061.466.88
3. 1 .90. 13.00.00.00.00 00.01 .001 9 51 .000,00 55.080,00 59.486,40 64.245.31 229.811.71
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .001 9 25.000,00 27.000,00 29.160,00 31 .492.80 112.652,80
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01 .0019 1 .000,00 1 .080,00 1 .166,40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01 .0019 90.000,00 97.200.00 1 04.976,00 1 1 3.374,08 405.550,08
91 2.143 . FUNDEB 60'/o EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL A 1 12.361.0188 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0018 1.000.00 1.080.00 1.166.40 1.259,71 4.506.11
APOIO ADMINISTPATIVO(UN)
3, 1.90.11 .00.00.00.00 00.01.0018 1 .645.000,00 1 .776.600,00 1 .918.728,00 2.072.226.24 7.412.554,24
3.1.90.13.00.00.00.00 00.0 1 .0018 352.000,00 380.160,00 410.572,80 443.418,62 1.586.11,42
92 2.170 - MANUT. ATIV. TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDES A 1 12.361 .0188 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01 .0019 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
93 1.067 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 12.365.0188 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0019 3.500,00 3.780,00 4.082,40 4.408.99 15.771,39
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
94 2.140 - FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL A 1 12.365.0188 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0019 105.000,00 113.400,00 122.472.00 132.269.76 473.141,76
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01 .001 9 1 50.300.00 162.324,00 1 75.309.92 189.334.71 677.268,63
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0019 32.000,00 34.560,00 37.324,80 40.310,78 144.195,58
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .001 9 10.000,00 1 0.800,00 1 1 .664,00 12.597. 12 4.061,12
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01 .001 9 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298,56 22.530,56
---. 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01 .0019 20.000,00 21 .600.00 23.328,00 25.194,24 90.122,24
95 2.141 - FUNDEB60°,4 EDUCAÇÃO INFANTIL A 1 12.365.0188 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0018 22.000,00 23.760,00 25.660,80 27.713,66 99.134.46
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01 .001 8 550.000,00 594.000,00 641 .520,00 692.841 60 2.478.361,60
3.1 .90. 1 3.00.00.00.00 00.01 .001 8 11 8.000,00 127.440.00 137.635,20 148.646,02 531.721,22
96 2.170 - MANUT. ATIV. TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB A 1 12.365.0188 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0019 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
97 2.148 . MANUTENÇÃO FUNDES 60% EJA A 1 12.366.0188 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0018 30.000.00 32.400,00 34.992,00 37.791.36 135.183,36
APOIO ADMINISTPATIVO(UN)
Unidade: 02.15 . SEC. MUN. DE CULTURA 686.500,00 741.420,00 800.733,60 864.792,25 3.093.445,85
98 1.067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 13.392.0247 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 12.000,00 12.960,00 13.996,80 15.116.54 54.073,34
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
99 2.007 - MANUT.ATIV. COMFESTEJOS CARNAVALESCOS A 1 13.392.0247 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 7.000,00 7.560,00 8.164,80 8.817,98 31.542,78
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519,42 9.012,22
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160.00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 410.000,00 442.800,00 478.224,00 516.481,92 1.547.505.92
100 2.050- MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL A 1 13.392.0247 3. 1.90. 11.00.00.00.00 00.01.0000 15.000,00 16.200.00 17.496,00 18.895,68 67.591,68
APOIO AOMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 3.500,00 3.780.00 4.082,40 4.408.99 15.771.39
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160.00 2.332,80 2.519.42 9.012,22
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506.11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080.00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
139-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS A 1 13.392.0247 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 100.000.00 108.000,00 116.640.00 125.971,20 450.611.20
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 22.000,00 23.760,00 25.660,80 27.713.66 99.134,46
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 8.000,00 8.640,00 9.331,20 10.077,70 36.048,90
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 25.000,00 27.000.00 29.160,00 31.492,80 112.652,80
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.619.42 9.012.22
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 20.000.00 21.600,00 23.328,00 25.194.24 90.122,24
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 30.000.00 32.400,00 34.992,00 37.791,36 135.183,36
103 2.163- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUSICAL A 1 13.392.0247 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 13.000,00 14.040.00 15.163,20 16.376.26 58.579.46
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.30.00,00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298.56 22.530,56
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166,40 1.269.71 4.506.11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
139 1.008- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS P1 P 1 13.392.0247 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519,42 9.012,22
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Unidade: 02.16-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 246.500.00 266.220,00 287.517,60 310.519,00 1.110.756,60
105 2.177- SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A 1 18.541,0103 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298,56 22.530.56
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
106 2.161 - MANIJT. ATIV. DE PROTEÇÃO AO MEIOAMBIENTE A 1 18.541.0456 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012.22
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 6.000,00 6.480.00 6.998,40 7.558.27 27.038,67
107 1.067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 20.601.0576 4.4.90.52.00.00.00 00 00.01.0000 500,00 540.00 583.20 629.86 2.253,06
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
108 2.063- MLANUT. ATIV. SECRETARIA DE AGRICULTURA A 1 20.601.0576 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 130.000,00 140.400,00 151.632,00 163.762.56 585.794,56
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 27.000,00 29.160.00 31.492,60 34.012.22 121.665,02
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166.40 1.259,71 4.506.11
3.3.90.14.00.00.00,00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506.11
Estado de Minas Gerais Página: 8/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA Data: 1711212013
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
S,çc Detaflj' v*ntc a'o A.rio 252O13 C
PlaneJ.Ação 1 Produto (UN) IiipoI Local.l Func.Progrj Conta Despesal Recursol Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 25.899.404,63 27.971 .35700 30.209.06558 32.625.790,52 116.705.61773
Órgão: 02.00 . PODER EXECUTIVO 25.899.404,63 27.971.357,00 30.209.06558 32.625.79052 116.705.617,73
Unidade: 02.16 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 246.500,00 266.220,00 287.517,60 310.519,00 1.110.756,60
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 30.000.00 32.400,00 34.992.00 37.791.38 135.183.38
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.500,00 1.620,00 1.749,60 1.889,57 6.759,17
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012,22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 8.000,00 8.640,00 9.331,20 10.077,70 36.048,90
109 2.177 . SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A 1 20.601.0014 3.3.50.41.00.00.00.00 00.01.0000 24.000,00 25.920.00 27.993.60 30.23309 108.146.69
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
110 2.177 . SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A 1 20.602.0576 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0000 7.500.00 8.100,00 8.748,00 9.447.64 33.795.84
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Unidade: 02.17 - SEC. MUN INFRAESTRUTURA, ASSUNTOS URBANOS E PLANE.) 3.940.348,63 4.255.576.52 4.596.022,65 4.963.704,43 17.755.652,23
113 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DASECRET. DE INFRA-ESTR A 1 15.451.0323 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 30.000.00 32.400,00 34.992,00 37.791.36 135.183,36
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90. 11.00.00.00.00 00.01 .0000 147.000,00 158.760.00 1 71 .460.80 1 85.1 77.66 662.398,46
3.1.90.13.00.00,00.00 00.01.0000 40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388.48 180.244,48
3.1 .90.94.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.51 9.42 9.012,22
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400.00 5.832,00 6.298,56 22.530,56
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 40.000.00 43.200,00 46.656,00 50.388,48 180.244.48
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 10.800,00 11.664,00 12.59712 45.061,12
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 40.000.00 43.200.00 46.656,00 50.388,48 180.244.48
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 35.000,00 37.800,00 40.824.00 44.089,92 157.713.92
114 1.067.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 15.452.0325 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 15.000,00 16.200.00 17.496.00 18.895.68 67.591,68
-
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
11"'1.067-AQUISIÇÃO0E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P 1 15.452.0326 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.16640 1.259.71 4.506.11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
116 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBAI A 1 15.452.0323 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 294.100.00 317.628.00 343.038,24 370.481.30 1.325.247,54
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1 .90. 11.00.00.00.00 00.01 .0000 270.000,00 291 .600,00 31 4.928.00 340.122.24 1.216.650,24
3.1 .90. 1 3.00.00.00.00 00.01 .0000 58.000,00 62.640,00 67.651 .20 73.063.30 261.354.50
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 80.000.00 86.400,00 93.312,00 100.776.98 360.488,96
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01 .0016 3.090,00 3.337.20 3.604. 1 8 3.892,51 13.923.89
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400.00 5.832,00 6.298,56 22.530.56
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194.24 90.122,24
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0057 500.00 540,00 583,20 629.86 2.253.06
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01 .0016 3.000,00 3.240,00 3.499,20 3.779. 14 13.518.34
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0057 500,00 540,00 583,20 629,86 2.253,06
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 70.000,00 75.600,00 81.64800 88.179.84 315.427,84
117 2.033- MANUTENÇÃO DEATIV. DE CEMITÉRIO E VELÓRIO Ml A 1 15.452.0326 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 12.000,00 12.960.00 13.996,80 15.116.54 54.073,34
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 12.000,00 12.960,00 13.996,80 15.116.54 54.073.34
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 2.500.00 2.700.00 2.916,00 3.149.28 11.265.28
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 7.618,63 8.228.12 8.886,37 9.597.28 34.330,40
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506.11
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 4.000.00 4.320,00 4.665,60 5.038,85 18.024,45
118 2.035-MANIJTATIV. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A 1 15.452.0327 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0017 587.600,00 634.608.00 685.376,64 740.206,77 2.647.791.41
APOIO ACMINISTRATIVO(UN)
337- MANUTENÇÃOATIV. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA A 1 15.452.0325 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 175.000.00 189.000,00 204.120.00 220.449.60 788.569.60
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 210.000,00 226.800,00 244.944.00 264.539,52 946.283.52
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 47.000,00 50.760.00 54.820.80 59.206.46 211.787,26
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 140.000,00 151,200,00 163.296,00 176.359,68 630.855,68
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 60.000,00 64.800.00 69.984.00 75.582.72 270.366.72
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 100.000,00 108.000.00 116.640,00 125.971.20 450.611.20
120 1.173- CONSTRUÇÃO ETE - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESG P 1 17.512.0449 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 30.000.00 32.400.00 34.992.00 37.791.36 135.183.36
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
121 1.026- OBRA CALÇ. PAVIMENT. REC. DE LOGRADOURO PUB P 1 15.451.0323 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0024 18.640.00 20.131,20 21.741,70 23.481,03 83.993,93
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
123 2.028- MANUTENÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS A 1 15.451.0323 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 60.000.00 64.800,00 69.984,00 75.582.72 270.366,72
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1,90.11.00.00.00.00 00.01.0000 370.000,00 399.600,00 431.568.00 466.093.44 1.667.261,44
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 86.400.00 93.312.00 100.776.96 360.488,96
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 30.000,00 32.400.00 34.992.00 37.791.36 135.183,36
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400.00 5.832.00 6.298,56 22.530.56
3.3.90.39.00.00,00.00 00.01.0017 16.000,00 17.280,00 18.662,40 20.155.39 72.097.79
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 100.000,00 108.000,00 116.640.00 125.971,20 450.611.20
124 1.017- CONSTR. AMPLIAÇÃOOAREDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL P 1 15.452.0327 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0017 30.000.00 32.400,00 34.992.00 37.791.36 135.183,36
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
125 1.023- CONSTR. E COMERCIO DE CASAS POPULARES P 1 16.482.0316 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
APOIO ADMINISTR.ATIVO(UN)
126 1.024- DESAP.IAQ.FÁREAS IMPJC.HABITACIONAIS P 1 16.482.0316 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080.00 1.166,40 1.259,71 4.506,11
APOIO ADMINISTRAT1VO(UN)
127 1.013- CONSTR./AMPL. DE REDES DE ESGOTO P 1 17.512,0449 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 31.000,00 33.480.00 36.158,40 39.051.07 139.689.47
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
128 1.042-CONSTRJAMPL. DA REDE DEDISTR. DE ÁGUA P 1 17.512.0449 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 1.000.00 1.080,00 1.166.40 1.259.71 4.506.11
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
Página: 919
Estado de Minas Gerais Data: 1711212013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
-
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 201412017
Relação de Despesas - Planejadas
Sec Aa;,9OI3(Ç
Planei. Io 1 Produto (UN) ITIPOI Local.j Func.Progr.I Conta Despesa Recursol Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total
Entidade 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 25.899.40463 27.971.357,00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.81773
Õrg8o: 02.00 -PODER EXECUTIVO 25.899.404,63 27.971.357.00 30.209.065,58 32.625.790,52 116.705.617,73
Unidade: 02.17 - SEC. MUN INFRAESTRUTURA. ASSUNTOS URBANOS E PLANEJ 3.940.348,63 4.255.576,52 4.596.022.65 4.963.704,43 17.755.652,23
129 1.032 - CONST. PONTESIMATA-BtJRROS/ESTRADAS VICINAIS P 1 26.782.0534 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 3.000.00 3.240.00 3.499.20 3.77914 13.518.34
APOIO ADMINISTRAT1VO(UN)
130 1.165 -MAQUINAS PESADAS P 1 26.782.0534 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.400,00 5.832.00 6.298.56 22.530.56
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0024 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60
131 2.029 - MANUT. ATIV. SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS A 1 26.782.0534 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 100.000.00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3. 1.90. 11.00.00.00.00 00.01.0000 140.000.00 151.200.00 163.296,00 176.359.68 630.855.68
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 32.000,00 34.560.00 37.324,80 40.310,78 144.195.58
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 205.800.00 222.264.00 240.045,12 259.248.73 927.357,85
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.16640 1.259,71 4.506,11
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 2.000.00 2.160,00 2.332,80 2.519.42 9.012,22
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971.20 450.611,20
Unidade: 02.18 - FUMPAC - FUNDO PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL DO MUN. 85.000,00 91.800,00 99.144,00 107.075,52 383.019,52
104 2.164 - MANUT. ATIV. PATRIMÕNIO HISTÕRICO CULTURAL A 1 13.392.0248 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 40.000,00 43.200,00 48.656,00 50.388,48 180.244.48
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0000 15.000.00 16.200,00 17.496,00 18.895.68 67.591,68
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 10.800.00 11.66400 12.597.12 45.061.12
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 21.600.00 23.328.00 25.194.24 90.122,24
Entidade: 2 .CAMARA MUNICIPAL DE PLANURA 1.350.595,37 1.458.643,00 1.575.334,42 1.701.361,48 6.085.934,27
ôt'g: 'i.00 -PODER LEGISLATIVO 1.350.595,37 1.458.643,00 1.575.334,42 1.701.361,48 6.085.934.27
Unida._ 01.01 -GABINETE DA PRESIDÊNCIA 711.797,15 768.740,92 830.240,19 896.659,41 3.207.437,67
140 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA A 1 01.031.0001 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 475.200,00 513.216,00 554.273.28 598.615.14 2.141.304,42
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 99.792,00 107.775,36 116.397,39 125.709.18 449.67393
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 42.000,00 45.360.00 48.988.80 52.907.90 189.256.70
3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 12.00000 12.960.00 13.996,80 15.116,54 54.073.34
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 18.000,00 19.440.00 20.995,20 22.674.82 81.110.02
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 11.596.04 12.523.72 13.525,62 14.607.67 52.253.05
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 2.500,00 2.700.00 2.916.00 3.149.28 11.265.28
141 2.002- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DACONTROLADORIP A 1 01.031.0001 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 38.850,50 41.958.54 45.315,22 48.940.44 175.064,70
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 8.158,61 8.811.30 9.516,20 10.277.50 36.763,61
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 3.240.00 3.499,20 3.779.14 13.518.34
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 700,00 756,00 816,48 881.80 3.154.28
Unidade: 01.02 - SETOR DE PESSOAL. ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 638.798,22 689.902,08 745.094.23 804.702,07 2.878.496,60
142 1.001 -AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA P 1 01.031.0001 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 25.000.00 27.000,00 29.160.00 31.492.80 112.652,80
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
143 2.003- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JUR A 1 01.031.0001 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 10,00 10,80 11,66 12.59 45,05
APOIO ADMINISTRATIVO(UN)
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 10.00 10.80 11,66 12.59 45,05
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 10,00 10,80 11,66 12,59 45,05
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 10,00 10.80 11,66 12,59 45,05
3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 86.400,00 93.312,00 100.776.96 360.488,96
- 004- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIÃADMIP A 1 01.031.0001 3.1.90.04.00.00.00,00 00.01.0000 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
APOIO ADMINISTRATIVO(LIN)
3.1.90.11.00.00.00,00 00.01.0000 161.605.02 174.533.43 188.496,09 203.576,11 728.210.65
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 33.937,05 36.652,01 39.584,18 42.750.91 152.924,15
3,3,90.14,00,00.00.00 00.01.0000 13.000.00 14.040,00 15.163,20 16.376.26 58.579,46
3.3.90.30.00.00,00,00 00.01.0000 30.000,00 32.400.00 34.992.00 37.791,36 135.183.36
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0000 5.000.00 5.400,00 5.832,00 6.298.56 22.530,56
3.3.90.33.00.00,00,00 00.01.0000 3.500,00 3.780.00 4.082.40 4.408,99 15.771,39
3.3.90.35,00,00,00,00 00.01.0000 1.000,00 1.080.00 1.166.40 1.259,71 4.506,11
3.3.90,36.00,00,00,00 00.01.0000 25.000,00 27.000.00 29.160,00 31.492,80 112.652.80
3.3.90.39.00.00.00,00 00.01.0000 30.000,00 32.400.00 34.992.00 37.791.36 135.183,36
3.3.90.92,00.00.00.00 00.01.0000 500.00 540,00 583,20 629.86 2.253.06
4.4.90.52.00.00,00.00 00.01.0000 6.000.00 6.480.00 6.998.40 7.558,27 27.03667
146 2.108- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES E R A 1 01.031.0001 3.3.90.36.00.00.00,00 00.01.0000 1 000,00
APOIO ADMINISTRATIVO(UN) 1.080.00 1.166,40 1 259,71 4.506,11
3.3.90.39,00,00,00,00 00.01.0000 120.000,00 129.600,00 139.968,00 151.165,44 540.733,44
147 2.109- MANIJT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA A 1 01.031.0001 3.1.90. 11.00.00.00.00 00.01.0000
APOIO ADMINISTRAT1VO(UN) 55.137,31 59.548,29 64.312,16 69.457,13 248.454,89
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 11.578,64 12.505.15 13.505,56 14.586,00 52.175,55 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01,9090 4.500,00 4.860,00 5.248,80 5.668,70 20.277.50
3.3.90.33.00,00,90,00 00.01.0090 1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259.71 4.506,11
3.3.90.39,00,00,00o 00.01,0000 30.000,00 32.400,00 34.992,00 37.791,36 135.183,36
Total geral: 27.250.00o,00 29.430.000.00 31.784.400,00 34.327.152,00 122791.552,00
c - O '- o, N- co N- O () co co O co o N- O co o o, c' co cN (N (N CN co co co Ir) co co N- N- co co -r --
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Estado de Minas Gerais Página: 112
PFEFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA Data: 1711212013
PLANO PLURIANUAL 201422017- PPA2O14/2017
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
Seleção. Alteração em 2510912013 (C)
Fonte de Recurso Valor Programa Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
00.01 .0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 59.487.750.74 0014- Produção Vegetal 108.14669
0021 - Administração Geral 11.911.456,42
0030 -Administração de Receitas 452.864,26
0032 - Controle Interno 325.958,17
0033 - Serviços da Divida Contratada Interna 1.757.383,68
0040 - Planejamento e Orçamento 1.948.076,03
0103 - Proteção à Flora e à Fauna 22.530,56
0123 -Administração Financeira 1.146.805,49
0188 - Desenvolvimento do Ensino 2.212.500,99
0224- Desporto Comunitário 1.304.519,43
0247 - Difusão Cultural 3.093.445,85
0248 - CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO HISTORICC 383.019,52
0316 - Habitações Urbanas 9.012,22
0323 - Planejamento Urbano 8.070.897,20
0325 - Limpeza Publica Urbana 3.366.065,66
0326 - Serviços Funerais 180.779,03
0363 - Promoção ao Turismo 630.855,66
0430 - Programa Municipal de Saude 54.073,34
0449 - Saneamento Basico Urbano 279.378,94
0456 - Proteção ao Meio Ambiente 40.555,00
0483 - Assistencia à Criança e Adolescente 646.627,06
0485 -Assistente à Velhice 1.635.718,65
0487 - Associativismos Comunitário 2.020.089,98
0495- Previdência Social a Inativos e Pensionistas 1.487.016,96
0496- Progama de Integração Social 1.239.180,80
0534 - Estradas Vicinais 2.653.198,74
0576 - Promoção da Produção Animal e Vegetal 939.524,35
0601 - Gestão Governamental 3.426.898,15
0602 - Segurança Publica 827.322,17
9999- Reserva de Contigência 1.227.91 5.52
59.487.750,74 Subtotal: 53.401.816,52
10.685.679,10 0188 - Desenvolvimento do Ensino 10.672.160,74
0427 -Alimentação e Nutrição 13.518,33
10.685.679,10 Subtotal: 10.685.679,07
21.526.107,08 0430- Programa Municipal de Saude 21.526.107,07
21.526.107,08 Subtotal: 21.526.107,07
27.442,23 0323 - Planejamento Urbano 27.442,23
27.442,23 Subtotal: 27.442.23
2.855.072,56 0323 - Planejamento Urbano 72.097,79
0327 - Iluminação Publica 2.782.974,77
2.855.072,56 Subtotal: 2.855.072,56
12.247.612,42 0188 - Desenvolvimento do Ensino 12.247.612,41
12.247.612,42 Subtotal: 12.247.612,41
3.847.318,42 0188 - Desenvolvimento do Ensino 3.847.318,41
3.847.318,42 Subtotal: 3.847.318.41
99.134,46 0188 - Desenvolvimento do Ensino 99.134,46
99.134,46 Subtotal: 99.134,46
2.986.651,04 0430 - Programa Municipal de Saude 2.986.651,03
2.986.651,04 Subtotal: 2.986.651,03
309.299.53 0323 - Planejamento Urbano 83.993,93
0534 - Estradas Vicinais 225.305,60
309.299,53 Subtotal: 309.299,53
Subtotal:
00.01.0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF. DI
Subtotal:
00J1 .0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. D
Subtotal:
00.01.0016- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
Subtotal:
00.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO 1
Subtotal
00.01.0018 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB P/ AI
Subtotal:
00.01.0019 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PAR
Subtotal:
00.01.0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO
Subtotal:
00.01.0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO
Subtotal:
00.01.0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO
Subtotal
00.01.0029 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS C 370.312,28 0487 -Associativismos Comunitário 370.312,29
Estado de Minas Gerais Página: 212
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
Data: 1711212013
PENO PLURIANUAL 2014 a 2017- PPA2OI4/2017
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
Seleção Alteração em 2510912013 (C)
Fonte de Recurso Valor Programa Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
Subtotal:
00.01.0044 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS c
Subtotal:
00.01.0045 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS l
Subtotal:
00.01.0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RE
Subtotal:
00.01.0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDI
Subtotal:
00 3048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Subtotal:
00.01.0049 - TRANSF. DE RECURSO DO SUS PA
Subtotal:
00.01.0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Subtotal:
00.01.0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Subtotal:
00.01.0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Subtotal:
00.01 .0057 - MULTAS DE TRÂNSITO
Subtotal:
00.03.0050 - Transferências de Recursos do SUS \
Subtotal:
Total por entidade:
Entde: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PLANURA
0. J000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Subtotal:
Total por entidade:
Total geral:
0487 - Associativismos Comunitário
370.312,28
500.178,43 0427 -Alimentação e Nutrição
500.178,43
49.567,23 0188 - Desenvolvimento do Ensino
49.567.23
4.506,11 0188 - Desenvolvimento do Ensino
4.506,11
1.392.388,61 0188- Desenvolvimento do Ensino
0427 -Alimentação e Nutrição
1.392.388,61
5.212.219,75 0430 - Programa Municipal de Saude
5.212.219,75
136.985,80 0430- Programa Municipal de Saude
136.985,80
253.491,33 0430 - Programa Municipal de Saude
253.491,33
684.929,02 0430 - Programa Municipal de Saude
684.929,02
110.399,75 0486 -Assistencia Social Geral
110.399,75
4.506,11 0323 - Planejamento Urbano
4.506,11
0,00 0430 - Programa Municipal de Saude
0,00
122.791.552,00 T
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
Subtotal:
ôtal por entidade:
370.312,29
370.312,29
500.178,43
500.178,43
49.567,24
49.567,24
4.506,11
4.506,11
40.555,01
1.351.833,60
1.392.388,61
5.212.219,75
5.212.219,75
136.985,80
136.985,80
248.985,21
248.985,21
684.929,03
684.929,03
110.399,74
110.399,74
4.506,12
4.506,12
4.506,11
4.506,11
116.705.617,73
6.085.934,27
6.085.934,27
6.085.934,27
122.791.552,00
0,00 0001 - Legislativo
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0,00 Total por entidade:
122.791.552,00 Total geral: