| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 3132 / 2025 |
| Date | 2025-12-18 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
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a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO LEI Nº. 3.132, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025. — esa E po | º . ne | “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA mal Pnet | - . E o doa ! LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA = BARRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS 2 PROVIDÊNCIAS”. O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI; CAPÍTULO | DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, $ 2º, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município, as Diretrizes Orçamentárias do Municipio de Conceição da Barra para o exercício financeiro de 2026, compreendendo: |- as metas e prioridades da administração pública municipal; Il - a organização e a estrutura dos orçamentos, Ill — as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações; IV — as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, V— as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal, VI — as disposições gerais. CAPÍTULO Il o DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Art. 2º - As diretrizes para o exercício de 2026 preservam a conexão com os instrumentos de planejamento de médio prazo, em especial o Plano Plurianual 2026-2029, agrupadas nos seguintes Eixos Estratégicos: | — Equidade Territorial e Social: promover o direito à moradia digna, a regularização fundiária e a redução do déficit habitacional, fortalecendo a integração comunitária e prevenindo a violência urbana, em busca de uma cultura de paz e cidadania; || - Cidade Conectada, Acessível e Justa: garantir segurança e fluidez na mobilidade urbana, ampliando a acessibilidade aos espaços públicos, priorizando pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo, sem prejuízo da circulação de bens e serviços, Ill — Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar: assegurar políticas integradas de saúde, assistência social, esporte, lazer, cultura alimentar e segurança cidadá, de modo a consolidar Conceição da Barra como comunidade saudável, inclusiva e solidária; IV - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento: promover educação pública de qualidade, valorização cultural, capacitação profissional, incentivo à pesquisa científica e tecnológica e fortalecimento das expressões culturais locais, V — Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais: implementar ações de preservação ambiental, saneamento básico, manejo de residuos sólidos, fiscalização ambiental, e promoção de práticas sustentáveis que garantam dignidade e qualidade de vida; VI — Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva: fomentar o empreendedorismo, a agricultura familiar, o turismo sustentável e setores produtivos estratégicos, ampliando a geração de emprego, redução das desigualdades sociais, Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 - 000 — LO n.º 3.132/2025. Paginas PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO VII - Governança Municipal: fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura, garantindo governança ética, eficiência administrativa, responsabilidade fiscal e ampliação da participação popular no processo decisório, por meio de conselhos, audiências públicas e instrumentos digitais de diálogo. Art. 3º - As metas e prioridades para o exercício de 2026 serão especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa. Parágrafo Único. O projeto de lei orçamentária para o ano de 2025 será elaborado de acordo com as seguintes orientações: | — responsabilidade na gestão fiscal; Il — eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações de saúde, de educação e de políticas públicas de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, Ill — modernização, eficiência e transparência na gestão pública por meio do uso intensivo de tecnologia; IV — inclusão social e garantia de acesso a oportunidades para toda a sociedade; V — ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à ampla participação da sociedade; VI — participação cidadã e controle social, através da disponibilização de instrumentos que visem a assegurar a todo e qualquer cidadão sua participação, tanto na elaboração quanto no acompanhamento; VII — articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado, outros Municípios e iniciativa privada. — CAPÍTULO II! DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS Art. 4º - Para efeito desta Lei, entende-se por: | — programa: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no PPA; Il — ação: operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) que contribui para atender ao objetivo de um programa; Il — atividade: conjunto de operações contínuas e permanentes voltadas à manutenção da ação de governo; IV — projeto: conjunto de operações limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental; V — operação especial: despesas que não geram contraprestação direta em bens ou serviços; VI — unidade orçamentária: nível intermediário de classificação institucional, vinculado a órgão orçamentário; 8 1.º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação de governo 8 2.º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam. Art. 5º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, conforme a seguir especificado: 1. Pessoal e encargos sociais; 2. Juros e encargos da dívida; 3. Outras despesas correntes, 4. Investimentos; 5. Inversões financeiras; 6. Amortização da dívida. Art. 6º - As metas físicas serão indicadas de forma regionalizada, consolidados de acordo com seus correspondentes projetos e atividades. Parágrafo Único. Os projetos e/ou as atividades que envolverem e beneficiarem mais de uma região administrativa do município poderão ter sua regionalização padronizada como Município. Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.132/2025. Página mg” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA a ESTADO DO ESPIRITO SANTO AE GABINETE DO PREFEITO = Art. 7º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira da receita e da despesa ser registrada em sistema padronizado do Município. Art. 8º - As operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social serão executadas por meio de empenho, liquidação e pagamento, nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64, utilizando-se a modalidade de aplicação 91. Art. 9º - A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas: | — à participação em constituição ou aumento de capital de empresas estatais; Il — ao pagamento de precatórios judiciais, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelo débito. Art. 10 - A lei orçamentária será constituída de: | — texto da lei; Il — quadros orçamentários consolidados, |Il — anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei; IV — anexo do orçamento de investimento das empresas a que se refere o art. 165, $ 5º, inciso Il, da Constituição federal e, na forma definida nesta Lei, V — discriminação da legislação da receita e da despesa referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social. 8 1.º Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes: | — evolução da receita do Tesouro, segundo as categorias econômicas e o seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição; Il — evolução da despesa do Tesouro, segundo as categorias econômicas e grupo de despesa; Ill — resumo da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos; IV — resumo da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos; V— receita e despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo as categorias econômicas, conforme o Anexo | da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, VI — receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo IIl da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações posteriores, pela Portaria Interministerial de n.º 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores; VII — receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, segundo a sua destinação; VIII — resumo da destinação das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social; IX — despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos; X — despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por órgão, função, subfunção, programa e grupo de despesas, XI — despesas do orçamento fiscal e da seguridade social, por órgão; XIl — programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição federal, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação; XIII — resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento, segundo órgão, função, subfunção e programa; XIV — fontes de recursos por grupos de despesas, XV — identificador de Resultado Primário; XVI — despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, segundo os programas de governo, com seus objetivos, detalhados por atividades, projetos e operações especiais, com identificação das metas, se for o caso, e das unidades orçamentárias executoras; XVII — gastos com pessoal e encargos sociais, e outras despesas de pessoal, nos termos do art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000; Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — G onceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000- LO n. º3.132/2025. Páginag ) =” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO XVIII — demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e as despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, nos termos do $ 6º do art. 165 da Constituição federal, XIX — demonstrativo da compatibilidade entre o orçamento proposto para 2026 e os objetivos e as metas constantes no demonstrativo de Metas Fiscais desta Lei, nos termos do inciso | do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 8 2.º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá: | — avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, explicitando receitas e despesas; Il — justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa. $3.º O Poder Executivo colocará à disposição para consulta do Poder Legislativo, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do prazo final para o encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. $4.º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os projetos de lei orçamentária por meio eletrônico ou físico, com sua despesa discriminada por grupo de despesa. Art. 11 - Para efeito do disposto no art. 7º desta Lei, o Poder Legislativo encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, até 10 de setembro de 2025, sua proposta orçamentária, observados os parâmetros e as diretrizes estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. 8 1.º O total da despesa do Poder Legislativo municipal será de 7% (sete por cento) relativo ao somatório da Receita Tributária, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico e das Transferências previstas no $ 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição federal efetivamente realizado no exercício anterior. $2.º Para os fins desta Lei, entende-se por Receita Tributária o somatório dos seguintes tributos: | — impostos; Il — taxas; Il — receita da dívida ativa de impostos (principal, juros e multas); IV — receita de multas e juros de mora sobre atraso de impostos em dívida ativa. $ 3.º Para os fins desta Lei, entende-se por Transferências o somatório das seguintes Receitas: | — Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Il — Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR); II! — Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); IV — Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); V— Imposto sobre Produto Industrializado (IPI); VI— ICMS Desoneração previsto na Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) Art. 12 - Se for necessário, poderá ser criado identificadores de uso, destinando-se a indicar se os recursos compõem a contrapartida de empréstimos ou de convênios ou destinam-se a outras aplicações, constando da lei orçamentária e de seus créditos adicionais pelos seguintes dígitos, que antecederão o código das fontes de recursos: O - Recursos não destinados à contrapartida 2 - Contrapartida (Operação de Crédito externa) 3 - Contrapartida (Operação de Crédito interna) 5 - Contrapartida de Convênios Art. 13 - Na elaboração, na aprovação e na execução da Lei Orçamentária de 2026 deverão ser consideradas as previsões das receitas e das despesas e a obtenção de resultado primário, mensurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa paga, não financeira, e, expresso em percentual do Produto Interno Bruto — PIB estadual, discriminadas no Anexo Il — Anexo de Metas Fiscais - que integra esta Lei, e com base nos parâmetros macroeconômicos projetados para 2026, assim como o impacto orçamentário-financeiro do custo de manutenção dos novos investimentos, na data em que entrarem em vigor e nos 2 (dois) anos subsequentes Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n. º3.132/2025. Páginas ) =” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO " CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES Seção | Das Diretrizes Gerais Art. 14 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2026 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, bem como levar em consideração a obtenção dos resultados previstos nos Anexos de Metas Fiscais, de Riscos Fiscais, das Metas e Prioridades e de Avaliação da Situação Financeira e Atuarial da Previdência do Município, que integram esta Lei. Parágrafo único. O anexo de Metas Fiscais de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado sempre que se fizerem necessárias revisões, atualizações ou inclusões de novas metas, desde que apreciado pelo Legislativo. Art. 15 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, visando ao cumprimento ao disposto no caput e na alínea “e” do inciso | do art. 4º da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. $ 1.º A alocação orçamentária de que trata o caput deste artigo será orientada para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência dos recursos, possibilitando o acompanhamento das gestões orçamentária, financeira e patrimonial 8 2.º A fim de propiciar o controle de custos das ações de que trata o caput, caberá a Secretaria de Planejamento e Finanças, analisar e compatibilizar, respectivamente, a programação financeira dos órgãos e das entidades, e a gestão fiscal, destacando a expansão dos custos de manutenção das áreas administrativas e finalísticas, objetivando assegurar o equilíbrio fiscal da Administração Pública e o cumprimento das metas e dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais desta Lei. S 3.º Deverão ser observadas as normas relativas à avaliação dos resultados dos programas estabelecidas na Lei do Plano Plurianual 2026-2029. Art. 16 - O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em ação orçamentária específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade, e deverá ser processada com observância ao art. 100 da Constituição federal, bem como às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade. $ 1.º Os precatórios constarão dos orçamentos dos órgãos e das entidades da Administração Indireta a que se referem os débitos, quando o pagamento for realizado com recursos próprios dos referidos órgãos e entidades. 8 2.º Os precatórios constarão dos Encargos Gerais do Município, quando o pagamento for realizado com recursos do Tesouro Municipal. $3.º A inclusão de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2026 para o pagamento de precatórios será realizada em conformidade com o que preceitua o art. 100, $$ 1º, 2º e 3º da Constituição federal, e com o disposto nos arts. 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 8 4.º Os órgãos e as entidades da Administração Pública submeterão os processos referentes a pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria Geral do Município, com vistas ao atendimento da requisição judicial. Art. 17 - Na programação da despesa não poderão ser: | — fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras, Il — incluídos projetos novos se não tiverem sido contemplados todos os projetos em andamento. Art. 18 - O Poder Executivo municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.132/2025. Página, és” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA ás ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO categoria de programação, inclusive os títulos descritos, as metas e os objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa. Parágrafo Único. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, utilizando corno recursos: |- o excesso de arrecadação, nos termos do Ert. 43, 8 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; Il- o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme art. 43, 8 2º, da mesma Lei; III — a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, inclusive de créditos adicionais, nos termos do art. 43, 8 1º, inciso Il, da Lei nº 4.320/1964 Art. 19 - As alterações orçamentárias que não modifiquem o valor global da categoria de programação e do grupo de despesa não ensejam a abertura de créditos adicionais e poderão ocorrer no sistema de contabilidade para ajustar: | — a Modalidade de Aplicação, exceto quando envolver a modalidade de aplicação 91; Il — o Elemento de Despesa; Ill — as Fontes de Recurso; Art. 20 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada, de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de educação, saúde e assistência social, nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar: |— declaração de funcionamento regular nos últimos 12 (doze) meses, emitida no exercício por 3 (três) autoridades locais, e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria e certidões negativas de débitos com os fiscos municipal, estadual e federal, Il — ata do termo de posse da diretoria, com identificação dos seus membros e respectivos cargos, Ill — estatuto social da entidade; IV — prestação de contas realizada por contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com o relatório sobre as atividades desenvolvidas, contendo o comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, V — demonstrativo integral da receita e da despesa efetivamente realizada na execução dos serviços prestados. Art. 21 - Fica autorizada a concessão pelo Poder Executivo de subvenções sociais a agências integrantes de organismos internacionais com relevante atuação social, observadas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. A concessão de que trata o caput dar-se-á mediante aprovação de lei específica na qual deverá ficar demonstrada a necessidade da medida e o interesse público, bem como definidos os termos e os condicionantes para a respectiva formalização. Art. 22 - O Poder Executivo fica autorizado a destinar recursos para direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, na forma do art 26 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. Art. 23 - Será considerada despesa irrelevante, para efeito do disposto no $ 3º do art. 16 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, a despesa até o valor do limite de dispensa de licitação. Art. 24 - O Poder Executivo deverá elaborar, publicar e encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2026, a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei. Parágrafo Único. O desembolso dos recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo será feito até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimos. Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 - LO n.º 3.132/2025. Pia PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO Art. 25 - Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito já contratadas ou em processo de tramitação na Secretaria do Tesouro Nacional com previsão de execução no exercício de 2026. Art. 26 - A programação de investimentos para 2026, nos orçamentos fiscal e da seguridade social, observará a regionalização estabelecida no Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2026- 2029. Art. 27 - A Secretaria Municipal do Planejamento, Finanças e Tributação publicará as instruções para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, disponibilizando-as, por meio eletrônico, no sítio da mesma. Art. 28 - O Poder Executivo encaminhará, por meio eletrônico, para cada vereador, exemplar do projeto de lei que trata da proposta orçamentária anual do Município. Art. 29 - A lei orçamentária anual conterá dotação para Reserva de Contingência no valor mínimo de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2026, deduzidos os valores das receitas vinculadas e as com destinação específica, a ser utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais destinados ao atendimento de contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo Único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos neste artigo até 30 de novembro de 2026, o Poder Executivo poderá dispor sobre a destinação da dotação para financiamento da abertura de créditos adicionais. Art. 30 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o mesmo detalhamento da lei orçamentária. Parágrafo Único. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais, exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos e das operações especiais. Art. 31 - O orçamento da seguridade social compreenderá as programações destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social, e contará, entre outros, com os recursos provenientes de: | — repasse da contribuição patronal; Il — contribuição dos servidores públicos municipais, Ill — orçamento fiscal; IV — recursos diretamente arrecadados pelas entidades e fundos que integram exclusivamente o orçamento de que trata esta seção; V — transferências por convênio. Seção Il Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas Pelo Município Art. 32 - Caso o município de Conceição da Barra venha constituir empresa pública, o orçamento de investimento, previsto no art. 165, $ 5º, inciso Il, da Constituição federal, será apresentado para cada empresa em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 8 1.º Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária com a Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição do ativo imobilizado. 8 2.º O detalhamento das fontes de financiamento dos investimentos de cada empresa referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos: | — gerados pela empresa; || — decorrentes da participação acionária do Município; Iy — oriundos de transferências do Município, sob outras formas que não as compreendidas no inciso Il deste artigo; IV — advindos de outras origens. Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — € “onceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.132/2025. Pagina PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO 8 3.º A programação dos investimentos à conta de recursos oriundos do orçamento fiscal, inclusive mediante participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento original. $ 4.º As empresas cuja programação conste integralmente no orçamento fiscal não integrarão o orçamento de investimento. Art. 33 - Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento as normas gerais da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrativo de resultado, ressalvadas aquelas enquadradas como empresas estatais dependentes, nos termos da Portaria STN n.º 589, de 27 de dezembro 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda. . — CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Art. 34 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, e a legislação municipal em vigor. Art. 35 - Observado o disposto no art. 34 desta Lei, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando a: | — concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores; Il — criação e extinção de cargos públicos, Ill — criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras, IV — provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente; V — revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público. 8 1.º Fica dispensada do encaminhamento de projeto de Lei a concessão de vantagens já previstas na legislação. $2.º A criação ou a ampliação de cargos deverá ser precedida da demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000. $ 3.º Considera-se como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do disposto no caput deste artigo, os serviços de terceirização relativos à execução de atividades fins do órgão ou da entidade . CAPÍTULO VI . . DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Art. 36 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilibrio das contas públicas, à consecução da justiça fiscal, à eficiência e modernização da máquina arrecadadora, à alteração das regras de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo, bem como ao cancelamento de débitos cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança. Parágrafo Único. Na elaboração da estimativa das receitas do projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026, serão considerados os efeitos de alterações na legislação tributária que venham a ser realizadas até 30 de setembro de 2025. Art. 37 - Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculos que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, atenderão ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultados nominal e primário. Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 - 000- LO n.º 3.132/2025. Páginag =” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO $ 1º A renúncia de receita decorrente de incentivos fiscais em todas as regiões da Cidade de Conceição da Barra será considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, sendo esta evidenciada pelo seu valor bruto. $ 2º As proposições que criem ou prorroguem benefícios tributários devem estar acompanhadas dos objetivos, das metas e dos indicadores relativos à política pública fomentada, bem como da indicação do órgão responsável pela supervisão, pelo acompanhamento e pela avaliação. 83º O Poder Executivo adotará providências com vistas a: | — elaborar metodologia de acompanhamento e avaliação dos benefícios tributários, incluindo o cronograma e a periodicidade das avaliações, com base em indicadores de eficiência, eficácia e efetividade; Il — designar os órgãos responsáveis pela supervisão, pelo acompanhamento e pela avaliação dos resultados alcançados pelos benefícios tributários. CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 38 - A elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026, com fundamento no inciso Il do art. 165 da Constituição federal, será realizada com participação da sociedade, segundo os princípios da democracia direta, da justiça social e da transparência $ 1.º São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: | — os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; H — as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; Hl — o relatório resumido da execução orçamentária; IV — o relatório de gestão fiscal; V— as versões simplificadas dos instrumentos previstos nos incisos anteriores; $2.º A aprovação do projeto que encaminhar a lei orçamentária para o exercido de 2026 será precedida de audiências públicas na Câmara Municipal de Conceição da Barra com o objetivo de debater a alocação de recursos nela prevista, conforme recomenda o inciso | do 8 1º do art. 48 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. Art. 39 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira previstas no art. 14 desta Lei, estas serão feitas de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de outras despesas correntes, investimentos e inversões financeiras, observando-se ainda o disposto no art. 9º, 8 2º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão, entidade ou fundo terá como limite de movimentação e empenho. Art. 40 - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, pelos fundos e pelas entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no sistema de Gestão utilizado pela Secretaria de Planejamento e Finanças, no mês em que ocorrer o respectivo ingresso. Art. 41 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesa, sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Art. 42 - Se o projeto de lei orçamentária para o exercício de 2026 não for sancionado pelo Prefeito de Conceição da Barra até 31 de dezembro de 2025, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas: | — pessoal e encargos sociais; Il — pagamento de benefício previdenciário a cargo do Instituto de Previdência do Município; Ill — pagamento de amortização e encargos da dívida; IV — pagamento de despesas obrigatórias. Art. 43. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal n.º 11.107, de 6 de abril de 2005. Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.132/2025. Páginag, ) Né” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA Se ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO Art. 44. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pelas Leis Federais n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e n.º 12.766, de 27 de dezembro de 2012. Art. 45. O Chefe do Poder Executivo publicará, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, os quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando, para cada categoria de programação, a natureza da despesa e a fonte de recursos. Art. 46. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá alterar o detalhamento da despesa das unidades orçamentárias de que trata o artigo anterior, por meio de decreto, observando ainda o disposto nos arts. 18 e 19 desta Lei. Art. 47. O Poder Executivo publicará e disponibilizará a Lei Orçamentária Anual — LOA, tornando-a acessível ao cidadão em geral, autorizando sua reprodução. Parágrafo Único. A divulgação a que se refere o caput será feita também pela Internet, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação da referida Lei Art. 48 - Não poderão ser apresentadas ao PLOA emendas com recursos insuficientes para a conclusão de uma etapa da obra ou para o cumprimento de parcela do contrato de entrega do bem ou do serviço. Art. 49 - Após a etapa de proposição das emendas, as que apresentarem impedimentos de ordem técnica que por ventura forem identificados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação serão comunicadas, com as devidas justificativas, à Comissão de Orçamento da Câmara Municipal. Parágrafo Único. Serão considerados impedimentos de ordem técnica: |— o objeto impreciso, de forma que impeça a sua classificação orçamentária e institucional, Il — a incompatibilidade do objeto com o programa de trabalho do órgão ou com a entidade executora ou com o PPA 2026-2029; HI — outras razões de ordem técnica, devidamente justificadas. Art. 50 - A inclusão, a exclusão ou a alteração de programa, indicador, unidade de medida e principais ações serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Art. 51 - Na elaboração da Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício de 2026, deverão ser observadas as alterações promovidas na legislação federal aplicável, em especial na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000. Art. 52 - Com a finalidade de garantir o equilíbrio das contas públicas, a partir da abertura do exercício financeiro de 2026, 20% (vinte por cento) do orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual será automaticamente contingenciado, ficando sua liberação condicionada à compatibilidade da execução da despesa com a efetiva realização da receita. $ 1º A liberação das cotas orçamentárias será efetuada gradualmente, mediante avaliação bimestral da arrecadação, de forma a assegurar que o ritmo da despesa não ultrapasse a capacidade financeira do Município. $2º O Poder Executivo poderá, por ato próprio, ampliar ou reduzir o percentual contingenciado, desde que comprovada a necessidade em razão de frustração ou melhoria da receita prevista, observados os limites da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal. $3º O contingenciamento não se aplicará às dotações destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e transferências constitucionais obrigatórias, bem como às despesas vinculadas por determinação legal ou constitucional Art. 53 - Caso a execução orçamentária e financeira demonstre que as metas fiscais estabelecidas nesta Lei não estão sendo cumpridas, o Poder Executivo adotará, de forma imediata, medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, observando-se as seguintes prioridades: Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.132/2025. Página 10 j és” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA a ESTADO DO ESPIRITO SANTO GABINETE DO PREFEITO | — preservação integral das despesas com pessoal e encargos sociais, bem como das obrigações previdenciárias; Il — manutenção do pagamento do serviço da dívida pública, compreendendo amortização, juros e encargos; Ill — garantia das despesas destinadas à educação, saúde e assistência social, em cumprimento aos mínimos constitucionais e legais; IV — continuidade das ações vinculadas a convênios, operações de crédito ou transferências voluntárias, quando a suspensão implicar perda dos recursos pactuados; V— execução das demais despesas correntes de caráter essencial ao funcionamento da administração pública; VI — postergação ou redução proporcional das despesas de custeio administrativo e dos investimentos não considerados prioritários, até que se restabeleça o equilíbrio fiscal. $ 1º O ato de contingenciamento será formalizado por decreto do Poder Executivo, devendo indicar as dotações e valores afetados, acompanhado de relatório justificativo. 8 2º A revisão das medidas de limitação será realizada bimestralmente, de acordo com o comportamento da receita e a evolução das metas fiscais, podendo ser ampliado ou reduzido O contingenciamento. $ 3º A Câmara Municipal será comunicada das medidas adotadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a edição do decreto de limitação. Art. 54 - As suplementações de dotações orçamentárias destinadas à cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, inclusive as obrigações patronais e previdenciárias, não serão computadas para fins de verificação do limite de suplementação autorizado por esta Lei, por se tratarem de despesas de caráter obrigatório e inadiável. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, às suplementações necessárias ao cumprimento de decisões judiciais e obrigações legais vinculadas à folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Art. 55 - O Anexo de Renúncia de Receita poderá ser alterado no decorrer do exercício, desde que acompanhado de relatório detalhado, subscrito pelo responsável do Setor Tributário, no qual deverão constar o tributo, a modalidade de renúncia, a identificação dos beneficiários, os respectivos valores e a forma de compensação. Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário Publica-se e Cumpra-se Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos dezoito dias do jts ?nil e vinte e cinco. Jaanna Jamila Hermsdorf Seif Eddine Gestor Especial de Governo Portaria nº 270/2025 Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.132/2025. Página 1 1 Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2026 ARF (LRF, Art. 4º,8 3º) R$ Centavos Demandas Judiciais 100.000,00 100.000,00 Processos judiciais ainda não finalizados 100.000,00| Avaliar impactos potenciais, mas não executar 100.000,00 despesa até o trânsito em julgado e expedição do precatório/RPV. Frustração de Arrecadação 20.000.000,00 20.000.000,00 Frustação de receitas relevantes 20.000.000,00 | Reavaliação da Receita 20.000.000,00 ) : o * 20.000.000,00 00 00.000,00 FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda, Unidade Responsável: Município de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 03/09/2025 e hora de emissão: 22:25 1 ]]]][W[[WD—————>w>>—>————— Página 1 de 1 CER94200 - SMARapd Informática Ltda MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Programa: 0001 - DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO Tipo: o Natureza: Continuo Objetivo: Propor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da agropecuária de Conceição da Barra. Justificativa: Falta de ações de incentivo a agropecuária do município de Conceição da Barra. Metas Físicas er ee Indicador Unidade Medida Re pote ExorsSia LDO Construção e manutenção de reservatórios de água UNIDADE 0,00 42,00 10,00 Cursos de qualificação para agricultores. Unidade 0,00 8,00 2,00 Número de mudas distribuídas Unidade 0,00 60.000,00 10.000,00 Quantidade de eventos promovidos por ano unidade 0,00 4,00 1,00 Quantitativo de espaços modernizados e SIM-POA unidade 0,00 5,00 2,00 Quantitativo de máquinas e equipamentos adquiridos Unidade 0,00 13,00 2,00 Quantitativo de quilômetros de estradas abertas, mantidas Quilômetros 0,00 120,00 30,00 ou recuperadas por ano Número de agricultores contemplados com melhorias de Unidade 0,00 8,00 2,00 abastecimento Quantidade de áreas rurais pavimentadas Área 0,00 12,00 2,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 3.040.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA Tipo: o Natureza: Continuo Objetivo: Propor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da pesca e aquicultura de Conceição da Barra. Justificativa: Falta de ações de incentivo a pesca e aquicultura do município de Conceição da Barra Metas Físicas e ee Indicador Unidade Medida Rota Futuro Exercício LDO Reforma do entreposto de pesca unidade 0,00 1,00 0,00 Reforma e ampliação de estaleiros unidade 0,00 1,00 1,00 Estruturas portuárias revitalizadas unidade 0,00 1,00 0,00 Desassoreamento de rios metros quadrados 0,00 30.000,00 0,00 Equipamentos adquiridos Unidade 0,00 1,00 1,00 Capacitação oferecida Unidade 0,00 4,00 1,00 Quantitativo de equipamentos de infraestrutura adquiridos Unidade 0,00 4,00 0,00 Aquisição de caminhão frigorífico UNIDADE 0,00 1,00 1,00 Quantidade de estações criadas e/ou mantidas Unidade 0,00 4,00 1,00 Quantidade de equipamentos adquiridos Lancha UNIDADE 0,00 2,00 1,00 Quantidade de alevinos distribuídos Unidade 0,00 80.000,00 20.000,00 Quantidade de viveiros construídos. Unidade 0,00 8,00 2,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.066.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Índice de Operacionalidade Administrativa Porcentagem 0,00 25,00 25,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 8.206.500,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA ci Programa: 0004 - SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Manter a sustentabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário municipal Justificativa: A manutenção da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é essencial para honrar os compromissos com os benefícios atuais e futuros, respeitando os princípios da responsabilidade fiscal e da solidariedade intergeracional. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes reafirma o compromisso com uma gestão previdenciária responsável e transparente. Metas Físicas Er . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Valor mínimo aportado Reais 0,00 845.000,00 500.000,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 7.563.399,00 e COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 17.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA Programa: 0005 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Objetivo: Fortalecer a atuação do Poder Legislativo Municipal, por meio da modernização institucional, transparência pública e promoção da participação cidadã. Justificativa: O fortalecimento do Poder Legislativo Municipal é essencial para a Democracia local, sendo a Câmara de Vereadores responsável por legislar, fiscalizar o Executivo e representar a população. A modernização Administrativa, a transparência dos atos públicos e o incentivo a participação cidadã são fundamentais para ampliar a efetividade da atuação legislativa e o controle social. Este programa visa institucionalizar iniciativas que melhorem o funcionamento da Câmara, promova O acesso a informação e estimulem a cidadania ativa, aliando-se as diretrizes da agenda 2030 da ONU Metas Físicas O O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Apoio Operacional e manutenção da estrutura física da Percentual 0,00 120,00 63.000,00 Câmara Municipal Realização de Capacitações Unidade 0,00 8,00 2,00 Construção da SEDE da Câmara Municipal Percentual 0,00 100,00 10,00 Cargos efetivos providos de concurso. Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 1.144.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 04.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Aprimorar a estrutura institucional, administrativa e tecnológica da Procuradoria Geral do Município, promovendo uma atuação jurídica mais eficiente, preventiva, estratégica e alinhada aos princípios da legalidade, eficiência e transparência na administração pública. Justificativa: O presente programa visa fortalecer a atuação institucional da Procuradoria Geral do Municipio, promovendo a defesa dos interesses públicos e a legalidade dos atos administrativos, por meio da modernização da gestão jurídica, capacitação continuada dos servidores e cumprimento eficiente das obrigações judiciais. Inclui, ainda, o suporte ao PROCON municipal na promoção e defesa dos direitos do consumidor. À iniciativa contribui para a eficiência administrativa, segurança jurídica e proteção da cidadania, em consonância com o Plano de Governo de José Erivan Tavares de Moraes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes Metas Físicas O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de sentenças cumpridas dentro do prazo legal Porcentagem 0,00 100,00 25,00 Número de capacitações realizadas. Unidade 0,00 8,00 2,00 Número de processos acompanhados ou julgados. Unidade 0,00 4.000,00 1.000,00 Número de melhorias implementadas (sistemas, fluxos, Unidade 0,00 8,00 2,00 digitalização, etc.) Número de atendimentos e fiscalizações realizadas Unidade 0,00 400,00 100,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 165.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 6 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Programa: 0007 - GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Tipo: Finalístico Natureza: Contínuo Objetivo: Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos e ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes. Justificativa: A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população. Metas Físicas a . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de ações de saúde planejadas executadas no Porcentagem 0,00 50,00 50,00 exercício. Percentual de reuniões ordinárias do Conselho Municipal Porcentagem 0,00 100,00 100,00 de Saúde realizadas em relação às previstas. Percentual de disponibilidade da frota de transporte para Porcentagem 0,00 50,00 50,00 atendimento às demandas administrativas e de serviços públicos. Número de consórcios e convênios intermunicipais Unidade 0,00 4,00 1,00 firmados e/ou mantidos. Percentual de tarifas bancárias pagas em relação às Porcentagem 0,00 100,00 100,00 previstas Percentual de recursos recebidos da repactuação Porcentagem 0,00 100,00 100,00 aplicados conforme plano de trabalho. Percentual de execução financeira das transferências Porcentagem 0,00 80,00 80,00 especiais oriundas de emendas parlamentares Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 8.379.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Programa: 0008 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Tipo: Finalístico Natureza: Contínuo Objetivo: Qualificar a atenção básica em saúde como forma de aumentar sua resolutividade e garantir o acesso, especialmente de grupos populacionais mais vulneráveis. Justificativa: Atendimento da Atenção Básica Qualificada Metas Físicas DS . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de investimentos planejados na rede de Porcentagem 0,00 50,00 50,00 serviços de saúde efetivamente aplicados, Percentual de ações planejadas de enfrentamento de Porcentagem 0,00 50,00 50,00 pandemias executadas. Percentual de unidades de atenção básica com ações Porcentagem 0,00 50,00 50,00 planejadas efetivamente executadas. Percentual de ações do Programa de Saúde Bucal Porcentagem 0,00 50,00 50,00 planejadas efetivamente executadas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.017.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Programa: 0009 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Tipo: Finalístico Natureza: Contínuo Objetivo: Oferecer linhas de cuidados completa (primário, secundário, terciário), pelo menos nas áreas prioritárias com a responsabilização do município, sistemas de referência e contra referência Justificativa: Assistência Hospitalar Qualificada Metas Físicas E . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de investimentos planejados na rede hospitalar Porcentagem 0,00 50,00 50,00 e ambulatorial efetivamente aplicados. Percentual de ações de média complexidade planejadas Porcentagem 0,00 50,00 50,00 efetivamente executadas Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 1.270.036,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 9 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Tipo: Finalístico Natureza: Continuo Objetivo: Continuidade e aprimoramento da gestão e distribuição de medicamentos diretamente à população e por meio das unidades de saúde no município. Justificativa: Garantir a distribuição de medicamento à população Metas Físicas a A . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de ações de assistência farmacêutica Porcentagem 0,00 50,00 50,00 planejadas efetivamente executadas Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 130.012,00 E COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Programa: 0011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Tipo: Finalístico Natureza: Continuo Objetivo: Coletar e sistematizar informações sobre a situação da saúde, especialmente no âmbito da vigilância epidemiológica, sanitária, controle de zoonoses e ações estratégicas visando aprimorar a vigilância em saúde. Justificativa: Controle das informações sanitárias e epidemiológicas Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de ações de vigilância sanitária planejadas Porcentagem 0,00 50,00 50,00 efetivamente executadas Percentual de ações de vigilância epidemiológica e Porcentagem 0,00 50,00 50,00 ambiental planejadas efetivamente executadas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 110.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 18.00.00 - PREVICOB Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PREVICOB Tipo: P Natureza: Contínuo Objetivo: Assegurar suporte administrativo, estrutural e técnico para o funcionamento pleno do Previcob, promovendo condições adequadas de trabalho, gestão de pessoal, capacitação e controle institucional. Justificativa: A seleção de novos servidores é necessária para garantir a continuidade dos serviços previdenciários e suprir a demanda crescente do RPPS. Sem reposição e ampliação do quadro funcional, há risco de sobrecarga e redução da qualidade no atendimento aos segurados Metas Físicas O pr Contratação de servidores. Unidade 0,00 2,00 2,00 Quantidade de Prédios construídos, ampliados ou Unidade 0,00 1,00 0,00 reformados Construção de uma nova sede para o Previcob. Unidade 0,00 1,00 0,00 Quantidade de estudos realizados. Unidade 0,00 4,00 1,00 Índice de Operacionalidade Administrativa Porcentagem 0,00 60,00 60,00 Realização de análises de controle interno e/ou auditoria Unidade 0,00 4,00 1,00 Preventiva Pagamento de salários. Unidade 12,00 12,00 12,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 65.990,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 18.00.00 - PREVICOB Programa: 0013 - TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Tipo: PB Natureza: Continuo Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários de forma regular e transparente, promovendo inovação, eficiência e responsabilidade na administração dos recursos do regime. Justificativa: O Previcob aderiu ao programa Transparência e Inovação na Gestão Previdenciária com o objetivos de assegurar o cumprimento das obrigações previdenciárias e promover práticas modernas de gestão e prestação de contas. Metas Físicas E O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de folhas de pagamento processadas e Porcentagem 0,00 90,00 90,00 quitadas dentro do prazo legal. Percentual de folhas de pagamento processadas e Porcentagem 0,00 90,00 90,00 quitadas dentro do prazo legal - ação 02. Percentual de folhas de pagamento processadas e Porcentagem 0,00 90,00 90,00 quitadas dentro do prazo legal - ação 03 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 26.476.120,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO Programa: 0014 - GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Objetivo: Fortalecer a governança municipal por meio da modernização administrativa, gestão participativa, atuação regional integrada e valorização institucional da estrutura do Gabinete do Prefeito Justificativa: O programa visa consolidar práticas de gestão democrática, eficiente e articulada, assegurando a efetividade das políticas públicas e o aprimoramento continuo da administração, em alinhamento aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e participação social. Metas Físicas a . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Grau de execução orçamentária para manutenção do Porcentagem 0,00 100,00 25,00 gabinete. Número de capacitações realizadas para a equipe do Unidade 0,00 8,00 2,00 gabinete. Número de participações efetivas em instâncias Unidade 1,00 4,00 1,00 consorciadas ou colegiadas. Número de audiências públicas e reuniões participativas Unidade 1,00 8,00 2,00 realizadas. Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 260.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Metas Físicas [eee NICE Mota para . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de folhas de pagamento processadas e Porcentagem 0,00 90,00 90,00 quitadas dentro do prazo legal Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 102.196.194,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 03.00.00 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL 0016 - CONCEIÇÃO DA BARRA MAIS SEGURA Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Fortalecer a capacidade de prevenção, preparação e resposta da Defesa Civil Municipal frente aos desastres naturais e tecnológicos, com foco na proteção da população, especialmente em áreas de risco. O município de Conceição da Barra, com características litorâneas e áreas de risco, enfrenta desafios relacionados a eventos climáticos extremos, como enchentes, erosões, deslizamentos e vendavais. A gestão do Prefeito Erivan Tavares propõe fortalecer a Defesa Civil, prevenindo riscos, promovendo a cultura da resiliência e garantindo uma resposta eficiente a desastres, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. Metas Físicas . . . Índice Indicador Unidade Medida Recente Percentual de áreas de risco mapeadas e monitoradas Porcentagem 0,00 Número de comunidades cobertas por sistemas de alerta. Unidade 0,00 Grau de atendimento das necessidades estruturais Unidade 0,00 (relatório anual). Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 155.000,00 Índice Futuro 25,00 1,00 1,00 Meta para Exercício LDO 25,00 1,00 1,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 0017 - EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS. (o) Natureza: Contínuo Promover o desenvolvimento e a resiliência de micro e pequenos negócios, tanto formais quanto informais, por meio da capacitação gerencial, do fomento à formalização e do incentivo à adoção de práticas sustentáveis, visando a melhoria da gestão, o aumento da competitividade e a ampliação dos resultados econômicos dos empreendimentos no município. A economia local é impulsionada, em grande parte, por micro e pequenos empreendimentos. No entanto, muitos operam na informalidade, enfrentando desafios como a baixa capacidade de gestão, o limitado acesso a capital e a falta de conhecimento sobre práticas sustentáveis. Este cenário os torna vulneráveis a crises e impede que eles se tornem competitivos e geradores de emprego de qualidade. Diante disso, o programa se justifica pela necessidade de estimular a economia de bairros e a produção local por meio de um apoio estruturado. Isso inclui a oferta de consultoria e capacitação focadas em gestão, finanças, marketing e, sobretudo, em sustentabilidade de negócios. Além disso, o programa busca facilitar o acesso a micocrédito, promover a formalização (MEI) e criar uma rede de empreendedores para fomentar a competitividade, a conexão e a dinamização econômica, garantindo que os negócios locais não apenas sobrevivam, mas prosperem, gerando valor econômico, social e ambiental Metas Físicas o . . Índice Indice Meta para Indicador. Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de empreendedores que concluíram os cursos e Unidade 0,00 20,00 5,00 consultorias oferecidos e que tiveram seus negócios formalizados. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 65.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 0018 - ECONOMIA CRIATIVA. (o) Natureza: Contínuo Desenvolver e apoiar projetos de qualificação, fortalecimento e dinamização da economia criativa, promovendo ações que ampliem a produção, distribuição, consumo, fruição e inovação de bens e serviços criativos, assegurando maior competitividade, inclusão social e sustentabilidade econômica A economia criativa representa um setor estratégico para o desenvolvimento local, pois alia inovação, cultura, conhecimento e geração de valor. Em Conceição da Barra, o fortalecimento desse segmento possibilita a diversificação econômica, a criação de novas oportunidades de emprego e renda e o estímulo ao empreendedorismo. Além disso, contribui para a valorização da identidade cultural do município e para a atração de investimentos, tornando-se um vetor de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Quantitativo de soluções voltadas ao Empreendedorismo Unidade 0,00 8,00 2,00 Sustentável Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 95.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA Programa: 0019 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO. Tipo: (o) Natureza: Continuo Objetivo: Ampliar as oportunidades de trabalho decente, renda e desenvolvimento social e econômico por meio da oferta de cursos de qualificação profissional, programas de apoio ao empreendedorismo, serviços de orientação e mecanismos de inserção e recolocação laboral. Busca-se promover a integração entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade, de forma a garantir que a população em idade ativa esteja preparada para atender às demandas regionais, fortalecendo a competitividade local e reduzindo a exclusão social. Justificativa: O fortalecimento das políticas de qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo é fundamental para alinhar a oferta de mão de obra às necessidades do mercado, aumentando as oportunidades de inserção e recolocação no mundo do trabalho. Investir na capacitação técnica, no apoio a iniciativas empreendedoras e na orientação vocacional possibilita reduzir desigualdades, estimular a economia local e assegurar condições dignas de trabalho e renda. Dessa forma, a execução deste programa contribuirá diretamente para o cumprimento das metas do ODS 8, que prevê crescimento econômico inclusivo e sustentável, com emprego pleno e produtivo para todos Metas Físicas A O . . . Indice Indice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de indivíduos capacitados por meio dos cursos e Unidade 0,00 40,00 10,00 oficinas ofertados Número de trabalhadores inseridos ou recolocados no Unidade 0,00 40,00 10,00 mercado de trabalho Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 185.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 19 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 05.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Programa: 0020 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E CONTROLE INTERNO. Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Aprimorar os instrumentos de governança pública por meio do fortalecimento do controle interno, da auditoria, da integridade e da transparência da administração municipal, por meio do estimulo da cultura de integração entre as secretarias municipais e a controladoria. Justificativa: Garantir uma gestão pública transparente, eficiente e participativa, com foco na prevenção de irregularidades, integridade administrativa e valorização dos mecanismos de controle. Metas Físicas Dn . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de unidades gestoras com rotinas Porcentagem 0,00 100,00 25,00 padronizadas de controle. Órgãos e entidades com plano de integridade implantado Unidade 0,00 4,00 1,00 Relatórios de auditoria realizados anualmente Unidade 0,00 4,00 1,00 Índice de transparência do município segundo o TCE-ES Nota 0,00 10,00 10,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 75.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 20 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSIVA Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Garantir uma gestão pública eficiente e inovadora por meio da valorização do servidor, modernização da estrutura tecnológica e adequação territorial da administração municipal. Justificativa: A efetivação de políticas públicas exige uma administração estruturada, com servidores capacitados e um aparato tecnológico adequado. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes prevê ações para garantir concursos públicos transparentes, modernização tecnológica, expansão do sistema de dados e aquisições estratégicas para garantir eficiência dos serviços públicos, além da necessidade de intervenções como desapropriações para atender ao interesse público. Metas Físicas O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de certames realizados. Unidade 0,00 4,00 1,00 Número de terrenos desapropriados com destinação Unidade 0,00 4,00 1,00 definida Percentual de serviços administrativos, conforme Plano Porcentagem 0,00 30,00 30,00 de Contratações. Quantidade de equipamentos adquiridos e instalados. Unidade 0,00 40,00 10,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.330.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 21 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI Programa: 0022 - GESTÃO INOVADORA Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Objetivo: Investir no desenvolvimento dos servidores públicos e no aprimoramento tecnológico da gestão municipal, com foco em resultados, inovação e acessibilidade à informação. Justificativa: Para que a administração pública alcance altos níveis de eficiência, é fundamental investir na capacitação e valorização dos servidores, bem como na transformação digital dos seus processos. A oferta de bolsas de estudos é uma forma concreta de incentivo ao aperfeiçoamento técnico e acadêmico do funcionalismo público. Ao mesmo tempo, a digitalização documental e a manutenção adequada dos sistemas e equipamentos de informática são essenciais para garantir o acesso rápido à informação, segurança de dados e continuidade dos serviços administrativos Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Tempo médio de resposta a solicitações de manutenção. Porcentagem 0,00 95,00 95,00 Percentual do acervo documental digitalizado ao ano Porcentagem 0,00 30,00 30,00 Número de bolsas concedidas. Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 67.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 22 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO Programa: 0023 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO PASEP MUNICIPAL Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Objetivo: Efetuar o pagamento regular e correto do PASEP, conforme a legislação vigente, com base nas receitas arrecadadas e escrituradas, promovendo o equilibrio fiscal e a regularidade tributária da administração municipal Justificativa: Assegurar o recolhimento regular e legal do PASEP incidente sobre as receitas municipais, prevenindo sanções e garantindo conformidade fiscal com a Receita Federal. Metas Físicas a pr . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de pagamentos realizados dentro do prazo Porcentagem 0,00 90,00 90,00 legal Custo Estimado para o Programa no exercicio R$ 2.006.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO Programa: 0024 - RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PÚBLICOS. Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Objetivo: Assegurar o pagamento regular e planejado dos parcelamentos e precatórios, promovendo a responsabilidade fiscal e a credibilidade institucional do município. Justificativa: O programa tem como objetivo assegurar a gestão responsável das finanças públicas por meio do cumprimento das obrigações decorrentes de parcelamentos tributários e previdenciários, bem como o pagamento de precatórios judiciais A iniciativa visa garantir a regularidade fiscal do município, evitando sanções legais e promovendo o equilíbrio orçamentário e financeiro. Metas Físicas e . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Valor pago com precatórios no exercício. Reais 0,00 8.030.000,00 2.000.000,00 Percentual de parcelas pagas do acordo vigente Porcentagem 0,00 100,00 100,00 Percentual de parcelas pagas do acordo vigente Porcentagem 0,00 100,00 100,00 Valor total pago com restituições e indenizações no Porcentagem 0,00 100,00 100,00 exercício. Percentual de encargos da dívida pagos conforme Porcentagem 0,00 25,00 25,00 cronograma contratual. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 6.435.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 24 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Programa: 0025 - VALORIZAÇÃO CULTURAL. Tipo: (o) Natureza: Continuo Objetivo: Fortalecer o sistema municipal de cultura por meio do fomento à criação artística, do apoio a artistas, coletivos e grupos culturais, da valorização das expressões tradicionais e populares, da difusão e democratização do acesso à cultura, e da promoção da economia criativa, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais e contribuindo para o desenvolvimento sociocultural do município. Justificativa: O incentivo à criação artística, o apoio a artistas e grupos culturais, bem como a promoção da difusão da produção cultural e da oferta de seus bens e serviços por meio de diversas formas de comunicação, constituem pilares essenciais das políticas públicas de cultura no século XXI. Essas ações são fundamentais para O desenvolvimento sociocultural e para a efetivação dos direitos de cidadania. Além disso, fomentar a economia criativa — por meio da produção de bens materiais e imateriais baseados no conhecimento artístico e intelectual — contribui para o fortalecimento da criatividade e gera valor econômico e simbólico para a sociedade. O estímulo às manifestações da cultura tradicional e popular, aliado à formação de público e ao acesso aos bens culturais, é igualmente relevante para a consolidação de uma identidade cultural plural e participativa. Nesse contexto, as ações propostas buscam garantir o pleno exercício dos direitos culturais da população. Metas Físicas O O . . . Índice Índice Meta para Indlicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Festivais e amostras realizadas durante o ano. Unidade 0,00 12,00 3,00 Oficinas permanentes realizadas Unidade 0,00 48,00 12,00 Eventos realizados Unidade 0,00 12,00 3,00 Festival realizado. Unidade 0,00 4,00 1,00 Editais por ano. Unidade 0,00 8,00 2,00 Editais Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 337.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 25 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0026 - CAMPEÕES DE NOSSA TERRA (o) Natureza: Contínuo Promover a participação dos atletas municipais em eventos nacionais e internacionais. Programa que visa apoiar atletas, para atletas e técnicos com emissão de passagens aéreas em competições nacionais e internacionais, ajuda financeira e outros benefícios. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Quantitativo de atletas contemplados. Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 25.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 26 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Programa: 0027 - VIDA ATIVA — ESPORTE PARA TODOS. Tipo: o Natureza: Contínuo Objetivo: Promover a prática esportiva no município. Justificativa: Programa que visa promover atividades esportivas e de lazer à população, principalmente a parcela que vive em situação de vulnerabilidade social, promovendo saúde e melhor qualidade de vida. Metas Físicas Da . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Quantitativo de munícipes. Unidade 0,00 400,00 100,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 100.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda o Página 27 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Programa: 0028 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA SUSTENTÁVEL Tipo: o Natureza: Temporário Objetivo: Recuperar e proporcionar a manutenção dos “equipamentos” esportivos do município Justificativa: Fregrema que visa promover a recuperação e manutenção dos equipamentos esportivos do município de Conceição da arra Metas Físicas E O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Reformas ou extensões realizadas no ano. Unidade 0,00 4,00 1,00 Reformas ou extensões realizadas no ano - campos Unidade 0,00 24,00 6,00 Reformas ou extensões realizadas no ano - quadras. Unidade 0,00 24,00 6,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 300.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 28 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Programa: 0029 - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL FÍSICO. Tipo: o Natureza: Temporário Objetivo: Assegurar a preservação, funcionalidade e valorização dos bens imóveis culturais do município por meio de ações de restauração, requalificação e manutenção continuada da infraestrutura física. Justificativa: A Secretaria Municipal de Cultura administra diversos equipamentos públicos culturais (centros culturais, bibliotecas, espaços de memória etc.), muitos dos quais apresentam deterioração física devido ao tempo, à falta de manutenção preventiva e aos impactos climáticos. Essa condição compromete o pleno funcionamento das atividades culturais, a segurança dos usuários e a preservação da identidade histórica do município. Metas Físicas [eee mm . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO % de imóveis culturais restaurados Porcentagem 0,00 25,00 25,00 Nº de laudos técnicos elaborados. Unidade 0,00 4,00 1,00 % de Imóveis com manutenção preventiva Porcentagem 0,00 25,00 25,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 55.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 0030 - DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTÁVEL. (o) Natureza: Contínuo Melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade dos espaços públicos municipais por meio de investimentos planejados em obras, revitalizações, prestação de serviços e aquisição de equipamentos. A criação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutural Sustentável, vinculado à gestão do Fundo de Desenvolvimento Municipal (FDM), justifica-se pela necessidade de promover melhorias estruturais contínuas nos espaços públicos, adequando a infraestrutura municipal às crescentes demandas da população e às exigências de um desenvolvimento urbano mais sustentável, inclusivo e eficiente. Grande parte das áreas urbanas e comunitárias carece de investimentos consistentes em construção, revitalização, modernização de serviços urbanos e aquisição de equipamentos públicos. A ausência de uma política articulada para essas áreas compromete diretamente a qualidade de vida da população, impacta negativamente a prestação dos serviços públicos e gera altos custos de manutenção corretiva, que poderiam ser evitados por ações preventivas planejadas. Nesse contexto, o Fundo de Desenvolvimento Municipal configura-se como um importante instrumento de planejamento e financiamento de obras e .. Metas Físicas [Il] . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de obras concluídas Obras finalizadas 0,00 4,00 1,00 Área revitalizada m? revitalizado 0,00 20.000,00 5.000,00 Km de vias urbanas atendidas com serviços Quilômetros 0,00 20,00 5,00 Equipamentos adquiridos Quantidade 0,00 20,00 5,00 adquirida Áreas urbanas com sistemas de drenagem sustentável Quantidade de 0,00 4,00 1,00 implantados áreas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 3.982.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda É Página 30 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa: 0031 - PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA Tipo: Serv ao Estado Natureza: Contínuo Objetivo: Atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social de Conceição da Barra através da oferta de serviços socioassistenciais e de segurança alimentar e nutricional. Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, é de competência dos entes federados promover ações públicas de superação da pobreza e das desigualdades sociais. Em Conceição da Barra, é fundamental planejar e executar políticas sociais para atender famílias em situação de pobreza, visto que historicamente se encontram em exclusão social e econômica, que compromete a garantia dos direitos básicos. Neste sentido, as políticas de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais e da política de segurança alimentar e nutricional, de forma articulada entre elas e com outras politicas públicas, nece executar serviços continuos, programas e projetos para atender estas pessoas em situação de pobreza Metas Físicas O Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exerdício ido Número de atendimentos a famílias em 4 CRAS. Nº de famílias 0,00 12.000,00 3.000,00 Nº de famílias beneficiárias e agricultores familiares. Unidade 0,00 4.160,00 1.040,00 Número de famílias beneficiárias em programas sociais Nº de famílias 0,00 16.000,00 4.000,00 Edital por ano Nº de editais 0,00 4,00 1,00 Número famílias atendidas Unidade 0,00 40,00 10,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 1.602.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 31 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa: 0032 - PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS. Tipo: Serv ao Estado Natureza: Contínuo Objetivo: Atender famílias e indivíduos vítimas de violências de Conceição da Barra, através da oferta de serviços socioassistenciais da proteção social especial. Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente - ECRIAD é de competência dos entes federados promover ações públicas de acolhimento, escuta, orientação, acompanhamento as pessoas ou famílias com direitos violados Em Conceição da Barra, as situações de violação de direitos a criança, adolescente, mulheres e pessoas idosas tem crescido significativamente. Sendo fundamental a estruturação de serviços públicos que cuidem destas vitimas de violência. Este cuidado, necessita ocorrer por meio da rede de serviços, a rede de cuidado tem que ser imediatamente acionando em casos de violências. Neste sentido, a política de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais da proteção social especial, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Serviço de Acolhimento Institucional a Criança e Adolescente - Casa da Acolhida, integram esta rede.. Metas Físicas E O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de atendimentos pelo CREAS. UNIDADE 0,00 320,00 80,00 Número de acolhidos UNIDADE 0,00 80,00 20,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 474.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 32 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Indicador Unidade Medida Número de atendimentos. UNIDADE Número de atendimentos a pessoas idosas. UNIDADE Número de atendimentos a mulher UNIDADE Atendimentos a pessoa com deficiência UNIDADE Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0033 - GARANTIA DE DIREITOS Serv ao Estado Natureza: Criar e fortalecer serviços para pessoas idosas, mulheres, crianças e adolescentes no município de Conceição da Barra Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos, em especial pessoa idosa, mulheres, criança e adolescente. Em Conceição da Barra, a que se implementar serviços públicos de prevenção e garantia de direitos a população idosa visto que a expectativa de vida aumentou. Realidade que também ocorrer serviços de proteção e prevenção aos direitos da mulher, criança e adolescente A oferta de serviços de proteção e garantia de direitos a este público é fundamental, considerando os distintos aspetos que perpassam na relações societárias das pessoas idosas, das mulheres, das crianças e adolescentes Neste sentido, a que se criar serviços onde não existe e fortalecer as ações executadas na atualidade. Metas Físicas Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 303.000,00 Índice Recente 0,00 0,00 0,00 0,00 Índice Futuro 2.000,00 400,00 400,00 200,00 Meta para Exercício LDO 500,00 100,00 100,00 50,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 33 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: utensílios... Metas Físicas E . . . Índice Indicador Unidade Medida Recente Número de reuniões UNIDADE 0,00 Funcionamento dos serviços socioassistenciais. UNIDADE 0,00 Percentual de servidores capacitados anualmente Percentual 0,00 100% das tarifas previstas pagas em cada exercício Percentual 0,00 Porcentagem de familias atendidas. Percentual 0,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.057.012,00 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0034 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Serv ao Estado Natureza: Contínuo Fortalecer a gestão do SUAS no município de Conceição da Barra Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos. E fundamental a estruturação de espaço que atue para o funcionamento dos serviços socioassistenciais em Conceição da Barra. Serviços estes, organizados de forma territorializada, casos dos 4 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Conselhos tutelares, Centro de Convivência do Idoso — CCI e de abrangência municipal situação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, Casa da Acolhida e Vigilância Socioassistencial Para a população que busca os serviços socioassistenciais serem atendidas é necessário a execução de diversos procedimentos administrativos pela Secretaria Municipal de Assistência e por outras Secretarias, seja para ter a agua, os Índice Futuro 160,00 40,00 120,00 400,00 20,00 Meta para Exercício LDO 40,00 10,00 30,00 100,00 5,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 34 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa: 0035 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS Tipo: Serv ao Estado Natureza: Continuo Objetivo: Ampliar e modernizar a infraestrutura e os equipamentos da rede municipal de Assistência Social, garantindo melhores condições para a execução das políticas públicas e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Justificativa: A rede socioassistencial do municipio enfrenta desafios relacionados à insuficiência de equipamentos, inadequação da infraestrutura física e necessidade de modernização tecnológica para atendimento humanizado e eficiente Investimentos estratégicos permitirão ampliar a cobertura e qualificar os serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade e risco social Metas Físicas O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de Equipamentos reformados ou adquiridos. UNIDADE 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.000,00 | COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 35 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS 0036 - CIDADE ESTRUTURADA. (o) Natureza: Temporário Planejar e executar intervenções de infraestrutura urbana e institucional que promovam o desenvolvimento ordenado do município, melhorem a qualidade dos serviços públicos e valorizem os espaços urbanos, por meio de obras com base técnica, segurança, acessibilidade e sustentabilidade O município de Conceição da Barra apresenta demandas históricas e estruturais ligadas à precariedade da infraestrutura urbana e institucional, refletidas na deficiência de projetos técnicos executivos, na falta de cobertura de drenagem urbana na degradação de vias e logradouros públicos e na necessidade de requalificação dos prédios e equipamentos públicos. Estes fatores comprometem a eficiência da gestão municipal, dificultam o acesso da população a serviços básicos de qualidade e limitam o pleno desenvolvimento socioeconômico do território. Nesse contexto, torna-se indispensável a implementação de um programa que possibilite a elaboração de projetos técnicos executivos e a execução de obras estruturantes que promovam acessibilidade, segurança, funcionalidade e sustentabilidade dos espaços urbanos. A ausência de planejamento técnico adequado resulta em atrasos, sobrecustos e perda de recursos públicos. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de projetos executivos elaborados. Unidade 0,00 4,00 1,00 Número de prédios públicos construídos, ampliados ou Unidade 0,00 4,00 1,00 reformados. Quilômetros de vias urbanizadas com infraestrutura Unidade 0,00 4,00 1,00 completa Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.450.500,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 36 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS 0037 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. (o) Natureza: Modernizar e fortalecer a infraestrutura e os serviços urbanos de Conceição da Barra, por meio da renovação da frota pública, da ampliação e manutenção da iluminação e do abastecimento e conservação de veículos e máquinas, assegurando eficiência, economicidade e sustentabilidade. A qualidade da infraestrutura urbana impacta diretamente o bem-estar da população e a eficiência da gestão pública. A renovação e manutenção da frota municipal, bem como a iluminação pública eficiente, segura e sustentável são essenciais para garantir serviços urbanos de qualidade, melhorar a mobilidade, apoiar os serviços operacionais e oferecer mais segurança à população, especialmente nas áreas urbanas e rurais. A proposta está em conformidade com os compromissos assumidos no plano de governo municipal e com os ODS da Agenda 2030. Metas Físicas . Índice Indicador Unidade Medida Recente Número de veículo adquiridos ou com manutenção Unidade 0,00 executada. Litros de combustivel utilizados mensalmente por setor Litros 0,00 Número de pontos de iluminação mantidos ou Unidade 0,00 modernizados. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 8.282.000,00 Índice Futuro 60,00 400,00 2.000,00 Meta para Exercício LDO 15,00 100,00 500,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 37 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0038 - APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCAÇÃO Apoio Administrativo Natureza: Continuo Fortalecer a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização dos processos, a eficiência no uso dos recursos públicos e o suporte adequado às unidades escolares, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no município. A eficiência e a qualidade dos serviços administrativos são fundamentais para o funcionamento adequado da rede municipal de educação. A Secretaria Municipal de Educação necessita de processos administrativos ágeis, transparentes e modernos para garantir o suporte necessário às escolas, otimizar recursos públicos e fortalecer a gestão educacional Investir na melhoria dos serviços administrativos contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, facilitando o acesso a materiais, recursos pedagógicos, alimentação escolar e infraestrutura, além de assegurar a correta prestação de contas e o cumprimento das políticas públicas. Dessa forma, a gestão administrativa eficiente é um pilar estratégico para o alcance das metas educacionais previstas no Plano Plurianual, promovendo um ambiente escolar mais organizado, transparente e responsivo às demandas da comunidade escolar. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de atendimentos administrativos concluídos e Percentual 0,00 280,00 70,00 Relatórios de gestão administrativa. Percentual de modernização concluída da infraestrutura Percentual 0,00 100,00 25,00 física e tecnológica da Secretaria Municipal de Educação. Percentual de servidores da Secretaria Municipal de Percentual 0,00 200,00 50,00 Educação capacitados anualmente. Percentual de reuniões realizadas conforme calendário Percentual 0,00 200,00 50,00 anual do CME Percentual de cursos e atividades da UAB com suporte Percentual 0,00 200,00 50,00 técnico e logístico garantido pelo município Percentual de transações financeiras realizadas dentro do Percentual 0,00 200,00 50,00 prazo e com conformidade nos processos bancários. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 42.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 38 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO 0039 - BRAÇO DO RIO: TURISMO QUE TRANSFORMA (o) Natureza: Continuo Promover o desenvolvimento sustentável do turismo em Braço do Rio, valorizando as potencialidades naturais, culturais e históricas da região, fomentando a economia local, gerando emprego e renda, e fortalecendo a identidade do território como destino turístico atrativo e acolhedor durante determinados períodos do ano. Embora Braço do Rio ainda não seja reconhecido como destino turístico consolidado, apresenta características com potencial para atrair visitantes no futuro, como sua localização estratégica, a hospitalidade da comunidade, elementos culturais locais e a proximidade de outras áreas com vocação turística O programa busca lançar as bases para um turismo estruturado, sustentável e participativo. Metas Físicas O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de dias de programação festiva realizada Unidade 0,00 8,00 2,00 Número de agricultores e participantes envolvidos no Unidade 0,00 2.000,00 500,00 evento Número de atividades culturais ou educativas realizadas. Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 742.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 39 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO Programa: 0040 - TURISMO E FESTIVIDADES SUSTENTÁVEIS — SEDE Tipo: (o) Natureza: Contínuo Objetivo: Fortalecer o turismo na sede de Conceição da Barra por meio de eventos culturais e de lazer (Carnaval, Réveillon, Festival de Verão), promovendo inclusão produtiva, geração de renda local, valorização cultural e a sustentabilidade. Justificativa: O programa visa fortalecer o turismo na sede de Conceição da Barra por meio da realização de eventos e festejos turísticos planejados, com destaque para a Temporada de Verão e o Carnaval, promovendo o desenvolvimento econômico local, a valorização das tradições culturais e a geração de emprego e renda. As ações serão organizadas com foco na sustentabilidade financeira e social, garantindo a participação de empreendedores locais, artistas regionais e comunidades tradicionais. A iniciativa buscará parcerias institucionais e apoio do setor privado para qualificar a infraestrutura, ampliar a divulgação turística e estimular o empreendedorismo, contribuindo diretamente para o alcance do ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico Metas Físicas E . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de dias com programação ativa durante a Dias 0,00 80,00 20,00 temporada. Número de edições realizadas com apoio do município. Edições. 0,00 4,00 1,00 Número de eventos natalinos e de Réveillon realizados. Eventos. 0,00 8,00 2,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.600.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 40 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Programa: 0041 - ITAÚNAS CAPITAL DO FORRÓ — TURISMO EM RITMO DE TRADIÇÃO Tipo: o Natureza: Continuo Objetivo: Promover e consolidar Itaúnas como a capital regional do forró, fortalecendo o turismo cultural e os eventos tradicionais, impulsionando a economia local, gerando emprego e renda, e valorizando o patrimônio cultural e musical da região Justificativa: Itaúnas é reconhecida nacionalmente como um polo cultural por sua forte tradição musical, especialmente o forró pé de serra, atraindo turistas que buscam experiências autênticas. Para ampliar e estruturar essa vocação, é fundamental investir em eventos organizados, infraestrutura adequada, capacitação dos profissionais do setor e ações de divulgação que valorizem a cultura local, estimulando o desenvolvimento sustentável do turismo. Metas Físicas [eee . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de dias de programação festiva realizada Dias 0,00 8,00 2,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 140.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 41 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 11.04.00 - GESTÃO DA LIMPEZA URBANA E DO SANEAMENTO 0042 - CIDADE LIMPA. (o) Natureza: Contínuo Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Conceição da Barra por meio da prestação eficiente dos serviços urbanos essenciais, com foco em saneamento básico, manejo sustentável de resíduos sólidos, drenagem pluvial e limpeza pública, assegurando uma cidade mais limpa, resilientes e ambientalmente sustentável. Conceição da Barra enfrenta desafios históricos na manutenção da infraestrutura urbana, no saneamento básico e na destinação final de resíduos sólidos. A ampliação e modernização desses serviços são essenciais para garantir qualidade de vida à população, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento urbano sustentável. A atuação articulada e estratégica da gestão pública municipal se torna fundamental para garantir que a cidade avance na universalização do acesso ao saneamento, à limpeza urbana e ao controle de alagamentos, especialmente diante das mudanças climáticas e da pressão demográfica sazonal Metas Físicas . . j Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO % da população atendida por coleta regular de resíduos Porcentagem 0,00 70,00 70,00 sólidos. % da população com acesso ao sistema de esgotamento Porcentagem 0,00 8,00 5,00 sanitário. Número de pontos críticos de alagamento monitorados e Unidade 0,00 4,00 1,00 solucionados. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.806.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa: 0043 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. Tipo: E Natureza: Continuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e continuo das unidades escolares do Ensino Fundamental, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos Justificativa: O Ensino Fundamental é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede do Ensino Fundamental para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Metas Físicas . . . Indice Indice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de alunos atendidos com alimentação escolar. Percentual 0,00 320,00 80,00 Percentual de unidades de Ensino Fundamental Percentual 0,00 100,00 25,00 modernizadas, com ambientes seguros, confortáveis e adaptados às necessidades pedagógicas. Quantidade de itens pedagógicos e tecnológicos Percentual 0,00 280,00 70,00 distribuídos Percentual de professores capacitados em metodologias Percentual 0,00 200,00 50,00 de alfabetização inicial, educação inclusiva e tecnologias educacionais e registros de participação e frequência nos cursos e capacitações. Percentual de crianças matriculadas que frequentam o Percentual 0,00 220,00 20,00 Ensino Fundamental em tempo integral, participando regularmente das atividades pedagógicas. Percentual de funcionamento regular do Ensino Percentual 0,00 220,00 20,00 Fundamental, sendo garantido por meio dos recursos do FUNPAES, considerando alimentação, manutenção e materiais essenciais. Relatórios de execução orçamen Número de turmas de EJA em funcionamento com Percentual 0,00 220,00 20,00 frequência regular dos estudantes. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.941.273,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 43 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa: 0044 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO PRÊ-ESCOLA MUNICIPAL Tipo: E Natureza: Contínuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e continuo das unidades escolares do Ensino Pré-Escola, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. Justificativa: O Ensino Pré-Escola é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede Pré-Escola para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Metas Físicas O A . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de alunos atendidos com alimentação escolar. Percentual 0,00 320,00 80,00 Quantidade de itens pedagógicos e tecnológicos Percentual 0,00 280,00 70,00 distribuídos. Percentual de professores capacitados em metodologias Percentual 0,00 200,00 50,00 de alfabetização inicial, educação inclusiva e tecnologias educacionais e registros de participação e frequência nos cursos e capacitações Modernização de escolas. Percentual 0,00 100,00 25,00 Percentual de crianças matriculadas que frequentam a Percentual 0,00 220,00 20,00 Pré Escola em tempo integral, participando regularmente das atividades pedagógicas. Percentual de Pré Escolas com funcionamento regular Percentual 0,00 220,00 20,00 garantido por meio dos recursos do FUNPAES, considerando alimentação, manutenção e materiais essenciais. Relatórios de execução orçamentária, presta Percentual de crianças com deficiência atendidas em Pré Percentual 0,00 220,00 20,00 Escolas com práticas inclusivas implantadas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.975.280,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 44 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 12.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA Programa: 0045 - ATIVIDADES E AÇÕES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA Tipo: o Natureza: Continuo Objetivo: Promover a sustentabilidade ambiental e a inclusão socioambiental em Conceição da Barra, por meio da gestão integrada dos resíduos sólidos, regularização fundiária, educação ambiental, bem-estar animal e fortalecimento da governança pública, visando o desenvolvimento urbano equilibrado e a melhoria da qualidade de vida da população. Justificativa: O programa **Barra Viva** responde à necessidade de consolidar políticas públicas ambientais integradas em Conceição da Barra, com foco na gestão de resíduos, regularização fundiária, educação ambiental, bem-estar animal e fortalecimento da governança ambiental. A iniciativa busca enfrentar passivos socioambientais urbanos, promover inclusão socioeconômica e alinhar o município aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), garantindo desenvolvimento urbano sustentável e qualidade de vida Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO (%) da coleta seletiva, capacitação profissional e Porcentagem 0,00 30,00 30,00 mobilização da comunidade (%) Porcentagem 0,00 30,00 30,00 - profissionais capacitados, projetos do PMSB implementados e atendimentos técnicos realizados ao departamento. Número de ações educativas realizadas (oficinas, Unidade 0,00 4,00 1,00 palestras, cursos, campanhas) Quantitativo de animais castrados. Unidade 0,00 1.290,00 300,00 Número de imóveis regularizados e famílias beneficiadas Unidade 0,00 4,00 1,00 com títulos de propriedade emitidos. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 460.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 45 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa: 0046 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO CRECHE MUNICIPAL Tipo: E Natureza: Contínuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e continuo das unidades escolares do Ensino Creche, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos Justificativa: O Ensino Creche é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede é Creche para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Metas Físicas a . . . Índice Indicador Unidade Medida Recente Percentual de alunos atendidos com alimentação escolar. Percentual 0,00 Quantidade de itens pedagógicos e tecnológicos Percentual 0,00 distribuídos Percentual de professores capacitados em metodologias Percentual 0,00 de alfabetização inicial, educação inclusiva e tecnologias educacionais e registros de participação e frequência nos cursos e capacitações. Percentual de unidades de educação infantil Percentual 0,00 modernizadas, com ambientes seguros, confortáveis e adaptados às necessidades pedagógicas Percentual de crianças de O a 3 anos matriculadas que Percentual 0,00 permanecem na creche em jornada integral, participando das atividades propostas. Percentual de crianças matriculadas que frequentam a Percentual 0,00 creche em tempo integral, participando regularmente das atividades pedagógicas. Quantidades de alunos matriculados Percentual 0,00 Percentual de creches com funcionamento regular Percentual 0,00 garantido por meio dos recursos do FUNPAES, considerando alimentação, manutenção e materiais essenciais. Relatórios de execução orçamentária, prestação Percentual de crianças com deficiência atendidas em Percentual 0,00 creches com práticas inclusivas implantadas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.595.286,00 y Índice Futuro 320,00 280,00 200,00 100,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 Meta para Exercício LDO 80,00 70,00 50,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 46 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0047 - TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE E Natureza: Contínuo Garantir o acesso universal, seguro e contínuo ao ensino de qualidade aos alunos da Educação de Conceição da Barra, por meio da oferta de transporte escolar adequado e eficiente, especialmente para estudantes das áreas rurais e comunidades distantes. Garantir educação de qualidade requer assegurar o acesso seguro e igualitário às escolas, especialmente em Conceição da Barra, onde muitas comunidades estão localizadas em áreas rurais e de difícil acesso Nesse cenário, a oferta de transporte escolar eficiente aliada a ações voltadas à melhoria do ensino, valorização dos profissionais e inovação pedagógica é fundamental para promover a equidade, a permanência dos estudantes e a sustentabilidade do ensino municipal. Essa estratégia reforça o compromisso do município com uma educação inclusiva, justa e transformadora. Transporte a alunos de Cursos profissionalizantes e de nível superior de baixa renda conforme lei municipal aprovada. Aquisição de ônibus para o transporte escolar. Metas Físicas m . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de crianças da creche atendidas com Percentual 0,00 280,00 70,00 transporte escolar regular e seguro - Registros de frequência escolar vinculados ao transporte Percentual de crianças da pré-escola atendidas com Percentual 0,00 280,00 70,00 transporte escolar regular e seguro - Registros de frequência escolar vinculados ao transporte. Percentual de crianças do Fundamental atendidas com Percentual 0,00 280,00 70,00 transporte escolar regular e seguro - Registros de frequência escolar vinculados ao transporte. escolar regular e seguro - Registros de frequência escolar vinculados ao transporte. Ônibus escolares adquiridos Percentual de estudantes universitários atendidos com auxílio transporte conforme quantitativo e valor aprovado em lei municipal Percentual de crianças do EJA atendidas com transporte Percentual 0,00 280,00 70,00 Percentual 0,00 100,00 25,00 Percentual 0,00 120,00 30,00 Percentual 0,00 120,00 30,00 Auxílio repassado aos estudantes de cursos profissionalizantes - Estudante transportado (% de atendimentos) Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 11.688.789,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 97.00.00 - RESERVA DO RPPS Programa: 9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Temporário Objetivo: Assegurar recursos orçamentários para a cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas emergenciais não previstas, garantindo a estabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas. Justificativa: A Reserva de Contingência constitui exigência legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade assegurar recursos para o atendimento de passivos contingentes, riscos fiscais e demandas emergenciais não previstas no orçamento anual. Sua inclusão no PPA permite compatibilizar as peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), garantindo previsibilidade, equilíbrio fiscal e capacidade de resposta a imprevistos financeiros, evitando prejuízos à continuidade dos serviços públicos essenciais. Metas Físicas [em . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Riscos Fiscais Reais 0,00 11.377.182,00 2.682.515,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.682.515,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 48 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. Apoio Administrativo Natureza: Temporário Assegurar recursos orçamentários para a cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas emergenciais não previstas, garantindo a estabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas. A Reserva de Contingência constitui exigência legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade assegurar recursos para o atendimento de passivos contingentes, riscos fiscais e demandas emergenciais não previstas no orçamento anual. Sua inclusão no PPA permite compatibilizar as peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), garantindo previsibilidade, equilibrio fiscal e capacidade de resposta a imprevistos financeiros, evitando prejuízos à continuidade dos serviços públicos essenciais. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual da dotação orçamentária para Reserva de Percentual 0,00 6.084.329,00 3.491.000,00 Contingência prevista na LOA. Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 3.491.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 49 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 08.03.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E PECUÁRIA Função de Governo: 20 - AGRICULTURA Subfunção de Governo: 605 - ABASTECIMENTO Programa: 0001 - DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Propor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da agropecuária de Conceição da Barra. Justificativa: Falta de ações de incentivo a agropecuária do município de Conceição da Barra Ações e Metas www Ww—— Ação: 1.0001 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS: BARRAGENS, POÇOS E OUTROS. Tipo: Projeto Produto: RESERVATÓRIOS Indicador: RESERVATÓRIOS CONSTRUIDOS E MANTIDOS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1000 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO É FF€aao Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0001 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS: BARRAGENS, 10,00 R$ 500.000,00 POÇOS E OUTROS Total do programa para o exercício de 2026: R$ 500.000,00 1 eee COROOB00 - SMARapd Informática Ltda E Página 1 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 08.03.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E PECUÁRIA Função de Governo: 20 - AGRICULTURA Subfunção de Governo: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa: 0001 - DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Bropor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da agropecuária de Conceição da arra. Justificativa: Falta de ações de incentivo a agropecuária do municipio de Conceição da Barra. Ações e Metas E —— Ação: 1.0004 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS Tipo: Projeto Produto: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS Indicador: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 4,00 Ação: 1.0005 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Tipo: Projeto Produto: QUANTITATIVO DE QUILÔMETROS DE ESTRADAS ABERTAS E/OU RECUPERADAS Indicador: KM DE ESTRADAS ABERTAS E RECUPERADAS Unidade de Medida: QUILOMETRAGEM - Índice Recente: 30,00 Índice Futuro: 30,00 Ação: 1.0007 - PAVIMENTAÇÃO RURAL Tipo: Projeto Produto: ÁREAS PAVIMENTADAS Indicador: ÁREAS PAVIMENTADAS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 4,00 Ação: 2.0004 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS PAA/CDA/PNAE Tipo: Atividade Produto: CURSOS Indicador: CURSOS OFERTADOS AOS AGRICULTORES Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Ação: 2.0005 - FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MUDAS Tipo: Atividade Produto: MUDAS DE PLANTAS Indicador: NÚMERO DE MUDAS DISTRIBUIDAS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 10.000,00 Índice Futuro: 22.000,00 COR00800 - SMARapd Infórmática Ltda Página 2 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física 1.0004 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E 2,00 RODOVIÁRIOS 1.0005 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 30,00 1.0007 - PAVIMENTAÇÃO RURAL 2,00 2.0004 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LIGADOS AOS 2,00 PROGRAMAS PAA/CDA/PNAE. 2.0005 - FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MUDAS 10.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: COR00800 - SMARapd Informática Ltda Custo Financeiro R$ 750.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 60.000,00 R$ 1.940.000,00 Página 3 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 08.03.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E PECUÁRIA Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0001 - DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Propor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da agropecuária de Conceição da Barra. Justificativa: Falta de ações de incentivo a agropecuária do municipio de Conceição da Barra Ações e Metas >>> Ação: 1.0006 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL Tipo: Projeto Produto: RESIDÊNCIAS COM SANEAMENTO BÁSICO RURAL Indicador: RESIDENCIAS RURAIS CONTEMPLADAS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Ação: 2.0006 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS Tipo: Atividade Produto: EVENTOS REALIZADOS Indicador: EVENTOS PROMOVIDOS Unidade de Medida: EVENTOS Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO = Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0006 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 2,00 R$ 50.000,00 2.0006 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 1,00 R$ 200.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 250.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 08.03.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E PECUÁRIA Função de Governo: 20 - AGRICULTURA Subfunção de Governo: 602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL Programa: 0001 - DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Propor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da agropecuária de Conceição da Barra. Justificativa: Falta de ações de incentivo a agropecuária do municipio de Conceição da Barra Ações e Metas TTJTJ[[ÕÃÕÕJ.-........———— ecc Ação: 1.0002 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO E AGROINDUSTRIALIZAÇÃO Tipo: Projeto Produto: JUNTA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL Indicador: CONSTRUÇÃO DA JUNTA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO "WC. .]]]]]]]]]111.0200-—— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0002 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO E AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 1,00 R$ 350.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 350.000,00 Po COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 08.02.00 - GESTÃO DA PESCA Função de Governo: 20 - AGRICULTURA Subfunção de Governo: 602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Propor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da pesca e aquicultura de Conceição da Barra. Justificativa: Falta de ações de incentivo a pesca e aquicultura do município de Conceição da Barra Ações e Metas eee eee Ação: 1.0009 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTALEIRO MUNICIPAL Tipo: Projeto Produto: AMPLIAÇÃO DO ESTALEIRO Indicador: AMPLIAÇÕES REALIZADAS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 0,00 Ação: 1.0012 - FOMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE PESCADO Tipo: Projeto Produto: CAMINHÕES Indicador: CAMINHÕES ADQUIRIDOS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 0,00 Ação: 1.0013 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO 24 HORAS Tipo: Projeto Produto: ESTAÇÕES DE RÁDIO Indicador: ESTAÇÕES DE RÁDIO CRIADAS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 1.0014 - EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO E SOCORRO Tipo: Projeto Produto: EQUIPAMENTOS Indicador: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 0,00 Ação: 2.0007 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE GELO Tipo: Atividade Produto: EQUIPAMENTOS Indicador: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 0,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 6 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Ação: 2.0008 - QUALIFICAÇÃO DO PESCADOR E AQUICULTORES Tipo: Atividade Produto: CAPACITAÇÕES Indicador: CAPACITAÇÃO OFERTADA Unidade de Medida: EVENTOS Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 2.0013 - PEIXAMENTOS Tipo: Atividade Produto: ALEVINOS DOADOS Indicador: ALEVINOS DISTRIBUIDOS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 20.000,00 Índice Futuro: 20.000,00 2.0014 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA PISCICULTURA Atividade Produto: QUANTIDADE DE VIVEIROS CONSTRUÍDOS. Indicador: VIVEIROS CONSTRUÍDOS Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1] Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0009 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTALEIRO MUNICIPAL 1,00 R$ 90.000,00 1.0012 - FOMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE PESCADO 1,00 R$ 250.000,00 1.0013 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO 24 HORAS 1,00 R$ 200.000,00 1.0014 - EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO E SOCORRO 1,00 R$ 50.000,00 2.0007 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE GELO 1,00 R$ 71.000,00 2.0008 - QUALIFICAÇÃO DO PESCADOR E AQUICULTORES 1,00 R$ 20.000,00 2.0013 - PEIXAMENTOS 20.000,00 R$ 135.000,00 2.0014 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA PISCICULTURA. 2,00 R$ 250.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.066.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 02.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas —————[[|[|[|[[WwWwWwWwWwWwWwWwWwWw—W[Ww[Ww———-—m—————————— Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Indicador: Unidade de Medida: 2.0038 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA GESTÃO DE EMPREGO E RENDA Atividade Serviços Administrativos e Logísticos Mantidos em Funcionamento. Índice de Operacionalidade Administrativa Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 2.0039 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. Atividade Servidores capacitados em cursos, treinamentos e oficinas Taxa de servidores capacitados Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1 LLLLLL]>]W>>WwWwWwWwWwWwWwWw—>—W—W—"—""[- Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0038 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA GESTÃO DE 25,00 R$ 80.000,00 EMPREGO E RENDA 2.0039 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 25,00 R$ 5.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 85.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 06.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas —————————————[[]]]WWWwWW>————————————— Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: 2.0070 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO. Atividade Serviços administrativos e logísticos mantidos em funcionamento. Índice de Operacionalidade Administrativa Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 2.0071 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividade Servidores capacitados em cursos, treinamentos e oficinas Taxa de servidores capacitados anualmente Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO LL] — Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0070 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 2.000.000,00 MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO. 2.0071 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE - SECRETARIA DE 25,00 R$ 20.000,00 ADMINISTRAÇÃO Total do programa para o exercício de 2026: R$ 2.020.000,00 ———————————— 1 LWwW[WwWwWwWwWw—[Ww—w——>——--m-—— CORO00800 - SMARapd Informática Ltda Página 9 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.01.00 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas WWW» ]]]]]|WWww>—————— Ação: 2.0072 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO E FINANÇAS Tipo: Atividade Produto: Serviços administrativos e logísticos mantidos em funcionamento, Indicador: Índice de Operacionalidade Administrativa ao ano Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [11111 [][][][[WwWwWwWwWw]"[WwWw—>—————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0072 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 1.002.000,00 MUNICIPAL - PLANEJAMENTO E FINANÇAS Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.002.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.01.00 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas e eee Ação: 2.0073 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE - PLANEJAMENTO E FINANÇAS Tipo: Atividade Produto: Servidores capacitados em cursos, treinamentos e oficinas. Indicador: Taxa de servidores capacitados anualmente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [WWW] Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0073 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE - PLANEJAMENTO 25,00 R$ 20.000,00 E FINANÇAS Total do programa para o exercício de 2026: R$ 20.000,00 NNW] COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.01.00 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas WWW [[0[0[][])]]]]]]]][WwWww—>————————— Ação: 1.0027 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Tipo: Projeto Produto: Imóveis regularizados e cadastrados. Indicador: 4.000 imóveis até 2029 Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1.000,00 Índice Futuro: 1.000,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 111 ]W]W]]W]W]W][W—W[[W[W[W[WwW[Www——————— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0027 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.000,00 R$ 500.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 500.000,00 eee COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.02.00 - GESTÃO FINANCEIRA Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas []11[]]]WWWW]W]W]W]W>—[W[W[W[WWww—>——————————————— Ação: 2.0072 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO E FINANÇAS. Tipo: Atividade Produto: Serviços administrativos e logísticos mantidos em funcionamento. Indicador: Índice de Operacionalidade Administrativa ao ano Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Ação: 2.0074 - PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES. Tipo: Atividade Produto: Processos de restituição e indenização regularizados e autorizados. Indicador: No mínimo 25% dos processos regularizados Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO ———————|W|[|[|LW[W[WwWwWwWw—WW[W[W[W[Ww—w—>w>— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0072 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 1.103.000,00 MUNICIPAL - PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 2.0074 - PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES. 25,00 R$ 50.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.153.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.02.00 - GESTÃO FINANCEIRA Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 694 - SERVIÇOS FINANCEIROS Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas [[[WWWWW]]]]]]WwWwWw[W]]]WW[W[][Ww—w——>—————————————— Ação: 2.0075 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. Tipo: Atividade Produto: Tarifas bancárias pagas. Indicador: 100% das tarifas previstas pagas em cada exercício Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 111] >>———————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0075 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 100,00 R$ 260.500,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 260.500,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 08.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas [WWW Ação: 2.0097 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL. Tipo: Atividade Produto: Serviços administrativos e logísticos mantidos em funcionamento Indicador: Índice de Operacionalidade Administrativa Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO WWW >—————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0097 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 560.000,00 MUNICIPAL. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 560.000,00 NNW NS E GE TOO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 08.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas 1 [W]W]]W]W]][[[WwWWw>w>——>————————— Ação: 2.0098 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE Tipo: Atividade Produto: Produto: Servidores capacitados em cursos, treinamentos e oficinas Indicador: Taxa de servidores capacitados anualmente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1 ]]WW]W]W[[W[WwWWw——————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0098 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 25,00 R$ 20.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 20.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 09.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade. eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 111WWWWW01]1]]]WWWW[W[WwW]—w——>w>————————————————— Ação: 2.0090 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL, Tipo: Atividade Produto: Serviços administrativos e logísticos mantidos em funcionamento. Indicador: Índice de Operacionalidade Administrativa Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [[[[111WWWWW]]W[W[wWwWwWw>—>WWWwWwWwWw—w—w>———————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0090 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 500.000,00 MUNICIPAL Total do programa para o exercício de 2026: R$ 500.000,00 LS COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 09.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 2 [w>w>w>w>0>———————————————————————— Ação: 2.0091 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE Tipo: Atividade Produto: Servidores capacitados em cursos, treinamentos e oficinas. Indicador: Taxa de servidores capacitados anualmente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [WWW —————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0091 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE 25,00 R$ 20.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 20.000,00 ) < NN[W[W[W[w0w0]0]]]]][w]]W>—— E OO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 10.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE 27 - DESPORTO E LAZER 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Apoio Administrativo Caráter: Continuo Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas TE ———>>>————>>—>—>—>———— Ação: 2.0082 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Serviços administrativos e logísticos mantidos em funcionamento. Indicador: Índice de Operacionalidade Administrativa Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Ação: 2.0083 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE Tipo: Atividade Produto: Servidores capacitados em cursos, treinamentos e oficinas. Indicador: Taxa de servidores capacitados anualmente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0082 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 510.000,00 MUNICIPAL 2.0083 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 25,00 R$ 20.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 530.000,00 CORO00800 - SMARapd Informática Ltda Página 19 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 11.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA. Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas Ação: 2.0126 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Manutenção contínua da estrutura e operações da Secretaria. Indicador: Índice de Operacionalidade Administrativa Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0126 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 730.000,00 MUNICIPAL Total do programa para o exercício de 2026: R$ 730.000,00 ) CORO00800 - SMARapd Informática Ltda Página 20 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 11.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA. Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 128- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 1 TE —>>———————>————+ Ação: 2.0127 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Servidores capacitados e qualificados com atualização contínua de competências Indicador: Taxa de servidores capacitados anualmente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 30,00 índice Futuro: 30,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0127 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA 30,00 R$ 10.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL Total do programa para o exercício de 2026: R$ 10.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 21 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 12.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA. 18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas, Ações e Metas CE] Ação: 2.0148 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL. Tipo: Atividade Produto: Serviços administrativos e logísticos mantidos em funcionamento Indicador: Índice de Operacionalidade Administrativa Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0148 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 340.000,00 MUNICIPAL. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 340.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 22 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 12.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas WWW Ação: 2.0149 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. Tipo: Atividade Produto: Servidores capacitados em cursos, treinamentos e oficinas Indicador: Taxa de servidores capacitados anualmente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1] Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0149 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 25,00 R$ 10.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 10.000,00 [||] ]][]|]]|]WWWwD> Tm COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas ———[|[WWW]]WwWWwWw>>>————WW[Ww—w——>w————————————— Ação: 1.0038 - REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA DE CONCEIÇÃO DA BARRA Tipo: Projeto Produto: Espaços turísticos revitalizados, incluindo orlas, praças, centros de atendimento, sinalização, acessibilidade e equipamentos de apoio, visando o aumento de número de espaços turísticos revitalizados e adequados para uso público durante o período Indicador: Número de equipamentos turísticos revitalizados Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 rem rr mmermeeermmmenemrenen meme Ação: 2.0118 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Manutenção contínua das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Turismo. Indicador: Índice de Operacionalidade administrativa Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1] >————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0038 - REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA DE CONCEIÇÃO DA 1,00 R$ 6.000,00 BARRA 2.0118 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA 25,00 R$ 430.000,00 MUNICIPAL E Total do programa para o exercício de 2026: R$ 436.000,00 ————————wWwWwW]]]]]]WwW][]]]>——— OO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 24 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas [[[[Ww—2w0202020]NWNw[w>[>w>w>WWw7WwDw>—>—————————————————— Ação: 2.0108 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL. Tipo: Atividade Produto: Servidores capacitados em temas relacionados à gestão pública, atendimento, legislação e áreas específicas de atuação da Secretaria. Indicador: Taxa de servidores capacitados ano Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 30,00 Índice Futuro: 30,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1] ——————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0108 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA 30,00 R$ 10.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL Total do programa para o exercício de 2026: R$ 10.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 25 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 06.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0004 - SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Manter a sustentabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário municipal. Justificativa: A manutenção da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é essencial para honrar os compromissos com os benefícios atuais e futuros, respeitando os princípios da responsabilidade fiscal e da solidariedade intergeracional. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes reafirma o compromisso com uma gestão previdenciária responsável e transparente Ações e Metas [WWW ——————————— Ação: 3.0000 - APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Tipo: Operação Especial Produto: Valores aportados ao RPPS Indicador: Valor mínimo aportado Unidade de Medida: REAIS Índice Recente: 200.000,00 Índice Futuro: 220.000,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0000 - APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 200.000,00 R$ 1.000.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.000.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 26 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0004 - SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Manter a sustentabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário municipal A manutenção da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é essencial para honrar os compromissos com os benefícios atuais e futuros, respeitando os princípios da responsabilidade fiscal e da solidariedade intergeracional. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes reafirma o compromisso com uma gestão previdenciária responsável e transparente. Ações e Metas CL] —>———————————— Ação: 3.0018 - APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Tipo: Operação Especial Produto: Valores repassados a Previdência Municipal. Indicador: Valor mínimo aportado Unidade de Medida: Real Índice Recente: 300.000,00 Índice Futuro: 360.000,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0018 - APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 300.000,00 R$ 500.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 500.000,00 1 ——— [WD COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção de Governo: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA Programa: 0004 - SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Manter a sustentabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário municipal Justificativa: A manutenção da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é essencial para honrar os compromissos com os benefícios atuais e futuros, respeitando os principios da responsabilidade fiscal e da solidariedade intergeracional. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes reafirma o compromisso com uma gestão previdenciária responsável e transparente Ações e Metas 0101]1N]]]]W]]]]]WWww>—>————————— Ação: 3.0019 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Tipo: Operação Especial Produto: Contribuições pagas até a data de vencimento. Indicador: Percentual de contribuições pagas até a data de ve Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 30,00 Índice Futuro: 30,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [110] >———————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0019 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SUPLEMENTARES AO REGIME 30,00 R$ 5.000,00 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Total do programa para o exercício de 2026: R$ 5.000,00 RE OO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 28 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0004 - SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Manter a sustentabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário municipal. Justificativa: A manutenção da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é essencial para honrar os compromissos com os benefícios atuais e futuros, respeitando os princípios da responsabilidade fiscal e da solidariedade intergeracional. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes reafirma o compromisso com uma gestão previdenciária responsável e transparente Ações e Metas 1 TC ——>>——————>>————— Ação: 3.0005 - Aporte Instituto de Previdência - RPPS Saúde Tipo: Operação Especial Produto: Obrigação devida paga Indicador: Aporte Devido Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0005 - Aporte Instituto de Previdência - RPPS Saúde 12,00 R$ 1.800.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.800.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0004 - SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Manter a sustentabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário municipal. Justificativa: A manutenção da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é essencial para honrar os compromissos com os benefícios atuais e futuros, respeitando os princípios da responsabilidade fiscal e da . solidariedade intergeracional. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes reafirma o compromisso com uma gestão previdenciária responsável e transparente. Ações e Metas LL ]]]]WWww>————— Ação: 3.0020 - APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Tipo: Operação Especial Produto: SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Indicador: Valor mínimo aportado Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO WWW] ][][WwWwWw0w]W[W[W[[WwWwWw—>————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0020 - APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 90,00 R$ 3.758.399,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 3.758.399,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 30 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 17.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0004 - SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Manter a sustentabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário municipal. Justificativa: A manutenção da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é essencial para honrar os compromissos com os benefícios atuais e futuros, respeitando os princípios da responsabilidade fiscal e da solidariedade intergeracional. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes reafirma o compromisso com uma gestão previdenciária responsável e transparente. Ações e Metas 1] Ação: 3.0007 - APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). Tipo: Operação Especial Produto: Valores aportados ao RPPS. Indicador: Valor mínimo aportado Unidade de Medida: REAIS Índice Recente: 200.000,00 Índice Futuro: 220.000,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0007 - APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 200.000,00 R$ 500.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 500.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 31 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 17.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0005 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Fortalecer a atuação do Poder Legislativo Municipal, por meio da modernização institucional, transparência pública e promoção da participação cidadã. O fortalecimento do Poder Legislativo Municipal é essencial para a Democracia local, sendo a Câmara de Vereadores responsável por legislar, fiscalizar o Executivo e representar a população. A modernização Administrativa, a transparência dos atos públicos e o incentivo a participação cidadã são fundamentais para ampliar a efetividade da atuação legislativa e o controle social. Este programa visa institucionalizar iniciativas que melhorem o funcionamento da Câmara, promova o acesso a informação e estimulem a cidadania ativa, aliando-se as diretrizes da agenda 2030 da ONU. Ações e Metas 11WWWwWwW[[]WWW[W[[][W[][Www—>—— Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: 1.0000 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. Projeto Sede da Câmara Municipal construída Percentual de execução física da Obra Porcentagem Índice Recente: 10,00 Índice Futuro: 30,00 1.0024 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. Projeto Cargos efetivos providos por concurso. Número de cargos efetivos providos. Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: CÔR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 32 de 160 2.0062 - APOIO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMARA MUNICIPAL Atividade Apoio operacional e manutenção da estrutura física da Câmara Municipal Grau de execução orçamentária Porcentagem Índice Recente: 30.00 Índice Futuro: 30,00 2.0063 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE Atividade Capacitações realizadas. Número de capacitações realizadas Unidade Índice Recente: 2,00 índice Futuro: 2,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0000 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL 10,00 R$ 303.000,00 1.0024 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 1,00 R$ 11.000,00 2.0062 - APOIO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMARA 30,00 R$ 770.000,00 MUNICIPAL 2.0063 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 2,00 R$ 60.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.144.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda ” Página 33 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 04.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0006 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. Apoio Administrativo Caráter: Continuo Aprimorar a estrutura institucional, administrativa e tecnológica da Procuradoria Geral do Município, promovendo uma atuação jurídica mais eficiente, preventiva, estratégica e alinhada aos princípios da legalidade, eficiência e transparência na administração pública O presente programa visa fortalecer a atuação institucional da Procuradoria Geral do Município, promovendo a defesa dos interesses públicos e a legalidade dos atos administrativos, por meio da modernização da gestão jurídica, capacitação continuada dos servidores e cumprimento eficiente das obrigações judiciais. Inclui, ainda, o suporte ao PROCON municipal na promoção e defesa dos direitos do consumidor. A iniciativa contribui para a eficiência administrativa, segurança jurídica e proteção da cidadania, em consonância com o Plano de Governo de José Erivan Tavares de Moraes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ações e Metas —11]1]11]]WwWw0[w>[]]][W[[Ww[Ww[Ww7>——>—-————m———————— Ação: 3.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS. Tipo: Operação Especial Produto: Sentenças judiciais e custas processuais pagas. Indicador: Percentual de sentenças cumpridas dentro do prazo Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO ]]]]1111111]]]]]]WW]]W]W][]—W[[[W[W[W[Www>——>—————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS 25,00 R$ 100.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 100.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 34 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 04.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL Função de Governo: 02 - JUDICIÁRIA Subfunção de Governo: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Aprimorar a estrutura institucional, administrativa e tecnológica da Procuradoria Geral do Município, promovendo uma atuação jurídica mais eficiente, preventiva, estratégica e alinhada aos princípios da legalidade, eficiência e transparência na administração pública Justificativa: O presente programa visa fortalecer a atuação institucional da Procuradoria Geral do Município, promovendo a defesa dos interesses públicos e a legalidade dos atos administrativos, por meio da modernização da gestão jurídica, capacitação continuada dos servidores e cumprimento eficiente das obrigações judiciais. Inclui, ainda, o suporte ao PROCON municipal na promoção e defesa dos direitos do consumidor. A iniciativa contribui para a eficiência administrativa, segurança jurídica e proteção da cidadania, em consonância com o Plano de Governo de José Erivan Tavares de Moraes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes Ações e Metas Am DO nas Ação: 2.0051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUADO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA. Tipo: Atividade Produto: Capacitações realizadas. Indicador: Número de capacitações realizadas. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO T77''7JTPYP----.Lllll————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUADO DOS SERVIDORES DA 2,00 R$ 10.000,00 PROCURADORIA. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 10.000,00 ] Es COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 35 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 04.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 02 - JUDICIÁRIA Subfunção de Governo: 062 - DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0006 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Aprimorar a estrutura institucional, administrativa e tecnológica da Procuradoria Geral do Município, promovendo uma atuação jurídica mais eficiente, preventiva, estratégica e alinhada aos princípios da legalidade, eficiência e transparência na administração pública. O presente programa visa fortalecer a atuação institucional da Procuradoria Geral do Municipio, promovendo a defesa dos interesses públicos e a legalidade dos atos administrativos, por meio da modernização da gestão jurídica, capacitação continuada dos servidores e cumprimento eficiente das obrigações judiciais. Inclui, ainda, o suporte ao PROCON municipal na promoção e defesa dos direitos do consumidor. A iniciativa contribui para a eficiência administrativa, segurança jurídica e proteção da cidadania, em consonância com o Plano de Governo de José Erivan Tavares de Moraes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ações e Metas 2 Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: 2.0052 - ATUAÇÃO TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO. Atividade Processos acompanhados ou julgados. Número de processos acompanhados ou julgados UNIDADE Índice Recente: 1.000,00 Índice Futuro: 1.000,00 2.0053 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Atividade Melhorias implementadas (sistemas, fluxos, digitalização, informatização) Número de melhorias implementadas. UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 2 w—w——w—————w——w—w—w——w——w——w——m— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0052 - ATUAÇÃO TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.000,00 R$ 10.000,00 DO MUNICÍPIO. 2.0053 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 2,00 R$ 30.000,00 MUNICÍPIO | Total do programa para o exercício de 2026: R$ 40.000,00 < COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 36 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 04.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL Função de Governo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção de Governo: | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Aprimorar a estrutura institucional, administrativa e tecnológica da Procuradoria Geral do Município, promovendo uma atuação jurídica mais eficiente, preventiva, estratégica e alinhada aos princípios da legalidade, eficiência e transparência na administração pública Justificativa: O presente programa visa fortalecer a atuação institucional da Procuradoria Geral do Município, promovendo a defesa dos interesses públicos e a legalidade dos atos administrativos, por meio da modernização da gestão jurídica, capacitação continuada dos servidores e cumprimento eficiente das obrigações judiciais. Inclui, ainda, o suporte ao PROCON municipal na promoção e defesa dos direitos do consumidor. A iniciativa contribui para a eficiência administrativa, segurança jurídica e proteção da cidadania, em consonância com o Plano de Governo de José Erivan Tavares de Moraes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ações e Metas 1 LL[wW[[0[0[w[0[0[0[]]][WWwww>—>——————————— Ação: 2.0054 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL. Tipo: Atividade Produto: Atendimentos e fiscalizações realizadas. Indicador: Número de atendimentos e fiscalizações realizadas Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0054 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL 100,00 R$ 15.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 15.000,00 y K COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 37 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0007 - GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Tipo: Finalístico Caráter: Continuo Objetivo: Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos e ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes Justificativa: A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população. Ações e Metas [111WW1]W[W[WwW[WwWwWwWw%w—>——[W[W[W[W[WwWw—w—w—>————————— Ação: 2.0016 - Gestão das Ações de Saúde Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Manutenção da Saúde Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Ação: 2.0017 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Tipo: Atividade Produto: Serviços Monitorados Indicador: Reuniões Realizadas Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 2.0018 - Gestão do Transporte Tipo: Atividade Produto: Serviço Mantido Indicador: Transporte Realizado Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Ação: 2.0162 - Indenização Repactuação Desastre Mariana Tipo: Atividade Produto: Reparação dos danos provocados pelo desastre ambiental Indicador: Desastre Barragem er Mariana Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 2.0173 - Gestão das Transferências Especiais Emendas Parlamentares Tipo: Atividade Produto: Aplicação das Emendas Parlamentares captadas Indicador: Captação de Recursos Página 38 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0016 - Gestão das Ações de Saúde 12,00 R$ 2.117.000,00 2.0017 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 1,00 R$ 50.000,00 2.0018 - Gestão do Transporte 12,00 R$ 2.560.000,00 2.0162 - Indenização Repactuação Desastre Mariana 1,00 R$ 300.000,00 2.0173 - Gestão das Transferências Especiais Emendas Parlamentares 1,00 R$ 300.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 5.327.000,00 [111] COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 39 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 694 - SERVIÇOS FINANCEIROS Programa: 0007 - GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Tipo: Finalístico Caráter: Continuo Objetivo: Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos e ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes. Justificativa: A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população Ações e Metas WWW] >>————————— Ação: 2.0021 - Serviços da Rede Bancária Tipo: Atividade Produto: Tarifa Paga Indicador: Tarifas Bancárias Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [WWW] >———————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0021 - Serviços da Rede Bancária 12,00 R$ 70.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 70.000,00 ) —[[WWWwWW0]]]]]]]]]W][W[][Www>—>————————————————————————— ODE TOO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Pagina 40 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.03.00 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 845- OUTRAS TRANSFERENCIAS Programa: 0007 - GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Tipo: Finalístico Caráter: Contínuo Objetivo: Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos e ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes Justificativa: A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população. Ações e Metas [WD ————————— Ação: 2.0027 - Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Consórcio e Convênios Estabelecidos Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1] Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0027 - Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais 1,00 R$ 2.982.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 2.982.000,00 Es COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 41 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 301 - ATENÇÃO BASICA Programa: 0008 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Tipo: Finalístico Caráter: Continuo Objetivo: Qualificar a atenção básica em saúde como forma de aumentar sua resolutividade e garantir o acesso, especialmente de grupos populacionais mais vulneráveis. Justificativa: Atendimento da Atenção Básica Qualificada Ações e Metas [111] Ação: 2.0020 - Ações de Enfrentamento de Pandemias Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Enfrentamento Pandemia Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO ]]]]WWwWw0w0>0>]]][WWwWwWw>D>——-—-——————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0020 - Ações de Enfrentamento de Pandemias 1,00 R$ 12.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 12.000,00 III] (WD—————————————————————————— TREO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.02.00 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 301 - ATENÇÃO BASICA Programa: 0008 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Tipo: Finalístico Caráter: Contínuo Objetivo: Qualificar a atenção básica em saúde como forma de aumentar sua resolutividade e garantir o acesso, especialmente de grupos populacionais mais vulneráveis. Justificativa: Atendimento da Atenção Básica Qualificada Ações e Metas Ação: 2.0024 - Gestão das Ações de Atenção Básica Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Consultas Realizadas Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Ação: 2.0025 - Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Pessoas Atendidas Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO oo w>—>—>w>—>w>—w——w—w———————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0024 - Gestão das Ações de Atenção Básica 12,00 R$ 850.000,00 2.0025 - Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal 12,00 R$ 55.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 905.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 43 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.06.00 - BLOCO DE GESTAO DO SUS Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 301 - ATENÇÃO BASICA Programa: 0008 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Tipo: Finalístico Caráter: Continuo Objetivo: Qualificar a atenção básica em saúde como forma de aumentar sua resolutividade e garantir o acesso, especialmente de grupos populacionais mais vulneráveis. Justificativa: Atendimento da Atenção Básica Qualificada Ações e Metas [www] WWW] Ação: 1.0018 - Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Atenção Básica Tipo: Projeto Produto: Desenvolver Ações Indicador: Estrutura Física Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 3,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 111100W01010]]]]]WwW]—]—]—[WWwWww>—>————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0018 - Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Atenção Básica 2,00 R$ 100.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 100.000,00 » —1111]]]]]WWwWw>—————————————————— COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 44 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.03.00 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0009 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Tipo: Finalístico Caráter: Contínuo Objetivo: Oferecer linhas de cuidados completa (primário, secundário, terciário), pelo menos nas áreas prioritárias com a responsabilização do município, sistemas de referência e contra referência Justificativa: Assistência Hospitalar Qualificada Ações e Metas 1110] >——————————— Ação: 2.0026 - Gestão das Ações de Média Complexidade Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Internações Hospitalares Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1] WWW —>————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0026 - Gestão das Ações de Média Complexidade 12,00 R$ 1.230.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.230.000,00 + < COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 45 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.06.00 - BLOCO DE GESTAO DO SUS Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0009 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Tipo: Finalístico Caráter: Contínuo Objetivo: Oferecer linhas de cuidados completa (primário, secundário, terciário), pelo menos nas áreas prioritárias com a responsabilização do município, sistemas de referência e contra referência. Justificativa: Assistência Hospitalar Qualificada Ações e Metas —————]III]]]]WWwWW00]]]WWww0D>—>————————————————— Ação: 1.0019 - Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - MAC Tipo: Projeto Produto: Desenvolver Ações Indicador: Estrutura Física Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1 ]]]]]]]]]W]]]]][[[WWww>—————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0019 - Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - MAC 12,00 R$ 40.036,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 40.036,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 46 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.04.00 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Tipo: Finalístico Caráter: Continuo Objetivo: Continuidade e aprimoramento da gestão e distribuição de medicamentos diretamente à população e por meio das unidades de saúde no município Justificativa: Garantir a distribuição de medicamento à população Ações e Metas 11 CW Ação: 2.0028 - Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Assistência Farmacêutica Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [www] [WWW Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0028 - Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica 12,00 R$ 130.012,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 130.012,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 15.05.00 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 10 - SAUDE 304 - VIGILANCIA SANITARIA 0011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Finalístico Caráter: Contínuo Coletar e sistematizar informações sobre a situação da saúde, especialmente no âmbito da vigilância epidemiológica, sanitária, controle de zoonoses e ações estratégicas visando aprimorar a vigilância em saúde Controle das informações sanitárias e epidemiológicas Ações e Metas LC] Ação: 2.0030 - Gestão de Ações Programa de Vigilância Sanitária Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Vigilância Sanitária Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0030 - Gestão de Ações Programa de Vigilância Sanitária 12,00 R$ 50.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 50.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 48 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.05.00 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa: 0011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Tipo: Finalístico Caráter: Continuo Objetivo: Coletar e sistematizar informações sobre a situação da saúde, especialmente no âmbito da vigilância epidemiológica, sanitária, controle de zoonoses e ações estratégicas visando aprimorar a vigilância em saúde. Justificativa: Controle das informações sanitárias e epidemiológicas Ações e Metas 1 LC [—————>>———————>>——>——+ Ação: 2.0031 - Gestão das Ações Epidemiológica e Ambiental Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Vigilância Epidemiológica e Ambiental Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0031 - Gestão das Ações Epidemiológica e Ambiental 12,00 R$ 60.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 60.000,00 WE TE CORO00800 - SMARapd Informática Ltda Página 49 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 18.01.00 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PREVICOB Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Assegurar suporte administrativo, estrutural e técnico para o funcionamento pleno do Previcob, promovendo condições adequadas de trabalho, gestão de pessoal, capacitação e controle institucional. Justificativa: A seleção de novos servidores é necessária para garantir a continuidade dos serviços previdenciários e suprir a demanda crescente do RPPS. Sem reposição e ampliação do quadro funcional, há risco de sobrecarga e redução da qualidade no atendimento aos segurados Ações e Metas 11] ——————————— Ação: 1.0040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS Tipo: Projeto Produto: Número de prédios construídos, reformados e ampliados. Indicador: Quantidade de prédios construídos, reformados e am Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 1.0041 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. Tipo: Projeto Produto: Sede do instituto construída Indicador: CONSTRUÇÃO DE SEDE Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 0,25 Índice Futuro: 0,25 Ação: 1.0042 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS Tipo: Projeto Produto: Estudos realizados. Indicador: Quantidade de estudos realizados Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1,00 R$ 43.090,00 1.0041 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 0,25 R$ 2.000,00 ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS 1,00 R$ 20.900,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 65.990,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 50 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 18.02.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - PREVIDENCIARIO Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Programa: 0013 - TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários de forma regular e transparente, promovendo inovação, eficiência e responsabilidade na administração dos recursos do regime Justificativa: O Previcob aderiu ao programa Transparência e Inovação na Gestão Previdenciária com o objetivos de assegurar o cumprimento das obrigações previdenciárias e promover práticas modernas de gestão e prestação de contas Ações e Metas 11] Ação: 2.0036 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Tipo: Atividade Produto: Pagamento de benefícios previdenciários. Indicador: Percentual de folhas processadas e quitadas Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO |] ——————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0036 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E 90,00 R$ 23.989.020,00 PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Total do programa para o exercício de 2026: R$ 23.989.020,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 51 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 18.02.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSION STAS - PREVIDENCIARIO Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0013 - TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários de forma regular e transparente, promovendo inovação, eficiência e responsabilidade na administração dos recursos do regime. Justificativa: O Previcob aderiu ao programa Transparência e Inovação na Gestão Previdenciária com o objetivos de assegurar O cumprimento das obrigações previdenciárias e promover práticas modernas de gestão e prestação de contas Ações e Metas 1] >>—————————— Ação: 3.0006 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV Tipo: Operação Especial Produto: Pagamento de compensações financeiras. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0006 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 90,00 R$ 10.450,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 10.450,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 52 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 18.03.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - FINANCEIRO PMCB Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Programa: 0013 - TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários de forma regular e transparente, promovendo inovação, eficiência e responsabilidade na administração dos recursos do regime Justificativa: O Previcob aderiu ao programa Transparência e Inovação na Gestão Previdenciária com o objetivos de assegurar o cumprimento das obrigações previdenciárias e promover práticas modernas de gestão e prestação de contas. Ações e Metas 1] ]]]W—>——>>—————————————— Ação: 2.0037 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO Tipo: Atividade Produto: Pagamento de benefícios previdenciários. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0037 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E 90,00 R$ 2.476.650,00 PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO Total do programa para o exercício de 2026: R$ 2.476.650,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 53 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 01.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE GOVERNO Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0014 - GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Fortalecer a governança municipal por meio da modernização administrativa, gestão participativa, atuação regional integrada e valorização institucional da estrutura do Gabinete do Prefeito. Justificativa: O programa visa consolidar práticas de gestão democrática, eficiente e articulada, assegurando a efetividade das políticas públicas e o aprimoramento contínuo da administração, em alinhamento aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e participação social Ações e Metas 1 Cl——>>>————————>——— Ação: 2.0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO Tipo: Atividade Produto: Estrutura administrativa e operacional do Gabinete do Prefeito mantida com 25% da execução orçamentária Indicador: Grau de execução orçamentária para manutenção Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Ação: 2.0047 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE Tipo: Atividade Produto: Capacitações promovidas para a equipe do Gabinete do Prefeito Indicador: Número de capacitações realizadas Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Ação: 2.0049 - PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA. Tipo: Atividade Produto: Audiências públicas, reuniões comunitárias, oficinas participativas e outros mecanismos de participação social realizados. Indicador: Número de audiências públicas Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 25,00 R$ 130.000,00 2.0047 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 2,00 R$ 10.000,00 2.0049 - PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA. 2,00 R$ 20.000,00 a Total do programa para o exercício de 2026: R$ 160.000,00 COROOSÕO - SMARapd Informática Ltda Página 54 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 01.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE GOVERNO 04 - ADMINISTRAÇÃO 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0014 - GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE Apoio Administrativo Caráter: Continuo Fortalecer a governança municipal por meio da modernização administrativa, gestão participativa, atuação regional integrada e valorização institucional da estrutura do Gabinete do Prefeito. O programa visa consolidar práticas de gestão democrática, eficiente e articulada, assegurando a efetividade das políticas públicas e o aprimoramento continuo da administração, em alinhamento aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e participação social Ações e Metas 1 CW Ação: 2.0048 - CONTRIBUIÇÕES, PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAIS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ENTIDADES INTERFEDERATIVAS Tipo: Atividade Produto: Participação efetiva do município em consórcios públicos, fóruns regionais e colegiados de politicas públicas Indicador: Número de participações efetivas Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0048 - CONTRIBUIÇÕES, PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAIS EM 1,00 R$ 100.000,00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ENTIDADES INTERFEDERATIVAS. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 100.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 55 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 01.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE GOVERNO Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas —[[[[[[[[LL]]][W[]WwWwWw[])]]]]]][VW[VWNm—— Ação: 2.0050 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente (%% de cumprimento) Indicador: Percentual de folhas de pag. processadas/quitada Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 2 1111]]]]W]WW]W[W——WW[W[WwWww——————————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0050 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE 90,00 R$ 1.289.000,00 PESSOAS - GABINETE Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.289.000,00 [WWW] EEE TOO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 56 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 04.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 04 - ADMINISTRAÇÃO 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Continuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 1 [WWW ————————————— Ação: 2.0055 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL - PROCURADORIA. Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente (% de cumprimento) Indicador: Percentual de folhas de pag. processadas/quitadas Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0055 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 1.223.000,00 - PROCURADORIA Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.223.000,00 CORO00800 - SMARapd Informática Ltda Página 57 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 05.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas [WWW] ——————————— Ação: 2.0060 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL. Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente Indicador: Percentual de folhas de pag. processadas e quitada Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [WWW ————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0060 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE 90,00 R$ 436.000,00 PESSOAL. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 436.000,00 [NI] DD———————————— E ER TOO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 58 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 06.03.00 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. 04 - ADMINISTRAÇÃO 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Continuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 1] —>—————————— Ação: 2.0069 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente. Indicador: Percentual de folhas de pag. processadas e quitada Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0069 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 5.814.000,00 - ADMINISTRAÇÃO. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 5.814.000,00 == COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 59 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.02.00 - GESTÃO FINANCEIRA Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas ——|||]]w[][W[WwW[WwWw]W[WwW[Ww——w—>—>—— Ação: 2.0087 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL — PLANEJAMENTO E FINANÇAS Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO ———————w—W|W|]|]|]|]|]|]111L[[W[W[W[w]w]w]W[WWww———————-————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0087 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 3.614.000,00 — PLANEJAMENTO E FINANÇAS. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 3.614.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 60 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 08.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Continuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal. A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 1 TLD] ———>———————>—— Ação: 2.0099 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL — AGRICULTURA E PESCA. Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0099 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 1.524.000,00 — AGRICULTURA E PESCA Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.524.000,00 CORO00800 - SMARapd Informática Ltda Página 61 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 09.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: 332- RELAÇÕES DE TRABALHO Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 1 TETE ——>———————— Ação: 2.0089 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL — CULTURA. Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas Unidade de Medida: Porcentagem índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física 2.0089 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 — CULTURA. Total do programa para o exercício de 2026: COR00800 - SMARapd Informática Ltda Custo Financeiro R$ 1.040.000,00 R$ 1.040.000,00 E Página 62 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 10.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção de Governo: 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 11]WwWWw]w]]]WW[W[WwWw—]—Ww——w>————————————————— Ação: 2.0084 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL — ESPORTE. Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas. Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 9000 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1 ]]]]]]]]W]W]W]W]W][[[][W[W[W[Www>———————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0084 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 1.000.000,00 — ESPORTE Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.000.000,00 [WwWWwWWw022]]]W][][w[]W[][W|[WwW[[Ww>>w>—>————— OO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 63 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 11.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação & gestão de pessoas. Ações e Metas WWWW]W—]—[[W[W[WwW[Wwww>——>—————————————— Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: 2.0145 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL — SERVIDOR EM GERAL Atividade Sistema de folha de pagamento e gestão de pessoal modernizado e integrado. Percentual de folhas de pagamento processadas Porcentagem Índice Recente: 90,00 índice Futuro: 90,00 2.0146 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL — SERVIDOR DA LIMPEZA PÚBLICA Atividade Sistema informatizado de folha de pagamento e gestão de pessoal integrado e atualizado para servidores da limpeza pública Percentual de folhas de pagamento processadas Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO EE] ————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0145 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 3.655.000,00 — SERVIDOR EM GERAL 2.0146 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 3.655.000,00 — SERVIDOR DA LIMPEZA PÚBLICA. 1) Total do programa para o exercício de 2026: R$ 7.310.000,00 [1] DN—-—————— To Ra Ge TOO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 64 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 12.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Continuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal. A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade. eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 1] —>————————— Ação: 2.0147 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL — MEIO AMBIENTE Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0147 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 1.000.000,00 — MEIO AMBIENTE Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.000.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 65 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas TT O Ação: 2.0106 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL - TURISMO. Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento e gestão de pessoal. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas. Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO DDD >>>>w—W—WwWw>—>—>—————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0106 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL 90,00 R$ 1.255.000,00 - TURISMO Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.255.000,00 E] COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 66 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Original 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSITENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 243 - ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas www hYI Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: 2.0122 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR Atividade Folhas de pagamento processadas e quitadas dentro do prazo legal Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 2.0124 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DA ACOLHIDA Atividade Folhas de pagamento processadas e quitadas dentro do prazo legal. Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO > [Ww——Ww——Ww—w——————mo——— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0122 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO 90,00 R$ 698.000,00 TUTELAR 2.0124 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DA 90,00 R$ 949.000,00 ACOLHIDA , Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.647.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 67 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função de Governo: 08 - ASSITENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas Ação: 2.0123 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CRAS Tipo: Atividade Produto: Folhas de pagamento processadas e quitadas dentro do prazo legal Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO —e—— [|] ces Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0123 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CRAS 90,00 R$ 483.500,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 483.500,00 p [da COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 68 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função de Governo: 08 - ASSITENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas Ação: 2.0125 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Tipo: Atividade Produto: Percentual de folhas de pagamento processadas e quitadas dentro do prazo legal. Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO www Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0125 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE 90,00 R$ 3.518.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total do programa para o exercício de 2026: R$ 3.518.000,00 <—[[[[[[W[WwWwW0w0> mm COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 69 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal. A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas —em—— > Ação: 2.0015 - Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos Tipo: Atividade Produto: Execução da Folha de Pagamento Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [WWW] Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0015 - Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos 12,00 R$ 12.055.450,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 12.055.450,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 70 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas ——]|]|W|]|]|]|]|]]1][[[W[w[[W[WwWwWw]w%—[W[W[WwWww——>——————————— Ação: 2.0019 - Capacitação e Treinamento do Servidor Público Municipal Tipo: Atividade Produto: Servidor Capacitado Indicador: Elevar o nível profissional do servidor Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 10.00 Índice Futuro: 30,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1] Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0019 - Capacitação e Treinamento do Servidor Público Municipal 10,00 R$ 15.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 15.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 71 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 15.02.00 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 10 - SAUDE 301 - ATENÇÃO BASICA 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas —————WWwWw—Ww—w—Ww—Ww—w—w>———m—Nh———————— Ação: 2.0022 - Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos da APS Tipo: Atividade Produto: Execução da Folha de Pagamento Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Ação: 2.0023 - Gestão do PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Agentes Aticvos Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO >>> ————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0022 - Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos da APS 12,00 R$ 3.895.024,00 2.0023 - Gestão do PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde 12,00 R$ 2.699.364,00 I Total do programa para o exercício de 2026: R$ 6.594.388,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 72 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 15.05.00 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE Função de Governo: 10 - SAUDE Subfunção de Governo: 304 - VIGILANCIA SANITARIA Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas NI ]]WwW]—]——— Ação: 2.0029 - Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos Vigilância Ambiental Tipo: Atividade Produto: Execução da Folha de Pagamento Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO DR O ET Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0029 - Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos Vigilância Ambiental 12,00 R$ 1.647.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.647.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 73 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas [www >> Ação: 2.0142 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente (% de cumprimento) Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO WWW Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0142 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE 90,00 R$ 922.000,00 EDUCAÇÃO Total do programa para o exercício de 2026: R$ 922.000,00 é COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 74 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 16.02.00 - GESTÃO DA CRECHE 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas WWW DWWwDWw—Ww—w—w>—w——w———w——w—w——w——www——————— Ação: 2.0133 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CRECHE. Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 2 WWw—w—————w——w—w——w>——w——w——w——w——w——w——w—w—ww Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0133 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CRECHE 90,00 R$ 10.823.500,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 10.823.500,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 75 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 16.03.00 - GESTÃO DA PRÉ-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas [LV [[]]]]]]]]||WwWww>>———————— Ação: 2.0140 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA PRÉ-ESCOLA Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente (% de cumprimento) Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO —[[[[1111111]i[ll(((||][[w—>————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0140 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA PRÉ-ESCOLA. 90,00 R$ 5.143.501,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 5.143.501,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 76 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 16.04.00 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas 1 TC[[D——————>>>——————>>——+— Ação: 2.0141 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente (% de cumprimento) Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0141 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO 90,00 R$ 26.454.670,00 FUNDAMENTAL. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 26.454.670,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 77 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.04.00 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas NN[[[[[]0][][]]]]]WW]W][W[[W][Www>————————————— Ação: 2.0143 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO EJA Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente (% de cumprimento) Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO WWW] ————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0143 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO EJA. 90,00 R$ 734.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 734.000,00 === COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 78 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 16.06.00 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PRIMEIRA INFÂNCIA 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Continuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas E] Ação: 2.0144 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente (% de cumprimento). Indicador: Percentual de folhas de pagamento processadas e qu Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0144 - FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 90,00 R$ 292.000,00 INCLUSIVA Total do programa para o exercício de 2026: R$ 292.000,00 e —[—]W]WW——w—w—w—ww>>W|][——>w>——————— COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 79 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 17.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas. Ações e Metas ——[[[]]II][lWW]]]]]]Ww[WwDw>—nN--———————————— Ação: 2.0061 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO PESSOAL - CÂMARA MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Folha de pagamento processada e quitada regularmente. Indicador: Percentual de folhas de pag. processadas e quitada Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 11]]]]]WWWWW]—]——[[W[W[WwWw———————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0061 - MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO PESSOAL - 90,00 R$ 5.356.000,00 CÂMARA MUNICIPAL Total do programa para o exercício de 2026: R$ 5.356.000,00 —————wWw|W|[|[|[|1]]]1]]]])](WWWD>——————>———————————————— E OO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 80 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 18.01.00 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal. Justificativa: A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas - Ações e Metas 1 W]]WD——>>—>—>——— Ação: 1.0039 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/ PROCESSO SELETIVO Tipo: Projeto Produto: Servidores contratados Indicador: Quantidade de servidores contratados Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Ação: 2.0128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PREVICOB Tipo: Atividade Produto: Operacionalidade administrativa eficiente Indicador: Índice de Operacionalidade administrativa Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 60,00 Índice Futuro: 60,00 Ação: 2.0129 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA Tipo: Atividade Produto: Análise e auditoria realizada Indicador: Realização de análises e auditorias Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0039 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/ PROCESSO SELETIVO 2,00 R$ 31.350,00 2.0128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PREVICOB 60,00 R$ 471.295,00 2.0129 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E 1,00 R$ 6.165,00 AUDITORIA PREVENTIVA Total do programa para o exercício de 2026: R$ 508.810,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 81 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 18.01.00 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Caráter: Continuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Ações e Metas [WD Ação: 2.0130 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS Tipo: Atividade Produto: Salários Pagos Indicador: Pagamento de salários Unidade de Medida: MESES Índice Recente: 1200 Índice Futuro: 12,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0130 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS 12,00 R$ 496.375,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 496.375,00 > —— SST COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 82 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 03.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE DEFESA CIVIL Função de Governo: 06 - SEGURANÇA PUBLICA Subfunção de Governo: 182 - DEFESA CIVIL Programa: 0016 - CONCEIÇÃO DA BARRA MAIS SEGURA Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Fortalecer a capacidade de prevenção, preparação e resposta da Defesa Civil Municipal frente aos desastres naturais e tecnológicos, com foco na proteção da população, especialmente em áreas de risco. Justificativa: O município de Conceição da Barra, com caracteristicas litorâneas e áreas de risco, enfrenta desafios relacionados a eventos climáticos extremos, como enchentes, erosões, deslizamentos e vendavais. A gestão do Prefeito Erivan Tavares propõe fortalecer a Defesa Civil, prevenindo riscos, promovendo a cultura da resiliência e garantindo uma resposta eficiente a desastres, especialmente nas comunidades mais vulneráveis Ações e Metas 1 L[[———>>—————————— Ação: 1.0023 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ALERTA E COMUNICAÇÃO EMERGENCIAL. Tipo: Projeto Produto: Comunidades atendidas por sistemas de alerta e infraestrutura reforçada. Indicador: Número de com. cobertas por sistemas de alerta Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 2.0044 - MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Tipo: Atividade Produto: Áreas de risco mapeadas e monitoradas. Indicador: Percentual de áreas de risco mapeadas e monitorada Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 eme remorso "8. Ação: 2.0045 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Relatórios anuais de atendimento às necessidades estruturais. Indicador: Relatórios emitidos Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0023 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ALERTA E COMUNICAÇÃO 1,00 R$ 25.000,00 EMERGENCIAL. 2.0044 - MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO 25,00 R$ 40.000,00 2.0045 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL 1,00 R$ 90.000,00 MUNICIPAL. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 155.000,00 Página 83 de 160 MARapd Informática Ltda MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 02.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE EMPREGO E RENDA Função de Governo: 11- TRABALHO Subfunção de Governo: 333 - EMPREGABILIDADE Programa: 0017 - EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Promover o desenvolvimento e a resiliência de micro e pequenos negócios, tanto formais quanto informais, por meio da capacitação gerencial, do fomento à formalização e do incentivo à adoção de práticas sustentáveis, visando a melhoria da gestão, o aumento da competitividade e a ampliação dos resultados econômicos dos empreendimentos no município Justificativa: A economia local é impulsionada, em grande parte, por micro e pequenos empreendimentos. No entanto, muitos operam na informalidade, enfrentando desafios como a baixa capacidade de gestão, o limitado acesso a capital e a falta de conhecimento sobre práticas sustentáveis. Este cenário os torna vulneráveis a crises e impede que eles se tornem competitivos e geradores de emprego de qualidade. Diante disso, o programa se justifica pela necessidade de estimular a economia de bairros e a produção local por meio de um apoio estruturado. Isso inclui a oferta de consultoria e capacitação focadas em gestão, finanças, marketing e, sobretudo, em sustentabilidade de negócios. Além disso, o programa busca facilitar o acesso a micocrédito, promover a formalização (MEI) e criar uma rede de empreendedores para fomentar a competitividade, a conexão e a dinamização econômica, garantindo que os negócios locais não apenas sobrevivam, mas prosperem, gerando valor econômico, social e ambiental Ações e Metas Ação: 2.0041 - APOIO AO SEBRAE. Tipo: Atividade Produto: Número de empreendedores capacitados e de negócios formalizados com o apoio da parceria Indicador: Número de empreendedores que concluíram os cursos Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 5,00 Índice Futuro: 5,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0041 - APOIO AO SEBRAE 5,00 R$ 65.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 65.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 84 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 02.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 11- TRABALHO 333 - EMPREGABILIDADE 0018 - ECONOMIA CRIATIVA. Caráter: Continuo Desenvolver e apoiar projetos de qualificação, fortalecimento e dinamização da economia criativa, promovendo ações que ampliem a produção, distribuição, consumo, fruição e inovação de bens e serviços criativos, assegurando maior competitividade, inclusão social e sustentabilidade econômica. A economia criativa representa um setor estratégico para o desenvolvimento local, pois alia inovação, cultura, conhecimento e geração de valor. Em Conceição da Barra, o fortalecimento desse segmento possibilita a diversificação econômica, a criação de novas oportunidades de emprego e renda e o estímulo ao empreendedorismo. Além disso contribui para a valorização da identidade cultural do município e para a atração de investimentos, tornando-se um vetor de desenvolvimento sustentável e inclusivo Ações e Metas 1 CW —>—>———————— Ação: 2.0040 - APOIO A ECONOMIA CRIATIVA Tipo: Atividade Produto: Soluções inovadoras para problemas socioambientais Indicador: Quantitativo de soluções voltadas ao Empreendedori Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0040 - APOIO A ECONOMIA CRIATIVA. 2,00 R$ 95.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 95.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 85 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 02.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE EMPREGO E RENDA Função de Governo: 11 - TRABALHO Subfunção de Governo: 333 - EMPREGABILIDADE Programa: 0019 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO. Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Ampliar as oportunidades de trabalho decente, renda e desenvolvimento social e econômico por meio da oferta de cursos de qualificação profissional, programas de apoio ao empreendedorismo, serviços de orientação e mecanismos de inserção e recolocação laboral. Busca-se promover a integração entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade, de forma a garantir que a população em idade ativa esteja preparada para atender às demandas regionais, fortalecendo a competitividade local e reduzindo a exclusão social Justificativa: O fortalecimento das políticas de qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo é fundamental para alinhar a oferta de mão de obra às necessidades do mercado, aumentando as oportunidades de inserção e recolocação no mundo do trabalho. Investir na capacitação técnica, no apoio a iniciativas empreendedoras e na orientação vocacional possibilita reduzir desigualdades, estimular a economia local e assegurar condições dignas de trabalho e renda. Dessa forma, a execução deste programa contribuirá diretamente para o cumprimento das metas do ODS 8, que prevê crescimento econômico inclusivo e sustentável, com emprego pleno e produtivo para todos. Ações e Metas TLD ————>>>————————— Ação: 2.0042 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA. Tipo: Atividade Produto: Cursos, oficinas e capacitações ofertados. Indicador: Número de indivíduos capacitados Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 10,00 índice Futuro: 10,00 Ação: 2.0043 - INSERÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO Tipo: Atividade Produto: Trabalhadores inseridos ou recolocados no mercado de trabalho. Indicador: Número de trabalhadores inseridos no mercado Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 10,00 Índice Futuro: 10,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física 2.0042 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA. 10,00 2.0043 - INSERÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO. 10,00 Total do programa para o exercício de 2026: Custo Financeiro R$ 90.000,00 R$ 95.000,00 R$ 185.000,00 Página 86 de 160 COR00800 - SMARapd Informática Ltda MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 05.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: | 124 - CONTROLE INTERNO Programa: 0020 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E CONTROLE INTERNO. Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Aprimorar os instrumentos de governança pública por meio do fortalecimento do controle interno, da auditoria, da integridade e da transparência da administração municipal, por meio do estimulo da cultura de integração entre as secretarias municipais e a controladoria Justificativa: Garantir uma gestão pública transparente, eficiente e participativa, com foco na prevenção de irregularidades, integridade administrativa e valorização dos mecanismos de controle. Ações e Metas CL WW [> Ação: 2.0056 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Tipo: Atividade Produto: Rotinas de controle interno padronizadas e implantadas nas unidades gestoras Indicador: Percentual de unidades gestoras com rotinas padrão Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25.00 Índice Futuro: 25,00 Ação: 2.0057 - IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Planos de integridade implantados e acompanhados. Indicador: Órgãos e entidades com plano de integridade implan Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 2.0058 - AUDITORIA E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Tipo: Atividade Produto: Relatórios de auditoria e monitoramento. Indicador: Relatórios de auditoria realizados anualmente Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 eres Ação: 2.0059 - FOMENTO À TRANSPARÊNCIA ATIVA E PARTICIPATIVA CIDADà Tipo: Atividade Produto: Portais de transparência modernizados e Ouvidoria fortalecida. Indicador: Índice de transparência do município segundo o TCE Unidade de Medida: NOTA Índice Recente: 10,00 Índice Futuro: 10,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0056 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 25,00 R$ 55.000,00 INTERNO. COR00800 - SMARapd Informática Página 87 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental e eme eee 2.0057 - IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE 1,00 R$ 10.000,00 INTEGRIDADE PÚBLICA MUNICIPAL. 2.0058 - AUDITORIA E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 1,00 R$ 5.000,00 FINANCEIRA. 2.0059 - FOMENTO À TRANSPARÊNCIA ATIVA E PARTICIPATIVA CIDADà 10,00 R$ 5.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 75.000,00 ———— WWW COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 88 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 06.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSIVA Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Garantir uma gestão pública eficiente e inovadora por meio da valorização do servidor, modernização da estrutura tecnológica e adequação territorial da administração municipal. Justificativa: A efetivação de políticas públicas exige uma administração estruturada, com servidores capacitados e um aparato tecnológico adequado. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes prevê ações para garantir concursos públicos transparentes, modernização tecnológica, expansão do sistema de dados e aquisições estratégicas para garantir eficiência dos serviços públicos, além da necessidade de intervenções como desapropriações para atender ao interesse público. Ações e Metas [WD >——>————————— Ação: 1.0025 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO Tipo: Projeto Produto: Certame público realizado. Indicador: Número de certames realizados Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 1.0026 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. Tipo: Projeto Produto: Terreno desapropriado com destinação definida. Indicador: Número de terrenos desapropriados. Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [WWW] —>——————— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0025 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 1,00 R$ 100.000,00 1.0026 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. 1,00 R$ 100.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 200.000,00 —[[[01]1]]wWWWW[WwWw>—————————————————— COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 89 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 06.02.00 - GESTÃO DE TECNOLOGIA E CONTROLE DE SISTEMAS Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSIVA Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Garantir uma gestão pública eficiente e inov:dora por meio da valorização do servidor, modernização da estrutura tecnológica e adequação territorial da administração municipal Justificativa: A efetivação de políticas públicas exige uma administração estruturada, com servidores capacitados e um aparato tecnológico adequado. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes prevê ações para garantir concursos públicos transparentes, modernização tecnológica, expansão do sistema de dados e aquisições estratégicas para garantir eficiência dos serviços públicos, além da necessidade de intervenções como desapropriações para atender ao interesse público. Ações e Metas 1 LTl————>———————— Ação: 2.0064 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA. Tipo: Atividade Produto: Serviços e sistemas administrativos modernizados. Indicador: Percentual de serviços administrativos Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 30.00 Índice Futuro: 30,00 Ação: 2.0065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Tipo: Atividade Produto: Equipamentos de processamento de dados adquiridos e instalados Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos e instalados Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 10,00 Índice Futuro: 10,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0064 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA. 30,00 R$ 2.110.000,00 2.0065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10,00 R$ 20.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 2.130.000,00 [WD agma 90de 160 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 90 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 06.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção de Governo: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Programa: 0022 - GESTÃO INOVADORA Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Investir no desenvolvimento dos servidores públicos e no aprimoramento tecnológico da gestão municipal, com foco em resultados, inovação e acessibilidade à informação Justificativa: Para que a administração pública alcance altos níveis de eficiência, é fundamental investir na capacitação e valorização dos servidores, bem como na transformação digital dos seus processos. A oferta de bolsas de estudos é uma forma concreta de incentivo ao aperfeiçoamento técnico e acadêmico do funcionalismo público. Ao mesmo tempo, a digitalização documental e a manutenção adequada dos sistemas e equipamentos de informática são essenciais para garantir o acesso rápido à informação, segurança de dados e continuidade dos serviços administrativos Ações e Metas 1 [LC] —>—>—>——————————— Ação: 2.0066 - BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS Tipo: Atividade Produto: Bolsa de estudo concedida. Indicador: Número de bolsas concedidas. Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0066 - BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 1,00 R$ 30.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 30.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 91 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 06.02.00 - GESTÃO DE TECNOLOGIA E CONTROLE DE SISTEMAS. 04 - ADMINISTRAÇÃO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0022 - GESTÃO INOVADORA. Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Investir no desenvolvimento dos servidores públicos e no aprimoramento tecnológico da gestão municipal, com foco em resultados, inovação e acessibilidade à informação Para que a administração pública alcance altos níveis de eficiência, é fundamental investir na capacitação e valorização dos servidores, bem como na transformação digital dos seus processos A oferta de bolsas de estudos é uma forma concreta de incentivo ao aperfeiçoamento técnico e acadêmico do funcionalismo público. Ao mesmo tempo, a digitalização documental e a manutenção adequada dos sistemas e equipamentos de informática são essenciais para garantir o acesso rápido à informação, segurança de dados e continuidade dos serviços administrativos Ações e Metas CE] Ação: 2.0067 - DIGITALIZAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Documentação digitalizada e acessivel. Indicador: Percentual do acervo documental digitalizado Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 30,00 Índice Futuro: 30,00 Ação: 2.0068 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Tipo: Atividade Produto: Solicitações de manutenção em informática atendidas Indicador: Tempo médio de resposta a solicitações de manutenç Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 95,00 Índice Futuro: 95,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0067 - DIGITALIZAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO MUNICIPAL. 30,00 R$ 15.000,00 2.0068 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 95,00 R$ 22.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 37.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 92 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 07.05.00 - GESTÃO DO PASEP 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 0023 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO PASEP MUNICIPAL Apoio Administrativo Caráter: Continuo Efetuar o pagamento regular e correto do PASEP, conforme a legislação vigente, com base nas receitas arrecadadas e escrituradas, promovendo o equilíbrio fiscal e a regularidade tributária da administração municipal. Assegurar o recolhimento regular e legal do PASEP incidente sobre as receitas municipais, prevenindo sanções e garantindo conformidade fiscal com a Receita Federal. Ações e Metas N[[[[[[WWWWW]]WwWWWWW[[W[W[W[[WwWWww>——————————————— Ação: 3.0008 - REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO MENSAL DO PASEP Tipo: Operação Especial Produto: Pagamentos mensais do PASEP efetuados. Indicador: Percentual de pagamentos realizados dentro prazo. Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 90,00 Índice Futuro: 90,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0008 - REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO MENSAL DO PASEP 90,00 R$ 2.006.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 2.006.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 93 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.03.00 - GESTÃO DOS PARCELAMENTOS E PRECATÓRIOS Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção de Governo: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA Programa: 0024 - RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PÚBLICOS. Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Assegurar o pagamento regular e planejado dos parcelamentos e precatórios, promovendo a responsabilidade fiscal e a credibilidade institucional do município. Justificativa: O programa tem como objetivo assegurar a gestão responsável das finanças públicas por meio do cumprimento das obrigações decorrentes de parcelamentos tributários e previdenciários, bem como O pagamento de precatórios judiciais A iniciativa visa garantir a regularidade fiscal do município, evitando sanções legais e promovendo o equilíbrio orçamentário e financeiro. Ações e Metas CW Ação: 3.0009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. Tipo: Operação Especial Produto: Precatórios pagos. Indicador: Valor pago com precatórios no exercício Unidade de Medida: REAIS Índice Recente: 2.000.000,00 Índice Futuro: 2.015.000,00 Ação: 3.0010 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE ÁGUA JUNTO À CESAN. Tipo: Operação Especial Produto: Parcelas pagas. Indicador: Percentual de parcelas pagas do acordo vigente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Ação: 3.0011 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA COM A EDP. Tipo: Operação Especial Produto: Parcelas do acordo pagas Indicador: Percentual de parcelas pagas do acordo vigente Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Ação: 3.0012 - REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - RPPS Tipo: Operação Especial Produto: Parcelas do acordo pagas Indicador: Percentual de parcelas pagas do acordo vigente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 3.0013 - REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - RGPS Operação Especial Produto: Parcelas do acordo pagas Indicador: Percentual de parcelas pa! COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 94 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Ação: 3.0014 - PAGAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS PARCELADOS Tipo: Operação Especial Produto: Parcelas do acordo pagas. Indicador: Percentual de parcelas pagas do acordo vigente Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO = w>——>—————w——————W————m————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 3.0010 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE ÁGUA JUNTO À 100,00 R$ 150.000,00 CESAN 3.0011 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA COM A 100,00 R$ 200.000,00 EDP 3.0012 - REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - RPPS. 100,00 R$ 2.000.000,00 3.0013 - REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - RGPS. 100,00 R$ 2.000.000,00 3.0014 - PAGAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS PARCELADOS. 100,00 R$ 30.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 6.380.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 95 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.03.00 - GESTÃO DOS PARCELAMENTOS E PRECATÓRIOS Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0024 - RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PÚBLICOS Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Assegurar o pagamento regular e planejado dos parcelamentos e precatórios, promovendo a responsabilidade fiscal e a credibilidade institucional do município. Justificativa: O programa tem como objetivo assegurar a gestão responsável das finanças públicas por meio do cumprimento das obrigações decorrentes de parcelamentos tributários e previdenciários, bem como o pagamento de precatórios judiciais A iniciativa visa garantir a regularidade fiscal do municipio, evitando sanções legais e promovendo o equilíbrio orçamentário e financeiro. Ações e Metas 1 LLLLN][][W[][]][][][]]—W—W—W——[|[|——>—>—>—— mm Ação: 3.0016 - PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES. Tipo: Operação Especial Produto: : Parcelas do acordo pagas Indicador: Valor total pago com restituições e indenizações. Unidade de Medida: REAIS Índice Recente: 20.000,00 Índice Futuro: 28.000,00 Ação: 3.0017 - PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA Tipo: Operação Especial Produto: Parcelas do acordo pagas. Indicador: Percentual de encargos da divida pagos. Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [WWW Ação Meta Física Custo Financeiro 3.0016 - PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES 20.000,00 R$ 20.000,00 3.0017 - PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA. 25,00 R$ 10.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 30.000,00 "111111 mm DE dO 160 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 96 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 09.02.00 - GESTÃO DO FUNDO DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL 0024 - RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PÚBLICOS Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Assegurar o pagamento regular e planejado dos parcelamentos e precatórios, promovendo a responsabilidade fiscal e a credibilidade institucional do município. O programa tem como objetivo assegurar a gestão responsável das finanças públicas por meio do cumprimento das obrigações decorrentes de parcelamentos tributários e previdenciários, bem como o pagamento de precatórios judiciais A iniciativa visa garantir a regularidade fiscal do município, evitando sanções legais e promovendo o equilíbrio orçamentário e financeiro. Ações e Metas LD Ação: 20078 - FESTAS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E CIRCUITO DO FORRÓ ITAÚNAS - "CULTURA DE RAIZ" Tipo: Atividade Produto: Eventos. Indicador: Eventos realizados Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 3,00 Índice Futuro: 3,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0078 - FESTAS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E CIRCUITO DO FORRÓ ITAUNAS 3,00 R$ 25.000,00 - "CULTURA DE RAIZ” Total do programa para o exercício de 2026: R$ 25.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 97 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 09.02.00 - GESTÃO DO FUNDO DE CULTURA 13 - CULTURA Subfunção de Governo: 392 - DIFUSAO CULTURAL Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0025 - VALORIZAÇÃO CULTURAL. Caráter: Contínuo Fortalecer o sistema municipal de cultura por meio do fomento à criação artística, do apoio a artistas, coletivos e grupos culturais, da valorização das expressões tradicionais e populares, da difusão e democratização do acesso à cultura, e da promoção da economia criativa, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais e contribuindo para o desenvolvimento sociocultural do município. O incentivo à criação artística, o apoio a artistas e grupos culturais, bem como a promoção da difusão da produção cultural e da oferta de seus bens e serviços por meio de diversas formas de comunicação, constituem pilares essenciais das políticas públicas de cultura no século XXI Essas ações são fundamentais para O desenvolvimento sociocultural e para a efetivação dos direitos de cidadania Além disso, fomentar a economia criativa — por meio da produção de bens materiais e imateriais baseados no conhecimento artístico e intelectual — contribui para o fortalecimento da criatividade e gera valor econômico e simbólico para a sociedade. O estímulo às manifestações da cultura tradicional e popular, aliado à formação de público e ao acesso aos bens culturais, é igualmente relevante para a consolidação de uma identidade cultural plural e participativa. Nesse contexto, as ações propostas buscam garantir o pleno exercício dos direitos culturais da população. Ações e Metas 1 TELL ——>—————————— Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: eramos 2.0076 - ARTES CÊNICAS - PROJETO "CENA VIVA" Atividade Festivais e amostras. Festivais e amostras realizadas durante o ano UNIDADE índice Recente: 3,00 Índice Futuro: 3,00 2.0077 - ARTESANATO VIVO "MÃOS NA TERRA”. Atividade Oficinas realizadas Oficinas permanentes realizadas UNIDADE Índice Recente: 12,00 Índice Futuro: 12,00 2.0079 - FESTIVAL CULTURA "MOSTRA CULTURA EM CENA" Atividade Festival. Festival realizado UNIDADE índice Recente: 1,00 índice Futuro: 1,00 Produto: Indicador: Unidade de Medida: CORO00800 - SMARapd Informática Ltda 2.0080 - LEI ALDIR BLANC "FORTALECER CULTURA". Atividade Editais. Editais por ano. nte: 2,00 índice Futuro: 2,00 UNIDADE Página 98 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Ação: 2.0081 - FUNDO A FUNDO EDITAIS "REDE CULTURA MUNICIPAL". Tipo: Atividade Produto: Editais Indicador: Editais por ano Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0076 - ARTES CÊNICAS - PROJETO "CENA VIVA". 3,00 R$ 25.000,00 2.0077 - ARTESANATO VIVO "MÃOS NA TERRA". 12,00 R$ 29.000,00 2.0079 - FESTIVAL CULTURA "MOSTRA CULTURA EM CENA” 1,00 R$ 25.000,00 2.0080 - LEI ALDIR BLANC "FORTALECER CULTURA". 2,00 R$ 228.000,00 2.0081 - FUNDO A FUNDO EDITAIS "REDE CULTURA MUNICIPAL" 1,00 R$ 30.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 337.000,00 Y COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 99 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 10.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO CIMUNITÁRIO Programa: 0026 - CAMPEÕES DE NOSSA TERRA. Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Promover a participação dos atletas municipais em eventos nacionais e internacionais Justificativa: Programa que visa apoiar atletas, para atletas e técnicos com emissão de passagens aéreas em competições nacionais e internacionais, ajuda financeira e outros benefícios. Ações e Metas [JJ aims Ação: 2.0085 - APOIO AOS ATLETAS E TÉCNICOS Tipo: Atividade Produto: Apoio concedido a atletas e técnicos. Indicador: Quantitativo de atletas contemplados Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO RR AT Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0085 - APOIO AOS ATLETAS E TÉCNICOS 1,00 R$ 25.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 25.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 100 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 10.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção de Governo: 812- DESPORTO CIMUNITÁRIO Programa: 0027 - VIDA ATIVA — ESPORTE PARA TODOS Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Promover a prática esportiva no município. Justificativa: Programa que visa promover atividades esportivas e de lazer à população, principalmente a parcela que vive em situação de vulnerabilidade social, promovendo saúde e melhor qualidade de vida. Ações e Metas ——|W|[|]]]]11wWw0w0>w>]]][W[WDWDN—N-—— Ação: 2.0086 - MUNÍCIPES PRATICANDO ESPORTES Tipo: Atividade Produto: Participações em atividades esportivas. Indicador: Quantitativo de munícipes. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO NL] Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0086 - MUNÍCIPES PRATICANDO ESPORTES 100,00 R$ 100.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 100.000,00 ) —————WwWWw[WWw]]]W]]Ww[]][WDWwW>— OO COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 101 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 10.02.00 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MUNICIPAL Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO CIMUNITÁRIO Programa: 0028 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA SUSTENTÁVEL Tipo: Caráter: Temporário Objetivo: Recuperar e proporcionar a manutenção dos “equipamentos” esportivos do município Justificativa: Programa que visa promover a recuperação e manutenção dos equipamentos esportivos do município de Conceição da arra Ações e Metas LTL ——>>>——————————— Ação: 1.0028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL Tipo: Projeto Produto: Estádio Municipal reformado e/ou ampliado Indicador: Reformas ou extensões realizadas no ano Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 1.0029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS MUNICIPAIS Tipo: Projeto Produto: Campos de futebol reformados ou ampliados. Indicador: Reformas ou extensões realizadas no ano Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 6,00 Índice Futuro: 6,00 Ação: 1.0030 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS Tipo: Projeto Produto: Quadras poliesportivas reformadas ou ampliadas Indicador: Reformas ou extensões realizadas no ano. Unidade de Medida: UNIDADE índice Recente: 6,00 Índice Futuro: 6,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 1,00 R$ 100.000,00 1.0029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS MUNICIPAIS 6,00 R$ 100.000,00 1.0030 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS. 6,00 R$ 100.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 300.000,00 COR00800 - SMAR: Informática Ltda Página 102 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 09.02.00 - GESTÃO DO FUNDO DE CULTURA 13 - CULTURA 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 0029 - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL FÍSICO. Caráter: Temporário Assegurar a preservação, funcionalidade e valorização dos bens imóveis culturais do município por meio de ações de restauração, requalificação e manutenção continuada da infraestrutura física. A Secretaria Municipal de Cultura administra diversos equipamentos públicos culturais (centros culturais, bibliotecas, espaços de memória etc.), muitos dos quais apresentam deterioração física devido ao tempo, à falta de manutenção preventiva e aos impactos climáticos. Essa condição compromete o pleno funcionamento das atividades culturais, a segurança dos usuários e a preservação da identidade histórica do município. Ações e Metas 1] ————————————— Ação: 1.0031 - RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS. Tipo: Projeto Produto: Prédios históricos restaurados. Indicador: % de imóveis culturais restaurados Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Ação: 1.0032 - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E LAUDOS ESTRUTURAIS. Tipo: Projeto Produto: Laudos técnicos elaborados. Indicador: Nº de laudos técnicos elaborados Unidade de Medida: UNIDADE índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 2.0088 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇOS CULTURAIS. Tipo: Atividade Produto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva executada Indicador: % de Imóveis com manutenção preventiva. Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0031 - RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS. 25,00 R$ 30.000,00 1.0032 - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E LAUDOS ESTRUTURAIS. 1,00 R$ 5.000,00 2.0088 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇOS CULTURAIS 25,00 R$ 20.000,00 ( Total do programa para o exercício de 2026: R$ 55.000,00 <“SMARapd Informática Ltda Página 103 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 07.04.00 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Função de Governo: 15 - URBANISMO Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0030 - DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTÁVEL Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade dos espaços públicos municipais por meio de investimentos planejados em obras, revitalizações, prestação de serviços e aquisição de equipamentos Justificativa: A criação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutural Sustentável, vinculado à gestão do Fundo de Desenvolvimento Municipal (FDM), justifica-se pela necessidade de promover melhorias estruturais contínuas nos espaços públicos, adequando a infraestrutura municipal às crescentes demandas da população e às exigências de um desenvolvimento urbano mais sustentável, inclusivo e eficiente Grande parte das áreas urbanas e comunitárias carece de investimentos consistentes em construção, revitalização, modernização de serviços urbanos e aquisição de equipamentos públicos. A ausência de uma política articulada para essas áreas compromete diretamente a qualidade de vida da população, impacta negativamente a prestação dos serviços públicos e gera altos custos de manutenção corretiva, que poderiam ser evitados por ações preventivas planejadas. Nesse contexto, o Fundo de Desenvolvimento Municipal configura-se como um importante instrumento de planejamento e financiamento de obras e Ações e Metas Ação: 1.0034 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E COMUNITÁRIOS Tipo: Projeto Produto: Área revitalizada. Indicador: Área revitalizada Unidade de Medida: m? Índice Recente: 5.000,00 Índice Futuro: 5.000,00 Ação: 1.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA Tipo: Projeto Produto: Km de benfeitorias executadas. Indicador: Km de vias urbanas atendidas com serviços Unidade de Medida: Quilômetro Índice Recente: 5,00 Índice Futuro: 5,00 Ação: 1.0036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO URBANO Tipo: Projeto Produto: Quantidade de equipamentos adquiridos. Indicador: Nº Equipamentos adquiridos Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0034 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E COMUNITÁRIOS 5.000,00 R$ 1.050.000,00 1.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 5,00 R$ 1.800.000,00 7 COR00800 - SMARapd Infory Página 104 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental EE a a mm 1.0036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E 1,00 R$ 82.000,00 MOBILIÁRIO URBANO Total do programa para o exercício de 2026: R$ 2.932.000,00 [ET Página 105 de 160 COR00800 - SMARapd Informática Ltda MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 07.04.00 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0030 - DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTÁVEL. Caráter: Continuo Melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade dos espaços públicos municipais por meio de investimentos planejados em obras, revitalizações, prestação de serviços e aquisição de equipamentos A criação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutural Sustentável, vinculado à gestão do Fundo de Desenvolvimento Municipal (FDM), justifica-se pela necessidade de promover melhorias estruturais contínuas nos espaços públicos, adequando a infraestrutura municipal às crescentes demandas da população e às exigências de um desenvolvimento urbano mais sustentável, inclusivo e eficiente. Grande parte das áreas urbanas e comunitárias carece de investimentos consistentes em construção, revitalização, modernização de serviços urbanos e aquisição de equipamentos públicos. A ausência de uma política articulada para essas áreas compromete diretamente a qualidade de vida da população, impacta negativamente a prestação dos serviços públicos e gera altos custos de manutenção corretiva, que poderiam ser evitados por ações preventivas planejadas. Nesse contexto, o Fundo de Desenvolvimento Municipal configura-se como um importante instrumento de planejamento e financiamento de obras e ... Ações e Metas TED —>———————>>———+ Ação: 1.0033 - OBRAS E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS Tipo: Projeto Produto: Obras entregues Indicador: Nº de obras concluídas. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0033 - OBRAS E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 1,00 R$ 525.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 525.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 106 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 07.04.00 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 0030 - DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTÁVEL Caráter: Contínuo Melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade dos espaços públicos municipais por meio de investimentos planejados em obras, revitalizações, prestação de serviços e aquisição de equipamentos. A criação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutural Sustentável, vinculado à gestão do Fundo de Desenvolvimento Municipal (FDM), justifica-se pela necessidade de promover melhorias estruturais continuas nos espaços públicos, adequando a infraestrutura municipal às crescentes demandas da população e às exigências de um desenvolvimento urbano mais sustentável, inclusivo e eficiente Grande parte das áreas urbanas e comunitárias carece de investimentos consistentes em construção, revitalização, modernização de serviços urbanos e aquisição de equipamentos públicos. A ausência de uma política articulada para essas áreas compromete diretamente a qualidade de vida da população, impacta negativamente a prestação dos serviços públicos e gera altos custos de manutenção corretiva, que poderiam ser evitados por ações preventivas planejadas. Nesse contexto, o Fundo de Desenvolvimento Municipal configura-se como um importante instrumento de planejamento e financiamento de obras e .. Ações e Metas EEE >>> Ação: 1.0037 - INFRAESTRUTURA URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS Tipo: Projeto Produto: Áreas urbanas com sistemas de drenagem sustentável implantados. Indicador: Nº de Área Urbana Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0037 - INFRAESTRUTURA URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 1,00 R$ 525.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 525.000,00 Página 107 de 160 CORO00800 - SMARapd Informática Ltda MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 14.02.01 - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Função de Governo: 08 - ASSITENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA Programa: 0031 - PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA Tipo: Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Objetivo: Atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social de Conceição da Barra através da oferta de serviços socioassistenciais e de segurança alimentar e nutricional. Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, é de competência dos entes federados promover ações públicas de superação da pobreza e das desigualdades sociais. Em Conceição da Barra, é fundamental planejar e executar políticas sociais para atender famílias em situação de pobreza, visto que historicamente se encontram em exclusão social e econômica, que compromete a garantia dos direitos básicos. Neste sentido, as políticas de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais e da política de segurança alimentar e nutricional, de forma articulada entre elas e com outras políticas públicas, nece executar serviços contínuos, programas e projetos para atender estas pessoas em situação de pobreza Ações e Metas LI] lvw—w——-——-—— Ação: 2.0092 - FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL — CRAS Tipo: Atividade Produto: Atendimentos as Famílias. Indicador: Nº de atendimentos a famílias em 4 CRAS. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 3.000,00 Índice Futuro: 3.000,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO N1111][W[WwWwWwWwWwW][WwWWwWwD>——————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0092 - FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA 3.000,00 R$ 1.100.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL — CRAS Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.100.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 108 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.02.02 - CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS 08 - ASSITENCIA SOCIAL 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA 0031 - PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA Serviço ao Estado Caráter: Continuo Atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social de Conceição da Barra através da oferta de serviços socioassistenciais e de segurança alimentar e nutricional Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, é de competência dos entes federados promover ações públicas de superação da pobreza e das desigualdades sociais. Em Conceição da Barra, é fundamental planejar e executar políticas sociais para atender famílias em situação de pobreza, visto que historicamente se encontram em exclusão social e econômica, que compromete a garantia dos direitos básicos. Neste sentido, as políticas de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais e da política de segurança alimentar e nutricional, de forma articulada entre elas e com outras políticas públicas, nece executar serviços contínuos, programas e projetos para atender estas pessoas em situação de pobreza Ações e Metas [1110]]1]1NNw]WwWw>w>—>—>w>—WwWWwWwW[Ww—Ww—w——>————————————— Ação: 2.0093 - COMPRA DIREITA DE ALIMENTOS - CDA Tipo: Atividade Produto: Número de famílias beneficiárias e agricultores familiares. Indicador: Nº de famílias beneficiárias e agricultores famili Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1.040,00 Índice Futuro: 1.040,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO ]]]1]1]11111111]WwWW]W]W]W]W]W]W]]][[[[W— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0093 - COMPRA DIREITA DE ALIMENTOS - CDA, 1.040,00 R$ 20.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 20.000,00 cone e COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 109 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.02.03 - CADÚNICO - CADASTRO ÚNICO 08 - ASSITENCIA SOCIAL 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA 0031 - PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social de Conceição da Barra através da oferta de serviços socioassistenciais e de segurança alimentar e nutricional. Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, é de competência dos entes federados promover ações públicas de superação da pobreza e das desigualdades sociais Em Conceição da Barra, é fundamental planejar e executar políticas sociais para atender famílias em situação de pobreza, visto que historicamente se encontram em exclusão social e econômica, que compromete a garantia dos direitos básicos. Neste sentido, as políticas de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais e da política de segurança alimentar e nutricional, de forma articulada entre elas e com outras políticas públicas, nece executar serviços contínuos, programas e projetos para atender estas pessoas em situação de pobreza Ações e Metas >> WwWwww>—>——— mm mhNh——————————————— Ação: 2.0094 - GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO — CADUNICO Tipo: Atividade Produto: Número de famílias beneficiárias em programas sociais. Indicador: Nº de famílias beneficiárias Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 4.000,00 Índice Futuro: 4.000,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO eee Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0094 - GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO — CADUNICO 4.000,00 R$ 82.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 82.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 110 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.02.04 - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA 08 - ASSITENCIA SOCIAL 243 - ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0031 - PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA Serviço ao Estado Caráter: Continuo Atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social de Conceição da Barra através da oferta de serviços socioassistenciais e de segurança alimentar e nutricional. Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, é de competência dos entes federados promover ações públicas de superação da pobreza e das desigualdades sociais Em Conceição da Barra, é fundamental planejar e executar políticas sociais para atender famílias em situação de pobreza, visto que historicamente se encontram em exclusão social e econômica, que compromete a garantia dos direitos básicos. Neste sentido, as políticas de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais e da política de segurança alimentar e nutricional, de forma articulada entre elas e com outras políticas públicas, nece executar serviços contínuos programas e projetos para atender estas pessoas em situação de pobreza Ações e Metas 1 L—————>>————————— Ação: 2.0095 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA — FIA Tipo: Atividade Produto: Edital por ano. Indicador: Nº de Editais Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0095 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA — FIA. 1,00 R$ 350.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 350.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 111 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 14.02.05 - MINHA CASA COM DIGNIDADE Função de Governo: 08 - ASSITENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA Programa: 0031 - PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA Tipo: Serviço ao Estado Caráter: Continuo Objetivo: Atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social de Conceição da Barra através da oferta de serviços socioassistenciais e de segurança alimentar e nutricional Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, é de competência dos entes federados promover ações públicas de superação da pobreza e das desigualdades sociais. Em Conceição da Barra, é fundamental planejar e executar políticas sociais para atender famílias em situação de pobreza, visto que historicamente se encontram em exclusão social e econômica, que compromete a garantia dos direitos básicos. Neste sentido, as políticas de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais e da política de segurança alimentar e nutricional, de forma articulada entre elas e com outras políticas públicas, nece executar serviços contínuos, programas e projetos para atender estas pessoas em situação de pobreza Ações e Metas 1] Ação: 2.0096 - MINHA CASA COM DIGNIDADE. Tipo: Atividade Produto: Número famílias atendidas. Indicador: Nº famílias atendidas. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 10,00 Índice Futuro: 10,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0096 - MINHA CASA COM DIGNIDADE 10,00 R$ 50.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 50.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 112 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.03.01 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO 08 - ASSITENCIA SOCIAL 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA 0032 - PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Atender famílias e indivíduos vítimas de violências de Conceição da Barra, através da oferta de serviços socioassistenciais da proteção social especial. Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente - ECRIAD é de competência dos entes federados promover ações públicas de acolhimento, escuta, orientação, acompanhamento as pessoas ou famílias com direitos violados Em Conceição da Barra, as situações de violação de direitos a criança, adolescente, mulheres e pessoas idosas tem crescido significativamente. Sendo fundamental a estruturação de serviços públicos que cuidem destas vitimas de violência. Este cuidado, necessita ocorrer por meio da rede de serviços, a rede de cuidado tem que ser imediatamente acionando em casos de violências Neste sentido, a política de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais da proteção social especial, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Serviço de Acolhimento Institucional a Criança e Adolescente - Casa da Acolhida, integram esta rede... Ações e Metas LC] ——>>—>——————————— Ação: 2.0100 - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS Tipo: Atividade Produto: Número de atendimentos pelo CREAS Indicador: Número de atendimentos pelo CREAS. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 80,00 Índice Futuro: 80,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0100 - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA 80,00 R$ 175.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS Total do programa para o exercício de 2026: R$ 175.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 113 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.03.02 - CASA DA ACOLHIDA 08 - ASSITENCIA SOCIAL 243 - ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0032 - PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS. Serviço ao Estado Caráter: Continuo Atender famílias e indivíduos vítimas de violências de Conceição da Barra, através da oferta de serviços socioassistenciais da proteção social especial Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente - ECRIAD é de competência dos entes federados promover ações públicas de acolhimento, escuta, orientação, acompanhamento as pessoas ou famílias com direitos violados. Em Conceição da Barra, as situações de violação de direitos a criança, adolescente, mulheres e pessoas idosas tem crescido significativamente. Sendo fundamental a estruturação de serviços públicos que cuidem destas vitimas de violência. Este cuidado, necessita ocorrer por meio da rede de serviços, a rede de cuidado tem que ser imediatamente acionando em casos de violências. Neste sentido, a política de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais da proteção social especial, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Serviço de Acolhimento Institucional a Criança e Adolescente - Casa da Acolhida, integram esta rede... Ações e Metas 1 TE >> Ação: 2.0101 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE — CASA DA ACOLHIDA TIA JOANA D'ARC Tipo: Atividade Produto: Número de acolhidos Indicador: Número de acolhidos. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 20,00 Índice Futuro: 20,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0101 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇA E 20,00 R$ 299.000,00 ADOLESCENTE — CASA DA ACOLHIDA TIA JOANA D'ARC Total do programa para o exercício de 2026: R$ 299.000,00 r COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 114 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvi Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: ento do Programa Governamental Original 14.04.01 - CONSELHO TUTELAR 08 - ASSITENCIA SOCIAL 243 - ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 - GARANTIA DE DIREITOS Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Criar e fortalecer serviços para pessoas idosas, mulheres, crianças e adolescentes no município de Conceição da Barra. Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos, em especial pessoa idosa, mulheres, criança e adolescente. Em Conceição da Barra, a que se implementar serviços públicos de prevenção e garantia de direitos a população idosa, visto que a expectativa de vida aumentou Realidade que também ocorrer serviços de proteção e prevenção aos direitos da mulher, criança e adolescente A oferta de serviços de proteção e garantia de direitos a este público é fundamental, considerando os distintos aspetos que perpassam na relações societárias das pessoas idosas, das mulheres, das crianças e adolescentes. Neste sentido, a que se criar serviços onde não existe e fortalecer as ações executadas na atualidade Ações e Metas TLD —>—————————— Ação: 2.0102 - CONSELHOS TUTELARES Tipo: Atividade Produto: Garantir o funcionamento dos Conselhos Tutelares. Indicador: Número de atendimentos. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 500,00 Índice Futuro: 500,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0102 - CONSELHOS TUTELARES 500,00 R$ 101.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 101.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda 1 >> Página 115 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.04.02 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 08 - ASSITENCIA SOCIAL 241 - Assistência à Pessoa Idosa 0033 - GARANTIA DE DIREITOS Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Criar e fortalecer serviços para pessoas idosas, mulheres, crianças e adolescentes no município de Conceição da Barra Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos, em especial pessoa idosa, mulheres, criança e adolescente. Em Conceição da Barra, a que se implementar serviços públicos de prevenção e garantia de direitos a população idosa visto que a expectativa de vida aumentou Realidade que também ocorrer serviços de proteção e prevenção aos direitos da mulher, criança e adolescente. A oferta de serviços de proteção e garantia de direitos a este público é fundamental, considerando os distintos aspetos que perpassam na relações societárias das pessoas idosas, das mulheres, das crianças e adolescentes. Neste sentido, a que se criar serviços onde não existe e fortalecer as ações executadas na atualidade Ações e Metas TED ——————————— Ação: 2.0103 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO — CCI Tipo: Atividade Produto: Atendimentos a pessoas idosas Indicador: Número de atendimentos. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0103 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO — CCI 100,00 R$ 80.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 80.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda o ———————— Página 116 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.04.03 - GESTÃO DOS DIREITOS DA MULHER 08 - ASSITENCIA SOCIAL 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA 0033 - GARANTIA DE DIREITOS Serviço ao Estado Caráter: Continuo Criar e fortalecer serviços para pessoas idosas, mulheres, crianças e adolescentes no município de Conceição da Barra Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos, em especial pessoa idosa, mulheres, criança e adolescente. Em Conceição da Barra, a que se implementar serviços públicos de prevenção e garantia de direitos a população idosa visto que a expectativa de vida aumentou Realidade que também ocorrer serviços de proteção e prevenção aos direitos da mulher, criança e adolescente A oferta de serviços de proteção e garantia de direitos a este público é fundamental, considerando os distintos aspetos que perpassam na relações societárias das pessoas idosas, das mulheres, das crianças e adolescentes. Neste sentido, a que se criar serviços onde não existe e fortalecer as ações executadas na atualidade. Ações e Metas TELL —>——————>—>——— Ação: 2.0104 - DIREITOS DA MULHER Tipo: Atividade Produto: Atendimentos a mulher. Indicador: Número de atendimentos. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 100,00 índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0104 - DIREITOS DA MULHER 100,00 R$ 40.000,00 / Total do programa para o exercício de 2026: R$ 40.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 117 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.04.04 - GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 08 - ASSITENCIA SOCIAL 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência 0033 - GARANTIA DE DIREITOS Serviço ao Estado Caráter: Continuo Criar e fortalecer serviços para pessoas idosas, mulheres, crianças e adolescentes no município de Conceição da Barra Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos, em especial pessoa idosa, mulheres, criança e adolescente. Em Conceição da Barra, a que se implementar serviços públicos de prevenção e garantia de direitos a população idosa, visto que a expectativa de vida aumentou. Realidade que também ocorrer serviços de proteção e prevenção aos direitos da mulher, criança e adolescente. A oferta de serviços de proteção e garantia de direitos a este público é fundamental, considerando os distintos aspetos que perpassam na relações societárias das pessoas idosas, das mulheres, das crianças e adolescentes Neste sentido, a que se criar serviços onde não existe e fortalecer as ações executadas na atualidade. Ações e Metas 1 EE] ————————— Ação: 2.0105 - DIREITOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Tipo: Atividade Produto: Atendimentos a pessoa com deficiência. Indicador: Número de atendimentos Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 50,00 Índice Futuro: 50,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0105 - DIREITOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 50,00 R$ 82.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 82.000,00 CORO00800 - SMARapd Informática Ltda Página 118 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 14.01.01 - CONSELHOS DE DIREITOS Função de Governo: 08 - ASSITENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA Programa: 0034 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Tipo: Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Objetivo: Fortalecer a gestão do SUAS no município de Conceição da Barra. Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos. E fundamental a estruturação de espaço que atue para o funcionamento dos serviços socioassistenciais em Conceição da Barra Serviços estes, organizados de forma territorializada, casos dos 4 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Conselhos tutelares, Centro de Convivência do Idoso — CCI e de abrangência municipal situação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social — CREAS, Casa da Acolhida e Vigilância Socioassistencial Para a população que busca os serviços socioassistenciais serem atendidas é necessário a execução de diversos procedimentos administrativos pela Secretaria Municipal de Assistência e por outras Secretarias, seja para ter a agua, os utensílios. Ações e Metas 1 TED ———————>———— Ação: 2.0107 - CONSELHOS DE DIREITOS Tipo: Atividade Produto: Garantir o funcionamento dos Conselhos Municipais de Direitos. Indicador: Número de reuniões Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 40.00 Índice Futuro: 40,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0107 - CONSELHOS DE DIREITOS 40,00 R$ 101.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 101.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 119 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função de Governo: 08 - ASSITENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: — 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0034 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Tipo: Serviço ao Estado Caráter: Continuo Objetivo: Fortalecer a gestão do SUAS no municipio de Conceição da Barra Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos. E fundamental a estruturação de espaço que atue para o funcionamento dos serviços socioassistenciais em Conceição da Barra Serviços estes, organizados de forma territorializada, casos dos 4 Centros de Referência de Assistência Social — CRAS, Conselhos tutelares, Centro de Convivência do Idoso — CCI e de abrangência municipal situação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, Casa da Acolhida e Vigilância Socioassistencial Para a população que busca os serviços socioassistenciais serem atendidas é necessário a execução de diversos procedimentos administrativos pela Secretaria Municipal de Assistência e por outras Secretarias, seja para ter a agua, os utensílios... Ações e Metas [WWW >>———————————— Ação: 2.0109 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: Atividade Produto: Serviços socioassistenciais ofertados. Indicador: Funcionamento dos serviços socioassistenciais. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 10,00 Índice Futuro: 10,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0109 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10,00 R$ 840.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 840.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 120 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função de Governo: 08 - ASSITENCIA SOCIAL Subfunção de Governo: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0034 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Tipo: Serviço ao Estado Caráter: Continuo Objetivo: Fortalecer a gestão do SUAS no município de Conceição da Barra Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos. É fundamental a estruturação de espaço que atue para o funcionamento dos serviços socioassistenciais em Conceição da Barra. Serviços estes, organizados de forma territorializada, casos dos 4 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Conselhos tutelares, Centro de Convivência do Idoso — CCI e de abrangência municipal situação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, Casa da Acolhida e Vigilância Socioassistencial Para a população que busca os serviços socioassistenciais serem atendidas é necessário a execução de diversos procedimentos administrativos pela Secretaria Municipal de Assistência e por outras Secretarias, seja para ter a agua, os utensílios... Ações e Metas WoW Ação: 2.0110 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL Tipo: Atividade Produto: Servidores capacitados anualmente. Indicador: Taxa de servidores capacitados anualmente. Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 30,00 índice Futuro: 30,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [WWW] —————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0110 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA 30,00 R$ 20.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL Total do programa para o exercício de 2026: R$ 20.000,00 WWW] ———>—>—>—>—————=— COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 121 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSITENCIA SOCIAL 694 - SERVIÇOS FINANCEIROS 0034 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Fortalecer a gestão do SUAS no município de Conceição da Barra. Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos É fundamental a estruturação de espaço que atue para o funcionamento dos serviços socioassistenciais em Conceição da Barra Serviços estes, organizados de forma territorializada, casos dos 4 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Conselhos tutelares, Centro de Convivência do Idoso — CCI e de abrangência municipal situação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, Casa da Acolhida e Vigilância Socioassistencial Para a população que busca os serviços socioassistenciais serem atendidas é necessário a execução de diversos procedimentos administrativos pela Secretaria Municipal de Assistência e por outras Secretarias, seja para ter a agua, os utensílios... Ações e Metas 1 CW Ação: 2.0111 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tipo: Atividade Produto: Pagamento de tarifas. Indicador: 100% das tarifas previstas pagas em cada exercício Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0111 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 100,00 R$ 66.012,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 66.012,00 WWW w——————— ———w——Ww—WW—w—w>w————— - COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 122 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSITENCIA SOCIAL 245 - Serviços Socioassistenciais 0034 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Fortalecer a gestão do SUAS no município de Conceição da Barra Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos. É fundamental a estruturação de espaço que atue para o funcionamento dos serviços socioassistenciais em Conceição da Barra. Serviços estes, organizados de forma territorializada, casos dos 4 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Conselhos tutelares, Centro de Convivência do Idoso — CCI e de abrangência municipal situação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social — CREAS, Casa da Acolhida e Vigilância Socioassistencial. Para a população que busca os serviços socioassistenciais serem atendidas é necessário a execução de diversos procedimentos administrativos pela Secretaria Municipal de Assistência e por outras Secretarias, seja para ter a agua, os utensílios Ações e Metas CE] ——————————— Ação: 2.0112 - PROFORTE SUAS — APOIO SOCIOASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO Tipo: Atividade Produto: Famílias e indivíduos atingidos atendidos. Indicador: Porcentagem de famílias atendidas. Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 5,00 Índice Futuro: 5,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0112 - PROFORTE SUAS — APOIO SOCIOASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E | 5,00 R$ 30.000,00 INDIVÍDUOS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO Ê Total do programa para o exercício de 2026: R$ 30.000,00 WWW ——————— ————]]] COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 123 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSITENCIA SOCIAL 244 - ASSITENCIA COMUNITARIA 0035 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS Serviço ao Estado Caráter: Contínuo Ampliar e modernizar a infraestrutura e os equipamentos da rede municipal de Assistência Social, garantindo melhores condições para a execução das políticas públicas e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade A rede socioassistencial do município enfrenta desafios relacionados à insuficiência de equipamentos, inadequação da infraestrutura física e necessidade de modernização tecnológica para atendimento humanizado e eficiente Investimentos estratégicos permitirão ampliar a cobertura e qualificar os serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade e risco social Ações e Metas e ]]1]1UWW[WWwWw>w>w—Ww—WwWw—>w>——>N---— Ação: 2.0121 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL Tipo: Atividade Produto: Equipamentos reformados ou adquiridos. Indicador: Número de Equipamentos reformados ou adquiridos Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1] Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0121 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 1,00 R$ 5.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 5.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 124 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 11.02.00 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0036 - CIDADE ESTRUTURADA Caráter: Temporário Planejar e executar intervenções de infraestrutura urbana e institucional que promovam o desenvolvimento ordenado do municipio, melhorem a qualidade dos serviços públicos e valorizem os espaços urbanos, por meio de obras com base técnica, segurança, acessibilidade e sustentabilidade. O município de Conceição da Barra apresenta demandas históricas e estruturais ligadas à precariedade da infraestrutura urbana e institucional, refletidas na deficiência de projetos técnicos executivos, na falta de cobertura de drenagem urbana, na degradação de vias e logradouros públicos e na necessidade de requalificação dos prédios e equipamentos públicos. Estes fatores comprometem a eficiência da gestão municipal, dificultam o acesso da população a serviços básicos de qualidade e limitam o pleno desenvolvimento socioeconômico do território. Nesse contexto, torna-se indispensável a implementação de um programa que possibilite a elaboração de projetos técnicos executivos e a execução de obras estruturantes que promovam acessibilidade, segurança, funcionalidade e sustentabilidade dos espaços urbanos. A ausência de planejamento técnico adequado resulta em atrasos, sobrecustos e perda de recursos públicos. Ações e Metas 1 TE Ação: 1.0043 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS PÚBLICAS. Tipo: Projeto Produto: Projetos executivos de engenharia elaborados. Indicador: Número de projetos executivos elaborados Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0043 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA 1,00 R$ 1.001.000,00 OBRAS PÚBLICAS. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.001.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 125 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 11.02.00 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 15 - URBANISMO Subfunção de Governo: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: 0036 - CIDADE ESTRUTURADA. Caráter: Temporário Planejar e executar intervenções de infraestrutura urbana e institucional que promovam o desenvolvimento ordenado do município, melhorem a qualidade dos serviços públicos e valorizem os espaços urbanos, por meio de obras com base técnica, segurança, acessibilidade e sustentabilidade. O município de Conceição da Barra apresenta demandas históricas e estruturais ligadas à precariedade da infraestrutura urbana e institucional, refletidas na deficiência de projetos técnicos executivos, na falta de cobertura de drenagem urbana, na degradação de vias e logradouros públicos e na necessidade de requalificação dos prédios e equipamentos públicos. Estes fatores comprometem a eficiência da gestão municipal, dificultam o acesso da população a serviços básicos de qualidade e limitam o pleno desenvolvimento socioeconômico do território Nesse contexto, torna-se indispensável a implementação de um programa que possibilite a elaboração de projetos técnicos executivos e a execução de obras estruturantes que promovam acessibilidade, segurança, funcionalidade e sustentabilidade dos espaços urbanos. A ausência de planejamento técnico adequado resulta em atrasos, sobrecustos e perda de recursos públicos Ações e Metas 1.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. Projeto Prédios públicos municipais construídos, ampliados ou reformados conforme projetos técnicos, atendendo padrões de qualidade, acessibilidade e sustentabilidade. Número de prédios públicos construídos, ampliados UNIDADE índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1,00 R$ 3.158.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 3.158.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 126 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do ioga DDS Controle: Original Unidade Executora: 11.02.00 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. Função de Governo: 15 - URBANISMO Subfunção de Governo: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0036 - CIDADE ESTRUTURADA Tipo: Caráter: Temporário Objetivo: Planejar e executar intervenções de infraestrutura urbana e institucional que promovam O desenvolvimento ordenado do município, melhorem a qualidade dos serviços públicos e valorizem os espaços urbanos, por meio de obras com base técnica, segurança, acessibilidade e sustentabilidade. Justificativa: O município de Conceição da Barra apresenta demandas históricas e estruturais ligadas à precariedade da infraestrutura urbana e institucional, refletidas na deficiência de projetos técnicos executivos, na falta de cobertura de drenagem urbana, na degradação de vias e logradouros públicos e na necessidade de requalificação dos prédios e equipamentos públicos. Estes fatores comprometem a eficiência da gestão municipal, dificultam o acesso da população a serviços básicos de qualidade e limitam o pleno desenvolvimento socioeconômico do território. Nesse contexto, torna-se indispensável a implementação de um programa que possibilite a elaboração de projetos técnicos executivos e a execução de obras estruturantes que promovam acessibilidade, segurança, funcionalidade e sustentabilidade dos espaços urbanos. A ausência de planejamento técnico adequado resulta em atrasos, sobrecustos e perda de recursos públicos Ações e Metas Ação: 1.0045 - PAVIMENTAÇÃO, COMPACTAÇÃO, CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAISAGISMO URBANO Tipo: Projeto Produto: Obras de pavimentação, compactação, contenção, drenagem e paisagismo urbano executadas conforme projetos técnicos e especificações. Indicador: Quilômetros de vias urbanizadas com infraestrutura Unidade de Medida: KM índice Recente: 5,00 Índice Futuro: 5,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0045 - PAVIMENTAÇÃO, COMPACTAÇÃO, CONTENÇÃO, DRENAGEM E 5,00 R$ 1.291.500,00 PAISAGISMO URBANO Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.291.500,00 CORO00800 - SMARapd Informática Ltda Página 127 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 11.03.00 - GESTÃO DA FROTA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0037 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. Caráter: Temporário Modernizar e fortalecer a infraestrutura e os serviços urbanos de Conceição da Barra, por meio da renovação da frota pública, da ampliação e manutenção da iluminação e do abastecimento e conservação de veículos e máquinas, assegurando eficiência, economicidade e sustentabilidade. A qualidade da infraestrutura urbana impacta diretamente o bem-estar da população e a eficiência da gestão pública A renovação e manutenção da frota municipal, bem como a iluminação pública eficiente, segura e sustentável são essenciais para garantir serviços urbanos de qualidade, melhorar a mobilidade, apoiar os serviços operacionais e oferecer mais segurança à população, especialmente nas áreas urbanas e rurais. A proposta está em conformidade com os compromissos assumidos no plano de governo municipal e com os ODS da Agenda 2030. Ações e Metas CW] Ação: 1.0046 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. Tipo: Projeto Produto: Veículos e máquinas adquiridos para uso nas atividades operacionais da administração pública. Indicador: Número de veículo adquiridos ou com manutenção Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 15,00 Índice Futuro: 15,00 Ação: 2.0032 - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. Tipo: Atividade Produto: Abastecimento realizado para veículos e máquinas da frota municipal Indicador: Litros de combustível utilizados mensalmente Unidade de Medida: Litros Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0046 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 15,00 R$ 1.180.000,00 2.0032 - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 100,00 R$ 2.500.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 3.680.000,00 CORO0800 - SMARapd Informática Ltda Página 128 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 11.03.00 - GESTÃO DA FROTA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Função de Governo: 15 - URBANISMO Subfunção de Governo: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 0037 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. Tipo: Caráter: Temporário Objetivo: Modernizar e fortalecer a infraestrutura e os serviços urbanos de Conceição da Barra, por meio da renovação da frota pública, da ampliação e manutenção da iluminação e do abastecimento e conservação de veículos e máquinas, assegurando eficiência, economicidade e sustentabilidade. Justificativa: A qualidade da infraestrutura urbana impacta diretamente o bem-estar da população e a eficiência da gestão pública. A renovação e manutenção da frota municipal, bem como a iluminação pública eficiente, segura e sustentável são essenciais para garantir serviços urbanos de qualidade, melhorar a mobilidade, apoiar os serviços operacionais e oferecer mais segurança à população, especialmente nas áreas urbanas e rurais A proposta está em conformidade com os compromissos assumidos no plano de governo municipal e com os ODS da Agenda 2030 Ações e Metas 1 WWWW[W[W[W[W[WwWwW]WwWw—>—>—w——WW[WwWwWw—>—>————-———————— Ação: 2.0031 - Gestão das Ações Epidemiológica e Ambiental Tipo: Atividade Produto: Gerenciar Ações Indicador: Vigilância Epidemiológica e Ambiental Unidade de Medida: Unidade Índice Recente: 500,00 Índice Futuro: 500,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [[[[]]1111]]]]]WWWWW]W[W——WW[W[W[W[W[Www——>—>—————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0031 - Gestão das Ações Epidemiológica e Ambiental 500,00 R$ 4.602.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 4.602.000,00 1111] COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 129 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0038 - APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCAÇÃO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Fortalecer a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização dos processos, a eficiência no uso dos recursos públicos e o suporte adequado às unidades escolares, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no município. Justificativa: A eficiência e a qualidade dos serviços administrativos são fundamentais para o funcionamento adequado da rede municipal de educação. A Secretaria Municipal de Educação necessita de processos administrativos ágeis, transparentes e modernos para garantir o suporte necessário às escolas, otimizar recursos públicos e fortalecer a gestão educacional. Investir na melhoria dos serviços administrativos contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, facilitando o acesso a materiais, recursos pedagógicos, alimentação escolar e infraestrutura, além de assegurar a correta prestação de contas e o cumprimento das políticas públicas. Dessa forma, a gestão administrativa eficiente é um pilar estratégico para o alcance das metas educacionais previstas no Plano Plurianual, promovendo um ambiente escolar mais organizado, transparente e responsivo às demandas da comunidade escolar. Ações e Metas 1 TLD] —————————>————— Ação: 1.0047 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: Projeto Produto: Unidade Modernizadas. Indicador: Percentual de modernização da infraestrutura Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Ação: 2.0132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: Atividade Produto: Atendimentos realizados. Indicador: Percentual de atendimentos administrativos realiza Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 70,00 Índice Futuro: 70,00 Ação: 2.0134 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Tipo: Atividade Produto: Servidores capacitados. Indicador: Percentual de servidores capacitados Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 50,00 Índice Futuro: 50,00 Ação: 2.0135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: Atividade Produto: Reuniões realizadas. Indicador: Percentual de reuniões realizadas r Unidade de Medida: Percentual Índice Futuro: 50,00 COR00800 - SMARapd Informática Página 130 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0047 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA 25,00 R$ 7.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2.0132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 70,00 R$ 7.000,00 EDUCAÇÃO 2.0134 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 50,00 R$ 7.000,00 2.0135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50,00 R$ 7.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 28.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 131 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR Programa: 0038 - APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCAÇÃO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Contínuo Objetivo: Fortalecer a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização dos processos, a eficiência no uso dos recursos públicos e o suporte adequado às unidades escolares, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no município. Justificativa: A eficiência e a qualidade dos serviços administrativos são fundamentais para O funcionamento adequado da rede municipal de educação. A Secretaria Municipal de Educação necessita de processos administrativos ágeis, transparentes e modernos para garantir o suporte necessário às escolas, otimizar recursos públicos e fortalecer a gestão educacional. Investir na melhoria dos serviços administrativos contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, facilitando o acesso a materiais, recursos pedagógicos, alimentação escolar e infraestrutura, além de assegurar a correta prestação de contas e o cumprimento das políticas públicas. Dessa forma, a gestão administrativa eficiente é um pilar estratégico para o alcance das metas educacionais previstas no Plano Plurianual, promovendo um ambiente escolar mais organizado, transparente e responsivo às demandas da comunidade escolar. Ações e Metas CE —>>>—————————— Ação: 2.0136 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB Tipo: Atividade Produto: Cursos e atividades da UAB realizados com suporte técnico e logístico. Indicador: Percentual de cursos e atividades da UAB com supor Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 50,00 Índice Futuro: 50,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0136 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB 50,00 R$ 7.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 7.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 132 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: | 694 - Serviços Financeiros Programa: 0038 - APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCAÇÃO Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Continuo Objetivo: Fortalecer a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização dos processos, a eficiência no uso dos recursos públicos e o suporte adequado às unidades escolares, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no município. Justificativa: A eficiência e a qualidade dos serviços administrativos são fundamentais para o funcionamento adequado da rede municipal de educação. A Secretaria Municipal de Educação necessita de processos administrativos ágeis, transparentes e modernos para garantir o suporte necessário às escolas, otimizar recursos públicos e fortalecer a gestão educacional Investir na melhoria dos serviços administrativos contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, facilitando o acesso a materiais, recursos pedagógicos, alimentação escolar e infraestrutura, além de assegurar a correta prestação de contas e o cumprimento das políticas públicas. Dessa forma, a gestão administrativa eficiente é um pilar estratégico para o alcance das metas educacionais previstas no Plano Plurianual, promovendo um ambiente escolar mais organizado, transparente e responsivo às demandas da comunidade escolar. Ações e Metas Ação: 2.0137 - SERVIÇOS DA REDE BANCÁRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Tipo: Atividade Produto: Transações financeiras realizadas Indicador: Percentual de transações financeiras realizadas Unidade de Medida: Percentual índice Recente: 50,00 Índice Futuro: 50,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0137 - SERVIÇOS DA REDE BANCÁRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 50,00 R$ 7.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 7.000,00 [>> agua issde 160 | COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 133 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: 695 - TURISMO Programa: 0039 - BRAÇO DO RIO: TURISMO QUE TRANSFORMA Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável do turismo em Braço do Rio, valorizando as potencialidades naturais, culturais e históricas da região, fomentando a economia local, gerando emprego e renda, e fortalecendo a identidade do território como destino turístico atrativo e acolhedor durante determinados períodos do ano. Justificativa: Embora Braço do Rio ainda não seja reconhecido como destino turístico consolidado, apresenta caracteristicas com potencial para atrair visitantes no futuro, como sua localização estratégica, a hospitalidade da comunidade, elementos culturais locais e a proximidade de outras áreas com vocação turística. O programa busca lançar as bases para um turismo estruturado, sustentável e participativo. Ações e Metas 1 CE] ——>———————————— Ação: 2.0113 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO EM BRAÇO DO RIO. Tipo: Atividade Produto: Festa de São João realizada Indicador: Número de dias de programação festiva realizada Unidade de Medida: DIAS Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Ação: 2.0114 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR EM BRAÇO DO RIO Tipo: Atividade Produto: Festa do Agricultor realizada. Indicador: Número de agricultores e participantes envolvidos Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 500,00 Índice Futuro: 500,00 Ação: 2.0115 - IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO DE IDENTIDADE LOCAL E CULTURA POPULAR. Tipo: Atividade Produto: Circuito cultural implantado. Indicador: Número de atividades culturais ou educativas Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0113 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO EM BRAÇO DO RIO 2,00 R$ 240.000,00 2.0114 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR EM BRAÇO DO RIO 500,00 R$ 480.000,00 2.0115 - IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO DE LOCAL E CULTURA 1,00 R$ 22.000,00 POPULAR Total do prograrna para o exercício de 2026: R$ 742.000,00 COR00800 - SMARapi formática Ltda Página 134 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: | 695 - TURISMO Programa: 0040 - TURISMO E FESTIVIDADES SUSTENTÁVEIS — SEDE Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Fortalecer o turismo na sede de Conceição da Barra por meio de eventos culturais e de lazer (Carnaval, Réveillon, Festival de Verão), promovendo inclusão produtiva, geração de renda local, valorização cultural e a sustentabilidade. Justificativa: O programa visa fortalecer o turismo na sede de Conceição da Barra por meio da realização de eventos e festejos turísticos planejados, com destaque para a Temporada de Verão e o Carnaval, promovendo o desenvolvimento econômico local, a valorização das tradições culturais e a geração de emprego e renda. As ações serão organizadas com foco na sustentabilidade financeira e social, garantindo a participação de empreendedores locais, artistas regionais e comunidades tradicionais. A iniciativa buscará parcerias institucionais e apoio do setor privado para qualificar a infraestrutura, ampliar a divulgação turística e estimular o empreendedorismo, contribuindo diretamente para O alcance do ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Ações e Metas 1 TT] ————————— Ação: 2.0116 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERÃO NA SEDE. Tipo: Atividade Produto: Temporada de Verão realizada Indicador: Número de dias com programação ativa Unidade de Medida: DIAS Índice Recente: 20,00 Índice Futuro: 20,00 Ação: 2.0117 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO. Tipo: Atividade Produto: Festas realizadas. Indicador: Número de edições realizadas. Unidade de Medida: Edições índice Recente: 1,00 índice Futuro: 1,00 asa nn a ereermeiiii ss as eram Ação: 2.0119 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E RÉVEILLON. Tipo: Atividade Produto: Festejos natalinos e de réveillon. Indicador: Número de eventos natalinos e de Réveillon . Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0116 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERÃO NA SEDE 20,00 R$ 1.300.000,00 2.0117 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO. 1,00 R$ 450.000,00 , 2.0119 - REALIZAÇÃO DOS Fl ATALINOS E RÉVEILLON 2,00 R$ 850.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 2.600.000,00 COR00800 - ormática Ltda Página 135 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Função de Governo: 13 - CULTURA Subfunção de Governo: | 695 - TURISMO Programa: 0041 - ITAÚNAS CAPITAL DO FORRÓ — TURISMO EM RITMO DE TRADIÇÃO. Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Promover e consolidar Itaúnas como a capital regional do forró, fortalecendo o turismo cultural e os eventos tradicionais impulsionando a economia local, gerando emprego e renda, e valorizando o patrimônio cultural e musical da região Justificativa: Itaúnas é reconhecida nacionalmente como um polo cultural por sua forte tradição musical, especialmente o forró pé de serra, atraindo turistas que buscam experiências autênticas. Para ampliar e estruturar essa vocação, é fundamental investir em eventos organizados, infraestrutura adequada, capacitação dos profissionais do setor e ações de divulgação que valorizem a cultura local, estimulando o desenvolvimento sustentável do turismo Ações e Metas 1 TL[——>—————————————— Ação: 2.0120 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO ITAÚNAS. Tipo: Atividade Produto: Eventos festivos e campanhas de marketing realizadas. Indicador: Número de dias de programação festiva realizada Unidade de Medida: Dias Índice Recente: 2,00 Índice Futuro: 2,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0120 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO ITAÚNAS 2,00 R$ 140.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 140.000,00 da COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 136 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 11.04.00 - GESTÃO DA LIMPEZA URBANA E DO SANEAMENTO 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0042 - CIDADE LIMPA. Caráter: Contínuo Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Conceição da Barra por meio da prestação eficiente dos serviços urbanos essenciais, com foco em saneamento básico, manejo sustentável de resíduos sólidos, drenagem pluvial e limpeza pública, assegurando uma cidade mais limpa, resilientes e ambientalmente sustentável. Conceição da Barra enfrenta desafios históricos na manutenção da infraestrutura urbana, no saneamento básico e na destinação final de resíduos sólidos. A ampliação e modernização desses serviços são essenciais para garantir qualidade de vida à população, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento urbano sustentável. A atuação articulada e estratégica da gestão pública municipal se torna fundamental para garantir que a cidade avance na universalização do acesso ao saneamento, à limpeza urbana e ao controle de alagamentos, especialmente diante das mudanças climáticas e da pressão demográfica sazonal. Ações e Metas 1 TLD ————>>>————>>—— Ação: 2.0139 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Tipo: Atividade Produto: Serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos executados com frota e equipes operacionais adequadas Indicador: % da população atendida por coleta regular Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 70,00 Índice Futuro: 70,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0139 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE 70,00 R$ 1.801.000,00 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.801.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda e ————————— Página 137 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 11.04.00 - GESTÃO DA LIMPEZA URBANA E DO SANEAMENTO 17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 0042 - CIDADE LIMPA. Caráter: Contínuo Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Conceição da Barra por meio da prestação eficiente dos serviços urbanos essenciais, com foco em saneamento básico, manejo sustentável de resíduos sólidos, drenagem pluvial e limpeza pública, assegurando uma cidade mais limpa, resilientes e ambientalmente sustentável Conceição da Barra enfrenta desafios históricos na manutenção da infraestrutura urbana, no saneamento básico e na destinação final de resíduos sólidos. A ampliação e modernização desses serviços são essenciais para garantir qualidade de vida à população, proteger o meio ambiente e promover O desenvolvimento urbano sustentável. A atuação articulada e estratégica da gestão pública municipal se torna fundamental para garantir que a cidade avance na universalização do acesso ao saneamento, à limpeza urbana e ao controle de alagamentos, especialmente diante das mudanças climáticas e da pressão demográfica sazonal. Ações e Metas CEC] ————————————— Ação: 1.0048 - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Tipo: Projeto Produto: Indicador: % da população com acesso ao sistema de esgotament Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 5,00 Índice Futuro: 8,00 Ação: 2.0138 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS Tipo: Atividade Produto: Serviços de prevenção de alagamentos e erosões Indicador: Número de pontos críticos de alagamento monitorado Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0048 - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 5,00 R$ 3.000,00 SANITÁRIO 2.0138 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DRENAGEM URBANA 1,00 R$ 2.000,00 E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS Total do programa para o exercício de 2026: R$ 5.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 138 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.04.00 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa: 0043 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Fundamental, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos Justificativa: O Ensino Fundamental é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede do Ensino Fundamental para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Ações e Metas 1 CL —>———————————— Ação: 2.0150 - CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — ENSINO FUNDAMENTAL. Tipo: Atividade Produto: Alimentação escolar de qualidade Indicador: Percentual de alunos atendidos com a alimentação e Unidade de Medida: Percentual índice Recente: 80,00 Índice Futuro: 80,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0150 - CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — ENSINO FUNDAMENTAL 80,00 R$ 1.952.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.952.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 139 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 16.04.00 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0043 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. Caráter: Contínuo Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Fundamental, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos O Ensino Fundamental é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede do Ensino Fundamental para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades Ações e Metas LC ——>>——————————— Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: 1.0049 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES — ENSINO FUNDAMENTAL. Projeto Unidades Modernizadas. Percentual de unidades de Ensino Fundamental mode Percentual Índice Recente: 25,00 índice Futuro: 25,00 Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: rr rm mese 2.0151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL Atividade Crianças atendidas no Fundamental Percentual de alunos atendidos no Ensino Fundamen Percentual Índice Recente: 70,00 Índice Futuro: 70,00 rs 2.0152 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES — ENSINO FUNDAMENTAL Atividade Quantidade de professores capacitados Percentual de professores capacitados Percentual Índice Recente: 50,00 Índice Futuro: 50,00 2.0153 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL — ENSINO FUNDAMENTAL Atividade Quantidades de alunos matriculados Percentual de crianças do Fundamental matriculada Percentual Índice Recente: 20,00 índice Futuro: 100,00 Tipo: Produto: Indicador: CORO00800 - SMARapd Informática Ltda 2.0154 - GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES — ENSINO FUNDAMENTAL Atividade Número de unidades do Fundamental atendidas com recursos do FUNPAES (% atendimentos). Percentual Cionamento regula Página 140 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 20,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO —"[[[[[[[[[WWww0w0w00[w0>0w]w])]][W[W[WDwW—NT—-— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0049 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS 25,00 R$ 7.000,00 UNIDADES — ENSINO FUNDAMENTAL. 2.0151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 70,00 R$ 2.872.273,00 2.0152 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES — ENSINO 50,00 R$ 4.000,00 FUNDAMENTAL 2.0153 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL — ENSINO 20,00 R$ 980.000,00 FUNDAMENTAL 2.0154 - GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES — ENSINO FUNDAMENTAL 20,00 R$ 30.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 3.893.273,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 141 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.04.00 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0043 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e continuo das unidades escolares do Ensino Fundamental, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. Justificativa: O Ensino Fundamental é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede do Ensino Fundamental para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Ações e Metas CW ——>—>——————————— Ação: 2.0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA Tipo: Atividade Produto: Turmas de EJA em funcionamento com oferta regular de atividades pedagógicas. Indicador: Percentual de turmas de EJA em funcionamento com f Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 20,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 20,00 R$ 96.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 96.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 142 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.03.00 - GESTÃO DA PRÉ-ESCOLA Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa: 0044 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Pré-Escola, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. Justificativa: O Ensino Pré-Escola é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede Pré-Escola para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Ações e Metas 1 LC —————————————— Ação: 2.0156 - CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. Tipo: Atividade Produto: Alunos bem alimentados Indicador: Percentual de alunos atendidos com alimentação esc Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 80,00 Índice Futuro: 80,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0156 - CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. 80,00 R$ 502.600,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 502.600,00 ho [WD asma tásde 160 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 143 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 16.03.00 - GESTÃO DA PRÉ-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0044 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL Caráter: Continuo Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Pré-Escola, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. O Ensino Pré-Escola é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede Pré-Escola para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Ações e Metas [00] —>————————— Ação: Tipo: Produto: Indicador: 1.0050 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES — PRÉ-ESCOLA Projeto Unidades Modernizadas. Percentual de professores capacitados em metodolog Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Ação 2.0157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PRÉ-ESCOLA Tipo: Atividade Produto: itens pedagógicos e tecnológicos distribuídos. Indicador: Quantidade de itens pedagógicos e tecnológicos dis Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 70,00 Índice Futuro: 70,00 Ação: 2.0158 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES - PRÉ-ESCOLA Tipo: Atividade Produto: Professores capacitados. Indicador: Percentual de professores capacitados em metocolog Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 50,00 Índice Futuro: 50,00 Ação: 2.0159 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ-ESCOLA Tipo: Atividade Produto: Quantidades de alunos matriculados Indicador: Percentual de crianças matriculadas que frequenta Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 20,00 Índice Futuro: 100,00 Produto: Indicador: COR00800 - SMARapd Informática Ltda 2.0160 - GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - PRÉ-ESCOLA Atividade Recurso do FUNPAES aplicado na Pré-Escola , Percentual de Pré-Escolas com funcionamento regula Página 144 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 20,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO ———[[[[[[|[WwWN]]]]WwWWw%—W[WwWwwDw——>———————mm—————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0050 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS 25,00 R$ 667.000,00 UNIDADES — PRE-ESCOLA 2.0157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PRÉ-ESCOLA 70,00 R$ 773.680,00 2.0158 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES - PRÉ-ESCOLA 50,00 R$ 4.000,00 2.0159 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ-ESCOLA 20,00 R$ 4.000,00 2.0160 - GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - PRÉ-ESCOLA 20,00 R$ 20.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.468.680,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 145 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 16.03.00 - GESTÃO DA PRÉ-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0044 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL Caráter: Continuo Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Pré-Escola, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos O Ensino Pré-Escola é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede Pré-Escola para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Ações e Metas TE WD ——————————— Ação: 2.0161 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCOLA Tipo: Atividade Produto: Atender crianças de 4 a 5 anos com práticas pedagógicas inclusivas, acessibilidade e apoio especializado (% atendimentos) Indicador: Percentual de crianças com deficiência atendidas e Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 20,00 índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0161 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCOLA 20,00 R$ 4.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 4.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 146 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 12.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA. Função de Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL Subfunção de Governo: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa: 0045 - ATIVIDADES E AÇÕES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Promover a sustentabilidade ambiental e a inclusão socioambiental em Conceição da Barra, por meio da gestão integrada dos residuos sólidos, regularização fundiária, educação ambiental, bem-estar animal e fortalecimento da governança pública, visando o desenvolvimento urbano equilibrado e a melhoria da qualidade de vida da população Justificativa: O programa **Barra Viva** responde à necessidade de consolidar politicas públicas ambientais integradas em Conceição da Barra, com foco na gestão de resíduos, regularização fundiária, educação ambiental, bem-estar animal e fortalecimento da governança ambiental. A iniciativa busca enfrentar passivos socioambientais urbanos, promover inclusão socioeconômica e alinhar o município aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), garantindo desenvolvimento urbano sustentável e qualidade de vida Ações e Metas ]][[[[[[WWWWWW]]W]W[[[[][WwWww———————m——— Ação: 1.0051 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INCLUSÃO A MORADIA URBANA. Tipo: Projeto Produto: imóveis regularizados e famílias incluídas na moradia urbana Indicador: Número de imóveis regularizados e famílias benefic Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 2.0163 - PROJETO PET FELIZ: CASTRAÇÃO E CUIDADO. Tipo: Atividade Produto: Castração gratuita de cães e gatos em situação de rua e de tutores inscritos no CadÚnico. Indicador: Quantitativo de animais castrados. Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 300.000,00 Índice Futuro: 315.000,00 Ação: 2.0164 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Tipo: Atividade Produto: Ações realizadas. Indicador: Número de ações educativas realizadas Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Ação: 2.0165 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMSB) Tipo: Atividade Produto: Equipe técnica contratada e capacitada para a gestão do PMSB Indicador: (%) - profissionais capacitados, projetos do PMSB Unidade de Medida: Porcentagem Índice Recente: 30.00 Índice Futuro: 30,00 Ação: 2.0166 - RECICLA BARRA — FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA E INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES DE CONCEIÇÃO DA BARBA - Tipo: Atividade Página 147 de 160 COR00800 - SMARapd Informática MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Produto: Formalização da associação, implantação da coleta seletiva, capacitação dos catadores e aumento da quantidade de resíduos reciclados, medidos em número de associações, bairros, pessoas capacitadas e toneladas coletadas Indicador: (%) da coleta seletiva, capacitação profissional e Unidade de Medida: UNIDADE Índice Recente: 3000 Índice Futuro: 30,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO ————w—wWwWwWwWwWwWwWwWWWWW]]N]]]WwwDw>>——————— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0051 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INCLUSÃO A MORADIA URBANA 1,00 R$ 50.000,00 2.0163 - PROJETO PET FELIZ: CASTRAÇÃO E CUIDADO. 300.000,00 R$ 100.000,00 2.0164 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 1,00 R$ 50.000,00 2.0165 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO PLANO DE 30,00 R$ 100.000,00 SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMSB). 2.0166 - RECICLA BARRA — FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA E 30,00 R$ 160.000,00 INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES Total do programa para o exercício de 2026: R$ 460.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 148 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 16.02.00 - GESTÃO DA CRECHE 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0046 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO CRECHE MUNICIPAL Caráter: Contínuo Garantir o custeio eficiente e continuo das unidades escolares do Ensino Creche, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. O Ensino Creche é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede é Creche para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades Ações e Metas —[]]]]]WWWWwW0W0]0]W]—]—W[W[W[Wwww———————————— Ação: 2.0167 - CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. Tipo: Atividade Produto: Alimentação Escolar de Qualidade. Indicador: Percentual de alunos atendidos com alimentação esc Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 80,00 Índice Futuro: 80,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 111] Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0167 - CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. 80,00 R$ 610.400,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 610.400,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 149 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.02.00 - GESTÃO DA CRECHE Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0046 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO CRECHE MUNICIPAL Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Creche, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. Justificativa: O Ensino Creche é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede é Creche para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Ações e Metas 1 LC —>—————————— Ação: 1.0052 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES - CRECHE Tipo: Projeto Produto: Unidades Modernizadas. Indicador: Percentual de professores capacitados em metodolog Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Ação: 2.0168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE Tipo: Atividade Produto: Crianças atendidas na Creche Indicador: Quantidade de itens pedagógicos e tecnológicos dis Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 70,00 índice Futuro: 70,00 Ação: 2.0169 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE Tipo: Atividade Produto: Professores capacitados. Indicador: Percentual de professores capacitados em metodolog Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 50,00 Índice Futuro: 50,00 Ação: 2.0170 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - CRECHE Tipo: Atividade Produto: Alunos matriculados. Indicador: Percentual de crianças matriculadas que frequentam Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 20,00 índice Futuro: 100,00 Ação: 2.0171 - GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - CRECHE. Tipo: Atividade Produto: Recursos do FUNPAES aplicados na CRECHE Indicador: Percentual de creches com funcionamento regular ga 4 Página 150 de 160 COR00800 - SMARapd Informática Ltda MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 20,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1 ]]]W]]W]W]W]W]W][W[[WwWw7Dw>D>——————————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 1.0052 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS 25,00 R$ 673.000,00 UNIDADES - CRECHE. 2.0168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE 70,00 R$ 1.279.886,00 2.0169 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE 50,00 R$ 4.000,00 2.0170 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - CRECHE. 20,00 R$ 4.000,00 2.0171 - GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - CRECHE. 20,00 R$ 20.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.980.886,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 151 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Subfunção de Governo: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 16.02.00 - GESTÃO DA CRECHE 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0046 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO CRECHE MUNICIPAL Caráter: Contínuo Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Creche, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. O Ensino Creche é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede é Creche para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Ações e Metas 1 LTL —>>———————— Ação: 2.0172 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHE Tipo: Atividade Produto: Atender crianças de O a 03 anos com práticas pedagógicas inclusivas, acessibilidade e apoio especializado Indicador: Percentual de crianças com deficiência atendidas e Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 20,00 Índice Futuro: 100,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0172 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHE 20,00 R$ 4.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 4.000,00 Página 152 de 160 COR00800 - SMARapd Informática Ltda MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0047 - TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Garantir o acesso universal, seguro e contínuo ao ensino de qualidade aos alunos da Educação de Conceição da Barra, por meio da oferta de transporte escolar adequado e eficiente, especialmente para estudantes das áreas rurais e comunidades distantes. Justificativa: Garantir educação de qualidade requer assegurar o acesso seguro e igualitário às escolas, especialmente em Conceição da Barra, onde muitas comunidades estão localizadas em áreas rurais e de difícil acesso. Nesse cenário, a oferta de transporte escolar eficiente aliada a ações voltadas à melhoria do ensino, valorização dos profissionais e inovação pedagógica é fundamental para promover a equidade, a permanência dos estudantes e a sustentabilidade do ensino municipal Essa estratégia reforça o compromisso do municipio com uma educação inclusiva, justa e transformadora Transporte a alunos de Cursos profissionalizantes e de nível superior de baixa renda conforme lei municipal aprovada. Aquisição de ônibus para o transporte escolar. Ações e Metas [[[[[[[[W[w[w[[w0w0w0w0]0])]NwWw0w0w>w—w—w—WW[WwWw[Ww—Www>———————————— Ação: 2.0176 - PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR — ENSINO FUNDAMENTAL Tipo: Atividade Produto: Estudantes do Ensino Fundamental transportados com segurança Indicador: Percentual de crianças do Fundamental atendidas co Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 70,00 Índice Futuro: 70,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO ]]]WW]]W]W]W—][[[W[W[W[W[Www———————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0176 - PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR — ENSINO 70,00 R$ 10.128.908,00 FUNDAMENTAL. Total do programa para o exercício de 2026: R$ 10.128.908,00 / COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 153 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Unidade Executora: Função de Governo: Original 16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: 0047 - TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE Caráter: Contínuo Garantir o acesso universal, seguro e continuo ao ensino de qualidade aos alunos da Educação de Conceição da Barra, por meio da oferta de transporte escolar adequado e eficiente, especialmente para estudantes das áreas rurais e comunidades distantes. Garantir educação de qualidade requer assegurar o acesso seguro e igualitário às escolas, especialmente em Conceição da Barra, onde muitas comunidades estão localizadas em áreas rurais e de difícil acesso Nesse cenário, a oferta de transporte escolar eficiente aliada a ações voltadas à melhoria do ensino, valorização dos profissionais e inovação pedagógica é fundamental para promover a equidade, a permanência dos estudantes e a sustentabilidade do ensino municipal Essa estratégia reforça o compromisso do município com uma educação inclusiva, justa e transformadora. Transporte a alunos de Cursos profissionalizantes e de nível superior de baixa renda conforme lei municipal aprovada. Aquisição de ônibus para o transporte escolar. Ações e Metas ——[[|[|[||>[wWwWw]wWwWwWw—w—>w——w———>—>——>———-—————— Ação: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: Tipo: Produto: Indicador: Unidade de Medida: 2.0174 - PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL — CRECHE Atividade Estudantes da creche transportados com segurança. Percentual de crianças da creche atendidas com tra Percentual Índice Recente: 70,00 Índice Futuro: 70,00 2.0175 - PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL — PRÉ-ESCOLA Atividade Estudantes da Pré-Escola transportados com segurança Percentual de crianças da pré-escola atendidas com Percentual Índice Recente: 70,00 Índice Futuro: 70,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1112wW]0]"[WWwWw>————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0174 - PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 70,00 R$ 478.985,50 EDUCAÇÃO INFANTIL — CRECHE 2.0175 - PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 70,00 R$ 478.895,50 EDUCAÇÃO INFANTIL — PRÉ-ESCOLA , Total do programa para o exercício de 2026: R$ 957.881,00 NNW] ————— COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 154 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR Programa: 0047 - TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Garantir o acesso universal, seguro e contínuo ao ensino de qualidade aos alunos da Educação de Conceição da Barra, por meio da oferta de transporte escolar adequado e eficiente, especialmente para estudantes das áreas rurais e comunidades distantes. Justificativa: Garantir educação de qualidade requer assegurar o acesso seguro e igualitário às escolas, especialmente em Conceição da Barra, onde muitas comunidades estão localizadas em áreas rurais e de difícil acesso. Nesse cenário, a oferta de transporte escolar eficiente aliada a ações voltadas à melhoria do ensino, valorização dos profissionais e inovação pedagógica é fundamental para promover a equidade, a permanência dos estudantes e a sustentabilidade do ensino municipal Essa estratégia reforça o compromisso do município com uma educação inclusiva, justa e transformadora. Transporte a alunos de Cursos profissionalizantes e de nível superior de baixa renda conforme lei municipal aprovada. Aquisição de ônibus para o transporte escolar. Ações e Metas [WWW] Ação: 2.0178 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS Tipo: Atividade Produto: Auxílio repassado aos estudantes universitários - Estudante transportado (% de atendimentos) Indicador: Percentual de estudantes universitários atendidos Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 30,00 Índice Futuro: 30,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO —[[[W[]W]W]W|W|]]]]11]]]]]]]][][][WwWwWwWwW]""WW[[W[[[w——>—>———————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0178 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 30,00 R$ 300.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 300.000,00 F COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 155 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 363 - ENSINO PROFISSIONAL Programa: 0047 - TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Garantir o acesso universal, seguro e contínuo ao ensino de qualidade aos alunos da Educação de Conceição da Barra, por meio da oferta de transporte escolar adequado e eficiente, especialmente para estudantes das áreas rurais e comunidades distantes. Justificativa: Garantir educação de qualidade requer assegurar o acesso seguro e igualitário às escolas, especialmente em Conceição da Barra, onde muitas comunidades estão localizadas em áreas rurais e de difícil acesso. Nesse cenário, a oferta de transporte escolar eficiente aliada a ações voltadas à melhoria do ensino, valorização dos profissionais e inovação pedagógica é fundamental para promover a equidade, a permanência dos estudantes e a sustentabilidade do ensino municipal. Essa estratégia reforça o compromisso do município com uma educação inclusiva, justa e transformadora. Transporte a alunos de Cursos profissionalizantes e de nível superior de baixa renda conforme lei municipal aprovada. Aquisição de ônibus para o transporte escolar. Ações e Metas 1111] Ação: 2.0179 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES Tipo: Atividade Produto: Auxilio repassado aos estudantes de cursos profissionalizantes - Estudante transportado (% de atendimentos) Indicador: Percentual de estudantes universitários atendidos Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 30,00 Índice Futuro: 30,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO [[1WwWw[w[010WWw0]0w0][W[[WwWwDw>D>—--————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0179 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE CURSOS 30,00 R$ 300.000,00 PROFISSIONALIZANTES Total do programa para o exercício de 2026: R$ 300.000,00 ) ———||||[||]]WWwWW]"W"Ww————————————————— COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 156 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvi Controle: Original ento do Programa Governamental Unidade Executora: 16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0047 - TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE Tipo: Caráter: Continuo Objetivo: Garantir o acesso universal, seguro e contínuo ao ensino de qualidade aos alunos da Educação de Conceição da Barra, por meio da oferta de transporte escolar adequado e eficiente, especialmente para estudantes das áreas rurais e comunidades distantes. Justificativa: Garantir educação de qualidade requer assegurar o acesso seguro e igualitário às escolas, especialmente em Conceição da Barra, onde muitas comunidades estão localizadas em áreas rurais e de difícil acesso Nesse cenário, a oferta de transporte escolar eficiente aliada a ações voltadas à melhoria do ensino, valorização dos profissionais e inovação pedagógica é fundamental para promover a equidade, a permanência dos estudantes e a sustentabilidade do ensino municipal Essa estratégia reforça o compromisso do município com uma educação inclusiva, justa e transformadora. Transporte a alunos de Cursos profissionalizantes e de nível superior de baixa renda conforme lei municipal aprovada. Aquisição de ônibus para o transporte escolar. Ações e Metas 11100]])])]NN]W]WwWw>w>—>—>——WWwWw——Wwww>——>———————————————— Ação: 2.0180 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR — CAMINHO DA ESCOLA Tipo: Atividade Produto: Ônus adquirido. Indicador: Pencentual Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 25,00 Índice Futuro: 25,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO 1111 ]WwWW>—WW[W[W[W[WwWWw—>—————————————— Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0180 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR — CAMINHO DA ESCOLA. 25,00 R$ 1.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 157 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Controle: Original Unidade Executora: 16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO Subfunção de Governo: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0047 - TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE Tipo: Caráter: Contínuo Objetivo: Garantir o acesso universal, seguro e contínuo ao ensino de qualidade aos alunos da Educação de Conceição da Barra por meio da oferta de transporte escolar adequado e eficiente, especialmente para estudantes das áreas rurais e comunidades distantes. Justificativa: Garantir educação de qualidade requer assegurar o acesso seguro e igualitário às escolas, especialmente em Conceição da Barra, onde muitas comunidades estão localizadas em áreas rurais e de difícil acesso Nesse cenário, a oferta de transporte escolar eficiente aliada a ações voltadas à melhoria do ensino, valorização dos profissionais e inovação pedagógica é fundamental para promover a equidade, a permanência dos estudantes e a sustentabilidade do ensino municipal Essa estratégia reforça o compromisso do município com uma educação inclusiva, justa e transformadora. Transporte a alunos de Cursos profissionalizantes e de nível superior de baixa renda conforme lei municipal aprovada. Aquisição de ônibus para o transporte escolar. Ações e Metas es Ação: 2.0177 - PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR — EJA Tipo: Atividade Produto: Alunos transportados Indicador: Percentual de crianças do EJA atendidas com transp Unidade de Medida: Percentual Índice Recente: 70,00 Índice Futuro: 70,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO E ea a CÊ (O Ação Meta Física Custo Financeiro 2.0177 - PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR — EJA. 70,00 R$ 1.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 1.000,00 ) COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 158 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental | Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvovimento OO TELS Controle: Original Unidade Executora: 97.99.00 - RESERVA DO RPPS Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Subfunção de Governo: 997 - RESERVA DO RPPS Programa: 9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Temporário Objetivo: Assegurar recursos orçamentários para a cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas emergenciais não previstas, garantindo a estabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas Justificativa: A Reserva de Contingência constitui exigência legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade assegurar recursos para O atendimento de passivos contingentes, riscos fiscais e demandas emergenciais não previstas no orçamento anual. Sua inclusão no PPA permite compatibilizar as peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), garantindo previsibilidade, equilíbrio fiscal e capacidade de resposta a imprevistos financeiros, evitando prejuízos à continuidade dos serviços públicos essenciais. Ações e Metas 1 EE Ação: 3.9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Tipo: Operação Especial Produto: Reserva de Contingência. Indicador: Percentual da dotação orçamentária para Reserva Unidade de Medida: Percentual índice Recente: 1,00 Índice Futuro: 1,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Neta fuso inner MTL Ação Meta Física Custo Financeiro 3.9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,00 R$ 2.682.515,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 2.682.515,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 159 de 160 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental | Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao DesenvoymMO OSSOS — Controle: Original Unidade Executora: 99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Subfunção de Governo: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Tipo: Apoio Administrativo Caráter: Temporário Objetivo: Assegurar recursos orçamentários para a cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas emergenciais não previstas, garantindo a estabilidade fiscal e o equilibrio das contas públicas Justificativa: A Reserva de Contingência constitui exigência legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade assegurar recursos para o atendimento de passivos contingentes, riscos fiscais e demandas emergenciais não previstas no orçamento anual. Sua inclusão no PPA permite compatibilizar as peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), garantindo previsibilidade, equilíbrio fiscal e capacidade de resposta a imprevistos financeiros, evitando prejuizos à continuidade dos serviços públicos essenciais Ações e Metas o ETE >>>» Ação: 3.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. Tipo: Operação Especial Produto: Reserva de Contingência. Indicador: Percentual da dotação orçamentária para Reserva Unidade de Medida: Percentual índice Recente: 3.491.000,00 Índice Futuro: 900.000,00 Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO Ação Meta Física Custo Financeiro 3.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.491.000,00 R$ 3.491.000,00 Total do programa para o exercício de 2026: R$ 3.491.000,00 COR00800 - SMARapd Informática Ltda Página 160 de 160 j MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG CONSOLIDADORA Dai to DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS DA LDO ss Art. 50., Inciso |, da LC no. 101/2000 Exercício 2026 Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária Anual Receitas Correntes (+) Receitas de Capital (-) Receitas Financeiras (=) Receitas Fiscais (1) Despesas Correntes (+) Despesas de Capital (+) Reserva de Contingência (-) Despesas Financeiras (=) Despesas Fiscais (Il) Resultado Primário (1 - 1) FONTE: SMARapd Informática Ltda 223.659.827,00 9.396.847,00 0,00 233.056.674,00 210.552.358,00 11.523.033,00 6.173.515,00 0,00 228.248.906,00 4.807.768,00 Receitas Correntes (+) Receitas de Capital (-) Receitas Financeiras (=) Receitas Fiscais (1) Despesas Correntes (+) Despesas de Capital (+) Reserva de Contingência (-) Despesas Financeiras (=) Despesas Fiscais (Il) Resultado Primário (1 - II) 223.659.827,00 9.396.847,00 0,00 233.056.674,00 210.552.358,00 11.523.033,00 6.173.515,00 0,00 228.248.906,00 4.807.768,00 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Programa: 0001 - DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO Tipo: (o) Natureza: Contínuo Objetivo: Propor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da agropecuária de Conceição da Barra Justificativa: Falta de ações de incentivo a agropecuária do município de Conceição da Barra. Metas Físicas EE . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Construção e manutenção de reservatórios de água UNIDADE 0,00 42,00 10,00 Cursos de qualificação para agricultores. Unidade 0,00 8,00 2,00 Número de mudas distribuídas Unidade 0,00 60.000,00 10.000,00 Quantidade de eventos promovidos por ano unidade 0,00 4,00 1,00 Quantitativo de espaços modernizados e SIM-POA unidade 0,00 5,00 2,00 Quantitativo de máquinas e equipamentos adquiridos Unidade 0,00 13,00 2,00 Quantitativo de quilômetros de estradas abertas, mantidas Quilômetros 0,00 120,00 30,00 ou recuperadas por ano Número de agricultores contemplados com melhorias de Unidade 0,00 8,00 2,00 abastecimento Quantidade de áreas rurais pavimentadas Área 0,00 12,00 2,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 3.040.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA Tipo: o Natureza: Contínuo Objetivo: Propor, desenvolver e realizar ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da pesca e aquicultura de Conceição da Barra. Justificativa: Falta de ações de incentivo a pesca e aquicultura do município de Conceição da Barra Metas Físicas e ee Indicador Unidade Medida Rscanto Futuro Exercicio LDO Reforma do entreposto de pesca unidade 0,00 1,00 0,00 Reforma e ampliação de estaleiros unidade 0,00 1,00 1,00 Estruturas portuárias revitalizadas unidade 0,00 1,00 0,00 Desassoreamento de rios metros quadrados 0,00 30.000,00 0,00 Equipamentos adquiridos Unidade 0,00 1,00 1,00 Capacitação oferecida Unidade 0,00 4,00 1,00 Quantitativo de equipamentos de infraestrutura adquiridos Unidade 0,00 4,00 0,00 Aquisição de caminhão frigorífico UNIDADE 0,00 1,00 1,00 Quantidade de estações criadas e/ou mantidas Unidade 0,00 4,00 1,00 Quantidade de equipamentos adquiridos Lancha UNIDADE 0,00 2,00 1,00 Quantidade de alevinos distribuídos Unidade 0,00 80.000,00 20.000,00 Quantidade de viveiros construidos. Unidade 0,00 8,00 2,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.066.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI 0003 - SECRETARIA EFICIENTE Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Implantar um modelo de gestão pública moderna e eficiente, baseado em planejamento estratégico, monitoramento de resultados, melhoria dos processos internos e valorização dos servidores públicos. A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Índice de Operacionalidade Administrativa Porcentagem 0,00 25,00 25,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 8.206.500,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI Programa: 0004 - SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM OS DIREITOS DOS SERVIDORES Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Manter a sustentabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário municipal. Justificativa: A manutenção da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é essencial para honrar os compromissos com os benefícios atuais e futuros, respeitando os princípios da responsabilidade fiscal e da solidariedade intergeracional. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes reafirma o compromisso com uma gestão previdenciária responsável e transparente. Metas Físicas nr . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Valor mínimo aportado Reais 0,00 845.000,00 500.000,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 7.563.399,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 17.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA Programa: 0005 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Fortalecer a atuação do Poder Legislativo Municipal, por meio da modernização institucional, transparência pública e promoção da participação cidadã. Justificativa: O fortalecimento do Poder Legislativo Municipal é essencial para a Democracia local, sendo a Câmara de Vereadores responsável por legislar, fiscalizar o Executivo e representar a população. A modernização Administrativa, a transparência dos atos públicos e o incentivo a participação cidadã são fundamentais para ampliar a efetividade da atuação legislativa e o controle social. Este programa visa institucionalizar iniciativas que melhorem o funcionamento da Câmara, promova o acesso a informação e estimulem a cidadania ativa, aliando-se as diretrizes da agenda 2030 da ONU Metas Físicas ' . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Apoio Operacional e manutenção da estrutura física da Percentual 0,00 120,00 63.000,00 Câmara Municipal Realização de Capacitações Unidade 0,00 8,00 2,00 Construção da SEDE da Câmara Municipal Percentual 0,00 100,00 10,00 Cargos efetivos providos de concurso. Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.144.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 04.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Aprimorar a estrutura institucional, administrativa e tecnológica da Procuradoria Geral do Município, promovendo uma atuação jurídica mais eficiente, preventiva, estratégica e alinhada aos princípios da legalidade, eficiência e transparência na administração pública. Justificativa: O presente programa visa fortalecer a atuação institucional da Procuradoria Geral do Município, promovendo a defesa dos interesses públicos e a legalidade dos atos administrativos, por meio da modernização da gestão jurídica, capacitação continuada dos servidores e cumprimento eficiente das obrigações judiciais. Inclui, ainda, o suporte ao PROCON municipal na promoção e defesa dos direitos do consumidor. À iniciativa contribui para a eficiência administrativa, segurança jurídica e proteção da cidadania, em consonância com o Plano de Governo de José Erivan Tavares de Moraes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Metas Físicas O O ' . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de sentenças cumpridas dentro do prazo legal. Porcentagem 0,00 100,00 25,00 Número de capacitações realizadas Unidade 0,00 8,00 2,00 Número de processos acompanhados ou julgados. Unidade 0,00 4.000,00 1.000,00 Número de melhorias implementadas (sistemas, fluxos, Unidade 0,00 8,00 2,00 digitalização, etc.) Número de atendimentos e fiscalizações realizadas. Unidade 0,00 400,00 100,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 165.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 6 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0007 - GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Finalístico Natureza: Contínuo Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos e ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes. A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de ações de saúde planejadas executadas no Porcentagem 0,00 50,00 50,00 exercício. Percentual de reuniões ordinárias do Conselho Municipal Porcentagem 0,00 100,00 100,00 de Saúde realizadas em relação às previstas Percentual de disponibilidade da frota de transporte para Porcentagem 0,00 50,00 50,00 atendimento às demandas administrativas e de serviços públicos. Número de consórcios e convênios intermunicipais Unidade 0,00 4,00 1,00 firmados e/ou mantidos. Percentual de tarifas bancárias pagas em relação às Porcentagem 0,00 100,00 100,00 previstas. Percentual de recursos recebidos da repactuação Porcentagem 0,00 100,00 100,00 aplicados conforme plano de trabalho. Percentual de execução financeira das transferências Porcentagem 0,00 80,00 80,00 especiais oriundas de emendas parlamentares Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 8.379.000,00 r COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Programa: 0008 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Tipo: Finalístico Natureza: Contínuo Objetivo: Qualificar a atenção básica em saúde como forma de aumentar sua resolutividade e garantir o acesso, especialmente de grupos populacionais mais vulneráveis. Justificativa: Atendimento da Atenção Básica Qualificada Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de investimentos planejados na rede de Porcentagem 0,00 50,00 50,00 serviços de saúde efetivamente aplicados. Percentual de ações planejadas de enfrentamento de Porcentagem 0,00 50,00 50,00 pandemias executadas. Percentual de unidades de atenção básica com ações Porcentagem 0,00 50,00 50,00 planejadas efetivamente executadas Percentual de ações do Programa de Saúde Bucal Porcentagem 0,00 50,00 50,00 planejadas efetivamente executadas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.017.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Programa: 0009 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Tipo: Finalístico Natureza: Continuo Objetivo: Oferecer linhas de cuidados completa (primário, secundário, terciário), pelo menos nas áreas prioritárias com a responsabilização do município, sistemas de referência e contra referência. Justificativa: Assistência Hospitalar Qualificada Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de investimentos planejados na rede hospitalar Porcentagem 0,00 50,00 50,00 e ambulatorial efetivamente aplicados Percentual de ações de média complexidade planejadas Porcentagem 0,00 50,00 50,00 efetivamente executadas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.270.036,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 9 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Tipo: Finalístico Natureza: Continuo Objetivo: Continuidade e aprimoramento da gestão e distribuição de medicamentos diretamente à população e por meio das unidades de saúde no municipio Justificativa: Garantir a distribuição de medicamento à população Metas Físicas . . j Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de ações de assistência farmacêutica Porcentagem 0,00 50,00 50,00 planejadas efetivamente executadas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 130.012,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Programa: 0011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Tipo: Finalístico Natureza: Continuo Objetivo: Coletar e sistematizar informações sobre a situação da saúde, especialmente no âmbito da vigilância epidemiológica, sanitária, controle de zoonoses e ações estratégicas visando aprimorar a vigilância em saúde Justificativa: Controle das informações sanitárias e epidemiológicas Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de ações de vigilância sanitária planejadas Porcentagem 0,00 50,00 50,00 efetivamente executadas Percentual de ações de vigilância epidemiológica e Porcentagem 0,00 50,00 50,00 ambiental planejadas efetivamente executadas. Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 110.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 49 MUNICÍPIO DE LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: CONCEIÇÃO DA BARRA Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 18.00.00 - PREVICOB 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PREVICOB R Natureza: Continuo Assegurar suporte administrativo, estrutural e técnico para o funcionamento pleno do Previcob, promovendo condições adequadas de trabalho, gestão de pessoal, capacitação e controle institucional A seleção de novos servidores é necessária para garantir a continuidade dos serviços previdenciários e suprir a demanda crescente do RPPS. Sem reposição e ampliação do quadro funcional, há risco de sobrecarga e redução da qualidade no atendimento aos segurados. Metas Físicas Indicador Unidade Medida pista Futuro Exercício LDO Contratação de servidores. Unidade 0,00 2,00 2,00 Quantidade de Prédios construídos, ampliados ou Unidade 0,00 1,00 0,00 reformados. Construção de uma nova sede para o Previcob. Unidade 0,00 1,00 0,00 Quantidade de estudos realizados. Unidade 0,00 4,00 1,00 Índice de Operacionalidade Administrativa Porcentagem 0,00 60,00 60,00 Realização de análises de controle interno e/ou auditoria Unidade 0,00 4,00 1,00 Preventiva Pagamento de salários Unidade 12,00 12,00 12,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 65.990,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 18.00.00 - PREVICOB Programa: 0013 - TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Tipo: P Natureza: Continuo Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários de forma regular e transparente, promovendo inovação, eficiência e responsabilidade na administração dos recursos do regime. Justificativa: O Previcob aderiu ao programa Transparência e Inovação na Gestão Previdenciária com o objetivos de assegurar o cumprimento das obrigações previdenciárias e promover práticas modernas de gestão e prestação de contas Metas Físicas E O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de folhas de pagamento processadas e Porcentagem 0,00 90,00 90,00 quitadas dentro do prazo legal. Percentual de folhas de pagamento processadas e Porcentagem 0,00 90,00 90,00 quitadas dentro do prazo legal - ação 02. Percentual de folhas de pagamento processadas e Porcentagem 0,00 90,00 90,00 quitadas dentro do prazo legal - ação 03. Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 26.476.120,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO 0014 - GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE Apoio Administrativo Natureza: Continuo Fortalecer a governança municipal por meio da modernização administrativa, gestão participativa, atuação regional integrada e valorização institucional da estrutura do Gabinete do Prefeito. O programa visa consolidar práticas de gestão democrática, eficiente e articulada, assegurando a efetividade das políticas públicas e o aprimoramento contínuo da administração, em alinhamento aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e participação social Metas Físicas aaa a ea e a pe ato err aa me a a eme me a ai o . . . Índice Indicador Unidade Medida Recente Grau de execução orçamentária para manutenção do Porcentagem 0,00 gabinete. Número de capacitações realizadas para a equipe do Unidade 0,00 gabinete. Número de participações efetivas em instâncias Unidade 1,00 consorciadas ou colegiadas. Número de audiências públicas e reuniões participativas Unidade 1,00 realizadas. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 260.000,00 Índice Futuro 100,00 8,00 4,00 8,00 Meta para Exercício LDO 25,00 2,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO 0015 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Apoio Administrativo Natureza: Continuo Modernizar e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos e da folha de pagamento no âmbito da administração pública municipal A modernização da gestão pública é uma exigência crescente da sociedade, que demanda serviços de maior qualidade, eficiência no uso dos recursos públicos, transparência e participação social. Diante disso, este programa visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal por meio de ferramentas de planejamento, controle, inovação e gestão de pessoas Metas Fisi . Ê . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de folhas de pagamento processadas e Porcentagem 0,00 90,00 90,00 quitadas dentro do prazo legal Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 102.196.194,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 03.00.00 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL 0016 - CONCEIÇÃO DA BARRA MAIS SEGURA Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Fortalecer a capacidade de prevenção, preparação e resposta da Defesa Civil Municipal frente aos desastres naturais e tecnológicos, com foco na proteção da população, especialmente em áreas de risco. O município de Conceição da Barra, com características litorâneas e áreas de risco, enfrenta desafios relacionados a eventos climáticos extremos, como enchentes, erosões, deslizamentos e vendavais. A gestão do Prefeito Erivan Tavares propõe fortalecer a Defesa Civil, prevenindo riscos, promovendo a cultura da resiliência e garantindo uma resposta eficiente a desastres, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. Metas Físicas . . . Índice Indicador Unidade Medida Recente Percentual de áreas de risco mapeadas e monitoradas. Porcentagem 0,00 Número de comunidades cobertas por sistemas de alerta. Unidade 0,00 Grau de atendimento das necessidades estruturais Unidade 0,00 (relatório anual). Custo Estimado para o Programa no exercicio: R$ 155.000,00 Índice Futuro 25,00 1,00 1,00 Meta para Exercício LDO 25,00 1,00 1,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 0017 - EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS (o) Natureza: Contínuo Promover o desenvolvimento e a resiliência de micro e pequenos negócios, tanto formais quanto informais, por meio da capacitação gerencial, do fomento à formalização e do incentivo à adoção de práticas sustentáveis, visando a melhoria da gestão, o aumento da competitividade e a ampliação dos resultados econômicos dos empreendimentos no município. A economia local é impulsionada, em grande parte, por micro e pequenos empreendimentos. No entanto, muitos operam na informalidade, enfrentando desafios como a baixa capacidade de gestão, o limitado acesso a capital e a falta de conhecimento sobre práticas sustentáveis. Este cenário os torna vulneráveis a crises e impede que eles se tornem competitivos e geradores de emprego de qualidade. Diante disso, o programa se justifica pela necessidade de estimular a economia de bairros e a produção local por meio de um apoio estruturado. Isso inclui a oferta de consultoria e capacitação focadas em gestão, finanças, marketing e, sobretudo, em sustentabilidade de negócios. Além disso, o programa busca facilitar o acesso a micocrédito, promover a formalização (ME!) e criar uma rede de empreendedores para fomentar a competitividade, a conexão e a dinamização econômica, garantindo que os negócios locais não apenas sobrevivam, mas prosperem, gerando valor econômico, social e ambiental. Metas Físicas DO RR . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de empreendedores que concluíram os cursos e Unidade 0,00 20,00 5,00 consultorias oferecidos e que tiveram seus negócios formalizados. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 65.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 0018 - ECONOMIA CRIATIVA. (o) Natureza: Contínuo Desenvolver e apoiar projetos de qualificação, fortalecimento e dinamização da economia criativa, promovendo ações que ampliem a produção, distribuição, consumo, fruição e inovação de bens e serviços criativos, assegurando maior competitividade, inclusão social e sustentabilidade econômica. A economia criativa representa um setor estratégico para o desenvolvimento local, pois alia inovação, cultura, conhecimento e geração de valor. Em Conceição da Barra, o fortalecimento desse segmento possibilita a diversificação econômica, a criação de novas oportunidades de emprego e renda e o estímulo ao empreendedorismo. Além disso, contribui para a valorização da identidade cultural do municipio e para a atração de investimentos, tornando-se um vetor de desenvolvimento sustentável e inclusivo Metas Físicas ai a a e aa ni ca a eme . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Quantitativo de soluções voltadas ao Empreendedorismo Unidade 0,00 8,00 2,00 Sustentável Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 95.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA Programa: 0019 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO. Tipo: o Natureza: Contínuo Objetivo: Ampliar as oportunidades de trabalho decente, renda e desenvolvimento social e econômico por meio da oferta de cursos de qualificação profissional, programas de apoio ao empreendedorismo, serviços de orientação e mecanismos de inserção e recolocação laboral. Busca-se promover a integração entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade, de forma a garantir que a população em idade ativa esteja preparada para atender às demandas regionais, fortalecendo a competitividade local e reduzindo a exclusão social. Justificativa: O fortalecimento das políticas de qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo é fundamental para alinhar a oferta de mão de obra às necessidades do mercado, aumentando as oportunidades de inserção e recolocação no mundo do trabalho. Investir na capacitação técnica, no apoio a iniciativas empreendedoras e na orientação vocacional possibilita reduzir desigualdades, estimular a economia local e assegurar condições dignas de trabalho e renda Dessa forma, a execução deste programa contribuirá diretamente para o cumprimento das metas do ODS 8, que prevê crescimento econômico inclusivo e sustentável, com emprego pleno e produtivo para todos. Metas Físicas E O . . j Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de indivíduos capacitados por meio dos cursos e Unidade 0,00 40,00 10,00 oficinas ofertados Número de trabalhadores inseridos ou recolocados no Unidade 0,00 40,00 10,00 mercado de trabalho Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 185.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 19 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 05.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Programa: 0020 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E CONTROLE INTERNO Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Continuo Objetivo: Aprimorar os instrumentos de governança pública por meio do fortalecimento do controle interno, da auditoria, da integridade e da transparência da administração municipal, por meio do estimulo da cultura de integração entre as secretarias municipais e a controladoria. Justificativa: Garantir uma gestão pública transparente, eficiente e participativa, com foco na prevenção de irregularidades, integridade administrativa e valorização dos mecanismos de controle Metas Físicas Indicador Unidade Medida A Em Exertais LDO Percentual de unidades gestoras com rotinas Porcentagem 0,00 100,00 25,00 padronizadas de controle. Órgãos e entidades com plano de integridade implantado Unidade 0,00 4,00 1,00 Relatórios de auditoria realizados anualmente Unidade 0,00 4,00 1,00 Índice de transparência do município segundo o TCE-ES Nota 0,00 10,00 10,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 75.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 20 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSIVA Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Objetivo: Garantir uma gestão pública eficiente e inovadora por meio da valorização do servidor, modernização da estrutura tecnológica e adequação territorial da administração municipal. Justificativa: A efetivação de políticas públicas exige uma administração estruturada, com servidores capacitados e um aparato tecnológico adequado. O plano de governo do Prefeito José Erivan Tavares de Moraes prevê ações para garantir concursos públicos transparentes, modernização tecnológica, expansão do sistema de dados e aquisições estratégicas para garantir eficiência dos serviços públicos, além da necessidade de intervenções como desapropriações para atender ao interesse público. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de certames realizados Unidade 0,00 4,00 1,00 Número de terrenos desapropriados com destinação Unidade 0,00 4,00 1,00 definida. Percentual de serviços administrativos, conforme Plano Porcentagem 0,00 30,00 30,00 de Contratações Quantidade de equipamentos adquiridos e instalados Unidade 0,00 40,00 10,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 2.330.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 21 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI 0022 - GESTÃO INOVADORA. Apoio Administrativo Natureza: Continuo Investir no desenvolvimento dos servidores públicos e no aprimoramento tecnológico da gestão municipal, com foco em resultados, inovação e acessibilidade à informação Para que a administração pública alcance altos níveis de eficiência, é fundamental investir na capacitação e valorização dos servidores, bem como na transformação digital dos seus processos. A oferta de bolsas de estudos é uma forma concreta de incentivo ao aperfeiçoamento técnico e acadêmico do funcionalismo público. Ao mesmo tempo, a digitalização documental e a manutenção adequada dos sistemas e equipamentos de informática são essenciais para garantir o acesso rápido à informação, segurança de dados e continuidade dos serviços administrativos Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Tempo médio de resposta a solicitações de manutenção. Porcentagem 0,00 95,00 95,00 Percentual do acervo documental digitalizado ao ano. Porcentagem 0,00 30,00 30,00 Número de bolsas concedidas. Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 67.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 22 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO Programa: 0023 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO PASEP MUNICIPAL Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Objetivo: Efetuar o pagamento regular e correto do PASEP, conforme a legislação vigente, com base nas receitas arrecadadas e escrituradas, promovendo o equilíbrio fiscal e a regularidade tributária da administração municipal. Justificativa: Assegurar o recolhimento regular e legal do PASEP incidente sobre as receitas municipais, prevenindo sanções e garantindo conformidade fiscal com a Receita Federal. Metas Físicas O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de pagamentos realizados dentro do prazo Porcentagem 0,00 90,00 90,00 legal Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 2.006.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 0024 - RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PÚBLICOS. Apoio Administrativo Natureza: Continuo Assegurar o pagamento regular e planejado dos parcelamentos e precatórios, promovendo a responsabilidade fiscal e a credibilidade institucional do município. O programa tem como objetivo assegurar a gestão responsável das finanças públicas por meio do cumprimento das obrigações decorrentes de parcelamentos tributários e previdenciários, bem como o pagamento de precatórios judiciais. A iniciativa visa garantir a regularidade fiscal do município, evitando sanções legais e promovendo o equilíbrio orçamentário e financeiro. Metas Físicas Indicador Unidade Medida Duca price Exsso o DO Valor pago com precatórios no exercício. Reais 0,00 8.030.000,00 2.000.000,00 Percentual de parcelas pagas do acordo vigente Porcentagem 0,00 100,00 100,00 Percentual de parcelas pagas do acordo vigente Porcentagem 0,00 100,00 100,00 Valor total pago com restituições e indenizações no Porcentagem 0,00 100,00 100,00 exercicio. Percentual de encargos da dívida pagos conforme Porcentagem 0,00 25,00 25,00 cronograma contratual. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 6.435.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 24 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Programa: 0025 - VALORIZAÇÃO CULTURAL. Tipo: o Natureza: Continuo Objetivo: Fortalecer o sistema municipal de cultura por meio do fomento à criação artística, do apoio a artistas, coletivos e grupos culturais, da valorização das expressões tradicionais e populares, da difusão e democratização do acesso à cultura, e da promoção da economia criativa, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais e contribuindo para o desenvolvimento sociocultural do município. Justificativa: O incentivo à criação artística, o apoio a artistas e grupos culturais, bem como a promoção da difusão da produção cultural e da oferta de seus bens e serviços por meio de diversas formas de comunicação, constituem pilares essenciais das políticas públicas de cultura no século XXI. Essas ações são fundamentais para o desenvolvimento sociocultural e para a efetivação dos direitos de cidadania Além disso, fomentar a economia criativa — por meio da produção de bens materiais e imateriais baseados no conhecimento artístico e intelectual — contribui para o fortalecimento da criatividade e gera valor econômico e simbólico para a sociedade. O estímulo às manifestações da cultura tradicional e popular, aliado à formação de público e ao acesso aos bens culturais, é igualmente relevante para a consolidação de uma identidade cultural plural e participativa. Nesse contexto, as ações propostas buscam garantir o pleno exercício dos direitos culturais da população. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Festivais e amostras realizadas durante o ano. Unidade 0,00 12,00 3,00 Oficinas permanentes realizadas Unidade 0,00 48,00 12,00 Eventos realizados. Unidade 0,00 12,00 3,00 Festival realizado Unidade 0,00 4,00 1,00 Editais por ano Unidade 0,00 8,00 2,00 Editais Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 337.000,00 / COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 25 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Desc ão dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Programa: 0026 - CAMPEÕES DE NOSSA TERRA. Tipo: o Natureza: Contínuo Objetivo: Promover a participação dos atletas municipais em eventos nacionais e internacionais. Justificativa: Programa que visa apoiar atletas, para atletas e técnicos com emissão de passagens aéreas em competições nacionais e internacionais, ajuda financeira e outros benefícios. Metas Físicas eee eme , . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Quantitativo de atletas contemplados. Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 25.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 26 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Programa: 0027 - VIDA ATIVA — ESPORTE PARA TODOS Tipo: (o) Natureza: Contínuo Objetivo: Promover a prática esportiva no município. Justificativa: Programa que visa promover atividades esportivas e de lazer à população, principalmente a parcela que vive em situação de vulnerabilidade social, promovendo saúde e melhor qualidade de vida Metas Físicas O . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Quantitativo de municipes Unidade 0,00 400,00 100,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 100.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Programa: 0028 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA SUSTENTÁVEL. Tipo: o Natureza: Temporário Objetivo: Recuperar e proporcionar a manutenção dos “equipamentos” esportivos do município. Justificativa: aceda que visa promover a recuperação e manutenção dos equipamentos esportivos do município de Conceição da arra Metas Físicas a . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Reformas ou extensões realizadas no ano. Unidade 0,00 4,00 1,00 Reformas ou extensões realizadas no ano - campos. Unidade 0,00 24,00 6,00 Reformas ou extensões realizadas no ano - quadras. Unidade 0,00 24,00 6,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 300.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 28 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Programa: 0029 - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL FÍSICO. Tipo: o Natureza: Temporário Objetivo: Assegurar a preservação, funcionalidade e valorização dos bens imóveis culturais do município por meio de ações de restauração, requalificação e manutenção continuada da infraestrutura física Justificativa: A Secretaria Municipal de Cultura administra diversos equipamentos públicos culturais (centros culturais, bibliotecas, espaços de memória etc.), muitos dos quais apresentam deterioração física devido ao tempo, à falta de manutenção preventiva e aos impactos climáticos. Essa condição compromete o pleno funcionamento das atividades culturais, a segurança dos usuários e a preservação da identidade histórica do município. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO % de imóveis culturais restaurados Porcentagem 0,00 25,00 25,00 Nº de laudos técnicos elaborados. Unidade 0,00 4,00 1,00 % de Imóveis com manutenção preventiva Porcentagem 0,00 25,00 25,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 55.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO Programa: 0030 - DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTÁVEL. Tipo: (o) Natureza: Continuo Objetivo: Melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade dos espaços públicos municipais por meio de investimentos planejados em obras, revitalizações, prestação de serviços e aquisição de equipamentos. Justificativa: A criação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutural Sustentável, vinculado à gestão do Fundo de Desenvolvimento Municipal (FDM), justifica-se pela necessidade de promover melhorias estruturais contínuas nos espaços públicos, adequando a infraestrutura municipal às crescentes demandas da população e às exigências de um desenvolvimento urbano mais sustentável, inclusivo e eficiente. Grande parte das áreas urbanas e comunitárias carece de investimentos consistentes em construção, revitalização, modernização de serviços urbanos e aquisição de equipamentos públicos. A ausência de uma política articulada para essas áreas compromete diretamente a qualidade de vida da população, impacta negativamente a prestação dos serviços públicos e gera altos custos de manutenção corretiva, que poderiam ser evitados por ações preventivas planejadas. Nesse contexto, o Fundo de Desenvolvimento Municipal configura-se como um importante instrumento de planejamento e financiamento de obras e Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de obras concluídas Obras finalizadas 0,00 4,00 1,00 Área revitalizada mº revitalizado 0,00 20.000,00 5.000,00 Km de vias urbanas atendidas com serviços. Quilômetros 0,00 20,00 5,00 Equipamentos adquiridos. Quantidade 0,00 20,00 5,00 adquirida Áreas urbanas com sistemas de drenagem sustentável Quantidade de 0,00 4,00 1,00 implantados. áreas Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 3.982.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 30 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0031 - PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA Serv ao Estado Natureza: Contínuo Atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social de Conceição da Barra através da oferta de serviços socioassistenciais e de segurança alimentar e nutricional Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, é de competência dos entes federados promover ações públicas de superação da pobreza e das desigualdades sociais. Em Conceição da Barra, é fundamental planejar e executar políticas sociais para atender famílias em situação de pobreza, visto que historicamente se encontram em exclusão social e econômica, que compromete a garantia dos direitos básicos. Neste sentido, as políticas de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais e da política de segurança alimentar e nutricional, de forma articulada entre elas e com outras políticas públicas, nece executar serviços contínuos, programas e projetos para atender estas pessoas em situação de pobreza . . . Índice Índice Indicador Unidade Medida Recente Futuro Número de atendimentos a famílias em 4 CRAS Nº de famílias 0,00 12.000,00 3.000,00 Nº de famílias beneficiárias e agricultores familiares. Unidade 0,00 4.160,00 1.040,00 Número de famílias beneficiárias em programas sociais. Nº de famílias 0,00 16.000,00 4.000,00 Edital por ano. Nº de editais 0,00 4,00 1,00 Número famílias atendidas Unidade 0,00 40,00 10,00 Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 1.602.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 31 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa: 0032 - PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS. Tipo: Serv ao Estado Natureza: Contínuo Objetivo: Atender famílias e indivíduos vítimas de violências de Conceição da Barra, através da oferta de serviços socioassistenciais da proteção social especial Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente - ECRIAD é de competência dos entes federados promover ações públicas de acolhimento, escuta, orientação, acompanhamento as pessoas ou famílias com direitos violados. Em Conceição da Barra, as situações de violação de direitos a criança, adolescente, mulheres e pessoas idosas tem crescido significativamente. Sendo fundamental a estruturação de serviços públicos que cuidem destas vitimas de violência. Este cuidado, necessita ocorrer por meio da rede de serviços, a rede de cuidado tem que ser imediatamente acionando em casos de violências. Neste sentido, a política de assistência social por meio dos serviços sociais assistenciais da proteção social especial, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Serviço de Acolhimento Institucional a Criança e Adolescente - Casa da Acolhida, integram esta rede. Metas Físicas O . . . Índice Indice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de atendimentos pelo CREAS. UNIDADE 0,00 320,00 80,00 Número de acolhidos UNIDADE 0,00 80,00 20,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 474.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 32 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0033 - GARANTIA DE DIREITOS Serv ao Estado Natureza: Continuo Criar e fortalecer serviços para pessoas idosas, mulheres, crianças € adolescentes no município de Conceição da Barra. Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos, em especial pessoa idosa, mulheres, criança e adolescente. Em Conceição da Barra, a que se implementar serviços públicos de prevenção e garantia de direitos a população idosa, visto que a expectativa de vida aumentou. Realidade que também ocorrer serviços de proteção e prevenção aos direitos da mulher, criança e adolescente A oferta de serviços de proteção e garantia de direitos a este público é fundamental, considerando os distintos aspetos que perpassam na relações societárias das pessoas idosas, das mulheres, das crianças e adolescentes. Neste sentido, a que se criar serviços onde não existe e fortalecer as ações executadas na atualidade Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de atendimentos. UNIDADE 0,00 2.000,00 500,00 Número de atendimentos a pessoas idosas, UNIDADE 0,00 400,00 100,00 Número de atendimentos a mulher UNIDADE 0,00 400,00 100,00 Atendimentos a pessoa com deficiência. UNIDADE 0,00 200,00 50,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 303.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 33 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa: 0034 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Tipo: Serv ao Estado Natureza: Continuo Objetivo: Fortalecer a gestão do SUAS no município de Conceição da Barra Justificativa: Considerando os acordos internacionais e o estabelecido na legislação brasileira, dentre elas a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha é de competência dos entes federados promover ações públicas de garantia de diretos. É fundamental a estruturação de espaço que atue para o funcionamento dos serviços socioassistenciais em Conceição da Barra Serviços estes, organizados de forma territorializada, casos dos 4 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Conselhos tutelares, Centro de Convivência do Idoso — CCI e de abrangência municipal situação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social — CREAS, Casa da Acolhida e Vigilância Socioassistencial. Para a população que busca os serviços socioassistenciais serem atendidas é necessário a execução de diversos procedimentos administrativos pela Secretaria Municipal de Assistência e por outras Secretarias, seja para tera agua, os utensílios. Metas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de reuniões. UNIDADE 0,00 160,00 40,00 Funcionamento dos serviços socioassistenciais UNIDADE 0,00 40,00 10,00 Percentual de servidores capacitados anualmente. Percentual 0,00 120,00 30,00 100% das tarifas previstas pagas em cada exercício. Percentual 0,00 400,00 100,00 Porcentagem de famílias atendidas. Percentual 0,00 20,00 5,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.057.012,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 34 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa: 0035 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS Tipo: Serv ao Estado Natureza: Continuo Objetivo: Ampliar e modernizar a infraestrutura e os equipamentos da rede municipal de Assistência Social, garantindo melhores condições para a execução das políticas públicas e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade Justificativa: A rede socioassistencial do município enfrenta desafios relacionados à insuficiência de equipamentos, inadequação da infraestrutura física e necessidade de modernização tecnológica para atendimento humanizado e eficiente. Investimentos estratégicos permitirão ampliar a cobertura e qualificar os serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade e risco social. Metas Físicas à . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de Equipamentos reformados ou adquiridos. UNIDADE 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 35 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS 0036 - CIDADE ESTRUTURADA. (o) Natureza: Temporário Planejar e executar intervenções de infraestrutura urbana e institucional que promovam o desenvolvimento ordenado do municipio, melhorem a qualidade dos serviços públicos e valorizem os espaços urbanos, por meio de obras com base técnica, segurança, acessibilidade e sustentabilidade. O município de Conceição da Barra apresenta demandas históricas e estruturais ligadas à precariedade da infraestrutura urbana e institucional, refletidas na deficiência de projetos técnicos executivos, na falta de cobertura de drenagem urbana, na degradação de vias e logradouros públicos e na necessidade de requalificação dos prédios e equipamentos públicos Estes fatores comprometem a eficiência da gestão municipal, dificultam o acesso da população a serviços básicos de qualidade e limitam o pleno desenvolvimento socioeconômico do território. Nesse contexto, torna-se indispensável a implementação de um programa que possibilite a elaboração de projetos técnicos executivos e a execução de obras estruturantes que promovam acessibilidade, segurança, funcionalidade e sustentabilidade dos espaços urbanos. A ausência de planejamento técnico adequado resulta em atrasos, sobrecustos e perda de recursos públicos. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de projetos executivos elaborados. Unidade 0,00 4,00 1,00 Número de prédios públicos construídos, ampliados ou Unidade 0,00 4,00 1,00 reformados. Quilômetros de vias urbanizadas com infraestrutura Unidade 0,00 4,00 1,00 completa Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.450.500,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 36 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Programa: 0037 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. Tipo: (o) Natureza: Temporário Objetivo: Modernizar e fortalecer a infraestrutura e os serviços urbanos de Conceição da Barra, por meio da renovação da frota pública, da ampliação e manutenção da iluminação e do abastecimento e conservação de veículos e máquinas, assegurando eficiência, economicidade e sustentabilidade Justificativa: A qualidade da infraestrutura urbana impacta diretamente o bem-estar da população e a eficiência da gestão pública A renovação e manutenção da frota municipal, bem como a iluminação pública eficiente, segura e sustentável são essenciais para garantir serviços urbanos de qualidade, melhorar a mobilidade, apoiar os serviços operacionais e oferecer mais segurança à população, especialmente nas áreas urbanas e rurais. A proposta está em conformidade com os compromissos assumidos no plano de governo municipal e com os ODS da Agenda 2030. Metas Físicas a . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de veículo adquiridos ou com manutenção Unidade 0,00 60,00 15,00 executada Litros de combustível utilizados mensalmente por setor Litros 0,00 400,00 100,00 Número de pontos de iluminação mantidos ou Unidade 0,00 2.000,00 500,00 modernizados. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 8.282.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 37 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa: 0038 - APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCAÇÃO Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Contínuo Objetivo: Fortalecer a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização dos processos, a eficiência no uso dos recursos públicos e o suporte adequado às unidades escolares, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no município. Justificativa: A eficiência e a qualidade dos serviços administrativos são fundamentais para o funcionamento adequado da rede municipal de educação. A Secretaria Municipal de Educação necessita de processos administrativos ágeis, transparentes e modernos para garantir o suporte necessário às escolas, otimizar recursos públicos e fortalecer a gestão educacional. Investir na melhoria dos serviços administrativos contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, facilitando o acesso a materiais, recursos pedagógicos, alimentação escolar e infraestrutura, além de assegurar a correta prestação de contas e o cumprimento das políticas públicas. Dessa forma, a gestão administrativa eficiente é um pilar estratégico para o alcance das metas educacionais previstas no Plano Plurianual, promovendo um ambiente escolar mais organizado, transparente e responsivo às demandas da comunidade escolar. Metas Físicas E . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de atendimentos administrativos concluídos e Percentual 0,00 280,00 70,00 Relatórios de gestão administrativa. Percentual de modernização concluída da infraestrutura Percentual 0,00 100,00 25,00 física e tecnológica da Secretaria Municipal de Educação Percentual de servidores da Secretaria Municipal de Percentual 0,00 200,00 50,00 Educação capacitados anualmente. Percentual de reuniões realizadas conforme calendário Percentual 0,00 200,00 50,00 anual do CME Percentual de cursos e atividades da UAB com suporte Percentual 0,00 200,00 50,00 técnico e logístico garantido pelo município Percentual de transações financeiras realizadas dentro do Percentual 0,00 200,00 50,00 prazo e com conformidade nos processos bancários. Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 42.000,00 CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 38 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO Programa: 0039 - BRAÇO DO RIO: TURISMO QUE TRANSFORMA Tipo: (o) Natureza: Contínuo Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável do turismo em Braço do Rio, valorizando as potencialidades naturais, culturais e históricas da região, fomentando a economia local, gerando emprego e renda, e fortalecendo a identidade do território como destino turístico atrativo e acolhedor durante determinados períodos do ano. Justificativa: Embora Braço do Rio ainda não seja reconhecido como destino turístico consolidado, apresenta características com potencial para atrair visitantes no futuro, como sua localização estratégica, a hospitalidade da comunidade, elementos culturais locais e a proximidade de outras áreas com vocação turística. O programa busca lançar as bases para um turismo estruturado, sustentável e participativo. Metas Físicas [0] — i . . Índice Indice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de dias de programação festiva realizada. Unidade 0,00 8,00 2,00 Número de agricultores e participantes envolvidos no Unidade 0,00 2.000,00 500,00 evento. Número de atividades culturais ou educativas realizadas. Unidade 0,00 4,00 1,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 742.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 39 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO Programa: 0040 - TURISMO E FESTIVIDADES SUSTENTÁVEIS — SEDE. Tipo: o Natureza: Continuo Objetivo: Fortalecer o turismo na sede de Conceição da Barra por meio de eventos culturais e de lazer (Carnaval, Réveillon, Festival de Verão), promovendo inclusão produtiva, geração de renda local, valorização cultural e a sustentabilidade. Justificativa: O programa visa fortalecer o turismo na sede de Conceição da Barra por meio da realização de eventos e festejos turísticos planejados, com destaque para a Temporada de Verão e o Carnaval, promovendo o desenvolvimento econômico local, a valorização das tradições culturais e a geração de emprego e renda. As ações serão organizadas com foco na sustentabilidade financeira e social, garantindo a participação de empreendedores locais, artistas regionais e comunidades tradicionais. A iniciativa buscará parcerias institucionais e apoio do setor privado para qualificar a infraestrutura, ampliar a divulgação turística e estimular o empreendedorismo, contribuindo diretamente para o alcance do ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Metas Físicas ai . Ê Índice Índice Meta para ndicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de dias com programação ativa durante a Dias 0,00 80,00 20,00 temporada Número de edições realizadas com apoio do município. Edições. 0,00 4,00 1,00 Número de eventos natalinos e de Réveillon realizados. Eventos. 0,00 8,00 2,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.600.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 40 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 0041 - ITAÚNAS CAPITAL DO FORRÓ — TURISMO EM RITMO DE TRADIÇÃO. o Natureza: Contínuo Promover e consolidar Itaúnas como a capital regional do forró, fortalecendo o turismo cultural e os eventos tradicionais, impulsionando a economia local, gerando emprego e renda, e valorizando o patrimônio cultural e musical da região Itaúnas é reconhecida nacionalmente como um polo cultural por sua forte tradição musical, especialmente o forró pé de serra, atraindo turistas que buscam experiências autênticas. Para ampliar e estruturar essa vocação, é fundamental investir em eventos organizados, infraestrutura adequada, capacitação dos profissionais do setor e ações de divulgação que valorizem a cultura local, estimulando o desenvolvimento sustentável do turismo. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Número de dias de programação festiva realizada Dias 0,00 8,00 2,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 140.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 41 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 11.04.00 - GESTÃO DA LIMPEZA URBANA E DO SANEAMENTO Programa: 0042 - CIDADE LIMPA. Tipo: (o) Natureza: Continuo Objetivo: Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Conceição da Barra por meio da prestação eficiente dos serviços urbanos essenciais, com foco em saneamento básico, manejo sustentável de resíduos sólidos, drenagem pluvial e limpeza pública, assegurando uma cidade mais limpa, resilientes e ambientalmente sustentável. Justificativa: Conceição da Barra enfrenta desafios históricos na manutenção da infraestrutura urbana, no saneamento básico e na destinação final de resíduos sólidos. A ampliação e modernização desses serviços são essenciais para garantir qualidade de vida à população, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento urbano sustentável. A atuação articulada e estratégica da gestão pública municipal se torna fundamental para garantir que a cidade avance na universalização do acesso ao saneamento, à limpeza urbana e ao controle de alagamentos, especialmente diante das mudanças climáticas e da pressão demográfica sazonal Metas Físicas E k . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO % da população atendida por coleta regular de resíduos Porcentagem 0,00 70,00 70,00 sólidos % da população com acesso ao sistema de esgotamento Porcentagem 0,00 8,00 5,00 sanitário. Número de pontos críticos de alagamento monitorados e Unidade 0,00 4,00 1,00 solucionados Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.806.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa: 0043 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL Tipo: E Natureza: Continuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Fundamental, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. Justificativa: O Ensino Fundamental é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede do Ensino Fundamental para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Metas Físicas a . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de alunos atendidos com alimentação escolar, Percentual 0,00 320,00 80,00 Percentual de unidades de Ensino Fundamental Percentual 0,00 100,00 25,00 modernizadas, com ambientes seguros, confortáveis e adaptados às necessidades pedagógicas Quantidade de itens pedagógicos e tecnológicos Percentual 0,00 280,00 70,00 distribuídos. Percentual de professores capacitados em metodologias Percentual 0,00 200,00 50,00 de alfabetização inicial, educação inclusiva e tecnologias educacionais e registros de participação e frequência nos cursos e capacitações. Percentual de crianças matriculadas que frequentam o Percentual 0,00 220,00 20,00 Ensino Fundamental em tempo integral, participando regularmente das atividades pedagógicas. Percentual de funcionamento regular do Ensino Percentual 0,00 220,00 20,00 Fundamental, sendo garantido por meio dos recursos do FUNPAES, considerando alimentação, manutenção e materiais essenciais. Relatórios de execução orçamen Número de turmas de EJA em funcionamento com Percentual 0,00 220,00 20,00 frequência regular dos estudantes. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.941.273,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 43 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa: 0044 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL Tipo: E Natureza: Continuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Pré-Escola, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos. Justificativa: O Ensino Pré-Escola é etapa crucial para a formação básica e cidadã dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede Pré-Escola para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Metas Físicas er eee . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de alunos atendidos com alimentação escolar. Percentual 0,00 320,00 80,00 Quantidade de itens pedagógicos e tecnológicos Percentual 0,00 280,00 70,00 distribuídos Percentual de professores capacitados em metodologias Percentual 0,00 200,00 50,00 de alfabetização inicial, educação inclusiva e tecnologias educacionais e registros de participação e frequência nos cursos e capacitações. Modernização de escolas. Percentual 0,00 100,00 25,00 Percentual de crianças matriculadas que frequentam a Percentual 0,00 220,00 20,00 Pré Escola em tempo integral, participando regularmente das atividades pedagógicas. Percentual de Pré Escolas com funcionamento regular Percentual 0,00 220,00 20,00 garantido por meio dos recursos do FUNPAES, considerando alimentação, manutenção e materiais essenciais. Relatórios de execução orçamentária, presta Percentual de crianças com deficiência atendidas em Pré Percentual 0,00 220,00 20,00 Escolas com práticas inclusivas implantadas Custo Estimado para o Programa no exercício R$ 1.975.280,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 44 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Original 12.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA. 0045 - ATIVIDADES E AÇÕES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA. o Natureza: Contínuo Promover a sustentabilidade ambiental e a inclusão socioambiental em Conceição da Barra, por meio da gestão integrada dos resíduos sólidos, regularização fundiária, educação ambiental, bem-estar animal e fortalecimento da governança pública, visando o desenvolvimento urbano equilibrado e a melhoria da qualidade de vida da população O programa **Barra Viva** responde à necessidade de consolidar políticas públicas ambientais integradas em Conceição da Barra, com foco na gestão de resíduos, regularização fundiária, educação ambiental, bem-estar animal e fortalecimento da governança ambiental. A iniciativa busca enfrentar passivos socioambientais urbanos, promover inclusão socioeconômica e alinhar o município aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), garantindo desenvolvimento urbano sustentável e qualidade de vida Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO (%) da coleta seletiva, capacitação profissional e Porcentagem 0,00 30,00 30,00 mobilização da comunidade. (%) Porcentagem 0,00 30,00 30,00 - profissionais capacitados, projetos do PMSB implementados e atendimentos técnicos realizados ao departamento. Número de ações educativas realizadas (oficinas, Unidade 0,00 4,00 1,00 palestras, cursos, campanhas). Quantitativo de animais castrados. Unidade 0,00 1.290,00 300,00 Número de imóveis regularizados e famílias beneficiadas Unidade 0,00 4,00 1,00 com títulos de propriedade emitidos. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 460.000,00 CORO0700 - SMARapd Informática Ltda E Página 45 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V — Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa: 0046 - GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO CRECHE MUNICIPAL Tipo: E Natureza: Continuo Objetivo: Garantir o custeio eficiente e contínuo das unidades escolares do Ensino Creche, assegurando condições adequadas de ensino, aprendizagem e bem-estar dos alunos Justificativa: O Ensino Creche é etapa crucial para a formação básica e cidadá dos alunos, impactando diretamente nas oportunidades futuras. Manter o custeio adequado da rede é Creche para a oferta regular de serviços essenciais como merenda escolar, transporte, materiais pedagógicos, manutenção das unidades e capacitação dos profissionais, assegurando a continuidade da qualidade educacional e a redução das desigualdades. Metas Físicas E . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual de alunos atendidos com alimentação escolar. Percentual 0,00 320,00 80,00 Quantidade de itens pedagógicos e tecnológicos Percentual 0,00 280,00 70,00 distribuídos. Percentual de professores capacitados em metodologias Percentual 0,00 200,00 50,00 de alfabetização inicial, educação inclusiva e tecnologias educacionais e registros de participação e frequência nos cursos e capacitações Percentual de unidades de educação infantil Percentual 0,00 100,00 25,00 modernizadas, com ambientes seguros, confortáveis e adaptados às necessidades pedagógicas. Percentual de crianças de O a 3 anos matriculadas que Percentual 0,00 220,00 20,00 permanecem na creche em jornada integral, participando das atividades propostas Percentual de crianças matriculadas que frequentam a Percentual 0,00 220,00 20,00 creche em tempo integral, participando regularmente das atividades pedagógicas. Quantidades de alunos matriculados Percentual 0,00 220,00 20,00 Percentual de creches com funcionamento regular Percentual 0,00 220,00 20,00 garantido por meio dos recursos do FUNPAES, considerando alimentação, manutenção e materiais essenciais. Relatórios de execução orçamentária, prestação Percentual de crianças com deficiência atendidas em Percentual 0,00 220,00 20,00 creches com práticas inclusivas implantadas Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.595.286,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 46 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa: 0047 - TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE Tipo: E Natureza: Objetivo: Garantir o acesso universal, seguro e contínuo ao ensino de qualidade aos alunos da Educação de Conceição da Barra, por meio da oferta de transporte escolar adequado e eficiente, especialm comunidades distantes. ente para estudantes das áreas rurais e Justificativa: Garantir educação de qualidade requer assegurar o acesso seguro e igualitário às escolas, especialmente em Conceição da Barra, onde muitas comunidades estão localizadas em áreas rurais e de difícil acesso. Nesse cenário, a oferta de transporte escolar eficiente aliada a ações voltadas à melhoria do ensino, valorização dos sustentabilidade do ensino municipal. profissionais e inovação pedagógica é fundamental para promover a equidade, a permanência dos estudantes e a Essa estratégia reforça o compromisso do município com uma educação inclusiva, justa e transformadora Transporte a alunos de Cursos profissionalizantes e de nível superior de baixa renda conforme lei municipal aprovada. Aquisição de ônibus para o transporte escolar. Metas Físicas Indicador Unidade Medida Percentual de crianças da creche atendidas com Percentual transporte escolar regular e seguro - Registros de frequência escolar vinculados ao transporte. Percentual de crianças da pré-escola atendidas com Percentual transporte escolar regular e seguro - Registros de frequência escolar vinculados ao transporte Percentual de crianças do Fundamental atendidas com Percentual transporte escolar regular e seguro - Registros de frequência escolar vinculados ao transporte. Percentual de crianças do EJA atendidas com transporte Percentual escolar regular e seguro - Registros de frequência escolar vinculados ao transporte. Ônibus escolares adquiridos Percentual Percentual de estudantes universitários atendidos com Percentual auxílio transporte conforme quantitativo e valor aprovado em lei municipal. Auxílio repassado aos estudantes de cursos Percentual profissionalizantes - Estudante transportado (% de atendimentos) Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 11.688.789,00 Índice Recente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Índice Futuro 280,00 280,00 280,00 280,00 100,00 120,00 120,00 Meta para Exercício LDO 70,00 70,00 70,00 70,00 25,00 30,00 30,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Controle: Original Unidade Responsável: 97.00.00 - RESERVA DO RPPS Programa: 9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Tipo: Apoio Administrativo Natureza: Temporário Objetivo: Assegurar recursos orçamentários para a cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas emergenciais não previstas, garantindo a estabilidade fiscal e o equilibrio das contas públicas. Justificativa: A Reserva de Contingência constitui exigência legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade assegurar recursos para o atendimento de passivos contingentes, riscos fiscais e demandas emergenciais não previstas no orçamento anual. Sua inclusão no PPA permite compatibilizar as peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), garantindo previsibilidade, equilíbrio fiscal e capacidade de resposta a imprevistos financeiros, evitando prejuizos à continuidade dos serviços públicos essenciais. Metas Físicas . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Riscos Fiscais Reais 0,00 11.377. 182,00 2.682.515,00 Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.682.515,00 y CORO00700 - SMARapd Informática Ltda Página 48 de 49 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA LDO 2026 Controle: Unidade Responsável: Programa: Tipo: Objetivo: Justificativa: Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos Original 99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. Apoio Administrativo Natureza: Temporário Assegurar recursos orçamentários para a cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e despesas emergenciais não previstas, garantindo a estabilidade fiscal e o equilibrio das contas públicas. A Reserva de Contingência constitui exigência legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade assegurar recursos para o atendimento de passivos contingentes, riscos fiscais e demandas emergenciais não previstas no orçamento anual. Sua inclusão no PPA permite compatibilizar as peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), garantindo previsibilidade, equilíbrio fiscal e capacidade de resposta a imprevistos financeiros, evitando prejuizos à continuidade dos serviços públicos essenciais. Metas Fi: . . . Índice Índice Meta para Indicador Unidade Medida Recente Futuro Exercício LDO Percentual da dotação orçamentária para Reserva de Percentual 0,00 6.084.329,00 3.491.000,00 Contingência prevista na LOA. Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 3.491.000,00 COR00700 - SMARapd Informática Ltda Página 49 de 49 Município de CONCEIÇÃO DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2026 AMF - Demonstrativo 1 (LRF, Art. 4º, 8 1º) R$ Centavos TT Receitas Prmárias (1) 228 848.906 00] amasse 16704] 00000] 2272362536] 20942297127 1.5458] 00000] 23210158446] 20602157574 raras, 00000] FONTE: Sistoma SMARapd Informática Ltda, Unidade Responsável: Município de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 26/09/2025 e hora de emissão: 17:01 COR30100 - DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS Págna 1de 1 Município de CONCEIÇÃO DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2026 AMF - Demonstrativo 2 (LRF, Art. 4º, 8 2º, inciso |) R$ Centavos Variação Especificação Metas Previstas % em 2024 (a) em 2024 (b) (c/a)x 100 Receita Total 158.841.540,00 220.995.519,43 62.153.979,43 39,13 Receitas Primárias (1) 158.841.540,00 220.995.519,43 62.153.979,43 39,13 Despesa Total 235.493.063,54 221.376.941,36 (14.116.122,18) (5.99) Despesas Primárias (Il) 235.493,063,54 221.376.941,36 (14.116.122,18) (5.99) RESULTADO PRIMÁRIO (ll) = (1-1) (76.651.523,54) (381.421,93) 76.270.101,61 (89.50) Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00] Divida Pública Consolidada 0,00 0,00 9,00 0.00 | Divida Liquida Consolidada (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 (100,00) FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda, Unidade Responsável: Município de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 03/09/2025 e hora de emissão. 23:00 COR30200 - DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR Página 1 de 1 AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, 82º, inciso Il) Município de CONCEIÇÃO DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2026 R$ Centavos Valores a Preços Correntes Especificação Tr 2023 2024 % 2025 % 2026 % 2027 % 2028 1 % [Receita Total 128.384 185,00] 158.841,540,00] 22,77] 2130082620] 341 2288489000] 7,44 mares] (07 232.101.584,48 214 [Receitas Primárias (1) 129.384 185,00] 1588415400) 227] 213009.262,00] 34,10) 228848 90600] 7,44 2723062536] (0:71) 232 101.584,46 214 pespesa Total 182.961,664 98 235493063,54] 28,70 232.444 05066] (1,29) 228.848. 90600) (1,55) 2272302536] (0:71) 232.101,584,46] 214 Despesas Primárias (1) 182.981.664,98] 235 493063,54] 28,70) 232.444 050,66] (1,29) 228,848.90600] (1,55) 2723062596] (071) 292.101.584,46] 244 RESULTADO PRIMÁRIO (1) = (1-1) (53.597.479,96) (7665152354) 4301 (19.434 768,66)) (74,65) 0,00) (100,00) 000) 0.00 0.00 00 [Resultado Nominal 0,0] 0,00 0,0) 0,00] 0.00 001 0,00) 2.640.850,00] Edo dO 90504501] (85.73) fpivida Pública Consolidada 0,00) 000 0,00) 000) 00 om) 000 2.640.950,01) 250000 354599502] 3427 fpivda Liquida Consolidada 0,00 000) 0,00) 00 0.09 001) 009 2.640.950,01] ao doo00). 354599502] 3427] Valores a Preços Constantes Especificação 2023 2024 % 2025 2026 1 % 2027 Ho 2028 % Receita Total 141.099 .146,68] 166.56123884] 18,0 213,009.262,00] 21935100738] 258 2094297127] (453 208021575.74] (1.82) [Receitas Primárias (1) 141,099.146,68 166.561238,.84] 18,09 213,009.262,00] 21995100798] 2.98 2094229127] (453 208021575.74] (182) Pespesa Tota 199.549,556,82) 246 93802643] 23,79 232.444.050,68 21935100738] (563) 209422 97127] (453 20602157574) (182 [Despesas Primária (1) 199.549,556 82] 246938 02643] 23,78 232.444, 050,68 219.35100738] (5,63) 209,42297127] (4,53) 206021 57574] (182) [RESULTADO PRIMÁRIO (1 = (1- 1) (58.450.410,17] (8037678759) 37.51 (19.434 788,66) 0.00) (100,00) 000) 000 00] 00 fResultado Nominal 0.00) 000) 000) 0,00] 001) 000 243390351) OI 80334996) (66,99) Divida Pública Consolidada 0,00 000) 0.00 0,00 001] 000) 2433 963,50] O 314755060] 2922 [Divida Liquida Consolidada 0,00] 000) 0,09 0.00 091) 0,00 2.433.963,52] 24 ss 314755060) 29,32 FONTE: Sistema SMARap Informática Ltda, Unidade Responsável: Município de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 26/09/2025 e hora de emissão: 17:04 COR30300 - DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES Pagina 10 1 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2026 AMF - Demonstrativo 4 (LRF, Art. 4º, 8 2º, inciso III) Patrimônio Líquido 2024 % 2023 % 2022 % E + Patrimônio/Capital 32.521.921,34 12,19 32.521.921,34 12,99 32.521.921,34 13,50 Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 Resultado Acumulado 234.205.459,55 87,81 217.765.434,19 87,01 208.392.882,35 86,50 + = TOTAL 266.727.380,89 100,00 250.287.355,53 100,00 240.914.803,69 100,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO Patrimônio Líquido 2024 % 2023 % 2022 % Patrimônio 70.762.376,00 850,95 | 70.762.376,00 23,37 | 70.762.376,00 42,45 Reservas 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 + E Lucros ou Prejuízos Acumulados (62.446.691,89) 750,95 (373.583.135,23) 123,37 (237.461.316,17) 142,45 L TOTAL 8.315.684,11 100,00 (302.820.759,23) 100,00 (166.698.940,17) 100,00 FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora, data de emissão: 03/09/2025 23:16:02 N COR30400 - DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Página:t /1 Município de CONCEIÇÃO DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2026 AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, 8 2º, inciso III) R$ Centavos RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS DESPESAS DE CAPITAL Investimentos 0,00] Inversões Financeiras 0,00] Amortização da Divida 0,00] DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda, Unidade Responsável: Município de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 03/09/2025 e hora de emissão: 23:17 COR30500 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 1 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA PPA 2026 - 2029 Anexo | - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais = - Total Especificação das Receitas 2026 2027 2028 2029 o Elimedas Adm. Direta Adm. Indireta Adm. Direta Adm. Indireta Adm. Direta Adm. Indireta Adm. Direta Adm. Indireta 1190000000 7915382283 Impostos, Taxas é Contribuições de 1743000000 000 19.361.56426 000 2116225857 000 2120000000 000 À Mehoria 1200000000 no Contribuições 4.600.000,00 2.789.000,00 4.873.414,40 3.335.196,00 5.161.105,15 4.154.574,25 5.158.465,00 3.127.600,00 33.196 do 1309000000 es Receita Patrimonial 2 968 698.00 818947500 3094 205,00 ga1754200 azrazrago s674 40200 3.336.402,00 10046 868,00 s0.820,005 1.60.0.00.0.000 . em nus Receita de Serviços 5.000,00 0.00 529724 0,00 5610,12 0.00 561100 170.0000.000 59.430 87 Transferências Correntes. 163,145.931,00 1.420.512,00 154, 739.454,18 1.456.532,00 153.393, 649,86 1.512317,00 159,120.49383 1.570.541,00 636.359 4º 1.9,0.0.00.0.0.00 7.905.556,57 Outras Receitas Comentes 1.708.758,00 240.000,00 171081200 254.267,52 1721.6090 268.531,05 1.732.441,00 269.138,00 688,43 TOTAL RECEITAS CORRENTES 189.858.387,00 13.618.687,00 183.784. 747,08 14.363.537,52 184.656.944,70 15.609.825,30 190.553.412,83 15.014.147,00 807.459.688 240.0.000.000 é o 9.736,06 Transferências de Capital 9.396.847,00 0,00 9.976.258,70 0.00 10.564,631.26 0,00 10.632.000.00 000 40.569, 40.569,736,96 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 9.396.847,00 0,00 9.976.258,70 0,00 10.564.631,26 0,00 10.632.000,00 0,00 7.20.0.00.0.0.00 , 4 4 90.142 0 Contribuições - Intra OFSS 0.00 7.358.010,00 0,00 8.800.179,96 0,00 10.964.281,10 0,00 8.267.671,00 358 6 7.80.0.00.0.000 1.902,20 Outras Receitas Correntes - Intra 0,00 8.616 975,00 0.00 10.305.902.10 0,00 10.305.902,10 000 9.663.123,00 38.891.902 Oss 4.282.044,26 TOTAL RECEITAS CORRENTES - 0,00 15.974.985,00 0,00 19.106.082,06 0,00 21.270.183,20 0,00 47.930.794,00 74.26; INTRA OFSS 1.469,65 TOTAL DA RECEITA PREVISTA 199.255.234,00 29.593,672,00 193.761.005,78 33.469.619,58 195.221.575,96 36.880.008,50 201.185.412,83 32.944 841,00 922311469, Página 1 CORO0300 - SMARapd Informática Ltda RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS 2026 R$ Centavos AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, 8 2º, inciso IV, alínea "a") RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) 8.991.881,58 12.067.014,79 9.685.075,82 RECEITAS CORRENTES 8.991.881,58 12.067.014,79 9.685.075,82 Receitas de contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 | Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 5.879.449,02 8.505.230,73 5.512.043,79 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 3.112.432,56 3.561.784,06 4.173.032,03 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 3.112.432,56 3.561.784,06 4.173.032,03] RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00) Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00] Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (ll) 9.498.596,78 10.044.384,34 12.923.522,15 RECEITAS CORRENTES 9.498.596,78 10.044 .384,34 12.923.522,15 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00] Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 9.498.596,78 10.044.384,34 12.923.522,15 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 * 18.490.478,36 22.111.399,13 22.608.597,97 (Continua) COR30600 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 2 PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2026 art.4º, 8 2º, inciso IV, alínea "a" (Continuação) AMF - Demonstrativo 6 (LRI Es r T T DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 12.677.457,48 14.065.327,97 15.111.538,88 ADMINISTRAÇÃO 630.625,62 716.823,34 734.013,61 Despesas Correntes 610.700,62 716.031,34 734.013,61 | Despesas da Capital 19.925,00 792,00 0,00 PREVIDÊNCIA 12.046.831,86 13.348.504,63 14.377.525,27 Pessoal Civil 12.046.831,86 13.348.504,63 14.377.525,27 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00] Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00] Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS = (v+v) 1267745748] 1406532797) 15.111.538,88 RESULTADO PREVI 581302088] 804607116] 7.497.059,09 2023. 2024 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00 0,00 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0, 00] Recursos para Formatação de Reserva 0,00 0,00 0,00] Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.920.368,00 1.148.820,00 1.750.000,00 BENS E DIREITOS DO RPPS 0,00 1.762,14 500,00] FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda, Unidade Responsável: Município de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 04/09/2025 e hora de emissão: 07:28 COR30600 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 2 PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 2026 AMF - Demonstrativo 6 (LRF, Art. 4º, 8 2º, inciso IV, alínea "a") R$: Centavos FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) RESULTADO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO FREVIDENGINNIAS (a) EREVIDENDTÁRIAS (b) PRAGENa fria dit Ein «(ii 2024 22.608.597,97 15.111.538,88 7.497.059,09 7.497.059,09 2025 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2026 0,00 0,00 0,00] 7.497.059,09 2027 0,00 0,00] 0,00] 7.497.059,09 | ma 2028 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2029 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2030 0,00 0,00] 0,00 7.497.059,09 2031 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2032 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2033 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2034 0,00 00 0,00 7.497.059,09 2035 0,00 0,00] 0,00 7.497.059,09 2036 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 Lo 2037 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2038 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2039 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2040 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2041 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2042 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2043 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2044 0,00 0,00) 0,00 7.497.059,09 2045 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2046 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2047 0,00 0,00] 0,00 7.497.059,09 + 2048 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2049 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2050 0,00 ' 0,00 7.497.059,09 COR30700 - SMARapd Informática Ltda PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 2026 AMF - Demonstrativo 6 (LRF, Art. 4º, 8 2º, inciso IV, alínea "a") R$: Centavos 2051 0,00 0,00) 0,00 7.497.059,09 E 2052 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2053 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 E 2054 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 = 2055 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2056 0,00 0,00] 0,00 7.497.059,09 2057 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2058 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2059 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2060 | 0,00 0,00) 0,00 7.497.059,09 a cem aeee eee eee eremm 2061 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2062 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09) 2063 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 — | 2064 0,00 0,00 0,00) 7.497.059,09 2065 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09) 2066 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2067 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2068 0,00 0,00) 0,00 7.497.059,09 2069 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09) 2070 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2071 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2072 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2073 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09) 2074 0,00 0,00) 0,00 7.497.059,09 2075 0,00 0,00) 0,00) 7.497.059,09 2076 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2077 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2078 0,00 000) |, 0,00 7.497.059,09 = 2079 0,00 0,00) 7.497.059,09 COR30700 - SMARapd Informática Ltda PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANEXO DE METAS FISCAIS 2026 AMF - Demonstrativo 6 (LRF, Art. 4º, $ 2º, inciso IV, alínea "a") R$: Centavos 2080 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2081 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2082 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2083 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2084 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2085 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2086 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 E 2087 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2088 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2089 0,00 0,00 0,00) 7.497.059,09 — 2090 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 T 2091 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2092 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2093 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 | 2094 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2095 0,00 0,00 0,00) 7.497.059,09 2096 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2097 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2098 0,00 0,00 0,00 7.497.059,09 2099 0,00 0,00) 0,00 7.497.059,09 2100 0,00 7 0,00) 7.497.059,09 COR30700 - SMARapd Informática Ltda Município de CONCEIÇÃO DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2026 AMF - Demonstrativo 8 (LRF, Art. 4º, 8 2º, inciso V) R$: Centavos EVENTOS VALOR PREVISTO PARA 2026 Aumento Permanente da Receita 0,00 (-) Transferências Constitucionais 32.402.403,00 (-) Transferências ao FUNDEB 44.592.698,00 Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1) (76.995.101,00) Redução Permanente de Despesa (Il) 0,00 [Ragaa Bruta (IH) = (I+1]]) (76.995.101,00) Novas DOCC geradas por PPP 0,00 Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (IIl-IV) (76.995.101,00) FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda, Unidade Responsável: Município de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 04/09/2025 e hora de emissão: 08:10 COR30900 - SMARapd Informática Ltda Município de CONCEIÇÃO DA BARRA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita 2026 AMF - Demonstrativo 7 (LRF, Art. 4º, 8 2º, inciso V) R$ Centavos rosa FONTE: Sistema SMARapd informática Ltda, Unidade Responsável: Município de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 04/09/2025 e hora de emissão: 09:32 COR30800 - SMARapd Informática Ltda Página ide 1