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materia nº 85/2025

Tipo Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano 85 / 2025
Date 2025-09-15
EmentaDISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - PРА – PARA O QUADRIÊNIO 2026-2029.
native_id386

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V. Garantia ao acesso à educação especial, observadas as prioridades e metas 
do Plano Municipal de Educação;
VI.Enfrentamento das mudanças climáticas.
Parágrafo único. Além das prioridades estabelecidas neste artigo, as Leis de 
Diretrizes Orçamentárias anuais poderão contemplar novas prioridades para os exercícios de 
2027, 2028 e 2029, nos termos do disposto no §2º do art. 165 da Constituição.
Capítulo II
Estrutura e Organização do PPA
Art. 3º. Integram a presente Lei os seguintes Anexos:
I. Estimativa das Receitas Orçamentárias;
II. Resumo das Ações Função;
III. Programas Ação Função;
IV. Identificação dos Programas;
V. Programas Finalísticos; 
VI. Levantamento das Ações;
VII. Ações Validadas;
VIII. Ações Integrantes Programas;
IX. Vínculos Programas Ação;
X. Identificação das Ações;
XI. Relações da Ações / Subações.
Art. 4º. Os programas, como instrumento de organização das ações de governo 
no âmbito da administração pública municipal, ficam restritos àqueles integrantes do PPA.
Art. 5º. As estimativas de valores de receitas e despesas constantes do Anexo 
desta lei e suas metas físicas foram fixadas de modo a conferir consistência ao PPA, não se 
constituindo em obrigatoriedade ou limites à programação das despesas nas leis 
orçamentárias anuais.
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§1.º As leis de diretrizes orçamentárias estabelecerão as prioridades para cada 
ano do período a que se refere o caput deste artigo, promovendo os ajustes eventualmente 
necessários ao PPA.
§2º. As leis orçamentárias anuais para o período de 2026 a 2029 devem ser 
compatíveis com os programas e metas constantes desta lei, podendo criar, alterar ou excluir 
ações orçamentárias para o ano de sua vigência.
§3º. As metas físicas referidas no caput norteiam as ações da administração 
pública municipal e correspondem a quantidades e valores estimados, não constituindo limites 
para o cumprimento dos objetivos do PPA.
Art. 6º. A estrutura e classificação orçamentária do PPA observam o disposto na 
Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999.
Capítulo III
Gestão do PPA 
Seção I – Disposições Gerais
Art. 7º. A gestão do PPA observará os princípios da eficiência, eficácia e 
efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos 
programas e ações.
Art. 8º. Compete ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a 
gestão do PPA.
Seção II – Monitoramento e Avaliação do PPA
Art. 9º. O PPA será monitorado e avaliado sob a coordenação da Secretaria 
Municipal competente, à qual compete definir diretrizes e orientações técnicas para a 
operacionalização do monitoramento e da avaliação desse plano.
Art. 10º. As unidades responsáveis pelos programas e ações constantes no 
Anexo desta lei manterão atualizadas, ao longo dos exercícios financeiros do período de 
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2026-2029, as informações referentes à execução física e financeira desses programas e 
ações e à apuração dos indicadores definidos no PPA.
Seção III – Revisões e Alterações do PPA
Art. 11. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, concomitantemente às 
propostas de leis orçamentárias anuais, o projeto de lei de revisão do PPA, que conterá:
I. demonstrativos atualizados do Anexo do PPA, contendo as inclusões, 
exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas, indicadores, 
ações e demais atributos;
II. demonstrativos de programas e ações incluídos e excluídos, com a exposição 
sucinta das razões que motivaram a alteração.
§1º. A exclusão, inclusão ou alteração de programas constantes nesta lei serão 
propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual do PPA, de 
projetos de lei específica ou de créditos especiais.
§2º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações (projetos, atividades e operações 
especiais), inclusive seus produtos e respectivas metas, poderão ocorrer por intermédio da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual.
Art. 13. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover alterações no 
PPA 2026-2029, por ato próprio, para compatibilizar com as alterações promovidas pelas leis 
orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional e poderá, para tanto:
I. adequar o valor global do programa;
II. adequar vinculações entre ações orçamentárias e programas;
III. revisar ou atualizar as metas;
IV.revisar ou atualizar os investimentos plurianuais.
Capítulo IV
Disposições Finais 
Art. 14. O Poder Executivo Municipal promoverá mecanismos de participação 
social para o PPA 2026-2029, por meio de audiências públicas, cuja forma, chamamento 
público, datas e locais serão definidos em regulamento próprio, nos termos do art. 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
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Art. 15. O Poder Executivo divulgará:
I. O texto atualizado da lei que dispõe sobre o PPA, compreendidos os relatórios 
do seu Anexo;
II. Os relatórios de monitoramento, que conterão a execução física e financeira 
das ações do PPA;
III. O Relatório Anual de Avaliação do PPA;
IV.As leis de revisão do PPA, com as respectivas alterações na programação, e o 
demonstrativo de inclusão e exclusão de programas e ações, com suas justificativas de 
alteração.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 17. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.
Prefeitura Municipal de São Gotardo/MG, 12 de setembro de 2025.
Makoto Edison Sekita
Prefeito Municipal de São Gotardo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:23
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 1
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
1103 0119 Construção, Estruturação 
da Sede Administrativa
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00
1112 0108 Construir, Reformar e 
Equipar Escolas da 
Educação Ensino 
Fundamental
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.322.000,00 1.423.000,00 1.531.000,00 1.674.000,00
1113 0108 Construir, Reformar e 
Equipar Cheches
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.826.711,00 5.124.000,00 5.252.000,00 4.875.000,00
1122 0102 Manutenção e Melhorias 
das Estradas Vicinais e 
Rurais
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.378.000,00 488.000,00 521.000,00 592.000,00
1131 0113 Promoção de Torneios, 
Campeonatos, Olimpíadas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
610.000,00 649.000,00 689.000,00 732.000,00
1132 0113 Apoio a Realização de 
Eventos Esportivos no 
Município
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
330.000,00 352.000,00 374.000,00 399.000,00
1133 0113 Patrocínio a Equipes da 
Cidade em Eventos 
Esportivos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
355.000,00 378.000,00 403.000,00 429.000,00
1135 0109 Pesquisas, 
Levantamentos, 
Tombamentos do Acervo 
Patrimonial, Histórico, 
Culturarl, e Artístico
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
28.000,00 31.000,00 34.000,00 37.000,00
1136 0109 Restauração, 
Revitalização do 
Patrimônio Histórico Prog. 
Munic.
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
291.000,00 313.000,00 335.000,00 358.000,00
1138 0109 Apoio a Festas 
Tradicionais e 
Manifestações Folclóricas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
672.000,00 716.000,00 762.000,00 811.000,00
1155 0104 Construção de 
Reservatórios de Água - 
Zona Rural
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1156 0103 Pavimentação, 
Estruturação, Vias 
Públicas existentes e a 
serem construídas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.233.135,27 3.310.000,00 3.538.000,00 4.908.000,00
1157 0103 Implantação e Manutenção
da Sinalização Urbana
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
207.000,00 225.000,00 243.000,00 263.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 2
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
1159 0103 Construção de Calçadas, 
Meio-fio e Sarjetas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00
1160 0103 Ampliação, Reestruturação
Rede de Distribuição da 
Iluminação Pública
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.579.000,00 3.938.000,00 4.310.000,00 4.833.000,00
1162 0117 Renovação e Ampliação 
da Frota da Secretaria 
Municipal de Obras 
Públicas
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
2026 2027 2028 2029
1.329.000,00 1.399.000,00 1.486.000,00 1.608.000,00
1163 0103 Construção, Ampliação e 
Reforma de Praças
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
40.000,00 34.000,00 38.000,00 47.000,00
1165 0104 Ampliação da Rede 
Coletora de Esgoto
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1166 0104 Construção de Estação de 
Tratamento de Esgoto
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1167 0104 Construção de Rede de 
Esgoto
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1169 0104 Subs. Parte Rede 
Distribuição de Água - 
Zona Rural
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1170 0104 Construção de 
Interceptores nos Córregos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1171 0104 Construção de Sistema de 
Drenagens Pluviais em 
Vias Urbanas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
175.000,00 152.000,00 168.000,00 185.000,00
1173 0105 Implantação do Aterro 
Sanitário
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00
1176 0102 Apoio a Agricultura 
Familiar
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00
1178 0102 Construção de Pontes na 
Zona Rural
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
125.000,00 136.000,00 147.000,00 158.000,00
1179 0102 Construção e Instalação 
de Mata-burros
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
103.000,00 111.000,00 119.000,00 127.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:09:23
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 3
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
1180 0105 Repovoamento dos Rios MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
1182 0105 Implantação de Programas
Educacionais Ambientais 
em Escolas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
1194 0111 Construção de Casas 
Populares
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
356.000,00 180.000,00 193.000,00 217.000,00
1195 0111 Aquisição, Urbanização de
Novas Áreas de 
Assentamento
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
18.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00
1196 0111 Distribuição de Lotes 
Assentamento c/Infra 
Estrutura População de 
Baixa Renda
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
1197 0111 Regularização de Imóveis MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
1266 0105 Contrução, Ampliação e 
Reformas do Fundo Verde
Fundo Verde Unidade
2026 2027 2028 2029
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1267 0105 Aquisição de 
Equipamentos e Material 
Permanente
Fundo Verde Unidade
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
1268 0105 Aquisição de Imóveis do 
Fundo Verde
Fundo Verde Unidade
2026 2027 2028 2029
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1332 0103 Manutenção de Praças, 
Parques e Jardins
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
91.000,00 99.000,00 107.000,00 115.000,00
1338 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos Secretaria 
de Saúde
Investimento Saúde Unidade
2026 2027 2028 2029
339.500,00 366.000,00 400.000,00 611.000,00
1339 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos Unidades 
Básicas de 
Saúde/NASF/Saúde
Investimento Sasude Unidade
2026 2027 2028 2029
1.074.000,00 1.240.000,00 1.323.000,00 1.418.000,00
1340 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos Academia 
da Saúde
Investimento Saude Unidade
2026 2027 2028 2029
464.500,00 499.000,00 536.000,00 575.000,00
1342 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos da 
Farmácia Verde e de 
Todos
Investimento Farmacia Verde Unidade
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:24
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 4
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
214.000,00 234.000,00 254.000,00 277.000,00
1343 0125 Construção e Aquisição de
Equip. para o CAPS 
(Centro de 
AtençãoBiossocial
Investimento CAPS Unidade
2026 2027 2028 2029
442.000,00 474.000,00 507.000,00 545.000,00
1344 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos para 
Ambulatório
Construção e Equipamentos 
Ambulatório
Unidade
2026 2027 2028 2029
833.000,00 890.000,00 949.000,00 1.013.000,00
1345 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos para 
Fisioterapia
Construção e Equipamentos 
Fisioterapia
Unidade
2026 2027 2028 2029
274.000,00 303.000,00 327.000,00 353.000,00
1347 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos para o 
Hospital/ Pronto 
Atendimento
Investimento Hospital Unidade
2026 2027 2028 2029
952.500,00 1.016.000,00 1.083.000,00 1.153.000,00
1349 0125 Construção e Aquisição de
Equip. para Laboratório
Laboratorio Unidade
2026 2027 2028 2029
772.000,00 823.000,00 877.000,00 935.000,00
1355 0111 Aquisição de Terreno para 
Moradias Populares
Investimentos Unidade
2026 2027 2028 2029
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1359 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos para a 
Hemodiálise
Equipamentos Unidade
2026 2027 2028 2029
463.000,00 496.000,00 530.000,00 566.000,00
1500 0105 Projeto Cercamento de 
Área Verde
MEIO AMBIENTE 
SUSTENTAVEL
1
2026 2027 2028 2029
6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
1501 0119 Construção de Terminal 
Rodoviário
OBRAS REALIZADAS 1
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
1502 0103 Construção de Pontes, 
Galeria e Muro de Arrimo
OBRAS REALIZADAS 1
2026 2027 2028 2029
1.010.000,00 273.000,00 291.000,00 310.000,00
1507 0113 Construção, Ampliação e 
Reforma de Espaços 
Esportivos e Lazer
DESPORTO MUNICIPAL 1
2026 2027 2028 2029
130.000,00 139.000,00 149.000,00 159.000,00
1508 0113 Construção, Reforma e 
Ampliação de Espaços 
Turísticos e Lazer
OBRAS REALIZADAS 1
2026 2027 2028 2029
30.000,00 32.000,00 34.000,00 37.000,00
1511 0108 Construção, Reforma, 
Equipamentos Unidades 
Ensino Creche
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
370.000,00 77.000,00 84.000,00 90.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:24
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 5
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
1512 0108 Construção, Reforma, 
Equipamentos Unidades 
Ensino Pré Esc
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
730.000,00 775.000,00 623.000,00 662.000,00
2100 0114 Remuneração do Pessoal 
do Gabinete do Prefeito
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
682.000,00 1.227.000,00 2.305.000,00 3.448.000,00
2101 0119 Manutenção das 
Atividades do Gabinete do 
Prefeito
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
325.000,00 353.000,00 381.000,00 411.000,00
2102 0117 Manutenção da Frota do 
Gabinete do Prefeito
Manutencao da Frota do 
Gabinete da Prefeita
Unidade
2026 2027 2028 2029
61.000,00 68.000,00 75.000,00 82.000,00
2105 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Executiva
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
306.000,00 327.000,00 349.000,00 372.000,00
2106 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Executiva
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
26.000,00 30.000,00 34.000,00 38.000,00
2107 0114 Remuneração do Pessoal 
da Controladoria Geral
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
346.000,00 370.000,00 395.000,00 421.000,00
2108 0119 Manutenção das 
Atividades da 
Controladoria Geral
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
156.000,00 169.000,00 182.000,00 196.000,00
2111 0114 Remuneração do Pessoal 
da Procuradoria Geral
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
589.000,00 629.000,00 671.000,00 715.000,00
2112 0119 Manutenção das 
Atividades da Procuradoria
Geral
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
857.000,00 914.000,00 974.000,00 1.039.000,00
2113 0114 Remuneração do Pessoal 
da Assessoria de Imprensa
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
115.000,00 124.000,00 133.000,00 142.000,00
2114 0119 Manutenção das 
Atividades da Assessoria 
de Imprensa
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
56.000,00 62.000,00 68.000,00 75.000,00
2116 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
7.331.000,00 7.781.000,00 7.370.800,00 7.439.000,00
2117 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Municipal de Planejamento
e Gestão
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.498.000,00 6.777.000,00 8.291.200,00 11.806.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:09:24
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 6
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2119 0116 Remuneração do Pessoal 
da Coordenadoria 
Tributária
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
407.000,00 437.000,00 767.000,00 816.000,00
2123 0114 Remuneração do Pessoal 
da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
446.000,00 476.000,00 507.000,00 541.000,00
2124 0114 Pagamento de 
Aposentadorias e Pensões
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
1.600.000,00 1.700.000,00 1.806.000,00 1.918.000,00
2127 0114 Remuneração do Pessoal 
do Setor de Informática
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
286.000,00 306.000,00 327.000,00 350.000,00
2130 0114 Remuneração do Pessoal 
da Coordenadoria de 
Contabilidade
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
466.000,00 497.000,00 529.000,00 565.000,00
2132 0114 Remuneração do pessoal 
da Coordenadoria de 
Gestão Financeira
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
256.000,00 274.000,00 293.000,00 314.000,00
2134 0112 Manter o Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde-SAMU da Rede de 
Urgência e Emergência
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
642.693,21 718.000,00 764.000,00 813.000,00
2138 0122 Juros e Amortizações de 
Dívidas INSS
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
500.000,00 532.000,00 565.000,00 601.000,00
2139 0122 Juros e Amortizações da 
Dívida IPSEMG
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
401.000,00 429.000,00 458.000,00 488.000,00
2140 0107 Remuneração Convênio 
com a Polícia Cívil
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
36.000,00 42.000,00 48.000,00 54.000,00
2142 0107 Manutenção do Convênio 
Instituições Segurança 
Pública e CONSEP
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
700.000,00 743.000,00 789.000,00 837.000,00
2148 0114 Remuneração do Pessoal 
do Setor de Logística
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
286.000,00 306.000,00 327.000,00 350.000,00
2150 0114 Remuneração do Pessoal 
Administrativo da 
Educação
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
2.404.400,00 2.556.000,00 2.717.000,00 2.887.000,00
2151 0119 Manutenção das 
Atividades da 
Administração da 
Educação
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
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Sistema de Contabilidade 16:09:24
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 7
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
1.598.000,00 1.706.000,00 1.820.000,00 1.939.000,00
2152 0114 Qualificação e Reciclagem
do Pessoal da Secr. 
Educação
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
140.000,00 151.000,00 162.000,00 173.000,00
2154 0117 Manutenção da Frota da 
Secr. da Educação
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
252.000,00 270.000,00 290.000,00 310.000,00
2155 0114 Remuneração de Pessoal 
de Creches
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
1.232.000,00 1.310.000,00 1.392.000,00 1.479.000,00
2156 0108 Manutenção e 
Conservação das 
Atividades de Creches
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
380.900,00 409.000,00 438.000,00 469.000,00
2158 0117 Manutenção da Frota do 
Ensino
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.067.000,00 1.146.000,00 1.230.000,00 1.334.000,00
2161 0108 Manutenção do Transporte
Escolar
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.704.000,00 4.692.000,00 5.023.000,00 6.446.000,00
2162 0108 Apoio ao Ensino Superior ENSINO SUPERIOR 1
2026 2027 2028 2029
852.000,00 906.000,00 963.000,00 1.024.000,00
2164 0108 Manutenção das 
Atividades do EJA
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00
2165 0108 Manutenção das 
Atividades do Ensino 
Fundamental
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.093.400,00 2.225.000,00 2.365.000,00 2.513.000,00
2166 0108 Manutenção das 
Atividades do Ensino 
Especial
Serviços Educacional Especial Unidade
2026 2027 2028 2029
457.000,00 491.000,00 526.000,00 564.000,00
2167 0114 Remuneração do Pessoal 
do Esporte
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
831.000,00 884.000,00 940.000,00 999.000,00
2168 0113 Manutenção das 
Atividades do Esporte
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.077.000,00 1.148.000,00 1.222.000,00 1.300.000,00
2170 0114 Remuneração do Pessoal 
do Setor de Cultura
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
701.000,00 746.000,00 794.000,00 845.000,00
2171 0109 Manutenção das 
Atividades da Cultura
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.086.000,00 1.156.000,00 1.230.000,00 1.309.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:09:25
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 8
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2172 0109 Manutenção do Patrimônio
Histórico Paisagístico, 
Cultural, Artísitico e 
Arqueólogico
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
66.000,00 73.000,00 80.000,00 87.000,00
2173 0109 Apoio as Atividades 
Artísticas e Culturais
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
721.000,00 955.000,00 1.030.000,00 1.124.000,00
2174 0123 Apoio ao Turismo Rural e 
de Agronegócios
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
36.000,00 41.000,00 46.000,00 51.000,00
2175 0123 Manutenção ao COMTUR MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
33.000,00 37.000,00 41.000,00 45.000,00
2176 0112 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
de Saúde
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
1.720.000,00 1.834.000,00 1.957.000,00 2.086.000,00
2183 0112 Manutenção das 
Atividades do Programa 
Farmácia Verde
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.018.000,00 1.095.000,00 1.271.000,00 1.462.000,00
2188 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
798.000,00 851.000,00 906.000,00 965.000,00
2190 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Municipal de Obras 
Públicas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.888.000,00 2.974.000,00 3.167.000,00 3.380.000,00
2192 0103 Manutenção e 
Recuperação de Vias 
Urbanas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.577.000,00 2.653.000,00 2.818.000,00 2.995.000,00
2194 0114 Remuneração do Pessoal 
de Serviços Urbanos
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
2.146.000,00 2.699.000,00 2.875.000,00 3.075.000,00
2195 0103 Manutenção das 
Atividades dos Serviços 
Urbanos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.465.000,00 3.080.000,00 3.297.000,00 3.631.000,00
2196 0103 Manutenção da Iluminação
Pública
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.600.000,00 2.759.000,00 2.928.000,00 3.207.000,00
2197 0103 Manutenção do Cemitério 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
143.000,00 155.000,00 167.000,00 179.000,00
2202 0117 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de 
Obras Públicas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:25
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 9
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
6.188.811,20 6.567.000,00 6.968.000,00 7.393.000,00
2203 0114 Remuneração do Pessoal 
da Limpeza Pública
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
1.565.000,00 1.662.000,00 1.765.000,00 1.874.000,00
2204 0106 Manutenção das 
Atividades de Limpeza 
Pública
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000.000,00 5.339.000,00 5.706.000,00 6.169.000,00
2205 0106 Manutenção do Sistema 
de Coleta de Entulho
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
9.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00
2207 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio 
Ambiente
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
692.000,00 738.000,00 786.000,00 837.000,00
2209 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
473.000,00 508.000,00 551.000,00 604.000,00
2210 0117 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio 
Ambiente
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
312.000,00 334.000,00 357.000,00 381.000,00
2211 0102 Parceria entre Instituições 
Espec. Agricultura
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
347.200,00 369.000,00 392.000,00 416.000,00
2213 0102 Distribuição de Insumos 
Agrícolas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
230.000,00 244.000,00 259.000,00 275.000,00
2215 0105 Manutenção e Ampliação 
do Viveiro e Horta 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
16.000,00 19.000,00 22.000,00 25.000,00
2218 0102 Manutenção das 
Atividades do SIM - 
Sistema de Inspeção 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00
2220 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
826.000,00 879.000,00 935.000,00 995.000,00
2221 0114 Qualificacão e Reciclagem
de Servidores e Cidadão
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
253.000,00 273.000,00 293.000,00 315.000,00
2222 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento Social
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 10
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
372.000,00 407.000,00 442.000,00 487.000,00
2232 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB - Magistério
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
19.502.000,00 20.688.000,00 21.245.000,00 22.736.000,00
2233 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB - Demais 
Profissionais
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
143.000,00 155.000,00 168.000,00 264.000,00
2234 0108 Manutenção das 
Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00
2234 0114 Manutenção das 
Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.339.000,00 2.133.000,00 2.267.000,00 3.910.000,00
2238 0108 Manutenção das Acões do 
QESE - Ensino 
Fundamental
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.473.800,00 1.613.000,00 1.762.000,00 2.014.000,00
2239 0110 Subvenções Sociais a 
Entidades Assistenciais a 
Criança e ao Adolescente
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
300.000,00 19.000,00 21.000,00 23.000,00
2240 0110 Manutenção das 
Atividades do Conselho 
Tutelar
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
403.000,00 433.000,00 464.000,00 497.000,00
2242 0112 Manutenção das 
Estratégias Saúde da 
Família/Atenção Básica
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
11.047.500,00 13.973.000,00 15.368.000,00 18.022.000,00
2249 0112 Manutenção do 
Laboratório Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.317.500,00 2.472.000,00 2.632.000,00 2.803.000,00
2252 0112 Manutenção das 
Atividades de Assistência 
de Média 
Especialidade/ManterAmb
ulatório
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.620.000,00 1.713.000,00 1.827.000,00 1.951.000,00
2257 0112 Manutenção das 
Atividades da Vigilância 
Sanitária
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
819.200,00 986.000,00 1.064.000,00 1.147.000,00
2258 0112 Manutenção das 
Atividades do Programa de
Atendimento ao Paciente 
Fora doDomicílio
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 11
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2258 0112 Manutenção das 
Atividades do Programa de
Atendimento ao Paciente 
Fora doDomicílio
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.294.000,00 4.169.000,00 4.436.000,00 4.719.000,00
2259 0111 Reforma de Moradias MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00
2262 0112 Manutenção das 
Atividades do Programa de
Assistência Farmacêutica 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.763.000,00 1.883.000,00 2.010.000,00 2.146.000,00
2302 0117 Manutenção da Frota do 
Esporte
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00
2308 0117 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
81.000,00 89.000,00 97.000,00 105.000,00
2309 0114 Remuneração do pessoal 
de Compras, Licitações e 
Convênios
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
786.000,00 837.000,00 890.000,00 947.000,00
2310 0103 Manutenção do Serviço de
Retransmissão de Sinal de
Rádio e TV
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
80.000,00 87.000,00 94.000,00 102.000,00
2311 0119 Manutenção do Terminal 
Rodoviário
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
77.000,00 84.000,00 91.000,00 99.000,00
2320 0112 Manutenção das 
Estratégia Saúde da 
Família/ESB - Saúde Bucal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.513.500,00 3.743.000,00 3.986.000,00 4.253.000,00
2340 0112 Manutenção das 
Estratégia Saúde da 
Família/PACS
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
3.860.000,00 3.872.000,00 4.198.000,00 4.686.000,00
2347 0114 Remuneração do Pessoal 
do Ensino Fundamental
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
2.497.000,00 2.652.000,00 2.816.000,00 2.990.000,00
2351 0109 Apoio Financeiro a 
Entidades Culturais
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
110.000,00 118.000,00 126.000,00 134.000,00
2353 0104 Manutenção de Bombas D 
Água nos Distritos e 
Povoados
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
255.000,00 272.000,00 290.000,00 311.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 12
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2355 0108 Manutenção das 
Atividades do FUNDEB
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
100.000,00 107.000,00 114.000,00 222.000,00
2358 0112 Manutenção das 
Atividades da Fisioterapia
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
801.000,00 861.000,00 924.000,00 991.000,00
2368 0112 Manutenção do CAPS 
(Centro de Atenção 
Psicossocial)
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.135.000,00 1.195.000,00 1.281.000,00 1.374.000,00
2370 0109 Manutenção Atividades 
FUMPAC
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
312.000,00 340.000,00 368.000,00 399.000,00
2381 0112 Apoio ao Programa Mais 
Médicos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
430.000,00 457.000,00 485.000,00 515.000,00
2384 0110 Subvenção à entidades 
sem fins lucrativos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00
2392 0112 Manutenção das 
Atividades do Conselho 
Municipal de Saude
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
6.500,00 13.000,00 20.000,00 27.000,00
2394 0112 Contratação de Clínicas 
para Dependentes 
Químicos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.150.000,00 1.221.000,00 1.296.000,00 1.375.000,00
2402 0113 Manutenção das 
Atividades do Fundo 
Municipal de Esportes
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
131.000,00 147.000,00 163.000,00 181.000,00
2403 0105 Manut. Atividadades 
Convênio - COMLAGO
OBRAS E INSTALACOES 1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
2404 0119 Contribuição ao Consórcio 
CISPAR
CONTRIBUICOES 1
2026 2027 2028 2029
53.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00
2405 0105 Revitalização de Córregos 
e Rios
MEIO AMBIENTE 
SUSTENTAVEL
1
2026 2027 2028 2029
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
2407 0122 Juros e Amortização de 
Dívida Fundada por 
Contrato
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00
2408 0110 Manutenção das 
Atividades do 
PROCADSUAS
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
508.000,00 552.000,00 618.000,00 795.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:09:26
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 13
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2409 0110 Manutenção das 
Atividades do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
235.200,00 265.000,00 295.000,00 325.000,00
2411 0003 Escola do Legislativo 
Municipal
Manutenção Unidade
2026 2027 2028 2029
45.000,00 48.000,00 51.000,00 56.000,00
2414 0109 Manutenção das 
Atividades do Fundo 
Municipal de Cultura
Manutenção Fundo Cultura Unidade
2026 2027 2028 2029
350.000,00 377.000,00 404.000,00 434.000,00
2415 0109 Manutenção do Acervo da 
Biblioteca Pública 
Municipal
Manutenção do Acervo da 
Biblioteca Publica Municipal
Unidade
2026 2027 2028 2029
54.000,00 60.000,00 71.000,00 97.000,00
2416 0123 Apoio ao Circuito 
Caminhos do Cerrado
Apoio ao Circuito Caminhos do 
Cerrado
Unidade
2026 2027 2028 2029
40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00
2420 0112 Manter a Academia de 
Saúde
Manter a Academia de Saúde Unidade
2026 2027 2028 2029
62.000,00 74.000,00 87.000,00 100.000,00
2423 0112 Ações Especializadas de 
Saúde
Ações Especializadas de Saúde Unidade
2026 2027 2028 2029
7.401.000,00 7.852.000,00 8.330.000,00 8.838.000,00
2430 0108 Remuneração do Pessoal 
do EJA
Remuneração do Pessoal do 
EJA
Unidade
2026 2027 2028 2029
34.000,00 39.000,00 44.000,00 49.000,00
2432 0110 Manut. das Ativ. do 
Conselho Munic. dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente
Apoio Criança e Adolescente Unidade
2026 2027 2028 2029
22.000,00 30.000,00 38.000,00 46.000,00
2434 0112 Manut. do Cons. 
Intermunicipal de Saúde 
do Alto Paranaiba - 
CISALP
Consorcio Saude Unidade
2026 2027 2028 2029
1.628.671,52 1.803.000,00 1.915.000,00 2.034.000,00
2435 0105 Manutenção das 
Atividades do Fundo Verde
FundoVerde Unidade
2026 2027 2028 2029
13.000,00 18.000,00 23.000,00 28.000,00
2436 0112 Manut. das Ativ. da 
Vigilância Epidemiológica 
e Vigilância Ambiental
Manut. das Ativ. da Vigilancia 
Epidemiologica
Unidade
2026 2027 2028 2029
1.434.500,00 1.543.000,00 1.659.000,00 1.783.000,00
2437 0123 Manut. Ativ. Fundo 
Municipal de 
Turismo-FUMTUR
Manut. Ativ. FUMTUR Unidade
2026 2027 2028 2029
258.000,00 280.000,00 302.000,00 326.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:26
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 14
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2529 0112 Subvenção à entidades 
sem fins lucrativos
Subvenção Humanitária Unidade
2026 2027 2028 2029
100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00
2559 0112 Manutenção do Pronto 
Atendimento
Manutenção do Pronto 
Atendimento
Unidade
2026 2027 2028 2029
7.906.000,00 8.233.000,00 8.744.000,00 9.286.000,00
2560 0112 Manter o Serviço de 
Hemodiálise
Manter o Serviço de 
Hemodiálise
Unidade
2026 2027 2028 2029
3.331.000,00 3.600.000,00 3.834.000,00 4.079.000,00
2701 0110 Manut. das Ativ. do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
246.000,00 73.000,00 88.000,00 103.000,00
2703 0130 Desastre Calamidade 
Pública e Emergencia
PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
102.000,00 111.000,00 121.000,00 164.000,00
2704 0130 Auxílio para Mobilidade PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
157.000,00 169.000,00 181.000,00 194.000,00
2705 0130 Auxílio Natalidade PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
139.000,00 150.000,00 161.000,00 175.000,00
2706 0130 Auxílio Aluguel PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
210.000,00 224.000,00 238.000,00 254.000,00
2707 0130 Auxílio Conta Energia e 
Água
PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
30.000,00 32.000,00 34.000,00 37.000,00
2708 0130 Cartão Social PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
325.000,00 346.000,00 368.000,00 391.000,00
2709 0130 Auxílio por Morte PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
310.000,00 331.000,00 354.000,00 377.000,00
2710 0110 Manut. das Ativ. do 
Conselho de Direitos da 
Mulher
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
72.000,00 86.000,00 100.000,00 115.000,00
2712 0110 Manutenção das Ativides 
da Defesa Civil
SEGURANCA PUBLICA 1
2026 2027 2028 2029
50.000,00 57.000,00 64.000,00 71.000,00
2716 0108 Merenda Escolar - Ensino 
Fundamental
MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
744.766,70 791.000,00 858.000,00 966.000,00
2717 0108 Merenda Escolar - Ens. Inf.
Creche
MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
199.230,10 212.000,00 227.000,00 242.000,00
2718 0108 Merenda Escolar - Ens. Inf.
Pré Escolar
MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
347.026,99 370.000,00 393.000,00 417.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:09:27
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 15
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2719 0108 Merenda Escolar - EJA MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
11.039,80 13.000,00 15.000,00 17.000,00
2720 0108 Merenda Escolar - AEE MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
45.936,41 69.000,00 75.000,00 81.000,00
2721 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Creche
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
5.082.000,00 3.593.000,00 3.814.000,00 4.049.000,00
2722 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Pré Escola
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
5.952.000,00 6.316.000,00 6.702.000,00 7.112.000,00
2723 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB EJA
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
82.000,00 90.000,00 98.000,00 107.000,00
2724 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB AEE
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
1.793.000,00 1.905.000,00 2.024.000,00 2.151.000,00
2725 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Demais 
Creche
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
48.000,00 55.000,00 62.000,00 69.000,00
2726 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Demais Pré
Escola
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
52.000,00 59.000,00 66.000,00 73.000,00
2727 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Demais EJA
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00
2728 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Demais AEE
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
105.000,00 115.000,00 125.000,00 136.000,00
2729 0108 Manutenção Atividades 
FUNDEB Creche
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
1.123.000,00 1.194.000,00 870.000,00 926.000,00
2730 0108 Manutenção Atividades 
FUNDEB Pré Escola
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00
2731 0108 Manutenção Atividades 
FUNDEB EJA
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00
2732 0108 Manutenção Atividades 
FUNDEB AEE
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
388.000,00 415.000,00 443.000,00 473.000,00
2733 0109 Construção de Espaços 
Culturais
CULTURA 1
2026 2027 2028 2029
54.000,00 60.000,00 72.000,00 91.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2740 0114 Remuneração Pessoal dos
Setores de Máquinas, 
Transporte e
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.356.000,00 1.442.000,00 1.532.000,00 1.628.000,00
2741 0112 Manut das Estratégia 
Saúde Família/Equipe 
Multiprofissional
Manut das Estrategia Saude 
Familia/Equipe Multipro
1
2026 2027 2028 2029
1.005.000,00 2.082.000,00 2.224.000,00 2.374.000,00
2742 0112 Manutenção do Hospital MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
15.760.000,00 18.444.000,00 19.581.000,00 20.786.000,00
2902 0112 Aquisição de Aparelhos 
para o Laboratório 
Municipal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
2980 0123 Manutenção das 
Atividades do Turismo
SERVIÇOS UN
2026 2027 2028 2029
80.000,00 92.000,00 104.000,00 117.000,00
2983 0104 Manut. Atividades do 
Fundo Municipal de 
Saneamento Básico
SERVIÇOS UN
2026 2027 2028 2029
955.000,00 397.000,00 419.000,00 446.000,00
2990 0114 Manutenção das Ações do 
Programa Escola em 
Tempo Integral
Manutenção UN
2026 2027 2028 2029
1.213.889,00 1.412.000,00 1.506.000,00 1.603.000,00
2992 0117 Manutenção das 
Atividades de Segurança 
Alimentar
serviços un
2026 2027 2028 2029
273.000,00 296.000,00 319.000,00 344.000,00
3001 0090 Aquisição de Veículo para 
o Legislativo
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
170.000,00 181.000,00 192.000,00 204.000,00
3002 0090 Aquisição de 
Equipamentos para a 
Câmara Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
321.000,00 341.000,00 362.000,00 384.000,00
3003 0090 Ampliação Const. e/ou 
Ref. Prédio da Câmara 
Municipal
OBRAS REALIZADAS 1
2026 2027 2028 2029
1.001.500,00 1.063.000,00 1.128.000,00 1.197.000,00
4002 0003 Remuneração Agentes 
Políticos-Vereadores
Pessoal Unidades
2026 2027 2028 2029
1.945.000,00 2.063.000,00 2.189.000,00 2.322.000,00
4004 0003 Manutenção e Divulgação 
das Atividades 
Institucionais
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
211.100,00 225.000,00 239.000,00 254.000,00
4005 0003 Contrib. Previd. p/ 
Servidores e Agentes Pol. 
Câmara Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 17
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
721.500,00 766.000,00 813.000,00 863.000,00
4006 0090 Manutenção das 
Atividades da Câmara 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.300.000,00 1.379.000,00 1.463.000,00 1.552.000,00
4006 0003 Manutenção das 
Atividades da Câmara 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.850.220,00 3.028.000,00 3.218.000,00 3.419.000,00
4007 0003 Manutenção e 
Conservação de Veículo 
da Câmara Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
102.150,00 109.000,00 117.000,00 126.000,00
4405 0003 Promoção de Eventos, 
Solenidades e Apoio 
Cultural
Manutenção Camara Unidades
2026 2027 2028 2029
339.230,00 362.000,00 387.000,00 413.000,00
4406 0003 Concessão e Manut. Plano
de Saúde p/ Servidores 
Municipais
Manutenção Camara Unidade
2026 2027 2028 2029
199.800,00 212.000,00 225.000,00 239.000,00
4407 0003 Despesas com viagens 
dos Vereadores p/ 
Representação da Camara
em Congressos 
Seminários e outros
Manutenção Camara Unidade
2026 2027 2028 2029
241.500,00 257.000,00 274.000,00 291.000,00
4408 0003 Despesas com Viagens 
dos Servidores do Poder 
Legislativo
Manutenção Camara Unidade
2026 2027 2028 2029
222.000,00 236.000,00 251.000,00 267.000,00
4409 0003 Manutenção de Servicos 
de Limpeza Conservação 
e ou Vigilância
Manutenção Camara Unidade
2026 2027 2028 2029
330.000,00 351.000,00 373.000,00 396.000,00
4474 0108 Manutenção das Ações do 
QESE - Creches
Manutenção das Atividades 1
2026 2027 2028 2029
219.400,00 236.000,00 252.000,00 269.000,00
4475 0108 Construir, Reformar e 
Equipar Pré Escolas
Manutenção das Atividades 1
2026 2027 2028 2029
6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00
4476 0114 Remuneração do Pessoal 
da Pré Escola
Servidor 1
2026 2027 2028 2029
752.000,00 801.000,00 853.000,00 908.000,00
4477 0108 Manutenção e 
Conservação das 
Atividades da Pré Escola
Manutenção das Atividades 1
2026 2027 2028 2029
1.043.700,00 1.111.000,00 1.182.000,00 1.258.000,00
4478 0108 Manutenção das Ações do 
QESE - Pré Escola
Manutenção das Atividades 1
2026 2027 2028 2029
658.200,00 701.000,00 746.000,00 793.000,00
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 18
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
4480 0114 Remuneração do Pessoal 
do Programa Bolsa Família
e Cadastro Único
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
396.000,00 426.000,00 456.000,00 487.000,00
4481 0110 Manutenção das 
Atividades do Programa 
Bolsa Família e Cadastro 
Único
MANUTENÇÃO 1
2026 2027 2028 2029
480.000,00 522.000,00 564.000,00 607.000,00
4482 0114 Remuneração do Pessoal 
da Proteção Social Básica
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
934.000,00 996.000,00 1.061.000,00 1.129.000,00
4483 0110 Manutenção das 
Atividades da Proteção 
Social Básica
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.730.000,00 1.877.000,00 2.018.000,00 2.174.000,00
4484 0114 Remuneração do Pessoal 
da Proteção Social 
Especial de Média e Alta 
Complexidade
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
956.000,00 1.020.000,00 1.087.000,00 1.157.000,00
4485 0110 Manutenção das 
Atividades da Proteção 
Social Especial de Média e
Alta Complexidade
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.524.688,80 1.632.000,00 1.743.000,00 1.862.000,00
4486 0130 Auxílio Documentação PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00
4487 0114 Remuneração do Pessoal 
do Conselho de 
Assistência Social
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00
4488 0114 Remuneração do Pessoal 
da Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00
4489 0110 Manutenção das 
Atividades da Pimeira 
Infânia no SUAS-Criança 
Feliz
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
19.000,00 38.000,00 57.000,00 76.000,00
4490 0114 Remuneração do Pessoal 
do PROCADSUAS
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
15.000,00 22.000,00 29.000,00 36.000,00
4491 0110 Manutenção das 
Atividades do 
PROCADSUAS
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
18.000,00 32.000,00 46.000,00 60.000,00
4492 0110 Manutenção das 
Atividades do Fundo 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
111.000,00 125.000,00 139.000,00 156.000,00
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 19
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
4493 0112 Manut. das Estratégia 
Saúde 
Familia/EMAD/EMAP
Manut das Estrategia Saude 
Familia/EMAD/EMAP
1
2026 2027 2028 2029
857.000,00 923.000,00 995.000,00 1.070.000,00
4494 0114 Remuneração do Pessoal 
do Setor de Planejamento 
e Gestão de Tráfego
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
402.000,00 431.000,00 460.000,00 491.000,00
4495 0110 Manutenção do Setor de 
Planejamento e Gestão de 
Tráfego
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
425.000,00 454.000,00 484.000,00 515.000,00
9999 9999 Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA 1
2026 2027 2028 2029
5.990.000,00 6.354.000,00 6.740.000,00 7.149.000,00
Total Geral 2026 249.000.000,00
2027 269.500.000,00
2028 288.000.000,00
2029 317.000.000,00
1.123.500.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:07:03
Página: 1 Resumo das Ações por Função/SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Em R$ Médios/2026
Função
Sub Função Valor
01 - LEGISLATIVA 43.886.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA 43.886.000,00
02 - JUDICIARIA 6.388.000,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO 6.388.000,00
04 - ADMINISTRACAO 148.348.811,20
122 - ADMINISTRACAO GERAL 142.298.811,20
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.269.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 3.564.000,00
131 - COMUNICAO SOCIAL 775.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 442.000,00
06 - SEGURANCA PUBLICA 3.249.000,00
181 - POLICIAMENTO 3.249.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL 48.267.888,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL 14.156.200,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.134.000,00
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 510.000,00
242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 531.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.296.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 6.500.000,00
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 23.140.688,80
09 - PREVIDENCIA SOCIAL 7.024.000,00
271 - PREVIDENCIA BASICA 7.024.000,00
10 - SAUDE 375.753.564,73
122 - ADMINISTRACAO GERAL 9.380.000,00
301 - ATENCAO BASICA 111.391.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 224.009.364,73
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 13.627.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA 4.016.200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.329.500,00
12 - EDUCACAO 290.117.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL 33.175.400,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 626.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO 6.094.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 144.048.089,00
364 - ENSINO SUPERIOR 3.745.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL 89.664.911,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 653.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL 12.111.000,00
13 - CULTURA 20.422.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL 3.368.000,00
391 - PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO 3.152.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL 13.902.000,00
15 - URBANISMO 91.447.135,27
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 48.121.135,27
452 - SERVICOS URBANOS 43.326.000,00
16 - HABITACAO 1.180.000,00
482 - HABITACAO URBANA 1.180.000,00
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Página: 2 Resumo das Ações por Função/SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Em R$ Médios/2026
Função
Sub Função Valor
17 - SANEAMENTO 3.189.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 36.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 2.969.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL 184.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL 20.878.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL 20.214.000,00
182 - DEFESA CIVIL 242.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 412.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL 10.000,00
20 - AGRICULTURA 10.805.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL 6.573.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 1.128.000,00
605 - ABASTECIMENTO 1.008.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL 130.000,00
609 - Defesa Agropecuária 442.000,00
845 - TRANSFERENCIAS 1.524.200,00
23 - COMERCIO E SERVICOS 2.073.000,00
695 - TURISMO 2.073.000,00
24 - COMUNICACOES 363.000,00
722 - TELECOMUNICOES 363.000,00
26 - TRANSPORTE 4.366.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 361.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 4.005.000,00
27 - DESPORTO E LAZER 15.505.000,00
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 4.245.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO 11.127.000,00
813 - LAZER 133.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 4.004.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA 4.004.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 26.233.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 26.233.000,00
Total Geral 1.123.500.000,00
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Página: 1 Classificação dos Programas e Ações por Função e SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Sub Função Programa Ação Valor
Função: 01 - LEGISLATIVA
031 - ACAO LEGISLATIVA COMPROMISSO LEGISLATIVO Escola do Legislativo Municipal 200.000,00
Remuneração Agentes Políticos-Vereadores 8.519.000,00
Manutenção e Divulgação das Atividades 
Institucionais
929.100,00
Contrib. Previd. p/ Servidores e Agentes Pol. 
Câmara Municipal
3.163.500,00
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 12.515.220,00
Manutenção e Conservação de Veículo da 
Câmara Municipal
454.150,00
Promoção de Eventos, Solenidades e Apoio 
Cultural
1.501.230,00
Concessão e Manut. Plano de Saúde p/ 
Servidores Municipais
875.800,00
Despesas com viagens dos Vereadores p/ 
Representação da Camara em Congressos 
Seminários e outros
1.063.500,00
Despesas com Viagens dos Servidores do Poder 
Legislativo
976.000,00
Manutenção de Servicos de Limpeza 
Conservação e ou Vigilância
1.450.000,00
COMPROMISSO COM A COMUNIDADE Aquisição de Veículo para o Legislativo 747.000,00
Aquisição de Equipamentos para a Câmara 
Municipal
1.408.000,00
Ampliação Const. e/ou Ref. Prédio da Câmara 
Municipal
4.389.500,00
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 5.694.000,00
062 - DEFESA DO INTERESSE 
PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal da Procuradoria Geral 2.604.000,00
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 
GESTÃO
Manutenção das Atividades da Procuradoria 
Geral
3.784.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Manutenção do Setor de Planejamento e Gestão 
de Tráfego
1.878.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do Gabinete do 
Prefeito
7.662.000,00
Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Executiva
1.354.000,00
Remuneração do Pessoal da Controladoria Geral 1.532.000,00
Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão
29.921.800,00
Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas
1.970.000,00
Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de 
Contabilidade
2.057.000,00
Remuneração do Pessoal do Setor de Logística 1.269.000,00
Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas
3.520.000,00
Remuneração do pessoal de Compras, Licitações
e Convênios
3.460.000,00
Remuneração Pessoal dos Setores de Máquinas,
Transporte e
5.958.000,00
Remuneração do Pessoal do Setor de 
Planejamento e Gestão de Tráfego
1.784.000,00
AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 
EFICIENTE
Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas
5.822.000,00
Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito 286.000,00
Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas
27.116.811,20
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Página: 2 Classificação dos Programas e Ações por Função e SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Sub Função Programa Ação Valor
Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
372.000,00
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 
GESTÃO
Construção, Estruturação da Sede Administrativa 36.000,00
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Prefeito
1.470.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Executiva
128.000,00
Manutenção das Atividades da Controladoria 
Geral
703.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão
31.372.200,00
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas
12.409.000,00
Contribuição ao Consórcio CISPAR 218.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do Setor de Informática 1.269.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do pessoal da Coordenadoria de 
Gestão Financeira
1.137.000,00
COMPROMISSO COM A JUSTIÇA 
TRIBUTÁRIA E SOCIAL
Remuneração do Pessoal da Coordenadoria 
Tributária
2.427.000,00
131 - COMUNICAO SOCIAL COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal da Assessoria de 
Imprensa
514.000,00
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 
GESTÃO
Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa
261.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Subvenção à entidades sem fins lucrativos 442.000,00
181 - POLICIAMENTO AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO 
DA COMUNIDADE
Remuneração Convênio com a Polícia Cívil 180.000,00
Manutenção do Convênio Instituições Segurança 
Pública e CONSEP
3.069.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Manutenção das Atividades do PROCADSUAS 2.473.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho 
Municipal de Assistência Social
1.120.200,00
Manutenção das Atividades do Programa Bolsa 
Família e Cadastro Único
2.173.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social
3.635.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do Programa Bolsa 
Família e Cadastro Único
1.765.000,00
Remuneração do Pessoal do Conselho de 
Assistência Social
50.000,00
AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 
EFICIENTE
Manutenção das Atividades de Segurança 
Alimentar
1.232.000,00
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 
GESTÃO
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social
1.708.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS 
HUMANOS
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Qualificacão e Reciclagem de Servidores e 
Cidadão
1.134.000,00
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Manut. das Ativ. do Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa
510.000,00
242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA
AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 
da Pessoa com Deficiência
531.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 
ADOLESCENTE
AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais a 
Criança e ao Adolescente
363.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 1.797.000,00
Manut. das Ativ. do Conselho Munic. dos Direitos 
da Criança e do Adolescente
136.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Manut. das Ativ. do Conselho de Direitos da 
Mulher
373.000,00
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Página: 3 Classificação dos Programas e Ações por Função e SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Sub Função Programa Ação Valor
Manutenção das Atividades do PROCADSUAS 156.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do PROCADSUAS 102.000,00
COMPROMISSO COM O APOIO 
EMERGENCIAL
Desastre Calamidade Pública e Emergencia 498.000,00
Auxílio para Mobilidade 701.000,00
Auxílio Natalidade 625.000,00
Auxílio Aluguel 926.000,00
Auxílio Conta Energia e Água 133.000,00
Cartão Social 1.430.000,00
Auxílio por Morte 1.372.000,00
Auxílio Documentação 184.000,00
245 - SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS
AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Manutenção das Atividades da Proteção Social 
Básica
7.799.000,00
Manutenção das Atividades da Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade
6.761.688,80
Manutenção das Atividades da Pimeira Infânia no
SUAS-Criança Feliz
190.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal da Proteção Social 
Básica
4.120.000,00
Remuneração do Pessoal da Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade
4.220.000,00
Remuneração do Pessoal da Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
50.000,00
271 - PREVIDENCIA BASICA COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Pagamento de Aposentadorias e Pensões 7.024.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 
BEM-ESTAR
Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Saúde
7.597.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho 
Municipal de Saude
66.500,00
COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Construção e Aquisição de Equipamentos 
Secretaria de Saúde
1.716.500,00
301 - ATENCAO BASICA COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 
BEM-ESTAR
Manutenção das Estratégias Saúde da 
Família/Atenção Básica
58.410.500,00
Manutenção das Estratégia Saúde da 
Família/ESB - Saúde Bucal
15.495.500,00
Manutenção das Estratégia Saúde da 
Família/PACS
16.616.000,00
Apoio ao Programa Mais Médicos 1.887.000,00
Manter a Academia de Saúde 323.000,00
Manut das Estratégia Saúde Família/Equipe 
Multiprofissional
7.685.000,00
Manut. das Estratégia Saúde 
Familia/EMAD/EMAP
3.845.000,00
COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Construção e Aquisição de Equipamentos 
Unidades Básicas de Saúde/NASF/Saúde
5.055.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos 
Academia da Saúde
2.074.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL
COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 
BEM-ESTAR
Manter o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde-SAMU da Rede de Urgência e 
Emergência
2.937.693,21
Manutenção do Laboratório Municipal 10.224.500,00
Manutenção das Atividades de Assistência de 
Média Especialidade/ManterAmbulatório
7.111.000,00
Manutenção das Atividades do Programa de 
Atendimento ao Paciente Fora doDomicílio
16.628.000,00
Manutenção das Atividades da Fisioterapia 3.577.000,00
Manutenção do CAPS (Centro de Atenção 4.985.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Sub Função Programa Ação Valor
Contratação de Clínicas para Dependentes 
Químicos
5.042.000,00
Ações Especializadas de Saúde 32.421.000,00
Manut. do Cons. Intermunicipal de Saúde do Alto 
Paranaiba - CISALP
7.380.671,52
Subvenção à entidades sem fins lucrativos 442.000,00
Manutenção do Pronto Atendimento 34.169.000,00
Manter o Serviço de Hemodiálise 14.844.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL
COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 
BEM-ESTAR
Manutenção do Hospital 74.571.000,00
Aquisição de Aparelhos para o Laboratório 
Municipal
10.000,00
COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Construção e Aquisição de Equipamentos para o 
Hospital/ Pronto Atendimento
4.204.500,00
Construção e Aquisição de Equip. para 
Laboratório
3.407.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos para a 
Hemodiálise
2.055.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E 
TERAPEUTICO
COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 
BEM-ESTAR
Manutenção das Atividades do Programa 
Farmácia Verde
4.846.000,00
Manutenção das Atividades do Programa de 
Assistência Farmacêutica Municipal
7.802.000,00
COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Construção e Aquisição de Equipamentos da 
Farmácia Verde e de Todos
979.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 
BEM-ESTAR
Manutenção das Atividades da Vigilância 
Sanitária
4.016.200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 
BEM-ESTAR
Manut. das Ativ. da Vigilância Epidemiológica e 
Vigilância Ambiental
6.419.500,00
COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Construção e Aquisição de Equip. para o CAPS 
(Centro de AtençãoBiossocial
1.968.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos para 
Ambulatório
3.685.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos para 
Fisioterapia
1.257.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal Administrativo da 
Educação
10.564.400,00
Manutenção das Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
9.649.000,00
AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 
EFICIENTE
Manutenção da Frota da Secr. da Educação 1.122.000,00
Manutenção da Frota do Ensino 4.777.000,00
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 
GESTÃO
Manutenção das Atividades da Administração da 
Educação
7.063.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS 
HUMANOS
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Qualificação e Reciclagem do Pessoal da Secr. 
Educação
626.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 
TRANSFORMA
Merenda Escolar - Ensino Fundamental 3.359.766,70
Merenda Escolar - Ens. Inf. Creche 880.230,10
Merenda Escolar - Ens. Inf. Pré Escolar 1.527.026,99
Merenda Escolar - EJA 56.039,80
Merenda Escolar - AEE 270.936,41
361 - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 
TRANSFORMA
Construir, Reformar e Equipar Escolas da 
Educação Ensino Fundamental
5.950.000,00
Manutenção do Transporte Escolar 19.865.000,00
Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental
9.196.400,00
Manutenção das Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
40.000,00
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Página: 5 Classificação dos Programas e Ações por Função e SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Sub Função Programa Ação Valor
Manutenção das Acões do QESE - Ensino 
Fundamental
6.862.800,00
Manutenção das Atividades do FUNDEB 543.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do FUNDEB - 
Magistério
84.171.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB - Demais 
Profissionais
730.000,00
Remuneração do Pessoal do Ensino 
Fundamental
10.955.000,00
Manutenção das Ações do Programa Escola em 
Tempo Integral
5.734.889,00
364 - ENSINO SUPERIOR AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 
TRANSFORMA
Apoio ao Ensino Superior 3.745.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 
TRANSFORMA
Construir, Reformar e Equipar Cheches 20.077.711,00
Construção, Reforma, Equipamentos Unidades 
Ensino Creche
621.000,00
Construção, Reforma, Equipamentos Unidades 
Ensino Pré Esc
2.790.000,00
Manutenção e Conservação das Atividades de 
Creches
1.696.900,00
Manutenção Atividades FUNDEB Creche 4.113.000,00
Manutenção Atividades FUNDEB Pré Escola 30.000,00
Manutenção das Ações do QESE - Creches 976.400,00
Construir, Reformar e Equipar Pré Escolas 36.000,00
Manutenção e Conservação das Atividades da 
Pré Escola
4.594.700,00
Manutenção das Ações do QESE - Pré Escola 2.898.200,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração de Pessoal de Creches 5.413.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Creche 16.538.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Pré
Escola
26.082.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 
Creche
234.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 
Pré Escola
250.000,00
Remuneração do Pessoal da Pré Escola 3.314.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E 
ADULTOS
AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 
TRANSFORMA
Manutenção das Atividades do EJA 30.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E 
ADULTOS
AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 
TRANSFORMA
Remuneração do Pessoal do EJA 166.000,00
Manutenção Atividades FUNDEB EJA 30.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do FUNDEB EJA 377.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 
EJA
50.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 
TRANSFORMA
Manutenção das Atividades do Ensino Especial 2.038.000,00
Manutenção Atividades FUNDEB AEE 1.719.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do FUNDEB AEE 7.873.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 
AEE
481.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
Manutenção do Acervo da Biblioteca Pública 
Municipal
282.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do Setor de Cultura 3.086.000,00
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Página: 6 Classificação dos Programas e Ações por Função e SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Sub Função Programa Ação Valor
391 - PATRIMONIO HISTORICO, ART. 
E ARQUEOLOGICO
COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
Pesquisas, Levantamentos, Tombamentos do 
Acervo Patrimonial, Histórico, Culturarl, e Artístico
130.000,00
Restauração, Revitalização do Patrimônio 
Histórico Prog. Munic.
1.297.000,00
Manutenção do Patrimônio Histórico Paisagístico,
Cultural, Artísitico e Arqueólogico
306.000,00
Manutenção Atividades FUMPAC 1.419.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
Apoio a Festas Tradicionais e Manifestações 
Folclóricas
2.961.000,00
Manutenção das Atividades da Cultura 4.781.000,00
Apoio as Atividades Artísticas e Culturais 3.830.000,00
Apoio Financeiro a Entidades Culturais 488.000,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 
de Cultura
1.565.000,00
Construção de Espaços Culturais 277.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA PARA TODOS Pavimentação, Estruturação, Vias Públicas 
existentes e a serem construídas
15.989.135,27
Implantação e Manutenção da Sinalização 
Urbana
938.000,00
Construção de Calçadas, Meio-fio e Sarjetas 36.000,00
Ampliação, Reestruturação Rede de Distribuição 
da Iluminação Pública
16.660.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Praças 159.000,00
Manutenção de Praças, Parques e Jardins 412.000,00
Construção de Pontes, Galeria e Muro de Arrimo 1.884.000,00
Manutenção e Recuperação de Vias Urbanas 12.043.000,00
452 - SERVICOS URBANOS INFRAESTRUTURA PARA TODOS Manutenção das Atividades dos Serviços 
Urbanos
13.473.000,00
Manutenção da Iluminação Pública 11.494.000,00
Manutenção do Cemitério Municipal 644.000,00
COMPROMISSO COM A 
INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA 
URBANA
Manutenção do Sistema de Coleta de Entulho 54.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal de Serviços Urbanos 10.795.000,00
Remuneração do Pessoal da Limpeza Pública 6.866.000,00
482 - HABITACAO URBANA AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E 
CIDADANIA
Construção de Casas Populares 946.000,00
Aquisição, Urbanização de Novas Áreas de 
Assentamento
84.000,00
Distribuição de Lotes Assentamento c/Infra 
Estrutura População de Baixa Renda
42.000,00
Regularização de Imóveis 42.000,00
Aquisição de Terreno para Moradias Populares 26.000,00
Reforma de Moradias 40.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL VIDA DIGNA EM AÇÃO Construção de Reservatórios de Água - Zona 
Rural
18.000,00
Subs. Parte Rede Distribuição de Água - Zona 
Rural
18.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO VIDA DIGNA EM AÇÃO Ampliação da Rede Coletora de Esgoto 18.000,00
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto 18.000,00
Construção de Rede de Esgoto 18.000,00
Construção de Interceptores nos Córregos 18.000,00
Construção de Sistema de Drenagens Pluviais 
em Vias Urbanas
680.000,00
Manut. Atividades do Fundo Municipal de 
Saneamento Básico
2.217.000,00
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Página: 7 Classificação dos Programas e Ações por Função e SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Sub Função Programa Ação Valor
542 - CONTROLE AMBIENTAL CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO Implantação do Aterro Sanitário 184.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL COMPROMISSO COM A 
INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA 
URBANA
Manutenção das Atividades de Limpeza Pública 20.214.000,00
182 - DEFESA CIVIL AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 
SOCIAL
Manutenção das Ativides da Defesa Civil 242.000,00
541 - PRESERVACAO E 
CONSERVACAO AMBIENTAL
CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO Implantação de Programas Educacionais 
Ambientais em Escolas
46.000,00
541 - PRESERVACAO E 
CONSERVACAO AMBIENTAL
CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO Contrução, Ampliação e Reformas do Fundo 
Verde
26.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente
10.000,00
Aquisição de Imóveis do Fundo Verde 26.000,00
Projeto Cercamento de Área Verde 30.000,00
Manutenção e Ampliação do Viveiro e Horta 
Municipal
82.000,00
Manut. Atividadades Convênio - COMLAGO 18.000,00
Revitalização de Córregos e Rios 92.000,00
Manutenção das Atividades do Fundo Verde 82.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO Repovoamento dos Rios 10.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
3.053.000,00
AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 
EFICIENTE
Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente
1.384.000,00
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 
GESTÃO
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
2.136.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL VIDA DIGNA EM AÇÃO Manutenção de Bombas D Água nos Distritos e 
Povoados
1.128.000,00
605 - ABASTECIMENTO FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO Distribuição de Insumos Agrícolas 1.008.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO Apoio a Agricultura Familiar 130.000,00
609 - Defesa Agropecuária FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO Manutenção das Atividades do SIM - Sistema de 
Inspeção Municipal
442.000,00
845 - TRANSFERENCIAS FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO Parceria entre Instituições Espec. Agricultura 1.524.200,00
695 - TURISMO AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA
DO FUTURO
Apoio ao Turismo Rural e de Agronegócios 174.000,00
Manutenção ao COMTUR 156.000,00
Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado 184.000,00
Manut. Ativ. Fundo Municipal de 
Turismo-FUMTUR
1.166.000,00
Manutenção das Atividades do Turismo 393.000,00
722 - TELECOMUNICOES INFRAESTRUTURA PARA TODOS Manutenção do Serviço de Retransmissão de 
Sinal de Rádio e TV
363.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS 
URBANOS
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 
GESTÃO
Construção de Terminal Rodoviário 10.000,00
Manutenção do Terminal Rodoviário 351.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais e 
Rurais
2.979.000,00
Construção de Pontes na Zona Rural 566.000,00
Construção e Instalação de Mata-burros 460.000,00
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 
TODOS
Promoção de Torneios, Campeonatos, 
Olimpíadas
2.680.000,00
Patrocínio a Equipes da Cidade em Eventos 
Esportivos
1.565.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 
TODOS
Apoio a Realização de Eventos Esportivos no 
Município
1.455.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Espaços 
Esportivos e Lazer
577.000,00
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Página: 8 Classificação dos Programas e Ações por Função e SubFunção
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Sub Função Programa Ação Valor
Manutenção das Atividades do Esporte 4.747.000,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 
de Esportes
622.000,00
COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração do Pessoal do Esporte 3.654.000,00
AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 
EFICIENTE
Manutenção da Frota do Esporte 72.000,00
813 - LAZER AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 
TODOS
Construção, Reforma e Ampliação de Espaços 
Turísticos e Lazer
133.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL
SUSTENTÁVEL
Juros e Amortizações de Dívidas INSS 2.198.000,00
Juros e Amortizações da Dívida IPSEMG 1.776.000,00
Juros e Amortização de Dívida Fundada por 
Contrato
30.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência 26.233.000,00
Total Geral 1.123.500.000,00
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Página: 1 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 7.662.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
02. Objetivo: Otimizar, com compromisso e ação, os processos logísticos e operacionais da administração pública.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 286.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.470.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.01.02 SECRETARIA EXECUTIVA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.354.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
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Página: 2 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 128.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.01.05 ASSESSORIA DE IMPRENSA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 514.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 261.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.01 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 29.921.800,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:07:25
Página: 3 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Otimizar, com compromisso e ação, os processos logísticos e operacionais da administração pública.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 372.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 31.408.200,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.02 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0116 COMPROMISSO COM A JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E SOCIAL
02. Objetivo: Modernizar, com compromisso e ação, a gestão tributária, promovendo justiça fiscal e inovação administrativa.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 2.427.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.03 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 3.460.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.04 COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Informações Sobre o Programa
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:26
Página: 4 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 8.994.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.05 INFORMÁTICA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.269.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.06 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 2.057.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.07 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
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Página: 5 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.137.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0122 AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL SUSTENTÁVEL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o equilíbrio das contas públicas e a responsabilidade na gestão dos recursos.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 3 4.004.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.09 COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E SERV. GERAIS
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0107 AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA COMUNIDADE
02. Objetivo: Fortalecer, com compromisso e ação, a segurança pública e a cultura de paz nos territórios urbanos e rurais.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 3.249.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.10 LOGÍSTICA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.269.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.11 COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE TRÁFEGO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
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Página: 6 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.878.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.784.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.03.01 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 10.564.400,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
02. Objetivo: Otimizar, com compromisso e ação, os processos logísticos e operacionais da administração pública.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 5.899.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
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Página: 7 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 7.063.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 626.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.03.02 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, uma educação inclusiva, de qualidade e voltada para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 9 47.968.200,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 16.689.889,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, uma educação inclusiva, de qualidade e voltada para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.
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Página: 8 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 7 34.024.911,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 8.727.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, uma educação inclusiva, de qualidade e voltada para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 3 2.234.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, as expressões culturais e fortalecer a identidade comunitária.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 282.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
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Página: 9 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 3.086.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, as expressões culturais e fortalecer a identidade comunitária.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 4 9.376.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
02. Objetivo: Fomentar, com compromisso e ação, o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, cultural e ambiental.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 393.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, as expressões culturais e fortalecer a identidade comunitária.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 4.526.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.03 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
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Sistema de Contabilidade 16:07:26
Página: 10 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, as expressões culturais e fortalecer a identidade comunitária.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 4 3.152.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.05 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
02. Objetivo: Fomentar, com compromisso e ação, o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, cultural e ambiental.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 4 1.680.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 3.520.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 12.627.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:26
Página: 11 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Realizar, com compromisso e ação, obras e melhorias urbanas que ampliem a acessibilidade e a inclusão social.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 8 48.121.135,27
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
02. Objetivo: Investir, com compromisso e ação, na ampliação do saneamento básico e na melhoria da qualidade de vida urbana.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 5 752.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
02. Objetivo: Fomentar, com compromisso e ação, políticas ambientais que preservem o ecossistema e promovam o desenvolvimento 
sustentável.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 184.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.02 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
02. Objetivo: Investir, com compromisso e ação, na ampliação do saneamento básico e na melhoria da qualidade de vida urbana.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 36.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o fortalecimento do setor agropecuário e o desenvolvimento rural sustentável.
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:27
Página: 12 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 3 4.005.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.03 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
02. Objetivo: Realizar, com compromisso e ação, obras e melhorias urbanas que ampliem a acessibilidade e a inclusão social.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 3 25.611.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 10.795.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
02. Objetivo: Realizar, com compromisso e ação, obras e melhorias urbanas que ampliem a acessibilidade e a inclusão social.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 363.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:27
Página: 13 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 361.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.04 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 5.958.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
02. Objetivo: Otimizar, com compromisso e ação, os processos logísticos e operacionais da administração pública.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 32.938.811,20
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.05 COORDENADORIA SERV. URB. E DE LIMPEZA PÚBLICA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0106 COMPROMISSO COM A INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a manutenção da limpeza pública e a valorização dos espaços coletivos.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 54.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
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Página: 14 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 6.866.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 442.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0106 COMPROMISSO COM A INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a manutenção da limpeza pública e a valorização dos espaços coletivos.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 20.214.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 242.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
02. Objetivo: Fomentar, com compromisso e ação, políticas ambientais que preservem o ecossistema e promovam o desenvolvimento 
sustentável.
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Página: 15 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 5 248.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 3.053.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
02. Objetivo: Otimizar, com compromisso e ação, os processos logísticos e operacionais da administração pública.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.384.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 2.136.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
02. Objetivo: Investir, com compromisso e ação, na ampliação do saneamento básico e na melhoria da qualidade de vida urbana.
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Página: 16 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.128.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o fortalecimento do setor agropecuário e o desenvolvimento rural sustentável.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 3 2.662.200,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.02 SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o fortalecimento do setor agropecuário e o desenvolvimento rural sustentável.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 442.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.03 FUNDO VERDE
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
02. Objetivo: Fomentar, com compromisso e ação, políticas ambientais que preservem o ecossistema e promovam o desenvolvimento 
sustentável.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 5 174.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Informações Sobre o Programa
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:27
Página: 17 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
01. Denominação: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
02. Objetivo: Investir, com compromisso e ação, na ampliação do saneamento básico e na melhoria da qualidade de vida urbana.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 2.217.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
02. Objetivo: Otimizar, com compromisso e ação, os processos logísticos e operacionais da administração pública.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.232.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.134.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.797.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:27
Página: 18 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 9.649.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, uma educação inclusiva, de qualidade e voltada para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 583.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 84.901.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, uma educação inclusiva, de qualidade e voltada para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 4 7.554.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:27
Página: 19 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 4 43.104.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, uma educação inclusiva, de qualidade e voltada para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 30.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 427.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, uma educação inclusiva, de qualidade e voltada para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.719.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
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Página: 20 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 8.354.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 499.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o cuidado integral à saúde, assegurando acesso, humanização e equidade.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 7 104.262.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.10.02 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o cuidado integral à saúde, assegurando acesso, humanização e equidade.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 14 214.332.864,73
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.10.03 BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
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Página: 21 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o cuidado integral à saúde, assegurando acesso, humanização e equidade.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 10.435.700,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.10.04 BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o cuidado integral à saúde, assegurando acesso, humanização e equidade.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 12.648.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.10.05 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o cuidado integral à saúde, assegurando acesso, humanização e equidade.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 7.663.500,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.10.06 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
02. Objetivo: Investir, com compromisso e ação, na qualificação da rede de saúde e na ampliação da oferta de serviços.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 3 8.846.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
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Página: 22 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
01. Denominação: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
02. Objetivo: Promover, com compromisso e ação, o cuidado integral à saúde, assegurando acesso, humanização e equidade.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 10.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
02. Objetivo: Investir, com compromisso e ação, na qualificação da rede de saúde e na ampliação da oferta de serviços.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 7 17.555.500,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
02. Objetivo: Ampliar, com compromisso e ação, o acesso à habitação segura e às condições adequadas de urbanização.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 6 1.180.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 3.635.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
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Página: 23 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.708.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.12.02 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 2.473.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.12.03 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM. E CASD. UNICO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 2.173.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.765.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.12.04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
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Página: 24 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 7.799.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 4.120.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.12.05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉD. E ALTA COMPL.
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 6.761.688,80
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 4.220.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.12.06 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
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Página: 25 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a proteção social em situações de vulnerabilidade e emergência.
03. Público-alvo:
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 8 5.869.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.12.07 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO)
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.120.200,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 50.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.12.08 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 190.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:07:28
Página: 26 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 50.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.12.09 PROCADSUAS
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 156.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 102.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 510.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
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Sistema de Contabilidade 16:07:28
Página: 27 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Estimular, com compromisso e ação, a prática esportiva e o lazer como instrumentos de saúde e integração social.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 5 11.024.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 3.654.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
02. Objetivo: Otimizar, com compromisso e ação, os processos logísticos e operacionais da administração pública.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 72.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
02. Objetivo: Estimular, com compromisso e ação, a prática esportiva e o lazer como instrumentos de saúde e integração social.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 133.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
02. Objetivo: Estimular, com compromisso e ação, a prática esportiva e o lazer como instrumentos de saúde e integração social.
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Página: 28 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 622.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.15.01 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, o acesso aos direitos sociais e o fortalecimento da cidadania.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 2 904.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 1.532.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 703.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02. Objetivo: Valorizar, com compromisso e ação, os servidores públicos e investir na gestão humanizada do trabalho.
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Página: 29 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 2.604.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, a eficiência dos serviços públicos, com foco em resultados e inovação.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 3.784.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.99.09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02. Objetivo: Assegurar, com compromisso e ação, a capacidade de resposta fiscal diante de riscos e imprevistos orçamentários.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 1 26.233.000,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, o funcionamento eficiente e transparente do Poder Legislativo.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 4 10.711.600,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
01. Denominação: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
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Página: 30 Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programas
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
02. Objetivo: Desenvolver ações estratégicas e multidisciplinares que respondam com compromisso e ação às demandas da sociedade.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 4 12.238.500,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA
Informações Sobre o Programa
01. Denominação: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
02. Objetivo: Garantir, com compromisso e ação, o funcionamento eficiente e transparente do Poder Legislativo.
03. Público-alvo: GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS
04. Unidade Responsável:
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2022
Término: 01/12/2025
06. Quantidades de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa
0 7 20.935.900,00
Informações Sobre Indicadores Índices
Descrição Mais recente Apurado em Desejado Final do PPA
Unidade de Medida Em Apuração Em Apuração Em Apuração
Total Geral: 1.123.500.000,00
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Página: 1 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0003 - COMPROMISSO LEGISLATIVO
Objetivo: Garantir, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
7.207.500,00 7.657.000,00 8.137.000,00 8.646.000,00 31.647.500,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Escola do Legislativo Municipal Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção 45.000,00 48.000,00 51.000,00 56.000,00 200.000,00
Remuneração Agentes Políticos-Vereadores Unidades 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pessoal 1.945.000,00 2.063.000,00 2.189.000,00 2.322.000,00 8.519.000,00
Manutenção e Divulgação das Atividades 
Institucionais
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 211.100,00 225.000,00 239.000,00 254.000,00 929.100,00
Contrib. Previd. p/ Servidores e Agentes Pol. 
Câmara Municipal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 721.500,00 766.000,00 813.000,00 863.000,00 3.163.500,00
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.850.220,00 3.028.000,00 3.218.000,00 3.419.000,00 12.515.220,00
Manutenção e Conservação de Veículo da 
Câmara Municipal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 102.150,00 109.000,00 117.000,00 126.000,00 454.150,00
Promoção de Eventos, Solenidades e Apoio 
Cultural
Unidades 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Camara 339.230,00 362.000,00 387.000,00 413.000,00 1.501.230,00
Concessão e Manut. Plano de Saúde p/ 
Servidores Municipais
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Camara 199.800,00 212.000,00 225.000,00 239.000,00 875.800,00
Despesas com viagens dos Vereadores p/ 
Representação da Camara em Congressos 
Seminários e outros
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Camara 241.500,00 257.000,00 274.000,00 291.000,00 1.063.500,00
Despesas com Viagens dos Servidores do Poder 
Legislativo
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Camara 222.000,00 236.000,00 251.000,00 267.000,00 976.000,00
Manutenção de Servicos de Limpeza 
Conservação e ou Vigilância
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Camara 330.000,00 351.000,00 373.000,00 396.000,00 1.450.000,00
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Página: 2 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0090 - COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Objetivo: Desenvolver ações estratégicas
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
2.792.500,00 2.964.000,00 3.145.000,00 3.337.000,00 12.238.500,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Aquisição de Veículo para o Legislativo 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 170.000,00 181.000,00 192.000,00 204.000,00 747.000,00
Aquisição de Equipamentos para a Câmara 
Municipal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 321.000,00 341.000,00 362.000,00 384.000,00 1.408.000,00
Ampliação Const. e/ou Ref. Prédio da Câmara 
Municipal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
OBRAS REALIZADAS 1.001.500,00 1.063.000,00 1.128.000,00 1.197.000,00 4.389.500,00
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.300.000,00 1.379.000,00 1.463.000,00 1.552.000,00 5.694.000,00
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Página: 3 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Objetivo: Promover, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
2.308.200,00 1.485.000,00 1.587.000,00 1.729.000,00 7.109.200,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais e 
Rurais
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.378.000,00 488.000,00 521.000,00 592.000,00 2.979.000,00
Apoio a Agricultura Familiar 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 130.000,00
Construção de Pontes na Zona Rural 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 125.000,00 136.000,00 147.000,00 158.000,00 566.000,00
Construção e Instalação de Mata-burros 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 103.000,00 111.000,00 119.000,00 127.000,00 460.000,00
Parceria entre Instituições Espec. Agricultura 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 347.200,00 369.000,00 392.000,00 416.000,00 1.524.200,00
Distribuição de Insumos Agrícolas 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 230.000,00 244.000,00 259.000,00 275.000,00 1.008.000,00
Manutenção das Atividades do SIM - Sistema de 
Inspeção Municipal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00 442.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:38
Página: 4 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0103 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Objetivo: Realizar, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
19.031.135,27 16.621.000,00 17.841.000,00 20.602.000,00 74.095.135,27
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Pavimentação, Estruturação, Vias Públicas 
existentes e a serem construídas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.233.135,27 3.310.000,00 3.538.000,00 4.908.000,00 15.989.135,27
Implantação e Manutenção da Sinalização 
Urbana
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 207.000,00 225.000,00 243.000,00 263.000,00 938.000,00
Construção de Calçadas, Meio-fio e Sarjetas 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 36.000,00
Ampliação, Reestruturação Rede de Distribuição 
da Iluminação Pública
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.579.000,00 3.938.000,00 4.310.000,00 4.833.000,00 16.660.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Praças 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 40.000,00 34.000,00 38.000,00 47.000,00 159.000,00
Manutenção de Praças, Parques e Jardins 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 91.000,00 99.000,00 107.000,00 115.000,00 412.000,00
Construção de Pontes, Galeria e Muro de Arrimo 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
OBRAS REALIZADAS 1.010.000,00 273.000,00 291.000,00 310.000,00 1.884.000,00
Manutenção e Recuperação de Vias Urbanas 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.577.000,00 2.653.000,00 2.818.000,00 2.995.000,00 12.043.000,00
Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.465.000,00 3.080.000,00 3.297.000,00 3.631.000,00 13.473.000,00
Manutenção da Iluminação Pública 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.600.000,00 2.759.000,00 2.928.000,00 3.207.000,00 11.494.000,00
Manutenção do Cemitério Municipal 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 143.000,00 155.000,00 167.000,00 179.000,00 644.000,00
Manutenção do Serviço de Retransmissão de 
Sinal de Rádio e TV
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 80.000,00 87.000,00 94.000,00 102.000,00 363.000,00
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Página: 5 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO
Objetivo: Investir, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
1.403.000,00 845.000,00 907.000,00 978.000,00 4.133.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Construção de Reservatórios de Água - Zona 
Rural
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00
Ampliação da Rede Coletora de Esgoto 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00
Construção de Rede de Esgoto 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00
Subs. Parte Rede Distribuição de Água - Zona 
Rural
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00
Construção de Interceptores nos Córregos 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00
Construção de Sistema de Drenagens Pluviais em
Vias Urbanas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 175.000,00 152.000,00 168.000,00 185.000,00 680.000,00
Manutenção de Bombas D Água nos Distritos e 
Povoados
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 255.000,00 272.000,00 290.000,00 311.000,00 1.128.000,00
Manut. Atividades do Fundo Municipal de 
Saneamento Básico
UN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIÇOS 955.000,00 397.000,00 419.000,00 446.000,00 2.217.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Objetivo: Fomentar, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
120.000,00 141.000,00 162.000,00 183.000,00 606.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Implantação do Aterro Sanitário 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00 184.000,00
Repovoamento dos Rios 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 10.000,00
Implantação de Programas Educacionais 
Ambientais em Escolas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00
Contrução, Ampliação e Reformas do Fundo 
Verde
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fundo Verde 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fundo Verde 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 10.000,00
Aquisição de Imóveis do Fundo Verde Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fundo Verde 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00
Projeto Cercamento de Área Verde 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 30.000,00
Manutenção e Ampliação do Viveiro e Horta 
Municipal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 16.000,00 19.000,00 22.000,00 25.000,00 82.000,00
Manut. Atividadades Convênio - COMLAGO 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
OBRAS E INSTALACOES 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00
Revitalização de Córregos e Rios 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00
Manutenção das Atividades do Fundo Verde Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FundoVerde 13.000,00 18.000,00 23.000,00 28.000,00 82.000,00
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Página: 7 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0106 - COMPROMISSO COM A INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
Objetivo: Garantir, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
3.009.000,00 5.351.000,00 5.721.000,00 6.187.000,00 20.268.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Manutenção das Atividades de Limpeza Pública 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000.000,00 5.339.000,00 5.706.000,00 6.169.000,00 20.214.000,00
Manutenção do Sistema de Coleta de Entulho 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 9.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00 54.000,00
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Página: 8 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0107 - AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA COMUNIDADE
Objetivo: Fortalecer, com compromisso e
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
736.000,00 785.000,00 837.000,00 891.000,00 3.249.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Remuneração Convênio com a Polícia Cívil 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 36.000,00 42.000,00 48.000,00 54.000,00 180.000,00
Manutenção do Convênio Instituições Segurança 
Pública e CONSEP
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 700.000,00 743.000,00 789.000,00 837.000,00 3.069.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Objetivo: Promover, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
21.143.111,00 23.027.000,00 23.835.000,00 26.108.000,00 94.113.111,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Construir, Reformar e Equipar Escolas da 
Educação Ensino Fundamental
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.322.000,00 1.423.000,00 1.531.000,00 1.674.000,00 5.950.000,00
Construir, Reformar e Equipar Cheches 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.826.711,00 5.124.000,00 5.252.000,00 4.875.000,00 20.077.711,00
Construção, Reforma, Equipamentos Unidades 
Ensino Creche
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 370.000,00 77.000,00 84.000,00 90.000,00 621.000,00
Construção, Reforma, Equipamentos Unidades 
Ensino Pré Esc
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 730.000,00 775.000,00 623.000,00 662.000,00 2.790.000,00
Manutenção e Conservação das Atividades de 
Creches
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 380.900,00 409.000,00 438.000,00 469.000,00 1.696.900,00
Manutenção do Transporte Escolar 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.704.000,00 4.692.000,00 5.023.000,00 6.446.000,00 19.865.000,00
Apoio ao Ensino Superior 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ENSINO SUPERIOR 852.000,00 906.000,00 963.000,00 1.024.000,00 3.745.000,00
Manutenção das Atividades do EJA 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 30.000,00
Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.093.400,00 2.225.000,00 2.365.000,00 2.513.000,00 9.196.400,00
Manutenção das Atividades do Ensino Especial Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Serviços Educacional Especial 457.000,00 491.000,00 526.000,00 564.000,00 2.038.000,00
Manutenção das Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00 40.000,00
Manutenção das Acões do QESE - Ensino 
Fundamental
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.473.800,00 1.613.000,00 1.762.000,00 2.014.000,00 6.862.800,00
Manutenção das Atividades do FUNDEB 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 100.000,00 107.000,00 114.000,00 222.000,00 543.000,00
Remuneração do Pessoal do EJA Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Remuneração do Pessoal do EJA 34.000,00 39.000,00 44.000,00 49.000,00 166.000,00
Merenda Escolar - Ensino Fundamental 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MERENDA ESCOLAR 744.766,70 791.000,00 858.000,00 966.000,00 3.359.766,70
Merenda Escolar - Ens. Inf. Creche 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MERENDA ESCOLAR 199.230,10 212.000,00 227.000,00 242.000,00 880.230,10
Merenda Escolar - Ens. Inf. Pré Escolar 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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MERENDA ESCOLAR 347.026,99 370.000,00 393.000,00 417.000,00 1.527.026,99
Merenda Escolar - EJA 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MERENDA ESCOLAR 11.039,80 13.000,00 15.000,00 17.000,00 56.039,80
Merenda Escolar - AEE 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MERENDA ESCOLAR 45.936,41 69.000,00 75.000,00 81.000,00 270.936,41
Manutenção Atividades FUNDEB Creche 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 1.123.000,00 1.194.000,00 870.000,00 926.000,00 4.113.000,00
Manutenção Atividades FUNDEB Pré Escola 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 30.000,00
Manutenção Atividades FUNDEB EJA 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 30.000,00
Manutenção Atividades FUNDEB AEE 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 388.000,00 415.000,00 443.000,00 473.000,00 1.719.000,00
Manutenção das Ações do QESE - Creches 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção das Atividades 219.400,00 236.000,00 252.000,00 269.000,00 976.400,00
Construir, Reformar e Equipar Pré Escolas 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção das Atividades 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 36.000,00
Manutenção e Conservação das Atividades da 
Pré Escola
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção das Atividades 1.043.700,00 1.111.000,00 1.182.000,00 1.258.000,00 4.594.700,00
Manutenção das Ações do QESE - Pré Escola 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção das Atividades 658.200,00 701.000,00 746.000,00 793.000,00 2.898.200,00
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Página: 11 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Objetivo: Valorizar, com compromisso e a
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
3.744.000,00 4.199.000,00 4.512.000,00 4.881.000,00 17.336.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Pesquisas, Levantamentos, Tombamentos do 
Acervo Patrimonial, Histórico, Culturarl, e Artístico
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 28.000,00 31.000,00 34.000,00 37.000,00 130.000,00
Restauração, Revitalização do Patrimônio 
Histórico Prog. Munic.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 291.000,00 313.000,00 335.000,00 358.000,00 1.297.000,00
Apoio a Festas Tradicionais e Manifestações 
Folclóricas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 672.000,00 716.000,00 762.000,00 811.000,00 2.961.000,00
Manutenção das Atividades da Cultura 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.086.000,00 1.156.000,00 1.230.000,00 1.309.000,00 4.781.000,00
Manutenção do Patrimônio Histórico Paisagístico, 
Cultural, Artísitico e Arqueólogico
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 66.000,00 73.000,00 80.000,00 87.000,00 306.000,00
Apoio as Atividades Artísticas e Culturais 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 721.000,00 955.000,00 1.030.000,00 1.124.000,00 3.830.000,00
Apoio Financeiro a Entidades Culturais 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 110.000,00 118.000,00 126.000,00 134.000,00 488.000,00
Manutenção Atividades FUMPAC 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 312.000,00 340.000,00 368.000,00 399.000,00 1.419.000,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 
de Cultura
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Fundo Cultura 350.000,00 377.000,00 404.000,00 434.000,00 1.565.000,00
Manutenção do Acervo da Biblioteca Pública 
Municipal
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção do Acervo da Biblioteca Publica Municipal 54.000,00 60.000,00 71.000,00 97.000,00 282.000,00
Construção de Espaços Culturais 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CULTURA 54.000,00 60.000,00 72.000,00 91.000,00 277.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:39
Página: 12 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Objetivo: Assegurar, com compromisso e a
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
6.243.888,80 6.302.000,00 6.853.000,00 7.546.000,00 26.944.888,80
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais a 
Criança e ao Adolescente
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 300.000,00 19.000,00 21.000,00 23.000,00 363.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 403.000,00 433.000,00 464.000,00 497.000,00 1.797.000,00
Subvenção à entidades sem fins lucrativos 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00 442.000,00
Manutenção das Atividades do PROCADSUAS 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 508.000,00 552.000,00 618.000,00 795.000,00 2.473.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho 
Municipal de Assistência Social
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 235.200,00 265.000,00 295.000,00 325.000,00 1.120.200,00
Manut. das Ativ. do Conselho Munic. dos Direitos 
da Criança e do Adolescente
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Apoio Criança e Adolescente 22.000,00 30.000,00 38.000,00 46.000,00 136.000,00
Manut. das Ativ. do Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 246.000,00 73.000,00 88.000,00 103.000,00 510.000,00
Manut. das Ativ. do Conselho de Direitos da 
Mulher
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 72.000,00 86.000,00 100.000,00 115.000,00 373.000,00
Manutenção das Ativides da Defesa Civil 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 57.000,00 64.000,00 71.000,00 242.000,00
Manutenção das Atividades do Programa Bolsa 
Família e Cadastro Único
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENÇÃO 480.000,00 522.000,00 564.000,00 607.000,00 2.173.000,00
Manutenção das Atividades da Proteção Social 
Básica
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.730.000,00 1.877.000,00 2.018.000,00 2.174.000,00 7.799.000,00
Manutenção das Atividades da Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.524.688,80 1.632.000,00 1.743.000,00 1.862.000,00 6.761.688,80
Manutenção das Atividades da Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 19.000,00 38.000,00 57.000,00 76.000,00 190.000,00
Manutenção das Atividades do PROCADSUAS 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 18.000,00 32.000,00 46.000,00 60.000,00 156.000,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 
da Pessoa com Deficiência
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 111.000,00 125.000,00 139.000,00 156.000,00 531.000,00
Manutenção do Setor de Planejamento e Gestão 
de Tráfego
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 425.000,00 454.000,00 484.000,00 515.000,00 1.878.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:07:40
Página: 14 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0111 - AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Objetivo: Ampliar, com compromisso e açã
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
401.000,00 234.000,00 256.000,00 289.000,00 1.180.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Construção de Casas Populares 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 356.000,00 180.000,00 193.000,00 217.000,00 946.000,00
Aquisição, Urbanização de Novas Áreas de 
Assentamento
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 18.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00 84.000,00
Distribuição de Lotes Assentamento c/Infra 
Estrutura População de Baixa Renda
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 42.000,00
Regularização de Imóveis 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 42.000,00
Aquisição de Terreno para Moradias Populares Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimentos 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00
Reforma de Moradias 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00 40.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:07:40
Página: 15 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Objetivo: Promover, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
74.625.064,73 84.870.000,00 91.008.000,00 98.849.000,00 349.352.064,73
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Manter o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde-SAMU da Rede de Urgência e Emergência
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 642.693,21 718.000,00 764.000,00 813.000,00 2.937.693,21
Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Saúde
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 1.720.000,00 1.834.000,00 1.957.000,00 2.086.000,00 7.597.000,00
Manutenção das Atividades do Programa 
Farmácia Verde
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.018.000,00 1.095.000,00 1.271.000,00 1.462.000,00 4.846.000,00
Manutenção das Estratégias Saúde da 
Família/Atenção Básica
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 11.047.500,00 13.973.000,00 15.368.000,00 18.022.000,00 58.410.500,00
Manutenção do Laboratório Municipal 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.317.500,00 2.472.000,00 2.632.000,00 2.803.000,00 10.224.500,00
Manutenção das Atividades de Assistência de 
Média Especialidade/ManterAmbulatório
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.620.000,00 1.713.000,00 1.827.000,00 1.951.000,00 7.111.000,00
Manutenção das Atividades da Vigilância 
Sanitária
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 819.200,00 986.000,00 1.064.000,00 1.147.000,00 4.016.200,00
Manutenção das Atividades do Programa de 
Atendimento ao Paciente Fora doDomicílio
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.295.000,00 4.171.000,00 4.439.000,00 4.723.000,00 16.628.000,00
Manutenção das Atividades do Programa de 
Assistência Farmacêutica Municipal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.763.000,00 1.883.000,00 2.010.000,00 2.146.000,00 7.802.000,00
Manutenção das Estratégia Saúde da 
Família/ESB - Saúde Bucal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.513.500,00 3.743.000,00 3.986.000,00 4.253.000,00 15.495.500,00
Manutenção das Estratégia Saúde da 
Família/PACS
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 3.860.000,00 3.872.000,00 4.198.000,00 4.686.000,00 16.616.000,00
Manutenção das Atividades da Fisioterapia 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 801.000,00 861.000,00 924.000,00 991.000,00 3.577.000,00
Manutenção do CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial)
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.135.000,00 1.195.000,00 1.281.000,00 1.374.000,00 4.985.000,00
Apoio ao Programa Mais Médicos 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 430.000,00 457.000,00 485.000,00 515.000,00 1.887.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho 
Municipal de Saude
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 6.500,00 13.000,00 20.000,00 27.000,00 66.500,00
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Contratação de Clínicas para Dependentes 
Químicos
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.150.000,00 1.221.000,00 1.296.000,00 1.375.000,00 5.042.000,00
Manter a Academia de Saúde Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manter a Academia de Saúde 62.000,00 74.000,00 87.000,00 100.000,00 323.000,00
Ações Especializadas de Saúde Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ações Especializadas de Saúde 7.401.000,00 7.852.000,00 8.330.000,00 8.838.000,00 32.421.000,00
Manut. do Cons. Intermunicipal de Saúde do Alto 
Paranaiba - CISALP
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Consorcio Saude 1.628.671,52 1.803.000,00 1.915.000,00 2.034.000,00 7.380.671,52
Manut. das Ativ. da Vigilância Epidemiológica e 
Vigilância Ambiental
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manut. das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica 1.434.500,00 1.543.000,00 1.659.000,00 1.783.000,00 6.419.500,00
Subvenção à entidades sem fins lucrativos Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Subvenção Humanitária 100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00 442.000,00
Manutenção do Pronto Atendimento Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção do Pronto Atendimento 7.906.000,00 8.233.000,00 8.744.000,00 9.286.000,00 34.169.000,00
Manter o Serviço de Hemodiálise Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manter o Serviço de Hemodiálise 3.331.000,00 3.600.000,00 3.834.000,00 4.079.000,00 14.844.000,00
Manut das Estratégia Saúde Família/Equipe 
Multiprofissional
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manut das Estrategia Saude Familia/Equipe Multipro 1.005.000,00 2.082.000,00 2.224.000,00 2.374.000,00 7.685.000,00
Manutenção do Hospital 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 15.760.000,00 18.444.000,00 19.581.000,00 20.786.000,00 74.571.000,00
Aquisição de Aparelhos para o Laboratório 
Municipal
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 10.000,00
Manut. das Estratégia Saúde 
Familia/EMAD/EMAP
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manut das Estrategia Saude Familia/EMAD/EMAP 857.000,00 923.000,00 995.000,00 1.070.000,00 3.845.000,00
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Página: 17 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Objetivo: Estimular, com compromisso e a
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
2.663.000,00 2.845.000,00 3.034.000,00 3.237.000,00 11.779.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Promoção de Torneios, Campeonatos, 
Olimpíadas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 610.000,00 649.000,00 689.000,00 732.000,00 2.680.000,00
Apoio a Realização de Eventos Esportivos no 
Município
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 330.000,00 352.000,00 374.000,00 399.000,00 1.455.000,00
Patrocínio a Equipes da Cidade em Eventos 
Esportivos
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 355.000,00 378.000,00 403.000,00 429.000,00 1.565.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Espaços 
Esportivos e Lazer
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DESPORTO MUNICIPAL 130.000,00 139.000,00 149.000,00 159.000,00 577.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Espaços 
Turísticos e Lazer
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
OBRAS REALIZADAS 30.000,00 32.000,00 34.000,00 37.000,00 133.000,00
Manutenção das Atividades do Esporte 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.077.000,00 1.148.000,00 1.222.000,00 1.300.000,00 4.747.000,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 
de Esportes
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 131.000,00 147.000,00 163.000,00 181.000,00 622.000,00
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Página: 18 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Objetivo: Valorizar, com compromisso e a
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
67.718.289,00 71.944.000,00 75.883.800,00 83.062.000,00 298.608.089,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Remuneração do Pessoal do Gabinete do Prefeito 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 682.000,00 1.227.000,00 2.305.000,00 3.448.000,00 7.662.000,00
Remuneração do Pessoal da Secretaria Executiva 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 306.000,00 327.000,00 349.000,00 372.000,00 1.354.000,00
Remuneração do Pessoal da Controladoria Geral 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 346.000,00 370.000,00 395.000,00 421.000,00 1.532.000,00
Remuneração do Pessoal da Procuradoria Geral 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 589.000,00 629.000,00 671.000,00 715.000,00 2.604.000,00
Remuneração do Pessoal da Assessoria de 
Imprensa
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 115.000,00 124.000,00 133.000,00 142.000,00 514.000,00
Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 7.331.000,00 7.781.000,00 7.370.800,00 7.439.000,00 29.921.800,00
Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 446.000,00 476.000,00 507.000,00 541.000,00 1.970.000,00
Pagamento de Aposentadorias e Pensões 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 1.600.000,00 1.700.000,00 1.806.000,00 1.918.000,00 7.024.000,00
Remuneração do Pessoal do Setor de Informática 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 286.000,00 306.000,00 327.000,00 350.000,00 1.269.000,00
Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de 
Contabilidade
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 466.000,00 497.000,00 529.000,00 565.000,00 2.057.000,00
Remuneração do pessoal da Coordenadoria de 
Gestão Financeira
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 256.000,00 274.000,00 293.000,00 314.000,00 1.137.000,00
Remuneração do Pessoal do Setor de Logística 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 286.000,00 306.000,00 327.000,00 350.000,00 1.269.000,00
Remuneração do Pessoal Administrativo da 
Educação
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 2.404.400,00 2.556.000,00 2.717.000,00 2.887.000,00 10.564.400,00
Qualificação e Reciclagem do Pessoal da Secr. 
Educação
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 140.000,00 151.000,00 162.000,00 173.000,00 626.000,00
Remuneração de Pessoal de Creches 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 1.232.000,00 1.310.000,00 1.392.000,00 1.479.000,00 5.413.000,00
Remuneração do Pessoal do Esporte 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 831.000,00 884.000,00 940.000,00 999.000,00 3.654.000,00
Remuneração do Pessoal do Setor de Cultura 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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SERVIDOR PUBLICO 701.000,00 746.000,00 794.000,00 845.000,00 3.086.000,00
Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal
de Obras Públicas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 798.000,00 851.000,00 906.000,00 965.000,00 3.520.000,00
Remuneração do Pessoal de Serviços Urbanos 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 2.146.000,00 2.699.000,00 2.875.000,00 3.075.000,00 10.795.000,00
Remuneração do Pessoal da Limpeza Pública 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 1.565.000,00 1.662.000,00 1.765.000,00 1.874.000,00 6.866.000,00
Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 692.000,00 738.000,00 786.000,00 837.000,00 3.053.000,00
Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 826.000,00 879.000,00 935.000,00 995.000,00 3.635.000,00
Qualificacão e Reciclagem de Servidores e 
Cidadão
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 253.000,00 273.000,00 293.000,00 315.000,00 1.134.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB - 
Magistério
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 19.502.000,00 20.688.000,00 21.245.000,00 22.736.000,00 84.171.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB - Demais 
Profissionais
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 143.000,00 155.000,00 168.000,00 264.000,00 730.000,00
Manutenção das Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.339.000,00 2.133.000,00 2.267.000,00 3.910.000,00 9.649.000,00
Remuneração do pessoal de Compras, Licitações
e Convênios
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 786.000,00 837.000,00 890.000,00 947.000,00 3.460.000,00
Remuneração do Pessoal do Ensino Fundamental 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 2.497.000,00 2.652.000,00 2.816.000,00 2.990.000,00 10.955.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Creche 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 5.082.000,00 3.593.000,00 3.814.000,00 4.049.000,00 16.538.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Pré
Escola
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 5.952.000,00 6.316.000,00 6.702.000,00 7.112.000,00 26.082.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB EJA 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 82.000,00 90.000,00 98.000,00 107.000,00 377.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB AEE 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 1.793.000,00 1.905.000,00 2.024.000,00 2.151.000,00 7.873.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 
Creche
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 48.000,00 55.000,00 62.000,00 69.000,00 234.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 
Pré Escola
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 52.000,00 59.000,00 66.000,00 73.000,00 250.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 
EJA
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00
Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 
AEE
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EDUCACAO 105.000,00 115.000,00 125.000,00 136.000,00 481.000,00
Remuneração Pessoal dos Setores de Máquinas, 
Transporte e
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.356.000,00 1.442.000,00 1.532.000,00 1.628.000,00 5.958.000,00
Manutenção das Ações do Programa Escola em 
Tempo Integral
UN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção 1.213.889,00 1.412.000,00 1.506.000,00 1.603.000,00 5.734.889,00
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Remuneração do Pessoal da Pré Escola 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Servidor 752.000,00 801.000,00 853.000,00 908.000,00 3.314.000,00
Remuneração do Pessoal do Programa Bolsa 
Família e Cadastro Único
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 396.000,00 426.000,00 456.000,00 487.000,00 1.765.000,00
Remuneração do Pessoal da Proteção Social 
Básica
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 934.000,00 996.000,00 1.061.000,00 1.129.000,00 4.120.000,00
Remuneração do Pessoal da Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 956.000,00 1.020.000,00 1.087.000,00 1.157.000,00 4.220.000,00
Remuneração do Pessoal do Conselho de 
Assistência Social
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00
Remuneração do Pessoal da Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00
Remuneração do Pessoal do PROCADSUAS 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 15.000,00 22.000,00 29.000,00 36.000,00 102.000,00
Remuneração do Pessoal do Setor de 
Planejamento e Gestão de Tráfego
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIDOR PUBLICO 402.000,00 431.000,00 460.000,00 491.000,00 1.784.000,00
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Página: 21 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0116 - COMPROMISSO COM A JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E SOCIAL
Objetivo: Modernizar, com compromisso e
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
407.000,00 437.000,00 767.000,00 816.000,00 2.427.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Remuneração do Pessoal da Coordenadoria 
Tributária
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 407.000,00 437.000,00 767.000,00 816.000,00 2.427.000,00
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Página: 22 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Objetivo: Otimizar, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
9.578.811,20 10.186.000,00 10.841.000,00 11.578.000,00 42.183.811,20
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.329.000,00 1.399.000,00 1.486.000,00 1.608.000,00 5.822.000,00
Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutencao da Frota do Gabinete da Prefeita 61.000,00 68.000,00 75.000,00 82.000,00 286.000,00
Manutenção da Frota da Secr. da Educação 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 252.000,00 270.000,00 290.000,00 310.000,00 1.122.000,00
Manutenção da Frota do Ensino 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.067.000,00 1.146.000,00 1.230.000,00 1.334.000,00 4.777.000,00
Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 6.188.811,20 6.567.000,00 6.968.000,00 7.393.000,00 27.116.811,20
Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 312.000,00 334.000,00 357.000,00 381.000,00 1.384.000,00
Manutenção da Frota do Esporte 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00 72.000,00
Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 81.000,00 89.000,00 97.000,00 105.000,00 372.000,00
Manutenção das Atividades de Segurança 
Alimentar
un 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
serviços 273.000,00 296.000,00 319.000,00 344.000,00 1.232.000,00
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Página: 23 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Objetivo: Garantir, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
11.386.000,00 14.044.000,00 16.069.200,00 20.150.000,00 61.649.200,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Construção, Estruturação da Sede Administrativa 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 36.000,00
Construção de Terminal Rodoviário 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
OBRAS REALIZADAS 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 10.000,00
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Prefeito
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 325.000,00 353.000,00 381.000,00 411.000,00 1.470.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Executiva
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 26.000,00 30.000,00 34.000,00 38.000,00 128.000,00
Manutenção das Atividades da Controladoria 
Geral
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 156.000,00 169.000,00 182.000,00 196.000,00 703.000,00
Manutenção das Atividades da Procuradoria 
Geral
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 857.000,00 914.000,00 974.000,00 1.039.000,00 3.784.000,00
Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 56.000,00 62.000,00 68.000,00 75.000,00 261.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.498.000,00 6.777.000,00 8.291.200,00 11.806.000,00 31.372.200,00
Manutenção das Atividades da Administração da 
Educação
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.598.000,00 1.706.000,00 1.820.000,00 1.939.000,00 7.063.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.888.000,00 2.974.000,00 3.167.000,00 3.380.000,00 12.409.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 473.000,00 508.000,00 551.000,00 604.000,00 2.136.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 372.000,00 407.000,00 442.000,00 487.000,00 1.708.000,00
Manutenção do Terminal Rodoviário 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 77.000,00 84.000,00 91.000,00 99.000,00 351.000,00
Contribuição ao Consórcio CISPAR 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CONTRIBUICOES 53.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 218.000,00
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Página: 24 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0122 - AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL SUSTENTÁVEL
Objetivo: Assegurar, com compromisso e a
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
904.000,00 967.000,00 1.032.000,00 1.101.000,00 4.004.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Juros e Amortizações de Dívidas INSS 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 500.000,00 532.000,00 565.000,00 601.000,00 2.198.000,00
Juros e Amortizações da Dívida IPSEMG 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 401.000,00 429.000,00 458.000,00 488.000,00 1.776.000,00
Juros e Amortização de Dívida Fundada por 
Contrato
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 30.000,00
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Página: 25 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0123 - AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Objetivo: Fomentar, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
447.000,00 494.000,00 541.000,00 591.000,00 2.073.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Apoio ao Turismo Rural e de Agronegócios 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 36.000,00 41.000,00 46.000,00 51.000,00 174.000,00
Manutenção ao COMTUR 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 33.000,00 37.000,00 41.000,00 45.000,00 156.000,00
Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado 40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00 184.000,00
Manut. Ativ. Fundo Municipal de 
Turismo-FUMTUR
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manut. Ativ. FUMTUR 258.000,00 280.000,00 302.000,00 326.000,00 1.166.000,00
Manutenção das Atividades do Turismo UN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIÇOS 80.000,00 92.000,00 104.000,00 117.000,00 393.000,00
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Página: 26 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Objetivo: Investir, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
5.828.500,00 6.341.000,00 6.786.000,00 7.446.000,00 26.401.500,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Construção e Aquisição de Equipamentos 
Secretaria de Saúde
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimento Saúde 339.500,00 366.000,00 400.000,00 611.000,00 1.716.500,00
Construção e Aquisição de Equipamentos 
Unidades Básicas de Saúde/NASF/Saúde
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimento Sasude 1.074.000,00 1.240.000,00 1.323.000,00 1.418.000,00 5.055.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos 
Academia da Saúde
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimento Saude 464.500,00 499.000,00 536.000,00 575.000,00 2.074.500,00
Construção e Aquisição de Equipamentos da 
Farmácia Verde e de Todos
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimento Farmacia Verde 214.000,00 234.000,00 254.000,00 277.000,00 979.000,00
Construção e Aquisição de Equip. para o CAPS 
(Centro de AtençãoBiossocial
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimento CAPS 442.000,00 474.000,00 507.000,00 545.000,00 1.968.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos para 
Ambulatório
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Construção e Equipamentos Ambulatório 833.000,00 890.000,00 949.000,00 1.013.000,00 3.685.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos para 
Fisioterapia
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Construção e Equipamentos Fisioterapia 274.000,00 303.000,00 327.000,00 353.000,00 1.257.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos para o 
Hospital/ Pronto Atendimento
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimento Hospital 952.500,00 1.016.000,00 1.083.000,00 1.153.000,00 4.204.500,00
Construção e Aquisição de Equip. para 
Laboratório
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Laboratorio 772.000,00 823.000,00 877.000,00 935.000,00 3.407.000,00
Construção e Aquisição de Equipamentos para a 
Hemodiálise
Unidade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos 463.000,00 496.000,00 530.000,00 566.000,00 2.055.000,00
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Página: 27 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 0130 - COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Objetivo: Garantir, com compromisso e aç
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
1.313.000,00 1.407.000,00 1.505.000,00 1.644.000,00 5.869.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Desastre Calamidade Pública e Emergencia 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PESSOAS ATENDIDAS 102.000,00 111.000,00 121.000,00 164.000,00 498.000,00
Auxílio para Mobilidade 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PESSOAS ATENDIDAS 157.000,00 169.000,00 181.000,00 194.000,00 701.000,00
Auxílio Natalidade 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PESSOAS ATENDIDAS 139.000,00 150.000,00 161.000,00 175.000,00 625.000,00
Auxílio Aluguel 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PESSOAS ATENDIDAS 210.000,00 224.000,00 238.000,00 254.000,00 926.000,00
Auxílio Conta Energia e Água 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PESSOAS ATENDIDAS 30.000,00 32.000,00 34.000,00 37.000,00 133.000,00
Cartão Social 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PESSOAS ATENDIDAS 325.000,00 346.000,00 368.000,00 391.000,00 1.430.000,00
Auxílio por Morte 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PESSOAS ATENDIDAS 310.000,00 331.000,00 354.000,00 377.000,00 1.372.000,00
Auxílio Documentação 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PESSOAS ATENDIDAS 40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00 184.000,00
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Página: 28 PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: Assegurar, com compromisso e a
Indicador Índice mais recente Índice Final PPA
Dados financeiros EM R$ médios/2026
2026 2027 2028 2029 Total
5.990.000,00 6.354.000,00 6.740.000,00 7.149.000,00 26.233.000,00
Ação Unidade de tipo 
Medida
2026 2027 2028 2029 Total
Produto
Reserva de Contingência 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 5.990.000,00 6.354.000,00 6.740.000,00 7.149.000,00 26.233.000,00
Total Geral 2026 249.000.000,00
2027 269.500.000,00
2028 288.000.000,00
2029 317.000.000,00
1.123.500.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:07:57
Levantamento Preliminar das Ações Página: 1
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Código Descrição da Ação Produto Valor da Meta Financeira
2411 Escola do Legislativo Municipal Manutenção 200.000,00
4002 Remuneração Agentes Políticos-Vereadores Pessoal 8.519.000,00
4006 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 5.694.000,00
3003 Ampliação Const. e/ou Ref. Prédio da Câmara Municipal OBRAS REALIZADAS 4.389.500,00
3002 Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.408.000,00
3001 Aquisição de Veículo para o Legislativo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 747.000,00
4407 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da 
Camara em Congressos Seminários e outros
Manutenção Camara 1.063.500,00
4004 Manutenção e Divulgação das Atividades Institucionais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 929.100,00
4408 Despesas com Viagens dos Servidores do Poder Legislativo Manutenção Camara 976.000,00
4406 Concessão e Manut. Plano de Saúde p/ Servidores Municipais Manutenção Camara 875.800,00
4405 Promoção de Eventos, Solenidades e Apoio Cultural Manutenção Camara 1.501.230,00
4007 Manutenção e Conservação de Veículo da Câmara Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 454.150,00
4006 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 12.515.220,00
4005 Contrib. Previd. p/ Servidores e Agentes Pol. Câmara Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.163.500,00
4409 Manutenção de Servicos de Limpeza Conservação e ou Vigilância Manutenção Camara 1.450.000,00
Total: 43.886.000,00
Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações
Unid. Orç.: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Código Descrição da Ação Produto Valor da Meta Financeira
2101 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.470.000,00
2102 Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito Manutencao da Frota do Gabinete da Prefeita 286.000,00
2100 Remuneração do Pessoal do Gabinete do Prefeito SERVIDOR PUBLICO 7.662.000,00
2105 Remuneração do Pessoal da Secretaria Executiva SERVIDOR PUBLICO 1.354.000,00
2106 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 128.000,00
2113 Remuneração do Pessoal da Assessoria de Imprensa SERVIDOR PUBLICO 514.000,00
2114 Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 261.000,00
2116 Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão
SERVIDOR PUBLICO 29.921.800,00
2308 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 372.000,00
1103 Construção, Estruturação da Sede Administrativa MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 36.000,00
2117 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento
e Gestão
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 31.372.200,00
2119 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria Tributária MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.427.000,00
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Levantamento Preliminar das Ações Página: 2
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
2309 Remuneração do pessoal de Compras, Licitações e Convênios SERVIDOR PUBLICO 3.460.000,00
2124 Pagamento de Aposentadorias e Pensões SERVIDOR PUBLICO 7.024.000,00
2123 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de Gestão de Pessoas SERVIDOR PUBLICO 1.970.000,00
2127 Remuneração do Pessoal do Setor de Informática SERVIDOR PUBLICO 1.269.000,00
2130 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de Contabilidade SERVIDOR PUBLICO 2.057.000,00
2138 Juros e Amortizações de Dívidas INSS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.198.000,00
2132 Remuneração do pessoal da Coordenadoria de Gestão Financeira SERVIDOR PUBLICO 1.137.000,00
2139 Juros e Amortizações da Dívida IPSEMG MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.776.000,00
2407 Juros e Amortização de Dívida Fundada por Contrato MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 30.000,00
2140 Remuneração Convênio com a Polícia Cívil MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 180.000,00
2142 Manutenção do Convênio Instituições Segurança Pública e CONSEP MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.069.000,00
2148 Remuneração do Pessoal do Setor de Logística SERVIDOR PUBLICO 1.269.000,00
4495 Manutenção do Setor de Planejamento e Gestão de Tráfego MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.878.000,00
4494 Remuneração do Pessoal do Setor de Planejamento e Gestão de 
Tráfego
SERVIDOR PUBLICO 1.784.000,00
2151 Manutenção das Atividades da Administração da Educação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 7.063.000,00
2158 Manutenção da Frota do Ensino MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.777.000,00
2154 Manutenção da Frota da Secr. da Educação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.122.000,00
2150 Remuneração do Pessoal Administrativo da Educação SERVIDOR PUBLICO 10.564.400,00
2152 Qualificação e Reciclagem do Pessoal da Secr. Educação SERVIDOR PUBLICO 626.000,00
2716 Merenda Escolar - Ensino Fundamental MERENDA ESCOLAR 3.359.766,70
2717 Merenda Escolar - Ens. Inf. Creche MERENDA ESCOLAR 880.230,10
2166 Manutenção das Atividades do Ensino Especial Serviços Educacional Especial 2.038.000,00
2430 Remuneração do Pessoal do EJA Remuneração do Pessoal do EJA 166.000,00
2164 Manutenção das Atividades do EJA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 30.000,00
4476 Remuneração do Pessoal da Pré Escola Servidor 3.314.000,00
2155 Remuneração de Pessoal de Creches SERVIDOR PUBLICO 5.413.000,00
4478 Manutenção das Ações do QESE - Pré Escola Manutenção das Atividades 2.898.200,00
2718 Merenda Escolar - Ens. Inf. Pré Escolar MERENDA ESCOLAR 1.527.026,99
2719 Merenda Escolar - EJA MERENDA ESCOLAR 56.039,80
2720 Merenda Escolar - AEE MERENDA ESCOLAR 270.936,41
1112 Construir, Reformar e Equipar Escolas da Educação Ensino 
Fundamental
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 5.950.000,00
2161 Manutenção do Transporte Escolar MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 19.865.000,00
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Levantamento Preliminar das Ações Página: 3
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
2165 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 9.196.400,00
2238 Manutenção das Acões do QESE - Ensino Fundamental MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 6.862.800,00
2347 Remuneração do Pessoal do Ensino Fundamental SERVIDOR PUBLICO 10.955.000,00
2990 Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral Manutenção 5.734.889,00
2162 Apoio ao Ensino Superior ENSINO SUPERIOR 3.745.000,00
1113 Construir, Reformar e Equipar Cheches MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 20.077.711,00
2156 Manutenção e Conservação das Atividades de Creches MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.696.900,00
4474 Manutenção das Ações do QESE - Creches Manutenção das Atividades 976.400,00
4475 Construir, Reformar e Equipar Pré Escolas Manutenção das Atividades 36.000,00
4477 Manutenção e Conservação das Atividades da Pré Escola Manutenção das Atividades 4.594.700,00
2171 Manutenção das Atividades da Cultura MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.781.000,00
2170 Remuneração do Pessoal do Setor de Cultura SERVIDOR PUBLICO 3.086.000,00
2415 Manutenção do Acervo da Biblioteca Pública Municipal Manutenção do Acervo da Biblioteca Publica 
Municipal
282.000,00
2733 Construção de Espaços Culturais CULTURA 277.000,00
2351 Apoio Financeiro a Entidades Culturais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 488.000,00
2173 Apoio as Atividades Artísticas e Culturais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.830.000,00
2980 Manutenção das Atividades do Turismo SERVIÇOS 393.000,00
1138 Apoio a Festas Tradicionais e Manifestações Folclóricas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.961.000,00
2414 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura Manutenção Fundo Cultura 1.565.000,00
1135 Pesquisas, Levantamentos, Tombamentos do Acervo Patrimonial, 
Histórico, Culturarl, e Artístico
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 130.000,00
1136 Restauração, Revitalização do Patrimônio Histórico Prog. Munic. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.297.000,00
2172 Manutenção do Patrimônio Histórico Paisagístico, Cultural, Artísitico e
Arqueólogico
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 306.000,00
2370 Manutenção Atividades FUMPAC MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.419.000,00
2174 Apoio ao Turismo Rural e de Agronegócios MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 174.000,00
2175 Manutenção ao COMTUR MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 156.000,00
2416 Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado 184.000,00
2437 Manut. Ativ. Fundo Municipal de Turismo-FUMTUR Manut. Ativ. FUMTUR 1.166.000,00
2188 Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal de Obras Públicas SERVIDOR PUBLICO 3.520.000,00
2190 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 12.409.000,00
1173 Implantação do Aterro Sanitário MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 184.000,00
1171 Construção de Sistema de Drenagens Pluviais em Vias Urbanas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 680.000,00
1170 Construção de Interceptores nos Córregos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 18.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
1167 Construção de Rede de Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 18.000,00
1166 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 18.000,00
1165 Ampliação da Rede Coletora de Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 18.000,00
2192 Manutenção e Recuperação de Vias Urbanas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 12.043.000,00
1502 Construção de Pontes, Galeria e Muro de Arrimo OBRAS REALIZADAS 1.884.000,00
1332 Manutenção de Praças, Parques e Jardins MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 412.000,00
1163 Construção, Ampliação e Reforma de Praças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 159.000,00
1160 Ampliação, Reestruturação Rede de Distribuição da Iluminação 
Pública
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 16.660.000,00
1159 Construção de Calçadas, Meio-fio e Sarjetas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 36.000,00
1157 Implantação e Manutenção da Sinalização Urbana MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 938.000,00
1156 Pavimentação, Estruturação, Vias Públicas existentes e a serem 
construídas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 15.989.135,27
2404 Contribuição ao Consórcio CISPAR CONTRIBUICOES 218.000,00
1122 Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais e Rurais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.979.000,00
1169 Subs. Parte Rede Distribuição de Água - Zona Rural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 18.000,00
1155 Construção de Reservatórios de Água - Zona Rural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 18.000,00
1178 Construção de Pontes na Zona Rural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 566.000,00
1179 Construção e Instalação de Mata-burros MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 460.000,00
2310 Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinal de Rádio e TV MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 363.000,00
1501 Construção de Terminal Rodoviário OBRAS REALIZADAS 10.000,00
2311 Manutenção do Terminal Rodoviário MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 351.000,00
2194 Remuneração do Pessoal de Serviços Urbanos SERVIDOR PUBLICO 10.795.000,00
2195 Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 13.473.000,00
2196 Manutenção da Iluminação Pública MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 11.494.000,00
2197 Manutenção do Cemitério Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 644.000,00
2740 Remuneração Pessoal dos Setores de Máquinas, Transporte e MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 5.958.000,00
2202 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Obras Públicas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 27.116.811,20
1162 Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.822.000,00
2205 Manutenção do Sistema de Coleta de Entulho MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 54.000,00
2203 Remuneração do Pessoal da Limpeza Pública SERVIDOR PUBLICO 6.866.000,00
2384 Subvenção à entidades sem fins lucrativos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 442.000,00
2204 Manutenção das Atividades de Limpeza Pública MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 20.214.000,00
2211 Parceria entre Instituições Espec. Agricultura MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.524.200,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
1176 Apoio a Agricultura Familiar MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 130.000,00
2213 Distribuição de Insumos Agrícolas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.008.000,00
2353 Manutenção de Bombas D Água nos Distritos e Povoados MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.128.000,00
2209 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.136.000,00
2210 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.384.000,00
2712 Manutenção das Ativides da Defesa Civil SEGURANCA PUBLICA 242.000,00
1182 Implantação de Programas Educacionais Ambientais em Escolas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 46.000,00
2215 Manutenção e Ampliação do Viveiro e Horta Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 82.000,00
2403 Manut. Atividadades Convênio - COMLAGO OBRAS E INSTALACOES 18.000,00
2405 Revitalização de Córregos e Rios MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL 92.000,00
1180 Repovoamento dos Rios MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 10.000,00
2207 Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente
SERVIDOR PUBLICO 3.053.000,00
2218 Manutenção das Atividades do SIM - Sistema de Inspeção Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 442.000,00
1500 Projeto Cercamento de Área Verde MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL 30.000,00
1268 Aquisição de Imóveis do Fundo Verde Fundo Verde 26.000,00
1267 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Fundo Verde 10.000,00
1266 Contrução, Ampliação e Reformas do Fundo Verde Fundo Verde 26.000,00
2435 Manutenção das Atividades do Fundo Verde FundoVerde 82.000,00
2983 Manut. Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico SERVIÇOS 2.217.000,00
2992 Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar serviços 1.232.000,00
2240 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.797.000,00
2221 Qualificacão e Reciclagem de Servidores e Cidadão SERVIDOR PUBLICO 1.134.000,00
2234 Manutenção das Atividades do FUNDEB (Fundamental) MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 9.649.000,00
2728 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais AEE EDUCACAO 481.000,00
2355 Manutenção das Atividades do FUNDEB MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 543.000,00
2232 Remuneração do Pessoal do FUNDEB - Magistério SERVIDOR PUBLICO 84.171.000,00
2233 Remuneração do Pessoal do FUNDEB - Demais Profissionais SERVIDOR PUBLICO 730.000,00
1511 Construção, Reforma, Equipamentos Unidades Ensino Creche EDUCACAO 621.000,00
1512 Construção, Reforma, Equipamentos Unidades Ensino Pré Esc EDUCACAO 2.790.000,00
2729 Manutenção Atividades FUNDEB Creche EDUCACAO 4.113.000,00
2730 Manutenção Atividades FUNDEB Pré Escola EDUCACAO 30.000,00
2721 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Creche EDUCACAO 16.538.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
2722 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Pré Escola EDUCACAO 26.082.000,00
2725 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais Creche EDUCACAO 234.000,00
2726 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais Pré Escola EDUCACAO 250.000,00
2731 Manutenção Atividades FUNDEB EJA EDUCACAO 30.000,00
2723 Remuneração do Pessoal do FUNDEB EJA EDUCACAO 377.000,00
2727 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais EJA EDUCACAO 50.000,00
2732 Manutenção Atividades FUNDEB AEE EDUCACAO 1.719.000,00
2724 Remuneração do Pessoal do FUNDEB AEE EDUCACAO 7.873.000,00
2234 Manutenção das Atividades do FUNDEB (Fundamental) MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 40.000,00
2432 Manut. das Ativ. do Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do 
Adolescente
Apoio Criança e Adolescente 136.000,00
2239 Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais a Criança e ao 
Adolescente
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 363.000,00
2381 Apoio ao Programa Mais Médicos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.887.000,00
2340 Manutenção das Estratégia Saúde da Família/PACS SERVIDOR PUBLICO 16.616.000,00
2320 Manutenção das Estratégia Saúde da Família/ESB - Saúde Bucal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 15.495.500,00
2242 Manutenção das Estratégias Saúde da Família/Atenção Básica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 58.410.500,00
4493 Manut. das Estratégia Saúde Familia/EMAD/EMAP Manut das Estrategia Saude 
Familia/EMAD/EMAP
3.845.000,00
2741 Manut das Estratégia Saúde Família/Equipe Multiprofissional Manut das Estrategia Saude Familia/Equipe 
Multipro
7.685.000,00
2420 Manter a Academia de Saúde Manter a Academia de Saúde 323.000,00
2423 Ações Especializadas de Saúde Ações Especializadas de Saúde 32.421.000,00
2434 Manut. do Cons. Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaiba - 
CISALP
Consorcio Saude 7.380.671,52
2529 Subvenção à entidades sem fins lucrativos Subvenção Humanitária 442.000,00
2559 Manutenção do Pronto Atendimento Manutenção do Pronto Atendimento 34.169.000,00
2394 Contratação de Clínicas para Dependentes Químicos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 5.042.000,00
2368 Manutenção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.985.000,00
2358 Manutenção das Atividades da Fisioterapia MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.577.000,00
2258 Manutenção das Atividades do Programa de Atendimento ao 
Paciente Fora doDomicílio
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 16.618.000,00
2252 Manutenção das Atividades de Assistência de Média 
Especialidade/ManterAmbulatório
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 7.111.000,00
2249 Manutenção do Laboratório Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 10.224.500,00
2134 Manter o Consórcio Intermunicipal de Saúde-SAMU da Rede de 
Urgência e Emergência
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.937.693,21
2560 Manter o Serviço de Hemodiálise Manter o Serviço de Hemodiálise 14.844.000,00
2902 Aquisição de Aparelhos para o Laboratório Municipal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2742 Manutenção do Hospital MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 74.571.000,00
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Levantamento Preliminar das Ações Página: 7
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
2436 Manut. das Ativ. da Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental Manut. das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica 6.419.500,00
2257 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.016.200,00
2262 Manutenção das Atividades do Programa de Assistência 
Farmacêutica Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 7.802.000,00
2183 Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Verde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.846.000,00
2392 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 66.500,00
2176 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde SERVIDOR PUBLICO 7.597.000,00
1359 Construção e Aquisição de Equipamentos para a Hemodiálise Equipamentos 2.055.000,00
1342 Construção e Aquisição de Equipamentos da Farmácia Verde e de 
Todos
Investimento Farmacia Verde 979.000,00
1344 Construção e Aquisição de Equipamentos para Ambulatório Construção e Equipamentos Ambulatório 3.685.000,00
1343 Construção e Aquisição de Equip. para o CAPS (Centro de 
AtençãoBiossocial
Investimento CAPS 1.968.000,00
1349 Construção e Aquisição de Equip. para Laboratório Laboratorio 3.407.000,00
1347 Construção e Aquisição de Equipamentos para o Hospital/ Pronto 
Atendimento
Investimento Hospital 4.204.500,00
2258 Manutenção das Atividades do Programa de Atendimento ao 
Paciente Fora doDomicílio
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 10.000,00
1345 Construção e Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia Construção e Equipamentos Fisioterapia 1.257.000,00
1339 Construção e Aquisição de Equipamentos Unidades Básicas de 
Saúde/NASF/Saúde
Investimento Sasude 5.055.000,00
1338 Construção e Aquisição de Equipamentos Secretaria de Saúde Investimento Saúde 1.716.500,00
1340 Construção e Aquisição de Equipamentos Academia da Saúde Investimento Saude 2.074.500,00
1194 Construção de Casas Populares MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 946.000,00
1195 Aquisição, Urbanização de Novas Áreas de Assentamento MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 84.000,00
2259 Reforma de Moradias MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 40.000,00
1197 Regularização de Imóveis MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 42.000,00
1355 Aquisição de Terreno para Moradias Populares Investimentos 26.000,00
1196 Distribuição de Lotes Assentamento c/Infra Estrutura População de 
Baixa Renda
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 42.000,00
2222 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.708.000,00
2220 Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
SERVIDOR PUBLICO 3.635.000,00
2408 Manutenção das Atividades do PROCADSUAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.473.000,00
4481 Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família e Cadastro 
Único
MANUTENÇÃO 2.173.000,00
4480 Remuneração do Pessoal do Programa Bolsa Família e Cadastro 
Único
SERVIDOR PUBLICO 1.765.000,00
4483 Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 7.799.000,00
4482 Remuneração do Pessoal da Proteção Social Básica SERVIDOR PUBLICO 4.120.000,00
4485 Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 6.761.688,80
4484 Remuneração do Pessoal da Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade
SERVIDOR PUBLICO 4.220.000,00
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Levantamento Preliminar das Ações Página: 8
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
2704 Auxílio para Mobilidade PESSOAS ATENDIDAS 701.000,00
2703 Desastre Calamidade Pública e Emergencia PESSOAS ATENDIDAS 498.000,00
2705 Auxílio Natalidade PESSOAS ATENDIDAS 625.000,00
4486 Auxílio Documentação PESSOAS ATENDIDAS 184.000,00
2709 Auxílio por Morte PESSOAS ATENDIDAS 1.372.000,00
2708 Cartão Social PESSOAS ATENDIDAS 1.430.000,00
2707 Auxílio Conta Energia e Água PESSOAS ATENDIDAS 133.000,00
2706 Auxílio Aluguel PESSOAS ATENDIDAS 926.000,00
4487 Remuneração do Pessoal do Conselho de Assistência Social SERVIDOR PUBLICO 50.000,00
2409 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência 
Social
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.120.200,00
4488 Remuneração do Pessoal da Pimeira Infânia no SUAS-Criança Feliz SERVIDOR PUBLICO 50.000,00
4489 Manutenção das Atividades da Pimeira Infânia no SUAS-Criança 
Feliz
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 190.000,00
4491 Manutenção das Atividades do PROCADSUAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 156.000,00
4490 Remuneração do Pessoal do PROCADSUAS SERVIDOR PUBLICO 102.000,00
2701 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal da Pessoa Idosa MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 510.000,00
1131 Promoção de Torneios, Campeonatos, Olimpíadas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2.680.000,00
1133 Patrocínio a Equipes da Cidade em Eventos Esportivos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.565.000,00
1132 Apoio a Realização de Eventos Esportivos no Município MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1.455.000,00
1507 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Esportivos e Lazer DESPORTO MUNICIPAL 577.000,00
2168 Manutenção das Atividades do Esporte MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 4.747.000,00
2167 Remuneração do Pessoal do Esporte SERVIDOR PUBLICO 3.654.000,00
2302 Manutenção da Frota do Esporte MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 72.000,00
1508 Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Turísticos e Lazer OBRAS REALIZADAS 133.000,00
2402 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 622.000,00
2710 Manut. das Ativ. do Conselho de Direitos da Mulher MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 373.000,00
4492 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Pessoa com 
Deficiência
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 531.000,00
2108 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 703.000,00
2107 Remuneração do Pessoal da Controladoria Geral SERVIDOR PUBLICO 1.532.000,00
2112 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 3.784.000,00
2111 Remuneração do Pessoal da Procuradoria Geral SERVIDOR PUBLICO 2.604.000,00
9999 Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA 26.233.000,00
Total: 1.079.614.000,00
Total Geral: 1.123.500.000,00
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Ações Validadas Página: 1
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2411 Escola do Legislativo 
Municipal
Unidade A Manutenção 2026 100,00% 45.000,00
2027 100,00% 48.000,00
2028 100,00% 51.000,00
2029 100,00% 56.000,00
Total: 100,00% 200.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 45.000,00
2027 100,00% 48.000,00
2028 100,00% 51.000,00
2029 100,00% 56.000,00
200.000,00
Programa..: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
3001 Aquisição de Veículo para o 
Legislativo
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 170.000,00
2027 100,00% 181.000,00
2028 100,00% 192.000,00
2029 100,00% 204.000,00
Total: 100,00% 747.000,00
Programa..: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
3002 Aquisição de Equipamentos 
para a Câmara Municipal
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 321.000,00
2027 100,00% 341.000,00
2028 100,00% 362.000,00
2029 100,00% 384.000,00
Total: 100,00% 1.408.000,00
Programa..: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
3003 Ampliação Const. e/ou Ref. 
Prédio da Câmara Municipal
1 P OBRAS REALIZADAS 2026 100,00% 1.001.500,00
2027 100,00% 1.063.000,00
2028 100,00% 1.128.000,00
2029 100,00% 1.197.000,00
Total: 100,00% 4.389.500,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.492.500,00
2027 100,00% 1.585.000,00
2028 100,00% 1.682.000,00
2029 100,00% 1.785.000,00
6.544.500,00
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Ações Validadas Página: 2
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4002 Remuneração Agentes 
Políticos-Vereadores
Unidades A Pessoal 2026 100,00% 1.945.000,00
2027 100,00% 2.063.000,00
2028 100,00% 2.189.000,00
2029 100,00% 2.322.000,00
Total: 100,00% 8.519.000,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4004 Manutenção e Divulgação das 
Atividades Institucionais
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 211.100,00
2027 100,00% 225.000,00
2028 100,00% 239.000,00
2029 100,00% 254.000,00
Total: 100,00% 929.100,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.156.100,00
2027 100,00% 2.288.000,00
2028 100,00% 2.428.000,00
2029 100,00% 2.576.000,00
9.448.100,00
Programa..: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4006 Manutenção das Atividades da
Câmara Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.300.000,00
2027 100,00% 1.379.000,00
2028 100,00% 1.463.000,00
2029 100,00% 1.552.000,00
Total: 100,00% 5.694.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.300.000,00
2027 100,00% 1.379.000,00
2028 100,00% 1.463.000,00
2029 100,00% 1.552.000,00
5.694.000,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4407 Despesas com viagens dos 
Vereadores p/ Representação 
da Camara em Congressos 
Seminários e outros
Unidade A Manutenção Camara 2026 100,00% 241.500,00
2027 100,00% 257.000,00
2028 100,00% 274.000,00
2029 100,00% 291.000,00
Total: 100,00% 1.063.500,00
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Ações Validadas Página: 3
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 241.500,00
2027 100,00% 257.000,00
2028 100,00% 274.000,00
2029 100,00% 291.000,00
1.063.500,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4005 Contrib. Previd. p/ Servidores 
e Agentes Pol. Câmara 
Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 721.500,00
2027 100,00% 766.000,00
2028 100,00% 813.000,00
2029 100,00% 863.000,00
Total: 100,00% 3.163.500,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4006 Manutenção das Atividades da
Câmara Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 2.850.220,00
2027 100,00% 3.028.000,00
2028 100,00% 3.218.000,00
2029 100,00% 3.419.000,00
Total: 100,00% 12.515.220,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4007 Manutenção e Conservação 
de Veículo da Câmara 
Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 102.150,00
2027 100,00% 109.000,00
2028 100,00% 117.000,00
2029 100,00% 126.000,00
Total: 100,00% 454.150,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4405 Promoção de Eventos, 
Solenidades e Apoio Cultural
Unidades A Manutenção Camara 2026 100,00% 339.230,00
2027 100,00% 362.000,00
2028 100,00% 387.000,00
2029 100,00% 413.000,00
Total: 100,00% 1.501.230,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 4
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
4406 Concessão e Manut. Plano de 
Saúde p/ Servidores 
Municipais
Unidade A Manutenção Camara 2026 100,00% 199.800,00
2027 100,00% 212.000,00
2028 100,00% 225.000,00
2029 100,00% 239.000,00
Total: 100,00% 875.800,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4408 Despesas com Viagens dos 
Servidores do Poder 
Legislativo
Unidade A Manutenção Camara 2026 100,00% 222.000,00
2027 100,00% 236.000,00
2028 100,00% 251.000,00
2029 100,00% 267.000,00
Total: 100,00% 976.000,00
Programa..: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Unid. Orç.: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4409 Manutenção de Servicos de 
Limpeza Conservação e ou 
Vigilância
Unidade A Manutenção Camara 2026 100,00% 330.000,00
2027 100,00% 351.000,00
2028 100,00% 373.000,00
2029 100,00% 396.000,00
Total: 100,00% 1.450.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 4.764.900,00
2027 100,00% 5.064.000,00
2028 100,00% 5.384.000,00
2029 100,00% 5.723.000,00
20.935.900,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2100 Remuneração do Pessoal do 
Gabinete do Prefeito
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 682.000,00
2027 100,00% 1.227.000,00
2028 100,00% 2.305.000,00
2029 100,00% 3.448.000,00
Total: 100,00% 7.662.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 682.000,00
2027 100,00% 1.227.000,00
2028 100,00% 2.305.000,00
2029 100,00% 3.448.000,00
7.662.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 5
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2101 Manutenção das Atividades do
Gabinete do Prefeito
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 325.000,00
2027 100,00% 353.000,00
2028 100,00% 381.000,00
2029 100,00% 411.000,00
Total: 100,00% 1.470.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 325.000,00
2027 100,00% 353.000,00
2028 100,00% 381.000,00
2029 100,00% 411.000,00
1.470.000,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2102 Manutenção da Frota do 
Gabinete do Prefeito
Unidade A Manutencao da Frota do Gabinete 
da Prefeita
2026 100,00% 61.000,00
2027 100,00% 68.000,00
2028 100,00% 75.000,00
2029 100,00% 82.000,00
Total: 100,00% 286.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 61.000,00
2027 100,00% 68.000,00
2028 100,00% 75.000,00
2029 100,00% 82.000,00
286.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.001.002 SECRETARIA EXECUTIVA
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2105 Remuneração do Pessoal da 
Secretaria Executiva
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 306.000,00
2027 100,00% 327.000,00
2028 100,00% 349.000,00
2029 100,00% 372.000,00
Total: 100,00% 1.354.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 306.000,00
2027 100,00% 327.000,00
2028 100,00% 349.000,00
2029 100,00% 372.000,00
1.354.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.001.002 SECRETARIA EXECUTIVA
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2106 Manutenção das Atividades da
Secretaria Executiva
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 26.000,00
2027 100,00% 30.000,00
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 38.000,00
Total: 100,00% 128.000,00
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Ações Validadas Página: 6
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 26.000,00
2027 100,00% 30.000,00
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 38.000,00
128.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.001.005 ASSESSORIA DE IMPRENSA
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 131 COMUNICAO SOCIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2113 Remuneração do Pessoal da 
Assessoria de Imprensa
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 115.000,00
2027 100,00% 124.000,00
2028 100,00% 133.000,00
2029 100,00% 142.000,00
Total: 100,00% 514.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 115.000,00
2027 100,00% 124.000,00
2028 100,00% 133.000,00
2029 100,00% 142.000,00
514.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.001.005 ASSESSORIA DE IMPRENSA
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 131 COMUNICAO SOCIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2114 Manutenção das Atividades da
Assessoria de Imprensa
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 56.000,00
2027 100,00% 62.000,00
2028 100,00% 68.000,00
2029 100,00% 75.000,00
Total: 100,00% 261.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 56.000,00
2027 100,00% 62.000,00
2028 100,00% 68.000,00
2029 100,00% 75.000,00
261.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.002.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1103 Construção, Estruturação da 
Sede Administrativa
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 6.000,00
2027 100,00% 8.000,00
2028 100,00% 10.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 36.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 6.000,00
2027 100,00% 8.000,00
2028 100,00% 10.000,00
2029 100,00% 12.000,00
36.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Ações Validadas Página: 7
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2116 Remuneração do Pessoal da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 7.331.000,00
2027 100,00% 7.781.000,00
2028 100,00% 7.370.800,00
2029 100,00% 7.439.000,00
Total: 100,00% 29.921.800,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 7.331.000,00
2027 100,00% 7.781.000,00
2028 100,00% 7.370.800,00
2029 100,00% 7.439.000,00
29.921.800,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.002.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2117 Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 4.498.000,00
2027 100,00% 6.777.000,00
2028 100,00% 8.291.200,00
2029 100,00% 11.806.000,00
Total: 100,00% 31.372.200,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 4.498.000,00
2027 100,00% 6.777.000,00
2028 100,00% 8.291.200,00
2029 100,00% 11.806.000,00
31.372.200,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.002.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2308 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 81.000,00
2027 100,00% 89.000,00
2028 100,00% 97.000,00
2029 100,00% 105.000,00
Total: 100,00% 372.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 81.000,00
2027 100,00% 89.000,00
2028 100,00% 97.000,00
2029 100,00% 105.000,00
372.000,00
Programa..: 0116 COMPROMISSO COM A JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E SOCIAL
Unid. Orç.: 02.002.002 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Ações Validadas Página: 8
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2119 Remuneração do Pessoal da 
Coordenadoria Tributária
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 407.000,00
2027 100,00% 437.000,00
2028 100,00% 767.000,00
2029 100,00% 816.000,00
Total: 100,00% 2.427.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 407.000,00
2027 100,00% 437.000,00
2028 100,00% 767.000,00
2029 100,00% 816.000,00
2.427.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.003 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2309 Remuneração do pessoal de 
Compras, Licitações e 
Convênios
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 786.000,00
2027 100,00% 837.000,00
2028 100,00% 890.000,00
2029 100,00% 947.000,00
Total: 100,00% 3.460.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 786.000,00
2027 100,00% 837.000,00
2028 100,00% 890.000,00
2029 100,00% 947.000,00
3.460.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.004 COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2123 Remuneração do Pessoal da 
Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 446.000,00
2027 100,00% 476.000,00
2028 100,00% 507.000,00
2029 100,00% 541.000,00
Total: 100,00% 1.970.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.004 COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção: 271 PREVIDENCIA BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2124 Pagamento de Aposentadorias
e Pensões
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 1.600.000,00
2027 100,00% 1.700.000,00
2028 100,00% 1.806.000,00
2029 100,00% 1.918.000,00
Total: 100,00% 7.024.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.046.000,00
2027 100,00% 2.176.000,00
2028 100,00% 2.313.000,00
2029 100,00% 2.459.000,00
8.994.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:11
Ações Validadas Página: 9
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.005 INFORMÁTICA
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2127 Remuneração do Pessoal do 
Setor de Informática
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 286.000,00
2027 100,00% 306.000,00
2028 100,00% 327.000,00
2029 100,00% 350.000,00
Total: 100,00% 1.269.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 286.000,00
2027 100,00% 306.000,00
2028 100,00% 327.000,00
2029 100,00% 350.000,00
1.269.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.006 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2130 Remuneração do Pessoal da 
Coordenadoria de 
Contabilidade
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 466.000,00
2027 100,00% 497.000,00
2028 100,00% 529.000,00
2029 100,00% 565.000,00
Total: 100,00% 2.057.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 466.000,00
2027 100,00% 497.000,00
2028 100,00% 529.000,00
2029 100,00% 565.000,00
2.057.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.007 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2132 Remuneração do pessoal da 
Coordenadoria de Gestão 
Financeira
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 256.000,00
2027 100,00% 274.000,00
2028 100,00% 293.000,00
2029 100,00% 314.000,00
Total: 100,00% 1.137.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 256.000,00
2027 100,00% 274.000,00
2028 100,00% 293.000,00
2029 100,00% 314.000,00
1.137.000,00
Programa..: 0122 AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL SUSTENTÁVEL
Unid. Orç.: 02.002.007 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:08:11
Ações Validadas Página: 10
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2138 Juros e Amortizações de 
Dívidas INSS
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 500.000,00
2027 100,00% 532.000,00
2028 100,00% 565.000,00
2029 100,00% 601.000,00
Total: 100,00% 2.198.000,00
Programa..: 0122 AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL SUSTENTÁVEL
Unid. Orç.: 02.002.007 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2139 Juros e Amortizações da 
Dívida IPSEMG
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 401.000,00
2027 100,00% 429.000,00
2028 100,00% 458.000,00
2029 100,00% 488.000,00
Total: 100,00% 1.776.000,00
Programa..: 0122 AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL SUSTENTÁVEL
Unid. Orç.: 02.002.007 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2407 Juros e Amortização de Dívida
Fundada por Contrato
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 6.000,00
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 30.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 904.000,00
2027 100,00% 967.000,00
2028 100,00% 1.032.000,00
2029 100,00% 1.101.000,00
4.004.000,00
Programa..: 0107 AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA COMUNIDADE
Unid. Orç.: 02.002.009 COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E SERV. GERAIS
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
SubFunção: 181 POLICIAMENTO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2140 Remuneração Convênio com a
Polícia Cívil
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 36.000,00
2027 100,00% 42.000,00
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 54.000,00
Total: 100,00% 180.000,00
Programa..: 0107 AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA COMUNIDADE
Unid. Orç.: 02.002.009 COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E SERV. GERAIS
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
SubFunção: 181 POLICIAMENTO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2142 Manutenção do Convênio 
Instituições Segurança Pública
e CONSEP
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 700.000,00
2027 100,00% 743.000,00
2028 100,00% 789.000,00
2029 100,00% 837.000,00
Total: 100,00% 3.069.000,00
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Ações Validadas Página: 11
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 736.000,00
2027 100,00% 785.000,00
2028 100,00% 837.000,00
2029 100,00% 891.000,00
3.249.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.010 LOGÍSTICA
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2148 Remuneração do Pessoal do 
Setor de Logística
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 286.000,00
2027 100,00% 306.000,00
2028 100,00% 327.000,00
2029 100,00% 350.000,00
Total: 100,00% 1.269.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 286.000,00
2027 100,00% 306.000,00
2028 100,00% 327.000,00
2029 100,00% 350.000,00
1.269.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.002.011 COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE TRÁFEGO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4494 Remuneração do Pessoal do 
Setor de Planejamento e 
Gestão de Tráfego
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 402.000,00
2027 100,00% 431.000,00
2028 100,00% 460.000,00
2029 100,00% 491.000,00
Total: 100,00% 1.784.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 402.000,00
2027 100,00% 431.000,00
2028 100,00% 460.000,00
2029 100,00% 491.000,00
1.784.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.002.011 COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE TRÁFEGO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4495 Manutenção do Setor de 
Planejamento e Gestão de 
Tráfego
1 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 425.000,00
2027 100,00% 454.000,00
2028 100,00% 484.000,00
2029 100,00% 515.000,00
Total: 100,00% 1.878.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 425.000,00
2027 100,00% 454.000,00
2028 100,00% 484.000,00
2029 100,00% 515.000,00
1.878.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2150 Remuneração do Pessoal 
Administrativo da Educação
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 2.404.400,00
2027 100,00% 2.556.000,00
2028 100,00% 2.717.000,00
2029 100,00% 2.887.000,00
Total: 100,00% 10.564.400,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.404.400,00
2027 100,00% 2.556.000,00
2028 100,00% 2.717.000,00
2029 100,00% 2.887.000,00
10.564.400,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2151 Manutenção das Atividades da
Administração da Educação
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.598.000,00
2027 100,00% 1.706.000,00
2028 100,00% 1.820.000,00
2029 100,00% 1.939.000,00
Total: 100,00% 7.063.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.598.000,00
2027 100,00% 1.706.000,00
2028 100,00% 1.820.000,00
2029 100,00% 1.939.000,00
7.063.000,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2154 Manutenção da Frota da Secr. 
da Educação
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 252.000,00
2027 100,00% 270.000,00
2028 100,00% 290.000,00
2029 100,00% 310.000,00
Total: 100,00% 1.122.000,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2158 Manutenção da Frota do 
Ensino
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.067.000,00
2027 100,00% 1.146.000,00
2028 100,00% 1.230.000,00
2029 100,00% 1.334.000,00
Total: 100,00% 4.777.000,00
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Ações Validadas Página: 13
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.319.000,00
2027 100,00% 1.416.000,00
2028 100,00% 1.520.000,00
2029 100,00% 1.644.000,00
5.899.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2152 Qualificação e Reciclagem do 
Pessoal da Secr. Educação
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 140.000,00
2027 100,00% 151.000,00
2028 100,00% 162.000,00
2029 100,00% 173.000,00
Total: 100,00% 626.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 140.000,00
2027 100,00% 151.000,00
2028 100,00% 162.000,00
2029 100,00% 173.000,00
626.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2716 Merenda Escolar - Ensino 
Fundamental
1 A MERENDA ESCOLAR 2026 100,00% 744.766,70
2027 100,00% 791.000,00
2028 100,00% 858.000,00
2029 100,00% 966.000,00
Total: 100,00% 3.359.766,70
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2717 Merenda Escolar - Ens. Inf. 
Creche
1 A MERENDA ESCOLAR 2026 100,00% 199.230,10
2027 100,00% 212.000,00
2028 100,00% 227.000,00
2029 100,00% 242.000,00
Total: 100,00% 880.230,10
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2718 Merenda Escolar - Ens. Inf. 
Pré Escolar
1 A MERENDA ESCOLAR 2026 100,00% 347.026,99
2027 100,00% 370.000,00
2028 100,00% 393.000,00
2029 100,00% 417.000,00
Total: 100,00% 1.527.026,99
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Ações Validadas Página: 14
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2719 Merenda Escolar - EJA 1 A MERENDA ESCOLAR 2026 100,00% 11.039,80
2027 100,00% 13.000,00
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 17.000,00
Total: 100,00% 56.039,80
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2720 Merenda Escolar - AEE 1 A MERENDA ESCOLAR 2026 100,00% 45.936,41
2027 100,00% 69.000,00
2028 100,00% 75.000,00
2029 100,00% 81.000,00
Total: 100,00% 270.936,41
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1112 Construir, Reformar e Equipar 
Escolas da Educação Ensino 
Fundamental
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.322.000,00
2027 100,00% 1.423.000,00
2028 100,00% 1.531.000,00
2029 100,00% 1.674.000,00
Total: 100,00% 5.950.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2161 Manutenção do Transporte 
Escolar
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.704.000,00
2027 100,00% 4.692.000,00
2028 100,00% 5.023.000,00
2029 100,00% 6.446.000,00
Total: 100,00% 19.865.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2165 Manutenção das Atividades do
Ensino Fundamental
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 2.093.400,00
2027 100,00% 2.225.000,00
2028 100,00% 2.365.000,00
2029 100,00% 2.513.000,00
Total: 100,00% 9.196.400,00
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Ações Validadas Página: 15
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2238 Manutenção das Acões do 
QESE - Ensino Fundamental
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.473.800,00
2027 100,00% 1.613.000,00
2028 100,00% 1.762.000,00
2029 100,00% 2.014.000,00
Total: 100,00% 6.862.800,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 9.941.200,00
2027 100,00% 11.408.000,00
2028 100,00% 12.249.000,00
2029 100,00% 14.370.000,00
47.968.200,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2347 Remuneração do Pessoal do 
Ensino Fundamental
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 2.497.000,00
2027 100,00% 2.652.000,00
2028 100,00% 2.816.000,00
2029 100,00% 2.990.000,00
Total: 100,00% 10.955.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2990 Manutenção das Ações do 
Programa Escola em Tempo 
Integral
UN A Manutenção 2026 100,00% 1.213.889,00
2027 100,00% 1.412.000,00
2028 100,00% 1.506.000,00
2029 100,00% 1.603.000,00
Total: 100,00% 5.734.889,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 3.710.889,00
2027 100,00% 4.064.000,00
2028 100,00% 4.322.000,00
2029 100,00% 4.593.000,00
16.689.889,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2162 Apoio ao Ensino Superior 1 A ENSINO SUPERIOR 2026 100,00% 852.000,00
2027 100,00% 906.000,00
2028 100,00% 963.000,00
2029 100,00% 1.024.000,00
Total: 100,00% 3.745.000,00
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Ações Validadas Página: 16
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1113 Construir, Reformar e Equipar 
Cheches
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 4.826.711,00
2027 100,00% 5.124.000,00
2028 100,00% 5.252.000,00
2029 100,00% 4.875.000,00
Total: 100,00% 20.077.711,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 5.678.711,00
2027 100,00% 6.030.000,00
2028 100,00% 6.215.000,00
2029 100,00% 5.899.000,00
23.822.711,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2155 Remuneração de Pessoal de 
Creches
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 1.232.000,00
2027 100,00% 1.310.000,00
2028 100,00% 1.392.000,00
2029 100,00% 1.479.000,00
Total: 100,00% 5.413.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.232.000,00
2027 100,00% 1.310.000,00
2028 100,00% 1.392.000,00
2029 100,00% 1.479.000,00
5.413.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2156 Manutenção e Conservação 
das Atividades de Creches
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 380.900,00
2027 100,00% 409.000,00
2028 100,00% 438.000,00
2029 100,00% 469.000,00
Total: 100,00% 1.696.900,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4474 Manutenção das Ações do 
QESE - Creches
1 A Manutenção das Atividades 2026 100,00% 219.400,00
2027 100,00% 236.000,00
2028 100,00% 252.000,00
2029 100,00% 269.000,00
Total: 100,00% 976.400,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4475 Construir, Reformar e Equipar 
Pré Escolas
1 A Manutenção das Atividades 2026 100,00% 6.000,00
2027 100,00% 8.000,00
2028 100,00% 10.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 36.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 606.300,00
2027 100,00% 653.000,00
2028 100,00% 700.000,00
2029 100,00% 750.000,00
2.709.300,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4476 Remuneração do Pessoal da 
Pré Escola
1 A Servidor 2026 100,00% 752.000,00
2027 100,00% 801.000,00
2028 100,00% 853.000,00
2029 100,00% 908.000,00
Total: 100,00% 3.314.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 752.000,00
2027 100,00% 801.000,00
2028 100,00% 853.000,00
2029 100,00% 908.000,00
3.314.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4477 Manutenção e Conservação 
das Atividades da Pré Escola
1 A Manutenção das Atividades 2026 100,00% 1.043.700,00
2027 100,00% 1.111.000,00
2028 100,00% 1.182.000,00
2029 100,00% 1.258.000,00
Total: 100,00% 4.594.700,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4478 Manutenção das Ações do 
QESE - Pré Escola
1 A Manutenção das Atividades 2026 100,00% 658.200,00
2027 100,00% 701.000,00
2028 100,00% 746.000,00
2029 100,00% 793.000,00
Total: 100,00% 2.898.200,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2164 Manutenção das Atividades do
EJA
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 6.000,00
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 30.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2430 Remuneração do Pessoal do 
EJA
Unidade A Remuneração do Pessoal do EJA 2026 100,00% 34.000,00
2027 100,00% 39.000,00
2028 100,00% 44.000,00
2029 100,00% 49.000,00
Total: 100,00% 166.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2166 Manutenção das Atividades do
Ensino Especial
Unidade A Serviços Educacional Especial 2026 100,00% 457.000,00
2027 100,00% 491.000,00
2028 100,00% 526.000,00
2029 100,00% 564.000,00
Total: 100,00% 2.038.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.195.900,00
2027 100,00% 2.348.000,00
2028 100,00% 2.507.000,00
2029 100,00% 2.676.000,00
9.726.900,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2170 Remuneração do Pessoal do 
Setor de Cultura
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 701.000,00
2027 100,00% 746.000,00
2028 100,00% 794.000,00
2029 100,00% 845.000,00
Total: 100,00% 3.086.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 701.000,00
2027 100,00% 746.000,00
2028 100,00% 794.000,00
2029 100,00% 845.000,00
3.086.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2415 Manutenção do Acervo da 
Biblioteca Pública Municipal
Unidade A Manutenção do Acervo da 
Biblioteca Publica Municipal
2026 100,00% 54.000,00
2027 100,00% 60.000,00
2028 100,00% 71.000,00
2029 100,00% 97.000,00
Total: 100,00% 282.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2171 Manutenção das Atividades da
Cultura
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.086.000,00
2027 100,00% 1.156.000,00
2028 100,00% 1.230.000,00
2029 100,00% 1.309.000,00
Total: 100,00% 4.781.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2173 Apoio as Atividades Artísticas 
e Culturais
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 721.000,00
2027 100,00% 955.000,00
2028 100,00% 1.030.000,00
2029 100,00% 1.124.000,00
Total: 100,00% 3.830.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2351 Apoio Financeiro a Entidades 
Culturais
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 110.000,00
2027 100,00% 118.000,00
2028 100,00% 126.000,00
2029 100,00% 134.000,00
Total: 100,00% 488.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2733 Construção de Espaços 
Culturais
1 A CULTURA 2026 100,00% 54.000,00
2027 100,00% 60.000,00
2028 100,00% 72.000,00
2029 100,00% 91.000,00
Total: 100,00% 277.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:13
Ações Validadas Página: 20
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.025.000,00
2027 100,00% 2.349.000,00
2028 100,00% 2.529.000,00
2029 100,00% 2.755.000,00
9.658.000,00
Programa..: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Unid. Orç.: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 695 TURISMO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2980 Manutenção das Atividades do
Turismo
UN A SERVIÇOS 2026 100,00% 80.000,00
2027 100,00% 92.000,00
2028 100,00% 104.000,00
2029 100,00% 117.000,00
Total: 100,00% 393.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 80.000,00
2027 100,00% 92.000,00
2028 100,00% 104.000,00
2029 100,00% 117.000,00
393.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1138 Apoio a Festas Tradicionais e 
Manifestações Folclóricas
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 672.000,00
2027 100,00% 716.000,00
2028 100,00% 762.000,00
2029 100,00% 811.000,00
Total: 100,00% 2.961.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2414 Manutenção das Atividades do
Fundo Municipal de Cultura
Unidade A Manutenção Fundo Cultura 2026 100,00% 350.000,00
2027 100,00% 377.000,00
2028 100,00% 404.000,00
2029 100,00% 434.000,00
Total: 100,00% 1.565.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.022.000,00
2027 100,00% 1.093.000,00
2028 100,00% 1.166.000,00
2029 100,00% 1.245.000,00
4.526.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.003 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Sistema de Contabilidade 16:08:13
Ações Validadas Página: 21
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
1135 Pesquisas, Levantamentos, 
Tombamentos do Acervo 
Patrimonial, Histórico, 
Culturarl, e Artístico
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 28.000,00
2027 100,00% 31.000,00
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 37.000,00
Total: 100,00% 130.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.003 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1136 Restauração, Revitalização do
Patrimônio Histórico Prog. 
Munic.
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 291.000,00
2027 100,00% 313.000,00
2028 100,00% 335.000,00
2029 100,00% 358.000,00
Total: 100,00% 1.297.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.003 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2172 Manutenção do Patrimônio 
Histórico Paisagístico, 
Cultural, Artísitico e 
Arqueólogico
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 66.000,00
2027 100,00% 73.000,00
2028 100,00% 80.000,00
2029 100,00% 87.000,00
Total: 100,00% 306.000,00
Programa..: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Unid. Orç.: 02.004.003 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2370 Manutenção Atividades 
FUMPAC
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 312.000,00
2027 100,00% 340.000,00
2028 100,00% 368.000,00
2029 100,00% 399.000,00
Total: 100,00% 1.419.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 697.000,00
2027 100,00% 757.000,00
2028 100,00% 817.000,00
2029 100,00% 881.000,00
3.152.000,00
Programa..: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Unid. Orç.: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 695 TURISMO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2174 Apoio ao Turismo Rural e de 
Agronegócios
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 36.000,00
2027 100,00% 41.000,00
2028 100,00% 46.000,00
2029 100,00% 51.000,00
Total: 100,00% 174.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Unid. Orç.: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 695 TURISMO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2175 Manutenção ao COMTUR 1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 33.000,00
2027 100,00% 37.000,00
2028 100,00% 41.000,00
2029 100,00% 45.000,00
Total: 100,00% 156.000,00
Programa..: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Unid. Orç.: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 695 TURISMO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2416 Apoio ao Circuito Caminhos do
Cerrado
Unidade A Apoio ao Circuito Caminhos do 
Cerrado
2026 100,00% 40.000,00
2027 100,00% 44.000,00
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 52.000,00
Total: 100,00% 184.000,00
Programa..: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Unid. Orç.: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 695 TURISMO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2437 Manut. Ativ. Fundo Municipal 
de Turismo-FUMTUR
Unidade A Manut. Ativ. FUMTUR 2026 100,00% 258.000,00
2027 100,00% 280.000,00
2028 100,00% 302.000,00
2029 100,00% 326.000,00
Total: 100,00% 1.166.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 367.000,00
2027 100,00% 402.000,00
2028 100,00% 437.000,00
2029 100,00% 474.000,00
1.680.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2188 Remuneração do Pessoal da 
Secretaria Municipal de Obras 
Públicas
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 798.000,00
2027 100,00% 851.000,00
2028 100,00% 906.000,00
2029 100,00% 965.000,00
Total: 100,00% 3.520.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 798.000,00
2027 100,00% 851.000,00
2028 100,00% 906.000,00
2029 100,00% 965.000,00
3.520.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2190 Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de Obras 
Públicas
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 2.888.000,00
2027 100,00% 2.974.000,00
2028 100,00% 3.167.000,00
2029 100,00% 3.380.000,00
Total: 100,00% 12.409.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2404 Contribuição ao Consórcio 
CISPAR
1 A CONTRIBUICOES 2026 100,00% 53.000,00
2027 100,00% 50.000,00
2028 100,00% 55.000,00
2029 100,00% 60.000,00
Total: 100,00% 218.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.941.000,00
2027 100,00% 3.024.000,00
2028 100,00% 3.222.000,00
2029 100,00% 3.440.000,00
12.627.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1156 Pavimentação, Estruturação, 
Vias Públicas existentes e a 
serem construídas
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 4.233.135,27
2027 100,00% 3.310.000,00
2028 100,00% 3.538.000,00
2029 100,00% 4.908.000,00
Total: 100,00% 15.989.135,27
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1157 Implantação e Manutenção da 
Sinalização Urbana
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 207.000,00
2027 100,00% 225.000,00
2028 100,00% 243.000,00
2029 100,00% 263.000,00
Total: 100,00% 938.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
1159 Construção de Calçadas, 
Meio-fio e Sarjetas
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 6.000,00
2027 100,00% 8.000,00
2028 100,00% 10.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 36.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1160 Ampliação, Reestruturação 
Rede de Distribuição da 
Iluminação Pública
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.579.000,00
2027 100,00% 3.938.000,00
2028 100,00% 4.310.000,00
2029 100,00% 4.833.000,00
Total: 100,00% 16.660.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1163 Construção, Ampliação e 
Reforma de Praças
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 40.000,00
2027 100,00% 34.000,00
2028 100,00% 38.000,00
2029 100,00% 47.000,00
Total: 100,00% 159.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1332 Manutenção de Praças, 
Parques e Jardins
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 91.000,00
2027 100,00% 99.000,00
2028 100,00% 107.000,00
2029 100,00% 115.000,00
Total: 100,00% 412.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1502 Construção de Pontes, Galeria
e Muro de Arrimo
1 P OBRAS REALIZADAS 2026 100,00% 1.010.000,00
2027 100,00% 273.000,00
2028 100,00% 291.000,00
2029 100,00% 310.000,00
Total: 100,00% 1.884.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2192 Manutenção e Recuperação 
de Vias Urbanas
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.577.000,00
2027 100,00% 2.653.000,00
2028 100,00% 2.818.000,00
2029 100,00% 2.995.000,00
Total: 100,00% 12.043.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 12.743.135,27
2027 100,00% 10.540.000,00
2028 100,00% 11.355.000,00
2029 100,00% 13.483.000,00
48.121.135,27
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1165 Ampliação da Rede Coletora 
de Esgoto
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 4.000,00
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total: 100,00% 18.000,00
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1166 Construção de Estação de 
Tratamento de Esgoto
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 4.000,00
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total: 100,00% 18.000,00
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1167 Construção de Rede de 
Esgoto
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 4.000,00
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total: 100,00% 18.000,00
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1170 Construção de Interceptores 
nos Córregos
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 4.000,00
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total: 100,00% 18.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1171 Construção de Sistema de 
Drenagens Pluviais em Vias 
Urbanas
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 175.000,00
2027 100,00% 152.000,00
2028 100,00% 168.000,00
2029 100,00% 185.000,00
Total: 100,00% 680.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 187.000,00
2027 100,00% 168.000,00
2028 100,00% 188.000,00
2029 100,00% 209.000,00
752.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1173 Implantação do Aterro 
Sanitário
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 40.000,00
2027 100,00% 44.000,00
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 52.000,00
Total: 100,00% 184.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 40.000,00
2027 100,00% 44.000,00
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 52.000,00
184.000,00
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1155 Construção de Reservatórios 
de Água - Zona Rural
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 4.000,00
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total: 100,00% 18.000,00
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1169 Subs. Parte Rede Distribuição 
de Água - Zona Rural
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 4.000,00
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total: 100,00% 18.000,00
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Ações Validadas Página: 27
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 6.000,00
2027 100,00% 8.000,00
2028 100,00% 10.000,00
2029 100,00% 12.000,00
36.000,00
Programa..: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1122 Manutenção e Melhorias das 
Estradas Vicinais e Rurais
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.378.000,00
2027 100,00% 488.000,00
2028 100,00% 521.000,00
2029 100,00% 592.000,00
Total: 100,00% 2.979.000,00
Programa..: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1178 Construção de Pontes na 
Zona Rural
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 125.000,00
2027 100,00% 136.000,00
2028 100,00% 147.000,00
2029 100,00% 158.000,00
Total: 100,00% 566.000,00
Programa..: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1179 Construção e Instalação de 
Mata-burros
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 103.000,00
2027 100,00% 111.000,00
2028 100,00% 119.000,00
2029 100,00% 127.000,00
Total: 100,00% 460.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.606.000,00
2027 100,00% 735.000,00
2028 100,00% 787.000,00
2029 100,00% 877.000,00
4.005.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2194 Remuneração do Pessoal de 
Serviços Urbanos
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 2.146.000,00
2027 100,00% 2.699.000,00
2028 100,00% 2.875.000,00
2029 100,00% 3.075.000,00
Total: 100,00% 10.795.000,00
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Ações Validadas Página: 28
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.146.000,00
2027 100,00% 2.699.000,00
2028 100,00% 2.875.000,00
2029 100,00% 3.075.000,00
10.795.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2195 Manutenção das Atividades 
dos Serviços Urbanos
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.465.000,00
2027 100,00% 3.080.000,00
2028 100,00% 3.297.000,00
2029 100,00% 3.631.000,00
Total: 100,00% 13.473.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2196 Manutenção da Iluminação 
Pública
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 2.600.000,00
2027 100,00% 2.759.000,00
2028 100,00% 2.928.000,00
2029 100,00% 3.207.000,00
Total: 100,00% 11.494.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2197 Manutenção do Cemitério 
Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 143.000,00
2027 100,00% 155.000,00
2028 100,00% 167.000,00
2029 100,00% 179.000,00
Total: 100,00% 644.000,00
Programa..: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Função: 24 COMUNICACOES
SubFunção: 722 TELECOMUNICOES
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2310 Manutenção do Serviço de 
Retransmissão de Sinal de 
Rádio e TV
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 80.000,00
2027 100,00% 87.000,00
2028 100,00% 94.000,00
2029 100,00% 102.000,00
Total: 100,00% 363.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 6.288.000,00
2027 100,00% 6.081.000,00
2028 100,00% 6.486.000,00
2029 100,00% 7.119.000,00
25.974.000,00
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Ações Validadas Página: 29
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1501 Construção de Terminal 
Rodoviário
1 P OBRAS REALIZADAS 2026 100,00% 1.000,00
2027 100,00% 2.000,00
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total: 100,00% 10.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2311 Manutenção do Terminal 
Rodoviário
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 77.000,00
2027 100,00% 84.000,00
2028 100,00% 91.000,00
2029 100,00% 99.000,00
Total: 100,00% 351.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 78.000,00
2027 100,00% 86.000,00
2028 100,00% 94.000,00
2029 100,00% 103.000,00
361.000,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.005.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1162 Renovação e Ampliação da 
Frota da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas
1 P EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE
2026 100,00% 1.329.000,00
2027 100,00% 1.399.000,00
2028 100,00% 1.486.000,00
2029 100,00% 1.608.000,00
Total: 100,00% 5.822.000,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.005.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2202 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de Obras 
Públicas
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 6.188.811,20
2027 100,00% 6.567.000,00
2028 100,00% 6.968.000,00
2029 100,00% 7.393.000,00
Total: 100,00% 27.116.811,20
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 7.517.811,20
2027 100,00% 7.966.000,00
2028 100,00% 8.454.000,00
2029 100,00% 9.001.000,00
32.938.811,20
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Ações Validadas Página: 30
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.005.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2740 Remuneração Pessoal dos 
Setores de Máquinas, 
Transporte e
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.356.000,00
2027 100,00% 1.442.000,00
2028 100,00% 1.532.000,00
2029 100,00% 1.628.000,00
Total: 100,00% 5.958.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.356.000,00
2027 100,00% 1.442.000,00
2028 100,00% 1.532.000,00
2029 100,00% 1.628.000,00
5.958.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.005.005 COORDENADORIA SERV. URB. E DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2203 Remuneração do Pessoal da 
Limpeza Pública
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 1.565.000,00
2027 100,00% 1.662.000,00
2028 100,00% 1.765.000,00
2029 100,00% 1.874.000,00
Total: 100,00% 6.866.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.565.000,00
2027 100,00% 1.662.000,00
2028 100,00% 1.765.000,00
2029 100,00% 1.874.000,00
6.866.000,00
Programa..: 0106 COMPROMISSO COM A INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
Unid. Orç.: 02.005.005 COORDENADORIA SERV. URB. E DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2205 Manutenção do Sistema de 
Coleta de Entulho
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 9.000,00
2027 100,00% 12.000,00
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 18.000,00
Total: 100,00% 54.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 9.000,00
2027 100,00% 12.000,00
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 18.000,00
54.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 31
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2384 Subvenção à entidades sem 
fins lucrativos
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 100.000,00
2027 100,00% 107.000,00
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 121.000,00
Total: 100,00% 442.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 100.000,00
2027 100,00% 107.000,00
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 121.000,00
442.000,00
Programa..: 0106 COMPROMISSO COM A INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2204 Manutenção das Atividades de
Limpeza Pública
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.000.000,00
2027 100,00% 5.339.000,00
2028 100,00% 5.706.000,00
2029 100,00% 6.169.000,00
Total: 100,00% 20.214.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 3.000.000,00
2027 100,00% 5.339.000,00
2028 100,00% 5.706.000,00
2029 100,00% 6.169.000,00
20.214.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 182 DEFESA CIVIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2712 Manutenção das Ativides da 
Defesa Civil
1 A SEGURANCA PUBLICA 2026 100,00% 50.000,00
2027 100,00% 57.000,00
2028 100,00% 64.000,00
2029 100,00% 71.000,00
Total: 100,00% 242.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 50.000,00
2027 100,00% 57.000,00
2028 100,00% 64.000,00
2029 100,00% 71.000,00
242.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1182 Implantação de Programas 
Educacionais Ambientais em 
Escolas
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 10.000,00
2027 100,00% 11.000,00
2028 100,00% 12.000,00
2029 100,00% 13.000,00
Total: 100,00% 46.000,00
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Ações Validadas Página: 32
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2215 Manutenção e Ampliação do 
Viveiro e Horta Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 16.000,00
2027 100,00% 19.000,00
2028 100,00% 22.000,00
2029 100,00% 25.000,00
Total: 100,00% 82.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2403 Manut. Atividadades Convênio
- COMLAGO
1 A OBRAS E INSTALACOES 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 4.000,00
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total: 100,00% 18.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2405 Revitalização de Córregos e 
Rios
1 A MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL 2026 100,00% 20.000,00
2027 100,00% 22.000,00
2028 100,00% 24.000,00
2029 100,00% 26.000,00
Total: 100,00% 92.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1180 Repovoamento dos Rios 1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.000,00
2027 100,00% 2.000,00
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total: 100,00% 10.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 50.000,00
2027 100,00% 58.000,00
2028 100,00% 66.000,00
2029 100,00% 74.000,00
248.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Ações Validadas Página: 33
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2207 Remuneração do Pessoal da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 692.000,00
2027 100,00% 738.000,00
2028 100,00% 786.000,00
2029 100,00% 837.000,00
Total: 100,00% 3.053.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 692.000,00
2027 100,00% 738.000,00
2028 100,00% 786.000,00
2029 100,00% 837.000,00
3.053.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2209 Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 473.000,00
2027 100,00% 508.000,00
2028 100,00% 551.000,00
2029 100,00% 604.000,00
Total: 100,00% 2.136.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 473.000,00
2027 100,00% 508.000,00
2028 100,00% 551.000,00
2029 100,00% 604.000,00
2.136.000,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2210 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 312.000,00
2027 100,00% 334.000,00
2028 100,00% 357.000,00
2029 100,00% 381.000,00
Total: 100,00% 1.384.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 312.000,00
2027 100,00% 334.000,00
2028 100,00% 357.000,00
2029 100,00% 381.000,00
1.384.000,00
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2353 Manutenção de Bombas D 
Água nos Distritos e Povoados
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 255.000,00
2027 100,00% 272.000,00
2028 100,00% 290.000,00
2029 100,00% 311.000,00
Total: 100,00% 1.128.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 255.000,00
2027 100,00% 272.000,00
2028 100,00% 290.000,00
2029 100,00% 311.000,00
1.128.000,00
Programa..: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 605 ABASTECIMENTO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2213 Distribuição de Insumos 
Agrícolas
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 230.000,00
2027 100,00% 244.000,00
2028 100,00% 259.000,00
2029 100,00% 275.000,00
Total: 100,00% 1.008.000,00
Programa..: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSÃO RURAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1176 Apoio a Agricultura Familiar 1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 25.000,00
2027 100,00% 30.000,00
2028 100,00% 35.000,00
2029 100,00% 40.000,00
Total: 100,00% 130.000,00
Programa..: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 845 TRANSFERENCIAS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2211 Parceria entre Instituições 
Espec. Agricultura
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 347.200,00
2027 100,00% 369.000,00
2028 100,00% 392.000,00
2029 100,00% 416.000,00
Total: 100,00% 1.524.200,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 602.200,00
2027 100,00% 643.000,00
2028 100,00% 686.000,00
2029 100,00% 731.000,00
2.662.200,00
Programa..: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.002 SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 609 Defesa Agropecuária
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2218 Manutenção das Atividades do
SIM - Sistema de Inspeção 
Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 100.000,00
2027 100,00% 107.000,00
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 121.000,00
Total: 100,00% 442.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 100.000,00
2027 100,00% 107.000,00
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 121.000,00
442.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.003 FUNDO VERDE
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1266 Contrução, Ampliação e 
Reformas do Fundo Verde
Unidade P Fundo Verde 2026 100,00% 5.000,00
2027 100,00% 6.000,00
2028 100,00% 7.000,00
2029 100,00% 8.000,00
Total: 100,00% 26.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.003 FUNDO VERDE
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1267 Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente
Unidade P Fundo Verde 2026 100,00% 1.000,00
2027 100,00% 2.000,00
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total: 100,00% 10.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.003 FUNDO VERDE
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1268 Aquisição de Imóveis do 
Fundo Verde
Unidade P Fundo Verde 2026 100,00% 5.000,00
2027 100,00% 6.000,00
2028 100,00% 7.000,00
2029 100,00% 8.000,00
Total: 100,00% 26.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.003 FUNDO VERDE
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1500 Projeto Cercamento de Área 
Verde
1 P MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL 2026 100,00% 6.000,00
2027 100,00% 7.000,00
2028 100,00% 8.000,00
2029 100,00% 9.000,00
Total: 100,00% 30.000,00
Programa..: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.003 FUNDO VERDE
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2435 Manutenção das Atividades do
Fundo Verde
Unidade A FundoVerde 2026 100,00% 13.000,00
2027 100,00% 18.000,00
2028 100,00% 23.000,00
2029 100,00% 28.000,00
Total: 100,00% 82.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 30.000,00
2027 100,00% 39.000,00
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 57.000,00
174.000,00
Programa..: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Unid. Orç.: 02.006.004 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2983 Manut. Atividades do Fundo 
Municipal de Saneamento 
Básico
UN A SERVIÇOS 2026 100,00% 955.000,00
2027 100,00% 397.000,00
2028 100,00% 419.000,00
2029 100,00% 446.000,00
Total: 100,00% 2.217.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 955.000,00
2027 100,00% 397.000,00
2028 100,00% 419.000,00
2029 100,00% 446.000,00
2.217.000,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.007.001 COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2992 Manutenção das Atividades de
Segurança Alimentar
un A serviços 2026 100,00% 273.000,00
2027 100,00% 296.000,00
2028 100,00% 319.000,00
2029 100,00% 344.000,00
Total: 100,00% 1.232.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 273.000,00
2027 100,00% 296.000,00
2028 100,00% 319.000,00
2029 100,00% 344.000,00
1.232.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.007.001 COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2221 Qualificacão e Reciclagem de 
Servidores e Cidadão
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 253.000,00
2027 100,00% 273.000,00
2028 100,00% 293.000,00
2029 100,00% 315.000,00
Total: 100,00% 1.134.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:08:15
Ações Validadas Página: 37
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 253.000,00
2027 100,00% 273.000,00
2028 100,00% 293.000,00
2029 100,00% 315.000,00
1.134.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.007.001 COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2240 Manutenção das Atividades do
Conselho Tutelar
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 403.000,00
2027 100,00% 433.000,00
2028 100,00% 464.000,00
2029 100,00% 497.000,00
Total: 100,00% 1.797.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 403.000,00
2027 100,00% 433.000,00
2028 100,00% 464.000,00
2029 100,00% 497.000,00
1.797.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2234 Manutenção das Atividades do
FUNDEB (Fundamental)
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.339.000,00
2027 100,00% 2.133.000,00
2028 100,00% 2.267.000,00
2029 100,00% 3.910.000,00
Total: 100,00% 9.649.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2232 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB - Magistério
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 19.502.000,00
2027 100,00% 20.688.000,00
2028 100,00% 21.245.000,00
2029 100,00% 22.736.000,00
Total: 100,00% 84.171.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2233 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB - Demais 
Profissionais
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 143.000,00
2027 100,00% 155.000,00
2028 100,00% 168.000,00
2029 100,00% 264.000,00
Total: 100,00% 730.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:15
Ações Validadas Página: 38
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 20.984.000,00
2027 100,00% 22.976.000,00
2028 100,00% 23.680.000,00
2029 100,00% 26.910.000,00
94.550.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2234 Manutenção das Atividades do
FUNDEB (Fundamental)
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 4.000,00
2027 100,00% 8.000,00
2028 100,00% 12.000,00
2029 100,00% 16.000,00
Total: 100,00% 40.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2355 Manutenção das Atividades do
FUNDEB
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 100.000,00
2027 100,00% 107.000,00
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 222.000,00
Total: 100,00% 543.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1511 Construção, Reforma, 
Equipamentos Unidades 
Ensino Creche
1 P EDUCACAO 2026 100,00% 370.000,00
2027 100,00% 77.000,00
2028 100,00% 84.000,00
2029 100,00% 90.000,00
Total: 100,00% 621.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1512 Construção, Reforma, 
Equipamentos Unidades 
Ensino Pré Esc
1 P EDUCACAO 2026 100,00% 730.000,00
2027 100,00% 775.000,00
2028 100,00% 623.000,00
2029 100,00% 662.000,00
Total: 100,00% 2.790.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.204.000,00
2027 100,00% 967.000,00
2028 100,00% 833.000,00
2029 100,00% 990.000,00
3.994.000,00
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Ações Validadas Página: 39
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2721 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB Creche
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 5.082.000,00
2027 100,00% 3.593.000,00
2028 100,00% 3.814.000,00
2029 100,00% 4.049.000,00
Total: 100,00% 16.538.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2722 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB Pré Escola
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 5.952.000,00
2027 100,00% 6.316.000,00
2028 100,00% 6.702.000,00
2029 100,00% 7.112.000,00
Total: 100,00% 26.082.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2725 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB Demais Creche
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 48.000,00
2027 100,00% 55.000,00
2028 100,00% 62.000,00
2029 100,00% 69.000,00
Total: 100,00% 234.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2726 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB Demais Pré Escola
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 52.000,00
2027 100,00% 59.000,00
2028 100,00% 66.000,00
2029 100,00% 73.000,00
Total: 100,00% 250.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 11.134.000,00
2027 100,00% 10.023.000,00
2028 100,00% 10.644.000,00
2029 100,00% 11.303.000,00
43.104.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2729 Manutenção Atividades 
FUNDEB Creche
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 1.123.000,00
2027 100,00% 1.194.000,00
2028 100,00% 870.000,00
2029 100,00% 926.000,00
Total: 100,00% 4.113.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2730 Manutenção Atividades 
FUNDEB Pré Escola
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 6.000,00
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 30.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.126.000,00
2027 100,00% 1.200.000,00
2028 100,00% 879.000,00
2029 100,00% 938.000,00
4.143.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2723 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB EJA
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 82.000,00
2027 100,00% 90.000,00
2028 100,00% 98.000,00
2029 100,00% 107.000,00
Total: 100,00% 377.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2727 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB Demais EJA
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 5.000,00
2027 100,00% 10.000,00
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 20.000,00
Total: 100,00% 50.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 87.000,00
2027 100,00% 100.000,00
2028 100,00% 113.000,00
2029 100,00% 127.000,00
427.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 41
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2731 Manutenção Atividades 
FUNDEB EJA
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 6.000,00
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 30.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 3.000,00
2027 100,00% 6.000,00
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
30.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2724 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB AEE
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 1.793.000,00
2027 100,00% 1.905.000,00
2028 100,00% 2.024.000,00
2029 100,00% 2.151.000,00
Total: 100,00% 7.873.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2728 Remuneração do Pessoal do 
FUNDEB Demais AEE
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 105.000,00
2027 100,00% 115.000,00
2028 100,00% 125.000,00
2029 100,00% 136.000,00
Total: 100,00% 481.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.898.000,00
2027 100,00% 2.020.000,00
2028 100,00% 2.149.000,00
2029 100,00% 2.287.000,00
8.354.000,00
Programa..: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Unid. Orç.: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2732 Manutenção Atividades 
FUNDEB AEE
1 A EDUCACAO 2026 100,00% 388.000,00
2027 100,00% 415.000,00
2028 100,00% 443.000,00
2029 100,00% 473.000,00
Total: 100,00% 1.719.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 388.000,00
2027 100,00% 415.000,00
2028 100,00% 443.000,00
2029 100,00% 473.000,00
1.719.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:08:16
Ações Validadas Página: 42
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.009.001 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2239 Subvenções Sociais a 
Entidades Assistenciais a 
Criança e ao Adolescente
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 300.000,00
2027 100,00% 19.000,00
2028 100,00% 21.000,00
2029 100,00% 23.000,00
Total: 100,00% 363.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.009.001 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2432 Manut. das Ativ. do Conselho 
Munic. dos Direitos da Criança
e do Adolescente
Unidade A Apoio Criança e Adolescente 2026 100,00% 22.000,00
2027 100,00% 30.000,00
2028 100,00% 38.000,00
2029 100,00% 46.000,00
Total: 100,00% 136.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 322.000,00
2027 100,00% 49.000,00
2028 100,00% 59.000,00
2029 100,00% 69.000,00
499.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2242 Manutenção das Estratégias 
Saúde da Família/Atenção 
Básica
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 11.047.500,00
2027 100,00% 13.973.000,00
2028 100,00% 15.368.000,00
2029 100,00% 18.022.000,00
Total: 100,00% 58.410.500,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2320 Manutenção das Estratégia 
Saúde da Família/ESB - 
Saúde Bucal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.513.500,00
2027 100,00% 3.743.000,00
2028 100,00% 3.986.000,00
2029 100,00% 4.253.000,00
Total: 100,00% 15.495.500,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:16
Ações Validadas Página: 43
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2340 Manutenção das Estratégia 
Saúde da Família/PACS
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 3.860.000,00
2027 100,00% 3.872.000,00
2028 100,00% 4.198.000,00
2029 100,00% 4.686.000,00
Total: 100,00% 16.616.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2381 Apoio ao Programa Mais 
Médicos
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 430.000,00
2027 100,00% 457.000,00
2028 100,00% 485.000,00
2029 100,00% 515.000,00
Total: 100,00% 1.887.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2420 Manter a Academia de Saúde Unidade A Manter a Academia de Saúde 2026 100,00% 62.000,00
2027 100,00% 74.000,00
2028 100,00% 87.000,00
2029 100,00% 100.000,00
Total: 100,00% 323.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2741 Manut das Estratégia Saúde 
Família/Equipe 
Multiprofissional
1 A Manut das Estrategia Saude 
Familia/Equipe Multipro
2026 100,00% 1.005.000,00
2027 100,00% 2.082.000,00
2028 100,00% 2.224.000,00
2029 100,00% 2.374.000,00
Total: 100,00% 7.685.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4493 Manut. das Estratégia Saúde 
Familia/EMAD/EMAP
1 A Manut das Estrategia Saude 
Familia/EMAD/EMAP
2026 100,00% 857.000,00
2027 100,00% 923.000,00
2028 100,00% 995.000,00
2029 100,00% 1.070.000,00
Total: 100,00% 3.845.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 20.775.000,00
2027 100,00% 25.124.000,00
2028 100,00% 27.343.000,00
2029 100,00% 31.020.000,00
104.262.000,00
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Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2134 Manter o Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde-SAMU da Rede de 
Urgência e Emergência
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 642.693,21
2027 100,00% 718.000,00
2028 100,00% 764.000,00
2029 100,00% 813.000,00
Total: 100,00% 2.937.693,21
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2249 Manutenção do Laboratório 
Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 2.317.500,00
2027 100,00% 2.472.000,00
2028 100,00% 2.632.000,00
2029 100,00% 2.803.000,00
Total: 100,00% 10.224.500,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2252 Manutenção das Atividades de
Assistência de Média 
Especialidade/ManterAmbulat
ório
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.620.000,00
2027 100,00% 1.713.000,00
2028 100,00% 1.827.000,00
2029 100,00% 1.951.000,00
Total: 100,00% 7.111.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2258 Manutenção das Atividades do
Programa de Atendimento ao 
Paciente Fora doDomicílio
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 3.294.000,00
2027 100,00% 4.169.000,00
2028 100,00% 4.436.000,00
2029 100,00% 4.719.000,00
Total: 100,00% 16.618.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2358 Manutenção das Atividades da
Fisioterapia
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 801.000,00
2027 100,00% 861.000,00
2028 100,00% 924.000,00
2029 100,00% 991.000,00
Total: 100,00% 3.577.000,00
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Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2368 Manutenção do CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial)
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.135.000,00
2027 100,00% 1.195.000,00
2028 100,00% 1.281.000,00
2029 100,00% 1.374.000,00
Total: 100,00% 4.985.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2394 Contratação de Clínicas para 
Dependentes Químicos
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.150.000,00
2027 100,00% 1.221.000,00
2028 100,00% 1.296.000,00
2029 100,00% 1.375.000,00
Total: 100,00% 5.042.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2423 Ações Especializadas de 
Saúde
Unidade A Ações Especializadas de Saúde 2026 100,00% 7.401.000,00
2027 100,00% 7.852.000,00
2028 100,00% 8.330.000,00
2029 100,00% 8.838.000,00
Total: 100,00% 32.421.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2434 Manut. do Cons. 
Intermunicipal de Saúde do 
Alto Paranaiba - CISALP
Unidade A Consorcio Saude 2026 100,00% 1.628.671,52
2027 100,00% 1.803.000,00
2028 100,00% 1.915.000,00
2029 100,00% 2.034.000,00
Total: 100,00% 7.380.671,52
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2529 Subvenção à entidades sem 
fins lucrativos
Unidade A Subvenção Humanitária 2026 100,00% 100.000,00
2027 100,00% 107.000,00
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 121.000,00
Total: 100,00% 442.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2559 Manutenção do Pronto 
Atendimento
Unidade A Manutenção do Pronto 
Atendimento
2026 100,00% 7.906.000,00
2027 100,00% 8.233.000,00
2028 100,00% 8.744.000,00
2029 100,00% 9.286.000,00
Total: 100,00% 34.169.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2560 Manter o Serviço de 
Hemodiálise
Unidade A Manter o Serviço de Hemodiálise 2026 100,00% 3.331.000,00
2027 100,00% 3.600.000,00
2028 100,00% 3.834.000,00
2029 100,00% 4.079.000,00
Total: 100,00% 14.844.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2742 Manutenção do Hospital 1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 15.760.000,00
2027 100,00% 18.444.000,00
2028 100,00% 19.581.000,00
2029 100,00% 20.786.000,00
Total: 100,00% 74.571.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2902 Aquisição de Aparelhos para o
Laboratório Municipal
1 A EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE
2026 100,00% 1.000,00
2027 100,00% 2.000,00
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total: 100,00% 10.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 47.087.864,73
2027 100,00% 52.390.000,00
2028 100,00% 55.681.000,00
2029 100,00% 59.174.000,00
214.332.864,73
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.003 BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2257 Manutenção das Atividades da
Vigilância Sanitária
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 819.200,00
2027 100,00% 986.000,00
2028 100,00% 1.064.000,00
2029 100,00% 1.147.000,00
Total: 100,00% 4.016.200,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.003 BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2436 Manut. das Ativ. da Vigilância 
Epidemiológica e Vigilância 
Ambiental
Unidade A Manut. das Ativ. da Vigilancia 
Epidemiologica
2026 100,00% 1.434.500,00
2027 100,00% 1.543.000,00
2028 100,00% 1.659.000,00
2029 100,00% 1.783.000,00
Total: 100,00% 6.419.500,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.253.700,00
2027 100,00% 2.529.000,00
2028 100,00% 2.723.000,00
2029 100,00% 2.930.000,00
10.435.700,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.004 BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2183 Manutenção das Atividades do
Programa Farmácia Verde
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.018.000,00
2027 100,00% 1.095.000,00
2028 100,00% 1.271.000,00
2029 100,00% 1.462.000,00
Total: 100,00% 4.846.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.004 BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2262 Manutenção das Atividades do
Programa de Assistência 
Farmacêutica Municipal
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.763.000,00
2027 100,00% 1.883.000,00
2028 100,00% 2.010.000,00
2029 100,00% 2.146.000,00
Total: 100,00% 7.802.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 2.781.000,00
2027 100,00% 2.978.000,00
2028 100,00% 3.281.000,00
2029 100,00% 3.608.000,00
12.648.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.005 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2176 Manutenção das Atividades da
Secretaria de Saúde
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 1.720.000,00
2027 100,00% 1.834.000,00
2028 100,00% 1.957.000,00
2029 100,00% 2.086.000,00
Total: 100,00% 7.597.000,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.005 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2392 Manutenção das Atividades do
Conselho Municipal de Saude
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 6.500,00
2027 100,00% 13.000,00
2028 100,00% 20.000,00
2029 100,00% 27.000,00
Total: 100,00% 66.500,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.726.500,00
2027 100,00% 1.847.000,00
2028 100,00% 1.977.000,00
2029 100,00% 2.113.000,00
7.663.500,00
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1338 Construção e Aquisição de 
Equipamentos Secretaria de 
Saúde
Unidade P Investimento Saúde 2026 100,00% 339.500,00
2027 100,00% 366.000,00
2028 100,00% 400.000,00
2029 100,00% 611.000,00
Total: 100,00% 1.716.500,00
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1339 Construção e Aquisição de 
Equipamentos Unidades 
Básicas de 
Saúde/NASF/Saúde
Unidade P Investimento Sasude 2026 100,00% 1.074.000,00
2027 100,00% 1.240.000,00
2028 100,00% 1.323.000,00
2029 100,00% 1.418.000,00
Total: 100,00% 5.055.000,00
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1340 Construção e Aquisição de 
Equipamentos Academia da 
Saúde
Unidade P Investimento Saude 2026 100,00% 464.500,00
2027 100,00% 499.000,00
2028 100,00% 536.000,00
2029 100,00% 575.000,00
Total: 100,00% 2.074.500,00
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Ações Validadas Página: 49
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1347 Construção e Aquisição de 
Equipamentos para o Hospital/
Pronto Atendimento
Unidade P Investimento Hospital 2026 100,00% 952.500,00
2027 100,00% 1.016.000,00
2028 100,00% 1.083.000,00
2029 100,00% 1.153.000,00
Total: 100,00% 4.204.500,00
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1349 Construção e Aquisição de 
Equip. para Laboratório
Unidade P Laboratorio 2026 100,00% 772.000,00
2027 100,00% 823.000,00
2028 100,00% 877.000,00
2029 100,00% 935.000,00
Total: 100,00% 3.407.000,00
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1359 Construção e Aquisição de 
Equipamentos para a 
Hemodiálise
Unidade P Equipamentos 2026 100,00% 463.000,00
2027 100,00% 496.000,00
2028 100,00% 530.000,00
2029 100,00% 566.000,00
Total: 100,00% 2.055.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 4.065.500,00
2027 100,00% 4.440.000,00
2028 100,00% 4.749.000,00
2029 100,00% 5.258.000,00
18.512.500,00
Programa..: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2258 Manutenção das Atividades do
Programa de Atendimento ao 
Paciente Fora doDomicílio
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.000,00
2027 100,00% 2.000,00
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total: 100,00% 10.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.000,00
2027 100,00% 2.000,00
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
10.000,00
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Ações Validadas Página: 50
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1342 Construção e Aquisição de 
Equipamentos da Farmácia 
Verde e de Todos
Unidade P Investimento Farmacia Verde 2026 100,00% 214.000,00
2027 100,00% 234.000,00
2028 100,00% 254.000,00
2029 100,00% 277.000,00
Total: 100,00% 979.000,00
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1343 Construção e Aquisição de 
Equip. para o CAPS (Centro 
de AtençãoBiossocial
Unidade P Investimento CAPS 2026 100,00% 442.000,00
2027 100,00% 474.000,00
2028 100,00% 507.000,00
2029 100,00% 545.000,00
Total: 100,00% 1.968.000,00
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1344 Construção e Aquisição de 
Equipamentos para 
Ambulatório
Unidade P Construção e Equipamentos 
Ambulatório
2026 100,00% 833.000,00
2027 100,00% 890.000,00
2028 100,00% 949.000,00
2029 100,00% 1.013.000,00
Total: 100,00% 3.685.000,00
Programa..: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Unid. Orç.: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1345 Construção e Aquisição de 
Equipamentos para 
Fisioterapia
Unidade P Construção e Equipamentos 
Fisioterapia
2026 100,00% 274.000,00
2027 100,00% 303.000,00
2028 100,00% 327.000,00
2029 100,00% 353.000,00
Total: 100,00% 1.257.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.763.000,00
2027 100,00% 1.901.000,00
2028 100,00% 2.037.000,00
2029 100,00% 2.188.000,00
7.889.000,00
Programa..: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Unid. Orç.: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 HABITACAO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
1194 Construção de Casas 
Populares
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 356.000,00
2027 100,00% 180.000,00
2028 100,00% 193.000,00
2029 100,00% 217.000,00
Total: 100,00% 946.000,00
Programa..: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Unid. Orç.: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 HABITACAO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1195 Aquisição, Urbanização de 
Novas Áreas de Assentamento
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 18.000,00
2027 100,00% 20.000,00
2028 100,00% 22.000,00
2029 100,00% 24.000,00
Total: 100,00% 84.000,00
Programa..: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Unid. Orç.: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 HABITACAO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1196 Distribuição de Lotes 
Assentamento c/Infra Estrutura
População de Baixa Renda
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 9.000,00
2027 100,00% 10.000,00
2028 100,00% 11.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 42.000,00
Programa..: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Unid. Orç.: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 HABITACAO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1197 Regularização de Imóveis 1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 9.000,00
2027 100,00% 10.000,00
2028 100,00% 11.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total: 100,00% 42.000,00
Programa..: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Unid. Orç.: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 HABITACAO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1355 Aquisição de Terreno para 
Moradias Populares
Unidade P Investimentos 2026 100,00% 5.000,00
2027 100,00% 6.000,00
2028 100,00% 7.000,00
2029 100,00% 8.000,00
Total: 100,00% 26.000,00
Programa..: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Unid. Orç.: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 HABITACAO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 52
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2259 Reforma de Moradias 1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 4.000,00
2027 100,00% 8.000,00
2028 100,00% 12.000,00
2029 100,00% 16.000,00
Total: 100,00% 40.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 401.000,00
2027 100,00% 234.000,00
2028 100,00% 256.000,00
2029 100,00% 289.000,00
1.180.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.012.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2220 Remuneração do Pessoal da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 826.000,00
2027 100,00% 879.000,00
2028 100,00% 935.000,00
2029 100,00% 995.000,00
Total: 100,00% 3.635.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 826.000,00
2027 100,00% 879.000,00
2028 100,00% 935.000,00
2029 100,00% 995.000,00
3.635.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.012.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2222 Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 372.000,00
2027 100,00% 407.000,00
2028 100,00% 442.000,00
2029 100,00% 487.000,00
Total: 100,00% 1.708.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 372.000,00
2027 100,00% 407.000,00
2028 100,00% 442.000,00
2029 100,00% 487.000,00
1.708.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.012.002 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2408 Manutenção das Atividades do
PROCADSUAS
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 508.000,00
2027 100,00% 552.000,00
2028 100,00% 618.000,00
2029 100,00% 795.000,00
Total: 100,00% 2.473.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:17
Ações Validadas Página: 53
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 508.000,00
2027 100,00% 552.000,00
2028 100,00% 618.000,00
2029 100,00% 795.000,00
2.473.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.012.003 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM. E CASD. UNICO
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4480 Remuneração do Pessoal do 
Programa Bolsa Família e 
Cadastro Único
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 396.000,00
2027 100,00% 426.000,00
2028 100,00% 456.000,00
2029 100,00% 487.000,00
Total: 100,00% 1.765.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 396.000,00
2027 100,00% 426.000,00
2028 100,00% 456.000,00
2029 100,00% 487.000,00
1.765.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.012.003 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM. E CASD. UNICO
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4481 Manutenção das Atividades do
Programa Bolsa Família e 
Cadastro Único
1 A MANUTENÇÃO 2026 100,00% 480.000,00
2027 100,00% 522.000,00
2028 100,00% 564.000,00
2029 100,00% 607.000,00
Total: 100,00% 2.173.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 480.000,00
2027 100,00% 522.000,00
2028 100,00% 564.000,00
2029 100,00% 607.000,00
2.173.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.012.004 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4482 Remuneração do Pessoal da 
Proteção Social Básica
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 934.000,00
2027 100,00% 996.000,00
2028 100,00% 1.061.000,00
2029 100,00% 1.129.000,00
Total: 100,00% 4.120.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 934.000,00
2027 100,00% 996.000,00
2028 100,00% 1.061.000,00
2029 100,00% 1.129.000,00
4.120.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:08:17
Ações Validadas Página: 54
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.012.004 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4483 Manutenção das Atividades da
Proteção Social Básica
1 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.730.000,00
2027 100,00% 1.877.000,00
2028 100,00% 2.018.000,00
2029 100,00% 2.174.000,00
Total: 100,00% 7.799.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.730.000,00
2027 100,00% 1.877.000,00
2028 100,00% 2.018.000,00
2029 100,00% 2.174.000,00
7.799.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.012.005 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉD. E ALTA COMPL.
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4484 Remuneração do Pessoal da 
Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 956.000,00
2027 100,00% 1.020.000,00
2028 100,00% 1.087.000,00
2029 100,00% 1.157.000,00
Total: 100,00% 4.220.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 956.000,00
2027 100,00% 1.020.000,00
2028 100,00% 1.087.000,00
2029 100,00% 1.157.000,00
4.220.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.012.005 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉD. E ALTA COMPL.
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4485 Manutenção das Atividades da
Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade
1 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.524.688,80
2027 100,00% 1.632.000,00
2028 100,00% 1.743.000,00
2029 100,00% 1.862.000,00
Total: 100,00% 6.761.688,80
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.524.688,80
2027 100,00% 1.632.000,00
2028 100,00% 1.743.000,00
2029 100,00% 1.862.000,00
6.761.688,80
Programa..: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Unid. Orç.: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 55
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2703 Desastre Calamidade Pública 
e Emergencia
1 A PESSOAS ATENDIDAS 2026 100,00% 102.000,00
2027 100,00% 111.000,00
2028 100,00% 121.000,00
2029 100,00% 164.000,00
Total: 100,00% 498.000,00
Programa..: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Unid. Orç.: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2704 Auxílio para Mobilidade 1 A PESSOAS ATENDIDAS 2026 100,00% 157.000,00
2027 100,00% 169.000,00
2028 100,00% 181.000,00
2029 100,00% 194.000,00
Total: 100,00% 701.000,00
Programa..: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Unid. Orç.: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2705 Auxílio Natalidade 1 A PESSOAS ATENDIDAS 2026 100,00% 139.000,00
2027 100,00% 150.000,00
2028 100,00% 161.000,00
2029 100,00% 175.000,00
Total: 100,00% 625.000,00
Programa..: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Unid. Orç.: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2706 Auxílio Aluguel 1 A PESSOAS ATENDIDAS 2026 100,00% 210.000,00
2027 100,00% 224.000,00
2028 100,00% 238.000,00
2029 100,00% 254.000,00
Total: 100,00% 926.000,00
Programa..: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Unid. Orç.: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2707 Auxílio Conta Energia e Água 1 A PESSOAS ATENDIDAS 2026 100,00% 30.000,00
2027 100,00% 32.000,00
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 37.000,00
Total: 100,00% 133.000,00
Programa..: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Unid. Orç.: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 56
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2708 Cartão Social 1 A PESSOAS ATENDIDAS 2026 100,00% 325.000,00
2027 100,00% 346.000,00
2028 100,00% 368.000,00
2029 100,00% 391.000,00
Total: 100,00% 1.430.000,00
Programa..: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Unid. Orç.: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2709 Auxílio por Morte 1 A PESSOAS ATENDIDAS 2026 100,00% 310.000,00
2027 100,00% 331.000,00
2028 100,00% 354.000,00
2029 100,00% 377.000,00
Total: 100,00% 1.372.000,00
Programa..: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Unid. Orç.: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4486 Auxílio Documentação 1 A PESSOAS ATENDIDAS 2026 100,00% 40.000,00
2027 100,00% 44.000,00
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 52.000,00
Total: 100,00% 184.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.313.000,00
2027 100,00% 1.407.000,00
2028 100,00% 1.505.000,00
2029 100,00% 1.644.000,00
5.869.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.012.007 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO)
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2409 Manutenção das Atividades do
Conselho Municipal de 
Assistência Social
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 235.200,00
2027 100,00% 265.000,00
2028 100,00% 295.000,00
2029 100,00% 325.000,00
Total: 100,00% 1.120.200,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 235.200,00
2027 100,00% 265.000,00
2028 100,00% 295.000,00
2029 100,00% 325.000,00
1.120.200,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.012.007 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO)
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
4487 Remuneração do Pessoal do 
Conselho de Assistência 
Social
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 5.000,00
2027 100,00% 10.000,00
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 20.000,00
Total: 100,00% 50.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 5.000,00
2027 100,00% 10.000,00
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 20.000,00
50.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.012.008 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4488 Remuneração do Pessoal da 
Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 5.000,00
2027 100,00% 10.000,00
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 20.000,00
Total: 100,00% 50.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 5.000,00
2027 100,00% 10.000,00
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 20.000,00
50.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.012.008 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4489 Manutenção das Atividades da
Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
1 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 19.000,00
2027 100,00% 38.000,00
2028 100,00% 57.000,00
2029 100,00% 76.000,00
Total: 100,00% 190.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 19.000,00
2027 100,00% 38.000,00
2028 100,00% 57.000,00
2029 100,00% 76.000,00
190.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.012.009 PROCADSUAS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4490 Remuneração do Pessoal do 
PROCADSUAS
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 15.000,00
2027 100,00% 22.000,00
2028 100,00% 29.000,00
2029 100,00% 36.000,00
Total: 100,00% 102.000,00
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Ações Validadas Página: 58
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 15.000,00
2027 100,00% 22.000,00
2028 100,00% 29.000,00
2029 100,00% 36.000,00
102.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.012.009 PROCADSUAS
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4491 Manutenção das Atividades do
PROCADSUAS
1 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 18.000,00
2027 100,00% 32.000,00
2028 100,00% 46.000,00
2029 100,00% 60.000,00
Total: 100,00% 156.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 18.000,00
2027 100,00% 32.000,00
2028 100,00% 46.000,00
2029 100,00% 60.000,00
156.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.013.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2701 Manut. das Ativ. do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 246.000,00
2027 100,00% 73.000,00
2028 100,00% 88.000,00
2029 100,00% 103.000,00
Total: 100,00% 510.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 246.000,00
2027 100,00% 73.000,00
2028 100,00% 88.000,00
2029 100,00% 103.000,00
510.000,00
Programa..: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1131 Promoção de Torneios, 
Campeonatos, Olimpíadas
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 610.000,00
2027 100,00% 649.000,00
2028 100,00% 689.000,00
2029 100,00% 732.000,00
Total: 100,00% 2.680.000,00
Programa..: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 59
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
1133 Patrocínio a Equipes da 
Cidade em Eventos Esportivos
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 355.000,00
2027 100,00% 378.000,00
2028 100,00% 403.000,00
2029 100,00% 429.000,00
Total: 100,00% 1.565.000,00
Programa..: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1132 Apoio a Realização de 
Eventos Esportivos no 
Município
1 P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 330.000,00
2027 100,00% 352.000,00
2028 100,00% 374.000,00
2029 100,00% 399.000,00
Total: 100,00% 1.455.000,00
Programa..: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1507 Construção, Ampliação e 
Reforma de Espaços 
Esportivos e Lazer
1 P DESPORTO MUNICIPAL 2026 100,00% 130.000,00
2027 100,00% 139.000,00
2028 100,00% 149.000,00
2029 100,00% 159.000,00
Total: 100,00% 577.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.425.000,00
2027 100,00% 1.518.000,00
2028 100,00% 1.615.000,00
2029 100,00% 1.719.000,00
6.277.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2167 Remuneração do Pessoal do 
Esporte
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 831.000,00
2027 100,00% 884.000,00
2028 100,00% 940.000,00
2029 100,00% 999.000,00
Total: 100,00% 3.654.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 831.000,00
2027 100,00% 884.000,00
2028 100,00% 940.000,00
2029 100,00% 999.000,00
3.654.000,00
Programa..: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:18
Ações Validadas Página: 60
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
2168 Manutenção das Atividades do
Esporte
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 1.077.000,00
2027 100,00% 1.148.000,00
2028 100,00% 1.222.000,00
2029 100,00% 1.300.000,00
Total: 100,00% 4.747.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 1.077.000,00
2027 100,00% 1.148.000,00
2028 100,00% 1.222.000,00
2029 100,00% 1.300.000,00
4.747.000,00
Programa..: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Unid. Orç.: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2302 Manutenção da Frota do 
Esporte
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 15.000,00
2027 100,00% 17.000,00
2028 100,00% 19.000,00
2029 100,00% 21.000,00
Total: 100,00% 72.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 15.000,00
2027 100,00% 17.000,00
2028 100,00% 19.000,00
2029 100,00% 21.000,00
72.000,00
Programa..: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 813 LAZER
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
1508 Construção, Reforma e 
Ampliação de Espaços 
Turísticos e Lazer
1 P OBRAS REALIZADAS 2026 100,00% 30.000,00
2027 100,00% 32.000,00
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 37.000,00
Total: 100,00% 133.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 30.000,00
2027 100,00% 32.000,00
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 37.000,00
133.000,00
Programa..: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Unid. Orç.: 02.014.002 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2402 Manutenção das Atividades do
Fundo Municipal de Esportes
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 131.000,00
2027 100,00% 147.000,00
2028 100,00% 163.000,00
2029 100,00% 181.000,00
Total: 100,00% 622.000,00
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Ações Validadas Página: 61
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 131.000,00
2027 100,00% 147.000,00
2028 100,00% 163.000,00
2029 100,00% 181.000,00
622.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.015.001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2710 Manut. das Ativ. do Conselho 
de Direitos da Mulher
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 72.000,00
2027 100,00% 86.000,00
2028 100,00% 100.000,00
2029 100,00% 115.000,00
Total: 100,00% 373.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 72.000,00
2027 100,00% 86.000,00
2028 100,00% 100.000,00
2029 100,00% 115.000,00
373.000,00
Programa..: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Unid. Orç.: 02.016.001 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
4492 Manutenção das Atividades do
Fundo Municipal da Pessoa 
com Deficiência
1 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 111.000,00
2027 100,00% 125.000,00
2028 100,00% 139.000,00
2029 100,00% 156.000,00
Total: 100,00% 531.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 111.000,00
2027 100,00% 125.000,00
2028 100,00% 139.000,00
2029 100,00% 156.000,00
531.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.017.001 CONTROLADORIA GERAL
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2107 Remuneração do Pessoal da 
Controladoria Geral
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 346.000,00
2027 100,00% 370.000,00
2028 100,00% 395.000,00
2029 100,00% 421.000,00
Total: 100,00% 1.532.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 346.000,00
2027 100,00% 370.000,00
2028 100,00% 395.000,00
2029 100,00% 421.000,00
1.532.000,00
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Ações Validadas Página: 62
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.017.001 CONTROLADORIA GERAL
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2108 Manutenção das Atividades da
Controladoria Geral
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 156.000,00
2027 100,00% 169.000,00
2028 100,00% 182.000,00
2029 100,00% 196.000,00
Total: 100,00% 703.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 156.000,00
2027 100,00% 169.000,00
2028 100,00% 182.000,00
2029 100,00% 196.000,00
703.000,00
Programa..: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Unid. Orç.: 02.018.001 PROCURADORIA GERAL
Função: 02 JUDICIARIA
SubFunção: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2111 Remuneração do Pessoal da 
Procuradoria Geral
1 A SERVIDOR PUBLICO 2026 100,00% 589.000,00
2027 100,00% 629.000,00
2028 100,00% 671.000,00
2029 100,00% 715.000,00
Total: 100,00% 2.604.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 589.000,00
2027 100,00% 629.000,00
2028 100,00% 671.000,00
2029 100,00% 715.000,00
2.604.000,00
Programa..: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Unid. Orç.: 02.018.001 PROCURADORIA GERAL
Função: 02 JUDICIARIA
SubFunção: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
2112 Manutenção das Atividades da
Procuradoria Geral
1 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 2026 100,00% 857.000,00
2027 100,00% 914.000,00
2028 100,00% 974.000,00
2029 100,00% 1.039.000,00
Total: 100,00% 3.784.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 857.000,00
2027 100,00% 914.000,00
2028 100,00% 974.000,00
2029 100,00% 1.039.000,00
3.784.000,00
Programa..: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unid. Orç.: 02.099.009 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Código Descrição da Ação Unid. Medida Tipo Produto (Bem ou Serviço) Ano Valores Físicos Valores Financeiros
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Ações Validadas Página: 63
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
9999 Reserva de Contingência 1 P RESERVA DE CONTINGENCIA 2026 100,00% 5.990.000,00
2027 100,00% 6.354.000,00
2028 100,00% 6.740.000,00
2029 100,00% 7.149.000,00
Total: 100,00% 26.233.000,00
TOTAL DE CADA ANO:
 
Exceto Metas Fisicas 
em Percentuais
2026 100,00% 5.990.000,00
2027 100,00% 6.354.000,00
2028 100,00% 6.740.000,00
2029 100,00% 7.149.000,00
26.233.000,00
TOTAL GERAL: 
 
Exceto Metas Fisicas
em Percentuais
2026 100,00% 249.000.000,00
2027 100,00% 269.500.000,00
2028 100,00% 288.000.000,00
2029 100,00% 317.000.000,00
1.123.500.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Relações de Ações Integrantes do Programa Página: 1
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código 
Ação
Tipo Código 
Programa
Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável Unididade 
Medida
Metas Físicas Metas Financeiras
1103 P 0119 Construção, Estruturação da Sede 1
Administrativa
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO
100,00% 36.000,00
1112 P 0108 Construir, Reformar e Equipar Escolas da 1
Educação Ensino Fundamental
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PLAN. 
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 5.950.000,00
1113 P 0108 Construir, Reformar e Equipar Cheches MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 20.077.711,00
1122 P 0102 Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais 1
e Rurais
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE MANUT. 
ESTRADAS VICINAIS
100,00% 2.979.000,00
1131 P 0113 Promoção de Torneios, Campeonatos, 1
Olimpíadas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE
100,00% 2.680.000,00
1132 P 0113 Apoio a Realização de Eventos Esportivos no 1
Município
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE
100,00% 1.455.000,00
1133 P 0113 Patrocínio a Equipes da Cidade em Eventos 1
Esportivos
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE
100,00% 1.565.000,00
1135 P 0109 Pesquisas, Levantamentos, Tombamentos do 1
Acervo Patrimonial, Histórico, Culturarl, e 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUMPAC - FUNDO MUN. 
PATRIMONIO CULTURAL
100,00% 130.000,00
1136 P 0109 Restauração, Revitalização do Patrimônio 1
Histórico Prog. Munic.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUMPAC - FUNDO MUN. 
PATRIMONIO CULTURAL
100,00% 1.297.000,00
1138 P 0109 Apoio a Festas Tradicionais e Manifestações 1
Folclóricas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 
CULTURA - FMC
100,00% 2.961.000,00
1155 P 0104 Construção de Reservatórios de Água - Zona 1
Rural
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE MANUT. 
ESTRADAS VICINAIS
100,00% 18.000,00
1156 P 0103 Pavimentação, Estruturação, Vias Públicas 1
existentes e a serem construídas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 15.989.135,27
1157 P 0103 Implantação e Manutenção da Sinalização 1
Urbana
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 938.000,00
1159 P 0103 Construção de Calçadas, Meio-fio e Sarjetas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 36.000,00
1160 P 0103 Ampliação, Reestruturação Rede de 1
Distribuição da Iluminação Pública
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 16.660.000,00
1162 P 0117 Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria 1
Municipal de Obras Públicas
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE
COORDENADORIA DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO
100,00% 5.822.000,00
1163 P 0103 Construção, Ampliação e Reforma de Praças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 159.000,00
1165 P 0104 Ampliação da Rede Coletora de Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 18.000,00
1166 P 0104 Construção de Estação de Tratamento de 1
Esgoto
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 18.000,00
1167 P 0104 Construção de Rede de Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 18.000,00
1169 P 0104 Subs. Parte Rede Distribuição de Água - Zona 1
Rural
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE MANUT. 
ESTRADAS VICINAIS
100,00% 18.000,00
1170 P 0104 Construção de Interceptores nos Córregos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 18.000,00
1171 P 0104 Construção de Sistema de Drenagens Pluviais 1
em Vias Urbanas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 680.000,00
1173 P 0105 Implantação do Aterro Sanitário MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 184.000,00
1176 P 0102 Apoio a Agricultura Familiar MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 1
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 130.000,00
1178 P 0102 Construção de Pontes na Zona Rural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE MANUT. 1
ESTRADAS VICINAIS
100,00% 566.000,00
1179 P 0102 Construção e Instalação de Mata-burros MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE MANUT. 1
ESTRADAS VICINAIS
100,00% 460.000,00
1180 P 0105 Repovoamento dos Rios MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 1
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 10.000,00
1182 P 0105 Implantação de Programas Educacionais 1
Ambientais em Escolas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 46.000,00
1194 P 0111 Construção de Casas Populares MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 1
HABITAÇÃO
100,00% 946.000,00
1195 P 0111 Aquisição, Urbanização de Novas Áreas de 1
Assentamento
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO
100,00% 84.000,00
1196 P 0111 Distribuição de Lotes Assentamento c/Infra 1
Estrutura População de Baixa Renda
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO
100,00% 42.000,00
1197 P 0111 Regularização de Imóveis MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 1
HABITAÇÃO
100,00% 42.000,00
1266 P 0105 Contrução, Ampliação e Reformas do Fundo Unidade
Verde
Fundo Verde FUNDO VERDE 100,00% 26.000,00
 ------------------------------------------------------------ Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------------------------------------------
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Relações de Ações Integrantes do Programa Página: 2
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código 
Ação
Tipo Código 
Programa
Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável Unididade 
Medida
Metas Físicas Metas Financeiras
1267 P 0105 Aquisição de Equipamentos e Material Unidade
Permanente
Fundo Verde FUNDO VERDE 100,00% 10.000,00
1268 P 0105 Aquisição de Imóveis do Fundo Verde Fundo Verde FUNDO VERDE Unidade 100,00% 26.000,00
1332 P 0103 Manutenção de Praças, Parques e Jardins MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 412.000,00
1338 P 0125 Construção e Aquisição de Equipamentos Unidade
Secretaria de Saúde
Investimento Saúde BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 1.716.500,00
1339 P 0125 Construção e Aquisição de Equipamentos Unidade
Unidades Básicas de Saúde/NASF/Saúde
Investimento Sasude BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 5.055.000,00
1340 P 0125 Construção e Aquisição de Equipamentos Unidade
Academia da Saúde
Investimento Saude BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 2.074.500,00
1342 P 0125 Construção e Aquisição de Equipamentos da Unidade
Farmácia Verde e de Todos
Investimento Farmacia Verde BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 979.000,00
1343 P 0125 Construção e Aquisição de Equip. para o CAPS Unidade
(Centro de AtençãoBiossocial
Investimento CAPS BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 1.968.000,00
1344 P 0125 Construção e Aquisição de Equipamentos para Unidade
Ambulatório
Construção e Equipamentos 
Ambulatório
BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 3.685.000,00
1345 P 0125 Construção e Aquisição de Equipamentos para Unidade
Fisioterapia
Construção e Equipamentos 
Fisioterapia
BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 1.257.000,00
1347 P 0125 Construção e Aquisição de Equipamentos para Unidade
o Hospital/ Pronto Atendimento
Investimento Hospital BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 4.204.500,00
1349 P 0125 Construção e Aquisição de Equip. para Unidade
Laboratório
Laboratorio BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 3.407.000,00
1355 P 0111 Aquisição de Terreno para Moradias Populares Investimentos FUNDO MUNICIPAL DE Unidade
HABITAÇÃO
100,00% 26.000,00
1359 P 0125 Construção e Aquisição de Equipamentos para Unidade
a Hemodiálise
Equipamentos BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 2.055.000,00
1500 P 0105 Projeto Cercamento de Área Verde MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL FUNDO VERDE 1 100,00% 30.000,00
1501 P 0119 Construção de Terminal Rodoviário OBRAS REALIZADAS COORDENARIA DE OBRAS, 1
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
100,00% 10.000,00
1502 P 0103 Construção de Pontes, Galeria e Muro de 1
Arrimo
OBRAS REALIZADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 1.884.000,00
1507 P 0113 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços 1
Esportivos e Lazer
DESPORTO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE
100,00% 577.000,00
1508 P 0113 Construção, Reforma e Ampliação de Espaços 1
Turísticos e Lazer
OBRAS REALIZADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE
100,00% 133.000,00
1511 P 0108 Construção, Reforma, Equipamentos Unidades 1
Ensino Creche
EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 621.000,00
1512 P 0108 Construção, Reforma, Equipamentos Unidades 1
Ensino Pré Esc
EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 2.790.000,00
2100 A 0114 Remuneração do Pessoal do Gabinete do 1
Prefeito
SERVIDOR PUBLICO GABINETE DO PREFEITO 100,00% 7.662.000,00
2101 A 0119 Manutenção das Atividades do Gabinete do 1
Prefeito
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO 100,00% 1.470.000,00
2102 A 0117 Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito Manutencao da Frota do Gabinete Unidade
da Prefeita
GABINETE DO PREFEITO 100,00% 286.000,00
2105 A 0114 Remuneração do Pessoal da Secretaria 1
Executiva
SERVIDOR PUBLICO SECRETARIA EXECUTIVA 100,00% 1.354.000,00
2106 A 0119 Manutenção das Atividades da Secretaria 1
Executiva
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA EXECUTIVA 100,00% 128.000,00
2107 A 0114 Remuneração do Pessoal da Controladoria 1
Geral
SERVIDOR PUBLICO CONTROLADORIA GERAL 100,00% 1.532.000,00
2108 A 0119 Manutenção das Atividades da Controladoria 1
Geral
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL 100,00% 703.000,00
2111 A 0114 Remuneração do Pessoal da Procuradoria 1
Geral
SERVIDOR PUBLICO PROCURADORIA GERAL 100,00% 2.604.000,00
2112 A 0119 Manutenção das Atividades da Procuradoria 1
Geral
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL 100,00% 3.784.000,00
2113 A 0114 Remuneração do Pessoal da Assessoria de 1
Imprensa
SERVIDOR PUBLICO ASSESSORIA DE IMPRENSA 100,00% 514.000,00
2114 A 0119 Manutenção das Atividades da Assessoria de 1
Imprensa
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA DE IMPRENSA 100,00% 261.000,00
2116 A 0114 Remuneração do Pessoal da Secretaria 1
Municipal de Planejamento e Gestão
SERVIDOR PUBLICO SECRETARIA MUN. DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO
100,00% 29.921.800,00
2117 A 0119 Manutenção das Atividades da Secretaria 1
Municipal de Planejamento e Gestão
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO
100,00% 31.372.200,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código 
Ação
Tipo Código 
Programa
Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável Unididade 
Medida
Metas Físicas Metas Financeiras
2119 A 0116 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria 1
Tributária
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
100,00% 2.427.000,00
2123 A 0114 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de 1
Gestão de Pessoas
SERVIDOR PUBLICO COORDENADORIA DE GESTÃO 
DE PESSOAS
100,00% 1.970.000,00
2124 A 0114 Pagamento de Aposentadorias e Pensões SERVIDOR PUBLICO COORDENADORIA DE GESTÃO 1
DE PESSOAS
100,00% 7.024.000,00
2127 A 0114 Remuneração do Pessoal do Setor de 1
Informática
SERVIDOR PUBLICO INFORMÁTICA 100,00% 1.269.000,00
2130 A 0114 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de 1
Contabilidade
SERVIDOR PUBLICO COORDENADORIA DE 
CONTABILIDADE
100,00% 2.057.000,00
2132 A 0114 Remuneração do pessoal da Coordenadoria de 1
Gestão Financeira
SERVIDOR PUBLICO COORDENADORIA DE GESTÃO 
FINANCEIRA
100,00% 1.137.000,00
2134 A 0112 Manter o Consórcio Intermunicipal de 1
Saúde-SAMU da Rede de Urgência e 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 2.937.693,21
2138 A 0122 Juros e Amortizações de Dívidas INSS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE GESTÃO 1
FINANCEIRA
100,00% 2.198.000,00
2139 A 0122 Juros e Amortizações da Dívida IPSEMG MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE GESTÃO 1
FINANCEIRA
100,00% 1.776.000,00
2140 A 0107 Remuneração Convênio com a Polícia Cívil MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PROTOCOLO, 1
PATRIM. E SERV. GERAIS
100,00% 180.000,00
2142 A 0107 Manutenção do Convênio Instituições 1
Segurança Pública e CONSEP
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PROTOCOLO, 
PATRIM. E SERV. GERAIS
100,00% 3.069.000,00
2148 A 0114 Remuneração do Pessoal do Setor de Logística SERVIDOR PUBLICO LOGÍSTICA 1 100,00% 1.269.000,00
2150 A 0114 Remuneração do Pessoal Administrativo da 1
Educação
SERVIDOR PUBLICO COORD. DE AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA 
100,00% 10.564.400,00
2151 A 0119 Manutenção das Atividades da Administração 1
da Educação
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA 
100,00% 7.063.000,00
2152 A 0114 Qualificação e Reciclagem do Pessoal da Secr. 1
Educação
SERVIDOR PUBLICO COORD. DE AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA 
100,00% 626.000,00
2154 A 0117 Manutenção da Frota da Secr. da Educação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE AÇÕES 1
ADMINISTRATIVAS DA 
100,00% 1.122.000,00
2155 A 0114 Remuneração de Pessoal de Creches SERVIDOR PUBLICO COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 5.413.000,00
2156 A 0108 Manutenção e Conservação das Atividades de 1
Creches
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PLAN. 
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 1.696.900,00
2158 A 0117 Manutenção da Frota do Ensino MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE AÇÕES 1
ADMINISTRATIVAS DA 
100,00% 4.777.000,00
2161 A 0108 Manutenção do Transporte Escolar MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 19.865.000,00
2162 A 0108 Apoio ao Ensino Superior ENSINO SUPERIOR COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 3.745.000,00
2164 A 0108 Manutenção das Atividades do EJA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 30.000,00
2165 A 0108 Manutenção das Atividades do Ensino 1
Fundamental
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PLAN. 
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 9.196.400,00
2166 A 0108 Manutenção das Atividades do Ensino Especial Serviços Educacional Especial COORD. DE PLAN. Unidade
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 2.038.000,00
2167 A 0114 Remuneração do Pessoal do Esporte SERVIDOR PUBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
ESPORTE
100,00% 3.654.000,00
2168 A 0113 Manutenção das Atividades do Esporte MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
ESPORTE
100,00% 4.747.000,00
2170 A 0114 Remuneração do Pessoal do Setor de Cultura SERVIDOR PUBLICO SECRETARIA MUNICIPAL 1
CULTURA E TURISMO
100,00% 3.086.000,00
2171 A 0109 Manutenção das Atividades da Cultura MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL 1
CULTURA E TURISMO
100,00% 4.781.000,00
2172 A 0109 Manutenção do Patrimônio Histórico 1
Paisagístico, Cultural, Artísitico e Arqueólogico
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUMPAC - FUNDO MUN. 
PATRIMONIO CULTURAL
100,00% 306.000,00
2173 A 0109 Apoio as Atividades Artísticas e Culturais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL 1
CULTURA E TURISMO
100,00% 3.830.000,00
2174 A 0123 Apoio ao Turismo Rural e de Agronegócios MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 1
TURISMO-FUMTUR
100,00% 174.000,00
2175 A 0123 Manutenção ao COMTUR MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 1
TURISMO-FUMTUR
100,00% 156.000,00
2176 A 0112 Manutenção das Atividades da Secretaria de 1
Saúde
SERVIDOR PUBLICO 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE 100,00% 7.597.000,00
2183 A 0112 Manutenção das Atividades do Programa 1
Farmácia Verde
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA
100,00% 4.846.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código 
Ação
Tipo Código 
Programa
Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável Unididade 
Medida
Metas Físicas Metas Financeiras
2188 A 0114 Remuneração do Pessoal da Secretaria 1
Municipal de Obras Públicas
SERVIDOR PUBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 3.520.000,00
2190 A 0119 Manutenção das Atividades da Secretaria 1
Municipal de Obras Públicas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 12.409.000,00
2192 A 0103 Manutenção e Recuperação de Vias Urbanas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 12.043.000,00
2194 A 0114 Remuneração do Pessoal de Serviços Urbanos SERVIDOR PUBLICO COORDENARIA DE OBRAS, 1
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
100,00% 10.795.000,00
2195 A 0103 Manutenção das Atividades dos Serviços 1
Urbanos
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENARIA DE OBRAS, 
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
100,00% 13.473.000,00
2196 A 0103 Manutenção da Iluminação Pública MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENARIA DE OBRAS, 1
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
100,00% 11.494.000,00
2197 A 0103 Manutenção do Cemitério Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENARIA DE OBRAS, 1
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
100,00% 644.000,00
2202 A 0117 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal 1
de Obras Públicas
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO
100,00% 27.116.811,20
2203 A 0114 Remuneração do Pessoal da Limpeza Pública SERVIDOR PUBLICO COORDENADORIA SERV. URB. 1
E DE LIMPEZA PÚBLICA
100,00% 6.866.000,00
2204 A 0106 Manutenção das Atividades de Limpeza 1
Pública
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 20.214.000,00
2205 A 0106 Manutenção do Sistema de Coleta de Entulho MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA SERV. URB. 1
E DE LIMPEZA PÚBLICA
100,00% 54.000,00
2207 A 0114 Remuneração do Pessoal da Secretaria 1
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
SERVIDOR PUBLICO COORDENADORIA DE 
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 3.053.000,00
2209 A 0119 Manutenção das Atividades da Secretaria 1
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 2.136.000,00
2210 A 0117 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal 1
de Agricultura e Meio Ambiente
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 1.384.000,00
2211 A 0102 Parceria entre Instituições Espec. Agricultura MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 1
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 1.524.200,00
2213 A 0102 Distribuição de Insumos Agrícolas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 1
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 1.008.000,00
2215 A 0105 Manutenção e Ampliação do Viveiro e Horta 1
Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 82.000,00
2218 A 0102 Manutenção das Atividades do SIM - Sistema 1
de Inspeção Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SIM - SISTEMA DE INSPECAO 
MUNICIPAL
100,00% 442.000,00
2220 A 0114 Remuneração do Pessoal da Secretaria 1
Municipal de Desenvolvimento Social
SERVIDOR PUBLICO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
100,00% 3.635.000,00
2221 A 0114 Qualificacão e Reciclagem de Servidores e 1
Cidadão
SERVIDOR PUBLICO COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
100,00% 1.134.000,00
2222 A 0119 Manutenção das Atividades da Secretaria 1
Municipal de Desenvolvimento Social
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
100,00% 1.708.000,00
2232 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB - 1
Magistério
SERVIDOR PUBLICO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 84.171.000,00
2233 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB - 1
Demais Profissionais
SERVIDOR PUBLICO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 730.000,00
2234 A 0108 Manutenção das Atividades do FUNDEB 1
(Fundamental)
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 40.000,00
2234 A 0114 Manutenção das Atividades do FUNDEB 1
(Fundamental)
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 9.649.000,00
2238 A 0108 Manutenção das Acões do QESE - Ensino 1
Fundamental
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PLAN. 
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 6.862.800,00
2239 A 0110 Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais 1
a Criança e ao Adolescente
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E 
ADOLESCENTE
100,00% 363.000,00
2240 A 0110 Manutenção das Atividades do Conselho 1
Tutelar
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
100,00% 1.797.000,00
2242 A 0112 Manutenção das Estratégias Saúde da 1
Família/Atenção Básica
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 58.410.500,00
2249 A 0112 Manutenção do Laboratório Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 1
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 10.224.500,00
2252 A 0112 Manutenção das Atividades de Assistência de 1
Média Especialidade/ManterAmbulatório
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 7.111.000,00
2257 A 0112 Manutenção das Atividades da Vigilância 1
Sanitária
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE 100,00% 4.016.200,00
2258 A 0112 Manutenção das Atividades do Programa de 1
Atendimento ao Paciente Fora doDomicílio
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - INVESTIMENTO - 
BLINVES
100,00% 10.000,00
2258 A 0112 Manutenção das Atividades do Programa de 1
Atendimento ao Paciente Fora doDomicílio
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 16.618.000,00
 ------------------------------------------------------------ Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------------------------------------------
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Relações de Ações Integrantes do Programa Página: 5
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código 
Ação
Tipo Código 
Programa
Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável Unididade 
Medida
Metas Físicas Metas Financeiras
2259 A 0111 Reforma de Moradias MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 1
HABITAÇÃO
100,00% 40.000,00
2262 A 0112 Manutenção das Atividades do Programa de 1
Assistência Farmacêutica Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA
100,00% 7.802.000,00
2302 A 0117 Manutenção da Frota do Esporte MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
ESPORTE
100,00% 72.000,00
2308 A 0117 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal 1
de Planejamento e Gestão
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO
100,00% 372.000,00
2309 A 0114 Remuneração do pessoal de Compras, 1
Licitações e Convênios
SERVIDOR PUBLICO COORDENADORIA DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES
100,00% 3.460.000,00
2310 A 0103 Manutenção do Serviço de Retransmissão de 1
Sinal de Rádio e TV
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENARIA DE OBRAS, 
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
100,00% 363.000,00
2311 A 0119 Manutenção do Terminal Rodoviário MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENARIA DE OBRAS, 1
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
100,00% 351.000,00
2320 A 0112 Manutenção das Estratégia Saúde da 1
Família/ESB - Saúde Bucal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 15.495.500,00
2340 A 0112 Manutenção das Estratégia Saúde da 1
Família/PACS
SERVIDOR PUBLICO BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 16.616.000,00
2347 A 0114 Remuneração do Pessoal do Ensino 1
Fundamental
SERVIDOR PUBLICO COORD. DE PLAN. 
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 10.955.000,00
2351 A 0109 Apoio Financeiro a Entidades Culturais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL 1
CULTURA E TURISMO
100,00% 488.000,00
2353 A 0104 Manutenção de Bombas D Água nos Distritos e 1
Povoados
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 1.128.000,00
2355 A 0108 Manutenção das Atividades do FUNDEB MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 1
EDUCAÇÃO
100,00% 543.000,00
2358 A 0112 Manutenção das Atividades da Fisioterapia MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 1
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 3.577.000,00
2368 A 0112 Manutenção do CAPS (Centro de Atenção 1
Psicossocial)
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 4.985.000,00
2370 A 0109 Manutenção Atividades FUMPAC MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUMPAC - FUNDO MUN. 1
PATRIMONIO CULTURAL
100,00% 1.419.000,00
2381 A 0112 Apoio ao Programa Mais Médicos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENCAO BÁSICA 1 100,00% 1.887.000,00
2384 A 0110 Subvenção à entidades sem fins lucrativos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 1
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 442.000,00
2392 A 0112 Manutenção das Atividades do Conselho 1
Municipal de Saude
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE 100,00% 66.500,00
2394 A 0112 Contratação de Clínicas para Dependentes 1
Químicos
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 5.042.000,00
2402 A 0113 Manutenção das Atividades do Fundo 1
Municipal de Esportes
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DO 
ESPORTE
100,00% 622.000,00
2403 A 0105 Manut. Atividadades Convênio - COMLAGO OBRAS E INSTALACOES COORDENADORIA DE 1
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 18.000,00
2404 A 0119 Contribuição ao Consórcio CISPAR CONTRIBUICOES SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
OBRAS PÚBLICAS
100,00% 218.000,00
2405 A 0105 Revitalização de Córregos e Rios MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL COORDENADORIA DE 1
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 92.000,00
2407 A 0122 Juros e Amortização de Dívida Fundada por 1
Contrato
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE GESTÃO 
FINANCEIRA
100,00% 30.000,00
2408 A 0110 Manutenção das Atividades do PROCADSUAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - 1
IGD - SUAS
100,00% 2.473.000,00
2409 A 0110 Manutenção das Atividades do Conselho 1
Municipal de Assistência Social
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FORTALECIMENTO DO 
CONTROLE SOCIAL 
100,00% 1.120.200,00
2411 A 0003 Escola do Legislativo Municipal Manutenção CORPO LEGISLATIVO Unidade 100,00% 200.000,00
2414 A 0109 Manutenção das Atividades do Fundo Unidade
Municipal de Cultura
Manutenção Fundo Cultura FUNDO MUNICIPAL DE 
CULTURA - FMC
100,00% 1.565.000,00
2415 A 0109 Manutenção do Acervo da Biblioteca Pública Unidade
Municipal
Manutenção do Acervo da Biblioteca
Publica Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL 
CULTURA E TURISMO
100,00% 282.000,00
2416 A 0123 Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado Apoio ao Circuito Caminhos do Unidade
Cerrado
FUNDO MUNICIPAL DE 
TURISMO-FUMTUR
100,00% 184.000,00
2420 A 0112 Manter a Academia de Saúde Manter a Academia de Saúde BLOCO - ATENCAO BÁSICA Unidade 100,00% 323.000,00
2423 A 0112 Ações Especializadas de Saúde Ações Especializadas de Saúde BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E Unidade
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 32.421.000,00
2430 A 0108 Remuneração do Pessoal do EJA Remuneração do Pessoal do EJA COORD. DE PLAN. Unidade
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 166.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código 
Ação
Tipo Código 
Programa
Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável Unididade 
Medida
Metas Físicas Metas Financeiras
2432 A 0110 Manut. das Ativ. do Conselho Munic. dos Unidade
Direitos da Criança e do Adolescente
Apoio Criança e Adolescente FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E 
ADOLESCENTE
100,00% 136.000,00
2434 A 0112 Manut. do Cons. Intermunicipal de Saúde do Unidade
Alto Paranaiba - CISALP
Consorcio Saude BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 7.380.671,52
2435 A 0105 Manutenção das Atividades do Fundo Verde FundoVerde FUNDO VERDE Unidade 100,00% 82.000,00
2436 A 0112 Manut. das Ativ. da Vigilância Epidemiológica e Unidade
Vigilância Ambiental
Manut. das Ativ. da Vigilancia 
Epidemiologica
BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE 100,00% 6.419.500,00
2437 A 0123 Manut. Ativ. Fundo Municipal de Unidade
Turismo-FUMTUR
Manut. Ativ. FUMTUR FUNDO MUNICIPAL DE 
TURISMO-FUMTUR
100,00% 1.166.000,00
2529 A 0112 Subvenção à entidades sem fins lucrativos Subvenção Humanitária BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E Unidade
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 442.000,00
2559 A 0112 Manutenção do Pronto Atendimento Manutenção do Pronto Atendimento BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E Unidade
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 34.169.000,00
2560 A 0112 Manter o Serviço de Hemodiálise Manter o Serviço de Hemodiálise BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E Unidade
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 14.844.000,00
2701 A 0110 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal da Pessoa 1
Idosa
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 100,00% 510.000,00
2703 A 0130 Desastre Calamidade Pública e Emergencia PESSOAS ATENDIDAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 100,00% 498.000,00
2704 A 0130 Auxílio para Mobilidade PESSOAS ATENDIDAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 100,00% 701.000,00
2705 A 0130 Auxílio Natalidade PESSOAS ATENDIDAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 100,00% 625.000,00
2706 A 0130 Auxílio Aluguel PESSOAS ATENDIDAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 100,00% 926.000,00
2707 A 0130 Auxílio Conta Energia e Água PESSOAS ATENDIDAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 100,00% 133.000,00
2708 A 0130 Cartão Social PESSOAS ATENDIDAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 100,00% 1.430.000,00
2709 A 0130 Auxílio por Morte PESSOAS ATENDIDAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 100,00% 1.372.000,00
2710 A 0110 Manut. das Ativ. do Conselho de Direitos da 1
Mulher
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 
DIREITOS DA MULHER
100,00% 373.000,00
2712 A 0110 Manutenção das Ativides da Defesa Civil SEGURANCA PUBLICA COORDENADORIA DE 1
PROMOÇÃO DE ATV. 
100,00% 242.000,00
2716 A 0108 Merenda Escolar - Ensino Fundamental MERENDA ESCOLAR COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 3.359.766,70
2717 A 0108 Merenda Escolar - Ens. Inf. Creche MERENDA ESCOLAR COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 880.230,10
2718 A 0108 Merenda Escolar - Ens. Inf. Pré Escolar MERENDA ESCOLAR COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 1.527.026,99
2719 A 0108 Merenda Escolar - EJA MERENDA ESCOLAR COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 56.039,80
2720 A 0108 Merenda Escolar - AEE MERENDA ESCOLAR COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 270.936,41
2721 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Creche EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 1
EDUCAÇÃO
100,00% 16.538.000,00
2722 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Pré 1
Escola
EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 26.082.000,00
2723 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB EJA EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 1
EDUCAÇÃO
100,00% 377.000,00
2724 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB AEE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 1
EDUCAÇÃO
100,00% 7.873.000,00
2725 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 1
Creche
EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 234.000,00
2726 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 1
Pré Escola
EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 250.000,00
2727 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 1
EJA
EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 50.000,00
2728 A 0114 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais 1
AEE
EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
100,00% 481.000,00
2729 A 0108 Manutenção Atividades FUNDEB Creche EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 1
EDUCAÇÃO
100,00% 4.113.000,00
2730 A 0108 Manutenção Atividades FUNDEB Pré Escola EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 1
EDUCAÇÃO
100,00% 30.000,00
2731 A 0108 Manutenção Atividades FUNDEB EJA EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 1
EDUCAÇÃO
100,00% 30.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código 
Ação
Tipo Código 
Programa
Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável Unididade 
Medida
Metas Físicas Metas Financeiras
2732 A 0108 Manutenção Atividades FUNDEB AEE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE 1
EDUCAÇÃO
100,00% 1.719.000,00
2733 A 0109 Construção de Espaços Culturais CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL 1
CULTURA E TURISMO
100,00% 277.000,00
2740 A 0114 Remuneração Pessoal dos Setores de 1
Máquinas, Transporte e
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO
100,00% 5.958.000,00
2741 A 0112 Manut das Estratégia Saúde Família/Equipe 1
Multiprofissional
Manut das Estrategia Saude 
Familia/Equipe Multipro
BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 7.685.000,00
2742 A 0112 Manutenção do Hospital MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 1
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 74.571.000,00
2902 A 0112 Aquisição de Aparelhos para o Laboratório 1
Municipal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE
BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE
100,00% 10.000,00
2980 A 0123 Manutenção das Atividades do Turismo SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL UN
CULTURA E TURISMO
100,00% 393.000,00
2983 A 0104 Manut. Atividades do Fundo Municipal de UN
Saneamento Básico
SERVIÇOS FUNDO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO
100,00% 2.217.000,00
2990 A 0114 Manutenção das Ações do Programa Escola UN
em Tempo Integral
Manutenção COORD. DE PLAN. 
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 5.734.889,00
2992 A 0117 Manutenção das Atividades de Segurança un
Alimentar
serviços COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
100,00% 1.232.000,00
3001 P 0090 Aquisição de Veículo para o Legislativo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO 1 100,00% 747.000,00
3002 P 0090 Aquisição de Equipamentos para a Câmara 1
Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO 100,00% 1.408.000,00
3003 P 0090 Ampliação Const. e/ou Ref. Prédio da Câmara 1
Municipal
OBRAS REALIZADAS CORPO LEGISLATIVO 100,00% 4.389.500,00
4002 A 0003 Remuneração Agentes Políticos-Vereadores Pessoal CORPO LEGISLATIVO Unidades 100,00% 8.519.000,00
4004 A 0003 Manutenção e Divulgação das Atividades 1
Institucionais
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO 100,00% 929.100,00
4005 A 0003 Contrib. Previd. p/ Servidores e Agentes Pol. 1
Câmara Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 3.163.500,00
4006 A 0003 Manutenção das Atividades da Câmara 1
Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 12.515.220,00
4006 A 0090 Manutenção das Atividades da Câmara 1
Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO 100,00% 5.694.000,00
4007 A 0003 Manutenção e Conservação de Veículo da 1
Câmara Municipal
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 454.150,00
4405 A 0003 Promoção de Eventos, Solenidades e Apoio Unidades
Cultural
Manutenção Camara SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 1.501.230,00
4406 A 0003 Concessão e Manut. Plano de Saúde p/ Unidade
Servidores Municipais
Manutenção Camara SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 875.800,00
4407 A 0003 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Unidade
Representação da Camara em Congressos 
Manutenção Camara CORPO LEGISLATIVO 100,00% 1.063.500,00
4408 A 0003 Despesas com Viagens dos Servidores do Unidade
Poder Legislativo
Manutenção Camara SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 976.000,00
4409 A 0003 Manutenção de Servicos de Limpeza Unidade
Conservação e ou Vigilância
Manutenção Camara SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 1.450.000,00
4474 A 0108 Manutenção das Ações do QESE - Creches Manutenção das Atividades COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 976.400,00
4475 A 0108 Construir, Reformar e Equipar Pré Escolas Manutenção das Atividades COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 36.000,00
4476 A 0114 Remuneração do Pessoal da Pré Escola Servidor COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 3.314.000,00
4477 A 0108 Manutenção e Conservação das Atividades da 1
Pré Escola
Manutenção das Atividades COORD. DE PLAN. 
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 4.594.700,00
4478 A 0108 Manutenção das Ações do QESE - Pré Escola Manutenção das Atividades COORD. DE PLAN. 1
PEDAGÓGICO E QUAL. 
100,00% 2.898.200,00
4480 A 0114 Remuneração do Pessoal do Programa Bolsa 1
Família e Cadastro Único
SERVIDOR PUBLICO BLOCO DE GESTÃO DO PROG. 
BOLSA FAM. E CASD. UNICO
100,00% 1.765.000,00
4481 A 0110 Manutenção das Atividades do Programa Bolsa 1
Família e Cadastro Único
MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DO PROG. 
BOLSA FAM. E CASD. UNICO
100,00% 2.173.000,00
4482 A 0114 Remuneração do Pessoal da Proteção Social 1
Básica
SERVIDOR PUBLICO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA
100,00% 4.120.000,00
4483 A 0110 Manutenção das Atividades da Proteção Social 1
Básica
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA
100,00% 7.799.000,00
4484 A 0114 Remuneração do Pessoal da Proteção Social 1
Especial de Média e Alta Complexidade
SERVIDOR PUBLICO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 
ESP. MÉD. E ALTA COMPL.
100,00% 4.220.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código 
Ação
Tipo Código 
Programa
Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável Unididade 
Medida
Metas Físicas Metas Financeiras
4485 A 0110 Manutenção das Atividades da Proteção Social 1
Especial de Média e Alta Complexidade
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 
ESP. MÉD. E ALTA COMPL.
100,00% 6.761.688,80
4486 A 0130 Auxílio Documentação PESSOAS ATENDIDAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 100,00% 184.000,00
4487 A 0114 Remuneração do Pessoal do Conselho de 1
Assistência Social
SERVIDOR PUBLICO FORTALECIMENTO DO 
CONTROLE SOCIAL 
100,00% 50.000,00
4488 A 0114 Remuneração do Pessoal da Pimeira Infânia 1
no SUAS-Criança Feliz
SERVIDOR PUBLICO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 
CRIANÇA FELIZ
100,00% 50.000,00
4489 A 0110 Manutenção das Atividades da Pimeira Infânia 1
no SUAS-Criança Feliz
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 
CRIANÇA FELIZ
100,00% 190.000,00
4490 A 0114 Remuneração do Pessoal do PROCADSUAS SERVIDOR PUBLICO PROCADSUAS 1 100,00% 102.000,00
4491 A 0110 Manutenção das Atividades do PROCADSUAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCADSUAS 1 100,00% 156.000,00
4492 A 0110 Manutenção das Atividades do Fundo 1
Municipal da Pessoa com Deficiência
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA
100,00% 531.000,00
4493 A 0112 Manut. das Estratégia Saúde 1
Familia/EMAD/EMAP
Manut das Estrategia Saude 
Familia/EMAD/EMAP
BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 3.845.000,00
4494 A 0114 Remuneração do Pessoal do Setor de 1
Planejamento e Gestão de Tráfego
SERVIDOR PUBLICO COORD. DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE TRÁFEGO
100,00% 1.784.000,00
4495 A 0110 Manutenção do Setor de Planejamento e 1
Gestão de Tráfego
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORD. DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE TRÁFEGO
100,00% 1.878.000,00
9999 P 9999 Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1 100,00% 26.233.000,00
Total Geral: 1.123.500.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:45
Página: 1 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal 100,00% 239.000.000,00 100,00% 258.879.000,00 100,00% 276.718.000,00 100,00% 305.017.000,00 1.079.614.000,00
Orgão: 02 - Câmara Municipal 100,00% 10.000.000,00 100,00% 10.621.000,00 100,00% 11.282.000,00 100,00% 11.983.000,00 43.886.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -----------------------------------------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:08:46
Página: 2 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal 100,00% 239.000.000,00 100,00% 258.879.000,00 100,00% 276.718.000,00 100,00% 305.017.000,00 1.079.614.000,00
Unid.: 02001001 - GABINETE DO PREFEITO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Unid.: 02001002 - SECRETARIA EXECUTIVA 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Unid.: 02001005 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Unid.: 02002001 - SECRETARIA MUN. DE 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Unid.: 02002002 - COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Unid.: 02002003 - COORDENADORIA DE COMPRAS E 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Unid.: 02002004 - COORDENADORIA DE GESTÃO DE 100,00% 2.046.000,00 100,00% 2.176.000,00 100,00% 2.313.000,00 100,00% 2.459.000,00 8.994.000,00
Unid.: 02002005 - INFORMÁTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002006 - COORDENADORIA DE 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Unid.: 02002007 - COORDENADORIA DE GESTÃO 100,00% 1.160.000,00 100,00% 1.241.000,00 100,00% 1.325.000,00 100,00% 1.415.000,00 5.141.000,00
Unid.: 02002009 - COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E 
SERV. GERAIS
 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Unid.: 02002010 - LOGÍSTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002011 - COORD. DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE TRÁFEGO
 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Unid.: 02003001 - COORD. DE AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Unid.: 02003002 - COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E 
QUAL. EDUCAÇÃO
 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
Unid.: 02004001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E 100,00% 2.806.000,00 100,00% 3.187.000,00 100,00% 3.427.000,00 100,00% 3.717.000,00 13.137.000,00
Unid.: 02004002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Unid.: 02004003 - FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Unid.: 02004005 - FUNDO MUNICIPAL DE 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Unid.: 02005001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 100,00% 16.709.135,27 100,00% 14.627.000,00 100,00% 15.719.000,00 100,00% 18.149.000,00 65.204.135,27
Unid.: 02005002 - COORDENADORIA DE MANUT. 100,00% 1.612.000,00 100,00% 743.000,00 100,00% 797.000,00 100,00% 889.000,00 4.041.000,00
Unid.: 02005003 - COORDENARIA DE OBRAS, 
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
 100,00% 8.512.000,00 100,00% 8.866.000,00 100,00% 9.455.000,00 100,00% 10.297.000,00 37.130.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Unid.: 02005004 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Unid.: 02005005 - COORDENADORIA SERV. URB. E DE 
LIMPEZA PÚBLICA
 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Unid.: 02006001 - COORDENADORIA DE PROMOÇÃO 
DE ATV. AGROPECUÁRIA
 100,00% 5.534.200,00 100,00% 8.056.000,00 100,00% 8.620.000,00 100,00% 9.299.000,00 31.509.200,00
Unid.: 02006002 - SIM - SISTEMA DE INSPECAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Unid.: 02006003 - FUNDO VERDE 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Unid.: 02006004 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Unid.: 02007001 - COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Unid.: 02008001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Unid.: 02009001 - FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Unid.: 02010001 - BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Unid.: 02010002 - BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Unid.: 02010003 - BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
Unid.: 02010004 - BLOCO - ASSISTÊNCIA 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Unid.: 02010005 - 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Unid.: 02010006 - BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Unid.: 02011001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Unid.: 02012001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Unid.: 02012002 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Unid.: 02012003 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. 
BOLSA FAM. E CASD. UNICO
 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Unid.: 02012004 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Unid.: 02012005 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. 
MÉD. E ALTA COMPL.
 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Unid.: 02012006 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Unid.: 02012007 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE 
SOCIAL (CONSELHO)
 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
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Página: 4 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Unid.: 02012008 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Unid.: 02012009 - PROCADSUAS 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Unid.: 02013001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Unid.: 02014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Unid.: 02014002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Unid.: 02015001 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Unid.: 02016001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Unid.: 02017001 - CONTROLADORIA GERAL 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Unid.: 02018001 - PROCURADORIA GERAL 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Unid.: 02099009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Orgão: 02 - Câmara Municipal 100,00% 10.000.000,00 100,00% 10.621.000,00 100,00% 11.282.000,00 100,00% 11.983.000,00 43.886.000,00
Unid.: 01001001 - CORPO LEGISLATIVO 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Unid.: 01001002 - SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
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Página: 5 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal 100,00% 239.000.000,00 100,00% 258.879.000,00 100,00% 276.718.000,00 100,00% 305.017.000,00 1.079.614.000,00
Unid.: 02001001 - GABINETE DO PREFEITO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Unid.: 02001002 - SECRETARIA EXECUTIVA 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Unid.: 02001005 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Unid.: 02002001 - SECRETARIA MUN. DE 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Unid.: 02002002 - COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Unid.: 02002003 - COORDENADORIA DE COMPRAS E 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Unid.: 02002004 - COORDENADORIA DE GESTÃO DE 100,00% 2.046.000,00 100,00% 2.176.000,00 100,00% 2.313.000,00 100,00% 2.459.000,00 8.994.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Unid.: 02002005 - INFORMÁTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002006 - COORDENADORIA DE 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Unid.: 02002007 - COORDENADORIA DE GESTÃO 100,00% 1.160.000,00 100,00% 1.241.000,00 100,00% 1.325.000,00 100,00% 1.415.000,00 5.141.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Unid.: 02002009 - COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E 
SERV. GERAIS
 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Unid.: 02002010 - LOGÍSTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:47
Página: 6 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Unid.: 02002011 - COORD. DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE TRÁFEGO
 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Unid.: 02003001 - COORD. DE AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Unid.: 02003002 - COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E 
QUAL. EDUCAÇÃO
 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
Unid.: 02004001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E 100,00% 2.806.000,00 100,00% 3.187.000,00 100,00% 3.427.000,00 100,00% 3.717.000,00 13.137.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 2.726.000,00 100,00% 3.095.000,00 100,00% 3.323.000,00 100,00% 3.600.000,00 12.744.000,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Unid.: 02004002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Unid.: 02004003 - FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Unid.: 02004005 - FUNDO MUNICIPAL DE 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Unid.: 02005001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 100,00% 16.709.135,27 100,00% 14.627.000,00 100,00% 15.719.000,00 100,00% 18.149.000,00 65.204.135,27
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 3.739.000,00 100,00% 3.875.000,00 100,00% 4.128.000,00 100,00% 4.405.000,00 16.147.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 227.000,00 100,00% 212.000,00 100,00% 236.000,00 100,00% 261.000,00 936.000,00
Unid.: 02005002 - COORDENADORIA DE MANUT. 100,00% 1.612.000,00 100,00% 743.000,00 100,00% 797.000,00 100,00% 889.000,00 4.041.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Unid.: 02005003 - COORDENARIA DE OBRAS, 
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
 100,00% 8.512.000,00 100,00% 8.866.000,00 100,00% 9.455.000,00 100,00% 10.297.000,00 37.130.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 8.354.000,00 100,00% 8.693.000,00 100,00% 9.267.000,00 100,00% 10.092.000,00 36.406.000,00
Função: 24 - COMUNICACOES 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:47
Página: 7 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 26 - TRANSPORTE 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Unid.: 02005004 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Unid.: 02005005 - COORDENADORIA SERV. URB. E DE 
LIMPEZA PÚBLICA
 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Unid.: 02006001 - COORDENADORIA DE PROMOÇÃO 
DE ATV. AGROPECUÁRIA
 100,00% 5.534.200,00 100,00% 8.056.000,00 100,00% 8.620.000,00 100,00% 9.299.000,00 31.509.200,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL 100,00% 3.100.000,00 100,00% 5.454.000,00 100,00% 5.836.000,00 100,00% 6.314.000,00 20.704.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA 100,00% 2.334.200,00 100,00% 2.495.000,00 100,00% 2.670.000,00 100,00% 2.864.000,00 10.363.200,00
Unid.: 02006002 - SIM - SISTEMA DE INSPECAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Unid.: 02006003 - FUNDO VERDE 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Unid.: 02006004 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Unid.: 02007001 - COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Unid.: 02008001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Unid.: 02009001 - FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Unid.: 02010001 - BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Unid.: 02010002 - BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Função: 10 - SAUDE 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Unid.: 02010003 - BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
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Página: 8 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 10 - SAUDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
Unid.: 02010004 - BLOCO - ASSISTÊNCIA 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Unid.: 02010005 - 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Unid.: 02010006 - BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Unid.: 02011001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Função: 16 - HABITACAO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Unid.: 02012001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Unid.: 02012002 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Unid.: 02012003 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. 
BOLSA FAM. E CASD. UNICO
 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Unid.: 02012004 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Unid.: 02012005 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. 
MÉD. E ALTA COMPL.
 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Unid.: 02012006 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Unid.: 02012007 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE 
SOCIAL (CONSELHO)
 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Unid.: 02012008 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Unid.: 02012009 - PROCADSUAS 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Unid.: 02013001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Unid.: 02014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Unid.: 02014002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Unid.: 02015001 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Unid.: 02016001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Unid.: 02017001 - CONTROLADORIA GERAL 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Unid.: 02018001 - PROCURADORIA GERAL 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Função: 02 - JUDICIARIA 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Unid.: 02099009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Orgão: 02 - Câmara Municipal 100,00% 10.000.000,00 100,00% 10.621.000,00 100,00% 11.282.000,00 100,00% 11.983.000,00 43.886.000,00
Unid.: 01001001 - CORPO LEGISLATIVO 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Função: 01 - LEGISLATIVA 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Unid.: 01001002 - SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Função: 01 - LEGISLATIVA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:48
Página: 10 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal 100,00% 239.000.000,00 100,00% 258.879.000,00 100,00% 276.718.000,00 100,00% 305.017.000,00 1.079.614.000,00
Unid.: 02001001 - GABINETE DO PREFEITO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Unid.: 02001002 - SECRETARIA EXECUTIVA 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Unid.: 02001005 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Subfunção: 131 - COMUNICAO SOCIAL 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Unid.: 02002001 - SECRETARIA MUN. DE 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Unid.: 02002002 - COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Unid.: 02002003 - COORDENADORIA DE COMPRAS E 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Unid.: 02002004 - COORDENADORIA DE GESTÃO DE 100,00% 2.046.000,00 100,00% 2.176.000,00 100,00% 2.313.000,00 100,00% 2.459.000,00 8.994.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Subfunção: 271 - PREVIDENCIA BASICA 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Unid.: 02002005 - INFORMÁTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002006 - COORDENADORIA DE 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
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Página: 11 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Unid.: 02002007 - COORDENADORIA DE GESTÃO 100,00% 1.160.000,00 100,00% 1.241.000,00 100,00% 1.325.000,00 100,00% 1.415.000,00 5.141.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Unid.: 02002009 - COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E 
SERV. GERAIS
 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Subfunção: 181 - POLICIAMENTO 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Unid.: 02002010 - LOGÍSTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002011 - COORD. DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE TRÁFEGO
 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Unid.: 02003001 - COORD. DE AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 5.321.400,00 100,00% 5.678.000,00 100,00% 6.057.000,00 100,00% 6.470.000,00 23.526.400,00
Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS 100,00% 140.000,00 100,00% 151.000,00 100,00% 162.000,00 100,00% 173.000,00 626.000,00
Unid.: 02003002 - COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E 
QUAL. EDUCAÇÃO
 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
Subfunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO 100,00% 1.348.000,00 100,00% 1.455.000,00 100,00% 1.568.000,00 100,00% 1.723.000,00 6.094.000,00
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00% 12.304.089,00 100,00% 14.017.000,00 100,00% 15.003.000,00 100,00% 17.240.000,00 58.564.089,00
Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR 100,00% 852.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 963.000,00 100,00% 1.024.000,00 3.745.000,00
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Página: 12 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL 100,00% 9.118.911,00 100,00% 9.700.000,00 100,00% 10.125.000,00 100,00% 10.063.000,00 39.006.911,00
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00% 37.000,00 100,00% 45.000,00 100,00% 53.000,00 100,00% 61.000,00 196.000,00
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL 100,00% 457.000,00 100,00% 491.000,00 100,00% 526.000,00 100,00% 564.000,00 2.038.000,00
Unid.: 02004001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E 100,00% 2.806.000,00 100,00% 3.187.000,00 100,00% 3.427.000,00 100,00% 3.717.000,00 13.137.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 2.726.000,00 100,00% 3.095.000,00 100,00% 3.323.000,00 100,00% 3.600.000,00 12.744.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 755.000,00 100,00% 806.000,00 100,00% 865.000,00 100,00% 942.000,00 3.368.000,00
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL 100,00% 1.971.000,00 100,00% 2.289.000,00 100,00% 2.458.000,00 100,00% 2.658.000,00 9.376.000,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Subfunção: 695 - TURISMO 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Unid.: 02004002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Unid.: 02004003 - FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Subfunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ART. E 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Unid.: 02004005 - FUNDO MUNICIPAL DE 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Subfunção: 695 - TURISMO 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Unid.: 02005001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 100,00% 16.709.135,27 100,00% 14.627.000,00 100,00% 15.719.000,00 100,00% 18.149.000,00 65.204.135,27
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 3.739.000,00 100,00% 3.875.000,00 100,00% 4.128.000,00 100,00% 4.405.000,00 16.147.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 3.739.000,00 100,00% 3.875.000,00 100,00% 4.128.000,00 100,00% 4.405.000,00 16.147.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 227.000,00 100,00% 212.000,00 100,00% 236.000,00 100,00% 261.000,00 936.000,00
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00% 187.000,00 100,00% 168.000,00 100,00% 188.000,00 100,00% 209.000,00 752.000,00
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL 100,00% 40.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 52.000,00 184.000,00
Unid.: 02005002 - COORDENADORIA DE MANUT. 100,00% 1.612.000,00 100,00% 743.000,00 100,00% 797.000,00 100,00% 889.000,00 4.041.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:49
Página: 13 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 26 - TRANSPORTE 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Unid.: 02005003 - COORDENARIA DE OBRAS, 
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
 100,00% 8.512.000,00 100,00% 8.866.000,00 100,00% 9.455.000,00 100,00% 10.297.000,00 37.130.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 8.354.000,00 100,00% 8.693.000,00 100,00% 9.267.000,00 100,00% 10.092.000,00 36.406.000,00
Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS 100,00% 8.354.000,00 100,00% 8.693.000,00 100,00% 9.267.000,00 100,00% 10.092.000,00 36.406.000,00
Função: 24 - COMUNICACOES 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Subfunção: 722 - TELECOMUNICOES 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Subfunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Unid.: 02005004 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Unid.: 02005005 - COORDENADORIA SERV. URB. E DE 
LIMPEZA PÚBLICA
 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Unid.: 02006001 - COORDENADORIA DE PROMOÇÃO 
DE ATV. AGROPECUÁRIA
 100,00% 5.534.200,00 100,00% 8.056.000,00 100,00% 8.620.000,00 100,00% 9.299.000,00 31.509.200,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL 100,00% 3.100.000,00 100,00% 5.454.000,00 100,00% 5.836.000,00 100,00% 6.314.000,00 20.704.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 3.000.000,00 100,00% 5.339.000,00 100,00% 5.706.000,00 100,00% 6.169.000,00 20.214.000,00
Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL 100,00% 50.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 64.000,00 100,00% 71.000,00 242.000,00
Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO 100,00% 49.000,00 100,00% 56.000,00 100,00% 63.000,00 100,00% 70.000,00 238.000,00
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA 100,00% 2.334.200,00 100,00% 2.495.000,00 100,00% 2.670.000,00 100,00% 2.864.000,00 10.363.200,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.477.000,00 100,00% 1.580.000,00 100,00% 1.694.000,00 100,00% 1.822.000,00 6.573.000,00
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 100,00% 255.000,00 100,00% 272.000,00 100,00% 290.000,00 100,00% 311.000,00 1.128.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:49
Página: 14 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 605 - ABASTECIMENTO 100,00% 230.000,00 100,00% 244.000,00 100,00% 259.000,00 100,00% 275.000,00 1.008.000,00
Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL 100,00% 25.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 35.000,00 100,00% 40.000,00 130.000,00
Subfunção: 845 - TRANSFERENCIAS 100,00% 347.200,00 100,00% 369.000,00 100,00% 392.000,00 100,00% 416.000,00 1.524.200,00
Unid.: 02006002 - SIM - SISTEMA DE INSPECAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Unid.: 02006003 - FUNDO VERDE 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Unid.: 02006004 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Unid.: 02007001 - COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 273.000,00 100,00% 296.000,00 100,00% 319.000,00 100,00% 344.000,00 1.232.000,00
Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS 100,00% 253.000,00 100,00% 273.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 315.000,00 1.134.000,00
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100,00% 403.000,00 100,00% 433.000,00 100,00% 464.000,00 100,00% 497.000,00 1.797.000,00
Unid.: 02008001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.339.000,00 100,00% 2.133.000,00 100,00% 2.267.000,00 100,00% 3.910.000,00 9.649.000,00
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00% 19.749.000,00 100,00% 20.958.000,00 100,00% 21.539.000,00 100,00% 23.238.000,00 85.484.000,00
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL 100,00% 13.360.000,00 100,00% 12.075.000,00 100,00% 12.230.000,00 100,00% 12.993.000,00 50.658.000,00
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00% 90.000,00 100,00% 106.000,00 100,00% 122.000,00 100,00% 139.000,00 457.000,00
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL 100,00% 2.286.000,00 100,00% 2.435.000,00 100,00% 2.592.000,00 100,00% 2.760.000,00 10.073.000,00
Unid.: 02009001 - FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Unid.: 02010001 - BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:49
Página: 15 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 10 - SAUDE 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Unid.: 02010002 - BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Função: 10 - SAUDE 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Unid.: 02010003 - BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA 100,00% 819.200,00 100,00% 986.000,00 100,00% 1.064.000,00 100,00% 1.147.000,00 4.016.200,00
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100,00% 1.434.500,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.659.000,00 100,00% 1.783.000,00 6.419.500,00
Unid.: 02010004 - BLOCO - ASSISTÊNCIA 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Unid.: 02010005 - 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Unid.: 02010006 - BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 339.500,00 100,00% 366.000,00 100,00% 400.000,00 100,00% 611.000,00 1.716.500,00
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA 100,00% 1.538.500,00 100,00% 1.739.000,00 100,00% 1.859.000,00 100,00% 1.993.000,00 7.129.500,00
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 100,00% 2.188.500,00 100,00% 2.337.000,00 100,00% 2.493.000,00 100,00% 2.658.000,00 9.676.500,00
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E 100,00% 214.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 254.000,00 100,00% 277.000,00 979.000,00
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100,00% 1.549.000,00 100,00% 1.667.000,00 100,00% 1.783.000,00 100,00% 1.911.000,00 6.910.000,00
Unid.: 02011001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Função: 16 - HABITACAO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Unid.: 02012001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Unid.: 02012002 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Unid.: 02012003 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. 
BOLSA FAM. E CASD. UNICO
 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Unid.: 02012004 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Unid.: 02012005 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. 
MÉD. E ALTA COMPL.
 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Unid.: 02012006 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Unid.: 02012007 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE 
SOCIAL (CONSELHO)
 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Unid.: 02012008 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Unid.: 02012009 - PROCADSUAS 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Unid.: 02013001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Unid.: 02014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 100,00% 965.000,00 100,00% 1.027.000,00 100,00% 1.092.000,00 100,00% 1.161.000,00 4.245.000,00
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO 100,00% 2.383.000,00 100,00% 2.540.000,00 100,00% 2.704.000,00 100,00% 2.878.000,00 10.505.000,00
Subfunção: 813 - LAZER 100,00% 30.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 37.000,00 133.000,00
Unid.: 02014002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Unid.: 02015001 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Unid.: 02016001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Unid.: 02017001 - CONTROLADORIA GERAL 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Unid.: 02018001 - PROCURADORIA GERAL 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Função: 02 - JUDICIARIA 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Subfunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO 
PROC. JUDICIARIO
 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Unid.: 02099009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Orgão: 02 - Câmara Municipal 100,00% 10.000.000,00 100,00% 10.621.000,00 100,00% 11.282.000,00 100,00% 11.983.000,00 43.886.000,00
Unid.: 01001001 - CORPO LEGISLATIVO 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Função: 01 - LEGISLATIVA 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Unid.: 01001002 - SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
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Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 01 - LEGISLATIVA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:50
Página: 19 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal 100,00% 239.000.000,00 100,00% 258.879.000,00 100,00% 276.718.000,00 100,00% 305.017.000,00 1.079.614.000,00
Unid.: 02001001 - GABINETE DO PREFEITO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 682.000,00 100,00% 1.227.000,00 100,00% 2.305.000,00 100,00% 3.448.000,00 7.662.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 61.000,00 100,00% 68.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 82.000,00 286.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 325.000,00 100,00% 353.000,00 100,00% 381.000,00 100,00% 411.000,00 1.470.000,00
Unid.: 02001002 - SECRETARIA EXECUTIVA 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 349.000,00 100,00% 372.000,00 1.354.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 26.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 38.000,00 128.000,00
Unid.: 02001005 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Subfunção: 131 - COMUNICAO SOCIAL 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 115.000,00 100,00% 124.000,00 100,00% 133.000,00 100,00% 142.000,00 514.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 56.000,00 100,00% 62.000,00 100,00% 68.000,00 100,00% 75.000,00 261.000,00
Unid.: 02002001 - SECRETARIA MUN. DE 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 7.331.000,00 100,00% 7.781.000,00 100,00% 7.370.800,00 100,00% 7.439.000,00 29.921.800,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 81.000,00 100,00% 89.000,00 100,00% 97.000,00 100,00% 105.000,00 372.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 4.504.000,00 100,00% 6.785.000,00 100,00% 8.301.200,00 100,00% 11.818.000,00 31.408.200,00
Unid.: 02002002 - COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:50
Página: 20 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Prog.: 0116 - COMPROMISSO COM A JUSTIÇA 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Unid.: 02002003 - COORDENADORIA DE COMPRAS E 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Unid.: 02002004 - COORDENADORIA DE GESTÃO DE 100,00% 2.046.000,00 100,00% 2.176.000,00 100,00% 2.313.000,00 100,00% 2.459.000,00 8.994.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Subfunção: 271 - PREVIDENCIA BASICA 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Unid.: 02002005 - INFORMÁTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002006 - COORDENADORIA DE 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Unid.: 02002007 - COORDENADORIA DE GESTÃO 100,00% 1.160.000,00 100,00% 1.241.000,00 100,00% 1.325.000,00 100,00% 1.415.000,00 5.141.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:50
Página: 21 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Prog.: 0122 - AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Unid.: 02002009 - COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E 
SERV. GERAIS
 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Subfunção: 181 - POLICIAMENTO 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Prog.: 0107 - AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Unid.: 02002010 - LOGÍSTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002011 - COORD. DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE TRÁFEGO
 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 425.000,00 100,00% 454.000,00 100,00% 484.000,00 100,00% 515.000,00 1.878.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 402.000,00 100,00% 431.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 491.000,00 1.784.000,00
Unid.: 02003001 - COORD. DE AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 5.321.400,00 100,00% 5.678.000,00 100,00% 6.057.000,00 100,00% 6.470.000,00 23.526.400,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 2.404.400,00 100,00% 2.556.000,00 100,00% 2.717.000,00 100,00% 2.887.000,00 10.564.400,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:51
Página: 22 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 1.319.000,00 100,00% 1.416.000,00 100,00% 1.520.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.899.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 1.598.000,00 100,00% 1.706.000,00 100,00% 1.820.000,00 100,00% 1.939.000,00 7.063.000,00
Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS 100,00% 140.000,00 100,00% 151.000,00 100,00% 162.000,00 100,00% 173.000,00 626.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 140.000,00 100,00% 151.000,00 100,00% 162.000,00 100,00% 173.000,00 626.000,00
Unid.: 02003002 - COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E 
QUAL. EDUCAÇÃO
 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
Subfunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO 100,00% 1.348.000,00 100,00% 1.455.000,00 100,00% 1.568.000,00 100,00% 1.723.000,00 6.094.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 1.348.000,00 100,00% 1.455.000,00 100,00% 1.568.000,00 100,00% 1.723.000,00 6.094.000,00
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00% 12.304.089,00 100,00% 14.017.000,00 100,00% 15.003.000,00 100,00% 17.240.000,00 58.564.089,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 8.593.200,00 100,00% 9.953.000,00 100,00% 10.681.000,00 100,00% 12.647.000,00 41.874.200,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 3.710.889,00 100,00% 4.064.000,00 100,00% 4.322.000,00 100,00% 4.593.000,00 16.689.889,00
Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR 100,00% 852.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 963.000,00 100,00% 1.024.000,00 3.745.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 852.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 963.000,00 100,00% 1.024.000,00 3.745.000,00
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL 100,00% 9.118.911,00 100,00% 9.700.000,00 100,00% 10.125.000,00 100,00% 10.063.000,00 39.006.911,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 7.134.911,00 100,00% 7.589.000,00 100,00% 7.880.000,00 100,00% 7.676.000,00 30.279.911,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.984.000,00 100,00% 2.111.000,00 100,00% 2.245.000,00 100,00% 2.387.000,00 8.727.000,00
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00% 37.000,00 100,00% 45.000,00 100,00% 53.000,00 100,00% 61.000,00 196.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 37.000,00 100,00% 45.000,00 100,00% 53.000,00 100,00% 61.000,00 196.000,00
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL 100,00% 457.000,00 100,00% 491.000,00 100,00% 526.000,00 100,00% 564.000,00 2.038.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 457.000,00 100,00% 491.000,00 100,00% 526.000,00 100,00% 564.000,00 2.038.000,00
Unid.: 02004001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E 100,00% 2.806.000,00 100,00% 3.187.000,00 100,00% 3.427.000,00 100,00% 3.717.000,00 13.137.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 2.726.000,00 100,00% 3.095.000,00 100,00% 3.323.000,00 100,00% 3.600.000,00 12.744.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 755.000,00 100,00% 806.000,00 100,00% 865.000,00 100,00% 942.000,00 3.368.000,00
Prog.: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
 100,00% 54.000,00 100,00% 60.000,00 100,00% 71.000,00 100,00% 97.000,00 282.000,00
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Página: 23 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 701.000,00 100,00% 746.000,00 100,00% 794.000,00 100,00% 845.000,00 3.086.000,00
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL 100,00% 1.971.000,00 100,00% 2.289.000,00 100,00% 2.458.000,00 100,00% 2.658.000,00 9.376.000,00
Prog.: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
 100,00% 1.971.000,00 100,00% 2.289.000,00 100,00% 2.458.000,00 100,00% 2.658.000,00 9.376.000,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Subfunção: 695 - TURISMO 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Prog.: 0123 - AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Unid.: 02004002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Prog.: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Unid.: 02004003 - FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Subfunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ART. E 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Prog.: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Unid.: 02004005 - FUNDO MUNICIPAL DE 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Subfunção: 695 - TURISMO 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Prog.: 0123 - AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Unid.: 02005001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 100,00% 16.709.135,27 100,00% 14.627.000,00 100,00% 15.719.000,00 100,00% 18.149.000,00 65.204.135,27
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 3.739.000,00 100,00% 3.875.000,00 100,00% 4.128.000,00 100,00% 4.405.000,00 16.147.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 3.739.000,00 100,00% 3.875.000,00 100,00% 4.128.000,00 100,00% 4.405.000,00 16.147.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 798.000,00 100,00% 851.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 965.000,00 3.520.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 2.941.000,00 100,00% 3.024.000,00 100,00% 3.222.000,00 100,00% 3.440.000,00 12.627.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br -----------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:51
Página: 24 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
Prog.: 0103 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 227.000,00 100,00% 212.000,00 100,00% 236.000,00 100,00% 261.000,00 936.000,00
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00% 187.000,00 100,00% 168.000,00 100,00% 188.000,00 100,00% 209.000,00 752.000,00
Prog.: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO 100,00% 187.000,00 100,00% 168.000,00 100,00% 188.000,00 100,00% 209.000,00 752.000,00
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL 100,00% 40.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 52.000,00 184.000,00
Prog.: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO 100,00% 40.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 52.000,00 184.000,00
Unid.: 02005002 - COORDENADORIA DE MANUT. 100,00% 1.612.000,00 100,00% 743.000,00 100,00% 797.000,00 100,00% 889.000,00 4.041.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Prog.: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Unid.: 02005003 - COORDENARIA DE OBRAS, 
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
 100,00% 8.512.000,00 100,00% 8.866.000,00 100,00% 9.455.000,00 100,00% 10.297.000,00 37.130.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 8.354.000,00 100,00% 8.693.000,00 100,00% 9.267.000,00 100,00% 10.092.000,00 36.406.000,00
Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS 100,00% 8.354.000,00 100,00% 8.693.000,00 100,00% 9.267.000,00 100,00% 10.092.000,00 36.406.000,00
Prog.: 0103 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS 100,00% 6.208.000,00 100,00% 5.994.000,00 100,00% 6.392.000,00 100,00% 7.017.000,00 25.611.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 2.146.000,00 100,00% 2.699.000,00 100,00% 2.875.000,00 100,00% 3.075.000,00 10.795.000,00
Função: 24 - COMUNICACOES 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Subfunção: 722 - TELECOMUNICOES 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Prog.: 0103 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Subfunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Unid.: 02005004 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
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Página: 25 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.356.000,00 100,00% 1.442.000,00 100,00% 1.532.000,00 100,00% 1.628.000,00 5.958.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 7.517.811,20 100,00% 7.966.000,00 100,00% 8.454.000,00 100,00% 9.001.000,00 32.938.811,20
Unid.: 02005005 - COORDENADORIA SERV. URB. E DE 
LIMPEZA PÚBLICA
 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Prog.: 0106 - COMPROMISSO COM A 
INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 18.000,00 54.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.565.000,00 100,00% 1.662.000,00 100,00% 1.765.000,00 100,00% 1.874.000,00 6.866.000,00
Unid.: 02006001 - COORDENADORIA DE PROMOÇÃO 
DE ATV. AGROPECUÁRIA
 100,00% 5.534.200,00 100,00% 8.056.000,00 100,00% 8.620.000,00 100,00% 9.299.000,00 31.509.200,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL 100,00% 3.100.000,00 100,00% 5.454.000,00 100,00% 5.836.000,00 100,00% 6.314.000,00 20.704.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 3.000.000,00 100,00% 5.339.000,00 100,00% 5.706.000,00 100,00% 6.169.000,00 20.214.000,00
Prog.: 0106 - COMPROMISSO COM A 
INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
 100,00% 3.000.000,00 100,00% 5.339.000,00 100,00% 5.706.000,00 100,00% 6.169.000,00 20.214.000,00
Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL 100,00% 50.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 64.000,00 100,00% 71.000,00 242.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 50.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 64.000,00 100,00% 71.000,00 242.000,00
Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO 100,00% 49.000,00 100,00% 56.000,00 100,00% 63.000,00 100,00% 70.000,00 238.000,00
Prog.: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO 100,00% 49.000,00 100,00% 56.000,00 100,00% 63.000,00 100,00% 70.000,00 238.000,00
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Prog.: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA 100,00% 2.334.200,00 100,00% 2.495.000,00 100,00% 2.670.000,00 100,00% 2.864.000,00 10.363.200,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.477.000,00 100,00% 1.580.000,00 100,00% 1.694.000,00 100,00% 1.822.000,00 6.573.000,00
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Metas
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Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 692.000,00 100,00% 738.000,00 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 3.053.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 312.000,00 100,00% 334.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 381.000,00 1.384.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 473.000,00 100,00% 508.000,00 100,00% 551.000,00 100,00% 604.000,00 2.136.000,00
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 100,00% 255.000,00 100,00% 272.000,00 100,00% 290.000,00 100,00% 311.000,00 1.128.000,00
Prog.: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO 100,00% 255.000,00 100,00% 272.000,00 100,00% 290.000,00 100,00% 311.000,00 1.128.000,00
Subfunção: 605 - ABASTECIMENTO 100,00% 230.000,00 100,00% 244.000,00 100,00% 259.000,00 100,00% 275.000,00 1.008.000,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 230.000,00 100,00% 244.000,00 100,00% 259.000,00 100,00% 275.000,00 1.008.000,00
Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL 100,00% 25.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 35.000,00 100,00% 40.000,00 130.000,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 25.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 35.000,00 100,00% 40.000,00 130.000,00
Subfunção: 845 - TRANSFERENCIAS 100,00% 347.200,00 100,00% 369.000,00 100,00% 392.000,00 100,00% 416.000,00 1.524.200,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 347.200,00 100,00% 369.000,00 100,00% 392.000,00 100,00% 416.000,00 1.524.200,00
Unid.: 02006002 - SIM - SISTEMA DE INSPECAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Unid.: 02006003 - FUNDO VERDE 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Prog.: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Unid.: 02006004 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Prog.: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Unid.: 02007001 - COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 273.000,00 100,00% 296.000,00 100,00% 319.000,00 100,00% 344.000,00 1.232.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 273.000,00 100,00% 296.000,00 100,00% 319.000,00 100,00% 344.000,00 1.232.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS 100,00% 253.000,00 100,00% 273.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 315.000,00 1.134.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 253.000,00 100,00% 273.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 315.000,00 1.134.000,00
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100,00% 403.000,00 100,00% 433.000,00 100,00% 464.000,00 100,00% 497.000,00 1.797.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 403.000,00 100,00% 433.000,00 100,00% 464.000,00 100,00% 497.000,00 1.797.000,00
Unid.: 02008001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.339.000,00 100,00% 2.133.000,00 100,00% 2.267.000,00 100,00% 3.910.000,00 9.649.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.339.000,00 100,00% 2.133.000,00 100,00% 2.267.000,00 100,00% 3.910.000,00 9.649.000,00
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00% 19.749.000,00 100,00% 20.958.000,00 100,00% 21.539.000,00 100,00% 23.238.000,00 85.484.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 104.000,00 100,00% 115.000,00 100,00% 126.000,00 100,00% 238.000,00 583.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 19.645.000,00 100,00% 20.843.000,00 100,00% 21.413.000,00 100,00% 23.000.000,00 84.901.000,00
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL 100,00% 13.360.000,00 100,00% 12.075.000,00 100,00% 12.230.000,00 100,00% 12.993.000,00 50.658.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 2.226.000,00 100,00% 2.052.000,00 100,00% 1.586.000,00 100,00% 1.690.000,00 7.554.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 11.134.000,00 100,00% 10.023.000,00 100,00% 10.644.000,00 100,00% 11.303.000,00 43.104.000,00
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00% 90.000,00 100,00% 106.000,00 100,00% 122.000,00 100,00% 139.000,00 457.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 3.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 30.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 87.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 113.000,00 100,00% 127.000,00 427.000,00
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL 100,00% 2.286.000,00 100,00% 2.435.000,00 100,00% 2.592.000,00 100,00% 2.760.000,00 10.073.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 388.000,00 100,00% 415.000,00 100,00% 443.000,00 100,00% 473.000,00 1.719.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.898.000,00 100,00% 2.020.000,00 100,00% 2.149.000,00 100,00% 2.287.000,00 8.354.000,00
Unid.: 02009001 - FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:52
Página: 28 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Unid.: 02010001 - BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Unid.: 02010002 - BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Função: 10 - SAUDE 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Unid.: 02010003 - BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA 100,00% 819.200,00 100,00% 986.000,00 100,00% 1.064.000,00 100,00% 1.147.000,00 4.016.200,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 819.200,00 100,00% 986.000,00 100,00% 1.064.000,00 100,00% 1.147.000,00 4.016.200,00
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100,00% 1.434.500,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.659.000,00 100,00% 1.783.000,00 6.419.500,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 1.434.500,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.659.000,00 100,00% 1.783.000,00 6.419.500,00
Unid.: 02010004 - BLOCO - ASSISTÊNCIA 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Unid.: 02010005 - 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Unid.: 02010006 - BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 339.500,00 100,00% 366.000,00 100,00% 400.000,00 100,00% 611.000,00 1.716.500,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 339.500,00 100,00% 366.000,00 100,00% 400.000,00 100,00% 611.000,00 1.716.500,00
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA 100,00% 1.538.500,00 100,00% 1.739.000,00 100,00% 1.859.000,00 100,00% 1.993.000,00 7.129.500,00
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Página: 29 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 1.538.500,00 100,00% 1.739.000,00 100,00% 1.859.000,00 100,00% 1.993.000,00 7.129.500,00
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 100,00% 2.188.500,00 100,00% 2.337.000,00 100,00% 2.493.000,00 100,00% 2.658.000,00 9.676.500,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 2.187.500,00 100,00% 2.335.000,00 100,00% 2.490.000,00 100,00% 2.654.000,00 9.666.500,00
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E 100,00% 214.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 254.000,00 100,00% 277.000,00 979.000,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 214.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 254.000,00 100,00% 277.000,00 979.000,00
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100,00% 1.549.000,00 100,00% 1.667.000,00 100,00% 1.783.000,00 100,00% 1.911.000,00 6.910.000,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 1.549.000,00 100,00% 1.667.000,00 100,00% 1.783.000,00 100,00% 1.911.000,00 6.910.000,00
Unid.: 02011001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Função: 16 - HABITACAO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Prog.: 0111 - AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Unid.: 02012001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 826.000,00 100,00% 879.000,00 100,00% 935.000,00 100,00% 995.000,00 3.635.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 372.000,00 100,00% 407.000,00 100,00% 442.000,00 100,00% 487.000,00 1.708.000,00
Unid.: 02012002 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Unid.: 02012003 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. 
BOLSA FAM. E CASD. UNICO
 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
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Página: 30 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 480.000,00 100,00% 522.000,00 100,00% 564.000,00 100,00% 607.000,00 2.173.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 396.000,00 100,00% 426.000,00 100,00% 456.000,00 100,00% 487.000,00 1.765.000,00
Unid.: 02012004 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 1.730.000,00 100,00% 1.877.000,00 100,00% 2.018.000,00 100,00% 2.174.000,00 7.799.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 934.000,00 100,00% 996.000,00 100,00% 1.061.000,00 100,00% 1.129.000,00 4.120.000,00
Unid.: 02012005 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. 
MÉD. E ALTA COMPL.
 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 1.524.688,80 100,00% 1.632.000,00 100,00% 1.743.000,00 100,00% 1.862.000,00 6.761.688,80
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 956.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.087.000,00 100,00% 1.157.000,00 4.220.000,00
Unid.: 02012006 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Prog.: 0130 - COMPROMISSO COM O APOIO 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Unid.: 02012007 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE 
SOCIAL (CONSELHO)
 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 235.200,00 100,00% 265.000,00 100,00% 295.000,00 100,00% 325.000,00 1.120.200,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 5.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 20.000,00 50.000,00
Unid.: 02012008 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
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Página: 31 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 19.000,00 100,00% 38.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 76.000,00 190.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 5.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 20.000,00 50.000,00
Unid.: 02012009 - PROCADSUAS 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 18.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 46.000,00 100,00% 60.000,00 156.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 15.000,00 100,00% 22.000,00 100,00% 29.000,00 100,00% 36.000,00 102.000,00
Unid.: 02013001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Unid.: 02014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 100,00% 965.000,00 100,00% 1.027.000,00 100,00% 1.092.000,00 100,00% 1.161.000,00 4.245.000,00
Prog.: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 100,00% 965.000,00 100,00% 1.027.000,00 100,00% 1.092.000,00 100,00% 1.161.000,00 4.245.000,00
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO 100,00% 2.383.000,00 100,00% 2.540.000,00 100,00% 2.704.000,00 100,00% 2.878.000,00 10.505.000,00
Prog.: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 100,00% 1.537.000,00 100,00% 1.639.000,00 100,00% 1.745.000,00 100,00% 1.858.000,00 6.779.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 831.000,00 100,00% 884.000,00 100,00% 940.000,00 100,00% 999.000,00 3.654.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 15.000,00 100,00% 17.000,00 100,00% 19.000,00 100,00% 21.000,00 72.000,00
Subfunção: 813 - LAZER 100,00% 30.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 37.000,00 133.000,00
Prog.: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 100,00% 30.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 37.000,00 133.000,00
Unid.: 02014002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
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Página: 32 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Prog.: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Unid.: 02015001 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Unid.: 02016001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Unid.: 02017001 - CONTROLADORIA GERAL 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 346.000,00 100,00% 370.000,00 100,00% 395.000,00 100,00% 421.000,00 1.532.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 156.000,00 100,00% 169.000,00 100,00% 182.000,00 100,00% 196.000,00 703.000,00
Unid.: 02018001 - PROCURADORIA GERAL 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Função: 02 - JUDICIARIA 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Subfunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO 
PROC. JUDICIARIO
 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 589.000,00 100,00% 629.000,00 100,00% 671.000,00 100,00% 715.000,00 2.604.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 857.000,00 100,00% 914.000,00 100,00% 974.000,00 100,00% 1.039.000,00 3.784.000,00
Unid.: 02099009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Prog.: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Orgão: 02 - Câmara Municipal 100,00% 10.000.000,00 100,00% 10.621.000,00 100,00% 11.282.000,00 100,00% 11.983.000,00 43.886.000,00
Unid.: 01001001 - CORPO LEGISLATIVO 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Função: 01 - LEGISLATIVA 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
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Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Prog.: 0003 - COMPROMISSO LEGISLATIVO 100,00% 2.442.600,00 100,00% 2.593.000,00 100,00% 2.753.000,00 100,00% 2.923.000,00 10.711.600,00
Prog.: 0090 - COMPROMISSO COM A COMUNIDADE 100,00% 2.792.500,00 100,00% 2.964.000,00 100,00% 3.145.000,00 100,00% 3.337.000,00 12.238.500,00
Unid.: 01001002 - SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Função: 01 - LEGISLATIVA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Prog.: 0003 - COMPROMISSO LEGISLATIVO 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
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Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal 100,00% 239.000.000,00 100,00% 258.879.000,00 100,00% 276.718.000,00 100,00% 305.017.000,00 1.079.614.000,00
Unid.: 02001001 - GABINETE DO PREFEITO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.648.000,00 100,00% 2.761.000,00 100,00% 3.941.000,00 9.418.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 682.000,00 100,00% 1.227.000,00 100,00% 2.305.000,00 100,00% 3.448.000,00 7.662.000,00
Ação: 2100 - Remuneração do Pessoal do Gabinete do 1 100,00% 682.000,00 100,00% 1.227.000,00 100,00% 2.305.000,00 100,00% 3.448.000,00 7.662.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 61.000,00 100,00% 68.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 82.000,00 286.000,00
Ação: 2102 - Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito Unidade 100,00% 61.000,00 100,00% 68.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 82.000,00 286.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 325.000,00 100,00% 353.000,00 100,00% 381.000,00 100,00% 411.000,00 1.470.000,00
Ação: 2101 - Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Prefeito
1 100,00% 325.000,00 100,00% 353.000,00 100,00% 381.000,00 100,00% 411.000,00 1.470.000,00
Unid.: 02001002 - SECRETARIA EXECUTIVA 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 332.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 383.000,00 100,00% 410.000,00 1.482.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 349.000,00 100,00% 372.000,00 1.354.000,00
Ação: 2105 - Remuneração do Pessoal da Secretaria 1 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 349.000,00 100,00% 372.000,00 1.354.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 26.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 38.000,00 128.000,00
Ação: 2106 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Executiva
1 100,00% 26.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 38.000,00 128.000,00
Unid.: 02001005 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Subfunção: 131 - COMUNICAO SOCIAL 100,00% 171.000,00 100,00% 186.000,00 100,00% 201.000,00 100,00% 217.000,00 775.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 115.000,00 100,00% 124.000,00 100,00% 133.000,00 100,00% 142.000,00 514.000,00
Ação: 2113 - Remuneração do Pessoal da Assessoria de 
Imprensa
1 100,00% 115.000,00 100,00% 124.000,00 100,00% 133.000,00 100,00% 142.000,00 514.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 56.000,00 100,00% 62.000,00 100,00% 68.000,00 100,00% 75.000,00 261.000,00
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Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2114 - Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa
1 100,00% 56.000,00 100,00% 62.000,00 100,00% 68.000,00 100,00% 75.000,00 261.000,00
Unid.: 02002001 - SECRETARIA MUN. DE 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 11.916.000,00 100,00% 14.655.000,00 100,00% 15.769.000,00 100,00% 19.362.000,00 61.702.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 7.331.000,00 100,00% 7.781.000,00 100,00% 7.370.800,00 100,00% 7.439.000,00 29.921.800,00
Ação: 2116 - Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão
1 100,00% 7.331.000,00 100,00% 7.781.000,00 100,00% 7.370.800,00 100,00% 7.439.000,00 29.921.800,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 81.000,00 100,00% 89.000,00 100,00% 97.000,00 100,00% 105.000,00 372.000,00
Ação: 2308 - Manutenção da Frota da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão
1 100,00% 81.000,00 100,00% 89.000,00 100,00% 97.000,00 100,00% 105.000,00 372.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 4.504.000,00 100,00% 6.785.000,00 100,00% 8.301.200,00 100,00% 11.818.000,00 31.408.200,00
Ação: 1103 - Construção, Estruturação da Sede 
Administrativa
1 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Ação: 2117 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão
1 100,00% 4.498.000,00 100,00% 6.777.000,00 100,00% 8.291.200,00 100,00% 11.806.000,00 31.372.200,00
Unid.: 02002002 - COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Prog.: 0116 - COMPROMISSO COM A JUSTIÇA 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Ação: 2119 - Remuneração do Pessoal da Coordenadoria 
Tributária
1 100,00% 407.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 767.000,00 100,00% 816.000,00 2.427.000,00
Unid.: 02002003 - COORDENADORIA DE COMPRAS E 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
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Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2309 - Remuneração do pessoal de Compras, 
Licitações e Convênios
1 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 947.000,00 3.460.000,00
Unid.: 02002004 - COORDENADORIA DE GESTÃO DE 100,00% 2.046.000,00 100,00% 2.176.000,00 100,00% 2.313.000,00 100,00% 2.459.000,00 8.994.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Ação: 2123 - Remuneração do Pessoal da Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas
1 100,00% 446.000,00 100,00% 476.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 541.000,00 1.970.000,00
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Subfunção: 271 - PREVIDENCIA BASICA 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Ação: 2124 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões 1 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.806.000,00 100,00% 1.918.000,00 7.024.000,00
Unid.: 02002005 - INFORMÁTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Ação: 2127 - Remuneração do Pessoal do Setor de 1 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002006 - COORDENADORIA DE 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Ação: 2130 - Remuneração do Pessoal da Coordenadoria 
de Contabilidade
1 100,00% 466.000,00 100,00% 497.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 565.000,00 2.057.000,00
Unid.: 02002007 - COORDENADORIA DE GESTÃO 100,00% 1.160.000,00 100,00% 1.241.000,00 100,00% 1.325.000,00 100,00% 1.415.000,00 5.141.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
Ação: 2132 - Remuneração do pessoal da Coordenadoria 
de Gestão Financeira
1 100,00% 256.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 314.000,00 1.137.000,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Prog.: 0122 - AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL 100,00% 904.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 1.032.000,00 100,00% 1.101.000,00 4.004.000,00
Ação: 2138 - Juros e Amortizações de Dívidas INSS 1 100,00% 500.000,00 100,00% 532.000,00 100,00% 565.000,00 100,00% 601.000,00 2.198.000,00
Ação: 2139 - Juros e Amortizações da Dívida IPSEMG 1 100,00% 401.000,00 100,00% 429.000,00 100,00% 458.000,00 100,00% 488.000,00 1.776.000,00
Ação: 2407 - Juros e Amortização de Dívida Fundada por 
Contrato
1 100,00% 3.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 30.000,00
Unid.: 02002009 - COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E 
SERV. GERAIS
 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Subfunção: 181 - POLICIAMENTO 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Prog.: 0107 - AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO 100,00% 736.000,00 100,00% 785.000,00 100,00% 837.000,00 100,00% 891.000,00 3.249.000,00
Ação: 2140 - Remuneração Convênio com a Polícia Cívil 1 100,00% 36.000,00 100,00% 42.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 54.000,00 180.000,00
Ação: 2142 - Manutenção do Convênio Instituições 
Segurança Pública e CONSEP
1 100,00% 700.000,00 100,00% 743.000,00 100,00% 789.000,00 100,00% 837.000,00 3.069.000,00
Unid.: 02002010 - LOGÍSTICA 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Ação: 2148 - Remuneração do Pessoal do Setor de 1 100,00% 286.000,00 100,00% 306.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 350.000,00 1.269.000,00
Unid.: 02002011 - COORD. DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE TRÁFEGO
 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 827.000,00 100,00% 885.000,00 100,00% 944.000,00 100,00% 1.006.000,00 3.662.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 425.000,00 100,00% 454.000,00 100,00% 484.000,00 100,00% 515.000,00 1.878.000,00
Ação: 4495 - Manutenção do Setor de Planejamento e 
Gestão de Tráfego
1 100,00% 425.000,00 100,00% 454.000,00 100,00% 484.000,00 100,00% 515.000,00 1.878.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 402.000,00 100,00% 431.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 491.000,00 1.784.000,00
Ação: 4494 - Remuneração do Pessoal do Setor de 
Planejamento e Gestão de Tráfego
1 100,00% 402.000,00 100,00% 431.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 491.000,00 1.784.000,00
Unid.: 02003001 - COORD. DE AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 5.461.400,00 100,00% 5.829.000,00 100,00% 6.219.000,00 100,00% 6.643.000,00 24.152.400,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 5.321.400,00 100,00% 5.678.000,00 100,00% 6.057.000,00 100,00% 6.470.000,00 23.526.400,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 2.404.400,00 100,00% 2.556.000,00 100,00% 2.717.000,00 100,00% 2.887.000,00 10.564.400,00
Ação: 2150 - Remuneração do Pessoal Administrativo da 
Educação
1 100,00% 2.404.400,00 100,00% 2.556.000,00 100,00% 2.717.000,00 100,00% 2.887.000,00 10.564.400,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 1.319.000,00 100,00% 1.416.000,00 100,00% 1.520.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.899.000,00
Ação: 2154 - Manutenção da Frota da Secr. da Educação 1 100,00% 252.000,00 100,00% 270.000,00 100,00% 290.000,00 100,00% 310.000,00 1.122.000,00
Ação: 2158 - Manutenção da Frota do Ensino 1 100,00% 1.067.000,00 100,00% 1.146.000,00 100,00% 1.230.000,00 100,00% 1.334.000,00 4.777.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 1.598.000,00 100,00% 1.706.000,00 100,00% 1.820.000,00 100,00% 1.939.000,00 7.063.000,00
Ação: 2151 - Manutenção das Atividades da Administração 
da Educação
1 100,00% 1.598.000,00 100,00% 1.706.000,00 100,00% 1.820.000,00 100,00% 1.939.000,00 7.063.000,00
Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS 100,00% 140.000,00 100,00% 151.000,00 100,00% 162.000,00 100,00% 173.000,00 626.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 140.000,00 100,00% 151.000,00 100,00% 162.000,00 100,00% 173.000,00 626.000,00
Ação: 2152 - Qualificação e Reciclagem do Pessoal da 
Secr. Educação
1 100,00% 140.000,00 100,00% 151.000,00 100,00% 162.000,00 100,00% 173.000,00 626.000,00
Unid.: 02003002 - COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E 
QUAL. EDUCAÇÃO
 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 24.117.000,00 100,00% 26.614.000,00 100,00% 28.238.000,00 100,00% 30.675.000,00 109.644.000,00
Subfunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO 100,00% 1.348.000,00 100,00% 1.455.000,00 100,00% 1.568.000,00 100,00% 1.723.000,00 6.094.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 1.348.000,00 100,00% 1.455.000,00 100,00% 1.568.000,00 100,00% 1.723.000,00 6.094.000,00
Ação: 2716 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental 1 100,00% 744.766,70 100,00% 791.000,00 100,00% 858.000,00 100,00% 966.000,00 3.359.766,70
Ação: 2717 - Merenda Escolar - Ens. Inf. Creche 1 100,00% 199.230,10 100,00% 212.000,00 100,00% 227.000,00 100,00% 242.000,00 880.230,10
Ação: 2718 - Merenda Escolar - Ens. Inf. Pré Escolar 1 100,00% 347.026,99 100,00% 370.000,00 100,00% 393.000,00 100,00% 417.000,00 1.527.026,99
Ação: 2719 - Merenda Escolar - EJA 1 100,00% 11.039,80 100,00% 13.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 17.000,00 56.039,80
Ação: 2720 - Merenda Escolar - AEE 1 100,00% 45.936,41 100,00% 69.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 81.000,00 270.936,41
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00% 12.304.089,00 100,00% 14.017.000,00 100,00% 15.003.000,00 100,00% 17.240.000,00 58.564.089,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 8.593.200,00 100,00% 9.953.000,00 100,00% 10.681.000,00 100,00% 12.647.000,00 41.874.200,00
Ação: 1112 - Construir, Reformar e Equipar Escolas da 
Educação Ensino Fundamental
1 100,00% 1.322.000,00 100,00% 1.423.000,00 100,00% 1.531.000,00 100,00% 1.674.000,00 5.950.000,00
Ação: 2161 - Manutenção do Transporte Escolar 1 100,00% 3.704.000,00 100,00% 4.692.000,00 100,00% 5.023.000,00 100,00% 6.446.000,00 19.865.000,00
Ação: 2165 - Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental
1 100,00% 2.093.400,00 100,00% 2.225.000,00 100,00% 2.365.000,00 100,00% 2.513.000,00 9.196.400,00
Ação: 2238 - Manutenção das Acões do QESE - Ensino 
Fundamental
1 100,00% 1.473.800,00 100,00% 1.613.000,00 100,00% 1.762.000,00 100,00% 2.014.000,00 6.862.800,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 3.710.889,00 100,00% 4.064.000,00 100,00% 4.322.000,00 100,00% 4.593.000,00 16.689.889,00
Ação: 2347 - Remuneração do Pessoal do Ensino 1 100,00% 2.497.000,00 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.816.000,00 100,00% 2.990.000,00 10.955.000,00
Ação: 2990 - Manutenção das Ações do Programa Escola 
em Tempo Integral
UN 100,00% 1.213.889,00 100,00% 1.412.000,00 100,00% 1.506.000,00 100,00% 1.603.000,00 5.734.889,00
Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR 100,00% 852.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 963.000,00 100,00% 1.024.000,00 3.745.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 852.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 963.000,00 100,00% 1.024.000,00 3.745.000,00
Ação: 2162 - Apoio ao Ensino Superior 1 100,00% 852.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 963.000,00 100,00% 1.024.000,00 3.745.000,00
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL 100,00% 9.118.911,00 100,00% 9.700.000,00 100,00% 10.125.000,00 100,00% 10.063.000,00 39.006.911,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 7.134.911,00 100,00% 7.589.000,00 100,00% 7.880.000,00 100,00% 7.676.000,00 30.279.911,00
Ação: 1113 - Construir, Reformar e Equipar Cheches 1 100,00% 4.826.711,00 100,00% 5.124.000,00 100,00% 5.252.000,00 100,00% 4.875.000,00 20.077.711,00
Ação: 2156 - Manutenção e Conservação das Atividades 
de Creches
1 100,00% 380.900,00 100,00% 409.000,00 100,00% 438.000,00 100,00% 469.000,00 1.696.900,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 4474 - Manutenção das Ações do QESE - Creches 1 100,00% 219.400,00 100,00% 236.000,00 100,00% 252.000,00 100,00% 269.000,00 976.400,00
Ação: 4475 - Construir, Reformar e Equipar Pré Escolas 1 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Ação: 4477 - Manutenção e Conservação das Atividades 
da Pré Escola
1 100,00% 1.043.700,00 100,00% 1.111.000,00 100,00% 1.182.000,00 100,00% 1.258.000,00 4.594.700,00
Ação: 4478 - Manutenção das Ações do QESE - Pré Escola 1 100,00% 658.200,00 100,00% 701.000,00 100,00% 746.000,00 100,00% 793.000,00 2.898.200,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.984.000,00 100,00% 2.111.000,00 100,00% 2.245.000,00 100,00% 2.387.000,00 8.727.000,00
Ação: 2155 - Remuneração de Pessoal de Creches 1 100,00% 1.232.000,00 100,00% 1.310.000,00 100,00% 1.392.000,00 100,00% 1.479.000,00 5.413.000,00
Ação: 4476 - Remuneração do Pessoal da Pré Escola 1 100,00% 752.000,00 100,00% 801.000,00 100,00% 853.000,00 100,00% 908.000,00 3.314.000,00
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00% 37.000,00 100,00% 45.000,00 100,00% 53.000,00 100,00% 61.000,00 196.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 37.000,00 100,00% 45.000,00 100,00% 53.000,00 100,00% 61.000,00 196.000,00
Ação: 2164 - Manutenção das Atividades do EJA 1 100,00% 3.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 30.000,00
Ação: 2430 - Remuneração do Pessoal do EJA Unidade 100,00% 34.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 49.000,00 166.000,00
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL 100,00% 457.000,00 100,00% 491.000,00 100,00% 526.000,00 100,00% 564.000,00 2.038.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 457.000,00 100,00% 491.000,00 100,00% 526.000,00 100,00% 564.000,00 2.038.000,00
Ação: 2166 - Manutenção das Atividades do Ensino Unidade 100,00% 457.000,00 100,00% 491.000,00 100,00% 526.000,00 100,00% 564.000,00 2.038.000,00
Unid.: 02004001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E 100,00% 2.806.000,00 100,00% 3.187.000,00 100,00% 3.427.000,00 100,00% 3.717.000,00 13.137.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 2.726.000,00 100,00% 3.095.000,00 100,00% 3.323.000,00 100,00% 3.600.000,00 12.744.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 755.000,00 100,00% 806.000,00 100,00% 865.000,00 100,00% 942.000,00 3.368.000,00
Prog.: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
 100,00% 54.000,00 100,00% 60.000,00 100,00% 71.000,00 100,00% 97.000,00 282.000,00
Ação: 2415 - Manutenção do Acervo da Biblioteca Pública 
Municipal
Unidade 100,00% 54.000,00 100,00% 60.000,00 100,00% 71.000,00 100,00% 97.000,00 282.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 701.000,00 100,00% 746.000,00 100,00% 794.000,00 100,00% 845.000,00 3.086.000,00
Ação: 2170 - Remuneração do Pessoal do Setor de Cultura 1 100,00% 701.000,00 100,00% 746.000,00 100,00% 794.000,00 100,00% 845.000,00 3.086.000,00
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL 100,00% 1.971.000,00 100,00% 2.289.000,00 100,00% 2.458.000,00 100,00% 2.658.000,00 9.376.000,00
Prog.: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
 100,00% 1.971.000,00 100,00% 2.289.000,00 100,00% 2.458.000,00 100,00% 2.658.000,00 9.376.000,00
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Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2171 - Manutenção das Atividades da Cultura 1 100,00% 1.086.000,00 100,00% 1.156.000,00 100,00% 1.230.000,00 100,00% 1.309.000,00 4.781.000,00
Ação: 2173 - Apoio as Atividades Artísticas e Culturais 1 100,00% 721.000,00 100,00% 955.000,00 100,00% 1.030.000,00 100,00% 1.124.000,00 3.830.000,00
Ação: 2351 - Apoio Financeiro a Entidades Culturais 1 100,00% 110.000,00 100,00% 118.000,00 100,00% 126.000,00 100,00% 134.000,00 488.000,00
Ação: 2733 - Construção de Espaços Culturais 1 100,00% 54.000,00 100,00% 60.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 91.000,00 277.000,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Subfunção: 695 - TURISMO 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Prog.: 0123 - AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Ação: 2980 - Manutenção das Atividades do Turismo UN 100,00% 80.000,00 100,00% 92.000,00 100,00% 104.000,00 100,00% 117.000,00 393.000,00
Unid.: 02004002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Prog.: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
 100,00% 1.022.000,00 100,00% 1.093.000,00 100,00% 1.166.000,00 100,00% 1.245.000,00 4.526.000,00
Ação: 1138 - Apoio a Festas Tradicionais e Manifestações 
Folclóricas
1 100,00% 672.000,00 100,00% 716.000,00 100,00% 762.000,00 100,00% 811.000,00 2.961.000,00
Ação: 2414 - Manutenção das Atividades do Fundo 
Municipal de Cultura
Unidade 100,00% 350.000,00 100,00% 377.000,00 100,00% 404.000,00 100,00% 434.000,00 1.565.000,00
Unid.: 02004003 - FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Função: 13 - CULTURA 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Subfunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ART. E 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Prog.: 0109 - COMPROMISSO COM A CULTURA E A 
IDENTIDADE POPULAR
 100,00% 697.000,00 100,00% 757.000,00 100,00% 817.000,00 100,00% 881.000,00 3.152.000,00
Ação: 1135 - Pesquisas, Levantamentos, Tombamentos do
Acervo Patrimonial, Histórico, Culturarl, e Artístico
1 100,00% 28.000,00 100,00% 31.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 37.000,00 130.000,00
Ação: 1136 - Restauração, Revitalização do Patrimônio 
Histórico Prog. Munic.
1 100,00% 291.000,00 100,00% 313.000,00 100,00% 335.000,00 100,00% 358.000,00 1.297.000,00
Ação: 2172 - Manutenção do Patrimônio Histórico 
Paisagístico, Cultural, Artísitico e Arqueólogico
1 100,00% 66.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 306.000,00
Ação: 2370 - Manutenção Atividades FUMPAC 1 100,00% 312.000,00 100,00% 340.000,00 100,00% 368.000,00 100,00% 399.000,00 1.419.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Unid.: 02004005 - FUNDO MUNICIPAL DE 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Subfunção: 695 - TURISMO 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Prog.: 0123 - AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA 100,00% 367.000,00 100,00% 402.000,00 100,00% 437.000,00 100,00% 474.000,00 1.680.000,00
Ação: 2174 - Apoio ao Turismo Rural e de Agronegócios 1 100,00% 36.000,00 100,00% 41.000,00 100,00% 46.000,00 100,00% 51.000,00 174.000,00
Ação: 2175 - Manutenção ao COMTUR 1 100,00% 33.000,00 100,00% 37.000,00 100,00% 41.000,00 100,00% 45.000,00 156.000,00
Ação: 2416 - Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado Unidade 100,00% 40.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 52.000,00 184.000,00
Ação: 2437 - Manut. Ativ. Fundo Municipal de Unidade 100,00% 258.000,00 100,00% 280.000,00 100,00% 302.000,00 100,00% 326.000,00 1.166.000,00
Unid.: 02005001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 100,00% 16.709.135,27 100,00% 14.627.000,00 100,00% 15.719.000,00 100,00% 18.149.000,00 65.204.135,27
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 3.739.000,00 100,00% 3.875.000,00 100,00% 4.128.000,00 100,00% 4.405.000,00 16.147.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 3.739.000,00 100,00% 3.875.000,00 100,00% 4.128.000,00 100,00% 4.405.000,00 16.147.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 798.000,00 100,00% 851.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 965.000,00 3.520.000,00
Ação: 2188 - Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas
1 100,00% 798.000,00 100,00% 851.000,00 100,00% 906.000,00 100,00% 965.000,00 3.520.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 2.941.000,00 100,00% 3.024.000,00 100,00% 3.222.000,00 100,00% 3.440.000,00 12.627.000,00
Ação: 2190 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas
1 100,00% 2.888.000,00 100,00% 2.974.000,00 100,00% 3.167.000,00 100,00% 3.380.000,00 12.409.000,00
Ação: 2404 - Contribuição ao Consórcio CISPAR 1 100,00% 53.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 55.000,00 100,00% 60.000,00 218.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
Prog.: 0103 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS 100,00% 12.743.135,27 100,00% 10.540.000,00 100,00% 11.355.000,00 100,00% 13.483.000,00 48.121.135,27
Ação: 1156 - Pavimentação, Estruturação, Vias Públicas 
existentes e a serem construídas
1 100,00% 4.233.135,27 100,00% 3.310.000,00 100,00% 3.538.000,00 100,00% 4.908.000,00 15.989.135,27
Ação: 1157 - Implantação e Manutenção da Sinalização 1 100,00% 207.000,00 100,00% 225.000,00 100,00% 243.000,00 100,00% 263.000,00 938.000,00
Ação: 1159 - Construção de Calçadas, Meio-fio e Sarjetas 1 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Ação: 1160 - Ampliação, Reestruturação Rede de 
Distribuição da Iluminação Pública
1 100,00% 3.579.000,00 100,00% 3.938.000,00 100,00% 4.310.000,00 100,00% 4.833.000,00 16.660.000,00
Ação: 1163 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças 1 100,00% 40.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 38.000,00 100,00% 47.000,00 159.000,00
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Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 1332 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 1 100,00% 91.000,00 100,00% 99.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 115.000,00 412.000,00
Ação: 1502 - Construção de Pontes, Galeria e Muro de 1 100,00% 1.010.000,00 100,00% 273.000,00 100,00% 291.000,00 100,00% 310.000,00 1.884.000,00
Ação: 2192 - Manutenção e Recuperação de Vias Urbanas 1 100,00% 3.577.000,00 100,00% 2.653.000,00 100,00% 2.818.000,00 100,00% 2.995.000,00 12.043.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 227.000,00 100,00% 212.000,00 100,00% 236.000,00 100,00% 261.000,00 936.000,00
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00% 187.000,00 100,00% 168.000,00 100,00% 188.000,00 100,00% 209.000,00 752.000,00
Prog.: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO 100,00% 187.000,00 100,00% 168.000,00 100,00% 188.000,00 100,00% 209.000,00 752.000,00
Ação: 1165 - Ampliação da Rede Coletora de Esgoto 1 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 18.000,00
Ação: 1166 - Construção de Estação de Tratamento de 1 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 18.000,00
Ação: 1167 - Construção de Rede de Esgoto 1 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 18.000,00
Ação: 1170 - Construção de Interceptores nos Córregos 1 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 18.000,00
Ação: 1171 - Construção de Sistema de Drenagens 
Pluviais em Vias Urbanas
1 100,00% 175.000,00 100,00% 152.000,00 100,00% 168.000,00 100,00% 185.000,00 680.000,00
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL 100,00% 40.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 52.000,00 184.000,00
Prog.: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO 100,00% 40.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 52.000,00 184.000,00
Ação: 1173 - Implantação do Aterro Sanitário 1 100,00% 40.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 52.000,00 184.000,00
Unid.: 02005002 - COORDENADORIA DE MANUT. 100,00% 1.612.000,00 100,00% 743.000,00 100,00% 797.000,00 100,00% 889.000,00 4.041.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Prog.: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO 100,00% 6.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 12.000,00 36.000,00
Ação: 1155 - Construção de Reservatórios de Água - Zona 
Rural
1 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 18.000,00
Ação: 1169 - Subs. Parte Rede Distribuição de Água - Zona
Rural
1 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 18.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 1.606.000,00 100,00% 735.000,00 100,00% 787.000,00 100,00% 877.000,00 4.005.000,00
Ação: 1122 - Manutenção e Melhorias das Estradas 
Vicinais e Rurais
1 100,00% 1.378.000,00 100,00% 488.000,00 100,00% 521.000,00 100,00% 592.000,00 2.979.000,00
Ação: 1178 - Construção de Pontes na Zona Rural 1 100,00% 125.000,00 100,00% 136.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 158.000,00 566.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:55
Página: 44 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 1179 - Construção e Instalação de Mata-burros 1 100,00% 103.000,00 100,00% 111.000,00 100,00% 119.000,00 100,00% 127.000,00 460.000,00
Unid.: 02005003 - COORDENARIA DE OBRAS, 
FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
 100,00% 8.512.000,00 100,00% 8.866.000,00 100,00% 9.455.000,00 100,00% 10.297.000,00 37.130.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 8.354.000,00 100,00% 8.693.000,00 100,00% 9.267.000,00 100,00% 10.092.000,00 36.406.000,00
Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS 100,00% 8.354.000,00 100,00% 8.693.000,00 100,00% 9.267.000,00 100,00% 10.092.000,00 36.406.000,00
Prog.: 0103 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS 100,00% 6.208.000,00 100,00% 5.994.000,00 100,00% 6.392.000,00 100,00% 7.017.000,00 25.611.000,00
Ação: 2195 - Manutenção das Atividades dos Serviços 1 100,00% 3.465.000,00 100,00% 3.080.000,00 100,00% 3.297.000,00 100,00% 3.631.000,00 13.473.000,00
Ação: 2196 - Manutenção da Iluminação Pública 1 100,00% 2.600.000,00 100,00% 2.759.000,00 100,00% 2.928.000,00 100,00% 3.207.000,00 11.494.000,00
Ação: 2197 - Manutenção do Cemitério Municipal 1 100,00% 143.000,00 100,00% 155.000,00 100,00% 167.000,00 100,00% 179.000,00 644.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 2.146.000,00 100,00% 2.699.000,00 100,00% 2.875.000,00 100,00% 3.075.000,00 10.795.000,00
Ação: 2194 - Remuneração do Pessoal de Serviços 1 100,00% 2.146.000,00 100,00% 2.699.000,00 100,00% 2.875.000,00 100,00% 3.075.000,00 10.795.000,00
Função: 24 - COMUNICACOES 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Subfunção: 722 - TELECOMUNICOES 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Prog.: 0103 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Ação: 2310 - Manutenção do Serviço de Retransmissão de 
Sinal de Rádio e TV
1 100,00% 80.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 102.000,00 363.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Subfunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 78.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 94.000,00 100,00% 103.000,00 361.000,00
Ação: 1501 - Construção de Terminal Rodoviário 1 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Ação: 2311 - Manutenção do Terminal Rodoviário 1 100,00% 77.000,00 100,00% 84.000,00 100,00% 91.000,00 100,00% 99.000,00 351.000,00
Unid.: 02005004 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 8.873.811,20 100,00% 9.408.000,00 100,00% 9.986.000,00 100,00% 10.629.000,00 38.896.811,20
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.356.000,00 100,00% 1.442.000,00 100,00% 1.532.000,00 100,00% 1.628.000,00 5.958.000,00
Ação: 2740 - Remuneração Pessoal dos Setores de 
Máquinas, Transporte e
1 100,00% 1.356.000,00 100,00% 1.442.000,00 100,00% 1.532.000,00 100,00% 1.628.000,00 5.958.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:55
Página: 45 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 7.517.811,20 100,00% 7.966.000,00 100,00% 8.454.000,00 100,00% 9.001.000,00 32.938.811,20
Ação: 1162 - Renovação e Ampliação da Frota da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas
1 100,00% 1.329.000,00 100,00% 1.399.000,00 100,00% 1.486.000,00 100,00% 1.608.000,00 5.822.000,00
Ação: 2202 - Manutenção da Frota da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas
1 100,00% 6.188.811,20 100,00% 6.567.000,00 100,00% 6.968.000,00 100,00% 7.393.000,00 27.116.811,20
Unid.: 02005005 - COORDENADORIA SERV. URB. E DE 
LIMPEZA PÚBLICA
 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Função: 15 - URBANISMO 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS 100,00% 1.574.000,00 100,00% 1.674.000,00 100,00% 1.780.000,00 100,00% 1.892.000,00 6.920.000,00
Prog.: 0106 - COMPROMISSO COM A 
INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 18.000,00 54.000,00
Ação: 2205 - Manutenção do Sistema de Coleta de Entulho 1 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 18.000,00 54.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.565.000,00 100,00% 1.662.000,00 100,00% 1.765.000,00 100,00% 1.874.000,00 6.866.000,00
Ação: 2203 - Remuneração do Pessoal da Limpeza Pública 1 100,00% 1.565.000,00 100,00% 1.662.000,00 100,00% 1.765.000,00 100,00% 1.874.000,00 6.866.000,00
Unid.: 02006001 - COORDENADORIA DE PROMOÇÃO 
DE ATV. AGROPECUÁRIA
 100,00% 5.534.200,00 100,00% 8.056.000,00 100,00% 8.620.000,00 100,00% 9.299.000,00 31.509.200,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Ação: 2384 - Subvenção à entidades sem fins lucrativos 1 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL 100,00% 3.100.000,00 100,00% 5.454.000,00 100,00% 5.836.000,00 100,00% 6.314.000,00 20.704.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 3.000.000,00 100,00% 5.339.000,00 100,00% 5.706.000,00 100,00% 6.169.000,00 20.214.000,00
Prog.: 0106 - COMPROMISSO COM A 
INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
 100,00% 3.000.000,00 100,00% 5.339.000,00 100,00% 5.706.000,00 100,00% 6.169.000,00 20.214.000,00
Ação: 2204 - Manutenção das Atividades de Limpeza 1 100,00% 3.000.000,00 100,00% 5.339.000,00 100,00% 5.706.000,00 100,00% 6.169.000,00 20.214.000,00
Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL 100,00% 50.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 64.000,00 100,00% 71.000,00 242.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 50.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 64.000,00 100,00% 71.000,00 242.000,00
Ação: 2712 - Manutenção das Ativides da Defesa Civil 1 100,00% 50.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 64.000,00 100,00% 71.000,00 242.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:56
Página: 46 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO 100,00% 49.000,00 100,00% 56.000,00 100,00% 63.000,00 100,00% 70.000,00 238.000,00
Prog.: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO 100,00% 49.000,00 100,00% 56.000,00 100,00% 63.000,00 100,00% 70.000,00 238.000,00
Ação: 1182 - Implantação de Programas Educacionais 
Ambientais em Escolas
1 100,00% 10.000,00 100,00% 11.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 13.000,00 46.000,00
Ação: 2215 - Manutenção e Ampliação do Viveiro e Horta 
Municipal
1 100,00% 16.000,00 100,00% 19.000,00 100,00% 22.000,00 100,00% 25.000,00 82.000,00
Ação: 2403 - Manut. Atividadades Convênio - COMLAGO 1 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 18.000,00
Ação: 2405 - Revitalização de Córregos e Rios 1 100,00% 20.000,00 100,00% 22.000,00 100,00% 24.000,00 100,00% 26.000,00 92.000,00
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Prog.: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Ação: 1180 - Repovoamento dos Rios 1 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA 100,00% 2.334.200,00 100,00% 2.495.000,00 100,00% 2.670.000,00 100,00% 2.864.000,00 10.363.200,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.477.000,00 100,00% 1.580.000,00 100,00% 1.694.000,00 100,00% 1.822.000,00 6.573.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 692.000,00 100,00% 738.000,00 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 3.053.000,00
Ação: 2207 - Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
1 100,00% 692.000,00 100,00% 738.000,00 100,00% 786.000,00 100,00% 837.000,00 3.053.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 312.000,00 100,00% 334.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 381.000,00 1.384.000,00
Ação: 2210 - Manutenção da Frota da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente
1 100,00% 312.000,00 100,00% 334.000,00 100,00% 357.000,00 100,00% 381.000,00 1.384.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 473.000,00 100,00% 508.000,00 100,00% 551.000,00 100,00% 604.000,00 2.136.000,00
Ação: 2209 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
1 100,00% 473.000,00 100,00% 508.000,00 100,00% 551.000,00 100,00% 604.000,00 2.136.000,00
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 100,00% 255.000,00 100,00% 272.000,00 100,00% 290.000,00 100,00% 311.000,00 1.128.000,00
Prog.: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO 100,00% 255.000,00 100,00% 272.000,00 100,00% 290.000,00 100,00% 311.000,00 1.128.000,00
Ação: 2353 - Manutenção de Bombas D Água nos Distritos 
e Povoados
1 100,00% 255.000,00 100,00% 272.000,00 100,00% 290.000,00 100,00% 311.000,00 1.128.000,00
Subfunção: 605 - ABASTECIMENTO 100,00% 230.000,00 100,00% 244.000,00 100,00% 259.000,00 100,00% 275.000,00 1.008.000,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 230.000,00 100,00% 244.000,00 100,00% 259.000,00 100,00% 275.000,00 1.008.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:56
Página: 47 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2213 - Distribuição de Insumos Agrícolas 1 100,00% 230.000,00 100,00% 244.000,00 100,00% 259.000,00 100,00% 275.000,00 1.008.000,00
Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL 100,00% 25.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 35.000,00 100,00% 40.000,00 130.000,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 25.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 35.000,00 100,00% 40.000,00 130.000,00
Ação: 1176 - Apoio a Agricultura Familiar 1 100,00% 25.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 35.000,00 100,00% 40.000,00 130.000,00
Subfunção: 845 - TRANSFERENCIAS 100,00% 347.200,00 100,00% 369.000,00 100,00% 392.000,00 100,00% 416.000,00 1.524.200,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 347.200,00 100,00% 369.000,00 100,00% 392.000,00 100,00% 416.000,00 1.524.200,00
Ação: 2211 - Parceria entre Instituições Espec. Agricultura 1 100,00% 347.200,00 100,00% 369.000,00 100,00% 392.000,00 100,00% 416.000,00 1.524.200,00
Unid.: 02006002 - SIM - SISTEMA DE INSPECAO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Prog.: 0102 - FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Ação: 2218 - Manutenção das Atividades do SIM - Sistema 
de Inspeção Municipal
1 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Unid.: 02006003 - FUNDO VERDE 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Prog.: 0105 - CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO 100,00% 30.000,00 100,00% 39.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 57.000,00 174.000,00
Ação: 1266 - Contrução, Ampliação e Reformas do Fundo Unidade 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 7.000,00 100,00% 8.000,00 26.000,00
Ação: 1267 - Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente
Unidade 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Ação: 1268 - Aquisição de Imóveis do Fundo Verde Unidade 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 7.000,00 100,00% 8.000,00 26.000,00
Ação: 1500 - Projeto Cercamento de Área Verde 1 100,00% 6.000,00 100,00% 7.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 9.000,00 30.000,00
Ação: 2435 - Manutenção das Atividades do Fundo Verde Unidade 100,00% 13.000,00 100,00% 18.000,00 100,00% 23.000,00 100,00% 28.000,00 82.000,00
Unid.: 02006004 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Prog.: 0104 - VIDA DIGNA EM AÇÃO 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
Ação: 2983 - Manut. Atividades do Fundo Municipal de 
Saneamento Básico
UN 100,00% 955.000,00 100,00% 397.000,00 100,00% 419.000,00 100,00% 446.000,00 2.217.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:08:56
Página: 48 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Unid.: 02007001 - COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 929.000,00 100,00% 1.002.000,00 100,00% 1.076.000,00 100,00% 1.156.000,00 4.163.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 273.000,00 100,00% 296.000,00 100,00% 319.000,00 100,00% 344.000,00 1.232.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 273.000,00 100,00% 296.000,00 100,00% 319.000,00 100,00% 344.000,00 1.232.000,00
Ação: 2992 - Manutenção das Atividades de Segurança 
Alimentar
un 100,00% 273.000,00 100,00% 296.000,00 100,00% 319.000,00 100,00% 344.000,00 1.232.000,00
Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS 100,00% 253.000,00 100,00% 273.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 315.000,00 1.134.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 253.000,00 100,00% 273.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 315.000,00 1.134.000,00
Ação: 2221 - Qualificacão e Reciclagem de Servidores e 
Cidadão
1 100,00% 253.000,00 100,00% 273.000,00 100,00% 293.000,00 100,00% 315.000,00 1.134.000,00
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100,00% 403.000,00 100,00% 433.000,00 100,00% 464.000,00 100,00% 497.000,00 1.797.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 403.000,00 100,00% 433.000,00 100,00% 464.000,00 100,00% 497.000,00 1.797.000,00
Ação: 2240 - Manutenção das Atividades do Conselho 1 100,00% 403.000,00 100,00% 433.000,00 100,00% 464.000,00 100,00% 497.000,00 1.797.000,00
Unid.: 02008001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Função: 12 - EDUCACAO 100,00% 36.824.000,00 100,00% 37.707.000,00 100,00% 38.750.000,00 100,00% 43.040.000,00 156.321.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.339.000,00 100,00% 2.133.000,00 100,00% 2.267.000,00 100,00% 3.910.000,00 9.649.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.339.000,00 100,00% 2.133.000,00 100,00% 2.267.000,00 100,00% 3.910.000,00 9.649.000,00
Ação: 2234 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
1 100,00% 1.339.000,00 100,00% 2.133.000,00 100,00% 2.267.000,00 100,00% 3.910.000,00 9.649.000,00
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00% 19.749.000,00 100,00% 20.958.000,00 100,00% 21.539.000,00 100,00% 23.238.000,00 85.484.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 104.000,00 100,00% 115.000,00 100,00% 126.000,00 100,00% 238.000,00 583.000,00
Ação: 2234 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
1 100,00% 4.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 16.000,00 40.000,00
Ação: 2355 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 1 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 222.000,00 543.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 19.645.000,00 100,00% 20.843.000,00 100,00% 21.413.000,00 100,00% 23.000.000,00 84.901.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2232 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB - 1 100,00% 19.502.000,00 100,00% 20.688.000,00 100,00% 21.245.000,00 100,00% 22.736.000,00 84.171.000,00
Ação: 2233 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB - 
Demais Profissionais
1 100,00% 143.000,00 100,00% 155.000,00 100,00% 168.000,00 100,00% 264.000,00 730.000,00
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL 100,00% 13.360.000,00 100,00% 12.075.000,00 100,00% 12.230.000,00 100,00% 12.993.000,00 50.658.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 2.226.000,00 100,00% 2.052.000,00 100,00% 1.586.000,00 100,00% 1.690.000,00 7.554.000,00
Ação: 1511 - Construção, Reforma, Equipamentos 
Unidades Ensino Creche
1 100,00% 370.000,00 100,00% 77.000,00 100,00% 84.000,00 100,00% 90.000,00 621.000,00
Ação: 1512 - Construção, Reforma, Equipamentos 
Unidades Ensino Pré Esc
1 100,00% 730.000,00 100,00% 775.000,00 100,00% 623.000,00 100,00% 662.000,00 2.790.000,00
Ação: 2729 - Manutenção Atividades FUNDEB Creche 1 100,00% 1.123.000,00 100,00% 1.194.000,00 100,00% 870.000,00 100,00% 926.000,00 4.113.000,00
Ação: 2730 - Manutenção Atividades FUNDEB Pré Escola 1 100,00% 3.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 30.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 11.134.000,00 100,00% 10.023.000,00 100,00% 10.644.000,00 100,00% 11.303.000,00 43.104.000,00
Ação: 2721 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB 1 100,00% 5.082.000,00 100,00% 3.593.000,00 100,00% 3.814.000,00 100,00% 4.049.000,00 16.538.000,00
Ação: 2722 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB Pré 1 100,00% 5.952.000,00 100,00% 6.316.000,00 100,00% 6.702.000,00 100,00% 7.112.000,00 26.082.000,00
Ação: 2725 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB 1 100,00% 48.000,00 100,00% 55.000,00 100,00% 62.000,00 100,00% 69.000,00 234.000,00
Ação: 2726 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB 
Demais Pré Escola
1 100,00% 52.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 66.000,00 100,00% 73.000,00 250.000,00
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00% 90.000,00 100,00% 106.000,00 100,00% 122.000,00 100,00% 139.000,00 457.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 3.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 30.000,00
Ação: 2731 - Manutenção Atividades FUNDEB EJA 1 100,00% 3.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 9.000,00 100,00% 12.000,00 30.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 87.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 113.000,00 100,00% 127.000,00 427.000,00
Ação: 2723 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB EJA 1 100,00% 82.000,00 100,00% 90.000,00 100,00% 98.000,00 100,00% 107.000,00 377.000,00
Ação: 2727 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB 1 100,00% 5.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 20.000,00 50.000,00
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL 100,00% 2.286.000,00 100,00% 2.435.000,00 100,00% 2.592.000,00 100,00% 2.760.000,00 10.073.000,00
Prog.: 0108 - AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE 100,00% 388.000,00 100,00% 415.000,00 100,00% 443.000,00 100,00% 473.000,00 1.719.000,00
Ação: 2732 - Manutenção Atividades FUNDEB AEE 1 100,00% 388.000,00 100,00% 415.000,00 100,00% 443.000,00 100,00% 473.000,00 1.719.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 1.898.000,00 100,00% 2.020.000,00 100,00% 2.149.000,00 100,00% 2.287.000,00 8.354.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:56
Página: 50 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2724 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB AEE 1 100,00% 1.793.000,00 100,00% 1.905.000,00 100,00% 2.024.000,00 100,00% 2.151.000,00 7.873.000,00
Ação: 2728 - Remuneração do Pessoal do FUNDEB 1 100,00% 105.000,00 100,00% 115.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 136.000,00 481.000,00
Unid.: 02009001 - FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 322.000,00 100,00% 49.000,00 100,00% 59.000,00 100,00% 69.000,00 499.000,00
Ação: 2239 - Subvenções Sociais a Entidades 
Assistenciais a Criança e ao Adolescente
1 100,00% 300.000,00 100,00% 19.000,00 100,00% 21.000,00 100,00% 23.000,00 363.000,00
Ação: 2432 - Manut. das Ativ. do Conselho Munic. dos 
Direitos da Criança e do Adolescente
Unidade 100,00% 22.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 38.000,00 100,00% 46.000,00 136.000,00
Unid.: 02010001 - BLOCO - ATENCAO BÁSICA 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 20.775.000,00 100,00% 25.124.000,00 100,00% 27.343.000,00 100,00% 31.020.000,00 104.262.000,00
Ação: 2242 - Manutenção das Estratégias Saúde da 
Família/Atenção Básica
1 100,00% 11.047.500,00 100,00% 13.973.000,00 100,00% 15.368.000,00 100,00% 18.022.000,00 58.410.500,00
Ação: 2320 - Manutenção das Estratégia Saúde da 
Família/ESB - Saúde Bucal
1 100,00% 3.513.500,00 100,00% 3.743.000,00 100,00% 3.986.000,00 100,00% 4.253.000,00 15.495.500,00
Ação: 2340 - Manutenção das Estratégia Saúde da 
Família/PACS
1 100,00% 3.860.000,00 100,00% 3.872.000,00 100,00% 4.198.000,00 100,00% 4.686.000,00 16.616.000,00
Ação: 2381 - Apoio ao Programa Mais Médicos 1 100,00% 430.000,00 100,00% 457.000,00 100,00% 485.000,00 100,00% 515.000,00 1.887.000,00
Ação: 2420 - Manter a Academia de Saúde Unidade 100,00% 62.000,00 100,00% 74.000,00 100,00% 87.000,00 100,00% 100.000,00 323.000,00
Ação: 2741 - Manut das Estratégia Saúde Família/Equipe 
Multiprofissional
1 100,00% 1.005.000,00 100,00% 2.082.000,00 100,00% 2.224.000,00 100,00% 2.374.000,00 7.685.000,00
Ação: 4493 - Manut. das Estratégia Saúde 1 100,00% 857.000,00 100,00% 923.000,00 100,00% 995.000,00 100,00% 1.070.000,00 3.845.000,00
Unid.: 02010002 - BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Função: 10 - SAUDE 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 47.087.864,73 100,00% 52.390.000,00 100,00% 55.681.000,00 100,00% 59.174.000,00 214.332.864,73
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2134 - Manter o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde-SAMU da Rede de Urgência e Emergência
1 100,00% 642.693,21 100,00% 718.000,00 100,00% 764.000,00 100,00% 813.000,00 2.937.693,21
Ação: 2249 - Manutenção do Laboratório Municipal 1 100,00% 2.317.500,00 100,00% 2.472.000,00 100,00% 2.632.000,00 100,00% 2.803.000,00 10.224.500,00
Ação: 2252 - Manutenção das Atividades de Assistência de
Média Especialidade/ManterAmbulatório
1 100,00% 1.620.000,00 100,00% 1.713.000,00 100,00% 1.827.000,00 100,00% 1.951.000,00 7.111.000,00
Ação: 2258 - Manutenção das Atividades do Programa de 
Atendimento ao Paciente Fora doDomicílio
1 100,00% 3.294.000,00 100,00% 4.169.000,00 100,00% 4.436.000,00 100,00% 4.719.000,00 16.618.000,00
Ação: 2358 - Manutenção das Atividades da Fisioterapia 1 100,00% 801.000,00 100,00% 861.000,00 100,00% 924.000,00 100,00% 991.000,00 3.577.000,00
Ação: 2368 - Manutenção do CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial)
1 100,00% 1.135.000,00 100,00% 1.195.000,00 100,00% 1.281.000,00 100,00% 1.374.000,00 4.985.000,00
Ação: 2394 - Contratação de Clínicas para Dependentes 
Químicos
1 100,00% 1.150.000,00 100,00% 1.221.000,00 100,00% 1.296.000,00 100,00% 1.375.000,00 5.042.000,00
Ação: 2423 - Ações Especializadas de Saúde Unidade 100,00% 7.401.000,00 100,00% 7.852.000,00 100,00% 8.330.000,00 100,00% 8.838.000,00 32.421.000,00
Ação: 2434 - Manut. do Cons. Intermunicipal de Saúde do 
Alto Paranaiba - CISALP
Unidade 100,00% 1.628.671,52 100,00% 1.803.000,00 100,00% 1.915.000,00 100,00% 2.034.000,00 7.380.671,52
Ação: 2529 - Subvenção à entidades sem fins lucrativos Unidade 100,00% 100.000,00 100,00% 107.000,00 100,00% 114.000,00 100,00% 121.000,00 442.000,00
Ação: 2559 - Manutenção do Pronto Atendimento Unidade 100,00% 7.906.000,00 100,00% 8.233.000,00 100,00% 8.744.000,00 100,00% 9.286.000,00 34.169.000,00
Ação: 2560 - Manter o Serviço de Hemodiálise Unidade 100,00% 3.331.000,00 100,00% 3.600.000,00 100,00% 3.834.000,00 100,00% 4.079.000,00 14.844.000,00
Ação: 2742 - Manutenção do Hospital 1 100,00% 15.760.000,00 100,00% 18.444.000,00 100,00% 19.581.000,00 100,00% 20.786.000,00 74.571.000,00
Ação: 2902 - Aquisição de Aparelhos para o Laboratório 
Municipal
1 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Unid.: 02010003 - BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 2.253.700,00 100,00% 2.529.000,00 100,00% 2.723.000,00 100,00% 2.930.000,00 10.435.700,00
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA 100,00% 819.200,00 100,00% 986.000,00 100,00% 1.064.000,00 100,00% 1.147.000,00 4.016.200,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 819.200,00 100,00% 986.000,00 100,00% 1.064.000,00 100,00% 1.147.000,00 4.016.200,00
Ação: 2257 - Manutenção das Atividades da Vigilância 
Sanitária
1 100,00% 819.200,00 100,00% 986.000,00 100,00% 1.064.000,00 100,00% 1.147.000,00 4.016.200,00
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100,00% 1.434.500,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.659.000,00 100,00% 1.783.000,00 6.419.500,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 1.434.500,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.659.000,00 100,00% 1.783.000,00 6.419.500,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2436 - Manut. das Ativ. da Vigilância Epidemiológica 
e Vigilância Ambiental
Unidade 100,00% 1.434.500,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.659.000,00 100,00% 1.783.000,00 6.419.500,00
Unid.: 02010004 - BLOCO - ASSISTÊNCIA 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 2.781.000,00 100,00% 2.978.000,00 100,00% 3.281.000,00 100,00% 3.608.000,00 12.648.000,00
Ação: 2183 - Manutenção das Atividades do Programa 
Farmácia Verde
1 100,00% 1.018.000,00 100,00% 1.095.000,00 100,00% 1.271.000,00 100,00% 1.462.000,00 4.846.000,00
Ação: 2262 - Manutenção das Atividades do Programa de 
Assistência Farmacêutica Municipal
1 100,00% 1.763.000,00 100,00% 1.883.000,00 100,00% 2.010.000,00 100,00% 2.146.000,00 7.802.000,00
Unid.: 02010005 - 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 1.726.500,00 100,00% 1.847.000,00 100,00% 1.977.000,00 100,00% 2.113.000,00 7.663.500,00
Ação: 2176 - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Saúde
1 100,00% 1.720.000,00 100,00% 1.834.000,00 100,00% 1.957.000,00 100,00% 2.086.000,00 7.597.000,00
Ação: 2392 - Manutenção das Atividades do Conselho 
Municipal de Saude
1 100,00% 6.500,00 100,00% 13.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 27.000,00 66.500,00
Unid.: 02010006 - BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Função: 10 - SAUDE 100,00% 5.829.500,00 100,00% 6.343.000,00 100,00% 6.789.000,00 100,00% 7.450.000,00 26.411.500,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 339.500,00 100,00% 366.000,00 100,00% 400.000,00 100,00% 611.000,00 1.716.500,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 339.500,00 100,00% 366.000,00 100,00% 400.000,00 100,00% 611.000,00 1.716.500,00
Ação: 1338 - Construção e Aquisição de Equipamentos 
Secretaria de Saúde
Unidade 100,00% 339.500,00 100,00% 366.000,00 100,00% 400.000,00 100,00% 611.000,00 1.716.500,00
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA 100,00% 1.538.500,00 100,00% 1.739.000,00 100,00% 1.859.000,00 100,00% 1.993.000,00 7.129.500,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 1.538.500,00 100,00% 1.739.000,00 100,00% 1.859.000,00 100,00% 1.993.000,00 7.129.500,00
Ação: 1339 - Construção e Aquisição de Equipamentos 
Unidades Básicas de Saúde/NASF/Saúde
Unidade 100,00% 1.074.000,00 100,00% 1.240.000,00 100,00% 1.323.000,00 100,00% 1.418.000,00 5.055.000,00
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Página: 53 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 1340 - Construção e Aquisição de Equipamentos 
Academia da Saúde
Unidade 100,00% 464.500,00 100,00% 499.000,00 100,00% 536.000,00 100,00% 575.000,00 2.074.500,00
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 100,00% 2.188.500,00 100,00% 2.337.000,00 100,00% 2.493.000,00 100,00% 2.658.000,00 9.676.500,00
Prog.: 0112 - COMPROMISSO COM A SAÚDE E O 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Ação: 2258 - Manutenção das Atividades do Programa de 
Atendimento ao Paciente Fora doDomicílio
1 100,00% 1.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 4.000,00 10.000,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 2.187.500,00 100,00% 2.335.000,00 100,00% 2.490.000,00 100,00% 2.654.000,00 9.666.500,00
Ação: 1347 - Construção e Aquisição de Equipamentos 
para o Hospital/ Pronto Atendimento
Unidade 100,00% 952.500,00 100,00% 1.016.000,00 100,00% 1.083.000,00 100,00% 1.153.000,00 4.204.500,00
Ação: 1349 - Construção e Aquisição de Equip. para 
Laboratório
Unidade 100,00% 772.000,00 100,00% 823.000,00 100,00% 877.000,00 100,00% 935.000,00 3.407.000,00
Ação: 1359 - Construção e Aquisição de Equipamentos 
para a Hemodiálise
Unidade 100,00% 463.000,00 100,00% 496.000,00 100,00% 530.000,00 100,00% 566.000,00 2.055.000,00
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E 100,00% 214.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 254.000,00 100,00% 277.000,00 979.000,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 214.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 254.000,00 100,00% 277.000,00 979.000,00
Ação: 1342 - Construção e Aquisição de Equipamentos da 
Farmácia Verde e de Todos
Unidade 100,00% 214.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 254.000,00 100,00% 277.000,00 979.000,00
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100,00% 1.549.000,00 100,00% 1.667.000,00 100,00% 1.783.000,00 100,00% 1.911.000,00 6.910.000,00
Prog.: 0125 - COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E 
QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
 100,00% 1.549.000,00 100,00% 1.667.000,00 100,00% 1.783.000,00 100,00% 1.911.000,00 6.910.000,00
Ação: 1343 - Construção e Aquisição de Equip. para o 
CAPS (Centro de AtençãoBiossocial
Unidade 100,00% 442.000,00 100,00% 474.000,00 100,00% 507.000,00 100,00% 545.000,00 1.968.000,00
Ação: 1344 - Construção e Aquisição de Equipamentos 
para Ambulatório
Unidade 100,00% 833.000,00 100,00% 890.000,00 100,00% 949.000,00 100,00% 1.013.000,00 3.685.000,00
Ação: 1345 - Construção e Aquisição de Equipamentos 
para Fisioterapia
Unidade 100,00% 274.000,00 100,00% 303.000,00 100,00% 327.000,00 100,00% 353.000,00 1.257.000,00
Unid.: 02011001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
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Página: 54 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Função: 16 - HABITACAO 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Prog.: 0111 - AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E 100,00% 401.000,00 100,00% 234.000,00 100,00% 256.000,00 100,00% 289.000,00 1.180.000,00
Ação: 1194 - Construção de Casas Populares 1 100,00% 356.000,00 100,00% 180.000,00 100,00% 193.000,00 100,00% 217.000,00 946.000,00
Ação: 1195 - Aquisição, Urbanização de Novas Áreas de 
Assentamento
1 100,00% 18.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 22.000,00 100,00% 24.000,00 84.000,00
Ação: 1196 - Distribuição de Lotes Assentamento c/Infra 
Estrutura População de Baixa Renda
1 100,00% 9.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 11.000,00 100,00% 12.000,00 42.000,00
Ação: 1197 - Regularização de Imóveis 1 100,00% 9.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 11.000,00 100,00% 12.000,00 42.000,00
Ação: 1355 - Aquisição de Terreno para Moradias Unidade 100,00% 5.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 7.000,00 100,00% 8.000,00 26.000,00
Ação: 2259 - Reforma de Moradias 1 100,00% 4.000,00 100,00% 8.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 16.000,00 40.000,00
Unid.: 02012001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 1.198.000,00 100,00% 1.286.000,00 100,00% 1.377.000,00 100,00% 1.482.000,00 5.343.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 826.000,00 100,00% 879.000,00 100,00% 935.000,00 100,00% 995.000,00 3.635.000,00
Ação: 2220 - Remuneração do Pessoal da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social
1 100,00% 826.000,00 100,00% 879.000,00 100,00% 935.000,00 100,00% 995.000,00 3.635.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 372.000,00 100,00% 407.000,00 100,00% 442.000,00 100,00% 487.000,00 1.708.000,00
Ação: 2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social
1 100,00% 372.000,00 100,00% 407.000,00 100,00% 442.000,00 100,00% 487.000,00 1.708.000,00
Unid.: 02012002 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Ação: 2408 - Manutenção das Atividades do 1 100,00% 508.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 618.000,00 100,00% 795.000,00 2.473.000,00
Unid.: 02012003 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. 
BOLSA FAM. E CASD. UNICO
 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 876.000,00 100,00% 948.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.094.000,00 3.938.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 480.000,00 100,00% 522.000,00 100,00% 564.000,00 100,00% 607.000,00 2.173.000,00
Ação: 4481 - Manutenção das Atividades do Programa 
Bolsa Família e Cadastro Único
1 100,00% 480.000,00 100,00% 522.000,00 100,00% 564.000,00 100,00% 607.000,00 2.173.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 396.000,00 100,00% 426.000,00 100,00% 456.000,00 100,00% 487.000,00 1.765.000,00
Ação: 4480 - Remuneração do Pessoal do Programa Bolsa
Família e Cadastro Único
1 100,00% 396.000,00 100,00% 426.000,00 100,00% 456.000,00 100,00% 487.000,00 1.765.000,00
Unid.: 02012004 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 2.664.000,00 100,00% 2.873.000,00 100,00% 3.079.000,00 100,00% 3.303.000,00 11.919.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 1.730.000,00 100,00% 1.877.000,00 100,00% 2.018.000,00 100,00% 2.174.000,00 7.799.000,00
Ação: 4483 - Manutenção das Atividades da Proteção 
Social Básica
1 100,00% 1.730.000,00 100,00% 1.877.000,00 100,00% 2.018.000,00 100,00% 2.174.000,00 7.799.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 934.000,00 100,00% 996.000,00 100,00% 1.061.000,00 100,00% 1.129.000,00 4.120.000,00
Ação: 4482 - Remuneração do Pessoal da Proteção Social 
Básica
1 100,00% 934.000,00 100,00% 996.000,00 100,00% 1.061.000,00 100,00% 1.129.000,00 4.120.000,00
Unid.: 02012005 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. 
MÉD. E ALTA COMPL.
 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 2.480.688,80 100,00% 2.652.000,00 100,00% 2.830.000,00 100,00% 3.019.000,00 10.981.688,80
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 1.524.688,80 100,00% 1.632.000,00 100,00% 1.743.000,00 100,00% 1.862.000,00 6.761.688,80
Ação: 4485 - Manutenção das Atividades da Proteção 
Social Especial de Média e Alta Complexidade
1 100,00% 1.524.688,80 100,00% 1.632.000,00 100,00% 1.743.000,00 100,00% 1.862.000,00 6.761.688,80
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 956.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.087.000,00 100,00% 1.157.000,00 4.220.000,00
Ação: 4484 - Remuneração do Pessoal da Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade
1 100,00% 956.000,00 100,00% 1.020.000,00 100,00% 1.087.000,00 100,00% 1.157.000,00 4.220.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Unid.: 02012006 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Prog.: 0130 - COMPROMISSO COM O APOIO 100,00% 1.313.000,00 100,00% 1.407.000,00 100,00% 1.505.000,00 100,00% 1.644.000,00 5.869.000,00
Ação: 2703 - Desastre Calamidade Pública e Emergencia 1 100,00% 102.000,00 100,00% 111.000,00 100,00% 121.000,00 100,00% 164.000,00 498.000,00
Ação: 2704 - Auxílio para Mobilidade 1 100,00% 157.000,00 100,00% 169.000,00 100,00% 181.000,00 100,00% 194.000,00 701.000,00
Ação: 2705 - Auxílio Natalidade 1 100,00% 139.000,00 100,00% 150.000,00 100,00% 161.000,00 100,00% 175.000,00 625.000,00
Ação: 2706 - Auxílio Aluguel 1 100,00% 210.000,00 100,00% 224.000,00 100,00% 238.000,00 100,00% 254.000,00 926.000,00
Ação: 2707 - Auxílio Conta Energia e Água 1 100,00% 30.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 37.000,00 133.000,00
Ação: 2708 - Cartão Social 1 100,00% 325.000,00 100,00% 346.000,00 100,00% 368.000,00 100,00% 391.000,00 1.430.000,00
Ação: 2709 - Auxílio por Morte 1 100,00% 310.000,00 100,00% 331.000,00 100,00% 354.000,00 100,00% 377.000,00 1.372.000,00
Ação: 4486 - Auxílio Documentação 1 100,00% 40.000,00 100,00% 44.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 52.000,00 184.000,00
Unid.: 02012007 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE 
SOCIAL (CONSELHO)
 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 240.200,00 100,00% 275.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 345.000,00 1.170.200,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 235.200,00 100,00% 265.000,00 100,00% 295.000,00 100,00% 325.000,00 1.120.200,00
Ação: 2409 - Manutenção das Atividades do Conselho 
Municipal de Assistência Social
1 100,00% 235.200,00 100,00% 265.000,00 100,00% 295.000,00 100,00% 325.000,00 1.120.200,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 5.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 20.000,00 50.000,00
Ação: 4487 - Remuneração do Pessoal do Conselho de 
Assistência Social
1 100,00% 5.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 20.000,00 50.000,00
Unid.: 02012008 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 100,00% 24.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 72.000,00 100,00% 96.000,00 240.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 19.000,00 100,00% 38.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 76.000,00 190.000,00
Ação: 4489 - Manutenção das Atividades da Pimeira 
Infânia no SUAS-Criança Feliz
1 100,00% 19.000,00 100,00% 38.000,00 100,00% 57.000,00 100,00% 76.000,00 190.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:58
Página: 57 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 5.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 20.000,00 50.000,00
Ação: 4488 - Remuneração do Pessoal da Pimeira Infânia 
no SUAS-Criança Feliz
1 100,00% 5.000,00 100,00% 10.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 20.000,00 50.000,00
Unid.: 02012009 - PROCADSUAS 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 33.000,00 100,00% 54.000,00 100,00% 75.000,00 100,00% 96.000,00 258.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 18.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 46.000,00 100,00% 60.000,00 156.000,00
Ação: 4491 - Manutenção das Atividades do 1 100,00% 18.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 46.000,00 100,00% 60.000,00 156.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 15.000,00 100,00% 22.000,00 100,00% 29.000,00 100,00% 36.000,00 102.000,00
Ação: 4490 - Remuneração do Pessoal do PROCADSUAS 1 100,00% 15.000,00 100,00% 22.000,00 100,00% 29.000,00 100,00% 36.000,00 102.000,00
Unid.: 02013001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Ação: 2701 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa
1 100,00% 246.000,00 100,00% 73.000,00 100,00% 88.000,00 100,00% 103.000,00 510.000,00
Unid.: 02014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 100,00% 3.378.000,00 100,00% 3.599.000,00 100,00% 3.830.000,00 100,00% 4.076.000,00 14.883.000,00
Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 100,00% 965.000,00 100,00% 1.027.000,00 100,00% 1.092.000,00 100,00% 1.161.000,00 4.245.000,00
Prog.: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 100,00% 965.000,00 100,00% 1.027.000,00 100,00% 1.092.000,00 100,00% 1.161.000,00 4.245.000,00
Ação: 1131 - Promoção de Torneios, Campeonatos, 1 100,00% 610.000,00 100,00% 649.000,00 100,00% 689.000,00 100,00% 732.000,00 2.680.000,00
Ação: 1133 - Patrocínio a Equipes da Cidade em Eventos 
Esportivos
1 100,00% 355.000,00 100,00% 378.000,00 100,00% 403.000,00 100,00% 429.000,00 1.565.000,00
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO 100,00% 2.383.000,00 100,00% 2.540.000,00 100,00% 2.704.000,00 100,00% 2.878.000,00 10.505.000,00
Prog.: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 100,00% 1.537.000,00 100,00% 1.639.000,00 100,00% 1.745.000,00 100,00% 1.858.000,00 6.779.000,00
Ação: 1132 - Apoio a Realização de Eventos Esportivos no 
Município
1 100,00% 330.000,00 100,00% 352.000,00 100,00% 374.000,00 100,00% 399.000,00 1.455.000,00
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Página: 58 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 1507 - Construção, Ampliação e Reforma de 
Espaços Esportivos e Lazer
1 100,00% 130.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 149.000,00 100,00% 159.000,00 577.000,00
Ação: 2168 - Manutenção das Atividades do Esporte 1 100,00% 1.077.000,00 100,00% 1.148.000,00 100,00% 1.222.000,00 100,00% 1.300.000,00 4.747.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 831.000,00 100,00% 884.000,00 100,00% 940.000,00 100,00% 999.000,00 3.654.000,00
Ação: 2167 - Remuneração do Pessoal do Esporte 1 100,00% 831.000,00 100,00% 884.000,00 100,00% 940.000,00 100,00% 999.000,00 3.654.000,00
Prog.: 0117 - AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA 100,00% 15.000,00 100,00% 17.000,00 100,00% 19.000,00 100,00% 21.000,00 72.000,00
Ação: 2302 - Manutenção da Frota do Esporte 1 100,00% 15.000,00 100,00% 17.000,00 100,00% 19.000,00 100,00% 21.000,00 72.000,00
Subfunção: 813 - LAZER 100,00% 30.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 37.000,00 133.000,00
Prog.: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 100,00% 30.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 37.000,00 133.000,00
Ação: 1508 - Construção, Reforma e Ampliação de 
Espaços Turísticos e Lazer
1 100,00% 30.000,00 100,00% 32.000,00 100,00% 34.000,00 100,00% 37.000,00 133.000,00
Unid.: 02014002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Prog.: 0113 - AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Ação: 2402 - Manutenção das Atividades do Fundo 
Municipal de Esportes
1 100,00% 131.000,00 100,00% 147.000,00 100,00% 163.000,00 100,00% 181.000,00 622.000,00
Unid.: 02015001 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Ação: 2710 - Manut. das Ativ. do Conselho de Direitos da 
Mulher
1 100,00% 72.000,00 100,00% 86.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 115.000,00 373.000,00
Unid.: 02016001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Prog.: 0110 - AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
Ação: 4492 - Manutenção das Atividades do Fundo 
Municipal da Pessoa com Deficiência
1 100,00% 111.000,00 100,00% 125.000,00 100,00% 139.000,00 100,00% 156.000,00 531.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:58
Página: 59 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Unid.: 02017001 - CONTROLADORIA GERAL 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Função: 04 - ADMINISTRACAO 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL 100,00% 502.000,00 100,00% 539.000,00 100,00% 577.000,00 100,00% 617.000,00 2.235.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 346.000,00 100,00% 370.000,00 100,00% 395.000,00 100,00% 421.000,00 1.532.000,00
Ação: 2107 - Remuneração do Pessoal da Controladoria 1 100,00% 346.000,00 100,00% 370.000,00 100,00% 395.000,00 100,00% 421.000,00 1.532.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 156.000,00 100,00% 169.000,00 100,00% 182.000,00 100,00% 196.000,00 703.000,00
Ação: 2108 - Manutenção das Atividades da Controladoria 
Geral
1 100,00% 156.000,00 100,00% 169.000,00 100,00% 182.000,00 100,00% 196.000,00 703.000,00
Unid.: 02018001 - PROCURADORIA GERAL 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Função: 02 - JUDICIARIA 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Subfunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO 
PROC. JUDICIARIO
 100,00% 1.446.000,00 100,00% 1.543.000,00 100,00% 1.645.000,00 100,00% 1.754.000,00 6.388.000,00
Prog.: 0114 - COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO
 100,00% 589.000,00 100,00% 629.000,00 100,00% 671.000,00 100,00% 715.000,00 2.604.000,00
Ação: 2111 - Remuneração do Pessoal da Procuradoria 1 100,00% 589.000,00 100,00% 629.000,00 100,00% 671.000,00 100,00% 715.000,00 2.604.000,00
Prog.: 0119 - COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA 100,00% 857.000,00 100,00% 914.000,00 100,00% 974.000,00 100,00% 1.039.000,00 3.784.000,00
Ação: 2112 - Manutenção das Atividades da Procuradoria 
Geral
1 100,00% 857.000,00 100,00% 914.000,00 100,00% 974.000,00 100,00% 1.039.000,00 3.784.000,00
Unid.: 02099009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Prog.: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Ação: 9999 - Reserva de Contingência 1 100,00% 5.990.000,00 100,00% 6.354.000,00 100,00% 6.740.000,00 100,00% 7.149.000,00 26.233.000,00
Orgão: 02 - Câmara Municipal 100,00% 10.000.000,00 100,00% 10.621.000,00 100,00% 11.282.000,00 100,00% 11.983.000,00 43.886.000,00
Unid.: 01001001 - CORPO LEGISLATIVO 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Função: 01 - LEGISLATIVA 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA 100,00% 5.235.100,00 100,00% 5.557.000,00 100,00% 5.898.000,00 100,00% 6.260.000,00 22.950.100,00
Prog.: 0003 - COMPROMISSO LEGISLATIVO 100,00% 2.442.600,00 100,00% 2.593.000,00 100,00% 2.753.000,00 100,00% 2.923.000,00 10.711.600,00
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Sistema de Contabilidade 16:08:58
Página: 60 Vinculações dos Programas e das Ações
Entidade: Consolidada Plano Plurianual 2026/2029
Metas
Classificação 2026 2027 2028 2029 Total do 
Quadriênio
Unidade de 
Medida Física Financeira Física Financeira Física Financeira Física Financeira
Ação: 2411 - Escola do Legislativo Municipal Unidade 100,00% 45.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 51.000,00 100,00% 56.000,00 200.000,00
Ação: 4002 - Remuneração Agentes Políticos-Vereadores Unidades 100,00% 1.945.000,00 100,00% 2.063.000,00 100,00% 2.189.000,00 100,00% 2.322.000,00 8.519.000,00
Ação: 4004 - Manutenção e Divulgação das Atividades 
Institucionais
1 100,00% 211.100,00 100,00% 225.000,00 100,00% 239.000,00 100,00% 254.000,00 929.100,00
Ação: 4407 - Despesas com viagens dos Vereadores p/ 
Representação da Camara em Congressos Seminários e 
Unidade 100,00% 241.500,00 100,00% 257.000,00 100,00% 274.000,00 100,00% 291.000,00 1.063.500,00
Prog.: 0090 - COMPROMISSO COM A COMUNIDADE 100,00% 2.792.500,00 100,00% 2.964.000,00 100,00% 3.145.000,00 100,00% 3.337.000,00 12.238.500,00
Ação: 3001 - Aquisição de Veículo para o Legislativo 1 100,00% 170.000,00 100,00% 181.000,00 100,00% 192.000,00 100,00% 204.000,00 747.000,00
Ação: 3002 - Aquisição de Equipamentos para a Câmara 
Municipal
1 100,00% 321.000,00 100,00% 341.000,00 100,00% 362.000,00 100,00% 384.000,00 1.408.000,00
Ação: 3003 - Ampliação Const. e/ou Ref. Prédio da Câmara
Municipal
1 100,00% 1.001.500,00 100,00% 1.063.000,00 100,00% 1.128.000,00 100,00% 1.197.000,00 4.389.500,00
Ação: 4006 - Manutenção das Atividades da Câmara 1 100,00% 1.300.000,00 100,00% 1.379.000,00 100,00% 1.463.000,00 100,00% 1.552.000,00 5.694.000,00
Unid.: 01001002 - SECRETARIA DA CÂMARA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Função: 01 - LEGISLATIVA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Prog.: 0003 - COMPROMISSO LEGISLATIVO 100,00% 4.764.900,00 100,00% 5.064.000,00 100,00% 5.384.000,00 100,00% 5.723.000,00 20.935.900,00
Ação: 4005 - Contrib. Previd. p/ Servidores e Agentes Pol. 
Câmara Municipal
1 100,00% 721.500,00 100,00% 766.000,00 100,00% 813.000,00 100,00% 863.000,00 3.163.500,00
Ação: 4006 - Manutenção das Atividades da Câmara 1 100,00% 2.850.220,00 100,00% 3.028.000,00 100,00% 3.218.000,00 100,00% 3.419.000,00 12.515.220,00
Ação: 4007 - Manutenção e Conservação de Veículo da 
Câmara Municipal
1 100,00% 102.150,00 100,00% 109.000,00 100,00% 117.000,00 100,00% 126.000,00 454.150,00
Ação: 4405 - Promoção de Eventos, Solenidades e Apoio 
Cultural
Unidades 100,00% 339.230,00 100,00% 362.000,00 100,00% 387.000,00 100,00% 413.000,00 1.501.230,00
Ação: 4406 - Concessão e Manut. Plano de Saúde p/ 
Servidores Municipais
Unidade 100,00% 199.800,00 100,00% 212.000,00 100,00% 225.000,00 100,00% 239.000,00 875.800,00
Ação: 4408 - Despesas com Viagens dos Servidores do 
Poder Legislativo
Unidade 100,00% 222.000,00 100,00% 236.000,00 100,00% 251.000,00 100,00% 267.000,00 976.000,00
Ação: 4409 - Manutenção de Servicos de Limpeza 
Conservação e ou Vigilância
Unidade 100,00% 330.000,00 100,00% 351.000,00 100,00% 373.000,00 100,00% 396.000,00 1.450.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:09
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 1
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.002.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 6.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 8.000,00
1103 Construção, Estruturação da Sede Administrativa P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 10.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 36.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 36.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.322.000,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
2027 100,00% 1.423.000,00
1112 Construir, Reformar e Equipar Escolas da Educação 
Ensino Fundamental
P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.531.000,00
2029 100,00% 1.674.000,00
Total 100,00% 5.950.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 5.950.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 4.826.711,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 5.124.000,00
1113 Construir, Reformar e Equipar Cheches P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.252.000,00
2029 100,00% 4.875.000,00
Total 100,00% 20.077.711,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 20.077.711,00
Unidade: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Programa: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE 2026 100,00% 1.378.000,00
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2027 100,00% 488.000,00
1122 Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais e Rurais P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 521.000,00
2029 100,00% 592.000,00
Total 100,00% 2.979.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.979.000,00
Unidade: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 610.000,00
Subfunção: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 2027 100,00% 649.000,00
1131 Promoção de Torneios, Campeonatos, Olimpíadas P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 689.000,00
2029 100,00% 732.000,00
Total 100,00% 2.680.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.680.000,00
Unidade: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 330.000,00
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO 2027 100,00% 352.000,00
1132 Apoio a Realização de Eventos Esportivos no Município P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 374.000,00
2029 100,00% 399.000,00
Total 100,00% 1.455.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.455.000,00
Unidade: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 355.000,00
Subfunção: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 2027 100,00% 378.000,00
1133 Patrocínio a Equipes da Cidade em Eventos Esportivos P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 403.000,00
2029 100,00% 429.000,00
Total 100,00% 1.565.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.565.000,00
Unidade: 02.004.003 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 28.000,00
Subfunção: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO 2027 100,00% 31.000,00
1135 Pesquisas, Levantamentos, Tombamentos do Acervo 
Patrimonial, Histórico, Culturarl, e Artístico
P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 37.000,00
Total 100,00% 130.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 130.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:09:10
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 2
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.004.003 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 291.000,00
Subfunção: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO 2027 100,00% 313.000,00
1136 Restauração, Revitalização do Patrimônio Histórico Prog. 
Munic.
P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 335.000,00
2029 100,00% 358.000,00
Total 100,00% 1.297.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.297.000,00
Unidade: 02.004.002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 672.000,00
Subfunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
2027 100,00% 716.000,00
1138 Apoio a Festas Tradicionais e Manifestações Folclóricas P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 762.000,00
2029 100,00% 811.000,00
Total 100,00% 2.961.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.961.000,00
Unidade: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2027 100,00% 4.000,00
1155 Construção de Reservatórios de Água - Zona Rural P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total 100,00% 18.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 18.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 4.233.135,27
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2027 100,00% 3.310.000,00
1156 Pavimentação, Estruturação, Vias Públicas existentes e a 
serem construídas
P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 3.538.000,00
2029 100,00% 4.908.000,00
Total 100,00% 15.989.135,27
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 15.989.135,27
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 207.000,00
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2027 100,00% 225.000,00
1157 Implantação e Manutenção da Sinalização Urbana P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 243.000,00
2029 100,00% 263.000,00
Total 100,00% 938.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 938.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 6.000,00
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2027 100,00% 8.000,00
1159 Construção de Calçadas, Meio-fio e Sarjetas P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 10.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 36.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 36.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 3.579.000,00
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2027 100,00% 3.938.000,00
1160 Ampliação, Reestruturação Rede de Distribuição da 
Iluminação Pública
P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 4.310.000,00
2029 100,00% 4.833.000,00
Total 100,00% 16.660.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 16.660.000,00
Unidade: 02.005.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 1.329.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 1.399.000,00
1162 Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas
P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1
2028 100,00% 1.486.000,00
2029 100,00% 1.608.000,00
Total 100,00% 5.822.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 5.822.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:09:10
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 3
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 40.000,00
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2027 100,00% 34.000,00
1163 Construção, Ampliação e Reforma de Praças P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 38.000,00
2029 100,00% 47.000,00
Total 100,00% 159.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 159.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
2027 100,00% 4.000,00
1165 Ampliação da Rede Coletora de Esgoto P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total 100,00% 18.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 18.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2027 100,00% 4.000,00
1166 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total 100,00% 18.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 18.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2027 100,00% 4.000,00
1167 Construção de Rede de Esgoto P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total 100,00% 18.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 18.000,00
Unidade: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2027 100,00% 4.000,00
1169 Subs. Parte Rede Distribuição de Água - Zona Rural P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total 100,00% 18.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 18.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2027 100,00% 4.000,00
1170 Construção de Interceptores nos Córregos P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total 100,00% 18.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 18.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 175.000,00
Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2027 100,00% 152.000,00
1171 Construção de Sistema de Drenagens Pluviais em Vias 
Urbanas
P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 168.000,00
2029 100,00% 185.000,00
Total 100,00% 680.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 680.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 40.000,00
Subfunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL 2027 100,00% 44.000,00
1173 Implantação do Aterro Sanitário P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 52.000,00
Total 100,00% 184.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 184.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 4
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA 2026 100,00% 25.000,00
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL 2027 100,00% 30.000,00
1176 Apoio a Agricultura Familiar P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 35.000,00
2029 100,00% 40.000,00
Total 100,00% 130.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 130.000,00
Unidade: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Programa: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE 2026 100,00% 125.000,00
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
2027 100,00% 136.000,00
1178 Construção de Pontes na Zona Rural P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 147.000,00
2029 100,00% 158.000,00
Total 100,00% 566.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 566.000,00
Unidade: 02.005.002 COORDENADORIA DE MANUT. ESTRADAS VICINAIS
Programa: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE 2026 100,00% 103.000,00
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2027 100,00% 111.000,00
1179 Construção e Instalação de Mata-burros P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 119.000,00
2029 100,00% 127.000,00
Total 100,00% 460.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 460.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 1.000,00
Subfunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL 2027 100,00% 2.000,00
1180 Repovoamento dos Rios P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total 100,00% 10.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 10.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2027 100,00% 11.000,00
1182 Implantação de Programas Educacionais Ambientais em 
Escolas
P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 12.000,00
2029 100,00% 13.000,00
Total 100,00% 46.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 46.000,00
Unidade: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO 2026 100,00% 356.000,00
Subfunção: 482 HABITACAO URBANA 2027 100,00% 180.000,00
1194 Construção de Casas Populares P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 193.000,00
2029 100,00% 217.000,00
Total 100,00% 946.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 946.000,00
Unidade: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO 2026 100,00% 18.000,00
Subfunção: 482 HABITACAO URBANA 2027 100,00% 20.000,00
1195 Aquisição, Urbanização de Novas Áreas de Assentamento P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 22.000,00
2029 100,00% 24.000,00
Total 100,00% 84.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 84.000,00
Unidade: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO 2026 100,00% 9.000,00
Subfunção: 482 HABITACAO URBANA 2027 100,00% 10.000,00
1196 Distribuição de Lotes Assentamento c/Infra Estrutura 
População de Baixa Renda
P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 11.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 42.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 42.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 5
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO 2026 100,00% 9.000,00
Subfunção: 482 HABITACAO URBANA 2027 100,00% 10.000,00
1197 Regularização de Imóveis P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 11.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 42.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 42.000,00
Unidade: 02.006.003 FUNDO VERDE
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 5.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
2027 100,00% 6.000,00
1266 Contrução, Ampliação e Reformas do Fundo Verde P Fundo Verde Unidade 2028 100,00% 7.000,00
2029 100,00% 8.000,00
Total 100,00% 26.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 26.000,00
Unidade: 02.006.003 FUNDO VERDE
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 1.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2027 100,00% 2.000,00
1267 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P Fundo Verde Unidade 2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total 100,00% 10.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.000,00
Unidade: 02.006.003 FUNDO VERDE
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 5.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2027 100,00% 6.000,00
1268 Aquisição de Imóveis do Fundo Verde P Fundo Verde Unidade 2028 100,00% 7.000,00
2029 100,00% 8.000,00
Total 100,00% 26.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 26.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 91.000,00
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2027 100,00% 99.000,00
1332 Manutenção de Praças, Parques e Jardins P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 107.000,00
2029 100,00% 115.000,00
Total 100,00% 412.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 412.000,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 339.500,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 366.000,00
1338 Construção e Aquisição de Equipamentos Secretaria de 
Saúde
P Investimento Saúde Unidade 2028 100,00% 400.000,00
2029 100,00% 611.000,00
Total 100,00% 1.716.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.716.500,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.074.000,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 1.240.000,00
1339 Construção e Aquisição de Equipamentos Unidades 
Básicas de Saúde/NASF/Saúde
P Investimento Sasude Unidade 2028 100,00% 1.323.000,00
2029 100,00% 1.418.000,00
Total 100,00% 5.055.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 5.055.000,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 464.500,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 499.000,00
1340 Construção e Aquisição de Equipamentos Academia da 
Saúde
P Investimento Saude Unidade 2028 100,00% 536.000,00
2029 100,00% 575.000,00
Total 100,00% 2.074.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.074.500,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 6
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 214.000,00
Subfunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2027 100,00% 234.000,00
1342 Construção e Aquisição de Equipamentos da Farmácia 
Verde e de Todos
P Investimento Farmacia Verde Unidade 2028 100,00% 254.000,00
2029 100,00% 277.000,00
Total 100,00% 979.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 979.000,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 442.000,00
Subfunção: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
2027 100,00% 474.000,00
1343 Construção e Aquisição de Equip. para o CAPS (Centro de
AtençãoBiossocial
P Investimento CAPS Unidade 2028 100,00% 507.000,00
2029 100,00% 545.000,00
Total 100,00% 1.968.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.968.000,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 833.000,00
Subfunção: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2027 100,00% 890.000,00
1344 Construção e Aquisição de Equipamentos para 
Ambulatório
P Construção e Equipamentos Ambulatório Unidade 2028 100,00% 949.000,00
2029 100,00% 1.013.000,00
Total 100,00% 3.685.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.685.000,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 274.000,00
Subfunção: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2027 100,00% 303.000,00
1345 Construção e Aquisição de Equipamentos para 
Fisioterapia
P Construção e Equipamentos Fisioterapia Unidade 2028 100,00% 327.000,00
2029 100,00% 353.000,00
Total 100,00% 1.257.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.257.000,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 952.500,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 1.016.000,00
1347 Construção e Aquisição de Equipamentos para o Hospital/ 
Pronto Atendimento
P Investimento Hospital Unidade 2028 100,00% 1.083.000,00
2029 100,00% 1.153.000,00
Total 100,00% 4.204.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.204.500,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 772.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 823.000,00
1349 Construção e Aquisição de Equip. para Laboratório P Laboratorio Unidade 2028 100,00% 877.000,00
2029 100,00% 935.000,00
Total 100,00% 3.407.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.407.000,00
Unidade: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO 2026 100,00% 5.000,00
Subfunção: 482 HABITACAO URBANA 2027 100,00% 6.000,00
1355 Aquisição de Terreno para Moradias Populares P Investimentos Unidade 2028 100,00% 7.000,00
2029 100,00% 8.000,00
Total 100,00% 26.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 26.000,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0125 COMPROMISSO COM A EXPANSÃO E QUALIDADE NA SAÚDE PÚBLICA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 463.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 496.000,00
1359 Construção e Aquisição de Equipamentos para a 
Hemodiálise
P Equipamentos Unidade 2028 100,00% 530.000,00
2029 100,00% 566.000,00
Total 100,00% 2.055.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.055.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 7
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.006.003 FUNDO VERDE
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 6.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2027 100,00% 7.000,00
1500 Projeto Cercamento de Área Verde P MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL 1
2028 100,00% 8.000,00
2029 100,00% 9.000,00
Total 100,00% 30.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 30.000,00
Unidade: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE 2026 100,00% 1.000,00
Subfunção: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
2027 100,00% 2.000,00
1501 Construção de Terminal Rodoviário P OBRAS REALIZADAS 1
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total 100,00% 10.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 1.010.000,00
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2027 100,00% 273.000,00
1502 Construção de Pontes, Galeria e Muro de Arrimo P OBRAS REALIZADAS 1
2028 100,00% 291.000,00
2029 100,00% 310.000,00
Total 100,00% 1.884.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.884.000,00
Unidade: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 130.000,00
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO 2027 100,00% 139.000,00
1507 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Esportivos 
e Lazer
P DESPORTO MUNICIPAL 1
2028 100,00% 149.000,00
2029 100,00% 159.000,00
Total 100,00% 577.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 577.000,00
Unidade: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 30.000,00
Subfunção: 813 LAZER 2027 100,00% 32.000,00
1508 Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Turísticos e
Lazer
P OBRAS REALIZADAS 1
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 37.000,00
Total 100,00% 133.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 133.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 370.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 77.000,00
1511 Construção, Reforma, Equipamentos Unidades Ensino 
Creche
P EDUCACAO 1
2028 100,00% 84.000,00
2029 100,00% 90.000,00
Total 100,00% 621.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 621.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 730.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 775.000,00
1512 Construção, Reforma, Equipamentos Unidades Ensino Pré
Esc
P EDUCACAO 1
2028 100,00% 623.000,00
2029 100,00% 662.000,00
Total 100,00% 2.790.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.790.000,00
Unidade: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 682.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 1.227.000,00
2100 Remuneração do Pessoal do Gabinete do Prefeito A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 2.305.000,00
2029 100,00% 3.448.000,00
Total 100,00% 7.662.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.662.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 8
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 325.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 353.000,00
2101 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 381.000,00
2029 100,00% 411.000,00
Total 100,00% 1.470.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.470.000,00
Unidade: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 61.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
2027 100,00% 68.000,00
2102 Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito A Manutencao da Frota do Gabinete da Prefeita Unidade 2028 100,00% 75.000,00
2029 100,00% 82.000,00
Total 100,00% 286.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 286.000,00
Unidade: 02.001.002 SECRETARIA EXECUTIVA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 306.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 327.000,00
2105 Remuneração do Pessoal da Secretaria Executiva A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 349.000,00
2029 100,00% 372.000,00
Total 100,00% 1.354.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.354.000,00
Unidade: 02.001.002 SECRETARIA EXECUTIVA
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 26.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 30.000,00
2106 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 38.000,00
Total 100,00% 128.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 128.000,00
Unidade: 02.017.001 CONTROLADORIA GERAL
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 346.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 370.000,00
2107 Remuneração do Pessoal da Controladoria Geral A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 395.000,00
2029 100,00% 421.000,00
Total 100,00% 1.532.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.532.000,00
Unidade: 02.017.001 CONTROLADORIA GERAL
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 156.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 169.000,00
2108 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 182.000,00
2029 100,00% 196.000,00
Total 100,00% 703.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 703.000,00
Unidade: 02.018.001 PROCURADORIA GERAL
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 02 JUDICIARIA 2026 100,00% 589.000,00
Subfunção: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO 2027 100,00% 629.000,00
2111 Remuneração do Pessoal da Procuradoria Geral A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 671.000,00
2029 100,00% 715.000,00
Total 100,00% 2.604.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.604.000,00
Unidade: 02.018.001 PROCURADORIA GERAL
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 02 JUDICIARIA 2026 100,00% 857.000,00
Subfunção: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO 2027 100,00% 914.000,00
2112 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 974.000,00
2029 100,00% 1.039.000,00
Total 100,00% 3.784.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.784.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 9
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.001.005 ASSESSORIA DE IMPRENSA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 115.000,00
Subfunção: 131 COMUNICAO SOCIAL 2027 100,00% 124.000,00
2113 Remuneração do Pessoal da Assessoria de Imprensa A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 133.000,00
2029 100,00% 142.000,00
Total 100,00% 514.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 514.000,00
Unidade: 02.001.005 ASSESSORIA DE IMPRENSA
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 56.000,00
Subfunção: 131 COMUNICAO SOCIAL
2027 100,00% 62.000,00
2114 Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 68.000,00
2029 100,00% 75.000,00
Total 100,00% 261.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 261.000,00
Unidade: 02.002.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 7.331.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 7.781.000,00
2116 Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 7.370.800,00
2029 100,00% 7.439.000,00
Total 100,00% 29.921.800,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 29.921.800,00
Unidade: 02.002.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 4.498.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 6.777.000,00
2117 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 8.291.200,00
2029 100,00% 11.806.000,00
Total 100,00% 31.372.200,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 31.372.200,00
Unidade: 02.002.002 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 0116 COMPROMISSO COM A JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 407.000,00
Subfunção: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 2027 100,00% 437.000,00
2119 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria Tributária A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 767.000,00
2029 100,00% 816.000,00
Total 100,00% 2.427.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.427.000,00
Unidade: 02.002.004 COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 446.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 476.000,00
2123 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de Gestão de
Pessoas
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 507.000,00
2029 100,00% 541.000,00
Total 100,00% 1.970.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.970.000,00
Unidade: 02.002.004 COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL 2026 100,00% 1.600.000,00
Subfunção: 271 PREVIDENCIA BASICA 2027 100,00% 1.700.000,00
2124 Pagamento de Aposentadorias e Pensões A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 1.806.000,00
2029 100,00% 1.918.000,00
Total 100,00% 7.024.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.024.000,00
Unidade: 02.002.005 INFORMÁTICA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 286.000,00
Subfunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2027 100,00% 306.000,00
2127 Remuneração do Pessoal do Setor de Informática A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 327.000,00
2029 100,00% 350.000,00
Total 100,00% 1.269.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.269.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 10
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.002.006 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 466.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 497.000,00
2130 Remuneração do Pessoal da Coordenadoria de 
Contabilidade
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 529.000,00
2029 100,00% 565.000,00
Total 100,00% 2.057.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.057.000,00
Unidade: 02.002.007 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 256.000,00
Subfunção: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
2027 100,00% 274.000,00
2132 Remuneração do pessoal da Coordenadoria de Gestão 
Financeira
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 293.000,00
2029 100,00% 314.000,00
Total 100,00% 1.137.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.137.000,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 642.693,21
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 718.000,00
2134 Manter o Consórcio Intermunicipal de Saúde-SAMU da 
Rede de Urgência e Emergência
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 764.000,00
2029 100,00% 813.000,00
Total 100,00% 2.937.693,21
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.937.693,21
Unidade: 02.002.007 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Programa: 0122 AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL SUSTENTÁVEL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2026 100,00% 500.000,00
Subfunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2027 100,00% 532.000,00
2138 Juros e Amortizações de Dívidas INSS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 565.000,00
2029 100,00% 601.000,00
Total 100,00% 2.198.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.198.000,00
Unidade: 02.002.007 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Programa: 0122 AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL SUSTENTÁVEL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2026 100,00% 401.000,00
Subfunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2027 100,00% 429.000,00
2139 Juros e Amortizações da Dívida IPSEMG A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 458.000,00
2029 100,00% 488.000,00
Total 100,00% 1.776.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.776.000,00
Unidade: 02.002.009 COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E SERV. GERAIS
Programa: 0107 AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA COMUNIDADE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA 2026 100,00% 36.000,00
Subfunção: 181 POLICIAMENTO 2027 100,00% 42.000,00
2140 Remuneração Convênio com a Polícia Cívil A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 54.000,00
Total 100,00% 180.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 180.000,00
Unidade: 02.002.009 COORD. DE PROTOCOLO, PATRIM. E SERV. GERAIS
Programa: 0107 AÇÃO PELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA COMUNIDADE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA 2026 100,00% 700.000,00
Subfunção: 181 POLICIAMENTO 2027 100,00% 743.000,00
2142 Manutenção do Convênio Instituições Segurança Pública e
CONSEP
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 789.000,00
2029 100,00% 837.000,00
Total 100,00% 3.069.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.069.000,00
Unidade: 02.002.010 LOGÍSTICA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 286.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 306.000,00
2148 Remuneração do Pessoal do Setor de Logística A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 327.000,00
2029 100,00% 350.000,00
Total 100,00% 1.269.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.269.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 11
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 2.404.400,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 2.556.000,00
2150 Remuneração do Pessoal Administrativo da Educação A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 2.717.000,00
2029 100,00% 2.887.000,00
Total 100,00% 10.564.400,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.564.400,00
Unidade: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.598.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
2027 100,00% 1.706.000,00
2151 Manutenção das Atividades da Administração da 
Educação
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.820.000,00
2029 100,00% 1.939.000,00
Total 100,00% 7.063.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.063.000,00
Unidade: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 140.000,00
Subfunção: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2027 100,00% 151.000,00
2152 Qualificação e Reciclagem do Pessoal da Secr. Educação A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 162.000,00
2029 100,00% 173.000,00
Total 100,00% 626.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 626.000,00
Unidade: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 252.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 270.000,00
2154 Manutenção da Frota da Secr. da Educação A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 290.000,00
2029 100,00% 310.000,00
Total 100,00% 1.122.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.122.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.232.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 1.310.000,00
2155 Remuneração de Pessoal de Creches A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 1.392.000,00
2029 100,00% 1.479.000,00
Total 100,00% 5.413.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 5.413.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 380.900,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 409.000,00
2156 Manutenção e Conservação das Atividades de Creches A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 438.000,00
2029 100,00% 469.000,00
Total 100,00% 1.696.900,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.696.900,00
Unidade: 02.003.001 COORD. DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.067.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 1.146.000,00
2158 Manutenção da Frota do Ensino A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.230.000,00
2029 100,00% 1.334.000,00
Total 100,00% 4.777.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.777.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 3.704.000,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2027 100,00% 4.692.000,00
2161 Manutenção do Transporte Escolar A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.023.000,00
2029 100,00% 6.446.000,00
Total 100,00% 19.865.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 19.865.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 12
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 852.000,00
Subfunção: 364 ENSINO SUPERIOR 2027 100,00% 906.000,00
2162 Apoio ao Ensino Superior A ENSINO SUPERIOR 1
2028 100,00% 963.000,00
2029 100,00% 1.024.000,00
Total 100,00% 3.745.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.745.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
2027 100,00% 6.000,00
2164 Manutenção das Atividades do EJA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 30.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 30.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 2.093.400,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2027 100,00% 2.225.000,00
2165 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 2.365.000,00
2029 100,00% 2.513.000,00
Total 100,00% 9.196.400,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 9.196.400,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 457.000,00
Subfunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL 2027 100,00% 491.000,00
2166 Manutenção das Atividades do Ensino Especial A Serviços Educacional Especial Unidade 2028 100,00% 526.000,00
2029 100,00% 564.000,00
Total 100,00% 2.038.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.038.000,00
Unidade: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 831.000,00
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO 2027 100,00% 884.000,00
2167 Remuneração do Pessoal do Esporte A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 940.000,00
2029 100,00% 999.000,00
Total 100,00% 3.654.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.654.000,00
Unidade: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 1.077.000,00
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO 2027 100,00% 1.148.000,00
2168 Manutenção das Atividades do Esporte A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.222.000,00
2029 100,00% 1.300.000,00
Total 100,00% 4.747.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.747.000,00
Unidade: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 701.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 746.000,00
2170 Remuneração do Pessoal do Setor de Cultura A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 794.000,00
2029 100,00% 845.000,00
Total 100,00% 3.086.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.086.000,00
Unidade: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 1.086.000,00
Subfunção: 392 DIFUSAO CULTURAL 2027 100,00% 1.156.000,00
2171 Manutenção das Atividades da Cultura A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.230.000,00
2029 100,00% 1.309.000,00
Total 100,00% 4.781.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.781.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 13
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.004.003 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 66.000,00
Subfunção: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO 2027 100,00% 73.000,00
2172 Manutenção do Patrimônio Histórico Paisagístico, Cultural,
Artísitico e Arqueólogico
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 80.000,00
2029 100,00% 87.000,00
Total 100,00% 306.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 306.000,00
Unidade: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 721.000,00
Subfunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
2027 100,00% 955.000,00
2173 Apoio as Atividades Artísticas e Culturais A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.030.000,00
2029 100,00% 1.124.000,00
Total 100,00% 3.830.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.830.000,00
Unidade: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Programa: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS 2026 100,00% 36.000,00
Subfunção: 695 TURISMO 2027 100,00% 41.000,00
2174 Apoio ao Turismo Rural e de Agronegócios A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 46.000,00
2029 100,00% 51.000,00
Total 100,00% 174.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 174.000,00
Unidade: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Programa: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS 2026 100,00% 33.000,00
Subfunção: 695 TURISMO 2027 100,00% 37.000,00
2175 Manutenção ao COMTUR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 41.000,00
2029 100,00% 45.000,00
Total 100,00% 156.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 156.000,00
Unidade: 02.010.005 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.720.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 1.834.000,00
2176 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 1.957.000,00
2029 100,00% 2.086.000,00
Total 100,00% 7.597.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.597.000,00
Unidade: 02.010.004 BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.018.000,00
Subfunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2027 100,00% 1.095.000,00
2183 Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Verde A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.271.000,00
2029 100,00% 1.462.000,00
Total 100,00% 4.846.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.846.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 798.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 851.000,00
2188 Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 906.000,00
2029 100,00% 965.000,00
Total 100,00% 3.520.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.520.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 2.888.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 2.974.000,00
2190 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 3.167.000,00
2029 100,00% 3.380.000,00
Total 100,00% 12.409.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 12.409.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:11
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 14
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 3.577.000,00
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2027 100,00% 2.653.000,00
2192 Manutenção e Recuperação de Vias Urbanas A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 2.818.000,00
2029 100,00% 2.995.000,00
Total 100,00% 12.043.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 12.043.000,00
Unidade: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 2.146.000,00
Subfunção: 452 SERVICOS URBANOS
2027 100,00% 2.699.000,00
2194 Remuneração do Pessoal de Serviços Urbanos A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 2.875.000,00
2029 100,00% 3.075.000,00
Total 100,00% 10.795.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.795.000,00
Unidade: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 3.465.000,00
Subfunção: 452 SERVICOS URBANOS 2027 100,00% 3.080.000,00
2195 Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 3.297.000,00
2029 100,00% 3.631.000,00
Total 100,00% 13.473.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 13.473.000,00
Unidade: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 2.600.000,00
Subfunção: 452 SERVICOS URBANOS 2027 100,00% 2.759.000,00
2196 Manutenção da Iluminação Pública A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 2.928.000,00
2029 100,00% 3.207.000,00
Total 100,00% 11.494.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 11.494.000,00
Unidade: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 143.000,00
Subfunção: 452 SERVICOS URBANOS 2027 100,00% 155.000,00
2197 Manutenção do Cemitério Municipal A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 167.000,00
2029 100,00% 179.000,00
Total 100,00% 644.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 644.000,00
Unidade: 02.005.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 6.188.811,20
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 6.567.000,00
2202 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 6.968.000,00
2029 100,00% 7.393.000,00
Total 100,00% 27.116.811,20
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 27.116.811,20
Unidade: 02.005.005 COORDENADORIA SERV. URB. E DE LIMPEZA PÚBLICA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 1.565.000,00
Subfunção: 452 SERVICOS URBANOS 2027 100,00% 1.662.000,00
2203 Remuneração do Pessoal da Limpeza Pública A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 1.765.000,00
2029 100,00% 1.874.000,00
Total 100,00% 6.866.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 6.866.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0106 COMPROMISSO COM A INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 3.000.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 5.339.000,00
2204 Manutenção das Atividades de Limpeza Pública A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 5.706.000,00
2029 100,00% 6.169.000,00
Total 100,00% 20.214.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 20.214.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 15
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.005.005 COORDENADORIA SERV. URB. E DE LIMPEZA PÚBLICA
Programa: 0106 COMPROMISSO COM A INFRAESTRUTURA E A LIMPEZA URBANA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO 2026 100,00% 9.000,00
Subfunção: 452 SERVICOS URBANOS 2027 100,00% 12.000,00
2205 Manutenção do Sistema de Coleta de Entulho A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 18.000,00
Total 100,00% 54.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 54.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA 2026 100,00% 692.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
2027 100,00% 738.000,00
2207 Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 786.000,00
2029 100,00% 837.000,00
Total 100,00% 3.053.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.053.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA 2026 100,00% 473.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 508.000,00
2209 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 551.000,00
2029 100,00% 604.000,00
Total 100,00% 2.136.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.136.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA 2026 100,00% 312.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 334.000,00
2210 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 357.000,00
2029 100,00% 381.000,00
Total 100,00% 1.384.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.384.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA 2026 100,00% 347.200,00
Subfunção: 845 TRANSFERENCIAS 2027 100,00% 369.000,00
2211 Parceria entre Instituições Espec. Agricultura A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 392.000,00
2029 100,00% 416.000,00
Total 100,00% 1.524.200,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.524.200,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA 2026 100,00% 230.000,00
Subfunção: 605 ABASTECIMENTO 2027 100,00% 244.000,00
2213 Distribuição de Insumos Agrícolas A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 259.000,00
2029 100,00% 275.000,00
Total 100,00% 1.008.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.008.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 16.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2027 100,00% 19.000,00
2215 Manutenção e Ampliação do Viveiro e Horta Municipal A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 22.000,00
2029 100,00% 25.000,00
Total 100,00% 82.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 82.000,00
Unidade: 02.006.002 SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL
Programa: 0102 FORÇA DO CAMPO EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA 2026 100,00% 100.000,00
Subfunção: 609 Defesa Agropecuária 2027 100,00% 107.000,00
2218 Manutenção das Atividades do SIM - Sistema de Inspeção 
Municipal
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 121.000,00
Total 100,00% 442.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 442.000,00
 ------------------------------------------------------------ Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:11
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 16
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.012.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 826.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 879.000,00
2220 Remuneração do Pessoal da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 935.000,00
2029 100,00% 995.000,00
Total 100,00% 3.635.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.635.000,00
Unidade: 02.007.001 COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 253.000,00
Subfunção: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
2027 100,00% 273.000,00
2221 Qualificacão e Reciclagem de Servidores e Cidadão A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 293.000,00
2029 100,00% 315.000,00
Total 100,00% 1.134.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.134.000,00
Unidade: 02.012.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 372.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 407.000,00
2222 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 442.000,00
2029 100,00% 487.000,00
Total 100,00% 1.708.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.708.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 19.502.000,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2027 100,00% 20.688.000,00
2232 Remuneração do Pessoal do FUNDEB - Magistério A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 21.245.000,00
2029 100,00% 22.736.000,00
Total 100,00% 84.171.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 84.171.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 143.000,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2027 100,00% 155.000,00
2233 Remuneração do Pessoal do FUNDEB - Demais 
Profissionais
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 168.000,00
2029 100,00% 264.000,00
Total 100,00% 730.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 730.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 4.000,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2027 100,00% 8.000,00
2234 Manutenção das Atividades do FUNDEB (Fundamental) A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 12.000,00
2029 100,00% 16.000,00
Total 100,00% 40.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 40.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.339.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 2.133.000,00
2234 Manutenção das Atividades do FUNDEB (Fundamental) A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 2.267.000,00
2029 100,00% 3.910.000,00
Total 100,00% 9.649.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 9.649.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.473.800,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2027 100,00% 1.613.000,00
2238 Manutenção das Acões do QESE - Ensino Fundamental A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.762.000,00
2029 100,00% 2.014.000,00
Total 100,00% 6.862.800,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 6.862.800,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 17
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.009.001 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 300.000,00
Subfunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2027 100,00% 19.000,00
2239 Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais a Criança e 
ao Adolescente
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 21.000,00
2029 100,00% 23.000,00
Total 100,00% 363.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 363.000,00
Unidade: 02.007.001 COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 403.000,00
Subfunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
2027 100,00% 433.000,00
2240 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 464.000,00
2029 100,00% 497.000,00
Total 100,00% 1.797.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.797.000,00
Unidade: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 11.047.500,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 13.973.000,00
2242 Manutenção das Estratégias Saúde da Família/Atenção 
Básica
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 15.368.000,00
2029 100,00% 18.022.000,00
Total 100,00% 58.410.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 58.410.500,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 2.317.500,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 2.472.000,00
2249 Manutenção do Laboratório Municipal A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 2.632.000,00
2029 100,00% 2.803.000,00
Total 100,00% 10.224.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.224.500,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.620.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 1.713.000,00
2252 Manutenção das Atividades de Assistência de Média 
Especialidade/ManterAmbulatório
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.827.000,00
2029 100,00% 1.951.000,00
Total 100,00% 7.111.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.111.000,00
Unidade: 02.010.003 BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 819.200,00
Subfunção: 304 VIGILANCIA SANITARIA 2027 100,00% 986.000,00
2257 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.064.000,00
2029 100,00% 1.147.000,00
Total 100,00% 4.016.200,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.016.200,00
Unidade: 02.010.006 BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 2.000,00
2258 Manutenção das Atividades do Programa de Atendimento 
ao Paciente Fora doDomicílio
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total 100,00% 10.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.000,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 3.294.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 4.169.000,00
2258 Manutenção das Atividades do Programa de Atendimento 
ao Paciente Fora doDomicílio
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 4.436.000,00
2029 100,00% 4.719.000,00
Total 100,00% 16.618.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 16.618.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0111 AÇÃO PELA MORADIA DIGNA E CIDADANIA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO 2026 100,00% 4.000,00
Subfunção: 482 HABITACAO URBANA 2027 100,00% 8.000,00
2259 Reforma de Moradias A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 12.000,00
2029 100,00% 16.000,00
Total 100,00% 40.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 40.000,00
Unidade: 02.010.004 BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.763.000,00
Subfunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
2027 100,00% 1.883.000,00
2262 Manutenção das Atividades do Programa de Assistência 
Farmacêutica Municipal
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 2.010.000,00
2029 100,00% 2.146.000,00
Total 100,00% 7.802.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.802.000,00
Unidade: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 15.000,00
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO 2027 100,00% 17.000,00
2302 Manutenção da Frota do Esporte A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 19.000,00
2029 100,00% 21.000,00
Total 100,00% 72.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 72.000,00
Unidade: 02.002.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 81.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 89.000,00
2308 Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 97.000,00
2029 100,00% 105.000,00
Total 100,00% 372.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 372.000,00
Unidade: 02.002.003 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 786.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 837.000,00
2309 Remuneração do pessoal de Compras, Licitações e 
Convênios
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 890.000,00
2029 100,00% 947.000,00
Total 100,00% 3.460.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.460.000,00
Unidade: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Programa: 0103 INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 24 COMUNICACOES 2026 100,00% 80.000,00
Subfunção: 722 TELECOMUNICOES 2027 100,00% 87.000,00
2310 Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinal de 
Rádio e TV
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 94.000,00
2029 100,00% 102.000,00
Total 100,00% 363.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 363.000,00
Unidade: 02.005.003 COORDENARIA DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE 2026 100,00% 77.000,00
Subfunção: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 2027 100,00% 84.000,00
2311 Manutenção do Terminal Rodoviário A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 91.000,00
2029 100,00% 99.000,00
Total 100,00% 351.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 351.000,00
Unidade: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 3.513.500,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 3.743.000,00
2320 Manutenção das Estratégia Saúde da Família/ESB - Saúde
Bucal
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 3.986.000,00
2029 100,00% 4.253.000,00
Total 100,00% 15.495.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 15.495.500,00
 ------------------------------------------------------------ Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------------------------------------------
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 19
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 3.860.000,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 3.872.000,00
2340 Manutenção das Estratégia Saúde da Família/PACS A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 4.198.000,00
2029 100,00% 4.686.000,00
Total 100,00% 16.616.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 16.616.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 2.497.000,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
2027 100,00% 2.652.000,00
2347 Remuneração do Pessoal do Ensino Fundamental A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 2.816.000,00
2029 100,00% 2.990.000,00
Total 100,00% 10.955.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.955.000,00
Unidade: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 110.000,00
Subfunção: 392 DIFUSAO CULTURAL 2027 100,00% 118.000,00
2351 Apoio Financeiro a Entidades Culturais A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 126.000,00
2029 100,00% 134.000,00
Total 100,00% 488.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 488.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA 2026 100,00% 255.000,00
Subfunção: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2027 100,00% 272.000,00
2353 Manutenção de Bombas D Água nos Distritos e Povoados A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 290.000,00
2029 100,00% 311.000,00
Total 100,00% 1.128.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.128.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 100.000,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2027 100,00% 107.000,00
2355 Manutenção das Atividades do FUNDEB A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 222.000,00
Total 100,00% 543.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 543.000,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 801.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 861.000,00
2358 Manutenção das Atividades da Fisioterapia A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 924.000,00
2029 100,00% 991.000,00
Total 100,00% 3.577.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.577.000,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.135.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 1.195.000,00
2368 Manutenção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.281.000,00
2029 100,00% 1.374.000,00
Total 100,00% 4.985.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.985.000,00
Unidade: 02.004.003 FUMPAC - FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 312.000,00
Subfunção: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO 2027 100,00% 340.000,00
2370 Manutenção Atividades FUMPAC A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 368.000,00
2029 100,00% 399.000,00
Total 100,00% 1.419.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.419.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 20
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 430.000,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 457.000,00
2381 Apoio ao Programa Mais Médicos A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 485.000,00
2029 100,00% 515.000,00
Total 100,00% 1.887.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.887.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 100.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
2027 100,00% 107.000,00
2384 Subvenção à entidades sem fins lucrativos A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 121.000,00
Total 100,00% 442.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 442.000,00
Unidade: 02.010.005 05 BLOCO - GESTÃO A SAÚDE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 6.500,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 13.000,00
2392 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de 
Saude
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 20.000,00
2029 100,00% 27.000,00
Total 100,00% 66.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 66.500,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.150.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 1.221.000,00
2394 Contratação de Clínicas para Dependentes Químicos A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.296.000,00
2029 100,00% 1.375.000,00
Total 100,00% 5.042.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 5.042.000,00
Unidade: 02.014.002 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Programa: 0113 AÇÃO PELO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER 2026 100,00% 131.000,00
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO 2027 100,00% 147.000,00
2402 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de 
Esportes
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 163.000,00
2029 100,00% 181.000,00
Total 100,00% 622.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 622.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2027 100,00% 4.000,00
2403 Manut. Atividadades Convênio - COMLAGO A OBRAS E INSTALACOES 1
2028 100,00% 5.000,00
2029 100,00% 6.000,00
Total 100,00% 18.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 18.000,00
Unidade: 02.005.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0119 COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 53.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 50.000,00
2404 Contribuição ao Consórcio CISPAR A CONTRIBUICOES 1
2028 100,00% 55.000,00
2029 100,00% 60.000,00
Total 100,00% 218.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 218.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 20.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2027 100,00% 22.000,00
2405 Revitalização de Córregos e Rios A MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL 1
2028 100,00% 24.000,00
2029 100,00% 26.000,00
Total 100,00% 92.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 92.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 21
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.002.007 COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Programa: 0122 AÇÃO PELA RESPONSABILIDADE FISCAL SUSTENTÁVEL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2027 100,00% 6.000,00
2407 Juros e Amortização de Dívida Fundada por Contrato A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 30.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 30.000,00
Unidade: 02.012.002 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 508.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
2027 100,00% 552.000,00
2408 Manutenção das Atividades do PROCADSUAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 618.000,00
2029 100,00% 795.000,00
Total 100,00% 2.473.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.473.000,00
Unidade: 02.012.007 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO)
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 235.200,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 265.000,00
2409 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de 
Assistência Social
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 295.000,00
2029 100,00% 325.000,00
Total 100,00% 1.120.200,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.120.200,00
Unidade: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 45.000,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 48.000,00
2411 Escola do Legislativo Municipal A Manutenção Unidade 2028 100,00% 51.000,00
2029 100,00% 56.000,00
Total 100,00% 200.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 200.000,00
Unidade: 02.004.002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 350.000,00
Subfunção: 392 DIFUSAO CULTURAL 2027 100,00% 377.000,00
2414 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura A Manutenção Fundo Cultura Unidade 2028 100,00% 404.000,00
2029 100,00% 434.000,00
Total 100,00% 1.565.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.565.000,00
Unidade: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 54.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 60.000,00
2415 Manutenção do Acervo da Biblioteca Pública Municipal A Manutenção do Acervo da Biblioteca Publica 
Municipal
Unidade 2028 100,00% 71.000,00
2029 100,00% 97.000,00
Total 100,00% 282.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 282.000,00
Unidade: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Programa: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS 2026 100,00% 40.000,00
Subfunção: 695 TURISMO 2027 100,00% 44.000,00
2416 Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado A Apoio ao Circuito Caminhos do Cerrado Unidade 2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 52.000,00
Total 100,00% 184.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 184.000,00
Unidade: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 62.000,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 74.000,00
2420 Manter a Academia de Saúde A Manter a Academia de Saúde Unidade 2028 100,00% 87.000,00
2029 100,00% 100.000,00
Total 100,00% 323.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 323.000,00
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Sistema de Contabilidade 16:09:12
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 22
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 7.401.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 7.852.000,00
2423 Ações Especializadas de Saúde A Ações Especializadas de Saúde Unidade 2028 100,00% 8.330.000,00
2029 100,00% 8.838.000,00
Total 100,00% 32.421.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 32.421.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 34.000,00
Subfunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
2027 100,00% 39.000,00
2430 Remuneração do Pessoal do EJA A Remuneração do Pessoal do EJA Unidade 2028 100,00% 44.000,00
2029 100,00% 49.000,00
Total 100,00% 166.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 166.000,00
Unidade: 02.009.001 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 22.000,00
Subfunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2027 100,00% 30.000,00
2432 Manut. das Ativ. do Conselho Munic. dos Direitos da 
Criança e do Adolescente
A Apoio Criança e Adolescente Unidade 2028 100,00% 38.000,00
2029 100,00% 46.000,00
Total 100,00% 136.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 136.000,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.628.671,52
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 1.803.000,00
2434 Manut. do Cons. Intermunicipal de Saúde do Alto 
Paranaiba - CISALP
A Consorcio Saude Unidade 2028 100,00% 1.915.000,00
2029 100,00% 2.034.000,00
Total 100,00% 7.380.671,52
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.380.671,52
Unidade: 02.006.003 FUNDO VERDE
Programa: 0105 CIDADE SUSTENTÁVEL EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 13.000,00
Subfunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2027 100,00% 18.000,00
2435 Manutenção das Atividades do Fundo Verde A FundoVerde Unidade 2028 100,00% 23.000,00
2029 100,00% 28.000,00
Total 100,00% 82.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 82.000,00
Unidade: 02.010.003 BLOCO - VIGILÂNCIA A SAÚDE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.434.500,00
Subfunção: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2027 100,00% 1.543.000,00
2436 Manut. das Ativ. da Vigilância Epidemiológica e Vigilância 
Ambiental
A Manut. das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica Unidade 2028 100,00% 1.659.000,00
2029 100,00% 1.783.000,00
Total 100,00% 6.419.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 6.419.500,00
Unidade: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR
Programa: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS 2026 100,00% 258.000,00
Subfunção: 695 TURISMO 2027 100,00% 280.000,00
2437 Manut. Ativ. Fundo Municipal de Turismo-FUMTUR A Manut. Ativ. FUMTUR Unidade 2028 100,00% 302.000,00
2029 100,00% 326.000,00
Total 100,00% 1.166.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.166.000,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 100.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 107.000,00
2529 Subvenção à entidades sem fins lucrativos A Subvenção Humanitária Unidade 2028 100,00% 114.000,00
2029 100,00% 121.000,00
Total 100,00% 442.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 442.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 23
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 7.906.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 8.233.000,00
2559 Manutenção do Pronto Atendimento A Manutenção do Pronto Atendimento Unidade 2028 100,00% 8.744.000,00
2029 100,00% 9.286.000,00
Total 100,00% 34.169.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 34.169.000,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 3.331.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2027 100,00% 3.600.000,00
2560 Manter o Serviço de Hemodiálise A Manter o Serviço de Hemodiálise Unidade 2028 100,00% 3.834.000,00
2029 100,00% 4.079.000,00
Total 100,00% 14.844.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 14.844.000,00
Unidade: 02.013.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 246.000,00
Subfunção: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 2027 100,00% 73.000,00
2701 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal da Pessoa Idosa A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 88.000,00
2029 100,00% 103.000,00
Total 100,00% 510.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 510.000,00
Unidade: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Programa: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 102.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 111.000,00
2703 Desastre Calamidade Pública e Emergencia A PESSOAS ATENDIDAS 1
2028 100,00% 121.000,00
2029 100,00% 164.000,00
Total 100,00% 498.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 498.000,00
Unidade: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Programa: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 157.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 169.000,00
2704 Auxílio para Mobilidade A PESSOAS ATENDIDAS 1
2028 100,00% 181.000,00
2029 100,00% 194.000,00
Total 100,00% 701.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 701.000,00
Unidade: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Programa: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 139.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 150.000,00
2705 Auxílio Natalidade A PESSOAS ATENDIDAS 1
2028 100,00% 161.000,00
2029 100,00% 175.000,00
Total 100,00% 625.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 625.000,00
Unidade: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Programa: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 210.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 224.000,00
2706 Auxílio Aluguel A PESSOAS ATENDIDAS 1
2028 100,00% 238.000,00
2029 100,00% 254.000,00
Total 100,00% 926.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 926.000,00
Unidade: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Programa: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 30.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 32.000,00
2707 Auxílio Conta Energia e Água A PESSOAS ATENDIDAS 1
2028 100,00% 34.000,00
2029 100,00% 37.000,00
Total 100,00% 133.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 133.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Programa: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 325.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 346.000,00
2708 Cartão Social A PESSOAS ATENDIDAS 1
2028 100,00% 368.000,00
2029 100,00% 391.000,00
Total 100,00% 1.430.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.430.000,00
Unidade: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Programa: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 310.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
2027 100,00% 331.000,00
2709 Auxílio por Morte A PESSOAS ATENDIDAS 1
2028 100,00% 354.000,00
2029 100,00% 377.000,00
Total 100,00% 1.372.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.372.000,00
Unidade: 02.015.001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 72.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 86.000,00
2710 Manut. das Ativ. do Conselho de Direitos da Mulher A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 100.000,00
2029 100,00% 115.000,00
Total 100,00% 373.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 373.000,00
Unidade: 02.006.001 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE ATV. AGROPECUÁRIA
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL 2026 100,00% 50.000,00
Subfunção: 182 DEFESA CIVIL 2027 100,00% 57.000,00
2712 Manutenção das Ativides da Defesa Civil A SEGURANCA PUBLICA 1
2028 100,00% 64.000,00
2029 100,00% 71.000,00
Total 100,00% 242.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 242.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 744.766,70
Subfunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2027 100,00% 791.000,00
2716 Merenda Escolar - Ensino Fundamental A MERENDA ESCOLAR 1
2028 100,00% 858.000,00
2029 100,00% 966.000,00
Total 100,00% 3.359.766,70
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.359.766,70
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 199.230,10
Subfunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2027 100,00% 212.000,00
2717 Merenda Escolar - Ens. Inf. Creche A MERENDA ESCOLAR 1
2028 100,00% 227.000,00
2029 100,00% 242.000,00
Total 100,00% 880.230,10
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 880.230,10
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 347.026,99
Subfunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2027 100,00% 370.000,00
2718 Merenda Escolar - Ens. Inf. Pré Escolar A MERENDA ESCOLAR 1
2028 100,00% 393.000,00
2029 100,00% 417.000,00
Total 100,00% 1.527.026,99
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.527.026,99
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 11.039,80
Subfunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2027 100,00% 13.000,00
2719 Merenda Escolar - EJA A MERENDA ESCOLAR 1
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 17.000,00
Total 100,00% 56.039,80
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 56.039,80
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 45.936,41
Subfunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2027 100,00% 69.000,00
2720 Merenda Escolar - AEE A MERENDA ESCOLAR 1
2028 100,00% 75.000,00
2029 100,00% 81.000,00
Total 100,00% 270.936,41
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 270.936,41
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 5.082.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
2027 100,00% 3.593.000,00
2721 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Creche A EDUCACAO 1
2028 100,00% 3.814.000,00
2029 100,00% 4.049.000,00
Total 100,00% 16.538.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 16.538.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 5.952.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 6.316.000,00
2722 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Pré Escola A EDUCACAO 1
2028 100,00% 6.702.000,00
2029 100,00% 7.112.000,00
Total 100,00% 26.082.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 26.082.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 82.000,00
Subfunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2027 100,00% 90.000,00
2723 Remuneração do Pessoal do FUNDEB EJA A EDUCACAO 1
2028 100,00% 98.000,00
2029 100,00% 107.000,00
Total 100,00% 377.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 377.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.793.000,00
Subfunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL 2027 100,00% 1.905.000,00
2724 Remuneração do Pessoal do FUNDEB AEE A EDUCACAO 1
2028 100,00% 2.024.000,00
2029 100,00% 2.151.000,00
Total 100,00% 7.873.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.873.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 48.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 55.000,00
2725 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais Creche A EDUCACAO 1
2028 100,00% 62.000,00
2029 100,00% 69.000,00
Total 100,00% 234.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 234.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 52.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 59.000,00
2726 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais Pré Escola A EDUCACAO 1
2028 100,00% 66.000,00
2029 100,00% 73.000,00
Total 100,00% 250.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 250.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 5.000,00
Subfunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2027 100,00% 10.000,00
2727 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais EJA A EDUCACAO 1
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 20.000,00
Total 100,00% 50.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 50.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 105.000,00
Subfunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL 2027 100,00% 115.000,00
2728 Remuneração do Pessoal do FUNDEB Demais AEE A EDUCACAO 1
2028 100,00% 125.000,00
2029 100,00% 136.000,00
Total 100,00% 481.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 481.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.123.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
2027 100,00% 1.194.000,00
2729 Manutenção Atividades FUNDEB Creche A EDUCACAO 1
2028 100,00% 870.000,00
2029 100,00% 926.000,00
Total 100,00% 4.113.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.113.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 6.000,00
2730 Manutenção Atividades FUNDEB Pré Escola A EDUCACAO 1
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 30.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 30.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 3.000,00
Subfunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2027 100,00% 6.000,00
2731 Manutenção Atividades FUNDEB EJA A EDUCACAO 1
2028 100,00% 9.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 30.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 30.000,00
Unidade: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 388.000,00
Subfunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL 2027 100,00% 415.000,00
2732 Manutenção Atividades FUNDEB AEE A EDUCACAO 1
2028 100,00% 443.000,00
2029 100,00% 473.000,00
Total 100,00% 1.719.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.719.000,00
Unidade: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Programa: 0109 COMPROMISSO COM A CULTURA E A IDENTIDADE POPULAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA 2026 100,00% 54.000,00
Subfunção: 392 DIFUSAO CULTURAL 2027 100,00% 60.000,00
2733 Construção de Espaços Culturais A CULTURA 1
2028 100,00% 72.000,00
2029 100,00% 91.000,00
Total 100,00% 277.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 277.000,00
Unidade: 02.005.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 1.356.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 1.442.000,00
2740 Remuneração Pessoal dos Setores de Máquinas, 
Transporte e
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.532.000,00
2029 100,00% 1.628.000,00
Total 100,00% 5.958.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 5.958.000,00
Unidade: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.005.000,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 2.082.000,00
2741 Manut das Estratégia Saúde Família/Equipe 
Multiprofissional
A Manut das Estrategia Saude Familia/Equipe 
Multipro
1
2028 100,00% 2.224.000,00
2029 100,00% 2.374.000,00
Total 100,00% 7.685.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.685.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 27
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 15.760.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 100,00% 18.444.000,00
2742 Manutenção do Hospital A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 19.581.000,00
2029 100,00% 20.786.000,00
Total 100,00% 74.571.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 74.571.000,00
Unidade: 02.010.002 BLOCO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 1.000,00
Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2027 100,00% 2.000,00
2902 Aquisição de Aparelhos para o Laboratório Municipal A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1
2028 100,00% 3.000,00
2029 100,00% 4.000,00
Total 100,00% 10.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 10.000,00
Unidade: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Programa: 0123 AÇÃO PELO TURISMO COMO ECONOMIA DO FUTURO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS 2026 100,00% 80.000,00
Subfunção: 695 TURISMO 2027 100,00% 92.000,00
2980 Manutenção das Atividades do Turismo A SERVIÇOS UN 2028 100,00% 104.000,00
2029 100,00% 117.000,00
Total 100,00% 393.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 393.000,00
Unidade: 02.006.004 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Programa: 0104 VIDA DIGNA EM AÇÃO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 17 SANEAMENTO 2026 100,00% 955.000,00
Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2027 100,00% 397.000,00
2983 Manut. Atividades do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico
A SERVIÇOS UN 2028 100,00% 419.000,00
2029 100,00% 446.000,00
Total 100,00% 2.217.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.217.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.213.889,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2027 100,00% 1.412.000,00
2990 Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo 
Integral
A Manutenção UN 2028 100,00% 1.506.000,00
2029 100,00% 1.603.000,00
Total 100,00% 5.734.889,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 5.734.889,00
Unidade: 02.007.001 COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DIREITO CIDADANIA
Programa: 0117 AÇÃO PELA LOGÍSTICA PÚBLICA EFICIENTE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 273.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 296.000,00
2992 Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar A serviços un 2028 100,00% 319.000,00
2029 100,00% 344.000,00
Total 100,00% 1.232.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.232.000,00
Unidade: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 170.000,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 181.000,00
3001 Aquisição de Veículo para o Legislativo P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 192.000,00
2029 100,00% 204.000,00
Total 100,00% 747.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 747.000,00
Unidade: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 321.000,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 341.000,00
3002 Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 362.000,00
2029 100,00% 384.000,00
Total 100,00% 1.408.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.408.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 28
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 1.001.500,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 1.063.000,00
3003 Ampliação Const. e/ou Ref. Prédio da Câmara Municipal P OBRAS REALIZADAS 1
2028 100,00% 1.128.000,00
2029 100,00% 1.197.000,00
Total 100,00% 4.389.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.389.500,00
Unidade: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 1.945.000,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
2027 100,00% 2.063.000,00
4002 Remuneração Agentes Políticos-Vereadores A Pessoal Unidades 2028 100,00% 2.189.000,00
2029 100,00% 2.322.000,00
Total 100,00% 8.519.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 8.519.000,00
Unidade: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 211.100,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 225.000,00
4004 Manutenção e Divulgação das Atividades Institucionais A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 239.000,00
2029 100,00% 254.000,00
Total 100,00% 929.100,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 929.100,00
Unidade: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 721.500,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 766.000,00
4005 Contrib. Previd. p/ Servidores e Agentes Pol. Câmara 
Municipal
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 813.000,00
2029 100,00% 863.000,00
Total 100,00% 3.163.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.163.500,00
Unidade: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 2.850.220,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 3.028.000,00
4006 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 3.218.000,00
2029 100,00% 3.419.000,00
Total 100,00% 12.515.220,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 12.515.220,00
Unidade: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 0090 COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 1.300.000,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 1.379.000,00
4006 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.463.000,00
2029 100,00% 1.552.000,00
Total 100,00% 5.694.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 5.694.000,00
Unidade: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 102.150,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 109.000,00
4007 Manutenção e Conservação de Veículo da Câmara 
Municipal
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 117.000,00
2029 100,00% 126.000,00
Total 100,00% 454.150,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 454.150,00
Unidade: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 339.230,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 362.000,00
4405 Promoção de Eventos, Solenidades e Apoio Cultural A Manutenção Camara Unidades 2028 100,00% 387.000,00
2029 100,00% 413.000,00
Total 100,00% 1.501.230,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.501.230,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 29
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 199.800,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 212.000,00
4406 Concessão e Manut. Plano de Saúde p/ Servidores 
Municipais
A Manutenção Camara Unidade 2028 100,00% 225.000,00
2029 100,00% 239.000,00
Total 100,00% 875.800,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 875.800,00
Unidade: 01.001.001 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 241.500,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
2027 100,00% 257.000,00
4407 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação 
da Camara em Congressos Seminários e outros
A Manutenção Camara Unidade 2028 100,00% 274.000,00
2029 100,00% 291.000,00
Total 100,00% 1.063.500,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.063.500,00
Unidade: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 222.000,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 236.000,00
4408 Despesas com Viagens dos Servidores do Poder 
Legislativo
A Manutenção Camara Unidade 2028 100,00% 251.000,00
2029 100,00% 267.000,00
Total 100,00% 976.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 976.000,00
Unidade: 01.001.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Programa: 0003 COMPROMISSO LEGISLATIVO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 01 LEGISLATIVA 2026 100,00% 330.000,00
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA 2027 100,00% 351.000,00
4409 Manutenção de Servicos de Limpeza Conservação e ou 
Vigilância
A Manutenção Camara Unidade 2028 100,00% 373.000,00
2029 100,00% 396.000,00
Total 100,00% 1.450.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.450.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 219.400,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 236.000,00
4474 Manutenção das Ações do QESE - Creches A Manutenção das Atividades 1
2028 100,00% 252.000,00
2029 100,00% 269.000,00
Total 100,00% 976.400,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 976.400,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 6.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 8.000,00
4475 Construir, Reformar e Equipar Pré Escolas A Manutenção das Atividades 1
2028 100,00% 10.000,00
2029 100,00% 12.000,00
Total 100,00% 36.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 36.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 752.000,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 801.000,00
4476 Remuneração do Pessoal da Pré Escola A Servidor 1
2028 100,00% 853.000,00
2029 100,00% 908.000,00
Total 100,00% 3.314.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.314.000,00
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 1.043.700,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 1.111.000,00
4477 Manutenção e Conservação das Atividades da Pré Escola A Manutenção das Atividades 1
2028 100,00% 1.182.000,00
2029 100,00% 1.258.000,00
Total 100,00% 4.594.700,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.594.700,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 30
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.003.002 COORD. DE PLAN. PEDAGÓGICO E QUAL. EDUCAÇÃO
Programa: 0108 AÇÃO PELA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO 2026 100,00% 658.200,00
Subfunção: 365 EDUCACAO INFANTIL 2027 100,00% 701.000,00
4478 Manutenção das Ações do QESE - Pré Escola A Manutenção das Atividades 1
2028 100,00% 746.000,00
2029 100,00% 793.000,00
Total 100,00% 2.898.200,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.898.200,00
Unidade: 02.012.003 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM. E CASD. UNICO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 396.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
2027 100,00% 426.000,00
4480 Remuneração do Pessoal do Programa Bolsa Família e 
Cadastro Único
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 456.000,00
2029 100,00% 487.000,00
Total 100,00% 1.765.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.765.000,00
Unidade: 02.012.003 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM. E CASD. UNICO
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 480.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 522.000,00
4481 Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família e 
Cadastro Único
A MANUTENÇÃO 1
2028 100,00% 564.000,00
2029 100,00% 607.000,00
Total 100,00% 2.173.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 2.173.000,00
Unidade: 02.012.004 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 934.000,00
Subfunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2027 100,00% 996.000,00
4482 Remuneração do Pessoal da Proteção Social Básica A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 1.061.000,00
2029 100,00% 1.129.000,00
Total 100,00% 4.120.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.120.000,00
Unidade: 02.012.004 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 1.730.000,00
Subfunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2027 100,00% 1.877.000,00
4483 Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 2.018.000,00
2029 100,00% 2.174.000,00
Total 100,00% 7.799.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 7.799.000,00
Unidade: 02.012.005 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉD. E ALTA COMPL.
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 956.000,00
Subfunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2027 100,00% 1.020.000,00
4484 Remuneração do Pessoal da Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 1.087.000,00
2029 100,00% 1.157.000,00
Total 100,00% 4.220.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 4.220.000,00
Unidade: 02.012.005 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉD. E ALTA COMPL.
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 1.524.688,80
Subfunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2027 100,00% 1.632.000,00
4485 Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial 
de Média e Alta Complexidade
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 1.743.000,00
2029 100,00% 1.862.000,00
Total 100,00% 6.761.688,80
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 6.761.688,80
Unidade: 02.012.006 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Programa: 0130 COMPROMISSO COM O APOIO EMERGENCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 40.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 44.000,00
4486 Auxílio Documentação A PESSOAS ATENDIDAS 1
2028 100,00% 48.000,00
2029 100,00% 52.000,00
Total 100,00% 184.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 184.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.012.007 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO)
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 5.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 10.000,00
4487 Remuneração do Pessoal do Conselho de Assistência 
Social
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 20.000,00
Total 100,00% 50.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 50.000,00
Unidade: 02.012.008 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 5.000,00
Subfunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2027 100,00% 10.000,00
4488 Remuneração do Pessoal da Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 15.000,00
2029 100,00% 20.000,00
Total 100,00% 50.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 50.000,00
Unidade: 02.012.008 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 19.000,00
Subfunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2027 100,00% 38.000,00
4489 Manutenção das Atividades da Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 57.000,00
2029 100,00% 76.000,00
Total 100,00% 190.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 190.000,00
Unidade: 02.012.009 PROCADSUAS
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 15.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 22.000,00
4490 Remuneração do Pessoal do PROCADSUAS A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 29.000,00
2029 100,00% 36.000,00
Total 100,00% 102.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 102.000,00
Unidade: 02.012.009 PROCADSUAS
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 18.000,00
Subfunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2027 100,00% 32.000,00
4491 Manutenção das Atividades do PROCADSUAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 46.000,00
2029 100,00% 60.000,00
Total 100,00% 156.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 156.000,00
Unidade: 02.016.001 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2026 100,00% 111.000,00
Subfunção: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2027 100,00% 125.000,00
4492 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Pessoa
com Deficiência
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 139.000,00
2029 100,00% 156.000,00
Total 100,00% 531.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 531.000,00
Unidade: 02.010.001 BLOCO - ATENCAO BÁSICA
Programa: 0112 COMPROMISSO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE 2026 100,00% 857.000,00
Subfunção: 301 ATENCAO BASICA 2027 100,00% 923.000,00
4493 Manut. das Estratégia Saúde Familia/EMAD/EMAP A Manut das Estrategia Saude Familia/EMAD/EMAP 1
2028 100,00% 995.000,00
2029 100,00% 1.070.000,00
Total 100,00% 3.845.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 3.845.000,00
Unidade: 02.002.011 COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE TRÁFEGO
Programa: 0114 COMPROMISSO PELA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 402.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 431.000,00
4494 Remuneração do Pessoal do Setor de Planejamento e 
Gestão de Tráfego
A SERVIDOR PUBLICO 1
2028 100,00% 460.000,00
2029 100,00% 491.000,00
Total 100,00% 1.784.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.784.000,00
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações Página: 32
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Unidade: 02.002.011 COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE TRÁFEGO
Programa: 0110 AÇÃO PELA INCLUSÃO E DIGNIDADE SOCIAL
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO 2026 100,00% 425.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL 2027 100,00% 454.000,00
4495 Manutenção do Setor de Planejamento e Gestão de 
Tráfego
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1
2028 100,00% 484.000,00
2029 100,00% 515.000,00
Total 100,00% 1.878.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 1.878.000,00
Unidade: 02.099.009 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Descrição da Ação Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unididade Medida Ano Metas Físicas Metas Financeiras
Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2026 100,00% 5.990.000,00
Subfunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
2027 100,00% 6.354.000,00
9999 Reserva de Contingência P RESERVA DE CONTINGENCIA 1
2028 100,00% 6.740.000,00
2029 100,00% 7.149.000,00
Total 100,00% 26.233.000,00
Total do Programa no PPA (Exceto M.F. em Percentuais): 100,00% 26.233.000,00
Total Geral: 2026 100,00% 249.000.000,00
2027 100,00% 269.500.000,00
Exceto em Metas Físicas 
em Percentuais
2028 100,00% 288.000.000,00
2029 100,00% 317.000.000,00
1.123.500.000,00
 ------------------------------------------------------------ Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------------------------------------------
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 1
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
1103 0119 Construção, Estruturação 
da Sede Administrativa
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00
1112 0108 Construir, Reformar e 
Equipar Escolas da 
Educação Ensino 
Fundamental
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.322.000,00 1.423.000,00 1.531.000,00 1.674.000,00
1113 0108 Construir, Reformar e 
Equipar Cheches
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.826.711,00 5.124.000,00 5.252.000,00 4.875.000,00
1122 0102 Manutenção e Melhorias 
das Estradas Vicinais e 
Rurais
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.378.000,00 488.000,00 521.000,00 592.000,00
1131 0113 Promoção de Torneios, 
Campeonatos, Olimpíadas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
610.000,00 649.000,00 689.000,00 732.000,00
1132 0113 Apoio a Realização de 
Eventos Esportivos no 
Município
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
330.000,00 352.000,00 374.000,00 399.000,00
1133 0113 Patrocínio a Equipes da 
Cidade em Eventos 
Esportivos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
355.000,00 378.000,00 403.000,00 429.000,00
1135 0109 Pesquisas, 
Levantamentos, 
Tombamentos do Acervo 
Patrimonial, Histórico, 
Culturarl, e Artístico
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
28.000,00 31.000,00 34.000,00 37.000,00
1136 0109 Restauração, 
Revitalização do 
Patrimônio Histórico Prog. 
Munic.
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
291.000,00 313.000,00 335.000,00 358.000,00
1138 0109 Apoio a Festas 
Tradicionais e 
Manifestações Folclóricas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
672.000,00 716.000,00 762.000,00 811.000,00
1155 0104 Construção de 
Reservatórios de Água - 
Zona Rural
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1156 0103 Pavimentação, 
Estruturação, Vias 
Públicas existentes e a 
serem construídas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.233.135,27 3.310.000,00 3.538.000,00 4.908.000,00
1157 0103 Implantação e Manutenção
da Sinalização Urbana
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
207.000,00 225.000,00 243.000,00 263.000,00
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 2
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
1159 0103 Construção de Calçadas, 
Meio-fio e Sarjetas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00
1160 0103 Ampliação, Reestruturação
Rede de Distribuição da 
Iluminação Pública
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.579.000,00 3.938.000,00 4.310.000,00 4.833.000,00
1162 0117 Renovação e Ampliação 
da Frota da Secretaria 
Municipal de Obras 
Públicas
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
2026 2027 2028 2029
1.329.000,00 1.399.000,00 1.486.000,00 1.608.000,00
1163 0103 Construção, Ampliação e 
Reforma de Praças
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
40.000,00 34.000,00 38.000,00 47.000,00
1165 0104 Ampliação da Rede 
Coletora de Esgoto
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1166 0104 Construção de Estação de 
Tratamento de Esgoto
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1167 0104 Construção de Rede de 
Esgoto
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1169 0104 Subs. Parte Rede 
Distribuição de Água - 
Zona Rural
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1170 0104 Construção de 
Interceptores nos Córregos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
1171 0104 Construção de Sistema de 
Drenagens Pluviais em 
Vias Urbanas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
175.000,00 152.000,00 168.000,00 185.000,00
1173 0105 Implantação do Aterro 
Sanitário
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00
1176 0102 Apoio a Agricultura 
Familiar
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00
1178 0102 Construção de Pontes na 
Zona Rural
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
125.000,00 136.000,00 147.000,00 158.000,00
1179 0102 Construção e Instalação 
de Mata-burros
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
103.000,00 111.000,00 119.000,00 127.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
1180 0105 Repovoamento dos Rios MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
1182 0105 Implantação de Programas
Educacionais Ambientais 
em Escolas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
1194 0111 Construção de Casas 
Populares
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
356.000,00 180.000,00 193.000,00 217.000,00
1195 0111 Aquisição, Urbanização de
Novas Áreas de 
Assentamento
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
18.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00
1196 0111 Distribuição de Lotes 
Assentamento c/Infra 
Estrutura População de 
Baixa Renda
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
1197 0111 Regularização de Imóveis MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
1266 0105 Contrução, Ampliação e 
Reformas do Fundo Verde
Fundo Verde Unidade
2026 2027 2028 2029
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1267 0105 Aquisição de 
Equipamentos e Material 
Permanente
Fundo Verde Unidade
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
1268 0105 Aquisição de Imóveis do 
Fundo Verde
Fundo Verde Unidade
2026 2027 2028 2029
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1332 0103 Manutenção de Praças, 
Parques e Jardins
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
91.000,00 99.000,00 107.000,00 115.000,00
1338 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos Secretaria 
de Saúde
Investimento Saúde Unidade
2026 2027 2028 2029
339.500,00 366.000,00 400.000,00 611.000,00
1339 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos Unidades 
Básicas de 
Saúde/NASF/Saúde
Investimento Sasude Unidade
2026 2027 2028 2029
1.074.000,00 1.240.000,00 1.323.000,00 1.418.000,00
1340 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos Academia 
da Saúde
Investimento Saude Unidade
2026 2027 2028 2029
464.500,00 499.000,00 536.000,00 575.000,00
1342 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos da 
Farmácia Verde e de 
Todos
Investimento Farmacia Verde Unidade
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
214.000,00 234.000,00 254.000,00 277.000,00
1343 0125 Construção e Aquisição de
Equip. para o CAPS 
(Centro de 
AtençãoBiossocial
Investimento CAPS Unidade
2026 2027 2028 2029
442.000,00 474.000,00 507.000,00 545.000,00
1344 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos para 
Ambulatório
Construção e Equipamentos 
Ambulatório
Unidade
2026 2027 2028 2029
833.000,00 890.000,00 949.000,00 1.013.000,00
1345 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos para 
Fisioterapia
Construção e Equipamentos 
Fisioterapia
Unidade
2026 2027 2028 2029
274.000,00 303.000,00 327.000,00 353.000,00
1347 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos para o 
Hospital/ Pronto 
Atendimento
Investimento Hospital Unidade
2026 2027 2028 2029
952.500,00 1.016.000,00 1.083.000,00 1.153.000,00
1349 0125 Construção e Aquisição de
Equip. para Laboratório
Laboratorio Unidade
2026 2027 2028 2029
772.000,00 823.000,00 877.000,00 935.000,00
1355 0111 Aquisição de Terreno para 
Moradias Populares
Investimentos Unidade
2026 2027 2028 2029
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1359 0125 Construção e Aquisição de
Equipamentos para a 
Hemodiálise
Equipamentos Unidade
2026 2027 2028 2029
463.000,00 496.000,00 530.000,00 566.000,00
1500 0105 Projeto Cercamento de 
Área Verde
MEIO AMBIENTE 
SUSTENTAVEL
1
2026 2027 2028 2029
6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
1501 0119 Construção de Terminal 
Rodoviário
OBRAS REALIZADAS 1
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
1502 0103 Construção de Pontes, 
Galeria e Muro de Arrimo
OBRAS REALIZADAS 1
2026 2027 2028 2029
1.010.000,00 273.000,00 291.000,00 310.000,00
1507 0113 Construção, Ampliação e 
Reforma de Espaços 
Esportivos e Lazer
DESPORTO MUNICIPAL 1
2026 2027 2028 2029
130.000,00 139.000,00 149.000,00 159.000,00
1508 0113 Construção, Reforma e 
Ampliação de Espaços 
Turísticos e Lazer
OBRAS REALIZADAS 1
2026 2027 2028 2029
30.000,00 32.000,00 34.000,00 37.000,00
1511 0108 Construção, Reforma, 
Equipamentos Unidades 
Ensino Creche
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
370.000,00 77.000,00 84.000,00 90.000,00
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 5
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
1512 0108 Construção, Reforma, 
Equipamentos Unidades 
Ensino Pré Esc
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
730.000,00 775.000,00 623.000,00 662.000,00
2100 0114 Remuneração do Pessoal 
do Gabinete do Prefeito
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
682.000,00 1.227.000,00 2.305.000,00 3.448.000,00
2101 0119 Manutenção das 
Atividades do Gabinete do 
Prefeito
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
325.000,00 353.000,00 381.000,00 411.000,00
2102 0117 Manutenção da Frota do 
Gabinete do Prefeito
Manutencao da Frota do 
Gabinete da Prefeita
Unidade
2026 2027 2028 2029
61.000,00 68.000,00 75.000,00 82.000,00
2105 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Executiva
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
306.000,00 327.000,00 349.000,00 372.000,00
2106 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Executiva
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
26.000,00 30.000,00 34.000,00 38.000,00
2107 0114 Remuneração do Pessoal 
da Controladoria Geral
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
346.000,00 370.000,00 395.000,00 421.000,00
2108 0119 Manutenção das 
Atividades da 
Controladoria Geral
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
156.000,00 169.000,00 182.000,00 196.000,00
2111 0114 Remuneração do Pessoal 
da Procuradoria Geral
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
589.000,00 629.000,00 671.000,00 715.000,00
2112 0119 Manutenção das 
Atividades da Procuradoria
Geral
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
857.000,00 914.000,00 974.000,00 1.039.000,00
2113 0114 Remuneração do Pessoal 
da Assessoria de Imprensa
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
115.000,00 124.000,00 133.000,00 142.000,00
2114 0119 Manutenção das 
Atividades da Assessoria 
de Imprensa
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
56.000,00 62.000,00 68.000,00 75.000,00
2116 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
7.331.000,00 7.781.000,00 7.370.800,00 7.439.000,00
2117 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Municipal de Planejamento
e Gestão
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.498.000,00 6.777.000,00 8.291.200,00 11.806.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 6
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2119 0116 Remuneração do Pessoal 
da Coordenadoria 
Tributária
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
407.000,00 437.000,00 767.000,00 816.000,00
2123 0114 Remuneração do Pessoal 
da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
446.000,00 476.000,00 507.000,00 541.000,00
2124 0114 Pagamento de 
Aposentadorias e Pensões
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
1.600.000,00 1.700.000,00 1.806.000,00 1.918.000,00
2127 0114 Remuneração do Pessoal 
do Setor de Informática
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
286.000,00 306.000,00 327.000,00 350.000,00
2130 0114 Remuneração do Pessoal 
da Coordenadoria de 
Contabilidade
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
466.000,00 497.000,00 529.000,00 565.000,00
2132 0114 Remuneração do pessoal 
da Coordenadoria de 
Gestão Financeira
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
256.000,00 274.000,00 293.000,00 314.000,00
2134 0112 Manter o Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde-SAMU da Rede de 
Urgência e Emergência
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
642.693,21 718.000,00 764.000,00 813.000,00
2138 0122 Juros e Amortizações de 
Dívidas INSS
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
500.000,00 532.000,00 565.000,00 601.000,00
2139 0122 Juros e Amortizações da 
Dívida IPSEMG
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
401.000,00 429.000,00 458.000,00 488.000,00
2140 0107 Remuneração Convênio 
com a Polícia Cívil
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
36.000,00 42.000,00 48.000,00 54.000,00
2142 0107 Manutenção do Convênio 
Instituições Segurança 
Pública e CONSEP
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
700.000,00 743.000,00 789.000,00 837.000,00
2148 0114 Remuneração do Pessoal 
do Setor de Logística
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
286.000,00 306.000,00 327.000,00 350.000,00
2150 0114 Remuneração do Pessoal 
Administrativo da 
Educação
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
2.404.400,00 2.556.000,00 2.717.000,00 2.887.000,00
2151 0119 Manutenção das 
Atividades da 
Administração da 
Educação
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 7
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
1.598.000,00 1.706.000,00 1.820.000,00 1.939.000,00
2152 0114 Qualificação e Reciclagem
do Pessoal da Secr. 
Educação
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
140.000,00 151.000,00 162.000,00 173.000,00
2154 0117 Manutenção da Frota da 
Secr. da Educação
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
252.000,00 270.000,00 290.000,00 310.000,00
2155 0114 Remuneração de Pessoal 
de Creches
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
1.232.000,00 1.310.000,00 1.392.000,00 1.479.000,00
2156 0108 Manutenção e 
Conservação das 
Atividades de Creches
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
380.900,00 409.000,00 438.000,00 469.000,00
2158 0117 Manutenção da Frota do 
Ensino
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.067.000,00 1.146.000,00 1.230.000,00 1.334.000,00
2161 0108 Manutenção do Transporte
Escolar
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.704.000,00 4.692.000,00 5.023.000,00 6.446.000,00
2162 0108 Apoio ao Ensino Superior ENSINO SUPERIOR 1
2026 2027 2028 2029
852.000,00 906.000,00 963.000,00 1.024.000,00
2164 0108 Manutenção das 
Atividades do EJA
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00
2165 0108 Manutenção das 
Atividades do Ensino 
Fundamental
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.093.400,00 2.225.000,00 2.365.000,00 2.513.000,00
2166 0108 Manutenção das 
Atividades do Ensino 
Especial
Serviços Educacional Especial Unidade
2026 2027 2028 2029
457.000,00 491.000,00 526.000,00 564.000,00
2167 0114 Remuneração do Pessoal 
do Esporte
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
831.000,00 884.000,00 940.000,00 999.000,00
2168 0113 Manutenção das 
Atividades do Esporte
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.077.000,00 1.148.000,00 1.222.000,00 1.300.000,00
2170 0114 Remuneração do Pessoal 
do Setor de Cultura
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
701.000,00 746.000,00 794.000,00 845.000,00
2171 0109 Manutenção das 
Atividades da Cultura
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.086.000,00 1.156.000,00 1.230.000,00 1.309.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 8
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2172 0109 Manutenção do Patrimônio
Histórico Paisagístico, 
Cultural, Artísitico e 
Arqueólogico
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
66.000,00 73.000,00 80.000,00 87.000,00
2173 0109 Apoio as Atividades 
Artísticas e Culturais
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
721.000,00 955.000,00 1.030.000,00 1.124.000,00
2174 0123 Apoio ao Turismo Rural e 
de Agronegócios
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
36.000,00 41.000,00 46.000,00 51.000,00
2175 0123 Manutenção ao COMTUR MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
33.000,00 37.000,00 41.000,00 45.000,00
2176 0112 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
de Saúde
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
1.720.000,00 1.834.000,00 1.957.000,00 2.086.000,00
2183 0112 Manutenção das 
Atividades do Programa 
Farmácia Verde
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.018.000,00 1.095.000,00 1.271.000,00 1.462.000,00
2188 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
798.000,00 851.000,00 906.000,00 965.000,00
2190 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Municipal de Obras 
Públicas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.888.000,00 2.974.000,00 3.167.000,00 3.380.000,00
2192 0103 Manutenção e 
Recuperação de Vias 
Urbanas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.577.000,00 2.653.000,00 2.818.000,00 2.995.000,00
2194 0114 Remuneração do Pessoal 
de Serviços Urbanos
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
2.146.000,00 2.699.000,00 2.875.000,00 3.075.000,00
2195 0103 Manutenção das 
Atividades dos Serviços 
Urbanos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.465.000,00 3.080.000,00 3.297.000,00 3.631.000,00
2196 0103 Manutenção da Iluminação
Pública
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.600.000,00 2.759.000,00 2.928.000,00 3.207.000,00
2197 0103 Manutenção do Cemitério 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
143.000,00 155.000,00 167.000,00 179.000,00
2202 0117 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de 
Obras Públicas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 9
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
6.188.811,20 6.567.000,00 6.968.000,00 7.393.000,00
2203 0114 Remuneração do Pessoal 
da Limpeza Pública
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
1.565.000,00 1.662.000,00 1.765.000,00 1.874.000,00
2204 0106 Manutenção das 
Atividades de Limpeza 
Pública
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000.000,00 5.339.000,00 5.706.000,00 6.169.000,00
2205 0106 Manutenção do Sistema 
de Coleta de Entulho
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
9.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00
2207 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio 
Ambiente
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
692.000,00 738.000,00 786.000,00 837.000,00
2209 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
473.000,00 508.000,00 551.000,00 604.000,00
2210 0117 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio 
Ambiente
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
312.000,00 334.000,00 357.000,00 381.000,00
2211 0102 Parceria entre Instituições 
Espec. Agricultura
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
347.200,00 369.000,00 392.000,00 416.000,00
2213 0102 Distribuição de Insumos 
Agrícolas
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
230.000,00 244.000,00 259.000,00 275.000,00
2215 0105 Manutenção e Ampliação 
do Viveiro e Horta 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
16.000,00 19.000,00 22.000,00 25.000,00
2218 0102 Manutenção das 
Atividades do SIM - 
Sistema de Inspeção 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00
2220 0114 Remuneração do Pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
826.000,00 879.000,00 935.000,00 995.000,00
2221 0114 Qualificacão e Reciclagem
de Servidores e Cidadão
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
253.000,00 273.000,00 293.000,00 315.000,00
2222 0119 Manutenção das 
Atividades da Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento Social
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Sistema de Contabilidade 16:09:25
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 10
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
372.000,00 407.000,00 442.000,00 487.000,00
2232 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB - Magistério
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
19.502.000,00 20.688.000,00 21.245.000,00 22.736.000,00
2233 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB - Demais 
Profissionais
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
143.000,00 155.000,00 168.000,00 264.000,00
2234 0108 Manutenção das 
Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00
2234 0114 Manutenção das 
Atividades do FUNDEB 
(Fundamental)
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.339.000,00 2.133.000,00 2.267.000,00 3.910.000,00
2238 0108 Manutenção das Acões do 
QESE - Ensino 
Fundamental
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.473.800,00 1.613.000,00 1.762.000,00 2.014.000,00
2239 0110 Subvenções Sociais a 
Entidades Assistenciais a 
Criança e ao Adolescente
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
300.000,00 19.000,00 21.000,00 23.000,00
2240 0110 Manutenção das 
Atividades do Conselho 
Tutelar
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
403.000,00 433.000,00 464.000,00 497.000,00
2242 0112 Manutenção das 
Estratégias Saúde da 
Família/Atenção Básica
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
11.047.500,00 13.973.000,00 15.368.000,00 18.022.000,00
2249 0112 Manutenção do 
Laboratório Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.317.500,00 2.472.000,00 2.632.000,00 2.803.000,00
2252 0112 Manutenção das 
Atividades de Assistência 
de Média 
Especialidade/ManterAmb
ulatório
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.620.000,00 1.713.000,00 1.827.000,00 1.951.000,00
2257 0112 Manutenção das 
Atividades da Vigilância 
Sanitária
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
819.200,00 986.000,00 1.064.000,00 1.147.000,00
2258 0112 Manutenção das 
Atividades do Programa de
Atendimento ao Paciente 
Fora doDomicílio
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:25
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 11
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2258 0112 Manutenção das 
Atividades do Programa de
Atendimento ao Paciente 
Fora doDomicílio
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.294.000,00 4.169.000,00 4.436.000,00 4.719.000,00
2259 0111 Reforma de Moradias MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00
2262 0112 Manutenção das 
Atividades do Programa de
Assistência Farmacêutica 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.763.000,00 1.883.000,00 2.010.000,00 2.146.000,00
2302 0117 Manutenção da Frota do 
Esporte
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00
2308 0117 Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
81.000,00 89.000,00 97.000,00 105.000,00
2309 0114 Remuneração do pessoal 
de Compras, Licitações e 
Convênios
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
786.000,00 837.000,00 890.000,00 947.000,00
2310 0103 Manutenção do Serviço de
Retransmissão de Sinal de
Rádio e TV
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
80.000,00 87.000,00 94.000,00 102.000,00
2311 0119 Manutenção do Terminal 
Rodoviário
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
77.000,00 84.000,00 91.000,00 99.000,00
2320 0112 Manutenção das 
Estratégia Saúde da 
Família/ESB - Saúde Bucal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.513.500,00 3.743.000,00 3.986.000,00 4.253.000,00
2340 0112 Manutenção das 
Estratégia Saúde da 
Família/PACS
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
3.860.000,00 3.872.000,00 4.198.000,00 4.686.000,00
2347 0114 Remuneração do Pessoal 
do Ensino Fundamental
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
2.497.000,00 2.652.000,00 2.816.000,00 2.990.000,00
2351 0109 Apoio Financeiro a 
Entidades Culturais
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
110.000,00 118.000,00 126.000,00 134.000,00
2353 0104 Manutenção de Bombas D 
Água nos Distritos e 
Povoados
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
255.000,00 272.000,00 290.000,00 311.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 12
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2355 0108 Manutenção das 
Atividades do FUNDEB
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
100.000,00 107.000,00 114.000,00 222.000,00
2358 0112 Manutenção das 
Atividades da Fisioterapia
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
801.000,00 861.000,00 924.000,00 991.000,00
2368 0112 Manutenção do CAPS 
(Centro de Atenção 
Psicossocial)
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.135.000,00 1.195.000,00 1.281.000,00 1.374.000,00
2370 0109 Manutenção Atividades 
FUMPAC
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
312.000,00 340.000,00 368.000,00 399.000,00
2381 0112 Apoio ao Programa Mais 
Médicos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
430.000,00 457.000,00 485.000,00 515.000,00
2384 0110 Subvenção à entidades 
sem fins lucrativos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00
2392 0112 Manutenção das 
Atividades do Conselho 
Municipal de Saude
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
6.500,00 13.000,00 20.000,00 27.000,00
2394 0112 Contratação de Clínicas 
para Dependentes 
Químicos
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.150.000,00 1.221.000,00 1.296.000,00 1.375.000,00
2402 0113 Manutenção das 
Atividades do Fundo 
Municipal de Esportes
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
131.000,00 147.000,00 163.000,00 181.000,00
2403 0105 Manut. Atividadades 
Convênio - COMLAGO
OBRAS E INSTALACOES 1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
2404 0119 Contribuição ao Consórcio 
CISPAR
CONTRIBUICOES 1
2026 2027 2028 2029
53.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00
2405 0105 Revitalização de Córregos 
e Rios
MEIO AMBIENTE 
SUSTENTAVEL
1
2026 2027 2028 2029
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
2407 0122 Juros e Amortização de 
Dívida Fundada por 
Contrato
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00
2408 0110 Manutenção das 
Atividades do 
PROCADSUAS
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
508.000,00 552.000,00 618.000,00 795.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2409 0110 Manutenção das 
Atividades do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
235.200,00 265.000,00 295.000,00 325.000,00
2411 0003 Escola do Legislativo 
Municipal
Manutenção Unidade
2026 2027 2028 2029
45.000,00 48.000,00 51.000,00 56.000,00
2414 0109 Manutenção das 
Atividades do Fundo 
Municipal de Cultura
Manutenção Fundo Cultura Unidade
2026 2027 2028 2029
350.000,00 377.000,00 404.000,00 434.000,00
2415 0109 Manutenção do Acervo da 
Biblioteca Pública 
Municipal
Manutenção do Acervo da 
Biblioteca Publica Municipal
Unidade
2026 2027 2028 2029
54.000,00 60.000,00 71.000,00 97.000,00
2416 0123 Apoio ao Circuito 
Caminhos do Cerrado
Apoio ao Circuito Caminhos do 
Cerrado
Unidade
2026 2027 2028 2029
40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00
2420 0112 Manter a Academia de 
Saúde
Manter a Academia de Saúde Unidade
2026 2027 2028 2029
62.000,00 74.000,00 87.000,00 100.000,00
2423 0112 Ações Especializadas de 
Saúde
Ações Especializadas de Saúde Unidade
2026 2027 2028 2029
7.401.000,00 7.852.000,00 8.330.000,00 8.838.000,00
2430 0108 Remuneração do Pessoal 
do EJA
Remuneração do Pessoal do 
EJA
Unidade
2026 2027 2028 2029
34.000,00 39.000,00 44.000,00 49.000,00
2432 0110 Manut. das Ativ. do 
Conselho Munic. dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente
Apoio Criança e Adolescente Unidade
2026 2027 2028 2029
22.000,00 30.000,00 38.000,00 46.000,00
2434 0112 Manut. do Cons. 
Intermunicipal de Saúde 
do Alto Paranaiba - 
CISALP
Consorcio Saude Unidade
2026 2027 2028 2029
1.628.671,52 1.803.000,00 1.915.000,00 2.034.000,00
2435 0105 Manutenção das 
Atividades do Fundo Verde
FundoVerde Unidade
2026 2027 2028 2029
13.000,00 18.000,00 23.000,00 28.000,00
2436 0112 Manut. das Ativ. da 
Vigilância Epidemiológica 
e Vigilância Ambiental
Manut. das Ativ. da Vigilancia 
Epidemiologica
Unidade
2026 2027 2028 2029
1.434.500,00 1.543.000,00 1.659.000,00 1.783.000,00
2437 0123 Manut. Ativ. Fundo 
Municipal de 
Turismo-FUMTUR
Manut. Ativ. FUMTUR Unidade
2026 2027 2028 2029
258.000,00 280.000,00 302.000,00 326.000,00
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Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 14
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2529 0112 Subvenção à entidades 
sem fins lucrativos
Subvenção Humanitária Unidade
2026 2027 2028 2029
100.000,00 107.000,00 114.000,00 121.000,00
2559 0112 Manutenção do Pronto 
Atendimento
Manutenção do Pronto 
Atendimento
Unidade
2026 2027 2028 2029
7.906.000,00 8.233.000,00 8.744.000,00 9.286.000,00
2560 0112 Manter o Serviço de 
Hemodiálise
Manter o Serviço de 
Hemodiálise
Unidade
2026 2027 2028 2029
3.331.000,00 3.600.000,00 3.834.000,00 4.079.000,00
2701 0110 Manut. das Ativ. do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
246.000,00 73.000,00 88.000,00 103.000,00
2703 0130 Desastre Calamidade 
Pública e Emergencia
PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
102.000,00 111.000,00 121.000,00 164.000,00
2704 0130 Auxílio para Mobilidade PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
157.000,00 169.000,00 181.000,00 194.000,00
2705 0130 Auxílio Natalidade PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
139.000,00 150.000,00 161.000,00 175.000,00
2706 0130 Auxílio Aluguel PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
210.000,00 224.000,00 238.000,00 254.000,00
2707 0130 Auxílio Conta Energia e 
Água
PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
30.000,00 32.000,00 34.000,00 37.000,00
2708 0130 Cartão Social PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
325.000,00 346.000,00 368.000,00 391.000,00
2709 0130 Auxílio por Morte PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
310.000,00 331.000,00 354.000,00 377.000,00
2710 0110 Manut. das Ativ. do 
Conselho de Direitos da 
Mulher
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
72.000,00 86.000,00 100.000,00 115.000,00
2712 0110 Manutenção das Ativides 
da Defesa Civil
SEGURANCA PUBLICA 1
2026 2027 2028 2029
50.000,00 57.000,00 64.000,00 71.000,00
2716 0108 Merenda Escolar - Ensino 
Fundamental
MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
744.766,70 791.000,00 858.000,00 966.000,00
2717 0108 Merenda Escolar - Ens. Inf.
Creche
MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
199.230,10 212.000,00 227.000,00 242.000,00
2718 0108 Merenda Escolar - Ens. Inf.
Pré Escolar
MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
347.026,99 370.000,00 393.000,00 417.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2719 0108 Merenda Escolar - EJA MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
11.039,80 13.000,00 15.000,00 17.000,00
2720 0108 Merenda Escolar - AEE MERENDA ESCOLAR 1
2026 2027 2028 2029
45.936,41 69.000,00 75.000,00 81.000,00
2721 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Creche
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
5.082.000,00 3.593.000,00 3.814.000,00 4.049.000,00
2722 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Pré Escola
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
5.952.000,00 6.316.000,00 6.702.000,00 7.112.000,00
2723 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB EJA
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
82.000,00 90.000,00 98.000,00 107.000,00
2724 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB AEE
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
1.793.000,00 1.905.000,00 2.024.000,00 2.151.000,00
2725 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Demais 
Creche
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
48.000,00 55.000,00 62.000,00 69.000,00
2726 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Demais Pré
Escola
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
52.000,00 59.000,00 66.000,00 73.000,00
2727 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Demais EJA
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00
2728 0114 Remuneração do Pessoal 
do FUNDEB Demais AEE
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
105.000,00 115.000,00 125.000,00 136.000,00
2729 0108 Manutenção Atividades 
FUNDEB Creche
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
1.123.000,00 1.194.000,00 870.000,00 926.000,00
2730 0108 Manutenção Atividades 
FUNDEB Pré Escola
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00
2731 0108 Manutenção Atividades 
FUNDEB EJA
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00
2732 0108 Manutenção Atividades 
FUNDEB AEE
EDUCACAO 1
2026 2027 2028 2029
388.000,00 415.000,00 443.000,00 473.000,00
2733 0109 Construção de Espaços 
Culturais
CULTURA 1
2026 2027 2028 2029
54.000,00 60.000,00 72.000,00 91.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:27
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 16
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2740 0114 Remuneração Pessoal dos
Setores de Máquinas, 
Transporte e
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.356.000,00 1.442.000,00 1.532.000,00 1.628.000,00
2741 0112 Manut das Estratégia 
Saúde Família/Equipe 
Multiprofissional
Manut das Estrategia Saude 
Familia/Equipe Multipro
1
2026 2027 2028 2029
1.005.000,00 2.082.000,00 2.224.000,00 2.374.000,00
2742 0112 Manutenção do Hospital MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
15.760.000,00 18.444.000,00 19.581.000,00 20.786.000,00
2902 0112 Aquisição de Aparelhos 
para o Laboratório 
Municipal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
2026 2027 2028 2029
1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
2980 0123 Manutenção das 
Atividades do Turismo
SERVIÇOS UN
2026 2027 2028 2029
80.000,00 92.000,00 104.000,00 117.000,00
2983 0104 Manut. Atividades do 
Fundo Municipal de 
Saneamento Básico
SERVIÇOS UN
2026 2027 2028 2029
955.000,00 397.000,00 419.000,00 446.000,00
2990 0114 Manutenção das Ações do 
Programa Escola em 
Tempo Integral
Manutenção UN
2026 2027 2028 2029
1.213.889,00 1.412.000,00 1.506.000,00 1.603.000,00
2992 0117 Manutenção das 
Atividades de Segurança 
Alimentar
serviços un
2026 2027 2028 2029
273.000,00 296.000,00 319.000,00 344.000,00
3001 0090 Aquisição de Veículo para 
o Legislativo
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
170.000,00 181.000,00 192.000,00 204.000,00
3002 0090 Aquisição de 
Equipamentos para a 
Câmara Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
321.000,00 341.000,00 362.000,00 384.000,00
3003 0090 Ampliação Const. e/ou 
Ref. Prédio da Câmara 
Municipal
OBRAS REALIZADAS 1
2026 2027 2028 2029
1.001.500,00 1.063.000,00 1.128.000,00 1.197.000,00
4002 0003 Remuneração Agentes 
Políticos-Vereadores
Pessoal Unidades
2026 2027 2028 2029
1.945.000,00 2.063.000,00 2.189.000,00 2.322.000,00
4004 0003 Manutenção e Divulgação 
das Atividades 
Institucionais
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
211.100,00 225.000,00 239.000,00 254.000,00
4005 0003 Contrib. Previd. p/ 
Servidores e Agentes Pol. 
Câmara Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
2026 2027 2028 2029
721.500,00 766.000,00 813.000,00 863.000,00
4006 0090 Manutenção das 
Atividades da Câmara 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.300.000,00 1.379.000,00 1.463.000,00 1.552.000,00
4006 0003 Manutenção das 
Atividades da Câmara 
Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
2.850.220,00 3.028.000,00 3.218.000,00 3.419.000,00
4007 0003 Manutenção e 
Conservação de Veículo 
da Câmara Municipal
MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
102.150,00 109.000,00 117.000,00 126.000,00
4405 0003 Promoção de Eventos, 
Solenidades e Apoio 
Cultural
Manutenção Camara Unidades
2026 2027 2028 2029
339.230,00 362.000,00 387.000,00 413.000,00
4406 0003 Concessão e Manut. Plano
de Saúde p/ Servidores 
Municipais
Manutenção Camara Unidade
2026 2027 2028 2029
199.800,00 212.000,00 225.000,00 239.000,00
4407 0003 Despesas com viagens 
dos Vereadores p/ 
Representação da Camara
em Congressos 
Seminários e outros
Manutenção Camara Unidade
2026 2027 2028 2029
241.500,00 257.000,00 274.000,00 291.000,00
4408 0003 Despesas com Viagens 
dos Servidores do Poder 
Legislativo
Manutenção Camara Unidade
2026 2027 2028 2029
222.000,00 236.000,00 251.000,00 267.000,00
4409 0003 Manutenção de Servicos 
de Limpeza Conservação 
e ou Vigilância
Manutenção Camara Unidade
2026 2027 2028 2029
330.000,00 351.000,00 373.000,00 396.000,00
4474 0108 Manutenção das Ações do 
QESE - Creches
Manutenção das Atividades 1
2026 2027 2028 2029
219.400,00 236.000,00 252.000,00 269.000,00
4475 0108 Construir, Reformar e 
Equipar Pré Escolas
Manutenção das Atividades 1
2026 2027 2028 2029
6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00
4476 0114 Remuneração do Pessoal 
da Pré Escola
Servidor 1
2026 2027 2028 2029
752.000,00 801.000,00 853.000,00 908.000,00
4477 0108 Manutenção e 
Conservação das 
Atividades da Pré Escola
Manutenção das Atividades 1
2026 2027 2028 2029
1.043.700,00 1.111.000,00 1.182.000,00 1.258.000,00
4478 0108 Manutenção das Ações do 
QESE - Pré Escola
Manutenção das Atividades 1
2026 2027 2028 2029
658.200,00 701.000,00 746.000,00 793.000,00
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Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
4480 0114 Remuneração do Pessoal 
do Programa Bolsa Família
e Cadastro Único
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
396.000,00 426.000,00 456.000,00 487.000,00
4481 0110 Manutenção das 
Atividades do Programa 
Bolsa Família e Cadastro 
Único
MANUTENÇÃO 1
2026 2027 2028 2029
480.000,00 522.000,00 564.000,00 607.000,00
4482 0114 Remuneração do Pessoal 
da Proteção Social Básica
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
934.000,00 996.000,00 1.061.000,00 1.129.000,00
4483 0110 Manutenção das 
Atividades da Proteção 
Social Básica
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.730.000,00 1.877.000,00 2.018.000,00 2.174.000,00
4484 0114 Remuneração do Pessoal 
da Proteção Social 
Especial de Média e Alta 
Complexidade
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
956.000,00 1.020.000,00 1.087.000,00 1.157.000,00
4485 0110 Manutenção das 
Atividades da Proteção 
Social Especial de Média e
Alta Complexidade
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
1.524.688,80 1.632.000,00 1.743.000,00 1.862.000,00
4486 0130 Auxílio Documentação PESSOAS ATENDIDAS 1
2026 2027 2028 2029
40.000,00 44.000,00 48.000,00 52.000,00
4487 0114 Remuneração do Pessoal 
do Conselho de 
Assistência Social
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00
4488 0114 Remuneração do Pessoal 
da Pimeira Infânia no 
SUAS-Criança Feliz
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00
4489 0110 Manutenção das 
Atividades da Pimeira 
Infânia no SUAS-Criança 
Feliz
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
19.000,00 38.000,00 57.000,00 76.000,00
4490 0114 Remuneração do Pessoal 
do PROCADSUAS
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
15.000,00 22.000,00 29.000,00 36.000,00
4491 0110 Manutenção das 
Atividades do 
PROCADSUAS
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
18.000,00 32.000,00 46.000,00 60.000,00
4492 0110 Manutenção das 
Atividades do Fundo 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
111.000,00 125.000,00 139.000,00 156.000,00
---------------------------------------------------- Habeas Data Soluções em Informática Ltda. – Belo Horizonte/MG – habeasdata@habeasdata.com.br ------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 11/09/2025
Sistema de Contabilidade 16:09:28
Relação de Ações/Subações Integrantes do Programa Página: 19
Entidade: Consolidada Plano Plurianual: 2026 / 2029
Código Programa Descrição da Ação Descrição do Produto Unid. Medida SubAção Descrição
Valor do Quadriênio
4493 0112 Manut. das Estratégia 
Saúde 
Familia/EMAD/EMAP
Manut das Estrategia Saude 
Familia/EMAD/EMAP
1
2026 2027 2028 2029
857.000,00 923.000,00 995.000,00 1.070.000,00
4494 0114 Remuneração do Pessoal 
do Setor de Planejamento 
e Gestão de Tráfego
SERVIDOR PUBLICO 1
2026 2027 2028 2029
402.000,00 431.000,00 460.000,00 491.000,00
4495 0110 Manutenção do Setor de 
Planejamento e Gestão de 
Tráfego
MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES
1
2026 2027 2028 2029
425.000,00 454.000,00 484.000,00 515.000,00
9999 9999 Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA 1
2026 2027 2028 2029
5.990.000,00 6.354.000,00 6.740.000,00 7.149.000,00
Total Geral 2026 249.000.000,00
2027 269.500.000,00
2028 288.000.000,00
2029 317.000.000,00
1.123.500.000,00
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