| Tipo | Parecer da Comissão Administração Tributária |
|---|---|
| Número / Ano | 3 / 2025 |
| Date | 2025-12-02 |
| Ementa | Programa de Trabalho de Governo Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VII, da Lei nº 4.320/64 |
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Programa de Trabalho de Governo Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VII, da Lei nº 4.320/64 Estado do Paraná MUNICIPIO DE PEABIRU Exercício: 2026 Programática Descrição Projetos Atividades Total Operações Especiais 02.000.0000.0.000. Judiciária 1.290.649,790,00 1.290.649,790,00 02.062.0000.0.000. Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.290.649,790,00 1.290.649,790,00 02.062.0019.0.000. Apoio Administrativo 1.290.649,790,00 1.290.649,790,00 02.062.0019.2.007. Manut. da Procuradoria Juridica 1.290.649,790,00 1.290.649,790,00 04.000.0000.0.000. Administração 8.593.846,503.461.770,90 12.055.617,400,00 04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento 700.000,0021.437,90 721.437,900,00 04.121.0019.0.000. Apoio Administrativo 700.000,0021.437,90 721.437,900,00 04.121.0019.1.006. Reequipar a Divisao de Contabilidade 0,0021.437,90 21.437,900,00 04.121.0019.2.011. Manut. da Divisao de Contabilidade 700.000,000,00 700.000,000,00 04.122.0000.0.000. Administração Geral 2.375.882,80190.333,00 2.566.215,800,00 04.122.0019.0.000. Apoio Administrativo 614.831,800,00 614.831,800,00 04.122.0019.2.008. Manut. do Gabinete do Secretario Geral 614.831,800,00 614.831,800,00 04.122.0020.0.000. Gestao Politicas Publicas 1.161.051,00190.333,00 1.351.384,000,00 04.122.0020.1.003. Reequipar Gabinete do Prefeito 0,00190.333,00 190.333,000,00 04.122.0020.2.004. Dispendio com COMCAM, AMP, ABM, IBAM, 73.205,000,00 73.205,000,00 04.122.0020.2.005. Publicacoes de Atos Oficiais do Municipio 87.846,000,00 87.846,000,00 04.122.0020.2.102. Manut. do Gabinete do Prefeito 1.000.000,000,00 1.000.000,000,00 04.122.0024.0.000. Constr. Manut. Proprios Publicos 600.000,000,00 600.000,000,00 04.122.0024.2.021. Conservacao de Predios Publicos 600.000,000,00 600.000,000,00 04.123.0000.0.000. Administração Financeira 1.250.000,003.000.000,00 4.250.000,000,00 04.123.0019.0.000. Apoio Administrativo 1.250.000,003.000.000,00 4.250.000,000,00 04.123.0019.1.005. Amortizacao e Encargos da Divida Contratada 0,003.000.000,00 3.000.000,000,00 04.123.0019.2.010. Manut. da Divisão de Planejamento 1.250.000,000,00 1.250.000,000,00 04.124.0000.0.000. Controle Externo 1.200.819,400,00 1.200.819,400,00 04.124.0019.0.000. Apoio Administrativo 681.410,400,00 681.410,400,00 04.124.0019.2.013. Manut. da Divisao de Tesouraria 681.410,400,00 681.410,400,00 04.124.0020.0.000. Gestao Politicas Publicas 519.409,000,00 519.409,000,00 04.124.0020.2.044. MANUTENÇAO DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 293.043,300,00 293.043,300,00 04.124.0020.2.045. MANUTENCAO DA CONSULTORIA GERALDO MUNICIPIO 226.365,700,00 226.365,700,00 04.125.0000.0.000. Normatização e Fiscalização 559.286,20250.000,00 809.286,200,00 04.125.0019.0.000. Apoio Administrativo 559.286,20250.000,00 809.286,200,00 04.125.0019.1.114. Modernizacao da Gestao, Estudos, Projetos, consultorias 0,00250.000,00 250.000,000,00 04.125.0019.2.012. Manut. da Divisao de Tributacao e Fiscal 559.286,200,00 559.286,200,00 04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos 2.507.858,100,00 2.507.858,100,00 04.128.0025.0.000. Desenvolvimento Recursos Humanos 2.507.858,100,00 2.507.858,100,00 04.128.0025.2.009. Manut. do Departamento de Pessoal 2.507.858,100,00 2.507.858,100,00 05.000.0000.0.000. Defesa Nacional 340.787,700,00 340.787,700,00 05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre 340.787,700,00 340.787,700,00 05.153.0023.0.000. Alistamento Militar 340.787,700,00 340.787,700,00 05.153.0023.2.006. Manut. da Junta de Alistamento Militar 340.787,700,00 340.787,700,00 08.000.0000.0.000. Assistência Social 2.642.915,5174.312,60 2.717.228,110,00 08.241.0000.0.000. Assistência à Pessoa Idosa 3.300,000,00 3.300,000,00 08.241.0020.0.000. Gestao Politicas Publicas 3.300,000,00 3.300,000,00 08.241.0020.2.056. Termos de Adesão a Programas do Fundo Estadual de Assistência Social 3.300,000,00 3.300,000,00 08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 350.000,0021.437,90 371.437,900,00 08.243.0005.0.000. Assistencia a Infancia 350.000,0021.437,90 371.437,900,00 08.243.0005.1.042. Reequipar o Serviço de Atendimento do FMDCA 0,0021.437,90 21.437,900,00 08.243.0005.6.001. ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 350.000,000,00 350.000,000,00 08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 2.289.615,510,00 2.289.615,510,00 08.244.0002.0.000. Programa Acao Social 2.289.615,510,00 2.289.615,510,00 08.244.0002.2.031. Manut. da Divisao de Promoção Social 1.500.000,000,00 1.500.000,000,00 www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 1 Programa de Trabalho de Governo Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VII, da Lei nº 4.320/64 Estado do Paraná MUNICIPIO DE PEABIRU Exercício: 2026 Programática Descrição Projetos Atividades Total Operações Especiais 08.244.0002.2.036. Manut. de Servicos de Assistencia Social 121.722,700,00 121.722,700,00 08.244.0002.2.067. Manutenção do Programa FNAS Beneficio de Prestação Continuada - BPC 8.784,600,00 8.784,600,00 08.244.0002.2.077. Programa Bloco de financiamento da Protecao Social Especial (SUAS) 54.550,100,00 54.550,100,00 08.244.0002.2.078. Programa MPAS/PBT - Crianca e Familia 292.641,810,00 292.641,810,00 08.244.0002.2.081. Manutenção do Programa Bloco de IGD SUAS 115.958,700,00 115.958,700,00 08.244.0002.2.089. Manutenção do Bloco de financiamento da Protecao Social Basica (SUAS) 115.957,600,00 115.957,600,00 08.244.0002.2.144. Orçamento de Emendas Individuais - Assistencia Social 80.000,000,00 80.000,000,00 08.272.0000.0.000. Previdência do Regime Estatutário 0,0052.874,70 52.874,700,00 08.272.0002.0.000. Programa Acao Social 0,0052.874,70 52.874,700,00 08.272.0002.1.029. Constr. de Centro de Convivencia ao Idoso 0,0042.874,70 42.874,700,00 08.272.0002.1.046. CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO 0,0010.000,00 10.000,000,00 10.000.0000.0.000. Saúde 25.807.327,62614.576,40 26.421.904,020,00 10.301.0000.0.000. Atenção Básica 25.807.327,62614.576,40 26.421.904,020,00 10.301.0014.0.000. Atendimento Geral a Saude 25.807.327,62614.576,40 26.421.904,020,00 10.301.0014.1.025. ADQUIRIR VEICULOS/EQUIPAMENTOS DIVISAO SAUDE 0,00160.000,00 160.000,000,00 10.301.0014.1.030. Construção de Unidade Básica de Saude - FNS 0,0010.000,00 10.000,000,00 10.301.0014.1.090. Manutenção do Progrma SESA/PR Qualificação da Atenção Primaria a Saude - APSUS 0,00374.576,40 374.576,400,00 10.301.0014.1.108. IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 0,0070.000,00 70.000,000,00 10.301.0014.2.048. Programa de Epidemiologia 400.000,000,00 400.000,000,00 10.301.0014.2.049. Programa de Agentes Comunitarios Saude 1.100.000,000,00 1.100.000,000,00 10.301.0014.2.050. Manut. Serv. Atendimento - Recursos PAB 2.500.000,000,00 2.500.000,000,00 10.301.0014.2.052. Programa Medico da Familia - PSF 741.647,510,00 741.647,510,00 10.301.0014.2.055. Programa de Assistencia Farmacia Basica - MS 73.205,000,00 73.205,000,00 10.301.0014.2.065. Programa FNS - Nucleos de Apoio a Saude da Familia - NASF 10.000,000,00 10.000,000,00 10.301.0014.2.082. Manutenção da Vigilância Sanitaria 230.502,800,00 230.502,800,00 10.301.0014.2.083. Manutenção do Programa de APSUS 51.448,100,00 51.448,100,00 10.301.0014.2.088. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DO NOROESTE - CIUENP 350.000,000,00 350.000,000,00 10.301.0014.2.090. Manutenção da Divisão de Saude 17.000.000,000,00 17.000.000,000,00 10.301.0014.2.091. CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS-COMCAM 2.500.000,000,00 2.500.000,000,00 10.301.0014.2.093. CONTRIBUIR COM A SANTA CASA DE CAMPO MOURAO 200.000,000,00 200.000,000,00 10.301.0014.2.097. MANUTENCAO DO PROGRAMA SESA/PR VIGIASUS 217.128,000,00 217.128,000,00 10.301.0014.2.141. Orçamento de Emendas Individuais Saude 433.396,210,00 433.396,210,00 12.000.0000.0.000. Educação 33.087.385,42530.000,00 33.617.385,420,00 12.122.0000.0.000. Administração Geral 90.000,0020.000,00 110.000,000,00 12.122.0001.0.000. ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,0020.000,00 110.000,000,00 12.122.0001.1.109. Construir e Reformar Proprios do Executivo Municipal 0,0020.000,00 20.000,000,00 12.122.0001.2.143. Orçamento de Emendas Individuais Educação, Cultura e Esportes 90.000,000,00 90.000,000,00 12.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição 2.100.000,000,00 2.100.000,000,00 12.306.0006.0.000. Ensino Fundamental 2.100.000,000,00 2.100.000,000,00 12.306.0006.2.030. Manut. da Merenda Escolar 1.800.000,000,00 1.800.000,000,00 12.306.0006.2.041. Convenio PNAE Merenda Escolar 300.000,000,00 300.000,000,00 12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental 22.693.757,41350.000,00 23.043.757,410,00 12.361.0006.0.000. Ensino Fundamental 22.693.757,41350.000,00 23.043.757,410,00 12.361.0006.1.020. Constr. Ampl. Remodelar Unidades Escolares 0,00150.000,00 150.000,000,00 www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 2 Programa de Trabalho de Governo Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VII, da Lei nº 4.320/64 Estado do Paraná MUNICIPIO DE PEABIRU Exercício: 2026 Programática Descrição Projetos Atividades Total Operações Especiais 12.361.0006.1.022. Adquirir Veiculos / Equipamentos Ensino 0,00200.000,00 200.000,000,00 12.361.0006.2.022. Manut. do Ensino Fundamental/Recursos Proprios Compl. 5.800.000,000,00 5.800.000,000,00 12.361.0006.2.023. Manut. e Encargos com FUNDEB - 30 % 1.700.000,000,00 1.700.000,000,00 12.361.0006.2.024. Manut. do Transporte Escolar/25% Tributo 1.292.757,410,00 1.292.757,410,00 12.361.0006.2.038. Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAT 50.000,000,00 50.000,000,00 12.361.0006.2.040. Manutencao Ensino Fundam - Cota Salario 1.000.000,000,00 1.000.000,000,00 12.361.0006.2.042. Convenio Prog. Dinheiro Direto Escola - 1.000,000,00 1.000,000,00 12.361.0006.2.043. Convenio Estadual Transporte Escolar 350.000,000,00 350.000,000,00 12.361.0006.2.051. Manut. Escolas Municipais / 5% Compleme 3.500.000,000,00 3.500.000,000,00 12.361.0006.2.053. Manut. e Encargos FUNDEB - 70% 9.000.000,000,00 9.000.000,000,00 12.364.0000.0.000. Ensino Superior 300.000,000,00 300.000,000,00 12.364.0006.0.000. Ensino Fundamental 300.000,000,00 300.000,000,00 12.364.0006.2.147. Manutenção do Transporte de Estudantes aos demais níveis de Ensino 300.000,000,00 300.000,000,00 12.365.0000.0.000. Educação Infantil 7.119.693,30160.000,00 7.279.693,300,00 12.365.0005.0.000. Assistencia a Infancia 7.119.693,30160.000,00 7.279.693,300,00 12.365.0005.1.027. Construção e Ampliação de Centro de educação Infantil 0,00160.000,00 160.000,000,00 12.365.0005.2.025. Manut. do Educacao Infantil /5% Complem 1.600.000,000,00 1.600.000,000,00 12.365.0005.2.076. MANUTENCAO E ENCARGOS FUNDEB - EDUC. INFANTIL 5.519.693,300,00 5.519.693,300,00 12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos 333.934,710,00 333.934,710,00 12.366.0006.0.000. Ensino Fundamental 333.934,710,00 333.934,710,00 12.366.0006.2.071. Aprimoramento da Educação de Jovens e Adultos 333.934,710,00 333.934,710,00 12.367.0000.0.000. Educação Especial 450.000,000,00 450.000,000,00 12.367.0005.0.000. Assistencia a Infancia 450.000,000,00 450.000,000,00 12.367.0005.2.026. Aprimoramento da Educação Especial/25% Tributos 450.000,000,00 450.000,000,00 13.000.0000.0.000. Cultura 800.000,0030.000,00 830.000,000,00 13.392.0000.0.000. Difusão Cultural 800.000,0030.000,00 830.000,000,00 13.392.0018.0.000. Incentivo a Cultura 800.000,0030.000,00 830.000,000,00 13.392.0018.1.054. Reformar a Casa da Cultura 0,0010.000,00 10.000,000,00 13.392.0018.1.057. Aquis. Equipamentos e Mobiliario - Div. Cultura 0,0020.000,00 20.000,000,00 13.392.0018.2.003. Festas Civicas e Comemoracoes Populares 500.000,000,00 500.000,000,00 13.392.0018.2.027. Manut. do Servicos de Cultura 300.000,000,00 300.000,000,00 15.000.0000.0.000. Urbanismo 3.948.447,916.297.435,00 10.245.882,910,00 15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 2.948.447,916.224.230,00 9.172.677,910,00 15.451.0008.0.000. Conserv. Manut. Logradouros Publicos 1.611.497,814.775.000,00 6.386.497,810,00 15.451.0008.1.011. Recuperar e Conservar Pracas, Parques e Jardins 0,002.400.000,00 2.400.000,000,00 15.451.0008.1.116. Construção de Ciclovia e Pista de Caminhada 0,002.375.000,00 2.375.000,000,00 15.451.0008.2.018. Manut. de Pracas, Parques e Jardins 1.611.497,810,00 1.611.497,810,00 15.451.0009.0.000. Manut. Servicos Urbanos 1.136.950,101.439.230,00 2.576.180,100,00 15.451.0009.1.093. Manut. do Sistema de Iluminacao Publica 0,001.439.230,00 1.439.230,000,00 15.451.0009.2.017. Manut. do Sistema de Iluminacao Publica 1.136.950,100,00 1.136.950,100,00 15.451.0024.0.000. Constr. Manut. Proprios Publicos 200.000,0010.000,00 210.000,000,00 15.451.0024.1.026. Construção de Capela Mortuaria 0,0010.000,00 10.000,000,00 15.451.0024.2.019. Manut. de Servico de Cemiterios 200.000,000,00 200.000,000,00 15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos 1.000.000,0073.205,00 1.073.205,000,00 15.452.0012.0.000. Constr. Manut. Malha Viaria 1.000.000,0073.205,00 1.073.205,000,00 15.452.0012.1.007. Reequipar o Servi;o de Limpeza Publica 0,0073.205,00 73.205,000,00 15.452.0012.2.016. Manut. do Servico de Limpeza Publica 1.000.000,000,00 1.000.000,000,00 16.000.0000.0.000. Habitação 0,00100.000,00 100.000,000,00 16.482.0000.0.000. Habitação Urbana 0,00100.000,00 100.000,000,00 16.482.0004.0.000. Programa de Habitacao 0,00100.000,00 100.000,000,00 16.482.0004.1.017. Impl. Unid. Resid. Pessoas Carentes 0,00100.000,00 100.000,000,00 www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 3 Programa de Trabalho de Governo Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VII, da Lei nº 4.320/64 Estado do Paraná MUNICIPIO DE PEABIRU Exercício: 2026 Programática Descrição Projetos Atividades Total Operações Especiais 17.000.0000.0.000. Saneamento 0,0050.000,00 50.000,000,00 17.512.0000.0.000. Saneamento Básico Urbano 0,0050.000,00 50.000,000,00 17.512.0021.0.000. Programa de Saneamento 0,0050.000,00 50.000,000,00 17.512.0021.1.052. Implantar Rede de Tratamento de Esgoto 0,0050.000,00 50.000,000,00 18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 150.000,00100.000,00 250.000,000,00 18.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 150.000,000,00 150.000,000,00 18.451.0028.0.000. Ações Ambientais 150.000,000,00 150.000,000,00 18.451.0028.2.058. Manutenção do Fundo Municipal do MeioAmbiente 150.000,000,00 150.000,000,00 18.542.0000.0.000. Controle Ambiental 0,00100.000,00 100.000,000,00 18.542.0012.0.000. Constr. Manut. Malha Viaria 0,00100.000,00 100.000,000,00 18.542.0012.1.051. Ampliar o Aterro Sanitario 0,00100.000,00 100.000,000,00 19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia 900.000,0021.437,90 921.437,900,00 19.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 900.000,0021.437,90 921.437,900,00 19.572.0015.0.000. Acoes de Planejamento e Gestao Urbana 900.000,0021.437,90 921.437,900,00 19.572.0015.1.049. Reequipar a Assessoria de engenharia e Planejamento 0,0021.437,90 21.437,900,00 19.572.0015.2.014. Divisão de Engenharia 900.000,000,00 900.000,000,00 20.000.0000.0.000. Agricultura 307.308,10214.309,30 521.617,400,00 20.606.0000.0.000. Extensão Rural 307.308,10214.309,30 521.617,400,00 20.606.0027.0.000. Organizacao Agraria 307.308,10214.309,30 521.617,400,00 20.606.0027.1.041. Perfuracao de Pocos Artesianos 0,0064.309,30 64.309,300,00 20.606.0027.1.056. Adquirir maquinas agricolas, veículos 0,00150.000,00 150.000,000,00 20.606.0027.2.033. Manut. da Divisao de Fomento Agropecuario 275.151,800,00 275.151,800,00 20.606.0027.2.034. Dispendio com EMATER, e Outros 32.156,300,00 32.156,300,00 22.000.0000.0.000. Indústria 730.000,00373.565,80 1.103.565,800,00 22.665.0000.0.000. Normalização e Qualidade 730.000,00373.565,80 1.103.565,800,00 22.665.0010.0.000. Desenvolvimento Economico 730.000,00373.565,80 1.103.565,800,00 22.665.0010.1.034. Adquirir Terrenos e Construção do Mercado da Agricultura Familiar 0,00200.000,00 200.000,000,00 22.665.0010.1.037. Ampliar e Reformar Barracoes Industriais 0,00100.000,00 100.000,000,00 22.665.0010.1.038. Executar Obras de Infra-Estrutura em Parque Industrial 0,0062.845,20 62.845,200,00 22.665.0010.1.055. Adquirir Moveis e Equip. Div. Industria e Comercio 0,0010.720,60 10.720,600,00 22.665.0010.2.032. Manut. da Divisao de Industria e Comercio 700.000,000,00 700.000,000,00 22.665.0010.2.145. Orçamento de Emendas Individuais - Industria e Comercio e Agricultura 30.000,000,00 30.000,000,00 23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços 73.205,000,00 73.205,000,00 23.695.0000.0.000. Turismo 73.205,000,00 73.205,000,00 23.695.0010.0.000. Desenvolvimento Economico 73.205,000,00 73.205,000,00 23.695.0010.2.062. Manutenção da Divisão do Turismo para promoções de eventos e festividades 73.205,000,00 73.205,000,00 26.000.0000.0.000. Transporte 11.867.524,204.389.076,70 16.256.600,900,00 26.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 0,001.799.794,70 1.799.794,700,00 26.451.0012.0.000. Constr. Manut. Malha Viaria 0,001.799.794,70 1.799.794,700,00 26.451.0012.1.063. Recapeamento Asfáltico, Calçadas 0,001.799.794,70 1.799.794,700,00 26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 11.867.524,202.589.282,00 14.456.806,200,00 26.782.0012.0.000. Constr. Manut. Malha Viaria 11.767.524,201.460.000,00 13.227.524,200,00 26.782.0012.1.009. Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais 0,001.000.000,00 1.000.000,000,00 26.782.0012.1.013. Cascalhamento de Estradas Vicinais 0,00100.000,00 100.000,000,00 26.782.0012.1.014. Constr. de Pontes e Bueiros 0,0080.000,00 80.000,000,00 26.782.0012.1.015. Construir e Reformar Abrigos de Passageiros 0,0050.000,00 50.000,000,00 26.782.0012.1.016. Ampliaçáo da Frota de Maquinas, Veiculos e Equipamentos 0,00200.000,00 200.000,000,00 26.782.0012.1.044. Infra-Estrutura de Vias Publicas - CIDE 0,0030.000,00 30.000,000,00 26.782.0012.2.020. Manut. do Servico Rodoviario Municipal 10.713.861,690,00 10.713.861,690,00 www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 4 Programa de Trabalho de Governo Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VII, da Lei nº 4.320/64 Estado do Paraná MUNICIPIO DE PEABIRU Exercício: 2026 Programática Descrição Projetos Atividades Total Operações Especiais 26.782.0012.2.039. Manut. dos Servicos de Controle de Trafe 10.266,300,00 10.266,300,00 26.782.0012.2.075. Manutenção dos Recursos dos Royaltes 750.000,000,00 750.000,000,00 26.782.0012.2.142. orçamento de Emendas Individuais divisão da Secretaria de Obras e serviços urbanos 233.396,210,00 233.396,210,00 26.782.0012.2.159. Projeto de educação no trânsito - Transitolândia 20.000,000,00 20.000,000,00 26.782.0012.2.161. Projeto Urbano de Arborização 20.000,000,00 20.000,000,00 26.782.0012.2.162. Programa Municipal de Fomento às Calçadas Ecológicas 20.000,000,00 20.000,000,00 26.782.0024.0.000. Constr. Manut. Proprios Publicos 100.000,001.129.282,00 1.229.282,000,00 26.782.0024.1.050. Reformar o Terminal Rodoviario 0,001.129.282,00 1.129.282,000,00 26.782.0024.2.015. Manut. do Terminal Rodoviario 100.000,000,00 100.000,000,00 27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 392.212,30110.000,00 502.212,300,00 27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário 392.212,30110.000,00 502.212,300,00 27.812.0046.0.000. Educacao Fisica e Deportos 392.212,30110.000,00 502.212,300,00 27.812.0046.1.028. ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA 0,0020.000,00 20.000,000,00 27.812.0046.1.053. Construir e Reformar e Equipar Espaços Fisicos Esportivos 0,0090.000,00 90.000,000,00 27.812.0046.2.028. Manut. de Servicos Esportivos e Recreati 370.417,300,00 370.417,300,00 27.812.0046.2.160. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 21.795,000,00 21.795,000,00 99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência 81.989,600,00 81.989,600,00 99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral 81.989,600,00 81.989,600,00 99.999.0099.0.000. Reserva de Contingencia 81.989,600,00 81.989,600,00 99.999.0099.2.099. Reserva de Contingencia 81.989,600,00 81.989,600,00 91.013.599,65 107.380.084,2516.366.484,60 0,00 Transferencias Patronais Transferencias de Cotas Financeira Total Geral 107.380.084,25 www.elotech.com.br 28/11/2025 Página: 5