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materia nº 21/2024

Tipo Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano 21 / 2024
Date 2024-04-12
EmentaDispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2025.
native_id3126

Autoria

Tramitação (latest 15)

DateStatusTurnoTexto
2024-06-05 Encaminhado Executivo Ofício nº 149/2024.
2024-06-04 Proposição aprovada em 2ª votação com as Emendas Modifcativas das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.
2024-06-03 Proposição inclusa na Ordem do Dia 2ª votação.
2024-05-21 Proposição aprovada em 1ª votação
2024-05-20 Proposição inclusa na Ordem do Dia 1ª votação.
2024-05-17 Aguardando a inclusão na ordem do dia
2024-05-14 Audiência Pública
2024-05-07 Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento
2024-05-07 Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação
2024-05-07 Solicitação de Parecer Jurídico
2024-04-24 Aguardando a próxima reunião das Comissões
2024-04-22 Matéria inclusa no Expediente Para leitura.
2024-04-22 Pré análise da Mesa Executiva
2024-04-12 Aguardando próxima reunião da Mesa Diretora
2024-04-12 Proposição protocolada e autuada

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2024-06-04T15:18:00.328657-03:00 APROVADO 10 0 0
2024-05-21T15:17:12.647575-03:00 APROVADO 10 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 116

PREFEíTURA MÜNfCIPAL
CARAMBEÍ
U M A C ID A D E FEITA POR TODOS!
PROJETO DE LEI 2 1 /2 0 2 4
PROTOCOLO GERAL 161/2024
12/04/2024- Horário; 14:05
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SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 
de 2025.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, PREFEITA MUNICIPAL, no uso das atribuições legais, 
especialmente tratadas na Lei Orgânica Municipal, SANCIONO a seguinte:
Art. 1°. 0 Orçamento do Município de Carambeí, Estado do Paraná, para o exercício de 2025, será 
elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, 
compreendendo:
1 - Metas Fiscais
il - Riscos Fiscais
ill - Memórias e Metodologias de Cálculos das Metas Fiscais
IV - Prioridades do Executivo e Legislativo Municipal
V - Estrutura dos Orçamentos
VI - Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município
VII - Disposições sobre a Dívida Pública Municipal
VII - Disposições sobre Despesas com Pessoal
IX - Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária
X - Disposições Gerais
I - DAS METAS FISCAIS
Art. 2®. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4° da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio 
de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida 
pública para o exercício de 2025 estão identificados nos Demonstrativos em anexos desta Lei, em 
conformidade com a Portaria n°. 637, de 18 de outubro de 2012-STN.
Art. 3°. A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta (Poder 
Executivo e Legislativo), que recebem recursos do Orçamento Fiscal.
Art. 4°. Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2° desta Lei constituem-se dos seguintes:
Demonstrativo 1 Metas Anuais.
Demonstrativo 2 Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.
Demonstrativo 3 Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios 
Anteriores.
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Demonstrativo 4 Evolução do Patrimônio Líquido.
Demonstrativo 5 Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos.
Demonstrativo 7 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.
Demonstrativo 8 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
II-D O S RISCOS FISCAIS
Art. 5®. Em cumprimento ao estabelecido no § 1° do artigo 4° da Lei Complementar n°. 101, de 04 
de maio de 2000, o Anexo de Riscos Fiscais é identificado através do Demonstrativo de Riscos Fiscais e 
Providências, integrante desta Lei, em conformidade com a Portaria n°. 637, de 18 de outubro de 2012-STN.
III - MEMÓRIA E METODOLOGIAS DE CÁLCULOS DE METAS FISCAIS
Art. 6®. O §2°, inciso II, do Art, 4°, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja 
instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional, os quais estão 
identificados nos anexos I, ii e lli desta Lei.
IV - DAS PRIORIDADES MUNICIPAIS
Art. 7®. As prioridades e metas do Executivo e Legislativo Municipal, para o exercício financeiro de 
2025 devidamente constituidas em programas/ações fisico-financeiras serão definidas e demonstradas no 
Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
§1°. Os recursos projetados na Lei Orçamentária para 2025 serão destinados, preferencialmente, 
para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual, não se constituindo, todavia, em 
limite à programação das despesas.
§2®. Na elaboração da proposta orçamentária para 2025, as Entidades citadas no Art, 8° desta Lei, 
poderão aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa fixada à 
receita projetada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Assim ocorrendo alterações, serão 
enviados para substituições os anexos alterados integrantes desta lei.
§3®. Fica 0 Poder Executivo autorizado mediante ato de decreto, efetuar alterações para fins de 
compatibilização orçamentária diante dos ajustes de recursos financeiros alocados e decorrentes da 
abertura de créditos adicionais regularmente autorizados pelo Legislativo Municipal.
V - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 8®. O orçamento para o exercício financeiro de 2025, abrangerá as Entidades da 
Administração Direta (Poder Executivo e Legislativo) que recebem recursos do Tesouro, o qual, será 
estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da 
Administração Municipal.
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AÇQ MUNICIPAL ■ m DO OURO, 13ARDÍM EURORA'
Art. 9®. A Lei Orçamentária para 2025, evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das 
Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos instituídos, desdobradas as despesas por 
função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por 
categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, tudo 
em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999,163/2001 e alterações.
Art. 10. A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22 da Lei 
Federal n°. 4.320/1964, conterá:
I. Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa 
(Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);
II. Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Liquidas, Despesas com Pessoal e 
seu comprometimento, de 2022 a 2025 (art. 12 e 19 da LRF);
III. Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Vinculados a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (art. 212 E 212® - da Constituição Federal e Art. 69 da Lei Federal 
(14113/2020);
IV. Demonstrativo dos Recursos Vinculados e Ações Públicas de Saúde (art. 7° da LC 141/2012); e 
A Emenda Constitucional n° 29/2000.
V. Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro, posição semestre anterior ao 
encaminhamento da Proposta ao Legislativo - (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);
VI. Quadro Demonstrativo do Saldo da Divida Fundada, com identificação dos Credores no 
encerramento do último semestre (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF).
VI - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 11. O Orçamento para exercício de 2025, obedecerá entre outros, ao princípio da 
transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo 
Municipal (art. 1®, § 1®, art. 4°, I, “a” e art. 48 LRF).
Art. 12. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2025, deverão observar os 
efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o 
crescimento econômico, ou o decréscimo a ampliação ou diminuição da base de cálculo dos tributos e a sua 
evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).
Art. 13. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o 
cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo Municipal de 
forma proporcional as suas dotações e observada as fontes de recursos, adotarão o mecanismo de limitação 
de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9® da 
LRF):
I. Projetos ou atividades não vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III. Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e,
IV. Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para 
implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será 
considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada 
fonte de recurso.
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Alt. 14. As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, 
programadas para 2025, poderão ser expandidas em até 10,00%, tomando-se por base as Despesas 
Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2025 (art. 4°, § 2° da LRF), 
conforme demonstrado em Anexo desta Lei.
Art. 15.0 Orçamento para o exercício de 2025, destinará recurso para a Reserva de Contingência, 
superior a 1,00% das Receitas Correntes Líquidas, (art. 5°, III da LRF).
§1°. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o 
caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPC n° 
42/1999, art. 5° e Portaria STN n°. 163/2001, art. 8° e alterações (art. 5° III, “b” da LRF).
§2°. Cs recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se 
concretizem até o dia 01 de setembro de 2025, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.
§3°. Cs créditos abertos e autorizados no parágrafo 2° do art. 15, não serão computados na 
autorização contida no art. 25 desta lei para fins do limite de abertura de créditos adicionais suplementares e 
ou especial.
Art. 16. Cs investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Crçamentária 
Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5°, § 5° da LRF).
Art. 17. A Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 60 dias após a publicação da Lei 
Crçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução 
mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8° da LRF).
Art. 18. Cs Projetos e Atividades priorizados na Lei Crçamentária para 2025, com dotações 
vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de 
bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados os recursos se garantido o seu ingresso no 
fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8°, § único e 5 0 ,1 da LRF).
Art. 19. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2025, constante do Anexo Próprio 
desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4°, § 2°, V e art. 14, Ida 
LRF).
Art. 20. As transferências de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará 
somente aquelas de caráter educativo, médica, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação 
técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei 
específica (art, 4°, I, T e 26 da LRF), exceto aquelas alcançadas pelas Leis Federais n°, 13.019 de 2014 e 
13.204 de 2015 - marco regulatório do terceiro setor.
Art. 21. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens 1 e II da LRF deverão ser inseridos no 
processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3° da LRF, são consideradas despesas 
irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que 
acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2025, em cada evento, não exceda
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ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei n°. 8,666/1993,
devidamente atualizado (art. 16, § 3° da LRF), levando em consideração as alterações promovidas pela nova 
Lei de Licitações n° 14.133 de 1° de abril de 2021.
Art. 22. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre 
projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de 
transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).
Art. 23. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela 
Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei 
orçamentária (art. 62 da LRF).
correntes.
Art. 24. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2025, a preços
Art. 25. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até 
0 limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária para o exercicio financeiro 
de 2025, nos termos previstos no artigo 43, § 1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 26. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder por Decreto, à inclusão nos 
elementos de despesas constantes da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2025, das receitas não 
utilizadas do exercicio de 2024, a título de Superávit Financeiro de Recursos Vinculados e/ou de Recursos 
Livres, nos termos previstos no artigo 43, § 1 inciso I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 27. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder à suplementação de dotações 
orçamentárias pelo Excesso de Arrecadação efetivo ou tendência do exercício financeiro de 2025, sobre a 
previsão orçamentária original das receitas de fontes de recursos vinculados e/ou de fontes de recursos 
livres, nos termos previstos no artigo 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 28. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a remanejar, nas respectivas categorias 
econômicas, os grupos de natureza de despesa correspondente a outras despesas correntes e 
investimentos em cada órgão orçamentário, referente à Lei Orçamentária de 2025, nos termos previstos no 
artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964,
Art. 29. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder á redistribuição das dotações do 
grupo de natureza de despesas correspondente a pessoal e encargos sociais, em cada unidade 
orçamentária ou de uma para outra unidade, referente á Lei Orçamentária de 2025, nos termos previstos no 
artigo 43, § 1°, inciso III, e artigo 66 § único, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 30. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder à suplementação das dotações 
destinadas aos programas com encargos especiais, correspondentes a encargos com ressarcimento de 
convênios, referente à Lei Orçamentária de 2025, nos termos previstos no artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei 
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 31. As suplementações, os remanejamentos e a redistribuição de dotações, conforme 
autorizações contidas nos artigos 26 a 30, não serão computados para os efeitos do limite estabelecido no 
art. 25 desta Lei.
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MUNICIPAL
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Art. 32. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou 
Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa e Modalidade de 
Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN n°. 163/2001 
e alterações.
Art. 33. Durante a execução orçamentária de 2025, o Poder Executivo Municipal, se autorizado por 
lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras 
na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercido de 2025, (art. 167, I 
da Constituição Federal).
Art. 3 4 .0 controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao 
estabelecido no art. 50, § 3° da LRF.
Art. 35. Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que 
integrarem a Lei Orçamentária de 2025, serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo 
a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das 
metas fisicas estabelecidas (art. 4°, I, e, da LRF).
VII ■ DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 36. A Lei Orçamentária de 2025, poderá conter autorização para contratação de Operações de 
Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento segundo disposições 
através de Resoluções do Senado Federal (art. 30,31 e 32 da LRF).
Art. 37. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei especifica (art. 32, 
Parágrafo Único da LRF).
Art. 38. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto 
perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de 
empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).
VIII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 39. O Executivo Municipal e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizatória, poderão em 
2025, alterar a estrutura administrativa municipal criando cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, 
corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em 
concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 
1°, II da Constituição Federal).
Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos 
na lei de orçamento para 2025.
Art. 40. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente 
justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas 
extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no 
art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).
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Alt. 41.0 Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com 
pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):
I. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
II. Eliminação das despesas com horas-extras;
III. Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
IV. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
IX - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA
Art. 42. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício 
fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e 
renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser 
considerados no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e 
financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois anos subsequentes (art. 14 da LRF).
Art. 43. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para 
cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não 
se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3° da LRF).
Art. 44. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou 
financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de 
compensação (art. 14, § 2° da LRF),
X ■ DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 45. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo 
estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento 
do período legislativo anual.
§1°. Se 0 projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o final do exercício 
financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma 
original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
§2°. As Emendas Impositivas definidas na Lei Orgânica Municipal serão aplicadas de acordo com o 
parágrafo 3° do artigo segundo, alocando os recursos orçamentários, projetos e atividades da LOA 2024 
para 2025, executando-se suas finalidades.
Art. 46. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no 
pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.
Art. 47. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, 
poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato da Chefe do Poder Executivo.
Art. 48. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o Governo Federal 
e Estadual através de seus órgãos da administração direta, para realização de obras ou serviços de 
competência do Município.
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Art.49. 0 Poder Executivo fica autorizado a readequar o PPA em seus projetos e atividades tanto 
na projeção das receitas quanto na fixação das despesas para o exercício que abrangerá esta Lei e também 
a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.
Art. 50. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Carambeí/PR, 01 de abril de 2024.
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OLIVEIRA cSSaSm^EiTsISÈS""'""-
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ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
Avenida do Oura, 1.355 -Jardim Europa CEP. 84.145-000 j CNPJ: 01.613.765/0001 -60
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ANEXO EXPLICATIVO
ANEXO DE METAS FISCAIS - EXERCÍCIO DE 2024 PARA 2025
ANEXO I - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
(Artigo 4°, § 2°, inciso II, da Lei Complementar n°. 101/2000)
O art. 4°, § 2°, inciso II, da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o demonstrativo 
das metas anuais deverá ser instruido com a memória e metodologia de cálculo para se saber como tais 
valores foram obtidos.
Sendo assim, elaboramos a seguir os demonstrativos com a memória de cálculo e a metodologia 
utilizada para a obtenção dos valores relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado 
Nominal e Montante da Divida Pública.
I - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS
Conforme tabela elaborada - ANEXO II - RECEITA, as metas anuais de Receitas foram calculadas 
com base na arrecadação dos exercícios de 2022 e 2023, e o previsto para o exercício atual de 2025.
Assim projetada as receitas em conformidade com o anexo de metas a serem atingidas para os 
exercícios de 2022 a 2025, seguindo as prerrogativas da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000.
A avalição e cumprimentos das metas anuais, encontram-se amparadas, nos exercícios anteriores 
e projetando para o os exercícios subsequentes, até o período de abrangência do PPA.
II - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
As despesas seguem a mesma metodologia de abrangência do PPA, levando em consideração o 
realizado nos exercícios anteriores e projetando para os exercícios subsequentes, seguindo a lógica do 
montante a ser arrecadado para os exercícios vindouros. Com fundamento no inciso II do §2° do Artigo 4° da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.
III - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
Em atendimento ao artigo 4°, § 2°, inciso II da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, é 
demonstrada no ANEXO III - RESULTADO PRIMÁRIO o apurado valor das metas de resultado primário para 
0 exercício orçamentário da LDO de 2023, e para os dois exercicios subsequentes.
A finalidade do conceito de Resultado Primário (definição no Anexo de Metas Fiscais) é indicar se 
os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias 
são capazes de suportar as Despesas Primárias.
Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos do demonstrativo do ANEXO II - 
RECEITA E DESPESA. O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo 
Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às 
normas da contabilidade pública.
IV - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL
Em atendimento ao artigo 4°, § 2°, inciso II da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, é 
demonstrada no ANEXO III - RESULTADO NOMINAL o apurado valor das metas de resultado nominal 
(definição no Anexo de Metas Fiscais) para o exercício orçamentário da LDO de 2023 e para os dois 
exercícios subsequentes,
O cálculo das metas anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a 
metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional,
Avenida do Ouro, 1.355 - Jardim Europa CEP. 84.145-000 j CNPJ; 01.613.765/0001 -60
.A v .m o m o , 13S5 iM R Q m m m B A -
PREFEITURA MUNICIPAL
CARAHBEÍ
U M A C ID A D E FEITA POR TODOS!
V - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA 0 MONTANTE DA DÍVIDA
PÚBLICA
Em atendimento ao artigo 4°, § 2°, inciso II da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, é 
demonstrada no ANEXO III - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA o apurado valor das metas do montante da 
Dívida Consolidada para o exercício orçamentário da LDO de 2023 e para os dois exercícios subsequentes.
A Dívida Pública Consolidada corresponde o montante total apurado das obrigações financeiras 
assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze 
meses, de parcelamentos de dívidas de contribuições sociais - INSS e FGTS e, obrigações com Precatórios.
A Dívida Consolidada Líquida corresponde o montante total apurado da Dívida Pública 
Consolidada, deduzidos os valores das disponibilidades de caixa, das aplicações financeiras e dos demais 
haveres financeiros, se houver,
ANEXOS QUE COMPOE O PROJETO DE LEI:
DCTO ' ESPECIFICACAO DCTO ESPECIFICAÇÃO
01 r e l a tOr io d e o b r a s em
ANDAMENTO
02 ANEXO DE METAS FISCAIS, E aX n UAIS
03 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO
04 ANEXO DE METAS FISCAIS
05 ANEXO 1 06 ANEXO II
07 ANEXO V 08 ANEXO VI
08 ANEXO VIII 09 ANALISE DA EVOLUÇÃO DA RECEITA;
10 ANALISE DA EVOLUÇÃO DA 
DESPESA
11 ANALISE DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E 
DESPESA
12 ANEXO DE METAS FISCAIS 13 ANEXO DAS METAS FISCAIS CONSOLIDADO
14 RESULTADO PRIMÁRIO NOMINAL 15 TOTA DAS DESPESAS, 2021 A 2025
16 TOTAL DAS RECEITAS - 2021 A 
2025
17 ANEXO 1 - METAS E PRIORIDADES
18 ANEXO DE RISCOS FISCAIS 19 DEMONSTRATIVO COM EDUCAÇÃO 3° 
QUADRIMESTRE DE 2022
20 ANEXO DA SEGURIDADE SOCIAL 
- SAÚDE
ELISANGELA
PEDROSO DE
OLIVEIRA
NUNES:032743?
82906
ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
MsinaOodigrtalmenIe poi ELISANGELA 
PEORCkSO DE OLIVEIRA NUNES.03274382906 MD 0!ER,<>:ICP-Braíil. OÜ=5ecretai1a da 
RecetIãFèdersl do Brasil • RFB. OU>RF8 e￾CPFAS..OÜ«AC VALID RFB V5, OU=AR LIMA 
SEPVICOSAOMINISTRATIVOS LTDA, OU» 
Sfideócorjfewcia, 00=35517067000182, CN= 
ELISANOSAPEDROSO de OLIVEIRA 
__ 1^NeS^27<382906 
^ ' Kordocom ostennosdefinKjOB
Inatura rasie documento
iccaiiLaçaa!
D«a;2é2àC« 12095S27-03W 
Foxil FWReaderVereâo 1201
Avenida do Ouro, 1.355 - Jardim Europa CEP. 84.145-000 | CNPj: 01.613.765/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
U M A C ID A D E FEITA POR TO DO S!
PAÇO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA
Exmo. Sr. Presidente,
Ínclítos Srs. Vereadores,
Douta Procuradoria,
Em conformidade com a Legislação pertinente, em especial ao atrigo 165 da Constituição de 1988, 
e Lei 4.320/1964 e a Lei Orgânica Municipal de Carambeí, estamos enviando a esta Augusta Casa de Lei de 
Carambeí, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o 
Exercido de 2025.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o instrumento de conexão entre o Plano Plurianual (PPA) 
e 0 Orçamento anual. Tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo a LOA (Lei Orçamentária) e 
0 longo prazo (PPA). A LDO orienta a elaboração da LOA, fixa as metas e prioridades da Administração 
Pública, dispõe sobre alterações na legislação, estabelece metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que 
podem vir a afetar as contas públicas.
A LDO 2025 é apresentada com as metas de receita, despesa, resultado primário e resultado 
nominal, abrangendo o orçamento fiscal, como também a programação dos Poderes do Município. A 
correspondente execução orçamentária e financeira será registrada na sua totalidade em sistema 
consolidado e integrado.
Para tanto, colocamo-nos a inteira disposição para enviar técnicos deste Município para os 
esclarecimentos que ainda se fizerem necessários junto a essa Casa de Leis.
Sem mais, despeço-me com os cordiais votos, aguardando seja o presente projeto analisado, 
votado e aprovado nos termos regimentais dessa Casa.
Carambeí/PR, 01 de abril de 2024.
ELISANGELA
PEDROSO DE
OLIVEIRA
NUNES:0327438
2906
Assinado digdalmenle por ELISANGELA 
f^qftOSO DE OLIVEIRA NUNES 103274362906 
Nl>. OBR.p>ICP-Brasil. OUeSecretaria da 
ReceilB Fefléraldo Brasil - RFB,OU=RF8e-CPF A3,tXÍ=ACVAUD RFB VS, OU-AR UMA 
SÊRWCOS ADMINISTRATIVOS LTDA.OU» 
\r>de<MO>A(rancia, OU>355170670001B2.CN° EUSAMSaÁ PEDROSO DE OLIVEIRA 
NUNESS32T«82906
Razãi^Eu ccs^cdo com os lermos definidos por 
Locaüzoçâo:
tSatac«J2A,04.12 09:S9:41-03W 
Foxi! PDF Readec Versão: 12.0.1
ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
Avenida do Ouro, 1.355 - Jardim Europa CEP. 84.145-000 | CNPj: 01.613.765/0001-60
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntidade(s): C onso lidado 
LD O ; 2025
Pág 1 / 21
órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Programa; 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 
Proj./Ativ,: 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Cód. Açao DL“;incr]C' Ui idade Vli dida Meta Fisira Valrr Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2001 M A N U T E N Ç Ã O DA C Â M A R A M U N IC IP A L O utras U nid a d e s e M e d id a s 4 6 03,0 000 0,00 6.1 60.000.00 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade 0.00 6 ir.o OuO 00 6 160.000.00
Tntal oc Prurirama 0,00 6 160.000.00 6 160.000,00
Total dii Unidade 0.00 6.160.000,00 6.160.000,00
Tota!'do Orgão 0.00 6.160.000,00 6.160.000,00
Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0401 - COORDENAÇÃO SUPERIOR
Proj..'Aíiv.; 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
' •' Gdd; Açãir * ^ Descrição , Lnidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Vaior Total '
20 0 2 M A N U T E N Ç Ã O DO G Ã B IN E T E DC P R E F E IT O O utras U nid a d e s e M e d id a s 2 8 3690 0,0 000 0,00 2 .4 93.5 00,0 0 2 .4 9 3 .5 0 0 ,0 0
. ■ ■ ■ .... . Total ProjetoMtividaiie ■ .i. . - 0,00 2 455.50G.0O 2.483Jí00,u0
à Total do Programa 0.00 - 2,4®S.S00,00 2.483.^,00
Programa; 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Cíd Acer Descrição Unidade Mrdida MiUFihica Val-ir Vinculado Valor Ordinário Valor Total -
20 0 3 M A N U T E N Ç Ã O D O C O N S E L H O T U T E L A R O utras U nida des e M e d id a s 162,0000 0,00 58 2,00 0,00 58 2.0 0 0 ,0 0
TüMlProjr-n Atividade 0.00 582.000,00 582 000,00 ^ ^ ...y .T T .... .. . -1 ^
Total do Programa ........... 0,00 582.000 m 582.000,00
0,00 3 075 500,00 3.075.500,00
Unidade: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA
Programa: 0402 - CONTROLE JURÍDICO
Proj./Ativ.: 2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Cod Ação Desciicao Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Vaiai Ordinário Valor Total
20 0 4 M A N U T E N Ç Ã O DÃ A S S E S S O R IA JU R ÍD IC A P essoa s 71,0000 0,00 57 1.85 0,00 5 7 1 .8 5 0 .0 0
Total Projeto/Atividade: 0,00 571 850,00 571.850 00
Total do Programa 0,00 571.850.00 571.850,00
Total da Uiiiuadc 0,00 571.850,00 571.850,00
Unidade: 003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: 0403 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Proj./Ativ.: 2005 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Cód. Acão Descrição Unnlade Mi d da Meta F i s i l c i Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 0 5 M A N U T E N Ç Ã O D A A S S E S S O R IA D E O utras U nida des e M e d id a s 12,0000 0,00 83 5.50 0,00 8 3 5 .5 0 0 ,0 0
C O M U N IC A Ç Ã O S O C IA L
IPM Sistemas Ltda iC M AtfinrtP! Nlftt-WPI v9 n iín i
Identificador: WPL871101-058-ARXZDÍXYDLJVDQ-8- Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKl 09/04/2024 09:21:16-03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LD O ; 2 0 2 5
Pág 2 / 21
órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 
Unidade: 003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Programa: 0403 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Proj./Ativ.: 2005 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
0,00 835.500.00 835.500,00
Tutal CO Programa ,í • 0,00. 835.500,00 835.500,00
T> tai dti Unid iilr 0,00 835.500,00 B35.500 00
Unidade: 004-CONTROLADORIA GERAL
Programa: 0404 - CONTROLE INTERNO
Proj./Ativ.: 2006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
Cód. Ação Dn>,criçrü Umdailu Medida Meta Fi^sica Va'iir Vinciiladri Valor Ordinário Valor Totel
2006 M A N U T E N Ç Ã O D A C O N T R O L A D O R IA G E R A L O utras U nid a d e s e M e didas 12,0000 0,00 2 9 0 ,8 5 0 ,0 0 29 0.8 5 0 ,0 0
Total P'ojeto Atividade n 10 29U 35ü ru 290.850,00
Total do Programa 0,00 290 T iO.OO 290.850,00
Total da Uridado 0.00 290.850,00 290.850.00
Total do Orgao 0^00 4.773 700.00 4.773.7JO.OO
Óroão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
ProjiAtiv.: 2007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ
C o d A ,io D.scii ao Unid.iJi-NVdidj Mct.1 r 1 ■•íca Valor Vinculado Valor Crdmnrio Valor Total
20 0 7 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E D O P essoa s 
S E C R E T Á R IO - S A N J
4 2 .0 0 0 0 0,00 6 0 6 .5 0 0 00 60 6.5 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade 0 00 606.500,00 606.500,00
T "til do Prcgrinia 0,00 lhü 50n on 606.500.00
Tctal da Unidade 0,00 606 500 00 606.500,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
Programa: 0402 - CONTROLE JURÍDICO
Proj./Ativ.: 2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Coc Açac Descrição Unidade Medida Meta Física Vai 11 ViiiLÜado Vai ir Cidi laiic Valor Total
20 08 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O JU R ÍD IC O O utras U nid a d e s e M e didas 12,0000 0,00 7 0 3.00 0,00 70 3.0 0 0 ,0 0
Tot.il PiCjf :c'At vid.idr 0 00 703 000,00 703.000,00
Trtal dl) PiogMmn 0,00 703.000,00 703.000.00
Totai da Unidade 0,00 703.000.00 703.000,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Programa: 0402 - CONTROLE JURÍDICO
Proj./Ativ.: 2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Cod. Ação Descrição Unidado Mi.dida Meta Física Valor VmcuPuic Valor Ordinário ViilorTof il
20 08 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O J U R ÍD IC O O utras U n id a d e s e M e didas 11 2,00 00 8.5 00,0 0 3 9 .5 0 0 ,0 0 4 8 .0 0 0 ,0 0
IPM Sistemas Ltda
Atfinrie NiAt - WPl v 9 n i3 n i
Identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16-03:00

MUNICÍPIO DE CARAMBEI
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LD O : 20 25
Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SF 
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2015 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SF
Pág 4 / 21
Cod A^ao Dpscricao Uiiidndp Medida M ^lP isica Valor Vinculado Valor Ordinário ' . Valor Total
2015 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E D O P essoa s 12,0000 
S E C R E T Á R IO - SF
0,00 56 7.25 0,00 5 6 7 .2 5 0 ,0 0
Total P-ojeto/Ativiilndtí. 0.00 567 250.00 567 250.00
Total do Programa 0 Jl) 567.250.00 567.250,00
Tctal r|j Unidade 0.00 567.250.00 567.250,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Programa: 0407 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
Proj./Ativ.: 2016 - MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Cód A ^jo De-si riiao Unldadp Mrdida Meta Fi&ica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 1 6 M A N U T E N Ç Ã O D A T R IB U T A Ç Ã O E P essoas 12,0000 
F IS C A L IZ A Ç Ã O
0,00 36 9.15 0,00 3 3 9 .1 5 0 ,0 0
Total Projeto/Ati/idade
...-s -í-irr-- - ................................................................. . 7 " r -----‘
Total do Programa
0.00 , ■ . -M9.156,00
.............................. , ' m i s ô a '
369.150.00
369.150.00
Total da Unidade . . - 0.00 369.150,00 “ ^eS .IS O iO O
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj./Ativ.: 0019 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA
C6d. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
00 19 A M O R T IZ A Ç Ã O E E N C A R G O S D A D ÍV ID A O utras U nidades e M e didas 12,0000 
F U N D A D A
0,00 5.5 37.8 80,6 0 5 .5 3 7 ,3 8 0 ,6 0
Total Projitn Aíividado 0,00 5.537.880.80 5.537 880.60
Proj..'Ativ.: 0020 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
C6d A;ão Dpsrricu Unidade Modidn Mct.i Fi-^ici Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
0020 R E S T IT U IÇ Õ E S DE R E C U R S O S D E O utras U nida des e M e didas 12,0000 
C O N V Ê N IO S
0,00 5.000,00 5 0 0 0 .0 0
1
Ti tal r^-ij/to A' vid-idi' 0 00 5 000 00 5 oon 00
Proj. Ativ.: 0021 - AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS
Cod. Ação Di-scriçao Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valer Crdinario Valor Total
0021 A Ç Õ E S E P R E C A T Ó R IO S JU D IC IA IS O utras U nidades e M e didas 12,0000 0,00 4 ,0 0 0 00 0,00 4 000 0 0 0,00
Total Projeto/Atividade. 0.00 4 OOO.OOG.UÜ 4 010 COO OO
Proj./Ativ.: 0022 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Cód Ação Descricão Unidade- Mrdici.-i Meta Ffhica Valor Vinculado Valor Ordinário V.ilor Tctal
0022 C O N T R IB U IÇ Ã O P A R A F O R M A Ç Ã O D O P A S E P O utras U nidades e M e didas 12,0000 4 8 500,00 2 .0 00.0 00,0 0 2.0 48,5 00,0 0
Total Projeto/Ativídade: 4B 500 00 2 ono noo oo 2.M8.500.00
IPM Sistemas Ltda
A tenrte N fit - W P I v ? n i 3 n i
Identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16-03:00
M UNICÍPIO DE CARAMBEI
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E n tid a d e (s): C onso lidado 
LD O : 20 25
Pág 5 / 21
Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Total do Programa 48 SCO nr 1 * 542 £80 60 i1 5 fi 3E0C0
Programa: 0408 - CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL 
Proj./Ativ.: 2017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
Cód.Agâo ' '• Deserição. - . • Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado V ilor 0''Ji laric Vaiar Total
20 17 M A N U T E N Ç Ã O D A C O N T A B IL ID A D E O utras U nida des e M e didas 36 5,0000 0 00 9 7 9.50 0,00 9 7 9 .5 0 0 ,0 0
Total Projotu At .-i U nc íi715no,PO 979.500,00
Proj./Ativ.: 2018 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
Cód. Açao Descricão Unidade Medida Meta Física Vnioi Viiiciilariu Valor Oiüiinrio Valor Total
20 1 8 M A N U T E N Ç Ã O D A T E S O U R A R IA O utras U nida des e M edidas 36 5,0000 0,00 83 9.0 0 0 ,0 0 8 3 9 .0 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade 0,00 V. . . ■ 839.000,00 acauou üc
í'* *í- • ‘ ‘ - .• ;:i Total do Programa '■ ^ 0,00 1.818.500.00 1.8181500,00
j Total da Ünidade 48.500,00 13.361.380,60 13.409.880,60
Total do Órgão ‘ 48 500.00 14,297.780,60 14.346.280.60
órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
ProJ./Ativ.: 2023 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC
Cód Açao Descrição .. Unidade Medida Meta Ftsica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 2 3 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O 
S E C R E T Á R IO - SEC
O utras U nida des e M e didas 36 5,00 00 0,00 3 5 3.50 0,00 3 5 3 .5 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade: 0,00 353.500.00 353 500,00
Total do Programa 0,00 353.500,00 353.500,00
Total da Unidade 0.00 353.500 00 353 500.00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
ProJ./Ativ.: 2024 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES
Cód Açao Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordim-ii. Valor Total
2024 M A N U T E N Ç Ã O DO S C O N S E L H O S G E S T O R E S P essoas 11,0000 0,00 6.5 00,0 0 6 .5 0 0 ,0 0
..............-_______________________________________
Total Projeto'Atividade: 0,00 6.500.00 6.500,00
Total do Programa 0,00 6.500.00 6.500,00
Programa: 1201 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Proj./Ativ.: 2025 - MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Cód. Acão De-rric-ic Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 25 M A N U T E N Ç Ã O DE Ã D M IN IS T R A Ç Ã O D A 
E D U C A Ç Ã O
O utras U nidades e M e didas 100,0000 1 .5 78.1 38,4 8 6 5 7 .6 5 0 ,0 0 2,2 35.788,48:
Total Projeto/Atividade: • ■ 1.578.138,48 657.650,00 Z235,T88.48Í
•/■Uíuiy
d l/
IPM Sistemas Ltda
AtRnrifi NlRt - WPl v ? n i3 n i
Identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16-03:00' .:,es-eL
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2025
Pág 6 / 21
órgão; 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Programa: 1201 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Total do Programa 1.578.138,48 ; . 657.650,00 2.235.788.48
Programa: 1206 - PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO 
Proj./Ativ.: 2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 2 6 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O M É D IO O utras U nida des e M e didas 12,0000 2.500,00 0,00 2 .5 0 0 ,0 0
20 26 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O M É D IO P essoa s 30 0,00 00 2.500,00 2.0 00,0 0 4 .5 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade 5.000.0C 2.000,00 7.000,00
'
Total do Programa 5.000,00 2.000.00 7.000,00 7= - r-,,
Total da UindadL , 1.58ai13®,4Í G6G.150.00 2.249.288,48
Unidade; 003 - DEPARTAMENTO DA EDUÇAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Programa; 1204 - PROGRAMAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Proj./Ativ.: 2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Cod Ação Descrição Untdade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Oídlnário Víáor Total ' '
2028 M A N U T E N Ç Ã O D A E D U C A Ç Ã O DE J O V E N S E 
A D U L T O S
P essoas 70 ,0000 2 4 1.50 0,00 4 4 .0 0 0 ,0 0 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
...... ÍT .......: ........................ ‘ ' Total Projeto'Atividadc: 241 500 00 44.000,00 28Í500,bO
Total do Programa 241 500,00 44.000,00 285.500,00
Total da Unidade 241 500.00 44.000,00 .^“t28S.6flO;00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Programa; 1202 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.: 2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cod. Ação Di'-Liiiao L'i idide M trlidi Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário ^ • Valor Total
2031 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O F U N D A M E N T A L 0,0000 120.000,00 0,00 12 0.0 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade: 120.000,00 0,00 120.000,00
Total do Programa 120.000,00 0,00 120,000,00
Programa: 1205 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Proj./Ativ.: 2029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Cod A o o Dcscnç.io Unidade Medida Meta Fisica Valor Vincuiado Valor Ordinário . - Valor Total
20 29 M A N U T E N Ç Ã O D A E D U C A Ç Ã O E S P E C IA L P essoas 100,0000 63 2.00 0,00 1 8 5.20 0,00 8 1 7 .2 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade' 632.000.00 . 185.200,00, - 817.200,00
^ Total do Progriiiiin 6324)00,00 185J200,00 ; 817.200,00
- Total da Unic.ide 752.000,00 165.200,00 937.200,00
IPM Sistemas Ltda
A ffinriR M ftt - W P ! v 9 0 1 3 D 1
Identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFiNSKI 09/04/2024 09:21:16 -OSr-OO'
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 2025
Pág 7 / 21
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade; 005 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 
Programa: 1202 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.; 0031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/AQUISISÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO
CodAQâo D^scnoao Un.darle Nlndula VInt.F.Mca Valor VincLikido V.i OI Ordiri.Kiü Valer Ti-tHl
0031 C O N S T R U Ç Ã O /A M P L IA Ç Ã O /A Q U IS IS Ã O D A 
R E D E F iS IC A DE E D U C A Ç Ã O
P essoa s 5200,0000 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 150.000,00 5 5 0 .0 0 0 ,0 0
Total P 'P ,it' Aiividcidc 430 3b0 j3 150 000.00 550.000.00
Proj.'Ativ.: 1030 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO ■' AQUISICAO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇAO
' Cod Acao Di‘Scric>io Unidade Medida Mft 1 Fisíct Valor Vinculado Va'oi nrdiicirii' Valor Total
1030 C O N S T R U Ç Ã O / A M P L IA Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O DA 
R E D E F ÍS IC A DE E D U C A Ç Ã O
M e tros Q u a d ra d o s 1000,0000 1.480.000,00 150.000,00 1 .6 30.0 00.0 0
:á Total Projeto/Af Mdade 1 4=01)00 un 150 >)00,00 1 630.000,00
Proj./Ativ.: 2031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cod. Açãr. Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Tola￾2031 M A N U T E N Ç Ã O DO E N S IN O F U N D A M E N T A L P essoas 28 00,0000 19 .154 .500 ,00 1.724,500,00 2 0 .8 7 9 .0 0 0 .0 0
Total Projeto/Atividade: 19.154.500.00 1.724.500,00 20.879.000.00
Total do Programa 21.034.500,00 2.024.500.00 23.359.000,00
Programa: 1208 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Cod. Ação Dr scnçao Unid<afje Medida Meta Física ' Valor Vinculado Valor Ordinário ■■ - Valor Total
2032 M A N U T E N Ç Ã O DO T R A N S P O R T E E S C O L A R 
E N S IN O F U N D A M E N T A L
P essoas 28 00,0 000 6.1 45.5 00,0 0 1.5 53.5 00,0 0 7.6 99.0 00,0 0
J
; J í .. Total Projeto/Atividade. 6.145 53C('’ 1.553.500.00 - 7.699.000,00
- - Total do Programa 6.145.500 r:j 1 553.500,00 ; 7;89g.ooO,OT
Programa: 1209 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2033 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Cód Ação Descrição Unidade Modida VIct.i Fib ca Valer V>ni.iiLiib V>i UI Oídin 1110 Valor Total
2033 M A N U T E N Ç Ã O DA A L IM E N T A Ç Ã O E S C O L A R 
E N S IN O F U N D A M E N T A L
P essoas 28 00,0000 2 .1 86.3 00,0 0 22 6.50 0,00 2.4 12,8 00,0 0
Total Projeto/Atividade: 2.186.300,00 226.500.00 2.412.800,00
Total do Programa 2.186.300.00 226.500.00 2.412.800,00
Total da Unidade 29.366.300.00 3.804.500,00 33.170.800,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
Programa: 1203 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Proj./Ativ.: 1034 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / AQUISIÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Cód. Ação . Di-scrçao ’ Unidane Medid.i Met.i Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
1034 C O N S T R U Ç Ã O / A M P LIA Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O DE 
C E N T R O S D E E D U C A Ç Ã O IN F A N T IL
M etros Q u a d ra d o s 30 0,0000 35 0.00 0,00 95 .000 ,00 44 5.0 0 0 ,0 0
Total P'cji.to Ati.idade 350.000,00 95.000.00 445.000,00
IPM Sistemas Ltda
A íftn rie N pt - W PI v ? n i3 f ) 1
Identificador: WPL871101-058-ARXZDÍXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16-03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
LD O : 2 0 2 5
Pág / 21
órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Unidade; 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL 
Programa; 1203 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Proj./Ativ.: 2035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR
Cód.Aicic Di'-r.ritao Umd.inp Medidi Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2 0 3 5 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O IN F A N T IL P R É - P essoas 
E S C O L A R
5 0 0,00 00 6 .5 1 4 .0 0 0 ,0 0 8 0 2 .0 0 0 ,0 0 7 .3 1 6 .0 0 0 ,0 0
Total Proje o Ati«idnuc 6.514.000.00 802.000.00 7.316.000,00
Proj./Ativ.: 2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR - CRECHES
" Ò é p e t i ç i é ' r - tW dtóe Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário . . Varior.Totet
20 3 6 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O IN F A N T IL P R É - P essoas 
E S C O L A R - C R E C H E S
4 3 0 ,0 0 0 0 9 .6 9 7 .5 0 0 ,0 0 1.4 64.5 00,0 0 1 1 .1 6 2 .0 0 0 ,0 0
.... ... ............................................................................................. . L
Total Projeto/AtiVi idaile 9.697.500,00 1.464.500,00 .* 11.162.000,00
Total do Programa 16.561.500.00 2.361.500,00 18.923.000,00
Programa; 1208 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
CddvAção - Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2 0 3 7 M A N U T E N Ç Ã O D O T R A N S P O R T E E S C O L A R P essoas 
E N S IN O IN F A N T IL
4 3 0 ,0 0 0 0 1 ,3 98.4 80,0 0 4 7 9 .0 0 0 ,0 0 ^ 1 .0 7 7 .4 8 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade: 1.398.480.00 479.000J0 . . . 1.077.480,06
Total do Programa 1.398 480,00 479.000,00 1.877.480,O0l
Total da Unidade 17.959 980.00 2.846.500,00 20.800.480,00
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa: 1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CÍVICO 
Proj./Ativ.; 2039 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
Cód. Ação Di'«'ricao Unidade Medida Mrt.i Fimc cI Vj Ioi Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2 0 3 9 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O D E O utras U nida des e M e didas 12 ,0000 
C U LT U R A
0,00 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 9 3 1 ,0 0 0 ,0 0
_______________________
Tnt.5l Prcjfto Atividadu 0,00 931.000.00 931.000.00
Total cic Pronrania 0,00 931.000,00 931 000,06
Programa: 1401 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.
Proj./Ativ.: 1098 - Elaboração do projeto executivo e construção civil da casa da cultura
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total -
1098 E la b o ra çã o do projeto exe cu tivo e con stru çã o M etros Q uadrados 
civil da casa da cultura
0,0 0 0 0 0,0 0 2 6 9.00 0,00 2 6 9 .0 0 0 ,0 0
Ti tal Projef j A‘ ivid.-.dr 0 00 269.000,00 269.000,00,
Total do Programa 0,00 .. 269 000.00 m o o a ,ó tf
Total ci.i Unidade 0 00 1.200.000.00 1.200.080,00
Total do Órgão 49 902.018 48 9.093.850,00 í
IPM Sistemas Ltda 
AtP.niifi N pt- WPl v 9 f)i:^ n i
Identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGAN2ERLA DEFINSKl 09/04/2024 09:21:16 -03:00-
m
i
m u n ic íp io de c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 2025
Pag 9 / 21
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE 
Unidade; 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SS 
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2040 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SS
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 4 0 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E DO 
S E C R E T Á R IO -S S
O utras U nida des e M e d id a s 12,0000 0,00 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 4 4 2 .4 0 0 ,0 0
Totai Projeto'Atividade: 0.00 442.400.00 442.400.00
Total do Programa 0,00 442.400.00 442.400,00
Total da Unidade 0.00 442.400.00 442.400,00
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 1001 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
Proj./Ativ.: 0038 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
00 3 8 M A N U T E N Ç Ã O D A A T E N Ç Ã O B A S IC A DE 
S A Ú D E
0,0000 150.000,00 0,00 15 0.0 0 0 ,0 0
: T Z - ' .......T ......................'........1. Totai Projeto/Atividade' 150.000,00 0.00 150.000,00
Proj./Âtiv.: 1041 - CONSTRUÇÃO ■ AfiflPLlACÃO ■ AQUISIÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE
Cód. Aç:io Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
1041 C O N S T R U Ç Ã O ■' A M P LIA Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O D A 
R E D E F ÍS IC A D E S A Ú D E
M e tros Q u a dra dos 43 0,0000 25 0.00 0,00 3 0 0.00 0,00 5 5 0 .0 0 0 ,0 0
Total ProJeto.'Atividade: 250.000,00 300.000.00 550.000,00
Proj./Ativ.: 2042 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL
Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 4 2 M A N U T E N Ç Ã O D A S A Ú D E M E N T A L O utras U nida des e M edi das 40 .000 0 2 6 1.30 0,00 37 .000 ,00 29 8.3 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade: 261.300.00 37.000,00 298.300,00
Proj./Ativ.: 2043 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 4 3 M A N U T E N Ç Ã O D A E S T R A T É G IA EM S A Ú D E 
D A F A M ÍLIA
P essoas 40 0,0000 90.800 ,00 25 .8 5 0 ,0 0 11 6.65 0,00
Total Projeto/Atividade. 90.800,00 25.850,00 116.650,00
Proj./Ativ.: 2044 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO Ã CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 4 4 M A N U T E N Ç Ã O DO A T E N D IM E N T O A C R IA N Ç A 
E A O A D O L E S C E N T E
P essoas 40 0,0000 43 .450 ,00 17.450,00 60 .900 ,00
Total Projeto/Atividade: 43.450,00 17.450.00 60.900,00
Proj./Ativ.: 2045 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 4 5 T R A N S F E R Ê N C IA S A C O N S Ó R C IO 
IN T E R M U N IC IP A L DE S A Ú D E
P essoas 12,0000 3.150.000,00 2 .6 00.0 00,0 0 5.7 50.0 00,0 0
IPM Sistemas Lida
Atfinrifi N p t - W P l V ? n i 3 n i
Identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKi 09/04/2024 09:21:16-03:00
MUNICÍPIO DE CARAMBEI
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E n tid a d e (s): C on so lid a d o 
LD O : 2025
Pág 10 / 21
órgão; 06 - SECRETARIA DE SAÚDE 
Unidade; 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Programa; 1001 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
Proi./Ativ.; 2045 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Total Projeto.'Atividade: 3.150.000,00 2.600.000.00 5.750.000,00
Proj./Ativ.; 2046 - MANUTENCAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE
Cód. Acão Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
23 46 M A N U T E N Ç Ã O D A A T E N Ç Ã O B Á S IC A DE O u tra s U nidades e M e didas 
S A Ú D E
150,0000 2 3 .8 7 5 .0 5 2 ,5 6 10 .16 9 .6 0 0 ,0 0 3 4 .0 4 4 .6 5 2 ,5 6
Total Projeto/Atividade: 23.875.052.56 10.169.600.00 34.D44.652.5Ü
Total do Programa 27.820.6C2.56 13.149.900,00 40.970.502.56
Programa; 1002 - PROGRAMA DE ASSiSTÊNCIA FARMACÊUTICA 
Proj./Ativ.; 2047 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2ü 47 M A N U T E N Ç Ã O D E A S S IS T Ê N C IA P essoas 
F A R M A C Ê U T IC A
22 000,000 0 1 .2 40.5 00,0 0 4 7 5 .0 0 0 ,0 0 1.7 1 5 .5 0 0 ,0 0
Totat Projeto/Atividade: 1.240.500,00 475.000.00 1.715,500,00
Total do Programa 1.240.500.00 475.000,00 1,716,600,00
Programa; 1003 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
Proi./Ativ.; 2049 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Acão Doscrícão Unidade Modida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 49 M A N U T E N Ç Ã O D E V IG IL Â N C IA EM S A Ú D E O u tra s U nidades e M edi das 12,0000 1 .7 24.3 00,0 0 2 8 8 .5 0 0 ,0 0 2 0 1 2 .8 0 0 .uO
Total ProJoto''Atividade: 1.724.300.00 268.500.00 2.012.800.G0
Total do Programa 1 724.:'00,00 288.500.00 2.012.SOÜ.OO
Programa; 1004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
Proj./Ativ.; 2048 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 48 M A N U T E N Ç Ã O D E A S S IS T Ê N C IA P essoas 
O D O N T O L Ó G IC A
3 0 00,0 000 1.4 25.5 00,0 0 8 3 8.50 0,00 2.2 6 4 .0 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade: 1.425.500.00 838.500.00 2.264.000.00
Total do Programa 1.425.500.00 838.500,00 2.264.000.00
Programa: 1005 - Construção der uma UPA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE c 
CARAMBEI
Proj./Ativ.: 1102 - Construção de uma unidade básica de saúde de pronto atendimento
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Vafor Vinciãado Valor Ordinário Valor Total
1102 A m p lia ç ã o d o ate n d im e n to à po pulaçã o M etros Q uadrados 
c o n s id e ra n d o o a u m e n to e as n e cessidad es 
vis a n d o a m e lh oria da qualidade de vida dos 
m u n icip e s
15 00,0000 7 .0 00,0 00,0 0 0,00 7.0 00.0 00,0 0
í
1 !
Total Projcto/Atividado: 7.000.000.00 0,00 7.000.000.00
^-1
IPM Sistemas Ltda
A tfin rifi N fit - W P I v ? m s n i
identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGAN2ERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
Entidade(s); Consolidado
LD O : 20 2 5
Pág 11 / 21
órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE 
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 1005 - Construção der uma UPA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE c 
CARAMBEI
................................ . ^ " ....................
Total do Programa. 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Total da Unidade ; 39í210.902,86 14.751.900,00 53.962.802,56
Total do Órgão 39.210.902.56 - 15.194.300,00” 54.405.202.56
órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SAS
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2050 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Mota Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 5 0 M A N U T E N Ç Ã O D O S C O N S E L H O S M U N IC IP A IS O utras U nida des e M edidas 12 ,000 0 0,00 2 6 .0 0 0 ,0 0 2 6 .0 0 0 ,0 0
DE A S S IS T . S O C IA L
■''i- , * - Total Projeto/Atividade::' 0,00 26.000,00 26.000,00
Proj./Ativ.. 2051 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SAS
Cód. Açâo Dõscrrçao -- Unidadõ Medida Meta Física Vaior Vinculado Valor Ordinário Vaior Total '
2051 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O P essoa s 
S E C R E T Á R IO - S A S
12 ,000 0 0,00 1.1 9 9 .5 0 0 ,0 0 1 .1 99.5 00,0 0
Totat Projeto/Atividade; 0,00 1.199.500,00 1.198,500,00
Totat do Programa o,oa 1.228.600,00 1.225.500,00
Totat da Unidade 0,00 .1.228.500,00 1.225.500,00
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO 
Proj./Ativ.: 2052 -APRIMORAMENTO DA GESTÃO IGD/SUAS
Cód. Ação Descrição Unidade Mecida ..Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2 0 5 2 A P R IM O R A M E N T O D A G E S T Ã O IG D /S U A S O utras U n id a d e s e M edidas 12 ,000 0 36 .0 0 0 ,0 0 13 .000 ,00 4 9 ,0 0 0 ,0 0
'Z ' 'f f ' í ~ - Totat Projeto/Atívtdãde: 36.000,00 13.000,00 49.000,00
Proj./Ativ.: 2053 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGD-M
Cód. Ação ■ Descrição- ' Unidade Medida Meta Física Vaior Vinculado Vaior Ordinário Valor Total
2 0 5 3 P R O G R A M A B O L S A F A M ÍLIA E C A D A S T R O O utras U nid a d e s e M edidas 12,0000 56 .5 0 0 ,0 0 6.5 00,0 0 6 3 ,0 0 0 ,0 0
Ú N IC O IG D -M
Total Projeto/Atividade; 56.500,00 6.500.00 63.000,00
Total do Programa., 92.500.00 19.500,00 112.000,00
Programa: 0801 - ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proj./Ativ.: 2055 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Ação Descrição Unidade Modida Meta Física Vaior Vinculado Vaior Ordinário ” Vaior Total
2 0 5 5 M A N U T E N Ç Ã O D E A S S IS T Ê N C IA DE M e tros Q ua dra dos 
P R O T E Ç Ã O S O C IA L B Á S IC A
23 2,0 0 0 0 95 .905 ,00 2 .3 9 8 .0 0 0 ,0 0 2 .4 9 3 ,9 0 5 ,0 0
'e ;- Total Projeto/Atividade: 95.905,00 2.396.000,00 2.493.905,00
X
•-C <sv IPM Sistemas Ltda
Atpnde N «t- WPi v ? n i:ír
Identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16-03:00
MUNICÍPIO DE CARAMBEI
Planejamento e Orçamento
Anexo i - LDO das Metas e Prioridades
E ntidade(s): C o n so lid a d o 
LD O : 20 25
Pág 12 / 21
órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Programa: 0801 - ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total do Programa 95.905,00 2.398.0D0.D0 2.493.905,00
Programa: 0802 - ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proj./Ativ.: 2056 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Côd Ação Deaonção Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 5 6 M A N U T E N Ç Ã O DE A S S IS T Ê N C IA DE 
P R O T E Ç Ã O S O C IA L E S P E C IA L
P essoa s 27 ,0 0 0 0 53 .000 ,00 1.004.000,00 1.057.000,00
Total Projeio/Atividade. 53.000,00 1.004.000,00 1.057.000.00 .
_......
Total do Programa 53.000,00, 1.004.000,00 1.057.000.00
Programa: 0803 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Pioj./Ativ.: 2054 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Cód AySo Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor. Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2 ü 5 4 M A N U T E N Ç Ã O D E A S S IS T Ê N C IA A O ID O S O P essoa s 80 ,000 0 0,00 54 9.50 0,00 54 9.50 0,00
Total Projeto/Atividade: 0,00 §4S.600,00 549.500,00
‘ ‘ ^ « * -• •> i , ■S*''íZ- ~ - y ^ í,i *
- Total do Programa 0.00 §49.500,00 549.500,00
Programa: 0804 - CARAMBEI SEM FOME 
Proj./Ativ.: 2100 - Carambeí sem fome
Cód. Açao Descrição Unidade M( dida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
21U0 C O M B A T E R A F O M E D A S F A M iL IA S
N E C E S S IT A D A S P Ó S P A N D E M IA E DAR 
C O N T IN U ID A D E A O PRO G FJAM A DE 
C O M B A T E R A FO M E P E R M A N E N T E S
P essoa s 70 ,000 0 0,00 23 5.00 0,00 23 5.00 0,00
Total Projeto/Atividade: 0,00 235.000,00 .235.000,00
Total do Programa , 0,00 235.000,00 . 235.000,00
Programa: 0808 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Proj./Ativ.: 2101 - PRIMEIRA INFÂNCIA COM QUALIDADE E PROTEÇÃO
ooa Aç. V- Descrição Unidade Medida Meta FIslea Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2101 O P O R T U N IZ A R A P R IM E IR A IN F Â N C IA V ID A 
C O M Q U A LID A D E E D IG N ID A D E E P R O TE Ç Ã O
P essoa s 50 ,000 0 0,00 120.000,00 120.000,00
Total Projeto/Atividade: 0,00 120.000,00 120.000,00
.. ..................
Total do Programa 0,00 120J>00,00 120,000,00
Total da Unidade 241.405,00 4.326.000,80 4.557.405,00
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0805 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Proj./Ativ.: 5057 - PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Cod Av,ao Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total ;
50 57 P R O JE T O S D O F U N D O M U N IC IP A L DA 
C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E
P essoa s 12 0,00 00 0,00 16.500,00 16.500,00
IPM Sistemas Ltda
A te n rlfi N ftt . W P I v ? n i r í n i
Identificador: WPL871101-058-ARXZD1XYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16-03:00
m u n ic íp io de c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O ; 2025
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Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Programa: 0805 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Proj./Ativ.; 5057 - PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1 otal Froji tu Atividadr 0.00 16 500 OU 16 500.00
Proj./Ativ.: 6058 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vi'u iihdo Valor OiHin.irio V.ilor rot.ll
60 5 8 A T IV ID A D E S D O F U N D O M U N IC IP A L D A P essoa s 
C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E
140,0000 0,00 35.000 ,00 35 .0 0 0 ,0 0
Total rro^nto Aiivid.iü'' OOJ 35.000,00 '5criü,0c
Totnl «0 Proymnia 0 00 51.500,00 •■l 500.0(
Programa: 1001 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA DE SAUDE
Pro|.,Ativ.: 2044 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
;Cód. Açac Desmç.io Unidade M rdidj Meta Fisira Valor Vinc.jlado Vej OI Oídinario Valor Total
20 44 M A N U T E N Ç Ã O DO A T E N D IM E N T O A C R IA N Ç A P essoa s 
E A O A D O L E S C E N T E
3,0000 91 iQO.OO 0,00 91 00 0,00
à Total ProjPto A ti/1'l.ioe 91.000,OU o n u 91.000,00
TotJl iib riogianid 91.000,00 81.090,00
Tütcil d.i Uniuad'' 91 000,00 51 500 00 ■ 142,%M,0O
Unidade: 004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR 1
Programa: 0805 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Proj./Ativ.: 5059 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
1
Cod Acao Descrição Unidade Medida Mrta Fisii a Valor Vinnilado Valoi Ordinário Valor Total
50 59 P R O JE T O S D E A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E P essoa s 
A D O L E S C E N T E
150,0000 0,00 25 .300 ,00 25 .300 00
To'alPro,i‘< A tivid iji 0,00 25.300.00 25.300,00]
Proj. Ativ.: 6060 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
Co(' Acao Descrição Unidade Medida MctaFisi .1 Valoi Vinculado Valnr Ordinário Valor Total
6060 A T IV ID A D E S DE A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E P essoa s 
A D O L E S Ç E N T E
22 9,00 00 0,00 67 1.25 0,00 67 1.25 0,00
Tutal Projeto-Atividadr 0 J’ 771 25 0 on 6-'1.250 00
Total do Proijrama u o u 696.550,00 696.550.09
Total da Unidacir- o u n 1 í6 5S0 on 696.550,00
Unidade; 005 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
Programa: 0803 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Proj./Ativ.: 2061 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Cód. Acão Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Viiic ulado Valiir Ordinário Valor Total
P I j
i cpfiy
2061 A T IV ID A D E S D O F U N D O M U N IC IP A L D O S 
D IR E IT O S D A P E S S O A ID O S A
O utras U nida des e M e d id a s 55 5,0000 60.000 ,00 16.000,00 76 .0 0 0 |0 0
Total Prr eíi. Atividade 60 000 00 16 000.00 76.000 00
IPM Sistemas Ltda
AtpnriB Nnt - WPI v 9 n is n i
Identificador: WPL871101 J)68-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16 -03:00
m u n ic íp io de CARAMBE!
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
Entidade(s): Consolidado
LD O : 20 2 5
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Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
Programa: 0803 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Proj./Ativ.: 2062 - PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Cod Ação Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2 0 5 2 P R O JE T O S D O F U N D O M U N IC IP A L D O S P essoa s 
D IR E IT O S D A P E S S O A ID O S A
3 7 0 ,0 0 0 0 0,00 7 .0 0 0 ,0 0 7 .0 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividadc: 0.00 7 000 00 7 uno üi)
Total do Programa 60 000 00 23 000 00 83.000 00
Total da Unidade 60 000 00 23 000,00 83 000 00
Tct II d I C Cl 'ri 392 405 00 6 322 550,00 6.714 955 00
órgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SOS
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2063 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SOS
Cod Açao Descrição Unidade Mcdidr Meta Fisic? Valor Vinculado VaiorOrdinarij Valor Tot<il
20 6 3 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O O utras U nid a d e s e M e didas 41 ,0 0 0 0 
S E C R E T Á R IO - S O S
0,00... 1 0 8 8 .8 0 0 ,0 0 1 088 son onj.
Total Prc Gto / iivid jd r 0,00 1 OSe 300 CO 1 08S 800,00
. Totpi do Progi-ama ono 1 033 BOC.OO 1 3 í.rOJ )0
Total da Unidade 0,00 1 088 800 011 1 0B8 800,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
Programa: 1502 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Proj./Ativ,: 1065 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E PORTAL
Cod A ;io C is' „ 'n Lrid iili'M riiida Mc' t Fisica Valor Vinculado Va'oi Ordir 'no V.ilci Totil
10 65 C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A DE P R A Ç A S , M e tros Q u a dra dos 
P A R Q U E S E P O R T A L
1 0000 5 0 0.00 0,00 3 9 0 .0 0 0 .0 0 1.390.000.00
Total Projcto'At'vidado 500 000 00 850 000 00 1 330 000 00
Ptoj /Ativ 1067 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Cod Ação Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordmario Valor Total
13 67 A M P L IA Ç Ã O D A R E D E DE IL U M IN A Ç Ã O M etros Q u a dra dos 
P U B L IC A
400 0000 0 00 35 000 00 35 0 0 0 00
Total Projeto'Atividado 0 00 35 000,00 35 000 CO
Pioj /Ativ 2068 - MANUTENCAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Cod Açao Debcricão Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2 0 6 8 M A N U T E N Ç Ã O D E S E R V IÇ O S P Ú B L IC O S O utras U nida des e M ea das 72 0000 1 81 8 000,00 3 20 6 65 0 00 5 024 6 5 0,00
Total Projeto'Atividade 1 818 000 00 3 206 650 00 5 024 650 00
Total do Programa 2.318 000 00 4131 650 00 6 449 650 00 .
Total da Unidade 2 318 000 00 4 131 650 00 6 449 650,001 i;
IPM Sistemas Ltda
AffinrIfiNRt-W PI v ? n i3 n i
Identificador; WPL8711O1-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKl 09/04/2024 09:21:16 -03:00 —
m u n ic íp io de c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntidade(s): C o n so lid a d o 
LD O : 2 0 2 5
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Órgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 
Proj./Atlv.: 1070 - CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS
.Cód.Ação Ds«criçio Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
10 70 C A L Ç A M E N T O S E M E IO S FIO S M e tros Q u a d ra d o s 2 0 0 ,0 0 0 0 0,00 15 0.00 0,00 15 0.00 0,00
« - ' Total Projeto/Atividade: 0,00 150.000,00 150.000.00
, ^ *■ Total do Programa 0,00 150.000,00 150.000.00
Programa: 2601 - SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Proj./Ativ.: 1071 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
Cód.Açáo Descrição Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
1071 C O N S T R U Ç Ã O D O P A R Q U E DE M Á Q U IN A S M e tro s Q u a d ra d o s 100,0000 6 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 6 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade: $.300.000,00 250.000,00 6.550.000,00
ProjJAtlv.: 1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
C6a.Ação Descrição , ....... Unidade Medida Meta Fisica Valor-Vinculado Valor Ordinário Valor Total
i 072 A Q U IS IÇ Ã O D E E Q U IP A M E N T O S E V E ÍC U L O S U nidade 0,0 000 0,00 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 30 0.0 0 0 ,0 0
R O D O V IÁ R IO S
Total Projeto/Atividade: 0,00 3GO.OOO.OÜ .300.000,00
Proj./Atlv.: 1073 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE VIADUTOS, PONTES E BUEIROS
Cód.Ação ■ - Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
1073 C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A D E V IA D U T O S , M e tro s Q u a d ra d o s 4 0 0 5 ,0 0 0 0 0,00 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 35 0.0 0 0 ,0 0
P O N T E S E B U E IR O S
Total Projeto/Atividade: 0,00 350.000,00 350.000,00
Proj./Ativ.: 1074 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física VaiorVincul^o Valor Ordinário Valor Total
1074 P A V IM E N T A Ç Ã O D E V IA S U R B A N A S E R U R AIS M e tros Q u a d ra d o s 100,0000 3 .5 6 4 .0 4 7 ,4 7 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 .0 6 4 .0 4 7 ,4 7
' Total Projeto/Atividade: 3.564.047 47, 500.000,00 4.064.047,47
Proj./Ativ.: 2075 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
. '. Câtí. Ação • Descrtção J Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Vaior Ordinário Vaior Total
2 0 7 5 M A N U T E N Ç Ã O D E S E R V IÇ O S R O D O V IÁ R IO S O utras U nida des e M e didas 15 614,000 0 1 0 0.00 0,00 10 .57 2 .0 0 0 ,0 0 10 .672 .000 ,00
- Total Projeto/Atividade; 100.000,00 10.572.000,00 10.672.000,00
Total do Programa 9.964.047.47 11,972.000.00 21.936.047,47
Total da Unidade 9 .9 6 4 M 7 A T 12.122.000,00 / 22.086.047,47
Total do Órgão 12,282.047,47 17.342.450,00 29.624 497 47
á h à
IPM Sistemas Ltda
A te n d ft N fti- W P I v 9 n i 3 n i
Identificador; WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFlNSKi 09/04/2024 09:21:16-03:00
m
MUNICÍPIO DE CARAMBEI
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E n tid a d e (s): C onsolidado 
LD O : 2025
Pág 16 / 21
órgão: 09 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SPU
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2077 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SPU
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 77 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E DO O utras U nidades e M e d id a s 12,0000 
S E C R E T Á R IO -S P U
0,00 66 5.5 0 0 ,0 0 6 6 5 .5 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade: 0.00 665.500.00 665.500.00
Total do Programa 0.00 665.500.00 665.500,00
Programa: 0601 - SEGURANÇA PÚBLICA
Proj./Ativ.: 2076 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE CORPO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 7 6 M A N U T E N Ç Ã O D O P O S T O DE C O R P O DE O utras U nidades e M e d id a s 1727,0000 
B O M B E IR O S C O M U N IT Á R IO
0,00 1 .1 80.5 00,0 0 1 .1 8 0 .5 0 0 ,0 0
Tc‘dl Projeto/Atividade: 0.00 1.180.500,00 1.180.500.00
Total do Programa o.oc 1.180.500.00 1 180.500.00
Total da Unidade 0,00 1.646.000.00 1.846.000.00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Proj./Ativ.: 2078 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E URBANISMO
Cód. .Acão Dcscricão Unidade Medida Meta Fisica Valor Vinculado Valor Ordinário Valer Total
20 7 8 M A N U T E N Ç Ã O D O P LA N E JA M E N T O E M etros Q u a dra dos 3003,0000 
U R B A N IS M O
0,00 ^0 4 .6 5 0 ,0 0 4 0 4 .6 5 0 .0 0
Total Projeto/Atividade: 0.00 404.650,00 404.650.00
Total do Programa 0,00 404.650.00 404.650.00
Total da Unidade 0,00 404.650.00 404.650,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
Programa: 0601 - SEGURANÇA PÚBLICA
Proj./Ativ.: 2079 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 7 9 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O D E O utras U nidades e M e d id a s 31,0000 
T R Â N S IT O
25 2.00 0,00 1.0 31.6 50,0 0 1.2 8 3 .6 5 0 ,0 0
Total Projeto.'Atividade: 252.000,00 1.031.650,00 1.283.650,00
Total do Programa 252.000.00 1.031.650.00 1.283.650.00
Total da Unidade 252.000,00 1.031.650.00 1.283.650,00
AffinHfi Nfit . WP! v ? n ií5 n i
órgão: 09 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO
Cod.Açâo Descrição Unidade Medida ' Meta Física Valor VincLilaco Valor Ordinário Valor Tot.ll
2 0 8 0 M A N U T E N Ç Ã O D O F U N D O M U N IC IP A L D E O utras U nida des e M e didas 14 ,000 0 
H A B IT A Ç Ã O E IN T E R E S S E P Ú B LIC O
30 .150 ,00 208 65 0 ,0 0 2 3 8 .8 0 0 ,0 0
■
vLl . . . . ' ......... .....
Total Projeto/Atividade: 30.15C 30 208 650.00 2.’ 8 800 00
~ r , Total do Programa 30.150 00 208 650,00 2 3 800 nci
Programa: 1601 - IMPLANTAÇÃO DE MORADIAS URBANAS
Proj./Ativ.; 1081 - CONSTRUÇÃO DE CÃSAS POPULARES
Cód.Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado ; Valor Ordinário Valor Total
1081 C O N S T R U Ç Ã O D E C A S A S P O P U L A R E S U nidade 2 0 0 ,0 0 0 0 0,00 65 .000 ,00 6 5 ,0 0 0 ,0 0
— ^ ,, '
Total Projeto/Atividade: 0,0» 65.000,00 65.000,00
,;w” ' " Totai do ÍHwBrarta 0,00 .•65,OOO;0Of 65,000,00
„ - ; " - > C .......... .. ‘ Totai da Unidade 30;i 80,00 273.650,00 303.800,00
■ ' ; t,' • ; - 5.- ^ .2',';., , Tota! do Órgão • 282,150,00 . f,- 3.55=. 950,00 3.838.1''a,Q0
órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SE
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
ProjJAtiv.: 2082 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SE
Cód Ação Descrição Unidade Medida Meta Física C. Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 8 2 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O M e tros Q ua dra dos 
S E C R E T Á R IO - SE
1 0 6 8 ,0 0 0 0 0,00 50 5.1 5 0 ,0 0 5 0 5 .1 5 0 ,0 0
Total Projeto/Atívidade: : 0,00 5(K.i50;00 505.150.00
Total do Programa - 0,00 506,150,M 505.150,00
Total da Unidade 0 00 505.150,00 505.150;00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Programa: 2701 - APOIO AO ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ.: 2083 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Cod. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2 0 8 3 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O D E O utras U nid a d e s e M e didas 17 ,000 0 
E S P O R T E S
0,00 1.2 28.9 00,0 0 1.2 2 8 .9 0 0 ,0 0
Total Projoto/Atividade. 0,oo 1.228.800J50 1,228.900,00
Total do Programa 0.00 1.228.900,00 1.228.900,00
IPM Sistemas Ltda
Atfinrte N fit-W P I v ? n i3 n i
Identificador: WPL871101-058-ARXZD1XYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFiNSKI 09/04/2024 09:21:16-03:00
m u n ic íp io de c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntidade(s): C on so lid a d o 
LDO : 20 25
Pág 18 / 21
órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Programa: 2703 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO POLI ESPORTIVO 
Proj./Ativ.: 1103 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO POLI ESPORTIVO
C6d.Açio Destsriçfio Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
1103 E N V O L V E E S T A C O N S T R U Ç Ã O DE UM
C O M P LE X O P O LI E S P O R T IV O :G IN A S IO DE 
E S P O R T E S C O M V A R IA S Q U A D R A S P A R A AS 
D IV E R S A S M O D A LID A D E S E S P O R T IV A S
M e tros Q u a dra dos 8,0 0 0 0 0,00 30.000 ,00 3 0 .0 0 0 ,0 0
; ; - ^ ' Total Projeto/Atividade: 0,00; 30.000,00 30.000,00
Total do Programa 0,00 30.000,00 í 30.000,00
, .T - - • - - Totai da Unidade ' - 0,00 > r 1.268.000,00 > 1.258.900.00
Total do Órgão 0,00 1.764.050,00 1.764.050,00
órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SD
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Afiv.: 2084 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SD
' Unidade Medida MetaFisica Valor Vinculado Valoi Ordiiici>io ,\^ C r Totat 'ç r *
20 84 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E DO 
S E C R E T Á R IO - SD
O u tra s U nida des e M edidas 58 6,0 0 0 0 0,0 0 1.841.100,00 1.:;41.1 00,0 0
. * "CPi Total Projeto/Atividade: 0,00 1.841.100,00 ' - ■ 1.841.100,00
- Total 00 Programa ' 0,00 1.841.100,00 _ 1-841,100,00
' ' ' " ' ” ... ?“ , ' Total da Unidade 0,00 1.841.100,00 1.841.100,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Cód. Ação Descrição Unidade Medida a s : ' Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 8 5 M A N U T E N Ç Ã O DAS A T IV ID A D E S DE 
IN D Ú S T R IA E C O M É R C IO
O u tra s U nida des e M e didas 12,0000 0,00 36 .500 ,00 3 6 .5 0 0 ,0 0
Total Projeto/Atividade: 0.00 36.500,00 “ 3&500,00
Total do Programa 0,00 36.500,00 . 36.500,00
Programa: 2201 - INCENTIVO A EXPANSÃO INDUSTRIAL
Proj./Ativ.: 2086 - APOIO E INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS
.'Cod.Ação ■ - Descrição'-' - -i- , Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Totat
2 0 8 6 A P O IO E IN C E N T IV O A IN S T A L A Ç Ã O DE 
IN D Ú S T R IA S
O u tra s U nida des e M edidas 1,0000 0,00 8 .5 00,0 0 8 .5 0 0 ,0 0
Totat Projeto/Atividade: 0.00 8.500,00 8.500,00
........ XS "...................... X............ ......................... -"'L......... Totat do Programa 0,00 8.500,00 8.500,00 'X
0 ^
IPM Sistemas Ltda 09/04/2024 09:21:16 -O3:0Ò;j£X
A tfin rjp N ftt - W P I v ? f) 1 íín i
Identificador; V\/PL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 ■ Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntida de(s): C o n so lid a d o 
LD O : 20 25
Pág 19 / 21
órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Programa: 2301 - INCENTIVO AO COMÉRCIO
Proj./Ativ.: 1107 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
Cód Açao Descrição Unidade Medida Meta Fisica __Valor Vinculado Valor Ordinário Vaior Total
1107 A q u isiçã o de im óvel para im p la n ta r o P arq ue de 0,0000 0,00 35 0.00 0,00 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
e xp osição
......• ’ ...................................Jò....... ^......... .
Total Projeto/Atividade: 0,00 350.000,00 1 350,000,00
Proi./Ativ.: 2087 - APOIO E INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL
. C à^ .A çà o - DescrfçaOí*- " r Untdade Medida Meta Física : ' Valor Vinculado Valor Ordinário . Valor Total
20 87 A P O IO E IN C E N T IV O A O C O M É R C IO LO C A L P essoa s 12,0000 0,00 18.500,00 18 .500 ,00
Total Projeto/Atividade- 1 '■ 0,00 18.500.00 18.500,00
ProiVAtiv.: 2103 - MOBILIDADE URBANA
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
21 0 3 Im p lanta ção d o tra n sp o rte M u n icip a l 0,0000 0,00 1.500.000,00 1.5 00.0 00,0 0
% ■ - ,• ■ - ' t , ' ' ' Total Projeto/Atividade: 0,00 1.500.000,00 1.500.000,30
Proj./Ativ.: 2 l0 r! - REVITAI.IZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
-Des«riç#o ' Unidade Medida : -w- ■■ ■ Meta Física ■ ■ * Valor Vinculado Vaior Ordinário Valor Total
21 04 P ro m o ve r m e lh oria s no T e rm in a l R o d o viá rio 0,0000 0,00 25 .000 ,00 2 5 .0 0 0 ,0 0
' " - Total Projeto/Atividade: 0,00 25.®B0,00 25,000,00
•. - Total do Programa 0,00 1.893.500,00 1.893,500.00
Programa: 2702 - Construção do Prédio para abrigar o mercado municipal de carambei 
Proj./Ativ.: 1100 - Construção do Predic para abrigar o mercado Municipal de Carambei.
■ '''Cód. Ação - " / Descrição unidade Medida Meta Física Valor Vinculado 1 Valor Ordinário Valor Total
1100 P roejto a rquitetônico a q u is iç ã o Im ó ve l e
C o n stru çã o do P rédio pa ra a b rig a r o m e rca d o 
M u nicipal de C aram bei,
M e tros Q u a d ra d o s 0,0000 0,00 16.500,00 16,500 ,00
-------------------------- ^------------------------------------------------------- —
• Total Projeto/Atividade: 0,00 16.500,00 16.500,00
Total do Programa 0,00 16.500,00 16,500,00
Total da Unidade 0,00 1.955.000,00 1.955.000,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TURISMO 
Programa: 2302 - PROMOÇÃO DO TURISMO 
Proj./Ativ.: 0024 - Orientação Turística
Cód. Ação Descrição . Unidade Medida Meta Física Valor Vihóulado Valor Ordinário Valor Total
00 2 4 Ince ntivar e o rie n ta r o s p o ntos tu rís tic o s aos 0,0000 0.00 50 .000 ,00 50 .0 0 0 ,0 0
visita n te s
Total Projeto/Atividade: 0,00 50.000,00 50.000,00 ■'X
IPM Sistemas Ltda
A tfin rifi N ftt. W P I v 7 n i3 f ) 1
Identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERU DEFINSKI 09/ 04/2024 09:21:16- 03:00- '
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntidade(s): C o n s o lid a d o 
LD O : 20 2 5
Pág 20 / 21
órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TURiSMO 
Programa: 2302 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Proj./Ativ.: 2088 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Fisica V i'jr ViiT i'l ido Valor Ordinário Vaior Total
20 8 8 M A N U T E N Ç Ã O D E S E R V IÇ O S DE T U R IS M O O utras U nidades e M edidas 1,0000 0,0 0 4 0 8 .0 5 0 ,0 0 4 0 8 .0 5 0 ,0 0
Total Projeto/Atividadc' 0,00 408.050.00 408.050,00
Total do Programa 0 JO 458.050.00 4S8.0S»,00
TUal da Unidade 0,00. - 458.050,00 45S.050i00
Total do C ruao 0,00 4.254.150.00 4.254.150,00
Õrgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SMA 
Programa: 0405 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2092 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMA
Cod Acao Descrição Unidade Medida Meta Fisica Vaior Vinculado Vaiar Ordittárb Valor Total
2 0 9 2 M A N U T E N Ç Ã O D G G A B IN E T E DO 
S E C R E T Á R IO - S M A
O utras U nidades e M e didas 12,0000 0,00 7 3 9.00 0,00 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
_ - ■ I ■ Total Projeto/Atividade' 0.00 739.000,00 739.000.00
' __ .... - . Total do Pregrõm"' 0,00 739.000 00 739.000.00
Total da Unidade 0,00 739.000.00 739.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Programa: 1502 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Proj./Ativ.: 1093 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL
Cód. Ação Dcsciição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
1093 R E A D E Q U A Ç Ã O E A M P L IA Ç Ã O DE 
C E M IT É R IO M U N IC IP A L
M etros Q uadrados 15 0,0000 0,00 3 5 0.00 0,00 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
Total Projeto'Atividade: 0,00 .50 oni.,fio 350.000,00
Proj./Ativ.: 2094 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
20 9 4 M A N U T E N Ç Ã O D E S E R V IÇ O S DE U T IL ID A D E 
P Ú B L IC A
O u tra s U nidades e M e didas 12,0000 0,00 115.000,00 11 5.00 0,00
Total Projeto,'Atividade; 0.00 115.000 00 115.000.00
Total do Programa 0,00 465.000.00 465.000,00
Programa: 1701 - PROGRAMA DE SANEAMENTO GERAL
Proj./Ativ.: 1095 - PROJETOS DE POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SOLIDOS
Cod. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário ‘ , Vport<rfâl
10 95 P R O JE T O S DE P O L ÍT IC A M U N IC IP A L DE 
R E S ÍD U O S S Ó LID O S
O u tra s U nida des 6 M e didas 12,0000 0,00 3 7 5.00 0,00 3 7 5.00 0,00
Total ProJeto/AtMdade: 0,00 375.000,00 'ífc ;' ' .3,75.000,00
iPM Sistemas Ltda
Atfinrifi N fit-W P i v ? n i: í n i
identificador: WPL871101-058-ARXZDIXYDLJVDQ-8 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16-03:01
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
E ntidade(s): C on so lid a d o 
LD O : 2025
Pág 21 / 21
Órgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Programa: 1701 - PROGRAMA DE SANEAMENTO GERAL
Proj./Ativ.: 2096 - ATIVIDADES DE POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Cód. Ação " Descrição Unidade Medida Meta Física Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
2096 ATIVIDADES DE POLÍTICA MUNICIPAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS
Pessoas 20000,0000 168.500,00 2.359.000,00 2,527.500,00
Total Projeto/Atividade: 168.500,00 2.359.000.00 V. 2.527,500,00
Total do Programa 168.500,00 2.734.000,00 2.902.500,00
Programa: 1802 - PROGRAMA FEIRA VERDE CARAMBEÍ
Proj./Ativ.: 2098 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL
Cód. Ação: Dcscricão Unidade Medida Meta Física Vaior Vinculado Valor Ordinário Valor Total , ,
2098 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE 
CONTROLE AMBIENTAL
Outras Unidades e Medidas 12,0000 290.000,00 375.000,00 665.000,00
Total Projeto/Atividade: 290 000 90 375.000,00 665.000,0? j
................................................. ...... ....................
Total do Programa 290.000,00 375.000,00 '■*. 665.003,00'
Total da Unidade - 458.500.00 3.574.000,00 4.032.500,6o]
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 0A05 - APOIO ADMINISTRATIVO i
Proj./Ativ.: 2099 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE i
Cód. Ação Descrição Unidade Medida Meta Física» Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total í
2099 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE
Pessoas 12,0000 0,00 250.000,00 250.000,00
" Total Projeto/Atividade: 0.00 íí 250,000,00 250.000,0.0
Total do Programa ' . 0,00 250.000,00 250.000,00
: Total da Unidade 0,00 . 1 250.000,00 250.000.00
Total do Orgão 456.500,00 t ,4.563.000,00 5.021.500,00
Órgão: 90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Proj./Ativ.: 9100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Cód^ Ação ' Descilçâo Unidade Medtda ‘ ' . Meta Física " Valor Vinculado Valor Ordinário Valor Total
9100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Pessoas 24823,0000 2.650.000,00 0,00 2,650.000,00
•"í i : Total Projeto/Atividade: 2.650.000,00 : 0,00 ; 2.650.000,00
......~...: .................................................................:......... ;_________
Total do Programa ; ; 2.650.000,00 0,00 ' 2.650.000,00
........ .....................................................................
Total da Unidade 2.650.000 00 0,00 2,860.000,00
- Total do Órgão 2.650.000,00 " 0,00 2.650,000,00
_____________________________________--------------- - Total Gerai 106.837.465,65 97.150.480,60 ' 203.987.046,25
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ. Emissão: 09/04/2024, às 09:21:16. P
IPM Sistemas Ltda
A tR nrip N fit - W PI v 9 0 1 3 n i
Identificador: WPL871101-058-ARXZ:DIXYDLJVDQ-8 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:21:16-03:00 '
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 20 25 P PA : 20 2 2 - 20 25
Pág 1 / 2 1
A n e x o 6 da Lei 4 .3 2 0 /6 4 - A d e n d o V da P orta ria S O F nr.° 8, d e 0 4 /02/1 985
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
001 - CÂMARA MUNICIPAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0001 Le gislativa 6.1 60.0 00,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
0001.0031 A ca o Le gislativa 6.1 60.0 00,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
0001.0031.0101 A T IV ID A D E S LE G IS L A T IV A S 6.1 60.0 00,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
00 01.0 031 .010 1.20 01 M A N U T E N Ç Ã O D A C Â M A R A M U N IC IP A L 6 .1 60.0 00,0 0 6 .1 5 0 .0 0 0 ,0 0
■i1 R ecursos O rd inário s (L ivre s) 6 .1 60.0 00,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00
Total Órgão 0,00 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL
001 - GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Op. Especiais Projetos . Atividades Totai
00 04 A d m in istra çã o 3.0 75.5 00,0 0 3 .0 7 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 04.0 122 A d m in is tra ç ã o G eral 2.4 93.5 00,0 0 2 .4 9 3 .5 0 0 ,0 0
00 04.0122.0401 C O O R D E N A Ç Ã O S U P E R IO R 2.4 93,5 00,0 0 2 4 9 3 .5 0 0 ,0 0
00 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 1 .2 0 0 2 M A N U TE N Ç .ÃO D O G A B IN E T E DO P R EFEITO 2.4 93.5 00,0 0 2 ,4 9 3 .5 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 2 4 9 3 .5 0 0 ,0 0 2 .4 9 3 .5 0 0 ,0 0
0 0 04.0 243 A ssistê n cia à C rian ça e a o A doiesce nte 582.000,00 5 8 2 .0 0 0 ,0 0
0 0 04.0 243 .040 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 58 2.00 0,00 5 8 2 ,0 0 0 ,0 0
00 04.0 24 3 .0 4 0 5 .2 0 0 3 M A N U T E N Ç Ã O D O C O N S E L H O T U T E LA R 58 2.00 0,00 5 8 2 ,0 0 0 ,0 0
0 O utras Á rea s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 58 2.00 0,00 5 8 2 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 3.075.500,00 3.075.500,00
002 - ASSESSORIA JURÍDICA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 04 A dm in istra çã o 571.850,00 5 7 1 .8 5 0 ,0 0
0 0 04.0 092 R ep re se n ta çã o Jud icia l e E xtrajudicial 571.850,00 5 7 1 .8 5 0 ,0 0
00 0 4 .0 0 9 2 .0 4 0 2 C O N T R O L E j u r í d i c o 57 1,85 0,00 5 7 1 .8 5 0 ,0 0
00 0 4 .0 0 9 2 .0 4 0 2 .2 0 0 4 M A N U T E N Ç Ã O D A A S S E S S O R IA JU R ÍD IC A 571.850,00 5 7 1 .8 5 0 ,0 0
0 O utras Á rea s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 57 1.85 0,00 5 7 1 .8 5 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 571.850,00 571.850,00
003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 0 4 A dm in istra çã o 8 3 5,50 0,00 8 3 5 .5 0 0 ,0 0
0004.0131 C o m u n ica çã o S ocial 83 5.50 0,00 8 3 5 .5 0 0 ,0(j :
00 0 4 .0 1 3 1 .0 4 0 3 D IV U LG A Ç Ã O O F IC IA L 8 3 5,50 0,00 835.50Ó,.d0
00 0 4 .0 1 3 1 .0 4 0 3 .2 0 0 5 M A N U T E N Ç Ã O D A A S S E S S O R IA DE C O M U N IC A Ç Ã O S O C IA L 8 3 5.50 0,00 83 5.50 0,Oib
0 O utras Á rea s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 83 5.50 0,00 8 3 5.50 0,00
IPM Sistemas Ltda
AtenriR Nfit - WPI v ? n i3 n i
Identificador: WPL671101>058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LD O : 2 0 2 5 P P A : 20 2 2 - 2025
Pág 2 / 21
02 - GOVERNO MUNICIPAL
003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
Total Unidade 0,00 0,00 835.500,00 835.500,00
004 - CONTROLADORIA GERAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 04 A d m in is tra ç ã o 29 0.85 0,00 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 4 C o n tro le Interno 29 0.85 0,00 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 4 ,0 4 0 4 C O N T R O L E IN T E R N O 29 0.85 0,00 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 4 .0 4 0 4 .2 0 0 6 M A N U T E N Ç Ã O D A C O N T R O L A D O R IA G E R A L 29 0.85 0,00 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 29 0.85 0,00 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
Totai Unidade 0,00 0,00 290.850,00 290.850,00
Total Órgão 0,00 0,00 4.773.700,00 4.773.700,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS
G01 GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
U004 A d m in is tra ç ã o 50 6.50 0,00 6 0 6 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 606..500,OC 6 0 6 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 60 6.50 0,00 6 0 6 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 0 7 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - SANJ 60 6.50 0,00 6 0 6 .5 0 0 ,0 0
0
O utras Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 60 6.50 0,00 6 0 6 .5 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 606.500,00 606.500,00
002 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 0 4 A d m in istra çã o 70 3,00 0,00 7 0 3 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 4 ,0 0 9 2 R e p re se n ta çã o Jud icia l e E xtrajudicial 70 3.00 0,00 7 0 3 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 0 9 2 .0 4 0 2 C O N T R O L E J U R ÍD IC O 7 0 3.00 0,00 7 0 3 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 0 9 2 .0 4 0 2 .2 0 0 8 M A N U T E N Ç Ã O DO D E P A R T A M E N T O JU R ÍD IC O 70 3.00 0,00 7 0 3 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 70 3,00 0,00 7 0 3 .0 0 0 ,0 0
Totai Unidade 0,00 0,00 703.000,00 703.000,00
003 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 0 4 A d m in is tra ç ã o 6.7 1 3 .0 4 2 ,1 4 6 .7 1 3 .0 4 2 ,1 4
0 0 0 4 .0 0 9 2 R e p re se n ta çã o Jud icia l e E xtrajudicial 48 .000 ,00 4 8 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 4 ,0 0 9 2 .0 4 0 2 C O N T R O L E J U R ÍD IC O 48 .000 ,00 4 8 .0 0 0 ,0 0 ■
0 0 0 4 ,0 0 9 2 .0 4 0 2 .2 0 0 8 M A N U T E N Ç Ã O DO D E P A R T A M E N T O JU R ÍD IC O 48 .000 ,00 48.00.0,00
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 39 .500 ,00 39 .5 0 0 ,d 0
504 O utras Á re a s - R oyalties e C om p ensa ções Financeiras 8.500,00 8.50,0,00
0 0 0 4 ,0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 6.6 65.0 42,1 4 6 .6 6 5 .0 4 2 jl'4 -
IPM Sistemas Ltda
A tfin rlfi N P t-W P I v ? 0 i : í n i
Idenüficador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DÊFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS
003 ■ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO GERAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 6.6 65.0 42,1 4 6.6 6 5 .0 4 2 ,1 4
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 1 0 M A N U T E N Ç Ã O D A A D M IN IS T R A Ç Ã O G E R A L 6.6 65.0 42,1 4 6 .6 65.0 42,1 4
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 5.0 63.5 00,0 0 5 .0 63.5 00,0 0
501 O utras Á re a s - A lie n a ç õ e s de Bens 21 .542 ,14 2 1 .5 4 2 ,1 4
504 O utras Á re a s - R oyaltie s e C o m p ensa ções F in a n ce ira s 1.0 35.0 00,0 0 1.0 35.0 00,0 0
510 O utras Á re a s - T a xa s E xercício P oder de P olicia 5 0 5.00 0,00 5 0 5.00 0,00
512 O utras Á re a s - C ID E C o n trib u içã o In terven ção D om in io E conom ico 40 .0 0 0 ,0 0 4 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 6 T e cn o lo g ia da Info rm a çã o 0,00 0,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 6 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 0,00 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 6 .0 4 0 5 .2 0 1 1 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O D E IN F O R M A T IZ A Ç Ã O 0,00 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 0,00 0,0 0
50 4 O utras Á re a s - R oyaltie s e C om p ensa ções F in a n ce ira s 0.00 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 6.713.042,14 6.713.042,14
C04 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 1
00 04 .A dm inistração 2.2 3 3 .2 0 0 ,0 0 2,2 3 3 .2 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 2 .2 3 3 .2 0 0 ,0 0 2 ,2 33.2 00.0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 6 C O N T R O L E D E P E S S O A L 2 .2 3 3 .2 0 0 ,0 0 2 .2 33.2 00,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 6 .2 0 1 2 M A N U T E N Ç Ã O D O R E C U R S O S H U M A N O S 2 .2 3 3 .2 0 0 ,0 0 2.2 3 3 .2 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 2.2 3 3 .2 0 0 ,0 0 2 ,2 33.2 00,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 2.233.200,00 2.233.200,00
005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 A d m in istra çã o 5 5 9,50 0,00 5 5 9.50 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 55 9.50 0,00 5 5 9.50 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 55 9.50 0,00 55 9.50 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 1 3 M A N U T E N Ç Ã O DE Ç O M P R A S E LIÇ IT A Ç Õ E S 5 5 9.50 0,00 5 5 9.50 0,00
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 5 5 9.50 0,00 55 9,50 0,00
Total Unidade 0,00 0,00 559.500,00 559.500,00
006 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 A d m in istra çã o 6 2 3.50 0,00 62 3.50 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 6 2 3.50 0,00 62 3.50 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 6 2 3.50 0,00 62 3.50 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 1 4 M A N U T E N Ç Ã O DO C O N T R O L E DE M A T E R IA L E P A T R IM Ô N IO 6 2 3.50 0,00 62 3.50 0,00
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 6 2 3.50 0,00 62 3.50 0,00
IPM Sistemas Ltda
A tR nrifi MPt - W P I v ? n i 3 n i
Identificador; WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 20 25 PPA: 20 22 - 20 25
Pág 4 / 21
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS
006 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
Total Unidade 0,00 0,00 6 2 3.50 0,00 6 2 3 .5 0 0 ,0 0
Total Órgão 0,00 0,00 1 1 .438 .742 ,14 1 1 .4 3 8 .7 4 2 ,1 4
0 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SF
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 04 A dm inistração 56 7.2 5 0 ,0 0 5 6 7 .2 5 0 ,0 0
0 0 04.0 122 A d m in istra çã o G eral 56 7,2 5 0 ,0 0 5 6 7 .2 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 56 7.2 5 0 ,0 0 5 6 7 .2 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 1 5 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E DO S E C R E T Á R IO - SF 5 6 7.25 0,00 5 6 7 ,2 5 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 5 6 7.25 0,00 5 6 7 .2 5 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 56 7.25 0,00 5 6 7 .2 5 0 ,0 0
002 - DEPARTAMENTO C E TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Código Especificação Op. Especiais Projetes Atividades Total
0004 ndminiSíraçao . - - 3 6 9.15 0,00 3 6 9 .1 6 0 ,0 0
0004.0 129 A d m in istra çã o de R eceita s 369.1.50,00 36 9,1 5 0 ,0 0
0004.Ò 129 .0 4 0 7 A D M IN IS T R A Ç Ã O F IN A N C E IR A 3 6 9.15 0,00 3 6 9 .1 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 9 .0 4 0 7 .2 0 1 6 M A N U T E N Ç Ã O DA T R IB U T A Ç Ã O E F IS C A LIZ A Ç Ã O 3 6 9.15 0,00 3 6 9.15 0,00
0 O utras Á re a s - Recursocs O rd in á rio s (Livres) 3 6 9.15 0,00 3 6 9,15 0,00
51 0 O utras Á re a s - T a xa s E xe rcício P oder de Polícia 0,00 0,0 0
511 O utras Á re a s - T a xa s P re sta çã o de S erviços C,00 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,0 0 3 6 9.15 0,00 3 6 9.15 0,00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 A dm inistração 1.818.500,00 1,818.500,00
00 04.0 123 A dm in istra çã o F in anceira 1.818.500,00 1.818.500,00
0 0 04.0 123 .040 8 C O N T R O L E F IN A N C E IR O E C O N TÁ B IL 1.818.500,00 1.818,500,00
0 0 0 4 .0 1 2 3 .0 4 0 8 .2 0 1 7 M A N U T E N Ç Ã O DA C O N T A B ILID A D E 97 9.50 0,00 97 9.5 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 97 9.50 0,00 9 7 9.50 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 3 .0 4 0 8 .2 0 1 8 M A N U T E N Ç Ã O D A T E S O U R A R IA 8 3 9.00 0,00 8 3 9.00 0,00
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 8 3 9.00 0,00 8 3 9.00 0,00
0028 E ncargos E speciais 11.591.380,60 11 .591,380,60
00 28.0 843 S erviço da D ívida Interna 5.5 37.8 80,6 0 5.5 37.8 80,6 0
00 2 8 .0 8 4 3 .0 0 0 0 E N C A R G O S E S P E C IA IS 5 .5 37.8 80,6 0 5.5 37.8 80.6 0
0 0 2 8 .0 8 4 3 .0 0 0 0 .0 0 1 9 A M O R T IZ A Ç Ã O E E N C A R G O S D A D ÍV ID A FU N D A D A 5.5 37.8 80,6 0 5.5 37.880,60
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 5 .5 37.8 80,6 0 5.5 37.8 80,6 0
0 0 28.0 846 O utros e n ca rg o s E speciais 6 .0 53.5 00,0 0 6.0 53.5 00,0 0
IPM Sistemas Ltda
Atenrie N p f. WPI v /» n i!ín i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
MUNICÍPIO DE CARAMBEI
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 20 25 P PA : 2 0 2 2 - 20 2 5
Pág 5 / 2 1
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 2 8 .0 8 4 6 .0 0 0 0 E N C A R G O S E S P E C IA IS 6 .0 5 3 .5 0 0 ,0 0 6 .0 5 3 .5 0 0 ,0 0
0 0 2 8 .0 8 4 6 .0 0 0 0 .0 0 2 0 R E S T IT U IÇ Õ E S DE R E C U R S O S DE C O N V Ê N IO S 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0
119 E duca ção -T ra n s f FN D E P N A C P rog ram a N acion al A lim e n ta çã o C rech e 0,0 0 0 ,0 0
500 S aúd e - S U S Inve stim en tos R e d e S erviços S aúd e 0,00 0 ,0 0
678 O pe ra çõ e s de C réd ito Internas - C ontrato s U nid a d e B ásica de S a ú d e 0,00 0 ,0 0
680 F undo E soecial da C âm a ra M unicipal 0,00 0 ,0 0
791 T ra n sfe rê n cia s V o lu n tá ria s P ú blicas E staduais 0,00 0 ,0 0
1021 A s sist S ocial - P rote ção S ocial B ásica S U A S - C ovid-19 0,00 0 ,0 0
1031 R E P A S S E C O N V Ê N IO A L D IR BLAN C 0,00 0 ,0 0
70 27 C on vê n io F ederal 92 0 8 7 7 - A qu isiçã o d e R a troescava deira 0,00 0 ,0 0
0028.0S 46.00Ü 0.0021 A Ç Õ E S E P R E C A T Ó R IO S JU D IC IA IS 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á rea s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 4 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 2 8 .0 8 4 6 .0 0 0 0 .0 0 2 2 C O N T R IB U IÇ Ã O P A R A F O R M A Ç Ã O D O P A S E P 2 ,0 4 8 .5 0 0 ,0 0 2 .0 4 8 .5 0 0 .0 0
0 O utras A rea s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
504 O utras Á rea s - R oyaltie s e C om p e n sa çõ e s F in anceiras 31 .500 ,00 3 1 .5 0 0 ,0 0
512 O utras Á rea s - C ID E C o n trib u içã o in te rve n çã o D om in io E conom ico 17.000,00 1 7 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 11.591.380,60 0,00 1.818.500,00 13.409.880,60
Total Órgão 11.591.380,60 0,00 2.754.900,00 14.346.280,60
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO
001 - GABINETE DO SECRETARIO - SEC
Código
0012
0012.0122
00 1 2 .0 1 2 2 .0 4 0 5
0 0 1 2 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 2 3
0
Especificação
E duca ção
A d m in istra çã o G eral 
A P O IO A D M IN IS T R A T IV O
M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - SEC 
O utras Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres)
Op. Especiais Projetos Atividades
35 3.5 0 0 .0 0
35 3.5 0 0 .0 0
3 5 3.50 0.00
35 3.5 0 0 .0 0
3 5 3.50 0.00
Total
3 5 3 .5 0 0 .0 0
3 5 3 .5 0 0 .0 0
3 5 3 .5 0 0 .0 0
3 5 3 .5 0 0 .0 0
3 5 3 .5 0 0 .0 0
Total Unidade 0,00 0,00 353.500,00 353.500,00
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO DA EDUCAÇAO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012
0012.0122
00 1 2 .0 1 2 2 .0 4 0 5
0 0 1 2 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 2 4
0
0012.0122.1201
E duca ção
A d m in istra çã o G eral 
A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 
M A N U T E N Ç Ã O D O S C O N S E L H O S G E S T O R E S 
O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres)
á d m i n i s t r á ç ã o d a e d u c a ç ã o
2.2 4 9 .2 8 8 .4 8
2.2 4 2 .2 8 8 .4 8
6 .5 00.0 0
6.5 00.0 0
6.5 00.0 0
2.2 3 5 .7 8 8 .4 8
2 .2 4 9 .2 8 8 .4 8
2 .2 4 2 .2 8 8 .4 8
6 .5 0 0 .0 0 
6.5 0 0 ,0 0 ,
6 .5 0 0 .0 0
2 .2 3 5 .7 8 8 .4 8
iPM Sistemas Ltda
Atenrlfi Net - WPI v ? n i3 n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 1 2 .0 1 2 2 .1 2 0 1 .2 0 2 5 M A N U T E N Ç Ã O D E A D M iN IS T R A Ç Ã O DA E D U C A Ç Ã O 2 .2 35.7 88,4 8 2 .2 3 5 .7 8 8 ,4 8
0 O utras Á rea s - R e c u rs o s O rd in á rio s (Livres) 657.650,00 6 5 7 .6 5 0 ,0 0
103 E duca ção - 5% T ra n s fe rê n c ia s C onstitucionais 97 4.10 0,00 9 7 4 .1 0 0 ,0 0
104 E duca ção - 25% im p o s to s V inculad os à E ducação 604.038,48 6 0 4 .0 3 8 ,4 8
00 12.0 362 E nsino M édio 4.5 00,0 0 4 .5 0 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 2 .1 2 0 6 P R O G R A M A D E E N S IN O M É D IO 4.5 00,0 0 4 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 2 .1 2 0 6 .2 0 2 6 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O M É D IO 4 .5 00,0 0 4 .5 0 0 ,0 0
0 O utras Á rea s - R e c u rs o s O rd inário s (Livres) 2.000,00 2 .0 0 0 ,0 0
103 E duca ção - 5% T ra n s fe rê n c ia s C onstitucionais 2.5 00,0 0 2 .5 0 0 ,0 0
0 0 12.0 368 E duca ção B ásica 2.5 00,0 0 2 .5 0 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 8 .1 2 0 6 P R O G R A M A D E E N S IN O M É D IO 2.5 00,0 0 2 .5 0 0 ,0 0
0 0 ’’.2 .0 3 6 8 .1 2 C 'j.2 0 2 6 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O M É D IO 2.5 00,0 0 2 .5 0 0 ,0 0
104 E duca ção - 25% Im p o sto s V incuiacios à E ducação 2.5 00,0 0 2 .5 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00l 0,00 2.249.288,48 2.249.288.48
003 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Códigc Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 E ducação 2 8 5.50 0,00 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 12.0 366 E duca ção de Jo v e n s e A dulto s 2 8 5.50 0,00 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 6 .1 2 0 4 P R O G R A M A Ç Ã O D E E D U C A Ç Ã O DE JO V E N S E A D U L T O S 2 8 5.50 0,00 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 6 ,1 2 0 4 .2 0 2 8 M A N U T E N Ç Ã O D A E D U C A Ç Ã O D E JO V E N S E A D U L T O S 2 8 5.50 0,00 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 44 .000 ,00 4 4 .0 0 0 ,0 0
103 E duca ção - 5% T ra n s fe rê n c ia s C onstitucionais 161.500,00 16 1.5 0 0 ,0 0
104 E duca ção - 25% Im p o sto s V in cu la d o s à E ducação 55.000,00 5 5 .0 0 0 ,0 0
114 E duca ção -T ra n s f F N D E P N A E M erenda E scolar 25 .000 ,00 2 5 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 285.500,00 285.500,00
004 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 E ducação 93 7.20 0,00 9 3 7 .2 0 0 ,0 0
0012.0361 E nsino F u nda m ental 120.000,00 1 2 0.00 0,00
0 0 12.0 361 .120 2 P R O G R A M A D E E N S IN O F U N D A M E N T A L 120.000,00 1 2 0.00 0,00
0 0 1 2 .0 361 .120 2.20 31 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O F U N D A M E N T A L 120.000,00 12 0.0 0 0 ,0 0
103 E duca ção - 5% T ra n sfe rê n cia s C onstitucionais 120.000,00 1 2 0.00 0,00
0 0 12.0 367 E duca cao E special 817.200,00 8 1 7 .2 0 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 7 .1 2 0 5 P R O G R A M A D E E D U C A Ç Ã O E S P E C IA L 81 7.20 0,00 8 1 7 .2 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 7 .1 2 0 5 .2 0 2 9 M A N U T E N Ç Ã O D A E D U C A Ç Ã O E S P E C IA L 81 7.20 0,00 8 1 7.20 0,00
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 185.200,00 18 5.20 0,00
IPM Sistemas Ltda
Atfinrie Npt - WPI v ? D 1 3 n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03.:00.-.
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E n tid a d e (s): C on so lid a d o 
LD O : 20 2 5 P P A : 20 22 - 20 25
Pág 7 / 21
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
004 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
101 E du ca çã o - F u nde b 80 2.5 00,0 0 2 .5 0 0 ,0 0
103 E du ca çã o - 5% T ra n sfe rê n cia s C o nstituciona is 21 5.0 0 0 ,0 0 2 1 5 .0 0 0 ,0 0
104 E du ca çã o - 25% Im postos V incu la d o s á E duca ção 3 7 7.50 0,00 3 7 7 ,5 0 0 .0 0
114 E du ca çã o - T ra n s f FN D E P N A E M e renda E sco la r 37 ,000 ,00 3 7 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 937.200,00 937.200,00
005 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 1 2 E duca ção 2.1 80.0 00,0 0 3 0 .9 9 0 ,8 0 0 ,0 0 3 3 .1 7 0 .8 0 0 ,0 0
00 12.0361 E n sin o F u n d a m e n ta l 2.1 80.000,00 3 0 .9 2 5 ,8 0 0 ,0 0 3 3 .1 0 5 .8 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0 ,0 0
00 12.0361.00.50.0109 E M E N D A S IM P O S IT iV A S L E G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 0,00 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 2 P R O G R A M A D E E N S IN O FU N D .A M E N TA L 2.1 80 000,00 2 0 .8 7 9 .0 0 0 ,0 0 2 3 .0 5 9 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 361 .120 2.00 31 C O N S T R U Ç Ã O /A M P L I.A Ç Ã O /A Q U IS IS Ã O D A R E D E F ÍS IC A DE E D U C A Ç Ã O 550.000.0n 5 5 0 .0 0 0 ,0 0 !
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 150.000,00 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 j
103 E d u ca çã o - 5% T ra n sfe rê n cia s C onstituciona is 400.000,00 40 0.000,001
7028 T ra n s fe rê n c ia s V oluntárias P úblicas E stadu ais - C onvê nio 2 0 7/20 23 S E C ID 0,00 0,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 2 .1 0 3 0 C O N S T R U Ç Ã O / A M P L IA Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O D A R E D E F fS IC A DE EDUCAÇ.ÃO 1.630.000,00 1 .6 30.0 00,0 0
0 O u tra s Á re a s R ecursos O rd in á rio s (Livres) 150.000,00 1 5 0 .0 0 0 ,0 0
103 E du ca çã o - 5% T ransfe rên cia s C onstituciona is 280.000,00 2 8 0 .0 0 0 ,0 0
104 E d u ca çã o - 25% Im postos V incu la d o s à E duca ção 130.000,00 13 0.0 0 0 ,0 0
107 E du ca çã o - S a lá rio E ducação 65.000,00 6 5 .0 0 0 ,0 0
155 R E P A S S E C O N V Ê N IO F E D E R A L - F U N D O P E R D ID O 1.005.000,00 1.0 05.0 00,0 0
0 0 1 2 .0 361 .120 2.20 31 M A N U T E N Ç Ã O DO E N S IN O F U N D A M E N T A L 2 0 .8 7 9 .0 0 0 ,0 0 2 0 .8 7 9 .0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 1 .7 24.5 00,0 0 1.7 2 4 .5 0 0 ,0 0
101 E d u ca çã o - F u nde b 80 1 0 .4 1 6 .5 0 0 ,0 0 10 .41 6 .5 0 0 ,0 0
102 E d u ca çã o - F u nde b 20 2 .4 7 5 .5 0 0 ,0 0 2 .4 7 5 .5 0 0 ,0 0
103 E du ca çã o - 5% T ransfe rên cia s C o nstituciona is 3.7 6 8 .5 0 0 ,0 0 3 .7 6 8 .5 0 0 ,0 0
104 E d u ca çã o - 2 5 % Im postos V in cu la d o s à E duca ção 1 .7 38.5 00,0 0 1 ,7 38.5 00,0 0
107 E d u ca çã o - S a lá rio E ducação 30 5.5 0 0 ,0 0 3 0 5 .5 0 0 ,0 0
1040 D em a is im p o sto s vin cu la d o s à ed ucação bá sica 4 5 0 .0 0 0 ,0 0 4 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 8 P R O G R A M A D E T R A N S P O R T E E S C O LA R 7.6 3 4 .0 0 0 ,0 0 7 .6 3 4 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 8 .2 0 3 2 M A N U T E N Ç Ã O D O T R A N S P O R T E E S C O L A R E N S IN O F U N D A M E N T A L 7.6 3 4 .0 0 0 ,0 0 7,6 3 4 .0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 1 .5 53.5 00,0 0 1 .5 53.5 00,0 0
103 E du ca çã o - 5% T ransfe rên cia s C onstituciona is 3 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .2 00.0 00,0 0
104 E du ca çã o - 25 % Im postos V in cu la d o s à E duca ção 1 .0 22.5 00,0 0 1.0 22.5 00,0 0
107 E du ca çã o - S a lá rio E ducação 9 7 8 .5 0 0 ,0 0 9 7 8 .5 0 0 ,0 0
IPM Sistemas üda
A tfinrifl Nftt - WPl v ? n i3 n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXE2MTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGAN2ERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntidade(s): C on so lid a d o 
LDO : 20 25 P P A : 20 2 2 - 20 2 5
Pág 8 / 21
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO
005 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
121 E duca ção - T ra n s f F N D E P N A T E P rogram a N acion al T ra n s p o rte E scolar 12 1.50 0,00 12 1.50 0,00
141 E duca ção - T ra n s f S E E D T ra n sp o rte E scolar - P E T E 7 5 8 .0 0 0 ,0 0 7 5 8 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 9 P R O G R A M A D E M E R E N D A ESC O LAR 2 .4 1 2 .8 0 0 ,0 0 2 .4 12.8 00,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 9 .2 0 3 3 M A N U T E N Ç Ã O D A A L IM E N T A Ç Ã O E S C O L A R E N S IN O F U N D A M E N T A L 2 .4 1 2 .8 0 0 ,0 0 2.4 1 2 .8 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 2 2 6 .5 0 0 ,0 0 2 2 6 .5 0 0 ,0 0
102 E ducação - F u n d e b 20 2 .5 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 ,0 0
103 E duca ção - 5 % T ra n s fe rê n c ia s C onstitucionais 6 5 0 .0 0 0 ,0 0 6 5 0 .0 0 0 ,0 0
104 E ducação - 25 % Im p ostos V inculad os à E duca ção 1 .1 16.5 00,0 0 1.116.500,00
114 E duca ção - T ra n s f F N D E P N A E M erenda E scolar 4 1 7 .3 0 0 ,0 0 4 1 7 ,3 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 3 E nsino P rofission al 65 .0 0 0 ,0 0 65 .0 0 0 ,0 0
0 0 12.0 363 .120 P P R O G R A M A D E T R A N S P O R T E ESC O LAR 6 5 .0 0 0 ,0 0 65 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 3 .1 2 0 3 .2 0 3 2 M A N U T E N Ç Ã O D O T R A N S P O R T E ESC O LAR E N S IN O F U N D A M E N T A L 6 5 .0 0 0 ,0 0 65 ,0 0 0 ,0 0
107 E duca ção - S a lá rio E duca ção ! 65 ,0 0 0 ,0 0 55 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 2.180.000,00 30.990.800,00 33.170.800,00
005 - DE.“ ARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 12 E ducação 4 4 5 .0 0 0 ,0 0 2 0 .3 5 5 .4 8 0 ,0 0 20 .80 0 .4 8 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 5 E duca ção Infantil 4 4 5 .0 0 0 ,0 0 2 0 ,3 5 5 .4 8 0 ,0 0 2 0 ,8 0 0 .4 8 0 .0 0
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 3 P R O G R A M A D E E D U C A Ç Ã O IN FAN TIL 4 4 5 .0 0 0 ,0 0 18 .47 8 .0 0 0 ,0 0 18 .923 .000 ,00
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 3 .1 0 3 4 C O N S T R U Ç Ã O / A M P L IA Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O DE C E N T R O S D E E D U C A Ç Ã O IN F A N T I 4 4 5 .0 0 0 ,0 0 4 4 5 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Ljvres) 95 .000 ,00 95 .0 0 0 ,0 0
104 E duca ção - 25 % Im p ostos V incu la d o s à E duca ção 3 5 0.00 0,00 3 5 0.00 0,00
107 E duca ção - S a lá rio E duca ção 0,00 0 ,0 0
158 R ecursos d e e m e n d a p a rla m e n ta r com a U nião, re fe re n te a A m p lia çã o C M E I S anta Rit 0,00 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 3 .2 0 3 5 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O IN FA N TIL P R É -E S C O LA R 7 .3 1 6 .0 0 0 ,0 0 7.3 16.0 00,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 8 0 2 .0 0 0 ,0 0 80 2.00 0,00
101 E duca ção - F u n d e b 80 2 .7 0 8 .5 0 0 ,0 0 2 .7 08.5 00,0 0
102 E duca ção - F u n d e b 20 1 .0 45.5 00,0 0 1.045.500,00
103 E duca ção - 5% T ra n s fe rê n c ia s C onstitucionais 1 .9 35.0 00,0 0 1.935.000,00
104 E duca ção - 25 % Im p ostos V incu la d o s à E ducação 8 2 5 .0 0 0 ,0 0 8 2 5.00 0,00
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 3 .2 0 3 6 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O IN FA N TIL P R É -E S C O LA R - C R E C H E S 11 .162 .0 0 0 ,0 0 11.162.000,00
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 1 .4 64.5 00,0 0 1.464.500,00
101 E ducação - F u n d e b 80 5 .9 0 2 .5 0 0 ,0 0 5.9 02.5 00,0 0
102 E ducação - F u n d e b 20 1.4 81.5 00,0 0 1.481.500,00 '
103 E ducação - 5% T ra n s fe rê n c ia s C onstitucionais 1.7 13.0 00,0 0 1.713.000,00
104 E duca ção - 25 % Im p ostos V incu la d o s à E duca ção 6 0 0 .5 0 0 ,0 0 60 0.50 0,00
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 8 P R O G R A M A D E T R A N S P O R T E ESCO LAR 1 .8 77.4 80,0 0 1.877.480,00
IPM Sistemas LtcJa
A tfin rie N fit - W PI v ? n i a n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntidade(s): C o n s o lid a d o 
LDO : 2025 P P A : 2 0 2 2 - 20 2 5
Pág 9 / 21
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 8 .2 0 3 7 M A N U T E N Ç Ã O D O T R A N S P O R T E E S C O LA R E N S IN O IN F A N T IL 1.8 77.4 80,0 0 1.877.480,00
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 4 7 9 .0 0 0 ,0 0 4 7 9.00 0,00
103 E duca ção - 5% T ra n sfe rê n cia s C onstitucionais 9 1 5 .0 0 0 ,0 0 915.000,00
104 E du ca çã o - 25% Im p ostos V inculados à E du ca çã o 4 8 3 .4 8 0 ,0 0 4 8 3,48 0,00
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 9 P R O G R A M A D E M E R E N D A E SC O LAR 0,00 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 9 .2 0 3 8 M A N U T E N Ç Ã O D A A L IM E N T A Ç Ã O E S C O L A R E N S IN O IN F A N T IL 0,00 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rdinários (Livres) 0,00 0,0 0
102 E du ca çã o - F u n d e b 20 0,00 0,0 0
103 E duca ção - 5% T ra n sfe rê n cia s C onstitucionais 0,00 0,0 0
104 E du ca çã o - 25% Im p ostos V inculad os à E duca ção 0,00 0,0 0
114 E ducB ção -T ra n s f F N D E PN AE M erenda E scolar 0,00 0,0 0
Total Unidade 0,00 4 4 5.00 0,00 20.355.480,00 20.800.480,00
007 - DEPAR~AMENTO DE CULTURA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades lota!
00 12 E duca ção 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 93 1.00 0,00
0 0 1 2 .0 3 9 2 D ifusão C ultural 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 931.000,00
0 0 12.0 392 .130 1 D E S E N V O L V IM E N T O C U LT U R A L E C ÍV IC O 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 931.000,00
C 012 .039 2.1 301.20 39 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O DE C U L T U R A 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 931.000,00
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rdinários (Livres) 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 931.000,00
1038 R epa sse Lei 19 5/20 22 - Lei P aulo G ustavo 0,00 0,00
0013 C ultura 2 6 9.00 0,00 269.000,00
0 0 1 3 .0 3 9 2 D ifusão C ultural 2 6 9.00 0,00 269,000,00
0013.0 392 .140 1 C O N S T R U Ç Ã O /A M P L IA Ç Ã O DE E D IF IC A Ç Õ E S P Ú B L IC A S . 2 6 9.00 0,00 269.000,00
0 0 1 3 .0 3 9 2 .1 4 0 1 .1 0 9 8 E la b o ra çã o do pro je to e xe cutivo e construção civil da casa da cultura 2 6 9.00 0,00 269.000,00
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 2 6 9.00 0,00 269.000,00
Total Unidade 0,00 269.000,00 931.000,00 1.200.000,00
Total Órgão 0,00 2.894.000,00 56.102.768,48 58.996.768,48
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0010 S aúde 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 442.400,00
0 0 1 0 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 442.400,00
0 0 1 0 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 442.400,00
0 0 1 0 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 4 0 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E DO S E C R E T Á R IO - SS 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 442.400,00
0 O u tra s Á re a s - R e cu rso s O rdinários (Livres) 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 442.400,00
Total Unidade 0,00 0,00 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 442.400,00
fPM Sistemas Ltda
A te n d e N et - W P i v ? n i 3 n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERU DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04-03:00
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 1 0 S aúde 7.5 5 0 .0 0 0 ,0 0 4 6 .4 1 2 .8 0 2 ,5 6 5 3 .9 6 2 .8 0 2 ,5 6
0 0 1 0 .0 2 4 3 A s s is tê n c ia à C ria n ça e ao A dolescente 0,00 0,0 0
0 0 1 0 .0 2 4 3 .0 8 0 8 P R O G R A M A P R IM E IR A IN FÂ N C IA 0,00 0 ,0 0
0 0 1 0 .0 2 4 3 .0 8 0 8 .2 1 0 1 P R IM E IR A IN F Â N C IA C O M Q U A LID A D E E P R O T E Ç Ã O 0,00 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 0,00 0 ,0 0
00 10.0 301 A te n çã o B ásica 7 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0 4 4 .4 0 0 .0 0 2 ,5 6 5 1 .9 5 0 ,0 0 2 ,5 6
0 0 1 0 .0 3 0 1 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0 ,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 1 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA TIV O M U N IC IP A L 0,00 0 ,0 0
0
O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 0,00 0 ,0 0
0 0 10.0 301 .100 1 P R O G R A M A D E A T E N Ç Ã O B Á S IC A DE S A Ú D E 5 5 0 .0 0 0 ,0 0 4 0 .4 2 0 .5 0 2 ,5 6 4 0 .9 7 0 .5 0 2 ,5 6
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .0 0 3 8 M A N U T E N Ç Ã O D A A T E N Ç Ã O B A S IC A DE S A Ú D E 1 5 0.00 0.00 1 5 0.00 0,00
303 S aúd e - ,5 % Im p o sto s V inculad os a S aúde (E C 14 1/12) 1 5 0.00 0,00 15 0.0 0 0 ,0 0
(0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .1 0 4 1 C O N S T R U Ç Ã O / A lM P LIA Ç .Ã C .' A Q U IS IÇ Ã O D A R E D E F Í3 ÍC A D E .SAÚDE j 5 5 0 .0 0 0 .0 0 5 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 O utras A re a s - R ecu rso s O rdinários (Livres) | 300.000,001 3 0 0 .0 0 0 .0 0
303 S aúd e -1 5 % Im postor- V incu la d o s a S aúde (E C 14 1/12) ! 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 ! 2 5 0 .0 0 0 ,0 0
304 S aúd e - A lie n a ç ã o de Bens 0,00 0 ,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 2 M A N U T E N Ç Ã O D A S A Ú D E M ENTAL 2 9 8 .3 0 0 ,0 0 2 9 8 .3 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 37 .0 0 0 ,0 0 3 7 .0 0 0 ,0 0
30 3 S aúd e - 15% Im p o sto s V incu la d o s a S aúde (E C 14 1/12) 26 1.3 0 0 ,0 0 2 6 1 .3 0 0 ,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 3 M A N U T E N Ç Ã O D A E S T R A T É G IA EM S A Ú D E D A F A M iL IA 1 1 6.65 0,00 11 6.6 5 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 25 .8 5 0 ,0 0 2 5 ,8 5 0 ,0 0
303 S aúd e -1 5 % Im p o sto s V inculad os a S aúde (E C 14 1/12) 32 .300 ,00 3 2 .3 0 0 ,0 0
49 4 B loco de C u s te io d a s A çõ e s e S erviços P úb lico s d e S aúde 58 .5 0 0 ,0 0 58 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 4 M A N U T E N Ç Ã O D O A T E N D IM E N T O À C R IA N Ç A E A O A D O LE S C E N T E 60 .900 ,00 60 .9 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd inários (Livres) 17.450,00 17 .450 ,00
303 S aúd e -1 5 % Im p o sto s V inculad os a Saúde (E C 141/12) 4 3 .4 5 0 ,0 0 4 3 .4 5 0 ,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 5 T R A N S F E R Ê N C IA S A C O N S Ó R C IO IN T E R M U N IC IP A L DE S A Ú D E 5.7 5 0 .0 0 0 ,0 0 5.7 50.0 00,0 0
0 O u tra s Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 ,6 00.0 00,0 0
303 S aúd e -1 5 % Im p o sto s V inculad os a S aúde (E C 141/12) 3.1 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 .1 50.0 00,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 6 M A N U T E N Ç Ã O D A A T E N Ç Ã O B ÁSIC A DE S A Ú D E 3 4 .0 4 4 .6 5 2 ,5 6 34 ,044 .652 ,56
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 10 .169 .6 0 0 ,0 0 10.169.600,00
303 S aúd e -1 5 % Im p ostos V incu la d o s a Saúde (E C 141/12) 2 0 .6 6 8 .9 0 2 ,5 6 2 0 .668 .902 ,56
323 S aúde - T ra n s fe rê n c ia E stado P rogram a A P S 2 5 .5 0 0 ,0 0 2 5 .500 ,00
369 S aúde - S e rviço s P resta dos SU S / A lH s 36 .0 0 0 ,0 0 3 6 .000 ,00
49 4 B loco de C u s te io d a s A ç õ e s e Serviços P úb lico s d e S aúde 1.9 09,1 00,0 0 1.909.100,00
49 8 S aúd e - A s s is tê n c ia F arm acêutica 5 5 1 .0 0 0 ,0 0 5 5 1.00 0,00
500 S aúde - S U S In ve stim e n to s R ede S erviços S a ú d e 6 1 5 .0 0 0 ,0 0 6 1 5.00 0,00
!PM Sistemas Ltda
AtfinriR Net - WPI v ? n i3 n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LDO ; 20 25 P P A : 20 2 2 - 20 2 5
Pág 11 / 21
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
51 8 B loco de Inve stim e n to na R ede de S e rviço s P úblicos de S aúde 30 .5 5 0 ,0 0 30 .550 ,00
1019 B loco de C uste io das A ções e S erviços P úb lico s de S aúde C oro navirus (C O V ID -1 9 ) 39 .0 0 0 ,0 0 39 .000 ,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 2 P R O G R A M A D E A S S IS T Ê N C IA F A R M A C Ê U T IC A 1.7 15.5 00,0 0 1.715.500,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 2 .2 0 4 7 M A N U T E N Ç Ã O D E A S S IS T Ê N C IA F A R M A C Ê U T IC A 1.7 15.500,00 1,715.500,00
0 O u tra s Á rea s - R e cu rso s O rd inário s (L ivres) 4 7 5.00 0,00 47 5.0 0 0 ,0 0
3 0 3 S a ú d e -1 5 % Im p o sto s V in cu la d o s a S a ú d e (E C 141/12) 1.2 40.500,00 1.240.500,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 4 P R O G R A M A D E A S S IS T Ê N C IA O D O N T O L Ó G IC A 2 .2 64.0 00,0 0 2,2 64.0 00,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 4 .2 0 4 8 M A N U T E N Ç Ã O DE A S S IS T Ê N C IA O D O N T O L O G IC A 2.2 6 4 .0 0 0 ,0 0 2.2 64.0 00,0 0
0 O u tra s Á rea s - R e cu rso s O rd in á rio s (L ivres) 8 3 8.50 0,00 8 3 8.50 0,00
3 0 3 S a ú d e -1 5 % Im p ostos V in cu la d o s a S a ú d e (E C 141/12) 1.3 10.000,00 1.310.000,00
4 9 4 B loco de C uste io d a s A ç õ e s e S erviços P ú b lico s de S aúde 11 5.50 0,00 115,.500,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 5 C o n s tru ç ã o d e r um a U P A N O C E N T R O D O M U N IC lP iO DE c 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 ■
7 .0 00.0 00,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 5 .1 :0 2 C o n s tru ç ã o de um a un idade bá sica d e s a ú d e d e pronto ate ndim e nto 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 ,0 00.0 00,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (L ivre s) 0,00 0,00
3 0 3 S a ú d e -1 5 % Im p ostos V incu la d o s a S aúd e (E C 141/12) 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 50 0.0 0 0 ,0 0
6 7 8 O p e ra çõ e s de C ré d ito Internas - C o n tra to s U n id a d e B ásica de S aúd e 4 ,5 0 0 .0 0 0 ,0 0 4.5 00.0 00,0 0
70 0 5 T ra n sfe rê n cia s V o lu n tá ria s P ú blicas E sta d u a is - C onstrução da U P A 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2.0 00.0 00,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 4 V ig ilâ n cia S anitária 2.0 12.8 00,0 0 2 .0 12.8 00,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 4 .1 0 0 3 P R O G R A M A DE V IG IL Â N C IA EM S A Ú D E 2.0 12.8 00,0 0 2.0 1 2 .8 0 0 ,0 0
0 0 1 0 .0 3 0 4 .1 0 0 3 .2 0 4 9 M A N U T E N Ç Ã O D E V IG IL Â N C IA EM S A Ú D E 2.0 12.8 00,0 0 2.0 12.8 00,0 0
0 O u tra s Á rea s - R ecursos O rd in á rio s (L ivre s) 28 8.5 0 0 ,0 0 28 8.5 0 0 ,0 0
3 0 3 S a ú d e -1 5 % Im p ostos V in cu la d o s a S a ú d e (E C 141/12) 6 1 9.40 0,00 61 9,4 0 0 ,0 0
4 9 4 B lo co de CusteJo da s A ç õ e s e S e rviço s P ú b lico s d e S aúd e 8 6 8.90 0,00 8 6 8.90 0,00
5 1 0 O u tra s Á re a s - T a x a s E xercício P o d e r d e P olícia 2 3 6.00 0,00 2 3 6 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 7.550.000,00 46.412.802,56 53.962.802,56
Total Órgão 0,00 7.550.000,00 46.855.202,56 54.405.202,56
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SAS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 0 8 A s s is tê n c ia S ocial 1.225.500,00 1.225.500,00
0 0 0 8 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 1.2 25.5 00,0 0 1.225.500,00
0 0 0 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 1.2 25.5 00,0 0 1.225.500,00
0 0 0 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 5 0 M A N U T E N Ç Ã O D O S C O N S E L H O S M U N IC IP A IS D E A S S IS T . S O C IA L 26 .0 0 0 ,0 0 26 .000 ,00
0 O u tra s Á re a s - R e cu rso s O rd in á rio s (L ivre s) 2 6 .000 ,00 26 .0 0 0 .0 0
0 0 0 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 5 1 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E DO S E C R E T Á R IO - S A S 1.1 99.5 00,0 0 1.1 99.5 00,0 0
0 O u tra s Á re a s - R e cu rso s O rd in á rio s (L ivre s) 1.199.500,00 1,1 99.5 00,0 0
IPM Sistemas Ltda
Atfinrifi Nfit - WPI v-?ni 3 ni
Identificador: WPL6ri101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZE, JEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
LD O : 2025 PPA: 2 0 2 2 - 20 25
Pág 12 / 21
07 ■SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SAS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
Total Unidade 0,00 0,00 1.225.500,00 1.225.500,00
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 A ssistê n cia S ocial 4.5 67.4 05,0 0 4 .5 6 7 .4 0 5 ,0 0
0 0 0 8 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 112.000,00 1 1 2.00 0,00
0 0 0 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 112.000,00 11 2.00 0,00
0 0 0 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 5 2 A P R IM O R A M E N T O D A G E S T Ã O IG D /S U A S 49 .0 0 0 ,0 0 4 9 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 13.000,00 13 .0 0 0 ,0 0
933 IG D S uas P orta ria M D S 337/2011 (3% C onse lho de A s s is tê n c ia S ocial) 36 ,000 ,00 3 6 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 5 3 P R O G R A M A B O L S A F A M IL IA E C A D A S T R O Ú N IC O IG D -M 63 ,000 ,00 6 3 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á.reas - R e cu rso s O rd inários (Livres) 6.5 00,0 0 6 ,5 0 0 ,0 0
7 2 ’ A s sist S ocial - T ra n s f F N A S IG D B F 0,00 0 ,0 0
932 IG DM Sua.c Pc-rtaria M D S 75 4/2010 (3% C onse lho de A s sistê n cia S o cia l) 56 .500 ,00 5 6 .5 :.0 ,0 tr|
0008.0 241 A s sistê n cia a c Idoso 5 4 9.50 0,00 549.500,001
0 0 0 8 .0 2 4 1 .0 8 0 3 .A S S :3 T Ê N C IA A O ID O S O 54 9.50 0,00 5 4 9 .5 0 0 ,CO
0 0 0 8 .0 2 4 1 .0 8 0 3 .2 0 5 4 M A N U T E N Ç Ã O D b A S S IS T Ê N C IA AO IDO SO 5 4 9.50 0,00 54 9.5 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 5 4 9.50 0,00 54 9.5 0 0 ,0 0
960 T ra n s fe rê n c ia s de O u tro s P rogram as 0,00 0,00
7018 T ra n s fe rê n c ia s V o lu n tá ria s P úblicas Federais 0,00 0,00
0 0 0 8 .0 2 4 3 .Assi.stência à C ria n ça e ao A dolescente 120.000,00 12 0.00 0,00
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0,00
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rdinários (Livres) 0,00 0,00
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 8 P R O G R A M A P R IM E IR A IN F Â N C IA 120.000,00 12 0.00 0,00
00 08.0 2 4 3 .0 8 0 8 .2 1 0 1 P R IM E IR A IN F Â N C IA C O M Q U A LID A D E E P R O T E Ç Ã O 120.000,00 12 0.00 0,00
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 120.000,00 12 0.00 0,00
0 0 0 8 .0 2 4 4 A ssistê n cia C om u nitária 3 .7 85.9 05,0 0 3.7 85.9 05,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 0,00 0,0 0
0 0 08.0 244 .080 1 A S S IS T Ê N C IA D E P R O T E Ç Ã O S O C IA L B Á S IC A 2.4 9 3 .9 0 5 ,0 0 2.4 9 3 ,9 0 5 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 8 0 1 .2 0 5 5 M A N U T E N Ç Ã O D E A S S IS T Ê N C IA DE P R O T E Ç Ã O S O C IA L B Á S IC A 2.4 93.9 05,0 0 2.4 9 3 .9 0 5 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 2.3 98,0 00,0 0 2.3 9 8 .0 0 0 ,0 0
754 T ra n sfe rê n cia s de O u tro s P rogram as - Plano d e A ç ã o d o P iso P aranaense 20 .000 ,00 2 0 .000 ,00
934 A s sist S o c ia l - P ro te çã o S ocial B ásica SUAS 75 .905 ,00 75 .9 0 5 ,0 0
958 P R O C A D - S U A S 0,00 0,0 0
7016 T ra n s fe rê n c ia s V o lu n tá ria s P úblicas E staduais 0,00 0,00
IPM Sistemas Lida
AtRnde Net - WPI v -? n i? ín i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSK! 09/04/2024 09:15:04 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
LD O : 20 25 P PA : 20 2 2 - 20 25
Pág 13 / 21
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
7024 T ra n sfe rê n cia s de O utros P rogram as - F undo M u n icip a l de A ssistê n cia S ocial 0,00 0 ,0 0
7030 T ra n sfe rê n cia s de O utros P rogram as - A P A E -E q u ip a m e n to e M aterial P e rm anen te 0,00 0 ,0 0
7031 T ra n sfe rê n cia s d e O utros P rogram as - A q u isiçã o de E quipa m en tos e M a terial P erm ane 0,00 0 ,0 0
70 32 T ra n sfe rê n cia s de O utros P rogram as - A q u isiçã o de 01 V an para o C R A S 0,00 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 ,0 8 0 2 A S S IS T Ê N C IA DE P R O T E Ç Ã O S O C IA L E S P E C IA L 1.0 57.0 00,0 0 1 .0 5 7 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 8 0 2 .2 0 5 6 M A N U T E N Ç Ã O DE A S S IS T Ê N C IA DE P R O T E Ç Ã O S O C IA L E S P E C IA L 1.0 57.0 00,0 0 1 .0 5 7 .0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 1.0 04.0 00,0 0 1 .0 0 4 .0 0 0 ,0 0
956 C o n stru çã o de um a u n id ade doC R E A S no m u nicípio 0,00 0 ,0 0
70 13 T ra n sfe rê n cia s de O utros P rogram as - S IG T B G 32021 0,00 0 ,0 0
94 10 B'rO(.:o d e F in a n cia m e n to da P rote ção S ocial E sp e cia l de M édia e A lta C o m p le xid a d e 53 .000 ,00 5 3 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 8 0 4 C A R A M B E I S E M FO M E 2 3 5.00 0,00 2 3 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 ,0 2 4 4 .0 8 0 4 ,2 1 0 0 C ara rrib sí sem fo m e 23 5.00 0,00 2 3 5 .0 0 0 ,0 0
0 O u ira s .Áreas - R e cu rso s O rd in á rics (Livres) 2 3 5.00 0,00 2 3 5 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 O.OG 4.567.405,00 4.567.405,00
00-5 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA F. ADOLESCENTE
Código E-specificação Op. Especiais Projetos Atividades fotal
0 0 0 8 A ssistê n cia S ocial | 16.500,00 12 6.00 0,00 1 4 2 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 A ssistê n cia à C rian ça e ao A dolesce nte 16.500,00 1 2 6.00 0,00 1 4 2 .5 0 0 ,0 0
OCOS.0243.0805 A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E A D O LE S C E N T E 16.500,00 35 .000 ,00 5 1 .5 0 0 ,0 0
O O C S.0243,0805.5057 P R O JE T O S D O F U N D O M U N IC IP A L D A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 16.500,00 1 6 .5 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 16.500,00 1 6 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 8 ,0 2 4 3 .0 8 0 5 .6 0 5 8 A T IV ID A D E S D O F U N D O M U N IC IP A L DA C R IA N Ç A E A D O LE S C E N T E 35 .000 ,00 3 5 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 35 .000 ,00 3 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 08.0 243 .100 1 P R O G R A M A D E A T E N Ç Ã O B Á S IC A D E S A Ú D E 91 .000 ,00 9 1 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 ,1 0 0 1 .2 0 4 4 M A N U T E N Ç Ã O D O A T E N D IM E N T O À C R IA N Ç A E A O A D O LE S C E N T E 91 .000 ,00 9 1 ,0 0 0 ,0 0
88 0 A s s is t S ocial - T ra n s f E ntida des E C A /F M D C A 91.000 ,00 9 1 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 16.500,00 126.000,00 142.500,00
004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 08 A s sistê n cia S ocial 25.300,00 6 7 1.25 0,00 6 9 6 .5 5 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 A s sistê n cia à C rian ça e ao A dolescente 25.300,00 67 1.2 5 0 ,0 0 6 9 6 .5 5 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 5 A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 25.300,00 67 1.2 5 0 ,0 0 6 9 6 .5 5 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 5 .5 0 5 9 P R O JE T O S DE A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 25.300,00 2 5 .3 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 25.300,00 2 5 .3 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 5 .6 0 6 0 A T IV ID A D E S DE A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 6 7 1.25 0,00 6 7 1 .2 5 0 .0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 6 7 1.25 0,00 6 7 1 .2 5 0 ,0 0 i
IPM Sistemas Ltda
AtROfiR Nftt - wpi v ?oi:?ni
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 t03;0,^^
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E n tid a d e (s): C onso lidado 
LD O : 2 0 2 5 P PA : 20 2 2 - 2025
Pág 14 / 21
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR
Código Especificação Op. Especiais Prcjetos Atividades Total
Total Unidade 0,00 25.300,00 671.250,00 696.550,00
005 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Código Especificação Op. Especiais Prcjetos Atividades Total
0008 A ssistê n cia S ocial 83.000,00 8 3 .0 0 0 ,0 0
0008.0241 A ssistê n cia ao Idoso 83.000,00 8 3 .0 0 0 ,0 0
00 0 8 .0 2 4 1 .0 8 0 3 A S S IS T Ê N C IA A O ID O S O 83.000,00 8 3 .0 0 0 ,0 0
00 08.0 2 4 1 .0 8 0 3 .2 0 6 1 A T IV ID A D E S D O F U N D O M U N IC IP A L D O S D IR E ITO S D A P E S S O A ID O S A 76.000,00 7 6 .0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 16.000,00 16 ,0 0 0 ,0 0
880 A s s is t S ocial - T ra n s f E ntid a d e s E C A /F M D C A 60.000,00 6 0 ,0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 1 .0 8 0 3 .2 0 6 2 P R O JE T O S DO F U N D O M U N IC IP A L DO S D IR E ITO S D A P E S S O A ID O S A 7.000,00 7 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 7.000,00 7 .0 0 0 .0 0
Total Unidade 0,00 0,00 83.000,00 8 3 .c a 0 ,0 (,j
Total Órgão 0,00 41.800,00 6.673.155,00 6.714.ú55,0f.;j
CG - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS I —- . i
00 i - GABINETE DO SECRETÁRIO - SOS j
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 U rba nism o 1.088.800,00 1 ,0 8 8 .8 0 0 ,0 0
00 15.0 122 A d m in is tra ç ã o G eral 1.088.800,00 1 .0 8 8 .3 0 0 ,0 0
00 1 5 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 1.088.800,00 1 .0 8 8 .8 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 6 3 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E DO S E C R E TÁ R IO - S O S 1.088.800,00 1 .0 8 8 .8 0 0 .0 0
ü O utras Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 1.088.800,00 1 .0 8 8 .8 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 1.088.800,00 1.088.800,00
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 U rba nism o 1.4 25.0 00,0 0 5.0 24.6 50,0 0 6 ,4 4 9 .6 5 0 ,0 0
0 0 15.0 452 S erviços U rbanos 1.4 25.0 00,0 0 5 .0 24.6 50,0 0 6 .4 4 9 .6 5 0 ,0 0
00 1 5 .0 4 5 2 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 4 5 2 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0,0 0
0 O utras Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 0,00 0 ,0 0
00 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 S E R V IÇ O S DE U T IL ID A D E P Ú B L IC A 1.4 25.0 00,0 0 5 .0 24.6 50,0 0 6 .4 4 9 .6 5 0 ,0 0
00 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .1 0 6 5 C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A D E P R A Ç A S , P AR Q U E S E P O R T A L 1.3 90.0 00,0 0 1.3 9 0 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 8 9 0 .0 0 0 ,0 0 8 9 0 .0 0 0 ,0 0
683 O p e ra çõ e s de C réd ito In te rn a s - C ontratos R evitalização d a A v. d a s Flores 5 0 0.00 0,00 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
796 T ra n s fe rê n c ia s V o lu n tá ria s P úblicas E staduais - R epasse C o n vê n io E stadu al 565/2020 0,00 0 ,0 0
00 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .1 0 6 7 A M P L IA Ç Ã O D A R E D E D E ILU M IN A Ç Ã O P Ú BLIC A 35 .000 ,00 3 5 ,0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 35 .000 ,00 35.0,00,00
Í C
iPM Sistemas Ltda
Atenrifi Nfit - WPI v ? n i3 n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXE2MTOAUXJ-2 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00 ‘
MUNICÍPIO DE CARAMBEI
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
LDO : 2025 P P A : 2 0 2 2 - 20 2 5
Pág 15 / 21
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .2 0 6 8 M A N U T E N Ç Ã O D E S E R V IÇ O S P Ú B LIC O S 5.0 2 4 .6 5 0 .0 0 5.0 24.6 50,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rdinários (Livres) 3 .2 0 6 .6 5 0 ,0 0 3 .2 06.6 50,0 0
507 O u tra s Á re a s - C O S IP C ontribuiçã o Ilum in ação P ública 1.8 10.0 00,0 0 1.8 10.0 00,0 0
511 O u tra s Á re a s - T a x a s P restação de S erviços 8,0 00,0 0 8 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 1.425.000,00 5.024.650,00 6.449.650,00
003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 15 U rb a n ism o 150.000,00 1 5 0.00 0,00
00 15.0 451 In fra -E stru tu ra U rbana 15 0.00 0,00 15 0.00 0,00
0 0 15.0 451 .150 1 P L A N E JA M E N T O E IN F R A E S T R U T U R A U R B A N A E R U R A L 150.000,00 15 0.00 0,00
0 0 1 5 .0 4 5 1 .1 5 0 1 .1 0 7 0 C A L Ç A M E N T O S E M E IO S FIO S 15 0.00 0,00 15 0.00 0,00
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 150.000,00 1 5 0.00 0.00
00 2 6 T ra n sp o rte 1 1 ,264 .047 ,47 1 0 .6 7 2 .0 0 0 ,0 0 21 .936 0 4 7 ,4 7
0 0 2 6 .0 7 8 2 T -snspo.-te R odo viário 11 .264 .047 ,47 1 0 .6 7 2 .0 0 0 ,0 0 21 .9 3 S .0 4 7 ,4 7 j
0 0 26.0 782 .260 1 S E R V iÇ O S R O D O V IÁ R IO S 11 ,254 .047 ,47 1 0 .6 7 2 .0 0 0 ,0 0 21 .93 6 .0 4 7 .4 7
00 2 6 .0 7 8 2 .2 6 0 1 .1 0 7 1 C O N S T R U Ç Ã O D O P A R Q U E DE M Á Q U IN A S 6 .5 50.0 00,0 0 6,5 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 2 5 0.00 0,00 2 5 0 .0 0 0 ,0 0
625 O p e ra çõ e s de C ré d ito Infraestrutu ra U rbana - F onte 625 5.8 00.0 00,0 0 5 .8 00,0 00,0 0
681 O p e ra çõ e s d e C ré d ito Internas - C ontratos C o n s tru ç ã o da E strutura fisica do P a rq u e de 5 0 0.00 0,00 50 0.0 0 0 ,0 0
0 0 2 6 .0 7 8 2 .2 6 0 1 .1 0 7 2 A Q U IS IÇ Ã O DE E Q U IP A M E N T O S E V E ÍC U L O S R O D O V IÁ R IO S 3 0 0.00 0,00 3 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 3 0 0.00 0,00 3 0 0.00 0,00
7033 T ra n s fe rê n c ia s V o lu n tá ria s P úblicas E stadu ais - C o n vê n io 53 /2023 - SEC ID 0,00 0 ,0 0
0 0 2 6 .0 7 8 2 .2 6 0 1 .1 0 7 3 C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A DE V IA D U T O S , P O N T E S E B U E IR O S 35 0.00 0,00 3 5 0.00 0,00
0 O u tra s Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 35 0.00 0,00 3 5 0.00 0,00
0 0 2 6 .0 7 8 2 .2 6 0 1 .1 0 7 4 P A V IM E N T A Ç Ã O D E V IA S U R BA N A S E R U R A IS 4.0 6 4 .0 4 7 ,4 7 4 .0 6 4 .0 4 7 ,4 7
0 O u tra s Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 50 0.00 0,00 5 0 0.00 0,00
630 O p e ra çõ e s d e C ré d ito Internas - C ontrato s - P a vim e n ta çã o de 96 24,27 m 2 no b a irro ja r 0,00 0,00
675 O p e ra çõ e s d e C ré d ito Internas - C ontratos - Fase d o is da con struçã o da E strad a d o Ca 3 .5 64.0 47,4 7 3 .5 64.0 47,4 7
680 F u n d o E special da C âm a ra M unicipal 0,00 0,00
777 R E P A S S E C O N V Ê N IO E S T A D U A L 42 /201 7 P A V IM E N T A Ç Ã O A S F Á LT IC A - A rre iã o 0,00 0,0 0
7029 T ra n s fe rê n c ia s V o lu n tá ria s P úblicas E staduais - C o n vê n io 22 4/2 0 2 3 - S E C ID - P avim er 0,00 0,0 0
70 35 T ra n s fe rê n c ia s d e O utros P rogram as - E m en da P a rla m e n ta r Infraestrutura U rba na 0,00 0,0 0
0 0 2 6 .0 7 8 2 .2 6 0 1 .2 0 7 5 M A N U T E N Ç Ã O DE S E R V IÇ O S R O D O V IÁ R IO S 1 0 .6 7 2 .0 0 0 ,0 0 10 .672 .000 ,00
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inários (Livres) 10 ,57 2 .0 0 0 ,0 0 10.572.000,00. '5
511 O u tra s Á re a s - T a x a s P resta ção de S erviços 10 0.0 0 0 ,0 0 100,00 0,CíO
Total Unidade 0,00 11.414.047,47 10.672.000,00 22.086.047,4Í7
ÍPM Sistem as Ltda 
A tpníifi Net ■ WPl v ? n is n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:d0
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 2025 P P A : 20 22 - 20 25
Pag 16 / 21
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Total Órgão 0,00 12.839.047,47 16.785.450,00 29.624.497,47
09 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SPU
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 06 S e g u ra n ça P ública 1.180.500,00 1 .1 8 0 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 6 .0 1 8 2 D efe sa C ivil 1.180.500,00 1 ,1 8 0 .5 0 0 ,0 0
0006.0182.0601 S E G U R A N Ç A P Ú B L IC A 1.180.500,00 1 ,1 8 0 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 6 .0 1 8 2 .0 6 0 1 .2 0 7 6 M A N U T E N Ç Ã O DO P O S T O DE C O R P O DE B O M B E IR O S C O M U N IT Á R IO 1.180.500,00 1 .1 8 0 .5 0 0 ,0 0
0 O u ta s Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 1.180.500,00 1.1 8 0 .5 0 0 ,0 0
00 1 5 U rb a n ism o 66 5.50 0,00 6 6 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G era! 66 5.50 0,00 6 6 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 ^2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 66 5.50 0,00 6 6 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 5 ,0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 7 7 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E C O S E C R E T Á R IO - SPU 6 6 5.50 0,00 6 6 5 .5 0 0 ,0 0
0 _________ O u trs s Á ra a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 6 6 5.50 0,00 6 6 5 .5 0 0 ,0 0
Tota! Unidade 0,00 0.00 1.846.000,00 1.846.000,00
00 2 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 15 U rb a n ism o 40 4,6 5 0 ,0 0 4 0 4 .6 5 0 ,0 0
0015,0451 Infra -E stru tu ra U rbana 40 4.6 5 0 ,0 0 4 0 4 .6 5 0 ,0 0
0015.0451.1501 P L A N E JA M E N T O E IN F R A E S T R U T U R A U R B A N A E R U R A L 4 0 4.65 0,00 4 0 4 .6 5 0 ,0 0
00 1 5 .0 4 5 1 .1 5 0 1 .2 0 7 8 M A N U T E N Ç Ã O DO P LA N E JA M E N T O E U R B A N IS M O 4 0 4.65 0,00 4 0 4 .6 5 0 ,0 0
0 O u tra s Á rea s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 4 0 4.65 0,00 4 0 4 .6 5 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 404.650,00 404.650,00
003 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 2 6 T ra n sp o rte 1.2 83.650,00 1.2 8 3 .6 5 0 ,0 0
0 0 26.0 782 T ra n s p o rte R odoviário 1.283.650,00 1 .2 8 3 .6 5 0 ,0 0
0026.0782.0601 S E G U R A N Ç A P Ú B L IC A 1.283.650,00 1.2 8 3 .6 5 0 ,0 0
00 2 6 .0 7 8 2 .0 6 0 1 .2 0 7 9 M A N Ú T E N Ç Ã O DO D E P A R T A M E N T O D E T R Â N S IT O 1.2 83.6 50,0 0 1 ,2 83.6 50,0 0
0 O u tra s Á rea s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 1 .0 31.6 50,0 0 1,0 3 1 .6 5 0 ,0 0
509 O u tra s Á rea s - G e re n cia m e n to do Trânsito 25 2,0 0 0 ,0 0 2 5 2 ,0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 1.283.650,00 1.283.650,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 16 H a b ita çã o 6 5 .000 ,00 23 8.8 0 0 ,0 0 3 0 3 .8 0 0 ,0 0
0 0 16.0 122 A d m in is tra ç ã o G eral 23 8.8 0 0 ,0 0 2 3 8 .8 0 0 ,0 0
00 16.0 122 .040 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 2 3 8.80 0,00 238.800,0(1
00 1 6 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 8 0 M A N U T E N Ç Ã O DO F U N D O M U N IC IP A L DE H A B IT A Ç Ã O E IN T E R E S S E P Ú B L IC O 2 3 8.80 0,00 238.800,0(1
IPM Sistemas Ltda
A tR nrie N et - W PI v ? n i3 n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:90'"'íi:
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntidade(s): C o n so lid a d o 
LD O : 20 25 P PA : 20 2 2 - 2 0 2 5
Pág 17 / 21
09 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 2 0 8 .6 5 0 ,0 0 2 0 8 ,6 5 0 ,0 0
7004 C onvê nio pa ra e xe cu çã o de Trabalho S ocial - P ro g ra m a M inh a casa M inha V id a - Resi( 10 .050 ,00 10 .0 5 0 ,0 0
70 06 C onvê nio pa ra E xe cu çã o de Trabalho S ocial - p ro g ra m a M inh a C asa M inha V id a - R esi 10 .050 ,00 10 .050 ,00
70 07 C onvê nio P ara E xe cu çã o d e Trabalho S ocial - P rog ram a M inh a C asa M inha V id a - R es 10 .050 ,00 10 .0 5 0 ,0 0
00 1 6 .0 4 8 2 H abita cao U rba na 65 .000 ,00 6 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 16.0 482 .160 1 IM P L A N T A Ç Ã O D E M O R A D IA S U R BA N A S 65 .0 0 0 ,0 0 6 5 .0 0 0 ,0 0
0016 04 8 2 .1 6 0 1 .1 0 8 1 C O N S T R U Ç Ã O DE C A S A S P O P U LAR E S 6 5 .0 0 0 ,0 0 6 5 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 65 .0 0 0 ,0 0 6 5 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 6 5 .0 0 0 ,0 0 2 3 8 .8 0 0 ,0 0 3 0 3 .8 0 0 ,0 0
Total Órgão 0,00 65 .0 0 0 ,0 0 3 .7 7 3 .1 0 0 ,0 0 3 .8 3 8 .1 0 0 ,0 o |
10 - SECRETARIA DE ESPORTES
OCÍ - GABINETE DO SECRETARIO - SE
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades
, - ---1
Total
D esporto e L a z e r ■ 5 0 5 .1 5 0 ,0 0 505 150,00
0 0 27.0 122 A d m in istra çã o G eral 5 0 5 .1 5 0 ,0 0 505.1.50,00
0 0 2 7 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 5 0 5 .1 5 0 ,0 0 50 5.1 5 0 ,0 0
0 0 2 7 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 8 ? M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E DO S E C R E T A R IO - SE 5 0 5 .1 5 0 ,0 0 505.150 0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rdinários (Livres) 5 0 5 .1 5 0 ,0 0 50 5.1 5 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 505.150,00 505.150,00
002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0027 D esporto e L a z e r 30 .000 ,00 1.2 28.9 00,0 0 1.2 58.9 00,0 0
0027.0451 Infra-E strutura U rbana 3 0 .000 ,00 3 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 2 7 .0 4 5 1 .2 7 0 3 C O N S T R U Ç Ã O D E UM C O M P LE X O PO LI E S P O R T IV O 30.000 ,00 3 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 2 7 .0 4 5 1 .2 7 0 3 .1 1 0 3 C O N S T R U Ç Ã O D E UM C O M P LE X O PO LI E S P O R T IV O 3 0 .000 ,00 3 0 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 30.000 ,00 3 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 27.0 812 D esporto C o m u n itá rio 1.2 2 8 .9 0 0 ,0 0 1.2 28,9 00,0 0
0 0 2 7 .0 8 1 2 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0 ,0 0
0 0 2 7 .0 8 1 2 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 0,00 0 ,0 0
00 27.0812.2701 A P O IO A O E S P O R T E E LA Z E R 1 .2 28.9 00,0 0 1.228.900,00
0 0 2 7 .0 8 1 2 .2 7 0 1 .2 0 8 3 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O D E E S P O R T E S 1.2 2 8 .9 0 0 ,0 0 1.228.900,00
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd inário s (Livres) 1.2 28.9 00,0 0 1.228.900,00
Total Unidade 0,00 30.000,00 1.228.900,00 1.258.900,00
Total Órgão 0,00 30.000,00 1.734.050,00 1.764.050,00
iPM Sistemas Ltda
A te n rie N et - W PI v 9 n i 3 n i
Identificador: WPL671101*058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGAN2ERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntida de{s): C onso lidado 
LD O : 20 25 PPA: 20 22 - 20 2 5
Pág 18 / 21
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SD
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 A dm in istra çã o 1.841.100,00 1 .8 41.1 00,0 0
0 0 04.0 122 A d m in istra çã o G erai 1.841,100,00 1 .8 41.1 00,0 0
00 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O iO A D M IN iS T R A T iV O 1.841,100,00 1 .8 41.1 00,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 8 4 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B iN E T E DO S E C R E T Á R iO - S D 1.841,100,00 1.8 41.1 00,0 0
0 O utras Á rea s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 1.841.100,00 1.8 4 1 .1 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 1.841.100,00 1.841.100,00
002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 A d m in istra çã o 36.500,00 3 6 .5 0 0 ,0 0
0004.0 122 A d m in istra çã o G eral 36,500,00 3 6 .5 0 0 ,0 0
00 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 36.500,00 3 6 .5 0 0 ,0 0
0004.0122 .040 5.20 S S M A N U T E N Ç Ã O D A S .A TIV ID A D ES DE IN D Ú S T R IA E C O M É R C IO 36.500,00 3 6 .5 0 0 ,0 0
0 O utras Á rea s - R e cu rso s O rd in á rio s (Livres) 36.500,00 36 .5 0 0 ,0 0
9022 In d ú str!" 8.500,00 8 .5 0 0 ,0 0
0022.0661 P rom oção lr,d ustrial 6.500,00 8 .5 0 0 ,0 0
0022.0 661 .220 1 INCEI^ITIVO A E X P A N S Ã O IN D U S T R IA L 3.500,00 8 .5 0 0 ,0 0
0 0 2 2 .0 6 6 1 .2 2 0 1 .2 0 3 6 A P O IO £ IN C E N T IV O A IN S T A LA Ç Ã O DE IN D Ú S T R IA S 8.500,00 8 .5 0 0 ,0 0
0 O utras .Áreas - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 8.500,00 8 ,5 0 0 ,0 0
0023 C om é rcio e S e rviço s 1 6 .500 ,00 18.500,00 35 ,0 0 0 ,0 0
0023.0 605 A ba ste cim e n to 1 6 .500 ,00 16 ,500 ,00
00 2 3 .0 6 0 5 .2 7 0 2 C onstrução do P ré d io pa ra a b rig a r o m ercado m u nicip a l de caram bei 16 .500 ,00 16 ,500 ,00
0 0 2 3 .0 6 0 5 .2 7 0 2 .1 1 0 0 C onstrução do P ré d io pa ra a b rig a r o m ercado M u nicipal de C ara m be i. 16 .500 ,00 16 .500 ,00
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 16 .500 ,00 16 .500 ,00
0023.0691 P rom oção C om e rcial 18.500,00 18,500 ,00
0023.0691.2301 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 18.500,00 18.500 ,00
0 0 2 3 .0 6 9 1 .2 3 0 1 .2 0 8 7 A P O IO E IN C E N T IV O A O C O M É R C IO LO C A L 18.500,00 18.500 ,00
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd in á rio s (Livres) 18.500,00 18.500 ,00
0026 T ransp orte 1.525.000,00 1 .5 25.0 00,0 0
00 26.0 452 S erviços U rba nos 25.000,00 2 5 ,0 0 0 ,0 0
00 26.0 452 .230 1 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 25.000,00 2 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 2 6 .0 4 5 2 .2 3 0 1 .2 1 0 4 R E V IT A LIZ A Ç Ã O D O T E R M IN A L R O D O V IÁ R IO 25,000,00 2 5 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á rea s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 25,000,00 2 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 26.0 782 T ra n sp o rte R odo viário 1.500.000,00 1 .5 00.0 00,0 0
0026.0782.2301 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 1.500.000,00 1.5 00.0 00,0 0
0 0 2 6 .0 7 8 2 .2 3 0 1 .2 1 0 3 M O B IL ID A D E U R B A N A 1.500,000,00 1.5 00.0 00,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd in á rio s (Livres) 1,500.000,00 1 .5 00.0 00,0 0
0027 D espo rto e Lazer 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 :
■ " X
IPM Sistemas Lida 09/04/2024 09:15:04\D 3;00,
%'É Atende Nftt-W PI v ? n i3 n i
Identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFiNSKI
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E ntidade(s): C o n s o lid a d o 
LDO: 2025 P P A : 2 0 2 2 - 20 2 5
Pag 19 / 21
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 2 7 .0 8 1 3 Lazer 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 27.0 813 .230 1 iN C E N T IV O A O C O M É R C IO 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 2 7 .0 8 1 3 .2 3 0 1 .1 1 0 7 IM P LA N T A Ç Ã O D O P A R Q U E DE E X P O S IÇ Ã O 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 0.00 0,00
Tota! Unidade 0,00 366.500,00 1.588.500,00 1.955.000,00
003 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 15 U rbanism o 50 .000 ,00 5 0 .000 ,00
0 0 1 5 .0 6 9 5 T u rism o 50 .000 ,00 50 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 6 9 5 .2 3 0 2 P R O M O Ç Ã O D O T U R IS M O 50.000,00 50 .000 ,00
0 0 1 5 .0 6 9 5 .2 3 0 2 .0 0 2 4 O rie ntaçã o T u rística 50.000,00 50 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inário s (Livres) 50.000,00 50 .0 0 0 ,0 0
00 2 3 C om é rcio e S.eariços 4 0 8 .0 5 0 ,0 0 4 0 8 .0 5 0 ,0 0
00'’ 3 .0 6 9 5 T u rism o 4 0 8 .0 5 0 ,0 0 408.0.50,00
0 0 2 S .0 fl9 5 .2 3 0 2 P R O M O Ç Ã O D O T U R IS M O 4 0 8 .0 5 0 ,0 0 4 0 8 .0 5 0 ,0 0
0 0 2 3 .0 6 9 5 .2 3 0 2 .2 0 8 8 M A N U T E N Ç Ã O D E S E R V IÇ O S DE T U R IS M O 4 0 8 .0 5 0 ,0 0 4 0 8.05 0,00
Ü O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 4 0 8 .0 5 0 ,0 0 4 0 8 .0 5 0 ,0 0
lotal Unidade 50.000,00 0,00 408.050,00 458.050,00
00 4 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 04 A dm in istra çã o 0,00 0,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 A d m in istra çã o G eral 0,00 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 0,00 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .1 0 8 9 C O N S T R U Ç Ã O / A M P L IA Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O D E E D IF IC A Ç Õ E S P Ú B LIC A S 0,00 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 0,00 0,0 0
00 20 A gricultura 0,00 0,0 0
0 0 2 0 .0 1 2 2 A d m in istra çã o G eral 0,00 0,0 0
0 0 2 0 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 0,00 0,0 0
0 0 2 0 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 9 0 M A N U T E N Ç Ã O D A A G R O P E C U Á R IA E E X T E N S Ã O R U R A L 0,00 0,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 0,00 0,0 0
0 0 2 0 .0 6 0 6 E xtensã o R ural 0,00 0,0 0
0 0 20.0 606 .200 1 D E S E N V O L V IM E N T O D A A G R IC U LT U R A E E X T E N Ç Ã O R U R A L 0,00 0,00
00 2 0 .0 6 0 6 .2 0 0 1 .2 0 9 1 A P O IO A O P R O D U T O R R U R A L / P E Q U E N O A G R IC U L T O R 0,00 0,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd inários (Livres) 0,00 0,0 0
0 0 2 0 .0 6 0 8 P rom oção da P ro d u çã o A gro pecuá ria 0,00 0,00
0 0 20.0 608 .200 1 D E S E N V O L V IM E N T O D A A G R IC U LT U R A E E X T E N Ç Ã O R U R AL 0,00 0,00
IPM Sistemas Lida
Atende Net - WPI v ;>niS n i
Identificador; WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
LD O : 20 2 5 P P A : 20 2 2 - 2025
) Pag 20 / 21
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
004 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 2 0 .0 6 0 8 .2 0 0 1 .2 1 0 2 F A C IL IT A N D O A V ID A N O C A M P O 0,00 0,00
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 0,00 0,00
7019 T ra n s fe rê n c ia s V o lu n tá ria s P úblicas E stadu ais - C o n vê n io 27 3 1 7 6 9 0 9 0 9 9 /2 0 2 2 - SEAE 0,00 0,0 0
0021 O rg a n iz a ç ã o A grá ria 0,0 0 0,00 0,0 0
0 0 2 1 .0 6 0 9 D efe sa A g ro p e cu á ria 0,00 0,00 0,0 0
0 0 21.0 609 .200 1 D E S E N V O L V IM E N T O D A A G R IC U L T U R A E E X T E N Ç Ã O R U R A L . 0,00 0,00 0,0 0
0 0 2 1 .0 6 0 9 .2 0 0 1 .0 0 2 5 F O M E N T A R A IM P LA N T A Ç Ã O D O P R O JE T O D E F R U T IC U L T U R A 0,0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 0,0 0 0 ,0 0
0 0 2 1 .0 6 0 9 .2 0 0 1 .1 1 0 5 IM P L A N T A Ç Ã O D A C A S A D O A IP IM E S E L O V E R D E 0,00 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 0,00 0 ,0 0
0 0 2 1 .0 6 0 9 .2 0 0 1 .1 1 0 6 C O N S T R U Ç Ã O C A S A D O M EL 0,00 0 ,0 0
L _ 0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 0,00 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Órgão 50.000,00 366.500,00 3.837.650,00 4.254.150,00
12 - SECRETARiA DE MEIO AMBIENTE
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SMA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 18 G e s tã o A m b ie n ta l 7 3 9.00 0,00 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 73 9.00 0,00 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 7 3 9.00 0,00 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
00 1 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 9 2 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - S M A 7 3 9.00 0,00 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 7 3 9.00 0,00 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
Totai Unidade 0,00 0,00 739.000,00 739.000,00
002 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 15 U rb a n ism o 3 5 0.00 0,00 115.000,00 4 6 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 4 5 2 S e rviço s U rba nos 35 0.00 0,00 115.000,00 4 6 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 S E R V IÇ O S D E U T IL ID A D E P Ú B LIC A 3 5 0.00 0,00 115.000,00 4 6 5 .0 0 0 ,0 0
00 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .1 0 9 3 R E A D E Q U A Ç Ã O E A M P L IA Ç Ã O DE C E M IT É R IO M U N IC IP A L 3 5 0.00 0,00 35 0.0 0 0 ,0 0
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inário s (Livres) 3 5 0.00 0,00 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
00 15.0 4 5 2 .1 5 0 2 .2 0 9 4 M A N U T E N Ç Ã O DE S E R V IÇ O S DE U TILID A D E P Ú B L IC A 115.000,00 11 5.00 0,00
0 O u tra s Á re a s - R ecursos O rd inários (Livres) 115.000,00 1 1 5.00 0,00
00 18 G e s tã o A m b ie n ta l 37 5.00 0,00 3.1 9 2 .5 0 0 ,0 0 3.5 6 7 .5 0 0 ,0 0
00 18.0541 P re se rva çã o e C o nse rvaçã o A m biental 37 5.00 0,00 2.5 2 7 .5 0 0 ,0 0 2 .9 0 2 .5 0 0 ,0 0
0018.0 541 .170 1 P R O G R A M A D E S A N E A M E N T O G E R A L 3 7 5,00 0,00 2.5 2 7 .5 0 0 ,0 0 2.9 0 2 .5 0 0 ,0 0
00 18.0 54 1 .1 7 0 1 .1 0 9 5 P R O JE T O S DE P O L iT IC A M U N IC IP A L DE R E S ÍD U O S S Ó LID O S 3 7 5.00 0,00 3 7 5,00 0,00
______________________ ___ iC r ] ã i,
09/04/2024 09:15:04 -03:00 IPM Sistemas Ltda
A tfin rifi N fit- W P I v 9 n i 3 n i
identificador: WPL671101-058-VXLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI
MUNICÍPIO DE CARAMBEI
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
LD O : 2 0 2 5 P P A : 20 22 - 2025
Pág 21 / 21
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
002 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 3 7 5 .0 0 0 ,0 0 3 7 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 5 4 1 .1 7 0 1 .2 0 9 6 A T IV ID A D E S DE P O L ÍT IC A M U N IC IP A L DE R E S ÍD U O S S Ó L ID O S 2 .5 27.5 00,0 0 2 .5 2 7 .5 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R e cu rso s O rd in á rio s (Livres) 2 .3 59.0 00,0 0 2 .3 5 9 .0 0 0 ,0 0
511 O utras Á re a s - T a xa s P re s ta ç ã o d e S erviços 168.500,00 16 8.5 0 0 ,0 0
00 1 8 .0 5 4 2 C ontrole A m bien tal 66 5.00 0,00 6 6 5 .0 0 0 ,0 0
00 1 8 .0 5 4 2 .1 8 0 2 P R O G R A M A F E IR A V E R D E C A R A M B E Í 66 5.00 0,00 6 6 5.00 0,00
0 0 1 8 .0 5 4 2 .1 8 0 2 .2 0 9 8 M A N U T E N Ç Ã O D E A T IV ID A D E S DE C O N T R O LE A M B IE N T A L 66 5.00 0,00 6 6 5 .0 0 0 ,0 0
0 O utras Á re a s - R ecu rso s O rd in á rio s (Livres) 37 5.00 0,00 37 5.0 0 0 ,0 0
511 O utras Á re a s - T a xa s P re s ta ç ã o d e S erviços 29 0.00 0,00 2 9 0 .0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 725.000,00 3.307.500,00 4.032.500,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
C é d ic o Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0018 G estão A m bienta! 25 0.00 0,00 2 5 0 .4 0 0 ,0 0
0018.0541 P rese rvação e C o n se rva çã o A m bienta! • ■ 25 0.00 0.00 2 5 0.00 0,00
0 0 1 8 .0 o 4 1 .0 -0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 2 5 0.00 0,00 250.0;)0,00
0018.0541 O 'iO ü.2099 A T IV ID A D E S DO F U N D O M U N IC IP A L DE M EIO A M B IE N T E 25 0,00 0,00 2 5 0,00 0,00
G O utras Á rea s - R ecursos O rd in á rio s (Livres) 25 0.00 0,00 25 0.0 0 0 ,0 0
Total Unidade 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Total Órgão 0,00 725.000,00 4.296.500,00 5.021.500,00
90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0099 R eserva de C ontin gên cia 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0 2 .6 50.0 00,0 0
0 0 99.0 999 R eserva de con tingên cia 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0 2.6 50,0 00,0 0
0 0 99.0 999 .999 9 R E S E R V A DE C O N T IN G Ê N C IA 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0 2 .6 50.0 00,0 0
00 9 9 .0 9 9 9 .9 9 9 9 .9 1 0 0 R E S E R V A DE C O N T IN G Ê N C IA 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0
A ^
'í 2 .6 50.0 00,0 0
999 O utras áreas - R e se rva s de C ontin gên cias 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0 2 .6 50.0 00,0 0
\ Total Unidade 2.650.000,00 0,00 o m 2.650.000,00
\ Total Órgão 2.650.000,00 0,00 ' o ,b o i/i 2.650.000,00
\ \ Total Geral 14.291.380,60 24.511.347,47 165.185.218.'l8í| 203.987.946,25
S E C R E T R A R IO ÒE F IN A N Ç A S 
CPF: 4 3 4 .3 4 6 ;7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO DE F IN A N Ç A S
t i ' U x À A - \ . v V .
. E L IS A N G E tA P E D R O S O DE O LIV E IR A N U N E S 
' P refeita
— erT"U32./4i,82y'Ãíb '
íLSOI^IStST 
C O N T A D D R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7.67 9.12 9-5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0 ü n i l
/ JíS i/
IPM Sistemas Ltda
A tR ndfi N fit- W P I v ? n i? 5 n i
Identificador: WPL671101-058-\/XLHXEZMTOAUXJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:15:04 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G ra u: 13 LD O : 20 2 5 E n tid a d e (s): C o n s o lid a d o 
T ip o da D espesa: E m p e n h a d o
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Lei n* 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
R eceita A rre c a d a d a R e ce ita Prevista
C ódig o E sp e cifica çã o 2021 20 22 2023 20 24 2025
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R eceita s co rre n te s 11 9.17 3.43 0,94 1 4 8 .6 1 9 .4 0 6 ,5 0 16 5.720.563,96 16 4 .3 1 7 .5 3 1 ,6 4 2 0 7.97 3.34 8,78
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im postos, ta xa s e co n trib u iç õ e s de m elhoria 12 .906 .586 ,04 1 7 .0 0 6 .0 1 2 ,9 7 18.587.157,03 1 6 .5 4 2 .3 7 3 ,2 5 2 3 .9 8 4 .4 5 1 ,6 4
4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im postos 11 .964 .003 ,26 1 5 .9 8 6 .3 9 8 ,5 8 17 .428 .990 ,38 1 5 .1 8 4 .8 6 0 ,1 5 2 2 .6 9 5 .4 5 1 ,6 4
4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos sob re o p a trim ô n io 2.7 31.4 91,7 5 6 .1 8 3 .8 9 9 ,7 4 4 .0 85.9 26,1 7 3 .3 5 3 .9 4 8 ,1 5 5.1 65.948,15
4 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto sob re a p ro p rie d a d e predial e te rrito ria l urbana 1.168.209,61 1.2 3 6 .2 1 2 ,1 5 1.5 57.7 12,0 4 1.8 7 7 .2 4 4 ,1 5 1.864.244,15
4 1 1 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto sob re a p roprie dad e predial e te rrito ria l u rb a n a - principal 82 4.4 6 6 ,7 9 8 3 2 .5 5 6 ,8 3 1.061.628,32 1.6 61.2 50,0 0 1.619.250,00
4 1 1 1 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto so b re a p roprie dad e predial e te rrito ria l u rb a n a - m ultas e ju ro s 13.109,18 22.092,41 19.325,82 19.994 ,15 1 9 .994 ,15
4 1 1 1 2 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto sob re a p roprie dad e predial e te rrito ria l u rb a n a - d ivida ativa 24 9.1 8 8 ,1 8 2 8 1 .0 2 9 ,0 2 3 1 9.69 2,88 18 4.0 0 0 ,0 0 20 0.0 0 0 ,0 0
4 1 1 1 2 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto sob re a proprie dad e predial e te rrito ria l u rb a n a - d ivid a ativa - m u ltas e ju ro s 81 .445 ,46 1 0 0.53 3,89 157.065,02 12 ,000 ,00 2 5 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos sob re tra n s m is s ã o "inte r vivos" de b e ns im ó ve is e d e dire itos reais so b re im ó ve is 1.5 63.2 82,1 4 4 ,9 4 7 .6 8 7 ,5 9 2 .5 28.2 14,1 3 1 .4 76.7 04,0 0 3 .3 01.7 04,0 0
4 1 1 1 2 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos sob re tra n sm issã o "inter viv o s " de b e ns im óve is e de d ire ito s reais so b re im óve is
- principal
1.559.712,12 4.9 47.4 53,0 1 2.5 28.0 16,1 4 1.4 7 5 .0 0 0 ,0 0 3 .3 00.0 00,0 0
4 1 1 1 2 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos s o b re tra n sm issã o "inter vivo s" de b e ns im óve is e de d ire ito s reais so b re im óveis 
- m ultas e ju ro s
165,60 2 3 4 ,5 8 197,99 1.704,00 1.704,00
4 1 1 1 2 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 im p o s to s s o b re tra n sm issã o "inter v iv o s " d e b e ns im óve is e de d ire ito s reais s o b re im óve is
- dívid a ativa
3.375,95 0,0 0 0,00 0,0 0 0 ,0 0
4 1 1 1 2 5 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos s o b re tra n sm issã o "inter vivo s" de b e ns im óveis e de d ire ito s reais so b re im óve is 
- dívid a ativa - m u lta s e ju ro s
28,47 0,00 0,00 0,00 0 00
4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos sob re a renda e proventos de q u a lq u e r n a tu re za 2.9 55.6 01,2 7 4.2 18.0 65,5 1 5.4 86.8 17,4 0 5 .0 3 3 .5 9 4 ,0 0 7,4 31.5 03,4 9
4 1 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto sob re a renda - retido na fonte 2.9 55.6 01,2 7 4.2 18.0 65,5 1 5 .4 86.8 17,4 0 5 .0 3 3 .5 9 4 ,0 0 7.4 31.5 03,4 9
4 1 1 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto so b re a re nda - retido na fo n te - tra b a lh o 2.895.572,01 4 .1 4 3 .9 3 6 ,0 8 5 .3 26.7 18,6 8 5 .0 1 4 .7 1 5 ,0 0 7,4 00.0 00,0 0
4 1 1 1 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto sob re a re nda - retido na fo n te - tra b a lh o - prin cipal 2.895.572,01 4 .1 4 3 .9 3 6 ,0 8 5 .3 26.7 18,6 8 5 .0 1 4 .7 1 5 ,0 0 7.4 00.0 00,0 0
4 1 1 1 3 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto sob re a renda - retido na fo n te - tra b a lh o - p o der exe cutivo 2.6 14.4 45,2 4 3.8 05.5 74,1 1 4.9 64.6 51,7 9 4 .9 0 7 .3 5 2 ,5 0 7.0 00.0 00,0 0
4 1 1 1 3 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto s o b re a renda - retido na fo n te - tra b a lh o - p o der legisla tivo 28 1.12 6,77 33 8.3 6 1 ,9 7 3 6 2.06 6,89 10 7.3 6 2 ,5 0 4 0 0.00 0,00
4 1 1 1 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto s o b re a re n d a - retido na fo n te - o u tro s re n d im e n to s 60 .029 ,26 7 4 .1 2 9 ,4 3 160.098,72 1 8 .879 ,00 31 .503 ,49
4 1 1 1 3 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto s o b re a re nda - retido na fo n te - o u tro s re n d im e n to s - principal 60.029,26 7 4 .1 2 9 ,4 3 160.098,72 1 8 .879 ,00 31 .503 ,49
4 1 1 1 3 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto s o b re a renda - retido na fo n te - o u tro s re n d im e n to s - p o der e x e c u tiv o - principal 60,029,26 7 2 .1 8 2 ,2 8 155.680,65 17 .050 ,00 30 .000 ,00
4 1 1 1 3 0 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 IR R F so b re O u tro s R endim entos 60.029,26 7 2 ,1 8 2 ,2 8 155.680,65 17 .050 ,00 30 ,000 ,00
4 1 1 1 3 0 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Im posto sob re a renda - retido na fo n te - o u tro s re n d im e n to s - poder le g isla tivo - prin cipal 0,00 1.9 47,1 5 4,4 18,0 7 1.829,00 1.503,49
4 1 1 1 3 0 3 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Im p o sto sob re a renda - retido na fo n te - o u tro s re n d im e n to s - poder le g isla tivo 0,00 1.9 47,1 5 4 .4 18,0 7 1.8 29,0 0 1.503,49
4 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos sob re a p ro d u çã o e circulação de m e rca d o ria s e serviço s 6.2 96.910,24 5 .5 8 4 .0 7 9 ,7 8 7.856.246,81 6 .7 6 5 .3 1 8 ,0 0 10.046.000,00
4 1 1 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos sob re se rviço s 6.2 96.9 10,2 4 5 .5 8 4 .0 7 9 ,7 8 7.856.246,81 6 .7 6 5 .3 1 8 ,0 0 10.046,000,00
4 1 1 1 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto so b re se rv iç o s de qualquer na ture za - issqn 6.2 96.9 10,2 4 5 .5 8 4 .0 7 9 ,7 8 7.856.246,81 6 .7 6 5 .3 1 8 ,0 0 10.046.000,00
4 1 1 1 4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto so b re se rv iç o s de qualquer na ture za - issqn - principal 6.1 52.0 43,3 3 5 .2 9 5 .5 9 2 ,8 3 7.6 70.075,36 6.7 4 1 .8 1 8 ,0 0 10,000.000,00
4 1 1 1 4 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto so b re se rv iç o s de qualquer n a tu re za - issqn - m u lta s e ju ro s 71.800,27 10 1.24 5,12 144.151,11 12 .500 ,00 35.000 ,00
4 1 1 1 4 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im posto sob re se rviço s de qu alque r n a tu re za - issqn - dívid a ativa 52.293,21 17 3.20 0,14 27 .249 ,23 10 .000 ,00 10.000,00
4 1 1 1 4 5 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im posto sob re se rv iç o s de qu alque r n a tu re za - issqn - dívid a ativa - m ultas e ju ro s 20 .773 ,43 14 .041 ,69 14.771,11 1.000,00 1.000,00
4 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s im po stos 0,00 35 3 ,5 5 0,00 32 .0 0 0 ,0 0 52 ,000 ,00
A .
IPM Sistemas Ltda
AtpnHp N p t-W P I V ? n i3 01
Identificador: WPL841101-058-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:19:13 r03:00
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 2 0 2 5 E n tid a d e (s ): C onsolidado 
T ip o da D esp e sa ; E m pe nhad o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
C ódigo E specificaçã o
R eceita A rre ca d a d a R eceita P revista
2021 2022 20 23 2024 20 2 5
4 1 1 1 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s im postos 0,0 0 353,55 0,00 32.000,00 5 2 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 1 9 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros im po stos - m ultas e juro s 0,0 0 0,00 0,00 32 .000 ,00 3 2 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 1 9 9 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros im po stos - m ultas e juros 0 ,0 0 0,00 0,00 32.000,00 3 2 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 1 9 9 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros im po stos - dívid a ativa 0,0 0 353,55 0,00 0,00 1 0 .000 ,00
4 1 1 1 9 9 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros im po stos - dívid a ativa 0 ,0 0 353,55 0,00 0,00 10 .000 ,00
4 1 1 1 9 9 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros im po stos - dívid a a tiva - m ultas e ju ro s 0,0 0 0,00 0,00 0,00 10 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 1 9 9 9 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 O utros im po stos - dívid a ativa - m ultas e ju ro s 0,0 0 0,00 0,00 0,00 10 .000 ,00
4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s 9 1 2 .6 7 4 ,9 0 1.017.466,38 1.154.102,41 73 4,47 5,00 1.2 3 2 .5 0 0 ,0 0
4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a x a s pelo exe rcício do p o der d e polícia 3 0 8 .7 6 8 ,5 8 2 2 4.56 3,86 2 6 2 .9 5 3 ,9 8 3 1 3.47 5,00 6 4 1 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a x a s de inspe ção, con trole e fiscalizaçã o 3 0 8 .7 6 8 ,5 8 2 2 4.56 3,86 2 6 2 .9 5 3 ,9 8 21 3.47 5,00 5 4 1 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s de inspeção, co n tro le e fiscalizaçã o - principal 2 4 5 .8 7 4 ,5 5 127.696,04 15 2.43 6,62 160.000,00 4 7 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de F isca liza ção de V igilância S anitá ria 9 0 .8 9 1 ,2 7 127.696,04 1 5 2.43 6,62 150.000,00 4 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Licen ça para F u nc de E stab C om e rciais, Ind ústria s e P re st d e S e rviço s 13 .957 ,72 0,00 0,00 10.000,00 10 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de P ublicida de C om ercial 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0 00,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Licença para E xecução de O bras 14 1.0 2 5 ,5 6 0,00 0,00 0,00 5.0 00,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s de inspeção, co n tro le e fiscalizaçã o - m uitas e ju ro s 2 .2 0 2 ,5 3 9.437,41 6 .5 2 5 ,8 5 7.975,00 2 5 .5 0 0 ,0 0
41121010201000000C O T a xa de F isca liza ção de V igilância S anitária 9 3 5 ,0 6 4.7 09,5 2 4 .4 3 4 ,9 0 3.975,00 10 .000 ,00
4 1 1 2 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Licen ça para F u nc de E stab C om e rciais, Indústrias e P re st de S e rviço s 9 2 ,7 5 0,00 0,00 4.000,00 15 .000 ,00
4 1 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de P ublicida de C om ercial 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 5 0 0,00
4 1 1 2 1 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Licen ça para E xecução de O bras 1,1 74,7 2 4 .7 27,8 9 2 .0 9 0 ,9 5 0,00 0,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s de inspeção, co n tro le e fiscalizaçã o - dívida ativa 4 5 .6 2 1 ,9 6 66 .663 ,17 6 8 .0 8 8 ,0 7 22.000,00 2 2 .0 0 0 ,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de F isca liza ção de V igilância S anitária 2 3 .1 3 9 ,9 3 34 .933 ,00 3 7 .4 1 4 ,8 8 22 .000 ,00 22 .0 0 0 .0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Licen ça para F u nc de E stab C om e rciais, Indústrias e P re st de S e rviço s 1 .6 7 9 ,9 3 3 .3 40,3 0 4 .4 4 9 ,7 4 0,00 0,00
4 1 1 2 1 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Licença para E xecução d e O bras 2 0 .8 0 2 ,1 0 28 .389 ,87 2 6 .2 2 3 ,4 5 0,00 0,00
4 1 1 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s de inspeção, co n tro le e fiscalizaçã o - dívid a ativa - m u ltas e ju ro s 15 .0 6 9 ,5 4 20 .767 ,24 3 5 .9 0 3 ,4 4 16.000,00 16.000,00
4 1 1 2 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de F isca liza çã o d e V igilância S anitá ria 7.177,91 9.7 74,1 6 1 7 .9 2 6 ,2 7 16.000,00 16 ,000 ,00
4 1 1 2 1 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Licen ça para F u nc de E stab C om e rciais, Indústrias e P re st de S e rviço s 4 3 7 ,4 6 1.170,95 3 .0 6 1 ,2 3 0,00 0,00
4 1 1 2 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Licença para E xecução de O bras 7 .4 5 4 ,1 7 9.822,13 14 .9 1 5 ,9 4 0,00 0,00
4 1 1 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s de inspeção, co n tro le e fiscalizaçã o - m ultas 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.0 00,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas de inspe ção, co n tro le e fisca liza çã o - ou tras - m ultas 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
4 1 1 2 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s de inspeção, co n tro le e fiscalizaçã o - ju ro s de m ora 0,00 0,00 0,00 500,00 50 0,00
4 1 1 2 1 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas de inspe ção, co n tro le e fisca liza çã o - ou tras - ju ro s de m o ra 0,0 0 0,00 0,00 500,00 50 0 ,0 0
4 1 1 2 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s de inspeção, co n tro le e fiscalizaçã o - dívid a ativa - ju ro s de m ora 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6,0 00,0 0
4 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a x a de fisca liza çã o de vig ilâ n cia sanitária 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10 0.00 0,00
4 1 1 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de fisca liza çã o de vigilân cia san itária - principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10 0.00 0,00
4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a x a s pela p restaçã o d e se rviço s 6 0 3 .9 0 6 ,3 2 792.902,52 8 9 1 .1 4 8 ,4 3 421.000,00 59 1.50 0,00
4 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a x a s pela prestaçã o de se rviço s em geral 6 0 3 .9 0 6 ,3 2 792.902,52 8 9 1 .1 4 8 ,4 3 421,000,00 5 9 1.50 0.00
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m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 20 25 E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
T ip o da D espe sa: E m p e n h a d o
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Lei n” 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III
R eceita A rre c a d a d a R e ce ita P revista
C ódig o E sp e cifica çã o 2021 20 2 2 2023 20 24 2025
4 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas pela p re sta çã o de serviço s em ge ral - principal 4 7 5 .9 7 4 ,6 2 6 5 0 .6 4 2 ,4 6 6 9 8.46 7,10 2 8 0 .0 0 0 ,0 0 44 0.0 0 0 ,0 0
4 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de E xped ie nte 1 0 8.50 4,44 3 3 2 .5 6 0 ,8 9 3 3 3.54 0,58 2 5 .0 0 0 ,0 0 85 .000 ,00
4 1 1 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Lim p e za P ública 224.056,01 2 3 8 .8 4 2 ,3 3 26 9.9 8 8 ,8 4 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 30 0.00 0,00
4 1 1 2 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de C e m ité rio s 1 4 3.41 4,17 7 9 .2 3 9 ,2 4 94.937,68 5 5 .0 0 0 ,0 0 55 .000 ,00
4 1 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas pela p restaçã o de serviço s em ge ral - m ultas e juro s 5 .5 25,3 9 6 .4 9 7 ,3 0 5.812,95 1 4 .500 ,00 25.000,00
4 1 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de E xped ie nte 67 0 ,7 4 64,81 635,81 14 .500 ,00 25 .000 ,00
4 1 1 2 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Lim p e za P ública 3 .4 54,7 7 5 .9 3 6 ,9 3 4.7 92,6 6 0,0 0 0,00
4 1 1 2 2 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de C em ité rios 1.399,88 4 9 5 ,5 6 384,48 0,00 0,00
4 1 1 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas pela p re sta çã o de serviço s em geral - dívid a ativa 8 6 .9 5 8 ,2 5 9 2 .5 0 9 ,1 2 124.947,23 1.5 00,0 0 1.500,00
4 1 1 2 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de E xped ie nte 15.370,81 9 .6 6 7 ,5 2 43.651,81 1.5 00,0 0 1.500,00
4 1 1 2 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de Lim p e za P ública 7 0 .5 5 5 ,5 6 8 2 .1 4 8 ,5 4 78 .331 ,70 0,00 0,00
4 1 1 2 2 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de C em ité rios 1.031,88 6 9 3,06 2.963,72 0,00 0,00
4 1 1 2 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas pela p restaçã o d e se rviço s em ge ral - d iv id a ativa - m u lta s e ju ro s 3 5 .4 4 8 ,0 6 4 3 .2 5 3 ,6 4 61 .921 ,15 11 5.00 0,00 115.000,00
4 1 1 2 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de E xped ie nte 7,2 30,4 4 6 .8 0 1 ,7 6 10.496,84 15 .000 ,00 15.000,00
411220104Ü20000ÜO O 0 T a xa de L im p eza P ública 2 7 .3 2 0 ,5 2 36 .0 2 0 ,0 6 49.202 ,35 1 0 0.00 0,00 100,000,00
4 1 1 2 2 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa de C em ité rios 89 7 ,1 0 4 3 1 ,8 2 2.221,96 0,00 0,00
4 1 1 2 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas pela p restaçã o de se rviço s em geral - m ultas 0,0 0 0,0 0 0,00 5 .0 0 0 ,0 0 5,000,00
4 1 1 2 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas pela p restaçã o de serviço s em geral - dívid a ativa - m u ltas 0,0 0 0,00 0,00 5 .0 0 0 ,0 0 5.0 00,0 0
4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o de m e lh oria 9.9 07,8 8 2.148,01 4.064,24 6 2 3 .0 3 8 ,1 0 56,500,00
4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o d e m e lh oria 9,9 07,8 8 2.148,01 4.064,24 6 2 3 .0 3 8 ,1 0 56.500,00
4 1 1 3 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o d e m e lh o ria para pa vim enta ção e o b ra s com plem e ntares 9.9 07,8 8 2.148,01 4.064,24 6 2 3 .0 3 8 ,1 0 56.500,00
4 1 1 3 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o d e m e lh oria pa ra pavim enta ção e ob ras co m p le m e n ta re s - prin cipal 0,00 0,00 0,00 5 6 0 .0 0 0 ,0 0 50.000 ,00
4 1 1 3 1 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o de m e lh oria para pavim enta ção e ob ras co m p le m e n ta re s - m u ltas e ju ro s 0,00 0,00 0,00 61 .0 0 0 ,0 0 5.000,00
4 1 1 3 1 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o d e m e lh oria pa ra pavim enta ção e ob ras c o m p le m e n ta re s - d ívid a ativa 6.7 78,2 9 1.332,30 1.728,85 1.0 00,0 0 1.000,00
4 1 1 3 1 5 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C on trib u içã o d e m e lh oria pa ra pavim enta ção e ob ras c o m p le m e n ta re s - d ívid a a tiva - 
m u lta s e ju ro s
3.1 29,5 9 815,71 2.335,39 1.0 38,1 0 500,00
4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçõ es 1.1 40.7 06,2 6 1 .1 36.9 60,3 3 1.2 14.3 56,2 7 9 0 0.00 0,00 1.800.000,00
4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o para o cu s te io do se rviço de ilum in ação pública 1 .1 40.7 06,2 6 1.1 36.9 60,3 3 1.214,356,27 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 1.800.000,00
4 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o pa ra o cu ste io do se rv iç o de ilu m in a çã o pública 1 .1 40.7 06,2 6 1 .1 36.9 60,3 3 1.2 14.3 56,2 7 9 0 0,00 0,00 1.800.000,00
4 1 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o p a ra o custe io do serviço de ilu m in a çã o pública 1.1 40.7 06,2 6 1 .1 36.9 60,3 3 1.2 14.3 56,2 7 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 1.800.000,00
4 1 2 4 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C on trib u içã o para o custe io d o serviço de ilum in ação pública - principal 1,1 40.6 57,7 4 1 .1 36.8 97,7 0 1.214.322,06 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 1.800.000,00
4 1 2 4 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C on trib u içã o para o custeio d o serviço de ilum in ação pública - dívid a ativa 27,83 2 9 ,3 6 12,29 0,0 0 0,00
4 1 2 4 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ontribuiçã o para o custeio do serviço de ilum in ação pública - dívid a ativa - m u ltas e ju ro s 20,69 3 3 ,2 7 21,92 0,00 0,00
4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R eceita patrim onial 7 4 5.52 2,53 5 .5 7 0 .2 2 1 ,1 3 5.3 45.2 64,3 4 1 .9 03.1 22,1 4 5 .5 75.8 97,1 4
4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V a lo re s m o biliários 7 4 5.52 2,53 4 ,6 7 9 .3 5 1 ,3 3 5.3 45.2 64,3 4 1 .9 03.1 22,1 4 5.5 75.8 97,1 4
4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juros e c o rre çõ e s m o netá rias 7 4 5.52 2,53 4 .6 7 9 .3 5 1 ,3 3 5.3 45.2 64,3 4 1.9 03.1 22,1 4 5 .5 75.8 97,1 4
4 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R em u neração d e d e pósitos bancários 7 4 5.52 2,53 4 .6 7 9 .3 5 1 ,3 3 5.3 45.2 64,3 4 1.9 03.1 22,1 4 5 .5 75.8 97,1 4
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MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 2 0 2 5 E n tid a d e (s ): C onso lidado 
T ip o d a D esp e sa : E m p e n h a d o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III
R eceita A rre ca d a d a R eceita P revista
C ódig o E specificaçã o 2021 20 22 20 23 2024 20 25
4 1 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R e m u n e ra çã o de de p ó sito s b a ncário s - principal 7 4 5 .5 2 2 ,5 3 4 .6 7 9 .3 5 1 ,3 3 5 .3 4 5 .2 6 4 ,3 4 1.9 03.1 22,1 4 5 ,5 7 5 .8 9 7 ,1 4
4 1 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 R e m u n e ra çã o de D epó sitos de R ecursos V inculad os 3 5 5 .2 6 5 ,0 9 2.1 6 0 .9 5 0 ,7 0 3 .0 9 8 .5 8 5 ,4 5 99 3.12 2,14 7 7 5 .8 9 7 ,1 4
4 1 3 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 R eceita de R em de D epó sitos N ão V inculad os 3 9 0 .2 5 7 ,4 4 2 .5 1 8 .4 0 0 ,6 3 2 .2 4 6 .6 7 8 ,8 9 9 1 0.00 0,00 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C essão de dire itos 0,00 8 9 0 .8 6 9 ,8 0 0,00 0,00 0 ,0 0
4 1 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C essão d e dire itos 0,00 8 9 0.86 9,80 0,0 0 0,00 0 ,0 0
4 1 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C e ssã o do d ire ito de o p e ra cio n a liza çã o de pagam entos 0,00 8 9 0 .8 6 9 ,8 0 0,0 0 0,0 0 0 ,0 0
4 1 3 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C e ssã o do direito de o p e ra cio n a liza çã o de pagam e nto s - po dere s e x e c u tiv o e le gisla tivo 0,00 89 0.8 6 9 ,8 0 0,0 0 0,00 0 ,0 0
4 1 3 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C e ssã o do d ire ito de o p e ra cio n a liza çã o de pa gam e nto s - po d e re s e x e c u tiv o e le gisla tivo -
prin cipal
0,00 89 0.8 6 9 ,8 0 0,0 0 0,00 0,0 0
4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R eceita de se rviço s 87 .3 0 9 ,3 0 24.291,61 8 6 3 .0 6 8 ,1 2 2 3 1.00 0,00 1.2 3 5 .0 0 0 ,0 0
4 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s a d m in istra tivo s e co m e rcia is gerais 0,00 17,32 8 1 4 .7 7 0 ,0 0 1.000,00 1.2 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s a d m in istra tivo s e co m e rcia is g e ra is 0,00 17,32 8 1 4 .7 7 0 ,0 0 1.000,00 1.2 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s ad m in istra tivo s e co m erciais ge rais prestados p o r e n tid a d e s e ó rg ã o s p ú blicos em
ge ra l
S e rviço s ad m in istra tivo s e co m e rcia is ge ra is prestados por e n tid a d e s e ó rg ã o s pú b lico s em 
g e ra l- d iv id a ativa - m ultas e ju ro s
0.00 17,32 0,0 0 0,00 0,00
4151=101040000000000 0,00 17.32 0 ,0 0 0,00 0,0 0
4 1 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inscrição em con cursos e processos seletivo s 0,00 0,00 8 1 4 .7 7 0 ,0 0 1.000,00 1.2 00.0 00,0 0
4 1 6 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inscriçã o em co n cu rso s e p ro ce sso s se le tivo s - principal 0,0 0 0,0 0 8 1 4 .7 7 0 ,0 0 1.000,00 1.2 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços e a tivid a d e s re fere ntes à saúde 87 .3 0 9 ,3 0 24 .274 ,29 4 8 .2 9 8 ,1 2 2 3 0.00 0,00 3 5 .0 0 0 ,0 0
4 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s d e ate n d im e n to à saú de 87 .3 0 9 ,3 0 24 .2 7 4 ,2 9 4 8 .2 9 8 ,1 2 23 0.00 0,00 3 5 .0 0 0 ,0 0
4 1 6 3 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e n /iço s ra d io ló g ico s e labo rato riais 87 .3 0 9 ,3 0 24 .2 7 4 ,2 9 4 8 .2 9 8 ,1 2 23 0.00 0,00 3 5 .0 0 0 ,0 0
4 1 6 3 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s ra diológ ico s e labo rato riais - principal 87 .3 0 9 ,3 0 24 .274 ,29 4 8 .2 9 8 ,1 2 23 0.00 0,00 3 5 .0 0 0 ,0 0
41700000000000000U O T ra n sfe rê n cia s co rre n te s 1 0 3.92 9.18 0,18 1 2 4.36 5.65 5,93 1 3 9.35 0.34 1,59 144.477.036,25 17 5 .0 3 6 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s da un iã o e de s u a s en tidade s 3 5 .2 1 3 .7 1 9 ,8 7 4 6 .3 0 3 .4 2 1 ,2 4 4 7 .1 9 9 .8 3 2 ,6 5 4 9 .732 ,393 ,75 6 0 .5 7 7 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de corre ntes de p a rticipaçã o na receita da união 3 1 .5 2 2 .9 9 1 ,6 0 3 9 .2 4 5 .3 3 9 ,9 5 4 0 .4 3 4 .6 4 3 ,7 0 45 .56 4 .0 0 0 ,0 0 5 4 .0 5 0 ,0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do fun do de pa rticip a çã o dos m u nicípios - fpm 2 9 .9 5 4 .4 9 8 ,5 8 37.632.409,01 3 8 .7 5 6 .9 7 2 ,3 6 43 .84 1 .0 0 0 ,0 0 5 2 .3 0 0 .0 0 0 .0 0
4 1 7 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do fun do de pa rticipaçã o dos m u nicípios - cota m ensal 2 8 .8 8 3 .1 5 3 ,2 0 3 4 .7 0 3 .9 4 5 ,6 3 3 5 .6 6 6 .7 2 6 ,9 3 4 0 .141 .000 ,00 4 7 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do fun do de p a rticipaçã o dos m u nicípios - cota m e nsal - prin cip a l 2 8 .8 8 3 .1 5 3 ,2 0 34 .70 3 .9 4 5 ,6 3 3 5 ,6 6 6 .7 2 6 ,9 3 40 .14 1 .0 0 0 ,0 0 4 7 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do fun do de pa rticipaçã o d o s m u nicípios - cota s e xtra o rd in á ria s 1.0 71.3 45,3 8 2 .9 2 8 .4 6 3 ,3 8 3 .0 9 0 .2 4 5 ,4 3 3 .7 00.0 00,0 0 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 1 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do fu n d o de p a rticipaçã o dos m u nicípios - cotas e x tra o rd in á ria s - principal 1 .0 71.3 45,3 8 2.9 2 8 .4 6 3 ,3 8 3.0 9 0 .2 4 5 ,4 3 3.7 00.0 00,0 0 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do im posto sob re a p roprie dad e territorial rural 1 ,5 68.4 93,0 2 1 .6 12.9 30,9 4 1 .6 77.6 71,3 4 1.723.000,00 1.7 50.0 00,0 0
4 1 7 1 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do im po sto sob re a proprie dad e territoria l rural - prin cipal 1 .5 68.4 93,0 2 1 .6 12.9 30,9 4 1.6 77.6 71,3 4 1.723.000,00 1.7 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s das co m p ensa ções fin a n ce ira s pela exploração de re cu rso s na tu ra is 0,00 1.6 84.6 68,4 6 894.945,31 105.000,00 3 6 5 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte da co m pensa ção fin a n ce ira pela exp lo raçã o de recursos m in e ra is - cfem 0,00 1.6 84.6 68,4 6 894.945,31 100.000,00 3 5 0 ,0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte da c o m p e n sa çã o fina n ce ira pela exp lo raçã o de re cu rso s m in e ra is - cfem -
prin cip a l
0,00 1 .6 84.6 68,4 6 894.945,31 100.000,00 3 5 0 ,0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte da com p e n sa çã o fina n ce ira pela produção de petróleo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15 .000 ,00
4 1 7 1 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte da com p e n sa çã o fin a n ce ira pela produção de pe tróleo - lei n ° 7 .9 9 0 /8 9 0,00 0,00 0,0 0 5.000,00 15 .000 ,00
IPM Sistemas Ltda 
AtenrSfi N p t - W P l v ? 0 1 !^ n i
Identificador; WPL841101-058-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09704/2024 09:19:13 -03:00 j ^ |
1—
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 20 2 5 E ntida de{s): C on so lid a d o 
T ip o d a D esp e sa : E m pe nhad o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
R eceita A rre ca d a d a R e c e ita P revista
C ódig o E specificação 2021 20 22 2023 20 24 20 2 5
4 1 7 1 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte da c o m p e n s a ç ã o financeira pela produçã o de p e tró le o - lei n° 7 .9 9 0 /8 9 -
prin cipai
0,0 0 0 ,0 0 0,00 5 .0 0 0 ,0 0 15.000 ,00
4 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re c u rs o s d o sistem a ún ico de sa ú d e - S U S 9 6 2 .4 5 1 ,5 3 3 .0 0 0 .0 7 9 ,0 9 1.698.363,51 1.6 00,4 48,7 5 2.9 5 9 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e re cu rso s do sistem a único de saú de - S U S - re p a s s e s fu n d o a fu n d o - bloco 
d e m a nute nção d a s a çõ e s e se rv iç o s públicos de saúde
9 6 2 .4 5 1 ,5 3 3 .0 0 0 .0 7 9 ,0 9 1.698.363,51 1 .6 00.4 48,7 5 2 .9 5 9 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e re cu rso s do bloco de m a nute nção d a s açõ es e s e rv iç o s púbiicos de saú de 
- ate n çã o prim ária
7 5 2 .2 9 7 ,0 3 2.5 7 9 .6 7 6 ,2 3 1.698.363,51 1.1 54.2 58,7 5 1 .8 09.0 00,0 0
4 1 7 1 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de re cu rso s do bloco de m a nute nção d a s a ç õ e s e s e rv iç o s p ú blicos de 
sa ú d e - atenção p rim á ria - p rin cipai
7 5 2 .2 9 7 ,0 3 2.5 7 9 .6 7 6 ,2 3 1.698.363,51 1 .1 54.2 58,7 5 1.8 09.0 00,0 0
4 1 7 1 3 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S us - P a b F ixo 3 5 9 .2 1 2 ,7 4 2 .0 3 3 .4 8 9 ,0 6 1.0 06.5 06,8 5 6 3 0 .0 0 0 ,0 0 9 0 0 .0 0 0 ,0 0
41 71 3 5 Ü 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 S us - P ro g ra m a S aúd e da Fam ília 0,00 64 .0 9 2 ,6 5 0,00 1 5 2.52 0,00 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S us - S a ú d e B ucai 84.070,11 2.4 53,0 0 0,00 6 0 .2 3 8 ,7 5 9 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S us - A s s is tê n c ia Finartceira C om p iem e ntar 95 po r C ento 79 .9 0 2 ,2 9 1 8 6.56 5,63 177,952,51 9 1 .5 5 0 .0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 S us - F o rta le c im e n to de P oliticas .Afetas à A tu a çã o da E stratégia de A c s - 5 1 5 0.83 2,78 2 4 9 .4 4 3 ,8 9 5 1 3.89 4,15 1 8 9.95 0,00 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 5 5 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 S us - C o ro n a viru s 78.279,11 4 3 .6 3 2 ,0 0 0,00 3 0 .0 0 0 ,0 0 8 9 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 ^ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s o e re cu ''scs d c bloco de m a n u te n çã o das açõ es e s e rv iç o s púbiicos de sa ú d e 
- vig iiâ n cia em saúde
2 1 0 .1 5 4 ,5 0 0,00 0,00 3 3 6 .1 9 0 ,0 0 7 b ü .u u ü ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s d e re cu rso s d o biocc de m a nute nção d a s a çõ e s e s e rviço s púbiicos de 
sa ú d e - vigiiân cia em sa ú d e - prin cipal
2 1 0 ,1 5 4 ,5 0 0,00 0,00 3 3 6 .1 9 0 ,0 0 7 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S us - V ig ilâ n c ia e P rom oção da S aúde 2 1 0 .1 5 4 ,5 0 0,00 0,00 6 6 .3 0 0 ,0 0 2 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 S us - V ig ilâ n c ia S anitá ria 0,00 0,00 0,00 2 6 9 .8 9 0 ,0 0 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 :7 1 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e re cu rso s d o bioco d e m a n u te n çã o das açõ es e s e rv iç o s púbiicos de sa ú d e 
- assistê n cia farm acê utica
0,00 4 2 0 .4 0 2 ,8 6 0,00 10 .0 0 0 ,0 0 1 0 0.00 0,00
4 1 7 1 3 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e re cursos do bioco de m a n u te n çã o das a çõ e s e s e rviço s públicos de 
sa ú d e - assistência fa rm a c ê u tic a - principai
0,00 4 2 0 .4 0 2 ,8 6 0,00 10 .000 ,00 10 0.00 0,00
4 1 7 1 3 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e re cu rso s d o bloco d e m a nute nção das a çõ e s e s e rv iç o s púbiicos de sa ú d e 
- o u tro s program as
0,00 0,00 0,00 10 0.0 0 0 ,0 0 3 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e re cu rso s do bloco de m a nute nção das açõ es e se rviço s públicos de 
sa ú d e - ou tros p ro g ra m a s - prin cip a l
0,00 0,00 0,00 1 0 0.00 0,00 3 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 3 5 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s d e recursos do bloco de m a nute nção das a çõ e s e se rviço s públicos de 
sa ú d e - ou tros p ro g ra m a s - prin cip a i
0,00 0,00 0,00 10 0.0 0 0 ,0 0 30 0.0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cu rso s do fu n d o nacional do de se n vo lvim e n to da e d u c a ç ã o - fnde 1.3 80,6 43,7 2 1 .5 20.7 35,7 7 1.8 87,7 36,9 9 1.4 75.0 00,0 0 1.9 85,0 00,0 0
4 1 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s do sa lá rio -e d u ca çã o 9 1 0 .9 8 8 ,4 8 1 .0 58.4 63,3 6 1.217.688,51 7 5 1 .5 0 0 ,0 0 1 .3 90.0 00,0 0
4 1 7 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d o sa lário-e ducaçã o - principal 9 1 0 .9 8 8 ,4 8 1.0 58.4 63,3 6 1.217.688,51 7 5 1.50 0,00 1.3 90.0 00,0 0
4 1 7 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s re fe re n te s ao program a nacional de alim e n ta çã o e s c o ia r - pnae 3 8 4.55 1,20 3 0 1 .6 7 8 ,7 5 4 4 4 .8 9 2 ,4 0 4 2 5 .0 0 0 ,0 0 4 7 5.00 0,00
4 1 7 1 4 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s re fe re n te s ao program a nacional de alim e n ta çã o e s c o la r - pn ae - principal 3 8 4.55 1,20 3 0 1 .6 7 8 ,7 5 4 4 4.89 2,40 4 2 5 .0 0 0 ,0 0 4 7 5.00 0,00
4 1 7 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s re fe re n te s ao program a nacionai de ap oio ao tra n s p o rte d o e s c o la r - pnate 8 5 .1 0 4 ,0 4 16 0.59 3,66 149.564,75 2 9 8 .5 0 0 ,0 0 12 0.00 0,00
4 1 7 1 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s re fe re n te s ao program a nacionai de ap o io ao tra n s p o rte do e sco ia r - pn ate -
prin cipal
85 .1 0 4 ,0 4 16 0.59 3,66 149.564,75 29 8.5 0 0 ,0 0 120.000,00
4 1 7 1 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n s fe rê n c ia s d ire ta s do fundo nacionai do de se n vo lvim e n to da e d u c a ç ã o - fnde 0,00 0,0 0 75.591,33 0,00 o.qo
iPM Sistemas Ltda
A ffin rift Nr! - W P I v ? n i 3 n i
Identificador: WPL841101-058-NDAZYLVDRMJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:19:13-0 3 :0 0 jt fp
m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G ra u: 13 LD O : 20 25 E n tid a d e (s ): C o n so lid a d o 
Tipo d a D espe sa: E m p e n h a d o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea 1
R eceita A rre c a d a d a R eceita P revista
C ó d ig o E sp e cifica çã o 2021 20 22 2023 20 2 4 2025
4 1 7 1 4 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n sfe rê n cia s dire tas do fu n d o na cio nal do de senvo lvim e n to da e d u c a ç ã o - fnd e -
principal
0,00 0,00 75 .591 ,33 0,00 0,0 0
4 1 7 1 4 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n sfe rê n cia s diretas d o fu n d o na cio nal do de senvo lvim e n to do e n s in o - F N D E - 
E scola em T e m p o Intergral Lei 14.640/2023
0,00 0,00 75 .591 ,33 0,00 0 ,0 0
4 1 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de re cursos de com plem e ntaçã o da un iã o ao fun do de m a n u te n çã o e 
d e se n vo lvim e n to da e d u ca çã o básica e de valorização do s profissio n a is da ed u ca çã o - F U N D E E
0,00 0,00 3 0 4,82 9,39 0,00 4 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de re cu rso s de com p le m e n ta çã o da u n iã o ao F U N D E E - vaa r 0,00 0,00 30 4.82 9,39 0,00 4 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s d e re cursos de c o m p le m e n ta ç ã o da un iã o ao F U N D E E - v a a r - p rin cip a l 0,00 0,0 0 30 4.82 9,39 0,0 0 4 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de re cu rso s do fu n d o na cio nal de a s s is tê n c ia social - fnas 143.983,46 4 0 1 .2 3 6 ,1 3 3 8 1.89 3,95 1 8 1.39 5,00 1 8 1.50 0,00
4 1 7 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de re cu rso s do fundo na cio n a l d e a s sistê n cia social - fnas 143,983,46 4 0 1 .2 3 6 ,1 3 38 1.89 3,95 18 1.39 5,00 1 8 1.50 0,00
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de re cursos do fun do nacional de assistê n cia sociai - fn a s - p rin cip a l 143.983,46 4 0 1 .2 3 6 ,1 3 38 1.89 3,95 1 8 1.39 5,00 18 1.50 0,00
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 E lo co d e F in an cia m e n to da P rote ção S ocial B ásica (suas) 32.338,12 3 3 .3 6 1 ,6 2 60 .669 ,43 74 .5 0 0 ,0 0 75 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 P iso B ásico Fi.<o (suas) 32.338,12 3 3 .3 6 1 ,6 2 60 .669 ,43 74 .500 ,00 75 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 E lo co d e F in an cia m e n to da P roteção S ocial E sp e cia l (suas) 61.336,46 0,00 0,0 0 0,00 0,00
4 1 7 1 5 5 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 M édia C om p lexidad e (suas) 61.336 ,46 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 B lo co d e C o fin a n cia m e n to por R esulta dos (su as) 50.308 ,88 10.686,81 0,00 97 .395 ,00 54 ,0 0 0 ,0 0
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 C o m p o n e n te pa ra Q ualificação da G estão (su as) 5.526,00 0 ,0 0 0,0 0 29 .5 0 0 ,0 0 34 .5 0 0 ,0 0
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 C o m p o n e n te para G estão do P rog ram a B olsa F a m ilia e do C ada stre Ú n ico (su as) 44.782 ,88 10.686,81 0,00 67 .8 9 5 ,0 0 19.500,00
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros po rgra m s de A ssistência S ocial - C ara m be i M A C FNAS 0,00 6 7 .1 8 7 ,7 0 121.224,52 9 .5 00,0 0 52 .5 0 0 ,0 0
4 1 7 1 6 5 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia d e E m en das P arlam enta res para o S ocial 0,00 2 9 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 0.00 0,00 0,00 0,00
4 1 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de c o n vê n io s da união e de sua s e n tid a d e s 0,00 7 1 .1 2 0 ,0 0 4 5 .553 ,64 17 3.00 0,00 13 6.50 0,00
4 1 7 1 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s ae con vê n io s da união d e stin a d a s a p rogra m as de assistê ncia so cia l 0,00 7 1 .1 2 0 ,0 0 45.553 ,64 14 0.00 0,00 3 0 ,000 ,00
4 1 7 1 7 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e con vênios da un iã o d e stin a d a s a progra m as de a s sistê n cia s o c ia l -
principal
0,00 7 1 .1 2 0 ,0 0 45 .553 ,64 1 4 0.00 0,00 3 0 .000 ,00
4 1 7 1 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de con vê n io s da união d e stin a d a s a p ro g ra m a s de com bate à fo m e 0,00 0 ,0 0 0,00 33 .000 ,00 3 6 ,5 0 0 ,0 0
4 1 7 1 7 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de con vênios da un iã o d e stin a d a s a progra m as de com bate à fo m e -
principal
0,00 0,0 0 0,00 33 .000 ,00 36 ,5 0 0 ,0 0
4 1 7 1 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n s fe rê n c ia s de co n vênios da un iã o e de su a s en tidade s 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00 70 .000 ,00
4 1 7 1 7 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n sfe rê n cia s de convênios da un iã o e de s u a s entidades - prin cipal 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00 70 .000 ,00
4 1 7 1 7 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n sfe rê n cia s de con vênios da união e de sua en tidade s - principal 0,00 0,0 0 0,00 0,00 70 .000 ,00
4 1 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s da união - e sp e cifica e/m 0,00 0,0 0 0,00 6 .0 50,0 0 0,00
4 1 7 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia de re cu rso s d o sistem a ún ico de sa ú d e S U S repasses fun do a fu n d o - bloco 
d e m a nu te n çã o d a s açõ es e se rviço s públicos d e sa ú d e
0,00 0,0 0 0,00 6 .0 50,0 0 0,00
4 1 7 1 8 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia de re cu rso s do SUS a s sistê n cia fa rm a cê u tica 0,00 0,0 0 0,00 6 .0 50,0 0 0,00
4 1 7 1 8 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia de re cursos do SUS assistê n cia fa rm a cê u tica - principal 0,00 0,0 0 0,00 6 .0 50,0 0 0,00
4 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n sfe rê n cia s de re cursos da união e de su a s en tidade s 1.203.649,56 3 8 0 .2 4 1 ,8 4 1.551.866,16 6 2 7.50 0,00 4 5 0.00 0,00
4 1 7 1 9 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia esp e cia l da união 753.905,00 0 ,0 0 950.000,00 0,00 0,0 0
4 1 7 1 9 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia e sp ecial da união - principal 753.905,00 0,00 950,000,00 0,00 0,0 0
IPM Sistemas Ltda
Atftnrifi N e t-W P l v ? fli:^ n i
Identificador: WPL841101-058-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:19:13 -03:00
MUNICÍPIO DE CARAM BEÍ
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 20 25 E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
T ip o da D espesa: E m p e n h a d o
Pág 7 / 21
Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
R eceita A rre c a d a d a R e ce ita P revista
2021 20 2 2 2023 20 2 4 2025
4 0 9 .6 4 8 ,6 8 3 8 0 .2 4 1 ,8 4 35 6.44 2,36 6 2 7 .5 0 0 ,0 0 4 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 0 9 .6 4 8 ,6 8 3 8 0 .2 4 1 ,8 4 356.442,36 6 2 7 .5 0 0 ,0 0 4 5 0 .0 0 0 ,0 0
40 .095 ,88 0,00 0,00 0,0 0 0,0 0
40 .0 9 5 ,8 8 0,00 0,00 0 ,0 0 0,0 0
0,00 0,00 24 5.42 3,80 0 ,0 0 0,0 0
0,00 0,00 2 4 5.42 3,80 0 ,0 0 0,0 0
0,00 0,00 24 5.42 3,80 0 ,0 0 0,0 0
5 3 .786 .858 ,65 6 1 .0 3 7 .3 6 8 ,8 7 74 .345 .450 ,06 7 0 .7 2 2 .5 8 0 ,0 0 90 .34 4 .0 0 0 ,0 0
5 2 .6 0 6 .4 5 4 ,7 3 6 0 .4 2 7 .7 4 2 ,9 7 7 2 .357 .245 ,55 6 6 .6 7 8 .8 5 0 ,0 0 8 7 .8 1 3 .0 0 0 ,0 0
4 7 .4 1 8 .7 6 1 ,7 5 5 3 .6 4 0 .5 8 5 ,3 7 64 .533 .9 4 8 ,7 0 6 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 7 .4 1 8 .7 6 1 ,7 5 5 3 .6 4 0 .5 8 5 ,3 7 64 ,533 .9 4 8 ,7 0 6 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 78 ,00 0 .0 0 0 ,0 0
4.4 5 9 .2 4 0 .5 6 5 .9 07.1 48,2 1 7 .1 71.3 35,5 5 6 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 .2 50.0 00,0 0
4 .4 59.2 40,5 6 5.9 07.148,21 7.1 71.3 35,5 5 6 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 .2 50.0 00,0 0
7 1 0.92 5,80 6 1 5 .0 9 1 ,8 5 64 6.4 7 3 ,1 9 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 52 6.50 0,00
7 1 0.92 5,80 6 1 5 .0 9 1 ,8 5 6 4 6.47 3,19 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 2 6.50 0,00
17.526,62 2 7 .6 1 9 ,2 9 5.488,11 78 .850 ,00 36 .5 0 0 ,0 0
17.526,62 2 7 .6 1 9 ,2 9 5.488,11 78 .850 ,00 36 .500 ,00
0,00 2 3 7 .2 9 8 ,2 5 0,00 0,00 0,00
0,00 2 3 7 .2 9 8 ,2 5 0,00 0,00 0,00
6 4 8.46 0,46 0,00 0,00 1.7 53.000,00 1.055.000,00
6 4 8 .4 6 0 ,4 6 0,00 0,00 1.7 48.0 00,0 0 1.050.000,00
6 4 8.46 0,46 0,00 0,00 1.7 48.0 00,0 0 1.050.000,00
0,00 0,00 0,00 5.0 00,0 0 5.0 00,0 0
0,00 0,00 0,00 5.0 00,0 0 5.0 00,0 0
19 2.06 2,38 0,00 88 4.62 2,96 59 5.1 5 0 ,0 0 6 5 7.00 0.00
192.062,38 0,00 884.622,96 59 5.1 5 0 ,0 0 6 5 7,00 0,00
19 2.06 2,38 0,00 884.622,96 5 9 5.15 0,00 6 5 7.00 0,00
0,00 0,00 0,00 38 0.0 0 0 ,0 0 25.000,00
0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 20 .000 ,00 20.000,00
0,00 0,0 0 0,00 55 .000 ,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 95 .000 ,00 95.000,00
192.062,38 0,00 88 4.62 2,96 33 .150 ,00 4 5 0.00 0,00
3 2 1.13 1,08 5 7 2 .1 2 5 ,9 0 95 3.58 1,55 1.5 55.5 80,0 0 819.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 51.000 ,00 /
SGANZERLADEFINSK 09/04/2024 09:19:là-03:00 '
C ódig o E sp e cifica çã o
4 1 7 1 9 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 1 9 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 1 9 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 1 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 1 9 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 1 9 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 721 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 
4172151O00O0OCOOO0Ü 
4 1 7 2 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 2 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 2 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 7 2 1 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 1 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 1 7 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 1 7 2 3 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 3 5 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 1 7 2 3 5 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 7 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T ra n sfe rê n cia o b rig a tó ria de corre nte da lei c o m p le m e n ta r n° 17 6/2020
T ra n sfe rê n cia o b rig a tó ria de corre nte da lei c o m p le m e n ta r n° 176/2020 - prin cip a l 
T ra n sfe rê n cia s d a po lítica nacional a ld ir blan c d e fo m e n to à c u ltu ra - lei n° 14 .3 9 9 /2 0 2 2 
T ra n s fe rê n c ia s d a política nacional a ld ir blan c d e fo m e n to à cultu ra - lei n° 1 4 .3 9 9 /2 0 2 2 -
principal
O utras tra n s fe rê n c ia s de recursos da união e de su a s en tidade s
O utras tra n s fe rê n c ia s de recursos da união e d e sua s e n tid a d e s - principal 
R epa sse Lei 19 5/20 22 - Lei Paulo G ustavo 
T ra n sfe rê n cia s d o s e s ta d o s e do distrito federal e de s u a s en tidade s 
P articipa ção na re c e ita d o s esta d o s e distrito fed era l 
C ota -parte do IC M S
C oía -parte do IC M S - principal 
C ota -parte do IP V A
C o ia -p a rte do IP V A - principal 
C o ia -p a rte do IP l - m u nicípios
C ota -parte do IP l - m u n icíp io s - principal 
C ota -parte da co n trib u iç ã o de intervenção no d o m ín io eco n ô m ico
C ota -parte da co n trib u iç ã o de intervenção no d o m ín io e co n ô m ico - principal 
T ra n sfe rê n cia s d e c o rre n te s de participação em o u tra s re ceitas d e im po stos d o s e sta d o s e do 
distrito federai
T ra n sfe rê n cia s d e co rre n te s de participação e m o u tra s re ce ita s de im po stos d o s e s ta d o s e 
do d is trilo fed era l - p rin cipal
T ra n sfe rê n cia s das co m p e n sa çõ e s financeiras pela e xp lo ra çã o d e re cursos na tura is 
C ota -parte da c o m p e n s a ç ã o financeira de re cu rso s m in e ra is - cfem
C ota-parte da co m p e n sa çã o financeira d e re cu rso s m ine rais - cfem - prin cipal 
C ota -parte ro ya ltie s - com p e n sa çã o fina nceira pela pro d u çã o d o petróleo
C ota -parte ro y a ltie s - com pensa ção fin a n ce ira p e la pro d u çã o do petróleo - p rin cip a l 
T ra n sfe rê n cia s de re c u rs o s d o sistem a único de s a ú d e - S U S 
T ra n sfe rê n cia s d e re cu rso s do sistem a único de s a ú d e - S U S
T ra n sfe rê n cia s d e re cu rso s do sistem a único d e sa ú d e - S U S - principal 
T ra n sfe rê n cia F u n d o Estadual S aúde A ps 
S us - P ro g ra m a S aúd e da Familia 
S us - S a ú d e B ucla
S us - A s s is tê n c ia F in anceira C om p lem e ntar 9 5 po r cento
Sus - F o rta le c im e n to de Políticas A fe ta s à A tu a ç ã o da E stratégia de A cs - 5
A ssistê n cia F a rm a cê u tica - 498
T ra n sfe rê n cia s de co n v ê n io s dos estados e df e de s u a s en tidade s 
T ra n sfe rê n cia s de co n v ê n io s dos estados e d f para o sistem a ún ico de saúde - S U S
IPM Sistemas Ltda
A tp n rifi Np.t - W PI v ? n i: ^ n i
Identificador; WPL841101-058-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G ra u: 13 LD O : 20 25 E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
T ip o d a D espe sa; E m p e n h a d o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
R eceita A rre c a d a d a R eceita P re vista
C ódig o E specificaçã o 2021 20 2 2 2023 20 24 20 2 5
4 1 7 2 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de co n vê n io s dos esta d o s e d f pa ra o s is te m a ún ico de sa ú d e - S U S -
prin cip a l
0,00 0,0 0 0,00 0,00 5 1 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 2 4 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia de c o n vê n io s dos esta dos e d f para o sistem a únioo de sa ú d e - S U S -
prinoipal
0,00 0,0 0 0,00 0,00 5 1 ,0 0 0 ,0 0
4 1 7 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ransfe rên cia s d e c o n vê n io s dos estados d e stin a d a s a p ro g ra m a s d e ed u ca çã o 3 0 6.87 6,33 5 7 2 .1 2 5 ,9 0 9 5 3.58 1,55 1.435.580,00 7 4 8 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 2 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ransfe rên oias de c o n vê n io s dos esta dos d e stin a d a s a p ro g ra m a s de e d u ca çã o - p rin cip a l 30 6.8 7 6 ,3 3 5 7 2 .1 2 5 ,9 0 95 3.58 1,55 1.4 35.5 80,0 0 7 4 8 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 2 4 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C onvê nios para o T ransp orte E scolar 30 6.8 7 5 ,3 3 5 7 2 .1 2 5 ,9 0 95 3.58 1,55 1.435.580,00 7 4 8 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 2 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ransfe rên cia s de c o n vê n io s dos estados e d f e de sua s en tidade s 14.254,75 0,00 0,00 120.000,00 2 0 ,0 0 0 ,0 0
4 1 7 2 4 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ransfe rên oias de c o n vê n io s dos esta dos e d f e d e su a s e n tid a d e s - principal 14.254,75 0,00 0,00 12 0.00 0,00 2 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 2 4 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de con vênios dos esta dos e d f e d e s u a s en tid a d e s - principal 14.254,75 0,00 0,00 120.000,00 2 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n sfe rê n cia s dos e sta d o s e distrito fed era l 18.750,00 3 7 .5 0 0 ,0 0 150.000,00 14 0.00 0,00 0 ,0 0
4 1 7 2 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e e s ta d o s de stinada s à a ssistê ncia social 0,00 3 7 .5 0 0 ,0 0 150.000,00 14 0.00 0,00 0 ,0 0
4 r '2 9 5 io io o o o n o o o c o T ransfe rê n cia s d e e sta d o s destinadas à assistê n cia s o cia l - principal 0,00 37 ,5 0 0 ,0 0 150.000,00 14 0.00 0,00 0 ,0 0
4 1 7 2 9 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 R epa sse E stadu al F u n d o  Fundo - Fm dca. 0,00 0,00 75.000 ,00 0,00 0 ,0 0
417235101020COOOOGO T ra n sfe rê n cia d e C o n v ê íiio de.stinada a R efo rm a do P iso d o C entro de C o n v iv ê n c ia d o a..
Ido so (C C I) - C uste io - G u sta vo F ruet
o n n 3 7 .5 0 0 ,0 0 0,00 140.000,00 0 ,0 0
4 1 7 2 9 5 1 0 1 03C-JOOOOOO T ra n sfe rê n cia d e E stado s de stinandas à A ssistê n cia S ocial - P r V ia ja m a is 60 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0 ,0 0
4 1 7 2 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n sfe rê n cia s dos esta d o s e d f 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
4 1 7 2 9 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n s fe rê n c ia s do s estados e d f - principal 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
4 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de in stitu içõ e s priva das 118.347,27 1 1 5.77 6,78 91.990,20 45 .5 0 0 ,0 0 11 5,0 0 0 ,0 0
4 1 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de in stitu içõ e s privadas 118.347,27 0,00 0,00 1.500,00 0,0 0
4 1 7 4 0 0 0 1 100000COÜOO T ra n sfe rê n cia s d e in s titu iç õ e s privadas - principal 118.347,27 0,00 0,00 1.500,00 0,00
4 1 7 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 R epa sse : Instituições P rivadas - E ca/fm dca 118.347,27 0,00 0,00 1.500,00 0,00
4 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ransfe rên cia s de in stitu içõ e s privadas 0,00 11 5.77 6,78 91,990,20 44 .000 ,00 11 5.0 0 0 ,0 0
4 1 7 4 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n sfe rê n cia s de instituições privadas 0,00 11 5.77 6,78 91.990,20 44 .000 ,00 11 5.0 0 0 ,0 0
4 1 7 4 1 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n s fe rê n c ia s de instituições priva das - prin cipal 0,00 11 5.77 6,78 91,990,20 44 .000 ,00 1 1 5.00 0,00
4 1 7 4 1 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n s fe rê n c ia s d e instituições privadas - prin cipal 0,00 11 5.77 6,78 91 ,990 ,20 44 .000 ,00 1 1 5.00 0,00
4 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de o u tra s in stitu içõ e s públicas 14 .810 .254 ,39 16 .909 .0 8 9 ,0 4 17 .713 .068 ,68 23 .976 .562 ,50 2 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
4 1 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cu rso s d o fu n d o de m a nute nção e d e se n vo lvim e n to da ed ucação bá sica e 
de valorização dos p ro fissio n a is da ed ucação - FU N D E B
14 .810 .254 ,39 1 6 .909 .089 ,04 17 .713 .068 ,68 23 .976 .562 ,50 2 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 7 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ransfe rên cia s de re cu rso s d o fundo de m anute nção e d e se n vo lvim e n to da e d ucação bá sica e 
d e valorização dos p ro fissio n a is da ed ucação - F U N D E B
14 .810 .254 ,39 16 .90 9 .0 8 9 ,0 4 17.713.068,68 23 .976 .562 ,50 2 4 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
4 1 7 5 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e re cu rso s do fundo de m a n u te n çã o e d e se n vo lvim e n to da e d u ca çã o 
bá sica e de valo riza çã o do s p ro fissio n a is da ed ucação - F U N D E B - prin cipal
14 .810 .254 ,39 16 .90 9 .0 8 9 ,0 4 17 .713 .068 ,68 23 .976 ,562 ,50 2 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras receitas c o rre n te s 3 6 4,12 6,63 5 1 6 .2 6 4 ,5 3 360.376,61 26 4.00 0,00 34 2,0 0 0 ,0 0
4 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M ultas ad m inistra tivas, c o n tra tu a is e judiciais 151.455,99 13 9.2 0 0 ,3 5 83.287,35 192.500,00 2 7 0 .5 0 0 ,0 0
4 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M ultas ad m in istra tiva s, co n tra tu a is e judiciais 151.455,99 13 9.2 0 0 ,3 5 83.287,35 192.500,00 27 0.5 0 0 ,0 0
4 1 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M ultas previstas em le g isla çã o específica 119.133,34 12 9.0 3 3 ,3 2 75.042,24 178.000,00 2 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 1 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M ultas pre vista s em le g isla çã o específica - principal 119.133,34 1 2 9.03 3,32 75.042,24 178.000,00 2 5 0.00 0,00
IPM Sistemas Ltda
Atftnrie NRt- WPI v ? n i 3 n i
Identificador: WPL841101-058-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:19:13 ^ 3 :è 0
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 2025 E n tid a d e (s): C on so lid a d o 
T ipo d a D espe sa: E m p e n h a d o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22. alínea III
R eceita A rre cadad a R eceita P revista
C ó d ig o E sp e cifica çã o 2021 20 2 2 2023 2024 20 25
4 1 9 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 R eceita M u lta s d e T ransito - D etran 11 9,1 3 3 ,3 4 12 9.03 3,32 7 5 .0 4 2 ,2 4 1 7 8.00 0,00 2 5 0.00 0,00
4 1 9 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M u ltas a p lica d a s pe lo s trib u n a is de con tas 0,0 0 23,36 0,0 0 4 ,0 0 0 ,0 0 10 .000 ,00
4 1 9 1 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M u lta s a p lica d a s pelos tribunais de co n ta s - p rin cipal 0,00 23,36 0,00 4 ,0 0 0 ,0 0 10 .000 ,00
4 1 9 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M ultas d e co rre n te s de sen tença s judiciais 3 2 .3 2 2 ,6 5 10.143,67 8.245,11 8,0 00,0 0 8 .0 0 0 ,0 0
4 1 9 1 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M u lta s d e co rre n te s de sentenças ju d ic ia is - prin cip a l 3 2 .3 2 2 ,6 5 10.143 ,67 8.245,11 5 .0 00,0 0 5 .0 0 0 ,0 0
4 1 9 1 1 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M u lta s d e co rre n te s de sentenças ju d ic ia is - dívid a a tiva - ju ro s d e m ora 0,00 0,00 0,00 3.0 00,0 0 3 .0 0 0 ,0 0
4 1 9 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M ultas e ju ro s pre visto s em contratos 0,00 0,00 0,00 2 .5 00,0 0 2 .5 0 0 ,0 0
4 1 9 1 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M u ltas e ju ro s p re visto s em contratos - prin cip a l 0,00 0,00 0,00 2 .5 00,0 0 2 ,5 0 0 ,0 0
4 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ind enizaçõ es, re stitu içõ e s e ressarcim entos 1 6 7.75 5,28 29 5.5 8 2 ,1 9 17 4.6 6 9 ,2 0 0,00 0 ,0 0
4 1 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R estitu içõ es 1 6 7.75 5,28 2 9 5 .5 8 2 ,1 9 1 7 4.66 9,20 0,00 0 ,0 0
4 1 9 2 2 0 1 OOOOCOOOOOOO R estitu içã o d e co n vê n io s 1 6 7.75 5,28 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0
4 1 9 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R e stitu içã o d e co n vê n io s - prim árias 1 6 7,75 5,28 0,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0
4 1 9 2 2 0 1 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R estitu içã o de co n vê n io s - prim árias - prin cipal 16 7.75 5,28 0,00 0,0 0 0,00 0 ,0 0
4 1 9 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R estitu içã o de d e p ó sito s de sentenças ju d ic ia is nã o s a ca d o s 0,00 0,00 2 7 .2 6 9 ,3 0 0,0 0 0,0 0
4 i 9 2 2 1 ’2O 1000ü 00OÜ0U R e stitu içã o de d e p ó sito s de sentenças ju d ic ia is não sa ca d o s - principal 0,00 0,00 2 7 .2 6 9 ,3 0 0,00 0,0 0
•119229900GOOOOOOOOO O u tra s re stitu içõ e s 0,00 29 5.58 2,19 14 7.39 9,90 0,00 0,0 0
•! 1 9 2 2 9 9 0 1 OÜOOOOOOOO O u tra s re stitu içõ e s - principal 0,00 2 9 5.58 2,19 14 7.39 9,90 0,0 0 0,00
4 1 9 2 2 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p u g n a çõ e s e gio sa s de tera iin ada s pelo trib u n a l de con tas do e sta do d o pa raná -
principal
0,00 558,94 0,0 0 0,0 0 0,0 0
4 1 9 2 2 9 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p u g n a çõ e s e glosa s de tenriin ada s pela a d m in istra çã o - principal 0,00 21 .4 2 8 ,6 2 2 .1 7 2 ,6 8 0,0 0 0,0 0
4 1 9 2 2 9 9 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 R e stitu içõ e s p o r pagam entos inde vidos - prin cip a l 0,0 0 142.643,19 1.284,55 0,00 0,0 0
4 1 9 2 2 9 9 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 R e stitu içã o de au xílio s - principal 0,0 0 130.951,44 0,00 0,00 0,00
4 1 9 2 2 9 9 0 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 R e stitu içõ e s d ive rsa s - principal 0,00 0,00 14 3.9 4 2 ,6 7 0,00 0,0 0
4 1 9 2 2 9 9 0 1 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 R e stitu içõ e s D iversa s V ale T ransp orte 0,00 0,00 1 2 1.73 1,06 0,00 0,0 0
4 1 9 2 2 9 9 0 1 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 R e stitu içõ e s D iversa s V ale A lim e n ta çã o 0,00 0,00 22.211,61 0,00 0,0 0
4 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D em ais re ceitas co rre n te s 4 4 .9 1 5 ,3 6 8 1 .481 ,99 10 2.4 2 0 ,0 6 71,500 ,00 71 .500 ,00
4 1 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras re ce ita s co rre n te s 4 4 .9 1 5 ,3 6 81 .4 8 1 ,9 9 1 0 2.42 0,06 71.500 ,00 7 1 .500 ,00
4 1 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s re ceitas 44 .9 1 5 ,3 6 81 .481 ,99 10 2.42 0,06 71.500,00 7 1 .500 ,00
4 1 9 9 9 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras re ce ita s não a rrecad ada s e não pro je ta d a s pela rfb - prim árias 4 4 .9 1 5 ,3 6 81 .481 ,99 10 2.42 0,06 71.500 ,00 71 .500 ,00
4 1 9 9 9 9 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras re ce ita s não arrecadadas e não pro je ta d a s pela rfb - prim ária s - prin cipal 4 4 .9 1 5 ,3 6 81 .481 ,99 10 2.42 0,06 71 .500 ,00 71 .500 ,00
4 1 9 9 9 9 9 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras R e ce ita s - P rim árias - S a n e p a r M e io A m b ie n te 4 4 .7 0 5 ,3 6 81 .481 ,99 1 0 2.42 0,06 70 .000 ,00 70 .000 ,00
4 1 9 9 9 9 9 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras R e ce ita s - P rim árias - M ultas M e io A m b ie n te 21 0 ,0 0 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R eceitas de cap ital 6 .6 8 1 .4 4 6 ,0 0 4.0 0 6 .5 4 8 ,5 3 12 .756 .704 ,50 2 2 .4 8 5 .1 6 3 ,1 6 19 .953.597,47
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O pe ra çõ e s de crédito 1 ,9 12.9 43,4 6 86 7.9 2 0 ,2 8 7.0 3 3 .6 3 4 ,1 7 1 4 .500 .000 ,00 14 .864.047,47
4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O p e ra çõ e s de c ré d ito - m e rcado interno 1 .9 12.9 43,4 6 86 7.9 2 0 ,2 8 7 .0 33.6 34,1 7 1 4 .500 .000 ,00 14 ,864.047,47
4 2 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras o p e ra çõ e s de c ré d ito - m ercado interno 1 .9 12.9 43,4 6 8 6 7.92 0,28 7.0 3 3 .6 3 4 ,1 7 14 .50 0 .0 0 0 ,0 0 14 .864 .047 ,47
4 2 1 1 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras o p e ra ç õ e s de c ré d ito - m ercado interno 1 .9 12.9 43,4 6 86 7.92 0,28 7.0 3 3 .6 3 4 ,1 7 14 .50 0 .0 0 0 ,0 0 14 .864.047,47
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MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 20 2 5 E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
T ipo d a D espe sa: E m p e n h a d o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
R eceita A rre c a d a d a R eceita P revista
C ódigo E specificaçã o 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5
4 2 1 1 9 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras op e ra çõ e s de c ré d ito - m e rca d o interno - principal 1.9 1 2 .9 4 3 ,4 6 86 7.9 2 0 ,2 8 7 .0 3 3 .6 3 4 ,1 7 14.500.000,00 1 4 .8 6 4 .0 4 7 ,4 7
4 2 1 1 9 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O pe raçã o de C ré d ito - 62 5 - Infraestrutu ra U rbana 12 9.4 8 3 ,5 4 0,0 0 0,0 0 0,00 5 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 1 1 9 9 9 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 R epasse o p e ra çã o de crédito pa vim e n ta çã o e ilum in ação pública 0,0 0 8 6 7 .9 2 0 ,2 8 3 3 .6 3 4 ,1 7 0,00 0 ,0 0
4 2 1 1 9 9 9 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 R e vitaliza ção da R odo viária 0,0 0 0,0 0 0,0 0 75 0.00 0,00 0 ,0 0
4 2 1 1 9 9 9 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 R evitaliza ção da A v e n id a das F lo res 1.7 8 3 .4 5 9 ,9 2 0,00 0,00 4.5 00.0 00,0 0 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 1 1 9 9 9 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 C onstrução C ivil do m e rcado m u nicip a l com in fra e stru tu ra inte rn a e externa 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2.2 50.0 00,0 0 0 ,0 0
4 2 1 1 9 9 9 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 O peração d e C re d ito para con stru çã o da segunda fa s e d o a s fa lto pa ra o C a ta n d u va s 
a p ro x im a d a m e n te lO km
0,0 0 0,00 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 500.000,00 3 .5 6 4 .0 4 7 ,4 7
4 2 1 1 9 9 9 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n stru çã o da e s tru tu ra física do co m p le xo esp ortivo 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0 ,0 0
4 2 1 1 9 9 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C onstrução da U P A na área cen tral do M unicípio 0,00 0,00 1.5 00.0 00,0 0 4.5 00.000,00 4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 1 1 9 9 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 P avim en tação a sfá ltica com C B U Q nas ruas e a v e n id a s d o m u n icíp io 0,00 0,0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1.500.000,00 0 ,0 0
4 2 1 1 9 9 9 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n stru çã o da estru tu ra física d o pa rque d e M a quina s m unicipal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0
42200OOUOOOO0ÜOOOOO A lie n a çã o de bens 0,00 0,00 0,00 35.500 ,00 1 9 .5 0 0 ,0 0
4221000000000COOOOO A lie n a ç ã o de bens m óveis 0,00 0,00 0,00 35.500 ,00 1 9 .5 0 0 ,0 0
42213OO0OOCO0OL-J0OC A lie n a çã o de bons m ó veis e sem oventes 0,00 0,00 0,00 35,500 ,00 1 3 .5 0 0 ,0 0
4 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A lie n a çã o de bens m ó veis e sem oventes 0,00 0,00 0,00 35.500 ,00 1 9 .5 0 0 ,0 0
4 2 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A lienação de bens m ó ve is e sem o ve n te s - principal 0,00 0,00 0,00 35.500.00 1 9 .5 0 0 ,0 0
4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de capital 4 ,7 6 8 ,5 0 2 ,5 4 3.1 38.6 28,2 5 5 .7 2 3 .0 7 0 ,3 3 6.509.663,16 3 .6 3 0 .0 5 0 ,0 0
4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s da un iã o e de s u a s en tidades 2 .2 3 4 .8 5 0 ,2 0 1.4 22.2 41,0 0 4 .5 5 5 .3 9 0 ,3 3 3.115.670,00 1,0 3 0 .0 5 0 ,0 0
4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cursos d o sistem a ún ico de saú de - SU S 0,00 138.991,00 1.0 99.7 24,0 0 50,00 3 0 .0 5 0 ,0 0
4 2 4 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cursos do sistem a ún ico de saúde - S U S - fu n d o a fu n d o - bloco de 
m a n u te n çã o das açõ es e se rviço s p ú blicos de sa ú d e
0,00 138.991,00 1.0 99.7 24,0 0 50,00 3 0 .0 5 0 ,0 0
4 2 4 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cu rso s do bloco d e m anute nção das açõ es e se rv iç o s pú blicos de saú de 
- a te n ç ã o prim ária
0,00 138.991,00 1.0 9 9 .7 2 4 ,0 0 0,00 3 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 1 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cu rso s do bloco de m anute nção das a çõ e s e se rviço s públicos de 
s a ú d e - ate n çã o prim ária - principal
0,00 138.991,00 1.0 9 9 .7 2 4 ,0 0 0,00 3 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 1 1 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s d e R e cu rso s de S a ú d e - R epasse F u ndo a Fundo 0,00 138.991,00 1.0 9 9 .7 2 4 ,0 0 0,00 3 0 ,0 0 0 ,0 0
4 2 4 1 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cu rso s do bloco d e m a nute nção d a s a çõ e s e se n /iç o s p ú blicos d e saúde 
- vig ilâ n c ia em saúde
0,00 0,0 0 0 ,0 0 50,00 5 0 ,0 0
4 2 4 1 1 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cu rso s d o bloco d e m a nute nção d a s a çõ e s e se rv iç o s públicos de 
s a ú d e - vig ilâ n cia em saú de - prin cip a l
0,00 0,0 0 0,0 0 50,00 5 0 ,0 0
4 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cursos d o fu n d o nacional do de se n vo lvim e n to d a e d u c a ç ã o - fnde 0,00 1,0 00.0 00,0 0 15 .2 8 8 ,9 7 0,00 0,0 0
4 2 4 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cursos d e stinado s a p rogra m as de e d u ca çã o 0,00 1.0 00.0 00,0 0 15 .288 ,97 0,00 0,00
4 2 4 1 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n sfe rê n cia s d e stin a d a s a p ro g ra m a s de ed u ca çã o 0,00 1.000.000,00 15 .288 ,97 0,00 0,0 0
4 2 4 1 2 5 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n sfe rê n cia s d e stinada s a p rogra m as de ed u ca çã o - principal 0,00 1.000.000,00 15 .288 ,97 0,00 0,0 0
4 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cu rso s d o fu n d o nacional de a ssistê ncia social - fna s 0,00 140.000,00 9 6 3 .6 2 0 ,0 0 538.620,00 0,0 0
4 2 4 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cursos d o fundo na cio nal de a ssistê ncia social - fn a s 0,00 140.000,00 9 6 3 .6 2 0 ,0 0 538.620,00 0,00
4 2 4 1 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de re cu rso s do fun do na cio nal de assistê n cia social - fn a s - principal 0,00 140.000,00 9 6 3 .6 2 0 ,0 0 538.620,00 0,0 0
4 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s de co n vê n io s d a un iã o e de sua s en tidades 2 .2 3 4 .8 5 0 ,2 0 143.250,00 2 .4 7 6 .7 5 7 ,3 6 2.577.000,00 1.0 00.000,00
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Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G ra u: 13 LD O : 20 2 5 E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
T ipo d a D espe sa: E m p e n h a d o
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R eceita A rre c a d a d a R eceita P revista
C ó d ig o E sp e cifica çã o 2021 20 2 2 20 23 20 2 4 20 25
4 2 4 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de co n vê n io s da união d e stin a d a s a p ro g ra m a s de e d u ca çã o 0,00 0,00 8 3 5 .4 0 7 ,3 6 2 .1 9 5 .0 0 0 ,0 0 1 .0 00.0 00,0 0
4 2 4 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s d e co n vênios da união d e stin a d a s a p rogra m as de e d u c a ç ã o - prin cipal 0,0 0 0,00 8 3 5.40 7,36 2 .1 9 5 ,0 0 0 ,0 0 1,0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 1 4 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n stru çã o P réd io e Q uadra - E scola P roP . T o n ia Joa na H arm s 0,00 0,00 8 3 5 .4 0 7 ,3 6 9 9 5 .0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 1 4 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe re n cia da U nião R eform a A m p lia çã o da C M EI 0,00 0,00 0,00 1 .2 00.0 00,0 0 0 ,0 0
4 2 4 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de co n vê n io s da união d e stin a d a s a p rogra m as de in fra e stru tu ra e m tra n sp o rte 1 .1 34.8 50,2 0 14 3.2 5 0 ,0 0 0,00 0,0 0 0 ,0 0
4 2 4 1 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s d e con vênios da un iã o d e stin a d a s a p rogra m as de in fra e stru tu ra em 
tra nspo rte - p rin cip a l
1.1 34.8 50,2 0 1 4 3.25 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0
4 2 4 1 4 5 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 R e p a sse C on vê n io Federal - 8 8 5 7 4 2 /2 0 1 9 - P avim en tação de V ias U rba nas 1.0 54.1 04,0 0 1 4 3.25 0,00 0,0 0 0,00 0 ,0 0
4 2 4 1 4 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p lanta ção pa rque Linear 80 .7 4 6 ,2 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0
4 2 4 1 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n s fe rê n c ia s de convênios da un iã o e d e s u a s e n tidade s 1.1 00.0 00,0 0 0,0 0 1 .6 41.3 50,0 0 3 8 2 .0 0 0 ,0 0 0,00
4 2 4 1 4 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n sfe rê n cia s de con vênios da un iã o e de suas en tid a d e s - prin cipal 1.1 00.0 00,0 0 0,0 0 1 .6 41.3 50,0 0 3 8 2 .0 0 0 ,0 0 0,0 0
4 2 4 1 4 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n sfe rê n cia s de con vênios da un iã o e de suas e n tidade s - prin cipal 1.1 00.0 00,0 0 0,00 1.6 41,3 50,0 0 3 8 2 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s d o s esta d o s e do distrito fe d e ra l e d e s u a s en tidade s 2.5 3 3 .6 5 2 ,3 4 1 .7 1 6 .3 8 7 ,2 5 1.1 67.6 80,0 0 3.3 9 3 ,9 9 3 ,1 6 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de re cursos do sistem a único d e s a ú d e - su s d o s e sta d o s e d f 6 .0 0 0 ,0 0 1 .4 3 9 .7 9 5 ,4 3 2 5 .6 8 0 ,0 0 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe re n c ia s de re cursos do sistem a ún ico d e s a ú d e - SUS 6.0 00,0 0 1.4 3 9 .7 9 5 ,4 3 25 .0 8 0 ,0 0 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de re cursos do sistem a único de sa ú d e - S U S - principal 6.0 00,0 0 1.4 3 9 .7 9 5 ,4 3 2 5 .680 ,00 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B loco d e Inve stim en tos.- S aude 6.0 00,0 0 1.4 3 9 .7 9 5 ,4 3 2 5 .680 ,00 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de c o n vê n io s dos estados e d f e de sua s en tidade s 2.5 2 7 .6 5 2 ,3 4 2 7 6 .5 9 1 ,8 2 1.1 42.0 00,0 0 2.9 9 3 .9 9 3 ,1 6 2.0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s de con vênios dos esta dos d e stin a d a s a p rogra m as de in fra e stru tu ra em 
tra nspo rte
2.5 2 7 .6 5 2 ,3 4 2 3 7 .1 9 1 ,8 2 0,00 30 3.9 9 3 ,1 6 0 ,0 0
42 4.22 540 1000 000 000 0 T ra n s fe rê n c ia s de convênios dos e sta d o s d e stin a d a s a p rogra m as de in fra e stru tu ra em 
tra nspo rte - p rin cip a l
2 .5 27.6 52,3 4 2 3 7 .1 9 1 ,8 2 0,00 30 3.9 9 3 .1 6 0,0 0
4 2 4 2 2 5 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 P a vim e n ta çã o A sfá ltica E strada C ata n d u va s X Pr.151 - C o n vê n io 03 8 /2 0 1 3 . 99 2.9 7 4 ,6 0 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0
4 2 4 2 2 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P a vim e n ta çã o A sfá ltica - Jardim E ld o ra d o - C onvê nio - 5 5 6/20 20 - S ED U 3 2 6.29 5,82 2 3 7 .1 9 1 ,8 2 0,00 30 3.9 9 3 ,1 6 0,0 0
4 2 4 2 2 5 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 R ep a sse C o n vê n io E stadual 01 1/2 0 1 9 - P a vim e n ta çã o P oliédrica 1.208.381,92 0,0 0 0,00 0,00 0 ,0 0
4 2 4 2 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras tra n sfe rê n cia s de convênios dos e sta d o s e d f e de suas en tidade s 0,00 39 .400 ,00 1.1 42.0 00,0 0 2 .6 90.0 00,0 0 2.0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 2 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s tra n sfe rê n cia s de con vênios dos esta dos e d f e de sua s e n tid a d e s - p rin cip a l 0,00 39 .400 ,00 1.1 42.0 00,0 0 2.6 9 0 .0 0 0 ,0 0 2.0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 4 2 2 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s T ra n sfe rê n cia s de C onvênios dos E stado s e DF e de S uas E ntid a d e s P rincipal 0,00 39 .4 0 0 ,0 0 1.142.000,00 2 .6 90.0 00,0 0 2.0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras re ce ita s de capital 0,00 0,00 0,00 1.4 40,0 00,0 0 1.440.000,00
4 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D em ais re c e ita s de capitai 0,00 0,00 0,00 1.4 40.0 00,0 0 1.4 40.0 00,0 0
4 2 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras re ce ita s d e capital 0,00 0,00 0,00 1.4 40,000,00 1.4 40.0 00,0 0
4 2 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s re ce ita s de cap ital 0,00 0,00 0,00 1.4 40.000,00 1.4 40.0 00,0 0
4 2 9 9 9 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s re ce ita s de cap ital - principal 0,00 0,00 0,00 1.4 40.0 00,0 0 1.440.000,00
4 2 9 9 9 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s re ce ita s de capital - principal 0,00 0,00 0,00 1.4 40.0 00,0 0 1.440.000,00
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R eceitas c o rre n te s (1 6,36 5,54 3,46 ) (1 9 .2 9 5 .9 3 2 ,6 7 ) (2 2.00 4.99 0,17 ) (2 1.98 9.00 0,00 ) (2 3.93 9.00 0,00 )
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im postos, ta x a s e c o n trib u içõ e s d e m elhoria 0,00 0,00 (6 5.76 4,14 ) 0,00 0,00
9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im postos 0,00 0,00 (6 5.74 7,02 ) 0,00 0,00
9 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p ostos s o b re o patrim ônio 0,00 0,00 (6 5.56 2,96 ) 0,00 0,00 j
IPM Sistemas Ltda
A tR m ifi N fit - W P l v ? O ir ? n i
Identificador; WPL841101-058-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGAN2ERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:19:13-03:00
M UNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 20 25 E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
T ip o d a D espe sa: E m pe nhad o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
C ódigo E specificaçã o
R eceita A rre ca d a d a R eceita P revista
2021 2022 2 0 2 3 2024 2 0 2 5
9 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto sobre a proprie dad e predial e territoria l urbana 0,0 0 0,00 (6 5 .5 6 2 ,9 6 ) 0,00 0,0 0
9 1 1 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p osto sob re a p ro p rie d a d e predial e territoria l urbana - p rin cipal 0,0 0 0,00 (6 5 .5 6 2 ,9 6 ) 0,00 0,0 0
9 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto s sob re a produçã o e circula ção de m e rcado rias e se rviço s 0,00 0,00 (1 8 4 ,0 6 ) 0,00 0,0 0
9 1 1 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto s sobre se rviço s 0,0 0 0,00 (1 8 4 ,0 6 ) 0,00 0,0 0
9 1 1 1 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p o sto sob re se rviço s de q u a lq u e r natureza - issqn 0,0 0 0,00 (1 8 4 ,0 6 ) 0,00 0,00
9 1 1 1 4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Im posto sobre se rviço s de q u a lq u e r natureza - issqn - p rin cipal 0,0 0 0,00 (1 8 4 ,0 6 ) 0,00 0,00
9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xa s 0,0 0 0,00 (1 7 ,1 2 ) 0,00 0,00
9 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a x a s pela prestaçã o de se rviço s 0 ,0 0 0,00 (17 ,1 2 ) 0,00 0,00
9 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a x a s peia prestaçã o de s e rviço s em ge rai 0 ,0 0 0,00 (17 ,1 2 ) 0,00 0,0 0
9 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T a x a s pela prestaçã o de se rviço s em geral - principal 0,0 0 0,00 (17 ,1 2 ) 0,00 0,0 0
9 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T a xas pela prestaçã o d e se rviço s - principal - R enúncia 0 ,0 0 0,00 (17 ,1 2 ) 0,00 0,00
917COOCOOOOOOOOOOOO T ra n s fe rê n c ia s correntes (1 6 .3 6 5 .5 4 3 ,4 6 ) (1 9 .2 9 5 .9 3 2 ,6 7 ) (2 1 .9 3 9 .2 2 6 ,0 3 ) (2 1 .9 8 9 .0 0 0 ,0 0 ) (2 3 .9 3 9 .0 0 0 ,0 0 )
9 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s da un iã o e de s u a s e n tidade s (5 .8 4 7 .7 6 3 ,9 3 ) (7 .2 6 3 .3 7 4 ,9 3 ) (7 .4 6 8 .8 7 9 ,2 7 ) (7 .3 9 4 .0 0 0 ,0 0 ) (8 .3 4 4 .0 0 0 ,0 0 )
9 1 7 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do fun do de pa rticip a çã o dos m u nicípios - fpm (5 .5 3 4 .0 6 5 ,4 9 ) (6 .9 4 0 .7 8 8 ,8 6 ) (7 .1 3 3 .3 4 5 ,1 2 ) (7.05 0 .0 0 0 ,0 0 ) (8.000.üC O ,00)
a i 7 n 5 i i o o u u u o o o o ü 0 C o ta -p a rte d o fu n d o de p a rticip a çã o dos m u nicípios - cota m e nsal (5 .5 3 4 .0 6 5 ,4 9 ) (6 .9 4 0 .7 8 8 ,8 6 ) (7 .1 3 3 .3 4 5 ,1 2 ) (7.05 0 .0 0 0 .0 0 ) (8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 )
9171 :5 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ota -parte do fun do de p a rticipaçã o dos m u nicípios - cota m e n sa l - principal (5 .5 3 4 .0 6 5 ,4 9 ) (6 .9 4 0 .7 8 8 ,8 6 ) (7 .1 3 3 .3 4 5 ,1 2 ) (7 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 0 ) (8.JOO.CCO,ÜO)
S171152ÜÜÜCOOOOOOOO C o ta -p a rte do im po sto sobre a pro p rie d a d e territoria i rural (3 1 3 .6 9 8 ,4 4 ) (3 2 2 .5 8 6 ,0 7 ) (3 3 5 .5 3 4 ,1 5 ) (344.000,00) (344 0 0 0 ,0 0 )
9 1 7 1 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ota -parte do im po sto s o b re a proprie dad e territorial rural - prin cipal (3 1 3 ,6 9 8 ,4 4 ) (3 2 2 .5 8 6 ,0 7 ) (3 3 5 ,5 3 4 ,1 5 ) (3 44.000,00) (3 4 4 .0 0 0 ,0 0 )
91720COOCOOOOOOOOOO T ra n s fe rê n c ia s dos esta dos e d o distrito fed era l e d e sua s en tidade s (1 0 .5 1 7 .7 7 9 ,5 3 ) (1 2 .0 3 2 .5 5 7 ,7 4 ) (1 4 .4 7 0 .3 4 6 ,7 6 ) (1 4 .5 9 5 .0 0 0 ,0 0 ) (1 5 .5 9 5 ,0 0 0 ,0 0 )
9172150UOOOOOOOOOOO C o ta -p a rte do IC M S (9 .4 8 3 .7 5 2 ,1 3 ) (1 0 .7 2 8 .1 1 6 ,8 8 ) (1 2 .9 0 6 .7 8 9 ,4 6 ) (1 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 ) (1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 )
9 1 7 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ota -parte do IC M S - principal (9 .4 8 3 .7 5 2 ,1 3 ) (1 0 .7 2 8 .1 1 6 ,8 8 ) (1 2 .9 0 6 .7 8 9 ,4 6 ) (1 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 ) (1 4 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 )
917215100000000C O O O C o ta -p a rte do IP V A (8 9 1 .8 4 2 ,2 0 ) (1 .1 8 1 .4 2 2 ,4 6 ) (1 .4 3 4 .2 6 2 ,6 3 ) (1 .000.000,00) (1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 )
9 1 7 2 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ota -parte do IP V A - principal (8 9 1 .8 4 2 ,2 0 ) (1 .1 8 1 .4 2 2 ,4 6 ) (1 .4 3 4 .2 6 2 ,6 3 ) (1.000,000,00) (1 .5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 )
9 1 7 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do IPI - m u nicípios (1 4 2 .1 8 5 ,2 0 ) (1 2 3 .0 1 8 ,4 0 ) (1 2 9 .2 9 4 ,6 7 ) (95.000,00) (9 5 .0 0 0 ,0 0 )
9 1 7 2 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o ta -p a rte do IPI - m u n icíp io s - principal (1 4 2 .1 8 5 ,2 0 ) (1 2 3 .0 1 8 ,4 0 ) (1 2 9 .2 9 4 ,6 7 ) (95.000,00) (9 5 .0 0 0 ,0 0 )
- S U B T O T A L (P la n o O rig em X D estino não ca d a stra d o ) 2 6 9 .2 2 5 ,3 1 6 4 0 .0 0 0 ,0 0 2 .5 2 5 .2 6 2 ,8 1 7 3 .0 5 0 ,0 0 0,00
Total Receita 1 0 9 .7 5 8 .5 5 8 ,7 9 1 3 3 .9 7 0 .0 2 2 ,3 6 1 5 8 .9 9 7 .5 4 1 ,1 0 1 6 4 .8 8 6 .7 4 4 ,8 0 2 0 3 .9 8 7 .9 4 6 ,2 5
D espesa R ealizada D espesa P revista
C ódigo E specificaçã o 2021 20 22 202 3 2024 2 0 2 5
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D esp e sa s correntes 7 8 .9 7 1 .6 9 2 ,1 9 1 0 8 .2 9 5 ,1 1 8 ,0 6 1 3 1 .6 1 3 .2 8 2 ,6 8 1 3 1 .0 3 7 .8 3 2 ,6 6 1 6 7 .8 9 9 .7 5 6 ,6 4
3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P essoa l e e n ca rg o s sociais 4 5 .2 1 3 .4 8 1 ,7 6 5 9 .1 2 3 .0 1 4 ,5 9 6 9 .6 6 7 .4 4 3 ,9 4 6 8 .6 9 0 .9 0 0 ,5 0 8 5 .4 8 2 ,8 5 2 ,5 6
3 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lic a ç õ e s dire tas 4 5 .2 1 3 .4 8 1 ,7 6 5 9 .1 2 3 .0 1 4 ,5 9 6 9 .6 6 7 .4 4 3 ,9 4 6 7 .5 9 0 .9 0 0 ,5 0 8 4 .3 4 2 .8 5 2 ,5 6
3 3 1 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n tra ta ç ã o po r te m p o de te rm in a d o 5 5 9 .7 2 0 ,3 6 1.212,00 2.07 9 ,3 1 126.5 0 0 ,0 0 2 1 0.00 0,00
3 3 1 9 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S a lá rio con trato tem porário 0,00 1.212,00 2.079,31 0,00 0,00
3 3 1 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V e n c im e n to s e van ta g e n s fixa s - pessoal civil 3 5 .3 4 5 .5 9 7 ,2 2 4 6 .0 9 8 .5 1 0 ,6 9 5 3 .5 5 4 .0 4 1 ,8 3 5 3 .1 5 7 .2 5 0 ,5 0 6 4 .1 4 5 .6 5 2 ,5 6
3 3 1 9 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V e n c im e n to s e salários 2 8 .4 0 0 .6 8 1 ,4 8 3 4 .0 1 9 .2 5 6 ,2 8 3 9 .9 0 2 .0 2 7 ,1 5 0,00 .0,00
3 3 1 9 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 V e n cim e n to s e v a n ta g e n s fix a s pessoal efetivo 2 8 .3 0 1 .6 1 5 ,6 7 3 3 ,7 8 4 .8 3 3 ,5 4 3 9 .6 5 1 .2 2 8 ,7 2 0,00 O.OÒ
N .
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MUNICÍPIO DE CARAM BEÍ
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G ra u: 13 LD O : 20 2 5 E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
T ip o da D espe sa: E m p e n h a d o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III
D e sp e sa R ealiza da D espe sa P revista
C ó d ig o E sp e cifica çã o 2021 2 0 2 2 2023 20 24 20 25
3 3 1 9 0 1 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 R e m u n e ra çã o de m e m bro s de conselhos 99.065,81 2 3 4 .4 2 2 ,7 4 2 5 0.79 8,43 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G ra tifica çã o p o r e x e rcício d e cargos 2 .5 4 4 .9 6 9 ,5 5 2 .9 1 1 .5 4 8 ,9 9 3.1 71.4 25,4 6 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 V e n c im e n to s c o m issio n a d o s - não o cu p a n te s de cargo efe tivo 2 ,5 2 1 .5 8 7 ,1 7 2 .8 4 7 .1 1 7 ,0 6 3,0 72.964,98 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 V e n c im e n to s c o m issio n a d o s - ocupantes de ca rg o e fe tiv o 2 3 .3 8 2 ,3 8 64 .4 3 1 ,9 3 98 .460 ,48 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G ra tificação p o r exe rcício d e funções 8 9 4.45 6,35 1.6 9 5 .5 6 4 ,0 3 1.846.574,84 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G ra tifica çã o p o r tem po de serviço 61 9.7 7 6 ,1 7 1.3 7 2 .2 6 7 ,6 4 1.518.250,27 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Férias v e n c id a s e p roporciona is 20 .3 7 7 ,5 8 11.486,48 21 .696 ,97 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13° salário 2.035.677,91 2 .4 6 3 .8 4 3 ,7 9 3 .1 54.0 01,1 8 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13° sa lá rio - pessoal efe tivo 1 .7 61.8 08,0 6 2 .1 2 4 .3 3 1 ,0 9 2.6 04.1 14,4 5 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13° sa lá rio - s e cre tá rio s m unicipais e ag e n te s e q u ip a ra d o s 71 .885 ,98 90 .4 9 3 ,4 3 101.491,42 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13° sa lá rio - c o m issio n a d o s - não ocu p a n te s d e cargo efe tivo 20 1.9 8 3 ,8 7 2 4 8 .7 0 4 ,8 4 4 4 8.08 0,88 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 3 0 ’ 0 0 0 0 0 0 0 0 13° .salário - m e m b ro s d e conselhos 0,00 314,43 31 4,43 0,0 0 0,Ü0
3 3 1 9 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fé;1as - a b o n o pe cu n iá rio 32 .5 3 5 ,1 8 59.844,21 54 .858 ,85 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Férias - a b o n o con stituciona l 7 9 7.12 3,00 1.5 5 2 .9 5 7 ,8 3 1.670.686,75 0,00 o ,c o |
3 3 1 9 0 1 14501000000U U Férias - a b o n o con stitu cio n a l - pessoal efetivo 7 9 4.96 1,06 1.3 84.8 47,7 9 1.511.146,96 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Férias - a b o n o con stitu cio n a l - secretários m u n icip a is e ag e n te s e q uiparado s 2 .1 61,9 4 31 .3 2 5 ,2 4 25 .672 ,94 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Férias - a b o n o con stitu cio n a l - com issio nad os - não o cu p a n te s de ca rg o efe tivo 0,00 13 6.36 5,56 133.447,61 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 4 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Férias - a b o n o con stitu cio n a l - m em bros de co n se lh o s 0,00 41 9 ,2 4 41 9 ,2 4 0,00 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S ubsíd ios (e xce to ag ente s políticos) 0,00 8 9 3 .2 4 1 ,4 7 9.58,942,85 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S ubsíd ios - a g e n te s po líticos 0,00 1.1 1 8 .4 9 9 ,9 7 1.255.577,51 0,00 0,00
3 3 1 9 0 1 1 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S ubsíd ios d o pre fe ito 0,00 2 2 6 .1 1 6 ,9 0 24 0.26 1,90 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 S ubsíd ios d o vice -p re fe ito 0,00 33.272,51 89 .458 ,20 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 1 7 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S u b síd io s d o s ve re a d o re s e presidente da câ m a ra 0,00 8 5 9 .1 1 0 ,5 6 925.857,41 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n trib u içõ e s p a tron ais 9 .2 27.0 30,6 7 12.780.411,61 14.860.149,06 13 .480 .9 0 0 ,0 0 19 .38 5 .1 0 0 ,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FG TS 2 .5 86.8 45,3 8 3 .1 8 7 .0 4 6 ,6 5 3.7 07.3 30,1 5 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n trib u içõ e s p re vid e n ciá ria s - INSS 6 .6 40.1 85,2 9 9 .5 9 3 .3 6 4 ,9 6 11.099.991,88 0,00 0,00
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 IN SS - s u b s íd io s d o prefeito 0,00 4 7 .5 9 5 ,5 6 50.887 ,98 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 IN SS - s u b s íd io s d o vice-p refe ito 0,00 7.0 03,5 6 18.947,44 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 IN SS - s u b s íd io s d o p residen te da câm ara 0,00 19 .143 ,60 7.519,27 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 IN SS - s u b s íd io s d o s vereado res 0,00 1 6 1.26 9,23 186.768,24 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 IN SS - s e c re tá rio s e o u tro s agentes e q u ip a ra d o s 0,00 2 5 3 .8 7 8 ,5 4 23 9.44 6,02 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n trib u iç õ e s a o IN S S - com issionados não o cu p a n te s d e ca rg o efetivo 0,00 6 8 2 .4 2 4 ,8 8 779.403,51 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n trib u iç õ e s a o IN S S - com issionados o cu p a n te s de ca rg o e fe tivo 0,00 3.4 45,4 3 0,00 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n trib u içõ e s pre vid e n ciá ria s - INSS - se rvid o re s efe tivos 0,00 8 .3 6 7 .1 2 2 ,7 2 9.761.291,71 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 IN SS so b re a re m u n e ra çã o de m em bros de co n se lh o s 0,00 51 .481 ,44 55.727,71 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FG T S - pdv 0,00 0,00 52.827,03 0,00 0,0 0
3 3 1 9 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras d e sp e sa s v a riá ve is - pessoal civil 0,00 0,00 0,00 62 2.2 5 0 ,0 0 4 3 .6 0 0 ,0 0
IPM Sistemas Ltda 
Atftndft IslRt - WPI v ?ni?5 01
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m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau; 13 LD O : 2 0 2 5 E n tid a d e {s): C onso lidado 
T ipo d a D e sp e sa : E m pe nhad o
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Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
D e sp e sa R ealizada D espe sa P revista
C ódigo E specificaçã o 2021 2022 20 23 2024 20 2 5
3 3 1 9 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e n te n ça s ju d ic ia is 81 .1 3 3 ,5 1 235.229,25 6 5 6 .2 6 1 ,6 8 2 0 0.00 0,00 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 3 1 9 0 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e n te n ça ju d ic ia l - ativo civil 0 ,0 0 7.272,00 7 .8 84,0 0 0,00 0,00
3 3 1 9 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D e p ó s ito s ju d ic ia is 0 ,0 0 2.232,72 0,0 0 0,00 0,00
3 3 1 9 0 9 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras se n te n ça s ju d ic ia is 8 1 .133 ,51 22 5.72 4,53 6 4 8 .3 7 7 ,6 8 0,00 0,00
3 3 1 9 0 9 1 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s s e n te n ç a s ju d ic ia is 8 1 .133 ,51 0,00 6 4 8 .3 7 7 ,6 8 0,00 0,00
3 3 1 9 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In d e n iz a ç õ e s e re stituições tra balhista s 0 ,0 0 7.651,04 5 9 4 .9 1 2 ,0 6 4.0 00,0 0 5 8 .5 0 0 ,0 0
3 3 1 9 0 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In d e n iz a ç õ e s e re stitu içõ e s tra b a lh a d o r - ativo civil 0,0 0 7.651,04 3 8 1 ,6 0 0,00 0,00
3 3 1 9 0 9 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 in d e n iz a ç õ e s po r d e m issã o e com progra m as de incen tivos à d e m is s ã o vo lu n tá ria - tra b a lh a d o r 
a tivo civil
0 ,0 0 0,00 5 9 4 .5 3 0 ,4 6 0,00 0,0 0
3 3 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lic a ç ã o d ire ta à conta de recursos de qu e tra tam o s §§ 1° e 2° do art. 2 4 d a lei c o m p le m e n ta r n“ 
141, de 2012
0,0 0 0,00 0,00 1.100.000,00 1 .1 40.0 00,0 0
3 3 1 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n trib u iç õ e s patronais 0,0 0 0,00 0,0 0 1,100.000,00 1.1 40.0 00,0 0
3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juros e enc-=irgos da divid a 9 6 0 .0 7 5 ,8 3 1.490.004,89 1 .5 0 6 .6 4 3 ,8 3 3.0 00,000,00 2 .6 3 7 .8 8 0 ,6 0
3 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lica çõ e s d ire ta s 9 6 0 .0 7 5 ,8 3 1.490.004,89 1.506 6 4 3 ,8 3 3.000,000,00 2 .6 3 7 .8 8 0 ,6 0
3 3 2 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juros s o b re a dívida p o r co n tra to , 9 6 0 .0 7 5 ,8 3 -1 .49 0 .0 0 4 ,8 9 1.5 0 6 .6 4 3 ,8 3 3.0 00.0 00,0 0 2 .6 3 7 .8 8 0 ,6 0
3 3 2 9 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juros da dívid a coritratu pl 9 6 0 .0 7 5 ,8 3 1.490.004,89 1.5 0 6 .6 4 3 ,8 3 0,00 0,0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s d e s p e s a s co rre n te s 3 2 .7 9 8 .1 3 4 ,6 0 47 .682 ,098 ,58 60 .43 9 .1 9 4 ,9 1 59 .346 .932 ,16 7 9 .7 7 9 .0 2 3 ,4 8
3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E xecuçã o o rç a m e n tá ria d e le gad a à união 6 4 .4 9 5 ,5 7 134.894,56 2 9 6 .9 8 9 .0 6 12.000,00 5 .0 0 0 ,0 0
3 3 3 2 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In d e n iz a ç õ e s e re stituições 6 4 .4 9 5 ,5 7 134.894,56 2 9 6 .9 8 9 ,0 6 12.000,00 5 .0 0 0 ,0 0
3 3 3 2 2 9 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R e stitu içã o de co n vê n io s e tra nsferências 6 4 .4 9 5 ,5 7 134.894,56 2 9 6 .9 8 9 ,0 6 0,00 0,00
3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a esta d o s e ao distrito federa! 0,0 0 0,00 3 1 0 .7 3 3 ,6 4 1.000,00 0,00
3 3 3 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S u b ve n çõ e s sociais 0,0 0 0,00 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 3 0 4 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In s titu içã o d e ca rá te r d e assistê ncia social 0,0 0 0,00 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 3 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In d e n iz a ç õ e s e re stituições 0,00 0,00 11 0.7 3 3 ,6 4 1.000,00 0,00
3 3 3 3 0 9 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R e stitu içã o de c o n vê n io s e tra nsferências 0,00 0,00 11 0.7 3 3 ,6 4 0,00 0,00
3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a esta d o s e ao distrito federal - fun do a fundo 0,00 0,00 0 ,0 0 50.000,00 4 5 .0 0 0 ,0 0
3 3 3 3 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D e sp e sa s d e e x e rcício s an teriores 0,00 0,00 0 ,0 0 50.000,00 45 .0 0 0 ,0 0
3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a institu içõ es privadas sem fin s lucra tivos 2 .4 4 3 .5 1 1 ,6 4 3.115.678,07 3 ,6 31.2 39,5 1 3.290.500,00 4 .6 5 1 .0 0 0 ,0 0
3 3 3 5 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S u b v e n ç õ e s so cia is 2 .4 4 3 .5 1 1 ,6 4 3.1 15.6 78,0 7 3.6 31.2 39,5 1 3.290.500,00 4 .6 5 1 .0 0 0 ,0 0
3 3 3 5 0 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In s titu içã o d e ca rá te r cultural 0,0 0 170.000,00 0 ,0 0 0,00 0,0 0
3 3 3 5 0 4 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S u b v e n ç õ e s so cia is para ou tras áreas de inte resse pú blico 2 .4 4 3 .5 1 1 ,6 4 2.9 45.6 78,0 7 3.6 31.239,51 0,00 0,0 0
3 3 3 5 0 4 3 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 D e m a is e n tid a d e s do te rce iro seto r 2 .4 4 3 .5 1 1 ,6 4 2.9 45.6 78,0 7 3.6 31.2 39,5 1 0,00 0,0 0
3 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a institu içõ e s m u ltig overnam enta is 0,00 0,00 0,0 0 3.000,00 2 0 .0 0 0 ,0 0
3 3 3 7 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n trib u içõ e s 0,0 0 0,00 0,0 0 3.000,00 2 0 .0 0 0 ,0 0
3 3 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a co n só rcio s públicos m e diante con trato de rateio 1,3 5 6 .5 8 2 ,5 0 2.1 07.9 86,9 3 3.4 04.4 80,0 1 3.170.000,00 6 .5 65.0 00,0 0
3 3 3 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R ate io pela p a rticip a çã o em consórcio público 1.3 5 6 .5 8 2 ,5 0 2.107.986,93 3.4 04.4 80,0 1 3.170.000,00 6 .5 65.0 00,0 0
3 3 3 7 1 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial, bem ou se rv iç o para distrib uição gratuita 3 5 6 .8 3 8 ,3 5 350.000,00 7 1 7 .2 5 2 ,8 0 0,00 0 ,0 0
3 3 3 7 1 7 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L o ca çã o d e m ã o-de -ob ra 8 .4 2 9 ,4 0 0,00 0,0 0 0,00 0 ,0 0
(PM Sistemas Ltda
A tR nrie N fif - W PI v 7 n i s n i
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Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G ra u: 13 LD O : 20 2 5 E ntida de(s): C o n so lid a d o 
T ip o d a D espesa: E m p e n h a d o
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Lei n' 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III
C ódigo E specificaçã o
D espe sa R e aliza da D espesa P revista
2021 20 2 2 2023 20 2 4 20 25
3 3 3 7 1 7 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros se rviço s de te rce iro s - pessoa ju ríd ica 7 9 3 .2 2 3 ,8 5 1.7 5 7 .9 8 6 ,9 3 2.687.227,21 0,00 0,00
3 3 3 7 1 7 0 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 rateio pela p restaçã o de contas 7 9 3 .2 2 3 ,8 5 1.7 5 7 .9 8 6 ,9 3 2.687.227,21 0,00 0,00
3 3 3 7 1 7 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ind enizaçõ es e re stituições 19 8.09 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lica çõ e s diretas 2 8 .9 3 3 .5 4 4 ,8 9 4 2 .3 2 3 .5 3 9 ,0 2 52 .795 .7 5 2 ,6 9 5 2 .8 2 0 .4 3 2 ,1 6 68 .49 3 .0 2 3 ,4 8
3 3 3 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros be nefício s a s siste n cia is d o sen /idor e do m ilitar 0,0 0 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3 3 3 9 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D iária s - civil 20 2.8 9 6 ,8 2 4 0 7 .2 7 2 ,5 6 4 9 3 .5 3 1 ,6 5 5 8 3 .0 5 0 ,0 0 78 0.50 5,00
3 3 3 9 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D iárias no país 20 2.8 9 6 ,8 2 4 0 7 .2 7 2 ,5 6 49 3.5 3 1 ,6 5 0,00 0,00
3 3 3 9 0 1 4 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rvid o re s efe tivos 16 7.62 4,94 3 6 0 .7 4 0 ,6 7 41 8.7 5 3 ,1 9 0,00 0,00
3 3 3 9 0 1 4 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rvid o re s co m issio n a d o s 7.5 53,0 7 2 7 .2 5 8 ,4 8 3 5 .475 ,36 0,00 0,00
3 3 3 9 0 1 4 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 A g e n te s po líticos 27.718.81 19.273,41 3 9 .303 ,10 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M aterial d e co n su m o 4 .8 4 0 .0 7 0 ,4 0 6 .6 1 3 .6 1 2 ,8 0 8.5 4 3 .2 7 2 ,1 5 8 .8 3 2 .4 2 0 ,0 0 14.253.050,00
3 5 3 9 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C om b ustíve is e lubrifica n te s au tom otivos 1.2 91.5 63,1 9 2.0 10.8 11,2 1 2.1 0 1 .5 6 8 ,7 4 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 G asolina 2 7 5.81 1,02 4 0 2 .6 0 4 ,1 7 40 9.8 4 6 ,7 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 1 03GOOOOUOO D iesel 1.0 08.2 35,9 0 1.6 03.1 21,8 4 1.6 83.7 17,4 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 1 U 600000000 Lu brifican tes e a d itivo s autom otivos 0,00 5.0 85,2 0 8.0 04,6 4 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 Í990&OOOCCO O utros com b u stíve is e lubrificantes au tom o tivos 7.5 16,2 7 0,00 0,00 0,00 0,00
3339O3OOLCO0')OOO0OC G ás e ou tros m a teriais en garrafados 4 0 5.29 7,55 3 5 7 .4 4 6 ,7 5 93 .123 ,80 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G ên ero s de alim e n ta çã o 43 .7 5 3 ,7 0 21 9.65 8,31 228.687,31 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 G ên ero s a lim e n tício s para copa e cantina 14.184,46 1 7 1.43 0,03 4 1 .6 6 0 ,7 4 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras d e sp e sa s com g ê n e ro s alim entícios 29 .569 ,24 4 8 .2 2 8 ,2 8 18 7.02 6,57 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial fa rm a co ló g ico 0,00 7 5 .8 6 6 ,6 0 164.212,56 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 1 OOOOOOOOOCC M a terial o d onto ló gico 40 .4 0 9 ,8 8 3 2 .0 0 5 ,8 7 53 .474 ,38 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial ed u ca tivo e e sp ortivo 9.5 85,8 6 54.474,41 6 .8 95,2 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M aterial para fe stivid a d e s e hom enagens 0,00 0,0 0 42 5 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial d e exp e d ie n te 127.301,63 11 2.1 7 4 ,3 0 2 5 9 .7 7 5 ,1 9 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial de proce ssa m e n to de dados 1.359,30 9 .4 91,8 0 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial de a c o n d icio n a m e n to e em balagem 0,00 3 .3 40,0 0 2.5 00,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial de lim pe za e pro d u çã o de higienização 2 7 7.92 6,63 3 2 0 .5 8 2 ,6 2 357.797,31 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial de un iform e s, te cid o s e aviam entos 39.454 ,00 16 .039 ,32 103.745,30 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial para m a n u te n çã o de bens im óveis 2 3 0.49 6,68 2 7 8 .0 7 9 ,9 4 2 3 4 .1 4 0 ,0 9 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial para m a n u te n çã o de bens m óveis 72 0.93 8,74 12 3.38 4,42 4.4 62,5 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial e lé trico e eletrô n ico 130.277,23 96 .1 1 3 ,6 0 5 7 0 .5 4 0 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial de p roteçã o e seguran ça 104.504,61 2 0 .4 1 2 ,3 4 48 .459 ,66 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial h o sp ita la r 2 9 5.20 7,12 5 7 6 .6 4 8 ,4 4 21 0.0 0 2 ,3 3 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial para m a n u te n çã o de veículos 2 3 1.37 3,14 1 .1 04.5 11,5 3 2.1 73.6 56,9 7 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 P neus 0,00 59 3.2 0 9 ,6 0 49 .668 ,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 3 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s m a te ria is para m anutenção de veícuios 23 1.3 7 3 ,1 4 5 1 1 .3 0 1 ,9 3 2.1 2 3 ,9 8 8 ,9 7 0,00 0,00
IPM Sistemas Ltda
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MUNICÍPIO DE CARAMBEl
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LDO : 2 0 2 5 E n tid a d e js ): C onso lidado 
Tipo d a D esp e sa : E m p e n h a d o
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Lei n” 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
C ódigo E sp e cifica çã o
D e sp e sa R ealizada D e sp e sa P revista
2021 20 22 20 2 3 20 24 2025
3 3 3 9 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F e rra m entas 145,96 57 2,28 8 5 .5 5 3 ,8 7 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial de sinaliza ção v isu a l e afins 6 3 .1 9 5 ,0 0 50 .801 ,00 5 8 .7 8 6 ,2 8 0,0 0 0,0 0
3 3 3 9 0 3 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial bib lio g rá fico não im obilizável 0,0 0 30 .750 ,00 6 3 .9 9 6 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B ens m ó veis não ativá veis 4 .5 5 0 ,7 0 0,00 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0
3 3 3 9 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B and eiras, flâm ulas e insíg n ia s 0,00 42 ,8 7 0 ,0 0 4 .7 4 0 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial p/m a n u te n çã o e conservaçã o de estra d a s e vias 5 4 6 .9 6 1 ,2 4 8 6 5.49 7,47 1.6 4 6 .3 8 0 ,0 0 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 3 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a tei ial de con sum o - p a gam e nto antecipado 2 .8 5 0 ,1 9 1.059,48 8 .8 3 4 ,4 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s m a te ria is de con sum o 2 7 4 .9 1 8 ,0 5 211.021,11 6 1 .5 1 5 ,2 6 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 3 0 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros m a teriais de con sum o 2 7 4 .9 1 8 ,0 5 211.021,11 6 1 .5 1 5 ,2 6 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P re m ia çõ e s cultu rais, artísticas, científicas, d e sp o rtiv a s e ou tras 9 3 .8 0 6 ,2 9 102.337,38 12 0.7 6 2 ,0 0 14 6,00 0,00 18 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P re m ia çõ e s cultu rais 6 .9 0 0 ,0 0 0,00 1 2 ,400 ,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P re m ia çõ e s artísticas 3 9 .8 5 1 ,2 9 0,00 0.00 0,00 •0,00
3 3 3 9 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P re m ia çõ e s a e sportiva s 0,0 0 25 .217 ,38 4 0 .4 7 2 ,0 0 0,00 0.00
3 3 3 9 0 3 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s prem iaçõ es 4 7 .0 5 5 ,0 0 77.120,00 6 7 .8 9 0 ,0 0 0,00 0,00
333903200O 0O 00UÜ000 .M alerinl, bem ou serviço para distrib uição g ratuita 2 .6 1 7 .4 3 6 ,5 8 4 .7 38.2 45,5 3 4 .6 7 9 .8 2 2 ,3 9 4.5 8 3 .2 3 0 ,0 0 6.4 57.9 50,0 0
3 3 3 9 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M e d ic a m e iito s pare uso d o m icilia r 2 3 7 .2 2 7 ,5 0 114.332,76 1 .1 5 8 .1 2 8 ,6 a 0,00 0,00
3 3 3903 203 C 0000 000 00 M a ia ria l d e stin a d o a assistê n cia social 4 1 1 .8 2 9 ,6 0 51 7.81 3,29 5 5 4 .8 1 0 ,1 6 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial ed u ca cio n a l e cultural 2 3 3 .8 0 6 ,6 5 707.097,19 2 9 1 .4 9 6 ,8 5 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M e re n d a esco la r 9 8 9 .9 8 4 ,2 7 1.975.748,93 1 .8 50.0 07,2 8 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s m a teriais de d istrib u içã o gratuita 7 4 4 .5 3 8 ,5 6 1.423,253,36 8 2 5 .3 7 9 ,4 6 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 2 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros m a teriais para distrib u içã o gratuita - D IV E R S O S 7 4 4 .5 8 8 ,5 6 1.423.253,36 8 2 5 .3 7 9 ,4 6 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P a ssa g e n s e de sp e sa s com locom oção 1.963.725,61 4 .9 12.3 16,4 3 6 .6 8 2 .6 5 0 ,0 8 8.0 25.7 30,0 0 9.0 87.8 50,0 0
3 3 3 9 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D espe sas com tra nspo rte e sco la r 1.963.725,61 4 .9 12.3 16,4 3 6 .6 8 2 .6 5 0 ,0 8 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rv iç o s de con sultoria 0,00 0,00 0,00 13.500,00 8.5 00,0 0
3 3 3 9 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s se rviço s de te rce iro s - pessoa física 3 6 1 .8 3 3 ,4 5 318.229,96 4 6 9.34 8,71 7 2 4,66 5,00 7 4 8,60 0,00
3 3 3 9 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s té cn ico s profissiona is 0,00 5.000,00 0,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lo ca çã o de im óveis 2 7 1 .7 2 2 ,5 4 22 6.92 4,69 196.448,01 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço de se le çã o e tre in a m e n to 50 0 ,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H o n o rá rio s a d vo ca tício s - ô n us de sucum bên cia 11.935 ,70 0,00 0,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s se rviço s de te rce iro s P F - pa gam e nto a n tecipad o 2 .1 2 0 ,2 0 10.841,20 3 .5 0 0 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s se rviço s 75.555,01 75.464,07 2 6 9 .4 0 0 ,7 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 6 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros se rv iç o s de pe ssoa física 75.555,01 75.464,07 2 6 9 .4 0 0 ,7 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s se rviço s de te rce iro s - pe ssoa jurídica 15 .186 .140 ,06 2 0 .136 .397 ,40 2 5 .8 8 5 .2 5 5 ,0 5 2 3 .2 3 9 .1 6 5 ,0 0 29 .378 .280 ,00
3 3 3 9 0 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A s s in a tu ra s d e p e riódico s e an uidades 31 .5 4 6 ,2 4 24 .530 ,40 2 0 .4 1 1 ,5 2 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o m issõ e s, c o rre ta g e n s e custódia 0,00 0,00 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s té cn ico s p rofissiona is 531.466,21 1.784.771,15 3 .1 6 6 .1 7 9 ,3 2 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L o ca çã o d e im óve is 17.600 ,00 77 .500 ,00 8 9 .8 0 0 ,0 0 0,00 , 0,00
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A tfinrifi Nfit - WPI v ? 0 1 3 01
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m u n ic íp io de c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G ra u : 13 LDO : 2025 E n tid a d e (s); C o n so lid a d o 
Tipo da D espesa: E m p e n h a d o
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C ódig o E sp e cifica çã o
D e sp e sa R ealiza da D espe sa P revista
2021 2022 2023 2024 20 25
3 3 3 9 0 3 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L o cação de m á quina s e equipam entos 2 9 4 .6 2 6 ,6 9 8 6 5 .0 1 0 ,0 0 1.265.406,91 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L o cação b e ns m óveis e ou tras naturezas e in ta n g íve is 20 0.2 9 9 ,2 2 2 0 4 .0 8 2 ,8 0 0,00 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a n u te n çã o e c o n se rva çã o de bens im óveis 80 8.7 3 4 ,8 5 716.599,21 7 9 3.13 5,23 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a n u te n çã o e c o n se rva çã o de m áquinas e e q u ip a m e n to s 5 0 6.71 3,32 4 9 2 .0 0 2 ,2 0 101.590,58 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a nu te n çã o e c o n se rva çã o de veículos 141.293,35 4 6 7 .8 3 4 ,2 7 1.734.633,81 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 R e tifica e re cu p e ra çã o de m otores 70 .000 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ■Sen/iços g e ra is de m e cânica veicula r 62 .585 ,98 2 4 2 .8 5 4 ,0 7 1.3 22.9 96,4 8 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 1 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços g e ra is de elétrica veicular 0,00 1.477,44 0,00 0,00 0 ,0 0
.33 390 391 9070 000 000 0 S e rviço s de fu n iia ria, lanternagem e pintura v e ic u la r 0,00 31 .072 ,56 2.4 79,4 0 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 1 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros s e rviço s de m anute nção e c o n se rva çã o d e v e íc u lo s 8.707,37 19 2.43 0,20 4 0 9.15 7,93 0,00 0,0 0
.3 3 3 9 0 ^920 0000 000 000 M a nu te n çã o e co n se rva çã o de bens m ó veis d e o u tra s n a ture zas 1.146,59 1.146,59 0,00 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a n u te n çã o e co n se rva çã o de estradas e vias 46 8.7 2 0 ,0 0 8 2 5 .1 0 2 ,6 3 196.889,43 0.00 0,0 0
333P Ó 39220000000000 E xposiçõe s, con g re sso s e conferências 5.630,00 12 5.74 0,00 116.583,00 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 3 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F e stivid a d e s e h o m ena gen s 3 7 .736 ,10 4 8 5.40 0,00 83 2.99 9,55 0,00 0 ,0 0 1
3 3 3 9 0 3 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M ultas índ edu tíveis 0,00 25 0,00 0,Uü 0,00 0,00
S 3 3 0 J394 00-''00 000 000 P rog ram a d e a lim e n ta çã o d c irab a ü ia d o r 31 .668 ,00 6 2 1 .6 4 2 ,0 0 0,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F o rn e cim e n to d e alim e n ta çã o 152.846,70 14 .941 ,87 17 .100 ,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços de e n ergia elétrica 1.605,411,03 1 .3 48.9 32,5 9 1 3 7 8 .0 3 1 ,6 8 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s d e e n ergia elétrica - destinados à ilu m in a ç ã o pú blica 80 1.62 5,86 77 3.9 0 0 ,3 0 78 0.00 0,00 0,00 0,00
33 39C 39 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s d e e n ergia elétrica da rede e sco la r 106.000,00 11 6.10 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 3 3 0 3 9 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s d e e n ergia e lé trica da saúde pública 93 .500 ,00 11 3.00 0,00 95 .000 ,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s d e e n ergia elétrica dos dam ais seto res d a a d m in istra çã o 6 0 4,28 5,17 3 4 5 .9 3 2 ,2 9 50 3.0 3 1 ,6 8 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de ág ua e e sg oto 26 9.0 3 1 ,1 3 3 5 4 .0 7 7 ,6 0 340.981,71 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s d e ág ua e e sg o to da rede e sco la r 35 .000 ,00 14 5.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de ág u a e e sg o to da saúde pública 44 .0 0 0 ,0 0 60 .000 ,00 45 .000 ,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s d e ág u a e e sg o to dos dem ais seto res da a d m in istra çã o 190.031,13 14 9.07 7,60 295.981,71 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços d o m é stico s 121.560,00 59 .340 ,00 126.435,00 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços de co m unicaçã o em geral 15.200,00 10.000,00 3 .6 09,1 3 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s po stais 15.200,00 10.000,00 3.6 09,1 3 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviço de se le ç ã o e tre in a m e n to 29 .580 ,00 24 6.14 0,00 30 8.36 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e n /iço s d e S e le çã o e T reinam ento 14.120,00 2 1 0.27 0,00 30 8.36 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviço m é d ico -h o sp ita la r, odontológico e la b o ra to ria l 3.522.902,01 2 .9 50.6 28,1 6 2 9 8.58 3,94 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s e pro ce d im e n to s com plem e ntares em a te n ç ã o básica da saúde 1.993.408,47 88 8.29 2,83 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 5 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 D em ais d e sp e sa s com serviço m é dico-h ospita la r, o d o n to ló g ic o e laboratorial 1.529.493,54 2.0 6 2 .3 3 5 ,3 3 29 8.5 8 3 ,9 4 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços m é d ico -h o sp ita la r prestados em u n id ade s ho sp ita la re s 0,00 39 .212 ,77 3 9 .719 ,16 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços de a ssistê ncia social 49.212 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços de pe rícia s m é d ica s para benefícios 68.950,00 34 .475 ,00 3 4 .900 ,00 0,00 0,00
IPM Sistemas Lida eJ
AtfindR Nfit - w pi v p m a n i
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MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 2 0 2 5 E n tid a d e (s): C onso lidado 
T ipo da D espe sa: E m pe nhad o
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Lei n' 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
D espe sa R ealizada D espe sa P revista
C ódig o E sp e cifica çã o 2021 20 22 20 23 2024 20 25
3 3 3 9 0 3 9 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rv iç o s de te le co m u n ica çõ e s 4 8 3 .0 1 2 ,9 3 4 9 1.91 1,42 1.1 56.1 14,3 1 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de áudio, víd e o e foto 14 .000 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s grá fico s e e d itoriais 2 0 .6 6 5 ,4 0 27 .778 ,00 6 .6 9 1 ,9 5 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p re sso s em ge ral d e uso interno 2 0 ,6 6 5 ,4 0 12.708,00 0,0 0 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Im p re sso s para a d ivu lg a çã o de serviço s, o b ra s e cam panh as 0,00 15.070,00 6 .6 9 1 ,9 5 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de apoio ao en sin o 5 9 .7 8 3 ,0 0 4 2 .000 ,00 7 2 .5 7 5 ,0 0 0,00 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D e se n vo lvim e n to e ap e rfe iço a m e n to da e d u ca çã o básica 5 9 .7 8 3 ,0 0 4 2 .000 ,00 7 2 .5 7 5 ,0 0 0,0 0 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s ju d ic iá rio s 7 .0 7 7 ,1 0 16,39 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s fun e rá rio s 0,00 107.244,12 8 9 .9 3 2 ,9 9 0,0 0 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e g u ro s em geral 2 1 .9 6 7 ,5 6 33.514 ,76 4 6 .8 6 2 ,5 9 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 6 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 S e g u ro s de ve ícu lo s da saú de pública 14 ,989 ,69 2 2 .295 ,07 3 5 .7 8 9 ,1 2 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 3 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S e g u ro s de d e m ais ve ícu lo s públicos 6 .9 7 7 ,8 7 11.046,69 9 .7 9 4 ,3 8 0.0 0 0,00
3 3 3 9 0 3 9 6 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 D em a is seg u ro s em geral 0,00 173,00 1.2 79,0 9 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n fe c ç ã o d e un iform e s, bandeiras e flâ m u la s 1 6 ,154 ,00 105.426,62 3 0 .8 8 9 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v a le -tra n s porte 2 5 5 .5 7 2 ,0 0 2 6 2.14 2,05 1 4 5 .6 2 7 ,8 6 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ia n s p o rte de se rvid o re s 0,0 0 0,00 3 2 1 .0 9 6 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V ig ilâ n c ia oste nsiva /m o n ito ra d a 9 3 .5 0 0 ,0 0 112,858,00 9 7 .1 1 2 ,5 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 V ig ilâ n cia da rede e sco la r 4 1 .7 0 6 ,0 0 18.294,40 16 .6 6 2 ,4 5 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 V ig ilâ n cia da saú de púbiica 2 8 .8 0 0 ,0 0 0,00 2 8 .8 0 0 ,0 0 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 7 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 V ig ilâ n c ia d e m ais seto res da a d m inistra ção 2 2 .9 9 4 ,0 0 94 .563 ,60 5 1 .6 5 0 ,0 5 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 Lim p e za e co n servaçã o 5 3 5 .4 7 7 ,0 2 712.741,52 1 .8 3 7 .7 7 0 ,0 8 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lim p e za e co n se n /a çã o da rede esco la r 6 .9 4 0 ,0 0 0,00 7 7 9 .7 5 9 ,6 7 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 7 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Lim p e za e co n se rva çã o da saúde pública 3 1 7 .7 5 4 ,6 2 336.728,52 5 3 5.93 3,61 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 7 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Lim p e za e co n se rva çã o d e m ais seto res da ad m in istra çã o 2 1 0 .7 8 2 ,4 0 376.013,00 5 2 2 .0 7 6 ,8 0 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço de ap oio ad m in istra tivo , técn ico e op eracio nal 6 7 8 .3 1 5 ,7 0 931.681,43 1 .6 9 8 .1 1 0 ,0 8 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H osp e d a g e n s 0,00 42.335,00 7 5 .9 9 3 ,6 4 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s ba ncário s 87 .8 2 3 ,2 8 84.294,43 2 8 8 .3 6 4 ,9 4 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de con trole am bienta l 2 .6 0 8 .4 3 6 ,9 5 2.3 51.5 36,7 9 4 .0 4 3 .7 9 1 ,1 5 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Lim p e za e co n se rva çã o de espaços públicos 26 .8 7 1 ,4 8 578.743,82 2 .3 5 8 .5 3 8 ,1 5 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 P re sta çã o de se rviço s de coleta de re síduo s sólid o s 2 .5 8 1 .5 6 5 ,4 7 1.729.592,97 1 .6 6 9 .0 5 3 ,0 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 8 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de controle a m b ie n ta l em geral 0,00 43.200 ,00 16 .2 0 0 ,0 0 0,00 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P ro d u çõ e s jo rn a lís tic a s , se rviço s gráficos e ed ito ria is e sen/iço de p u b licid a d e e prop a g a n d a - 
co ro n a v íru s (co vid -1 9 )
0,00 1.999,80 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de publicidade e propaganda 30 .060 ,00 16.152,80 6 6 1 .6 7 7 ,9 0 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de D ivu lg a çã o de A to s O ficiais 30 .060 ,00 16.152,80 3 6 .6 7 7 ,8 6 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 P u b licid a d e de S erviços, O bras e C am p anh as 0,0 0 0,00 6 2 5 .0 0 0 ,0 4 0,00 0,00
3 3 3 9 0 3 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tro s se rviço s de te rce iro s PJ - pa gam e nto a n tecipad o 10 8.34 6,17 28 1.93 0,97 3 3 0 .0 0 3 ,9 3 0,00 0,0 0 j
iPM Sistemas Ltda
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Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
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T ipo d a D espe sa: E m pe nhad o
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D espe sa R ea liza d a D e s p e s a P revista
C ó d ig o E specificação 2021 20 22 2023 20 2 4 2025
3 3 3 9 0 3 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros se rviço s de te rc e iro s , pessoa jurídica 1.253.775,51 2 .7 8 1 .4 7 4 ,0 6 3 .7 17.2 86,1 6 0 ,0 0 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 9 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s de tra n s p o rte coletivo 0,00 0,0 0 5 9 5.99 7,40 0 ,0 0 0,0 0
3 3 3 9 0 3 9 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A n u id a d e s de a sso cia çõ e s, federações e co n selhos 11.628,00 15 .7 8 6 ,0 0 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0
3 3 3 9 0 3 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 D em a is se rviço s de te rce iro s, pessoa jurídica 1.242.147,51 2 .7 6 5 .6 8 8 ,0 6 3 .1 21.2 88,7 6 0 ,0 0 0,0 0
3 3 3 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e rviço s d e te cn o lo g ia da info rm açã o e com unicaçã o - p e ssoa ju ríd ic a 1.4 48.7 03,5 2 2 .0 6 3 .6 7 0 ,1 7 1.736.310,51 1 .7 9 8 .0 0 0 ,0 0 1.7 29.5 00,0 0
3 3 3 9 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L o cação de e q u ip a m e n to s de tic - ativos de rede 0,00 3 2 .0 8 4 ,3 2 6 4 .180 ,00 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L o cação de so ftw a re 1.0 89.2 96,0 2 1 .2 0 0 .1 2 9 ,6 5 1.0 78.5 60,1 6 0,00 0,00
3 3 3 9 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a nute nção de s o ftw a re 4 0 .2 7 6 ,8 2 3 8 2 .4 6 8 ,0 0 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a n u te n çã o e c o n s e rv a ç ã o de equipam entos de tic 94 .8 0 0 ,0 0 3 5 0 .7 3 5 ,8 3 5 6 8 .9 5 5 ,8 7 0,00 0,00
3 3 3 9 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T e le fo n ia fixa e m ó vel - p a cote de com unicação de da d o s 0,0 0 4 9 .1 2 1 ,6 8 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 4 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S erviços de p ro c e ssa m e n to d e dados 2 1 4 .8 5 0 ,6 8 15 .4 3 1 ,4 9 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 4 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D espe sas de te ie p ro ce ssa m e n to 9.4 80,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00
3339040990OOCOOOOOO O utros s e v iç o t- de te c n o lo g ia da inform ação e com iunicacão ■ p e sso a ju ríd ic a 0,00 33 .6 9 9 ,2 0 24 .614 ,48 0,00 0,00
3 3 3 9 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C A u xilio -a lim e n ta çã o 8 6 2 .3 6 5 ,0 0 1.6 6 3 .0 9 0 ,0 0 2.6 3 0 .7 5 3 ,5 0 3.3 1 9 .2 0 0 ,0 0 3 .2 25.2 88,4 8
3 3 3 9 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O brig a çõ e s trib u tá ria s e con trib u tiva s 1.1 47.1 16,8 0 1.2 7 1 .7 0 0 ,0 0 1 .4 81.4 08,6 0 1 .1 73.4 72,1 6 2.0 63.5 00,0 0
3 3 3 9 0 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n trib u içã o para o P IS /P A S E P 1.1 47.116,80 1 .2 71.7 00,0 0 1 .4 81.4 08,6 0 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros .auxílios fin a n c e iro s a pessoas físicas 77 .000 ,00 59 .0 5 2 ,0 0 32 .284 ,00 3 6 2 .0 0 0 ,0 0 5 6 0.00 0,00
3 3 3 9 0 4 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A u x ilio s a pe ssoas fís ic a s - p a gam e nto antecipado 0,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 4 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D em a is au xílios fin a n c e iro s a pe ssoas físicas 77 .000 ,00 5 9 .0 5 2 ,0 0 19.584,00 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 4 8 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros a u xílio s a p e sso a s física s - A uxilio F in anceiro F a m ilia A co lh e d o ra 77 .000 ,00 5 9 .0 5 2 ,0 0 19.584,00 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In d e n iza çõ e s e re stitu içõ e s 13 2.45 0,36 3 7 .6 1 4 ,7 9 40 .3 5 4 ,0 5 2 0 .0 0 0 ,0 0 15.000,00
3 3 3 9 0 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R estitu içõ es 13 2.45 0,36 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00
3 3 3 9 0 9 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 G aso lin a 13 2.45 0,36 0,0 0 0,00 0,00 0,00
3 3 3 9 0 9 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras inde n iza çõ e s e re stituições 0,00 3 7 .6 1 4 ,7 9 40 .3 5 4 ,0 5 0,00 0,00
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D espe sas d e cap ital 1 5 .110 .598 ,77 21 .587.056,11 25 .495 .5 7 1 ,1 5 3 1 .048 .912 ,14 33.438.189,61
3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inve stim en tos 1 0 .966 .402 ,23 1 4 .626 .446 ,00 20 .273 .7 1 5 ,6 5 25 .24 8 .9 1 2 ,1 4 27 .038.189,61
3 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E xecuçã o o rçam en tária d e le g a d a à união 0,00 0,0 0 0,00 4 5 0.50 0,00 0,00
3 4 4 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O bras e insta la ções 0,00 0 ,0 0 0,00 4 5 0 .0 0 0 ,0 0 0,00
3 4 4 2 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In d enizaçõ es e re stitu içõ e s 0,00 0 ,0 0 0,00 50 0,00 0,00
3 4 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n sfe rê n cia s a c o n s ó rc io s p ú blicos m ediante con trato de ra teio à con ta de re cursos de qu e trata 
0 art. 25 da lei co m p le m e n ta r n° 141, de 2012
0,00 0 ,0 0 2.695,00 0,00 0,00
3 4 4 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R ateio pela p a rticip a çã o em co n só rcio público 0,00 0,0 0 2.6 95,0 0 0,00 0,00
3 4 4 7 4 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E qu ip a m e n to s e m a te ria l pe rm anente 0,00 0,0 0 2.6 95,0 0 0,00 0,00
3 4 4 7 4 7 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 O utros m a teriais p e rm a n e n te s 0,00 0,0 0 2.6 95,0 0 0,00 0,00
3 4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lica çõ e s dire tas 10 .966 .402 ,23 1 4 ,626 .446 ,00 2 0 .271 .020 ,65 24 .798 .4 1 2 ,1 4 27,038.189,61
3 4 4 9 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O bras e in sta la çõ e s 7.6 58.0 33,1 0 7.3 04.8 91,8 3 14 .965 .425 ,45 2 2 .4 4 6 .0 6 0 ,0 0 23 .14 4 .0 4 7 ,4 7
3 4 4 9 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n stru çã o , in sta la çã o , a m pliação e reform as bens pa trim on ial 1.5 50.2 13,5 7 2.7 58.2 30,9 9 5 .7 05.7 51,6 6 0,00 , 0,00
IPM Sistemas Ltda
A tonrlB N e) - W P l v ? n i a n i
Identificador: WPLe41101-068-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:19:13-03:60
M UNICÍPIO DE CARAM BEI
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LD O : 2 0 2 5 E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
T ip o da D espe sa: E m p e n h a d o
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Lei r° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alfnea I
C ó d ig o E specificaçã o
D e sp e sa R e aliza da D e sp e sa P revista
2021 20 2 2 2023 20 2 4 20 25
3 4 4 9 0 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 B arracões 0,0 0 0,00 140.000,00 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 C reches 0,00 1 4 0.32 7,94 116.886,36 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 E d ificio s a d m in istra tivo s 81 0.3 4 0 ,5 6 1 3 7.03 9,67 54 6.4 4 7 ,3 2 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 E sco la s/co lé g io s 4 1 0 .0 5 2 ,6 6 1 .3 01.1 42,8 3 1.178.130,51 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 P ostos d e saú de 32 9.8 2 0 ,3 5 1 7 6.37 9,27 2 .7 04.8 13,1 7 0 ,0 0 0,0 0
3 4 4 9 0 5 1 0 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 O utras e d ifica çõ e s 0,00 1 .0 03.3 41,2 8 1.0 19.4 74,3 0 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C o n stru çã o , insta la ção, a m p lia çã o e re fo rm a s em o b ra s do m . p ú blico 6.0 6 7 .4 7 0 ,9 0 4 .5 4 6 .6 6 0 ,8 4 9 .2 59.6 73,7 9 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 P raças, p a rq u e s e bo sq u e s 2 1 3 .9 9 6 ,0 0 0,00 11 .705 ,84 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 R uas, lo g ra d o u ro s e e stra d a s rurais 5.5 9 1 .5 2 8 ,4 7 4 .5 4 6 .6 6 0 ,8 4 9 .1 09.5 61,3 9 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 P ontes e via d u to s 16 2.27 5,00 0,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0,00
34490.510.2G800000000 P oços a rte sia n o s 61 .900 ,00 0,00 0,0 0 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 1 0 2 iOOOOOOOCO S in a liz a ç ã o de trâ nsito 0,00 0,0 0 138.406,56 0,0 0 0,00
34 4 9 0 5 ■ '"29900000000 O utros b e ns de d o m ín io público 37 .771 ,43 0,0 0 0,00 0,00 0,00
3 4 4 9 0 5 iS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O bras em a n d a m e n to 40 .3 4 8 ,6 3 0,0 0 0,001 0,00 0,00
3449052000OUOÜU0OUÜ E qu ip a m e n to s e m a terial pe rm an ente 3.3 0 8 .3 6 9 ,1 3 2 .9 2 1 .3 5 3 ,1 0 4.7 98,6 67,4 9 2 .1 2 9 .8 5 2 14 3.1 44.1 42,1 4
3449052i.-40000C-00000 A p a re lh o s de m e dição e o re n ta ç â o 0,00 22 .3 5 0 ,0 0 0,00 0,0 0 0,00
3 4 V 9 0 5 2 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 A p a re lh o s, e q u ip a m e n to s, utensílios m é dico-o don tológico , la b o ra to ria l e ho sp ita la r 57 0.29 8,40 4.7 62,8 0 87 .963 ,00 0,00 0,00
3 4 4 9 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p a re lh o s e e q u ip a m e n to s pa ra esportes e diversões 54 ,333 ,78 97 .000 ,00 37 .377 ,00 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p a re lh o s e ute n sílio s d o m é stico s 15 7.10 4,00 14 .154 ,00 42 .1 1 0 ,0 6 0,00 0,00
3 4 4 9 0 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E quipa m en to de proteção, seguran ça e soco rro 0,00 22 .7 6 1 ,7 7 0,00 0,00 0,00
3 4 4 9 0 5 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Instru m e n to s m u sica is e artísticos 0,00 11.565,00 0,00 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M á quina s e e q uipam , d e na ture za industrial 0,00 117.815,21 0,00 0,00 0,00
3 4 4 9 0 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E q u ip a m e n to s pa ra á u dio, víd e o e foto 7 7 .338 ,00 3.3 00,0 0 0,00 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M á quinas, u te n sílio s e eq uip a m e n to s diversos 0,00 0,00 156.753,74 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E q u ip a m e n to s d e p ro ce ssa m e n to de da dos 29 8.6 4 0 ,0 0 11 6.18 9,00 6 3 8.95 0,00 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M áquinas, fe rra m e n ta s e u te nsílios de o ficina 3.505,46 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M áquinas e e q u ip a m e n to s ag rícolas e rodoviários 0,00 0,00 103.755,00 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M o biliário e m geral 35 6.14 1,45 86 3,5 7 9 ,2 5 31 0.80 7,99 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O bras d e arte e peças pa ra m useu 1.015,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V e ícu lo s d ive rso s 82 4.88 9,99 0,00 1.220.000,00 0 ,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P eças nã o in co rp o rá ve is a im óveis 0,00 0,00 36 .237 ,18 0,0 0 0,00
3 4 4 9 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V e ícu lo s de tra ç ã o m ecânica 125.500,00 1 .5 58.3 73,0 7 2.1 31.6 09,2 5 0,00 0,00
3 4 4 9 0 5 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E q u ip a m e n to s e sistem a de proteção e vigilân cia am bienta l 12.440,00 23 .1 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00
3 4 4 9 0 5 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M a terial d e c o n s u m o d e uso duradouro 827.163,05 57 .1 0 5 ,0 0 31 .705 ,27 0,00 0 , 0 0 :
3 4 4 9 0 5 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E q u ip a m e n to s e m a terial pe rm anente - pa gam e nto an te cip a d o 0,00 9.2 98,0 0 1.399,00 0,00 0,00
3 4 4 9 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A q u isiçã o de im óveis 0,00 4 .4 0 0 .2 0 1 ,0 7 506.927,71 2 2 2 .5 0 0 ,0 0 750.000,00
3 4 4 9 0 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T e rre nos 0,00 3 .7 2 2 .0 1 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00
IPM Sistemas Ltda
A ta n rie Nlpt - W P I v ? n i 3 01
Identificador WPL841101-058-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:19:13 -03:00
m u n ic íp io de c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
G rau: 13 LDO : 2025 E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
T ipo d a D espesa: E m p e n h a d o
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Lei n” 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea I
C ódig o E s p e cifica çã o
D e sp e sa R ealiza da D esp e sa P revista
2021 20 22 2023 20 24 20 2 5
3 4 4 9 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C asas e a p a rta m e n to s 0,0 0 6 7 8 .1 9 1 ,0 7 506.927,71 0,00 0 ,0 0
3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A m o rtiza çã o d a dívid a 4 .1 4 4 .1 9 6 ,5 4 6.9 60.6 10,1 1 5.2 2 1 .8 5 5 ,5 0 5.8 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lica çõ e s dire tas 4 .1 4 4 .1 9 6 ,5 4 6.960.610,11 5.2 2 1 .8 5 5 ,5 0 5 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 4 6 9 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P rincipa l da dívid a con tra tu a l resgatado 2.2 4 4 .1 9 6 ,5 4 2 .3 3 1 .8 5 4 ,5 8 1.6 78.1 09,6 6 3.0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .9 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 4 5 9 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A m o rtiz a ç ã o da dívid a contratual 2.2 4 4 .1 9 6 ,5 4 2 .3 3 1 .8 5 4 ,5 8 1.6 78.109,66 0,00 0 ,0 0
3 4 6 9 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e n te n ça s ju d ic ia is 1.9 00.0 00,0 0 4 .6 2 8 .7 5 5 ,5 3 3 .5 43.7 45,8 4 2.8 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 4 6 9 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P re ca tó rio s in clu íd o s na lei do orçam ento - prin cip a l 1,9 00,0 00,0 0 3.2 60.1 15,0 1 0,00 0,00 0 ,0 0
3 4 6 9 0 9 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S e n te n ça s ju d ic ia is de pequeno valor 0,00 1,3 68.6 40,5 2 3.5 4 3 .7 4 5 ,8 4 0,00 0 ,0 0
3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R eserva de c o n tin g ê n cia 0,00 0,00 0,00 2 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0
3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R eserva de con tin g ê n cia 0,00 0,00 0,00 2.8 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0
3 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R eserva de con tin g ê n cia 0,00 0.00 o lo o ^ s o o . o w o o 2 ,6 5 0 .0 0 0 ,0 0
3 9 9 & 9 9 5 0 0 0 :0 0 0 0 0 2 D C -------------fie g e rv a de c o n tin g ê n cia 0,0 0 0,00 o fço nr®io jo o 2 ,6 5 0 .0 0 0 ,0 0
S U B T O T A L (P lano O rig e m X D e s tin o nã ò cad a stra d o ) 3,'140.322,19 1 2 3.44 0,16 1 .6 91,8 89,4 6 OjOO 0.0 0
/
____________^ ______________________________________________________________________ Total Despesa 97 .22 2 .6 1 3 ,1 5 13 0 .0 0 5 .6 1 4 ,3 3 1 5 8.80 0.74 3,29 'iJ64jpè6.7 I4 |8 0 20 3 ,9 8 7 .9 4 6 ,2 5
E LIS A N ÍÇ l l A P E D R O S O d e o l i v e i r a N U N E S
C P F : 0 3 2.74 3.82 9-0 6
o n w r P E R m A T J E P A U LA 
S E C R E T R A R IO DE F IN A N Ç A S 
C P F: 4 3 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO D E F IN A N Ç A S
slELSÊ
C O N tA C JO R M U N rc fP A L 
C P F: 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
IPM Sistemas Ltda
A tp n rifi Nf?t - w p i v ? n i: ^ n i
Identificador; WPL841101-058-NDAZYLVDRNJKGK-5 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:19:13-03:00
m u n ic íp io de c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
LDO : 2 0 2 5 P P A : 2 0 2 2 - 2025
Pág 1 / 8
A N E X O 7 da Lei 4 .3 2 0 /6 4 - A D E N D O V I P orta ria S O F Nr. 8, de 0 4 /02/1 985 - F u n cio n a l P roqram ática
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0001 Le g isla tiva 6 .1 60.0 00,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
0001.0031 A c a o Le gislativa 6.1 60.0 00,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 01.0 031 .010 1 A T IV ID A D E S LE G IS LA T IV A S 6 .1 60.0 00,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
00 01.0 0 3 1 .0 1 0 1 .2 0 0 1 M A N U T E N Ç Ã O D A C Â M A R A M U N IC IP A L 6 .1 60.0 00,0 0 6 .1 6 0 ,0 0 0 ,0 0
00 04 A d m in is tra ç ã o 0,00 2 0 .8 4 4 .9 4 2 ,1 4 2 0 .8 4 4 .9 4 2 ,1 4
0 0 0 4 .0 0 9 2 R e p re s e n ta ç ã o Jud icia l e E xtrajudicial 1.322.850,00 1 .3 2 2 .8 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 0 9 2 .0 4 0 2 C O N T R O L E j u r í d i c o 1.322.850,00 1 .3 2 2 .8 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 0 9 2 .0 4 0 2 .2 0 0 4 M A N U T E N Ç Ã O D A A S S E S S O R IA JU R ÍD IC A 57 1.85 0,00 5 7 1 .8 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 0 9 2 .0 4 0 2 .2 0 0 8 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O J U R ID IC O 751.000,00 7 5 1 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 0,00 15 ,626.092,14 1 5 .6 2 6 .0 9 2 ,1 4
0004.0 122 .040 1 C O O R D E N A Ç Ã O S U P E R IO R 2 .4 93.5 00,0 0 2 .4 9 3 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 1 .2 0 0 2 M A N U 1 E N Ç Ã O D O G A B IN E T E DO P R E F E IT O 2.4 9 3 .5 0 0 ,0 0 2 .4 9 3 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 0,0 0 10 .809 .392 ,14 1 0 .8 9 9 .3 9 2 ,1 4
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .1 0 8 9 C O N S T R U Ç Ã O / AM P LÍ.A Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O D E E D IF IC A Ç Õ E S P Ú B L IC A S j 0,00 0,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 0 7 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - S AN J 60 6.50 0,00 5 0 6 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 1 0 M A N U T E N Ç Ã O D A A D M IN IS T R A Ç Ã O G E R A L 6.6 65.0 42,1 4 6 .6 6 5 .0 4 2 ,1 4
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 1 3 M A N U T E N Ç Ã O DE C O M P R A S E LIC IT A Ç Õ E S 55 9.50 0,00 5 5 9 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 1 4 M A N U T E N Ç Ã O DO C O N T R O L E D E M A T E R IA L E P A T R IM Ô N IO 623..SOO,00 6 2 3 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 1 5 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - SF 567.250,00 5 6 7 ,2 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 8 4 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - S D 1.841,100,00 1.8 41.1 00,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 8 5 M A N U T E N Ç Ã O D A S A T IV ID A D E S DE IN D Ú S T R IA E C O M É R C IO 36.500,00 3 6 .5 0 0 .0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 6 C O N T R O L E DE P E S S O A L 2 .2 33.2 00,0 0 2 .2 3 3 .2 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 2 .0 4 0 6 .2 0 1 2 M A N U T E N Ç Ã O D O R E C U R S O S H U M A N O S 2 .2 33,2 00,0 0 2 .2 3 3 .2 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 3 A d m in is tra ç ã o F in anceira 1.818,500,00 1 .8 18.5 00,0 0
00 0 4 .0 1 2 3 .0 4 0 8 C O N T R O L E F IN A N C E IR O E C O N T Á B IL 1.8 18.500,00 1.8 18.5 00,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 3 .0 4 0 8 .2 0 1 7 M A N U T E N Ç Ã O D A C O N T A B ILID A D E 97 9.50 0,00 9 7 9 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 3 .0 4 0 8 .2 0 1 8 M A N U T E N Ç Ã O D A T E S O U R A R IA 83 9.00 0,00 8 3 9 .0 0 0 ,0 0
00 0 4 .0 1 2 4 C o n tro le Interno 29 0.85 0,00 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
00 0 4 .0 1 2 4 .0 4 0 4 C O N T R O L E IN T E R N O 2 9 0.85 0,00 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 1 2 4 .0 4 0 4 .2 0 0 6 M A N U T E N Ç Ã O D A C O N T R O L A D O R A G E R A L 29 0,85 0,00 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
00 0 4 .0 1 2 6 T e c n o lo g ia da Inform a ção 0,00 0,00
00 0 4 .0 1 2 6 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 0,00 0,0 0
0 0 0 4 .0 126 .040 5.20 11 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O D E IN F O R M A T IZ A Ç Ã O 0,00 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 9 A d m in is tra ç ã o de R eceitas 36 9.15 0,00 3 6 9.15 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 9 .0 4 0 7 A D M IN IS T R A Ç Ã O F IN A N C E IR A 3 6 9.15 0,00 3 6 9.15 0,00
0 0 0 4 .0 1 2 9 .0 4 0 7 .2 0 1 6 M A N U T E N Ç Ã O D A T R IB U T A Ç Ã O E F IS C A L IZ A Ç Ã O 36 9.15 0,00 3 6 9.15 0,00
00 04.0131 C o m u n ic a ç ã o S ocial 8 3 5.50 0,00 83 5.5 0 0 ,0 0
00 0 4 .0 1 3 1 .0 4 0 3 D IV U L G A Ç Ã O O F IC IA L 8 3 5.50 0,00 8 3 5,50 0,00
IPM Sistemas Ltda
A tfin d fi N ftt - W P I v 'P f ) 1 n i
Identificador: WPL681101-058-QGKZSZATUUEZJQ-0 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:16:15-03:00
) M UNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo Vll - Programa de Trabalho (Consolidação)
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 20 2 5 P P A : 20 2 2 - 20 2 5
Pág 2 /
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 0 4 .0 1 3 1 .0 4 0 3 .2 0 0 5 M A N U T E N Ç Ã O D A A S S E S S O R IA DE C O M U N IC A Ç Ã O S O C IA L 83 5.50 0,00 8 3 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 2 4 3 A ssistê n cia à C rian ça e ao A dolesce nte 58 2.00 0,00 5 8 2 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 2 4 3 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 58 2.00 0,00 5 8 2 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 4 .0 2 4 3 .0 4 0 5 .2 0 0 3 M A N U T E N Ç Ã O DO C O N S E L H O T U T E L A R 5 8 2.00 0,00 5 8 2 .0 0 0 ,0 0
00 06 S e g u ra n ça P ública 1.180.500,00 1.1 80.5 00,0 0
0 0 0 6 .0 1 8 2 D efesa C ivil 1.180.500,00 1.1 8 0 .5 0 0 ,0 0
0006.0 182 .060 1 S E G U R A N Ç A P Ú B LIC A 1.180.500,00 1.1 8 0 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 6 .0 1 8 2 .0 6 0 1 .2 0 7 6 M A N U T E N Ç Ã O DO P O S T O DE C O R P O D E B O M B E IR O S C O M U N IT Á R IO 1.180.500,00 1 .1 80.5 00,0 0
00 08 A ssistê n cia S ocial 4 1 .8 0 0 ,0 0 6 .6 73.1 55,0 0 6 .7 1 4 .9 5 5 ,0 0
0 0 0 8 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 1.337.500,00 1 ,3 37.5 00,0 0
0 0 0 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 1.337.500,00 1 .3 37.5 00,0 0
0 0 0 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 5 0 M A N U T E N Ç Ã O D O S C O N S E L H O S M U N IC IP A IS DE A S S IS T . S O C IA L 26 .000 ,00 26 .0 0 0 ,0 0
00 08.0 122 .040 5.20 51 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E DO S E C R E T Á R IO - S AS 1.199.500,00 1 .1 99.5 00,0 0
'Ò Ò 08.0122.04'.-5.2052 A P R IM O R A M E N T O D A G E S T Ã O IG D /S Ü A S 49 .000 ,00 4 9 .0 0 0 ,0 0
% 008.012 2 .040 5.20 53 P R O G R A M A B O LS A -A M ÍL IA E C A D A S T R O Ú N IC O IG D -M 33.000,00 63 ,0 0 0 ,0 0
0008-0241 A s sistê n cia ao Idoso 6 3 2.50 0.00 63 2.50 0 00
0C D 8.0241.0803 A S S IS T Ê N C IA A O ID O S O 6 3 2.50 0,00 6 3 2 ,5 0 0 ,0 0
0 0 & 8 .0 2 4 1 .0803.2 054 M A N U T E N Ç Ã O DE A S S IS T Ê N C IA AO ID O S O .!
I 54 9.50 0,00 5 4 9 .5 0 0 ,0 0
0 0 0 0 .0 2 1 1 .0'303.2031 A T IV ID A D E S D O F U N D O M U N IC IP A L D O S D IR E IT O S D A P E S S O A ID O S A 76.000,00 7 6 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 1 .0 8 0 3 .2 0 6 2 P R O JE T O S D O F U N D O M U N IC IP A L D O S D IR E IT O S DA P E S S O A ID O S A 7.000,00 7 ,0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 A ssistê n cia à C rian ça e ao A dolesce nte 41 .8 0 0 ,0 0 91 7.25 0,00 9 5 9 .0 5 0 ,0 0
0008.02^13.0050 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,0 0
0008.C 24 3.0 050.0109 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 5 A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E A D O LE S C E N T E 41 .800 ,00 70 6.25 0,00 7 4 8 .0 5 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 5 .5 0 5 7 P R O JE T O S D O F U N D O M U N IC IP A L D A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 16.500,00 16 .500 ,00
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 5 .5 0 5 9 P R O JE T O S D E A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 25 .300 ,00 2 5 .3 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 5 .6 0 5 8 A T IV ID A D E S D O F U N D O M U N IC IP A L D A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 35.000 ,00 35 .0 0 0 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 5 .6 0 6 0 A T IV ID A D E S D E A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 6 7 1.25 0,00 6 7 1.25 0,00
0 0 0 8 .0 2 4 3 .0 8 0 8 P R O G R A M A P R IM E IR A IN F Â N C IA 120.000,00 120.000,00
00 08.0 243 .080 8.21 01 P R IM E IR A IN F Â N C IA C O M Q U A LID A D E E P R O T E Ç Ã O 120.000,00 120.000,00
0 0 08.0 243 .100 1 P R O G R A M A D E A T E N Ç Ã O B Á S IC A DE S A Ú D E 91 .000 ,00 91.000 ,00
0 0 0 8 .0 2 4 3 .1 0 0 1 .2 0 4 4 M A N U T E N Ç Ã O DO A T E N D IM E N T O À C R IA N Ç A E A O .A D O LE S C E N TE 91 .000 ,00 91 .000 ,00
0 0 0 8 .0 2 4 4 A ssistê n cia C om u nitária 3 ,7 85.9 05,0 0 3 .7 85.9 05,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
00 0 8 .0 2 4 4 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0,00
0008.0 244 .080 1 A S S IS T Ê N C IA DE P R O T E Ç Ã O S O C IA L B Á S IC A 2.4 93.9 05,0 0 2.4 9 3 .9 0 5 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 8 0 1 .2 0 5 5 M A N U T E N Ç Ã O DE A S S IS T Ê N C IA DE P R O T E Ç Ã O S O C IA L B Á S IC A 2.4 93.9 05,0 0 2.4 9 3 .9 0 5 ,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 8 0 2 A S S IS T Ê N C IA DE P R O T E Ç Ã O S O C IA L E S P E C IA L 1.057.000,00 1.0 57.0 00,0 0
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 8 0 2 .2 0 5 6 M A N U T E N Ç Ã O DE A S S IS T Ê N C IA DE P R O T E Ç Ã O S O C IA L E S P E C IA L 1.057.000,00 1.0 57.0 00,0 0
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A te n rifi N fit - W P I v ? n i 3 n i
identificador; WPL681101-058-QGKZSZATUUEZJQ-0 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:16:15 -03:00
^ M UNICÍPIO DE CARAM BEÍ ^
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 20 2 5 P PA : 20 22 - 20 2 5
Pág 3 / 8
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 8 0 4 C A R A M B E Í S E M F O M E 2 3 5.00 0,00 2 3 5.00 0,00
0 0 0 8 .0 2 4 4 .0 8 0 4 .2 1 0 0 C a ra m b e i sem fo m e 2 3 5 .0 0 0 ,0 0 2 3 5.00 0,00
00 10 S aúde 7 ,5 5 0 .0 0 0 ,0 0 4 6 .8 5 5 .2 0 2 ,5 6 54 .405 .202 ,56
0 0 1 0 .0 1 2 2 A d m in istra çã o G eral 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 4 4 2.40 0,00
0 0 1 0 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 4 4 2.40 0,00
0 0 1 0 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 4 0 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - SS 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 44 2.40 0,00
00 1 0 .0 2 4 3 A ssistê n cia è C ria n ça e a o A dolesce nte 0,00 0,00
0 0 1 0 .0 2 4 3 .0 8 0 8 P R O G R A M A P R IM E IR A IN F Â N C IA 0,00 0,00
00 1 0 .0 2 4 3 .0 8 0 8 .2 1 0 1 P R IM E IR A IN F Â N C IA C O M Q U A LID A D E E P R O T E Ç Ã O 0,00 0,00
0010.0301 A te n çã o B ásica 7 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0 4 4 ,4 0 0 .0 0 2 ,5 6 51 .950 ,002 ,56
0 0 1 0 .0 3 0 1 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0,0 0
00 10.0 301 .100 1 P R O G R A M A D E A T E N Ç Ã O B Á S IC A D E S A Ú D E 55 0.00 0,00 4 0 .4 2 0 .5 0 2 ,5 6 40 .970 .502 ,56
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .0 0 3 8 M A N U T E N Ç Ã O D A A T E N Ç Ã O B A S IC A DE S A Ú D E 1 5 0.00 0,00 ■50.000,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .^0 4 1 C O N S T R U Ç Ã O / A M P L IA Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O D A R E D E F ÍS IC A DE S A U D E 5 5 0 .0 0 0 ,0 0 350.000,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 2 M A N U T E N Ç Ã O D A S A Ú D E M E N T A L 2 9 8 .3 0 0 ,0 0 29 8.30 0,00
0 0 1 0 ,0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 3 M A N U T E N Ç Á O D A E S T R A T É G IA EM S A Ú D E D A F A M ÍLIA 11 6.65 0,00 116 650,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 4 M A N U T E N Ç A O d o A T E N D IM E N T O Á C R IA N Ç A E A O A D O L E S C E N T E 60 ,9 0 0 ,0 0 60,900,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 5 T R A N S F E R Ê N C IA S A C O N S Ó R C IO IN T E R M U N IC IP A L DE S A Ú D E 5.7 5 0 ,0 0 0 ,0 0 5.7 50,0 00,0 0
0 0 1 0 ,0 3 0 1 .1 0 0 1 .2 0 4 6 M A N U T E N Ç Ã O D A A T E N Ç Ã O B Á S IC A D E S A Ú D E 34 .04 4 ,6 5 2 ,5 6 34.044.652,56
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 2 P R O G R A M A D E A S S IS T Ê N C IA F A R M A C Ê U T IC A 1.7 15.5 00,0 0 1.715.500,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 2 .2 0 4 7 M A N U T E N Ç Ã O DE A S S IS T Ê N C IA F A R M A C Ê U T IC A 1 .7 15.5 00,0 0 1.715.500,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 4 P R O G R A M A D E A S S IS T Ê N C IA O D O N T O LÓ G IC A 2 .2 6 4 .0 0 0 ,0 0 2.2 64.000,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 4 ,2 0 4 8 M A N U T E N Ç Ã O DE A S S IS T Ê N C IA O D O N T O LÓ G IC A 2 .2 6 4 .0 0 0 ,0 0 2.264.000,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 5 C onstrução d e r u m a U P A N O C E N T R O D O M U N IC ÍP IO DE c 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 7.000.000,00
0 0 1 0 .0 3 0 1 .1 0 0 5 .1 1 0 2 C onstrução de um a un id a d e bá sica de saúde de pronto a te n d im e n to 7.0 0 0 .0 0 0 ,0 0 7.000.000,00
00 1 0 .0 3 0 4 V ig ilâ n cia S anitá ria 2 .0 1 2 .8 0 0 ,0 0 2.012,800,00
0 0 1 0 .0 3 0 4 .1 0 0 3 P R O G R A M A D E V IG IL Â N C IA EM S AÚ D E 2 .0 1 2 .8 0 0 ,0 0 2.012.800,00
0 0 1 0 .0 3 0 4 .1 0 0 3 .2 0 4 9 M A N U T E N Ç Ã O DE V IG IL Â N C IA EM SAÚ D E 2 .0 1 2 .8 0 0 ,0 0 2.012.800,00
Hbi LÍD cfy
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Identificador: WPL681101-058-QGKZSZATUUEZJQ-0- Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:16:15-03:00
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Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LD O : 20 2 5 P P A : 20 22 - 20 25
Pág 4 / 8
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 1 2 E ducação 2 .6 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 6 .102 .768 ,48 5 8 .7 2 7 .7 6 8 ,4 8
00 1 2 .0 1 2 2 A d m in istra çã o G eral 2 .5 95.7 88,4 8 2 .5 9 5 .7 8 8 ,4 8
00 1 2 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 3 6 0.00 0,00 3 6 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 2 3 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E DO S E C R E T Á R IO - S E C 3 5 3.50 0,00 3 5 3 ,5 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 2 4 M A N U T E N Ç Ã O D O S C O N S E L H O S G E S T O R E S 5 .5 00,0 0 6 .5 0 0 ,0 0
00 12.0122.1201 A D M IN IS T R A Ç Ã O D A E D U C A Ç Ã O 2 .2 35.7 88,4 8 2 .2 3 5 .7 8 8 ,4 8
0 0 1 2 .0 1 2 2 .1 2 0 1 .2 0 2 5 M A N U T E N Ç Ã O DE A D M IN IS T R A Ç Ã O DA E D U C A Ç Ã O 2.2 35.7 88,4 8 2 .2 3 5 .7 8 8 ,4 8
0012.0361 E nsino F u nda m ental 2 .1 8 0 .0 0 0 ,0 0 3 1 .045 .800 ,00 3 3 .2 2 5 .8 0 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 1 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S L E G IS L A T IV O M U N IC IP A L 0,00 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 2 P R O G R A M A D E E N S IN O F U N D A M E N T A L 2 .1 8 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 .999 .000 ,00 2 3 .1 7 9 .0 0 0 ,0 0
00 12.0 3 6 1 .1 2 0 2 .0 0 3 1 C O N S T R U Ç Ã O /A M P L IA Ç Ã O /A Q U IS IS Ã O DA R EDE F ÍS IC A D E E D U C A Ç Ã O 5 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 5 0 .0 0 0 .0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 2 .1 0 3 0 C O N S T R U Ç Ã O / A M P L IA Ç Ã O / A Q U IS IÇ Ã O D A R E D E F ÍS IC A DE E D U C A Ç Ã O 1 .6 30.0 00,0 0 1.6 3 0 .0 0 0 ,0 0
00 12.0 361 .120 2.20 31 M A N U T E N Ç Ã O DO E N S IN O F U N D A M E N T A L 20 .99 9 .0 0 0 .0 0 2 0 .9 9 9 .0 0 0 ,0 0
0 0 12.0 361 .120 8 PR O G R .4M A D E T R A N S P O R T E E S C O LA R 7.634.00G.OC 7.6 3 4 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 8 .2 0 3 2 M A N U T E N Ç Ã O DO T R A N S P O R T E E S C O LA R E N S IN O F U N D A M E N T A L 7,6 34.0 00,0 0 7.6 3 4 .0 0 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 1 .1 2 0 9 P R O G R A M A D E M E R E N D A E S C O L A R 2,4 1 2 .8 0 0 ,0 0 2 .4 1 2 .8 0 0 ,0 0
0 0 1 Z .0 3 6 1 .1209.2 033 M A N U T E N Ç Ã O DA A L IM E N T A Ç Ã O E S C O L A R E N S IN O F U N D A M E N T A L 2 .4 1 2 ,800,-J0 2 .4 1 2 .8 0 0 ,0 0
r. 312.0362 E nsino M édio 4.5 00,0 0 4 .5 0 0 ,0 0
00 1 2 .0 3 6 2 .1 2 0 6 P R O G R A M A D E E N S IN O M É D IO 4.5 00,0 0 4 ,5 0 0 ,0 0
0 0 -l2 .0 3 6 2 .1 2 0 6 .2 0 2 6 M A N U T E N Ç Ã O DO E N S IN O M É D IO 4.5 00,0 0 4 ,5 0 0 ,0 0
00 12.0 363 E nsino P rofissional 65.000 ,00 6 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 12.0 363 .120 8 P R O G R A M A D E T R A N S P O R T E E S C O LA R 65 .000 ,00 6 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 3 .1 2 0 8 .2 0 3 2 M A N U T E N Ç Ã O DO T R A N S P O R T E E S C O LA R E N SIN O F U N D A M E N T A L 65 .000 ,00 6 5 .0 0 0 ,0 0
0 0 12.0 365 E ducação Infantil 4 4 5 .0 0 0 ,0 0 2 0 .3 5 5 .4 8 0 ,0 0 2 0 .8 0 0 .4 8 0 ,0 0
0 0 12.0 365 .120 3 P R O G R A M A D E E D U C A Ç Ã O IN F A N T IL 4 4 5 .0 0 0 ,0 0 18 .478 .000 ,00 18 .923 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 3 .1 0 3 4 C O N S T R U Ç Ã O /A M P L IA Ç Ã O /A Q U IS IÇ Ã O DE C E N T R O S D E E D U C A Ç Ã O IN FA N TI 4 4 5 .0 0 0 ,0 0 4 4 5 .0 0 0 ,0 0
IPM Sistemas Ltda
A ta n rlfl KlPt - W P l v S > n iS n i
Identificador: WPL681101-058-QGK2SZATUUEZJQ-0 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:16:15-03:00
m u n ic íp io de c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
E ntida de(s): C o n s o lid a d o 
LD O ; 2 0 2 5 P PA : 2 0 2 2 - 20 2 5
Pág 5 / 8
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 3 .2 0 3 5 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O IN FA N TIL P R É -E S C O L A R 7 .3 16.0 00,0 0 7.3 1 6 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 3 .2 0 3 6 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O IN FA N TIL P R É -E S C O L A R - C R E C H E S 11 .162 .000 ,00 11 .16 2 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 8 P R O G R A M A D E T R A N S P O R T E E SC O LAR 1.8 77.4 80,0 0 1 .8 77.4 80,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 8 .2 0 3 7 M A N U T E N Ç Ã O D O T R A N S P O R T E E S C O L A R E N S IN O IN FA N TIL 1 .8 77.4 80,0 0 1.8 77.4 80,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 9 P R O G R A M A D E M E R E N D A E S C O LA R 0,00 0,00
0 0 1 2 .0 3 6 5 .1 2 0 9 .2 0 3 8 M A N U T E N Ç Ã O D A A L IM E N T A Ç Ã O E S C O L A R E N S IN O IN FA N TIL 0,00 0,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 6 E duca ção d e Jo v e n s e A d u lto s 2 8 5.50 0,00 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 6 .1 2 0 4 P R O G R A M A Ç Ã O D E E D U C A Ç Ã O DE JO V E N S E A D U L T O S 2 8 5.50 0,00 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 6 .1 2 0 4 .2 0 2 8 M A N U T E N Ç Ã O D A E D U C A Ç Ã O DE JO V E N S E A D U L T O S 28 5.5 0 0 ,0 0 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 7 E duca cao E special 8 1 7,20 0,00 8 1 7.20 0,00
0 0 1 2 .0 3 6 7 .1 2 0 5 P R O G R A M A D E E D U C A Ç Ã O E S P E C IA L 81 7.2 0 0 ,0 0 81 7.2 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 7 .1 2 0 5 .2 0 2 9 M A N U T E N Ç Ã O D A E D U C A Ç Ã O E S P E C IA L 8 1 7.20 0,00 81 7.2 0 0 ,0 0
0 0 1 2 .0 3 6 8 E duca ção B ásica 2.5 00,0 0 2.5 00,0 0
t\.P l2 .0 3 6 8 .1 2 0 6 P R O G R A M A D E E N S IN O M É D iO 2,5 00,0 0 2.5 00,0 0
0 0 t2 .0 3 6 b .1 2 0 6 .2 ü 2 6 M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O M É D iO 2 ,5 00,0 0 2 .6 00,0 0
0 0 1 2 .0 3 9 2 D ifusão C ultural 93 1.00 0,00 93 1.00 0,00
00 12.0 392 -130 1 D E S E N V O L V IM E N T O C U L T U R A L E C ÍV IC O 9 3 1.00 0,00 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 j
0012.03:12.13 o 1 .2059 M A N U T E N Ç Ã O DO D E P A R T A M E N T O DE C U LTU F iA 93 1.0 0 0 ,0 0 931.000,001
0013 C ultura 2 6 9 .0 0 0 ,0 0 2 6 9 .0 0 0 ,oo j
0 0 1 3 .0 3 9 2 D ifusão C u ltu ra l 2 6 9 .0 0 0 ,0 0 2 6 9.00 0,00
0 0 13.0 392 .140 1 C O N S T R U Ç Â O /A M P L IA Ç Ã O DE E D IF IC A Ç Õ E S P Ú B LIC A S . 2 6 9 .0 0 0 ,0 0 26 9.0 0 0 ,0 0
0 0 1 3 .0 3 9 2 .1 4 0 1 .1 0 9 8 E laboração d o pro je to exe cu tivo e construção civil da casa da cultura 2 6 9 .0 0 0 ,0 0 2 6 9.00 0.00
0015 U rba nism o 50.000.00 1 .9 25.0 00,0 0 7 .2 98.6 00,0 0 9.2 73.6 00,0 0
C 015.0122 A d m in is tra ç ã o G eral 1.7 54.3 00,0 0 1.754.300,00
0 0 1 5 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 1.7 54.3 00,0 0 1.754.300,00
0 0 1 5 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 6 3 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - S O S 1.088.800,00 1.088.800,00
0 0 1 5 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 7 7 M A N U T E N Ç Ã O D O G A B IN E T E D O S E C R E T Á R IO - S PU 6 6 5.50 0,00 66 5.50 0,00
00 15.0451 Infra-E strutura U rba na 15 0.00 0,00 4 0 4.65 0,00 55 4.65 0,00
0 0 15.0 451 .150 1 P L A N E JA M E N T O E IN F R A E S T R U T U R A U R B A N A E R U R A L 15 0.00 0,00 40 4.6 5 0 ,0 0 554.650,00
0 0 1 5 .0 4 5 1 .1 5 0 1 .1 0 7 0 C A L Ç A M E N T O S E M E IO S FIO S 15 0.00 0,00 150.000,00
0 0 1 5 .0 4 5 1 .1 5 0 1 .2 0 7 8 M A N U T E N Ç Ã O D O P LA N E JA M E N T O E U R B A N IS M O 40 4.6 5 0 ,0 0 4 0 4.65 0,00
00 1 5 .0 4 5 2 S erviços U rb a n o s 1.7 75.0 00,0 0 5.1 3 9 .6 5 0 ,0 0 6 .9 14.6 50,0 0
0 0 1 5 .0 4 5 2 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
0 0 1 5 .0 4 5 2 .0 0 5 0 .0 1 0 9 E M E N D A S IM P O S IT IV A S LE G IS LA T IV O M U N IC IP A L 0,00 0,00
0 0 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 S E R V IÇ O S D E U T IL ID A D E P Ú B L IC A 1.7 75,0 00,0 0 5.1 3 9 .6 5 0 ,0 0 6 .9 14,6 50,0 0
0 0 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .1 0 6 5 C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A DE PRAÇ AS, P A R Q U E S E P O R TA L 1 .3 90.0 00,0 0 1,390.000,00
0 0 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .1 0 6 7 A M P L IA Ç Ã O D A R E D E D E ILU M IN A Ç Ã O P Ú B L IC A 3 5 .0 0 0 ,0 0 35.000,00
IPM Sistemas Ltda
A tenrip N fit - W P I v 9 n i? ? n i
Identificador: WPL681101-058-QGKZSZATUUEZJQ-0 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:16:15-03:00
M UNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
E n tid a d e (s): C onso lidado 
LD O : 20 2 5 P P A : 20 22 - 2025
Pag 6 / 8
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0 0 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .1 0 9 3 R E A D E Q U A Ç Ã O E A M P L IA Ç Ã O DE C E M IT É R IO M U N IC IP A L 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .2 0 6 8 M A N U T E N Ç Ã O DE S E R V IÇ O S P Ú B LIC O S 5.0 24.6 50,0 0 5 .0 2 4 .6 5 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 4 5 2 .1 5 0 2 .2 0 9 4 M A N U T E N Ç Ã O DE S E R V IÇ O S DE U T IL ID A D E P Ú B LIC A 115.000,00 1 1 5.00 0,00
0 0 1 5 .0 6 9 5 T u rism o 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 6 9 5 .2 3 0 2 P R O M O Ç Ã O D O T U R IS M O 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 5 .0 6 9 5 .2 3 0 2 .0 0 2 4 O rie n ta çã o T urística 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 .0 0
00 1 6 H abita ção 65 .0 0 0 ,0 0 23 8.80 0,00 3 0 3 .8 0 0 ,0 0
0 0 1 6 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G erai 2 3 8.80 0,00 2 3 8 .8 0 0 ,0 0
0 0 1 6 .0 1 2 2 04 05 A P O iO A D M IN IS T R A T IV O 2 3 8.80 0,00 2 3 8 .8 0 0 ,0 0
0 0 1 6 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 8 0 M A N U T E N Ç Ã O DO F U N D O M U N IC IP A L DE H A B IT A Ç Ã O E IN T E R E S S E P Ú B L IC O 23 8.8 0 0 ,0 0 2 3 8 .8 0 0 ,0 0
0 0 1 6 .0 4 8 2 H a b ita ca o U rbana 65 .000 ,00 65 .0 0 0 ,0 0
0016.0 482 .160 1 IM P L A N T A Ç Ã O DE M O R A D IA S U R BA N A S 65 .000 ,00 65 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 6 .0 482 .160 1.10 81 C O N S T R U Ç Ã O DE C A S A S P O P U LA R E S 65 .000 ,00 65 .0 0 0 ,0 0
00 1 8 G estão A m b ie n ta l 3 7 5 .0 0 0 ,0 0 4,1 8 1 .5 0 0 ,0 0 4.556.500,001
0 0 1 8 .0 1 2 2 A d m in is ira c a o G eral 73 9.00 0,00 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 7 3 9.00 0.00 7 3 9 .0 0 0 .0 0 i
0 0 1 8 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 9 2 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E DO S E C R E T Á R IO - S M A 7 3 9.00 0,00 73 9.0 0 0 ,0 0
0018.0541 P re se rva çã o e C onse rvaçã o A m biental 3 7 5.00 0,00 2 .7 77,5 00,0 0 3.1 5 2 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 5 4 1 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 25 0.00 0,00 2 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 5 4 1 .0 4 0 5 .2 0 9 9 A T IV ID A D E S D O F U N D O M U N IC IP A L D E M E IO A M B IE N T E 2 5 0.00 0,00 2 5 0.00 0,00
0018.0 541 .170 1 P R O G R A M A DE S A N E A M E N T O G E R A L 37 5.0 0 0 ,0 0 2.5 2 7 .5 0 0 ,0 0 2.9 0 2 .5 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 5 4 1 .1 7 0 1 .1 0 9 5 P R O JE T O S D E P O LÍT IC A M U N IC IP A L DE R E S ÍD U O S S Ó LID O S 3 7 5.00 0,00 37 5.00 0,00
0 0 1 8 .0 5 4 1 .1 7 0 1 .2 0 9 6 A T IV ID A D E S DE P O LÍT IC A M U N IC IP A L D E R E S ÍD U O S S Ó L ID O S 2,5 27.5 00,0 0 2,5 27.5 00,0 0
0 0 1 8 .0 5 4 2 C o n tro le A m b ie n ta l 66 5.0 0 0 ,0 0 66 5.0 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 5 4 2 .1 8 0 2 P R O G R A M A FE IR A V E R D E C A R A M B E Í 66 5.0 0 0 ,0 0 66 5.0 0 0 ,0 0
0 0 1 8 .0 5 4 2 .1 8 0 2 .2 0 9 8 M A N U T E N Ç Ã O DE A T IV ID A D E S DE C O N T R O L E A M B IE N T A L 6 6 5.00 0,00 66 5.0 0 0 ,0 0
0020 A g ricu ltu ra 0,00 0,00
0020.0122 A d m in is tra ç ã o G eral 0,00 0,00
00 2 0 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 0,00 0,00
0 0 2 0 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 9 0 M A N U T E N Ç Ã O DA A G R O P E C U Á R IA E E X T E N S Ã O R U R A L 0,00 0,00
0 0 20.0 606 E xtensã o R ural 0,00 0,00
00 20.0 606 .200 1 D E S E N V O L V IM E N T O DA A G R IC U L T U R A E E X T E N Ç Ã O R U R A L 0,00 0,00
0 0 20.0 606 .200 1.20 91 A P O IO A O P R O D U T O R R U R A L / P E Q U E N O A G R IC U LT O R 0,00 0,00
0 0 2 0 .0 6 0 8 P ro m o çã o da P rod ução A g ro p e cu á ria 0,00 0,00
00 20.0 608 .200 1 D E S E N V O L V IM E N T O DA A G R IC U L T U R A E E X T E N Ç Ã O RUFtAL 0,00 0,00
0 0 2 0 .0 6 0 8 .2 0 0 1 .2 1 0 2 F A C IL IT A N D O A V ID A N O C A M P O 0,00 0,00 -
0021 O rg a n iza çã o A grá ria 0,00 0,00 0,0,0
0 0 21.0 609 D efesa A g ro p e cu á ria 0,00 0,00 o ,qo -
00 21.0609.2001 D E S E N V O L V IM E N T O D A A G R IC U L T U R A E E X T E N Ç Ã O R U R A L 0,00 0,00 0,00 ^
IPM Sistemas Ltda
A tR nrifi N ftt - W PI v P n i( í n i
Identificador; WPL681101-058-QGKZSZATUUEZJQ-0 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:16:15-03:00
' m u n ic íp io de c a r a m b e i ^
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
E n tid a d e (s): C on so lid a d o 
LD O : 2 0 2 5 PPA: 20 22 - 2025
Pág 7 / 8
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
00 2 1 .0 6 0 9 .2 0 0 1 .0 0 2 5 F O M E N T A R A IM P L A N T A Ç Ã O DO P R O JE T O DE F R U T IC U L T U R A 0,00 0,00
00 2 1 .0 6 0 9 .2 0 0 1 .1 1 0 5 IM P L A N T A Ç Ã O D A C A S A D O A IP IM E S E LO V E R D E 0,00 0,00
0 0 2 1 .0 6 0 9 .2 0 0 1 .1 1 0 6 C O N S T R U Ç Ã O C A S A D O M E L 0,00 0,00
0022 Indústria 8.500,00 8 .5 0 0 ,0 0
00 22.0661 P ro m o çã o Industrial 8.500,00 8 .5 00,0 0
00 22.0661.2201 IN C E N T IV O A E X P A N S Ã O IN D U S T R IA L 8.500,00 8 .5 0 0 ,0 0
0 0 2 2 .0 6 6 1 .2 2 0 1 .2 0 8 6 A P O IO E IN C E N T IV O A IN S T A LA Ç Ã O D E IN D Ú S T R IA S 8.500,00 8 .5 0 0 ,0 0
00 2 3 C o m é rcio e S erviços 16.500 ,00 42 6.5 5 0 ,0 0 4 4 3 .0 5 0 ,0 0
0 0 2 3 .0 6 0 5 .A bastecim ento 16.500 ,00 1 6 .500 ,00
0 0 2 3 .0 6 0 5 .2 7 0 2 C o n s tru ç ã o do P ré d io pa ra ab rig a r o m ercado m u nicipal de caram be i 16.500 ,00 16 .500 ,00
0 0 2 3 .0 6 0 5 .2 7 0 2 .1 1 0 0 C o n s tru ç ã o do P ré d io p a ra ab rig a r o m ercado M u nicipal de C ara m b e i. 16.500 ,00 16 .500 ,00
00 23.0691 P rom oção C om ercial 18.500,00 18 .500 ,00
0023.0 691 .230 1 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 18.500,00 18 .500 ,00
'■■023.C691.2301.2087 A P O IO E IN C E N T IV O A O C O M É R C IO LO C A L 18.500,00 18 .5 0 0 ,0 0
•>323.0695 T u ris m o 1 4 0 8.05 0,00 4 0 8 .0 5 0 ,0 0
00 2 3 .06.95.2,302 P R O M O Ç Ã O D O T U R IS M O I 4 0 8.05 0,00 4 0 8 ,0 5 0 .0 0
0:323,0695.2302.2088 M A N U T E N Ç Ã O D E S E R V iÇ O S DE T U R IS M O 4 0 8.05 0,00 4 0 8 .0 5 0 ,0 0
00 2 6 T ra n sp o rte 1 1 .264 .047 ,47 1 3 .480 .650 ,00 2 4 .7 4 4 .6 9 7 ,4 7
0 0 2 5 .0 4 5 2 S e rviço s U rbanos 25.000 ,00 2 5 ,0 0 0 ,0 0
0 0 26.0 452 .230 1 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 25 .000 ,00 25 .0 0 0 ,0 0
0 0 2 3 .0 4 5 2 .2 3 0 1 .2 1 0 4 R E V IT A L IZ A Ç Ã O D O T E R M IN A L R O D O V IÁ R IO 25 .000 ,00 25 .000 ,00
0 0 2 6 .0 7 8 2 Transporte R odoviário 1 1 .264 .047 ,47 13 .455 .650 ,00 2 4 .7 1 9 .6 9 7 ,4 7
0026.0 782 .060 1 S E G U R A N Ç A P Ú B L iC A 1.283.650,00 1.2 83.6 50,0 0
00 2 6 .0 7 8 2 .0 6 0 1 .2 0 7 9 M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O DE T R Â N S IT O 1.2 83.6 50,0 0 1.2 83.650,00
0026.0 782 .230 1 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 1.5 00.0 00,0 0 1.5 00.000,00
00 2 6 .0 7 8 2 .2 3 0 1 .2 1 0 3 M O B IL ID A D E U R B A N A 1.5 00.0 00,0 0 1.5 00.0 00,0 0
0026.0 782 .260 1 S E R V IÇ O S R O D O V IÁ R IO S 11 .264 .047 ,47 10 .672 .000 ,00 2 1 .9 3 6 .0 4 7 ,4 7
00 26.0 782 .260 1.10 71 C O N S T R U Ç Ã O DO P A R Q U E DE M Á Q U IN A S 6.5 50.0 00,0 0 6.5 5 0 .0 0 0 ,0 0
00 2 6 .0 7 8 2 .2 6 0 1 .1 0 7 2 A Q U IS IÇ Ã O DE E Q U IP A M E N T O S E V E ÍC U L O S R O D O V IÁ R IO S 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 0.00 0,00
00 2 6 .0 7 8 2 .2 6 0 1 .1 0 7 3 C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A DE V IA D U T O S , P O N T E S E B U E IR O S 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 35 0.0 0 0 ,0 0
0 0 2 6 .0 7 3 2 .2 6 0 1 .1 0 7 4 P A V IM E N T A Ç Ã O DE V IA S U R B A N A S E RU R AIS 4 .0 6 4 .0 4 7 ,4 7 4 .0 6 4 .0 4 7 ,4 7
00 2 6 .0 7 8 2 .2 6 0 1 .2 0 7 5 M A N U T E N Ç Ã O DE S E R V IÇ O S R O D O V IÁ R IO S 10 ,672 .000 ,00 1 0 .672 .000 ,00
00 27 D espo rto e Lazer 38 0.0 0 0 ,0 0 1.7 34.0 50,0 0 2.1 1 4 .0 5 0 ,0 0
0 0 2 7 .0 1 2 2 A d m in is tra ç ã o G eral 50 5.15 0,00 50 5.1 5 0 ,0 0
0 0 2 7 .0 1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 50 5,15 0,00 5 0 5.15 0,00
0 0 2 7 .0 1 2 2 .0 4 0 5 .2 0 8 2 M A N U T E N Ç Ã O DO G A B IN E T E DO S E C R E T Á R IO - S E 5 0 5.15 0,00 5 0 5.15 0,00
00 27.0451 In fra -E stru tu ra U rbana 30 .000 ,00 30 .000 ,00
0 0 2 7 .0 4 5 1 .2 7 0 3 C O N S T R U Ç Ã O DE UM C O M P L E X O PO LI E S P O R T IV O 30 .000 ,00 30 .0 0 0 ,0 0
0 0 2 7 .0 4 5 1 .2 7 0 3 .1 1 0 3 C O N S T R U Ç Ã O DE UM C O M P L E X O PO LI E S P O R T IV O 30 .000 ,00 30 .0 0 0 ,0 0
IPM Sistemas Ltda
A tende Net - WPI v ? fl1 3 n i
Identificador: WPL681101-068-QGKZSZATUUEZJQ-0 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:16:15-03:00
^ MUNICÍPIO DE CARAM BEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
E ntida de(s): C onso lidado 
LD O : 20 2 5 P PA : 2022 - 20 25
Pág 8 / 8
Código
0027.0 812
0027.0812,
0027.0812,
0027.0812,
0027.0812,
0027.0 813
0027.0813,
0027.0813,
00 50
0 0 5 0 .0 1 0 9
2701
2 7 0 1 .2 0 8 3
2301
2 3 0 1 .1 1 0 7
Especificação Op. Especiais Projetos Atividades
D esporto C om u nitário 
E M E N D A S iM P O S iT iV A S
EMENDAS iMPOSmVAS LEGISLATiVO MUNICIPAL
A P O IO A O E S P O R T E E LA Z E R
M A N U T E N Ç Ã O D O D E P A R T A M E N T O D E E S P O R T E S
La zer
IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 
IM P LA N T A Ç Ã O D O P A R Q U E D E E X P O S IÇ Ã O
3 5 0 .0 0 0 . 00
3 5 0 .0 0 0 . 00
3 5 0 .0 0 0 . 00
Total
1 .2 28.9 00.0 0 
0,00 
0,00
1 .2 28.9 00.0 0
1.2 28.9 00.0 0
3 5 0 .0 0 0 . 00
3 5 0 .0 0 0 . 00
3 5 0 .0 0 0 . 00
0028
0 0 28.0 843
00 28.0 843
0 0 28.0 843
0 0 28.0 846 
0028.0346,
0 0 20.0 846 
0028.0846, 
00"8.08<16,
,0000
0 0 0 0 .0 0 1 9
,0000
,0000.C ')20
0000.0021
0000.0022
0099
0 0 99.0 999
0 0 99.0 999
0 0 99.0 999
E ncargos E speciais 
S e rviço da D ivida Interna 
E N C A R G O S E S P E C IA IS
A M O R T IZ A Ç Ã O E E N C A R G O S D A D ÍV ID A F U N D A D A 
O utros encargo s E speciais 
E N C A R G O S E S P E C IA IS
R E S T IT U IÇ Õ E S DE R E C U R S O S DE C O N V Ê N IO S 
A Ç Õ E S E P R E C A T Ó R IO S JU D IC IA IS
j C O N T R IB U IÇ Ã O P A R A FO R M A Ç Ã O DO P A S E P ____
R eserva de C ontin gên cia 
R eserva de co n tin g ê n cis 
R E S E R V A DE C O N T IN G Ê N C IA 
R Ê S E R V A 1 9E C O N T IN G Ê N C IA
11.591
5.537,
5.537,
5.537,
6.053.
6.053. 
5.
4.000,
2,048.
.38 0,60
.88 0,60
.88 0,60
.88 0,60
.500,00
,500,00
,000,00
,000.00
,500,00
V
2.650, 
2.6 50
2.650,
2.650,
000,00
000,00
000,00
000,00
D R O S O DE O in V É IR A ! 
P refe ita
C P F : nn? 747 «90-nB_
14 .29 1 .3 8 0 ,6 0
.38 0,60
.88 0,60
.88 0,60
.88 0,60
.5 0 0 ,0 0 !
.5 0 0 ,0 0
,00c ,o c ! 
'.000,001 
•TO.Ooi
2 4 .5 1 1 .3 4 7 ,4 7
■ ^ y V lf c P E R É f R A ^ = A U LA 
S E C R E T R A R IO DE FIN A N Ç A S 
C P F : 4 3 4.34 6.73 9-2 0 
S E C R E T A R IO DE F IN A N Ç A S
NÈÇSPfÜ C R IS T 
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7.67 9.12 9-5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
IPM Sistemas Ltda
A tfin rifi M e i-W P I v ? n i S n i
Identificador: WPL681101-058-QGKZSZATUUEZJQ-0 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:16:15-03:00
MUNICÍPIO DE CARAM BEÍ
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Pessoal - LDO
A tu a liza d o : N ão LD O . 2025 P oder: E xecutivo 
P erío d o d e R efe rência : J a n e iro / 20 25
! i : : * « S 5 A
nr SPhSA COM pesso ai Valor
D E S P E S A B R U T A C O M P E S S O A L (I) 8 0 .4 8 2 .8 5 2 ,5 6
P essoa l A tivo 8 0 .4 8 2 .8 5 2 ,5 6
P essoa l Ina tivo e P e n sio n ista s 0,00
O utras d e sp e sa s d e p e ssoal d e co rre n te s d e co n tra to s de te rc e iriz a ç ã o (§ 1° d o art. 18 da LR F )) 0,00
D E S P E S A S N Ã O C O M P U T A D A S (§ 1° d o art. 19 da LR F ) (II)) 50 8.5 0 0 ,0 0
In d e n iza çã o po r D e m is s ã o e In ce n tivo s à D em issã o V o lu n tá ria 8 .5 0 0 ,0 0
D e corren tes de D e cisã o Ju d icia l 50 0.0 0 0 ,0 0
D esp e sa s de E xe rcício s A n te rio re s 0,00
Ina tivos e P e n sio n ista s co m R e cu rso s V in cu la d o s 0,00
D E S P E S A L ÍQ U ID A C O M P E S S O A L (III) = (1 - II) 7 9 .9 7 4 .3 5 2 ,5 6
D E S P E S A T O T A L C O M P E S S O A L - D T P (IV ) = (III a - III b) 7 9 .9 7 4 .3 5 2 ,5 6
APURACAO no CUMPRIMEN10 UU L IMITE LEQAL Valoi
R E C E IT A C O R R E N T E L ÍQ U ID A - R C L (V ) 18 4 .0 3 4 .3 4 8 ,7 8
% da D E S P E S A T O T A L C O M P E S S O A L - D TP so b re a R C L (V I) = (IV / V ) * 100 43 ,46
LIM IT E M Á X IM O (in ciso s I, II, III, art. 2 0 da LR F ) - (5 4,00 % ) 9 9 .3 7 8 .5 4 8 ,3 4
LIM IT E P R U D E N C IA L (p a rá g ra fo ún ico , art. 22 da LR F ) - (5 1,30 % ) m m \ 9 4 .4 0 9 .6 2 0 ,9 2
NOTA:
I
NELSd>hCfilS]>CPF 337.5Í9 
Contador-CRC/PR 19.139/0-0
IPM Sistemas Ltda
AtfinHp Nfif - WPR ni
Identificador: WPR1641101-058-NQWWESOZXSQLJ-2 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:26:47 -03:00
M UNICÍPIO DE C A R A M B t. ^
Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
E n tid a d e (s): C onso lidado 
LD O : 20 25
Valores - R$
Especificação
Prevrsto Executado l^revjlsto
2022 ; ' '2023, 2021 2023 2025 2026 2027
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1) 0,00 0,00 0,00 15.563.396,04 15.971.713,31 17.568.884,64 19.325.773,10
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 229.955,26 2.448.758,51 2.693.634,36 2.962.997,80
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 15.333.440,78 13.522.954,80 14.875.250,28 16.362.775,30
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 15.333.440,78 13.285.168,40 14.613.685,24 ' 16.075,053,76
Inten los 0,00 0,00 0,00 15.333.440,78 13.285.168,40 14.613.685,24 16.075.053,76
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parceiamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Prcv:denc:zr:as 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,cc
□e Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Com instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Domais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 237.786,40 261,565,04 287.721,54
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 59.791.578,45 59.219.423,81 78.051.731,61 85.856.904,76
Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00 0,00 59.791.578,45 69.219.423,81 78.051.731,61 85.856.904,76
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 61.158.645,74 70.460.952,80 79.471.857,82 87.419.043,60
(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 1.367.067,29 1.241.528,99 1.420.126,21 1.562.138,84
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (1 - II) 0,00 0,00 0,00 (44.228.182,41) (53.247.710,50) (60.482.846,97) (66.531.131,66)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 0,00 0,00 144.603.134,37 187.576.167,05 206.333.783,76 226.967.162,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 1.704.506,90 1.874.957,59 2.062.453,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS 0,00 0,00 0,00 143.453.134,37 185.871.660,15 204.458.826,17 224.904.708,79
%da DC sobre a RCL (1/VI) 0,00 0,00 0,00 10,85 8,59 8,59 8,59
% da DCL sobre a RCL (III / VI) 0,00 0,00 0,00 (30,83) (28,65) (29,58) (29,58)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 0,00 0,00 0,00 173.523.761,24 225.091.400,46 247.600.540,51 272.360.594,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1" do art. 59 da LRF) - <108 %> 0,00 0,00 0,00 156.171.385,12 202.582.260,41 222.840.486,46 245.124.535,11
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 308,725,54 5.553.212,44 6,108.533,68 6.719.387,05
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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m u n ic íp io d e CARAMBfc, ^
Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
E n tid a d e (s): C on so lid a d o 
LD O : 2025
Valores - R$
ÕüVlR-Ptl4Hf*!?DE^ULA
S E C R E T R A R IO D e V iN A N Ç A S
C P F: 4 3 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0
S E C R E T A R IO D E F IN A N Ç A S
S O N C R IS T 
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F : 33 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
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m u n ic íp io d e CARAM BEI
Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
E ntida de(s): C o n so lid a d o 
LD O : 20 2 5
Valores - R$
Especificação Previsto
2022 2023 2024 2025 2026 2027
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1) 11.014.974,69 15.563.396,04 16.573.767.22 15.971.713,31 17.568.884,64 19.325.773,10
Dívida Mobiliária 1.688.798,97 229.955,26 666.808,52 2.448.758,51 2.693.634,36 2.962.997,80
Divida Contratual 9.326.175,72 15.333.440,78 15.906.958,70 13.522.954,80 14.875.250,28 16.362.775,30
Empréstimos 9.162.185,10 15.333.440,78 15.906.958,70 13.285.168,40 14.613.685,24 16.075.053,76
Internos 9.162.185,10 15.333.440,78 15.906.958,70 13.285.168,40 14.613.685,24 16.075.053,76
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Füíceíamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D'" FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,üO
Com instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 163.990,62 0,00 0,00 237.786,40 261.565,04 287.’ 21,5^
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (M) 47.293.602,21 59,791.578,45 65.689.528,64 69.219.423,81 78.051.731,61 85.856.904,76
Disponibilidade de Caixa 47.293.602,21 59.791.578,45 65.689.528,64 69.219.423,81 78.051.731,61 85.856.904,76
Disponibilidade de Caixa Bruta 48,149.829,10 61,158,645,74 67.275.242,38 70.460.952,80 79.471.857,82 87,419.043,50
{-) Restos a Pagar Processados 856.226,89 1.367.067,29 1.585.713,74 1.241.528,99 1.420.126,21 1.562.138,84
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d ív id a CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (1 - II) (36.278.627,52) (44.228.182,41) (49.115.761,42) (53.247.710,50) (60.482,846,97) (66.531.131,66)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 129.362.873,83 144,603.134,37 41.208.033,87 187.576.167,05 206.333.783,76 226.967.162,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 1.175.522,00 1.150.000,00 781.401,36 1.704.506,90 1.874.957,59 2.062.453,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS 128,187.351,83 143.453.134,37 40.426.632,51 185.871.660,15 204.458.826,17 224.904.708,79
% da DC sobre a RCL {1 / VI) 8,59 10,85 41,00 8,59 8,59 8,59
% da DCL sobre a RCL (III / VI) (28,30) (30,83) (121,49) (28,65) (29,58) (29,58)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 155.235.448,60 173.523.761,24 49.449.640,64 225.091.400,46 247.600.540,51 272.360.594,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1“ do art. 59 da LRF) - <108 %> 139.711.903,74 156.171.385,12 44.504.676,58 202.582.260,41 222.840.486,46 245.124.535,11
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 3.829.801,68 308,725,54 308.725,54 5.553.212,44 6.108.533,68 6.719.387,05
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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m u n ic íp io d e CARAM BEi
Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
E n tid a d e (s ): C o n s o lid a d o 
LD O : 20 2 5
Valores - R$
'7i - •% A , m Especificação
Executado, ’ ■ = ' 1 '*'^- Previsto
- 2022 ' 2023 2024 t . j2026 2027
DEPÓSITOS
RESTOS A PAGAR NÃO^ESOeeSSABQS 
ANTECIPAÇÕESJJ01?ECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
0,00
17.201.865,28
0,00
0,00
25.798.090.41
V 0,00
0,00
38.983.904,06
0,00
0,00
25.586.405,26
0,00
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2 |.9 9 á 3 2 9 ^
: ; i i 1 p O
A ! 30.791.562,72 1
0,00
FONTE: Sistep^ idade Responsável; m u n ic íp io d e CARAMBEI Data Emissão: 09/04/2024 09:28
O L IV IR P E R E fR A D E P A U L A 
S E C R E T R A R IO D E F IN A N Ç A S 
CPF: 4 3 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO D E F IN A N Ç A S
I
J -
f ô o ^ F ç t e t ô t y '
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F: 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C RC: 0 1 9 1 3 9 -0 /0
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m u n ic íp io d e c a r a m b e í
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação - LDO
A tu a liza d o : N ão LD O : 20 2 5 P e rio d o d e R efe rê n cia : J a n e iro / 20 25
R E C E IT A S D O E N S IN O
RECFIIAS RESUl TANTFS DF IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 2 2 .6 4 3 .4 5 1 ,6 4
1.1 - R eceita R e su lta n te d o Im p osto so b re a P ro p rie d a d e P redial e T e rrito ria l U rba na ? IP ÍU 1 ,8 64.2 44,1 5
1.1.1 -IP T U 1 .6 19.2 50,0 0
1.1.2 - M u ltas, Ju ro s de M ora e O utros E ncargos do IP TU 19 .994 ,15
1.1.3 - D ívida A tiva do IPTU 200,000,00
1.1.4 - M u ltas. Ju ro s de M ora, A tu a liz a ç ã o M o netá ria e O u tro s E n ca rg o s da D ívid a A tiva do IPTU 25 .0 0 0 ,0 0
1.1.5 - (-) D e d u çõ e s da R eceita do IPTU 0,00
1 .2 - R eceita R e su lta n te d o Im p o sto so b re T ra n s m is s ã o In te r V iv o s ? ITBI 3 ,3 0 1 .7 0 4 ,0 0
1.2.1 - ITBI 3 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 .2 .2 - M u ltas, Ju ro s de M o ra e O u tro s E ncargos d o ITBI 1,704,00
1.2.3 - D ívida A tiva do ITBI 0,00
1.2.4 - M u ltas, Ju ro s de M o ra, A tu a liz a ç ã o M o netá ria e O utros E n ca rg o s da D ívida A tiva do ITBI 0,00
1.2.5 - (-) D e d u çõ e s da R e ce ita do ITBI 0,00
1.3 - R eceita R e su lta n te do Im p o sto so b re S e rviço s de Q u a lq u e r N atu reza - ISS 1 0 .046 .000 ,00
1.3.1 - ISS 10.000.000,00
1.3.2 - M u ltas, Ju ro s de M ora e O u tro s E ncargos do ISS 35 .000 ,00
1.3.3 - D ívida A tiva d o ISS 10.000,00
1.3.4 - M u ltas, Ju ro s de M ora, A tu a liz a ç ã o M o netá ria e O utros E nca rg o s da D ívida A tiva do ISS 1.000,00
1.3.5 - (-) D e d u çõ e s da R eceita do ISS 0,00
1.4 - R eceita R e su lta n te do Im p o sto de R enda R e tid o na F cn te ? IR R F 7 .4 3 1 .5 0 3 ,4 9
1.4.1 - IR R F 7 .4 3 1 .5 0 3 ,4 9
1.4.2 - M u ltas, Ju ro s d e M o ra e O u tro s E ncargos d o IR R F 0,00
1 .4 .3 -D ív id a A tiv a d o IR R F 0,00
1.4.4 - M u ltas, Ju ro s d e M ora, A tu a liz a ç ã o M o netá ria e O u tro s E n ca rg o s da D ívid a A tiva do IR R F 0,00
1.4.5 - (-) D e du ções da R eceita do IR R F 0,00
1.5 - R eceita R e su lta n te do Im p o sto T e rrito ria l R ural ? IT R (CF, art. 153, §4°, in ciso III) 0,00
1.5.1 - ITR 0,00
1.5.2 - M ultas, Ju ro s de M ora e O utros E ncargos d o ITR 0,00
1.5 .3 - D ívida A tiva d o ITR 0,00
1.5.4 - M u ltas, Ju ro s de M ora, A tu a liz a ç ã o M o netá ria e O utros E nca rg o s da D ívida A tiva do ITR 0,00
1.5.5 - (-) D e d u çõ e s da R eceita do ITR 0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1 3 7.02 6.50 0,00
2.1 - C o ta -P a rte FP M 4 7 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.1.1 - P arce la re fe re n te à C F, art. 159, 1, a lín ea b (2 2 ,0 5 % ) 4 7 .5 0 0 ,0 0 0 ,0 0
2.1 .2 - P arce la re fe re n te à CF, art. 159, 1, a lín ea d (1% em d e ze m b ro de cada ano) 0,00
2.2 - C o ta -P a rte IC M S 7 8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.3 - IC M S -D e s o n e ra ç â o ? L.C . n°8 7/19 96 0,00
2.4 - C o ta -P a rte IP I-E xp o rta çã o 5 2 6.50 0,00
2.5 - C o ta -P a rte ITR 1.7 50.0 00,0 0
2.6 - C o ta -P a rte IP V A 9,2 5 0 .0 0 0 ,0 0
2.7 - C o ta -P a rte lO F -O u ro 0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 1 5 9.66 9.95 1,64
DF&PtSAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDF
4 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2 0 .8 0 0 .4 8 0 ,0 0
4.1 - D e sp e sa s C u ste a d a s com R e cu rso s do F U N D E B 1 1 .138 .000 ,00
4 .2 - D e sp e sa s C u s te a d a s com O u tro s R e cu rso s de Im p o sto s 9 .6 6 2 .4 8 0 ,0 0
5 - ENSINO FUNDAMENTAL 2 9 .5 7 5 .0 0 0 ,0 0
5.1 - D e sp e sa s C u s te a d a s com R e cu rso s do F U N D E B 1 2 .894 .500 ,00
5.2 - D esp e sa s C u s te a d a s com O u tro s R e cu rso s de Im p o sto s 1 6 .680 .500 ,00
6 - ENSINO MÉDIO 4 ,5 0 0 ,0 0
7 -ENSINO SUPERIOR 0,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 65 .0 0 0 ,0 0
9 - OUTRAS 7 .3 4 9 .2 8 8 ,4 8
IPM Sistemas Ltda
A tfin rifi N et - W P R u ? ni.'^ 01
Identificador; WPR1631101-058-KVWDPRYOYLOYO-? • Emitido por ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:26:01 -03:00
M UNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação - LDO
A tualizad o: N ão LD O : 202f> P eríodo de R efe rência : J a n e iro / 2025
RECEilTAS DO ENSINO
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + S + 9) 57.794.268,48
CAL CULO DO índice DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇAO
1 -11 - Receitas destinadas ao FUNDEB 23.939.000,00
2-12 - Transferências de recursos do FUNDEB 24.000.000,00
3 -1 3 -Total (61.000,00)
4 - 4 - Despesas do MDE 54.949.968,48
4.1 -14.1 - Despesas do FUNDEB 24.035.000,00
4,2 -14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos 30.914.968,48
5 -15 (-) Deduções consideradas para o limite 61.000,00
6 -16 (-) Deduções rendimentos para 0 limite T 0,00
7 -17 - Total das despesas para fins de limite ^ 54.888.968,48
8 -18 - Cálculo do índice de aplicação em educação : 34.38%
NOTA:
■CRC/PR 19.139/0-0
IPM Sistemas Ltda
Atpndfi Npt - WPR ni
Identificador: WPR1631 lOI-OSS-KVtA/DPRYOYLCVÇi-T • Err.itido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:26:01 -03:00
MUNICÍPfO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo II - Despesas Segundo Categoria Econômica
E n tid a d e (s): C on so lid a d o 
LD O : 20 2 5 P P A ' 20 2 2 - 20 25
Pag 1
ANEXO 2 da Lei 4.32Q/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8. de 04/02/1985 - Natureza da Despesa
C ódigo E specifica çã o D e sd o b ra m e n to E le m e n to
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D e sp e sa s co rre n te s
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P e sso a l e e n ca rg o s sociais 8 5 .4 8 2 .8 5 2 ,5 6
3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lic a ç õ e s dire tas 8 4 .3 4 2 .8 5 2 ,5 6
3 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lic a ç ã o d ire ta à co n ta de re cu rso s de qu e tra ta m os § § 1“ 
e 2“ d o art. 2 4 da lei co m p le m e n ta r n° 141, d e 20 12
1.1 40.0 00,0 0
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ju ro s e e n c a rg o s da dívid a 2 .6 3 7 .8 8 0 ,6 0
3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lic a ç õ e s dire tas 2 .6 3 7 .8 8 0 ,6 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O u tra s d e sp e sa s correntes 7 9 .7 7 9 .0 2 3 ,4 8
3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E xe cu çã o o rça m e n tá ria d e le g a d a à união 5.0 00,0 0
3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a esta d o s e ao distrito fe d e ra l - fun do a fu n d o 4 5 .0 0 0 ,0 0
3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a institu içõ es p riva d a s sem fin s lucra tivo s 4 .6 5 1 .0 0 0 ,0 0
3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a institu içõ e s m u ltig o ve rn a m e n ta is 20.000,00
3 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ra n s fe rê n c ia s a co n só rcio s p ú blicos m e d ia n te c o n tra to de 
rateio
6 .5 6 5 .0 0 0 ,0 0
3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lic a ç õ e s diretas 6 8 .4 9 3 .0 2 3 ,4 8
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D e sp e sa s de capital
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In ve stim e n to s 2 7 .038 .189 ,61
4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lic a ç õ e s dire tas 27 .038 .189 ,61
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A m o rtiz a ç ã o da dívida 6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A p lica çõ e s diretas 6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 1, .
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R e serva d e con tin g ê n cia ' h
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9999Oqp0flO5ÓÕoOOOO
- -R e s e iv a ^ e con tingên cia
R e se rva d e T xjn tin g ê n cia \ 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0
2.650.AOOí(ÍC
: \
C at. E conô m ica
1 6 7.89 9.75 6,64
33 .438 .189 ,61
2. .000,00
C P F : 0 3 2 .7 4 3 .8 2 9 -0 6
O U V IR P E R E IR A D E P A U L A 
S E C R E T R A R IO DE F IN A N Ç A S 
C P F : 43 4.346.'X 39-20 
S E C R E T A R IO DE F>NANÇAS
ELSC
C 0 N T > B € (R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
IPM Sistemas Ltda 
AtFtnHR Nftf - WPI v p m ^ n i
identificador; WPL651101-058-YDBJTrSOr-<UTW)J-4 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:09:58 -03:00
A N E X O 9 da Lei 4 .3 2 0 /6 4 - A D E N D O VIII P ortaria S O F Nr. 8, de 04/02/1985 - D e sp e sa (Ô rg ã o /F u n çã o )
Órgão Legislativa Administração Segurança Pública Assistência Social Saúde Educação
01 - L E G IS L A T iV O M U N IC IP A L 6.1 6 0 .0 0 0 ,0 0
02 - G O V E R N O M U N IC IP A L 4 .7 7 3 .7 0 0 ,0 0
03 - S E C R E T A R IA D E A D M IN IS T R A Ç Ã O E N E G Ó C IO S JU R ÍD IC O S 1 1 .438 .742 ,14
04 - S E C R E T A R IA D E FIN A N Ç A S 2 .7 5 4 .9 0 0 ,0 0
05 - S E C R E T A R IA D E E D U C A Ç Ã O 5 8 .727 .768 ,48
06 - S E C R E T A R IA D E S A Ú D E 5 4 .4 0 5 .2 0 2 ,5 6
07 - S E C R E T A R IA D E A S S IS T Ê N C IA S O C IA L 6.7 1 4 .9 5 5 ,0 0
08 - S E C R E T A R IA D E O B R A S E S E R V IÇ O S
09 - S E C R E T A R IA D E P LA N E JA M E N T O E U R B A N IS M O 1.1 80.500,00
10 - S E C R E T A R IA D E E S P O R T E S
11 - S E C R E T A R IA D E D E S E N V O LV IM E N T O 1 .8 77.6 00,0 0
12 - S E C R E T A R IA D E M E IO A M B IE N T E
90 - R E S C R V A DE C O N T IN G Ê N C IA
Total 6.160.000,00 20.844.942,14 1.180.500,00 6.714.955,00 54.405.202,56 58.727.768,48
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e Função
E ntidade(s): C on so lid a d o 
LD O : 2025 PPA: 20 2 2 - 20 2 5
Pág 2 / 3
órgão Cultura Urbanismo Habitação Gestão Ambientai Agricultura Organização
Agrária
01 - L E G IS L A T IV O M U N IC IP A L
02 - G O V E R N O M U N IC IP A L
03 - S E C R E T A R IA D E A D M IN IS T R A Ç Ã O E N E G Ó C IO S J U R ÍD IC O S
04 - S E C R E T A R IA D E F IN A N Ç A S
05 - S E C R E T A R IA D E E D U C A Ç Ã O 26 9.00 0,00
06 - S E C R E T A R IA D E S A Ú D E
07 - S E C R E T A R IA D E A S S IS T Ê N C IA S O C IA L
08 - S E C R E T A R IA D E O B R A S E S E R V IÇ O S 7 .6 8 8 .4 5 0 ,0 0
09 - S E C R E T A R IA D E P LA N E JA M E N T O E U R B A N IS M O 1 .0 70.1 50,0 0 30 3.80 0,00
10 - S E C R E T A R IA D E E S P O R T E S
11 - S E C R E T A R IA D E D E S E N V O L V IM E N T O 50 .0 0 0 ,0 0
12 - S E C R E T A R IA D E M E IO A M B IE N T E 4 6 5 .0 0 0 ,0 0 4 .5 5 6 .5 0 0 ,0 0
90 - R E S E R V A DE C O N T IN G Ê N C IA
„ Total 269.000,00 9.273.600,00 303.800,00 4.556.500,00
iPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador; WPL701101-058-KLJUISTMTALMQT-8 - Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSK! 09/04/2024 09:18:25.-03:00,
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e Função
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LDO : 20 2 5 PPA: 2 0 2 2 - 20 2 5
Pág 3 / 3
Órgão Indústria Comércio e 
Serviços Transporte Desporto e Lazer Encargos
Especiais
Reserva de 
Contingência
Total
01 - L E G IS L A T IV O M U N IC IP A L 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
02 - G O V E R N O M U N IC IP A L 4 .7 7 3 .7 0 0 ,0 0
03 - S E C R E T A R IA D E A D M IN IS T R A Ç Ã O E N E G Ó C IO S 
JU R ÍD IC O S
11 .438 .7 4 2 ,1 4
04 - S E C R E T A R IA D E F IN A N Ç A S 1 1 .591 .380 ,60 14 .34 6 .2 8 0 ,6 0
05 - S E C R E T A R IA DE E D U C A Ç Ã O 5 8 .9 9 6 .7 6 8 ,4 8
06 - S E C R E T A R IA D E S A Ú D E 5 4 .4 0 5 .2 0 2 ,5 6
07 - S E C R E T A R IA D E A S S IS T Ê N C IA S O C IA L 6 .7 1 4 .9 5 5 ,0 0
08 - S E C R E T A R IA D E O B R A S E S E R V IÇ O S 2 1 .9 3 6 .0 4 7 ,4 7 2 9 .6 2 4 .4 9 7 ,4 7
09 - S E C R E T A R IA D E P L A N E J A M E N T O E U R B A N IS M O 1.2 83.6 50,0 0 3 ,8 3 8 .1 0 0 ,0 0
10 - S E C R E T A R IA DE E S P O R T E S 1 .7 64.0 50,0 0 A 1 .7 64.0 50,0 0
11 - S E C R E T A R IA DE D E S E N V O L V IM E N T O 8.5 00,0 0 4 4 3 .0 5 0 ,0 0 1 .5 25.0 00,0 0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 ’ 4.2 5 4 ,1 5 0 ,0 0
1 2 - S E C R E T A R IA Ji& F íteD ^Ã C T B T F F rrE -'-- 5.021.oDO,00
90 - R E S E R 'iíiA ^ E C O N T IN G Ê N C IA \
;2 .6 5 0 iO b ÍO O 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0
/ r Total 8.500,OC 443.0^0.00 24.744.697,47 2.114:050,00 11.591.380,60 2.650.000,00
' i I---- s"
203.987.946,25
A P E D R O S O D E O UIVEI 
P refe ita
C P F : 0 3 2 .7 4 3 .8 2 9 -0 6
\
O L I V I R T E R E ^ D E P A U L A 
S E C R E T R A R IO DE F IN A N Ç A S 
C P F : 4 3 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO D E F IN A N Ç A S
NEi^OI>K>RlS
C O N T A D tJ R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Saúde - LDO
A tualizad o: N ão LD O : 20 2 5 P erío d o de R efe rência : J a n e iro / 20 25
Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (1) 1 5 9.66 9.95 1,64
Im p ostos 2 2 .4 0 7 .4 5 1 ,6 4
M ultas, Ju ro s d e M o ra e D ívida ativa d o s Im p ostos 2 3 6 .0 0 0 ,0 0
R eceita s de T ra n s fe rê n c ia s C o n s titu c io n a is e Legais 1 3 7.02 6.50 0,00
D a U nião 4 9 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
D o E stado 8 7 .7 7 6 .5 0 0 ,0 0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 3.9 6 7 .0 0 0 ,0 0
Da U nião pa ra o M u n icíp io 2 .6 5 9 .0 0 0 ,0 0
D o E sta d o pa ra o M u n icíp io 1 .3 08.0 00,0 0
D em a is M u n icíp io s para o M u n icíp io 0,00
O utras R e ce ita s d o S U S 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 64 .888 .994 ,61
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 2 3 .9 3 9 .0 0 0 ,0 0
TOTAL 2 0 4 .5 8 6 .9 4 6 ,2 5
DESPLSAS COM SAUDb (Por Grupo de Natureza cia Despesa) Orçado
DESPESAS CORRENTES 4 5 .6 9 0 .6 5 2 ,5 6
P essoa l e E n ca rg o s S o cia is 2 8 ,1 0 9 .1 5 2 ,5 6
Ju ro s e E nca rg o s da D ívida 0,00
O utras D e sp e sa s C o rre n te s 17 .581 .5 0 0 ,0 0
DESPESAS DE CAPITAL 8.7 1 4 .5 5 0 ,0 0
Inve stim en tos 8 .7 1 4 .5 5 0 ,0 0
Inve rsõe s F in a n ce ira s 0,00
A m o rtiz a ç ã o da D ívida 0,00
TOTAL (IV) 5 4 .4 0 5 .2 0 2 ,5 6
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇOES F SERVIÇOS PUBI ICOS Db SAÚDE
. . v ;
Orçado
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) 5 4 .4 0 5 .2 0 2 ,5 6
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 4 .3 9 0 .0 0 0 ,0 0
R ecu rso s d e T ra n s fe rê n c ia s d o S iste m a Ú nico de S a ú d e - S U S 3 .5 3 9 .0 0 0 ,0 0
R ecursos d e O p e ra ç õ e s de C réd ito 0,00
O utros R ecursos 8 5 1 .0 0 0 ,0 0
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 5 0 .0 1 5 .2 0 2 ,5 6
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde 31 ,32
DESPbsAb COM SAUDE (Por Subfunçao) Orçado
A te n ç ã o B ásica 5 1 .9 5 0 .0 0 2 ,5 6
A ssistê n cia H o sp ita la r e A m b u la to ria l 0,00
S up o rte P ro filá tico e T e ra p ê u tic o 0,00
V ig ilâ n cia S anitá ria 2.0 1 2 .8 0 0 ,0 0
V ig ilâ n cia E pide m io ló g ica 0,00
A lim e n ta ç ã o e N utriçã o 0,00
O utras S u b fu n çõ e s ! 4 4 2 .4 0 0 ,0 0
TOTAL 5 4 .4 0 5 .2 0 2 ,5 6
NOTA:
IPM Sistemas Ltda
AtmHft Npt - WPR \/'?ni:í 01
Identificador: WPR1651101-058-2DDDOÜVD■^/ü^-’R-2 - Er r.liá o pn-: ROSANE SAl.ETE SGAN2ERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:27:27 -03:00
Planejamento e Orçamento
Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e Programa
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LD O : 20 2 5 P PA : 20 2 2 - 20 25
município de carambei Pag 1 / . 4 - ’
A n e xo 8, Lei 4 3 2 0 /6 4 , P orta ria S O F n.° 8 de 0 4 /0 2 /1 9 8 5 - A d e n d o V II
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Le gislativa 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
01.031 A c a o Le g isla tiva 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0
01.031.0101 A T IV ID A D E S L E G IS L A T IV A S 6 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0 6.1 6 0 .0 0 0 ,0 0
04 A d m in is tra ç ã o 19 .23 4 .9 0 0 ,0 0 1 .6 1 0 .0 4 2 ,1 4 2 0 .8 4 4 ,9 4 2 ,1 4
04 .092 R e p re s e n ta ç ã o Ju d icia l e E xtraju dicial 1.3 14.3 50,0 0 8 .5 0 0 ,0 0 1 .3 22.8 50,0 0
04 .0 9 2 .0 4 0 2 C O N T R O L E j u r í d i c o 1 .3 14.3 50,0 0 8 .5 0 0 ,0 0 1 .3 22.8 50,0 0
04 .122 A d m in is tra ç ã o G eral 14 .02 4 .5 5 0 ,0 0 1 .6 0 1 .5 4 2 ,1 4 1 5 ,626 .092 ,14
04.122.0401 C O O R D E N A Ç Ã O S U P E R IO R 2 .4 9 3 .5 0 0 ,0 0 2.4 9 3 .5 0 0 ,0 0
04 .1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 9 .2 9 7 .8 5 0 ,0 0 1.6 0 1 .5 4 2 ,1 4 1 0 .899 .392 ,14
04 .1 2 2 .0 4 0 6 C O N T R O L E D E P E S S O A L 2 .2 3 3 .2 0 0 ,0 0 2 .2 3 3 .2 0 0 ,0 0
04 .123 A d m in is tra ç ã o F in anceira 1.8 18.5 00,0 0 1 .8 18.5 00,0 0
0 4 .1 2 3 .0 4 0 8 C O N T R O L E F IN A N C E IR O E C O N T Á B IL 1.8 18.5 00,0 0 1 .8 18.5 00,0 0
04 .124 C o n tro le Interno 2 9 0 .8 5 0 ,0 0 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
0 4 .1 2 4 .0 4 0 4 C O N T R O L E IN T E R N O 2 9 0 .8 5 0 ,0 0 2 9 0 .8 5 0 ,0 0
04 .126 T e c n o lo g ia da Inform a ção 0,00 0,00 0,00
0 4 .1 2 6 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 0,00 0,00 0,00
04.129 A d m in is tra ç ã o d e R eceita s 3 6 9 .1 5 0 ,0 0 0,00 36 9.1 5 0 ,0 0
0 4 .1 2 9 .0 4 0 7 A D M IN IS T R A Ç Ã O F IN A N C E IR A 3 6 9 .1 5 0 ,0 0 0,00 3 6 9 .1 5 0 ,0 0
04.131 C o m u n ic a ç ã o S ocial 8 3 5 .5 0 0 ,0 0 8 3 5 .5 0 0 ,0 0
04 .1 3 1 .0 4 0 3 D IV U L G A Ç Ã O O F IC IA L 8 3 5 .5 0 0 ,0 0 8 3 5 .5 0 0 ,0 0
04 .243 A s sistê n cia à C rian ça e ao A d o le sce n te 5 8 2 .0 0 0 ,0 0 58 2.0 0 0 ,0 0
04 .2 4 3 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 5 8 2 .0 0 0 ,0 0 5 8 2 .0 0 0 ,0 0
06 S e g u ra n ça P ública 1 .1 80.5 00,0 0 1.1 80.5 00,0 0
06 .182 D efe sa C ivil 1.1 8 0 .5 0 0 ,0 0 1 .1 80.5 00,0 0
06.182.0601 S E G U R A N Ç A P Ú B L IC A 1 .1 80.5 00,0 0 1 .1 80.5 00,0 0
08 A s s is tê n c ia S ocial 6 .3 2 2 .5 5 0 ,0 0 3 9 2 .4 0 5 ,0 0 6 ,7 1 4 .9 5 5 ,0 0
08 .122 A d m in is tra ç ã o G eral 1 .2 45.0 00,0 0 9 2 .5 0 0 ,0 0 1 .3 37.5 00,0 0
0 8 .1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 1 .2 45.0 00,0 0 9 2 .5 0 0 ,0 0 1 .3 37.5 00,0 0
08.241 A s s is tê n c ia ao Idoso 5 7 2 .5 0 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0 6 3 2 .5 0 0 ,0 0
0 8 .2 4 1 .0 8 0 3 A S S IS T Ê N C IA A O ID O S O 5 7 2 .5 0 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0 6 3 2 ,5 0 0 ,0 0
08.243 A s sistê n cia à C ria n ça e ao A d o le sce n te 8 6 8 .0 5 0 ,0 0 9 1 .0 0 0 ,0 0 9 5 9 .0 5 0 ,0 0
08 .2 4 3 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
iPM Sistemas Ltda
Atende Nlet - WPI u-dOta n1
Identificador: WPL6& 1101-05S-OCRLVNYJIMWP IH-2 - E ,i‘Vo nor: ROSANE SALF.TE SGANZERLA DEFINSKi 09/04/2024 0 9 :1 7:10-03:00
Planejamento e Orçamento
Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e Programa
Entidade(s). Consolidado 
LD O : 2 0 2 5 P PA : 20 2 2 - 2025
município de carambeí Pág 2 '
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
08 A s s is tê n c ia S ocial 6 .3 2 2 .5 5 0 ,0 0 3 9 2 .4 0 5 ,0 0 6.7 1 4 .9 5 5 ,0 0
08 .243 A s sistê n cia à C ria n ça e ao A d o le sce n te 8 6 8 .0 5 0 ,0 0 9 1 .0 0 0 ,0 0 9 5 9 .0 5 0 ,0 0
0 8 .2 4 3 .0 8 0 5 A S S IS T Ê N C IA A C R IA N Ç A E A D O L E S C E N T E 7 4 8 .0 5 0 ,0 0 74 8.0 5 0 ,0 0
0 8 .2 4 3 .0 8 0 8 P R O G R A M A P R IM E IR A IN F Â N C IA 120.000,00 120.000,00
08 .243.1001 P R O G R A M A D E A T E N Ç Ã O B Á S IC A D E S A Ú D E 9 1 .0 0 0 ,0 0 91 .0 0 0 ,0 0
08.244 A s s is tê n c ia C o m u n itá ria 3 .6 3 7 .0 0 0 ,0 0 1 4 8.90 5,00 3.7 8 5 .9 0 5 ,0 0
08 .2 4 4 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
08.244.0801 A S S IS T Ê N C IA D E P R O T E Ç Ã O S O C IA L B Á S IC A 2 .3 9 8 .0 0 0 ,0 0 95 .9 0 5 ,0 0 2.4 9 3 .9 0 5 ,0 0
0 8 .2 4 4 .0 8 0 2 A S S IS T Ê N C IA D E P R O T E Ç Ã O S O C IA L E S P E C IA L 1 .0 04.0 00,0 0 5 3 .0 0 0 ,0 0 1 .0 57.0 00,0 0
08 .2 4 4 .0 8 0 4 c a r a m b e í S E M FO M E 2 3 5 .0 0 0 ,0 0 2 3 5 .0 0 0 ,0 0
10 S a ú d e 1 5 .194 .300 ,00 3 9 .2 1 0 .9 0 2 ,5 6 5 4 .4 0 5 ,2 0 2 ,5 6
10.122 A d m in is tra ç ã o G eral 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 4 4 2 .4 0 0 ,0 0
1 0 .122 .040 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 4 4 2 .4 0 0 ,0 0 4 4 2 .4 0 0 ,0 0
10.243 A s s is tê n c ia à C ria n ça e a o A d o le sce n te 0,00 0,00
1 0 .243 .080 8 P R O G R A M A P R IM E IR A IN F Â N C IA 0,00 0,00
10.301 A te n ç ã o B ásica 1 4 .4 6 3 .4 0 0 ,0 0 3 7 .4 8 6 .6 0 2 ,5 6 5 1 .9 5 0 .0 0 2 ,5 6
1 0 .301 .005 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
10.301.1001 P R O G R A M A D E A T E N Ç Ã O B Á S IC A D E S A Ú D E 1 3 .1 4 9 .9 0 0 ,0 0 2 7 .8 2 0 .6 0 2 ,5 6 4 0 .9 7 0 .5 0 2 ,5 6
1 0 .301 .100 2 P R O G R A M A D E A S S IS T Ê N C IA F A R M A C Ê U T IC A 4 7 5 .0 0 0 ,0 0 1.2 4 0 .5 0 0 ,0 0 1 .7 15.5 00,0 0
1 0 .301 .100 4 P R O G R A M A D E A S S IS T Ê N C IA O D O N T O L Ó G IC A 8 3 8 .5 0 0 ,0 0 1.4 2 5 .5 0 0 ,0 0 2 .2 6 4 .0 0 0 ,0 0
10.301 .100 5 C o n s tru ç ã o d e r um a U P A N O C E N T R O D O M Ú N IC iP íO D E c 0,00 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
10.304 V ig ilâ n c ia S an itá ria 2 8 8 .5 0 0 ,0 0 1.7 2 4 .3 0 0 ,0 0 2 .0 1 2 .8 0 0 ,0 0
10 .304 .100 3 P R O G R A M A D E V IG IL Â N C IA EM S A Ú D E 2 8 8 .5 0 0 ,0 0 1.7 2 4 .3 0 0 ,0 0 2 .0 1 2 .8 0 0 ,0 0
12 E duca ção 8 ,8 2 4 .8 5 0 ,0 0 4 9 .9 0 2 .9 1 8 ,4 8 5 8 .7 2 7 .7 6 8 ,4 8
12.122 A d m in is tra ç ã o G eral 1 .0 17.6 50,0 0 1.5 7 8 .1 3 8 ,4 8 2.5 9 5 .7 8 8 ,4 8
1 2 .122 .040 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 3 6 0 .0 0 0 ,0 0 3 6 0 .0 0 0 ,0 0
12.122.1201 A D M IN IS T R A Ç Ã O D A E D U C A Ç Ã O 6 5 7 .6 5 0 ,0 0 1 .5 7 8 .1 3 8 ,4 8 2 .2 3 5 .7 8 8 ,4 8
12.361 E n sin o F u nda m ental 3 .8 0 4 .5 0 0 ,0 0 2 9 .4 2 1 .3 0 0 ,0 0 3 3 .2 2 5 .8 0 0 ,0 0
12 .361 .005 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
12 .361 .120 2 P R O G R A M A D E E N S IN O F U N D A M E N T A L 2 .0 2 4 .5 0 0 ,0 0 2 1 .1 5 4 .5 0 0 ,0 0 2 3 .1 7 9 .0 0 0 ,0 0
1 2 .361 .120 8 P R O G R A M A D E T R A N S P O R T E E S C O L A R 1.5 53.5 00,0 0 6 .0 8 0 .5 0 0 ,0 0 7 .6 3 4 .0 0 0 ,0 0
12 .361 .120 9 P R O G R A M A D E M E R E N D A E S C O L A R 2 2 6 .5 0 0 ,0 0 2 .1 8 6 .3 0 0 ,0 0 2 .4 1 2 .8 0 0 ,0 0
12.362 E n sin o M édio 2.000,00 2 .5 0 0 ,0 0 4 .5 0 0 ,0 0
12 .362 .120 6 P R O G R A M A D E E N S IN O M É D IO 2.000,00 2 .5 0 0 ,0 0 4 .5 0 0 ,0 0
12.363 E n sin o P rofission al 6 5 .0 0 0 ,0 0 65 .0 0 0 ,0 0
12 .363 .120 8 P R O G R A M A D E T R A N S P O R T E E S C O L A R 6 5 .0 0 0 ,0 0 65 .0 0 0 ,0 0
12.365 E du ca çã o Infantil 2 .8 4 0 .5 0 0 ,0 0 17 .959 .9 8 0 ,0 0 2 0 .8 0 0 .4 8 0 ,0 0
12 .365 .120 3 P R O G R A M A D E E D U C A Ç Ã O IN F A N T IL 2 .3 6 1 .5 0 0 ,0 0 16 .561 .5 0 0 ,0 0 1 8 .923 .000 ,00
1 2 .365 .120 8 P R O G R A M A D E T R A N S P O R T E E S C O L A R 4 7 9 .0 0 0 ,0 0 1 .3 98.4 80,0 0 1 .8 77.4 80,0 0
1 2 .365 .120 9 P R O G R A M A D E M E R E N D A E S C O L A R 0,00 0,00 0,00
12.366 E du ca çã o d e Jo v e n s e A d u lto s 4 4 .0 0 0 ,0 0 2 4 1 .5 0 0 ,0 0 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
1 2 .366 .120 4 P R O G R A M A Ç Ã O D E E D U C A Ç Ã O D E JO V E N S E A D U L T O S 4 4 .0 0 0 ,0 0 2 4 1 .5 0 0 ,0 0 2 8 5 .5 0 0 ,0 0
12.367 E du ca ca o E special 1 8 5.20 0,00 6 3 2 .0 0 0 ,0 0 8 1 7 .2 0 0 ,0 0
12.367 .120 5 P R O G R A M A D E E D U C A Ç Ã O E S P E C IA L 1 8 5.20 0,00 6 3 2 .0 0 0 ,0 0 81 7.2 0 0 ,0 0
12.368 E du ca çã o B ásica 2 .5 0 0 ,0 0 2.5 00,0 0
1 2 .368 .120 6 P R O G R A M A D E E N S IN O M É D IO 2 .5 0 0 ,0 0 2.5 00,0 0
12.392 D ifu sã o C ultural 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 0,00 9 3 1 .0 0 0 ,0 0
12.392.1301 D E S E N V O L V IM E N T O C U L T U R A L E C ÍV IC O 9 3 1 .0 0 0 ,0 0 0,00 9 3 1 ,0 0 0 ,0 0
13 C ultura 2 6 9 .0 0 0 ,0 0 2 6 9 .0 0 0 ,0 0
13.392 D ifusão C ultural 2 6 9 .0 0 0 ,0 0 2 6 9 .0 0 0 ,0 0
13.392.1401 C O N S T R U Ç Â O /A M P L IA Ç Ã O DE E D IF IC A Ç Õ E S P Ú B L IC A S . 2 6 9 .0 0 0 ,0 0 2 6 9 .0 0 0 ,0 0
15 U rb a n ism o 6 .9 5 5 .6 0 0 ,0 0 2 .3 1 8 .0 0 0 ,0 0 9 .2 7 3 .6 0 0 ,0 0
15.122 A d m in is tra ç ã o G eral 1 .7 54.3 00,0 0 1 .7 54.3 00,0 0
15.122 .040 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 1 .7 54.3 00,0 0 1 .7 54.3 00,0 0
15.451 In fra -E stru tu ra U rbana 5 5 4 .6 5 0 ,0 0 5 5 4 .6 5 0 ,0 0
15.451.1501 P L A N E JA M E N T O E IN F R A E S T R U T U R A U R B A N A E R U R A L 5 5 4 .6 5 0 ,0 0 5 5 4 .6 5 0 ,0 0
15.452 S e rviço s U rb a n o s 4 .5 9 6 .6 5 0 ,0 0 2 .3 1 8 .0 0 0 ,0 0 6 .9 1 4 .6 5 0 ,0 0
1 5 .452 .005 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
1 5 .452 .150 2 S E R V IÇ O S D E U T IL ID A D E P Ú B L IC A 4 .5 9 6 .6 5 0 ,0 0 2 .3 1 8 .0 0 0 ,0 0 6 .9 1 4 .6 5 0 ,0 0
IPM Sistemas Ltda
AtanHe Nftt - WP)
Identificador: WPL691101-058-OCRL\/NYJIM\A"^JH-2 • Emitido por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:17:10 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e Programa
E ntida de(s): C o n so lid a d o 
LD O : 2 0 2 5 P PA ; 2 0 2 2 - 20 25
Pág
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
15 U rb a n ism o 6 .9 5 5 .6 0 0 ,0 0 2 .3 1 8 .0 0 0 ,0 0 9 .2 7 3 .6 0 0 ,0 0
15.695 T u ris m o 5 0 .0 0 0 ,0 0 50 .0 0 0 ,0 0
1 5 .695 .230 2 P R O M O Ç Ã O D O T U R IS M O 5 0 .0 0 0 ,0 0 50 .000 ,00
16 H abita ção 2 7 3 .6 5 0 ,0 0 3 0 .1 5 0 ,0 0 3 0 3 .8 0 0 ,0 0
16.122 A d m in is tra ç ã o G eral 2 0 8 .6 5 0 ,0 0 3 0 .1 5 0 ,0 0 2 3 8 .8 0 0 ,0 0
16 .122 .040 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 2 0 8 .6 5 0 ,0 0 3 0 .1 5 0 ,0 0 2 3 8 .8 0 0 ,0 0
16.482 H a b ita ca o U rba na 6 5 .0 0 0 ,0 0 6 5 .0 0 0 ,0 0
16.482.1601 IM P L A N T A Ç Ã O D E M O R A D IA S U R B A N A S 6 5 .0 0 0 ,0 0 65 .0 0 0 ,0 0
18 G e stã o A m b ie n ta l 4 .0 9 8 .0 0 0 ,0 0 4 5 8 .5 0 0 ,0 0 4 .5 5 6 .5 0 0 ,0 0
18.122 A d m in is tra ç ã o G eral 7 3 9 .0 0 0 ,0 0 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
18 .122 .040 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 7 3 9 .0 0 0 ,0 0 7 3 9 .0 0 0 ,0 0
18.541 P re se rva çã o e C o n se rva çã o A m bien tal 2 .9 8 4 .0 0 0 ,0 0 1 6 8.50 0,00 3.1 5 2 .5 0 0 ,0 0
1 8 .541 .040 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 2 5 0 .0 0 0 ,0 0
18.541.1701 P R O G R A M A D E S A N E A M E N T O G E R A L 2 .7 3 4 .0 0 0 ,0 0 1 6 8.50 0,00 2 .9 0 2 .5 0 0 ,0 0
18.542 C o n tro le A m b ie n ta l 3 7 5 .0 0 0 ,0 0 2 9 0 .0 0 0 ,0 0 6 6 5 .0 0 0 ,0 0
18 .542 .180 2 P R O G R A M A F E IR A V E R D E C A R A M B E Í 3 7 5 .0 0 0 ,0 0 2 9 0 .0 0 0 ,0 0 6 6 5 .0 0 0 ,0 0
20 A g ricu ltu ra 0,00 0,00 0,00
20.122 A d m in is tra ç ã o G eral 0,00 0,00
20 .1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 0,00 0,00
2 0 .606 E xte n sã o R ural 0,00 0,00
20.606.2001 D E S E N V O L V IM E N T O D A A G R IC U L T U R A E E X T E N Ç Ã O R U R A L 0,00 0,00
20 .608 P ro m o çã o da P ro d u çã o A gro p e cu á ria 0,00 0,00 0,00
20.608.2001 D E S E N V O L V IM E N T O D A A G R IC U L T U R A E E X T E N Ç Ã O R U R A L 0,00 0,00 0,00
21 O rg a n iz a ç ã o A g rá ria 0,00 0,00
21.609 D efe sa A g ro p e cu á ria 0,00 0,00
21.609.2001 D E S E N V O L V IM E N T O D A A G R IC U L T U R A E E X T E N Ç Ã O R U R A L 0,00 0,00
22 Ind ústria 8 ,5 0 0 ,0 0 8.5 00,0 0
22.661 P ro m o çã o Ind ustria l 8 ,5 0 0 ,0 0 8.5 00,0 0
22.661.2201 IN C E N T IV O A E X P A N S Ã O IN D U S T R IA L 8 .5 0 0 ,0 0 8.5 00,0 0
23 C o m é rcio e S e rviço s 4 4 3 .0 5 0 ,0 0 4 4 3 .0 5 0 ,0 0
23 .605 A b a s te c im e n to 16 .500 ,00 16 .500 ,00
23 .6 0 5 .2 7 0 2 C o n stru çã o d o P réd io para a b rig a r o m e rca d o m u nicipal d e ca ra m b e i 16 .500 ,00 16 .500 ,00
23.691 P ro m o çã o C o m e rcia l 18 .500 ,00 18 .500 ,00
23.691.2301 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 18 .500 ,00 18 .500 ,00
23.695 T u rism o 4 0 8 .0 5 0 ,0 0 4 0 8 .0 5 0 ,0 0
2 3 .6 9 5 .2 3 0 2 P R O M O Ç Ã O D O T U R IS M O 4 0 8 .0 5 0 ,0 0 4 0 8 .0 5 0 ,0 0
26 T ra n sp o rte 14 .52 8 .6 5 0 ,0 0 1 0 .2 1 6 .0 4 7 ,4 7 2 4 .7 4 4 .6 9 7 ,4 7
26 .452 S e rv iç o s U rb a n o s 2 5 .0 0 0 ,0 0 25 .0 0 0 ,0 0
26.452.2301 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 2 5 .0 0 0 ,0 0 2 5 .0 0 0 ,0 0
26 .782 T ra n s p o rte R o d o viá rio 14 .50 3 .6 5 0 ,0 0 1 0 .2 1 6 .0 4 7 ,4 7 2 4 .7 1 9 .6 9 7 ,4 7
26.782.0601 S E G U R A N Ç A P Ú B L IC A 1.0 31.6 50,0 0 2 5 2 .0 0 0 ,0 0 1 .2 83.6 50,0 0
26.782.2301 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 1,5 00.0 00,0 0 1.5 00.0 00,0 0
26.782.2601 S E R V IÇ O S R O D O V IÁ R IO S 11 .97 2 .0 0 0 ,0 0 9 .9 6 4 .0 4 7 ,4 7 2 1 .9 3 6 .0 4 7 ,4 7
27 D e sp o rto e L a z e r 2 .1 1 4 .0 5 0 ,0 0 2 .1 1 4 .0 5 0 ,0 0
27 .122 A d m in is tra ç ã o G eral 5 0 5 .1 5 0 ,0 0 5 0 5 .1 5 0 ,0 0
2 7 .1 2 2 .0 4 0 5 A P O IO A D M IN IS T R A T IV O 5 0 5 .1 5 0 ,0 0 5 0 5 .1 5 0 ,0 0
27.451 In fra -E stru tu ra U rbana 30 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
27 .4 5 1 .2 7 0 3 C O N S T R U Ç Ã O DE UM C O M P L E X O P O LI E S P O R T IV O 3 0 .0 0 0 ,0 0 30 .0 0 0 ,0 0
27 .812 D e sp o rto C o m u n itá rio 1 .2 28.9 00,0 0 1 .2 28.9 00,0 0
27 .8 1 2 .0 0 5 0 E M E N D A S IM P O S IT IV A S 0,00 0,00
IPM Sistemas Ltda
A tfin rifi N ftl - W P l v ? n i r \ n i
Identificador: WPL691101-058-OCRLVNYJ;MWF'.‘!-’ 2 - Emiudo por ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:17:10 -03:00
m u n ic íp io d e c a r a m b e i
Planejamento e Orçamento
Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e Programa
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LD O : 2 0 2 5 P PA : 2 0 2 2 - 20 2 5
Pag
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
27 D e sp o rto e L a ze r 2 .1 1 4 .0 5 0 ,0 0 2 .1 1 4 .0 5 0 ,0 0
27 .812 D e sp o rto C o m u n itá rio 1 .2 28.9 00,0 0 1.2 28.9 00,0 0
27.812.2701 A P O IO A O E S P O R T E E LA Z E R 1.2 2 8 .9 0 0 ,0 0 1 .2 28.9 00,0 0
27 .813 La zer 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
27.813.2301 IN C E N T IV O A O C O M É R C IO 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0
28 E n ca rg o s E speciais 11 .54 2 .8 8 0 ,6 0 4 8 ,5 0 0 ,0 0 1 1 .591 .380 ,60
28 .843 S e rviço da D ivid a Interna 5 .5 3 7 .8 8 0 ,6 0 5 .5 3 7 .8 8 0 ,6 0
28 .8 4 3 .0 0 0 0 E N C A R G O S E S P E C IA IS 5 .5 3 7 .8 8 0 ,6 0 5 .5 3 7 .8 8 0 ,6 0
28 .846 O u tro s e n c a rg o s E speciais 6 .0 0 5 .0 0 0 ,0 0 4 8 .5 0 0 ,0 0 6.0 5 3 .5 0 0 ,0 0
2 8 .8 4 6 .0 0 0 0 E N C A R G O S E S P E C IA IS 6 .0 0 5 .0 0 0 ,0 0 4 8 .5 0 0 ,0 0 6 .0 5 3 .5 0 0 ,0 0
99 R e serva de C o n tin g ê n cia 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0
99 .999 R e serva de c o n tin g ê n cia 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0 2.ra 0 .0 0 0 ,0 0
99 .9 9 9 .9 9 9 9 R E S .E JiyA D E C O N T IN G Ê N C IA \ 2.651.001m A 2 £ 5 p .0 0 0 ,0 0
Total Geral \ 9 7 .1 5 0 .4 8 0 ,6 0 106.837^^16 í )á o íp 8 7 .9 4 6 ,2 5
C P F : 0 3 2 .7 4 3 .8 2 9 -0 6
O L IV IR -P E R H R A D É P A U L A 
S E C R E T R A R IO D p F IN A N Ç A S 
C P F : 434.346':'739-20 
S E C R E T A R IO DE F IN A N Ç A S 1 9 1 3 9 -0 /0
IPM Sistemas Ltda 
Afenrle Nef - WP! v-dnt.t n1
Identificador: WPL691 tOl-OSB-OCRLVKiVJlír.WPjH-Z Ernit.do por; ROSANE SALETE SGANZERLA DEFiNSKi 0 9 /0 4 /2 0 2 4 0 9 :1 7 :1 0 - 0 3 :0 0
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
A no. 20 25
EEntid5i"íe<'s): C o n so lid a d o
município de carambeí Pag
Cód. Função Oeét^lçâo da Função Cód. Subfunçâo Descrição da Subfunçâo
0001 Le gislativa 0031 A ca o Le gislativa
0004 A d m in is tra ç ã o 0092 R e p re s e n ta ç ã o Ju d icia l e E xtra ju d icia l
0122 A d m in is tra ç ã o G eral
0123 A d m in is tra ç ã o F in a n ce ira
0124 C o n tro le Interno
0126 T e c n o lo g ia da In fo rm a çã o
0129 A d m in is tra ç ã o de R eceita s
0131 C o m u n ic a ç ã o S ocial
0243 A s s is tê n c ia à C ria n ç a e a o A d o le s c e n te
0006 S e g u ra n ça P ública 0182 D efesa C ivil
0008 A s s is tê n c ia S ocial 0122 A d m in is tra ç ã o G eral
0241 A s sistê n cia a o Ido so
0243 A s s is tê n c ia à C ria n ça e a o A d o le sce n te
0244 A s sistê n cia C o m u n itá ria
IPM Sistemas Ltda 
AtfinHfi NRt - w p i v ? n i:^ n i
Identificador; WPLSeilü-l-OõS-ZJDNZHAQtir^SWO-Q • Em=*ido por: ROSANE SAI.ETE SGANZERLA DEFINSKl 0 9 /0 4 /2 0 2 4 0 9 :1 4 :1 1 - 0 3 :0 0
MUMICÍPfO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
A no: 2025
E ntida de(s): C o n so lid a d o
Pág 2 / 3
Cod. Função DC6CMÍ.-.0 d-Função Cod Subtunçãü Dcsciicio dc. Siil<ruMç.io
0010 S aúd e 0122 A d m in is tra ç ã o G eral
0243 A s sistê n cia à C ria n ç a e a o A d o le sce n te
0301 A te n çã o B ásica
03 04 V ig ilâ n c ia S a n itá ria
0012 E du ca çã o 0122 A d m in is tra ç ã o G erai
0361 E n sin o F u n d a m e n ta i
03 62 E n sin o M é dio
03 63 E n sin o P rofission al
03 65 E du ca çã o Infantil
03 66 E du ca çã o de Jo v e n s e A d u lto s
0367 E du ca ca o E special
03 6 8 E d u ca çã o B ásica
0392 D ifu sã o C ultural
0013 C ultura 0392 D ifu sã o C u ltu ra l
00 15 U rb a n ism o 0122 A d m in is tra ç ã o G eral
0451 In fra -E stru tu ra U rba na
!PM Sistemas Ltda
Atpnrifi Nftt - WPi v ? n irín i
Identificador: WPL661101-Ü58-ZJDNZHAQUCZSWO-9 • Emitido por; RÜSANE SALETE SGANZERLA DEFiNSKI 09/04/2024 09:14:11 -03:00
m u n ic íp io de c a r a m b e í
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 202Ó
E ntida de(s): C ono olidad o
Pag
IPM Sistemas Ltda
Atfinrifi KlRt - WPI v ? n i:^ n i
Identificador: WPL661101-058-ZJDNZHAQUCZSWD-9 - Emitido per: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:14:11 -03:00
MUNICÍPIO DE CARAM BEÍ - À
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Anexo de Metas Fiscais
METAS ANUAIS
A n o de R e fe rê n cia : 20 25
E S P E C IF IC A Ç Ã O
2025 2026 " s
V alor
C oJT cn lc
(a)
V aJor
Constante;
% P IB 
( a / P I B )
X 100
% S C L
( á / R O L )
xlo e
V alo r
■ C o rre n te 
(b>
V a lo r
C o n stan te t b /P I B !
: X 10«
% R C L
( B / R C L )
xlOO
V alor
' C o rre n te
( 0
V a lo r
C o n stan te
% P 1 B
( c / P I B )
xlOÜ
% R C L
. ( c / R C i ;) ::
X 100
Receita Total 203.987.946.25 203.987.946,25 0.000 0.000 223.894.741,95 223.894.741,95 0,000 0,000 241.806.321,30 241.806.321.30 0.000 0,000
Receitas Primárias (I) 206.027.501,64 206.027.501.64 0.000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0.000 0,000
Receitas Primárias Correntes 202.397.451.64 202.397.451.64 0.000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0.000 0.000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 23.875.951.64 23.875.951.64 0.000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000
Transferências Conentes 176.593.500,00 176.593.500,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000
Demais Receitas Primárias Correntes 1.928,000.00 1.928.000,00 0,000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000
Receitas Primárias de Capital 3.<)30.050.00 3.630.050,00 0,000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0.00 0.00 0.000 0.000
Despesa Total 197.827.946.25 197.827.946.25 0.000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0.00 0.000 0.000
Despesas Primárias {II) 115.171.042.17 115,171.042.17 0.000 Ü.OOO 0,00 0,00 0,000 Ü.ÜÜÜ 0.00 0.00 0.000 0.000
Despesas Primárias Correntes 85.482.852,56 85.482.852.56 0.000 Ü.OOÜ 0.00 0,00 0,000 0,ÜOÜ Ü,Ü0 0.00 0,000 0,000
Pessoal e Encargos Sociais 85.482.852,56 85.482.852.56 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000
Outras Despesas Correntes 0,00 0.00 0.000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0.000 0,000
Despesas Primárias de Capital 27.038.189.6! 27.038,189.61 0.000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0.00 0.000 0,000
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primáiias 0.00 0.00 0.000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 O.OÜ 0.000 0,000
R,'cprva de Contingência 2.650.000.00 2.650.000.00 0.000 nooo 0,00 0,00 0,000 0.000 0,00 0.00 0.000 0.000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I -11) 90.856.459.47 90.856.459.47 0.000 0.000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0.00 0.000 0,000
Dí'. ida Pública Consolidada (DC) 17.123.862,.'■? 17.123.862,57 0,000 0,000 18.836.248,83 18.836.248,83 0,000 0,000 20,719.873,71 20719.873,71 0,000 0,000
Dívida Consolidada Liquida (DCL) (48 040.855,13) (48.640.855,13) 0,000 0,000 (53.504.940,65) (53.504.940,65) 0,000 0,000 (58.855.434,72) (5B.855.^4,72)
n
)0Ü 0,000
Rc-suliado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 8.241.876.98 8.241.876.98 0,000 ,£LOO0 9.066.064,68 9.066.064,68 0,000 0,000 9.972.671,15 !'9.972/^1, - A — 0. 00 0,000
FONTE: Sistema Aiende.Nel 
NOTA:
DE CARAMBEÍ. Emissão: 09/04/2024, às 08:58:12.
N ES
S E C R E T R À R IO DE F IN A N Ç A S 
C P F: ÀS4.346.739-20 
S E C R E T A R IO DE FIN A N Ç A S
ÍO N C R IS T 
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F: 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
Identificador WPL1411101-058-NETXERSEGUQVY-7 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI Pág 1 / 1 i
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Prestação de Contas
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LDO
LD O : 2 0 2 5 P erío d o de R efe rência : J a n e iro / 20 2 5
Pag 1 1 '-.
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES (I)
Im p ostos, T a xa s e C o n trib u iç õ e s de M elhoria 
IP TU 
ISS 
ITBI 
IR R F
O u tro s Im p ostos, T a x a s e C o n trib u iç õ e s de M elhoria 
C o n trib u içõ e s 
R eceita P atrim onial 
R e n d im e n to s de A p lic a ç ã o F in anceira 
O u tra s R eceita s P a trim o n ia is
R eceita A g ro p e c u á ria í*
R eceita Ind ustria l ’
R eceita de S e rviço s 
T ra n sfe rê n cia s C o rre n te s 
C o ta -P a rte d o FPM 
C o ta -P a rte d o IC M S 
C o ta -P a rte d o IP V A 
C o ta -P a rte do ITR 
T ra n s fe rê n c ia s da LC 6 1 /1 9 8 9 
T ra n s fe rê n c ia s d o F U N D E B 
O u tra s T ra n s fe rê n c ia s C o rre n te s 
O utras R eceita s C o rre n te s 
DEDUÇÕES (II)
C ontrib. d o S e rv id o r para o P lano d e P re vid ê n cia e R end. A p lic . Fin. R P P S 
C o m p e n sa çã o F in anc. e n tre R e g im e s P revidê ncia 
R e n d im e n to s de A p lic a ç õ e s de R ecu rso s P re vid e n ciá rio s 
D edu ção de R eceita para F o rm a çã o do F U N D E B 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)
(-) T ra n sfe rê n cia s o b rig a tó ria s da U nião re la tivas às e m e n d a s ind ivid u a is (art. 166-A , § 1°, da C F) (IV )
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
(-) T ra n s fe rê n c ia s o b rig a tó ria s da U n iã o re la tiva s às e m e n d a s de b a n ca d a (art. 166, § 16, da C F ) (V I)
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as 
endemias (CF, art. 198 §11)(VII)
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)
RECEITA CORRÊNTÍ LÍQUIdÃTTJü STADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)
= (V - VKVII - VIII)
PREVISÃO ATUALIZADA 
(EXERCÍCIO)
2 0 7 .9 7 3 .3 4 8 .7 8
2 3 .9 8 4 .4 5 1 ,6 4
1.8 6 4 .2 4 4 ,1 5
1 0 .0 4 6 .0 0 0 . 00
3.3 0 1 .7 0 4 .0 0
7 .4 3 1 .5 0 3 ,4 9
1 .3 4 1 .0 0 0 . 00
1 .8 0 0 .0 0 0 . 00
5.5 7 5 .8 9 7 .1 4
5.5 7 5 .8 9 7 .1 4 
0,00 
0,00 
0,00
1 .2 3 5 .0 0 0 . 00
17 5 .0 3 6 .0 0 0 ,0 0
5 2 .3 0 0 .0 0 0 . 00
7 8 .0 0 0 . 00 0.00
9 .2 5 0 .0 0 0 . 00
1 .7 5 0 .0 0 0 . 00 
52 6.5 0 0 ,0 0
2 4 .0 0 0 . 00 0.00
9 .2 0 9 .5 0 0 .0 0 
3 4 2 .0 0 0 ,0 0
2 3 .9 3 9 .0 0 0 . 00 
0,00 
0,00 
0,00
2 3 .9 3 9 .0 0 0 . 00
1 8 4 .0 3 4 .3 4 8 .7 8 
0,00
1 8 4.03 4.34 8.78 
0,00 
0,00
C P F : 0 3 2 .7 4 3 .8 2 9 -0 6
O LR F fR -reR E IR T T C E P A U L A 
S E C R E T R A R IO DÈ F IN A N Ç A S 
C P F ; 4 3 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO DE F IN A N Ç A S
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C ; 0 1 9 1 3 9 -0 /0
IPM Sistemas Ltda
A fp n rift N r í - W P R u PniíH 01
Identificador: WPR1311101-058-BNQAQEOF2MYi:j-0 - Emit c o por; ROSANE SALETE SGAN2ERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:2 5 :1 7 -0 3 :0 0
Anexo I
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
E n tid a d e (s): C o n so lid a d o 
LD O : 20 2 5
Pag i1 /
A n e xo 1 da Lei 4 .3 2 0 /6 4 - A d e n d o II P orta ria S O F Nr. 8, de 0 4 /0 2 /1 9 8 5
Receitas R$ Despesas R$
R E C E IT A O R Ç A M E N T Á R IA D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R IA
R eceita s co rre n te s 2 0 7 .9 7 3 .3 4 8 ,7 8 D e sp e sa s co rre n te s 16 7 .8 9 9 .7 5 6 ,6 4
Im p ostos, taxa s e co n trib u iç õ e s d e m e lh oria 2 3 .9 8 4 .4 5 1 ,6 4 P esso a l e e n ca rg o s sociais 8 5 .4 8 2 .8 5 2 ,5 6
Im p ostos 2 2 .6 9 5 .4 5 1 ,6 4 Ju ro s e e n ca rg o s da dívid a 2 .6 3 7 .8 8 0 ,6 0
T a xa s 1 .2 32.5 00,0 0 O u tra s d e sp e sa s c o rre n te s 7 9 .7 7 9 .0 2 3 ,4 8
C o n trib u içã o d e m e lh oria 56 .5 0 0 ,0 0
C o n trib u içõ e s 1 .8 00.0 00,0 0
C o n trib u içã o para o cu s te io d o se rviço de iium ' 1 .8 00.0 00,0 0
R eceita pa trim on ial 5 .5 7 5 .8 9 7 ,1 4
V a lo re s m o biliários 5 .5 7 5 .8 9 7 ,1 4
R eceita de se rviço s 1.2 35.0 00,0 0
S e rviço s a d m in is tra tiv o s e co m e rcia is ge rais 1.200.000,00
S e rv iç o s e a tiv id a d e s re fe re n te s à saú de 35 .0 0 0 ,0 0
T ra n s fe rê n c ia s co rre n te s 1 7 5.03 6.00 0,00
T ra n s fe rê n c ia s da un iã o e d e sua s e n tidade s 6 0 .5 7 7 .0 0 0 ,0 0
T ra n s fe rê n c ia s d o s e sta d o s e d o d is trito fe d e rj 9 0 .3 4 4 .0 0 0 ,0 0
T ra n s fe rê n c ia s de in stitu içõ e s p riva das 1 1 5.00 0,00
T ra n s fe rê n c ia s de o u tra s in stitu içõ e s públicas 2 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
O utras re ce ita s co rre n te s 3 4 2 .0 0 0 ,0 0
M u ltas a d m in istra tiva s, co n tra tu a is e ju d icia is 2 7 0 .5 0 0 ,0 0
D e m a is re ce ita s c o rre n te s 71 .5 0 0 ,0 0
R e ce ita s co rre n te s (2 3 .9 3 9 .0 0 0 ,0 0 )
T ra n s fe rê n c ia s c o rre n te s (2 3 .9 3 9 .0 0 0 ,0 0 )
T ra n s fe rê n c ia s da un iã o e de s u a s e n tidade s (8 .3 4 4 .0 0 0 ,0 0 )
T ra n s fe rê n c ia s d o s e sta d o s e do distrito federó (1 5 .5 9 5 .0 0 0 ,0 0 )
Total das Receitas Correntes 1 8 4.03 4.34 8,78 Total das Depesas Correntes 1 6 7.89 9.75 6,64
Déficit 0,00 Superávit 1 6 .134 .592 ,14
Soma 1 8 4.03 4.34 8,78 Soma 18 4 .0 3 4 .3 4 8 ,7 8
Superávit do Orçamento Corrente 1 6 .134 .592 ,14 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
R eceita s de capital 1 9 .953 .597 ,47 D e sp e sa s de capital 33 .438 .189 ,61
O p e ra çõ e s de cré dito 1 4 .864 .047 ,47 Inve stim e n to s 27 .038 .189 ,61
O p e ra ç õ e s de c ré d ito - m e rc a d o inte rno 14 .864 .0 4 7 ,4 7 A m o rtiz a ç ã o da dívida 6.4 0 0 .0 0 0 ,0 0
A lie n a çã o d e bens 19 .500 ,00
A lie n a ç ã o de b e ns m ó ve is 19 .500 ,00
T ra n s fe rê n c ia s de cap ital 3 .6 3 0 .0 5 0 ,0 0
T ra n s fe rê n c ia s da un iã o e de sua s e n tidade s 1 .0 30.0 50,0 0
T ra n s fe rê n c ia s dos e sta d o s e d o distrito fe d e rt 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0
O u tra s re ce ita s de cap ital 1 .4 40.0 00,0 0
D e m a is re ce ita s de cap ital 1.4 40.0 00,0 0
Total das Receitas de Capital 1 9 .953 .597 ,47 Total das Depesas de Capital 33 .438 .189 ,61
-(Reserva de contingência 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0
+Reserva do RPPS)
Déficit 13 .484 .592 ,14 Superávit 0,00
Resumo
R eceita s C orrente s 1 8 4.03 4.34 8,78 D e sp e sa C o rre n te s 16 7 .8 9 9 .7 5 6 ,6 4
R eceita s de C apita l 1 9 .953 .597 ,47 D e sp e sa s de C apital 3 3 .438 .189 ,61
O utras R eceita s 0,00 R e se rva de C o ntin gên cia 2 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0
R eserva do R P P S
Subtotal 2 0 3 .9 8 7 .9 4 6 ,2 5 Subtotal , / \ ^ 0 ^ 9 8 7 . \ie,25
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Conòedijclà: ■ f ;
/ / \
T ran^ferêtrciaa-RecÊbidas 0,00 Transferências Financeiras Concedidas I
i( i 0,00 (
Z ' 1 \ 2 0 3.98 7.94 6)2 5 Totàl 2 o | ^ 7 . J f6 ,2 5
ELISAR LA P E D R O S O D 
-Wt)IME3-----
E o tn v e fR A oLiwrnERsaR^E p/Wla
S E C R E T R A R IO D 5 F IN A N Ç A S
V .
U fJIC IP A L
IPM Sistemas Ltda 
AIpnHp Nftt - WPI v 7 n i3 n i
Identificador; WPL631101-058-PPMPNQXBul:'v';. i Z-3 • Emiiido-por ROSANE SALETE SGAN2ERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:13:12 -03:00
Anexo
M UNICÍPIO DE CARAM BEÍ
Planejamento e Orçamento
I - Receitas Segundo Categoria Econômica
LD O . 20 25
Pág 1 /
A n e xo 2, Lei 4 3 2 0 /6 4 , P ort. S O F n.° 8 de 0 4 /0 2 /1 9 8 5 - A d e n d o III
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
100000000000000000
110000000000000000
111000000000000000
112000000000000000
1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120000000000000000
1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200000000000000000
210000000000000000
211000000000000000
220000000000000000
221000000000000000
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100000000000000000 
1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
172000000000000C
R e ce ita s co rrentes
Im p ostos, ta xa s e co n trib u iç õ e s de m e lh oria 
Im p ostos 
T a xa s
C o n trib u içã o de m e lh oria 
C o n trib u içõ e s
C o n trib u içã o pa ra o cu ste io d o se rv iç o de ilu m in a çã o 
p ú blica
R eceita pa trim on ial 
V a lo re s m o biliários 
R e ce ita d e se rviço s
S e rv iç o s a d m in istra tivo s e co m e rcia is g e ra is 
S e rv iç o s e a tivid a d e s re fe re n te s à saúde 
T ra n s fe rê n c ia s co rre n te s 
T ra n s fe rê n c ia s da un iã o e de sua s en tid a d e s 
T ra n s fe rê n c ia s dos e sta d o s e d o d istrito fed era l e d e sua s 
e n tid a d e s
T ra n s fe rê n c ia s de in stitu içõ e s p riva das 
T ra n s fe rê n c ia s de o u tra s in s titu iç õ e s p ú blicas 
O u tra s re ce ita s correntes 
M u lta s ad m in istra tiva s, co n tra tu a is e ju d ic ia is 
D e m a is re ce ita s co rre n te s 
R e ce ita s de cap ital 
O p e ra ç õ e s d e cré dito 
O p e ra ç õ e s de cré dito - m e rca d o inte rn o 
A lie n a ç ã o de bens 
A lie n a ç ã o de bens m óveis 
T ra n s fe rê n c ia s de cap ital 
T ra n s fe rê n c ia s da un iã o e de sua s e n tid a d e s 
T ra n s fe rê n c ia s dos e sta d o s e do distrito fed era l e d e sua s 
e n tid a d e s
O u tra s re ce ita s de cap ital 
D em a is re ce ita s de capital 
R e ce ita s c o rre n te s 
T ra n s fe rê n c ia s co rre n te s 
T ra n s fe rê n c ia s da un iã o e de sua s e n tid a d e s 
J jra n s fe rê n c ia s dos e sta d o s e do d js trito fed era l e d e sua s 
e n tid a d e s
2 0 7 .9 7 3 .3 4 8 ,7 8
E L l è l ^ I^ L A P E D R Q S a c t - è E ÍV E I R A
ITO NES
P refe ita
C P F : 0 3 2 .7 4 3 .8 2 9 -0 6
2 2 .6 9 5 .4 5 1 ,6 4
1.2 32.5 00.0 0
56 .5 0 0 .0 0
1.800.000,00
5 .5 7 5 .8 9 7 ,1 4
1.200.000,00
35 .0 0 0 ,0 0
6 0 .5 7 7 .0 0 0 . 00
9 0 .3 4 4 .0 0 0 . 00
11 5.00 0,00
2 4 .0 0 0 . 0 0 0.00
2 7 0 ,5 0 0 ,0 0
71 .5 0 0 .0 0
1 4 .864 .047 ,47
19 .500 .00
1.0 30.0 50.0 0 
2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.4 40.0 00,0 0
(8 .3 4 4 .0 0 0 ,0 0 )
(1 5 .5 9 5 .0 0 0 ,0 0 )
Õ L M R W R Ê ÍR A D È P A U L A 
S E C R E T R A R IO p E F IN A N Ç A S 
C P F ; 4 3 4 .3 4 8 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO D E F IN A N Ç A S
2 3 .9 8 4 .4 5 1 ,6 4
1.8 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 .5 7 5 .8 9 7 ,1 4
1.2 3 5 .0 0 0 ,0 0
1 7 5 .0 3 6 .0 0 0 ,0 0
3 4 2 .0 0 0 ,0 0
1 4 .8 6 4 .0 4 7 ,4 7
1 9 .500 ,00
3 .6 3 0 .0 5 0 ,0 0
1.4 4 0 .0 0 0 ,0 0
(2 3 .9 3 9 .0 0 p
1 9 .953 .597 ,47
(2 3 .9 3 9 .0 0 0 ,0 0 )
N & L S fiN C R IS T 
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
IPM Sistemas Ltda
Atende Net - WPI u ’7 n itt (11
Identificador: WPL641101-058-BLDVZXOLOCTMUP-3 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 09/04/2024 09:03:32 -03:00
'> ' ) m u n ic íp io d e c a r a m b e . ^
Resultado Primário e Nominal - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
LD O : 2025
ACIMA DA UNHA
RECEITAS PRIMÁRIAS Previsto Executado Previsto
2022 2023 2024 2023 2025 2026 2027
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 120.542.412,11 131.963.230,12 166.555.595,03 140.166.285,18 207.973.348,78 0,0C 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.091.225,00 15.227.711,25 22.179.854,14 15.907.258,25 23.875.951,64 o,oc 0,00
IPTU 1.629.000,00 1.691.994,15 1,835.244,15 1.803.494,15 1.864.244,15 0,00 0,00
ISS 6.560.300,00 6.223.500,00 8.523.500.00 6.223.500.00 10.046.000,00 0,00 0,00
ITBI 1.152.800,00 1.251.704,00 3.301.704,00 1.301.701,00 3,301.704,00 0,00 0,00
IRRP 2.575.550.00 4.671.000,00 7.375.905,99 5.189.050,00 7.431.503,49 0,00 0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.173.575,00 1.389.513,10 1.143.500,00 1.389.513,10 1.232.500,00 0,00 0,00
Contribuições 750.000,00 900.000,00 1.398.800,00 900.000,00 1.856.500,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 373.572,96 1.431.500,10 3.987.897,14 2.716.715,35 5.575.897,14 0,00 0,00
Aplicações Financeiras (II) 373.572,96 1.431.500,00 3.987.897,14 2.716.715,35 5.575.897,14 0,00 0,00
Outras Receitas Tutnmoniai'" 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 105.841.175.40 113.909.018,77 137.316.043.75 120.147.311,58 176.593.500.00 0.00 0.00
Cota-Paite do FPM 32.341.157,00 36,050.000,00 39.550.000,00 36.462.000,00 54.050.000,00 0,00 0,00
Lota-Parte do ICMS 43.500.000,00 46.500.000,00 58.350.000,00 48.627.500,00 78.000.000.00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA 4.627.000,00 5.100.000,00 6.000.000,00 5.672.300,00 9.250 000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ITR 300.000,00 1.379.000,00 1.406.000.00 1.600.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/1989 433.679,25 405.000,00 431.500,00 425.000,00 365.000,00 0,00 0.00
Transferências do FUNDEE 17.994.900,00 17.975.000,02 24.300.000,00 18.653.713,02 24.000.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências Correntes 6.644.439,15 6.500.018,75 7.278.543,75 8.706.798,56 9.178.500,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 486.438,75 495.000,00 1.673.000,00 495.000,00 71.500,00 0,00 0,00
Outras Receitas Financeiras (III) 415.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
Receitas Correntes Restantes 71.438,75 495.000,00 1.673.000,00 495.000,00 71.500,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 22.818.164,13 21.210.670,75 20,556.028,54 33.765.870,00 18.513.597,47 0,00 0,00
Operações de Crédito (VIII) 13.976.107,84 12.250.000,00 14.745.568,54 22.056.966,66 14.864.047,47 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00 0.00 0,00 19.500,00 0,00 0,00
Alienação dc Bens 29.500,00 35.500,00 35.500.00 35.500,00 0,00 0,00 0,00
Receitas dc Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 29.500,00 35.500,00 0.00 35.500,00 0.00 0,00 0,00
Transferências de Capital 8.812.556,29 7.485.170,75 4.334.960,00 10.233.403,34 3.630.050,00 0,00 0,00
Convênios 7.473.056,29 6.546.500,75 3.702.500,00 8.866.391,75 1.000.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Capital 1.339,500,00 938.670,00 632.460.00 1.367.01 1,59 2.630,050,00 0,00 0i0o|
Pág 1 / 4
Outras Receitas de Capital 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Nào Primárias (XII) 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ,, , - DESPESAS PRIMÁRIAS l^revisto EneçTJtgdo Prevísío
2022 262.3 2024 2023 2025 2026 2027
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 116.044.594,02 118.293.777,75 146.667.077,84 128.437.957,14 85.482.852,56 0,00 0,00
Pessoa! e Encargos Sociais 59.994.958,67 63.145.483,75 72.514.420.06 65.688.744,05 85.482.852,56 0,00 0,00
.hiros e Encargos da Dívida (XIX) 1.490.100,00 1.500.000,00 1.730.000.00 1.506.643,83 0,00 0.00 0,00
Outras Desoesas Correntes 54.559.535.35 53.648,294,00 72.422.657.78 61.242.569,26 0.00 0.00 0,00
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Demais Dvspcbd» CuiTentes 54.559.535,35 53.648.294,00 72.422.657,78 61.242.569,26 0,00 0.00 0.00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÁO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 43.320.083,06 50.342.303,37 32.670.745,77 25.427.339,89 33.438.189,61 0,00 0,00
Investimentos 36.358.883,06 45.1 10.603,37 26.313.055,77 20.196.272,77 27.038.189,61 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 6.961.200,00 5.231.700,00 6.357.690,00 5.231.067,12 6.400.000,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIla +XXXIIb + XXXIIc)] 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 . ‘ JD R O S N O M T N A IS 1 P revisto 1 E x ecu tad o | Previsto
Pag 2 / 4
— ^ ‘b y
i j
■J /
2022 2023 : 2024 2023 2025 2026 2027
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pág 3 / 4
• ’ . ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESI LTADO NOMINAL Previsto Executado Previsto
2022 2023 202<1 2023 2025 2026 2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 13.465.949,55 10.854.735,82 15.563.396,04 15.567.147,79 17.123.862,57 18.836.248,83 20,719.873,71
a 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 34.084.375,26 47.581.079,60 63.499.262,37 60.468.966,53 66.515.863,18 73.167.449.50 80.484.194,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 651.819,18 36.634,29 3.295.377.95 92.908,76 102.199,64 112.419,60 123.661,56
(-) Depósitos Restituíveis c Valores Vinculados 0,00 529.115,21 579.950,90 589.950,76 648.945,84 713.840.42 785.224,46
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 0,00 0,00 19.273.279,24 7.492.615,44 8.241.876,98 9.066.064,68 9.972.671,15
A.I11STE METODOLÓGICO Previsto Executado Previsto
2022 2023^ " 2Í24L 2023 \ 2025 2026 2027: ç ■
VARIAÇÃO DO SAi DO DE RPP (XLIV) - (XLla - X I16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0.00
VARIAÇÃO CAMBIAL ■ XLVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PREC.“.TÓR10S INTEGRA.NTES DA DC (XLVII) 0,00 1.240.471,41 0,00 53.274,47 58.601,92 64.462,11 70.908,32
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEM.aIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIIl; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS -A.IUSTES (XLXIX) 0,00 0,00 0,00 2.110.575,31 2.321.632,84 2.553.796,12 2.809.175,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + 
XLVIIl) +/. (XLXIX)] 0,00 1.240.471,41 19.273.279,24 9.656.465,22 10.622.111,74 11.684.322,91 12.852.755,20
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - AbaKo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 0,00 1.240.471,41 19.273.279,24 9.656.465,22 10.622.111,74 11.684.322,91 12.852.755,20
m u n ic íp io d e CARAMBEI
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Riscos Fiscais
LD O : 20 25
ARF (LRF, art 4“, § 3") R$ 1,00
PASSIVOS CONTIGENTES PROVIDÊNCIAS
D escriçã o V a lo r D escriçã o V a lo r
D e m a n d a s Jud icia is R$ 0,00
D ívid a s em P ro ce sso de 
R e co n h e cim e n to
R$ 0,00
A vais e G a ra n tia s C o n ce d id a s R$ 0,00
A ssu n çã o d e P assivos R $ 0,00
A ss is tê n c ia s D iversa s R$ 0,00
O utros P assivos C o n tin g e n te s R $ 0,00
SUBTOTAL R$ 0,00 SUBTOTAL R$ 0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS
D escriçã o V a lo r ■Descrição V a lo r
F rustra ção de A rre c a d a ç ã o R$ 0,00
R estitu içã o d e T rib u to s a M a io r R$ 0,00
D iscre p â n cia de P ro je çõ e s R$ 0,00
O utros R iscos F iscais R$ 0,00
SUBTOTAL R$ 0,00 SUBTOTAL í ,,R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00 TOTAL :$ 0,00
FO N T E : S istem a 
D ata E m issão 
N ota E>oíi1Èativa:
IPM U nida de R espo nsáve l 
H ora E m issão:
M U W IC IP IO DE C A R A M B E I 
09:24
fiscais .
^,E LIS A K G E LA P E D R O S O D E ( 
N U N E S
_______ P refe ita— —— >
'C PF: Ò 3 Z 7 4 3 .8 2 9 -0 6
O U V IR PETí H ^ D E 'P A U L A \
S E C R E T R A R IO DE F IN A N Ç A S
C P F : 4 3 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0
S E C R E T A R IO D E F IN A N Ç A S
I C R IS T 
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
Pag 1 / 1
M UNICÍPIO DE CARAMBEI
Total das Despesas - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
E ntida de(s): C on so lid a d o 
LD O : 20 2 5
C ategonj Lcondmica t Grupos dc
Despesas correntes (I)
Pessoal e encargos sociais 
Juros e encargos da dívida 
Outras despesas correntes 
Despesas de capital (II) 
investimentos 
Inversões financeiras 
Amortização da dívida 
Reserva de Contingência (líl) 
Reserva de contingência
Previsão RS
2022
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsão RS
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.899.756,64
85.482.852,56
2.637.880,60
79.779.023.48
33.438.189.61
27.038.189.61
0,00
6.400.000. 00
2.650.000. 00
2.650.000. 00
Total (IV i» 0 4 I I 4-III) 0.00
FONTE: Sistema 
Data Emissãoj>
Unidade Responsável: 
Hora Emissão:
MUNiCIPIO DE CARAMBEI 
09:3 6 \ ^
\
E L IS A N p E L A P E D R O S O D E O L IV E IR A 
N U N E S 
P refe ita
C P R 0 3 2 J á 3 , g e 9 ^
O U V IR P E R E IR A DE P A U L A 
S E C R E T R A R IO D E F IN A N Ç A S 
C P F : 4 3 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO D E F IN A N Ç A S
ü E L S ü W Ô R Ilç 
C O N T A B Ô fT M U N IC IP A L '" 
C P F : 3 3 7 .6 7 9 ,1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
Pag 1 / 1
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
A no de R efe rência : 2 0 2 5
M U N IC ÍP IO D E C A R A M B E I - p R
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4°, §2°, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICA ÇÃ O
Metas
Previstas em 
2023 
(a)
% P IB . % R C L
Metas
R eali/adas em 
2023
• (b)
% PIB % R C L
Variação
Valor 
(c) = (b-a)
%
(tia) X 100
Receita Total 150.831.700,00 0,000 0,00 156.460.278,29 0,000 0,00 5.628.578,29 3,73
Receitas Primárias (I) 138.052.400,87 0,000 0,00 147.718.473,17 0,000 0,00 9.666.072,30 7,00
Despesa Total 0,00 0,000 0,00 0.00 0,000 0.00 0.00 0,00
Despesas Primárias (II) 163.904.381,12 0,000 0,00 147.127.586.08 0,000 0,00 (16.776.795,04) (10,24)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I-II) 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 A 0,00
Divida Pública Consolidada (DC) 10.854.735,82 0,000 0,00 15.567.147.79 0,000 0,00 4 712f ‘ F / 1 ! ! 43,41
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (36.160.594,28) 0,000 0,00 (44.218.959,22) 0,000 0,00 ( s l 58. ) M m \ / ~ \ j ! 22,28
Resultado Nominal (SEM RPPSt -Ahabro-da T .inha 0,00 0,00^ 0,00 7.492.615,44 0,000 0,00 \ 492 .6 15,44 ( i i 0,00
FOF TF: S;steni;!<4rrei!de.Net - IPM, Unidade Re? ionsáv^iVlUNICIPIO DE CARAMBEI Emissão:
N E S O U V IR P Ê R E IR A D E P A U LA ', 
S E C R E T R A R IO DE F IN A N Ç A S 
C P F : 4 3 4.34 6.73 9-2 0 
S E C R E T A R IO DE FIN A N Ç A S
ON C R IS T 
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F : 337.67 9.12 9-5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
'u G , Identificador, WPL1141101-05B-BXWOHTVPYYAQA-1 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI Pág 1 / \
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
A n o d e R efe rência : 2025
’ M U N IC ÍP IO D E C A R A M B E Í - \
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
AM F - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4“, §2°, inciso II) R$ 1,00
ESPECIFICA ÇÃ O
V A LO R ES A PREÇO S CO R R EN TES
2022 2023 % % 2025 % : 21)26 % 2027 %
Receita Total 123.266.320,75 150.831.700,00 22,36 178.960.240,03 18,65 203.987.946,25 13,99 223.894.741,95 9,76 241.806.321,30 8,00
Receitas Primárias (I) 128.595.895,44 138.052.400,87 7,35 166.902.657,89 20,90 206.027.501,64 23,44 0,00 (100,00) 0,00 0,00
Despesa Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.827.946,25 100,00 0,00 (100,00) 0,00 0,00
Despesas Primárias (11) 150.913.377,08 163.904.381,12 8,61 171.250.133,61 4,48 115.171.042,17 (32,75) 0,00 (100,00) 0,00 0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha 
(III) (I-II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Pública Consolidada (DC) 13.465.949,55 10.854.735,82 (19,39) 15.563.396,04 43,38 17.123.862,57 10,03 18.836.248,83 10,00 20.719.873,71 10,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (19.966.606,53) (36.160.594,28) 81,11 (44.060.537,48) 21,85 (48.640.855,13) 10,40 (53.504.940,65) 10,00 (58.855.434,72) 10,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 0,00 0,00 0,00 19.273.279,24 100,00 8.241.876,98 (57,24) 9.066.064,68 10,00 9.972.671,15 10,00
ESPECIPÍCAÇÃO V A LO R ES A PREÇO S CONSTANTES
2822 2023 % ..2 8 2 4 ;; 2025 % 2026: : 2827 %
Receita Total 123.266.320,75 150.831.700,00 22,36 178.960.240,03 18,65 203.987.946,25 13,99 223.894.741,95 9,76 241.806.321,30 8,00
Receitas Primarias (I) 128.595.895,44 138.052.400,87 7,35 166.902.657,89 20,90 206.027.501,64 23,44 0,00 (100,00) 0.00 0,00
Despesa Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.827.946,25 100,00 0,00 (100,00) 0,00 0,00
Despesai? Priniánar: (11) 150.913.377,08 163.904.381,12 8,61 171.250.133,61 4,48 115.171.042,17 (32,75) 0,00 (100,00) 0,00 0,00
Resultado Prhnárie, (SEM RPPS) - Acima da Linha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(III) = (I-II) h
Divida Pública Consolidada (DC) 13.465.949,55 10.854.735,82 (19,39) 15.563.396,04 43,38 17.123.862,57 10.03 18.836.24183 1 10,90 20.719.873,71 10.00
Divida Consolidada Líquida (DCL) (19.966.606,53) - (36.160.594,28) 81,11 (44.060.537,48) 21,85 (48.640.855,13) 10,40 (53.504.940^5) 58.855.434,72) 10,00
Resultado Nominal (SEM PJ>jiS)-^Tt5aixo da Llhlla' 0,00 0,00 0,00 Ç 19.273.279,24 100,00 8.241.876,98 (57,24) 9.066.064\68 9.972.671,15 10,00
FONTE: Sistema Atgtíde.teKr IPM, Unidade Resp' lifiável^NiüNl
^ U li X ÁA
e l iW ^ n g e i IX t^ e d r o s o d e o l i v e i
P refeita
'c F i- : U c!2.M y.«29=06
ICIPIO DE CARAMBEÍ. Emissão: 10/04/2024v às 09:31:47
N E S O U V iR T E R E rR T rD U P T à U LA 
S E C R E T R A R lO D E F IN A N Ç A S 
C PF: 43 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R iO DE F iN A N Ç A S
ELSON C R IS T 
^ D O R M U N IC iP A L 
C P F: 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
Identificador: WPL1151101-058-GUZHUWBCJAKFV-6 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERtA DEFINSKI Pág 1 / '1
m u n ic íp io de CARAMBEI - PR
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Anexo de Metas Fiscais
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A no d e R efe rência : 20 25
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4°, §2°, inciso III) R$ 1,00
1'A T U IM Ô N IO L ÍQ U IO O 2023 % 2022 % 2021
Patrimônio/Capitaí
ReseiT/as
Resultado Acumulado
0,00
0,00
181.135.430,14
0,00 % 
0,00 % 
100,00%
0,00
0,00
127.160.000,00
0,00 % 
0,00 % 
100,00%
0,00
0.00
|\ 11^.6QO.^O,00
0,00 %
r\ 0,00 % 
100,00 %
TOTAL 181.135.430,14 100500% 127.160.000,00 , 100,0 0 % i n i # Í ) Í e ? ) Q lOOrájW
FONTE: Sistem a> «Ií3 éÍN ê rn S M rü d Responsável: MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ. Emissão: 10/04/2024, às 09:32:20,
É LIS A N G E LA P E D R O S O 
N U N E S
E IR A
P rgíeita— ' 
■-epP1332r743.829- 06
O U V IR P E R E IR A D E P A U L A 
S E C R E T R A R IO DE F IN A N Ç A S 
C P F: 4 3 4 .3 4 6 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO D E F IN A N Ç A S
jf e w S T
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
Identificador: WPL1161101-058-XEYKyjlVZEWCS-6 - Emitido por. ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI 1 / 1
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
A n o d e R efe rência : 20 25
MUNICiPIO DE CARAMBEÍ - PR ’
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Ansxo de Metas Piscais
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00
\'a Io r y re v fe to j» ã i;^ 2025
Aumento Pemianente da Receita 
(-) Transferências Constitucionais 
(-) Transferências ao FUNDEB
000.000,00
500.000. 00
350.000. 00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 3.150.000,00
Redução Permanente de Despesa (II) 0,00
litorgemBiui.i (111) (I«ll) 3.150.000,tt0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 
Novas DOCe
Novas DO Ce geradas por PPP
Margem LiquidajU-^rApjiniftii tteJjjpCC (V)
PONT, istema Atende.Net 
0 ' , ,
3S O D E
RAMBEl, Emissão: 10/04/2024, às 09:33:29,
LA P E D R O S O 1
N U N E S __
■PrefSifã 
C P F : 0 3 2 .7 4 3 .8 2 9 -0 6
O LIV IR P E R E IR A D E P A U L A : PAI II A 31
S E C R E T R A R IO DE, F IN A N Ç A S 
C P F : 4 3 4 ,3 4 6 .7 3 9 -2 0 
S E C R E T A R IO D E F ÍN A N Ç A S
N E L S e fJ C R IS T 
C O N T A D O R M U N IC IP A L 
C P F : 3 3 7 .6 7 9 .1 2 9 -5 3 
C R C : 0 1 9 1 3 9 -0 /0
Identificador; WPL1201101-058-TSDLFMJXDLSCZ-1 - Emitido por: ROSANE SALETE SGANZERLA DEFINSKI Pag 1 / 1
I, PREFEITURA MUNICIPAL
C A R A M B E Í
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!
OFÍCIO n“. 221/2024- GP
Assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei Ordinária
Carambeí/PR, 12 de abril de 2024.
Câmara Municipal de Carambeí - PR - Carambeí - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
PROTOCOLO GERAL 161/2024
12/04/2024 - Horário; 13;58
OnaOH"221/202^ -GP
Exmo. Sr.
Vimos cordialmente pelo presente, cumprimentá-lo e ao mesmo tempo, encaminhar a esta Egrégia
Casa Legislativa Projeto de Lei Ordinária n°._______ /2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária para o Exercício de 2025.
Sem mais, despeço-me com os votos da mais elevada estima e consideração.
ELISANGELA
PEDROSO DE
OLIVEIRA
NUNES:03274382
906
Assinado digllaimenlâ por ELISANCELA PEOROSO 
(XI\£JRA NUNES:03274382906 
NO;CsBR, p=iCP.Brasil, OU=Secrelaria da ReceKa 
Fsderaldo Brasil • RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU» AC VAÚÓ RFB OU=AR UMA SERVIÇOS 
ADMKtóTOAmvOS LTDA, OLtoVidoocorferencia, 
CU=35517067000182, CN»EUSANGELA 
REORDSODE OUVBRA NUNES:032743S2906 
Razão: Eacmcordo com ca lermos definidos por 
mínria assinatiira neste documento 
locaÜzaçSo:
Oa»r2C?4:04,12 10:00:54JD3W 
Foxíl PDFReaderVereâo: 12.0.1
ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
Exmo. Sr.
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
M. D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
NESTA
Avenida do Ouro, 1355 - Loteamento Jardim Europa, Bairro Nova Carambeí - CEP; 84145-000 - Carambeí - Paraná

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