Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP
Telefone: 19 3855-9660 - e-mail: contabilidade@socorro.sp.gov.br
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PROJETO DE LEI Nº. ______/2025
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro
para o quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras
providências.
(PREÂMBULO USUAL)
Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Socorro, para o período de 2026 a 2029,
em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei.
Art. 2º - Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2026/2029 serão financiados com
os recursos previstos no Anexo I desta Lei.
Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Socorro para o quadriênio de
2026/2029, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos
programas de duração continuada e está expresso nas seguintes planilhas:
Anexo I - Fontes de financiamento dos programas governamentais;
Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental;
Anexo IV- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.
Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos que acompanham esta Lei estão orçados a preços
correntes com projeção de inflação de 6% (seis por cento) ao ano.
Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de
novos programas serão propostos pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou
Projeto de Lei específico.
Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão
ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao
respectivo programa, as modificações conseqüentes.
Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo
autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor
ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas
das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do
Programa.
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Art. 8º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão extraídas dos Anexos
desta Lei.
Art. 9º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de julho de 2025.
Maurício de Oliveira Santos
Prefeito Municipal
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MENSAGEM
Senhor Presidente,
Venho pelo presente encaminhar por intermédio de Vossa Excelência, para
apreciação por parte de todos os Senhores Vereadores que compõe essa Egrégia Casa de Leis, o
incluso Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o
quadriênio de 2026 a 2029, e dá outras providências”.
Esta Lei estabelece o Plano Plurianual do Município de Socorro nos termos do artigo
165, § 1º, da Constituição Federal, contemplando as despesas de capital e outras delas
decorrentes, e para aquelas relativas aos programas de duração continuada, assim
integram a presente lei os seguintes anexos:
Anexo I – Fontes de financiamento dos programas governamentais;
Anexo II – Descrição dos programas governamentais/metas/custos;
Anexo III – Unidades executoras e ações voltas ao desenvolvimento do
programa governamental;
Anexo IV – Estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras.
Desta forma, solicito a apreciação dos Nobres Vereadores do presente Projeto de
Lei, com sua conseqüente aprovação do mesmo.
Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço
a Vossa Excelência, extensivos a todos os Senhores Vereadores.
Maurício de Oliveira Santos
Prefeito Municipal
Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas
Consolidado Geral
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SOCORRO
República Federativa do Brasil
DESCRIÇÕES
RECEITAS PREVISTAS
RECEITA 2026 2027 2028 2029 TOTAL
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 244.141.980,00 0,00 258.111.860,00 0,00 271.938.391,00 0,00 286.010.941,00 0,00 1.060.203.172,00
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 33.088.000,00 0,00 41.210.920,00 0,00 38.699.757,00 0,00 8.003.693,00 0,00 121.002.370,00
9.0.0.0.00.0.0.00 Dedução para formação do FUNDEB 20.979.980,00 0,00 22.322.780,00 0,00 23.638.148,00 0,00 25.014.634,00 0,00 (91.955.542,00)
TOTAL 256.250.000,00 0,00 277.000.000,00 0,00 287.000.000,00 0,00 269.000.000,00 0,00 1.089.250.000,00
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:02 Página: 1 de 1
ESTADO DE SÃO PAULO
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
MUNICÍPIO DE SOCORRO
DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:29
Programa: 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: 02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Objetivo:
Consolidar as despesas financeiras do município que não estão diretamente ligadas a um programa específico ou projeto, mas que são
necessárias para o funcionamento geral da administração pública e o cumprimento de obrigações financeiras: Amortização de Dívidas
Fundadas, pagamento de aposentados e Pensionistas e Precatórios Trabalhistas.
Justificativa: Gerenciar as despesas que não são diretamente relacionadas a serviços específicos, mas que são cruciais para a saúde financeira e o funcionamento geral da administração municipal.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 12 1 4.916.800,00 5.061.808,00 5.215.516,00 5.378.445,00 20.572.569,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
República Federativa do Brasil Página: 1 de 51
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 2 de 51
Programa: 0001 - CONTROLE DO LEGISLATIVO
Unidade Gestora: 02 - SECRETARIA DA CAMARA
Objetivo: Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público.
Justificativa: Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 4 1 5.850.000,00 5.580.000,00 5.910.000,00 6.204.000,00 23.544.000,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos. 21.00000 21.00000 21.00000 21.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 21.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
SESSOES ORDINARIAS EFETIVIDADE PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 3 de 51
Programa: 0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Gestora: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:
Fortalecer a capacidade de produzir, monitorar e avaliar resultados. Gerar confiabilidade em todo o ambiente organizacional no sentido
de dar transparência das ações de governo. Incentivar a cultura de integridade para conduzir os agentes públicos ao cumprimento das
normas legais e para a política de boas práticas administrativas.
Justificativa:
Realizar monitoramento e acompanhamento das ações de governo. Realização de trabalhos de auditorias em áreas distintas.
Divulgação de informativos em diversos formatos para o desenvolvimento de boas práticas administrativas. Assessorar os gestores e na
busca por melhores resultados evitando transtornos e salvaguardando o patrimônio público.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 3 1 1.604.265,00 1.700.519,00 1.802.545,00 1.910.691,00 7.018.020,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 4 de 51
Programa: 0003 - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO
Unidade Gestora: 02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Objetivo:
Garantir a eficiência e a eficácia na administração dos recursos públicos, com foco na promoção do bem-estar social e no atendimento
das necessidades da população. Isso envolve a tomada de decisões estratégicas, a organização de serviços e a garantia da execução
de políticas públicas de forma transparente e responsável.
Justificativa: Priorizar as necessidades da sociedade e garantir que os serviços públicos sejam prestados de maneira eficiente e equitativa.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 3 1 4.895.263,00 5.457.188,00 5.655.182,00 6.063.001,00 22.070.634,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
AÇÕES REALIZADAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 5 de 51
Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Gestora: 03 - SECRETÁRIA DA FAZENDA
Objetivo:
Visando sempre o desenvolvimento e aprimoramento da saúde financeira do Município, faz-se necessário criar mecanismos de
controles rigorosos nas despesas, receitas, arrecadações, informações cadastrais e na cobrança de Dívida Ativa. Outro fator relevante
diz respeito a transparência e atendimento das normas legais voltadas a responsabilidade fiscal dos órgãos públicos e seus agentes.
Justificativa:
Buscar sistemas qualificados que atendam as demandas dos setores da área fazendária. Proporcionar capacitação continuada aos
servidores efetivos. Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Fazenda através da modernização do sistema de administração
fazendária. Adequação permanente da legislação no tocante a instituição e arrecadação de impostos. Acompanhar a despesa pública e
cumprimento dos índices legais. Controle da dívida pública e precatórios.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 1.177.213,00 1.247.841,00 1.322.705,00 1.402.060,00 5.149.819,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENCAO SECRETARIA FINANCAS ECONOMICIDADE PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 6 de 51
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO EJA
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo:
Proporcionar o acesso à educação a pessoas que não concluíram a Educação Básica na idade regular. Além disso, visa a formação de
cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de participar ativamente da sociedade e do mercado de trabalho. A
EJA busca promover a igualdade de oportunidades e reduzir desigualdades sociais, oferecendo a chance de retomada dos estudos e
aquisição de conhecimentos e habilidades relevantes.
Justificativa: Oferecer a jovens, adultos e idosos a oportunidade de concluir o ensino fundamental e médio, obtendo a certificação e ampliando suas perspectivas.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 83.600,00 89.416,00 95.460,00 101.747,00 370.223,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 20.00000 30.00000 30.00000 30.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados:
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
EDUCAÇÃO EJA EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
ALUNO NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 7 de 51
Programa: 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo:
Propiciar formação básica do cidadão, proporcionando aos alunos as ferramentas necessárias para o pleno exercício da cidadania e
para o seu desenvolvimento integral. Isso inclui o desenvolvimento da capacidade de aprender, o domínio da leitura, escrita e cálculo, a
compreensão do mundo social e natural, e a construção de valores éticos e estéticos. .
Justificativa: Buscar a formação integral do aluno, preparando-o para a vida em sociedade e para os desafios do futuro.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 10 1 11.058.848,00 15.564.878,00 22.101.266,00 10.669.834,00 59.394.826,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
ALUNOS MATRICULADOS EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 8 de 51
Programa: 0007 - FUNDEB
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo:
Propiciar educação de qualidade como caminho para a cidadania e o desenvolvimento social e econômico, superar desigualdades
educacionais, valorizar os profissionais da Educação e promover a gestão democrática. Atender as metas estabelecidas no Plano
Municipal de Educação.
Justificativa:
Atender as metas do Plano Municipal de Educação, ampliar o atendimento na Educação fundamental promover formação permanente
de professores e gestores; construir, adequar e dar acessibilidade aos Núcleos de Educação Fundamental e e ampliar a oferta de
atividades complementares .
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 7 1 25.585.787,00 27.120.929,00 28.748.177,00 30.473.059,00 111.927.952,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENCAO DO FUNDEB EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 9 de 51
Programa: 0008 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo:
Garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola, especialmente aqueles residentes em áreas rurais, assegurando um
transporte seguro e eficiente, Isso inclui a oferta de um serviço que minimize o tempo de deslocamento, respeite as especificidades
geográficas e culturais e promova a igualdade de oportunidades no acesso à educação contribuindo para a redução da evasão escolar,
aumento da frequência e segurança dos alunos.
Justificativa:
Oferecer um serviço que minimize o tempo de deslocamento, respeite as especificidades geográficas e culturais e promova a igualdade
de oportunidades no acesso à educação contribuindo para a redução da evasão escolar, aumento da frequência e segurança dos
alunos.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 8.553.595,00 9.066.809,00 9.610.812,00 10.187.455,00 37.418.671,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 3000.00000 3000.00000 3000.00000 3000.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 2000.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
ALUNOS MATRICULADOS EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
ALUNO NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 10 de 51
Programa: 0009 - CEMEP/SENAI
Unidade Gestora: 07 - SECRETARIA DE CIDADANIA
Objetivo:
Preparar os munícipes para o mercado de trabalho, fornecendo-lhes habilidades e conhecimentos específicos para o exercício de uma
profissão, visando a rápida inserção no mercado de trabalho, a atualização profissional e o desenvolvimento de competências técnicas
relevantes para o setor produtivo.
Justificativa: Viabilizar aos munícipes acesso as ferramentas necessárias para ingressar no mercado de trabalho em um curto período de tempo.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 324.189,00 343.637,00 364.250,00 386.100,00 1.418.176,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 200.00000 200.00000 200.00000 200.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 100.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
ALUNOS CAPACITADOS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
ALUNO NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 11 de 51
Programa: 0010 - PRÉ-ESCOLAS EMEIS
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo:
Promover o desenvolvimento integral das crianças de 4 e 5 anos, abrangendo aspectos físicos, cognitivos, sociais e emocionais, além
de prepará-las para o ensino fundamental. Buscar estimular a exploração, a descoberta e a experimentação, preparando os pequenos
para os desafios da próxima etapa educacional.
Justificativa: Criar um espaço fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, preparando-as para a vida escolar e social, e garantindo que tenham acesso a uma educação de qualidade desde cedo.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 7 1 7.890.824,00 11.303.672,00 10.741.287,00 8.205.158,00 38.140.941,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
ALUNOS MATRICULADOS EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 12 de 51
Programa: 0011 - CRECHES
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo:
Oferecer cuidados e educação para crianças pequenas, enquanto seus pais trabalham ou estão ocupados. Elas também visam
promover o desenvolvimento infantil, incluindo aspectos sociais, cognitivos e motores, além de oferecer um ambiente seguro e
estimulante para as crianças.
Justificativa: Fornecer um ambiente seguro e supervisionado para as crianças, onde elas podem receber atenção, alimentação adequada e cuidados básicos enquanto seus pais ou responsáveis estão trabalhando.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 6 1 5.582.127,00 5.915.852,00 6.269.599,00 6.644.571,00 24.412.149,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 0.75
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
CRIANCAS ATENDIDAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 13 de 51
Programa: 0012 - MERENDA ESCOLAR
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo:
Garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento físico, cognitivo e social, além de
promover hábitos alimentares saudáveis. A merenda escolar também visa complementar a alimentação das crianças e adolescentes
durante o período em que permanecem na escola, suprindo suas necessidades nutricionais e auxiliando no aprendizado.
Justificativa: A merenda escolar, quando bem planejada, pode ser uma oportunidade para introduzir alimentos saudáveis e ensinar aos alunos a importância de uma alimentação equilibrada, que poderá ser levada para a vida toda.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 9.843.320,00 10.448.919,00 11.090.852,00 11.771.299,00 43.154.390,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
ALUNOS MATRICULADOS EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 14 de 51
Programa: 0013 - INVESTIMENTO NA SAÚDE
Unidade Gestora: 06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE
Objetivo:
Proporcionar um atendimento de qualidade aos usuários da saúde ofertando sempre o melhor para a preservação da saúde e da vida
das pessoas. Será concentrando maiores esforços para a preservação de vidas, através da UPA e o Centro de especialidades fazendo
com que a haja mais agilidade no atendimento . Para os próximos exercícios, almejamos direcionar esforços para a área de atenção
primária e especializada, melhorando as estruturas e instalações atualmente existentes. Verificamos a necessidade de ampliação de
unidades de saúdes e de equipes de saúde da família.
Justificativa:
Promover e proteger a saúde da população, buscando reduzir riscos e vulnerabilidades relacionadas à saúde, através de ações coletivas
e individuais. Isso envolve desde a prevenção e controle de doenças até a promoção da saúde e garantia do acesso a serviços de saúde
para todos.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 4 1 6.842.000,00 10.786.520,00 4.833.710,00 883.732,00 23.345.962,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
AÇÕES REALIZADAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 15 de 51
Programa: 0014 - TURISMO
Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE TURISMO
Objetivo:
impulsionar o desenvolvimento econômico e social , gerando empregos, renda e promovendo a valorização dos recursos naturais e
culturais de Socorro. Além disso, fortalecer a identidade local, aumentando a competitividade do destino no mercado nacional
promovendo a sustentabilidade do setor turístico.
Justificativa:
Dar visibilidade a cidade de Socorro como Destino Turístico de Excelência, qualificando a relação com o mercado, moradores
aprimorando a mão de obra local, para poder atender melhor o
visitante durante todas as estações do ano. Modernizar a Secretaria de Turismo , bem como os equipamentos turísticos públicos.
Fomentar políticas públicas de turismo propiciando geração de emprego e renda, e novos recursos públicos provenientes das esferas
federais e estaduais .
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 5 1 5.114.216,00 5.193.064,00 5.276.640,00 5.365.233,00 20.949.153,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
AÇÕES REALIZADAS EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 16 de 51
Programa: 0015 - GESTÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 07 - SECRETARIA DE CIDADANIA
Objetivo: Desenvolver projetos e programas para desenvolvimento das pessoas e melhoria na qualidade de vida. Possibilitar melhorias nas comunidades por meio de investimentos nas áreas sociais.
Justificativa:
Ampliação dos programas municipais para atendimento da população. Execução de cursos e qualificação. Criação de espaços de
convivência e reabilitação para pessoa com deficiência e idosa. Criar espaço de promoção e defesa dos direitos das mulheres.
Investimentos e ampliação da oferta de atividades sociais
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 2.409.272,00 2.553.823,00 2.707.045,00 2.869.460,00 10.539.600,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Reduzir as desigualdades dentro
dos países e entre eles.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
PESSOAS ATENDIDAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 17 de 51
Programa: 0016 - CULTURA
Unidade Gestora: 08 - SECRETARIA DE CULTURA
Objetivo: Incentivar a prática e o desenvolvimento da atividade artística no município e administrar ações de preservação do patrimônio histórico documental, cultural e artístico da cidade
Justificativa:
Fomentar e incentivar a Cultura no Município de Socorro a fim de apoiar e incentivar as manifestações artísticas e culturais da
comunidade; Implementar o Programa de Valorização do
Patrimônio Cultural buscando modernizar os espaços culturais administrados pela Fundação Cultural. Criar o Roteiro de Festas e
Atividades com o objetivo de criar e consolidar um roteiro de festas e atividades culturais que movimentem a cidade.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 6 1 4.068.585,00 4.812.696,00 4.571.449,00 4.845.727,00 18.298.457,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Fortalecer os meios de
implementação e revitalizar a
parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENCAO DA CULTURA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 18 de 51
Programa: 0017 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Objetivo:
Promover um aumento sustentável do bem estar social, através do crescimento da produção de bens e serviços e da melhoria da
qualidade de vida da população .Criação de oportunidades de trabalho com condições adequadas e remuneração justa, promovendo a
inclusão social e a dignidade do trabalhador.
Justificativa: Impulsionar o fortalecimento de negócios locais, a fim de aumentar a competitividade e contribuir para o bem estar social.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 6 1 665.161,00 905.056,00 747.344,00 792.172,00 3.109.733,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Construir infraestrutura resiliente,
promover a industrialização
inclusiva e sustentável, e fomentar
a inovação. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUNTENÇÃO DEPTO INDUSTRIA E COMERCIIO EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 19 de 51
Programa: 0018 - OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Objetivo: Garantir a manutenção, limpeza e conservação de espaços públicos, promovendo a qualidade de vida e a segurança da população. Isso inclui a execução de serviços como limpeza urbana, manutenção de vias, iluminação pública, coleta de resíduos.
Justificativa:
Viabilizar que ruas, praças, parques e outros espaços públicos estejam limpos, seguros e em bom estado de conservação. Isso inclui a
remoção de lixo, a limpeza de calçadas, a capina e roçagem, a manutenção de áreas verdes e a poda de árvores.
Manutenção da infraestrutura urbana:
Cuidar da manutenção de vias, como tapa-buracos e reparos em calçamentos, além da manutenção da iluminação pública.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 5 1 21.769.771,00 22.553.954,00 21.727.606,00 10.411.208,00 76.462.539,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
SERVIÇOS REALIZADAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 20 de 51
Programa: 0019 - CIDADE LIMPA
Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Objetivo:
Manter as áreas urbanas e rurais limpas, seguras e agradáveis para a população, promovendo a saúde pública e a qualidade de vida.
Isso envolve a remoção de resíduos, a conservação de espaços públicos, a prevenção de doenças e a promoção de ambientes mais
saudáveis e esteticamente agradável.
Justificativa: Espaços limpos e bem cuidados contribuindo para ambientes mais agradáveis, seguro e propício ao lazer e à convivência social, além de melhorar a imagem da cidade.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 4.091.892,00 4.737.403,00 4.597.641,00 4.873.493,00 18.300.429,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
POPULACAO ATENDIDA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 21 de 51
Programa: 0020 - LOGRADOUROS PÚBLICOS
Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Objetivo: Manter e conservar o espaço público em condições adequadas para uso e usufruto da população, abrangendo desde a limpeza e manutenção de ruas e praças até a conservação de parques e jardins, além de garantir a segurança e a ordem urbana.
Justificativa: Garantir que os espaços públicos sejam agradáveis, seguros e funcionais para todos os cidadãos, contribuindo para a qualidade de vida urbana e o bem-estar da população.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 2.068.964,00 2.193.099,00 2.324.679,00 2.464.156,00 9.050.898,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 22 de 51
Programa: 0021 - CEMITÉRIOS
Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Objetivo: Fornecer um local digno e adequado para o sepultamento de pessoas falecidas, administrado pelo poder público. Além disso, garantir um espaço de memória e respeito aos entes queridos, com condições adequadas para homenagens e celebrações fúnebres.
Justificativa: Oferecer um local para o sepultamento dos corpos, garantindo um local adequado e respeitoso para o descanso final.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 359.409,00 380.971,00 403.825,00 428.051,00 1.572.256,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENCAO DO CEMITERIO EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 23 de 51
Programa: 0022 - MOBILIDADE URBANA
Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Objetivo:
Garantir o deslocamento eficiente, seguro e sustentável das pessoas e mercadorias nas cidades, visando o acesso à cidade e a
melhoria da qualidade de vida da população.
Reduzir acidentes de trânsito e garantir a segurança de todos os usuários do sistema de transporte, incluindo pedestres, ciclistas e
motoristas.
Justificativa: Assegurar que as pessoas possam se locomover com facilidade e rapidez para seus destinos, seja para o trabalho, estudo, lazer ou outros fins.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 1.235.567,00 1.309.699,00 1.388.275,00 1.471.565,00 5.405.106,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MOBILIDADE URBANA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 24 de 51
Programa: 0024 - AGRONEGOCIO
Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS
Objetivo:
Promover o desenvolvimento econômico e social, garantindo a segurança alimentar e energética, com foco na sustentabilidade. Isso
envolve ações como o fomento à produção agropecuária, a busca por mercados, a gestão de riscos climáticos, a promoção da pesquisa
e inovação, e a garantia de acesso a crédito e seguros agrícolas.
Justificativa:
Atuar em diversas frentes para impulsionar o desenvolvimento do setor e garantir seus benefícios para a sociedade. Os objetivos
principais incluem:
Segurança alimentar e energética
Desenvolvimento econômico e social
Sustentabilidade
Inovação e tecnologia
Gestão de riscos
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 5 1 1.466.052,00 1.418.012,00 1.473.085,00 1.431.463,00 5.788.612,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar padrões de produção e
de consumo sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENCÃO DEPTO DESENVOLVIMENTO RURAL EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 25 de 51
República Federativa do Brasil Página: 26 de 51
Programa: 0025 - ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade Gestora: 07 - SECRETARIA DE CIDADANIA
Objetivo:
Desenvolver o esporte de participação, lazer e rendimento, promovendo mais saúde e bem estar à comunidade, diminuindo a
desigualdade social, com acesso da sociedade em geral, propondo ações diferenciadas para públicos específicos (crianças, jovens,
adultos e idosos, da nossa comunidade e turistas). Fomentar e estimular o desenvolvimento do esporte em nosso município através de
apoio a projetos de caráter educacional e de rendimento. Valorizar os atletas que representam nosso município nas diversas
modalidades esportivas.
Justificativa:
Adequar o orçamento para alcançar a modernização, manutenção e ampliação dos Complexos e práticas esportivas como estratégia de
socialização. Buscar recursos para execução dos projetos, qualificar os profissionais e ampliar a infraestrutura existente com qualidade
e segurança. Estruturar e ampliar os complexos esportivos visando receber a comunidade esportiva.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 4 1 1.322.860,00 1.584.228,00 1.649.275,00 1.318.223,00 5.874.586,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENÇÃO DEPTO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 27 de 51
Programa: 0026 - ESTRADAS RURAIS
Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Objetivo:
Promover a trafegabilidade segura e eficiente, facilitando o escoamento da produção agrícola, o acesso a serviços e o desenvolvimento
socioeconômico das áreas rurais. Isso inclui a realização de serviços de reparo, conservação e adequação das vias, com foco na
segurança dos usuários e na preservação ambiental.
Justificativa:
Permitir o transporte eficiente de produtos agrícolas, reduzindo custos e tempo de viagem para os produtores, além de melhorar a
qualidade de vida nas áreas rurais, facilitando o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, e incentivando a fixação de
famílias na zona rural.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 3 1 6.603.853,00 7.000.074,00 7.420.066,00 7.865.257,00 28.889.250,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Construir infraestrutura resiliente,
promover a industrialização
inclusiva e sustentável, e fomentar
a inovação. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 28 de 51
Programa: 0027 - CIDADE VERDE - PAISAGISMO
Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS
Objetivo:
Melhorar a qualidade de vida urbana através da promoção de práticas sustentáveis e da preservação do meio ambiente na cidade. Isso
inclui ações como a arborização, a revitalização de áreas verdes, o incentivo ao uso de energias renováveis, a gestão eficiente de
resíduos e a conscientização da população sobre a importância da sustentabilidade.
Justificativa: Criação e manutenção de áreas verdes ajudam a absorver poluentes , tornando o ar mais limpo e o ambiente urbano mais agradável.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 480.605,00 509.437,00 539.998,00 572.817,00 2.102.857,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Proteger, recuperar e promover o
uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a
degradação da Terra e deter a 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENCOES REALIZADAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 29 de 51
Programa: 0028 - MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: 04 - SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL
Objetivo: Garantir que as atividades no meio ambiente sejam realizadas de forma a satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades
Justificativa: Buscar equilibrar o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente e o bem-estar social.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 10 1 3.208.771,00 3.444.994,00 3.578.785,00 3.420.600,00 13.653.150,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Proteger, recuperar e promover o
uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a
degradação da Terra e deter a 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENCOES REALIZADAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 30 de 51
Programa: 0029 - ENSINO SUPERIOR
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo: Promover o desenvolvimento integral desses estudantes, abrangendo aspectos acadêmicos, profissionais e pessoais
Justificativa: Implementar ações afirmativas e políticas que combatam a discriminação e promovam a inclusão de todos os alunos.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 4 1 1.920.100,00 1.343.306,00 1.420.904,00 1.503.155,00 6.187.465,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
ALUNOS MATRICULADOS EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 31 de 51
Programa: 0030 - FISCALIZAÇÃO
Unidade Gestora: 03 - SECRETÁRIA DA FAZENDA
Objetivo:
Garantir o cumprimento da legislação e regulamentos municipais, assegurando o bom funcionamento da administração pública e a
qualidade de vida da população. Com a supervisão e controle de diversas áreas, como obras, posturas, meio ambiente, saúde, entre
outras, com o intuito de prevenir irregularidades, garantir a segurança e o bem estar do munícipe.
Justificativa: Verificar se as atividades realizadas pelos munícipes e empresas estejam em conformidade com as leis e normas estabelecidas pelo município.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 1.271.046,00 1.347.307,00 1.428.142,00 1.513.826,00 5.560.321,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENÇÃO DA ARRECADACAO EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 32 de 51
Programa: 0031 - DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA
Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE TURISMO
Objetivo: Assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania
Justificativa:
Continuar combatendo barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, físicas e sociais que impedem a participação plena das
pessoas com deficiência.
Identificando e eliminando obstáculos físicos (como escadas, falta de rampas), de comunicação (linguagem acessível, legendas),
atitudinais (preconceitos, discriminação) e outros que impeçam o acesso.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 245.033,00 259.733,00 275.315,00 291.829,00 1.071.910,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e
meninas.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
ACESSIBILIDADE EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
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Programa: 0032 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL
Unidade Gestora: 03 - SECRETÁRIA DA FAZENDA
Objetivo: Fornecer informações relevantes e confiáveis sobre a situação patrimonial, orçamentária, financeira e econômica da entidade pública, visando o apoio à tomada de decisões, a prestação de contas e a transparência da gestão pública.
Justificativa: Demonstrar a correta aplicação dos recursos públicos e a responsabilidade dos gestores perante a sociedade.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 616.271,00 653.245,00 692.436,00 733.978,00 2.695.930,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUT. DEPTO CONTABIL EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 34 de 51
Programa: 0033 - PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
Unidade Gestora: 02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Objetivo: Garantir a execução eficiente e eficaz de projetos de infraestrutura, visando o desenvolvimento da sociedade e a otimização do uso dos recursos públicos.
Justificativa:
Otimizar o uso dos recursos e garantir a execução dentro do prazo e orçamento, o planejamento contribuindo para a eficiência da
gestão pública com controle rigoroso a fim de garantir que a obra seja executada de acordo com as especificações técnicas e os
padrões de qualidade desejados.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 859.078,00 910.620,00 965.254,00 1.023.166,00 3.758.118,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUT.DEPTO PLANEJAMENTO EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 35 de 51
Programa: 0034 - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Gestora: 09 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
Objetivo: Defender os interesses e direitos do município, atuando tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, além de prestar suporte jurídico aos demais órgãos da administração municipal. Garantindo a legalidade dos atos administrativos.
Justificativa: Representar o município em ações judiciais e extrajudiciais, buscando a proteção do patrimônio municipal e a defesa dos direitos do município em diversas situações.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 1.607.009,00 1.703.424,00 1.805.623,00 1.913.952,00 7.030.008,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso
à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUT. SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 36 de 51
Programa: 0035 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade Gestora: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Objetivo: Promover a interação eficaz entre o governo e os cidadãos, buscando a transparência, o engajamento e a participação da sociedade nas decisões e ações públicas
Justificativa: Garantir que os cidadãos tenham acesso fácil e compreensível a informações sobre as atividades governamentais, políticas públicas, serviços oferecidos.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 801.069,00 849.130,00 900.074,00 954.074,00 3.504.347,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Fortalecer os meios de
implementação e revitalizar a
parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
100.00000 100.00000 100.00000 100.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUT.DEPTO COMUNICACAO SOCIAL EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 37 de 51
Programa: 0036 - URBANISMO
Unidade Gestora: 02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Objetivo: Melhoria e transformações urbanísticas, sociais e ambientais na área de influência conforme porção do território urbano, delimitado pelas leis específicas de operações urbanas existentes e outras que vierem a ser criadas.
Justificativa: Gerenciar a demanda de habitação no município regularizando imóveis e loteamentos através de ações coordenadas entre diferentes órgãos e a participação da população.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 3.544.065,00 311.706,00 330.405,00 350.226,00 4.536.402,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUT.DEPTO DE URBANISMO EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 38 de 51
Programa: 0037 - TRIBUTAÇÃO
Unidade Gestora: 03 - SECRETÁRIA DA FAZENDA
Objetivo: Promover a arrecadação de recursos para financiar a prestação de serviços públicos essenciais e implementar políticas sociais que visem o bem-estar da população.
Justificativa: Arrecadação tributária permite que o governo invista em áreas como saúde, educação, assistência social, segurança e infraestrutura.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 800.783,00 848.828,00 899.755,00 953.736,00 3.503.102,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
MANUTENÇÃO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 39 de 51
Programa: 0038 - GESTÃO SECRETARIA SERVIÇOS/ALMOXARIFADO
Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Objetivo: Promover a gestão eficiente dos materiais e recursos necessários para o funcionamento da prefeitura e de suas diversas secretarias.
Justificativa: Atender às demandas das diversas áreas da prefeitura, evitando interrupções nos serviços a população .
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 4 1 3.975.584,00 4.214.115,00 4.466.955,00 4.734.964,00 17.391.618,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
AÇÕES REALIZADAS EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 40 de 51
Programa: 0044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Unidade Gestora: 07 - SECRETARIA DE CIDADANIA
Objetivo: Promover o atendimento de proteção social básica a indivíduos e famílias prevenindo a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos, desenvolver potencialidade das famílias e ampliação aos direitos sociais.
Justificativa: Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover o acesso e uso dos direitos, contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 4 1 1.795.132,00 1.893.832,00 1.998.444,00 2.109.339,00 7.796.747,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Reduzir as desigualdades dentro
dos países e entre eles.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
POPULAÇÃO ATENDIDA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 41 de 51
Programa: 0045 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Unidade Gestora: 07 - SECRETARIA DE CIDADANIA
Objetivo: Promover o atendimento a indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, média e alta complexidade, aprimorar as ações e serviços com base na tipificação nacional de serviços socio-assistencias do suas.
Justificativa:
Fortalecer a proteção social de média e alta complexidade com espaço de proteção, apoio, orientação e acompanhamento de
indivíduos e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos. Oferecer atendimento e acompanhamento a famílias e indivíduos
com direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários rompidos.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 7 1 2.930.423,00 3.104.318,00 3.288.644,00 3.484.032,00 12.807.417,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Reduzir as desigualdades dentro
dos países e entre eles.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
POPULACAO ATENDIDA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 42 de 51
Programa: 0047 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
Unidade Gestora: 06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE
Objetivo: Garantir a toda população o atendimento humanizado na atenção primária a saúde com ações preventivas e curativas através das unidades básicas.
Justificativa: Saúde mais humanizada e preventiva, melhorando a qualidade de vida da população.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 8 1 22.939.259,00 23.764.764,00 25.184.631,00 26.689.683,00 98.578.337,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
POPULAÇÃO ATENDIDA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 43 de 51
Programa: 0048 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Unidade Gestora: 06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE
Objetivo: Proporcionar acesso da população a procedimentos de saúde de alta tecnologia e custo elevado, que exigem equipamentos e profissionais especializados, integrando-se aos demais níveis de atenção à saúde.
Justificativa: Garantir que pacientes com necessidades específicas tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, mesmo que envolvam procedimentos mais complexos e de maior custo.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 14 1 43.196.381,00 46.049.389,00 48.502.493,00 50.874.821,00 188.623.084,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
POPULAÇÃO ATENDIDA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 44 de 51
Programa: 0049 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Unidade Gestora: 06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE
Objetivo: Observar e efetuar análise contínua da situação de saúde da população, visando identificar e controlar riscos e danos à saúde, com foco na prevenção e promoção da saúde.
Justificativa: Atuar para detectar precocemente problemas de saúde, investigar suas causas, avaliar riscos e implementar medidas de controle e prevenção para proteger a saúde da população.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 1.252.529,00 1.327.675,00 1.407.326,00 1.491.759,00 5.479.289,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
AÇÕES REALIZADAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 45 de 51
Programa: 0050 - COMPONENTE MEDIC. BÁSICOS
Unidade Gestora: 06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE
Objetivo: Assegurar que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso aos medicamentos necessários para o tratamento de suas doenças.
Justificativa: Garantir que os medicamentos disponibilizados sejam eficazes para o tratamento, seguros para o uso e de qualidade comprovada, seguindo padrões estabelecidos.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 784.400,00 831.464,00 881.351,00 934.231,00 3.431.446,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
SOLICITAÇÕES EFETUADAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 46 de 51
Programa: 0051 - COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL
Unidade Gestora: 06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE
Objetivo: Fornecer medicamentos de alto custo e/ou de uso contínuo, utilizados no tratamento de doenças raras ou crônicas, para pacientes que não podem arcar com os custos ou não têm acesso por outros meios.
Justificativa: Ter como foco principal a disponibilização de medicamentos para doenças raras ou de baixa prevalência, ou para doenças crônicas com tratamento de alto custo.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 386.900,00 410.114,00 434.720,00 460.802,00 1.692.536,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
SOLICITAÇÕES EFETUADAS EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 47 de 51
Programa: 0052 - GESTÃO DO SUS
Unidade Gestora: 06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE
Objetivo: Viabilizar para que a população tenha acesso universal e igualitário à saúde, através da organização, planejamento e execução das ações e serviços de saúde em nível local, em articulação com as demais esferas de governo e com a participação da sociedade.
Justificativa: A gestão do sus envolve diversas responsabilidades e ações, que visam garantir a qualidade, eficiência e efetividade dos serviços de saúde oferecidos à população
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 1.870.583,00 1.982.815,00 2.101.779,00 2.227.881,00 8.183.058,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
GESTÃO DO SUS EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 48 de 51
Programa: 0054 - SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
Objetivo: Dar proteção a população, ao patrimônio público e a manutenção da ordem pública dentro dos limites territoriais do município, através de ações de prevenção, fiscalização e, quando necessário, repressão a delitos e infrações.
Justificativa:
Reduzir a criminalidade através de ações como patrulhamento, programas sociais e educativos, assegurar a segurança de locais
públicos, como escolas, hospitais e praças, garantindo que sejam espaços seguros para a população. Assim criando um ambiente mais
seguro e propício para o desenvolvimento social e econômico do município.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 13 1 10.503.835,00 10.679.345,00 11.244.483,00 11.343.528,00 43.771.191,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso
à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 49 de 51
Programa: 0055 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: 05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo: Proporcionar o direito à educação de qualidade para todos os alunos, promovendo o desenvolvimento integral do estudante e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária
Justificativa: Ofertar vagas na educação infantil até a garantia de condições adequadas para o aprendizado no ensino fundamental , incluindo a formação de cidadãos críticos e participativos.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 2 1 1.822.195,00 1.931.526,00 2.047.416,00 2.170.259,00 7.971.396,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todos. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
GESTÃO DA EDUCAÇÃO EFICIENCIA PROGRAMA
CONTINUADA
UNIDADE NUMERO_PURO
República Federativa do Brasil Página: 50 de 51
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Gestora: 02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Objetivo: Garantir que o município tenha recursos financeiros disponíveis para cobrir despesas inesperadas, emergências ou passivos contingentes, ou seja, eventos futuros incertos que podem gerar custos para a administração pública.
Justificativa: Permitir ao município enfrentar situações como calamidades públicas, desastres naturais, crises econômicas, ou até mesmo para cobrir eventuais déficits orçamentários.
Tipo Duração Nro. Ações Nro. Indicadores Total
Custo Estimado
2026 2027 2028 2029
01 - Programa de Gestão,
Manutenção e Serviços ao
Estado
Continuada 1 1 4.055.516,00 4.298.846,00 4.556.776,00 4.830.182,00 17.741.320,00
Indicador ODS Tipo Natureza
Indicadores
Tomar medidas urgentes para
combater a mudança climática e
seus impactos.
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Unid. Medida Forma Medida:
Temporalidade: Fonte Dados: 1.00
Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029
RESERVA DE CONTINGENCIA EFICACIA PROGRAMA
CONTINUADA
PERCENTUAL PERCENTUAL
República Federativa do Brasil Página: 51 de 51
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao
Desenvolvimento do Programa Governamental
Período: 2026 à 2029
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SOCORRO
República Federativa do Brasil
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
01
01
01
031
0001
CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO
CORPO LEGISLATIVO
Legislativa
Ação Legislativa
CONTROLE DO LEGISLATIVO
1152 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLENÁRIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
50.000,00
2028
70.000,00
2029
50.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 270.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1.500,00 1.840,00 2.050,00 2.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.304.240,00
2027
1.382.494,00
2028
1.465.443,00
2029
1.553.366,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.705.543,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.897,50 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 1 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
01
02
01
031
0001
CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DA CAMARA
Legislativa
Ação Legislativa
CONTROLE DO LEGISLATIVO
1151 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.000.000,00
2027
500.000,00
2028
500.000,00
2029
500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.500.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2002 MANUTENCAO SECRETARIA CAMARA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
3.445.760,00
2027
3.647.506,00
2028
3.874.557,00
2029
4.100.634,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.068.457,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 2 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
01
04
122
0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
CHEFIA DE GABINETE
Administração
Administração Geral
GESTÃO GABINETE DO PREFEITO E
2003 MANUTENCAO GABINETE PREFEITO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
998.765,00
2027
1.058.689,00
2028
1.122.206,00
2029
1.189.535,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.369.195,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
01
08
243
0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
CHEFIA DE GABINETE
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
GESTÃO GABINETE DO PREFEITO E
2172 CONSELHO TUTELAR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
450.500,00
2027
477.530,00
2028
506.181,00
2029
536.550,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.970.761,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
5,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 3 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
01
08
244
0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
CHEFIA DE GABINETE
Assistência Social
Assistência Comunitária
GESTÃO GABINETE DO PREFEITO E
2275 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
155.000,00
2027
164.300,00
2028
174.158,00
2029
184.606,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 678.064,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
01
04
131
0035
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Administração
Comunicação Social
COMUNICAÇÃO SOCIAL
2057 MANUT. DEPTO COMUNICACAO SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
801.069,00
2027
849.130,00
2028
900.074,00
2029
954.074,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.504.347,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 4 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
16
482
0036
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Habitação
Habitação Urbana
URBANISMO
1180 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA MINHA VIDA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
25,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
3.250.000,00
2027
0,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.250.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
6,25 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 5 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
02
04
122
0003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO
Administração
Administração Geral
GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO
2004 MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
4.450.063,00
2027
4.985.276,00
2028
5.154.956,00
2029
5.532.763,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.123.058,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2122 LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
84.800,00
2027
89.888,00
2028
95.281,00
2029
100.997,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 370.966,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 6 de 92
2260 TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
360.400,00
2027
382.024,00
2028
404.945,00
2029
429.241,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.576.610,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 7 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
02
28
843
0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
DESP.DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
0001 INATIVOS E PENSIONISTAS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
3,00 3,00 3,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
265.000,00
2027
280.900,00
2028
297.754,00
2029
315.619,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.159.273,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 -
0005 PRECATORIOS DE GRANDE VALOR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
2.500.000,00
2027
2.500.000,00
2028
2.500.000,00
2029
2.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 -
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 8 de 92
0006 PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
12,00 12,00 12,00 12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
265.000,00
2027
280.900,00
2028
297.754,00
2029
315.619,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.159.273,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
12,00 -
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 9 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
02
28
846
0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
DESP.DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Encargos Especiais
Outros Encargos Especiais
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
0002 JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
530.000,00
2027
561.800,00
2028
595.508,00
2029
631.238,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.318.546,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 -
0003 PASEP RETIDO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
614.800,00
2027
651.688,00
2028
690.789,00
2029
732.236,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.689.513,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 -
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 10 de 92
0004 AMORTIZACAO DA DIVIDA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
742.000,00
2027
786.520,00
2028
833.711,00
2029
883.733,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.245.964,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 -
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
02
99
999
9999
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
DESP.DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Reserva de Contigência
Reserva de Contigência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
4.055.516,00
2027
4.298.846,00
2028
4.556.776,00
2029
4.830.182,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.741.320,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 -
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 11 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
02
04
121
0033
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
DEPTO DE PLANEJAMENTO
Administração
Planejamento e Orçamento
PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
2016 MANUT DEPTO DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
859.078,00
2027
910.620,00
2028
965.254,00
2029
1.023.166,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.758.118,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
02
16
482
0036
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
DEPTO DE URBANISMO
Habitação
Habitação Urbana
URBANISMO
2058 MANUT.DEPTO HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
294.065,00
2027
311.706,00
2028
330.405,00
2029
350.226,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.286.402,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 12 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
03
04
123
0004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS
Administração
Administração Financeira
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.010.073,00
2027
1.070.675,00
2028
1.134.912,00
2029
1.203.003,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.418.663,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
03
04
124
0004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS
Administração
Controle Interno
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2128 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
167.140,00
2027
177.166,00
2028
187.793,00
2029
199.057,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 731.156,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 13 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
03
04
123
0032
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
DEPTO DE CONTABILIDADE
Administração
Administração Financeira
ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL
2055 MANUTENCAO DEPTO CONTABILIDADE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
616.271,00
2027
653.245,00
2028
692.436,00
2029
733.978,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.695.930,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
03
04
125
0030
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
DEPTO DE FISCALIZAÇÃO
Administração
Normatização e Fiscalização
FISCALIZAÇÃO
2019 MANUT DEPTO DE FISCALIZACAO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.271.046,00
2027
1.347.307,00
2028
1.428.142,00
2029
1.513.826,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.560.321,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 14 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
03
04
125
0037
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
Administração
Normatização e Fiscalização
TRIBUTAÇÃO
2206 MANUT DEPTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
800.783,00
2027
848.828,00
2028
899.755,00
2029
953.736,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.503.102,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 15 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
04
20
605
0024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES.
DEPTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Agricultura
Abastecimento
AGRONEGOCIO
2230 APOIO AO COMDER
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
53.000,00
2027
56.180,00
2028
59.550,00
2029
63.123,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 231.853,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
2255 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
25.440,00
2027
26.966,00
2028
28.583,00
2029
30.297,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 111.286,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 16 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
04
17
512
0028
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES.
DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
MEIO AMBIENTE
2276 FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
625,00 625,00 625,00 625,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
500.000,00
2027
500.000,00
2028
500.000,00
2029
500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
625,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 17 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
04
18
541
0028
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES.
DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
MEIO AMBIENTE
1157 IMPLANTAÇÃO DE ECO-PONTOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
375.000,00
2027
375.000,00
2028
375.000,00
2029
375.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.500.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
5,00 UNIDADE
1158 CONSTRUÇÃO NOVO CANIL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
150.000,00
2027
0,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 150.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 18 de 92
1159 CONSTRUÇÃO CLINICA MUNIC SAUDE ANIMAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
0,00 1,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
0,00
2027
300.000,00
2028
300.000,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 600.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
1160 IMPLANTAÇÃO PARQUE PET
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
80.000,00
2027
40.000,00
2028
40.000,00
2029
40.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 200.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,25 UNIDADE
2031 MANUT DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.743.371,00
2027
1.847.971,00
2028
1.958.845,00
2029
2.076.370,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.626.557,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 19 de 92
2191 AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
108.120,00
2027
114.607,00
2028
121.482,00
2029
128.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 472.977,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2251 PROTEÇÃO ANIMAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
112.360,00
2027
119.101,00
2028
126.246,00
2029
133.819,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 491.526,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2268 CLÍNICA VETERINÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
129.320,00
2027
137.079,00
2028
145.302,00
2029
154.019,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 565.720,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 20 de 92
2270 PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
10,00 10,00 10,00 10,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
10.600,00
2027
11.236,00
2028
11.910,00
2029
12.624,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 46.370,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
10,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 21 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
05
12
361
0006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
Educação
Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
1003 ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
424.000,00
2027
449.440,00
2028
476.406,00
2029
504.990,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.854.836,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,75 UNIDADE
1176 CONSTRUÇÃO ESCOLA MODELO - ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.000.000,00
2027
6.000.000,00
2028
12.000.000,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,75 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 22 de 92
1177 TECNOLOGIA PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
5,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.500.000,00
2027
500.000,00
2028
500.000,00
2029
500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,75 UNIDADE
2007 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.560.202,00
2027
1.653.514,00
2028
1.752.423,00
2029
1.857.264,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.823.403,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.600,00 UNIDADE
2131 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
4.377.046,00
2027
4.639.668,00
2028
4.918.047,00
2029
5.213.129,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.147.890,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
250,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 23 de 92
2132 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
20.000,00
2027
20.000,00
2028
20.000,00
2029
20.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
250,00 UNIDADE
2133 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.303.800,00
2027
1.382.028,00
2028
1.464.949,00
2029
1.552.845,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.703.622,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
250,00 UNIDADE
2134 FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
148.400,00
2027
157.304,00
2028
166.742,00
2029
176.746,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 649.192,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 24 de 92
2137 AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
100.000,00
2028
100.000,00
2029
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2139 EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
625.400,00
2027
662.924,00
2028
702.699,00
2029
744.860,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.735.883,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 25 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
05
12
366
0005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
Educação
Educação de Jovens e Adultos
EDUCAÇÃO EJA
2151 MANUTENÇÃO DO EJA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
83.600,00
2027
89.416,00
2028
95.460,00
2029
101.747,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 370.223,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 26 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
05
12
361
0007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
Educação
Ensino Fundamental
FUNDEB
2008 MANUTENCAO DO FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
263.982,00
2027
279.820,00
2028
296.607,00
2029
314.401,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.154.810,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,75 UNIDADE
2140 REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
9.181.268,00
2027
9.732.143,00
2028
10.316.071,00
2029
10.935.034,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.164.516,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
250,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 27 de 92
2141 FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
477.000,00
2027
505.620,00
2028
535.957,00
2029
568.114,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.086.691,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2142 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
500,00 500,00 500,00 500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.590.000,00
2027
1.685.400,00
2028
1.786.524,00
2029
1.893.715,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.955.639,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
500,00 UNIDADE
2164 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
664.590,00
2027
704.465,00
2028
746.730,00
2029
791.532,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.907.317,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 28 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
05
12
365
0007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
Educação
Educação Infantil
FUNDEB
2261 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ- ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
7.460.473,00
2027
7.908.100,00
2028
8.382.585,00
2029
8.885.539,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 32.636.697,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
250,00 UNIDADE
2262 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
5.948.474,00
2027
6.305.381,00
2028
6.683.703,00
2029
7.084.724,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 26.022.282,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 29 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
05
12
361
0008
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
TRANSPORTE DE ALUNOS
Educação
Ensino Fundamental
TRANSPORTE DE ALUNOS
2009 MANUT DO TRANSPORTE DE ALUNOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.525.795,00
2027
1.617.341,00
2028
1.714.377,00
2029
1.817.235,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.674.748,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3.000,00 UNIDADE
2149 TRANSPORTE TERCEIRIZADO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
7.027.800,00
2027
7.449.468,00
2028
7.896.435,00
2029
8.370.220,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 30.743.923,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3.000,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 30 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
05
12
122
0055
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DEPTO DE EDUCAÇÃO
Educação
Administração Geral
GESTÃO DA EDUCAÇÃO
2163 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.322.195,00
2027
1.401.526,00
2028
1.485.616,00
2029
1.574.751,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.784.088,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
05
12
361
0055
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DEPTO DE EDUCAÇÃO
Educação
Ensino Fundamental
GESTÃO DA EDUCAÇÃO
2280 PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
500.000,00
2027
530.000,00
2028
561.800,00
2029
595.508,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.187.308,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3.000,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 31 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
05
12
365
0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAS EMEIS
Educação
Educação Infantil
PRÉ-ESCOLAS EMEIS
1003 ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
424.000,00
2027
449.440,00
2028
476.406,00
2029
504.990,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.854.836,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
1166 CONSTRUÇÃO NOVA CEMEI TARSILA PICARELLI
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.000.000,00
2027
4.000.000,00
2028
3.000.000,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 32 de 92
2011 MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
750,00 750,00 750,00 750,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
641.370,00
2027
679.851,00
2028
720.640,00
2029
763.875,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.805.736,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
750,00 UNIDADE
2152 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
5.274.854,00
2027
5.591.345,00
2028
5.926.824,00
2029
6.282.432,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.075.455,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
250,00 UNIDADE
2153 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
508.800,00
2027
539.328,00
2028
571.687,00
2029
605.988,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.225.803,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
250,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 33 de 92
2154 FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
31.800,00
2027
33.708,00
2028
35.730,00
2029
37.873,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 139.111,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2155 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
10.000,00
2027
10.000,00
2028
10.000,00
2029
10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
250,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 34 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
05
12
365
0011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CRECHES
Educação
Educação Infantil
CRECHES
1147 CONSTRUÇÃO DE CRECHES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
636.000,00
2027
674.160,00
2028
714.609,00
2029
757.485,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.782.254,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2012 MANUTENCAO DAS CRECHES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
750,00 750,00 750,00 750,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
510.740,00
2027
541.383,00
2028
573.864,00
2029
608.294,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.234.281,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
750,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 35 de 92
2157 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
4.007.287,00
2027
4.247.723,00
2028
4.502.585,00
2029
4.772.739,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.530.334,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
2158 PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
402.800,00
2027
426.968,00
2028
452.586,00
2029
479.741,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.762.095,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
2159 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
5.300,00
2027
5.618,00
2028
5.955,00
2029
6.312,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.185,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 36 de 92
2160 FORNEC. MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
20.000,00
2027
20.000,00
2028
20.000,00
2029
20.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
07
05
12
306
0012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
Educação
Alimentação e Nutrição
MERENDA ESCOLAR
2013 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
9.843.320,00
2027
10.448.919,00
2028
11.090.852,00
2029
11.771.299,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 43.154.390,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
10.000,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 37 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
08
05
12
363
0029
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ENSINO SUPERIOR
Educação
Ensino Profissional
ENSINO SUPERIOR
1167 ADAPTAÇÃO DE PREDIO PARA FATEC
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
700.000,00
2027
50.000,00
2028
50.000,00
2029
50.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 850.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 38 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
08
05
12
364
0029
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ENSINO SUPERIOR
Educação
Ensino Superior
ENSINO SUPERIOR
2030 BOLSAS - ENSINO SUPERIOR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
25,00 25,00 25,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
265.000,00
2027
280.900,00
2028
297.754,00
2029
315.619,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.159.273,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
25,00 UNIDADE
2231 AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
500,00 500,00 500,00 500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
869.200,00
2027
921.352,00
2028
976.633,00
2029
1.035.230,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.802.415,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
500,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 39 de 92
2263 UNIVESP
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
85.900,00
2027
91.054,00
2028
96.517,00
2029
102.306,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 375.777,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
10
306
0048
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Saúde
Alimentação e Nutrição
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
2282 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CAPS - SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
50,00 50,00 50,00 50,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
100.000,00
2028
100.000,00
2029
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
50,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 40 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
08
244
0045
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Assistência Social
Assistência Comunitária
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2241 APOIO ASILO JOSE FRANCO CRAVEIRO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
178.080,00
2027
188.764,00
2028
200.089,00
2029
212.094,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 779.027,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 41 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
122
0052
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Administração Geral
GESTÃO DO SUS
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.849.383,00
2027
1.960.343,00
2028
2.077.959,00
2029
2.202.632,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.090.317,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2233 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
21.200,00
2027
22.472,00
2028
23.820,00
2029
25.249,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 92.741,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 42 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
301
0013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Atenção Básica
INVESTIMENTO NA SAÚDE
1066 CONSTRUÇÃO DE ESF
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
636.000,00
2027
674.160,00
2028
714.609,00
2029
757.485,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.782.254,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,50 UNIDADE
1122 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
106.000,00
2027
112.360,00
2028
119.101,00
2029
126.247,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 463.708,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 43 de 92
1161 CONSTRUÇÃO DA UPA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
6.000.000,00
2027
10.000.000,00
2028
4.000.000,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
2281 IMPLANT/MANUTENÇÃO TELEMEDICINA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
0,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,50 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 44 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
301
0047
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Atenção Básica
ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
1164 CONSTRUÇÃO NOVO CENTRO ODONTOLOGICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
400.000,00
2027
0,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
1165 REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
114.000,00
2027
0,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 114.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 45 de 92
2216 ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
4.682.528,00
2027
4.963.476,00
2028
5.261.280,00
2029
5.576.949,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.484.233,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2217 SAUDE BUCAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1.000,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
2.011.131,00
2027
2.131.796,00
2028
2.259.699,00
2029
2.395.275,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.797.901,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
325,00 PERCENTUAL
2218 AGENTE COMUNITARIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
60,00 60,00 60,00 60,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
4.340.047,00
2027
4.600.448,00
2028
4.876.472,00
2029
5.169.057,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.986.024,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
60,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 46 de 92
2219 UNIDADE BASICAS E ESPEC DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
10.931.553,00
2027
11.587.444,00
2028
12.282.684,00
2029
13.019.637,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 47.821.318,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2277 FORTALEC DE PARCERIAS E CONVENIOS AMPLIAÇÃO REDE ATENÇÃO SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
100.000,00
2028
100.000,00
2029
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2278 LOCAÇÃO CONSULTORIO MOVEL RURAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
360.000,00
2027
381.600,00
2028
404.496,00
2029
428.765,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.574.861,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 47 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
302
0048
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
1162 REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADE - AME
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
400.000,00
2027
756.640,00
2028
500.000,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.656.640,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
1163 AQUISIÇÃO MOTOS P/ SAMU
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
60.000,00
2027
0,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 60.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,50 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 48 de 92
2029 SANTA CASA - SUS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
10.184.800,00
2027
10.794.088,00
2028
11.439.933,00
2029
12.124.528,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 44.543.349,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2220 LABORATORIO MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.115.102,00
2027
1.182.005,00
2028
1.252.922,00
2029
1.328.093,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.878.122,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2221 SAUDE MENTAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
696.062,00
2027
737.822,00
2028
782.087,00
2029
829.008,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.044.979,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 49 de 92
2222 GESTÃO DO CONISCA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
10.454.780,00
2027
11.082.066,00
2028
11.746.988,00
2029
12.451.806,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 45.735.640,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2223 SANTA CASA - PRONTO ATENDIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
10.812.000,00
2027
11.460.720,00
2028
12.148.363,00
2029
12.877.264,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 47.298.347,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2224 SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
2.315.388,00
2027
2.454.308,00
2028
2.601.561,00
2029
2.757.651,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.128.908,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 50 de 92
2237 APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
50.880,00
2027
53.932,00
2028
57.167,00
2029
60.597,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 222.576,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2245 TRANSPORTE DE PACIENTES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
3.650.031,00
2027
3.869.030,00
2028
4.101.168,00
2029
4.347.234,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.967.463,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
2259 LEITOS DE UTI
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
2.811.438,00
2027
2.980.124,00
2028
3.158.931,00
2029
3.348.466,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.298.959,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 51 de 92
2269 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
15.900,00
2027
16.854,00
2028
17.865,00
2029
18.936,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 69.555,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
303
0048
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
2242 TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
530.000,00
2027
561.800,00
2028
595.508,00
2029
631.238,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.318.546,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 52 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
303
0049
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2226 VIGILANCIA SANITARIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
613.889,00
2027
650.718,00
2028
689.756,00
2029
731.139,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.685.502,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
303
0050
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
COMPONENTE MEDIC. BÁSICOS
2227 COMPONENTE MEDICAMENTO BASICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
784.400,00
2027
831.464,00
2028
881.351,00
2029
934.231,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.431.446,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 53 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
303
0051
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO
2228 COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
386.900,00
2027
410.114,00
2028
434.720,00
2029
460.802,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.692.536,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
06
10
305
0049
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Saúde
Vigilância Epidemiológica
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2225 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
638.640,00
2027
676.957,00
2028
717.570,00
2029
760.620,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.793.787,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 54 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
07
08
306
0044
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
Assistência Social
Alimentação e Nutrição
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2283 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VEM SER/IDOSO - CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
200,00 200,00 200,00 200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
150.000,00
2027
150.000,00
2028
150.000,00
2029
150.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 600.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
200,00 UNIDADE
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
08
241
0045
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência à Pessoa Idosa
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2170 CENTRO DO IDOSO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
50,00 50,00 50,00 50,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
537.163,00
2027
569.389,00
2028
603.547,00
2029
639.756,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.349.855,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
50,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 55 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
08
243
0044
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2171 CRIANÇA E ADOLESCENTE - VEM SER
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
961.259,00
2027
1.018.931,00
2028
1.080.060,00
2029
1.144.860,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.205.110,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
08
243
0045
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2252 COMBATE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA-ADOLESCENTE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
5.300,00
2027
5.618,00
2028
5.955,00
2029
6.312,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.185,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 56 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
08
244
0015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência Comunitária
GESTÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.063.072,00
2027
1.126.851,00
2028
1.194.456,00
2029
1.266.118,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.650.497,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
2166 APOIO AS PESSOAS CARENTES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.346.200,00
2027
1.426.972,00
2028
1.512.589,00
2029
1.603.342,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.889.103,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 57 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
08
244
0044
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência Comunitária
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2169 CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
583.873,00
2027
618.901,00
2028
656.028,00
2029
695.385,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.554.187,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2266 CASA DA JUVENTUDE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
106.000,00
2028
112.356,00
2029
119.094,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 437.450,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 58 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
08
244
0045
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência Comunitária
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2174 CENTRO DE REFER.ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
879.480,00
2027
932.243,00
2028
988.171,00
2029
1.047.457,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.847.351,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2176 PESSOAS C/ DEFICIENCIA - PCD
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
32.000,00
2027
32.000,00
2028
32.000,00
2029
32.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 128.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 59 de 92
2250 SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.208.400,00
2027
1.280.904,00
2028
1.357.758,00
2029
1.439.223,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.286.285,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2267 CENTRO DE APOIO ÀS MULHERES VITIMAS VIOLENCIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
90.000,00
2027
95.400,00
2028
101.124,00
2029
107.190,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 393.714,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 60 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
12
363
0009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Educação
Ensino Profissional
CEMEP/SENAI
2010 MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
10,00 10,00 10,00 10,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
324.189,00
2027
343.637,00
2028
364.250,00
2029
386.100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.418.176,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
10,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 61 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
07
27
812
0025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CIDADANIA
DEPTO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1174 REVITALIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES NEGO BONETI
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
200.000,00
2027
400.000,00
2028
400.000,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
1175 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE BEACH TENIS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
100.000,00
2028
100.000,00
2029
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 62 de 92
2034 MANUT DEPTO DE ESPORTE E LAZER
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
852.995,00
2027
904.172,00
2028
958.418,00
2029
1.015.916,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.731.501,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2249 GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
169.865,00
2027
180.056,00
2028
190.857,00
2029
202.307,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 743.085,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 63 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
08
13
392
0016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE CULTURA
DEPTO DE CULTURA
Cultura
Difusão Cultural
CULTURA
1173 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFE E DA MOGIANA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
0,00 1,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
0,00
2027
500.000,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 500.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
2022 MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
795.040,00
2027
842.740,00
2028
893.299,00
2029
946.892,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.477.971,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 64 de 92
2105 CONSERV. MUSICAL - IC
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
413.400,00
2027
438.204,00
2028
464.496,00
2029
492.365,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.808.465,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2213 APOIO AO COMUPC
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
137.800,00
2027
146.068,00
2028
154.832,00
2029
164.121,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 602.821,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2214 OFICINAS CULTURAIS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
38.160,00
2027
40.449,00
2028
42.875,00
2029
45.446,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 166.930,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 65 de 92
2215 GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
2.684.185,00
2027
2.845.235,00
2028
3.015.947,00
2029
3.196.903,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.742.270,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 66 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
122
0034
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
DEPTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Administração
Administração Geral
NEGÓCIOS JURÍDICOS
2056 MANUT. SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.327.421,00
2027
1.407.064,00
2028
1.491.484,00
2029
1.580.969,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.806.938,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2199 COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
279.588,00
2027
296.360,00
2028
314.139,00
2029
332.983,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.223.070,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 67 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
10
15
451
0018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
DEPTO DE OBRAS
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
OBRAS E SERVIÇOS
2264 FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.701.000,00
2027
1.755.060,00
2028
1.812.362,00
2029
1.873.103,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.141.525,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
25,75 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 68 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
10
15
452
0018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
DEPTO DE OBRAS
Urbanismo
Serviços Urbanos
OBRAS E SERVIÇOS
1171 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
500.000,00
2027
800.000,00
2028
100.000,00
2029
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.500.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
1179 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES - MACRODRENAGEM
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
3,00 2,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
12.500.000,00
2027
12.500.000,00
2028
11.860.423,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 36.860.423,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,50 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 69 de 92
2020 ILUMINACAO PUBLICA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
3.398.000,00
2027
3.607.880,00
2028
3.830.352,00
2029
4.066.172,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.902.404,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2024 MANUTENCAO DEPTO DE OBRAS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
3.670.771,00
2027
3.891.014,00
2028
4.124.469,00
2029
4.371.933,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.058.187,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 70 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
10
15
452
0019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
LIMPEZA PUBLICA
Urbanismo
Serviços Urbanos
CIDADE LIMPA
2025 LIMPEZA PUBLICA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
3.323.392,00
2027
3.522.793,00
2028
3.734.156,00
2029
3.958.200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.538.541,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2193 ATERRO SANITARIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
768.500,00
2027
1.214.610,00
2028
863.485,00
2029
915.293,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.761.888,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 71 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
10
15
452
0020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
LOGRADOUROS PUBLICOS
Urbanismo
Serviços Urbanos
LOGRADOUROS PÚBLICOS
2026 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
2.068.964,00
2027
2.193.099,00
2028
2.324.679,00
2029
2.464.156,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.050.898,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
10
15
452
0021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
CEMITERIOS
Urbanismo
Serviços Urbanos
CEMITÉRIOS
2027 MANUTENCAO DO CEMITERIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
359.409,00
2027
380.971,00
2028
403.825,00
2029
428.051,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.572.256,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 72 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
10
26
782
0026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
SERV.MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM
Transporte
Transporte Rodoviário
ESTRADAS RURAIS
2035 MANUT DEPTO ESTRADA DE RODAGEM
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
951.675,00
2027
1.008.772,00
2028
1.069.294,00
2029
1.133.447,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.163.188,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2195 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
4.922.476,00
2027
5.217.821,00
2028
5.530.886,00
2029
5.862.736,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.533.919,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 73 de 92
2196 CONSTRUÇÃO DE PONTES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
729.702,00
2027
773.481,00
2028
819.886,00
2029
869.074,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.192.143,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 74 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
10
04
122
0038
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Administração
Administração Geral
GESTÃO SECRETARIA
2125 MANUT SECRETARIA SERVIÇOS/ALMOXARIFADO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.709.304,00
2027
1.811.859,00
2028
1.920.566,00
2029
2.035.797,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.477.526,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2247 MANUTENÇÃO DA FROTA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
150,00 150,00 150,00 150,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.672.680,00
2027
1.773.040,00
2028
1.879.422,00
2029
1.992.185,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.317.327,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
150,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 75 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
10
10
301
0038
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Saúde
Atenção Básica
GESTÃO SECRETARIA
2247 MANUTENÇÃO DA FROTA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
40,00 40,00 40,00 40,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
424.000,00
2027
449.440,00
2028
476.405,00
2029
504.988,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.854.833,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
40,00 UNIDADE
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
10
12
361
0038
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Educação
Ensino Fundamental
GESTÃO SECRETARIA
2247 MANUTENÇÃO DA FROTA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
12,00 12,00 12,00 12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
169.600,00
2027
179.776,00
2028
190.562,00
2029
201.994,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 741.932,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
12,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 76 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
11
06
181
0054
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Segurança Pública
Policiamento
SEGURANÇA PÚBLICA
1172 CONSTRUÇÃO NOVA SEDE GCM
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
500.000,00
2027
500.000,00
2028
500.000,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.500.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
1178 CENTRO OPERAÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
520.000,00
2027
520.000,00
2028
520.000,00
2029
520.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.080.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 77 de 92
2032 MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
81,00 81,00 81,00 81,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.930.509,00
2027
2.091.231,00
2028
2.216.700,00
2029
2.349.697,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.588.137,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
81,00 UNIDADE
2177 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
5.885.687,00
2027
6.238.825,00
2028
6.613.150,00
2029
7.009.935,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.747.597,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2179 RONDA ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
154.955,00
2027
164.249,00
2028
174.101,00
2029
184.543,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 677.848,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 78 de 92
2180 MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
33.180,00
2027
33.370,00
2028
33.571,00
2029
33.784,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 133.905,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2181 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
100.000,00
2028
100.000,00
2029
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
2182 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
81,00 81,00 81,00 81,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
110.000,00
2027
110.000,00
2028
110.000,00
2029
110.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 440.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
81,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 79 de 92
2253 VIOLENCIA DOMESTICA - GEVID
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
10.000,00
2027
10.600,00
2028
11.236,00
2029
11.910,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 43.746,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2273 DIVISÃO ESPECIAL DE APOIO AO TURISMO - DEATUR/GCM
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
84.800,00
2027
89.888,00
2028
95.280,00
2029
100.996,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 370.964,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 80 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
11
04
122
0054
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Administração
Administração Geral
SEGURANÇA PÚBLICA
2123 MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVICO MILITAR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
75.734,00
2027
80.276,00
2028
85.089,00
2029
90.191,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 331.290,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 81 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
11
06
181
0054
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Segurança Pública
Policiamento
SEGURANÇA PÚBLICA
2239 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
698.920,00
2027
316.855,00
2028
335.865,00
2029
356.015,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.707.655,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2258 MANUT. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
400.050,00
2027
424.051,00
2028
449.491,00
2029
476.457,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.750.049,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 82 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
08
242
0031
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE TURISMO
DEPTO DE TURISMO
Assistência Social
Assistência à Pessoa com Deficiência
DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA
2106 MANUT. DEPTO DIRETOS PESSOA C/DEFICIENCIA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
234.433,00
2027
248.497,00
2028
263.405,00
2029
279.205,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.025.540,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2235 APOIO AO COMDEF
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
10.600,00
2027
11.236,00
2028
11.910,00
2029
12.624,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 46.370,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 83 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
23
695
0014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE TURISMO
DEPTO DE TURISMO
Comércio e Serviços
Turismo
TURISMO
1144 OBRAS DADE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
3,00 3,00 3,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
3.800.000,00
2027
3.800.000,00
2028
3.800.000,00
2029
3.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.200.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
2021 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
713.991,00
2027
756.827,00
2028
802.232,00
2029
850.363,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.123.413,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 84 de 92
2209 CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
84.800,00
2027
89.888,00
2028
95.281,00
2029
100.997,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 370.966,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2210 CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
424.000,00
2027
449.440,00
2028
476.406,00
2029
504.990,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.854.836,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2212 DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
91.425,00
2027
96.909,00
2028
102.721,00
2029
108.883,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 399.938,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 85 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
13
04
122
0017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
Administração
Administração Geral
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2183 PROCON - GESTÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
56.691,00
2027
60.089,00
2028
63.691,00
2029
67.510,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 247.981,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 86 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
13
22
661
0017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
Indústria
Promoção Industrial
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2023 MANUT DA SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
449.428,00
2027
476.390,00
2028
504.969,00
2029
535.264,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.966.051,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
2184 BANCO DO POVO - GESTÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
71.401,00
2027
75.683,00
2028
80.221,00
2029
85.031,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 312.336,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 87 de 92
2185 AEROPORTO - GESTÃO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
63.685,00
2027
67.504,00
2028
71.552,00
2029
75.843,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 278.584,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2186 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
23.956,00
2027
25.390,00
2028
26.911,00
2029
28.524,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 104.781,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2265 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E TECNOLOGICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
0,00 1,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
0,00
2027
200.000,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 200.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 88 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
15
452
0022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
DEPTO DE TRANSITO
Urbanismo
Serviços Urbanos
MOBILIDADE URBANA
1168 AQUISIÇÃO DE NOVOS SEMAFOROS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
4,00 0,00 4,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
160.000,00
2027
0,00
2028
160.000,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 320.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UNIDADE
2028 MANUT SECRETARIA MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
1.075.567,00
2027
1.309.699,00
2028
1.228.275,00
2029
1.471.565,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.085.106,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 89 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
15
15
452
0027
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS
DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS
Urbanismo
Serviços Urbanos
CIDADE VERDE - PAISAGISMO
2036 MANUTENCAO DEPTO URBANISMO E PAISAGISMO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
380.605,00
2027
403.437,00
2028
427.638,00
2029
453.717,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.665.397,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2279 SOCORRO FLORIDA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
106.000,00
2028
112.360,00
2029
119.100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 437.460,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 90 de 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
15
20
605
0024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS
DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS
Agricultura
Abastecimento
AGRONEGOCIO
1169 COBERTURA NA PRAÇA DO AMANHA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
500.000,00
2027
500.000,00
2028
500.000,00
2029
400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.900.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
1170 ADAPTAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR - CENTRO GASTRONOMICO
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
100.000,00
2027
0,00
2028
0,00
2029
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 91 de 92
2033 MANUT SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2026 2027 2028 2029
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2026
787.612,00
2027
834.866,00
2028
884.952,00
2029
938.043,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.445.473,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:32:48 Página: 92 de 92
Anexo IV - Estrutura de Orgaos,UO e UE
Período PPA:2026 à 2029
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SOCORRO
República Federativa do Brasil
CÓDIGO NOME DO ORGÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO
01-CORPO LEGISLATIVO
Indefinido-Indefinido
02-SECRETARIA DA CAMARA
Indefinido-Indefinido
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
01-GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01-CHEFIA DE GABINETE
02-COMUNICAÇÃO SOCIAL
02-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Indefinido-Indefinido
01-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO
02-DESP.DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
03-DEPTO DE PLANEJAMENTO
04-DEPTO DE URBANISMO
03-SECRETÁRIA DA FAZENDA
01-DEPTO DE FINANÇAS
02-DEPTO DE CONTABILIDADE
03-DEPTO DE FISCALIZAÇÃO
04-DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
04-SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL
02-DEPTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
03-DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE
05-SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
01-ENSINO FUNDAMENTAL
02-FUNDEB
03-TRANSPORTE DE ALUNOS
04-DEPTO DE EDUCAÇÃO
05-PRE-ESCOLAS EMEIS
06-CRECHES
07-MERENDA ESCOLAR
08-ENSINO SUPERIOR
06-SECRETÁRIA DE SAÚDE
Indefinido-Indefinido
01-ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
07-SECRETARIA DE CIDADANIA
Indefinido-Indefinido
01-DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02-DEPTO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
08-SECRETARIA DE CULTURA
01-DEPTO DE CULTURA
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:33:06 Página: 1 de 2
CÓDIGO NOME DO ORGÃO
09-SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
01-DEPTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS
10-SECRETARIA DE SERVIÇOS
01-DEPTO DE OBRAS
02-LIMPEZA PUBLICA
03-LOGRADOUROS PUBLICOS
04-CEMITERIOS
05-SERV.MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM
06-ALMOXARIFADO MUNICIPAL
11-SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
01-GUARDA CIVIL MUNICIPAL
03-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
12-SECRETARIA DE TURISMO
01-DEPTO DE TURISMO
13-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01-DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
14-SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
01-DEPTO DE TRANSITO
15-SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS
01-DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS
Planejamento de Governo Emissão: DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 28-07-2025 18:33:06 Página: 2 de 2