PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
ESTADO DO PARANÁ
P r e f e it u r a Mu n ic ipa l d e C a r a m b e í
Rua Águas Marinhas, 450 - Fone: (042) 231-1866 - CEP 84195-000 - Carambeí - Paraná
PROJETO DE LEI N° 068/97
DATA: -25/09/1997
SÚMULA - APROVA O ORÇAMENTO GERAL DO
DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1998.
A Câmara Municipal de Carambei,
Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art Io - O Orçamento Geral do Município de
Carambei, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de
1998,estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 16.000.000,00
(Dezesseis Milhões de Reais).
Art 2o - A Receita será realizada de acordo com a
legislação especifica em vigor, segundo as seguintes estimativas:
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA R$ 1.760.000,00
RECEITA PATRIMONIAL R$ 49.500,00
RECEITA INDUSTRIAL R$ 5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS R$ 1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES ,-R$ 11.691.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 438.000,00
RECEITAS DE CAPITAL G 5 . Ò-&Ç- ■Ae
OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS R$ 3.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL R$ 50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.000,00
_ TOTAL R$ 16.000.000,00
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Art 3o - A Despesa esta fixada com a seguinte
distribuição entre os órgãos:
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL R$ 659.600,00
PODER EXECUTIVO
EXECUTIVO MUNICIPAL R$ 589.900,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.636.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS R$ 414.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA IND COM R$ 729.000,00
SECRETARIA DE EDUC.CULT. ESPORTES R$ 4.080.500,00
SECRETARIA DE SAUDE PROM.SOCIAL R$ 2.725.000,00
SECRET.DE VIAÇÃO OBRAS S.PÚBLICOS R$ 4.163.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 1.003.000,00
TOTAL R$ 16.000.000,00
Art 4o - Segundo as Categorias Econômicas, a
despesa está fixada com a seguinte distribuição:
DESPESAS CORRENTES R$ 10.936.400,00
DESPESAS DE CUSTEIO R$ 9.667.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES R$ 1.268.500.00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 5.063.600,00
INVESTIMENTOS R$ 4.494.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS R$ 565.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL R$ 4.000, 00
TOTAL R$ 16.000.000,00
Art 5o - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento Geral do
Municipio, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total geral
do respectivo orçamento, servindo como recursos para tais
suplementações quaisquer das formas definidas no parágrafo 1. do
artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
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Parágrafo Único:
Os créditos de que trata o CAPUT do artigo 5o,
poderão ser efetuados através de transposição, remanejamento ou
transferências de recursos de uma categoria de programação para
outra, ou de um órgão para outro através do cancelamento de dotação
orçamentária do orçamento em vigor.
Art. 6o - Realizar Operações de Crédito,
dentro das normas e determinações estabelecidas pelas
instituições financeiras nacionais observados os limites de
capacidade de endividamento do Município, de acordo com as
normas baixadas pelo Banco Central do Brasil.
Art 7o - Esta Lei entra em vigor a partir de
sua publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de
1998, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Carambei, em
25 de setembro de 1997.
7
•PREFEITO.MUNICIPAL
jNICIPIO DE CARAMBEI RECEITA ORÇAMENTARIA EMITIDO EM PAG 001
CONTA DESCRICAO PREVISTA ARRECADADA
^ 1 2 .02.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 400.000,00 0,00
2J.12.08.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS 300.000,00 0,00
1113.05.00 IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 100 .000,00 0,00
.~2 1 .01.01 TAXA LOC FUNC ESTAB QUALQUER NATUREZA 200 .000,00 0,00
~ 2 1 .01.02 TAXA EXERC COM EVENT AMBULANTE 50.000,00 0,00
>421.01.05 TAXA UTIL DE MEIOS DE PUBLICIDADE 2 0 .000,00 0,00
1122 .01.01 TAXA DE COLETA DE LIXO 100 .000,00 0,00
__l2 2 .01.02 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 2 0 .000,00 0,00
~ 22.01.03 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00 0,00
>-122 .02.01 TAXA DE EXPEDIENTE 1 0 .000,00 0,00
3J.2 2 .02.02 TAXA DE CEMITERIO 5.000,00 0,00
_j.22.02.03 TAXAS DIVERSAS 5.000,00 0,00
“V*' oo.oo CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS 500.000,00 0,00
.00.00 RENDA PELA UTILIZACAO OCUPACAO IMÓVEIS 1 .000,00 0,00
3421 .01.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 500,00 0,00
*j2 1 .02.00 DIVIDENDOS 3.000,00 0,00
~ 2 2 .00.00 REND. APLIC. REC. FMDEFVM » 5.000,00 0,00
*-991.01.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 40.000,00 0,00
3^ 9 1 .01.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 5.000,00 0,00
~oll.05.01 RECEITAS EMOLUMENTOS 1 .000,00 0,00
~ 2 1 .01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. MUN.(FPM) 2 .000 .000,00 0,00
*-°21.01.04 TRANSF DO IMP. S/RENDA RETIDO NAS FONTES 50.000,00 0,00
J421.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TERR. RURAL 1.500,00 0,00
j./21.0 9.01 COTA PARTE DO FUNDO DE EXPORTACAO
21.09.02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
*-*721.09.03 CONVÊNIOS COM ORGAOS FEDERAIS
J721.09.04 TRANSF. FUNDO DE COMPENSACAO FINANCEIRA
..,22.01.01 PARTI C . NO ICMS-IMP. S/CIRC MERC E SERV.
~ 22.01.02 PARTICIPACAO NO IPVA
=-*'22.01.04 TRANSFERENCIA FUNDO DE ENSINO
34"~ 09.01 CONVÊNIOS COM ORGAOS ESTADUAIS
..jll.OO.OO MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
~ 12.00.00 CORREAO MONETARIA
*-*>22.00.00 RESTITUIÇÕES
3423.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
_.j31.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
91.00.00 RECEITA DIVERSAS
**>91.01.00 RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS MATADOUROS
J3J91.99.00 OUTRAS RECEITAS
~j.10.00.00 OPERACOES DE CRÉDITOS INTERNOS
""11.00.00 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
*-«19.00.00 ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS MOVEIS
2422.01.02 OUTROS CONVÊNIOS COM ORGAOS ESTADUAIS
l.j IO.00.00 IND EXT PETROLEO XISTO E GAS
250 . 000 . 00
100 .000 . 00
500 . 000 . 00
300 . 000 . 00
6 . 890 . 000 . 00
300 . 000 . 00
1 . 000. 000.00
300 . 000 . 00
1.000,00
2.000,00
3 . 000 . 00
1 . 000. 00
10.000,00
20.000,00
1.000,00
400 . 000 . 00
2.000.000,00
1.000,00
2.000,00
50.000,00
1 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0 , 00
0,00
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 001
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
01 01 CAMARA MUNICIPAL
01.01.0012-001 ATIVIDADE MANUTENCAO DA CAMARA
0010 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 430.000,00 430.000,00
0020 3111.02 DlARIAS 2 .000,00 2 .000,00
0030 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 3.000,00 3.000,00
0040 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2 0 .000,00 2 0 .000,00
0050 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
0060 3120.04 OUTROS MATERIAIS 5.000,00 5.000,00
0070 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 3.000,00 3.000,00
0080 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 80.000,00 80.000,00
0090 3233.00 CONTRIBUICOES CORRENTES 6 .000,00 6 .000,00
0100 3253.00 SALARIO FAMÍLIA 2 .000,00 2 .000,00
0110 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 93.600,00 93.600,00
Saldo no proj eto/atividade 659.600,00
Saldo na unidade 659.600,00
Saldo no orgao 659.600,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO
03.07.0202-002 ATIVIDADE DO GABINETE
0120 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 300.000,00 300.000,00
0130 3111.02 DIARIAS 3.000,00 3.000,00
0140 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 5.000,00 5.000,00
0150 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
0160 3120.04 OUTROS MATERIAIS 4.000,00 4.000,00
0170 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 3.000,00 3.000,00
0180 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 50.000,00 50.000,00
0190 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30.000,00
0200 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
Saldo no proj eto/atividade 430.000,00
Saldo na unidade 430.000,00
02 02 JUNTA DO SERVIO MILITAR
03.30.1772-003 ATIVIDADE DO SERVIÇO MILITAR
0210 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2 0 .000,00 2 0 .000,00
0220 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 100,00 100,00
0230 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 300,00
0240 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 3.000,00 3.000,00
0250 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1 .000,00 1 .000,00
Saldo no proj eto/atividade 24.400,00
Saldo na unidade 24.400,00
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 002
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
0260 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 90.000,00 90.000,00
0270 3111.02 DlARIAS 500,00 500,00
0280 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 5.000,00 5.000,00
0290 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 0 .000,00 1 0 .000,00
0300 3120.04 OUTROS MATERIAIS 5.000,00 5.000,00
0310 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 2 0 .000,00 2 0 .000,00
0320 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 135.500,00
Saldo na unidade 135.500,00
Saldo no orgao 589.900,00
03 01 GABINETE DO SECRETARIO
03.07.0212-005 ATIVIDADE ADMINISTRACAO GERAL
0330 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 380.000,00 380.000,00
0340 3111.02 DlARIAS 3.000,00 3.000,00
0350 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 1 0 .000,00 1 0 .000,00
0360 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,00
0370 3120.04 OUTROS MATERIAIS 15.000,00 15.000,00
0380 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 5.000,00 5.000,00
0390 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 150.000,00 150.000,00
0400 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
Saldo no proj eto/atividade 683.000,00
03.08.0312-006 ATIVIDADE CONTRIBUICOES/AMCG/AMP/IBAM
0410 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 0 .000,00 2 0 .000,00
Saldo no proj eto/atividade 2 0 .000,00
05.22.1372-007 ATIVIDADE TELEFONIA SOM E IMAGEM
0420 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 .000,00 8 .000,00
0430 3120.04 OUTROS MATERIAIS 5.000,00 5.000,00
0440 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 2 0 .000,00 2 0 .000,00
0450 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
Saldo no projeto/atividade 48.000,00
15.82.4922-008 ATIV PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
0460 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS 700.000,00
0470 3280.00 P A S E P 120.000,00
700.000. 00
120. 000. 00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
820.000,00
1.571.000,00
03 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i
CONTA
DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 003
AUTORIZADA SALDO ATUAL
03 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
03.07.0212-010 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
0500 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 5.000,00
0510 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
03 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
5.000. 00
2 .000 . 00
8 .000,00
2 .000,00
03.07.0212-011 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
0520 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
0530 3120.04 OUTROS MATERIAIS
0540 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
0550 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
03 04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
03.08.0212-009 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
0560 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
0570 3120.04 OUTROS MATERIAIS
0580 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
0590 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
8 . 000,00
3.000. 00
15.000,00
2 .000 . 0 0
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
5.000 . 00
3.000 . 00
2 0 .000,00
2 0 .000,00
5.000 . 00
2 .000 . 00
8 .000,00
2 .000,00
17.000 . 00
17.000 . 00
8 .000,00
3.000 . 00
15.000. 00
2 .000 . 00
28.000. 00
28.000,00
1.636.000,00
04 01 GABINETE DO SECRETARIO
03.08.0302-012 ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0600 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 200 .000,00 200 .000,00
0610 3111.02 DlARIAS 1 .000,00 1 .000,00
0620 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 2 .000,00 2 .000,00
0630 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
0640 3120.04 OUTROS MATERIAIS 1 .000,00 1 .000,00
0650 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 50.000,00 50.000,00
0660 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1 0 .000,00 1 0 .000,00
Saldo no projeto/atividade 279.000,00
03.08.0332-013 ATIV ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA
0670 3192.00 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES A
0680 3260.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
0690 3261.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
0700 3262.00 OUTROS ENC DIVIDA CONTRATADA
p r e f e it u r a m
-LDORC---------------------
l or/CARAMBEl
NELSON C fw fP'C?0*T|'- \
SECRETÁRIO DE - to.1»na 0061
.139
006/97
15.000,00
3.000 . 00
4.000 . 00
1 . 000. 00
15.000,00
3.000. 00
4.000. 00
1 .000 . 00
---- ES - -
MUNICÍPIO d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 004
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
04 01 GABINETE DO SECRETARIO
03.08.0332-013 ATIV ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA
0710 3265.00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
0720 3266.00 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS
0730 3267.00 COR MON OPER CRED ANTECIP REC
0740 4351.00 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
4.000. 00
1.000. 00
5.000. 00
2.000. 00
4.000. 00
1 .000 . 00
5.000. 00
2.000. 00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
35.000,00
314.000,00
04 02 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTR INTERNO
03.08.0322-014 ATIVIDADE CONTROLE INTERNO
0750 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
0760 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
0770 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Saldo no projeto/atividade 35.000,00
Saldo na unidade 35.000,00
1 0 .000,00
2 0 .000,00
5.000,00
10. 000,00
2 0 .000,00
5.000,00
04 03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
03.08.0312-015 ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
0780 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0790 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 10.000,00
0800 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
1 0 .000,00
1 0 .000,00
5.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
25.000. 00
25.000. 00
04 04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO FISCALIZACAO
03.08.0302-016 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
0810 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
0820 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
0830 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
1 0 .000,00
2 0 .000,00
10.000,00
1 0 .000,00
2 0 .000,00
10.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
40.000. 00
40.000. 00
414.000,00
05 01 GABINETE DO SECRETARIO
07.40.0202-017 ATIVIDADE DO GABINETE
0840 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
0850 3111.02 DIARIAS
0860 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVÉIS
0870 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
0880 3120.04 OUTROS MATERIAIS \ '
-LDORCPREFEIT LAMBEI
NELSON CRlSf
SECRETARIO
; -Ci<C 19.139
J»ÇA3 - Poilar» 005/37
150.000,00
3.000 . 00
1 0 .000,00
2 0 .000,00
5.000. 00
150.000,00
3.000 . 00
1 0 . 000,00
2 0 .000,00
5.000. 00
------ ES- -
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 005
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
05 01 GABINETE DO SECRETARIO
07.40.0202-017 ATIVIDADE DO GABINETE
0890 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
0900 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
0910 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
2 0 .000,00
15.000,00
4.000,00
20.000,00
15.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
227.000. 00
227.000. 00
05 02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL
04.18.1112-018 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
0920 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
0930 3120.04 OUTROS MATERIAIS
0940 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
0950 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
0960 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
1 5 . 000 . 00
3.000. 00
10. 000. 00
5.000. 00
1 0 .000,00
1 5 . 000 . 00
3.000. 00
10.000. 00
5.000. 00
1 0 .000,00
Saldo no projeto/atividade 43.000,00
04.14.0762-019 ATIVIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO
0970 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
0980 3120.04 OUTROS MATERIAIS
0990 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
1000 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
20. 000,00
5.000,00
15.000 . 00
2 0 .000 . 00
2 0 .000,00
5.000,00
15.000. 00
20.000. 00
Saldo no projeto/atividade 60.000,00
1010
04.14.0782-020 ATIVIDADE MECANIZACAO AGRÍCOLA
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
1020 3120.04 OUTROS MATERIAIS 5.000,00 5.000,00
1030 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 6 .000,00 6 .000,00
1040 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 15.000,00 15.000,00
1050 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
Saldo no projeto/atividade 106.000,00
Saldo na unidade 209.000,00
05 03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
13.77.4562-021 ATIV PRESERV/MANANCIAIS/MEIO AMBIENTE
1060 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
1070 3120.04 OUTROS MATERIAIS 10.000,00
1080 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 15.000,00
8.000,00
1 0 .000,00
15.000,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i
CONTA
DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 006
AUTORIZADA SALDO ATUAL
05 04 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
11.62.3462-022 ATIVIDADE PROMOÇÃO INDUSTRIAL
1100 3120.
1110 3120.
1120 3132.
1130 3231.
1140 4110.
1150 4120.
1160 4210.
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
OUTROS MATERIAIS 1 0 .000,00 1 0 .000,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 30.000,00 30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 0 .000,00 2 0 .000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 40.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
AQUISICAO DE IMÓVEIS 100 .000,00 100 .000,00
Saldo no projeto/atividade 220 .000,00
11.63.3532-023 ATIVIDADE PROMOÇÃO A COMERCIALIZACAO
1170 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
1180 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
1190 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.000,00
2 0 .000,00
1 0 .000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
5.000,00
2 0 .000,00
1 0 .000,00
35.000,00
255.000. 00
729.000. 00
06 01 GABINETE DO SECRETARIO
08.42.1882-024 ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO
1200 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 150.000,00 150.000,00
1210 3111.02 DIARIAS 1 .000,00 1 .000,00
1220 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 5.000,00 5.000,00
1230 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00
1240 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 35.000,00
1250 3120.04 OUTROS MATERIAIS 5.000,00 5.000,00
1260 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 1 0 .000,00 1 0 .000,00
1270 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 50.000,00 50.000,00
1280 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30.000,00
1290 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00
Saldo no projeto/atividade 366.000,00
Saldo na unidade 366.000,00
06 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
08.42.1882-025 ATIV MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1300 3224.10 CONTRIBUICOES AO FMDEFVM ‘ 776.500,00
Saldo no projeto/atividade
08.42.1881-001 CONSTR DE CANCHAS/jcENTRCè\pOLIESPORTIVOS
1310 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES I 1 j\fifI ! 100.000,00
1320 4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS l 1 1H \ I 30.000,00
PREFEITURA MUtiytilHA.. W~ CARAMBEI
-LDORCSéCWETARK) DMWffiÕÃO - PortarW 006WT
776.500.00
776.500.00
100. 000,00
30.000,00
-ES-
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i
CONTA
DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 007
AUTORIZADA SALDO ATUAL
06 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Saldo no projeto/atividade
08.42.1881-002 CONSTR DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES
1330 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1340 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
1350 4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
300.000,00
40.000. 00
50.000. 00
130.000,00
300.000,00
40.000. 00
50.000. 00
Saldo no projeto/atividade 390.000,00
08.41.1852-026 ATIV EDUCACAO ATENDIMENTO A CRECHES
1360 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
1370 3120.04 OUTROS MATERIAIS
1380 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
1390 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1400 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1410 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
2 0 .000,00
1 0 .000,00
30.000. 00
20.000. 00
50.000. 00
15.000. 00
2 0 .000,00
1 0 .000,00
30.000. 00
20.000. 00
50.000. 00
15.000. 00
Saldo no projeto/atividade 145.000,00
08.41.1902-027 ATIVIDADE EDUCACAO PRE-ESCOLAR
1420 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
1430 3120.04 OUTROS MATERIAIS
1440 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
1450 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1460 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
15.000. 00
5.000,00
2 0 . 0 0 0 . 00
1 0 .000,00
15.000,00
1 5 . 0 0 0 . 00
5.000,00
20.000. 00
10.000,00
15.000,00
Saldo no projeto/atividade 65.000,00
08.42.4272-028 ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR
1470 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
1480 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
1490 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
80.000,00
30.000. 00
2 0 . 000. 00
80.000,00
30.000. 00
20.000. 00
Saldo no projeto/atividade 130.000,00
08.47.2352-029 ATIVIDADE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
1500 3254.00 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00 50.000,00
Saldo no projeto/atividade 50.000,00
08.47.2392-030 ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR
1510 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
1520 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
300.000,00 300.000,00
1 0 . 000,00 1 0 . 000,00
Saldo no projeto/atividade
08.49.2522-031 ATIVIDADE EDUCACAO ESPEC
1530 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
PREFEITURAS
-LDORC5.000,00
J3AMBEÍ
310.000,00
5.000,00
-ESNELSON CK/ST-CqNTADOR*JCRC 19.
SB y irr W O JJtW lX ííÇ A S - Poitana 006*7
139
MUNICÍPIO DE CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 008
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
06 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
08.49.2522-031 ATIVIDADE EDUCACAO ESPECIAL
1540 3120.04 OUTROS MATERIAIS
1550 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
1560 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1570 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1580 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
1 0 .000,00
50.000. 00
40.000. 00
2 0 . 000. 00
5.000,00
1 0 .000,00
50.000. 00
40.000. 00
20.000. 00
Saldo no projeto/atividade
08.42.1882-032 MANUTENCAO E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL
130.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS * 700.. 000 ,
o
o
700 ,.000 ,, 00
OBRIGACOES PATRONAIS 150 . 000 ,. 00 150 .. 000 ,, 00
MATERIAL DE CONSUMO 50 . 000 ,. 00 50 ..000 ,, 00
OUTROS MATERIAIS 40 .000 ,, 00 40 ..000 ,, 00
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 1 0 ,.000 ,, 00 1 0 ..000 ,, 00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 100 . 000 ,
O
O
100 .. 000 ,. 00
OBRAS E INSTALAÇÕES 100 ..000 ,00 100 .. 000 ,, 00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50 .
o
O
O
O
O
50., 000 ,00
Saldo no projeto/atividade 1 .200 .. 000 ,
o
o
08.42.0251-003 PROJETO CONSTRUCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1670 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
1680 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
1690 4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 50.000,00
70.000. 00
30.000. 00
50.000. 00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
150.000,00
3.476.500,00
06 03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
08.46.2242-038 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
1700 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
1710 3120.04 OUTROS MATERIAIS
1720 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
1730 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1740 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
50.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
8.000,00
10.000. 00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
50.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
8 .000,00
10.000. 00
113.000. 00
113.000. 00
06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
08.48.2472-039 ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL
1750 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
1760 3120.04 OUTROS MATERIAIS
1770 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS.
-LDORC---
... HAMBEi
-fiELSÕN CWSFí COnTSDSR CRC i W
SECRETARIO OE FINANÇAS - Portaria 006W7
15.000. 00
10.000. 00
30.000,00
15.000. 00
10.000. 00
30.000,00
----- ES- -
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 009
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo no projeto/atividade 55.000,00
08.48.2471-004 PROJETO CONSTRUCAO CASA DA CULTURA
1780 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1790 4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
50.000. 00
20.000. 00
50.000. 00
20.000. 00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
70.000,00
125.000,00
4.080.500,00
07 01 GABINETE DO SECRETARIO
13.07.0212-040 ATIVIDADE DO GABINETE
1800 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 400.000,00 400.000,00
1810 3111.02 DIARIAS 3.000,00 3.000,00
1820 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 25.000,00 25.000,00
1830 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS 100 .000,00 100 .000,00
1840 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
1850 3120.04 OUTROS MATERIAIS 1 0 .000,00 1 0 .000,00
1860 3120.05 MEDICAMENTOS 30.000,00 30.000,00
1870 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 1 0 .000,00 1 0 .000,00
1880 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 150.000,00 150.000,00
1890 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 50.000,00
1900 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 63.000,00 63.000,00
Saldo no proj eto/atividade 871.000,00
15.81.4832-041 ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR
1910 3214.00 CONTRIBUICOES E FUNDOS 5.000,00 5.000,00
1920 4313.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS 2 .000,00 2 .000,00
Saldo no proj eto/atividade 7.000,00
13.75.4281-005 PROJETO CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES
1930 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 .000,00 200 .000,00
1940 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2 0 .000,00 2 0 .000,00
1950 4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 15.000,00 15.000,00
Saldo no proj eto/atividade 235.000,00
13.76.4491-006 PROJETO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
1960 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00
Saldo no proj eto/atividade 300.000,00
A Saldo na unidade 1.413.000,00
07 02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
PREFEí
-LDORC----
F v W P f Ca RAMBEÍ
........ ... :: - U . J U U U U M .
WH.30* Cfc/Sf^tJNTÃDOR - CRC 19.13©
SECRETARIO DE FINAÍIÇAS - Poitarta 006737
-ES-
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i
CONTA
DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 010
AUTORIZADA SALDO ATUAL
13.75.4282-042 ATIVIDADE POSTO DE SAUDE 24 HORAS-CENTRO
MATERIAL DE CONSUMO 50 ,O
O
O
, 00 50 .000 ,00
OUTROS MATERIAIS 2 0 .. 000 ,, 00 2 0 . 000 ,00
MEDICAMENTOS 100 .. 000 ,, 00 100 . 000 ,00
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 1 0 ..000 ,, 00 1 0 ,. 000 ,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 160 ., 000 ,, 00 160 . 000 ,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 15 ..000 ,, 00 15 .. 000 ,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 40 ..000 ,. 00 40 .. 000 ,00
Saldo no projeto/atividade 395.. 000 ,00
13.75.4282-043 ATIV MANUT POSTOS SAUDE/BAIRROS/INTERIOR
2040 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
2050 3120.04 OUTROS MATERIAIS 15.000,00
2060 3120.05 MEDICAMENTOS 30.000,00
2070 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 70.000,00
2080 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2090 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
40.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
70.000. 00
50.000. 00
10.000. 00
Saldo no projeto/atividade 215.000,00
13.75.4292-046 ATIVIDADE CONT. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
2100 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
2110 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 10.000,00
2120 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
6.000,00
10.000,00
5.000,00
Saldo no projeto/atividade 21.000,00
13.75.4302-047 ATIVIDADE VIGILÂNCIA SANITARIA
2130 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2140 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
2150 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
10.000,00
5.000,00
6 .000,00
1 0 .000,00
5.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
21.000,00
652.000,00
07 03 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
13.81.4862-048 ATIVIDADE PROMOÇÃO SOCIAL
2160 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2170 3120.04 OUTROS MATERIAIS
2180 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
2190 3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2200 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2210 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
2220 4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
13.81.4872-049 ATIV ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
PfTURA ,j
50.000,00 50.000,00
2 0 .000,00 2 0 .000,00
30.000,00 30.000,00
2 0 .000,00 2 0 .000,00
30.000,00 30.000,00
2 0 .000,00 2 0 .000,00
50.000,00 50.000,00
projeéo/ati^fidade 220 .000,00
-LDORC--
NELSONCfüST -CONTraOR -CRC 19.139
SECRETARIO DE FINANÇAS - Portaria 006/97
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 011
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
07 03 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
2230 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2240 3120.04 OUTROS MATERIAIS
30.000. 00
15.000. 00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
07 04 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
2250
2260
2270
2280
2290
2300
2310
2320
2330
13.75.4282-050 ATIVIDADE CENTRO DE ODONTOLOGIA
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
3120.04 OUTROS MATERIAIS
3120.05 MEDICAMENTOS
3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3231.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
40.000. 00
1 0 .000 . 00
60.000,00
2 .000,00
35.000. 00
3.000,00
15.000. 00
1 0 .000 . 0 0
2 0 .000,00
Saldo no projeto/atividade
13.75.4282-051 ATIV GAB ODONTOLOGICO BAIRROS E INTERIOR
2340 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2350 3120.04 OUTROS MATERIAIS
2360 3120.05 MEDICAMENTOS
2370 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
2380 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
1 0 .000,00
5.000,00
2 0 .000,00
25.000 . 00
1 0 .000 . 00
Saldo no projeto/atividade
13.75.0251-007 CONSTR NOVOS GAB ODONTOLOGICOS COM EQUIP
2390 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2400 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
2410 4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
80.000,00
20.000,00
30.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
08 01 GABINETE DO SECRETARIO
10.07.0212-053 ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO
2420 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2430 3111.02 DIARIAS
2440 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
2450 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2460 3120.04 OUTROS MATERIAIS
2470 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
2480 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
PREFEITI
-LDORCDl-; CARAMBEÍ
400.000. 00
3.000,00
10.000,00
100 .000 . 00
30.000. 00
1 0 .000 . 00
200 .000,00
TiasOW ^jífríicÕ RTAdÕ R -CRC 19.130
SECRETARIO DE FINANÇAS - Porta.-ú (***7
30.000. 00
15.000 . 00
45.000. 00
265.000,00
40.000. 00
1 0 .000 . 00
60.000,00
2 .000,00
35.000. 00
3.000,00
15.000. 00
1 0 .000 . 00
2 0 .000,00
195.000,00
1 0 .000,00
5.000,00
2 0 .000,00
25.000. 00
1 0 .000 . 00
70.000,00
80.000,00
2 0 .000,00
30.000,00
130.000. 00
395.000. 00
2 .725.000,00
400.000. 00
3.000,00
1 0 .000,00
100 .000 . 00
30.000. 00
1 0. 000. 00
200. 000,00
------ES- -
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i
CONTA
DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 012
AUTORIZADA SALDO ATUAL
08 01 GABINETE DO SECRETARIO
10.07.0212-053 ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO
2490 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
2500 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Saldo no projeto/atividade
10.60.3272-054 ATIVIDADE ILUMINACAO PUBLICA
2510 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
2520 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 100.000,00
2530 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
Saldo no projeto/atividade
16.88.5351-008 PROJETO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
2540 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
Saldo no projeto/atividade
16.91.5751-009
2550 4110.00 OBRAS
PROJETO PASSEIOS E CALCADAS
E INSTALAÇÕES 30.000,00
Saldo no projeto/atividade
16.91.5711-010 CONSTRUCAO ABRIGOS ÔNIBUS URBANO E RURAL
2560 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
Saldo no projeto/atividade
03.07.0251-011 PROJETO EDIFICACOES PUBLICAS
2570 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2580 4210.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
200.000,00
100.000,00
Saldo no projeto/atividade
16.88.5321-012 PROJETO CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIÁRIO
2590 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
Saldo no projeto/atividade
16.88.5381-013 PROJETO AQUISICAO DE MAQUINAS CAMINHÕES
2600 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00
Saldo no projeto/atividade
16.88.5361-014 PROJETO/
2610 4110.00 OBRAS E ilW£j
ONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE
OES
PREFEITURi
100.000,00
Saldo no projeto/atividade
3 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
8 3 3 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
100.000. 00
100 .000,00
2 5 0 . 0 0 0 . 00
3 0 0 . 0 0 0 . 00
3 0 0 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00
2 5 . 0 0 0 . 00
2 5 . 0 0 0 . 00
200. 000. 00
100 .000,00
3 0 0 . 0 0 0 . 00
1 5 0 . 0 0 0 . 00
1 5 0 . 0 0 0 . 00
3 5 0 . 0 0 0 . 00
3 5 0 . 0 0 0 . 00
100. 000. 00
100 .000,00
- LDORC--^-■SQ M -6R tSTr*jQ itfiffiO fí:--CUC 19.139
SECRETARIO OE FINANÇAS - Portaria 006/97
ES
MUNICÍPIO d e CARAMBEI DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 013
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
08 01 GABINETE DO SECRETARIO
10.60.3251-015 PROJETO COLETA E RECICLAGEM DE LIXO
2620 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
2630 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 150.000,00
2640 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
Saldo no projeto/atividade
13.77.4552-055 ATIV CONTROLE A EROSÃO URBANA E RURAL
2650 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
2660 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 50.000,00
2670 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
08 02 DEPARTAMENTO DE VIACAO
16.88.5312-056 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
2680 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2690 3120.04 OUTROS MATERIAIS
2700 3132.01 PECAS E ACESSÓRIOS
2710 3132.02 CONSERTOS E REPAROS
2720 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
80.000,00
30.000,00
100.000,00
150.000. 00
180.000. 00
Saldo no projeto/atividade
16.88.5342-057 ATIV CONSERV CASCALH ESTRADAS VICINAIS
2730 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
2740 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 250.000,00
Saldo no projeto/atividade
16.88.5341-016 PROJETO FABRICACAO DE MANILHAS
2750 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2760 3120.04 OUTROS MATERIAIS
2770 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
2780 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
100. 000,00
30.000. 00
20.000. 00
70.000,00
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
09 01 GABINETE DO SECRETARIO
03.09.0442-058 ATIVIDADE DO GABINETE
2790 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA£
2800 3111.02 DlARIAS
2810 3111.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
PREFEITU
-LDORC---
.waMBEI
150.000,00
2 .000,00
3.000,00
NELSON -CRC 19.139
SECRETARIO ÜE FINANÇAS - Portar* 005/07
50.000,00
150.000. 00
300.000. 00
500.000. 00
150.000. 00
50.000,00
100.000. 00
300.000,00
3.138.000,00
80.000,00
30.000,00
100.000,00
150.000. 00
180.000. 00
540.000,00
15.000,00
250.000. 00
265.000. 00
100.000,00
30.000. 00
2 0 . 000 . 00
70.000,00
220.000,00
1.025.000. 00
4.163.000. 00
150.000,00
2 .000,00
3.000,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i
CONTA
DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 014
AUTORIZADA SALDO ATUAL
09 01 GABINETE DO SECRETARIO
03.09.0442-058 ATIVIDADE DO GABINETE
2820 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2830 3120.04 OUTROS MATERIAIS
2840 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
2850 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
2860 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
30.000. 00
5.000,00
1 0 .000 . 00
50.000. 00
40.000. 00
Saldo no projeto/atividade
10.58.3232-059 ATIVIDADE PLANEJAMENTO URBANO
2870 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2880 3120.04 OUTROS MATERIAIS
2890 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
2900 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
15.000. 00
5.000,00
1 0 .000 . 00
15.000,00
Saldo no projeto/atividade
10.60.3252-060 ATIVIDADE CONSERV LIMPEZA PUBLICA
2910 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
2920 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 150.000,00
2930 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Saldo no projeto/atividade
10.60.3261-017 PROJETO ADM CEMITÉRIOS/CAPELA MORTUÁRIAS
2940 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
2950 3120.04 OUTROS MATERIAIS
2960 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
2970 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2980 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
8 .000,00
5.000,00
15.000. 00
70.000. 00
2 0 .000 . 00
Saldo no projeto/atividade
10.60.3282-061 ATIVIDADE PRAÇAS E JARDINS
2990 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
3000 3120.04 OUTROS MATERIAIS
3010 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3020 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3030 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
30.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
100 .000,00
15.000. 00
Saldo no projeto/atividade
10.57.3161-018 PROJETO HABITAÇÕES URBANAS
3040 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
3050 3132.00 OUTROS SERVIC0Í? E ENCARGOS
3060 4110.00 OBRAS
3070 4210.00 AQUISI
PREFEIÍ
-LDORCCOES
IÉOVEIS
£ v Aiv.<ambeI
-~r 7 -- cn-cr KKt38- -
SECRETARKfDE Ftf«A.: r; as - Portar* 006/97
1 0 .000,00
2 0 .000,00
40.000,00
100 .000,00
30.000. 00
5.000,00
1 0 .000 . 00
50.000. 00
40.000. 00
290.000,00
15.000. 00
5.000,00
1 0 .000 . 00
15.000. 00
45.000. 00
30.000. 00
150.000. 00
1 0 .000 . 00
190.000. 00
8 .000,00
5.000,00
15.000. 00
70.000. 00
2 0 .000 . 00
118.000,00
30.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
100.000,00
15.000. 00
190.000,00
1 0 .000,00
2 0 .000,00
40.000,00
100 .000,00
------ ES--
MUNICÍPIO d e c a r a m b e i DESPESA ORÇAMENTARIA EMITIDO 19/11/1997 PAG 015
CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL
09 01 GABINETE DO SECRETARIO
10.57.3161-018 PROJETO HABITAÇÕES URBANAS
-LDORC
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
170.000,00
1.003.000. 00
1.003.000. 00
TOTAL DESPESA AUTORIZADA
16.000.000,00
-------- ES - -
SALDO ATUAL
16.000.000,00
PREFEITU
NELSONCRISrrCC;r-V~.J' -CMC 19.139
- LDORC--- SECREIáRIO OS-ftNAh^.à - tinerPXftr - - ES
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
DEMOSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 1998
ANEXO 01
TÍTULOS TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA SERVIÇOS
TRANSF CORRENTES
OUT REC CORRENTES
1.760.000,00
0,00
49.500,00
0,00
5.000. 00
1.000. 00
11.691.500,00
438.000,00
DESPESAS CUSTEIO
TRANSF CORRENTES
13.945.000,00
9.667.900.00
1.268.500.00 10.936.400,00
SUPERÁVIT 3.008.600,00
TOTAL 13.945.000,00 TOTAL 13.945.000,00
SUPERÁVIT ORC CORRENTE 3.008.600,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES CREDITO
ALIENAÇÕES BENS
AMORTIZ EMPRÉSTIMOS
TRANSF DE CAPITAL
OUT REC DE CAPITAL
2 .000.000,00
3.000. 00
0,00
50.000,00
2 . 000 . 00
INVESTIMENTOS 4
INVERS FINANCEIRAS
TRANSF CAPITAL
494.600,00
565.000,00
4.000,00 5.063.600,00
2.055.000,00
TOTAL 5.063.600,00 TOTAL 5.063.600,00
RESUMO RESUMO
RECEITAS CORRENTES 13.945.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.055.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
RESERVA CONTING
10.936.400,00
5.063.600,00
0,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
RECEITA s e g u n d o a s c a t e g o r i a s e c o n ô m i c a s EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 R
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONOMICA
1000.00. 00 RECEITAS CORRENTES
1100.00. 00 RECEITA TRIBUTARIA
1110.00. 00 IMPOSTOS
1112.00. 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
1112.02.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
1112.08.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS
1113.00. 00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULACAO
1113.05.00 IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1120.00. 00 TAXAS
1121.00. 00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
1121.01.00 TAXA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAM REGULAR
1121.01.01 TAXA LOC FUNC ESTAB QUALQUER NATUREZA
1121.01.02 TAXA EXERC COM EVENT AMBULANTE
1121.01.05 TAXA UTIL DE MEIOS DE PUBLICIDADE
1122.00. 00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS
1122.01.00 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS
1122.01.01 TAXA DE COLETA DE LIXO
1122.01.02 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1122.01.03 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
1122.02.00 TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO
1122.02.01 TAXA DE EXPEDIENTE
1122.02.02 TAXA DE CEMITERIO
1122.02.03 TAXAS DIVERSAS
1130.00. 00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS
1300.00. 00 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00. 00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1313.00. 00 RENDA PELA UTILIZACAO OCUPACAO IMÓVEIS
1320.00. 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00. 00 RENDAS DE APLICACOES NO MERCADO FINANC
1321.01.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
1321.02.00 DIVIDENDOS
1322.00. 00 REND. APLIC. REC. FMDEFVM
1390.00. 00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1391.00. 00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1391.01.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1500.00. 00 RECEITA INDUSTRIAL
1590.00. 00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
1591.00. 00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
1591.01.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
1600.00. 00 RECEITA DE SERVIÇOS
1610.00. 00 TARIFA DE EXPEDIENTE
1611.00. 00 RECEITAS EMOLUMENTOS
1611.05.00 RECEITAS EMOLUMENTOS
1611.05.01 RECEITAS EMOLUMENTOS
1700.00. 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1720.00. 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
13.945.000,00
1.760.000,00
800
700
400
300
100
100
460
270
270
200
50
20
190
170
100
20
50
20
10
5
5
500
. 000,00
. 000,00
. 000,00
. 000,00
. 000,00
.000,00
. 000,00
.000,00
. 000,00
. 000,00
. 000,00
.000,00
.000,00
. 000,00
. 000,00
.000,00
. 000,00
. 000,00
. 000,00
. 000,00
. 000,00
.000,00
1 . 000,00
1 .000,00
8.500.00
3.500.00
500,00
3.000. 00
5.000. 00
40.000. 00
40.000. 00
40.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
1 . 000. 00
1 .000,00
1 .000,00
1 . 000,00
11.691.500,00
49.500,00
5.000,00
1 . 000,00
11.691.500,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
1721.01.00
1721.01.02
1721.01.04
1721.01.05
1721.09.00
1721.09.01
1721.09.02
1721.09.03
1721.09.04
1722.00. 00
1722.01.00
1722.01.01
1722.01.02
1722.01.04
1722.09.00
1722.09.01
1900.00. 00
1910.00. 00
1911.00. 00
1912.00. 00
1920.00. 00
1922.00. 00
1923.00. 00
1930.00. 00
1931.00. 00
1990.00. 00
1991.00. 00
1991.01.00
1991.99.00
2000 . 0 0 . 00
2100 . 00.00
2110 . 00.00
2200 . 00.00
2210 . 00.00
2211 . 00.00
2219.00. 00
2400.00. 00
2420.00. 00
2422.00. 00
2422.01.00
2422.01.02
2500.00. 00
2510.00. 00
2590.00. 00
PARTI Cl PACAO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. MUN.(FPM)
TRANSF DO IMP. S/RENDA RETIDO NAS FONTES
COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TERR. RURAL
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI AO
COTA PARTE DO FUNDO DE EXPORTACAO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI AO
CONVÊNIOS COM ORGAOS FEDERAIS
TRANSF. FUNDO DE COMPENSACAO FINANCEIRA
TRANSFERENCIAS DO ESTADO
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
PARTIC. NO ICMS-IMP. S/CIRC MERC E SERV.
PARTIClPACAO NO IPVA
TRANSFERENCIA FUNDO DE ENSINO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
CONVÊNIOS COM ORGAOS ESTADUAIS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
CORREAO MONETARIA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
RECEITA DIVERSAS
RECEITA DIVERSAS
RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS MATADOUROS
OUTRAS RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
OPERACOES DE CRÉDITOS INTERNOS
ALIENACAO DE BENS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS MOVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
PARTIC RECEITA DOS ESTADOS
OUTROS CONVÊNIOS COM ORGAOS ESTADUAIS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
IND EXT PETROLEO XISTO E GAS
OUTRAS RECEITAS
2 . 051 . 500,00
2 .000.000,00
5 0 . 000 . 00
1 . 500,00
1 . 150 . 000 . 00
2 50 . 000 . 00
100. 000. 00
500 . 000 . 00
300 . 000 . 00
8 . 4 90 . 000 . 00
8 . 190 . 000 . 00
6 . 890 . 000 . 00
300 . 000 . 00
1 . 000. 000.00
300 . 000 . 00
300 . 000 . 00
3 . 000 . 00
1 . 000. 00
2 .000. 00
4 . 000 . 00
3 . 000 . 00
1 .000. 00
1 0.000,00
1 0.000,00
42 1 . 000 . 00
421 . 000 . 00
1 . 000,00
4 00 . 000 . 00
2 . 0 0 0 . 000,00
3.000. 00
1 .000. 00
2 .000,00
5 0 . 000 . 00
5 0 . 000 . 00
5 0 . 000 . 00
5 0 . 000 . 00
1 . 000,00
1 .000,00
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 R
FONTE CATEGORIA ECONOMICA
438.000,00
2 .000.000,00
3.000,00
2.055.000,00
50.000,00
2 .000,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 R
FONTE CATEGORIA ECONOMICA
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
ANEXO 02
DEMOSTRACAO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO 1998
TÍTULOS TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 1.760.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 49.500,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.691.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 438.000,00 13.945.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
ALIENAÇÕES DE BENS
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.000.. 000,00
3 .000, 00
o,00
50..000, 00
2 .000, 00
TOTAL 16.000.000,00
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.3.00
3.2.5.0. 00
3.2.5.3.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSF A PESSOAS
SALARIO FAMÍLIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
435.000,00
2 0 . 000,00
3.000. 00
80.000,00
6 . 000 . 00
2 .000,00
455.000,00
2 0.000,00
83.000,00
6 .000,00
2 .000,00
93.600,00
566.000. 00
558.000. 00
8 . 000,00
93.600.00
93.600.00
TOTAL 659.600,00
PREFEIT|CJRAS’ Zo e CARAMBEI
NELSON CNIST -ÇpHTtf)
SECUFrAWOJWTK i.VJÇAS
GR-CUC 19.139
- Fort».ia 00&W
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CODIGO ESPECIFICACAO
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.3.00
3.2.5.0. 00
3.2.5.3.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Dl ARI AS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSF A PESSOAS
SALARIO FAMÍLIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
435.000. 00
430.000. 00
2 .000,00
3.000,00
2 0.000,00
3.000. 00
80.000,00
6 . 000 . 00
2 .000,00
455.000,00
2 0.000,00
5.000. 00
83.000,00
6 . 000 . 00
2 .000,00
93.600,00
566.000. 00
558.000. 00
8 .000,00
93.600.00
93.600.00
j
\ TOTAL 659.600,00
PREFEITjBFST'»Í üÍhoJpAi DE CARAMBEI
NELSON C
SECRETÀI
-CONTAC
‘ ■
IpR-CKC 19.139
í - Portaria 006/9F7
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
423.600,00
3.000,00
73.000,00
30.000,00
423.600,00
49.300,00
76.000. 00
30.000. 00
1 1.000. 00
578.900.00
548.900.00
30.000. 00
1 1.000. 00
1 1.000,00
ORGAO 02 .00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
UNIDADE 02..01 GABINETE DO PREFEITO ANEXO 02 D
C 0 D I G 0 ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
W
o
o
o
o
o
DESPESAS CORRENTES 425 000 00
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 395 000 0Q
3.1.1.0.00 PESSOAL 308.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 308.000,00
3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 300.000,00
3.1.1.1.02 DlARIAS 3.000,00
3.1.1.1.03 OUTRAS DES PESAS VARIAVEIS 5.000,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
3.1.2.0,04 OUTROS MATERIAIS 4.000,00
3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 53.000,00
3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 3.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 50.000,00
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 30.000,00
3.2.3.0.00 TRANSF INST PRIVADAS 30.000,00
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
o
o
o
o
o
DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
í í\
. . . . t l - t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\\W y : : - 'f
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 02.02 JUNTA DO SERVIO MILITAR
CODIGO ESPECIFICACAO
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
2 0.100,00
2 0.000,00
100,00
3.000,00
2 0.100,00
300,00
3.000,00
1 .000,00
23.400.00
23.400.00
1 . 000,00
1 .000,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DIARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
95.500,00
90.000,00
500,00
5.000,00
2 0.000,00
95.500,00
15.000. 00
5.000,00
2 0.000. 00
5.000,00
130.500.00
130.500.00
5.000. 00
5.000. 00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
3.2.8.0. 00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
P A S E P
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
393.000. 00
700.000. 00
5.000,00
198.000. 00
2 0.000,00
1.093.000,00
128.000,00
203.000. 00
2 0.000,00
120. 000. 00
72.000,00
1.564.000. 00
1.424.000. 00
140.000,00
72.000. 00
72.000. 00
UNIDADE 03.01 GABINETE DO SECRETARIO
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
3.2.8.0. 00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DIARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
P A S E P
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
393.000. 00
380.000. 00
3.000,00
10.000,00
700.000. 00
5.000,00
170.000,00
1.093.000,00
98.000. 00
2 0.000. 00
175.000,00
2 0.000,00
2 0.000,00
120. 000,00
65.000,00
1.506.000. 00
1.366.000. 00
140.000,00
65.000. 00
65.000. 00
UNIDADE 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
17.000. 00
17.000. 00
1 2.000,00
2 .000,00
5.000. 00
5.000,00
3.000. 00
3.000. 00
3.000. 00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 03.03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
15.000. 00
15.000. 00
7.000. 00
2 .000. 00
8 . 000,00
8 .000,00
2 . 000,00
2 . 000,00
2 .000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 03.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
26.000,00
26.000,00
1 1 . 000,00
3.000. 00
15.000,00
15.000,00
2 .000,00
2 .000,00
2 . 000 . 00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
3.1.9.0. 00
3.1.9.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.6.0. 00
3.2.6.1.00
3.2.6.2.00
3.2.6.5.00
3.2.6.6.00
3.2.6.7.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
4.3.0. 0.00
4.3.5.0. 00
4.3.5.1.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
OUTROS ENC DIVIDA CONTRATADA
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS
COR MON OPER CRED ANTECIP REC
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
203.000. 00
100. 000. 00
15.000,00
4.000. 00
1 . 000. 00
4.000. 00
1 . 000. 00
5.000,00
2 .000,00
203.000. 00
46.000. 00
1 0 0. 000. 00
15.000. 00
18.000. 00
30.000,00
2 .000,00
382.000. 00
364.000. 00
18.000,00
32.000. 00
30.000. 00
2 .000,00
UNIDADE 04.01 GABINETE DO SECRETARIO
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 302.000,00
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 284.000,00
3.1.1.0.00 PESSOAL 203.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 203.000,00
3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 200.000,00
3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00
3.1.1.1.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 2.000,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
3.1.2.0.04 OUTROS MATERIAIS 1.000,00
3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 50.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 50.000,00
3.1.9.0.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 15.000,00
3.1.9.2.00 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.000,00
3.2.6.0.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 18.000,00
3.2.6.1.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 4.000,00
3.2.6.2.00 OUTROS ENC DIVIDA CONTRATADA 1.000,00
3.2.6.5.00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 4.000,00
3.2.6.6.00 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,00
3.2.6.7.00 COR MON OPER CRED ANTECIP REC 5.000,00
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 ro
o
o
o
o
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000,00
4.3.5.0.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 2.000,00
4.3.5.1.00 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 2.000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 04.02 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTR INTERNO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
2 0 .000,00
1 0.000,00
2 0.000,00
5.000,00
30.000. 00
30.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
UNIDADE 04.03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
1 0.000,00
1 0.000,00
5.000,00
2 0 . 000,00
2 0 . 000,00
5.000. 00
5.000. 00
UNIDADE
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO FISCALIZACAO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
1 0.000,00
2 0.000,00
1 0.000,00
30.000. 00
30.000. 00
1 0 .000,00
1 0 .000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
163.000. 00
10.000,00
125.000. 00
35.000,00
163.000. 00
141.000. 00
135.000. 00
35.000. 00
40.000. 00
115.000. 00
100.000. 00
474.000. 00
439.000. 00
35.000,00
255.000. 00
155.000. 00
100.000. 00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
UNIDADE 05..01 GABINETE DO SECRETARIO
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
/-V C O D I G O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
-
GJ
O
O
O
O
o
DESPESAS CORRENTES 212.000,00
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 212.000,00
3.1.1.0.00 PESSOAL 163.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 163.000,00
3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 150.000,00
3.1.1.1.02 DIARIAS 3.000,00
3.1.1.1.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 10.000,00
•V 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.1.2.0.04 OUTROS MATERIAIS 5.000,00
3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 24.000,00
-> 3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 4.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 20.000,00
o
o
o
o
o
DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
S
H
o
o
o
o
INVESTIMENTOS 15.000,00
4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
total 227.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
UNIDADE 05.02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
6 .000,00
40.000,00
5.000,00
78.000. 00
13.000. 00
46.000. 00
5.000,00
80.000,00
129.000. 00
124.000. 00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
UNIDADE 05.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
33.000. 00
33.000. 00
18.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000. 00
5.000. 00
5.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
UNIDADE 05.04 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
50.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000. 00
30.000. 00
40.000. 00
15.000. 00
1 0 0. 000,00
100. 000,00
70.000,00
30.000,00
155.000,00
55.000,00
1 0 0 .000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.2.0. 00
3.2.2.4.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
3.2.5.0. 00
3.2.5.4.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
TRANSF A PESSOAS
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
856.000. 00
190.000. 00
2 0 . 000,00
600.000. 00
776.500,00
118.000,00
50.000,00
1.046.000,00
360.000. 00
620.000. 00
776.500,00
118.000,00
50.000,00
710.000. 00
250.000. 00
150.000. 00
2.970.500,00
2.026.000,00
944.500,00
1 . 1 1 0. 000,00
960.000,00
150.000,00
NELSON CRTSprtfôNTAOOR - CRC 19.139
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - Portaria 006/B7
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DlARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
156.000. 00
150.000. 00
1 . 000,00
5.000,00
40.000,00
10. 000,00
50.000,00
196.000,00
40.000. 00
5.000,00
60.000. 00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
326.000. 00
296.000. 00
30.000,00
40.000. 00
40.000. 00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.2.0. 00
3.2.2.4.00
3.2.2.4.10
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
3.2.5.0. 00
3.2.5.4.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4 . 1 . 1 . 0 . 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES AO FMDEFVM
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
TRANSF A PESSOAS
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
700.000. 00
700.000. 00
150.000. 00
10.000,00
490.000,00
776.500.00
776.500.00
80.000,00
50.000,00
850.000,00
2.486.500,00
1.580.000,00
230.000. 00
60.000,00
500.000. 00
776.500,00
80.000,00
50.000,00
660.000. 00
200 . 000,00
130.000,00
906.500,00
990.000. 00
860.000. 00
130.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
CODIGO ESPECIFICACAO
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4 . 1 . 2 . 0 . 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
8.000,00
65.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
8 .000,00
10.000,00
103.000,00
95.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CODIGO ESPECIFICACAO
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
25.000. 00
10.000. 00
30.000,00
30.000,00
50.000. 00
20.000. 00
55.000. 00
55.000. 00
70.000. 00
50.000. 00
2 0 . 0 0 0. 00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.1.0. 00
3.2.1.4.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
4.3.0. 0.00
4.3.1.0. 00
4.3.1.3.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES E FUNDOS
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES A FUNDOS
428.000. 00
100. 000. 00
22.000,00
490.000,00
5.000,00
88.000,00
2.000,00
1.730.000. 00
1.637.000. 00
528.000. 00
597.000. 00
512.000. 00
5.000. 00
88.000,00
675.000. 00
203.000. 00
115.000. 00
2.000. 00
93.000,00
995.000. 00
878.000. 00
115.000. 00
2.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.2.0. 05
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.1.0. 00
3.2.1.4.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
4.3.0. 0.00
4.3.1.0. 00
4.3.1.3.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DIARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
MEDICAMENTOS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES E FUNDOS
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES A FUNDOS
428.000. 00
400.000. 00
3.000,00
25.000,00
1 0 0 . 0 0 0. 00
1 0 .000,00
150.000,00
528.000,00
70.000. 00
10.000. 00
30.000,00
160.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
2 .000,00
500.000,00
83.000. 00
15.000. 00
2.000,00
813.000. 00
758.000. 00
55.000,00
600.000,00
583.000,00
15.000,00
2.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
UNIDADE 07.02 DEPARTAMENTO DE SAUDE ANEXO 02 D
C O D I G O E SPECIFIC A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.2.0. 05
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
MEDICAMENTOS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
250.000,00
15.000,00
267.000. 00
35.000,00
130.000. 00
260.000. 00
15.000,00
50.000. 00
60.000. 00
542.000. 00
527.000. 00
15.000,00
110.000,00
1 1 0. 000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
UNIDADE 07..03 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ANEXO 02 D
C 0 D I G 0 ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA CO
o
o
o
o
O
DESPESAS CORRENTES 165.000,00
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 145.000,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
3.1.2.0.04 OUTROS MATERIAIS 35.000,00 CO
H
CO
o
o
o
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 u>[O
o
o
o
o
TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00
3.2.3.0.00 TRANSF INST PRIVADAS 20.000,00
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 «tf
o
o
o
o
o
DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
H
o
o
o
o
INVESTIMENTOS 50.000,00
«tf
H
H
o
o
o
OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 «tfCN
o
o
o
o
INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00
4.2.1.0.00 AQUISICAO DE IMÓVEIS 50.000,00
\ { \\ TOTAL 265.000,00
NELSON CRIST-Cpu*H±>í’, -CRC 19.139
SECRETÁRIO DÉfnHAMÇAS - Portarta C06/97
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 07.04 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
CODIGO ESPECIFICACAO
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.2.0. 05
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
MEDICAMENTOS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
2.000,00
60.000,00
3.000,00
145.000,00
15.000. 00
80.000. 00
62.000,00
3.000,00
95.000. 00
40.000. 00
50.000. 00
2 1 0. 000,00
207.000,00
3.000,00
185.000. 00
135.000. 00
50.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
413.000,00
10.000,00
1 . 020. 000,00
413.000. 00
635.000. 00
1.030.000. 00
1.305.000. 00
680.000. 00
100.000,00
2.078.000. 00
2.078.000. 00
2.085.000. 00
1.985.000. 00
1 0 0.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DlARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
413.000. 00
413.000. 00
400.000. 00
3.000,00
10.000,00
380.000. 00
30.000,00
510.000. 00
10.000,00
500.000. 00
1.235.000,00
500.000. 00
100.000. 00
1.303.000. 00
1.303.000. 00
1.835.000. 00
1.735.000. 00
100.000,00
f
TOTAL 3.138.000,00
PRfcFEFTOH/I; ; a i. d e c a r a m b e I
NELSONCRIS'!^,----í
SECRETAfJJ0l5EFí>:A.-í;
drJOí:: CRC 19 '-39
,AS - Pttteris C0Ô/3V
UNIDADE 08.02 DEPARTAMENTO DE VIACAO
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
NATUREZA DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
3.1.3.2.01
3.1.3.2.02
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
PECAS E ACESSÓRIOS
CONSERTOS E REPAROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
775.000. 00
775.000. 00
255.000. 00
60.000,00
520.000. 00
520.000. 00
100.000. 00
150.000,00
250.000. 00
250.000. 00
70.000,00
180.000. 00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
155.000,00
10.000,00
275.000,00
155.000. 00
153.000. 00
285.000. 00
210.000. 00
100.000,00
100.000,00
593.000. 00
593.000. 00
410.000. 00
310.000. 00
100.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O
ANEXO 02 D
NATUREZA DA DESPESA EXERCÍCIO 1998
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DIARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
155.000. 00
150.000. 00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
275.000,00
155.000,00
153.000. 00
30.000,00
285.000. 00
210 . 000,00
1 0 0. 000,00
100.000,00
593.000. 00
593.000. 00
410.000. 00
310.000. 00
1 0 0.000,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL EXERCÍCIO 1998
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.1.9.0. 00
3.1.9.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.1.0. 00
3.2.1.4.00
3.2.2.0. 00
3.2.2.4.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
3.2.3.3.00
3.2.5.0. 00
3.2.5.3.00
3.2.5.4.00
3.2.6.0. 00
3.2.6.1.00
3.2.6.2.00
3.2.6.5.00
3.2.6.6.00
3.2.6.7.00
3.2.8.0. 00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
4.3.0. 0.00
4.3.1.0. 00
4.3.1.3.00
4.3.5.0. 00
4.3.5.1.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES E FUNDOS
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSF A PESSOAS
SALARIO FAMÍLIA
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
OUTROS ENC DIVIDA CONTRATADA
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS
COR MON OPER CRED ANTECIP REC
P A S E P
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES A FUNDOS
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
3.469.600,00
1 . 010. 000,00
83.000. 00
2.961.000,00
15.000. 00
5.000. 00
776.500,00
291.000,00
6 . 000 . 00
2.000,00
50.000. 00
4.000. 00
1 . 0 0 0. 00
4.000. 00
1.000. 00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
4.479.600.00
2.129.300.00
3.044.000. 00
15.000. 00
5.000. 00
776.500,00
297.000. 00
52.000. 00
18.000. 00
120.000. 00
2.940.000. 00
1.554.600.00
565.000,00
2 . 000 . 00
2 . 000,00
10.936.400,00
9.667.900,00
1.268.500,00
5.063.600.00
4.494.600.00
565.000,00
4.000,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL EXERCÍCIO 1998
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
01
01 01
01 01 001
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
659.600.00
659.600.00
659.600.00
659.600.00
659.600.00
659.600.00
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/ PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
01 LEGISLATIVA 659.600,00 659.600,00
01 01 PROCESSO LEGISLATIVO 659.600,00 659.600,00
01 01 001 ACAO LEGISLATIVA 659.600,00 659.600,00
01 01 0012 001 ATIVIDADE MANUTENCAO DA CAMARA 659.600,00 659.600,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 02.01 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C O D I G O FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 430.000,00 430.000,00
03 07 ADMINISTRACAO 430.000,00 430.000,00
03 07 020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 430.000,00 430.000,00
03 07 0202 002 ATIVIDADE DO GABINETE 430.000,00 430.000,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 02.02 JUNTA DO SERVIO MILITAR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C O D I G O FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 24.400,00 24.400,00
03 30 SEGURANÇA PUBLICA 24.400,00 24.400,00
03 30 177 POLICIAMENTO MILITAR 24.400,00 24.400,00
03 30 1772 003 ATIVIDADE DO SERVIÇO MILITAR 24.400,00 24.400,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 02.03
PROGRAMA
ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA
DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C O D I G O FUNCAO / PROGRAMA/ SOB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 135.500,00 135.500,00
03 07 ADMINISTRACAO 135.500,00 135.500,00
03 07 020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 135.500,00 135.500,00
03 07 0202 004 ATIVIDADE DA ASSESSORIA JURÍDICA E LEGIS 135.500,00 135.500,00
ORGAO 03.,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G O FUNCAO/ PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 768.000,00 768.000,00
03 07 ADMINISTRACAO 720.000,00 720.000,00
03 07 021 ADMINISTRACAO GERAL 720.000,00 720.000,00
03 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 48.000,00 48.000,00
03 08 021 ADMINISTRACAO GERAL 28.000,00 28.000,00
03 08 031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 20.000,00 20.000,00
05 COMUNICACOES 48.000,00 48.000,00
05 22 TELECOMUNICACOES 48.000,00 48.000,00
05 22 137 RADIODIFUSÃO 48.000,00 48.000,00
15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 820.000,00 820.000,00
15 82 PREVIDÊNCIA 820.000,00 820.000,00
15 82 492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 820.000,00 820.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 03.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
03
03 07
03 07 021
03 07 0212
03 08
03 08 031
03 08 0312
05
05 22
05 22 137
05 22 1372
15
15 82
15 82 492
15 82 4922
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
005 ATIVIDADE ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
006 ATIVIDADE CONTRIBUICOES/AMCG/AMP/IBAM
COMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
RADIODIFUSÃO
007 ATIVIDADE TELEFONIA SOM E IMAGEM
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
008 ATIV PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
ATIVIDADES TOTAL
703.000,00 703.000,00
683.000,00 683.000,00
683.000,00 683.000,00
683.000,00 683.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
48.000,00 48.000,00
48.000,00 48.000,00
48.000,00 48.000,00
48.000,00 48.000,00
820.000,00 820.000,00
820.000,00 820.000,00
820.000,00 820.000,00
820.000,00 820.000,00
ORGAO 03.00
UNIDADE 03.02
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO / PROGRAMA/ SOB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 20.000,00 20.000,00
03 07 ADMINISTRACAO 20.000,00 20.000,00
03 07 021 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 20.000,00
03 07 0212 010 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 20.000,00 20.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
UNIDADE 03.03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO ANEXO 06
C O D I G O FUNCAO / PROGRAMA/ SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 17.000,00 17.000,00
03 07 ADMINI STRACAO 17.000,00 17.000,00
03 07 021 ADMINISTRACAO GERAL 17.000,00 17.000,00
03 07 0212 011 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 17.000,00 17.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 03.04
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO / PROGRAMA/ STJB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 28.000,00 28.000,00
03 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 28.000,00 28.000,00
03 08 021 ADMINISTRACAO GERAL 28.000,00 28.000,00
03 08 0212 009 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 28.000,00 28.000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 414.000,00 414.000,00
03 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 414.000,00 414.000,00
03 08 030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 319.000,00 319.000,00
03 08 031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 25.000,00 25.000,00
03 08 032 CONTROLE INTERNO 35.000,00 35.000,00
03 08 033 DIVIDA INTERNA 35.000,00 35.000,00
f \
\ ! t 1 jr
TOTAL 414.000,00 414.000,00
7ARÃM8ÉI
N ELSO N <OR -cr<c 0 -1 39
SfcCRfM m ) DE FINANÇAS - Portartl 006^7
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 04.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUB PROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
ATIVIDADES TOTAL
03
03 08
03 08 030
03 08 0302
03 08 033
03 08 0332
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO DE RECEITAS
012 ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVIDA INTERNA
013 ATIV ADMINI STRACAO DA DIVIDA INTERNA
314.000,00 314.000,00
314.000,00 314.000,00
279.000,00 279.000,00
279.000,00 279.000,00
35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 04.02
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTR INTERNO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 35.000,00 35.000,00
03 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 35.000,00 35.000,00
03 08 032 CONTROLE INTERNO 35.000,00 35.000,00
03 08 0322 014 ATIVIDADE CONTROLE INTERNO 35.000,00 35.000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 04.03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 25.000,00 25.000,00
03 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 25.000,00 25.000,00
03 08 031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 25.000,00 25.000,00
03 08 0312 015 ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 25.000,00 25.000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 04.04
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO FISCALIZACAO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 40.000,00 40.000,00
03 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 40.000,00 40.000,00
03 08 030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 40.000,00 40.000,00
03 08 0302 016 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 40.000,00 40.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
ANEXO 06
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
C 0 D I G O FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04 AGRICULTURA 209.000,00 209.000,00
04 14 PRODUÇÃO VEGETAL 166.000,00 166.000,00
04 14 076 CORRETIVOS E FERTILIZANTES 60.000,00 60.000,00
04 14 078 MECANIZACAO AGRÍCOLA 106.000,00 106.000,00
04 18 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 43.000,00 43.000,00
04 18 111 EXTENSÃO RURAL 43.000,00 43.000,00
07 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 227.000,00 227.000,00
07 40 PROGRAMAS INTEGRADOS 227.000,00 227.000,00
07 40 020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 227.000,00 227.000,00
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 255.000,00 255.000,00
11 62 INDUSTRIA 220.000,00 220.000,00
11 62 346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 220.000,00 220.000,00
11 63 COMERCIO 35.000,00 35.000,00
11 63 353 COMERCIALIZACAO 35.000,00 35.000,00
13 SAUDE E SANEAMENTO 38.000,00 38.000,00
13 77 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 38.000,00 38.000,00
13 77 456 CONTROLE DA POLUIÇÃO 38.000,00 38.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 05.01 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
07 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 227.000,00 227.000,00
07 40 PROGRAMAS INTEGRADOS 227.000,00 227.000,00
07 40 020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 227.000,00 227.000,00
07 40 0202 017 ATIVIDADE DO GABINETE 227.000,00 227.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 05.02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS
04
04 14
04 14 076
04 14 0762 019
04 14 078
04 14 0782 020
04 18
04 18 111
04 18 1112 018
AGRICULTURA
PRODUÇÃO VEGETAL
CORRETIVOS E FERTILIZANTES
ATIVIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO
MECANIZACAO AGRÍCOLA
ATIVIDADE MECANIZACAO AGRÍCOLA
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSÃO RURAL
ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
ATIVIDADES TOTAL
209.000,00 209.000,00
166.000,00 166.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
106.000,00 106.000,00
106.000,00 106.000,00
43.000,00 43.000,00
43.000,00 43.000,00
43.000,00 43.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 05.03
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO / PROGRAMA/SOB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
13 SAUDE E SANEAMENTO 38.000,00 38.000,00
13 77 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 38.000,00 38.000,00
13 77 456 CONTROLE DA POLUIÇÃO 38.000,00 38.000,00
13 77 4562 021 ATIV PRESERV/MANANCIAIS/MEIO AMBIENTE 38.000,00 38.000,00
ORGAO 05.00
UNIDADE 05.04
SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/ PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 255.000,00 255.000,00
11 62 INDUSTRIA 220.000,00 220.000,00
11 62 346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 220.000,00 220.000,00
11 62 3462 022 ATIVIDADE PROMOÇÃO INDUSTRIAL 220.000,00 220.000,00
11 63 COMERCIO 35.000,00 35.000,00
11 63 353 COMERCIALIZACAO 35.000,00 35.000,00
11 63 3532 023 ATIVIDADE PROMOÇÃO A COMERCIALIZACAO 35.000,00 35.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
C O D I G O
08
08 41
08 41 185
08 41 190
08 42
08 42 025
08 42 188
08 42 427
08 46
08 46 224
08 47
08 47 235
08 47 239
08 48
08 48 247
08 49
08 49 252
ANEXO 06
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
EDUCACAO E CULTURA 740.000,00 3.340.500,00 4.080.500,00
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 210.000,00 210.000,00
CRECHE 145.000,00 145.000,00
EDUCACAO PRE-ESCOLA 65.000,00 65.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 670.000,00 2.472.500,00 3.142.500,00
EDIFICACOES PUBLICAS 150.000,00 150.000,00
ENSINO REGULAR 520.000,00 2.342.500,00 2.862.500,00
ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 130.000,00 130.000,00
EDUCACAO FÍSICA E DESPORTOS 113.000,00 113.000,00
D3ESPORTO AMADOR 113.000,00 113.000,00
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS 360.000,00 360.000,00
BOLSAS DE ESTUDO 50.000,00 50.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR 310.000,00 310.000,00
CULTURA 70.000,00 55.000,00 125.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 70.000,00 55.000,00 125.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 130.000,00 130.000,00
EDUCACAO COMPENSATÓRIA 130.000,00 130.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.01 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C O D I G O FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08 EDUCACAO E CULTURA 366.000,00 366.000,00
08 42 ENSINO FUNDAMENTAL 366.000,00 366.000,00
08 42 188 ENSINO REGULAR 366.000,00 366.000,00
08 42 1882 024 ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO 366.000,00 366.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
C O D I G O FUNCAO/ PROGRAMA/SUB PROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS
08
08 41
08 41 185
08 41 1852 026
08 41 190
08 41 1902 027
08 42
08 42 025
08 42 0251 003
08 42 188
08 42 1881 001
08 42 1881 002
08 42 1882 025
08 42 1882 032
08 42 427
08 42 4272 028
08 47
08 47 235
08 47 2352 029
08 47 239
08 47 2392 030
08 49
08 49 252
EDUCACAO E CULTURA
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
CRECHE
ATIV EDUCACAO ATENDIMENTO A CRECHES
EDUCACAO PRE-ESCOLA
ATIVIDADE EDUCACAO PRE-ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
EDIFICACOES PUBLICAS
PROJETO CONSTRUCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL
ENSINO REGULAR
CONSTR DE CANCHAS/CENTROS POLIESPORTIVOS
CONSTR DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES
ATIV MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO
ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
BOLSAS DE ESTUDO
ATIVIDADE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO COMPENSATÓRIA
670.000,00
670.000. 00
150.000. 00
150.000. 00
520.000. 00
130.000. 00
390.000. 00
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
ATIVIDADES TOTAL
2.806.500,00 3.476.500,00
210.000,00 210.000,00
145.000,00 145.000,00
145.000,00 145.000,00
65.000,00 65.000,00
65.000,00 65.000,00
2.106.500,00 2.776.500,00
150.000. 00
150.000. 00
1.976.500,00 2.496.500,00
130.000. 00
390.000. 00
776.500,00 776.500,00
1.200.000,00 1.200.000,00
130.000,00 130.000,00
130.000,00 130.000,00
360.000,00 360.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
310.000,00 310.000,00
310.000,00 310.000,00
130.000,00 130.000,00
130.000,00 130.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
UNIDADE 06.02
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE ENSINO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C O D 1 G O FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08 49 2522 031 ATIVIDADE EDUCACAO ESPECIAL 130.000,00 130.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTORA ESPORTES MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
UNIDADE 06.03
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C O D I G O FUNCAO/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08 EDUCACAO E CULTURA 113.000,00 113.000,00
08 46 EDUCACAO FÍSICA E DESPORTOS 113.000,00 113.000,00
08 46 224 D3ESPORTO AMADOR 113.000,00 113.000,00
08 46 2242 038 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 113.000,00 113.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.04
PROGRAMA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C O D I G O FUNCAO/ PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08 EDUCACAO E CULTURA 70.000,00 55.000,00 125.000,00
08 48 CULTURA 70.000,00 55.000,00 125.000,00
08 48 247 DIFUSÃO CULTURAL 70.000,00 55.000,00 125.000,00
08 48 2471 004 PROJETO CONSTRUCAO CASA DA CULTURA 70.000,00 70.000,00
08 48 2472 039 ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL 55.000,00 55.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
ANEXO 06
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
C 0 D I G 0 PUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
13 SAUDE E SANEAMENTO 665.000,00 2.053.000,00 2.718.000,00
13 07 ADMINISTRACAO 871.000,00 871.000,00
13 07 021 ADMINISTRACAO GERAL 871.000,00 871.000,00
13 75 SAUDE 365.000,00 917.000,00 1.282.000,00
13 75 025 EDIFICACOES PUBLICAS 130.000,00 130.000,00
13 75 428 ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA 235.000,00 875.000,00 1.110.000,00
13 75 429 CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANS 21.000,00 21.000,00
13 75 430 FISCALIZACAO E INSPENCAO SANITARIA 21.000,00 21.000,00
13 76 SANEAMENTO 300.000,00 300.000,00
13 76 449 SISTEMA DE ESGOTOS 300.000,00 300.000,00
13 81 ASSISTÊNCIA 265.000,00 265.000,00
13 81 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 220.000,00 220.000,00
13 81 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 45.000,00 45.000,00
15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 7.000,00 7.000,00
15 81 ASSISTÊNCIA 7.000,00 7.000,00
15 81 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 7.000,00 7.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
ATIVIDADES TOTAL
13
13 07
13 07 021
13 07 0212
13 75
13 75 428
13 75 4281
13 76
13 76 449
13 76 4491
15
15 81
15 81 483
15 81 4832
SAUDE E SANEAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
040 ATIVIDADE DO GABINETE
SAUDE
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
005 PROJETO CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES
SANEAMENTO
SISTEMA DE ESGOTOS
006 PROJETO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
ASSISTÊNCIA
ASSISTÊNCIA AO MENOR
041 ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR
535.000,00
235.000. 00
235.000. 00
235.000. 00
300.000. 00
300.000. 00
300.000. 00
871.000. 00
871.000. 00
871.000. 00
871.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
1.406.000,00
871.000. 00
871.000. 00
871.000. 00
235.000. 00
235.000. 00
235.000. 00
300.000. 00
300.000. 00
300.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7 . 000 . 00
7.000. 00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 07.02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUB PROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS
13
13 75
13 75 428
13 75 4282 042
13 75 4282 043
13 75 429
13 75 4292 046
13 75 430
13 75 4302 047
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
ATIVIDADE POSTO DE SAUDE 24 HORAS-CENTRO
ATIV MANUT POSTOS SAUDE/BAIRROS/INTERIOR
CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANS
ATIVIDADE CONT. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
FISCALIZACAO E INSPENCAO SANITARIA
ATIVIDADE VIGILÂNCIA SANITARIA
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
ATIVIDADES TOTAL
652.000,00 652.000,00
652.000,00 652.000,00
610.000,00 610.000,00
395.000,00 395.000,00
215.000,00 215.000,00
21.000,00 21.000,00
21.000,00 21.000,00
21.000,00 21.000,00
21.000,00 21.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
UNIDADE 07.03 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ANEXO Ofi
C O D I G O FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
13 SAUDE E SANEAMENTO 265.000,00 265.000,00
13 81 ASSISTÊNCIA 265.000,00 265.000,00
13 81 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 220.000,00 220.000,00
13 81 4862 048 ATIVIDADE PROMOÇÃO SOCIAL 220.000,00 220.000,00
13 81 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 45.000,00 45.000,00
13 81 4872 049 ATIV ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE 45.000,00 45.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 07.04 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
13
13 75
13 75 025
13 75 0251 007
13 75 428
13 75 4282 050
13 75 4282 051
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
EDIFICACOES PUBLICAS
CONSTR NOVOS GAB ODONTOLOGICOS COM EQUIP
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
ATIVIDADE CENTRO DE ODONTOLOGIA
ATIV GAB ODONTOLOGICO BAIRROS E INTERIOR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
130.000,00 265.000,00 395.000,00
130.000,00 265.000,00 395.000,00
130.000,00 130.000,00
130.000,00 130.000,00
265.000,00 265.000,00
195.000,00 195.000,00
70.000,00 70.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
03
03 07
03 07 025
10
10 07
10 07 021
10 60
10 60 325
10 60 327
13
13 77
13 77 455
16
16 88
16 88 531
16 88 532
16 88 534
16 88 535
16 88 536
16 88 538
16 91
16 91 571
16 91 575
FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
EDIFICACOES PUBLICAS
HABITACAO E URBANISMO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
ILUMINACAO PUBLICA
SAUDE E SANEAMENTO
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
DEFESA CONTRA EROSÃO
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RODOVIAS
TERMINAIS RODOVIÁRIOS
ESTRADAS VICINAIS
CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO RODOVIAR
SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONSERVACAO DE RODOVIAS
TRANSPORTE URBANO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO
VIAS URBANAS
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
500.000,00 1.083.000,00 1.583.000,00
833.000,00 833.000,00
833.000,00 833.000,00
500.000,00 250.000,00 750.000,00
500.000,00 500.000,00
250.000,00 250.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
1.175.000,00 805.000,00 1.980.000,00
1.120.000,00 805.000,00 1.925.000,00
540.000,00 540.000,00
150.000,00 150.000,00
220.000,00 265.000,00 485.000,00
300.000,00 300.000,00
100.000,00 100.000,00
350.000,00 350.000,00
55.000,00 55.000,00
25.000,00 25.000,00
30.000,00 30.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUB PROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
ATIVIDADES TOTAL
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 08 .01
PROGRAMA DE TRABALHO
GABINETE DO SECRETARIO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C CI D I G O FUNCAO/ PROGRAMA./ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 300.000,00 300.000,00
03 07 ADMINISTRACAO 300.000,00 300.000,00
03 07 025 EDIFICACOES PUBLICAS 300.000,00 300.000,00
03 07 0251 011 PROJETO EDIFICACOES PUBLICAS 300.000,00 300.000,00
10 HABITACAO E URBANISMO 500.000,00 1.083.000,00 1.583.000,00
10 07 ADMINISTRACAO 833.000,00 833.000,00
10 07 021 ADMINISTRACAO GERAL 833.000,00 833.000,00
10 07 0212 053 ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO 833.000,00 833.000,00
10 60 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 500.000,00 250.000,00 750.000,00
10 60 325 LIMPEZA PUBLICA 500.000,00 500.000,00
10 60 3251 015 PROJETO COLETA E RECICLAGEM DE LIXO 500.000,00 500.000,00
10 60 327 ILUMINACAO PUBLICA 250.000,00 250.000,00
10 60 3272 054 ATIVIDADE ILUMINACAO PUBLICA 250.000,00 250.000,00
13 SAUDE E SANEAMENTO 300.000,00 300.000,00
13 77 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 300.000,00 300.000,00
13 77 455 DEFESA CONTRA EROSÃO 300.000,00 300.000,00
13 77 4552 055 ATIV CONTROLE A EROSÃO URBANA E RURAL 300.000,00 300.000,00
16 TRANSPORTE 955.000,00 955.000,00
16 88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 900.000,00 900.000,00
16 88 532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 150.000,00 150.000,00
16 88 5321 012 PROJETO CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIÁRIO 150.000,00 150.000,00
16 88 535 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO RODOVIAR 300.000,00 300.000,00
16 88 5351 008 PROJETO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 300.000,00 300.000,00
ORGAO
UNIDADE
08.00
08.01
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
GABINETE DO SECRETARIO
PÚBLICOS
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C O D I G O FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
16 88 536
16 88 5361 014
16 88 538
16 88 5381 013
16 91
16 91 571
16 91 5711 010
16 91 575
16 91 5751 009
SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROJETO CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE
CONSERVACAO DE RODOVIAS
PROJETO AQUISICAO DE MAQUINAS CAMINHÕES
TRANSPORTE URBANO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO
CONSTRUCAO ABRIGOS ÔNIBUS URBANO E RURAL
VIAS URBANAS
PROJETO PASSEIOS E CALCADAS
1 0 0.000,00
1 0 0 . 000,00
350.000. 00
350.000. 00
55.000. 00
25.000. 00
25.000. 00
30.000. 00
30.000. 00
1 0 0 . 000,00
1 0 0 .000,00
350.000. 00
350.000. 00
55.000. 00
25.000. 00
25.000. 00
30.000. 00
30.000. 00
P R EF E
TOTAL 1.755.000,00 1.383.000,00 3.138.000,00
L DE c a r a m b e í
'^Sãasstsssr
ORGAO
UNIDADE
08.00
08.02
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE VIACAO
PÚBLICOS
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
C 0 D I G 0 FUNCAO/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
16 TRANSPORTE 220.000,00 805.000,00 1.025.000,00
16 88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 220.000,00 805.000,00 1.025.000,00
16 88 531 RODOVIAS 540.000,00 540.000,00
16 88 5312 056 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 540.000,00 540.000,00
16 88 534 ESTRADAS VICINAIS 220.000,00 265.000,00 485.000,00
16 88 5341 016 PROJETO FABRICACAO DE MANILHAS 220.000,00 220.000,00
16 88 5342 057 ATIV CONSERV CASCALH ESTRADAS VICINAIS 265.000,00 265.000,00
1.025.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
PROGRAMA DE TRABALHO
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUB PROGRAMA
03
03 09
03 09 044
10
10 57
10 57 316
10 58
10 58 323
10 60
10 60 325
10 60 326
10 60 328
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
INFORMACOES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICA
HABITACAO E URBANISMO
HABITACAO
HABITACAO HURBANAS
URBANISMO
PLANEJAMENTO URBANO
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
PARQUES E JARDINS
PROJETOS
288.000,00
170.000. 00
170.000. 00
118.000. 00
118.000,00
ATIVIDADES
290.000. 00
290.000. 00
290.000. 00
425.000. 00
45.000. 00
45.000. 00
380.000. 00
190.000. 00
190.000. 00
TOTAL
290.000. 00
290.000. 00
290.000. 00
713.000. 00
170.000. 00
170.000. 00
45.000. 00
45.000. 00
498.000. 00
190.000. 00
118.000. 00
190.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUB PROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
03
03
03
03
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
09
09
09
57
57
57
58
58
58
60
60
60
60
60
60
60
044
0442 058
316
3161 018
323
3232 059
325
3252 060
326
3261 017
328
3282 061
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
INFORMACOES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICA
ATIVIDADE DO GABINETE
HABITACAO E URBANISMO
HABITACAO
HABITACAO HURBANAS
PROJETO HABITAÇÕES URBANAS
URBANISMO
PLANEJAMENTO URBANO
ATIVIDADE PLANEJAMENTO URBANO
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE CONSERV LIMPEZA PUBLICA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
PROJETO ADM CEMITÉRIOS/CAPELA MORTUÁRIAS
PARQUES E JARDINS
ATIVIDADE PRAÇAS E JARDINS
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
290.000,00
288.000,00
170.000. 00
170.000. 00
170.000. 00
118.000,00
118.000,00
118.000,00
290.000. 00
290.000. 00
290.000. 00
425.000. 00
45.000. 00
45.000. 00
45.000. 00
380.000. 00
190.000. 00
190.000. 00
190.000. 00
190.000. 00
290.000. 00
290.000. 00
290.000. 00
290.000. 00
713.000. 00
170.000. 00
170.000. 00
170.000. 00
45.000. 00
45.000. 00
45.000. 00
498.000. 00
190.000. 00
190.000. 00
118.000. 00
118.000,00
190.000. 00
190.000. 00
TOTAL 288.000,00 715.000,00 1.003.000,00
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE CAPAMBEl
C « S T • CONTADOR CitC J '9
F1WWÇAS - * * ■ ■ • « * '
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 06
ATIVIDADES TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO 07
CODIGO FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
01 LEGISLATIVA 659.600,00 659.600,00
01 01 PROCESSO LEGISLATIVO 659.600,00 659.600,00
01 01 001 ACAO LEGISLATIVA 659.600,00 659.600,00
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 300.000,00 2.061.900,00 2.361.900,00
03 07 ADMINISTRACAO 300.000,00 1.285.500,00 1.585.500,00
03 07 020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 565.500,00 565.500,00
03 07 021 ADMINISTRACAO GERAL 720.000,00 720.000,00
03 07 025 EDIFICACOES PUBLICAS 300.000,00 300.000,00
03 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 462.000,00 462.000,00
03 08 021 ADMINISTRACAO GERAL 28.000,00 28.000,00
03 08 030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 319.000,00 319.000,00
03 08 031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 45.000,00 45.000,00
03 08 032 CONTROLE INTERNO 35.000,00 35.000,00
03 08 033 DIVIDA INTERNA 35.000,00 35.000,00
03 09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 290.000,00 290.000,00
03 09 044 INFORMACOES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICA 290.000,00 290.000,00
03 30 SEGURANÇA PUBLICA 24.400,00 24.400,00
03 30 177 POLICIAMENTO MILITAR 24.400,00 24.400,00
04 AGRICULTURA 209.000,00 209.000,00
04 14 PRODUÇÃO VEGETAL 166.000,00 166.000,00
04 14 076 CORRETIVOS E FERTILIZANTES 60.000,00 60.000,00
04 14 078 MECANIZACAO AGRÍCOLA 106.000,00 106.000,00
04 18 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 43.000,00 43.000,00
04 18 111 EXTENSÃO RURAL 43.000,00 43.000,00
05 COMUNICACOES 48.000,00 48.000,00
05 22 TELECOMUNICACOES 48.000,00 48.000,00
05 22 137 RADIODIFUSÃO 48.000,00 48.000,00
07 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 227.000,00 227.000,00
07 40 PROGRAMAS INTEGRADOS 227.000,00 227.000,00
07 40 020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 227.000,00 227.000,00
08 EDUCACAO E CULTURA 740.000,00 3.340.500,00 4.080.500,00
08 41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 210.000,00 210.000,00
08 41 185 CRECHE 145.000,00 145.000,00
08 41 190 EDUCACAO PRE-ESCOLA 65.000,00 65.000,00
08 42 ENSINO FUNDAMENTAL 670.000,00 2.472.500,00 3.142.500,00
08 42 025 EDIFICACOES PUBLICAS 150.000,00 150.000,00
08 42 188 ENSINO REGULAR 520.000,00 2.342.500,00 2.862.500,00
08 42 427 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 130.000,00 130.000,00
08 46 EDUCACAO FÍSICA E DESPORTOS 113.000,00 113.000,00
08 46 224 D 3ESPORTO AMADOR 113.000,00 113.000,00
08 47 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS 360.000,00 360.000,00
08 47 235 BOLSAS DE ESTUDO 50.000,00 50.000,00
08 47 239 TRANSPORTE ESCOLAR 310.000,00 310.000,00
08 48 CULTURA 70.000,00 55.000,00 125.000,00
08 48 247 DIFUSÃO CULTURAL 70.000,00 55.000,00 125.000,00
08 49 EDUCACAO ESPECIAL 130.000,00 130.000,00
08 49 252 EDUCACAO COMPENSATÓRIA 130.000,00 130.000,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
CODIGO FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 07
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
788.000,00 1.508.000,00 2.296.000,00
833.000,00 833.000,00
833.000,00 833.000,00
170.000,00 170.000,00
170.000,00 170.000,00
45.000,00 45.000,00
45.000,00 45.000,00
618.000,00 630.000,00 1.248.000,00
500.000,00 190.000,00 690.000,00
118.000,00 118.000,00
250.000,00 250.000,00
190.000,00 190.000,00
255.000,00 255.000,00
220.000,00 220.000,00
220.000,00 220.000,00
35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
665.000,00 2.391.000,00 3.056.000,00
871.000,00 871.000,00
871.000,00 871.000,00
365.000,00 917.000,00 1.282.000,00
130.000,00 130.000,00
235.000,00 875.000,00 1.110.000,00
21.000,00 21.000,00
21.000,00 21.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
338.000,00 338.000,00
300.000,00 300.000,00
38.000,00 38.000,00
265.000,00 265.000,00
220.000,00 220.000,00
45.000,00 45.000,00
827.000,00 827.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
820.000,00 820.000,00
820.000,00 820.000,00
1.175.000,00 805.000,00 1.980.000,00
1.120.000,00 805.000,00 1.925.000,00
540.000,00 540.000,00
150.000,00 150.000,00
220.000,00 265.000,00 485.000,00
300.000,00 300.000,00
100.000,00 100.000,00
350.000,00 350.000,00
55.000,00 55.000,00
10
10 07
10 07 021
10 57
10 57 316
10 58
10 58 323
10 60
10 60 325
10 60 326
10 60 327
10 60 328
11
11 62
11 62 346
11 63
11 63 353
13
13 07
13 07 021
13 75
13 75 025
13 75 428
13 75 429
13 75 430
13 76
13 76 449
13 77
13 77 455
13 77 456
13 81
13 81 486
13 81 487
15
15 81
15 81 483
15 82
15 82 492
16
16 88
16 88 531
16 88 532
16 88 534
16 88 535
16 88 536
16 88 538
16 91
____
HABITACAO E URBANISMO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
HABITACAO
HABITACAO HURBANAS
URBANISMO
PLANEJAMENTO URBANO
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
ILUMINACAO PUBLICA
PARQUES E JARDINS
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
INDUSTRIA
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
COMERCIO
COMERCI AL IZACAO
SAUDE E SANEAMENTO
ADMINI STRACAO
ADMINI STRACAO GERAL
SAUDE
EDIFICACOES PUBLICAS
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANS
FISCALIZACAO E INSPENCAO SANITARIA
SANEAMENTO
SISTEMA DE ESGOTOS
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
DEFESA CONTRA EROSÃO
CONTROLE DA POLUIÇÃO
ASSISTÊNCIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
ASSISTÊNCIA
ASSISTÊNCIA AO MENOR
PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RODOVIAS
TERMINAIS RODOVIÁRIOS
ESTRADAS VICINAIS
CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO RODOVIAR
SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONSERVACAO DE RODOVIAS
TRANSPORTE URBANO
PROGRAMA. DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
CODIGO FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA PROJETOS ATIVIDADES
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 07
TOTAL
16 91 571 SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO
16 91 575 VIAS URBANAS
25.000. 00
30.000. 00
25.000. 00
30.000. 00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUB PROGRAMA VINCULADOS
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 08
ORDINÁRIOS TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 01 PROCESSO LEGISLATIVO
01 01 001 ACAO LEGISLATIVA
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
03 07 ADMINI STRACAO
03 07 020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
03 07 021 ADMINISTRACAO GERAL
03 07 025 EDIFICACOES PUBLICAS
03 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
03 08 021 ADMINISTRACAO GERAL
03 08 030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
03 08 031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
03 08 032 CONTROLE INTERNO
03 08 033 DIVIDA INTERNA
03 09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
03 09 044 INFORMACOES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICA
03 30 SEGURANÇA PUBLICA
03 30 177 POLICIAMENTO MILITAR
04 AGRICULTURA
04 14 PRODUÇÃO VEGETAL
04 14 076 CORRETIVOS E FERTILIZANTES
04 14 078 MECANIZACAO AGRÍCOLA
04 18 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
04 18 111 EXTENSÃO RURAL
05 COMUNICACOES
05 22 TELECOMUNICACOES
05 22 137 RADIODIFUSÃO
07 DESENVOLVIMENTO REGIONAL
07 4 0 PROGRAMAS INTEGRADOS
07 40 020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
08 EDUCACAO E CULTURA
08 41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
08 41 185 CRECHE
08 41 190 EDUCACAO PRE-ESCOLA
08 42 ENSINO FUNDAMENTAL
08 42 025 EDIFICACOES PUBLICAS
08 42 188 ENSINO REGULAR
08 42 427 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO
08 46 EDUCACAO FÍSICA E DESPORTOS
08 46 224 D3ESPORTO AMADOR
08 47 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
08 47 235 BOLSAS DE ESTUDO
08 47 239 TRANSPORTE ESCOLAR
08 48 CULTURA
08 48 247 DIFUSÃO CULTURAL
08 49 EDUCACAO ESPECIAL
659.600.00
659.600.00
659.600.00
2.361.900.00
1.585.500.00
565.500.00
720.000. 00
300.000. 00
462.000. 00
28.000,00
319.000. 00
45.000. 00
35.000. 00
35.000. 00
290.000. 00
290.000. 00
24.400.00
24.400.00
209.000. 00
166.000. 00
60.000. 00
106.000,00
43.000. 00
43.000. 00
48.000. 00
48.000. 00
48.000. 00
227.000. 00
227.000. 00
227.000. 00
4.080.500.00
210.000. 00
145.000. 00
65.000. 00
3.142.500.00
150.000. 00
2.862.500.00
130.000. 00
113.000. 00
113.000. 00
360.000. 00
50.000. 00
310.000. 00
125.000. 00
125.000. 00
130.000. 00
659.600.00
659.600.00
659.600.00
2.361.900.00
1.585.500.00
565.500.00
720.000. 00
300.000. 00
462.000. 00
28.000,00
319.000. 00
45.000. 00
35.000. 00
35.000. 00
290.000. 00
290.000. 00
24.400.00
24.400.00
209.000. 00
166.000. 00
60.000. 00
106.000,00
43.000. 00
43.000. 00
48.000. 00
48.000. 00
48.000. 00
227.000. 00
227.000. 00
227.000. 00
4.080.500.00
210.000. 00
145.000. 00
65.000. 00
3.142.500.00
150.000. 00
2.862.500.00
130.000. 00
113.000. 00
113.000. 00
360.000. 00
50.000. 00
310.000. 00
125.000. 00
125.000. 00
130.000. 00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
C 0 D ]
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 08
[ G O FUNCAO / PROGRAMA/ SUB PROGRAMA VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL
10 HABITACAO E URBANISMO 2.296.000,00 2.296.000,00
10 07 ADMINISTRACAO 833.000,00 833.000,00
10 07 021 ADMINISTRACAO GERAL 833.000,00 833.000,00
10 57 HABITACAO 170.000,00 170.000,00
10 57 316 HABITACAO HURBANAS 170.000,00 170.000,00
10 58 URBANISMO 45.000,00 45.000,00
10 58 323 PLANEJAMENTO URBANO 45.000,00 45.000,00
10 60 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.248.000,00 1.248.000,00
10 60 325 LIMPEZA PUBLICA 690.000,00 690.000,00
10 60 326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 118.000,00 118.000,00
10 60 327 ILUMINACAO PUBLICA 250.000,00 250.000,00
10 60 328 PARQUES E JARDINS 190.000,00 190.000,00
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 255.000,00 255.000,00
11 62 INDUSTRIA 220.000,00 220.000,00
11 62 346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 220.000,00 220.000,00
11 63 COMERCIO 35.000,00 35.000,00
11 63 353 COMERCIALIZACAO 35.000,00 35.000,00
13 SAUDE E SANEAMENTO 3.056.000,00 3.056.000,00
13 07 ADMINI STRACAO 871.000,00 871.000,00
13 07 021 ADMINI STRACAO GERAL 871.000,00 871.000,00
13 75 SAUDE 1.282.000,00 1.282.000,00
13 75 025 EDIFICACOES PUBLICAS 130.000,00 130.000,00
13 75 428 ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA 1.110.000,00 1.110.000,00
13 75 429 CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANS 21.000,00 21.000,00
13 75 430 FISCALIZACAO E INSPENCAO SANITARIA 21.000,00 21.000,00
13 76 SANEAMENTO 300.000,00 300.000,00
13 76 449 SISTEMA DE ESGOTOS 300.000,00 300.000,00
13 77 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 338.000,00 338.000,00
13 77 455 DEFESA CONTRA EROSÃO 300.000,00 300.000,00
13 77 456 CONTROLE DA POLUIÇÃO 38.000,00 38.000,00
13 81 ASSISTÊNCIA 265.000,00 265.000,00
13 81 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 220.000,00 220.000,00
13 81 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 45.000,00 45.000,00
15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 827.000,00 827.000,00
15 81 ASSISTÊNCIA 7.000,00 7.000,00
15 81 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 7.000,00 7.000,00
15 82 PREVIDÊNCIA 820.000,00 820.000,00
15 82 492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 820.000,00 820.000,00
16 TRANSPORTE 1.980.000,00 1.980.000,00
16 88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.925.000,00 1.925.000,00
540.000,00 540.000,00
16 88 531 RODOVIAS
16 88 532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 150.000,00 150.000,00
16 88 534 ESTRADAS VICINAIS 485.000,00 485.000,00
16 88 535 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO RODOVIAR 300.000,00 300.000,00
16 88 536 SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 100.000,00
16 88 538 CONSERVACAO DE RODOVIAS 350.000,00 350.000,00
55.000,00 55.000,00
16 91 TRANSPORTE URBANO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS
C O D I G O FUNCAO/PROGRAMA/SUB PROGRAMA VINCULADOS ORDINÁRIOS
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 08
TOTAL
16 TRANSPORTE 1.980.000,00 1.980.000,00
16 91 571 SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO 25.000,00 25.000,00
16 91 575 VIAS URBANAS 30.000,00 30.000,00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
O R G A O S / F U N C O E S LEGISLATIVA JUDICIARIA ADM E PLANEJAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 09
AGRICULTURA
LEGISLATIVO MUNICIPAL 659.600,00
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
589.900,00
768.000. 00
414.000. 00
209.000,00
300.000. 00
290.000. 00
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
O R G A O S / F U N C O E S COMUNICACOES DEF NAC E SEG PUB
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 09
DESENV REGIONAL EDUCACAO E CULTURA
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 48.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC 227.000,00
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES 4.080.500,00
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
O R G A O S / F U N C O E S ENERGIA E REC MIN HABITACAO E URBANI
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 09
IND, COM E SER RELAC EXTERIORES
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
255.000,00
1.583.000,00
713.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 09
O R G A O S / F U N C O E S
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
SAUDE E SANEAMENTO TRABALHO
38.000,00
2.718.000,00
300.000,00
ASSIST E PREVID TRANSPORTE
820.000,00
7.000,00
1.980.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ANEXO 09
O R G A O S / F U N C O E S CONTINGÊNCIA TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
659.600.00
589.900.00
1.636.000. 00
414.000. 00
729.000. 00
4.080.500,00
2.725.000. 00
4.163.000. 00
1.003.000. 00
ORGAO 01 00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 01 01 CAMARA MUNICIPAL
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS
EXERCÍCIO 1998
VALOR
01 01 0012 001 ATIVIDADE MANUTENCAO DA CAMARA 659.600,00
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 02 01 GABINETE DO PREFEITO
ORGAO 02 00 GOVERNO MUNICIPAL
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
VALOR
03 07 0202 002 ATIVIDADE DO GABINETE 430.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 02 02 JUNTA DO SERVIO MILITAR
ORGAO 02 00 GOVERNO MUNICIPAL
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
VALOR
03 30 1772 003 ATIVIDADE DO SERVIÇO MILITAR 24.400,00
ORGAO 02 00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 02 03 ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 07 0202 004 ATIVIDADE DA ASSESSORIA JURÍDICA E LEGIS 135.500,00
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 03 01 GABINETE DO SECRETARIO
ORGAO 03 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 07 0212 005 ATIVIDADE ADMINISTRACAO GERAL
03 08 0312 006 ATIVIDADE CONTRIBUICOES/AMCG/AMP/IBAM
05 22 1372 007 ATIVIDADE TELEFONIA SOM E IMAGEM
15 82 4922 008 ATIV PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
683.000,00
2 0 .000,00
48.000,00
820.000,00
P R E F & rfU R Í tt
TOTAL 1 - 5 7 1 . 0 0 0 , 0 0
O E C A R A M B E I
N ELS O N r SECRETÁRIO DE FINANÇA
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\S-Portaria ooóiV/
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 03 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ORGAO 03 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 07 0212 010 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 2 0 . 000,00
ORGAO 03 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 03 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 07 0212 011 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 17.000,00
ORGAO 03 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 03 04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 08 0212 009 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 28.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
ORGAO 04 00 SECRETARIA DE FINANÇAS
EXERCÍCIO 1998
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i p r
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 08 0302 012 ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 279.000,00
03 08 0332 013 ATIV ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA 35.000,00
ORGAO 04 00 SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 04 02 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTR INTERNO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 08 0322 014 ATIVIDADE CONTROLE INTERNO 35.000,00
ORGAO 04 00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 04 03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 08 0312 015 ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 25.000,00
ORGAO 04 00 SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 04 04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO FISCALIZACAO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERI ZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
03 08 0302 016 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 40.000,00
ORGAO 05 00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 05 01 GABINETE DO SECRETARIO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
07 40 0202 017 ATIVIDADE DO GABINETE 227.000,00
UNIDADE 05 02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL
ORGAO 05 00 SECRETARIA AGRICULTORA INDUSTRIA COMERC
PROGRAMA DE TRABALHO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
04 14 0762 019 ATIVIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO
04 14 0782 020 ATIVIDADE MECANIZACAO AGRÍCOLA
04 18 1112 018 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
60.000,00
106.000,00
43.000,00
ORGAO 05 00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 05 03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
13 77 4562 021 ATIV PRESERV/MANANCIAIS/MEIO AMBIENTE 38.000,00
ORGAO 05 00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 05 04 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
11 52 3462 022 ATIVIDADE PROMOÇÃO INDUSTRIAL 220.000,00
11 63 3532 023 ATIVIDADE PROMOÇÃO A COMERCIALIZACAO 35.000,00
ORGAO 06 00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 06 01 GABINETE DO SECRETARIO EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
08 42 1882 024 ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO 366.000,00
ORGAO 06 00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 06 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
C 0 D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS
0 8 41 18 52 02 6 ATIV EDUCACAO ATENDIMENTO A CRECHES
08 41 1902 027 ATIVIDADE EDUCACAO PRE-ESCOLAR
08 42 0251 003 PROJETO CONSTRUCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL
08 42 1881 001 CONSTR DE CANCHAS/CENTROS POLIESPORTIVOS
08 42 1881 002 CONSTR DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES
08 42 1882 025 ATIV MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALORIZAAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO MAGISTÉRIO.
08 42 1882 032 MANUTENCAO E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL
08 42 4272 028 ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR
08 47 2352 029 ATIVIDADE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
08 47 2392 030 ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR
08 49 2522 031 ATIVIDADE EDUCACAO ESPECIAL
EXERCÍCIO 1998
VALOR
145.000,00
65.000,00
150.000,00
130.000,00
390.000,00
776.500,00
1.200.000,00
130.000,00
50.000,00
310.000,00
130.000,00
ORGAO 06 00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 06 03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
08 46 2242 038 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 113.000,00
ORGAO 06 00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
08 48 2471 004 PROJETO CONSTRUCAO CASA DA CULTURA 70.000,00
08 48 2472 039 ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL 55.000,00
ORGAO 07 00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 07 01 GABINETE DO SECRETARIO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
13 07 0212 040 ATIVIDADE DO GABINETE
13 75 4281 005 PROJETO CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES
13 76 4491 006 PROJETO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
15 81 4832 041 ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR
871.000,00
235.000,00
300.000,00
7.000,00
ORGAO 07 00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 07 02 DEPARTAMENTO DE SAUDE EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
13 75 4282 042 ATIVIDADE POSTO DE SAUDE 24 HORAS-CENTRO 395.000,00
13 75 4282 043 ATIV MANUT POSTOS SAUDE/BAIRROS/INTERIOR 215.000,00
13 75 4292 045 ATIVIDADE CONT. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 21.000,00
13 75 4302 047 ATIVIDADE VIGILÂNCIA SANITARIA 21.000,00
ORGAO 07 00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 07 03 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
13 81 4862 048 ATIVIDADE PROMOÇÃO SOCIAL 220.000,00
13 81 4872 049 ATIV ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE 45.000,00
FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A PESSOA CARENTE.
ORGAO 07 00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 07 04 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
13 75 0251 007 CONSTR NOVOS GAB ODONTOLOGICOS COM EQUIP 130.000,00
13 75 4282 050 ATIVIDADE CENTRO DE ODONTOLOGIA 195.000,00
13 75 4282 051 ATIV GAB ODONTOLOGICO BAIRROS E INTERIOR 70.000,00
ORGAO 08 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO d e CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 08 01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS
03 07 0251 011 PROJETO EDIFICACOES PUBLICAS
10 07 0212 053 ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO
10 60 3251 015 PROJETO COLETA E RECICLAGEM DE LIXO
10 60 3272 054 ATIVIDADE ILUMINACAO PUBLICA
13 77 4552 055 ATIV CONTROLE A EROSÃO URBANA E RURAL
16 88 5321 012 PROJETO CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIÁRIO
16 88 5351 008 PROJETO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
16 88 5361 014 PROJETO CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE
16 88 5381 013 PROJETO AQUISICAO DE MAQUINAS CAMINHÕES
16 91 5711 010 CONSTRUCAO ABRIGOS ÔNIBUS URBANO E RURAL
16 91 5751 009 PROJETO PASSEIOS E CALCADAS
EXERCÍCIO 1998
VALOR
300.000,00
833.000,00
500.000,00
250.000,00
300.000,00
150.000,00
300.000,00
1 0 0 . 000,00
350.000,00
25.000,00
30.000,00
ORGAO 08 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 08 02 DEPARTAMENTO DE VIACAO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
EXERCÍCIO 1998
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR
16 88 5312 056 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
16 88 5341 016 PROJETO FABRICACAO DE MANILHAS
16 88 5342 057 ATIV CONSERV CASCALH ESTRADAS VICINAIS
540.000,00
220.000,00
265.000,00
ORGAO 09 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS
03 09 0442 058 ATIVIDADE DO GABINETE
10 57 3161 018 PROJETO HABITAÇÕES URBANAS
10 58 3232 059 ATIVIDADE PLANEJAMENTO URBANO
10 60 3252 060 ATIVIDADE CONSERV LIMPEZA PUBLICA
10 60 3261 017 PROJETO ADM CEMITÉRIOS/CAPELA MORTUÁRIAS
10 60 3282 061 ATIVIDADE PRAÇAS E JARDINS
EXERCÍCIO 1998
VALOR
290.000,00
170.000,00
45.000,00
190.000,00
118.000,00
190.000,00
ORGAO 09 0 0 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS
EXERCÍCIO 1998
VALOR
m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL EXERCÍCIO 1998
ANEXO 04 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.1.9.0. 00
3.1.9.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.1.0. 00
3.2.1.4.00
3.2.2.0. 00
3.2.2.4.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
3.2.3.3.00
3.2.5.0. 00
3.2.5.3.00
3.2.5.4.00
3.2.6.0. 00
3.2.6.1.00
3.2.6.2.00
3.2.6.5.00
3.2.6.6.00
3.2.6.7.00
3.2.8.0. 00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
4.3.0. 0.00
4.3.1.0. 00
4.3.1.3.00
4.3.5.0. 00
4.3.5.1.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES E FUNDOS
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSF A PESSOAS
SALARIO FAMÍLIA
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
OUTROS ENC DIVIDA CONTRATADA
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS
COR MON OPER CRED ANTECIP REC
P A S E P
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES A FUNDOS
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
3.469.600,00
1 . 010. 000,00
83.000. 00
2.961.000,00
15.000. 00
5.000. 00
776.500,00
291.000,00
6.000. 00
2 . 000,00
50.000. 00
4.000. 00
1 . 000. 00
4.000. 00
1 . 000. 00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
4.479.600.00
2.129.300.00
3.044.000. 00
15.000. 00
5.000. 00
776.500,00
297.000. 00
52.000. 00
18.000. 00
120.000. 00
2.940.000. 00
1.554.600.00
565.000,00
2 . 000. 00
2 . 000,00
10.936.400,00
9.667.900,00
1.268.500,00
5.063.600.00
4.494.600.00
565.000,00
4.000,00
UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 01
PROGRAMA 01
SUBPROGRAMA 001
PROJETO/ATIVIDADE 01.01.0012-001
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
ATIVIDADE MANUTENCAO DA CAMARA 659.600,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.3.00
3.2.5.0. 00
3.2.5.3.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DIARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSF A PESSOAS
SALARIO FAMÍLIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
435.000. 00
430.000. 00
2.000,00
3.000,00
20.000,00
3.000. 00
80.000,00
6.000. 00
2.000,00
455.000,00
20.000,00
5.000. 00
83.000,00
6 . 000 . 00
2 . 000,00
93.600,00
566.000. 00
558.000. 00
8.000,00
93.600.00
93.600.00
UNIDADE 02.01 GABINETE DO PREFEITO
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 07
SUBPROGRAMA 020
PROJETO/ATIVIDADE 03.07.0202-002
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ATIVIDADE DO GABINETE 430.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DIARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
308.000. 00
300.000. 00
3.000. 00
5.000. 00
3.000,00
50.000,00
308.000,00
34.000. 00
4.000,00
53.000. 00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
425.000. 00
395.000. 00
30.000,00
5.000. 00
5.000. 00
UNIDADE 02.02 JUNTA DO SERVIO MILITAR
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 30
SUBPROGRAMA 177
PROJETO/ATIVIDADE 03.30.1772-003
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SEGURANÇA PUBLICA
POLICIAMENTO MILITAR
ATIVIDADE DO SERVIÇO MILITAR 24.400,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
20.100,00
2 0 .000,00
100,00
3.000,00
20.100,00
300,00
3.000,00
1.000,00
23.400.00
23.400.00
1.000,00
1 . 000,00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
UNIDADE 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 07
SUBPROGRAMA 020
PROJETO/ATIVIDADE 03.07.0202-004
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ATIVIDADE DA ASSESSORIA JURÍDICA E LEGIS 135.500, 00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DIARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
95.500,00
90.000,00
500,00
5.000,00
2 0 . 000,00
130.500.00
130.500.00
95.500,00
15.000. 00
5.000. 00
20.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
UNIDADE 03.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 07
SUBPROGRAMA 021
PROJETO/ATIVIDADE 03.07.0212-005
ADMINI STRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINI STRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRACAO GERAL 683.000,00
ro ro
O H
o o
o o
o o
o o
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.00 PESSOAL 393.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 393.000,00
3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 380.000,00
3.1.1.1.02 DIARIAS 3.000,00
3.1.1.1.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 10.000,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
3.1.2.0.04 OUTROS MATERIAIS 15.000,00
3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 155.000,00
3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 5.000,00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
150.000,00
4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA 08 ADMINI STRACAO FINANCEIRA
SUBPROGRAMA 031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0312-006 ATIVIDADE CONTRIBUICOES/AMCG/AMP/IBAM
633.000. 00
633.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
2 0 .000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0. 00 TRANSF INST PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
FUNCAO 05 COMUNICACOES
PROGRAMA 22 TELECOMUNICACOES
SUBPROGRAMA 137 RADIODIFUSÃO
PROJETO/ATIVIDADE 05.22.1372-007 ATIVIDADE TELEFONIA SOM E IMAGEM
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2 0 . 000,00
48.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 20.000,00
13.000. 00
5.000,00
20.000. 00
33.000. 00
33.000. 00
UNIDADE 03.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 05
PROGRAMA 22
SUBPROGRAMA 137
PROJETO/ATIVIDADE 05.22.1372-007
COMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
RADIODIFUSÃO
ATIVIDADE TELEFONIA SOM E IMAGEM 48.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
PROGRAMA 82 PREVIDÊNCIA
SUBPROGRAMA 492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
PROJETO/ATIVIDADE 15.82.4922-008 ATIV PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
15.000,00
15.000. 00
15.000. 00
820.000,00
ro
o
o
o
o
o
DESPESAS CORRENTES 820.000,00
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 700.000,00
3.1.1.0.00 PESSOAL 700.000,00
3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 700.000,00
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 120.000,00
3.2.8.0.00 P A S E P 120.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXERCÍCIO 1998
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 07
SUBPROGRAMA 021
PROJETO/ATIVIDADE 03.07.0212-010
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 2 0 . 000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
17.000. 00
17.000. 00
12.000,00
2.000,00
5.000. 00
5.000,00
3.000. 00
3.000. 00
3.000. 00
ORGAO
UNIDADE
C O D I G
03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
03.03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
O ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 07
SUBPROGRAMA 021
PROJETO/ATIVIDADE 03.07.0212-011
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 17.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
15.000. 00
15.000. 00
7.000. 00
2 . 0 0 0 . 00
8 . 000,00
8 . 000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 03.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 08
SUBPROGRAMA 021
PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0212-009
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 28.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
26.000,00
26.000,00
11.000,00
3.000. 00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
2 . 000,00
2.000. 00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 04.01 GABINETE DO SECRETARIO
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 08
SUBPROGRAMA 030
PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0302-012
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINI STRACAO DE RECEITAS
ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 279.000/00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0. 00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL
3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.1.1.1.02 DIARIAS
3.1.1.1.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SUBPROGRAMA 033 DIVIDA INTERNA
PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0332-013 ATIV ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA
203.000. 00
2 00 . 000 . 00
1 . 000,00
2 . 000,00
50.000,00
203.000,00
269.000. 00
269.000. 00
16.000,00
1.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.9.0. 00
3.1.9.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.6.0. 00
3.2.6.1.00
3.2.6.2.00
3.2.6.5.00
3.2.6.6.00
3.2.6.7.00
4.0. 0.0.00
4.3.0. 0.00
4.3.5.0. 00
4.3.5.1.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
OUTROS ENC DIVIDA CONTRATADA
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS
COR MON OPER CRED ANTECIP REC
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
15.000,00
4.000. 00
1 . 000. 00
4.000. 00
1 . 000. 00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
33.000. 00
15.000. 00
18.000,00
18.000,00
2.000,00
2 . 000,00
2.000,00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 04.02 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTR INTERNO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 08
SUBPROGRAMA 032
PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0322-014
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
ATIVIDADE CONTROLE INTERNO 35.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000. 00
30.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
C L o U P r l ^ f X / O I - W M » K U K J l . - • - Í J
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - Portaria 005197
UNIDADE 04.03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
CODIGO ESPECIFICACAO
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 08
SUBPROGRAMA 031
PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0312-015
ADMINI STRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 25.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
1 0 .000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
2 0 . 000,00
2 0 . 000,00
5.000. 00
5.000. 00
ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 04.04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO FISCALIZACAO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 08
SUBPROGRAMA 030
PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0302-016
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO DE RECEITAS
ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 40.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
2 0.000,00
1 0.000,00
2 0.000,00
1 0.000,00
30.000. 00
30.000. 00
1 0 . 000,00
1 0 . 000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 05.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 07
PROGRAMA 40
SUBPROGRAMA 020
PROJETO/ATIVIDADE 07.40.0202-017
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROGRAMAS INTEGRADOS
SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR
ATIVIDADE DO GABINETE 227.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DlARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
163.000. 00
150.000. 00
3.000,00
1 0.000,00
4.000,00
2 0.000,00
163.000,00
25.000. 00
5.000,00
24.000. 00
15.000,00
212.000,00
212.000,00
15.000. 00
15.000. 00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTORA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO d e c a r a m b e i PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 05.02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
PROGRAMA 18
SUBPROGRAMA 111
PROJETO/ATIVIDADE 04.18.1112-018
AGRICULTURA
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSÃO RURAL
ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 43.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0. 00 TRANSF INST PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 04 AGRICULTURA
PROGRAMA 14 PRODUÇÃO VEGETAL
SUBPROGRAMA 076 CORRETIVOS E FERTILIZANTES
PROJETO/ATIVIDADE 04.14.0762-019 ATIVIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO
10.000,00
5.000,00
18.000,00
3.000,00
1 0.000,00
5.000,00
1 0.000,00
33.000. 00
28.000. 00
5.000,00
10. 000,00
1 0.000,00
60.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 04 AGRICULTURA
PROGRAMA 14 PRODUÇÃO VEGETAL
SUBPROGRAMA 078 MECANIZACAO AGRÍCOLA
PROJETO/ATIVIDADE 04.14.0782-020 ATIVIDADE MECANIZACAO AGRÍCOLA
15.000,00
25.000. 00
5.000,00
15.000. 00
2 0.000,00
40.000. 00
40.000. 00
2 0.000,00
2 0.000,00
106.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3 1 2.0.04 f OUTROS MATERIAIS
35.000,00
5.000,00
56.000. 00
56.000. 00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 05.02 DEPARTAMENTO DE AGROPEC EXTENSÃO RURAL
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 04
PROGRAMA 14
SUBPROGRAMA 078
PROJETO/ATIVIDADE 04.14.0782-020
AGRICULTURA
PRODUÇÃO VEGETAL
MECANIZACAO AGRÍCOLA
ATIVIDADE MECANIZACAO AGRÍCOLA 106.000,00
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
2 1.000,00
6 .000,00
15.000,00
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 05.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 13
PROGRAMA 77
SUBPROGRAMA 456
PROJETO/ATIVIDADE 13.77.4562-021
SAUDE E SANEAMENTO
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
CONTROLE DA POLUIÇÃO
ATIV PRESERV/MANANCIAIS/MEIO AMBIENTE 38.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
33.000. 00
33.000. 00
18.000,00
1 0.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000. 00
5.000. 00
5.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA AGRICULTURA INDUSTRIA COMERC MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 05.04 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 11
PROGRAMA 62
SUBPROGRAMA 346
PROJETO/ATIVIDADE 11.62.3462-022
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
INDUSTRIA
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
ATIVIDADE PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2 20 .000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0. 00 TRANSF INST PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.0. 00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
FUNCAO 11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
PROGRAMA 63 COMERCIO
SUBPROGRAMA 353 COMERCIALIZACAO
PROJETO/ATIVIDADE 11.63.3532-023 ATIVIDADE PROMOÇÃO A COMERCIALIZACAO
30.000,00
2 0 . 000,00
15.000. 00
1 0.000. 00
30.000. 00
2 0.000. 00
65.000. 00
45.000. 00
2 0.000,00
40.000. 00
15.000. 00
1 0 0 . 000,00
155.000,00
55.000,00
1 0 0. 000,00
35.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2 0.000,00
10. 000,00
5.000,00
2 0.000,00
1 0.000,00
35.000. 00
25.000. 00
1 0.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
PROGRAMA 42
SUBPROGRAMA 188
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-024
EDUCACAO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO 366.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
DIARIAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
156.000. 00
150.000. 00
1 . 000,00
5.000,00
40.000,00
1 0.000,00
50.000,00
196.000,00
40.000. 00
5.000,00
60.000. 00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
326.000. 00
296.000. 00
30.000,00
40.000. 00
40.000. 00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1881-001 CONSTR DE CANCHAS/CENTROS POLIESPORTIVOS 130.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
FUNCAO 08
PROGRAMA 42
SUBPROGRAMA 188
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1881-002
EDUCACAO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
CONSTR DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES
1 0 0. 000,00
30.000,00
130.000. 00
100. 000. 00
30.000,00
390.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.0. 00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA 025 EDIFICACOES PUBLICAS
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.0251-003 PROJETO CONSTRUCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL
300.000,00
40.000. 00
50.000. 00
390.000. 00
340.000. 00
50.000,00
150.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.0. 00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-025 ATIV MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALORIZAAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO MAGISTÉRIO.
70.000. 00
30.000. 00
50.000. 00
150.000. 00
100.000. 00
50.000,00
776.500,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
PROGRAMA 42
SUBPROGRAMA 188
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-025
EDUCACAO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
ATIV MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 776.500,00
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.2.0. 00 TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS
3.2.2.4.00 TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS
3.2.2.4.10 CONTRIBUICOES AO FMDEFVM
FUNCAO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
08 EDUCACAO E CULTURA
41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
185 CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE 08.41.1852-026 ATIV EDUCACAO ATENDIMENTO A CRECHES
776.500.00
776.500.00
776.500,00
776.500,00
145.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0. 00 TRANSF INST PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA 41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
SUBPROGRAMA 190 EDUCACAO PRE-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE 08.41.1902-027 ATIVIDADE EDUCACAO PRE-ESCOLAR
30.000,00
2 0.000,00
30.000. 00
1 0 . 000. 00
30.000,00
2 0.000,00
50.000. 00
15.000. 00
80.000,00
60.000,00
2 0 . 000,00
65.000. 00
65.000. 00
65.000,00
3.0. 0.0.00
3 . 1 . 0 . 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
3 . 2 . 0 . 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
2 0.000,00
5.000,00
2 0.000,00
2 0.000,00
10.000,00
1 0.000,00
50.000. 00
40.000. 00
1 0.000,00
15.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
PROGRAMA 41
SUBPROGRAMA 190
PROJETO/ATIVIDADE 08.41.1902-027
EDUCACAO E CULTURA
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
EDUCACAO PRE-ESCOLA
ATIVIDADE EDUCACAO PRE-ESCOLAR 65.000,00
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA 427 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.4272-028 ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR
15.000,00
15.000,00
130.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
FUNCAO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA 235
PROJETO/ATIVIDADE 08.47.2352-029
PERMANENTE
EDUCACAO E CULTURA
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
BOLSAS DE ESTUDO
ATIVIDADE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL
08
47
30.000,00
1 1 0. 000,00
1 1 0 .000,00
80.000,00
30.000,00
2 0.000,00
2 0.000,00
2 0.000,00
50.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.5.0. 00 TRANSF A PESSOAS
3.2.5.4.00 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
50.000,00
50.000,00
FUNCAO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
08 EDUCACAO E CULTURA
47 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
239 TRANSPORTE ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE 08.47.2392-030 ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR
50.000. 00
50.000. 00
310.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
300.000,00
300.000,00
300.000. 00
300.000. 00
1 0.000,00
1 0.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
PROGRAMA 47
SUBPROGRAMA 239
PROJETO/ATIVIDADE 08.47.2392-030
EDUCACAO E CULTURA
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR 310.000/00
4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA 49 EDUCACAO ESPECIAL
SUBPROGRAMA 252 EDUCACAO COMPENSATÓRIA
PROJETO/ATIVIDADE 08.49.2522-031 ATIVIDADE EDUCACAO ESPECIAL
10.000,00
130.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0. 00 TRANSF INST PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
50.000,00
FUNCAO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
08
42
188
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-032
EDUCACAO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
MANUTENCAO E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL
10.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
40.000. 00
20.000. 00
70.000. 00
2 0 . 000 . 00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
1 . 2 0 0. 000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3.1.1.1.00
3.1.1.1.01
3.1.1.3.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGACOES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
1.050.000. 00
1.050.000. 00
850.000. 00
700.000. 00
700.000. 00
150.000. 00
90.000. 00
40.000. 00
110.000. 00
10.000,00
100. 000. 00
150.000. 00
150.000. 00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 06..02 DEPARTAMENTO DE ENSINO EXERCÍCIO 1998
C O D I G O ESPECIFI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR
PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-032 MANUTENCAO E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL 1.200.000,00 «tf
H
H
o
o
o
OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
«tf
H
CN
o
o
O
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 06 ..03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES EXERCÍCIO 1998
C O D I G O ESPECIFI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA 46 EDUCACAO FÍSICA E DESPORTOS
SUBPROGRAMA 224 D3ESPORTO AMADOR
PROJETO/ATIVIDADE 08.46.2242-038 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO 113.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
3.2.0. 0.00
3.2.3.0. 00
3.2.3.1.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INST PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
8 .000,00
65.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
8.000,00
103.000,00
95.000,00
8.000,00
10.000,00
10. 000,00
10.000,00
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 06,.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA EXERCÍCIO 1998
C O D I G O ESPECIFI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 08
PROGRAMA 48
SUBPROGRAMA 247
PROJETO/ATIVIDADE 08.48.2471-004
EDUCACAO E CULTURA
CULTURA
DIFUSÃO CULTURAL
PROJETO CONSTRUCAO CASA DA CULTURA 70.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.0. 00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
FUNCAO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
08 EDUCACAO E CULTURA
48 CULTURA
247 DIFUSÃO CULTURAL
PROJETO/ATIVIDADE 08.48.2472-039 ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL
50.000. 00
20.000. 00
70.000. 00
50.000. 00
2 0 . 000 . 00
55.000,00
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,, 00
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 55.000,, 00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.1.2.0.04 OUTROS MATERIAIS 10.000,00
3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 30.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
UNIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 13
PROGRAMA 75
SUBPROGRAMA 428
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.4281-005
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES 235.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.0. 00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA 7 6 SANEAMENTO
SUBPROGRAMA 449 SISTEMA DE ESGOTOS
PROJETO/ATIVIDADE 13.76.4491-006 PROJETO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
200 . 000,00
2 0 . 000,00
15.000,00
235.000. 00
220.000. 00
15.000,00
300.000,00
o
o
o
o
o
DESPESAS DE CAPITAL
H
o
o
o
o
INVESTIMENTOS
4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA 07 ADMI NI S TRACAO
SUBPROGRAMA 021 ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE 13.07.0212-040 ATIVIDADE DO GABINETE
300.000,00
300.000. 00
300.000. 00
871.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0. 00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL
3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.1.1.1.02 DIARIAS
3.1.1.1.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.2.0. 05 MEDICAMENTOS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
428.000. 00
400.000. 00
3.000,00
25.000,00
100. 000. 00
10.000,00
150.000,00
528.000,00
70.000. 00
10.000. 00
30.000,00
160.000,00
808.000,00
758.000,00
50.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 13
PROGRAMA 07
SUBPROGRAMA 021
PROJETO/ATIVIDADE 13.07.0212-040
SAUDE E SANEAMENTO
ADMINISTRA CAO
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE DO GABINETE 871.000,00
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
PROGRAMA 81 ASSISTÊNCIA
SUBPROGRAMA 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR
PROJETO/ATIVIDADE 15.81.4832-041 ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR
50.000,00
63.000,00
63.000. 00
63.000. 00
7.000,00
3.0. 0.0.00
3.2.0. 0.00
3.2.1.0. 00
3.2.1.4.00
4.0. 0.0.00
4.3.0. 0.00
4.3.1.0. 00
4.3.1.3.00
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES E FUNDOS
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUICOES A FUNDOS
5.000,00
2 . 000,00
5.000,00
2 .000,00
5.000. 00
5.000. 00
2.000. 00
2 .000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 07.02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 13
PROGRAMA 75
SUBPROGRAMA 428
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.4282-042
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
ATIVIDADE POSTO DE SAUDE 24 HORAS-CENTRO 395.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.2.0. 05 MEDICAMENTOS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0. 00 TRANSF INST PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA 75 SAUDE
SUBPROGRAMA 428 ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.4282-043 ATIV MANUT POSTOS SAUDE/BAIRROS/INTERIOR
10.000,00
160.000,00
15.000,00
170.000. 00
20.000,00
100.000. 00
170.000,00
355.000. 00
340.000. 00
15.000,00
40.000,00
15.000. 00
40.000. 00
40.000. 00
215.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.2.0. 05 MEDICAMENTOS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 70.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
429 CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIV
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.4292-046 ATIVIDADE CONT. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
FUNCAO 13
PROGRAMA 75
SUBPROGRAMA 429
155.000. 00
155.000. 00
85.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
70.000. 00
60.000,00
60.000,00
50.000. 00
10.000. 00
21.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 07.02 DEPARTAMENTO DE SAUDE
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 10.000,00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
10.000,00
4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA 75 SAUDE
SUBPROGRAMA 43 0 FISCALIZACAO E INSPENCAO SANITARIA
5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.4302-047 ATIVIDADE VIGILÂNCIA SANITARIA
16.000,00
16.000,00
5.000. 00
5.000. 00
21.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
6.000,00
10.000,00
5.000,00
16.000,00
16.000,00
5.000. 00
5.000. 00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 07.03 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
13 SAUDE E SANEAMENTO
81 ASSISTÊNCIA
486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
PROJETO/ATIVIDADE 13.81.4862-048 ATIVIDADE PROMOÇÃO SOCIAL
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0. 00 TRANSF INST PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.0. 00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA 81 ASSISTÊNCIA
SUBPROGRAMA 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE 13.81.4872-049 ATIV ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
30.000,00
20.000,00
FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A PESSOA CARENTE.
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
220.000,00
70.000. 00
20.000. 00
30.000,00
1 2 0 . 000,00
100. 000,00
20.000,00
20.000,00
30.000. 00
20.000. 00
50.000,00
100.000,00
50.000. 00
50.000. 00
45.000,00
45.000. 00
45.000. 00
45.000. 00
15.000. 00
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 07.04 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 13
PROGRAMA 75
SUBPROGRAMA 025
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0251-007
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
EDIFICACOES PUBLICAS
CONSTR NOVOS GAB ODONTOLOGICOS COM EQUIP 130.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.0. 00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA 7 5 SAUDE
SUBPROGRAMA 428 ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.4282-050 ATIVIDADE CENTRO DE ODONTOLOGIA
80.000,00
2 0 . 000,00
30.000,00
130.000. 00
100.000. 00
30.000,00
195.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.2.0. 05 MEDICAMENTOS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.2.0. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0. 00 TRANSF INST PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.0. 00 AQUISICAO DE IMÓVEIS
FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA 7 5 SAUDE
SUBPROGRAMA
2.000,00
35.000,00
3.000,00
428 ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.4282-051 ATIV GAB ODONTOLOGICO BAIRROS E INTERIOR
1 1 0. 000,00
10.000,00
6 0 . 000,00
37.000,00
3.000,00
15.000. 00
10.000. 00
20.000,00
150.000. 00
147.000. 00
3.000,00
45.000. 00
25.000. 00
2 0 . 000,00
70.000,00
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
60.000,00
60.000,00
SEGUE
ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 07..04 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA EXERCÍCIO 1998
C O D I G O ESPECIFI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 13
PROGRAMA 75
SUBPROGRAMA 428
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.4282-051
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA
ATIV GAB ODONTOLOGICO BAIRROS E INTERIOR
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.2.0. 05
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
MEDICAMENTOS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
35.000. 00
5.000,00
20.000. 00
25.000,00
10.000,00
70.000,00
1 0 . 000,00
1 0 . 000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SUBPROGRAMA 535 CONTROLE E SEGURANÇA DE
PROJETO/ATIVIDADE 16.,88.5351-008 PROJETO PAVIMENTACAO DE
TRAFEGO RODOVIÁRIO
VIAS URBANAS 300.000,00
o
o
o
o
o
DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS
H
H
o
o
o
OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 91 TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA 575 VIAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE 16.91.5751-009 PROJETO PASSEIOS E CALCADAS
300.000,00
300.000. 00
300.000. 00
30.000,00
0.00 DESPESAS DE CAPITAL
0.00 INVESTIMENTOS
0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 91 TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA 571 SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO
PROJETO/ATIVIDADE 16.91.5711-010 CONSTRUCAO ABRIGOS ÔNIBUS URBANO E RURAL
30.000,00
30.000. 00
30.000. 00
25.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
07 ADMINISTRACAO
025 EDIFICACOES PUBLICAS
PROJETO/ATIVIDADE 03.07.0251-011 PROJETO EDIFICACOES PUBLICAS
25.000,00
25.000. 00
25.000. 00
300.000,00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.2.0. 0.00
4.2.1.0. 00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMÓVEIS
200.000,00
100.000,00
300.000. 00
200.000. 00
100.000,00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
UNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 16
PROGRAMA 88
SUBPROGRAMA 532
PROJETO/ATIVIDADE 16.88.5321-012
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TERMINAIS RODOVIÁRIOS
PROJETO CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIÁRIO 150.000,00
o
o
o
DESPESAS DE CAPITAL
o
o
o
INVESTIMENTOS
0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SUBPROGRAMA 538 CONSERVACAO DE RODOVIAS
PROJETO/ATIVIDADE 16.88.5381-013 PROJETO AQUISICAO DE MAQUINAS CAMINHÕES
150.000,00
150.000. 00
150.000. 00
350.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL
FUNCAO 16
PROGRAMA 88
SUBPROGRAMA 536
PROJETO/ATIVIDADE 16.88.5361-014
PERMANENTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROJETO CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE
350.000,00
350.000. 00
350.000. 00
100. 000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
10 HABITACAO E URBANISMO
60 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
325 LIMPEZA PUBLICA
PROJETO/ATIVIDADE 10.60.3251-015 PROJETO COLETA E RECICLAGEM DE LIXO
100 . 000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
3 . 0 . 0 . 0.00
3.1.0.0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4 . 1 . 0. 0.00
4.1.1.0.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
150.000,00
50.000,00
150.000,00
200.000,00
200 . 000,00
300.000,00
300.000. 00
300.000. 00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
UNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 10 HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA 07 ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA 021 ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE 10.07..0212-053 ATIVIDADE GABINETE DO SECRETARIO ro m O H o o o o o o o o
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.00 PESSOAL 413.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 413.000,00
3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 400.000,00
3.1.1.1.02 DIARIAS 3.000,00
3.1.1.1.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 10.000,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
3.1.2.0.04 OUTROS MATERIAIS 30.000,00
3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 210'. 000,00
3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 10.000,00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
200.000,00
4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 10 HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA 60 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA 327 ILUMINACAO PUBLICA
50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE 10.60.3272-054 ATIVIDADE ILUMINACAO PUBLICA
753.000. 00
753.000. 00
80.000,00
80.000,00
250.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 100.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA 77 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA 455 DEFESA CONTRA EROSÃO
PROJETO/ATIVIDADE 13.77.4552-055 ATIV CONTROLE A EROSÃO URBANA E RURAL
50.000,00
100. 000,00
150.000. 00
150.000. 00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
200.000,00
SEGUE
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 08.01 GABINETE DO SECRETARIO EXERCÍCIO 1998
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 13
PROGRAMA 77
SUBPROGRAMA 455
PROJETO/ATIVIDADE 13.77.4552-055
SAUDE E SANEAMENTO
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
DEFESA CONTRA EROSÃO
ATIV CONTROLE A EROSÃO URBANA E RURAL 300.000,00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
200 . 000,00
150.000. 00
50.000,00
50.000,00
1 0 0.000,00
100.000,00
100. 000. 00
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 08 ..02 DEPARTAMENTO DE VIACAO EXERCÍCIO 1998
C O D I G O ESPECIFI C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SUBPROGRAMA 534 ESTRADAS VICINAIS
PROJETO/ATIVIDADE 16.88..5341-016 PROJETO FABRICACAO DE MANILHAS
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNCAO 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SUBPROGRAMA 531 RODOVIAS
PROJETO/ATIVIDADE 16.88.5312-056 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
130.000,00
30.000. 00
20.000. 00
20.000,00
70.000,00
150.000. 00
150.000. 00
70.000. 00
70.000. 00
540.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.1.2.0.04 OUTROS MATERIAIS 30.000,00
3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 250.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 250.000,00
3.1.3.2.01 PECAS E ACESSÓRIOS 100.000,00
3.1.3.2.02 CONSERTOS E REPAROS 150.000,00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00
FUNCAO 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SUBPROGRAMA 534 ESTRADAS VICINAIS
PROJETO/ATIVIDADE 16.88.5342-057 ATIV CONSERV CASCALH ESTRADAS VICINAIS
360.000. 00
360.000. 00
180.000,00
180.000,00
265.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
265.000. 00
265.000. 00
15.000,00
250.000,00
250.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO m u n i c í p i o d e c a r a m b e i PR
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 10
PROGRAMA 60
SUBPROGRAMA 326
PROJETO/ATIVIDADE 10.60.3261-017
HABITACAO E URBANISMO
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
PROJETO ADM CEMITÉRIOS/CAPELA MORTUÁRIAS 118.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 10 HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA 57 HABITACAO
SUBPROGRAMA 316 HABITACAO HURBANAS
PROJETO/ATIVIDADE 10.57.3161-018 PROJETO HABITAÇÕES URBANAS
15.000,00
13.000. 00
5.000,00
15.000. 00
70.000. 00
20.000. 00
28.000,00
28.000,00
90.000. 00
90.000. 00
170.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 20.000,00
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.1.0. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.2.0. 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4 . 2 . 1 . 0 . 00 A Q U I S I C A O D E I M Ó V E I S
FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA 09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
SUBPROGRAMA 044 INFORMACOES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICA
PROJETO/ATIVIDADE 03.09.0442-058 ATIVIDADE DO GABINETE
10.000,00
20.000,00
40.000,00
100.000,00
30.000. 00
30.000. 00
140.000. 00
40.000,00
100.000. 00
290.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.1.0. 00
3 .1 .1 .1.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
250.000. 00
250.000. 00
155.000,00
155.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 09..01 GABINETE DO SECRETARIO EXERCÍCIO 1998
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 03
PROGRAMA 09
SUBPROGRAMA 044
PROJETO/ATIVIDADE 03.09.0442-058
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
INFORMACOES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICA
ATIVIDADE DO GABINETE
Dl ARI AS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.1.00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
FUNCAO 10
PROGRAMA 58
SUBPROGRAMA 323
PROJETO/ATIVIDADE 10.58.3232-059
HABITACAO E URBANISMO
URBANISMO
PLANEJAMENTO URBANO
ATIVIDADE PLANEJAMENTO URBANO
2 .000,00
3.000,00
10.000,00
50.000,00
290.000,00
35.000. 00
5.000,00
60.000. 00
40.000. 00
40.000. 00
40.000,00
45.000,00
3.0. 0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0. 00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0. 04 OUTROS MATERIAIS
3.1.3.0. 00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
4.0. 0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0. 0.00 INVESTIMENTOS
4.1.2.0. 00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
FUNCAO 10 HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA 60 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA 325 LIMPEZA PUBLICA
PROJETO/ATIVIDADE 10.60.3252-060 ATIVIDADE CONSERV LIMPEZA PUBLICA
10.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000. 00
30.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
190.000,00
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
30.000,00
150.000,00
10. 000,00
180.000,00
180.000,00
10.000,00
10.000,00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO MUNICÍPIO DE CARAMBEI PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 09 .01 GABINETE DO SECRETARIO EXERCÍCIO 1998
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 10 HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA 60 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA 328 PARQUES E JARDINS
PROJETO/ATIVIDADE 10.,60.3282-061 ATIVIDADE PRAÇAS E JARDINS
3.0. 0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0. 00
3.1.2.0. 04
3.1.3.0. 00
3.1.3.2.00
4.0. 0.0.00
4.1.0. 0.00
4.1.1.0. 00
4.1.2.0. 00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
45.000. 00
15.000. 00
30.000. 00
100.000,00
15.000,00
75.000. 00
75.000. 00
115.000. 00
115.000. 00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCÍCIO 1998
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO 10
PROGRAMA 60
SUBPROGRAMA 328
PROJETO/ATIVIDADE 10.60.3282-061
HABITACAO E URBANISMO
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
PARQUES E JARDINS
ATIVIDADE PRAÇAS E JARDINS 190.000,00
1.003.000,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
ESTADO DO PARANÁ
PROJETO DE LEI N° 068/97
DATA: -25/09/1997
SÚMULA - APROVA O ORÇAMENTO GERAL DO
DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1998.
A Câmara Municipal de Carambei,
Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art Io - O Orçamento Geral do Municipio de
Carambei, Estado do Paraná, para o exercicio financeiro de
1998,estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 16.000.000,00
(Dezesseis Milhões de Reais).
Art 2o - A Receita será realizada de acordo com a
legislação especifica em vigor, segundo as seguintes estimativas:
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
SFERENCIAS DE CAPITAL
TRAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL
R$ 1..760..000, 00
R$ 49..500, 00
R$ 5..000, 00
R$ 1..000, 00
R$ 11.. 691..500, 00
R$ 438..000, 00
R$ 2.000.000,00
R$ 3.000,00
R$ 50.000,00
R$ 2.000,00
R$ 16.000.000,00
CAMARA MUNICIPAL
Secretaria
rotocolado sob
m ....dei 93.1
CONFERE COM O ORIGINAL
'•cr«torta da Cometa Muntdpaí
O H , 5 Em. J - J.
Art 3o - A Despesa esta fixada com a seguinte
distribuição entre os órgãos:
PODER LEGISLATIVO
À
I
%
» .
.0
CAMARA MUNICIPAL R$ 659.600,00
PODER EXECUTIVO
EXECUTIVO MUNICIPAL R$ 589.900,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.636.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS R$ 414.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA IND COM R$ 729.000,00
SECRETARIA DE EDUC.CULT. ESPORTES R$ 4.080.500,00
SECRETARIA DE SAUDE PROM.SOCIAL R$ 2.725.000,00
SECRET.DE VIAÇÃO OBRAS S.PÚBLICOS R$ 4.163.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 1.003.000,00
TOTAL R$ 16.000.000,00
Art 4o - Segundo as Categorias Econômicas, a
despesa está fixada com a seguinte distribuição:
DESPESAS CORRENTES R$ 10.936.400,00
DESPESAS DE CUSTEIO R$ 9.667.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES R$ 1.268.500.00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 5.063.600,00
INVESTIMENTOS R$ 4.494.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS R$ 565.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL R$ 4.000, 00
TOTAL R$ 16.000.000,00
Art 5o - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento Geral do
Município, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total geral
do respectivo orçamento, servindo como recursos para tais
suplementações quaisquer das formas definidas no parágrafo 1. do
artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
$
Parágrafo Único:
Os créditos de que trata o CAPUT do artigo 5o,
poderão ser efetuados através de transposição, remanejamento ou
transferências de recursos de uma categoria de programação para
outra, ou de um órgão para outro através do cancelamento de dotação
orçamentária do orçamento em vigor.
Art. 6o - Realizar Operações de Crédito,
dentro das normas e determinações estabelecidas pelas
instituições financeiras nacionais observados os limites de
capacidade de endividamento do Municipio, de acordo com as
normas baixadas pelo Banco Central do Brasil.
Art 1° - Esta Lei entra em vigor a partir de
sua publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de
1998, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Municipio d© Carambçi, ew
£5 dte setembro de 1997.
ALCI PEDROSO DE OLIVEIRA
PJ^^ITO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
'«ac?^ õ v ã z Filho
fresiBente
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
C O M IS S Ã O DE J U S T IÇ A E R E D A Ç Ã O
P A R EC ER A O P R O JE T O DE LEI N° 068/97
O R ÇAM EN TO /98.
Senhor Presidente,
O Executivo Municipal propõe o projeto de lei referenciado estabelecendo o
Orçam ento Geral ao exercício financeiro de 1998.
As disposições estão conforme ao permissivo legal. A fixação é compatível com
o quadro de receitas e despesas do Município.
As previsões orçamentárias ao Legislativo integram o orçamento geral e estão
bem dispostas.
Pelo aspecto legal, nada há a opor.
Sala das Comissões, em 16 de Dezembro de 1997.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
C O M IS S Ã O DE FIN A N Ç A S E O R Ç A M E N TO .
P R O JE T O DE LEI N° 068/97
Senhor Presidente.
A proposição do Executivo para o Orçam ento do exercício de 1998, vem
mostrar-se como compatível com o quadro de receitas e despesas do Município.
As previsões quanto ao Poder Legislativo integram a proposição, na forma da
lei.
O Tribunal de Contas do Estado vem apregoando o ajustamento das previsões
orçamentárias ao momento econômico financeiro do País, que é de estabilidade. Isto
para eliminar as perspectivas de inflação que de praxe vinha computada nos valores
projetados.
A tanto foi consultado o Secretário de Finanças - Sr Nelson C ris ti, que
solicitamente reestudou o orçamento geral e o colocou melhor disposto a esta
situação.
Desta maneira hoje se vê a proposta como bem estudada e formulada, e mais
adequada, embora a margem de segurança seja bem elástica.
No entanto a Comissão verificou que o artigo 5o no parágrafo único, é
permissivo, a par da suplementação na porcentagem de 50%, para transposições,
remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para
outra, ou de um órgão para outro, através do cancelamento de dotação orçamentária.
Pensam os Membros que no parágrafo único, para não dimensionar
ilimitadamente as suplementações, deva ser acrescentada a expressão “Só poderão”.
Nossa sugestão valendo, se for aprovada, como autorização para a retificação
da redação.
Ainda têm como necessário ser acrescentado, no projeto, como emenda aditiva
e como artigo 6o, renumerando-se os demais, o seguinte:
“Fica autorizado ao Poder Legislativo a suplementação de Verbas em seu
orçamento, até o limite de 50% , e à sua própria iniciativa.”
Com estas modificações, pela técnica elaborativa demonstrada como eficiente e
objetiva, somos de parecer favorável.
Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 1997.
Gaspar João de Geus
Presidente
Bart Janssen Ardoíno M Parizotto
Membro Membro
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