PR E FE IT U R A M UNICIPAL DE C A R A M B E Í
C.N.P.J. (M.F.) 01.613.765/0001-60
Rua das Águas Marinhas, 450 - tone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambeí - Paraná
Ofício n° 132/01 - S F Carambeí. 03 d e outubro d e 2001.
E x m a . Senhora:
C u m p r i m e n t a n d o cordialmente, v i m o s c o m o presente,
e n c a m i n h a r a essa A u g u s t a C a s a d e Leis, o Projeto d e Lei n° 041/2001, q u e trata d o
o r ç a m e n t o geral d o Mu ni cíp io d e C a r a m b e í para o exercício financeiro d e 2002.
A o ensejo, r e n o v a m o s nossos protestos de estima, distinta e m a i s e
levada consideração.
Atenciosamente,
E x m a . S e n h o r a
N o r m a Sueli Pereira Rodrigues
M D . V e r e a d o r a Presidente d a C â m a r a Municipal d e C a r a m b e í
CAMARA MUNICIPAL
Secretaria
Protocolado sob
Em..05.....de.£WtukvÁ)....c!e
C.N.1U (M.F.) 01.613.765/0001*60
Rua das Águas Marinhas, 450 - Fone (042) 231*1866 - CEP 84145-000 - Carambeí * Paraná
PROJETO DE LEI N° 041/2001.
DATA: 30/09/2001
SÚMULA ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002.
A Câmara Municipal de Carambeí, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1o - O Orçamento Geral do Município de Carambeí, Estado do Paraná, para o exercício
financeiro de 2002, abrangendo os Órgàos de Administração direta e os Fundos Municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R$
17.095.000,00 (dezessete milões e noventa e cinco mil reais).
Artigo 2o - A Receita será realizada de acordo com
as seguintes estimativas:
a legislação específica em vigor, segundo
RECEITAS CORRENTES R$ 16.246.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA RS 2.308.000,00
RECEITA PATRIMONIAL RS 28.000,00
RECEITA INDUSTRIAL RS 5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RS 13.645.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES RS 260.000,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 849.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS RS 500,000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RS 334,000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RS 15.000,00
SUB TOTAL RS 17.095.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF (-) RS 1.495.000,00
TOTAL R$ 15.600.000,00
Artigo 3o. A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os Órgãos:
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL R$ 833.000,00
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO R$ 718.500,00
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR RS 7.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA RS 162.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES R$ 1.873.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E*UNIDADES R$ 807.500,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E UNIDADES R$ 334.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES E UNIDADES R$ 3.736.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE É UNIDADES RS 2.956.000,00
SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E UNIDADES R$ 999.000,00
SECRETARIA VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E UNIDADES R$ 2.595.500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 93.000,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE R$ 224.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 261.500,00
TOTAL R$ 15.600.000,00
C A M A R A MUNICIPAL
Secretaria
Protocolado sob N°.£>kli.3to..L..
EnruS*...de.Oúuháà..... de XXX*
f A , . . . . . . . F-Ç.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMSEÍ
C.N.P.J. (M.R) 01,613.765/0001 -60
Rua das Águas Marinhas, 450 - Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambeí - Paraná
Artigo 4o - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo
de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta lei.
Artigo 5o. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais
suplementares aos Orçamentos da Administração Direta e dos Fundos Municipais até o limite de 50% (cingüenta por cento) do total
geral de cada um dos orçamentos, servindo como recursos para tais suplementações, quaisquer das formas definidas no parágrafo 1o.
do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março o de 1964.
Artigo 6o. - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais ;
suplementares ao orçamento do Legislativo Municipal até o mesmo limite fixado no artigo anterior para o Executivo Municipal,
através de Resolução, servindo como recursos para tais suplementações, o cancelamento de dotações do orçamento do Legislativo.
Artigo 7o - Fica também autorizado o Executivo Municipal, quando proceder a abertura dos
créditos adicionais autorizados no Artigo 7° ou decorrentes de autorizações específicas, indicando como recursos para cobertura de tais
créditos os provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de
dotações de uns para outros órgãos ou categorias de programação.
Artigo 8o - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para
manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito
por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.
Artigo 9o - Fica autorizada a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para
outra unidade orçamentária ou programa de governo quando considerada necessária a movimentação e a mesma favorecer a execução
das ações previstas no orçamento, consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64.
Artigo 10° - As despesas com pessoal, materiais, serviços ou outras necessárias a execução de
obras correrão a conta do elemento 51 - Obras e Instalações.
Artigo 11° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzindo seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2002, revogadas as disposições em contrário.
< ÍICIPIO DE CARAMBEI RECEITA ORÇAMENTARIA EMITIDO EM PAG 001
:ü NTA DESCRICAO PREVISTA ARRECADADA
L112.02.01.00
L-.x2.02.02.00
1^:2.04.30.00
.112.08.00.00
.xi3.05.00.00
> > .0 1 .0 1 .0 0
>21.01.02.00
.121.01.03.00
._ 2 1 . 0 8 . 0 0 . 0 0
>2 .0 1 .0 1 .0 0
122.01.02.00
x22.01.03.00
>2.01.05.00
122.01.07.00
i30j01.00.00
J( 2.00.00
>0 .0 1 .0 4 .0 0
321 . 0 1 . 01.00
^2 2 . 0 1 . 02.00
>2.01.03.00
3-90.01.01.00
^20.99.00.00
:i.01.02.00
> 1 .0 1 .0 5 .0 0
721.01.33.00
21.01.34.00
"21.01.35.00
7 2 1 .0 9 .0 0 . 00
<21.09.01.00
> 1 .0 9 .0 2 .0 0
721.09.99.00
112.01.01.00
>2.01.02.00
^2^01.04.00
72 )9.01.00
.24.01.00.00
' '4.02.00.00
X61.00.00.00
,ol.01.00.00
' 1.01.01.00
■^2.00.00.00
9 1 1 .4 1 .0 0 . 00
T-l.42.00.00
>3.41.00.00
9 1 3 .4 2 .0 0 . 00
-2 2 .0 0 .00.00
IMPOSTOS SOBRE PROP. PREDIAL URBANA
IMPOSTOS SOBRE PROP. TERRITORIAL URBANA
RETIDO NAS FONTES
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
LIC LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO REGULAR
LIC PARA PUBLICIDADE
LIC PARA EXECUCAO DE OBRAS
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITARIA
TAXA DE COLETA DE LIXO
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EXPEDIENTE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ASFALTO
CONTRIBUIÇÃO MELHORIA OUTROS
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA -CONVEN
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - DVS
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA -FUNDEF
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA -SAUDE
RECEITA DE HORAS MAQUINA
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. MUN.(FPM
COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERR. RURAL(ITR)
TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE-SUS
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.ASSIST.SO
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DES.EDUCACAO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C. N. 87/96
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
PARTIC. NO ICMS-IMP. S/CIRC MERC E SERV.
PARTICIPACAO NO IPVA
PARTIClPACAO NO FUNDO DE EXPORTACAO
CONVÊNIOS
TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEF
TRANSF.RECURSOS COMPLEM.FUNDEF
TRANSF.CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
CONVÊNIO PISO ATENCAO BASICA - PAB
CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
TRANSF.CONV.DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADE
MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU
MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA-IPTU
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA-ISSQN
RESTITUIÇÕES
180.000,00
102 .000,00
196.000. 00
50.000. 00
1 .121 .000,00
72.000. 00
1.000,00
2 .000,00
50.000. 00
15.000. 00
5.000. 00
50.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
250.000. 00
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0
1 . 0 0 0 . 00
1 0 .000 . 00
1 .000,00
1 .000,00
15.000. 00
5.000. 00
2.500.000. 00
150.000. 00
272.000. 00
150.000. 00
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0
0,00
700.000. 00
293.000. 00
300.000. 00
6.500.000. 00
414.000. 00
517.000. 00
500.000. 00
960.000. 00
0,00
0,00
222 .000 . 00
63.000. 00
4.000. 00
30.000. 00
15.000. 00
2 0 . 0 0 0 . 0 0
2 .000. 00
1 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
^IICIPIO DE CARAMBEI RECEITA ORÇAMENTARIA EMITIDO EM PAG 002
lüNTA DESCRICAO PREVISTA ARRECADADA
L931.41.00.00
L.Jl.42.00.00
L ^1.43.00.00
L931.46.00.00
1^32.00.00.00
L ^ O . 0 0 . 0 0 . 0 0
! H 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0
>£71.00.00.00
1 ^ / 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0
!“"''0. 0 0 . 0 0 . 0 0
>751.01.02.00
>,31.09.01.00
> ^ 2.01.01.00
>^22.01.04.00
RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU
RECEITA DIVIDA ATIVA - ISSQN
RECEITA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA
RECEITA DIVIDA ATIVA - REC. DIVERSAS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
RECEITA DIVERSAS
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNO
TRANSF.CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF.CONV. ESTADO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEF(FPM)
DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEF(LC 87/96)
DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEF(ICMS)
DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEF(ICMS EXP)
100 .000,00
30.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
1 . 0 0 0 . 0 0
51.000. 00
500.000. 00
184.000. 00
150.000. 00
15.000. 00
375.000. 00
105.000. 00
975.000. 00
40.000. 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA
15.600.000,00
ARRECADADA
0,00
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 R
CODIGO E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 16.246.000,00-
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 2.308.000,00 -
1110.00.00.00 IMPOSTOS 1.649.000,00
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 528.000,00
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 282.000,00
1112.02.01.00 IMPOSTOS SOBRE PROP. PREDIAL URBANA 180.000,00
1112.02.02.00 IMPOSTOS SOBRE PROP. TERRITORIAL URBANA 102.000,00
1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 196.000,00
1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES 196.000,00
1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS 50.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULACAO 1.121.000,00
1113.05.00.00 IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.121.000,00
1120.00.00.00 TAXAS 209.000,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 125.000,00
1121.01.00.00 TAXAS DE LICENCA 75.000,00
1121.01.01.00 LIC LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO REGULAR 72.000,00
1121.01.02.00 LIC PARA PUBLICIDADE 1.000,00
1121.01.03.00 LIC PARA EXECUCAO DE OBRAS 2.000,00
1121.08.00.00 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITARIA 50.000,00
1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 84.000,00
1122.01.00.00 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS 84.000,00
1122.01.01.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 15.000,00
1122.01.02.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 5.000,00
1122.01.03.00 TAXA DE ILUMINACAQ PUBLICA 50.000,00
1122.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE 7.000,00
1122.01.07.00 TAXA DE EXPEDIENTE 7.000,00
1130.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 450.000,00
1130.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ASFALTO 250.000,00
1130.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA OUTROS 200.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 28.000,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 13.000,00
1320.01.04.00 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA -CONVEN 1.000,00
1321.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 10.000,00
1321.01.00.00 RECEITA DE APLIC FINANCEIRA 10.000,00
1321.01.01.00 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - DVS 10.000,00
1322.00.00.00 DIVIDENDOS 2.000,00
1322.01.00.00 DIVIDENDOS SANEPAR 2.000,00
1322.01.02.00 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA -FUNDEF 1.000,00
1322.01.03.00 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA -SAUDE 1.000,00
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 15.000,00
1390.01.01.00 RECEITA DE HORAS MAQUINA 15.000,00
1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 5.000,00
1520.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 5.000,00
SEGUE
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 R
CODIGO E S P E C I F I C A C A 0 DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONOMICA
1520.99.00.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 5.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.645.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13.356.000,00
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 4.465.000,00
1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO 3.172.000,00
1721.01.Q2.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. MUN.(FPM 2.500.000,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERR. RURAL(ITR) 150.000,00
1721.01.33.00 TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE-SUS 272.000,00
1721.01.34.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.ASSIST.SO 150.000,00
1721.01.35.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DES.EDUCACAO 100.000,00
1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1.293.000,00
1721.09.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C. N. 87/96 700.000,00
1721.09.02.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 293.000,00
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 300.000,00
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO 7.931.000,00
1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 7.431.000,00
1722.01.01.00 PARTIC. NO ICMS-IMP. S/CIRC MERC E SERV. 6.500.000,00
1722.01.02.00 PARTICIPACAO NO IPVA 414.000,00
1722.01.04.00 PARTICIPACAO NO FUNDO DE EXPORTACAO 517.000,00
1722.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 500.000,00
1722.09.01.00 CONVÊNIOS 500.000,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 960.000,00
1724.01.00.00 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEF 960.000,00
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 289.000,00
1761.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 285.000,00
1761.01.00.00 CONVÊNIO PISO ATENCAO BASICA - PAB 285.000,00
1761.01.01.00 CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 63.000,00
1762.00.00.00 TRANSF.CONV.DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADE 4.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 260.000,00
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 67.000,00
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/TRIBUTOS 45.000,00
1911.41.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU 30.000,00
1911.42.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN 15.000,00
1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 22.000,00
1913.41.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA-IPTU 20.000,00
1913.42.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA-ISSQN 2.000,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.000,00
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 141.000,00
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 140.000,00
1931.41.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU 100.000,00
1931.42.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA - ISSQN 30.000,00
1931.43.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA 5.000,00
SEGUE
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 R
CODIGO E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONOMICA
1931.46.00 00 RECEITA DIVIDA ATIVA - REC. DIVERSAS 5.000,00
1932.00.00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00
1990.00.00 00 RECEITA DIVERSAS 51.000,00
2000.00.00 00 RECEITAS DE CAPITAL 849.000,00
2100.00.00 00 OPERACOES DE CREDITO 500.000,00
2110.00.00 00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 500.000,00
2119.00.00 00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNO 500.000,00
2400.00.00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 334.000,00
2470.00.00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 334.000,00
2471.00.00 00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 184.000,00
2472.00.00 00 TRANSF.CONV. ESTADO E DE SUAS ENTIDADES 150.000,00
2500.00.00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00
9000.00.00 00 CONTAS RETIFICADORAS 1.495.000,00
9721.01.02 00 DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEF(FPM) 375.000,00
9721.09.01 00 DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEF(LC 87/96) 105.000,00
9722.01.01 00 DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEF(ICMS) 975.000,00
9722.01.04 00 DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEF(ICMS EXP) 40.000,00
TOTAL GERAL 15.600.000,00
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
DEMOSTRACAO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CGNTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2.308.000,00
0,00
28.000,00
0,00
5.000,00
0,00
13.645.000,00
260.000,00 16.246.000,00
CONTAS RETIFICADORAS 1.495.000,00
RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 14.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 500.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 334.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 849.000,00
TOTAL 15.600.000,00
MUNICÍPIO de CA8AMBEI - PR
DEMOSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGONDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 2002
ANEXO 01
T Í T U L O S T Í T U L O S
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA SERVIÇOS
TRANSE CORRENTES
OUT REC CORRENTES
2.308.000. 00
0,00
28.000,00
0,00
5.000,00
0,00
13.645.000. 00
260.000,00 16.246.000,00
PESSOAL E ENCARGOS
JUROS E ENCARGOS
OUTRAS DESP.COR.
6.872.000,00
181.000,00
4.536.500,00 11.589.500,00
CONTAS RETIFICADORAS 1.495.000,00
RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 14.751.000,00
S U P E R Á V I T 3.161.500,00
TOTAL 14.751.000,00 TOTAL 14.751.000,00
SUPERÁVIT ORC CORRENTE 3.161.500,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES CREDITO
ALIENAÇÕES BENS
AMORTIZ EMPRÉSTIMOS
TRANSE DE CAPITAL
OUT REC DE CAPITAL
500.000. 00
0,00
0,00
334.000. 00
15.000,00 849.000,00
INVESTIMENTOS
INVERS FINANCEIRAS
AMORTIZACAO DIVIDA
3.469.000,00
50.000,00
230.000,00 3.749.000,00
S U P E R Á V I T 261.500,00
TOTAL 4.010.500,00 T O T A L 4.010.500,00
RESUMO RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CONTAS RETIFICADORAS
16.246.000,00
849.000,00
1.495.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
RESERVA CONTING
11.589.500,00
3.749.000,00
261.500,00
TOTAL 15.600.000,00 TOTAL 15.600.000,00
MUNICÍPIO de CARAMBEI - PR
DEMOSTRACAO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CONTAS RETIFICADORAS
RECEITAS CORRENTES LIQUIDA
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
ALIENAÇÕES DE BENS
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.308.000,00
0,00
28.000,00
0,00
5.000,00
0,00
13.645.000,00
260.000,00 16.246.000,00
1.495.000,00
14.751.000,00
500.000. 00
0,00
0,00
334.000. 00
15.000,00 849.000,00
MUNICÍPIO de CARAMBEI - PR
DEMQSTRACAO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 2.308.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 28.000,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.645.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 260.000,00
CONTAS RETIFICADQRAS
RECEITAS CORRENTES LIQUIDA
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 500.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 334.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00
TOTAL
16.246.000. 00
1.495.000,00
14.751.000. 00
849.000,00
15.600.000,00
MUNICÍPIO DF. CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 22/12/2U01 PAGINA 001
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.01012-001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
0010 3190.11-02 SUBSÍDIOS VEREADORES 300.000,00 0,00 300.000,00
0020 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 150.000,00 0,00 150.000,00
0030 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00
0040 3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL 16.000,00 0,00 16.000,00
0050 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 112.000,00 0,00 112.000,00
0060 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00
0070 3390.36-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 25.000,00 0,00 25.000,00
0080 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 50.000,00 0,00 50.000,00
0090 3350.41.00 CONTRIBUICOES 8.000,00 0, 00 8.000,00
0100 3190.09.00 SALARIO-FAMILA 2.000,00 0,00 2.000,00
'r>’! 44 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.000,00 0,00 105.000,00
0120 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98.000,00 0,00 98.000,00
Saldo no projeto/atividade 926.000,00 0,00 926.000,00
Saldo na unidade 926.000,00 0,00 926.000,00
Saldo no orgao 926.000,00 0,00 926.000,00
02 GOVERNO MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012-001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0130 3190.11.01 SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE 117.000,00 0,00 117.000,00
0140 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 400.000,00 0,00 400.000,00
0150 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 140.000,00 0,00 140.000,00
0160 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00
0170 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00
0180 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 10.000,00 0,00 10.000,00
0190 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0, 00 3.000,00
0200 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 0, 00 2.500,00
'0 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 0, 00 5.000,00
U220 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 718.500,00 0,00 718.500,00
Saldo na unidade 718.500,00 0,00 718.500,00
02 GOVERNO MUNICIPAL
02 JUNTA DO SERVIO MILITAR
04.122.04012-003 ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
0230 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00
0240 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 3.000,00 0,00 3.000,00
0250 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 001
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.01012-001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
001(/3190.11.02 SUBSÍDIOS VEREADORES 300.000,00 0,00 300.000,00 1
0020\3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P E S .CIVIL 150.000,00 0,00 150.000,00 \
0030 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00
0040 3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL 16.000,00 0,00 16.000,00
0050 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 112.000,00 0,00 112.000,00
0060 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00
0070 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 25.000,00 0,00 25.000,00
0080 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 50.000,00 0,00 50.000,00
0090 3350.41.00 CONTRIBUICOES 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 3190.09.00 SALARIO-FAMILA 2.000,00 0,00 2.000,00
— T
1 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 # 0,00 60.000,00
0120 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 * 0,00 5 0 .000,00J
Saldo no projeto/atívidade 833.000,00 0,00 833.000,00
Saldo na unidade 833.000,00 0,00 833.000,00
Saldo no orgao 833.000,00 0,00 833.000,00
02 GOVERNO MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012-001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0130 3190.11.01 SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE 117.000,00 0,00 117.000,00
0140 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 400.000,00 0,00 400.000,00
0150 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 140.000,00 0,00 140.000,00
0160 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00
0170 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00
0180 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 10.000,00 0,00 10.000,00
0190 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00
0200 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 0,00 2.500,00
0 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 0,00 5.000,00
0220 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeCo/atividade 718.500,00 0,00 718.500,00
Saldo na unidade 718.500,00 0,00 718.500,00
02 GOVERNO MUNICIPAL
02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
04.122.04012-003 ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
0230 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00
0240 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 3.000,00 0,00 3.000,00
0250 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00
____ pc_ _
-LDORC-------------------------------------------------------------------------------
*
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 002
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
Saldo no projeto/atividade 7.000,00 0,00 7.000,00
Saldo na unidade 7.000,00 0,00 7.000,00
02 GOVERNO MUNICIPAL
03 ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA
04.092.04022-001 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA E L E G .
0260 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 100.000,00
o
O
O
100.000,00
0270 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00
0280 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 50.000,00 0,00 50.000,00
0290 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 162.000,00 0,00 162.000,00
Saldo na unidade 162.000,00
o
O
O
162.000,00
Saldo no orgao 887.500,00 0,00 887.500,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04012-004 ADMINISTRACAO DA SECRET. ADMINISTRACAO
0300 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P E S .CIVIL 250.000,00 0,00 250.000,00
0310 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00 0,00 35.000,00
0320 3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00
0330 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00
0340 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 10.000,00 0,00 10.000,00
0350 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 230.000,00 0,00 230.000,00
0360 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00
0370 3340.41.00 CONTRIBUICOES 15 - 000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 672.000,00 0,00 672.000,00
09.271.09012-071 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - ADMINISTRACAO
^_Q380 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 500.000,00 0,00 500.000,00
i 90 3190.13.02 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS 200.000,00 0,00 200.000,00
Saldo no projeto/atividade 700.000,00 0,00 700.000,00
Saldo na unidade 1.372.000,00 0, 00 1.372.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.122.04022-024 ATIVIDAD DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
0400 3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI3UTIVAS 150.000,00 0,00 150.000,00
0410 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00
0420 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00
0430 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00
-LDORC ES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 003
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
Saldo no proj eto/atividade
Saldo na unidade
168.000,00
168.000,00
0,00
0,00
168.000,00
168.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
04.122.04022-023 ATIVID. DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
0440 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0450 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
Saldo no projeto/atividade 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122.04021-026 AQUISICAO DE TERRENOS
j)460 4590.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
50.000. 00
65.000. 00
0,00
0,00
50.000. 00
65.000. 00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
04.122.04022-022 ATIVID. DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES
0470 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0480 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
0490 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Salão no projeto/atividade
04.122.04022-032 PUBLICIDADE DOS ATOS
0500 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
04.122.04021-029 CONSTRUCAO DO PRÉDIO DO PACO MUNICIPAL
0510 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
5.000,00 0,00 5.000,00
5 - 000,00 0,00 5.000,00
8.000,00 0,00 8.000,00
18.000,00 0,00 18.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
68.000,00 0,00 68.000,00
200.000,00 0, 00 200.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
1.873.000,00 0,00 1.873.000,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
01 GABINETE DO SECRETARIO
-LDORC- ES
MUNICÍPIO d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 004
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
04.122.04012-011 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0520 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00 0,00 35.000,00
0530 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 170.000,00 0,00 170.000,00
0540 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00
0550 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 221.500,00 0,00 221.500,00
04.122.04012-010 ADMINISTRACAO DA SECRET DE MEIO AMBIENTE
0560 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo no projeto/atividade 50.000,00 0,00 50.000,00
04.123.04031-033 MELHORIA NO SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS
70 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo na unidade 301.500,00 0,00 301.500,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
02 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTR INTERNO
04.123.04032-031 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE
0580 3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 10.000,00
0590 3290.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 180.000,00 0,00 180.000,00
0600 3290.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA P/CONTRATO 1.000,00 0,00 1.000,00
0610 4690.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 230.000,00 0, 00 230.000,00
0620 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00
0630 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 20.000,00 0,00 20.000,00
0640 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 461.000,00 0,00 461.000,00
04.123.04032-032 ATIVID. DEPTO TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
0650 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo na unidade 476.000,00 0,00 476.000,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO FISCALIZACAO
04.123.04032-032 ATIVID. DEPTO TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
0660 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00
0670 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0, 00 15.000,00
-LDORC ES
MUNICÍPIO d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 005
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
Saldo no proj eto/at ividade 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo na unidade 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no orgao 807.500,00 0,00 807.500,00
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04012-005 ADMINISTRACAO DA SECRET DESENVOLVIMENTO
0680 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENSi FIXAS-PES.CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00
0690 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00 0,00 35.000,00
0700 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00
0710 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no proj eto/atividade 150.000,00 0,00 150.000,00
Saldo na unidade 150.000,00 0,00 150.000,00
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL
20.601.20012-201 APOIO AO PRODUTOR RURAL
0720 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00
0730 33 90.3 9.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no proj eto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo na unidade 30.000,00 0, 00 30.000,00
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
01 GABINETE DO SECRETARIO
20.601.20012-201 APOIO AO PRODUTOR RURAL
0740 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo no proj eto/atividade 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo na unidade 50.000,00 0,00 50.000,00
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
20.605.20011-207 PROJETO MERCADO DO PRODUTOR
0750 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no proj eto/atividade 20.000,00 0,00 20.000,00
22.333.22011-221 OBRAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL
0760 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00
-LDORC ES - -
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 006
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
Saldo no projeto/atividade 50.000,00 0,00 50.000,00
22.333.22012-222 APOIO A ATIVIDADES AGENCIA DO TRABALHO
0770 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00
Saldo no projeto/atividade 2.000,00 0,00 2.000,00
22.333.22012-223 CURSOS TREINAMENTOS QUALIF. TRABALHADOR
0780 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 2.000,00 0,00 2.000,00
Saldo no projeto/atividade 2 . 000,00 0,00 2.000,00
22.661.22012-224 ATIVIDADES DE APOIO A MICROEMPRESA
0790 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00
0800 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 10.000,00 0,00 10.000,00
22.691.22012-225 INCENTIVO AS ATIVIDADES COMERCIAIS
0810 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 5.000,00 0,00 5.000,00
23.695.23011-231 APOIO A EMPREEND. VOLTADOS AO TURISMO
0820 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 5.000,00 0,00 5.000,00
23.695.23011-232 DIVULGACAO DO POTENCIAL TURÍSTICO REGIÃO
JD830 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 10.000,00
o
o
o
10.000,00
Saldo no projeto/atividade 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo na unidade 104.000,00 0,00 104.000,00
Saldo no orgao 334.000,00 0,00 334.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04022-004 ADMINISTRACAO DA S E C .EDU C .CULTURA ESPORT
0840 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P E S .CIVIL 160.000,00 0,00 160.000,00
0850 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00 0,00 35.000,00
0860 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0,00 60.000,00
0870 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00
-LDORC ES
MUNICÍPIO d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 007
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04022-004 ADMINISTRACAO DA S E C .E D U C .CULTURA ESPORT
0880 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 20.000,00 0,00 20.000,00
0890 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 0,00 20.000,00
0900 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 335.000,00 0,00 335.000,00
Saldo na unidade 335.000,00 0,00 335.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.27022-273 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
0910 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0920 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
15.000. 00
15.000. 00
0,00
0,00
15.000. 00
15.000. 00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
27.812.27021-271 OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRATICA ESPORTES
0930 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 80.000,00
Saldo no projeto/atividade 80.000,00 0,00 80.000,00
27.812.27022-272 APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS
0940 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 25.000,00 0,00 25.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
25.000,00
135.000,00
0,00
0,00
25.000,00
135.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012-104 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
0950 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 200.000,00
Saldo no projeto/atividade 200.000,00 0,00 200.000,00
12.365.12022-117 MANUTENCAO CRECHES MUNICIPAIS
0960 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00
Saldo no projeto/atividade 40.000,00 0,00 40.000,00
12.361.12011-110 LABORATORIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS
0970 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0, 00 20.000,00
-LDORC ES
MUNICÍPIO DE CARAM3EI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 008
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12011-110 LABORATORIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS
0980 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00
0990 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00
1000 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo no projeto/atividade
12.361.12011-101 AMPLIACAO REDE FÍSICA ENSINO FUNDAMENTAL
85.000,00 0, 00 85.000,00
1010 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00
—
Saldo no projeto/atividade
12.365.12022-115 AMPLIACAO DE VAGAS NOS C.E.I.
100.000,00 0,00 100.000,00
1020 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 80.000,00
Saldo no projeto/atividade
12.361.12012-111 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES
80.000,00 0,00 80.000,00
1030 3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade
12.361.12012-109 APOIO E EXECUCAO DO PDDE
20.000,00 0,00 20.000,00
1040 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 10.000,00 0,00 10.000,00
06
_ 05
Saldo na unidade
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
DIVISÃO DE EDUCACAO INFANTIL
12.365.12022-117 MANUTENCAO CRECHES MUNICIPAIS
535.000,00 0,00 535.000,00
1050 33 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA 25.000,00 0,00 25.000,00
1060 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00
1070 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 80.000,00
Saldo no projeto/atividade
12.365.12022-116 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR
125.000,00 0,00 125.000,00
1080 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 90.000,00 0,00 90.000,00
1090 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00
1100 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00
1110 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 009
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
05 DIVISÃO DE EDUCACAO INFANTIL
Saldo no projeto/atividade 118.000,00 0,00 118.000,00
12.365.12021-114 AMPLIACAO, CONSTR DE UNID EDUC. INFANTIL
1120 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 60.000,00
Saldo no projeto/atividade 60.000,00 0,00 60.000,00
12.365.12022-116 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR
1130 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo na unidade 323.000,00 0,00 323.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.12012-106 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
1140 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 15.000,00 0,00 15.000,00
13.392.13011-132 AMPLIACAO DO ACERVO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1150 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 20.000,00 0,00 20.000,00
12.367.12011-107 MELHORAR UNIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL
1160 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00
1170 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no projeto/atividade 80.000,00 0,00 80.000,00
Saldo na unidade 115.000,00 0,00 115.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
06 DIVISÃO DO FUNDEF
12.361.12012-100 MANUTENCAO DO FUNDEF 60%
1180 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P E S .ClVIL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1190 3190.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 210.000,00 0,00 210.000,00
1200 3190.13.02 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS 80.000,00 0,00 80.000,00
Saldo no projeto/atividade 1.290.000,00 0,00 1.290.000,00
-LDORC- ES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 010
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
06 DIVISÃO DO FUNDEF
12.361.12012-101 MANUTENCAO DO FUNDEF 40%
1210 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
1220 3190.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
1230 3190.13.02 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS
230.000,00
40.000. 00
16.000. 00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
40.000. 00
16.000. 00
Saldo no projeto/atividade 286.000,00 0,00 286.000,00
12.361.12012-102 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1240 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1250 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
^1260 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PES. JURÍDICA
80.000,00
10.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
10.000,00
40.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
130.000,00
1.706.000,00
0,00
0,00
130.000,00
1.706.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012-131 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
1270 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
06 DIVISÃO DO FUNDEF
12.361.12012-102 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1280 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
^_].2 90 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000. 00
50.000. 00
0,00
0,00
30.000. 00
50.000. 00
Saldo no projeto/atividade 80.000,00 0,00 80.000,00
12.361.12012-113 CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFESSORES
13 00 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
10.000,00
90.000,00
0,00
0,00
10.000,00
90.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13011-132 AMPLXACAO DO ACERVO BIBLIOTECA MUNICIPAL
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 011
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
1310 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0, 00 15.000,00
1320 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
o
O
O
20.000,00
1330 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 10.000,00 o
o
o
10.000,00
Saldo no projeto/atividade 45.000,00 0,00 45.000,00
Saldo na unidade 45.000,00 0,00 45.000,00
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012-103 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
1340 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 450.000,00 0,00 450.000,00
Saldo no projeto/atividade 450.000,00 0,00 450.000,00
Saldo na unidade 450.000,00 0,00 450.000,00
Saldo no orgao 3.736.000,00 0,00 3.736.000,00
07 SECRETARIA DE SAUDE
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04012-006 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE
1350 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 1.000.000,00
o
O
O
1.000.000,00
1360 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00
o
o
o
35.000,00
Saldo no projeto/atividade 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00
09.271.09012-072 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA SAUDE
1370 3190.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 250.000,00 0,00 250.000,00
1380 3190.13.02 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS 90.000,00 0,00 90.000,00
Saldo no projeto/atividade 340.000,00 0,00 340.000,00
10.122.10012-081 ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
1390 3390.31.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00
•oo 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 90.000,00
1410 3390.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 1.000,00
1420 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 50.000,00 0,00 50.000,00
1430 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 211.000,00 0,00 211.000,00
Saldo na unidade 1.586.000,00 0,00 1.586.000,00
07 SECRETARIA DE SAUDE
02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
10.301.10011-084 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS SAUDE PUBLICA
1440 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 0,00 500.000,00
-LDORC ES - -
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 012
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
07 SECRETARIA DE SAUDE
02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Saldo no projeto/atividade 500.000,00 0,00 500.000,00
10.301.10011-091 AMPLIACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
1450 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 80.000,00
Saldo no projeto/atividade 80.000,00 0,00 80.000,00
10.301.10012-082 ATIVID. DE ASSISTÊNCIA MEDICA SANITARIA
1460 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00
1470 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PE S . JURÍDICA 100.000,00 0,00 100.000,00
1480 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo no projeto/atividade 200.000,00 0,00 200.000,00
10.301.10012-094 TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SAUDE
1490 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo na unidade 785.000,00 0,00 785.000,00
07 SECRETARIA DE SAUDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.10012-085 FARMACIA BASICA
1500 3390.30.01 MEDICAMENTOS 200.000,00 0,00 200.000,00
1510 3390.30.02 MATERIAL ODONTOLOGICO 50.000,00 0,00 50.000,00
1520 3390.30.03 MATERIAL CURATIVO 30.000,00 0,00 30.000,00
1530 3390.30.04 MATERIAL LABORATORIAL 10.000,00 0,00 10.000,00
1540 3390.30.05 MATERIAL CIRÚRGICO 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 310.000,00 0,00 310.000,00
10.302.100121-083 SERVIÇOS ASSIST. HOSPITALAR AMBULATORIAL
1550 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00
1560 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no projeto/atividade 80.000,00 0,00 80.000,00
10.306.10012-086 COMPLEMENTO NUTRICIONAL
1570 3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 10.000,00 0,00 10.000,00
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 013
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA
07 SECRETARIA DE SAUDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10022-001 ACOES PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS
1580 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 20.000,00
1590 3190.34.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. CONT.TERCEI 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 40.000,00
10.304.10012-087 ACOES DE VIGILÂNCIA SANITARIA
1600 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P E S .CIVIL
1610 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1620 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000. 00
30.000. 00
10.000. 00
Saldo no projeto/atividade 80.000,00
10.301.10012-090 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO
1630 3390.30.02 MATERIAL ODONTOLOGICO
1640 3390.3 9.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
1650 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2 0 . 000,00
15.000. 00
10.000. 00
Saldo no projeto/atividade 45.000,00
10.305.10012-092 MANUT. DAS CAMPANHAS DE COMBATE E PREVEN
1660 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2 0 . 000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
20.000,00
585.000,00
2.956.000,00
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04012-007 ADMINISTRACAO DA SECRET. ASSIST SOCIAL
1670 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P E S .CIVIL
1680 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
1690 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1700 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
1710 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90.000. 00
35.000. 00
5.000,00
1 0 . 000 . 00
15.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
155.000. 00
155.000. 00
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL
2 0 . 000,00
2 0 .000,00
40.000. 00
40.000. 00
30.000. 00
10.000. 00
80.000,00
20. 000,00
15.000. 00
10.000. 00
45.000. 00
2 0 . 000 . 00
20.000,00
585.000,00
2.956.000,00
90.000. 00
35.000. 00
5 .000,00
1 0. 000. 00
15.000,00
155.000. 00
155.000. 00
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 014
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
08.244.08012-041 ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL
1720 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00
1730 3390.30.01 MEDICAMENTOS 30.000,00 0,00 30.000,00
1740 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 30.000,00 0,00 30.000,00
1750 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 110.000,00 0,00 110.000,00
Saldo na unidade 110.000,00 0,00 110.000,00
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.08012-046 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1760 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 0,00 30.000,00
770 3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 35.000,00 0,00 35.000,00
08.241.08012-042 APOIAR ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1780 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 15.000,00 0,00 15.000,00
08.244.08012-043 APOIO A POPULACAO CARENTE
1790 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00
1800 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 45.000,00 0,00 45.000,00
08.242.08012-044 APOIO A ENTIDADES ASSIST. AO DEFICIENTE
1810 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00
1820 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 6.000,00 0,00 6.000,00
1830 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 42.000,00 0,00 42.000,00
Saldo no projeto/atividade 58.000,00 0,00 58.000,00
08.243.08011-056 EDIFICACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
1840 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0, 00 30.000,00
08.243.08012-051 ACOES DE ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE
1850 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 15.000,00 0,00 15.000,00
-LDORC ES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 015
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.08012-052 APOIO A MATERNIDADE E INFANCIA
1860 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 10.000,00 0,00 10.000,00
08.243.08012-053 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROJETO PIA
1870 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00
1880 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
08.243.08012-054 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
1890 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00
1900 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 25.000,00 0,00 25.000,00
1910 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00
1920 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 65.000,00 0,00 65.000,00
08.243.08012-055 APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA
1930 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00
1940 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00
1950 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00
1960 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 45.000,00 0,00 45.000,00
08.243.08012-057 ATENCAO A CRIANCA - PAC/FAS
1970 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00
1980 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00
390 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00
2000 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 40.000,00 0,00 40.000,00
08.244.08011-047 APOIO A GERACAO E COMPLEMENTACAO RENDA
2010 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00
2020 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00
2030 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 35.000,00 0,00 35.000,00
08.244.08012-045 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS
-LDORC ES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/0S/2001 PAGINA 016
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2040 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2050 3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2060 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
2070 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
2080 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2090 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo no projeto/atividade
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
25.000,00 0,00 25.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
70.000,00 0,00 70.000,00
08.244.08012- 046 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2100 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2110 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo no projeto/atividade
08.244.08012- 048 ACOES PARA GERACAO, COMPLEMENTACAO RENDA
2120 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo no projeto/atividade
08.244.08031-061 CONTRUCAO DO CENTRO COMUNITÁRIO FORMACAO
2130 4490.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
2140 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo no projeto/atividade
08.244.08032-062 APOIO A ASSOCIACOES COMUNITÁRIAS
2150 3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Saldo no projeto/atividade
14.422.14012-142 APOIO A DOCUMENTACAO DO CIDADAO
2160 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
Saldo no projeto/atividade
14.422.14012-143 APOIO E ASSITENCIA JURÍDICA AO CIDADAO
2170 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
90.000,00 0,00 90.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
140.000,00 0,00 140.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
65.000,00 0,00 65.000,00
8.000,00 0,00 8.000,00
8.000,00 0,00 8.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
734.000,00 0,00 734.000,00
999.000,00 0,00 999.000,00
-LDORC ES
município de carambei DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 017
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04012-008 ADMINISTRACAO SECRET.OBRAS E SERVIÇOS
2180 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 550.000,00 0,00 550.000,00
2190 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00 0,00 35.000,00
2200 3390.30.06 COMBUSTÍVEIS 300.000,00 0,00 300.000,00
2210 3390.30.07 PECAS E ACESSÓRIOS 150.000,00 0,00 150.000,00
2220 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
2230 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00
2240 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 20.000,00 0,00 20.000,00
2250 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 1.076.000,00 0,00 1.076.000,00
Saldo na unidade 1.076.000,00 0,00 1.076.000,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.15011-151 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO VIAS URBANAS
2260 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 250.000,00
Saldo no projeto/atividade 250.000,00 0,00 250.000,00
15.451.15011-152 SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS
2270 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
15.451.15011-154 ARBORIZACAO E PAISAGISMO URBANO
2280 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 1.500,00 0,00 1.500,00
Saldo no projeto/atividade 1.500,00 0,00 1.500,00
15.451.15011-156 CONSTRUCAO DE PASSEIOS E CALCADAS
2290 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 0,00 70.000,00
Saldo no projeto/atividade 70.000,00 0,00 70.000,00
15.451.15011-155 CONSTRUCAO DE PRAÇAS E JARDINS
2300 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
15.451.15011-157 CONSTR. M A N U T . ABRIGOS EM PONTOS ÔNIBUS
2310 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 0,00 4.000,00
-LDORC------------------------- ------------ ----------------------------------------------------------- --------------- ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 018
C0NTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Saldo no projeto/atividade 4.000,00 0,00 4.000,00
15.451.15011-163 INSTALACAO DE PARQUE INFANTIL
2320 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 5.000,00 0,00 5.000,00
15.451.15012-153 MANUTENCAO E CONSERVACAO VIAS URBANAS
2330 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00
Saldo no projeto/atividade 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.15011-162 AMPLIACAO REDE DE ELETRIFICACAO URBANA
2340 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452.15012-160 MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
2350 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 25.000,00
Saldo no projeto/atividade 25.000,00 0,00 25.000,00
15.752.15011-161 AMPLIACAO, MELHORIA SISTEMA ILUMINACAO
2360 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 20.000,00 0,00 20.000,00
16.482.16011-160 DESFAVELAMENTO TOTAL
2370 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo no projeto/atividade 50.000,00 0,00 50.000,00
16.482.16011-160 HABITACAO POPULAR
2380 4490.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 80.000,00 0,00 80.000,00
Saldo no projeto/atividade 80.000,00 0,00 80.000,00
Saldo na unidade 685.500,00 0,00 685.500,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
05 DEPARTAMENTO SANEAMENTO BÁSICO
17.512.17012-170 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO
2390 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 019
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
05 DEPARTAMENTO SANEAMENTO BÁSICO
Saldo no projeto/atividade 100.000,00 0,00 100.000,00
17.451.17011-170 AMPLIACAO E MELHORIAS ABASTEC/TO DE AGUA
2400 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 20.000,00 0,00 20.000,00
17.512.15012-158 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO
2410 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 240.000,00 0,00 240.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
240.000. 00
360.000. 00
0,00
0,00
240.000. 00
360.000. 00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
04 DEPARTAMENTO MANUTENCAO
25.752.15012-159 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
2420 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 60.000,00 0,00 60.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
60.000,00
60.000,00
0, 00
0,00
60.000,00
60.000,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
03 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.451.26012-263 MELHORIA INSTALACAOES PARQUE DE MAQUINAS
2430 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo no projeto/atividade 50.000,00 0,00 50.000,00
26.782.15011-164 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES RURAIS
2440 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo na unidade 80.000,00 0,00 80.000,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01 GABINETE DO SECRETARIO
26.782.26011-261 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
2450 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 0,00 200.000,00
Saldo no projeto/atividade 200.000,00 0,00 200.000,00
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 020
C0NTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
Saldo na unidade 200.000,00
o
O
O
200.000,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
04 DEPARTAMENTO MANUTENCAO
26.782.26011-264 RESTAURACAO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS
2460 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 60.000,00
Saldo no projeto/atividade 60.000,00 0,00 60.000,00
Saldo na unidade 60.000,00 0,00 60.000,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
03 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26011-265 CONSTRUCAO DE ABRIGO EM PONTOS DE ÔNIBUS
170 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 0,00 4.000,00
Saldo no projeto/atividade 4.000,00 0,00 4.000,00
26.782.26011-266 CONSTRUCAO PONTES, PONTILHOES E BUEIROS
2480 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00
2490 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 70.000,00 0,00 70.000,00
Saldo na unidade 74.000,00 0,00 74.000,00
Saldo no orgao 2 .595.500,00 0,00 2.595.500,00
10 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04012-009 ADMINISTRACAO DA SECRET. DE PLANEJAMENTO
2500 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P ES.CIVIL 13.000,00 0, 00 13.000,00
2510 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00 0,00 35.000,00
^_2520 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00
530 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00
2540 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA 7.000,00 0,00 7.000,00
2550 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00
Saldo no projeto/atividade 93.000,00 0,00 93.000,00
Saldo na unidade 93.000,00 0,00 93.000,00
Saldo no orgao 93.000,00 0,00 93.000,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04012-010 ADMINISTRACAO DA SECRET DE MEIO AMBIENTE
2560 3190.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 32.000,00 0,00 32.000,00
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 021
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.04012-010 ADMINISTRACAO DA SECRET DE MEIO AMBIENTE
2570 3190.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00 0,00 35.000,00
2580 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00
2590 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 7.000,00 0,00 7.000,00
2600 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 87.000,00 0,00 87.000,00
Saldo na unidade 87.000,00 0,00 87.000,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
18.542.18011-195 PRESERVACAO DA BACIA DOS ALAGADOS
2610 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00
2620 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00
2630 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00
2640 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00
2650 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00
Saldo no projeto/atividade 70.000,00 0,00 70.000,00
18.542.18012-196 PRESERVACAO DO SALTO SAO JOAO
2660 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00
2670 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00
2680 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00
2690 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
_ 18.542.18012-197 PRESERVACAO E RECUPERACAO MATAS CILIARES
700 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00
2710 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 10.000,00 0,00 10.000,00
2720 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 30.000,00 0,00 30.000,00
18.542.18012-198 AMPLIACAO DO NUMERO TÉCNICOS IAP
2730 3190.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 7.000,00 0, 00 7.000,00
Saldo no projeto/atividade 7.000,00 0,00 7.000,00
Saldo na unidade 137.000,00 0,00 137.000,00
Saldo no orgao 224.000,00 0,00 224.000,00
-LDORC ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 04/05/2001 PAGINA 022
CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.99992-001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 9999.99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA 261.500,00 0,00 261.500,00
Saldo no projeto/atividade 261.500,00 0,00 261.500,00
Saldo na unidade 261.500,00 0,00 261.500,00
Saldo no orgao 261.500,00 0,00 261.500,00
TOTAL DESPESA AUTORIZADA TOTAL EMPENHADO SALDO ATUAL
15.600.000,00 0,00 15.600.000,00
-LDORC ES
DEMOSTRACAO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGRO PE CUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CONTAS RETIFICADORAS
RECEITAS CORRENTES LIQUIDA
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
ALIENAÇÕES DE BENS
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.308.000,00
0,00
28.000,00
0,00
5.000,00
0,00
13.645.000,00
260.000,00 16.246.000,00
1.495.000,00
14.751.000,00
500.000. 00
0,00
0,00
334.000. 00
15.000,00 849.000,00
TOTAL 15.600.000,00
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O ESPECI F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.3 .
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
4.0.
4.4.
4.4.
4.4.
4.4.
00.00.00
00.00.00
90.00. 00
90.09.00
90.11.00
90.13.00
90.16.00
00.00.00
50.00. 00
50.41.00
90.00. 00
90.14.00
90.30.00
90.36.00
90.39.00
00.00.00
00.00.00
90.00. 00
90.51.00
90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P ES.CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
580.000. 00
2 . 000,00
450.000. 00
112 . 000 . 00
16.000,00
8 . 000,00
8 . 000,00
135.000. 00
1 0 . 000,00
50.000. 00
25.000. 00
50.000. 00
110.000. 00
60.000. 00
50.000,00
723.000. 00
580.000. 00
143.000,00
110 .000,00
110. 000,00
TOTAL 833.000,00
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CODIGO ESPECIFICACAO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
4.0
4.4
4.4
4.4
4.4
.0 0 .00.00
. 0 0 . 00.00
.90.00.00
.90.09.00
.90.11.00
.90.11.02
.90.13.00
.90.16.00
. 0 0 . 00.00
.50.00.00
.50.41.00
.90.00.00
.90.14.00
.90.30.00
.90.36.00
.90.39.00
. 00. 00.00
.00.00.00
.90.00.00
.90.51.00
.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS VEREADORES
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
580.000. 00
2 . 000,00
450.000. 00
300.000. 00
112 . 000 . 00
16.000,00
8 . 000,00
8 . 000,00
135.000. 00
1 0 . 000,00
50.000. 00
25.000. 00
50.000. 00
110.000. 00
60.000. 00
50.000,00
723.000. 00
580.000. 00
143.000,00
110.000,00
110. 000,00
TOTAL 833.000,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00. 00.00
3.3.50.00. 00
3.3.50.43.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
757.000. 00
617.000. 00
140.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
97.500,00
3.000. 00
14.000. 00
2.500,00
60.000. 00
18.000,00
28.000,00
28.000,00
859.500,00
757.000,00
102.500,00
28.000,00
28.000,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE 02.01 GABINETE DO PREFEITO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
4.0
4.4
4.4
4.4
. 0 0 . 00.00
. 0 0 . 00.00
.90.00.00
.90.11.00
.90.11.01
.90.11.04
.90.13.00
. 0 0 .00.00
.50.00.00
.50.43.00
.90.00.00
.90.14.00
.90.30.00
.90.33.00
.90.36.00
.90.39.00
. 0 0 .00.00
.00.00.00
.90.00.00
.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
657 . 000 . 00
517 . 000 . 00
117 . 000 . 00
400 . 000 . 00
140 . 000 . 00
5 . 000 . 00
5 . 000 . 00
4 1 . 500,00
3 . 000 . 00
1 1 . 000,00
2 .500,00
1 0 .000,00
1 5 .000,00
15.000. 00
15.000. 00
703.500,00
657.000,00
46.500,00
15.000. 00
15.000. 00
-— .
TOTAL 718.500,00
UNIDADE 02.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000. 00
X .000,00
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
4.000. 00
4.000. 00
3.000. 00
3.000. 00
TOTAL 7.000,00
UNIDADE 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O
ORGAC 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100. 000,00
100 . 000,00
52.000. 00
2 . 000,00
50.000. 00
1 0. 000,00
1 0. 000,00
152.000. 00
100.000. 00
52.000,00
1 0 . 000,00
1 0 . 000,00
TOTAL 162.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
—
C O D I G O ESPECIF I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.00. 00.00
3.3.40.00. 00
3.3.40.41.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.5.00. 00.00
4.5.90.00. 00
4.5.90.61.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
APLICACOES DIRETAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
987.000. 00
285.000. 00
700.000. 00
2 .000,00
15.000. 00
15.000. 00
558.000. 00
98.000. 00
10.000. 00
300.000. 00
150.000. 00
263.000. 00
200.000. 00
63.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
1.560.000,00
987.000,00
573.000,00
313.000. 00
263.000. 00
50.000,00
TOTAL 1.873.000,00
UNIDADE 03.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.13.00
3.1.90.13.02
3.1.90.16.00
3.3.00. 00.00
3.3.40.00. 00
3.3.40.41.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
987.000. 00
285.000. 00
35.000. 00
700.000. 00
200.000. 00
2.000,00
15.000. 00
15.000. 00
320.000. 00
80.000. 00
10.000,00
230.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
1.322.000,00
987.000,00
335.000,00
50.000. 00
50.000. 00
O T A L 1.372.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMIMISTRACAO
UNIDADE 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
163.000/00
163.000,00
163.000. 00
3.000. 00
10.000,00
150.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
TOTAL 168.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 03.03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.5.00. 00.00
4.5.90.00. 00
4.5.90.61.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
INVERSÕES FINANCEIRAS
APLICACOES DIRETAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
15.000. 00
10.000. 00
5.000,00
200 . 000,00
200 . 000,00
50.000. 00
50.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
250.000. 00
200.000, 00
50.000,00
TOTAL 265.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 03.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
CODIGO ESPBCIFICACAO
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 0 . 000,00
5 . 000 . 00
5 5 . 000,00
8 . 000 . 00
8 . 000,00
60.000,00
60.000,00
8.000,00
8.000,00
TOTAL 68.000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C 0 D I G 0 ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 522.500,00
3.1.0C.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.000,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 205.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P E S .CIVIL 205.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 181.000,00
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 181.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 180.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA P/CONTRATO 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.500,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 136.500,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 85.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 285.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 55.000,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 230.000,00
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 230.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 230.000,00
s
ORGAO 04.00
UNIDADE 04.01
SECRETARIA DE FINANÇAS
GABINETE DO SECRETARIO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
205.000. 00
205.000. 00
35.000. 00
66.500,00
1.500,00
15.000. 00
50.000. 00
30.000. 00
30.000. 00
271.500,00
205.000,00
66.500,00
30.000. 00
30.000. 00
TOTAL 301.500,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 04.02 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTR INTERNO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.2.00. 00.00
3.2.90.00. 00
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
4.6.00. 00.00
4.6.90.00. 00
4.6.90.71.00
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA P/CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZACAO DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
181.000,00
180.000,00
1 .000,00
55.000. 00
25.000. 00
20.000. 00
10.000,00
1 0 .000,00
10.000,00
230.000. 00
230.000. 00
236.000. 00
181.000. 00
55.000,00
2 4 0 . 0 0 0 . 00
10.000,00
230.000. 00
TOTAL 476.000,00
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
135.000. 00
135.000. 00
69.000. 00
22.000. 00
47.000. 00
130.000. 00
70.000. 00
60.000. 00
204.000. 00
135.000. 00
69.000,00
130.000. 00
130.000. 00
TOTAL 334.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE 05.01 GABINETE DO SECRETARIO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
135.000. 00
135.000. 00
35.000,00
5.000. 00
5.000. 00
60.000,00
60.000,00
140.000. 00
135.000. 00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
TOTAL 20 0 . 000,00
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 05.02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL ANEXO 02 D
ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
— 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 20.000,00
TOTAL 30.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE 05.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
34 . 000,00
7 . 000,00
2 7 .000. 00
7 0 . 000 . 00
7 0 . 000 . 00
34.000. 00
34.000. 00
70.000. 00
70.000. 00
ORGAO 04.00
UNIDADE 04.04
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO
NATUREZA
FISCALIZACAO
DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
TOTAL 30.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00. 00.00
3.3.50.00. 00
3.3.50.43.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P E S .CIVIL
OBRIC-ACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.921.000. 00
1.515.000. 00
406.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
1.105.000. 00
432.000. 00
2 0 . 000. 00
18.000,00
635.000. 00
660.000. 00
450.000. 00
210.000. 00
3.076.000. 00
1.921.000. 00
1.155.000,00
660.000,00
660.000,00
TOTAL 3.736.000,00
'— '■
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 06.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 02 D
—
C 0 D I G 0 ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 315.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.000,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 255.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 195.000,00
3.1.90.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00
' ■ 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 20.000,00
-
3.3.50.43.00
3.3.90.00.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
20.000,00
40.000,00
— 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
^__ 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL 335.000,00
UMIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
CODIGO ESPECIFICACAO
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
790.000. 00
285.000. 00
20. 000,00
5.000,00
480.000. 00
310.000. 00
230.000. 00
80.000,00
790.000. 00
790.000. 00
310.000. 00
310.000. 00
TOTAL 1 .100.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
CODIGO ESPECIFICACAO
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
55.000. 00
15.000. 00
40.000. 00
80.000. 00
80.000,00
55.000. 00
55.000. 00
80.000,00
80.000,00
ORGAO OS.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
UNIDADE 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.000. 00
17.000. 00
1 0. 000. 00
20. 000,00
20. 000,00
27.000. 00
27.000. 00
2 0 .000,00
2 0 .000,00
TOTAL 47.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 06.05 DIVISÃO DE EDUCACAO INFANTIL ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90.000. 00
90.000. 00
53.000. 00
15.000. 00
3.000,00
35.000. 00
180.000,00
140.000,00
40.000. 00
143.000,00
90.000. 00
53.000. 00
180.000,00
180.000,00
ORGAO 06.00
UNIDADE 06.06
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
NATUREZA
DIVISÃO DO FUNDEF
DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.746.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.576.000,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.576.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 1.230.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 346.000,00
3.1.90.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 250.000,00
3.1.90.13.02 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS 96.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00
3.3.50.00. 00
3.3.50.43.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 0 . 000 . 00
3 0 . 000 . 00
140 . 000,00
8 0 . 000 . 00
10.000,00
5 0 . 000,00
50.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
TOTAL 1.796.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O ESPECIF I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.34.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. CONT.TERCEI
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.455.000. 00
1.095.000. 00
340.000. 00
20.000,00
831.000. 00
1.000,00
570.000. 00
50.000. 00
10.000. 00
200.000. 00
670.000. 00
80.000,00
590.000. 00
2.286.000,00
1.455.000,00
831.000,00
670.000. 00
670.000. 00
TOTAL 2.956.000,00
ORGAO 07.00
UNIDADE 07.01
SECRETARIA DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
/-*\ C O D I G O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3 . 0 . 0 0 . 00.00
3 . 1 . 0 0 . 00.00
3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 00
3 . 1 . 9 0 . 11.00
3 . 1 . 9 0 . 11.03
3 . 1 . 9 0 . 11.04
3 . 1 . 9 0 . 13.00
3 . 1 . 9 0 . 13.01
3 . 1 . 9 0 . 13.02
3 . 3 . 0 0 . 00.00
3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 00
3 . 3 . 9 0 . 04.00
3 . 3 . 9 0 . 30.00
3 . 3 . 9 0 . 31.00
3 . 3 . 9 0 . 39.00
4 . 0 . 0 0 . 00.00
4 . 4 . 0 0 . 00.00
4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 00
4 . 4 . 9 0 . 52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 .3 7 5 . 000 . 00
1 .035 . 000 . 00
3 5 . 000 . 00
1 .00 0. 000.00
340 . 000 . 00
2 5 0 . 000 . 00
9 0 . 000 . 00
191 . 000 . 00
1.000,00
9 0 . 000 . 00
5 0 . 000 . 00
5 0 . 000 . 00
2 0 . 000 . 00
2 0 . 000,00
1.566.000. 00
1.375.000. 00
191 . 000,00
20.000,00
20.000,00
TOTAL 1.586.000,00
UNIDADE 07.02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
155.000. 00
50.000. 00
105.000. 00
630.000. 00
80.000. 00
550.000. 00
155.000. 00
155.000. 00
630.000. 00
630.000. 00
TOTAL 785.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 07.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO ESPECIFICACAO
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.04
3.1.90.34.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.30.02
3.3.90.30.03
3.3.90.30.04
3.3.90.30.05
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P ES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. CONT.TERCEI
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MEDICAMENTOS
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL CURATIVO
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL CIRÚRGICO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8 0 . 000,00
6 0 . 000,00
6 0 . 000,00
2 0 .0 00,00
48 5 . 000 . 00
43 0 . 000 . 00
200.000. 00
7 0 . 000 . 00
3 0 . 000 . 00
10.000. 00
20.000,00
10.000,00
4 5 . 000,00
20.000,00
20.000,00
565.000,00
80.000,00
485.000,00
20.000,00
20.000,00
TOTAL 585.000,00
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAM3EI - PR
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.3.00. 00.00
3.3.50.00. 00
3.3.50.43.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.ClVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE IMÓVEIS
125 . 000 . 0 0
125 . 000 . 00
2 1 0 . 00 0 . 00
2 1 0 . 000,00
3 7 9 . 000 . 00
200.000. 00
10.000,00
6 3 . 000 . 00
106 . 000,00
28 5 . 000 . 00
175 . 000 . 00
9 5 . 000 . 00
1 5 . 000 . 00
714.000. 00
125.000. 00
589.000. 00
285.000. 00
285.000. 00
TOTAL 999.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE S .CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125.000. 00
125.000. 00
35.000. 00
90.000. 00
15.000. 00
5.000,00
10.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
140.000. 00
125.000. 00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
TOTAL 155.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 08.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL
CODIGO ESPECIFICACAO
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MEDICAMENTOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
7 0 . 000 . 00
3 0 . 000 . 00
3 0 . 000 . 00
10.000. 00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL 110.000,00
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO 02 D
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.50.00. 00
3.3.50.43.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE IMÓVEIS
210.000,00
210.000,00
264.000. 00
125.000. 00
1 0 .000,00
63.000. 00
66.000. 00
260.000,00
175.000,00
70.000. 00
15.000. 00
474.000. 00
474.000. 00
260.000,00
260.000,00
TOTAL 734.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PE S .CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE IMÓVEIS
585 .000 . 00
585 .000 . 00
827 .500.00
1.000,00
45 0 .000 . 00
5.000,00
371 .500.00
1 .183 .000,00
838 .000 . 00
2 6 5 .000 . 00
8 0 .000,00
1.412.500,00
585.000,00
827.500,00
1.183.000. 00
1.183.000. 00
TOTAL 2.595.500,00
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 02 D
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
4.0.
4.4.
4.4.
4.4.
00.00.00
00.00.00
90.00. 00
90.11.00
90.11.03
90.11.04
00.00.00
90.00. 00
90.14.00
90.30.00
90.30.06
90.30.07
90.36.00
90.39.00
00.00.00
00.00.00
90.00. 00
90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS
PECAS E ACESSÓRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
585.000. 00
585.000. 00
35.000. 00
550.000. 00
476.000. 00
1.000,00
450.000. 00
300.000. 00
150.000. 00
5.000,00
2 0 . 000. 00
215.000. 00
215.000. 00
1.061.000,00
585.000,00
476.000,00
215.000. 00
215.000. 00
TOTAL 1.276.000,00
ORGAO 09.00
UNIDADE 09.02
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C 0 D I G 0 ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.500,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 31.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 654.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 654.000,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 654.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 574.000,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 80.000,00
TOTAL 685.500,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 09.03 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2 0 .000,00
2 0 .000,00
134.000,00
84.000. 00
50.000. 00
2 0 .000,00
2 0 .000,00
134.000. 00
134.000. 00
TOTAL 154.000,00
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 09.04 DEPARTAMENTO MANUTENCAO ANEXO 02 D
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
TOTAL 120. 000,00
ORGAO
NATUREZA DA DESPESA
09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 09.05 DEPARTAMENTO SANEAMENTO BÁSICO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
240.000. 00
240.000. 00
120 . 000 . 00
120 . 000,00
240.000. 00
240.000. 00
120 . 000 . 00
120 . 000,00
TOTAL 360.000,00
ORGAO 10.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE S .CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P ES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
48.000. 00
48.000. 00
15.000. 00
5.000. 00
3.000. 00
7.000. 00
30.000. 00
30.000. 00
63.000. 00
48.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
30.000. 00
TOTAL 93.000,00
ORGAO 10.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 2002
UNIDADE 10.01 GAEINETE DO SECRETARIO ANEXO 02 D
C 0 D I G 0 ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 63.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.000,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 48.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 48.000,00
3.1.90.11.03 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 35.000,00
3.1.90.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P ES.CIVIL 13.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 7.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O ESPECIF I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.96.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
74.000. 00
67.000. 00
7.000,00
95.000. 00
30.000. 00
18.000. 00
47.000. 00
55.000. 00
2 0 . 000. 00
35.000,00
169.000,00
74.000,00
95.000,00
55.000. 00
55.000. 00
TOTAL 224.000,00
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 11.01 GABINETE DO SECRETARIO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
67.000. 00
6 7 . 000 . 00
3 5 . 000 . 00
3 2 . 000 . 00
1 0 . 000 . 00
3 . 000 . 00
7 . 000 . 00
1 0 . 000,00
1 0 . 000,00
77.000. 00
67.000. 00
10. 000,00
10. 000,00
10. 000,00
TOTAL 87.000,00
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 11.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
^ CODIGO ESPECIFICACAO
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.96.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000. 00
7 .000 . 00
85.000. 00
27.000. 00
18.000. 00
40.000,00
45.000. 00
2 0 . 000 . 00
25.000,00
92.000. 00
7 . 000,00
85.000. 00
45.000. 00
45.000. 00
TOTAL 137.000,00
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA 261.500,00
TOTAL 261.500,00
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 02 D
C 0 D I G 0 E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.589.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.872.000,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.872.000,00
3.1.90.09.00 SALARIO-FAMILA 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 5.127.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.698.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL 18.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. CONT.TERCEI 20.000,00
3.1.90.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 7.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 181.000,00
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 181.000,00
3.2.90.21.00 ■JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 180.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA P/CONTRATO 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.536.500,00
3.3.40.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS 15.000,00
3.3.40.41.00 CONTRIBUICOES 15.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 273.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES 8.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 265.000,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.248.500,00
3.3.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 15.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.911.000,00
3.3.90.31.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 202.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 1.866.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 150.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.749.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.469.000,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.469.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.893.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.481.000,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 95.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 50.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 230.000,00
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 230.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 230.000,00
SEGUE
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL EXERCÍCIO
ANEXO
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i - PR
2002
02 D
C O D I G O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL EXERCÍCIO
ANEXO
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i - PR
2002
02 D
C O D I G O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
' 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
s - 01 LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00
1 031 ACAO LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00
01 031 0101 GESTÃO LEGI S L A T I V A 833.000,00 833.000,00
TOTAL 833 .000,00 833 .000,00
/“s ORGAO 01.00
JNIDADE 01.01
LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
,~C 0 D I G 0 FUNCAO/SUB FUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
W)1 LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00
J1 031 ACAO LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00
~ 01 031 0101 GESTÃO LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00
031 01012 001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 833.000,00 833.000,00
TOTAL 833.000,00 833.000,00
^ ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
W)4 ADMINISTRACAO 887.500,00 887.500,00
J4 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 162.000,00 162.000,00
y-V
_ 0 4 092 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 162.000,00 162.000,00
'“''04 122 ADMINISTRACAO GERAL 725.500,00 725.500,00
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 725.500,00 725.500,00
T O T A L 887.500,00 887.500,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
NIDADE 02.01 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
^ O D I G O FUNCAO/SUB FUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
✓-Q4 ADMINISTRACAO 718.500,00 718.500,00
4 122 ADMINISTRACAO GERAL 718.500,00 718.500,00
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 718.500,00 718.500,00
'~'M 122 04012 001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 718.500,00 718.500,00
TOTAL 718.500,00 718.500,00
ORGAO
jN IDADE
02.00
02.02
GOVERNO MUNICIPAL
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
^-04 ADMINISTRACAO 7.000,00 7.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 7.000,00 7.000,00
--.04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 7.000,00 7.000,00
122 04012 003 ATIVIDADES DA JUNTA. DO SERVIÇO MILITAR 7.000,00 7.000,00
TOTAL 7 . 000,00 7 . 000,00
^ ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
/*N PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
jNIDADE 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA ANEXO 06
-C O D I G 0 FUNCAO/SUB FUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
—<14
r""'
j4 092
/— X
^ 0 4 092 0402
~14 092 04022
ADMINISTRACAO
REPRESENTAÇÃO JUDICIAI, E EXTRAJUDICIAL
APOIO ADMINISTRATIVO
001 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA E LEG.
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162 .000,00
162 .000,00
162 .000,00
162 .000,00
TOTAL 162.000,00 162.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
' ^4 ADMINISTRACAO 250.000,00 923.000,00 1.173.000,00
j4. 122 ADMINISTRACAO GERAL 250.000,00 923.000,00 1.173.000,00
/*■»>.
122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 672.000,00 672.000,00
)4 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 250.000,00 251.000,00 501.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 700.000,00 700.000,00
— 09 271 PREVIDÊNCIA BASICA 700.000,00 700.000,00
OS 1 0901 PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES 700.000,00 700.000,00
TOTAL 250.000,00 1.623.000,00 1.873.000,00
ORGAO 03 .00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
^NIDADE
/^S
03 .01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06
,-C 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
^~Q4 ADMINIS TRACAO 672.000,00 672.000,00
j 4 122 ADMINISTRACAO GERAL 672.000,00 672.000,00
^ 0 4 12 2 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 672.000,00 672.000,00
''“'u 122 04012 004 ADMINISTRACAO DA SECRET. ADMINISTRACAO 672.000,00 672.000,00
/-N
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 700.000,00 700.000,00
-— 09 271 PREVIDÊNCIA BASICA 700.000,00 700.000,00
OS 1 0901 PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES 700.000,00 700.000,00
^ 0 9 271 09012 071 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - ADMINISTRACAO 700.000,00 700.000,00
TOTAL 1.372.000,00 1.372.000,00
ORGAO 03.00
,NIDADE 03.02
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
,_Ç 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
•— 04 ADMINISTRACAO 168.000,00 168.000,00
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 168.000,00 168.000,00
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 168.000,00 168.000,00
~'04 122 04022 024 ATIVIDAD DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 168.000,00 168.000,00
TOTAL 168.000,00 168.000,00
ORGAO 03.00
JNIDADE 03.03
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
",04 ADMINI STRACAO 250.000,00 15.000,00 265.000,00
__„
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 250.000,00 15.000,00 265.000,00
- 04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 250.000,00 15.000,00 265.000,00
■' 34 122 04021 026 AQUISICAO DE TERRENOS 50.000,00 50.000,00
04 122 04021 029 CONSTRUCAO DO PRÉDIO DO PACO MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00
" 0 4 122 04022 023 ATIVID. DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 15.000,00 15.000,00
TOTAL 250.000,00 15.000,00 265.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO
jNIDADE 03.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
" ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
,—C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
—
— 04 ADMINISTRACAO 68.000,00 68.000,00
j4 122 ADMINISTRACAO GERAL 68.000,00 68.000,00
—
^_04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 68.000,00 68.000,00
14 122 04022 022 ATIVID. DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES 18.000,00 18.000,00
04 122 04022 032 PUBLICIDADE DOS ATOS 50.000,00 50.000,00
TOTAL 68.000,00 68.000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
,cJJ4 ADMINISTRACAO 30.000,00 777.500,00 807.500,00
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 271.500,00 271.500,00
s
^0 4 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 271.500,00 271.500,00
^ 0 4 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 30.000,00 506.000,00 536.000,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA 30.000,00 506.000,00 536.000,00
TOTAL 30.000,00 777.500,00 807.500,00
ORGAO
jNIDADE
04.00
04.01
SECRETARIA DE FINANÇAS
GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
^CODI G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
,~04 ADMINISTRACAO 30.000,00 271.500,00 301.500,00
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 271.500,00 271.500,00
„ 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 271.500,00 271.500,00
■~D4 122 04012 010 ADMINISTRACAO DA SECRET DE MEIO AMBIENTE 50.000,00 50.000,00
04 122 04012 011 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 221.500,00 221.500,00
.— 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 30.000,00 30.000,00
0‘- .3 0403 GESTÃO FINANCEIRA 30.000,00 30.000,00
04 123 04031 033 MELHORIA NO SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS 30.000,00 30.000,00
TOTAL 3 0 .000,00 271 .500,00 301 .500,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
JNIDADE 04.02 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTR INTERNO ANEXO 06
O D I G 0 FUNCAO/SUB FUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
^v04 ADMINISTRACAO 476.000,00 476.000,00
J4 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 476.000,00 476.000,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA 476.000,00 476.000,00
'74 123 04032 031 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE 461.000,00 461.000,00
04 123 04032 032 ATIVID. DEPTO TRIBUTACAO E FISCALIZACAO 15.000,00 15.000,00
TOTAL 476.000,00 476.000,00
ORGAO 04 .00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
JNIDADE 04 .04
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO FISCALIZACAO
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
_ C 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
—
— .04 ADMINIS TRACAO 30.000,00 30.000,00
14 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 30.000,00 30.000,00
04 123 /*“S. 0403 GESTÃO FINANCEIRA 30.000,00 30.000,00
' '04 123 04032 032 ATIVID. DEPTO TRIBUTACAO E FISCALIZACAO 30.000,00 30.000,00
TOTAL 30.000,00 30.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
.— , PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
s-ç 10 D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
— 04 ADMINISTRACAO 150.000,00 150.000,00
J 4 122 ADMINISTRACAO GERAL 150.000,00 150.000,00
^ 0 4 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 150.000,00 150.000,00
"""lO 20.000,00 80.000,00 100.000,00
— v
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 80.000,00 80.000,00
— 20 601 2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO 80.000,00 80.000,00
20 5 ABASTECIMENTO 20.000,00 20.000,00
^ 2 0 605 2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO 20.000,00 20.000,00
/~v22 50.000,00 19.000,00 69.000,00
22 333 EMPREGABILIDADE 50.000,00 4.000,00 54.000,00
' '22 333 2201 MAIS EMPREGO 50.000,00 4.000,00 54.000,00
,— .
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
— s22 661 2201 MAIS EMPREGO 10.000,00 10.000,00
22 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 5.000,00 5.000,00
_ 22 691 2201 MAIS EMPREGO 5.000,00 5.000,00
"" 2> 15.000,00 15.000,00
— s
23 695 TURISMO 15.000,00 15.000,00
/«-v 23 695 2301 TURISMO LOCAL 15.000,00 15.000,00
TOTAL 85.000,00 249.000,00 334.000,00
^ ORGAO
JNIDADE
05.00
05.01
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
z— 04 ADMINISTRACAO 150.000,00 150.000,00
z«-\
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 150.000,00 150.000,00
_04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 150.000,00 150.000,00
' '04 122 04012 005 ADMINISTRACAO DA SECRET DESENVOLVIMENTO 150.000,00 150.000,00
20 50.000, 00 50.000,00
^ 2 0 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 50.000,00 50.000,00
2( i l 2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO 50.000,00 50.000,00
_ 20 601 20012 201 APOIO AO PRODUTOR RURAL 50.000,00 50.000,00
T O T A L 200 .000,00 200 . 000,00
/-v ORGAO 05.00
.NIDADE 05.02
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
^ C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
_20 30.000,00 30.000,00
~ 0 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 30.000,00 30.000,00
20 601 2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO 30.000,00 30.000,00
'"'RO 601 20012 201 APOIO AO PRODUTOR RURAL 30.000,00 30.000,00
TOTAL 30.000,00 30.000,00
ORGAO 05.
jNIDADE 05.
00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
jC 0 D I: G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
•GO 20.000,00 20.000,00
JO 605 ABASTECIMENTO 20.000,00 20.000,00
20 605 2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO 20.000,00 20.000,00
"20 605 20011 207 PROJETO MERCADO DO PRODUTOR 20.000,00 20.000,00
22 50.000,00 19.000,00 69.000,00
'22 333 EMPREGABILIDADE 50.000,00 4.000,00 54.000,00
v-V
22 3 2201 MAIS EMPREGO 50.000,00 4.000,00 54.000,00
22 333 22011 221 OBRAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL 50.000,00 50.000,00
22 333 22012 222 APOIO A ATIVIDADES AGENCIA DO TRABALHO 2.000,00 2.000,00
22 333 22012 223 CURSOS TREINAMENTOS QUALIF. TRABALHADOR 2.000,00 2.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
22 661 2201 MAIS EMPREGO 10.000,00 10.000,00
22 661 22012 224 ATIVIDADES DE APOIO A MICROEMPRESA 10.000,00 10.000,00
22 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 5.000,00 5.000,00
22 691 2201 MAIS EMPREGO 5.000,00 5.000,00
22-— 591 22012 225 INCENTIVO AS ATIVIDADES COMERCIAIS 5.000,00 5.000,00
23 15.000,00 15.000,00
23 695 TURISMO 15.000,00 15.000,00
23 695 2301 TURISMO LOCAL 15.000,00 15.000,00
23 695 23011 231 APOIO A EMPREEND. VOLTADOS AO TURISMO 5.000,00 5.000,00
23 695 23011 232 DIVULGACAO DO POTENCIAL TURÍSTICO REGIÃO 10.000,00 10.000,00
S E G U E
PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
■CODIGO FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA ATIVIDADES T O T A L
TOTAL 85.000,00 19.000,00 104.000,00
~ ORGAC> 06..00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
—
ANEXO 06
0 D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
— 04 ADMINISTRACAO 335.000,00 335.000,00
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 335.000,00 335.000,00
_04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 335.000, 00 335.000,00
' 12 EDUCACAO 325.000,00 2.874.000,00 3.199.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 185.000,00 2.476.000,00 2.661.000,00
— .12 361 1201 EDUCACAO PARA TODOS 185.000,00 2.476.000,00 2.661.000,00
J 65 EDUCACAO INFANTIL 60.000,00 383.000,00 443.000,00
„ 1 2 365 1202 EDUCACAO INFANTIL 60.000,00 383.000,00 443.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 80.000,00 15.000,00 95.000,00
— V
12 367 1201 EDUCACAO PARA TODOS 80.000,00 15.000,00 95.000,00
— si3 CULTURA 65.000,00 2.000,00 67.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 65.000,00 2.000,00 67.000,00
— 13 3 92 1301 NOSSA CULTURA 65.000,00 2.000,00 67.000,00
^ 2 1 80.000,00 55.000,00 135.000,00
/—S
_27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 80.000,00 55.000,00 135.000,00
' s27 812 2702 LAZER E SAUDE 80.000,00 55.000,00 135.000,00
TOTAL 470.000,00 3.266.000,00 3.736.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
JNIDADE 06.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06
_ C 0 D I G 0 FUN CAO/SUB FUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
- 04 ADMINISTRACAO 335.000,00 335.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 335.000,00 335.000,00
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 335.000,00 335.000,00
~~'04 122 04022 004 ADMINISTRACAO DA S E C .E D U C .CULTURA ESPORT 335.000,00 335.000,00
TOTAL 335.000,00 335.000,00
ORGAO
jNIDADE
06.00
06.02
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
ESPORTES
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
_ C 0 D I G 0 FUNCAO/SUB FUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
__12 EDUCACAO 265.000,00 815.000,00 1.080.000,00
.2 361 ENSINO FUNDAMENTAL 185.000,00 680.000,00 865.000,00
_ 1 2 361 1201 EDUCACAO PARA TODOS 185.000,00 680.000,00 865.000,00
'"'12 361 12011 101 AMPLIACAO REDE FÍSICA ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 100.000,00
A-V
12 361 12011 110 LABORATORIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS 85.000,00 85.000,00
.-,12 361 12012 103 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 450.000,00 450.000,00
12 1 12012 104 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 200.000,00 200.000,00
~ 12 361 12012 109 APOIO E EXECUCAO DO PDDE 10.000,00 10.000,00
' 12 361 12012 111 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES 20.000,00 20.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 120.000,00 120.000,00
' -12 365 1202 EDUCACAO INFANTIL 120.000,00 120.000,00
12 365 12022 115 AMPLIACAO DE VAGAS NOS C.E.I. 80.000,00 80.000,00
,— 12 365 12022 117 MANUTENCAO CRECHES MUNICIPAIS 40.000,00 40.000,00
^ 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 80.000,00 15.000,00 95.000,00
12 367 1201 EDUCACAO PARA TODOS 80.000,00 15.000,00 95.000,00
12— 167 12011 107 MELHORAR UNIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL 80.000,00 80.000,00
12 367 12012 106 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 15.000,00 15.000,00
13 CULTURA 20.000,00 20.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 20.000,00 20.000,00
_ 13 392 1301 NOSSA CULTURA 20.000,00 20.000,00
13 392 13011 132 AMPLIACAO DO ACERVO BIBLIOTECA MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO
JNIDADE 06.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
JC O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA ATIVIDADES TOTAL
TOTAL 285.000,00 815.000,00 1.100.000,00
^ ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
JNIDADE 06. 03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
C Ci D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
— 27 80.000,00 55.000,00 135.000,00
/•"V
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 80.000,00 55.000,00 135.000,00
_ 27 812 2702 LAZER E SAUDE 80.000,00 55.000,00 135.000,00
'“''27 812 27021 271 OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRATICA ESPORTES 80.000,00 80.000,00
27 812 27022 272 APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS 25.000,00 25.000,00
27 812 27022 273 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 30.000,00 30-000,00
TOTAL 80.000,00 55.000,00 135.000,00
ORGAO 06.
JN IDADE 06.
00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
PROGRAMA DE TRABALHO
04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
-— .13 CULTURA 45.000,00 2.000,00 47.000,00
s
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 45.000,00 2.000,00 47.000,00
13 392 1301 NOSSA CULTURA 45.000,00 2.000,00 47.000,00
" '13 392 13011
13 392 13012
132 AMPLIACAO DO ACERVO BIBLIOTECA MUNICIPAL
131 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
45.000,00
2.000,00
45.000,00
2.000,00
TOTAL 45.000,00 2.000,00 47.000,00
^ ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
r—N PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
JNIDADE 06.05 DIVISÃO DE EDUCACAO INFANTIL ANEXO 06
_ C 0 D I G 0 FUNCAO/SUB FUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
-^.12 EDUCACAO 60.000,00 263.000,00 323.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 60.000,00 263.000,00 323.000,00
____ 12 365 1202 EDUCACAO INFANTIL 60.000,00 263.000,00 323.000,00
' '12 365 12021 114 AMPLIACAO, CONSTR DE UNID E D U C . INFANTIL 60.000,00 60.000,00
12 365 12022 116 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 138.000,00 138.000,00
^ 1 2 365 12022 117 MANUTENCAO CRECHES MUNICIPAIS 125.000,00 125.000,00
TOTAL 60.000,00 263.000,00 323.000,00
ORGAO 06.00
JNIDADE 06.06
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA
DIVISÃO DO FUNDEF
ESPORTES
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
— 12 EDUCACAO 1.796.000,00 1.796.000,00
x2 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.796.000,00 1.796.000,00
Z-'
— i2 361 1201 EDUCACAO PARA TODOS 1.796.000,00 1.796.000,00
"^12 361 12012 100 MANUTENCAO DO FUNDEF 60% 1.290.000,00 1.290.000,00
12 361 12012 101 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% 286.000,00 286.000,00
— 12 361 12012 102 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 210.000,00 210.000,00
i: 1 12012 113 CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFESSORES 10.000,00 10.000,00
TOTAL 1.796.000,00 1.796.000,00
^ ORGAC> 07. 00 SECRETARIA DE SAUDE MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
s—Ç 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-— 04 ADMINISTRACAO 1.035.000,00 1.035.000,00
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.035.000,00 1.035.000,00
_04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 1.035.000,00 1.035.000,00
^ 0 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 340.000,00 340.000,00
/-s
09 271 PREVIDÊNCIA BASICA 340.000,00 340.000,00
^ 0 9 271 0901 PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES 340.000,00 340.000,00
1< SAUDE 580.000,00 1.001.000,00 1.581.000,00
_ 1 0 122 ADMINISTRACAO GERAL 211.000,00 211.000,00
~ 10 122 1001 SAUDE COM QUALIDADE 211.000,00 211.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 580.000,00 290.000,00 870.000,00
^ 1 0 301 1001 SAUDE COM QUALIDADE 580.000,00 250.000,00 830.000,00
10 301 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 40.000,00 40.000,00
,-— '10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 80.000,00 80.000,00
10 302 1001 SAUDE COM QUALIDADE 80.000,00 80.000,00
._ 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO 310.000,00 310.000,00
1Ç)— 303 1001 SAUDE COM QUALIDADE 310.000,00 310.000,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 80.000,00 80.000,00
^ 10 304 1001 SAUDE COM QUALIDADE 80.000,00 80.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 20.000,00 20.000,00
_ 10 305 1001 SAUDE COM QUALIDADE 20.000,00 20.000,00
10 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 10.000,00 10.000,00
/*■*>
—
^ ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
,C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
^.10 306 1001 SAUDE COM QUALIDADE 1 0. 000,00 1 0 . 000,00
TOTAL 580.000,00 2.376.000,00 2.956.000,00
' ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
,NIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
/-ç O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
04 ADMINIS TRACAO 1.035.000,00 1.035.000,00
,4 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.035.000,00 1.035.000,00
^ 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 1.035.000,00 1.035.000,00
122 04012 006 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE 1.035.000,00 1.035.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 340.000,00 340.000,00
/-«0 9 271 PREVIDÊNCIA BASICA 340.000,00 340.000,00
09 0901 PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES 340.000,00 340.000,00
_ 0 9 271 09012 072 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA SAUDE 340.000,00 340.000,00
S
.0 SAUDE 211.000,00 211.000,00
y-s
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 211.000,00 211.000,00
^ 1 0 122 1001 SAUDE COM QUALIDADE 211.000,00 211.000,00
10 122 10012 081 ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 211.000,00 211.000,00
TOTAL 1.586.000,00 1.586.000,00
/"S ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 07.02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
^-CODIGO FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
•A0
i O 301 ATENCAO BASICA
_JL0 301 1001
L0
N
301 10011 084
10
/— -N
301 10011 091
•'“ '10 301 10012 082
1. Jl 10012 094
SAUDE COM QUALIDADE
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
580.000,00 205.000,00 785.000,00
580.000,00 205.000,00 785.000,00
580.000,00 205.000,00 785.000,00
500.000,00 500.000,00
80.000,00 80.000,00
200.000,00 200.000,00
5.000,00 5.000,00
TOTAL 580.000,00 205.000,00 785.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
^ PROGRAMA DE TRABALHO
JNIDADE 07.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
^-CODIGO FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
-— -10 SAUDE 585.000,00 585.000,00
-l0 301 ATENCAO BASICA 85.000,00 85.000,00
^ 1 0 301 1001 SAUDE COM QUALIDADE 45.000,00 45.000,00
'. 0 301 10012 090 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO 45.000,00 45.000,00
10 301 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 40.000,00 40.000,00
'“ 'IO 301 10022 001 ACOES PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 40.000,00 40.000,00
10 ! ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 80.000,00 80.000,00
^ 1 0 302 1001 SAUDE COM QUALIDADE 80.000,00 80.000,00
~ 1 0 302 10012 083 SERVIÇOS ASSIST. HOSPITALAR AMBULATORIAL 80.000,00 80.000,00
^ 1 0 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO 310.000,00 310.000,00
10 303 1001 SAUDE COM QUALIDADE 310.000,00 310.000,00
10 303 10012 085 FARMACIA BASICA 310.000,00 310.000,00
^ 1 0 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 80.000,00 80.000,00
10 304 1001 SAUDE COM QUALIDADE 80.000,00 80.000,00
^ 1 0 304 10012 087 ACOES DE VIGILÂNCIA SANITARIA 80.000,00 80.000,00
~ 1 0 ^ 0 5 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 20.000,00 20.000,00
10 305 1001 SAUDE COM QUALIDADE 20.000,00 20.000,00
10 305 10012 092 MANUT. DAS CAMPANHAS DE COMBATE E PREVEN 20.000,00 20.000,00
10 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 10.000,00 10.000,00
.-^10 306 1001 SAUDE COM QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
10 306 10012 086 COMPLEMENTO NUTRICIONAL 10.000,00 10.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
— C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
TOTAL 585.000,00 585.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 06
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
_ C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
.— .04 ADMINISTRACAO 155.000,00 155.000,00
34 122 ADMINISTRACAO GERAL 155.000,00 155.000,00
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 155.000,00 155.000,00
'"*'9 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 130.000,00 691.000,00 821.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 15.000,00 15.000,00
— 08 241 0801 VIDA COM DIGNIDADE 15.000,00 15.000,00
08 2 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 58.000,00 58.000,00
08 242 0801 VIDA COM DIGNIDADE 58.000,00 58.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 205.000,00 235.000,00
08 243 0801 VIDA COM DIGNIDADE 30.000,00 205.000,00 235.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 100.000,00 413.000,00 513.000,00
08 244 0801 VIDA COM DIGNIDADE 35.000,00 405.000,00 440.000,00
08 244 0803 CIDADANIA TOTAL 65.000,00 8.000,00 73.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 23.000,00 23.000,00
14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO 23.000,00 23.000,00
14_422 1401 CARAMBEI CIDADA 23.000,00 23.000,00
TOTAL 130.000,00 869.000,00 999.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO
_ C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-04
J4 122
_ 0 4 122 0401
04 122 04012
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
007 ADMINISTRACAO DA SECRET. ASSIST SOCIAL
155.000. 00
155.000. 00
155.000. 00
155.000. 00
155.000. 00
155.000. 00
155.000. 00
155.000. 00
TOTAL 155.000,00 155.000,00
ORGAO 08.00
JNIDADE 08.03
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
^.CODIGO FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1
0
CO
ASSISTÊNCIA SOCIAL 110.000,00 110.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 110.000,00 110.000,00
—
_08 244 0801 VIDA COM DIGNIDADE 110.000,00 110.000,00
^08 244 08012 041 ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL 110.000,00 110.000,00
TOTAL 110 .000,00 110 .000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
_ C 0' D I G O FUNCAO/SUB FUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
—
— 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 130.000,00 581.000,00 711.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 15.000,00 15.000,00
—
08 241 0801 VIDA COM DIGNIDADE 15.000,00 15.000,00 /^S
""08 241 08012 042 APOIAR ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 15.000,00 15.000,00
/--
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 58.000,00 58.000,00
-— -08 242 0801 VIDA COM DIGNIDADE 58.000,00 58.000,00
08 2 08012 044 APOIO A ENTIDADES ASSIST. AO DEFICIENTE 58.000,00 58.000,00
X—\
_ 08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 205.000,00 235.000,00
~ 08 243 0801 VIDA COM DIGNIDADE 30.000,00 205.000,00 235.000,00
—
08 243 08011 056 EDIFICACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 30.000,00 30.000,00
^ 08 243 08012 051 ACOES DE ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE 15.000,00 15.000,00
08 243 08012 052 APOIO A MATERNIDADE E INFANCIA 10.000,00 10.000,00
— .08 243 08012 053 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROJETO PIA 30.000,00 30.000,00
08 243 08012 054 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 65.000,00 65.000,00
08 243 08012 055 APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA 45.000,00 45.000,00
08— 243 08012 057 ATENCAO A CRIANCA - PAC/FAS 40.000,00 40.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 100.000,00 303.000,00 403.000,00
■— 08 244 0801 VIDA COM DIGNIDADE 35.000,00 295.000,00 330.000,00
08 244 08011 047 APOIO A GERACAO E COMPLEMENTACAO RENDA 35.000,00 35.000,00
08 244 08012 043 APOIO A POPULACAO CARENTE 45.000,00 45.000,00
08 244 08012 045 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS 70.000,00 70.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
JNIDADE 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO 06
^ C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
^-08 244 08012 046
08 244 08012 048
„ 0 8 244 0803
^ 0 8 244 08031 061
APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ACOES PARA GERACAO, COMPLEMENTACAO RENDA
CIDADANIA TOTAL
CONTRUCAO DO CENTRO COMUNITÁRIO FORMACAO
08 244 08032 062 APOIO A ASSOCIACOES COMUNITÁRIAS
' 14 DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
14 422 1401 CARAMBEI ClDADA
14 422 14012 142 APOIO A DOCUMENTACAO DO CIDADAO
14 422 14012 143 APOIO E ASSITENCIA JURÍDICA AO CIDADAO
175 . 000,00 175 . 000,00
5 . 000,00 5 . 000,00
6 5 . 000,00 8 . 000,00 7 3 . 000,00
6 5 . 000,00 6 5 . 000,00
8 . 000,00 8 . 000,00
2 3 . 000,00 2 3 . 000,00
2 3 . 000,00 2 3 . 000,00
2 3 . 000,00 2 3 . 000,00
3 . 000,00 3 . 000,00
2 0 . 000,00 2 0 . 000,00
TOTAL 130.000,00 604.000,00 734.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
^ C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
,'*-*04 ADMINIS TRACAO 1.076.000,00 1.076.000,00
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.076.000,00 1.076.000,00
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 1.076.000,00 1.076.000,00
' '15 URBANISMO 430.500,00 125.000,00 555.500,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 390.500,00 100.000,00 490.500,00
,— 15 451 1501 CIDADE MELHOR 390.500,00 100.000,00 490.500,00
1£ 2 SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 25.000,00 45.000,00
15 452 1501 CIDADE MELHOR 20.000,00 25.000,00 45.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA 20.000,00 20.000,00
15 752 1501 CIDADE MELHOR 20.000,00 20.000,00
" '16 HABITACAO 130.000,00 130.000,00
16 482 HABITACAO URBANA 130.000,00 130.000,00
,— *16 482 1601 NOSSO RANCHINHO 130.000,00 130.000,00
17 20.000,00 340.000,00 360-000,00
„ 17 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 20.000,00
^ ll^Sl 1701 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 340.000,00 340.000,00
• 17 512 1501 CIDADE MELHOR 240.000,00 240.000,00
17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 100.000,00
25 60.000,00 60.000,00
25 752 ENERGIA ELETRICA 60.000,00 60.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
„ C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
—
.— 25 752 1501 CIDADE MELHOR 60.000,00 60.000,00
26 364.000,00 50.000,00 414.000,00
/"S
26 451 /""■N INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.000,00 50.000,00
' '76 451 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 50.000,00 50.000,00
—
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 364.000,00 364.000,00
— 26 782 1501 CIDADE MELHOR 30.000,00 30.000,00
26 > 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 334.000,00 334.000,00
TOTAL 944.500,00 1.651.000,00 2.595.500,00
^ ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
JNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06
/— C 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ADMINISTRACAO 1.076.000,00 1.076.000,00
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.076.000,00 1.076.000,00
_04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 1.076.000,00 1.076.000,00
54 122 04012 008 ADMINISTRACAO SECRET.OBRAS E SERVIÇOS 1.076.000,00 1.076.000,00
—
26 200.000,00 200.000,00
7— '26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 200.000,00 200.000,00
2 í 2 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 200.000,00 200.000,00
^.26 782 26011 261 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 200.000,00 200.000,00
TOTAL 200.000,00 1.076.000,00 1.276.000,00
JNIDADE 09.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
v ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
^.CODIGO FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
W 5 URBANISMO
i.5 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1501 CIDADE MELHOR
15 451 15011 151 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO VIAS URBANAS
15 451 15011 152 SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS
15 451 15011 154 ARBORIZACAO E PAISAGISMO URBANO
1E 1 15011 155 CONSTRUCAO DE PRAÇAS E JARDINS
15 451 15011 156 CONSTRUCAO DE PASSEIOS E CALCADAS
15 451 15011 157 CONSTR. MANUT. ABRIGOS EM PONTOS ÔNIBUS
15 451 15011 163 INSTALACAO DE PARQUE INFANTIL
15 451 15012 153 MANUTENCAO E CONSERVACAO VIAS URBANAS
15 452 SERVIÇOS URBANOS
15 452 1501 CIDADE MELHOR
15 452 15011 162 AMPLIACAO REDE DE ELETRIFICACAO URBANA
15 452 15012 160 MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
15„-2S2 ENERGIA ELETRICA
15 752 1501 CIDADE MELHOR
15 752 15011 161 AMPLIACAO, MELHORIA SISTEMA ILUMINACAO
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 1601 NOSSO RANCHINHO
430 .500, 00 125. 0 0 0 , 00 555 .500, 00
390. 500, 00 100 .0 0 0 , 00 490. 500, 00
390. 500, 00 100 .0 0 0 , 00 490 .500, 00
250. 0 0 0 , 00 250 .0 0 0 , 00
30 .0 0 0 , 00 30. 0 0 0 , 00
1 .500, 00 1 .500, 00
30 .0 0 0 , 00 30 .0 0 0 , 00
70 .0 0 0 , 00 70. 0 0 0 , 00
4 .
o
O
O
00 4 .0 0 0 , 00
5. 0 0 0 , 00 5. 0 0 0 , 00
100 .000,. 00 100.. 0 0 0 , 00
20..000, 00 25 . 0 0 0 , , 00 45 ..000, 00
20 . 0 0 0 , 00 25 . 000 , 00 45 . 0 0 0 , , 00
20 . 0 0 0 , , 00 20 . 0 0 0 , , 00
25 . 000 , 00 25 . 0 0 0 , o
o
20 . 000,, 00 20 . 000 , 00
20 . 000., 00 20 . 000 , 00
20 .000 o
o
20 . 000 , 00
130 . 000
o
o
130 . 000 o
o
130 .000
o
o
130 . 000
o
o
130 . 000
o
o
130 .000 o
o
IDADE 09.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
^ ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
4 : O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
,-—16 482 16011 160 DESFAVELAMENTO TOTAL 5 0 . 000,00 50.000,00
.6 482 16011 160 HABITACAO POPULAR 80.000,00 80.000,00
TOTAL 560.500,00 125.000,00 685.500,00
ORGAO 09.00
/"“V
JNIDADE 09.03
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
URBANOS
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
'“ ■26 104.000,00 50.000,00 154.000,00
26 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.000,00 50.000,00
_ 2 6 451 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 50.000,00 50.000,00
26 451 26012 263 MELHORIA INSTALACAOES PARQUE DE MAQUINAS 50.000,00 50.000,00
-—v
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 104.000,00 104.000,00
'—'2 6 782 1501 CIDADE MELHOR 30.000,00 30.000,00
2( 2 15011 164 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES RURAIS 30.000,00 30.000,00
^.26 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 74.000,00 74.000,00
26 782 26011 265 CONSTRUCAO DE ABRIGO EM PONTOS DE ÔNIBUS 4.000,00 4.000,00
26 782 26011 266 CONSTRUCAO PONTES, PONTILHOES E BUEIROS 70.000,00 70.000,00
TOTAL 104.000,00 50.000,00 154.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
^ PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
jNIDADE 09.04 DEPARTAMENTO MANUTENCAO ANEXO 06
,-C ci D 1 G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
s~o,5 60.000,00 60.000,00
-5 752 ENERGIA ELETRICA 60.000,00 60.000,00
^ 2 5 752 1501 CIDADE MELHOR 60.000,00 60.000,00
~ ' 5 752 15012 159 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 60.000,00 60.000,00
26 60.000,00 60.000,00
^-2 6 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 60.000,00 60.000,00
26 2 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 60.000,00 60.000,00
^ 2 6 782 26011 264 RESTAURACAO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS 60.000,00 60.000,00
TOTAL 60.000,00 60.000,00 120.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
JNIDADE 09.
PROGRAMA DE TRABALHO
05 DEPARTAMENTO SANEAMENTO BÁSICO
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
_ C O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
— 17 20.000,00 340.000,00 360.000,00
17 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 20.000,00
_ 17 451 1701 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
''-‘17 451 17011 170 AMPLIACAO E MELHORIAS ABASTEC/TO DE AGUA 20.000,00 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 340.000,00 340.000,00
— .17 512 1501 CIDADE MELHOR 240.000,00 240.000,00
1 12 15012 158 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO 240.000,00 240.000,00
17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 100.000,00
17 512 17012 170 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO 100.000,00 100.000,00
-Nk
TOTAL 20.000,00 340.000,00 360.000,00
ORGAO 10.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
^.CODIGO FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-— 04 ADMINIS TRACAO 93.000,00 93.000,00
i_
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 93.000,00 93.000,00
„ 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 93.000,00 93.000,00
TOTAL 93.000,00 93.000,00
ORGAO
JNIDADE
10.00
10.01
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
_ C 0 D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
/-v04 ADMINIS TRACAO 93.000,00 93.000,00
04 122 ADMINIS TRACAO GERAL 93.000,00 93.000,00
_ 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 93.000,00 93.000,00
'“'04 122 04012 009 ADMINISTRACAO DA SECRET. DE PLANEJAMENTO 93.000,00 93.000,00
TOTAL 93.000,00 93.000,00
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
.-,04 ADMINISTRACAO 87.000,00 87.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 87.000,00 87.000,00
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 87.000,00 87.000,00
'“'18 70.000,00 67.000,00 137.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 70.000,00 67.000,00 137.000,00
18 542 1801 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL 70.000,00 67.000,00 137.000,00
TOTAL 70.000,00 154.000,00 224.000,00
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
jNIDADE 11.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06
c: O D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
—
— 04 ADMINISTRACAO 87.000,00 87.000,00
J4 122 ADMINISTRACAO GERAL 87.000,00 87.000,00
04 122 0401 /-•S SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 87.000,00 87.000,00
"^04 122 04012 010 ADMINISTRACAO DA SECRET DE MEIO AMBIENTE 87.000,00 87.000,00
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2002
JNIDADE 11.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE ANEXO 06
^CODI G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
r-18 70.000,00 67.000,00 137.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 70.000,00 67.000,00 137.000,00
18 542 1801 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL 70.000,00 67.000,00 137.000,00
' "18 542 18011 195 PRESERVACAO DA BACIA DOS ALAGADOS 70.000,00 70.000,00
18 542 18012 196 PRESERVACAO DO SALTO SAO JOAO 30.000,00 30.000,00
>— 18 542 18012 197 PRESERVACAO E RECUPERACAO MATAS CILIARES 30.000,00 30.000,00
lí 2 18012 198 AMPLIACAO DO NUMERO TÉCNICOS IAP 7.000,00 7.000,00
TOTAL 70.000,00 67.000,00 137.000,00
ORGAO 90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
— 99
t— \
) 9 999
99 999 9999
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
261.500.00
261.500.00
261.500.00
TOTAL 261.500,00
ORGAO
JNIDADE
r*v.
90.00
90.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
,_Ç O D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-— 99
J9 999
99 999 9999
' '99 999 99992
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
261.500.00
261.500.00
261.500.00
261.500.00
TOTAL 261.500,00
^ ORGAO 90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
JNIDADE 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 06
VC O D I G O FUNCAO/ SUBFUNCAO/ PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
PROGRAMA. DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
s
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 07
^_ÇODIGO FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
~'l LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00
— 01 031 ACAO LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00
01 031 0101 GESTÃO LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00
M ADMINISTRACAO 280.000,00 5.519.000,00 5.799.000,00
-— 04 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 162.000,00 162.000,00
^ 0 4 092 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 162.000,00 162.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 250.000,00 4.851.000,00 5.101.000,00
^ 0 4 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 4.265.000,00 4.265.000,00
^,04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 250.000,00 586.000,00 836.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 30.000,00 506.000,00 536.000,00
'~’04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA 30.000,00 506.000,00 536.000,00
-— 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 130.000,00 691.000,00 821.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 15.000,00 15.000,00
0 11 0801 VIDA COM DIGNIDADE 15.000,00 15.000,00
' '08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 58.000,00 58.000,00
— 08 242 0801 VIDA COM DIGNIDADE 58.000,00 58.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 205.000,00 235.000,00
38 243 0801 VIDA COM DIGNIDADE 30.000,00 205.000,00 235.000,00
— 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 100.000,00 413.000,00 513.000,00
08 244 0801 VIDA COM DIGNIDADE 35.000,00 405.000,00 440.000,00
08 244 0803 CIDADANIA TOTAL 65.000,00 8.000,00 73.000,00
'“ '09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.040.000,00 1.040.000,00
— 09 271 PREVIDÊNCIA BASICA 1.040.000,00 1.040.000,00
09 271 0901 PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES 1.040.000,00 1.040.000,00
^ 10 SAUDE 580.000,00 1.001.000,00 1.581.000,00
— 10 122 ADMINISTRACAO GERAL 211.000,00 211.000,00
10 122 1001 SAUDE COM QUALIDADE 211.000,00 211.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 580.000,00 290.000,00 870.000,00
10 301 1001 SAUDE COM QUALIDADE 580.000,00 250.000,00 830.000,00
_ 10 301 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 40.000,00 40.000,00
10 3 02 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 80.000,00 80.000,00
^ 1A-3 02 1001 SAUDE COM QUALIDADE 80.000,00 80.000,00
— . 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO 310.000,00 310.000,00
10 303 1001 SAUDE COM QUALIDADE 310.000,00 310.000,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 80.000,00 80.000,00
— 10 304 1001 SAUDE COM QUALIDADE 80.000,00 80.000,00
_ 10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 20.000,00 20.000,00
10 305 1001 SAUDE COM QUALIDADE 20.000,00 20.000,00
^ 1 0 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 10.000,00 10.000,00
— 10 306 1001 SAUDE COM QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 EDUCACAO 325.000,00 2.874.000,00 3.199.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 185.000,00 2.476.000,00 2.661.000,00
/-v 12 361 1201 EDUCACAO PARA TODOS 185.000,00 2.476.000,00 2.661.000,00
S E G U E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO 07
^ÇODIGO FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
.2 365 EDUCACAO INFANTIL 60.000,00 383.000,00 443.000,00
'— 4.2 365 1202 EDUCACAO INFANTIL 60.000,00 383.000,00 443.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 80.000,00 15.000,00 95.000,00
j.2 367 1201 EDUCACAO PARA TODOS 80.000,00 15.000,00 95.000,00
' '13 CULTURA 65.000,00 2.000,00 67.000,00
_13 392 DIFUSÃO CULTURAL 65.000,00 2.000,00 67.000,00
13 392 1301 NOSSA CULTURA 65.000,00 2.000,00 67.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA 23.000,00 23.000,00
■— -14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO 23.000,00 23.000,00
14 422 1401 CARAMBEI ClDADA 23.000,00 23.000,00
15 URBANISMO 430.500,00 125.000,00 555.500,00
' '15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 390.500,00 100.000,00 490.500,00
15 451 1501 CIDADE MELHOR 390.500,00 100.000,00 490.500,00
1 52 SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 25.000,00 45.000,00
15 452 1501 CIDADE MELHOR 20.000,00 25.000,00 45.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA 20.000,00 20.000,00
15 752 1501 CIDADE MELHOR 20.000,00 20.000,00
16 HABITACAO 130.000,00 130.000,00
'—■'16 482 HABITACAO URBANA 130.000,00 130.000,00
^ 1 6 482 1601 NOSSO RANCHINHO 130.000,00 130.000,00
17 20.000,00 340.000,00 360.000,00
17 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 20.000,00
_ 1 7 451 1701 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 340.000,00 340.000,00
17 512 1501 CIDADE MELHOR 240.000,00 240.000,00
- '17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 100.000,00
18 70.000,00 67.000,00 137.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 70.000,00 67.000,00 137.000,00
^ 18 542 1801 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL 70.000,00 67.000,00 137.000,00
.— .20 20.000,00 80.000,00 100.000,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 80.000,00 80.000,00
2.0.601 2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO 80.000,00 80.000,00
505 ABASTECIMENTO 20.000,00 20.000,00
___ 20 605 2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO 20.000,00 20.000,00
22 50.000,00 19.000,00 69.000,00
- 22 333 EMPREGABILIDADE 50.000,00 4.000,00 54.000,00
^ 22 333 2201 MAIS EMPREGO 50.000,00 4.000,00 54.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
^ 22 661 2201 MAIS EMPREGO 10.000,00 10.000,00
r-s 22 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 5.000,00 5.000,00
22 691 2201 MAIS EMPREGO 5.000,00 5.000,00
23 15.000,00 15.000,00
23 695 TURISMO 15.000,00 15.000,00
695
752
752
451
451
782
782
782
812
812
^*v
999
999
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES
2301 TURISMO LOCAL
ENERGIA ELETRICA
1501 CIDADE MELHOR
INFRA-ESTRUTURA URBANA
2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1501 CIDADE MELHOR
2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS
DESPORTO COMUNITÁRIO
2702 LAZER E SAUDE
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
15.000,00
364.000. 00
364.000. 00
30.000. 00
334.000. 00
80.000. 00
80.000,00
80.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
55.000. 00
55.000. 00
55.000. 00
TOTAL 2.559.500,00 12.779.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 08
C 0 D I G: O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA VINCULADOS ORDINÁRIOS T O T A L
01 LEGISLATIVA 926.000,00 926.000,00
01 0031 ACAO LEGISLATIVA 926.000,00 926.000,00
01 0031 0101 GESTÃO LEGISLATIVA 926.000,00 926.000,00
04 ADMINIS TRACAO 2.100.500,00 2.100.500,00
04 0092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 162.000,00 162.000,00
04 0092 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 162.000,00 162.000,00
04 0122 ADMINISTRACAO GERAL 1.938.500,00 1.938.500,00
04 0122 0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 1.645.500,00 1.645.500,00
04 0122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 293.000,00 293.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 500.000,00 500.000,00
09 0271 PREVIDÊNCIA BASICA 500.000,00 500.000,00
09 0271 0901 PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES 500.000,00 500.000,00
TOTAL .526.500,00 3.526.500,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES EXERCÍCIO 2002
ANEXO 09
ORGAOS/FUNCOES LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL JUSTIÇA ADMINISTRACAO
LEGISLATIVO MUNICIPAL 833.000,00
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
887.500.00
1.173.000. 00
807.500.00
150.000. 00
335.000. 00
1.035.000. 00
155.000. 00
1.076.000. 00
93.000. 00
87.000. 00
TOTAIS 833.000,00 5.799.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 09
O R G A O S / F U N C O E S DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PUBLICA RELAC EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
821.000,00
T O T A I S 821.000,00
ANEXO 09
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES EXERCÍCIO 2002
O R G A O S / F U N C O E S PREVIDÊNCIA SOCIAL SAUDE TRABALHO EDUCACAO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
700.000,00
340.000,00 1.581.000,00
3.199.000,00
T O T A I S 1.040.000,00 1.581.000,00 3.199.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 09
-
O R G A O S / F U N C O E S CULTURA DIREITOS CIDADANIA URBANISMO HABITACAO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
67.000,00
23.000,00
555.500,00 130.000,00
T O T A I S 67.000,00 23.000,00 555.500,00 130.000,00
ANEXO 09
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES EXERCÍCIO 2002
O R G A O S / F U N C O E S SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOG AGRICULTURA
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
360.000,00
137.000,00
100.000,00
T O T A I S 360.000,00 137.000,00 100.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 09
O R G A O S / F U N C O E S ORGANIZ AGRARIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 69.000,00 15.000,00
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
COMUNICACOE S
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES EXERCÍCIO 2002
ANEXO 09
O R G A O S / F U N C O E S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES 135.000,00
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 60.000,00 414.000,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
T O T A I S 60.000,00 414.000,00 135.000,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES EXERCÍCIO 2002
ANEXO 09
O R G A O S / F U N C O E S CONTINGÊNCIA TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 261.500,00
833.000. 00
887.500.00
1.873.000. 00
807.500.00
334.000. 00
3.736.000. 00
2.956.000. 00
999.000. 00
2.595.500,00
93.000,00
224.000. 00
261.500.00
T O T A I S 261.500,00 15.600.000,00
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ANEXO 04 D
C 0 D I G 0 ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.589.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.872.000,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.872.000,00
3.1.90.09.00 SALARIO-FAMILA 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL 5.127.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.698.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL 18.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. CONT.TERCEI 20.000,00
3.1.90.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 7.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 181.000,00
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 181.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 180.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA P/CONTRATO 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.536.500,00
3.3.40.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS 15.000,00
3.3.40.41.00 CONTRIBUICOES 15.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 273.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES 8.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 265.000,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.248.500,00
3.3.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 15.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.911.000,00
3.3.90.31.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 202.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PE S . JURÍDICA 1.866.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 150.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.749.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.469.000,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.469.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.893.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.481.000,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 95.000,00
4.5.0C .00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 50.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 230.000,00
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 230.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 230.000,00
SEGUE
MUNICÍPIO d e CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL EXERCÍCIO 2002
ANEXO 04 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
9.9.99.99.00 261.500,00
TOTAL 15.600.000,00
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 01
SUBFUNCAO 031
PROGRAMA 0101
PROJETO/ATIVIDADE 01.031.01012-001
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
GESTÃO LEGISLATIVA
ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Desempenho das acEes de legislar e fiscalizar a
Administração do Município inerentes ao Poder
legislativo segundo a legislaç |=o vigente.
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.02
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.00. 00.00
3.3.50.00. 00
3.3.50.41.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PE S .CIVIL
SUBSÍDIOS VEREADORES
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
450.000. 00
300.000. 00
112.000. 00
16.000,00
8 .000,00
10. 000,00
50.000. 00
25.000. 00
50.000. 00
60.000,00
50.000,00
833.000,00
580.000,00
723.000. 00
580.000. 00
8.000,00
135.000,00
143.000,00
110. 000,00
110.000,00
110 .000,00
TOTAL 833.000,00
ORGAO 02
UNIDADE 02
C O D I G O
.00 GOVERNO MUNICIPAL
.01 GABINETE DO PREFEITO
ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0401
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-001
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 718.500,00
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3
3.3
3.3
4.0
4.4
4.4
4.4
.0 0 .00.00
.0 0 .00.00
.90.00.00
.90.11.00
.90.11.01
.90.11.04
.90.13.00
. 0 0. 00.00
.50.00.00
.50.43.00
.90.00.00
.90.14.00
.90.30.00
.90.33.00
.90.36.00
.90.39.00
. 0 0 .00.00
. 0 0 . 00.00
.90.00.00
.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P E S .CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
517.000. 00
117.000. 00
400.000. 00
140.000. 00
5.000. 00
3.000. 00
11.000,00
2.500,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
657.000,00
703.500,00
657.000,00
46.500,00
5.000,00
41.500,00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
TOTAL 718.500,00
-
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE 02.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0401
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-003
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 7.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000. 00
4.000. 00
4.000,00
3.000. 00
3.000. 00
3.000,00
TOTAL 7.000,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
QUADRO DE
UNIDADE 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA
DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 0 92
PROGRAMA 0402
PROJETO/ATIVIDADE 04.092.04022-001
ADMINISTRACAO
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA E LEG.
Representação Jurídica e extrajudicial do Município e
realização de estudos e pareceres; prestação de
serviços de apoio e orientaç (o para o normal
andamento da administração do Município.
162.000,00
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100 .000,00
2.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00
52.000,00
10.000,00
152.000. 00
100.000. 00
52.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL 162 . 000,00
-
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 03.01 GABINETE DO SECRETARIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0401
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-004
ADMINISTRACAO
ADMINIS TRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO DA SECRET. ADMINISTRACAO 672.000,00
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.16.00
3.3.00. 00.00
3.3.40.00. 00
3.3.40.41.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS
CONTRIBUI COES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P ES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
271 PREVIDÊNCIA BASICA
PROGRAMA 0901
PROJETO/ATIVIDADE 09.271.09012-071
PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS -
285.000,00
35.000,00
2 .000,00
15.000. 00
80.000. 00
10.000,00
230-000,00
50.000,00
ADMINISTRACAO
287.000,00
622.000,00
287.000,00
335.000,00
15.000,00
320.000,00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
700.000,00
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.02
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS FGTS
700.000. 00
200. 000. 00
700.000,00
700.000. 00
700.000. 00
TOTAL 1.372.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0402
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04022-024
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDAD DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 168.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
10.000,00
150.000,00
5.000,00
163.000,00
5.000,00
163.000,00
163-000,00
5.000. 00
5.000. 00
TOTAL 168.000,00
r—\
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
QUADRO DE
UNIDADE 03.03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0402
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04022-023
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVID. DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 15.000,00
0.00.00.00
3.00. 00.00
3.90.00. 00
3.90.30.00
3.90.39.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA 0402
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04021-026
APOIO ADMINISTRATIVO
AQUISICAO DE TERRENOS
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
50.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.5.00. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 50.000,00
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0402
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04021-029
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCAO DO PRÉDIO DO PACO MUNICIPAL
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
200.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
TOTAL 265.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 03.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 04 02
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04022-022
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVID. DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES 18.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
PROJETO/ATIVIDADE 04
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURI
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0402 APOIO ADMINISTRATIVO
122.04022-032 PUBLICIDADE DOS ATOS
5.000. 00
5.000. 00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
50.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 50.000,00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
TOTAL 68. 000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
,_v QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 04.01 GABINETE DO SECRETARIO EXERCÍCIO 2002
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0401
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-010
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO DA SECRET DE MEIO AMBIENTE
Coordenar e Supervisionar as atividades de
competência da secretaria.
00.00.00
00.00.00
90.00.00
90.39.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-011 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
50.000,00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
221.500,00
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
04 ADMINISTRACAO
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA 0403
PROJETO/ATIVIDADE 04.123.04031-033
205.000,00
35.000,00
1.500,00
15.000,00
GESTÃO FINANCEIRA
MELHORIA NO SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS
205.000,00
221.500,00
205.000,00
16.500,00
16.500,00
30.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
TOTAL 301.500,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 04.02 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
QUADRO DE
CONTR INTERNO
DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 123
PROGRAMA 0403
PROJETO/ATIVIDADE 04.123.04032-031
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
GESTÃO FINANCEIRA
ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE 461.000,00
.0.00.00.00
. 2 . 00. 00.00
.2.90.00.00
.2.90.21.00
.2.90.22.00
.3.00.00.00
.3.90.00.00
.3.90.30.00
.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
.4.90.00.00
.4.90.52.00
, 6 . 00. 00.00
.6.90.00.00
.6.90.71.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA P/CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZACAO DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04 ADMINISTRACAO
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
180.
1.
000,00
000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
230.000,00
PROGRAMA
PROJETO/ATIVIDADE
0403
04.123.04032-032
GESTÃO FINANCEIRA
ATIVID. DEPTO TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
181.000,00
221.000,00
181.000,00
40.000,00
40.000,00
10. 000,00
240.000,00
10.000,00
230.000,00
230.000,00
15.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
TOTAL 476.000,00
ORGAO
UNIDADE
04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO
QUADRO DE
FISCALIZACAO
DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
TOTAL 30.000,00
UNIDADE 05.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O
ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
PROJETO/ATIVIDADE 04
Coordenar e Supervisionar as atividades de
competência da Secretaria.
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0401 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
.122.04012-005 ADMINISTRACAO DA SECRET DESENVOLVIMENTO 150.000,00
0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO
601.20012-201 APOIO AO PRODUTOR RURAL
.00.00.00
,90.00.00
.90.11.00
.90.11.03
00.00.00
,90.00.00
,90.30.00
. 0 . 0 0 . 00.00
.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
PROJETO/ATIVIDADE 20
135.000,00
35.000,00
5.000,00
10.000,00
135.000,00
140.000. 00
135.000. 00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10 . 000,00
10.000,00
50.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
TOTAL 200.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 05.02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL
ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
10.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
TOTAL 30.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 05.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 2 0
SUBFUNCAO 605
PROGRAMA 2001
PROJETO/ATIVIDADE 20.605.20011-207
ABASTECIMENTO
VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO
PROJETO MERCADO DO PRODUTOR 20.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FUNCAO 22
SUBFUNCAO 333
PROGRAMA 2201
PROJETO/ATIVIDADE 22.333.22011-221
EMPREGABILIDADE
MAIS EMPREGO
OBRAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL
2 0 . 000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
,0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
,4.00.00.00 INVESTIMENTOS
,4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
22
333
2201
PROJETO/ATIVIDADE 22.333.22012-222
EMPREGABILIDADE
MAIS EMPREGO
APOIO A ATIVIDADES AGENCIA DO TRABALHO
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
2.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3. 90.30.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
22
333
2201
PROJETO/ATIVIDADE 22.333.22012-223
EMPREGABILIDADE
MAIS EMPREGO
CURSOS TREINAMENTOS QUALIF. TRABALHADOR
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
22
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
2201 MAIS EMPREGO
2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE 22.661.22012-224 ATIVIDADES DE APOIO A MICROEMPRESA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
5.000. 00
5.000. 00
10.000,00
10. 000,00
1 0 . 000,00
SEGUE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 05.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 22
SUBFUNCAO 691
PROGRAMA 22 01
PROJETO/ATIVIDADE 22.691.22012-225
PROMOÇÃO COMERCIAL
MAIS EMPREGO
INCENTIVO AS ATIVIDADES COMERCIAIS 5.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 5.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
23
695
2301
PROJETO/ATIVIDADE 23.695.23011-231
TURISMO
TURISMO LOCAL
APOIO A EMPREEND. VOLTADOS AO TURISMO
5.000,00
5.000. 00
5.000. 00
5.000,00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 5.000,00
FUNCAO 23
SUBFUNCAO 695 TURISMO
PROGRAMA 2301 TURISMO LOCAL
PROJETO/ATIVIDADE 23.695.23011-232 DIVULGACAO DO POTENCIAL TURÍSTICO REGIÃO
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
5.000,00
5.000. 00
5.000. 00
10.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 10.000,00
10.000,00
10 . 000,00
10.000,00
TOTAL 104.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 06.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0402
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04022-004
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACAO DA SEC.EDUC.CULTURA ESPORT
Manter, coordenar e supervisionar as atividades da
Secretaria.
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.13.00
3.3.00. 00.00
3.3.50.00. 00
3.3.50.43.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
195.000,00
35.000. 00
60.000. 00
20.000,00
20. 000,00
2 0 .000,00
2 0 .000,00
255.000,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00
335.000,00
315.000. 00
255.000. 00
60.000,00
2 0 .000,00
2 0 . 000,00
TOTAL 335.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
ESPORTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 361
PROGRAMA 1201
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12011-101
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO PARA TODOS
AMPLIACAO REDE FÍSICA ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 361
PROGRAMA 1201
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-103
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
100.000,00
100.000,00
100. 000,00
450.000,00
0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
12
361
1201
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-104
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
450.000,00
450.000,00
450.000. 00
450.000. 00
200.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 3 67
PROGRAMA 1201
PROJETO/ATIVIDADE 12.367.12012-106
EDUCACAO
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
200. 000,00
200 . 000,00
200.000,00
15.000,00
00.00.00 DESPESAS CORRENTES
00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.00.00 APLICACOES DIRETAS
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
12 EDUCACAO
367 EDUCACAO
1201 EDUCACAO
PROJETO/ATIVIDADE 12.367.12011-107 MELHORAR
15.000,00
ESPECIAL
PARA TODOS
UNIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
80.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
80.000,00
50.000. 00
30.000. 00
80.000,00
80.000,00
SEGUE
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
ESPORTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DE SDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 361
PROGRAMA 1201
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-109
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO PARA TODOS
APOIO E EXECUCAO DO PDDE 1 0.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUBFUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 12 01 EDUCACAO PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12011-110 LABORATORIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10 . 000,00
85.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12 EDUCACAO
361
PROGRAMA 1201
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-111
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO PARA TODOS
DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES
20. 000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000. 00
35.000. 00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
20. 000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 365
PROGRAMA 1202
PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-115
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
AMPLIACAO DE VAGAS NOS C.E.I.
20.000,00
20. 000,00
20. 000,00
20.000,00
80.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
12
365
1202
PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-117
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO CRECHES MUNICIPAIS
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
ESPORTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 365
PROGRAMA 1202
PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-117
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO CRECHES MUNICIPAIS 40.000,00
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FUNCAO 13 CULTURA
SUBFUNCAO 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA 1301 NOSSA CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE 13.392.13011-132 AMPLIACAO DO ACERVO BIBLIOTECA MUNICIPAL
40.000,00
40.000,00
20. 000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 20.000,00
20.000,00
20 .000,00
20.000,00
TOTAL 1.100.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA
UNIDADE 06.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
ESPORTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 27
SUBFUNCAO 812
PROGRAMA 27 02
PROJETO/ATIVIDADE 27.812.27021-271
DESPORTO COMUNITÁRIO
LAZER E SAUDE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRATICA ESPORTES 80.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
27
812
2702
PROJETO/ATIVIDADE 27.812.27022-272
DESPORTO COMUNITÁRIO
LAZER E SAUDE
APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS
80.000,00
80.000,00
80.000,00
25.000,00
.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 25.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
27
812
2702
PROJETO/ATIVIDADE 27.812.27022-273
DESPORTO COMUNITÁRIO
LAZER E SAUDE
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
25.000,00
25.000. 00
25.000. 00
30.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PES. JURÍDICA
15.000. 00
15.000. 00
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
TOTAL 135.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA
UNIDADE 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
ESPORTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 13
SUBFUNCAO 392
PROGRAMA 1301
PROJETO/ATIVIDADE 13.392.13012-131
CULTURA
DIFUSÃO CULTURAL
NOSSA CULTURA
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.000,00
3 .0 . 0 0 .00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
13 CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
2 .000,00
PROGRAMA 1301
PROJETO/ATIVIDADE 13.392.13011-132
NOSSA CULTURA
AMPLIACAO DO ACERVO BIBLIOTECA MUNICIPAL
2 .000,00
2.000,00
2.000,00
45.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000. 00
1 0. 000. 00
20. 000,00
25.000,00
25.000. 00
25.000. 00
20.000,00
2 0 .000,00
2 0 .000,00
TOTAL 47.000,00
-
ORGAO 06.00 SECRETARIA
UNIDADE 06.05 DIVISÃO DE
EDUCACAO CULTURA ESPORTES
QUADRO DE
EDUCACAO INFANTIL
DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIF I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 365
PROGRAMA 1202
PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12021-114
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
AMPLIACAO, CONSTR DE UNID EDUC. INFANTIL 60.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 365
PROGRAMA 12 02
PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-116
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR
60.000,00
60.000,00
60.000,00
138.000,00
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12 EDUCACAO
365
PROGRAMA 1202
PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-117
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO CRECHES MUNICIPAIS
90.000,00
15.000. 00
3.000,00
10.000. 00
2 0 . 000,00
90.000. 00
28.000. 00
20.000,00
118.000,00
90.000,00
28.000, 00
2 0 .000,00
20.000,00
125.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
80.000,00
2 0 .000,00
25.000,00
25.000. 00
25.000. 00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
TOTAL 323.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 06.06 DIVISÃO DO FUNDEF
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 12
SUBFUNCAO 361
PROGRAMA 1201
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-100
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DO FUNDEF 60% 1.290.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
3.1.90.13.02 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUBFUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 1201 EDUCACAO PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-101 MANUTENCAO DO FUNDEF 40%
1. 000. 000,00
290.000. 00
210.000. 00
80.000,00
1.290.000,00
1.290.000. 00
1.290.000. 00
286.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS
12 EDUCACAO
SUBFUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 1201 EDUCACAO PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-102 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00.
3.1.90.11.
3.1.90.13.
3.1.90.13.
3.1.90.13.02
FUNCAO
00
00
00
. 01
230.000,00
56.000. 00
40.000. 00
16.000. 00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
210 .000,00
3.0.
3.3.
3.3.
4.4
4.4
4.4
00.00.00
00.00.00
50.00. 00
50.43.00
90.00. 00
90.30
90.36
90.39
00.00
00.00.00
90.00. 00
90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
. 00
. 00
. 00
. 00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
30.000. 00
80.000. 00
10.000,00
40.000,00
50.000,00
PROGRAMA 1201
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-113
EDUCACAO PARA TODOS
CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFESSORES
160.000,00
160.000,00
30.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
10.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SEGUE
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL 1.796.000,00
—
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETARIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
/-V
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0401
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-006
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Coodenar e supervisionar as atividades de competência
da Secretaria.
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
271 PREVIDÊNCIA BASICA
PROGRAMA 0901
PROJETO/ATIVIDADE 09.271.09012-072
PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA SAUDE
1.035.000. 00
35.000,00
1.000. 000.00
1.035.000,00
1.035.000,00
1.035.000. 00
1.035.000. 00
340.000,00
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.01
3.1.90.13.02
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
340.000. 00
250.000. 00
90.000,00
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.122.10012-081
SAUDE COM QUALIDADE
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
340.000,00
340.000. 00
340.000. 00
211.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
90.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
20.000,00
191.000,00
191.000. 00
191.000. 00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
TOTAL 1.586.000,00
—
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 07.02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 10
SUBFUNCAO 301
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10012-082
SAUDE
ATENCAO BASICA
SAUDE COM QUALIDADE
ATIVID. DE ASSISTÊNCIA MEDICA SANITARIA 200.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00
4.4.90
4.4.90
00.00
00.00
52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
1001 SAUDE COM QUALIDADE
50.000,00
100.000,00
50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10011-084 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS SAUDE PUBLICA
150.000,00
150.000. 00
150.000. 00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
500.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00
FUNCAO 10
SUBFUNCAO 301
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10011-091
SAUDE
ATENCAO BASICA
SAUDE COM QUALIDADE
AMPLIACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
500.000,00
500.000. 00
500.000. 00
80.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
FUNCAO 10
SUBFUNCAO 301
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10012-094
SAUDE
ATENCAO BASICA
SAUDE COM QUALIDADE
TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SAUDE
80.000,00
80.000,00
80.000,00
5.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLI C A C O E S DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA 5.000,00
5.000,00
5.000. 00
5.000. 00
TOTAL 785.000, 00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
QUADRO DE
UNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO
DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 04 01
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-007
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO DA SECRET. ASSIST SOCIAL
Coordenar e Supervisionar as atividades de
competência da Secretaria.
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125.000,00
35.000. 00
90.000. 00
5.000,00
1 0. 000,00
15.000,00
155.000,00
125.000,00
15.000,00
15.000,00
140.000. 00
125.000. 00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
TOTAL 155.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 08.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 0 8
SUBFUNCAO 244
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-041
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
VIDA COM DIGNIDADE
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL 110.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MEDICAMENTOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURI
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
70.000. 00
30.000. 00
30.000. 00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL 110.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
SUBFUNCAO 241
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.241.08012-042
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
VIDA COM DIGNIDADE
APOIAR ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 15.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00. 00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
FUNCAO 0 8
SUBFUNCAO 244
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-043
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
VIDA COM DIGNIDADE
APOIO A POPULACAO CARENTE
15.000,00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
45.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
40.000,00
5.000,00
FUNCAO 08
SUBFUNCAO 242
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.242.08012-044
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
VIDA COM DIGNIDADE
APOIO A ENTIDADES ASSIST. AO DEFICIENTE
45.000,00
45.000. 00
45.000. 00
58.000,00
0.00.00.00
3.00. 00.00
3.50.00. 00
3.50.43.00
3.90.00. 00
3.90.30.00
3.90.39.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-045
VIDA COM DIGNIDADE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS
42.000. 00
10.000. 00
6 . 000,00
58.000. 00
58.000. 00
42.000. 00
16.000. 00
70.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
10.000. 00
25.000. 00
15.000. 00
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
40.000,00
40.000. 00
40.000. 00
SEGUE
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 07.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 10
SUBFUNCAO 301
PROGRAMA 1002
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10022-001
SAUDE
ATENCAO BASICA
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS
ACOES PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 40.000,00
0.00.00.00
1.00.00.00
1.90.00.00
1.90.11.00
1.90.11.04
1.90.34.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. CONT.TERCEI
10 SAUDE
302
2 0 .000,00
2 0 .000,00
2 0 .000,00
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.302.10012-083
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAUDE COM QUALIDADE
SERVIÇOS ASSIST. HOSPITALAR AMBULATORIAL
40.000,00
40.000. 00
40.000. 00
80.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
10 SAUDE
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.303.10012-085
SAUDE COM QUALIDADE
FARMACIA BASICA
50.000. 00
30.000. 00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
310.000,00
,00.00.00
. 0 0 . 00.00
,90.00.00
,90.30.00
.90.30.01
3.3.90.30.02
3.3.90.30.03
3.3.90.30.04
3.3.90.30.05
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MEDICAMENTOS
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL CURATIVO
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL CIRÚRGICO
10 SAUDE
306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO
1001 SAUDE COM QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE 10.306.10012-086 COMPLEMENTO NUTRICIONAL
310.000. 00
200.000. 00
50.000. 00
30.000. 00
1 0 . 000. 00
20.000,00
310.000,00
310.000. 00
310.000. 00
1 0.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FUNCAO 10
SUBFUNCAO 304
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.304.10012-087
SAUDE
VIGILÂNCIA SANITARIA
SAUDE COM QUALIDADE
ACOES DE VIGILÂNCIA SANITARIA
1 0 . 000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
80.000,00
SEGUE
UNIDADE 07.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.04
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 SAUDE
301
40.000. 00
40.000. 00
30.000,00
10.000,00
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10012-090
ATENCAO BASICA
SAUDE COM QUALIDADE
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO
40.000,00
70.000. 00
40.000. 00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
1 0 . 000,00
10. 000,00
45.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.02
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL ODONTOLOGICO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 SAUDE
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
2 0. 000,00
2 0. 000,00
15.000,00
10. 000,00
PROGRAMA 1001
PROJETO/ATIVIDADE 10.305.10012-092
SAUDE COM QUALIDADE
MANUT. DAS CAMPANHAS DE COMBATE E PREVEN
35.000,00
35.000. 00
35.000. 00
10. 000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 2 0.000,00
20.000,00
2 0 .000,00
2 0 .000,00
T O TAL 585.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
SUBFUNCAO 244
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-046
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
VIDA COM DIGNIDADE
APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 175.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00. 00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08011-047
120.000,00
5.000,00
50.000,00
VIDA COM DIGNIDADE
APOIO A GERACAO E COMPLEMENTACAO RENDA
1 20.000,00
5.000,00
125.000. 00
125.000. 00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
35.000,00
. 0 . 0 0 . 00.00
.3.00.00.00
.3.90.00.00
.3.90.30.00
. 0. 00. 00.00
.4.00.00.00
.4.90.00.00
.4.90.51.00
.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
244
5.000,00
20.000,00
10.000,00
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-048
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
VIDA COM DIGNIDADE
ACOES PARA GERACAO, COMPLEMENTACAO RENDA
5.000,00
30.000,00
5.000. 00
5.000. 00
30.000. 00
30.000. 00
5.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FUNCAO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA 0801 VIDA COM DIGNIDADE
PROJETO/ATIVIDADE 08.243.08012-051 ACOES DE ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE
5.000,00
5.000. 00
5.000. 00
15.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.50.00. 00
3.3.50.43.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
SEGUE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2002
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
SUBFUNCAO 243
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.243.08012-052
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
VIDA COM DIGNIDADE
APOIO A MATERNIDADE E INFANCIA 10. 000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00. 00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 0 .000,00
FUNCAO 0 8
SUBFUNCAO 243
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.243.08012-053
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
VIDA COM DIGNIDADE
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROJETO PIA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PES. JURÍDICA 15.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.243.08012-054
VIDA COM DIGNIDADE
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
65.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243
10.000,00
25.000. 00
10.000. 00
20.000,00
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.243.08012-055
ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
VIDA COM DIGNIDADE
APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA
45.000,00
45.000. 00
45.000. 00
20.000,00
2 0 . 000,00
2 0 . 000,00
45.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
5.000,00
10. 000,00
10.000,00
35.000,00
35.000. 00
35.000. 00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SEGUE
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
QUADRO DE
UNIDADE 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
SUBFUNCAO 243
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.243.08011-056
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
VIDA COM DIGNIDADE
EDIFICACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 30.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
FTJNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA 0801
PROJETO/ATIVIDADE 08.243.08012-057
VIDA COM DIGNIDADE
ATENCAO A CRIANCA - PAC/FAS
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
40.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
PROGRAMA 0803
PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08031-061
CIDADANIA TOTAL
CONTRUCAO DO CENTRO COMUNITÁRIO FORMACAO
25.000,00
25.000. 00
25.000. 00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
65.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.61.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISICAO DE IMÓVEIS
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
244
PROGRAMA 0803
PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08032-062
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CIDADANIA TOTAL
APOIO A ASSOCIACOES COMUNITÁRIAS
50.000. 00
15.000. 00
65.000,00
65.000. 00
65.000. 00
8.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.50.00. 00
3.3.50.43.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
SUBVENÇÕES SOCIAIS 8.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
14
422
1401
PROJETO/ATIVIDADE 14.422.14012-142
DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
CARAMBEI CIDADA
APOIO A DOCUMENTACAO DO CIDADAO
8 . 000,00
8.000,00
8.000,00
3.000,00
SEGUE
-**v
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 3.000,00
FUNCAO 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNCAO 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
PROGRAMA 1401 CARAMBEI CIDADA
PROJETO/ATIVIDADE 14.422.14012-143 APOIO E ASSITENCIA JURÍDICA AO CIDADAO
3.000,00
3.000. 00
3.000. 00
20.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.36.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA 2 0 .000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
TOTAL 734.000,00
-
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO
URBANOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0401
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-008
ADMINIS TRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO SECRET.OBRAS E SERVIÇOS
Coordenar e Supervisionar as atividades de
competência da Secretaria.
3.0.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3-3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
4.0.
4.4.
4.4.
4.4.
00.00.00
00.00.00
90.00.00
90.11
90.11
90.11
00.00
90.00
90.14
90.30
90.30
90.30
90.36
90.39
00.00
00.00
90.00
90.52
00
03
04
00
00
00
00
06
07
00
00
00
00
00
00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS
PECAS E ACESSÓRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26
782
585 .
35 .
550 .
1
450
300
150
5
20
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
,000,00
. 000,00
15.000,00
PROGRAMA 26 01
PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26011-261
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
1.076.000,00
585.000,00
1.061.000,00
585.000,00
476.000,00
476.000,00
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
200.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
200 . 000,00
200 .000,00
200 .000,00
TOTAL 1.276.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
QUADRO DE
UNIDADE 09.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 15
SUBFUNCAO 451
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15011-151
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CIDADE MELHOR
PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO VIAS URBANAS 250.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 15
SUBFUNCAO 451
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15011-152
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CIDADE MELHOR
SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS
250.000,00
250.000,00
250.000. 00
250.000. 00
30.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P ES. JURÍDICA 30.000,00
FUNCAO 15
SUBFUNCAO 451
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15012-153
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CIDADE MELHOR
MANUTENCAO E CONSERVACAO VIAS URBANAS
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
100.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10 0.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
15
451
1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15011-154
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CIDADE MELHOR
ARBORIZACAO E PAISAGISMO URBANO
100. 000,00
100. 000,00
10 0. 000,00
1.500,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
FUNCAO 15
SUBFUNCAO 451
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15011-155
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CIDADE MELHOR
CON S T R U C A O DE PRAÇAS E JARDINS
1.500,00
1.500,00
1.500.00
1.500.00
30.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
SEGUE
UNIDADE 09.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 15
SUBFUNCAO 451
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15011-156
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CIDADE MELHOR
CONSTRUCAO DE PASSEIOS E CALCADAS 70.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FUNCAO 15
SUBFUNCAO 451
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15011-157
U R B A NISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CIDADE MELHOR
CONSTR. MANUT. ABRIGOS EM PONTOS ÔNIBUS
70.000,00
70.000. 00
70.000. 00
4.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
15
452
1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-160
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
CIDADE MELHOR
MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
4.000,00
4.000. 00
4.000. 00
25.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FUNCAO 15
SUBFUNCAO 752
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.752.15011-161
URBANISMO
ENERGIA ELETRICA
CIDADE MELHOR
AMPLIACAO, MELHORIA SISTEMA ILUMINACAO
25.000,00
25.000. 00
25.000. 00
20.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
15
452
1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15011-162
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
CIDADE MELHOR
AMPLIACAO REDE DE ELETRIFICACAO URBANA
2 0 . 000,00
2 0 . 000,00
20. 000,00
20.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 0.000,00
20.000,00
20.000,00
20. 000,00
SEGUE
UNIDADE 09.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICACAO D E S D O BRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 15
SUBFUNCAO 451
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15011-163
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CIDADE MELHOR
INSTALACAO DE PARQUE INFANTIL 5.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 16
SUBFUNCAO 482
PROGRAMA 16 01
PROJETO/ATIVIDADE 16.482.16011-160
HABITACAO
HABITACAO URBANA
NOSSO RANCHINHO
DESFAVELAMENTO TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000. 00
5.000. 00
50.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 16
SUBFUNCAO 482
PROGRAMA 1601
PROJETO/ATIVIDADE 16.482.16011-160
HABITACAO
HABITACAO URBANA
NOSSO RANCHINHO
HABITACAO POPULAR
50.000,00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
80.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.61.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS 80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
TOTAL 685.500,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE 09.03 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
URBANOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 26
SUBFUNCAO 782
PROGRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 26.782.15011-164
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CIDADE MELHOR
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES RURAIS 30.000,00
0.00.00.00
,4.00.00.00
,4.90.00.00
,4.90.51.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
26
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS
30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE 26.451.26012-263 MELHORIA INSTALACAOES PARQUE DE MAQUINAS
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
50.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FUNCAO 26
SUBFUNCAO 7 82
PROGRAMA 2601
PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26011-265
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS
CONSTRUCAO DE ABRIGO EM PONTOS DE ÔNIBUS
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
4.000,00
4.0. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00
FUNCAO 2 6
SUBFUNCAO 782
PROGRAMA 2601
PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26011-266
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS
CONSTRUCAO PONTES, PONTILHOES E BUEIROS
4.000,00
4.000. 00
4.000. 00
70.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
E Q U I P A M E N T O S E M A T E R I A L PERMANENTE
20.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
2 0 .000,00
50.000. 00
50.000. 00
TOTAL 154.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE 09.04 DEPARTAMENTO MANUTENCAO
URBANOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 2 5
SUBFUNCAO 752
PROGRAMA 15 01
PROJETO/ATIVIDADE 25.752.15012-159
ENERGIA ELETRICA
CIDADE MELHOR
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 60.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P E S . JURÍDICA 60.000,00
FUNCAO 2 6
SUBFUNCAO 782
PROGRAMA 2601
PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26011-264
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS
RESTAURACAO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
TOTAL 120.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE 09.05 DEPARTAMENTO SANEAMENTO BÁSICO
URBANOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAM3EI - PR
EXERCÍCIO 2002
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 17
SUBFUNCAO 512
P R O GRAMA 1501
PROJETO/ATIVIDADE 17.512.15012 -15S
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CIDADE MELHOR
MANTJTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO 240.000,00
3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00. 00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PE S . JURÍDICA
FUNCAO 17
SUBFUNCAO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA 1701 SANEAMENTO BÁSICO
PROJETO/ATIVIDADE 17.512.17012-170 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO
240.000,00
240.000,00
240.000. 00
240.000. 00
100. 000,00
.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
,4.00.00.00 INVESTIMENTOS
.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
17
451
1701
PROJETO/ATIVIDADE 17.451.17011-170
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SANEAMENTO BÁSICO
AMPLIACAO E MELHORIAS ABASTEC/TO DE AGUA
10 0. 000,00
100.000,00
100.000,00
20. 000,00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 20. 000,00
20.000,00
2 0 . 000,00
20.000,00
TOTAL 360.000,00
UNIDADE 10.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 10.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 0401
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-009
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO DA SECRET. DE PLANEJAMENTO
Coodernar e Supervisionar as atividades de
competência da secretaria.
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE S .FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
48.000. 00
35.000. 00
13.000. 00
5.000. 00
3.000. 00
7.000. 00
30.000,00
93.000,00
48.000,00
63-000,00
48.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
TOTAL 93.000,00
UNIDADE 11.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
SUBFUNCAO 122
PROGRAMA 04 01
PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04012-010
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO DA SECRET DE MEIO AMBIENTE
Coordenar e Supervisionar as atividades de
competência da secretaria.
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P E S .CIVIL
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P E S .CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
67.000. 00
35.000. 00
32.000. 00
3.000. 00
7.000. 00
10 .000,00
87.000,00
67.000,00
77.000. 00
67.000. 00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10. 000,00
TOTAL 87.000,00
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 11.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 18
SUBFUNCAO 542
PROGRAMA 1801
PROJETO/ATIVIDADE 18.542.18011-195
CONTROLE AMBIENTAL
PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL
PRESERVACAO DA BACIA DOS ALAGADOS 70.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -P E S . JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18
542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA 1801
PROJETO/ATIVIDADE 18.542.18012-196
PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL
PRESERVACAO DO SALTO SAO JOAO
15.000. 00
5.000,00
15.000. 00
2 0 . 000,00
15.000,00
35.000,00
35.000. 00
35.000. 00
35.000,00
35.000. 00
35.000. 00
30.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0. 00.00.00
4.4.00. 00.00
4.4.90.00. 00
4.4.90.52.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18
542 CONTROLE AMBIENTAL
7.000. 00
3.000. 00
10. 000,00
10.000,00
PROGRAMA 1801
PROJETO/ATIVIDADE 18.542.18012-197
PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL
PRESERVACAO E RECUPERACAO MATAS CILIARES
2 0 .000,00
20.000,00
2 0.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
3.0. 00.00.00
3.3.00. 00.00
3.3.90.00. 00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES.FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICA
18
542 CONTROLE AMBIENTAL
1801 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 18.542.18012-198 AMPLIACAO DO NUMERO TÉCNICOS IAP
5.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
7.000,00
3.0. 00.00.00
3.1.00. 00.00
3.1.90.00. 00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS 7.000,00
7.000. 00
7.000. 00
SEGUE
ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 11.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
C O D I G O E S P E C I FI C A C A O
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 18
SUBFUNCAO 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA 1801 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 18.542.18012-198 AMPLIACAO DO NUMERO TÉCNICOS IAP 7.000,00
3.1.90.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 7.000,00
TOTAL 137.000,00
ORGAO 90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
C ODIGO E S P E C I F I C A C A O
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 2002
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 9 9
SUBFUNCAO 999
PROGRAMA 9999
PROJETO/ATIVIDADE 99.999.99992-001
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 261.500,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA 261.500,00
TOTAL 261.500,00
ORGAO 90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXERCÍCIO 2002
C OD IG O ESP E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
SUBFUNCAO 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE 99.,999.. 99992-001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 261.500,00
TOTAL 261.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Projeta de Lei 041/2001
Súmula: Estima a receita e fixa a despesa
do Município de Carambeí Paraná para o
Exercício Financeiro de 2002.
A Câmara Municipal de Carambeí, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte
i *
LEI
Art. Io - O Orçamento Geral do Município de Carambeí, Estado do Paraná, para o
exercício financeiro de 2002, abrangendo os órgãos de Administração direta e os
Fundos Municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 18.978.000,00 ( dezoito
milhões novecentos e setentae oito mil reais).
Art. 2o - A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor,
segundo as seguintes estimativas:
RECEITAS CORRENTES R$ 17.129.000,00
RECEITA TRIBUTARIA R$ 2.641.000,00
RECEITA PATRIMONIAL R$ 28.000,00
RECEITA INDUSTRIAL R$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 14.195.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 260.000,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 1.849.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R$ 834.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL R$ 15.000,00
SUB TOTAL R$ 18.978.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF (-) R$ 1.495.000,00
TO TAL R$ 17.483.000,00
Câmara Municipal de Carambeí - Rua Ouro Branco, 10- PR - CEP 84.145-000
Caixa Postal 1244 - Telefone / Fax: (42) 231-1668 / (42) 231-1976
K « ^ o - X ^ A ^ o u c j ^ f ò ^
^sKi ^ $ l \ - S L S . Í Y * - 0 ^ 1 j â O O Í
S x e x ^ Jvsu^<K>o>f^tst
->-\j<X
f v \ ^ 3 v x
A X .<a>^òuS k l ^ k . J ^ ^ Y k r s r ^ C ^ , £ X }^ -S X X > -
& £ y W ^ jo jN - s x /ç jC ç jü è ) ^V^_0-5\X3^ ínt< ^ ^ ÍL a » — ^cyJ^-CKysí^vCX
■ ^ ^ r> rv 0 ^ r^ « i_ s k > iS > c S iu â . O O ^ , .
^ v Ç^*àí>o^)va>o>£> 'X -^t>^S^£à *X S s-
< ^ - p X ô r V T N ^ j ^ ç , ^ w ^ v r í ^ í x \ 3 ^ s
i- * v ^ - V ^ o e ^ k i > 0 ^ à y jp u c _ c x 5 ^ . 3 k ^ V \C X C i «c^ J ^ X j ^ ^ o J ^ ç x X / y v s ^ \ ^ ^ p s jC ^ -
u ^ .
J>— v ' \ C W v ^ s > ^ <5^ f t - o ~ ^ L ; v * o X ''pô-X. r v o S / M ^ V x S k I
^ / X > v j U r V A t à l | C ,
f c X X » - 'v x v > i '^ % ~ /\^ & i- \iv r va > < ^ - o i x ç s r
( T i a ? S r ^ j~ y ~ ^ < J C K ~ X s3v ^ jO v 3X v^C X X ?-iX -£i
3 ^ V o y \jr< X _ 3^JX A i^k V & > A Í íL ^
X i 5 O X ^ V < À . c 3 > c ^ o v í A à a j _ C j c à í v j o ^ a < W x ^ v ^ o J ^ v S w v f e
J ^ Z < x -
Q ' '
^ / í c s à i ' & À x @ S C^ à * ^ c c A < x j j ^
' -rt • • rs< - - < \ X ^ £ ^ ^ L i V !5xrA>KÍ>j^>)
^ 3 ^W G ^ v \ x < ^ à £ ~ ! V A ^ X ; - ^ j v - O C X - ^ y ^ j A u ^ J X - C l O ^ õ * \S)-TV>í\jl
\ j v £ X l i ~ Í Ò ^ J L ^ / V f \ y ^ v N V V ^ \ ^ o r > o J ^ J < íV\G. Ç X j v ^ X ^ ^ X
- ^ C X > X X v ^ ^ ^ S u ^ - x Í L l A > 5 i ^ - X x í v n ^ L ^ x ^ 1 1 1 ^ 1 ° ^ ' ^ ! í C f * J i ' ^
-X >í Nv\ os .t X À J L © ^ % T
V Ü X 6 <U
> ^ > Q U \ B líO ^ V 3 ^ X ^ X c L ^ > A .
Ç^x^xvfVxJe^-X À j CX Çl^sT^NCOVjGv IV Q
ó^j^V\ â R « X x ^ ^ ^ / C S i Á j ^ 9 , 0 0 ^ '
^ o i à < L . L l «V\- O Ã A / i ^ C i
S ^ j c x ? W ^ x L i ,
^ I A - C x L c x o ^ X J Ü ^ - v ^ L . à j k L ü s . o
-X ^_C J>\£X ^ Ç V C X ^ j^ X jc A ^ fc í i X X^CV ^ÍX. vS> ^ y ^ K J^ C c iÀ
â C i G £ ,
^ J ^ nvX j v ^ X K í -Xxjvnv-v c v jO-^-Wx «C xjL v J^ ii £ A $ '^ \ a 3 j J s»^-£V- ^ v^ O
^ :K^ Y ^ Si fô -L rv x ^ O ^ ^ y v ^ o o ^ r ^ jo ía - ^ C j^ r s ^ ^ C*JSuwvCoL& rV > A Jí^ L £ > A > S L ^ ^
^AyMVN e v ^ V u ^ v ^ o ^ A c k < \ \ \^fv xrxr-U ^tó> -A % P_S^Ò Lo A & H . A -<\
^ > V ^ ç S ^ a . ^ 3 ^ - > x / w \ O s^ j& A - v v A X 3 ^ o ^ L jA a - B õ
-^L j v o ^»
♦
^ Çi3VjC_-C>- CX 3 o v \ c C < ^ L S ^ fA > ^
^ J vXjv v L c/ ^ K S ) 3 s. ^ 5 \ < > A > > 5 \ -
à f ò * Ç X à j ^ o ^ L o 3^ c- ^ jc x C ^ o v ^ L à J X \ ^ N v c a ^ v W x .
. s i ^ ^ L i i \ i . c L . A ^ > ^ U > , Í Ò O J ^ X <^Ji.
l l i ^
r v \ c v
3 x
& ^ J C V C ^ ^ J ^ L K O ^ X V <^$L f^>v L L - IfcAs
< A >v A c l <y>- ^ ^ f^ a X L l a ô ^-
C ^ o ^ s o f c í o ^ - V > ^ £ i à X c i £ X 3 ^ C v 8 j^ o 3 ^ - C O
r v ^ p ^ r x < ü w v o S ^ À í > < c U / p o ^ ^ ^ A < ^ X ■ ' ^ _*-J W X ,
^-^rsi^^x&có-i !Nn^ ^ Ò ^ k p_cA»A>^P P-^- <ayAi.<^> S - X **» qA k9j&
Ç jF j ^ o ^ r v O - X f t r v ^ - ^ r N ^ ^ ^
^ . ^ ^ ^ S i r v x c X ^ 3 ^ > > ^ \ 3 s J ^ ^ 3 s ^ N ^ L
^ X s^ \ í x ^ j ^ X i W x O - . ^ c y ^ < L - v Çv A i o ^ v L ^
^ à < 3 v ) ^ J S ^ J U C 3 - > V ^ ^ V ^ J V C X A ^ . P -
^ J 3 r y^3*viàJOvr>r«^ü. ^ ^ . 3 V ç » - ^ L à - ^ X J x )«JL>»-.»
) a ° ^ ( o ^ À 0 0A L x C l A x _ r ^ o ^ v j E x ^ 0 -x-M 'fNA- ° ^ '
_SW*\ â â . àkSL < \ ^ ^ ont^ 5 L v£í â ^ o i
C . R ( L S L a a í v K a
J V r s S o W x W ^ / V \ S ^ w v . \ l k ^ r