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← Conceição da Barra (ES)

norma nº 2559/2010

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 2559 / 2010
Date 2010-12-30
EmentaINSTITUI O DIA DO MOTOCICLISTA DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ES
native_id690

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.68 · pages: 114

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza
. ) CNPJ 29988441/0001-25
LEINº 2.559, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
= INSTITUI O DIA DO
MOTOCICLISTA DE CONCEIÇÃO DA
BARRA-ES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS= :
O Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 42, Inciso IV, da Lei Orgânica do
Município; e Artigo 39, Inciso IV, do Regimento Interno desta Casa,
PROMULGA a seguinte Lei:
“Art. 1º- Pela presente Lei fica instituído DIA DO MOTOCICLISTA DE
CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, a ser comemorado anualmente no-dia 1º(primeiro) do
mês de Novembro.
Art. 2º- O evento hora instituído passará a constar no calendário oficial de
eventos do Município.
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
— Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Conceição da Barra-ES,
em 30 de dezembro de 2010.
ÂNGELO Ç& FIGUEIREDO
PRESIDENTE
Lei nº 2.559/2010
Rua Getulio da Silva Guanandy, 01-Centro - CEP 29960-000-Caixa Postal 98-Conceição da Barra - ES.
Fax: (27) 3762-1098- Tel. (27) 3762-1 129 - E-mail: cm.barraMhotmail.com -
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 2.840.000,00
RECEITA TRIBUTARIA 6.180.686,00 JUDICIARIA 395.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.349.450,00 ADMINISTRACAO 8.604.238,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.598.414,00 SEGURANCA PUBLICA 15.000,00
RECEITAS DE SERVICOS 12.760,00 ASSISTENCIA SOCIAL 3.878.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 51.871.442,00 PREVIDENCIA SOCIAL 8.578.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.152.066,00 63.164.818,00 SAUDE 12.531.889,00
TRABALHO 72.000,00
RECEITAS DE CAPITAL EDUCACAO 20.246.274,00
OPERACOES DE CREDITO 40.000,00 CULTURA 224.300,00
ALIENACAO DE BENS 11.000,00 URBANISMO 8.220.017,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.673.800,00 8.724.800,00 SANEAMENTO 1.406.000,00
REC.CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA GESTAO AMBIENTAL 666.800,00
RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 3.031.400,00 3.031.400,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 10.000,00
AGRICULTURA 890.500,00
COMERCIO E SERVICOS 38.000,00
DESPORTO E LAZER 2.419.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.785.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
TOTAL 72.921.018,00 TOTAL
72.921.018,00
CCR41300 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
RECEITA | DESPESA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 6.180.686,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.375.934,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.349.450,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.000,00
RECEITA PATRIMONIAL a 1.598.414,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.156.594,00 54.539.528,00
RECEITAS DE SERVICOS 12.760,00 SUPERÁVIT 8.625.290,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 51.871.442,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.152.066,00 63.164.818,00
TOTAL 63.164.818,00 TOTAL 63.164.818,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 40.000,00 INVESTIMENTOS 14.257.090,00
ALIENACAO DE BENS 11.000,00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 993.000,00 15.250.090,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.673.800,00 6.724.800,00
DÉFICIT 8.525.290,00
TOTAL 15.250.090,00 TOTAL 15.250.090,00
REC.CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 3.031.400,00 3.031.400,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.031.400,00 3.031.400,00
TOTAL 3.031.400,00 TOTAL 3.031.400,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 63.164.818,00 DESPESAS CORRENTES 54.539.528,00
RECEITAS DE CAPITAL 6.724.800,00 DESPESAS DE CAPITAL 15.250.090,00
REC.CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA 3.031.400,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 3.031.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
TOTAL 72.921.018,00 TOTAL 72.921.018,00
CCR41200 - SMARapd Informática Ltda Página 1
1.0. 0. 0.00.00
1.1.0.0.00.00
1.1.1.0.00.00
1.1.1,2.00.00
1.1.1.2.02.00
1.1.1.2.02.01
1.1.1.2.02.02
1.1.2.04.00
1
1.
1
1.
1.
1.
1
1.
1.
1.
1.
1.
1
1.
1
1.
1
1.
1
1.
1
1
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1:
1.
1:
1.
1
1.
.2.0.00.00
1.3.2.5.00.00
1.3.2.5.01.00
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
IMPOSTO S/O PATRIM. E A RENDA
IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU
IMP. PREDIAL URBANO - IPU
IMP. TERRITORIAL URBANO - ITU
IMP S/A RENDA PROV QUAL NATUR
RETIDO NA FONTE - REND. TRABAL
Imposto de Renda nas Fontes s/ Outros Rendimentos
IMP S/TRANSM INTER VIVOS
IMP. S/ INTER VIVOS DE BENS IM
IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCUL.
IMP.S/SERV. QUALQUER NATUREZA
TAXAS
TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL
TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARI
TX.P/FUNC.P/EST.COM.IND.E PRES
TX. DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TX. P/ EXECUCAO DE OBRAS
TX.AUTORIZ.FUNC.DE TRANSPORTE
TX.UTIL.AREA DE DOMINIO PUBLIC
OUTRAS TXS.DO EXERC.PODER POL.
TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS
TX. DE CEMITERIOS
OUTRAS TXS.DE PRESTACAO SERVIC
TAXA DE EXPEDIENTE
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RECEITA DE CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES SOCIAIS
CONTRIBUICOES PREV.REG.PROPRIO
CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL
CONTRIB.SERV.PENSIONISTA CIVIL
CONTRIBUICOES ECONOMICAS
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PU
SERV. ILUMINACAO PUBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
FOROS
LAUDEMIOS
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO
REMUNERACAO DE DEPOS.BANCARIOS
REM. DEPOSITOS VINCULADOS
Descobramento
1.168.730,00
—— SE SS
240.290,00
196.590,00
43.700,00
707.300,00
696.900,00
10.400,00
221.140,00
221.140,00
4.858.556,00
4.858.556,00
—— SD
— 6578000
7.800,00
36.940,00
2.200,00
7.950,00
2.420,00
2.420,00
— 605000
87.620,00
PR: SACADO
2.280,00
85.340,00
44.840,00
40.500,00
— 1.515:70000
1.493.200,00
21.400,00
1.100,00
833.750,00
———— ESSA
833.750,00
33.850,00
40.400,00
=> SS
246.564,00
146.464,00
6.180.686,00
6.027.286,00
2.349.450,00
1.515.700,00
1.598.414,00
1.508.764,00
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
egora Econó
63.164.818,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda
Página 1
1.3.2.5.01.02
1.3.2.5.01.03
.5.01.07
.5.01.99
.2.5.02.00
.2.5.02.99
1.3.2.8.00.00
1.3.2.8.10.00
1.3.2.8.20.00
1.3.2.9.00.00
1.3.3.0.00.00
1.3.3.3.00.00
1.3.3.3.01.00
1.6.0.0.00.00
1.6.0.0.13.00
1.6.0.0.13.01
1.6.0.0.13.99
1.7.0.0.00.00
1.7.2.0.00.00
1.7.2.1.00.00
1.7.2.1,01.00
1.7.2.1.01.02
9.7.2.1.01.02
1.7.2.1.01.05
9.7.2.1.01.05
1.7.2.1.09.00
1.7.2.1.09.99
1.7.2.1.22.00
1.7.2.1.22.30
1.7.2.1.36.00
Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
FUNDEB
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MDE
REC.REM.OUTROS DEP.BANC-RIVINC
REMUN.DEP.NAO VINCULADOS
OUTRAS REM.DEP.NAO VINCULADOS
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL
OUTRAS REC.VALORES MOBILIARIOS
RECEITA DE CONC E PERMISSOES
Rec. de Concessões e Permissões - Direito de Uso d
Rec de Concessão de Direito de Uso de Área Pública
RECEITAS DE SERVICOS
SERVICOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
OUTRÔS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO
COTA-PARTE FUNDO PART MUNICIP.
DEDUCAO REC.COTA PARTE DO FPM
COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL
DEDUÇÃO DE REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
DEMAIS TRANSF DA UNIAO
COTA PARTE ROYALTIES
COTA PARTE ROYALTIES
TRANSF.REC.SIST.UN.SAUDE- SUS
PAB FIXO
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF
PROGRAMA AGENTE COMUNIT.-PACS
ECD-EPIDEM.CONTROLE DOENCAS
FARMACIA BASICA
ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
VIGILÂNCIA EM SAUDE
OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO
TRAN.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS
OUTRAS TRANSF. DO FNAS
TRAN.FUNDO NAC. DES.EDUC.-FNDE
COTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO
PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE
TRANSF. FINANCEIRA LC 87/96
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda
Desdobramento
74.964,00
300,00
36.700,00
34.500,00
100.100,00
— 100.100,00
100.100,00
1.261.200,00
=> ES —
1.246.600,00
14.600,00
AAA
1.000,00
15.400,00
15.400,00
12.760,00
tt
1.210,00
11.550,00
18.264.758,00
9.646.728,00
12.045.600,00
-2.409.120,00
12.810,00
-2.562,00
57.000,00
57.000,00
2.117.470,00
2.117.470,00
4.455.500,00
3.274.800,00
245.000,00
100.000,00
179.000,00
300,00
576.000,00
80.000,00
400,00
256.700,00
256.700,00
1.577.000,00
578.000,00
641.000,00
358.000,00
154.360,00
———— ASA VOA
15.400,00
12.760,00
51.871.442,00
50.753.942,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
eza ua Receita
.1.36.01
Desdobramento
tontes
TRANSF. FINANCEIRA LC87/96 192.950,00
1.36.01 DEDUC. REC. FUNDEB-ICMS LC8B7/96 -38.590,00
1.7.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 17.354.374,00
1.7.2.2.01.00 PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS 15.888.554,00,
17.22.0101 COTA PARTE DO ICMS . 14.952.960,00
9.7.2.2.01.01 DEDUC.REC.DA COTA PARTE ICMS -2.990.592,00
1.7.2.2.01.02 COTA PARTE DO IPVA 622.420,00
9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DA REC.COTA PARTE IPVA -124.484,00
17.2.2.01.03 ICMS - FUNDAP 3.787.750,00
9.7.2.2.01.03 DEDUC.REC.FUNDEB-ICMS FUNDAP -757.550,00
1.7.2.2.01.04 COTA PARTE DO IPI 377.750,00
9.7.2.2.01.04 DEDUCAO REC. P/ O FUNDEB - IPI -75.550,00
172.2.01.13 CIDE - COTA-PARTE CONTR INTER 95.850,00
17.2.2.99.01 COTA PARTE ROYALTIES-LEI EST Nº8308/06 ART 2º 1.245.720,00
17.2.2.99.99 DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 220.100,00,
1.7.2.4.00.00 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 15.134.810,00
17.2.4.01.00 TRANSF. REC. DO FUNDEB 15.134.810,00
1.7.8.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.117.500,00
1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS EN 388.400,00
1.7.6.1.03.00 TRANSF.CONVENIOS ASSIST.SOCIAL 388.400,00,
1.7.8.2.00.00 TRANSF.CONV.EST.E DIST.FEDERAL 729.100,00
1.7.6.2.02.00 TRANSF.CONVENIOS DEST.EDUCACAO 295.700,00
1.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS 433.400,00
178.2.99.01 DIVERSOS CONVENIOS DO ESTADO 433.400,00
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.152.086,00
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 203.670,00
1.9.1.1.00.00 MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS 30.030,00
1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 6.050,00
1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 23.980,00
1.9.1.2.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
1.9.1.2.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PREV. RPPS 2.000,00
19.1.2.29.01 MULTAS E JRS. MORA CONTRIB. PATRIONAL - ATIVO CIV 1.000,00
19.1.2.29.02 MULTAS JRS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 1.000,00
1.9.1.3.00.00 MULTASAJUROS MORA DIV.ATIV. TRI 57.440,00
1.9.1.3.11.00 MULTASIJUROS MORA DIV.AT.IPTU 32.800,00
19.1.3.13.00 MULTASAJUROS MORA DIV.ATIV.ISS 18.040,00
1.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRI 6.600,00
1.9.1.5.00.00 MULTASNUR MORA DIV.ATIV.REC. 112.200,00
1.9.1.5.99.00 OUTRAS MULTASNUROS DIV.AT.REC 112.200,00
1.9.1.8.00.00 MULTAS E JRS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.000,00
1.9.1.8.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00
1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.000,00
19.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 1.000,00
1.8.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES É 64.876,00
Cates
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Natureza da Receita
Descobramento fontes Categona Econômica
1.9.2.1.00.00 INDENIZACOES 1.000,00
1.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZACOES 1.000,00
1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 83.876,00
1.9.2.2.10.00 COMP. FINANC. ENTRE. O REG. PROPRIO E O RGPS 1.000,00
1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUICOES : 62.876,00 :
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 760.230,00
1.9.3.1.00.00 REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 734.930,00
1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA-IPTU 341.390,00
1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 77.000,00
1.9.3.1.99.00 RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB. 316.540,00
1.9.3.1.99.99 REC.DIV.ATIV.-DEMAIS TRIBUTOS 316.540,00
1.9.3.2.00.00 REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA 25.300,00
1.9.3.2.99.00 REC.DIV.ATIVA NAO-TRIB.OUT.REC 25.300,00
1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 123.290,00
1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 123.290,00
1.9.9.0.99.99 DIVERSAS RECEITAS 123.290,00
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 6.724.800,00
2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 40.000,00
2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 40.000,00
2.1.1.4.00.00 OPERACAO DE CREDITO INT.PR.GOV 40.000,00
2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 40.000,00
2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 11.000,00
2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 11.000,00
2.2.1.0.01.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 11.000,00
2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.673.800,00
2.4.2.0.00.00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 6.221.800,00
2.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 2.970.800,00
2.4.2.1.01.00 PARTICIP. NA RECEITA DA UNIAO | 1.001.500,00
24.2.1.02.00 TRANSF.REC.DEST.PROG.EDUCAÇÃO 604.000,00
2.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO — 1.365.300,00
2.4.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.251.000,00
2.4.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 3.251.000,00
2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS . 452.000,00
2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.EST.E SUAS ENTIDAD 452.000,00
2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIOS 452.000,00
7.0.0.0.00.00 REC.CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA 3.031.400,00
7.2.0.0.00.00 RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 3.031.400,00
7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.031.400,00
7.2.1.0.29.00 CONTRIB.P/PLNAO SEG.SOCIAL SERV.PU — 3.031.400,00
7.2.1.0.29.01 CONTR.PATR. - ATIVO CIVIL - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.331.400,00
7.2.1.0.29.99 CONTRIB.PREVID.COBERT.DÉFICIT PREV.(APORTE) 1.700.000,00
Total Geral 72.921.018,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda Página 4
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fo —,
py BonpuNOju| PdeHVIAS - 00P0PHIO
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oo'goz'pse SVALLNGISLNOO 3 SVINVINSINL SIQÔVOIIGO
oo'rog'gzs Oy SV NI - OMIXNV
00'069'0gb'8 VIIARINA VOSSAd - SOHIIIHAL 3A SOSIAHIS SONLNO
00'000'99 VESO-30-OYIN JA OyÍVIOT
00'002'796 VOIS]a VOSSad - SONIIINIL JA SOSIAHIS SOHINO
00'00525L VIHOLINSNOO JA SOdINHIS
00'005'8LL OYÍOWOIOT NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVA
co'goz'Tzr VLNLVIO OVÍINIRLSIA 3A IVISILVN
00'000'2 SaA 'SVOILNAIO 'SVILSILHV 'SIVANLINO SIQÓVINTAS
oo'006'reL'9 OWNSNOS JA TVISILVIN
00'00s "ese MAIO - Sviuyia
00'000'19 “VIDOS VZIBNLVN A SOIDI4INIS SONLNO
00'000'25L VITNVA OTIYVTIVS
oo'000'Tzt SIVIDNILSISSV SOID]JINIS SONLNO
00'000'025 SOINVIONICIAZAA SOIDI SINAIS SONLNO
00'00071 OQVNINHILIA OdNIL HOA SIQÕVLVELNOO
00'000'058 SaQsNaId
oo'00p ze € SVINHOA3A 3 SVIIOAVINISOdV
SvIaNIa SIQÕVINAV
00'000'96€ SIVIDOS SIQÔNIAaNS
00'002'PL€ SaQâINaINOI
NT SNIA NAS SVAVARId SIQÍINLUSNI V SVIONTHIASNVHL
SILNIHHOO SVSIASIA SVALNO
00'000'2 OLVEILNOD HOd VAIAIA V IHIOS SOUNF
SvI3aIa SIQôvVINAV
VOIAIO VA SODAVONI 3 SONNF
00'004 LEO SIVNONLVd SIQÍVIIIIO
HO SOQ LNI 3 SOQNNA 'SOYONO "dO JQ "93 "IA dv
00'000'L€ OQVLISINDIS TVOSSAd JA "dSIA IA OLNINIDAVSSIH
00'000'05 SINOIHILNV SOID]IHIXA JA SVSIdSIA
00'000'SSL SivIdIANE SVÔNIINAS
00'000'26 “MAIO TVOSSAA - SIJAVIIVA SVSIASIA SVALNO
00'000'LZE'Z SIVNONLVd SIQÍVIIITO
00'Sbl'gZE'LL “HAIO TVOSSAd - SVXI4 SNI9VINVA 3 SOLNINIONIA
00'002'6€L VITNVA-ORVIVS
00'68s'607'8 OGVNINHILIA OdWNAL /d OVÍVIVELNOO
SVLINIA SIQÍVINAV
SIVIDOS SODAVINA 3 TVOSSId
SILNIHHOO SVSIASIA
SESBSadsa
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OAVANOSNOD OLNINVÍHO
LVOZ BIEd Qusuráio je129 ogdepijosuog - 7 0xauy - esadsag ep ezeunyenN
vVadva VA OVIIIINOO TVdIDINNIA VANLIIIIA
00'2y'06'C'€
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00'2€'06'€'€
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00'00'05'€'€
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O0'EL'L6 VE
00'00'L6'L'€
00'96'06'L'€
00'26'06'1'€
00'L6'06'L'€
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00'60'06'L'£
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00'8LO'LZ6'TL 2129 fejoL
00'000'00L VIONIONILNOO 3G VAHISIA 00'66'66'6'6
00'000'00L VIONIINILNOO 3 VAHISIS 00'00'66'6'6
00'000'00L VIONIONILNOO JA VAHISIA 00'00'00'6'6
00'000'00L VIONIONILNOO Ja VASISIA 00'00'00'0'6
00'000'€66 OQVIVISIA TVNLVALNOO VOIAIA VA TVdIONTAA 00'L2'06'9'p
00'000'c66 VIINIA OVôVINAV 00'00'06'9'p
00'000'66 VOIAIO JA OVÔVZILHONV 00'00'00'9't
00'002'602 SIZAQUI JA OvÍIsINDV 00'L9'06'p'+
00'006'289'T 3JLNINVINHIA IVRIILVIA 3 SOLNINVAINOI 00'T5'06'b'p
00'06L'ZLB'OL SIQóVIVISNI a Svago 00'LS'06'b'p
00'062'bez'Pt SvlLaNIa SIQÍVINAY 00'00'06't'+
00'00€ ZZ somxny oocros'tr
00'00€'Zz MN SNIS WAS SVAVAlHd SIQÍINLILSNI V SVIONTHIISNVSL 00'00'0S'p'y
00'060'252'bL SOILNIWILSIANI 00'00'00't'p
00'060'05Z'SL MV LIdVO 3 SvSIdsSId 00'00'00'0'p
. 00'000'ZI£ * SIQóINILSIA 3 SIQÍVZINIANI 00'€6'06'€'€
00'005'6yL SIHOIBILNY SOID|DHIXI IA SVSIdSIA 00'c6'06 CE
00'000'52€ SIvIDIANE SVÔNILNIS 00'L6'06'€'€
00'000'095'L 3LHOdSNVAL-OM|XNYV 00'64'06'€'€
00'005'96 SVOIS|3 SVOSSAd V SOSIIINVNII SOM|XNV SOALNO 00'8b'06 €'€
US Dajro ; des 0dnis)
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OAVANOSNOS OLNINVÓNO
vadva VA OVIIIDNOD TVdIIINNIA VANLIIIIAA
Orçamento para 2011
Classificação Funcional
01.031.0001
02.062.0003
04.121.0006
04.122.0002
04.122.0004
04.122.0007
04.122.0013
04.122.0014
04.122.0016
04.123.0005
04.124.0018
06.122.0002
08.122.0011
08.241.0011
08.242.0011
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Es;
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT.
JUDICIARIA
DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS
ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJAMENTO MUNICIPAL
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO DO GOVERNO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BA
MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUI
TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE
INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
CONTROLE INTERNO
APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO
SEGURANCA PUBLICA
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO DO GOVERNO
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA
ASSISTENCIA AO IDOSO
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA
ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Projetos Atividades Operações Especiais Fotai
510.000,00 2.330.000,00 2.840.000,00
510.000,00 2.330.000,00 2.840.000,00
510.000,00 2.330.000,00 2.840.000,00
395.500,00 395.500,00
395.500,00 395.500,00
395.500,00 395.500,00
52.000,00, 8.552.238,00 8.604.238,00
343.400,00 343.400,00
343.400,00 343.400,00
7.024.138,00 7.024.138,00
863.200,00 863.200,00
3.132.838,00 3.132.838,00
17.000,00 17.000,00
1.120.300,00 1.120.300,00
540.000,00 540.000,00
1.350.800,00 1.350.800,00
52.000,00 1.116.700,00 1.168.700,00
52.000,00 1.116.700,00 1.168.700,00
68.000,00 68.000,00
68.000,00 68.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
922.200,00 2.956.100,00 3.878.300,00
1.105.500,00 1.105.500,00
1.105.500,00 1.105.500,00
50.000,00 106.000,00 156.000,00
50.000,00 106.000,00 156.000,00
100.700,00 100.700,00
100.700,00 100.700,00
854.200,00 942.400,00 1.796.600,00
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda
(3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
08.243.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 854.200,00 942.400,00 1.796.600,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 18.000,00 701.500,00 719.500,00
08.24.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 18.000,00 701.500,00 719.500,00
. PREVIDENCIA SOCIAL . 176.000,00 8.402.000,00 , 8.578.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 178.000,00 562.200,00 738.200,00,
09.122.0019 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 176.000,00 562.200,00 738.200,00
PREVIDENCIA BASICA 886.000,00 886.000,00
09.271.0001 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT. 200.000,00 200.000,00
09.271.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 686.000,00 686.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO 6.953.800,00 6.953.800,00
09.272.0001 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT. 55.000,00 55.000,00
09.272.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 1.819.400,00 1.819.400,00
09.272.0019 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 5.079.400,00 5.079.400,00
SAUDE 1.691.500,00 10.840.389,00 12.531.889,00
ADMINISTRACAO GERAL 5.324.589,00 5.324.589,00
10.122.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 5.324.589,00 5.324.589,00
PREVIDENCIA BASICA 704.000,00 704.000,00
10.271.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 704.000,00 704.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO 280.000,00 280.000,00
10.272.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 280.000,00 280.000,00
ATENCAO BASICA 1.132.500,00 3.231.300,00 4.363.800,00
10.3010010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 1.132.500,00 3.231.300,00 4.363.800,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 404.000,00 752.500,00 1.156.500,00
10.302.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 404.000,00 752.500,00 1.158.500,00
SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO 264.000,00 264.000,00
10.303.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 264.000,00 264.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00, 18.000,00
10.304.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 18.000,00 18.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 266.000,00 266.000,00,
10.305.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 266.000,00 266.000,00
TRANSFERENCIA 155.000,00 155.000,00
10.845.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 155.000,00 155.000,00
CCR406500 - SMARapd Informática Ltda Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
TRABALHO 72.000,00 72.000,00
PROT. E BEN. AO TRABALHADOR 72.000,00 72.000,00
11.331.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, = 72.000,00 72.000,00
EDUCACAO 1.551.000,00 18.695.274,00 20.246.274,00
ADMINISTRACAO GERAL 18.000,00 18.000,00
12.122.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUI 18.000,00 18.000,00
PREVIDENCIA BASICA 728.000,00 728.000,00
12.271.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QU, 728.000,00 728.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO 872.000,00 872.000,00
12.272.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QU; 872.000,00 872.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 890.000,00 890.000,00
12.306.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUI 890.000,00 890.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 944.000,00 12.043.000,00 12.987.000,00
12.361.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QU, 164.000,00 12.043.000,00 12.207.000,00
12.361.0009 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIL 780.000,00 780.000,00
ENSINO SUPERIOR 21.000,00 107.000,00 128.000,00
12.364.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QU, 21.000,00 107.000,00 128.000,00
EDUCACAO INFANTIL 535.000,00 3.824.274,00 4.359.274,00
12.365.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QU; 30.000,00 3.824.274,00 3.854.274,00
12.365.0009 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIL 505.000,00 505.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 231.000,00 231.000,00
12.366.0008' MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QU, 231.000,00 231.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 33.000,00 33.000,00
12.367.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QU, 33.000,00 33.000,00
CULTURA 224.300,00 224.300,00
DIFUSAO CULTURAL 209.300,00 209.300,00
13.392.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 209.300,00 209.300,00
TURISMO 15.000,00 15.000,00
13.695.0007 SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BA 15.000,00 15.000,00
URBANISMO 5.211.690,00 3.008.327,00 8.220.017,00
ADMINISTRACAO GERAL 340.000,00 1.213.500,00 1.553.500,00
15.122.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 340.000,00 1.213.500,00 1.553.500,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda
Página 3
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especi
Orçamento para 2011
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
- Anexo 7
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
tt
INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.748.190,00, 831.750,00 5.579.940,00
15.451.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 4.748.190,00 831.750,00 5.579.940,00
SERVICOS URBANOS 963.077,00 963.077,00
15.452.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL . 963.077,00 — 963.077,00 .
TURISMO 123.500,00 123.500,00
15.695.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 123.500,00 123.500,00
SANEAMENTO 1.406.000,00 1.406.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 1.017.000,00 1.017.000,00
17.51.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 840.000,00 840.000,00
17.51.0017 EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL E URBANO 177.000,00 177.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 389.000,00 389.000,00
17.512.0012 GESTÃO AMBIENTAL 107.000,00 107.000,00
17.5120017 EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL E URBANO 282.000,00 282.000,00
GESTAO AMBIENTAL 277.500,00 389.300,00 666.800,00
ADMINISTRACAO GERAL 253.500,00 253.500,00
18.1220012 GESTÃO AMBIENTAL 253.500,00 253.500,00
PRESERVACAO E CONS. AMBIENTAL 277.500,00 135.800,00 413.300,00
18.541.0012 GESTÃO AMBIENTAL 277.500,00 135.800,00 413.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 10.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.900,00. 10.000,00
19.125.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 10.000,00
AGRICULTURA 626.500,00 264.000,00 890.500,00
ADMINISTRACAO GERAL 135.000,00 135.000,00
20.1220013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUI 135.000,00 135.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 10.000,00 10.000,00
20.601.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUI 10.000,00 10.000,00
ABASTECIMENTO 616.500,00 7.000,00 623.500,00
20.605.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUI 616.500,00 7.000,00 623.500,00
EXTENSAO RURAL 122.000,00 122.000,00
20.606.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUI 122.000,00 122.000,00
COMERCIO E SERVICOS 13.000,00 25.000,00 38.000,00,
PROMOCAO COMERCIAL 13.000,00 43.000,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda
Página 4
Orçamento para 2011
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
23.691.0007 SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BA 13.000,00 13.000,00
TURISMO 25.000,00 25.000,00
23.695.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 25.000,00 25.000,00
DESPORTO E LAZER 904.000,00 1.515.000,00 2.419.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 592.000,00 592.000,00
27.122.0015 GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 592.000,00 592.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 904.000,00 923.000,00 1.827.000,00
27.812.0015 GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 904.000,00 923.000,00 1.827.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.785.200,00 1.785.200,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1 000.000,00 1.000.000,00
28.643.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 785.200,00 785.200,00
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 785.200,00 785.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
TOTAL GERAL 13.575.690,00 57.460.128,00 1.785.200,00 72.921.018,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ar Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201"
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL |
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Código
01
01.031
01.031.0001
01.031.0001.1.0001
01.031.0001.2.0001
09
09.271
09.271.0001
09.271.0001.2.0002
09.272
09.272.0001
09.272.0001.2.0003
28
28.846
28.846.0000.8.0001
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Especificação Correntes Capital
LEGISLATIVA 2.295.000,00 545.000,00 2.840.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.295.000,00 545.000,00 2.840.000,00
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT. 2.295.000,00 545.000,00 2.840.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉ 110.000,00 400.000,00 510.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.185.000,00 145.000,00 2.330.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 255.000,00 255.000,00
PREVIDENCIA BASICA 200.000,00 200.000,00
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT. 200.000,00 200.000,00
ENCARGOS PREV DE SERV. E AGENTES POLITICOS - INSS 200.000,00 200.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO 55.000,00 55.000,00
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT. 55.000,00 55.000,00
TRANSF. DE RECURSOS AO INSTITUTO DE PREV. PATRONAL 55.000,00 55.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00
PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.000,00
Total 2.560.000,00 545.000,00 3.105.000,00
Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201"
02.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Código Especificação
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL .
04.122.0002 GESTÃO DO GOVERNO
04.122.0002.2.0004 CONTRIBUIÇÃO AO CNM
04.122.0002.2.0005 MANUTENÇÃO DO GABINETE E DOS ÓRGÃOS SUBORDINADOS
04.122.0002.2.0006 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
06 SEGURANCA PUBLICA
06.122 ADMINISTRACAO GERAL
06.122.0002 GESTÃO DO GOVERNO
06.122.0002.2.0009
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA
Total
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Correntes Capital Total
851.200,00 12.000,00 863.200,00
851.200,00 12.000,00 863.200,00
851.200,00 12.000,00 863.200,00
7.200,00 7.200,00
804.000,00 12.000,00 816.000,00
40.000,00 40.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
866.200,00 12.000,00 878.200,00
Página:
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
03.00.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
03.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Código Especificação Correntes Capital Total
02 JUDICIARIA 380.500,00 15.000,00 395.500,00
02062 * DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC. . 380.500,00 É 15.000,00 395.500,00
02.062.0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 380.500,00 15.000,00 395.500,00
02.062.0003.2.0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 380.500,00 15.000,00 395.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 391.000,00 391.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 391.000,00 391.000,00
28.846.0000.8.0001 PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS 140.000,00 140.000,00
28.846.0000.8.0002 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 251.000,00 251.000,00
Total 771.500,00 15.000,00 786.500,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ss Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201" ORÇAMENTO CONSOLIDADO
04.00.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
Código
Correntes Capital Total
04 ADMINISTRACAO 2.882.838,00 250.000,00 3.132.838,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL" 2.882.838,00 250.000,00 3.132.838,00
04.122.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 2.882.838,00 250.000,00 3.132.838,00
04.122.0004.2.0011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.882.838,00 250.000,00 3.132.838,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.505.400,00 2.505.400,00
09.271 PREVIDENCIA BASICA 686.000,00 686.000,00
09.271.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 686.000,00 686.000,00
09.271.0004.2.0012 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES E AGENTES 671.000,00 671.000.00
09.271.0004.2.0014 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - INSS 15.000,00 15.000,00
09.272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 1.819.400,00 1.819.400,00
09.272.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 1.819.400,00 1.819.400,00
09.272.0004.2.0013 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊ 1.819.400,00 1.819.400,00
“ TRABALHO 72.000,00 72.000,00
11.331 PROT. E BEN. AO TRABALHADOR o 72.000,00 72.000,00
11.331.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 72.000,00 72.000,00
11.331.0004.2.0015 BENEFÍCIOS AO FUNCIONÁRIO 72.000,00 72.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 10.000,00
19.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.000,00 10.000,00
19.126.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 10.000,00
19.126.0004.1.0003 BARRA ACESSO RÁPIDO 10.000,00 10.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 353.200,00 353.200,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 353.200,00 353.200,00
28.846.0000.8.0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 353.200,00 353.200,00
Total 5.813.438,00 260.000,00 6.073.438,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 4
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA '
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201" ORÇAMENTO CONSOLIDADO
05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS
Código Especiticação Correntes Capital Total
04 ADMINISTRACAO 1.113.700,00 55.000,00 1.168.700,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA . 1.113.700,00 55.000,00 * 1.168.700,00
04.123.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS 1.113.700,00 55.000,00 1.168.700,00
04.123.0005.1.0004 GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 44.000,00 8.000,00 52.000,00
04.123.0005.2.0016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA - SEC. FINANÇAS 1.069.700,00 47.000,00 1.116.700,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.000,00 993.000,00 1.000.000,00
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 7.000,00 993.000,00 1.000.000,00
28.843 0000.8.0004 DIVIDA FUNDADA INTERNA - FGTS 8.000,00 8.000,00
28.843.0000.8.0005 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP 7 000,00 7.000,00
28.843.0000.8.0006 IDA FUNDADA INTERNA - INSS 850.000,00 850.000,00
28.843.0000.8.0007 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PREVICOB 128.000,00 128.000,00
28.843.0000.8.0008 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA 7.000,00 7.000,00
Total 1.120.700,00 1.048.000,00 2.168.700,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201" ORÇAMENTO CONSOLIDADO
06.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONÔMICO
06.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONÔMICO
Código Especificação Correntes Capital Total
04 ADMINISTRACAO 324.400,00 36.000,00 360.400,00
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO . 314.400,00, É 29.000,00 343.400,00
04.121.0006 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 314.400,00 29.000,00 343.400,00
04.121.0006.2.0017 | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA - PLANEJ DES. ECO 311.400,00 29.000,00 340.400,00
04.121.0006.2.0018 GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO 3.000,00 3.000,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00, 7.000,00 17.000,00
04.122.0007 SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BARRA 10.000,00 7.000,00 17.000,00
04.122.0007.2.0019 CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE 3.000,00 3.000,00
04.122.0007.2.0020 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENV. ECONÔMICO 7.000,00 7.000,00 14.000,00
13 CULTURA 10.000,00 5.000,00 15.000,00
13.695 TURISMO 10.000,00 5.000,00 15.000,00
13.695.0007 SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BARRA 10.000,00 5.000,00 15.000,00
13.695.0007.1.0005 IMPLANTAÇÃO AO PROJETO MARIA DA FUMAÇA 10.000,00 5.000,00 15.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 3.000,00 10.000,00 13.000,00
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 3.000,00 10.000,00 13.000,00
23.691.0007 SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BARRA 3.000,00 10.000,00 13.000,00
23.691.0007.1.0006 | PROJETO DE INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 3.000,00 10.000,00 13.000,00
Total 337.400,00 51.000,00 388.400,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas >rçamento para 201" ORÇAMENTO CONSOLIDADO
07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Espe: cação Fotai
12 EDUCACAO 18.731.274,00 1.515.000,00 20.246.274,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 18.000,00 18.000,00
12.122.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 18.000,00 18.000,00
12.122.0008.1.0007 | EVENTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS 18.000,00 18.000,00
12.271 PREVIDENCIA BASICA 728.000,00 728.000,00
12.271.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 728.000,00 728.000,00
12.271.0008.2.0021 | INSS - CONTRIB. PATRONAL PESSOAL DA UNIV. ABERTA 1.000,00 1.000,00
12.271.0008.2.0022 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO DO ENSINO FUNDAMENTA 587.000,00 587.000,00
12.271.0008.2.0924 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE AUTÔNOMOS 8.000,00 8 000,00
12.271.0008.2.0096 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADO DO ENSINO INFANTIL 132.000,00 132.000,00
12.272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 872.000,00 872.000,00
12.272.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 872.000,00 872.000,00
12.272.0008.2.0023 TRANS. AO PREVICOB - PATRONAL 617.000,00 617.000,00
12.272.0008.2.0097 | PREVICOB PATRONAL DO ENSINO INFANTIL 255.000,00 255 000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 890.000,00, 890.000,00
12.306.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 890 000,00 890 000,00
12.306.0008.2.0025 MERENDA ESCOLAR - PNAE 890.000,00 890.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.103.000,00 884.000,00 12.987.000,00
12.361.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 11.813.000,00 394.000,00 12.207.000,00
12.361.0008.1.0008 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 134.000,00 134.000,00
12.361.0008.1.0010 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 30.000,00 30.000,00
12.381.0008.2.0026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.779.000,00 112.000,00 9.891.000,00
12.361.0008.2.0027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.560.000,00 1.560.000,00
12.361.0008.2.0028 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 24.000,00 2.000,00 26.000,00
12.361.0008.2.0025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11.000,00 1.000,00 12.000,00
12.361.0008.2.0030 SALÁRIO EDUCAÇÃO 409.000,00 145.000,00 554.000,00
12.36.0009 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 290.000,00 490.000,00 780.000,00
12.361.0009.1.0012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS MUNIC. DE EDUC 290.000,00 490.000,00 780.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 124.000,00 4.000,00 128.000,00
12.364.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 124.000,00 4.000,00 128.000,00
12.364.0008.1.0009 TRANSF. DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - RECURSO PRÓ 21.000,00 21.000,00
12.364.0008.2.0031 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE UNIVERSIDADE ABERTA 79.000,00 4.000,00 83.000,00
12.364.0008.2.0086 APOIO E INCENTIVO AO TRANSP. ESC. TÉCNICO E SUPERI 4.000,00 4.000,00
12.364.0008.2.0087 | BOLSA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 20.000,00 20.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 3.735.274,00 624.000,00, 4.359.274,00
12.365.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 3.643.274,00 211.000,00 3.854.274,00
12.365.0008.1.0010 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 30.000,00 30.000,00
12.365.0008.2.0032 MANUTENÇÃO DO ENSINO 3.498.274,00 211.000,00 3.709.274,00
12.365.0008.2.0033 PROGRAMA PNATE. 115.000,00 115.000,00,
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 7
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o
As Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201:
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
12.365.0009 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 92.000,00 413.000,00 505.000,00
12.365.0009.1.0013 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI 92.000,00 413.000,00 505.000,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 228.000,00 3.000,00 231.000,00
12.366.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 228.000,00 3.000,00 231.000,00
12.366.0008.2.0034 .. PEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 56.000,00 . 56.000,00
12.366.0008.2.0035 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 86.000,00 86.000,00
12.366.0008.2.0036 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 86.000,00 3.000,00 89.000,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 33.000,00 33.000,00
12.367.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 33.000.00 33.000,00
12.387.0008.1.0011 TRANSFERÊNCIA A SOCIEDADE PESTALOZZI 33.000,00 33.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 26.000,00 26.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 26.000,00 26.000,00
28.846.0000.8.0009 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO 26.000,00 26.000,00
Total 18.757.274,00 1.515.000,00 20.272.274,00
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Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201' ORÇAMENTO CONSOLIDADO
08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Correntes Capital Totat
10 SAUDE 10.868.389,00 1.663.500,00 12.531.889,00
10.122 ADMINISTRACAO GERAL ' 5.286.089,00 | 38.500,00 5.324.589,00
10.122.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 5.286.089,00 38.500,00 5.324.589,00
10.122.0010.2.0044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.281.089,00 36.500,00 5.317.589,00
10.122.0010.2.0085 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 5.000,00 2.000,00 7.000,00
10.271 PREVIDENCIA BASICA 704.000,00 704.000,00
10.271.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 704.000,00 704.000,00
10.271.0010.2.0037 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDOR DA SAÚDE 636.000,00 636.000,00
10.271.0010.2.0039 PREVIDÊNCIA SOCIAL AUTÔNOMOS 68.000,00 68.000,00
10.272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 280.000,00 280.000,00
10.272.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 280.000,00 280.000,00
10.272.0010.2.0038 | TRANFERÊNCIA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PATRONA 280.000,00 280.000,00
10.301 ATENCAO BASICA 3.222.800,00 1.141.000,00 4.363.800,00
10.301.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 3.222.800,00 1.141.000,00 4.363.800,00
10.301.0010.1.0014 | CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SA 100.000,00 1.032.500,00 1.132.500,00
10.301.0010.2.0041 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 106.000,00 15.500,00 121.500,00
10.301.0010.2.0042 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF º , 1.490.000,00 1.000,00 1.491.000,00
10.301.0010.2.0045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 421.000,00 10.000,00 431.000,00
10.301.0010.2.0046 | GERENC. RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB F 1.105.800,00 82.000,00 1.187.800,00
10.302 ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 682.500,00 474.000,00 1.156.500,00
10.302.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 682.500,00 474.000.00 1.156.500,00
10.302.0010.1.0015 | REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL 58.000,00 58.000,00
10.302.0010.1.0046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA 346.000,00 346.000,00
10.302.0010.2.0048 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 682.500,00 70.000,00 752.500,00
10.303 SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO 264.000,00 264.000,00
-— Dl 284.000,00
10.303.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 264.000,00 264.000,00
10.303 0010.2.0040 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 264.000,00 264.000,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 16.000,00 2.000,00 18.000,00
10.304.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 16.000,00 2.000,00 18.000,00
10.304,0010.2.0050 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.000,00 2.000,00 18.000,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 258.000,00 8.000,00 266.000,00
10.305.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 258.000,00 8.000,00 266.000,00
10.305.0010. CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÕES 17.000,00 17.000,00
10.305.0010. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS 206.000,00 4.500,00 210.500,00
10.305.0010. CONTROLE DA DENGUE 35.000,00 3.500,00 38.500,00
10.845 TRANSFERENCIA 155.000,00 155.000,00
10.845.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 155.000,00 155.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
10.845.0010.1.0055 FUNDAÇÃO MÉDICA ASSIST. DE CONC. DA BARRA 155.000,00 155.000,00
17 SANEAMENTO 840.000,00, 840.000,00
17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 840.000,00 840.000,00
17.511.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 840.000,00 840.000,00
17.511.0010.1.0044 MELHORIAS SANITÁRIAS * . 840.000,00 840.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 5.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 5.000,00
28.846.0000.8.0010 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - SAÚDE 5.000,00 5.000,00
Total 10.873.389,00 2.503.500,00 13.376.889,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas >rçamento para 201
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
09.00.00 - SECRET.MUNICIPAL ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.01.00 - SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Código Espe: Correntes Capital Jotat
o8 ASSISTENCIA SOCIAL 1.251.500,00 24.000,00 1.275.500,00
08.122 ADMINISTRACAO GERAL . 1.064.500,00 10.000,00 1.074.500,00
08.122.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 1.064.500,00 10.000,00 1.074.500,00
08.122.0011.2.0052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL 1.064.500,00 10.000,00 1.074.500,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 187.000,00 14.000,00 201.000,00
08.244.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 187.000,00 14.000,00 201.000,00
08.244.0011.1.0019 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS 9.000,00 9.000,00
08.244.0011.1.0048 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 9.000,00 9.000,00
08.244.0011.2.0053 SUPORTE A PESSOAS CARENTES E ÀS COMUNIDADES 113.000,00 113.000,00
08.244.0011.2.0092 APOIO ÀS SOCIEDADES SEM FINS LUCRATIVOS 50.000,00 50.000,00
08.244.0011.2.0103 | APOIO ENTIDADES DE UTIL.PÚBL. MUNICIPAIS 15.000,00 5.000,00 20.000,00
Total 1.251.500,00 24.000,00 1.275.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas >rçamento para 201 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
09.00.00 - SECRET.MUNICIPAL ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Código Especificação Correntes Capital Total
08 ASSISTENCIA SOCIAL 181.500,00 6.000,00 187.500,00
"08.243 ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE * 181.500,00 | 6.000,00 187.500,00
08.243.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 181.500,00 6.000,00 187.500,00
08.243.0011.2.0057 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 181.500,00 6.000,00 187.500,00
Total 181.500,00 8.000,00 187.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
09.00.00 - SECRET.MUNICIPAL ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Código Especificação Correntes Capital Totat
08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.445.800,00 969.500,00 2.415.300,00
08.122 ADMINISTRACAO GERAL . 25.000,00 600,00 - 31.000,00
08.122.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 25.000,00 6.000,00 31.000,00
08.122.0011.2.0060 MANUT. ATIVID. FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL 25.000,00 6.000,00 31.000,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 69.500,00 86.500,00 156.000,00
08.241.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 69.500,00 86.500,00 156.000,00
08.241.0011.1.0058 CONST CENTRO CONVIV.DO IDOSO DIST.BRACO DO RIO 10.000,00 40.000,00 50.000,00
08.241.0011.2.0059. MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 59.500,00 46.500,00 106.000,00
08.242 ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA 85.200,00 15.500,00 100.700,00
08.242.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 85.200,00 15.500,00 100.700,00
08.242.0011 2.0054 APOIO À SOCIEDADE PESTALOZZI 65.000,00 65.000,00
08.242.0011.2.0100 BPC NA ESCOLA 20.200,00 15.500,00 35.700,00
08.243 ASS CRIANCA E ADOLESCENTE 818.400,00 790.700,00 1.609.100,00
08.243.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 818.400,00 790.700,00 1.609.100,00
08.243.0011.1.0016 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CASAS DE ACOLHIDA 236.200,00 236.200,00
08.243.0011.1.0017 PROJETO SENTINELA 81.000,00 60.000,00 141.000,00
08.243.0011.1.0045 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS 477.000,00 477.000,00
08.243.0011.2.0058 MANUTENÇÃO DA CASA DA ACOLHIDA 205.500,00 1.000,00 206.500,00
08.243.0011.2.0058 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI-PROG ERRAD.TRAB.INFAN 325.600,00 14.000,00 339.600,00
08.243.0011.2.0091 APOIO A SOCIEDADE PACOVI - BRAÇO DO RIO 137.000,00 137.000,00
08.243.0011.2.0101 PROJOVEM ADOLESCENTE 69.300,00 2.500,00 71.800,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 447.700,00 70.800,00 518.500,00
08.24.0011 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 447.700,00 70.800,00 518.500,00
08.244.0011.2.0061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 198.200,00 19.200,00
08.244.0011.2.0062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRA 242.500,00 45.000,00 287.500,00
08.244.0011.2.0063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . 28.000,00 1.000,00 29.000,00
08.244.0011.2.0098 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAM.E AVALIAÇÃ 28.000,00 8.000,00 38.000,00
08.244.0011.2.0099 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL - CR 115.500,00 12.000,00 127.500,00
08.244.0011.2.0102 TRANSF. DE RENDA E BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 14.500,00 4.800,00 19.300,00
Total 1.445.800,00 969.500,00 2.415.300,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 13
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201
10.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especi
17 SANEAMENTO
17.512" SANEAMENTO BASICO URBANO
17.512.0012 GESTÃO AMBIENTAL
17.512.0012.1.0020 | IMPLEMENTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS
18 GESTAO AMBIENTAL
18.122 ADMINISTRACAO GERAL
18.122.0012 GESTÃO AMBIENTAL
18.122.0012.2.0064
18.122.0012.2.0065
18.541
18.541.0012
18.541.0012.1.0021
18.541.0012.1.0022
18.541.0012.1.0023
18.541.0012.1.0049
18.541.0012.2.0066
18.541.0012.2.0093
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINSTRAT. SECRET. MEIO AMB.
REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMB.
PRESERVACAO E CONS. AMBIENTAL
GESTÃO AMBIENTAL .
DESENVOLV. E IMPLANT. DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTA
HUMANIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS [VIAS, PRAÇAS, O
REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS
COLETA SELETIVA.
APOIO INCENTIVO À FAUNA DO RIO PRETO
Total
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Correntes Capital Total
91.000,00 16.000,00 107.000,00
91.000,00 16.000,00 107.000,00
91.000,00 16.000,00 107.000,00
91.000,00 16.000,00 107.000,00
442.800,00 224.000,00 666.800,00
218.500,00 35.000,00 253.500,00
218.500,00 35.000,00 253.500,00
206.500,00 34.000,00 240.500,00
12.000,00 1.000,00 13.000,00
224.300,00 189.000,00 413.300,00
224.300,00 189.000,00 413.300,00
11.000,00 11.000,00
29.500,00 62.000,00 91.500,00
50.000,00 15.000,00 65.000,00
110.000,00 110.000,00
105.800,00 2.000,00 107.800,00
28.000,00 28.000,00
533.800,00 240.000,00 773.800,00
Página: 14
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas >rçamento para 201'
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
11.00.00 - SECRETARIA MUN. DE DES. URBANO RURAL E PESCA
11.01.00 - SECRET. MUN. DE DES. URBANO RURAL E PESCA
Código Especifi Correntes Capital Totat
04 ADMINISTRACAO 1.045.300,00 75.000,00 1.120.300,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL ” 1.045.300,00 75.000,00 1.120.300,00
04.122.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 1.045.300,00 75.000,00 1.120.300,00
04.122.0013.2.0067 | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRAT. SEC. DES URB. RURAL 1.045.300,00 75.000,00 1.120.300,00
15 URBANISMO 881.077,00 881.077,00
15.452 SERVICOS URBANOS 881.077,00 881.077,00
15.452.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 881.077,00 881.077,00
15.452.0016.2.0075 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 881.077,00 881.077,00
20 AGRICULTURA 100.000,00 790.500,00 890.500,00
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 41.000,00 94.000,00 135.000,00
20.122.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 41.000,00 94.000,00 135.000,00
20.122.0013.2.0068 | ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA RURAL E PESQUEIRA 41.000,00 94.000,00 135.000,00
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 10.000,00 10.000,00
20.601.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 10.000,00 10.000,00
20.601.0013.1.0047 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 10.000,00 10.000,00
20.605 ABASTECIMENTO 17.000,00 606.500,00 623.500,00
20.605.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 17.000,00 606.500,00 623.500,00
20.605.0013.1.0024 IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 11.000,00 43.000,00 54.000,00
20.605.0013.1.0025 IMPLANT. MERCADO DE PRODUTOS AGRÍC. E PESQUEIROS 1.000,00 561.500,00 562.500,00
20.605.0013.2.0088 APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS 5.000,00 2.000,00 7.000,00
20.606 EXTENSAO RURAL 42.000,00 80.000,00 122.000,00
20.606.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 42.000,00 80.000,00 122.000,00
20.606.0013.2.0069 APOIO AO PRONAF 8.000,00 77.000,00 85.000,00
20.606.0013.2.0089 TRANSPORTE AOS PRODUTORES RURAIS 3.000,00 3.000,00 8.000,00
20.606.0013.2.0090 FESTA DO PRODUTOR RURAL 31.000,00 31.000,00
Total 2.026.377,00 865.500,00 2.891.877,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda
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Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas rçamento para 201" ORÇAMENTO CONSOLIDADO
12.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
12.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
Código Especificação Correntes Total
04 ADMINISTRACAO 513.000,00 27.000,00 540.000,00
04.122 . ADMINISTRACAO GERAL . 513.000,00 27.000,00 540.000,00
04.122.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 513.000,00 27.000,00 540.000,00
04.122.0014.2.0070 MANUT. DAS ATIV. ADIMINSTRAT. SECRET TURISMO E CUL 513.000,00 27.000,00 540.000,00
13 CULTURA 114.800,00 94.500,00 209.300,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 114.800,00 94.500,00 209.300,00
13.392.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 114.800,00 94.500,00 209.300,00
13.392.0014.1.0026 PROJETO DE APOIO AO ARTESANATO 32.000,00 32.000,00
13.392,0014.1.0027 | APOIO A ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 36.500,00 29.500,00 66.000,00
13.392.0014.1.0030 INCENTIVO AO FOLCLORE 46.300,00 46.300,00
13.392.0014.1.0031 | IMPLANTAÇÃO DE MUSEU E TEATRO MUNICIPAL 65.000,00 65.000,00
15 URBANISMO 123.500,00 123.500,00
15.695 TURISMO 123.500,00 123.500,00
15.695.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 123.500,00 123.500,00
15.695.0014.1.0028 CONSTRUÇÃO DO PORTAL 48.500,00 48.500,00
15.695.0014.1.0029 CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CAIS 75.000,00 75.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 25.000,00 25.000,00
23.695 TURISMO 25.000,00 25.000,00
23.695.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 25.000,00 25.000,00
23.695.0014.2.0071 | EDUCAÇÃO PARA O TURISMO 25.000,00 25.000,00
Total 652.800,00 245.000,00 897.800,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 16
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Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201' ORÇAMENTO CONSOLIDADO
13.00.00 - SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER
13.01.00 - SECRET. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Código Especificação Correntes Capital Totai
27 DESPORTO E LAZER 1.483.000,00, 926.000,00 2.419.000,00
27.122 ADMINISTRACAO GERAL . 573.000,00 19.000,00 592.000,00
27.12.0015 GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 573.000,00 19.000,00 592.000,00
27.122.0015.2.0073 MANUT. DAS ATIVID. ADIMINST. SEC. ESPORTE E LAZER 573.000,00 19.000,00 592.000,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 920.000,00 907.000,00 1.827.000,00
27.812.0015 GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 920.000,00 907.000,00 1.827.000,00
27.812.0015.1.0032 CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS R 359.000,00 359.000,00
27.812.0015.1.0050 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE BRAÇO DO RIO 32.000,00 32.000,00
27.812.0015.1.0051 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EVENT. DIST. BRAÇO DO RIO 55.000,00 55.000,00
27.812.0015.1.0052 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA 440.000,00 440.000,00
27.812.0015.1.0053 CONSTR. DO CAMPO DE FUT. LOCAL, BARREIRAS 8.000,00 8.000,00
27.812.0015.1.0054 CONSTR. VESTIÁRIOS E ALAMB. NO CAMPO DE FUTEBOL 10.000,00 10.000,00
27.812.0015.2.0072 EVENTOS DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE 901.500,00 901.500,00
27.812.0015.2.0094 INCENTIVO ÀS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS 10.000,00 10.000,00
27.812.0015.2.0095 INCENTIVO AO ESPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 8.500.00 3.000,00 11.500,00
Total 1.493.000,00 926.000,00 2.419.000,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 17
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Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas >rçamento para 201" ORÇAMENTO CONSOLIDADO
14.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
14.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA
Código Especificação Correntes Capital Total
04 ADMINISTRACAO 1.150.800,00 200.000,00 1.350.800,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL . 1.150.800,00 200.000,00 1.350.800,00
04.122.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 1.150.800,00 200.000,00 1.350.800,00
04.122.0016.2.0078 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS . 546.800,00 546.800,00
04.122.0016.2.0079 - AQUISIÇÃO/CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 604.000,00 200.000,00 804.000,00
15 URBANISMO 2.098.250,00 5.117.190,00) 7.215.440,00
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.237.500,00 316.000,00 1.553.500,00
15.122.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL . . 1.237.500,00 316.000,00 1.553.500,00
15.122.0016.1.0034 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLIC 40.000,00 300.000,00 340.000,00
15.122.0016.2.0074 MANUT. DAS ATIV. ADIMINST. SEC. INFRA - ESTRUT. 1.197.500,00 16.000,00 1.213.500,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 815.750,00 4.764.190,00 5.579.940,00
15.451.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL . 815.750,00 4.764.190,00 5.579 940,00
15.451.0016.1.0033 REVITALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA 238.000,00 238.000,00
15.451.0016.1.0035 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.555.000,00 1.555.000,00
15.451.0016.1.0036 INTERVENÇÕES DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE 1.005.000,00 1.005.000,00
15.451.0016.1.0037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.948.190,00 1.948.190,00
15.451.0016.1.0038 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA 2.000,00 2.000,00
15.451.0016.2.0077 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 815.750,00 16.000,00 831.750,00
15.452 SERVICOS URBANOS 45.000,00 37.000,00 82.000,00
15.452.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL ) 45.000,00 37.000,00 82.000,00
15.452.0016.2.0076 CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS 45.000,00 37.000,00 82.000,00
17 SANEAMENTO 459.000,00 459.000,00
17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 177.000,00 177.000,00
17.511.0017 EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL E URBANO 177.000,00 177.000,00
17.511.0017.1.0039 IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS REDES DE GALERIAS 177.000,00 177.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 282.000,00 282.000,00
17.512.0017 EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL E URBANO 282.000,00 282.000,00
17.512.0017.1.0039 IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS REDES DE GALERIAS 197.000,00 197.000,00
17.512.0017.1.0040 OBRAS COMPLEMENTARES NA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 85.000,00 85.000,00
Total 3.249.050,00 5.776.190,00 9.025.240,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 18
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201" ORÇAMENTO CONSOLIDADO
15.00.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
15.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
Código Especiticação Correntes Capital Total
04 ADMINISTRACAO 53.000,00 15.000,00 68.000,00
04.124 CONTROLE INTERNO . 53.000,00 : 15.000,00 68.000,00
04.124.0018 APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO 53.000,00 15.000,00 68.000,00
04.124.0018.2.0080 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST.- CONTROLADORIA 40.000,00 4.500,00 44.500,00
04.124.0018.2.0081 | RACIONALIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO 4.000,00 4.000,00
04.124.0018.2.0082 REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 9.000,00 10.500,00 19.500,00
Total 53.000,00 15.000,00 68.000,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 19
] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
99.00.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código Especificação Correntes Capital Total
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA : 160.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
99.999.9999.9.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
Total 100.000,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 20
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Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas Drçamento para 201' ORÇAMENTO CONSOLIDADO
16.00.00 - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB
16.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB
Código Espec: Correntes Capital Total
09 PREVIDENCIA SOCIAL 5.584.200,00 233.400,00 5.817.600,00
09.122 ” ADMINISTRACAO GERAL . 504.800,00 233.400,00, 738.200,00
09.122.0019 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 504.800,00 233.400,00 738.200,00
09.122.0019.1.0041 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 37.000,00 123.000,00 160.000,00
09.122.0019.1.0042 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 16.000,00 16.000,00
09.122.0019.2.0083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVI 467.800,00 94.400,00 562.200,00
09.272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 5.079.400,00 5.079.400,00
09.272.0019 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 5.079.400,00 5.079.400,00
09.272.0019.2.0084 . PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 5.079.400,00 5.079.400,00
Total 5.584.200,00 233.400,00 5.817.600,00
Total Geral 57.570.928,00 15.250.090,00 72.921.018,00
CCR41000 - SMARapd Informática Ltda Página: 21
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
crorial
01.031.0001
02.062.0003
04.121.0006
04.122.0002
04.122.0004
04.122.0007
04.122.0013
04.122.0014
04.122.0016
04.123.0005
04.124.0018
06.122.0002
08.122.0011
08.241.0011
08.242.0011
08.243.0011
Especificação
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT.
JUDICIARIA
DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS
ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJAMENTO MUNICIPAL
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO DO GOVERNO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
SUSTENTAS. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BARRA
MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO
TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE
INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
CONTROLE INTERNO
APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO
SEGURANCA PUBLICA
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO DO GOVERNO
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA
ASSISTENCIA AO IDOSO
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA
ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Ordinano Total
2.840.000,00 2.840.000,00
2.840.000,00 2.840.000,00
2.840.000,00 2.840.000,00
395.500,00 395.500,00
395.500,00 395.500,00
395.500,00 395.500,00
8.564.238,00 40.000,00 8.604.238,00
343.400,00 343.400,00
343.400,00 343.400,00
7.024.138,00 7.024.138,00
863.200,00 863.200,00
3.132.838,00 3.132.838,00
17.000,00 17.000,00
1.120.300,00 1.120.300,00
540.000,00 540.000,00
1.350.800,00 1.350.800,00
1.128.700,00 40.000,00 1.168.700,00
1.128.700,00 40.000,00 1.168.700,00
68.000,00 68.000,00
68.000,00 68.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
2.491.400,00 1.386.900,00 3.878.300,00
1.100.500,00 5.000,00 1.105.500,00
1.100.500,00 5.000,00 1.105.500,00
150.000,00 6.000,00 156.000,00
150,000,00 6.000,00 156.000,00
47.000,00 53.700,00 100.700,00
47.000,00 53.700,00 100.700,00
780.200,00 1.016.400,00 1.796.600,00
780.200,00 1.016.400,00 1.796.600,00
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
Classificação Funcional
08.244.0011
09.122.0019
09.271.0001
09.271.0004
09.272,.0001
09.272.0004
09.272.0019
10.122.0010
10.271.0010
10.272.0010
10.301.0010
10.302.0010
10.303.0010
10.304.0010
10.305.0010
10.845.0010
Especificação
ASSISTENCIA COMUNITARIA
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA
PREVIDENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
PREVIDENCIA BASICA
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
PREV. REGIME ESTATUTARIO
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE
PREVIDENCIA BASICA
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE
PREV. REGIME ESTATUTARIO
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE
ATENCAO BASICA
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAUDE
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE
SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE
VIGILANCIA SANITARIA
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE
TRANSFERENCIA
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE
TRABALHO
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
jánio
413.700,00 305.800,00 719.500,00
413.700,00 305.800,00 719.500,00
8.578.000,00 8.578.000,00
738.200,00 738.200,00
738.200,00 738.200,00
886.000,00 886.000,00
200.000,00 200.000,00
686.000,00 686.000,00
6.953.800,00 6.953.800,00
55.000,00 55.000,00
1.819.400,00 1.819.400,00
5.079.400,00 5.079.400,00
6.674.589,00 5.857.300,00 12.531.889,00
5.323.589,00, 1.000,00 5.324.589,00
5.323.589,00 1.000,00 5.324.589,00
639.000,00 65.000,00 704.000,00
639.000,00 65.000,00 704.000,00
280.000,00 280.000,00
280.000,00 280.000,00
25.500,00 4.338.300,00 4.363.800,00
25.500,00 4.338.300,00 4.363.800,00
210.500,00 946.000,00 1.156.500,00
210.500,00 946.000,00 1.156.500,00
19.000,00 245.000,00 264.000,00
19.000,00 245.000,00 264.000,00
7.000,00 11.000,00 18.000,00
7.000,00 11.000,00 18.000,00
15.000,00 251.000,00 266.000,00
15.000,00 251.000,00 266.000,00
155.000,00 155.000,00
155.000,00 155.000,00
72.000,00 72.000,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
Classificação tonal
Especificação
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Ordinano Total
PROT. E BEN. AO TRABALHADOR 72.000,00 72.000,00
11.331.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 72.000,00 72.000,00
EDUCACAO - 17.203.274,00 3.043.000,00 20.246.274,00
ADMINISTRACAO GERAL 18.000,00 18.000,00
12.122.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 18.000,00 18.000,00
PREVIDENCIA BASICA 728.000,00 728.000,00
12.271.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 728.000,00 728.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO 872.000,00 872.000,00
12.272.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 872.000,00 872.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 290.000,00 600.000,00 890.000,00
12.306.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 290.000,00 800.000,00 890.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 11.092.000,00 1.895.000,00 12.987.000,00
12.361.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 10.727.000,00 1.480.000,00 12.207.000,00
12.361.0009 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 365.000,00 415.000,00 780.000,00
ENSINO SUPERIOR 104.000,00 24.000,00 128.000,00
12.364.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 104.000,00 24.000,00 128.000,00
EDUCACAO INFANTIL 3.918.274,00 441.000,00 4.359.274,00
12.365.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 3.744.274,00 110.000,00 3.854.274,00
12.365.0009 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 174.000,00 331.000,00 505.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 148.000,00 83.000,00 231.000,00
12.366.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 148.000,00 83.000,00 231.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 33.000,00 33.000,00
12.367.0008 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 33.000,00 33.000,00
CULTURA 127.900,00 96.400,00 224.300,00
DIFUSAO CULTURAL 112.900,00 96.400,00 209.300,00
13.392.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 112.900,00 96.400,00 209.300,00
TURISMO 15.000,00 15.000,00
13.695.0007 SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BARRA 15.000,00 15.000,00
URBANISMO 7.121.017,00 1.099.000,00 8.220.017,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.553.500,00 1.553.500,00
15.122.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 1.553.500,00 1.553.500,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.639.940,00 940.000,00 5.579.940,00
CCR40700 - SMARapd Informática Lida Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Classificação ecific: o Ordinano Vinculado tal
15.451.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 4.639.940,00 940.000,00 5.579.940,00
SERVICOS URBANOS 903.077,00 60.000,00 963.077,00
15.452.0016 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL . 903.077,00 60.000,00 - 963.077,00
TURISMO 24.500,00 99.000,00 123.500,00
15.695.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 24.500,00 99.000,00 123.500,00
SANEAMENTO 194.000,00 1.212.000,00 1.406.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 47.000,00, 970.000,00 1.017.000,00
17.511.0010 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 40.000,00 800.000,00 840.000,00
17.511.0017 EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL E URBANO 7.000,00 170.000,00 177.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 147.000,00 242.000,00 389.000,00
17.512.0012 GESTÃO AMBIENTAL 107.000,00 107.000,00
17.512.0017 EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL E URBANO 40.000,00 242.000,00 282.000,00
GESTAO AMBIENTAL 449.000,00 217.800,00 666.800,00
ADMINISTRACAO GERAL 231.500,00 22.000,00 253.500,00
18.122.0012 GESTÃO AMBIENTAL 231.500,00 22.000,00 253.500,00
PRESERVACAO E CONS. AMBIENTAL 217.500,00 195.800,00 413.300,00
18.541.0012 GESTÃO AMBIENTAL 217.500,00 195.800,00 413.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 10.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.000,00 10.000,00
19.126.0004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 10.000,00
AGRICULTURA 233.500,00 657.000,00 890.500,00
ADMINISTRACAO GERAL 135.000,00 135.000,00
20.122.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 135.000,00 135.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 10.000,00 10.000,00
20.601.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 10.000,00 10.000,00
ABASTECIMENTO 38.500,00 585.000,00 623.500,00
20.605.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 38.500,00 585.000,00 623.500,00
EXTENSAO RURAL 50.000,00 72.000,00 122.000,00
20.606.0013 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 50.000,00 72.000,00 122.000,00
COMERCIO E SERVICOS 38.000,00 38.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 13.000,00 13.000,00
23.691.0007 SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BARRA 13.000,00 13.000,00
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
cronal Especificação Ordinano Total
TURISMO 25.000,00 25.000,00
23.695.0014 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 25.000,00 25.000,00
DESPORTO E LAZER 1.596.000,00 823.000,00 2.419.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 539.000,00 53.000,00 592.000,00
27.122.0015 GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 539.000,00 53.000,00 592.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 1.057.000,00 770.000,00 1.827.000,00
27.812.0015 GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 1.057.000,00 770.000,00 1.827.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.785.200,00 1.785.200,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.000.000,00 1.000,000,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 785.200,00 785.200,00
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 785.200,00 785.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL GERAL 58.488.618,00 14.432.400,00 72.921.018,00
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ÓRGÃO LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA ADMINISTRACAO DEFESA NACIONAL
1 CAMARA MUNICIPAL 2.840.000,00
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO . . 863.200,00
3 PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | 395.500,00
4 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃ! 3.132.838,00
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.168.700,00
6 SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESEN" 360.400,00
11 SECRETARIA MUN. DE DES. URBANO RU! 1.120.300,00
12 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CUL 540.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR 1.350.800,00
15 CONTROLADORIA MUNICIPAL 68.000,00
TOTAL 2.840.000,00 395.500,00 8.604.238,00
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda Página 1
aá Ena
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ÓRGÃO SEGURANCA PUBLICA RELACOES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE
1 CAMARA MUNICIPAL 255.000,00
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 15.000,00 .
4 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃ! 2.505.400,00
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.531.889,00
9 SECRET.MUNICIPAL ACAO SOCIAL E CID; 3.878.300,00
16 INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 5.817.600,00
TOTAL 15.000,00 3.878.300,00 8.578.000,00 12.531.889,00
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ÓRGÃO TRABALHO EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO
4 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃ! 72.000,00
6 SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESEN' é . 15.000,00
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20.246.274,00
11 SECRETARIA MUN. DE DES. URBANO RU; 881.077,00
12 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CUL 209.300,00 123.500,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR 7.215.440,00
TOTAL 72.000,00 20.246.274,00 224.300,00 8.220.017,00
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ÓRGÃO HABITACAO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA
4 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇã 10.000,00
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 840.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE 107.000,00 666.800,00
11 SECRETARIA MUN. DE DES. URBANO RU 890.500,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR 459.000,00
TOTAL 1.406.000,00 666.800,00 10.000,00 890.500,00
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ÓRGÃO ORGANIZACAO AGRARIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS COMUNICACOES ENERGIA
6 SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESEN' 13.000,00
12 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CUL . 25.000,00,
TOTAL 38.000,00
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ÓRGÃO
TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2011
1 CAMARA MUNICIPAL
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3 PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
4 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃt
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6 SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESEN!
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
9 SECRET.MUNICIPAL ACAO SOCIAL E CID,
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE
11 SECRETARIA MUN. DE DES. URBANO RU!
12 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CUL
13 SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR
15 CONTROLADORIA MUNICIPAL
16 INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
TOTAL
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda
10.000,00
391.000,00
353.200,00
1.000.000,00
26.000,00
5.000,00
2.419.000,00
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL
3.105.000,00
878.200,00
786.500,00
6.073.438,00
2.168.700,00
388.400,00
20.272.274,00
13.376.889,00
3.878.300,00
773.800,00
2.891.877,00
897.800,00
2.419.000,00
9.025.240,00
68.000,00
5.817.600,00
100.000,00 100.000,00
2.419.000,00 1.785.200,00
100.000,00 72.921.018,00
Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Total
1 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉ 510.000,00 0,00 510.000,00
3 BARRA ACESSO RÁPIDO 10.000,00 0.00 10.000,00
4 GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 12.000,00 40.000,00 52.000,00
5 IMPLANTAÇÃO AO PROJETO MARIA DA FUMAÇA 15.000,00 0,00 15.000,00
[3 PROJETO DE INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS . 13.000,00 0,00 13.000,00
7 EVENTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS 18.000,00 0,00 18.000,00
8 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 44.000,00 90.000,00 134.000,00
9 — TRANSF. DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - RECURSO PRÓ 21.000,00 0,00 21.000,00
10 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 60.000,00 0,00 60.000,00
" TRANSFERÊNCIA A SOCIEDADE PESTALOZZI 33.000,00 0,00 33.000,00
12 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS MUNIC. DE EDUC 365.000,00 415.000,00 780.000,00
13 — CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI 174.000,00 331.000,00 505.000,00
14 — CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SA 6.000,00 1.126.500,00 1.132.500,00
15 — REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL 58.000,00 0,00 58.000,00
16 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CASAS DE ACOLHIDA 166.200,00 70.000,00 236.200,00
17 PROJETO SENTINELA 61.000,00 80.000,00 141.000,00
19 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS 9.000,00 0,00 9.000,00
20 IMPLEMENTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS 107.000,00 0,00 107.000,00
2” DESENVOLV. E IMPLANT. DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTA 11.000,00 0,00 11.000,00
22 HUMANIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS [VIAS, PRAÇAS, O 36.500,00 55.000,00 91.500,00
23 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS 23.000,00 42.000,00 65.000,00
24 IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 9.000,00 45.000,00 54.000,00
25 IMPLANT. MERCADO DE PRODUTOS AGRIC. E PESQUEIROS 22.500,00 540.000,00 562.500,00
26 PROJETO DE APOIO AO ARTESANATO 32.000,00 0,00 32.000,00
27 — APOIO A ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 34.500,00 31.500,00 66.000.00
28 CONSTRUÇÃO DO PORTAL 8.500,00 40.000,00 48.500,00
29 CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CAIS 16.000,00 59.000,00 75.000,00
30 INCENTIVO AO FOLCLORE 33.400,00 12.900,00 46.300,00
3x IMPLANTAÇÃO DE MUSEU E TEATRO MUNICIPAL 13.000,00 52.000,00 65.000,00
32 CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS R 9.000,00 350.000,00 359.000,00
33 REVITALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA 38.000,00 200.000,00 238.000,00
34 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLIC 340.000,00 0,00 340.000,00
35 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.500.000,00 55.000,00 1.555.000.00
36 INTERVENÇÕES DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE 405.000,00 600.000,00 1.005.000,00
37 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.863.190,00 85.000,00 1.948.190,00
38 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA 2.000,00 0,00 2.000,00
39 IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS REDES DE GALERIAS : 37.000,00 337.000,00 374.000,00
“0 OBRAS COMPLEMENTARES NA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 10.000,00 75.000,00 85.000,00
41 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 160.000,00 0,00 160.000,00
42 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 16.000,00 0,00 16.000,00
44 MELHORIAS SANITÁRIAS 40.000,00 800.000,00 840.000,00
45 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS 5.000,00 472.000,00 477.000,00
CCR37600 - SMARapd Informática Ltda
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ag
Consolidação da Despesa por Projeto Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Codigo Especificação Ordinário. Vinculado Total
46 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA 146.000,00 200.000,00 346.000,00
47 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 10.000,00 0.00 10.000,00
48 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 2.000,00 7.000,00 9.000,00
49 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 30.000,00 80.000,00 110.000,00
50 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE BRAÇO DO RIO * 32.000,00 0,00 32.000,00
51 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EVENT. DIST. BRAÇO DO RIO 55.000,00 0,00 55.000,00
52 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA 20.000,00 420.000,00 440.000,00
53 CONSTR. DO CAMPO DE FUT. LOCAL. BARREIRAS 8.000,00 0,00 8.000,00
54 CONSTR. VESTIÁRIOS E ALAMB. NO CAMPO DE FUTEBOL 10.000,00 0,00 10.000,00
55 FUNDAÇÃO MÉDICA ASSIST. DE CONC. DA BARRA 155.000,00 0,00 155.000,00
56 CONST.CENTRO CONVIV.DO IDOSO DIST.BRACO DO RIO 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL 6.864.790,00 6.710.900,00 13.575.690,00
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Consolidação da Despesa por Atividade Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Totai
45 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 7.000,00 424.000,00 431.000,00
46 — GERENC. RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB F 0.00 1.187.800,00 1.187.800,00
47 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS 5.500,00 205.000,00 210.500,00
48 — GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 6.500,00 746.000,00 752.500,00
50 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.000,00 * 11.000,00 18.000,00
51 | CONTROLE DA DENGUE 5.500,00 33.000,00 38.500,00
52 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL 1.074.500,00 0,00 1.074.500,00
53 SUPORTE A PESSOAS CARENTES E ÀS COMUNIDADES 91.000,00 22.000,00 113.000,00
54 APOIO À SOCIEDADE PESTALOZZ! 40.000,00 25.000,00 65.000,00
56 MANUTENÇÃO DA CASA DA ACOLHIDA 199.500,00 7.000,00 206.500,00
57 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 174.500,00 13.000,00 187.500,00
58 — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI-PROG ERRAD.TRAB.INFAN 25.500,00 314.100,00 339.600,00
59 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 100.000,00 6.000,00 108.000,00
60 MANUT. ATIVID. FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL 26.000,00 5.000,00 31.000,00
61 — MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 19.200,00 0.00 19.200,00
62 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRA 172.500,00 115.000,00 287.500,00
63 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 29.000,00 0.00 29.000,00
64 — MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINSTRAT. SECRET. MEIO AMB. 218.500,00 22.000,00 240.500,00
65 — REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMB. 13.000,00 0,00 13.000,00
66 COLETA SELETIVA 89.000,00 18.800,00 107.800,00
67 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRAT. SEC. DES URB. RURAL 1.120.300,00 0.00 1.120.300,00
68 — ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA RURAL E PESQUEIRA 135.000,00 0.00 135.000,00
89 APOIO AO PRONAF 13.000,00 72.000,00 85.000,00
70 MANUT. DAS ATI. ADIMINSTRAT. SECRET TURISMO E CUL 540.000,00 0,00 540.000,00
71 EDUCAÇÃO PARA O TURISMO 25.000,00 0.00 25.000,00
72 — EVENTOS DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE 901.500,00 0,00 901.500,00
73 MANUT. DAS ATIVID. ADIMINST. SEC. ESPORTE E LAZER 539.000,00 53.000,00 592.000,00
74 MANUT. DAS ATIV. ADIMINST. SEC. INFRA - ESTRUT. 1.213.500,00 0.00 1.213.500,00
75 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 881.077,00 0.00 881.077,00
76 — CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS 22.000,00 80.000,00 82.000,00
77 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 831.750,00 0,00 831.750,00
78 — LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 546.800,00 0,00 546.800,00
79 — AQUISIÇÃO/CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 804.000,00 0,00 804.000,00
80 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST.- CONTROLADORIA 44.500,00 0,00 44.500,00
81 RACIONALIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO 4.000,00 0,00 4.000,00
82 — REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 19.500,00 0,00 19.500,00
83 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVI 562.200,00 0,00 562.200,00
84 PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 5.079.400,00 0.00 5.079.400,00
85 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 7.000,00 0,00 7.000,00
86 APOIO E INCENTIVO AO TRANSP. ESC. TÉCNICO E SUPERI 0,00 4.000,00 4.000,00
87 — BOLSA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 0,00 20.000,00 20.000,00
88 — APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS 7.000,00 0,00 7.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Consolidação da Despesa por Atividade Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Total
89 — TRANSPORTE AOS PRODUTORES RURAIS 6.000,00 0,00 6.000,00
90 — FESTADO PRODUTOR RURAL 31.000,00 0,00 31.000,00
91 APOIO A SOCIEDADE PACOVI - BRAÇO DO RIO 137.000,00 0,00 137.000,00
92 APOIO ÀS SOCIEDADES SEM FINS LUCRATIVOS 50.000,00 0,00 50.000,00
93 APOIO INCENTIVO À FAUNA DO RIO PRETO 28.000,00 0,00 28.000,00
94 INCENTIVO ÀS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS 10.000,00 0,00 10.000,00
95 INCENTIVO AO ESPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 11.500,00 0,00 11.500,00
96 — PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADO DO ENSINO INFANTIL 132.000,00 0,00 132.000,00
97 PREVICOB PATRONAL DO ENSINO INFANTIL 255.000,00 0,00 255.000,00
98 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAM.E AVALIAÇÃ 6.000,00 30.000,00 36.000,00
99 — CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL - CR 6.500,00 121.000,00 127.500,00
100 BPC NA ESCOLA 7.000,00 28.700,00 35.700,00
101 PROJOVEM ADOLESCENTE 11.500,00 60.300,00 71.800,00
102 TRANSF. DE RENDA E BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 8.500,00 10.800,00 19.300,00
103 APOIO ENTIDADES DE UTIL.PÚBL. MUNICIPAIS 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL 49.738.628,00 7.721.500,00 57.460.128,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Consolidação da Despesa por Programa
Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Codigo Especicação Ordináno Vinculado Total
o ENCARGOS ESPECIAIS 1.785.200,00 0,00 1.785.200,00
1 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLAT. 3.095.000,00 0,00 3.095.000,00
2 GESTÃO DO GOVERNO 878.200,00 0,00 878.200,00
3 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 395.500,00 0,00 395.500,00
4 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 5.720.238,00 0,00 5.720.238,00
5 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS 1.128.700,00 40.000,00 1.168.700,00
6 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 343.400,00 0,00 343.400,00
7 SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. BARRA 45.000,00 0,00 45.000,00
8 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 16.664.274,00 2.297.000,00 18.961.274,00
9 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE 539.000,00 746.000,00 1.285.000,00
10 GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚDE 6.714.589,00 6.657.300,00 13.371.889,00
1 AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 2.491.400,00 1.386.900,00 3.878.300,00
12 GESTÃO AMBIENTAL 556.000,00 217.800,00 773.800,00
13 MODERNIZAÇÃO ASPECTOS URBANO, RURAL E PESQUEIRO 1.353.800,00 657.000,00 2.010.800,00
14 TURISMO E CULTURA DE QUALIDADE 702.400,00 195.400,00 897.800,00
15 GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 1.596.000,00 823.000,00 2.419.000,00
16 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 8.447.317,00 1.000.000,00 9.447.317,00
7 EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL E URBANO 47.000,00 412.000,00 459.000,00
18 APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO 68.000,00 0,00 68.000,00
19 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 5.817.600,00 0,00 5.817.600,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 a 100.000,00
TOTAL 58.488.618,00 14.432.400,00 72.921.018,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Consolidação da Despesa por Operacoes Especiais Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Codigo Especificação Or Vinculado Total
1 PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00 0,00 150.000,00
2 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 251.000,00 0,00 251.000,00
3 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 353.200,00 0,00 353.200,00
4 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FGTS 8.000,00 0,00 8.000,00
5 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP 7.000,00 0,00 7.000,00
6 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS 850.000,00 0,00 850.000,00
7 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PREVICOB 128.000,00 0,00 128.000,00
8 — ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA 7.000,00 0.00 7.000,00
9 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO 26.000,00 0,00 26.000,00
10 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - SAÚDE 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL 1.785.200,00 0,00 1.785.200,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Consolidação da Despesa por Reserva De Contingencia | Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Código Especificação Ori no Vinculado Total
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL 100.000,00 0,00 100.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento da Seguridade Social
Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Orgão 1 CAMARA MUNICIPAL
ação
ANSF. DE RECURSOS AO INSTITUTO DE PREV. PATRONAL
Sub-Total
55.000,00
55.000,00
Total
0,00 55.000,00
0,00 55.000,00
CCR38100 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Orgão 4 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
Classif Fui al prrentes Total
09.272.0004.2.0013 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO INSTITUTO DE PREVIDE 1.819.400,00 0,00 1.819.400,00
28.846.0000.8.0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 353.200,00 0,00 353.200,00
Sub-Total 2.172.600,00 0,00 2.172.600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Orgão 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Class!
28.843.0000.8.0005
IDA FUNDADA INTERNA - PASEP 7.000,00 7.000,00
Sub-Total 0,00 7.000,00 7.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Orgão 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif Funci ao Corre! Total
12.272.0008.2.0023 TRANS. ÃO PREVICOS - PATRONAL 61700000 000 — 61700000
12:272.0008.2.0097 PREVICOB PATRONAL DO ENSINO INFANTIL 255.000,00 0,00 255.000,00
Sub-Total 872.000,00 0,00 872.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Orgão 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
nação Correntes Ca Total
10.122.0010.2.0044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE “528100900 36.500,00 5.317.589,00
10.122.0010.2.0085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE | 5.000,00 2.000,00 7.000,00
10.271.0010.2.0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDOR DA SAÚDE 636.000,00 0,00 636.000,00
10.271.0010.2.0039 . PREVIDÊNCIA SOCIAL AUTÔNOMOS - 68.000,00 . 0,00 68.000,00
10.272.0010.2.0038 TRANFERÊNCIA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PATRONA 280.000,00 0,00 280.000,00
10.301.0010.1.0014 CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SA 100.000,00 1.032.500,00 1.132.500,00
10.301.0010.2.0041 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 106.000,00 15.500,00 121.500,00
10.301.0010.2.0042 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ) . 1.490.000,00 1.000,00 1.491.000,00
10.301.0010.2.0045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 421.000,00 10.000,00 431.000,00
10.301.0010.2.0046 GERENC. RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB F 1.105.800,00 82.000,00 1.187.800,00
10.302.0010.1.0015 REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL 0,00 58.000,00 58.000,00
10.302.0010.1.0046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA 0,00 346.000,00 346.000,00
10.302.0010.2.0048 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 682.500,00 70.000,00 752.500,00
10.303.0010.2 0040 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 264.000,00 0,00 264.000,00
10.304.0010.2.0050 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.000,00 2.000,00 18.000,00
10.305.0010.2.0043 CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÕES 17.000,00 0,00 17.000,00
10.305.0010.2.0047 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS 206.000,00 4.500,00 210.500,00
10.305.0010.2.0051 CONTROLE DA DENGUE 35.000,00 3.500,00 38.500,00
10.845.0010.1.0055 FUNDAÇÃO MÉDICA ASSIST. DE CONC. DA BARRA 155.000,00 0,00 155.000,00
17.511.0010.1.0044 MELHORIAS SANITÁRIAS . 0,00 840.000,00 840.000,00
28.846.0000.8.0010 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - SAÚDE 5.000,00 0,00 5.000,00
Sub-Total 10.873.389,00 2.503.500,00 13.376.889,00
CCR38100 - SMARapd Informática Ltda Página 5
Orçamento da Seguridade Social
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Orgão 9 SECRET.MUNICIPAL ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Classif Fun D ação Capital Totai
08.244.0011.2.0098 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAM.E AVALIAÇA 28.000,00 8.000,00 36.000,00
08.244.0011.2.0099 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL - CR 115.500,00 12.000,00 127.500,00
08.244.0011.2.0102 TRANSF. DE RENDA E BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 14.500,00 4.800,00 19.300,00
08.244.0011.2.0103 APOIO ENTIDADES DE UTIL.PUBL. MUNICIPAIS 15.000,00 5.000,00 20.000,00
08.242.0011.2.0100 BPC NA ESCOLA 20.200,00 15.500,00 35.700,00
08.243.0011.1.0016 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CASAS DE ACOLHIDA 0,00 236.200,00 236.200,00
08.243.0011.1.0017 PROJETO SENTINELA 81.000,00 60.000,00 141.000,00
08.243.0011.1.0045 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS 0,00 477.000,00 477.000,00
08.243.0011.2.0056 MANUTENÇÃO DA CASA DA ACOLHIDA 205.500,00 1.000,00 206.500,00
08.243.0011.2.0057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 181.500,00 6.000,00 187.500,00
08.243.0011.2.0058 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI-PROG ERRAD.TRAB.INFAN 325.600,00 14.000,00 339.600,00
08.243.0011.2.0091 APOIO A SOCIEDADE PACOVI - BRAÇO DO RIO 137.000,00 0,00 137.000,00
08.243.0011.2.0101 PROJOVEM ADOLESCENTE 69.300,00 2.500,00 71.800,00
08.244.0011.1.0019 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS 9.000,00 0,00 9.000,00
08.244.0011.1.0048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 9.000,00 9.000,00
08.244.0011.2.0053 SUPORTE A PESSOAS CARENTES E ÀS COMUNIDADES 113.000,00 0,00 113.000,00
08.244.0011.2.0061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 19.200,00 0,00 19.200,00
08.244.0011.2.0062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRA 242.500,00 45.000,00 287.500,00
08.244.0011.2.0063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 28.000,00 1.000,00 29.000,00
08.244.0011.2.0092 APOIO ÀS SOCIEDADES SEM FINS LUCRATIVOS 50.000,00 0,00 50.000,00
08.122.0011.2.0052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL 1.064.500,00 10.000,00 1.074.500,00
08.122.0011.2.0060 MANUT. ATIVID. FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL 25.000,00 6.000,00 31.000,00
08.241.0011.1.0056 CONST.CENTRO CONVIV.DO IDOSO DIST.BRACO DO RIO 10.000,00 40.000,00 50.000,00
08.241.0011.2.0059 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 59.500,00 46.500,00 106.000,00
08.242.0011.2.0054 APOIO À SOCIEDADE PESTALOZZI 65.000,00 0,00 65.000,00
Sub-Total 2.878.800,00 999.500,00 3.878.300,00
CCR38100 - SMARapd Informática Ltda
Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Orgão 16 INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB
au Total
09.122.0019.2.0083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVI 5.000,00 0,00 5.000,00
Sub-Total 5.000,00 0,00 5.000,00
- - Total Geral 16.856.789,00 3.510.000,00 20.366.789,00
CCR38100 - SMARapd Informática Ltda Página 7
OS
A
Programa de Trabalho
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Classificação Funcional
Especificação
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLA
01.031.0001.1.0001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO D
01.031.0001.2.0001 | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA BASICA
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLA
09.271.0001.2.0002 ENCARGOS PREV. DE SERV. E AGENTES POLITICOS - INSt
PREV. REGIME ESTATUTARIO
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVID. LEGISLA
09.272.0001.2.0003 TRANSF. DE RECURSOS AO INSTITUTO DE PREV. PATRON
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0000.8.0001 | PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
Grupo de Dospesa
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
7
Mod, e de Vator Totaí
Apicação
2.840.000,00
. 2.840.000,00
2.840.000,00
510.000,00
90 110.000,00
90 400.000,00
2.330.000,00
90 1.495.000,00
90 690.000,00
90 145.000,00
255.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
90 200.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
91 55.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
90 10.000,00
Total 3.105.000,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda
Página 1
Programa de Trabalho
No
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
02.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classificação Funcional
04.122.0002.2.0004
04.122.0002.2.0005
04.122.0002.2.0006
06.122.0002.2.0009
ADMINISTRACAO
” ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO DO GOVERNO
CONTRIBUIÇÃO AO CNM
MANUTENÇÃO DO GABINETE E DOS ÓRGÃOS SUBORDINA
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
SEGURANCA PUBLICA
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO DO GOVERNO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGUI
Orçamento para 2011
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Vator Totat
863.200,00
863.200,00
863.200,00
7.200,00
50 7.200,00
816.000,00
so 557.000,00
90 247.000,00
90 12.000,00
40.000,00
50 40.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
50 15.000,00
Total 878.200,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda
Página 2
03.00.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
03.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Classiticação Funcional Especificação
JUDICIARIA
DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS
02.062.0003.2.0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0000.8.0001 | PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS
28.846.0000.8.0002 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Grupo de Despesa Modalidade de Valor Total
Aplicação —
395.500,00
395.500,00
395.500,00
395.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 331.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 49.000,00
INVESTIMENTOS 90 15.000,00
391.000,00
391.000,00
391.000,00
140.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 75.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 65.000,00
251.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 250.000,00
Total 786.500,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda
Página3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Programa de Trabalho Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
04.00.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação Funcional Especilicação Modalidade de Valor Total
Apicação
ADMINISTRACAO 3.132.838,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.132.838,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 3.132.838,00
04.122.0004.2.0011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GER 3.132.838,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 1.330.786,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 1.552.052,00
INVESTIMENTOS 90 250.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 2.505.400,00
PREVIDENCIA BASICA 686.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 686.000,00
09.271.0004.2.0012 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES E AGENT 671.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 671.000,00
09.271.0004.2.0014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - INSS 15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 15.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO 1.819.400,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 1.819.400,00
09.272.0004.2.0013 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO INSTITUTO DE PREY 1.819.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 1.819.400,00
TRABALHO 72.000,00
PROT. E BEN. AO TRABALHADOR 72.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 72.000,00
11.331.0004.2.0015 BENEFÍCIOS AO FUNCIONÁRIO 72.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 72.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 10.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00
19.126.0004.1.0003 BARRA ACESSO RÁPIDO 10.000,00
INVESTIMENTOS 90 10.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 353.200,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 353.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS 353.200,00
28.846.0000.8.0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 353.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 353.200,00
Total 6.073.438,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda Página 4
Programa de Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2011
05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS
Classificação Funcional
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
04.123.0005.1.0004 GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
04.123.0005.2.0016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA - SEC. FINANÇA
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
ENCARGOS ESPECIAIS
28.843.0000.8.0004 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FGTS
28.843.0000.8.0005 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP
28 843.0000.8.0006 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS
28.843.0000.8.0007 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PREVICOB
28.843.0000.8.0008 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Grupo de Despesa Modal le de Valor Total
aplicação —
1.168.700,00
. 1.168.700,00
1.168.700,00
52.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 44.000,00
INVESTIMENTOS 90 8.000,00
1.116.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 700.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 369.000,00
INVESTIMENTOS 90 47.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
À 8.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 90 8.000,00
: 7.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 90 7.000,00
. 850.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 90 850.000,00
é 128.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 90 128.000,00
7.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 90 7.000,00
Total 2.168.700,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Programa de Trabalho
Orçamento para 2011
06.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONÔMICO
06.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONÔMICO
Classificação Funcionai
Especificação
ADMINISTRACAO
Modalidade de
Aplicação
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Valor
Totaí
360.400,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 343.400,00
PLANEJAMENTO MUNICIPAL 343.400,00
04.121.0006.2.0017 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA - PLANEJ DES. ECO 340.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 242.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 69.100,00
INVESTIMENTOS 90 29.000,00
04.121.0006.2.0018 GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 3.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 17.000,00
SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. E 17.000,00
04.122.0007.2.0019 CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 3.000,00
04.122.0007.2.0020 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENV. ECONÔMICO 14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 7.000,00
INVESTIMENTOS E) 7.000,00
CULTURA 15.000,00
TURISMO 15.000,00
SUSTENTAS. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC. t 15.000,00
13.695.0007.1.0005 IMPLANTAÇÃO AO PROJETO MARIA DA FUMAÇA 15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES so 7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 3.000,00
INVESTIMENTOS 90 5.000,00
COMERCIO E SERVICOS 13.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 13.000,00
SUSTENTAB. DO DESENV. ECONÔMICO DE DE CONC t 13.000,00
23.691.0007.1.0006 PROJETO DE INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRES, 13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 2.000,00
INVESTIMENTOS 90 10.000,00
Total 388.400,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda
Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Programa de Trabalho
07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classificação Funcional
Orçamento para 2011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Espec.
cação Modalidade de Valor Total
Aplicação
EDUCACAO . 20.246.274,00
ADMINISTRACAO GERAL 18.000,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 18.000,00
12.122.0008.1.0007 EVENTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS 18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 13.000,00
PREVIDENCIA BASICA 728.000,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 728.000,00
12.271.0008.2.0021 | INSS - CONTRIB. PATRONAL PESSOAL DA UNIV. ABERTA 1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 1.000,00
12.271.0008.2.0022 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO DO ENSINO FUNDAMI 587.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 587.000,00
12.271.0008.2.0024 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE AUTÔNOMOS 8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES so 8.000,00
12.271.0008.2.0096 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADO DO ENSINO INFANTIL 132.000,00
: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 132.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO 872.000,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 872.000,00
12.272.0008.2.0023 TRANS. AO PREVICOB - PATRONAL 617.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 617.000,00
12.272.0008.2.0097 | PREVICOB PATRONAL DO ENSINO INFANTIL 255.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 255.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 890.000,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 890.000,00
12.306.0008.2.0025 MERENDA ESCOLAR - PNAE 890.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 890.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 12.987.000,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 12.207.000,00
12.361.0008.1.0008 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 134.000,00
INVESTIMENTOS 90 134.000,00
12.361.0008.1.0010 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 30.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Programa de Trabalho Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO,
Classificação Funciona! Especificação Grupo de Despesa Modalidade de Valor Totaí
ApRCAÇÃO
12.361.0008.2.0026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.891.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 8.173.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 1.606.000,00
. . INVESTIMENTOS . 90 112.000,00
12.361.0008.2.0027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.560.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 1.560.000,00
12.361.0008.2.0028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 26.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 24.000,00
INVESTIMENTOS 90 2.000,00
12.361.0008.2.0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 11.000,00
INVESTIMENTOS 90 1.000,00
12.361.0008.2.0030 SALÁRIO EDUCAÇÃO 554.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 409.000,00
INVESTIMENTOS 90 145.000,00
EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUAI 780.000,00
12.361.0009.1.0012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS MUNIC. DE EDUC 780.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 290.000,00
INVESTIMENTOS 90 490.000,00
ENSINO SUPERIOR 128.000,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 128.000,00
12.364.0008.1.0009 TRANSF. DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - RECURSO F 21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 21.000,00
12.364.0008.2.0031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE UNIVERSIDADE ABERTA 83.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 51.000,00
INVESTIMENTOS 90 4.000,00
12.364.0008.2.0086 APOIO E INCENTIVO AO TRANSP. ESC. TÉCNICO E SUPER 4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 4.000,00
12.364.0008.2.0087 BOLSA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 20.000,00
EDUCACAO INFANTIL 4.359.274,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 3.854.274,00
12.365.0008.1.0010 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 30.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Programa de Trabalho Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Classificação Funcional Especificação Grupo de Despesa Modalidade de Vaior Total
APRCAÇÃO
12.365.0008.2.0032 MANUTENÇÃO DO ENSINO 3.709.274,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 3.034.559,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 463.715,00
. - INVESTIMENTOS 90 211.000,00
12.365.0008.2.0033 PROGRAMA PNATE 115.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 115.000,00
EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUAI 505.000,00
12.365.0009.1.0013 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE t 505.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 92.000,00
INVESTIMENTOS 90 413.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 231.000,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 231.000,00
12.366.0008.2.0034 PEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS 56.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES so 56.000,00
12.386.0008.2.0035 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 86.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 86.000,00
12 366.0008.2.0036 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 89.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 41.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 45.000,00
INVESTIMENTOS 90 3.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 33.000,00
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE Q 33.000,00
12.367.0008.1.0011 TRANSFERÊNCIA A SOCIEDADE PESTALOZZI 33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 33.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 26.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 26.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 26.000,00
28.846.0000.8.0009 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO 26.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 23.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 3.000,00
Total 20.272.274,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda
Página 9
a
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Programa de Trabalho
Orçamento para 2011
08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificação Fu
10.122.0010.2.0044
10.122.0010.2.0085
10.271.0010.2.0037
10.271.0010.2.0039
10.272.0010.2.0038
10.301.0010.1.0014
10.301.0010.2.0041
10.301.0010.2.0042
10.301.0010.2.0045
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚI
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
PREVIDENCIA BASICA
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚI
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDOR DA SAÚDE
PREVIDÊNCIA SOCIAL AUTÔNOMOS
PREV. REGIME ESTATUTARIO
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚI
TRANFERÊNCIA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PATROI
ATENCAO BASICA
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAUI
CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES D
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
INVESTIMENTOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Modalidade de
Apicação
50
90
so
90
90
90
90
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Valor
5.317.589,00
2.000,00
743.500,00
4.535.589,00
36.500,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
636.000,00
636.000,00
68.000,00
68.000,00
280.000,00
280.000,00
1.132.500,00
100.000,00
1.032.500,00
121.500,00
106.000,00
15.500,00
1.491.000,00
1.444.000,00
46.000,00
1.000,00
431.000,00
411.000,00
10.000,00
10.000,00
Total
12.531.889,00
5.324.589,00
5.324.589,00
704.000,00
704.000,00
280.000,00
280.000,00
4.363.800,00
4.363.800,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Programa de Trabalho Orçamento para 2011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Classificação Funcional Especificação Grupo de Despesa Modalidade de Valor Total
Aplicação —
10.301.0010.2.0046 GERENC. RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAE 1.187.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 1.104.800,00
. - INVESTIMENTOS - 90 82.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.156.500,00
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚ! 1.156.500,00
10.302.0010.1.0015 | REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL 58.000,00
INVESTIMENTOS 90 58.000,00
10.302.0010.1.0046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA 346.000,00
INVESTIMENTOS 90 346.000,00
10.302.0010.2.0048 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 752.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 677.500,00
INVESTIMENTOS 90 70.000,00
SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO 264.000,00
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚI 264.000,00
10.303.0010.2.0040 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 264.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 264.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAUI 18.000,00
10.304.0010.2.0050 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 13.000,00
INVESTIMENTOS 90 2.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 266.000,00
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚI 266.000,00
10.305.0010.2.0043 CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÕES 17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 17.000,00
10.305.0010.2.0047 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS 210.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 46.000,00
INVESTIMENTOS 90 4.500,00
10.305.0010.2.0051 | CONTROLE DA DENGUE 38.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 35.000,00
INVESTIMENTOS 90 3.500,00
TRANSFERENCIA 155.000,00
GESTÃO E INFRA ESTRUTURA DE QUALIDADE NA SAÚI 155.000,00
CCR37800 - SMARapd Informática Ltda Página 11
z| euibed
BPy eoNpuLIOu| pdeHvINS - 008/0H99
SILNINHOO SVSIdSIA SVELNO
SIVIDOS SODAVINA 3 VOSSA
SOLNIINILSI3ANI
SILNIHHOO SVSIASIA SVELNO
ESSUSAÇ 9p CANIS
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SILNIHHOO SVSIASIA SVALNO
SILNIHHOO SVSIASIA SVALNO
SILNINHOO SVSIASIA SVALNO
SILNINHOO SVSIASIA SVELNO
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SILNINHOO SVSISIA SVALNO
SOLNIINILSIANI
SILNISHOO SVSIASIA SVALNO
SIVIDOS SODAVINA 3 VOSSA
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00'000'L8 06 SILNINHOI SVSISIA SVALNO
00'000'L PL VIENLINIS OLIFONA 2100" LLOO'EPZ'8O
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00'002'9€Z VOIHIO9Y JA SVSVO SVAON 3d OVÍVINVIdINI 9L00'L'LLOO'EPZ'80
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00'000'0b 06 SOLNIWISIANI
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00'000'2 06 SOLNIIWNLLSIANI
00'005'62 06 SILNIHHOOD SVSIASAIA SVALNO
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00'005'€ 06 SOLNIWELSIANI
00'005'8L 06 SILNIHHOO SVSIASAA SVELNO
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00'009'6 os SIINIHHOS SVSIdSIA SVELNO
00'000'9€ SVITVAY SINVEOLINOIN TVIDNILSISSVOIDOS VIONYIIDIA 86007'LLOD'pPZ'80
00'000'L 06 SOLNIINLLSIANI
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SILNIHHOO SVSIASAA SVALNO
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SILNIHHOO SVSIASIA SVALNO
SOLNIINILSIANI
SILNIHHOO SVSIASIA SVALNO
SOLNIWILSIANI
SILNIHHOO SVSIASIA SVALNO
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SILNINHOO SVSIASIA SVALNO
SILNIHHOO SVSIdSAIA SVALNO
SOLNIWILSIANI
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HaZV1 3 ILHOdSI IQ'DINNIN LIHIDAS - 00'00'€L
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SILNIHHOO SVSIASIA SVELNO
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00'000'22L ONvEaN 3 VANS OLNIINVINVS OQ OYSNVdXI
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00'000'89 ONSILNI ITOBLNOD OA OLNINVIONINAY
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TEJOL JOIA 2p Opepiepon 'S9(] 9p Odu) TEUODUNA OPSEMNASSUI)
TVI INN VISOCVIONILNOO - 00'L0'SL
TVI INNIN VIHOCVTONLNOO - 00'00'S1
OGVANOSNOS OLNIIAVÕEO | LOZ BJed Qjuaweõio
oyjeges, op eueibosg
Vadva VA OVIIIIDNOD TVdIDINNIA VANLIIIINA
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00'000'001 pesos
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00'00000L . . VIONIONLLNOO 3G VANISIM
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VIIARINT VOSSIA - SOHIIIHIL JA SOÍIAHIS SONINO 00'6€'06'€'€
OINNSNOS 30 TVIHAILVIN 00'0€'06'€'€
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VIITIAINF VOSSA - SOHIIINIL 2A SOÍIAHIS SONINO 00'6€'06'2'€
VOISII VOSSId - SOHIIINIL A SOÍIAHIS SONLNO 00'9€'06'E'€
ONNSNOD JA IVIHILVIA 000g'06'€'€
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OQVZILISVATV NSVAS VNVHDONd SE00'2 8000'99€ ZL
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VIITIINT VOSSA - SONIZIHIL 3A SOÍIAHIS SONLNO 00'6€'06'€'€
VOIS|d VOSSId - SOHIIDHIL JA SOÍIAHIS SONLNO 00'9€'06'€'€
ONNSNOD JA IVIHILVIA 00:0€'06'€'€
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VIANA VOSSIA - SOHIIIHAIL 3 SODIAHIS SONLNO 00'6€'06'€'€
VOIS|4 VOSSA - SONIIIHIL JA SOÍIAHIS SONLNO 00'9€'06'€'€
OWNSNOD IG IVIHILVIA 00'0€'06'€'€
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VIIaANF VOSSAd - SONIIINIL IA SOSIAHIS SOHLNO 00'6€'06'E'€
OWNSNOD JA TVIHILVIA 00'0€'06'€'€
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VOIaIN VOSSA - SOHIIIHAL 3Q SOÍIAHIS SONLNO 00'6€'06'€'€
OINNSNOD 3 TVISAILVIA 00'0€'06'€'€
MAIO TVOSSAd - SVXII SNIDVLNVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L'€
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VOIARINF VOSSId - SONIIIHIL 3d SOSIAHIS SOHLNO 00'6€'06'€'€
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VOISIS VOSSIA - SOHIIIHIL JA SOÍIAHIS SONLNO 00'9€'06'€'€
OWNSNOD JG IVRIILVIA 00'0€'06'€'€
OPJFINOSOSS — ESSÁSCG BZaIMEN
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VIIAINF VOSSId - SOHIIIHIL 3] SOÍIAHAS SONLNO 00'6€'06'€'€
VOIS| VOSSA - SONIIIHIL JA SOÍIAHIS SONLNO 00'9g'06'£'€
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VOISIA VOSSId - SOHIIIHIL JA SOSIAHIS SONLNO 00'9€'06'€'€
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