br-locleg corpus explorer

← Peabiru (PR)

materia nº 3/2025

Tipo Parecer da Comissão Administração Tributária
Número / Ano 3 / 2025
Date 2025-12-02
EmentaPrograma de Trabalho de Governo Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
native_id1681

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 5

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE PEABIRU
Exercício: 2026
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
02.000.0000.0.000. Judiciária 1.290.649,790,00 1.290.649,790,00
02.062.0000.0.000. Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.290.649,790,00 1.290.649,790,00
02.062.0019.0.000. Apoio Administrativo 1.290.649,790,00 1.290.649,790,00
02.062.0019.2.007. Manut. da Procuradoria Juridica 1.290.649,790,00 1.290.649,790,00
04.000.0000.0.000. Administração 8.593.846,503.461.770,90 12.055.617,400,00
04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento 700.000,0021.437,90 721.437,900,00
04.121.0019.0.000. Apoio Administrativo 700.000,0021.437,90 721.437,900,00
04.121.0019.1.006. Reequipar a Divisao de Contabilidade 0,0021.437,90 21.437,900,00
04.121.0019.2.011. Manut. da Divisao de Contabilidade 700.000,000,00 700.000,000,00
04.122.0000.0.000. Administração Geral 2.375.882,80190.333,00 2.566.215,800,00
04.122.0019.0.000. Apoio Administrativo 614.831,800,00 614.831,800,00
04.122.0019.2.008. Manut. do Gabinete do Secretario Geral 614.831,800,00 614.831,800,00
04.122.0020.0.000. Gestao Politicas Publicas 1.161.051,00190.333,00 1.351.384,000,00
04.122.0020.1.003. Reequipar Gabinete do Prefeito 0,00190.333,00 190.333,000,00
04.122.0020.2.004. Dispendio com COMCAM, AMP, ABM, IBAM, 73.205,000,00 73.205,000,00
04.122.0020.2.005. Publicacoes de Atos Oficiais do Municipio 87.846,000,00 87.846,000,00
04.122.0020.2.102. Manut. do Gabinete do Prefeito 1.000.000,000,00 1.000.000,000,00
04.122.0024.0.000. Constr. Manut. Proprios Publicos 600.000,000,00 600.000,000,00
04.122.0024.2.021. Conservacao de Predios Publicos 600.000,000,00 600.000,000,00
04.123.0000.0.000. Administração Financeira 1.250.000,003.000.000,00 4.250.000,000,00
04.123.0019.0.000. Apoio Administrativo 1.250.000,003.000.000,00 4.250.000,000,00
04.123.0019.1.005. Amortizacao e Encargos da Divida Contratada 0,003.000.000,00 3.000.000,000,00
04.123.0019.2.010. Manut. da Divisão de Planejamento 1.250.000,000,00 1.250.000,000,00
04.124.0000.0.000. Controle Externo 1.200.819,400,00 1.200.819,400,00
04.124.0019.0.000. Apoio Administrativo 681.410,400,00 681.410,400,00
04.124.0019.2.013. Manut. da Divisao de Tesouraria 681.410,400,00 681.410,400,00
04.124.0020.0.000. Gestao Politicas Publicas 519.409,000,00 519.409,000,00
04.124.0020.2.044. MANUTENÇAO DO CONTROLADORIA GERAL 
DO MUNICIPIO
293.043,300,00 293.043,300,00
04.124.0020.2.045. MANUTENCAO DA CONSULTORIA GERALDO 
MUNICIPIO
226.365,700,00 226.365,700,00
04.125.0000.0.000. Normatização e Fiscalização 559.286,20250.000,00 809.286,200,00
04.125.0019.0.000. Apoio Administrativo 559.286,20250.000,00 809.286,200,00
04.125.0019.1.114. Modernizacao da Gestao, Estudos, Projetos, 
consultorias
0,00250.000,00 250.000,000,00
04.125.0019.2.012. Manut. da Divisao de Tributacao e Fiscal 559.286,200,00 559.286,200,00
04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos 2.507.858,100,00 2.507.858,100,00
04.128.0025.0.000. Desenvolvimento Recursos Humanos 2.507.858,100,00 2.507.858,100,00
04.128.0025.2.009. Manut. do Departamento de Pessoal 2.507.858,100,00 2.507.858,100,00
05.000.0000.0.000. Defesa Nacional 340.787,700,00 340.787,700,00
05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre 340.787,700,00 340.787,700,00
05.153.0023.0.000. Alistamento Militar 340.787,700,00 340.787,700,00
05.153.0023.2.006. Manut. da Junta de Alistamento Militar 340.787,700,00 340.787,700,00
08.000.0000.0.000. Assistência Social 2.642.915,5174.312,60 2.717.228,110,00
08.241.0000.0.000. Assistência à Pessoa Idosa 3.300,000,00 3.300,000,00
08.241.0020.0.000. Gestao Politicas Publicas 3.300,000,00 3.300,000,00
08.241.0020.2.056. Termos de Adesão a Programas do Fundo Estadual 
de Assistência Social
3.300,000,00 3.300,000,00
08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 350.000,0021.437,90 371.437,900,00
08.243.0005.0.000. Assistencia a Infancia 350.000,0021.437,90 371.437,900,00
08.243.0005.1.042. Reequipar o Serviço de Atendimento do FMDCA 0,0021.437,90 21.437,900,00
08.243.0005.6.001. ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE
350.000,000,00 350.000,000,00
08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 2.289.615,510,00 2.289.615,510,00
08.244.0002.0.000. Programa Acao Social 2.289.615,510,00 2.289.615,510,00
08.244.0002.2.031. Manut. da Divisao de Promoção Social 1.500.000,000,00 1.500.000,000,00
www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 1
Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE PEABIRU
Exercício: 2026
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
08.244.0002.2.036. Manut. de Servicos de Assistencia Social 121.722,700,00 121.722,700,00
08.244.0002.2.067. Manutenção do Programa FNAS Beneficio de 
Prestação Continuada - BPC
8.784,600,00 8.784,600,00
08.244.0002.2.077. Programa Bloco de financiamento da Protecao 
Social Especial (SUAS)
54.550,100,00 54.550,100,00
08.244.0002.2.078. Programa MPAS/PBT - Crianca e Familia 292.641,810,00 292.641,810,00
08.244.0002.2.081. Manutenção do Programa Bloco de IGD SUAS 115.958,700,00 115.958,700,00
08.244.0002.2.089. Manutenção do Bloco de financiamento da Protecao 
Social Basica (SUAS)
115.957,600,00 115.957,600,00
08.244.0002.2.144. Orçamento de Emendas Individuais - Assistencia 
Social
80.000,000,00 80.000,000,00
08.272.0000.0.000. Previdência do Regime Estatutário 0,0052.874,70 52.874,700,00
08.272.0002.0.000. Programa Acao Social 0,0052.874,70 52.874,700,00
08.272.0002.1.029. Constr. de Centro de Convivencia ao Idoso 0,0042.874,70 42.874,700,00
08.272.0002.1.046. CONSTRUCAO DE UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO
0,0010.000,00 10.000,000,00
10.000.0000.0.000. Saúde 25.807.327,62614.576,40 26.421.904,020,00
10.301.0000.0.000. Atenção Básica 25.807.327,62614.576,40 26.421.904,020,00
10.301.0014.0.000. Atendimento Geral a Saude 25.807.327,62614.576,40 26.421.904,020,00
10.301.0014.1.025. ADQUIRIR VEICULOS/EQUIPAMENTOS 
DIVISAO SAUDE
0,00160.000,00 160.000,000,00
10.301.0014.1.030. Construção de Unidade Básica de Saude - FNS 0,0010.000,00 10.000,000,00
10.301.0014.1.090. Manutenção do Progrma SESA/PR Qualificação da 
Atenção Primaria a Saude - APSUS
0,00374.576,40 374.576,400,00
10.301.0014.1.108. IMPLANTACAO DE SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITARIO
0,0070.000,00 70.000,000,00
10.301.0014.2.048. Programa de Epidemiologia 400.000,000,00 400.000,000,00
10.301.0014.2.049. Programa de Agentes Comunitarios Saude 1.100.000,000,00 1.100.000,000,00
10.301.0014.2.050. Manut. Serv. Atendimento - Recursos PAB 2.500.000,000,00 2.500.000,000,00
10.301.0014.2.052. Programa Medico da Familia - PSF 741.647,510,00 741.647,510,00
10.301.0014.2.055. Programa de Assistencia Farmacia Basica - MS 73.205,000,00 73.205,000,00
10.301.0014.2.065. Programa FNS - Nucleos de Apoio a Saude da 
Familia - NASF
10.000,000,00 10.000,000,00
10.301.0014.2.082. Manutenção da Vigilância Sanitaria 230.502,800,00 230.502,800,00
10.301.0014.2.083. Manutenção do Programa de APSUS 51.448,100,00 51.448,100,00
10.301.0014.2.088. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 
URGÊNCIA E EMERGENCIA DO NOROESTE - 
CIUENP
350.000,000,00 350.000,000,00
10.301.0014.2.090. Manutenção da Divisão de Saude 17.000.000,000,00 17.000.000,000,00
10.301.0014.2.091. CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS-COMCAM 2.500.000,000,00 2.500.000,000,00
10.301.0014.2.093. CONTRIBUIR COM A SANTA CASA DE 
CAMPO MOURAO
200.000,000,00 200.000,000,00
10.301.0014.2.097. MANUTENCAO DO PROGRAMA SESA/PR 
VIGIASUS
217.128,000,00 217.128,000,00
10.301.0014.2.141. Orçamento de Emendas Individuais Saude 433.396,210,00 433.396,210,00
12.000.0000.0.000. Educação 33.087.385,42530.000,00 33.617.385,420,00
12.122.0000.0.000. Administração Geral 90.000,0020.000,00 110.000,000,00
12.122.0001.0.000. ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,0020.000,00 110.000,000,00
12.122.0001.1.109. Construir e Reformar Proprios do Executivo 
Municipal
0,0020.000,00 20.000,000,00
12.122.0001.2.143. Orçamento de Emendas Individuais Educação, 
Cultura e Esportes
90.000,000,00 90.000,000,00
12.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição 2.100.000,000,00 2.100.000,000,00
12.306.0006.0.000. Ensino Fundamental 2.100.000,000,00 2.100.000,000,00
12.306.0006.2.030. Manut. da Merenda Escolar 1.800.000,000,00 1.800.000,000,00
12.306.0006.2.041. Convenio PNAE Merenda Escolar 300.000,000,00 300.000,000,00
12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental 22.693.757,41350.000,00 23.043.757,410,00
12.361.0006.0.000. Ensino Fundamental 22.693.757,41350.000,00 23.043.757,410,00
12.361.0006.1.020. Constr. Ampl. Remodelar Unidades Escolares 0,00150.000,00 150.000,000,00
www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 2
Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE PEABIRU
Exercício: 2026
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
12.361.0006.1.022. Adquirir Veiculos / Equipamentos Ensino 0,00200.000,00 200.000,000,00
12.361.0006.2.022. Manut. do Ensino Fundamental/Recursos Proprios 
Compl.
5.800.000,000,00 5.800.000,000,00
12.361.0006.2.023. Manut. e Encargos com FUNDEB - 30 % 1.700.000,000,00 1.700.000,000,00
12.361.0006.2.024. Manut. do Transporte Escolar/25% Tributo 1.292.757,410,00 1.292.757,410,00
12.361.0006.2.038. Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAT 50.000,000,00 50.000,000,00
12.361.0006.2.040. Manutencao Ensino Fundam - Cota Salario 1.000.000,000,00 1.000.000,000,00
12.361.0006.2.042. Convenio Prog. Dinheiro Direto Escola - 1.000,000,00 1.000,000,00
12.361.0006.2.043. Convenio Estadual Transporte Escolar 350.000,000,00 350.000,000,00
12.361.0006.2.051. Manut. Escolas Municipais / 5% Compleme 3.500.000,000,00 3.500.000,000,00
12.361.0006.2.053. Manut. e Encargos FUNDEB - 70% 9.000.000,000,00 9.000.000,000,00
12.364.0000.0.000. Ensino Superior 300.000,000,00 300.000,000,00
12.364.0006.0.000. Ensino Fundamental 300.000,000,00 300.000,000,00
12.364.0006.2.147. Manutenção do Transporte de Estudantes aos 
demais níveis de Ensino
300.000,000,00 300.000,000,00
12.365.0000.0.000. Educação Infantil 7.119.693,30160.000,00 7.279.693,300,00
12.365.0005.0.000. Assistencia a Infancia 7.119.693,30160.000,00 7.279.693,300,00
12.365.0005.1.027. Construção e Ampliação de Centro de educação 
Infantil
0,00160.000,00 160.000,000,00
12.365.0005.2.025. Manut. do Educacao Infantil /5% Complem 1.600.000,000,00 1.600.000,000,00
12.365.0005.2.076. MANUTENCAO E ENCARGOS FUNDEB - 
EDUC. INFANTIL
5.519.693,300,00 5.519.693,300,00
12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos 333.934,710,00 333.934,710,00
12.366.0006.0.000. Ensino Fundamental 333.934,710,00 333.934,710,00
12.366.0006.2.071. Aprimoramento da Educação de Jovens e Adultos 333.934,710,00 333.934,710,00
12.367.0000.0.000. Educação Especial 450.000,000,00 450.000,000,00
12.367.0005.0.000. Assistencia a Infancia 450.000,000,00 450.000,000,00
12.367.0005.2.026. Aprimoramento da Educação Especial/25% 
Tributos
450.000,000,00 450.000,000,00
13.000.0000.0.000. Cultura 800.000,0030.000,00 830.000,000,00
13.392.0000.0.000. Difusão Cultural 800.000,0030.000,00 830.000,000,00
13.392.0018.0.000. Incentivo a Cultura 800.000,0030.000,00 830.000,000,00
13.392.0018.1.054. Reformar a Casa da Cultura 0,0010.000,00 10.000,000,00
13.392.0018.1.057. Aquis. Equipamentos e Mobiliario - Div. Cultura 0,0020.000,00 20.000,000,00
13.392.0018.2.003. Festas Civicas e Comemoracoes Populares 500.000,000,00 500.000,000,00
13.392.0018.2.027. Manut. do Servicos de Cultura 300.000,000,00 300.000,000,00
15.000.0000.0.000. Urbanismo 3.948.447,916.297.435,00 10.245.882,910,00
15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 2.948.447,916.224.230,00 9.172.677,910,00
15.451.0008.0.000. Conserv. Manut. Logradouros Publicos 1.611.497,814.775.000,00 6.386.497,810,00
15.451.0008.1.011. Recuperar e Conservar Pracas, Parques e Jardins 0,002.400.000,00 2.400.000,000,00
15.451.0008.1.116. Construção de Ciclovia e Pista de Caminhada 0,002.375.000,00 2.375.000,000,00
15.451.0008.2.018. Manut. de Pracas, Parques e Jardins 1.611.497,810,00 1.611.497,810,00
15.451.0009.0.000. Manut. Servicos Urbanos 1.136.950,101.439.230,00 2.576.180,100,00
15.451.0009.1.093. Manut. do Sistema de Iluminacao Publica 0,001.439.230,00 1.439.230,000,00
15.451.0009.2.017. Manut. do Sistema de Iluminacao Publica 1.136.950,100,00 1.136.950,100,00
15.451.0024.0.000. Constr. Manut. Proprios Publicos 200.000,0010.000,00 210.000,000,00
15.451.0024.1.026. Construção de Capela Mortuaria 0,0010.000,00 10.000,000,00
15.451.0024.2.019. Manut. de Servico de Cemiterios 200.000,000,00 200.000,000,00
15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos 1.000.000,0073.205,00 1.073.205,000,00
15.452.0012.0.000. Constr. Manut. Malha Viaria 1.000.000,0073.205,00 1.073.205,000,00
15.452.0012.1.007. Reequipar o Servi;o de Limpeza Publica 0,0073.205,00 73.205,000,00
15.452.0012.2.016. Manut. do Servico de Limpeza Publica 1.000.000,000,00 1.000.000,000,00
16.000.0000.0.000. Habitação 0,00100.000,00 100.000,000,00
16.482.0000.0.000. Habitação Urbana 0,00100.000,00 100.000,000,00
16.482.0004.0.000. Programa de Habitacao 0,00100.000,00 100.000,000,00
16.482.0004.1.017. Impl. Unid. Resid. Pessoas Carentes 0,00100.000,00 100.000,000,00
www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 3
Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE PEABIRU
Exercício: 2026
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
17.000.0000.0.000. Saneamento 0,0050.000,00 50.000,000,00
17.512.0000.0.000. Saneamento Básico Urbano 0,0050.000,00 50.000,000,00
17.512.0021.0.000. Programa de Saneamento 0,0050.000,00 50.000,000,00
17.512.0021.1.052. Implantar Rede de Tratamento de Esgoto 0,0050.000,00 50.000,000,00
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 150.000,00100.000,00 250.000,000,00
18.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 150.000,000,00 150.000,000,00
18.451.0028.0.000. Ações Ambientais 150.000,000,00 150.000,000,00
18.451.0028.2.058. Manutenção do Fundo Municipal do MeioAmbiente 150.000,000,00 150.000,000,00
18.542.0000.0.000. Controle Ambiental 0,00100.000,00 100.000,000,00
18.542.0012.0.000. Constr. Manut. Malha Viaria 0,00100.000,00 100.000,000,00
18.542.0012.1.051. Ampliar o Aterro Sanitario 0,00100.000,00 100.000,000,00
19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia 900.000,0021.437,90 921.437,900,00
19.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 900.000,0021.437,90 921.437,900,00
19.572.0015.0.000. Acoes de Planejamento e Gestao Urbana 900.000,0021.437,90 921.437,900,00
19.572.0015.1.049. Reequipar a Assessoria de engenharia e 
Planejamento
0,0021.437,90 21.437,900,00
19.572.0015.2.014. Divisão de Engenharia 900.000,000,00 900.000,000,00
20.000.0000.0.000. Agricultura 307.308,10214.309,30 521.617,400,00
20.606.0000.0.000. Extensão Rural 307.308,10214.309,30 521.617,400,00
20.606.0027.0.000. Organizacao Agraria 307.308,10214.309,30 521.617,400,00
20.606.0027.1.041. Perfuracao de Pocos Artesianos 0,0064.309,30 64.309,300,00
20.606.0027.1.056. Adquirir maquinas agricolas, veículos 0,00150.000,00 150.000,000,00
20.606.0027.2.033. Manut. da Divisao de Fomento Agropecuario 275.151,800,00 275.151,800,00
20.606.0027.2.034. Dispendio com EMATER, e Outros 32.156,300,00 32.156,300,00
22.000.0000.0.000. Indústria 730.000,00373.565,80 1.103.565,800,00
22.665.0000.0.000. Normalização e Qualidade 730.000,00373.565,80 1.103.565,800,00
22.665.0010.0.000. Desenvolvimento Economico 730.000,00373.565,80 1.103.565,800,00
22.665.0010.1.034. Adquirir Terrenos e Construção do Mercado da 
Agricultura Familiar
0,00200.000,00 200.000,000,00
22.665.0010.1.037. Ampliar e Reformar Barracoes Industriais 0,00100.000,00 100.000,000,00
22.665.0010.1.038. Executar Obras de Infra-Estrutura em Parque 
Industrial
0,0062.845,20 62.845,200,00
22.665.0010.1.055. Adquirir Moveis e Equip. Div. Industria e Comercio 0,0010.720,60 10.720,600,00
22.665.0010.2.032. Manut. da Divisao de Industria e Comercio 700.000,000,00 700.000,000,00
22.665.0010.2.145. Orçamento de Emendas Individuais - Industria e 
Comercio e Agricultura
30.000,000,00 30.000,000,00
23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços 73.205,000,00 73.205,000,00
23.695.0000.0.000. Turismo 73.205,000,00 73.205,000,00
23.695.0010.0.000. Desenvolvimento Economico 73.205,000,00 73.205,000,00
23.695.0010.2.062. Manutenção da Divisão do Turismo para promoções 
de eventos e festividades
73.205,000,00 73.205,000,00
26.000.0000.0.000. Transporte 11.867.524,204.389.076,70 16.256.600,900,00
26.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 0,001.799.794,70 1.799.794,700,00
26.451.0012.0.000. Constr. Manut. Malha Viaria 0,001.799.794,70 1.799.794,700,00
26.451.0012.1.063. Recapeamento Asfáltico, Calçadas 0,001.799.794,70 1.799.794,700,00
26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 11.867.524,202.589.282,00 14.456.806,200,00
26.782.0012.0.000. Constr. Manut. Malha Viaria 11.767.524,201.460.000,00 13.227.524,200,00
26.782.0012.1.009. Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias 
de Aguas Pluviais
0,001.000.000,00 1.000.000,000,00
26.782.0012.1.013. Cascalhamento de Estradas Vicinais 0,00100.000,00 100.000,000,00
26.782.0012.1.014. Constr. de Pontes e Bueiros 0,0080.000,00 80.000,000,00
26.782.0012.1.015. Construir e Reformar Abrigos de Passageiros 0,0050.000,00 50.000,000,00
26.782.0012.1.016. Ampliaçáo da Frota de Maquinas, Veiculos e 
Equipamentos
0,00200.000,00 200.000,000,00
26.782.0012.1.044. Infra-Estrutura de Vias Publicas - CIDE 0,0030.000,00 30.000,000,00
26.782.0012.2.020. Manut. do Servico Rodoviario Municipal 10.713.861,690,00 10.713.861,690,00
www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 4
Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE PEABIRU
Exercício: 2026
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
26.782.0012.2.039. Manut. dos Servicos de Controle de Trafe 10.266,300,00 10.266,300,00
26.782.0012.2.075. Manutenção dos Recursos dos Royaltes 750.000,000,00 750.000,000,00
26.782.0012.2.142. orçamento de Emendas Individuais divisão da 
Secretaria de Obras e serviços urbanos
233.396,210,00 233.396,210,00
26.782.0012.2.159. Projeto de educação no trânsito - Transitolândia 20.000,000,00 20.000,000,00
26.782.0012.2.161. Projeto Urbano de Arborização 20.000,000,00 20.000,000,00
26.782.0012.2.162. Programa Municipal de Fomento às Calçadas 
Ecológicas
20.000,000,00 20.000,000,00
26.782.0024.0.000. Constr. Manut. Proprios Publicos 100.000,001.129.282,00 1.229.282,000,00
26.782.0024.1.050. Reformar o Terminal Rodoviario 0,001.129.282,00 1.129.282,000,00
26.782.0024.2.015. Manut. do Terminal Rodoviario 100.000,000,00 100.000,000,00
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 392.212,30110.000,00 502.212,300,00
27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário 392.212,30110.000,00 502.212,300,00
27.812.0046.0.000. Educacao Fisica e Deportos 392.212,30110.000,00 502.212,300,00
27.812.0046.1.028. ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO 
ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA
0,0020.000,00 20.000,000,00
27.812.0046.1.053. Construir e Reformar e Equipar Espaços Fisicos 
Esportivos
0,0090.000,00 90.000,000,00
27.812.0046.2.028. Manut. de Servicos Esportivos e Recreati 370.417,300,00 370.417,300,00
27.812.0046.2.160. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO 
ESPORTE
21.795,000,00 21.795,000,00
99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência 81.989,600,00 81.989,600,00
99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral 81.989,600,00 81.989,600,00
99.999.0099.0.000. Reserva de Contingencia 81.989,600,00 81.989,600,00
99.999.0099.2.099. Reserva de Contingencia 81.989,600,00 81.989,600,00
91.013.599,65 107.380.084,2516.366.484,60 0,00
Transferencias Patronais
Transferencias de Cotas Financeira
Total Geral 107.380.084,25
www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 5

open original →