| Tipo | Decreto Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 3765 / 2014 |
| Date | 2014-03-05 |
| Ementa | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.274.000,00 |
| native_id | 366 |
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DECRETO Nº. 3765 PARAPUÃ (SP), 05 de Março de 2014 CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.274.000,00 Valor Total de R$ 1.274.000,00 UM MILHãO, DUZENTOS E SETENTA E *********************************** QUATRO MIL REAIS*************************************************** ******************************************************************* ******************************************************************* e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) da Prefeitura Municipal de PARAPUÃ, Estado de SP ****************** no uso das atribuições legais e tendo em vista autorização, contida na Lei Nº.2771/2013 de 01 de Janeiro de 2014 D E C R E T A Art. 1º. - Fica Aberto no Orçamento vigente o CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO UM MILHãO, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS******************************************** ******************************************************************************************** Vinculado à dotação abaixo discriminada: DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.274.000,00 no valor de: ******************************************************************************************** ******************************************************************************************** 02.02.0004.0122.0003.2.032.33903900000 - 0000023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 30.000,00 02.04.0008.0244.0005.2.037.33903600000 - 0000052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 10.000,00 02.04.0008.0244.0005.2.037.44905100000 - 0000058 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 5.000,00 02.04.0008.0244.0005.2.037.44905100000 - 0000059 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 245.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33704100000 - 0000085 CONTRIBUIÇÕES R$ 50.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903000000 - 0000087 MATERIAL DE CONSUMO R$ 200.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903900000 - 0000094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 20.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905100000 - 0000096 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 410.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905200000 - 0000099 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 44.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905200000 - 0000100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 25.000,00 02.08.0013.0392.0009.2.048.33903900000 - 0000145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 5.000,00 02.09.0015.0452.0010.2.049.33903600000 - 0000155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 40.000,00 02.10.0020.0606.0011.2.050.44905200000 - 0000174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 15.000,00 02.10.0020.0606.0011.2.050.44905200000 - 0000176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 145.000,00 02.16.0012.0365.0017.2.055.33903000000 - 0000219 MATERIAL DE CONSUMO R$ 5.000,00 02.16.0012.0365.0017.2.055.33903600000 - 0000220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 10.000,00 02.16.0012.0365.0017.2.055.33903900000 - 0000221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 15.000,00 Art. 2º.- O crédito de que trata o artigo anterior será compensado por UM MILHãO, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS******************************************** ******************************************************************************************** Vinculado à dotação abaixo discriminada: Anulação de Dotação no valor de: ******************************************************************************************** ******************************************************************************************** 02.01.0004.0122.0002.2.031.33903900000-0000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 30.000,00 02.04.0008.0244.0005.2.037.33903000000-0000048 MATERIAL DE CONSUMO R$ 10.000,00 02.04.0008.0244.0005.2.037.44905200000-0000060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 5.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903000000-0000087 MATERIAL DE CONSUMO R$ 350.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903900000-0000093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 84.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905100000-0000096 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 200.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905200000-0000098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 55.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905200000-0000099 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 50.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905200000-0000100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 10.000,00 02.08.0013.0392.0009.2.048.33903600000-0000144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 5.000,00 02.09.0015.0452.0010.1.006.44905100000-0000149 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 245.000,00 02.09.0015.0452.0010.2.049.33903900000-0000156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 40.000,00 02.10.0020.0606.0011.2.050.33903000000-0000165 MATERIAL DE CONSUMO R$ 145.000,00 02.10.0020.0606.0011.2.050.44905100000-0000173 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 15.000,00 02.15.0012.0365.0016.2.054.33903000000-0000210 MATERIAL DE CONSUMO R$ 10.000,00 02.16.0012.0365.0017.2.055.31901300000-0000218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 5.000,00 02.16.0012.0365.0017.2.055.33903600000-0000220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 5.000,00 02.16.0012.0365.0017.2.055.44905100000-0000222 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 5.000,00 02.16.0012.0365.0017.2.055.44905200000-0000223 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 5.000,00 Art. 3º. - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data PARAPUÃ (SP), 05 de Março de 2014 SAMIR ALBERTO PERNOMIAN Prefeito Municipal CLAYTON FERREIRA DA SILVA Coord.de Adm. e Planejamento 158.729.538-52 Publicado e registrado na Secretaria desta Prefeitura, na mesma data. de sua publicação. 126.050.038-17