PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
CÂMARA DE RONCADOR/PR
16º LEGISLATURA 2025-2028
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PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 14/2026
Autoria: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº Protocolo: 204/2026
Data Protocolo: 15/04/2026 - 14:15:24 Regime de Tramitação: ESPECIAL
SÚMULA
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2027 E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS - LDO 2027.
APRESENTAÇÃO E
ENCAMINHAMENTO AS PARECER JURÍDICO ”
COMISSÕES f
Situação:
Situação:
[SdravorávEL
[E ]conrrário
EJENcamiNHaDO
Rs 0 I
PARECER DA COMISSÃO PARECER DA COMISSÃO
Situação: Situação:
[ JravoRávEL [ ]ravoRávEL
[| Jcontrário [ Jconrrário
Adriana de Freitas
Presidente da Comissão
Sebastião Aparecido de Lima
Presidente da Comissão
A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
1º TURNO 2º TURNO
Situação: Situação:
[ JarrovaDo [ JaprovaDO
[ JreprovADO [ ]rePROvADO
Amadeu Elizio Santos Amadeu Elizio Santos
Presidente da Câmara Presidente da Câmara
Outras informações e observações:
Prefeitura Municipal de Roncador
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 14/2026
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,
Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal o Projeto
de Lei nº 14/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do
Município de Roncador para o exercício de 2027.
A presente proposição representa importante instrumento de planejamento da
administração pública, pois estabelece as bases que irão orientar a elaboração do orçamento do
próximo exercício, em consonância com a legislação vigente, com o Plano Plurianual e com os
compromissos assumidos por esta gestão perante a população roncadorense.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é peça fundamental para assegurar organização,
responsabilidade fiscal, transparência e equilíbrio na aplicação dos recursos públicos,
permitindo que o Município continue avançando com segurança, planejamento e foco nas
demandas prioritárias da comunidade.
O projeto ora submetido preserva a continuidade das ações governamentais, fortalece a
gestão responsável dos recursos públicos e reafirma o compromisso da Administração
Municipal com o desenvolvimento de Roncador, com a manutenção dos serviços essenciais e
com a busca permanente pelo interesse público.
Diante da relevância da matéria, contamos com a atenção e o apoio dos Nobres
Vereadores para a análise e aprovação do presente Projeto de Lei.
Ao ensejo, renovo a Vossas Excelências os protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Paço Municipal João Otales Mendes,
em 15 de abril de 2026.
MARILIA
PEROTTA BE
Sesinadio Eigilalmante par MARILIA PERDIA
SONCALVES:54167650875
GrIBR-Beasil, OUSAG SOEUM Bivlfpia
-amvaces Elotunica, DiisCestitoatio
Marília Perotta Bento Gonçalves
Prefeita Municipal
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PROJETO DE LEI Nº. 14/2026.
EMENTA: Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de
2027 e dá outras providências.
A Senhora Marilia Perotta Bento Gonçalves faz saber, que a Câmara Municipal de
Roncador, Estado do Paraná, aprovará e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º. - Nos termos da Constituição Federal, art. 165, inciso II, 82º, da Constituição
Federal de 5 de outubro de 1988, no art. 4º da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000
e da Lei Orgânica do Município de Roncador, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias
relativas ao exercício financeiro de 2027, compreendendo:
1 - as metas e prioridades da administração pública municipal;
JI - a organização e a estrutura dos orçamentos;
KH - as diretrizes específicas para o Poder Legislativo;
IV - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e
suas alterações;
V- as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município; e
VI - as disposições finais
Parágrafo Único. Integram esta Lei os seguintes anexos:
I - anexo de metas fiscais, composto de:
demonstrativo I - metas anuais;
demonstrativo II - avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício
anterior;
demonstrativo III- metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas
nos três exercícios anteriores;
demonstrativo IV- evolução do patrimônio líquido;
demonstrativo V- origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos;
demonstrativo VI - estimativa e compensação da renúncia de receita; e
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demonstrativo VII - margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado.
II - anexo de riscos fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências;
III - anexo de metas e prioridades.
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º. - As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício
financeiro de 2027 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2026 a 2029,
compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
$1º. O Projeto de Lei Orçamentária Anual será elaborado em consonância com as metas
e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.
82º. Na destinação dos recursos as ações constantes do projeto de lei orçamentária, serão
adotados os critérios estabelecidos em lei específica ou no Plano Plurianual — PPA.
Art. 3º. - O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes
Legislativo e Executivo, bem como a seus Órgãos, Fundos Municipais, de modo a evidenciar
as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade,
da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade.
Art. 4º. - Será garantida a destinação de recursos orçamentários para a oferta de
programas públicos de atendimento à infância e à adolescência no Município, conforme
disposto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 e suas alterações — Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 5º. - A Lei Orçamentária obedecerá, na fixação da despesa e na estimativa da
receita, aos princípios de:
1 - prioridade de investimentos nas áreas sociais;
II - austeridade na gestão dos recursos públicos;
11 - modernização na ação governamental;
IV- equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária;
Parágrafo único. A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no
mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação.
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ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 6º. - A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, o Orçamento da
Seguridade Social e o Orçamento de Investimento.
Art. 7º. - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Roncador relativo ao
exercício de 2027 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da
transparência na elaboração e execução do orçamento e da economicidade, observados os
seguintes:
I-o princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do
orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões
da cidade, bem como combater a exclusão social;
KH - o princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação
no acompanhamento do orçamento;
HI - o princípio da transparência implica, além da observação do princípio
constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos
municípios às informações relativas ao orçamento; e
IV - o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na
eficiência dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.
Art. 8º. - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:
I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em
vigor;
II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
HI - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do
orçamento total das despesas, nos termos da legislação vigente;
IV - fica também autorizado e não será computado para efeito do limite fixado no item
II desde artigo, a abertura de créditos suplementares pelo valor do provável excesso de
arrecadação sobre a previsão orçamentária e por Superávit Financeiro oriundos de fontes de
exercício anterior.
V - fica autorizado a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como
fontes de recursos os previstos no inciso II do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64,
mediante ocorrência de excesso real ou tendência de excesso de arrecadação nas respectivas
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fontes de recursos vinculados não sendo computados para fins do limite da autorização
constante do item III deste artigo.
VI - fica autorizado a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal e encargos de
uma para outra unidade orçamentária, conforme art. 66 da Lei 4.320/64 no seu parágrafo único,
não sendo computados para fins do limite da autorização constante do item III deste artigo.
VII - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de
programação, mediante prévia autorização legislativa;
VIII - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os
resultados previstos;
IX - firmar parcerias com outros entes da Federação, para manutenção de suas
atividades, bem como as do Município.
Art. 9º. - Não sendo devolvido ao Poder Executivo o autógrafo do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias no prazo previsto no art. 2º, inciso Il, do Ato das Disposições
Transitórias da Lei Orgânica do Município, a elaboração da proposta orçamentária anual
observará o projeto de LDO encaminhado pelo Executivo, na forma originalmente proposta,
até a sanção da respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.
$1º. Para atender o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, o Poder Executivo se
incumbirá do seguinte:
I - estabelecer programação financeira e o cronograma da execução mensal de
desembolso;
If - publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da
execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas deverá realizar
cortes de dotações;
IH - demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em
audiência pública perante a Câmara Municipal, até o final dos meses de fevereiro, maio e
setembro, nos termos do art. 9º, $ 4º, da Lei Complementar nº 101/2000;
IV - os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamentos, Prestação de Contas,
Pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Paraná — TCE/PR, serão amplamente divulgados,
inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade;
V - o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito
até o dia 20 de cada mês, sob a forma de transferência, ou de comum acordo entre os Poderes.
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Art. 10. - A despesa total com pessoal não ultrapassará em percentual da Receita
Corrente Líquida os limites definidos na forma do artigo 20 da LRF.
Art. 11. - Na elaboração da proposta orçamentária observará os programas constantes
do PPA, admitindo-se a inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas na forma
autorizada pela Lei do PPA e pela legislação orçamentária.
Art. 12. - O Município poderá conceder ajuda financeira, prevista na Lei Orçamentária
a título de "Subvenções Sociais" a entidades sem fins lucrativos, de atividades de natureza
continuada, que preencham as seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao público, em funções compatíveis com as de
responsabilidade do Município;
II - associações, cooperativas, organizações não governamentais, organizações da
sociedade civil de interesse público e/ou organizações sociais;
HI - que se ache em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao ente transferidor;
$1º. Os repasses serão efetivados através de convênio e/ou Termo de Parceria de acordo
com a Lei 14.133/2021 e Lei Federal 101/2000.
82º. Para habilitar ao recebimento das "subvenções sociais" a entidade deverá apresentar
declaração de funcionamento regular no último ano, emitida no exercício de 2026 e
comprovante do mandato de sua diretoria.
$3º. A municipalidade deverá ao firmar Termo de Fomento ou Termo de Colaboração
e observar o que estabelece a Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014;
84º. As entidades beneficiadas nos termos deste artigo prestarão contas ao Tribunal de
Contas do Estado de acordo com a resolução 28/2011 e instrução normativa 061/2011 e TCE-
PR, ficando proibido novo repasse caso tenha prestação de contas pendente.
Art. 13. - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título,
submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento
de metas e objetivos para os quais receberam os recursos, em consonância com o plano de
trabalho.
Art. 14. - O Município poderá conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de
atividades na área social, industrial, cultural e de esporte mediante leis específicas.
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Art. 15. - O executivo municipal, poderá ainda conceder ou ampliar benefício fiscal de
natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e
renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses
benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu
impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois
subsequentes (art. 14 da LRF).
Art. 16. - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder
Legislativo compor-se-á de:
I - mensagem;
II - projeto de lei orçamentária;
III - tabelas explicativas da receita e despesas dos três últimos exercícios.
Art. 17. - Integrará a Lei Orçamentária Anual:
1 - sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
II - sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
III - sumário da receita por fontes, e respectiva legislação;
IV - quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.
Art. 18. - O Poder Executivo enviará até 30 de setembro de 2026 o Projeto de Lei
Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-
o a seguir para sanção e demais providências.
Art. 19. - Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos
discriminando a totalidade das receitas e das despesas das Entidades das Administrações Direta
e Indireta.
Art. 20. - E vedada a inclusão na Lei Orçamentária, de recursos do Município para
custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em Lei
e Convênio.
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Art. 21. - Caso os valores previstos nesta Lei, se apresentarem defasados na ocasião da
elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a
receita orçada com a despesa autorizada.
Art. 22. - A lei orçamentária conterá reserva de contingência do Poder Executivo e
demais órgãos da administração indireta, que será equivalente a no máximo 1% (um por cento)
da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2027, e poderá ser destinada a:
I- cobertura de créditos adicionais;
II - atender passivos contingentes;
II - cobertura de outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Parágrafo único. caso não seja necessária a utilização da reserva de contingência para
sua finalidade, no todo, ou em parte, até o mês de agosto, o saldo remanescente poderá ser
utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
Art. 23. - As despesas dos fundos devidamente criados farão parte do orçamento geral
do município na forma de unidades orçamentárias, atendendo o princípio da economicidade e
simplificação das contas públicas.
Parágrafo único. os demais fundos criados eventualmente no decorrer do exercício da
mesma forma do artigo anterior farão parte do orçamento geral do Município na forma de
unidade.
Art. 24. - Na elaboração da proposta orçamentária para 2027, o Poder Executivo poderá
aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa
orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
Art. 25. - A mensagem de encaminhamento da proposta Orçamentária de que trata o
art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os anexos exigidos na
legislação pertinente.
Art. 26. - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas,
beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo,
de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá
de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f' e 26 da LRF).
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Parágrafo único. a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos
somente poderá ocorrer para finalidade pública, mediante previsão na LOA, observância do art.
26 da LRF, plano de trabalho, instrumento jurídico adequado e prestação de contas; as parcerias
com OSCs observarão a Lei nº 13.019/2014.
Art. 27. - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão no
exercício de 2027 criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a
remuneração de servidores, conceder vantagens, realizar concurso público, admitir pessoal
aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observado os limites e as
regras da LRF (art. 169, 8 1º, Il da Constituição Federal).
Parágrafo único. os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar
previstos na lei de orçamento para o exercício de 2027.
Art. 28. - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público,
devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá
autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não
excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da
LRF).
Art. 29. - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas
com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):
I- eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO
Art. 30. - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos
Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual relativo ao somatório da receita tributária com
as transferências previstas nos arts. 153, 8 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente
realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000
e nº 58/2009.
q
DO000009000000000000909000000090900000000000000000
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81º. O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês,
sob pena de crime de responsabilidade do prefeito, conforme disposto no art. 29-A, 8 2º, inciso
II, da Constituição Federal.
$2º. A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos
com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a setenta por cento de sua receita, de
acordo com o estabelecido no art. 29-A, $ 1º, da Constituição Federal, e conforme o disposto
na Lei Orgânica do Município.
Art. 31. - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta
orçamentária, para fins de consolidação até dia 31 de julho do corrente exercício, observadas
as disposições desta Lei.
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 32. - Ocorrendo alterações na Legislação Tributária em vigor, decorrente de lei
aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação à estimativa de
receita constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o poder Executivo autorizado a proceder
aos devidos ajustes na execução orçamentária.
Art. 33. - Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação
estabelecida pelo IPCA/IBGE, conforme Lei Municipal nº 1.075/2014, ou outro indexador que
venha substituí-lo.
Art. 34. - Na previsão da receita para o exercício de 2027, serão observados os
incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidas as exigências
do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 35. - Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquotas ou de modificação de base
de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos e contribuições, e outros benefícios
que correspondem a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no art. 14 da Lei
do
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Complementar 101/2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não
serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.
Art. 36. - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos
de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante
autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art.
14 $ 3º, IJ, da Lei Complementar nº 101/2000.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 37. - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso
no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.
Art. 38. - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do
exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do chefe do Poder Executivo.
Art. 39. - O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o Governo
Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização
de investimentos, despesas de consumo ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 40. - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Anexo de Metas e Prioridades
dos orçamentos compreendendo LOA, LDO e PPA, sempre que houver necessidade, por
Decreto do Executivo Municipal até o limite previsto no caput artigo 8º desta Lei para fins de
atender a Lei Complementar 101/2000 no que tange a seu aspecto de planejamento.
Art. 41. - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no
8 2º, do art. 167, da Constituição Federal, de 1988, será efetivada mediante decreto do Poder
Executivo.
Art. 42. - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de seus
créditos adicionais suplementares através de decreto até os limites de 30% (trinta por cento)
estabelecido nesta Lei, servindo como recurso para tais suplementações somente o
cancelamento de dotações de seu próprio orçamento.
Ei
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Art. 43. - Fica o Poder Executivo autorizado a efetivar premiação em espécie ou bens
por ocasião de realização de eventos no Município, obedecendo ao cronograma de eventos
previsto em Lei.
Art. 44. - A administração da dívida pública municipal tem por objetivo principal
minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de
recursos para o tesouro municipal.
81º. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para
pagamento da dívida.
82º. O Município subordinar-se-á às normas estabelecidas em Resolução do Senado
Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da
dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, incisos VI e IX, da
Constituição Federal.
Art. 45. - A Lei Orçamentária de para o exercício de 2027 somente incluirá dotações
para o pagamento de precatórios cujos processos contenham pelo menos um dos seguintes
documentos:
I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução no todo ou da parte não
embargada; e
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos
respectivos cálculos.
Art. 46. - À Procuradoria Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal da
Fazenda até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios
judiciários inscritos até 1º de julho de 2026 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2027,
especificando:
1 - número e data do ajuizamento da ação originária;
H - número do precatório;
HI - tipo da causa (de acordo com a origem da despesa);
IV - enquadramento (alimentar ou não alimentar);
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário;
VII - valor do precatório a ser pago, (atualizado, conforme determinado pelo art.
100, 85º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009);
JJ
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FRAÇA MOYSES LUPION, 82 CENTRO . E-MAIL: protroncadorQuol.com.br
RONCADOR - PARANÁ CEP-87320-000 - FONE: (44) 3575-1222
CNPJ - 75.371.401/0001-57
VIII- data do trânsito em julgado;
IX - número da vara ou comarca de origem e;
X - cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da requisição
de pagamento no caso de ação cível.
Parágrafo único. a forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das
parcelas resultantes observarão, no exercício de 2027, os índices adotados pelo Poder Judiciário
respectivo, conforme disposto no art. 100, 8 1º da Constituição Federal, na Emenda
Constitucional nº 62/2009 e no Decreto Municipal nº 82/2009.
Art. 47. - O pagamento das obrigações de pequeno valor de que trata o art.100, $ 3º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro
de 1998, pela Emenda Constitucional nº 62 de 9 de dezembro de 2009, sujeitar-se-á ao disposto
na Lei Municipal nº 1.159/2016.
Art. 48. - A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem
desenvolvidos por intermédio de consórcios públicos, conforme regulamentação fixada pela
Lei Federal.
Art. 49. - A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para aquisição
de materiais de distribuição gratuita destinados a atender despesa com a aquisição de materiais,
tais como: livros didáticos, alimentos e outros materiais que possam ser distribuídos
gratuitamente.
Art. 50. - As emendas ao Projeto de Lei do orçamento anual só serão admitidas, desde
que:
I — sejam compatíveis com a presente Lei;
II — indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviços da dívida;
c) transferências da União, convênios, operações de crédito, contratos, acordos, ajustes
e instrumentos similares, desde que vinculados a programações específicas;
d) despesas referentes a vinculações constitucionais;
HI — sejam relacionadas:
My
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DOR - PARANÁ CEP-87320-900 - FONE: (44) 3575-1222
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a) à correção de erros ou omissões;
b) aos dispositivos do texto do Projeto de Lei.
IV — necessárias ao cumprimento das emendas impositivas no art. 166, 89º e seguintes
da Constituição Federal, ficando autorizado o(a) Prefeito(a) Municipal a criar reserva de
contingência ou remanejar a programação orçamentária para o cumprimento do orçamento
impositivo.
Art. 51. - Somente serão inscritos em Restos a Pagar, as despesas empenhadas e
efetivamente liquidadas até 31 de dezembro, se ocorrer o saldo de disponibilidade financeira
para saldá-las.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as
despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras tenha efetivamente ocorrido no
exercício e que estejam devidamente amparadas por títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito, conforme estabelecido no art. 63, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 52. - Poderão ser destinados recursos públicos para auxílio às famílias carentes
residentes no Município, cuja renda familiar não ultrapasse três salários mínimos para famílias
que não possuem casa própria e dois salários mínimos para aquelas que possuem casa própria,
tais como: remédios, passagens, cestas básicas, funerais, agasalhos, construção de banheiros,
sanitários e reforma de moradias.
Parágrafo único. Compete a Divisão de Assistência Social proceder ao cadastro e
triagem das famílias a serem beneficiadas com os auxílios previstas no caput deste artigo.
Art. 53. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal João Otales Mendes,
Em 15 de abril de 2026.
MARILIA “o Bl Be Gun saem
PEROTTA B a Mig, eme immanos RA
mus Incalização de aesinaivra
15 1:20:28
644676609
Marilia Perotta Bento Gonçalves
Prefeita Municipal
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
I- RECEITAS
Art 4º, $ 2º, inciso II da LRF
2027
Consolidado R$
A ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO
ESRECIFICAÇÃO 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Receitas Correntes 90.886.012,39] 105.780.934,35 99.523.937,00| 109.476.355,60] 120.424.020,56] 132.466.449,02
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 7.639.146,09 13.108.746,85 6.523.395,00 7.175.740,60 7.893.325,56] 8.682.665,02
Contribuições 4.196.475,90 4.437.888,72 4.713.043,00 5.184.348,00 5.702.784,00 6.273.065,00
Receita Patrimonial 4.964.852,52 9.077.886,23 4.136.749,00 4.550.424,00 5.005.467,00 5.506.015,00]
Receita Agropecuária 0,00 0,00 22.154,00 24.370,00) 26.807,00 29.488,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00
| Receita de Serviços 6.420,81 40.595,53 106.335,00 116.969,00 128.667,00 141.534,00
Transferências Correntes 70.456.928,95 78.323.707,40 82.981.026,00 91.279.145,00] 100.407.074,00] 110.447.794,00]
Demais Receitas Correntes 3.622.188,12 792.109,62 1.041.235,00 1.145.359,00 1.259.896,00 1.385.888,00]
Receitas de Capital 8.884.950,13 10.693.592,79 2.354,00 2.590,00 2.849,00) 3.134,00
Operações de Crédito 1.433.359,67 2.712.631,98 2.354,00 2.590,00 2.849,00 3.134,00
Alienação de Bens 804.210,00 157.300,00 0,00 0,00 0,00) 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 6.647.380,46 7.823.660,81 0,00 0,00 0,00 0.00
| Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| Receitas Correntes - IntraOrçamentária 4.785.850,51 5.061.974,17 6.765.000,00 7.441.500,00 8.185.650,00] 9.004.215,00)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00]
Contribuições 3.562.285,45 3.804.333,42 3.665.000,00 4.031.500,00 4.434.650,00] 4.878.115,00
Receita Patrimonial - IntraOrçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00
Receita de Serviços 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
Outras Receitas Correntes 1.223.565,06 1.257.640,75 3.100.000,00 3.410.000,00 3.751.000,00] 4.126.100,00
Receitas de Capital - IntraOrçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00] 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00
Deduções da Receita -12.690.440,63] -11.805.206,50| -12.243.434,00] -13.467.776.00] -14.814.552,00] -16.296.004,00
Renúncia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
Restituições 0,00 -94,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Descontos Concedidos -594.743,30 -716.185,50 0,00 0,00 0,00) 0,00)
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB -10.380.712,40] -10.695.273,98| -12.243.434,00] -13.467.776,00] -14.814.552,00] -16.296.004,00
Outras Deduções -1.714.984,93 -393.652,12 0,00 0,00 0,00] 0,00
TOTAL 91.866.372,40) 109.731.294,81 94.047.857,00| 103.452.669,60| 113.797.967,56] 125.177.794,02
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Metas Anuais
2024
2025
2026
2027
2028
2029
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LEi DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLGSIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
Ia - RECEITAS
Art 4º, 8 2º, inciso II da LRF
2027
Consolidado
Receitas Correntes
Valor Nominal - R$
90.886.012,39
105.780.934,35
99.523.937,00
109.476.355,60
120.424.020,56
132.466.449,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Valor Nominal - R$
Metas Anuais
2024
2025
2026
2027
2028
2029
7.639.146,09
13.108.746,85
6.523.395,00
7.175.740,60
7.893.325,56
8.682.665,02
Contribuições
Valor Nominal - R$
Metas Anuais
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4.196.475,90
4.437.888,72
4.713.043,00
5.184.348,00
5.702.784,00
6.273.065,00
Variação %
105,75
106,20
110,00
110,00
110,00
Receita Patrimonial
Valor Nominal - R$
Metas Anuais
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4.964.852,52
9.077.886,23
4.136.749,00
4.550.424,00
5.005.467,00
5.506.015,00
Aplicações Financeiras
Valor Nominal - R$
Metas Anuais
2024
2025
2026
2027
2028
2029
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4.942.358,87
7.757.064,64
3.615.500,00
3.977.050,00
4.374.755,00
4.812.231,00
Variação %
156,95
46,61
110,00
110,00
110,00
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LE! DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA É MEMÓRIA Dk CÁLCULODAS METAS ANUAIS
Ia - RECEITAS
Art 4º, 8 2º, inciso Il da LRF
2027
Consolidado
Nota:
Outras Receitas Patrimoniais
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2024 22.493,65
2025 1.320.821,59 5.871,98
2026 521.249,00 39,46
2027 573.374,00 110,00
2028 630.712,00 110,00
2029 693.784,00 110,00
Receita Agropecuária
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 0,00
2025 0,00
2026 22.154,00
2027 24.370,00
2028 26.807,00
2029 29.488,00
Receita de Serviços
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 6.420,81
2025 40.595,53
2026 106.335,00
2027 116.969,00
2028 128.667,00
2029 141.534,00
Nota:
Transferências Correntes
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 70.456.928,95
2025 78.323.707,40
2026 82.981.026,00
2027 91.279.145,00
2028 100.407.074,00
2029 110.447.794,00
Nota:
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁI.CULODAS METAS ANUAIS
[a - RECEITAS
Art 4º, 8 2º, inciso Il da LRF
2027
Consolidado
Demais Receitas Correntes
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 3.622.188,12
2025 792.109,62
2026 1.041.235,00
2027 1.145.359,00
2028 1.259.896,00
2029 1.385.888,00
Nota:
Receitas Correntes Restantes
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 3.622.188,12
2025 792.109,62
2026 1.041.235,00
2027 1.145.359,00
2028 1.259.896,00
2029 1.385.888,00
Receitas de Capital
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 8.884.950,13
2025 10.693.592,79
2026 2.354,00
2027 2.590,00
2028 2.849,00
2029 3.134,00
Nota:
Operações de Crédito
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 1.433.359,67
2025 2.712.631,98
2026 2.354,00
2027 2.590,00
2028 2.849,00
2029 3.134,00
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SA
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LEi DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
Ia - RECEITAS
Art 4º, 8 2º, inciso II da LRF
2027
Consolidado
Alienação de Bens
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 804.210,00
2025 157.300,00
2026 0,00
2027 0,00
2028 0,00
2029 0,00
Transferências de Capital
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 6.647.380,46
2025 7.823.660,81
2026 0,00
2027 0,00
2028 0,00
2029 0,00
Receitas Correntes - IntraOrçamentária
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 4.785.850,51
2025 5.061.974,17
2026 6.765.000,00
2027 7.441.500,00
2028 8.185.650,00
2029 9.004.215,00
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 3.562.285,45
2025 3.804.333,42
2026 3.665.000,00
2027 4.031.500,00
2028 4.434.650,00
2029 4.878.115,00
Outras Receitas Correntes
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 1.223.565,06
2025 1.257.640,75
2026 3.100.000,00
2027 3.410.000,00
2028 3.751.000,00
2029 4.126.100,00
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Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLGGiA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
Ia - RECEITAS
Art 4º, 8 2º, inciso II da LRF
2027
Consolidado
Deduções da Receita
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação Y%
2024 -12.690.440,63
2025 -11.805.206,50
2026 -12.243.434,00
2027 -13.467.776,00
2028 -14.814.552,00
2029 -16.296.004,00
Nota:
Restituições
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação Yo
2024 0,00
2025 -94,90 0,00
2026 0,00 0,00
2027 0,00 0,00
2028 0,00 0,00
2029 0,00 0,00
Nota:
Descontos Concedidos
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 -594.743,30
2025 -716.185,50
2026 0,00
2027 0,00
2028 0,00
2029 0,00
Nota:
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 -10.380.712,40
2025 -10.695.273,98
2026 -12.243.434,00
2027 -13.467.776,00
2028 -14.814.552,00
2029 -16.296.004,00
Nota:
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 5
9)
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METODOLGGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
Ia - RECEITAS
Art 4º, 8 2º, inciso II da LRF
2027
Consolidado
Outras Deduções
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2024 -1.714.984,93
2025 -393.652,12
2026 0,00
2027 0,00
2028 0,00
2029 0,00
Nota:
Roncador 14 de abril de 2026
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art 4º, 8 2º, inciso II da LRF
2027
Consolidado R$
à REALIZADA ORÇADA PREVISÃO
ESPROIRIGAÇÃO 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DESPESAS CORRENTES (1) 77.448.597,03| 87.808.483,42] 86.519.564,48] 95.182.520,93] 104.700.773,03] 115.170.850,26
Pessoal e Encargos Sociais 43.465.527,63| 48.673.305,40] 49.647.737,67] 54.612.511,43] 60.073.762,58] 66.081.138,84
Juros e Encargos da Dívida 535.567,62 846.619,66 701.344,00 771.478,40 848.626,24 933.488,86
Outras Despesas Correntes 33.447.501,78] 38.288.558,36] 36.170.482,81] 39.798.531,10) 43.778.384,21] 48.156.222,56
DESPESAS DE CAPITAL (11) 14.664.238,36] 13.654.797,87] 5.628.692,52 6.193.419,67] 6.812.761,64] 7.494.037,82
Investimentos 13.625.976,11] 11.969.607,14] 2.885.115,52 3.175.484,97] 3.493.033,47] 3.842.336,83
Inverções Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00) 0,00
Amortização da Divida 1.038.262,25 1.685.190,73 2.743.577,00 3.017.934,70) 3.319.728,17] 3.651.700,99
RESERVA DE CONTINGENCIA (III) 0,00 0,00] 1.899.600,00] 2.089.560,00] 2.298.516,00] 2.528.367,60
TOTAL(V=(HH+IIT) 92.112.835,39| 101.463.281,29] 94.047.857,00| 103.465.500,60] 113.812.050,67| 125.193.255,68
Roncador 14 de abril de 2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
3
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
DESPESAS CORRENTES
Il a - DESPESA
Art 4º, 8 2º, inciso Il da LRF
Consolidado
Metas Anuais
Valor Nominal - R$
Variação %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
77.448.597,03
87.808.483,42
86.519.564,48
95.182.520,93
104.700.773,03
115.170.850,26
113,38
98,53
110,01
110,00
110,00
Nota:
Pessoal e Encargos Sociais
Metas Anuais
Valor Nominal - R$
Variação %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
43.465.527,63
48.673.305,40
49.647.737,67
54.612.511,43
60.073.762,58
66.081.138,84
111,98
102,00
110,00
110,00
110,00
Nota:
Juros e Encargos da Dívida
Metas Anuais
Valor Nominal - R$
Variação %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
535.567,62
846.619,66
701.344,00
771.478,40
848.626,24
933.488,86
158,08
82,84
110,00
110,00
110,00
Nota:
Outras Despesas Correntes
Metas Anuais
Valor Nominal - R$
Variação %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
33.447.501,78
38.288.558,36
36.170.482,81
39.798.531,10
43.778.384,21
48.156.222,56
114,47
94,47
110,03
110,00
110,00
Nota:
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
du
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
Il a - DESPESA
Art 4º, 8 2º, inciso II da LRF
Consolidado
DESPESAS DE CAPITAL
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2024 14.664.238,36
2025 13.654.797,87 93,12
2026 5.628.692,52 41,22
2027 6.193.419,67 110,03
2028 6.812.761,64 110,00
2029 7.494.037,82 110,00
Nota:
Investimentos
Metas Anuais
Valor Nominal - R$
Variação %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
13.625.976,11
11.969.607,14
2.885.115,52
3.175.484,97
3.493.033,47
3.842.336,83
87,84
24,10
110,06
110,00
110,00
Nota:
Inverções Financeiras
Metas Anuais
Valor Nominal - R$
Variação %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nota:
Amortização da Dívida
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2024 1.038.262,25
2025 1.685.190,73 162,31
2026 2.743.577,00 162,81
2027 3.017.934,70 110,00
2028 3.319.728,17 110,00
2029 3.651.700,99 110,00
Nota:
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Il a - DESPESA
Art 4º, 6 2º, inciso II da LRF
Consolidado
Metas Anuais
Valor Nominal - R$
Variação %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
0,00
0,00
1.899.600,00
2.089.560,00
2.298.516,00
2.528.367,60
0,00
0,00
110,00
110,00
110,00
Nota:
Roncador 14 de abril de 2026
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
A METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
II - RESULTADO PRIMÁRIO
Art 4º,8 2º, inciso II da LRF
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV) = (XTI - XIII)
2027 R$
Consolidado
> ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO 2024 2025 2026 2027 2028 2029
RECEITAS CORRENTES (1) 90.886.012,39 | 105.780.934,35 | 99.501.783,00| 109.451.985,60 | 120.397.213,56 | 132.436.961,02
Receita Tributária 7.639.146,09] 13.108.746,85| 6.523.395,00] 7.175.740,60] 7.893.325,56] 8.682.665,02
Receita de Contribuições 419647590] 4437888,72] 4.713.043,00] 5.184.348,00] 5.702.784,00] | 6.273.065,00
Receita Patrimonial 4.964.852,52] 9.077.886,23] 4.136.749,00] 4.550.424,00] 5.005.467,00 | 5.506.015,00
Aplicações Financeiras (11) 4.942.358,87] 7.757.064,64] 3.615.500,00) 3.977.050,00] 4.374.755,00] 4.812.231,00
Outras Receitas Patrimoniais 22.493,65 1.320.821,59 521.249,00 573.374,00 630.712,00 693.784,00
Receita de Serviços 6.420,81 40.595,53 106.335,00 116.969,00 128.667,00 141.534,00
| Transferências Correntes 70.456.928,95 | 78.323.70740| 82.981.026,00| 91.279.145,00 | 100.407.074,00 | 110.447.794,00
Demais Receitas Correntes 3.622.188,12 792.109,62 1.041.235,00 1.145.359,00 1.259.896,00 1.385.888,00
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 3.622.188,12 792.109,62 1.041.235,00 1.145.359,00 1.259.896,00 1.385.888,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I-II-III) 85.943.653,52| 98.023.869,71| 95.886.283,00| 105.474.935,60 | 116.022.458,56| 127.624.730,02
RECEITAS DE CAPITAL (V) 8.884.950,13 | 10.693.592,79 2.354,00 2.590,00 2.849,00 3.134,00
Operações de Crédito (VI) 1.433.359,67] 2.712.631,98 2.354,00 2.590,00 2.849,00 3.134,00
Amortização de empréstimos (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Alienação de Ativos (VII) 804.210,00 157.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 6.647.380,46) 7.823.660,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Fiscais de Capital (IX) = (V-VE-VIL-VIII) 6.647.380,46) 7.823.660,81 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X) -12.690.440,63 | -11.805.206,50 | -12.243.434,00 | -13.467.776,00| -14.814.552,00 | -16.296.004,00
Renúncia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições 0,00 -94,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Descontos Concedidos -594.743,30 “716.185,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB -10.380.712,40 | -10.695.273,98 | -12.243.434,00 | -13.467.776,00 | -14.814.552,00 | -16.296.004,00
Outras Deduções -1.714.984,93 -393.652,12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XD = (IV + IX -X) 79.900.593,35 | 94.042.324,02| 83.642.849,00| 92.007.159,60 | 101.207.906,56 | 111.328.726,02
DESPESAS CORRENTES (XII) 77448.597,03 | 87.808.483,42| 86.519.564,48| 95.182.520,93 | 104.700.773,03 | 115.170.850,26
Pessoal e Encargos Sociais 43.465.527,63 | 48.673.305,40 | 49.647.737,67| 54612.511,43| 60.073.762,58 | 66.081.138,84
Juros e Encargos da Divida (XIII) 535.567,62 846.619,66 701.344,00 771.478,40 848.626,24 933.488,86
Outras Despesas Correntes 33.447.501,78| 38.288.558,36| 36.170.482,81| 39.798.531,10] 43.778.38421 | 48.156.222,56
76.913.029,41| 86.961.863,76| 85.818.220,48| 94.411.042,53| 103.852.146,79 | 114.237.361,40
(XX + TE- XHI
DESPESAS DE CAPITAL (XV) 14.664.238,36 13.654.797,87 5.628.692,52 6.193.419,67 6.812.761,64 7.494.037,82
Investimentos 13.625.976,11 11.969.607,14 2.885.115,52 3.175.484,97 3.493.033,47 3.842.336,83
Inverções Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida (XVI) 1.038.262,25 1.685.190,73 2.743.577,00 3.017.934,70 3.319.728,17 3.651.700,99
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XVII) = (XV - XVI) 13.625.976,11 11.969.607,14 2.885.115,52 3.175.484,97 3.493.033,47 3.842.336,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 0,00 0,00 1.899.600,00 2.089.560,00 2.298.516,00 2.528.367,60
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (XIX ) = (XIV 90.539.005,52 98.931.470,90 | 90.602.936,00 99.676.087,50 | 109.643.696,26 | 120.608.065,83
+ XVII + XVIII)
DESPESA TOTAL 92.112.835,39 | 101.463.281,29| 94.047.857,00 | 103.465.500,60 | 113.812.050,67 | 125.193.255,68
z 7
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (XI - XIX) -10.638.412,17 -4.889.146,88 -6.960.087,00 -7.668.927,90 -8.435.789,70 -9.279.339,81
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA 6.231.620,92 2.021.298,10 -4.045.931,00 -4.463.356,30 -4.909.660,94 -5.400.597,67
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FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR, emitido em 14/abr/2026 as 09h c 29m.
14/04/2026 Página: |
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art 4º, 8 2º, inciso II da LRF
97
RONCADOR 14 de abril de 2026
* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de
2023 (-R$21,229,872.37)
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14/04/2026 Página: 1
2027
Consolidado R$
ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO 2024 2025 2026 2027 | 2028 2029
b c d e pi g
DÍVIDA CONSOLIDADA (1) 13.489.049,75] 15.430.167,07] 14.938.577,37] 17.299.935,99] 20.130.205,51] 23.423.507,13
DEDUÇÕES (II) 16.940.371,14] 18.033.406,8 19.826.468,72] 22.456.223,56] 26.130.061,73] 30.404.939,83
Ativo Disponível 14.661.303,84] 17.130.919,7 18.933.946,15) 21.393.598,51] 24.893.59122] 28.966.182,75
Haveres Financeiros 2.365.052,56 2.326.771,06 2.316.806,62] 2.695.836,18] 3.136.874,98] 3.650.067,73
(-) Restos a Pagar Processados 85.985,26 1.424.284,05 1.424.284,05 1.633.211,13 1.900.404,48] 2.211.310,65
|Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,0 0,0 0,00] 0,00] 0,00
|Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (HI+IV -V) -3451.321,39] -2.603.239,73] -4.887.891,35] -5.156.287,57] -5.999.856,22] -6.981.432,69
Res (b-a*) (c-b) (d-c) (d- e) (f- e) - 1)
| RESULTADO NOMINAL: 17.778.550,98 848.081,66] | -2.284.651,62 -268.396,22 -843.568,65 E
Notas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
V - Montante da Dívida Pública
Art 4º, $ 2º, inciso II da LRF
dp
2027
Consolidado R$
ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (1) 12.003.619,16| 13.489.049,75| 15.430.167,07] 14.938.577,37] 17.299.935,99] 20.130.205,51] 23.423.507,13
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 12.003.619,16] 13.489.049,75] 15.430.167,07] 14.938.577,37] | 17.299.935,99] 20.130.205,51] 23.423.507,13
DEDUÇÕES (II) 33.233.491,53] 16.940.371,14] 18.033.406,80] 19.826.468,72] 22.456.223,56] 26.130.061,73] 30.404.939,83
Ativo Disponível 29.238.254,18| 14.661.303,84] 17.130.919,79] 18.933.946,15| 21.393.598,51] 24.893.591,22] 28.966.182,75
Haveres Financeiros 4.098.233,63 2.365.052,56) 2.326.771,06] 2.316.806,62] 2.695.836,18] 3.136.874,98] 3.650.067,73
(-) Restos a Pagar Processados 102.996,28 85.985,26 1.424.284,05 1.424.284,05 1.633.211,13] 1.900.404,48] 2.211.310,65
DCL (UI = (1-1) -21.229.872,37] -3451.321,39] -2.603.239,73] 4.887.891,35] -5.156.287,57] -5.999.856,22] -6.981.432,69
Roncador 14 de abril de 2026
Comentários
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO VI - RESULTADO PRIMÁRIO
E NOMINAL
Art 4º,8 2º, inciso II da LRF
2027 R$
Consolidado
ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO
2024 2025 2026 2027 2028 2029
RECEITAS CORRENTES (1) 90.886.012,39 | 105.780.934,35 99.501.783,00| 109.451.985,60| 120.397.213,56| 132.436.961,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.639.146,09 13.108.746,85 6.523.395,00 7.175.740,60 7.893.325,56 8.682.665,02
Receita de Contribuições 4.196.475,90 4.437.888,72 4.713.043,00 5.184.348,00 5.702.784,00 6.273.065,00
Receita Patrimonial 4.964.852,52 9.077.886,23 4.136.749,00 4.550.424,00 5.005.467,00 5.506.015,00
| Aplicações Financeiras (Il) 4.942.358,87 7.757.064,64 3.615.500,00 3.977.050,00 4.374.755,00 4.812.231,00
Outras Receitas Patrimoniais 22.493,65 1.320.821,59 521.249,00 573.374,00 630.712,00 693.784,00
Receita de Serviços 6.420,81 40.595,53 106.335,00 116.969,00 128.667,00 141.534,00
Transferências Correntes 70.456.928,95 78.323.707,40 82.981.026,00 | 91.279.145,00 | 100.407.074,00 | 110.447.794,00
Demais Receitas Correntes 3.622.188,12 792.109,62 1.041.235,00 1.145.359,00 1.259.896,00 1.385.888,00
Outras Receitas Financeiras (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 3.622.188,12 792.109,62 1.041.235,00 1.145.359,00 1.259.896,00 1.385.888,00
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I-I-IM) 85.943.653,52 98.023.869,71 95.886.283,00 | 105.474.935,60| 116.022.458,56 | 127.624.730,02
RECEITAS DE CAPITAL (V) 8.884.950,13 10.693.592,79 2.354,00 2.590,00 2.849,00 3.134,00
Operações de Crédito (VI) 1.433.359,67 2.712.631,98 2.354,00 2.590,00 2.849,00 3.134,00
Amortização de empréstimos (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Ativos (VI) 804.210,00 157.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 6.647.380,46 7.823.660,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Primárias de Capital (IX) = (V-VE-VIE-VII) 6.647.380,46 7.823.660,81 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X) -12.690.440,63 | -11.805.206,50 | -12.243.434,00| -13.467.776,00| -14.814.552,00 | -16.296.004,00
Renúncia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições 0,00 -94,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Descontos Concedidos -594.743,30 -716.185,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB -10.380.712,40 | -10.695.273,98| -12.243.434,00| -13.467.776,00| -14.814.552,00 -16.296.004,00
Outras Deduções -1.714.984,93 -393.652,12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (IV + IX -X) 79.900.593,35 | 94.042.324,02 83.642.849,00 | 92.007.159,60 | 101.207.906,56 | 111.328.726,02
RECEITA TOTAL (1+V) 87.080.521,89 | 104.669.320,64| 87.260.703,00 | 95.986.799,60 | 105.585.510,56 | 116.144.091,02
DESPESAS CORRENTES (XII) 77.448.597,03 87.808.483,42 | 86.519.564,48 95.182.520,93 | 104.700.773,03 | 115.170.850,26
Pessoal e Encargos Sociais 43.465.527,63 48.673.305,40 | 49.647.737,67 54.612.511,43 60.073.762,58 66.081.138,84
Juros e Encargos da Dívida (XII) 535.567,62 846.619,66 701.344,00 771.478,40 848.626,24 933.488,86
Outras Despesas Correntes 33.447.501,78 38.288.558,36 | 36.170.482,81 39.798.531,10| 43.778.384,21 48.156.222,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII 76.913.029,41 86.961.863,76 85.818.220,48 | 94.411.042,53 | 103.852.146,79| 114.237.361,40
-XN
is DE CAPITAL (XV) 14.664.238,36 13.654.797,87 5.628.692,52 6.193.419,67 6.812.761,64 7.494.037,82
Investimentos 13.625.976,11 11.969.607,14 2.885.115,52 3.175.484,97 3.493.033,47 3.842.336,83
Inverções Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XVI) 1.038.262,25 1.685.190,73 2.743.577,00 3.017.934,70 3.319.728,17 3.651.700,99
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XVID = (XV - XVI) 13.625.976,11 11.969.607,14 2.885.115,52 3.175.484,97 3.493.033,47 3.842.336,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 0,00 0,00 1.899.600,00 2.089.560,00 2.298.516,00 2.528.367,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XIX) = (XIV + 90.539.005,52 | 98.931.470,90 | 90.602.936,00 99.676.087,50 | 109.643.696,26 | 120.608.065,83
XVII + XVII)
DESPESA TOTAL 92.112.835,39 | 101.463.281,29 | 94.047.857,00 | 103.465.500,60 | 113.812.050,67 125.193.255,68
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (XI - XIX) -10.638.412,17 -4.889.146,88 -6.960.087,00 -7.668.927,90 -8.435.789,70 -9.279.339,81
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA 6.231.620,92 2.021.298,10 -4.045.931,00 -4.463.356,30 -4.909.660,94 -5.400.597,67
(XX + TI - XI)
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR a 14)
e Estado do Paraná
Z LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
0: METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO VI - RESULTADO PRIMÁRIO
1) E NOMINAL
Art 4º,8 2º, inciso II da LRF
bd 2027 R$
[1] Consolidado
[]) ARRECADADA ORCADA PREVISÃO
e Divida Consolidada 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (1) 3.489.049,15] 15.430.167,07] 14.938.577,37| 17.299.935,99| 20.130.205,51| 23.423.507,13
O peduções an 16.940.371,14] 18.033.406,80] 19.826.468,72] 22.456.223,56| 26.130.061,73] 30.404.939,83
Ativo Disponível 14.661.303,84] 17.130.919,79] 18.933.946,15| 21.393.598,51| 24.893.591,22] 28.966.182,75
O | Fraveres Financeiros 2.365.052,56] 2.326.771,06) 2.316.806,62] 2.695.836,18] 3.136.874,98] | 3.650.067,73
(-) Restos a Pagar Processados 85.985,26) 1.424.284,05) 1.424.284,05] 1.633.211,13 1.900.404,48| | 2.211.310,65
) Receita de Privatizações (TV) 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (WI + IV - V) -3.451.321,39] -2.603.239,73] -4.887.891,35| -5.156.287,57| -5.999.856,22] -6.981.432,69
O |ResuLtaDo NominaL 17.778.550,98] 848.081,66] -2.284.651,62 -268.396,22 -843.568,65 -981.576,48
[a] * Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2023 (R$ 21,229,872.37)
[) FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR, emitido em 14/abr/2026 as 09h e 32m.
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00000000000000000000000000000009000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR io
ág.
Estado do Paraná “
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
Consolidado
Município: Roncador Exercício: 2027
AME — Demonstrativo 1 (LRF, art.40, 5 20, inciso |) R$ 1,00
2027 2028 L 2029
à PIB | %RCL r |%PIB| %RCL Valor Valor % PIB | %RCL
ESPECIFICAÇÃO iria sata Gra) (a/RCL)) ia ns (b/PIB)|(b/RCL)] Corrente Constante. |(c/PIB)|(c/RCL)
(a) | x100 | x 100 (b) x100 | x 100 (c) x400 | x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 87.502.669,60] 84.274.939,42] 0,010).923,35] 96.252.967,56| 89.679.462.93] 0,01057.915,72] 105.878.294,02] 95.308.573,25) 0,010] 5.707,32
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) 86.828.529,60] 83.625.666,57] 0,010/.307,61] 95.511.413,56] 88.988.552,65) a taça 105.062.584,02] 94.574.294,3] 0,010] 5.962,26
Deca Primárias Correntes 86.828.529,60] 83.625.666,57| 0,010/1307,61] 9551141356] -88.988.552,65] 0,01057.238,40] 105.062.584,02) 94.574.294,73] 0,010] 5.962,26
Impostos Taxas e Contribuições de 881808860] 8.492.813,83] 0,000/.05428] 9.699.909,56] 9.037.463,49] 0,000/8.859,72] 10.669.910,02] 9.604.743,92] 0,000] 3.745,70
Melhoria
Transferências Correntes 7781136900] 74.94.1235] 0,010]1071,50] 85.592.52200] 79.:747.062,33] 0,010/8.178,66) 94.151.790,00] 84.752.714,02] 0,010] 5.996,54
Demais Receitas Primárias Correntes 199.072,00 191.728,79] 0,000] 181,83] 218.982,00 204.026,83] 0,000) 200,01 240.884,00] 216.836,80] 0,000] 220,02
Receitas Primárias de Capital 0,00 0,00) 0,000] 0,00] 0,00] 000 04 0,00) 0,00] 0,00) 0,000] 0,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 86.965.500,60] 83.757.585,09] 0,010).432,71] 95.662.050,67] 89.128.902,14] 0,01057.375,99] 105.228.255,68] 94.723.427,56] 0,010] 5.113,58
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) | 83.334.487,50] 80.260.509,96) 0,0105.11621] 91.667.936,26] 85.407.561,97) 0,01053.727,83] 100.834.729,83] 90.768.502,86] - 0,010]1-100,62
(1)
Despesas Primárias Correntes 80.225.002,53] 77.265.725,25] 0,010]:.276,06] 88.247.502,79] 82.220.723,74] 0,01050.603,67] 97.072.253,00] 87.381.630,21] 0,010] 3.664,04
Pessoal e Encargos Sociais 4244101143] 40.875.480,52] 0,000/3.764,85] 46.685.112,58] 43.496.797,34] pé 51353.623,84] 46.227.044,59] 0,000] 5.905,47
Outras Despesas Correntes 3778399110] 36.390.244,72] 0,000/1.511,21] 41.562.390,21] 38.723.926,40] 0,00057.962,33] 45.718.629,16] 41.154.585,62] 0,000] 1.758,57
Despesas Primárias de Capital 3.109.484,97] 2.994.784,72] 0,000/.840,15| 3.420.433,47] 3.186.838,23] 0,0003.124,16] 376247683] 3.386.872,66) 0,000/5.436,58
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas 0,00] 0,00] 0,000] 0,00 0,00] 0,00] 0,000] 0,00] 0,00] 0,00] 0,000] 0,00
Primárias
Receita Total (COM FONTES RPPS) 15.950.000,00| | 15.361.648,85| 0,000/1.568,44] 17.545.000,00] 16.346.780,96] 0,000/6.025,29] 19.299.500,00] 17.372.850,84] 0,000] 7.627,81
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (Ill) 5.203.000,00) 5.011.075,80] 0,000]1.752,33| 5.723.300,00) 5.332.432,68) Eee 6.295.630,00] 5.667.143,76] 0,000] 5.750,31
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 16.500.000,00| 15.891.360,88| 0,000/5.070,80| 18.150.000,00] 16.910.463,06] 0,00016.577,88] 19.965.000,00] 17.971.914,66] 0,000/3.235,67
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) 16.341.600,00] 15.738.803,81] 0,000/1.926,12] 17.975.760,00| 16.748.122,61] 0,00016.418,73] 19.773.336,00] 17.799.384,28] 0,000] 3.060,61
(1v)
Resultado Primário (SEM RPPS) — Acima da 3.494.042,10] 3.365.156,61] 0,020/1191,39] 3.843.477,30] 3.580.990,68] 0,020/3.510,56] 4.227.854,19), 3.805.791,87] 0,020] 3.861,65
Linha (V) = (1-1)
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da | -7.644.557,90] -7.362.571,00] 0,000/.982,40] -8.408.982,70] -7.834.699,25] 0,000/-7.680,61] -9.249.851,81] -8.326.448,65] 0,000] 3.448,65
Linha (VI) = (V) + (HH - IV)
Juros, Encargos e Variações Monetárias 173.491441,20] 167.091.824,33] 0,020]3.463,94] 190.840.585,34] 177.807.309,55] 0,020/4.310,34] 209.924.643,76] 188.968.083,32] 0,020/1.741,37
Ativos (Exceto RPPS)
Juros, Encargos e Variações Monetárias 173.491.441,20| 167.091.824,33] 0,020/5.463,94] 190.840.585,34] 177.807.309,55) 0,020/4.310,34] 209.924.643,76] 188.968.083,32] 0,020]1.741,37
Passivos (Exceto RPPS)
Divida Pública Consolidada (DC) 17.299.935,99] 16.661.789,45] 0,000/5.801,45] 20.130.205,51] 18.755.432,32 pi rge 23.423.507,13] 21.085.162,60] 0,000] 1.394,61
Dívida Consolidada Líquida (DCL) -5.156.287,57] -4.966.086,46| 0,000]1.709,66| -5.999.85622] -5.590.101,76] 0,000-5.480,16] -6.981.432,69] -6.284.483,48] 0,000] 5.376,71
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da -268.396,22] -258.495,84]. 0,000] -245,15] -843.568,65 -785.957,93] 0,000] -770,50] -981.576,48 -883.586,71] 0,000] -896,55
linha
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR, emitido em 14/abr/2026 as 09h e 34m.
Nota:
A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte Ill do MDF. Portanto, não devem
ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas,
disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.
VARIÁVEIS 2027 2028 2029
PIB real ( crescimento % anual) 2,00 2,30 2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida do Governo (média % anual) 10,50 10,00 aro
Câmbio (RS$/USS - Final do Ano) 5,45 5,50 5,50
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação 3,83 337 3,50
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares 883.803.000.000,00 937.604.000.000,00 994.681.000.000,00
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes :
2027 2028 | 2029
1,0383 1,0733 1,1109
Usuário: 86992651900 / Versão Sistema: 2.100.1058.1 www.elotech.com.br 14/04/2026 Pág. 1/2
and”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
Consolidado
Município: Roncador
AMF — Demonstrativo 1 (LRF, art.40, 5 20, inciso |)
Valor Constante
Essas colunas identificam os valores constantes que equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os
índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de
referência da LDO.
Cálculo do Valor Constante - Conforme a 13º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), pág. nº 68.
20X1
Índice para Deflação:
(1 + (Taxa de Inflação de 20X1/ 100))
Cálculo do Valor constante:
Valor corrente / Índice para Deflação
20x2
Índice para Deflação:
(1 + (Taxa de Inflação de 20X2 / 100)) x (1 + (Taxa de Inflação de 20X2 / 100))
Cálculo do Valor Constante:
Valor Corrente / Índice para Deflação
20X3
Índice para Deflação:
(1 + (Taxa de Inflação de 20X1/ 100)) x (1 + (Taxa de Inflação de 20X2/ 100)) x (1 + (Taxa de Inflação de 20X3/ 100))
Cálculo do Valor Constante:
Valor Corrente / Índice para Deflação
Roncador 14 de abril de 2026
Usuário: 86992651900 / Versão Sistema: 2.100.1058.1 www.elotech.com.br 14/04/2026 Pág. 2/2
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HOCAVINOR JA TVdIDINDIA VANLIHATAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2027
Consolidado
ELa
AME — Demonstrativo 4 (LRF, art.40, $ 20, inciso TIT) R$ 1,0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2025 % 2024 % 2023 %
PATRIMÔNIO/CAPITAL 0,00] 0,00 0,00) 0,00 0.00) 0,0
RESERVAS 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0.00) 0,
RESULTADO ACUMULADO | 12042347381] 100,00] 108.572083.87] 100,00] 103.795.199.91] 100,0€
TOTAL 120.423.473,81] 100,00 108.572.083,87 | 100,00 103.795.199,91/ 100,0€
REGIME PREVIDENCIÁRIO
E ; -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO % % | %
0.00 0.00 0.00
TOTAL 1 0.00 0.00 0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR, emitido em 14/abr/2026 as 09h e 4im.
RONCADOR 14 de abril de 2026
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: |
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
38
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2027
Consolidado
AMPF — Demonstrativo 5 (LRF, art.40, $ 20, inciso HI) R$ 1,00
2025 2024 2023
RECEITAS REALIZADAS (a) db) (e) |
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1) 176.468,21 821.106,94 113.523,85
Alienação de Bens Móveis 157.300,00 804.210,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 110.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras 19.168,21 16.896,94 3.523,85
Total 176.468.21 821.106,94 113.523,85
2025 2024 2023
DESPESAS EXECUTADAS (d) (e) (1
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (Il) 358.154,12 563.062,43 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 358.154,12 563.062,43 0,00
Investimentos 358.154,12 563.062,43 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. 0,00 0,00 0,00
Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00
Total 358.154,12 563.062,43 0,00
2023
SALDO FINANCEIRO (gas e
(g) = ((la-IId)+ Tllh) | (h) = ((b-Me)+ Mi) | (1) = (Ie - HF)
VALOR (IT) 189.882,45 371.568,36 113.523,85
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR, emitido em 14/abr/2026 as 09h e 42m.
Roncador 14 de abril de 2026
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00000009 CLOOCOCOCOCCCOLODOCOLOCOOCNOOCCLOCOCOHC0PO
RECEITAS CORRENTES (1)
Receita de Contribuições dos Segurados
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Finaceira entre os Regimes
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IT)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
Benefícios
Aposentadorias
Pensões por Morte
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Financeira entre os Regimes
videnciári:
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (IN)!
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2027
IV, alínea “a”)
12.518.225,36
15.215.920,54
3.014.379,32 3.126.621,73
2.982.531,49 3.075.867,45
31.847,83 50.754,28
0,00 0,00
3.314.448,24 3.562.285,45
3.314.448,24 3.562.285,45
0,00 0,00
0,00 0,00
5.621.135,57 3.608.637,61
0,00 0,00
5.621.135,57 3.608.637,61
0,00 0,00
0,00 0.00
3.265.957,41 2.220.680,57
937.896,20 995.290,51
2.328.061,21 1.223.565,06
0,00 1.825,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.920.309,73 7.913.954,88
5.957.484,87 6.949.619,53
962.824,86 964.335,35
556,08 16.950,24
0,00 0,00
556,08 16.950,24
0,00 0,00
34
R$ 1,00
15.826.951,06
3.296.423,87
3.251.052,68
45.371,19
0,00
3.804.333,42
3.804.333,42
0,00
0,00
6.854.434,92
0,00
6.854.434,92
0,00
0,00
1.871.758,85
614.118,10
1.257.640,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.031.090,05
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1.058.499,57
63.600,49
0,00
63.600,49
0,0%
990.000,00 1.090.000,00
1.209.900,0
Outros Aportes para o RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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aixa e Equivalente de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
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ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2027
ET,
0,00
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RECEITAS CORRENTES (VII)
Receita de Contribuições dos Segurados
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Financeira entre os Regimes
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (VII)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
Benefícios
Aposentadorias
Pensões por Morte
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Financeira entre os Regimes
Demais Despesas Previdenciárias
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
E -
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2027
8.373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
0,00
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Receitas Correntes
Despesas Correntes (XII)
Pessoal e Encargos Sociais
Demais Despesas Correntes
Despesas de Capital (XIV)
É
ur
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ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2027
Caixa e Equivalente de Caixa 38.206,59
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00
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uz
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2027
Contribuições dos Servidores
Demais Receitas Pre !
Aposentadorias
Pensões
Outras Despesas Previdenciárias
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uy
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ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2027
2025 12.841.370,13 7.722.834,68 5.118.535,45 60.111.907,30
2026 13.176.881,30 8.121.878,92 5.055.002,38 70.221.912,06
2027 8.251.454,98 13.509.850,62 -5.258.395,64 65.166.909,68
2028 14.225.434,13 8.429.901,14 5.795.532,99 82.016.371,30
2029 14.496.721,90 8.840.305,05 5.656.416,85 87.533.672,02
2030 14.779.159,75 9.163.092,19 5.616.067,56 93.109.390,29
2031 14.966.682,18 9.789.920,41 5.176.761,77 97.846.846,27
2032 15.076.859,13 10.579.845,59 4.497.013,54 101.664.111,57
2033 15.180.427,63 1.235.817,35 3.944.610,28 105.056.318,10
2034 15.269.717,50 1.805.258,72 3.464.458,78 108.040.625,38
2035 15.291.886,03 12.484.933,01 2.806.953,02 110.190.072,64
2036 15.162.250,28 13.544.673,16 1.617.577,12 110.618.273,86
2037 15.002.031,28 14.453.263,81 548.767,47 110.098.231,68
2038 14.726.969,11 15.516.896,15 -789.927,04 107.969.610,13
2039 14.555.356,01 15.928.397,76 -1.373.041,75 106.013.453,66
2040 14.136.927,14 17.069.016,83 -2.932.089,69 101.522.316,04
2041 13.592.677,16 18.316.192,53 4.723.515,37 95.007.374,98
2042 12.975.108,57 19.446.061,02 6.470.952,45 86.788.985,46
2043 12.462.252,92 19.825.600,94 -7.363.348,02 78.623.241,86
2044 11.929.356,73 20.058.488,63 -8.129.131,90 69.638.326,08
2045 11.344.775,83 20.287.291,85 -8.942.516,02 59.882.425,95
2046 10.679.400,37 20.602.059,65 -9.922.659,28 48.979.623,40
2047 9.927.685,56 20.996.293,66 -11.068.608,10 36.765.066,48
2048 9.070.384,64 21.507.559,06 -12.437.174,42 22.959.325,74
2049 8.241.486,31 21.609.904,78 -13.368.418,47 8.659.963,23
2050 7.393.857,43 21.559.873,77 -14.166.016,34 -6.303.650,98
2051 6.538.021,03 21.349.775,39 -14.811.754,36 -14.811.754,36
2052 6.039.442,47 21.052.431,32 -15.012.988,85 -15.012.988,85
2053 6.023.678,36 20.538.260,07 -14.514.581,71 -14.514.581,71
2054 5.957.944,17 20.177.708,89 -14.219.764,72 -14.219.764,72
2055 5.888.187,95 19.794.637,18 -13.906.449,23 -13.906.449,23
2056 199.082,58 19.348.233,99 -19.149.151,41 -19.149.151,41
2057 144.167,55 18.713.959,68 -18.569.792,13 -18.569.792,13
2058 58.412,18 18.165.285,23 -18.106.873,05 -18.106.873,05
2059 45.124,23 17.346.694,14 -17.301.569,91 -17.301.569,91
2060 30.483,11 16.520.835,37 -16.490.352,26 -16.490.352,26
2061 20.156,61 15.676.297,04 -15.656.140,43 -15.656.140,43
2062 9.224,39 14.833.925,57 -14.824.701,18 -14.824.701,18
2063 9.129,55 13.959.907,47 -13.950.777,92 -13.950.777,92
2064 0,00 13.124.603,42 -13.124.603,42 -13.124.603,42
2065 0,00 12.269.318,66 -12.269.318,66 -12.269.318,66
2066 0,00 11.427.510,25 -11.427.510,25 -11.427.510,25
2067 0,00 10.602.010,46 -10.602.010,46 -10.602.010,46
2068 0,00 9.796.625,56 -9.796.625,56 -9.796.625,56
2069 0,00 9.015.095,45 -9.015.095,45 -9.015.095,45
2070 0,00 8.260.950,31 -8.260.950,31 -8.260.950,31
2071 0,00 7.537.280,74 -7.537.280,74 -7.537.280,74
2072 0,00 6.846.125,35 -6.846.125,35 -6.846.125,35
2073 0,00 6.188.937,39 -6.188.937,39 -6.188.937,39
2074 0,00 5.566.801,21 -5.566.801,21 -5.566.801,21
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ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2027
2075 0,00 4.981.029,50 -4.981.029,50 -4.981.029,50
2076 0,00 4.433.098,06 -4.433.098,06 -4.433.098,06
2077 0,00 3.924.092,26 -3.924.092,26 -3.924.092,26
2078 0,00 3.454.066,33 -3.454.066,33 -3.454.066,33
2079 0,00 3.022.060,24 -3.022.060,24 -3.022.060,24
2080 0,00 2.626.546,18 -2.626.546,18 -2.626.546,18
2081 0,00 2.265.931,51 -2.265.931,51 -2.265.931,51
2082 0,00 1.938.845,33 -1.938.845,33 -1.938.845,33
2083 0,00 1.644.379,95 -1.644.379,95 -1.644.379,95
2084 0,00 1.381.885,80 -1.381.885,80 -1.381.885,80
2085 0,00 1.150.702,41 -1.150.702,41 -1.150.702,41
2086 0,00 949.436,31 -949.436,31 -949.436,31
2087 0,00 776.250,95 -776.250,95 -776.250,95
2088 0,00 628.678,73 -628.678,73 -628.678,73
2089 0,00 503.885,52 -503.885,52 -503.885,52
2090 0,00 398.979,99 -398.979,99 -398.979,99
2091 0,00 311.522,81 -311.522,81 -311.522,81
2092 0,00 239.555,07 -239.555,07 -239.555,07
2093 0,00 181.301,12 -181.301,12 -181.301,12
2094 0,00 134.937,18 -134.937,18 -134.937,18
2095 0,00 98.851,83 -98.851,83 -98.851,83
2096 0,00 70.371,91 -70.371,91 -70.371,91
2097 0,00 48.851,50 -48.851,50 -48.851,50
2098 0,00 32.265,44 -32.265,44 -32.265,44
2099 0,00 20.181,99 -20.181,99 -20.181,99
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Ub
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Estado do Paraná ,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2027
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0.00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
www.elotech.com.br 15/04/2026 Página: 8
Ur
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná .
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2027
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0.00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 0,00 0,00 0,00 0,00
2097 0,00 0,00 0,00 0,00
2098 0,00 0,00 0,00 0,00
2099 0,00 0,00 0,00 0.00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR, emitido em 15/abr/2026 as 09h e 28m.
NOTA:
| Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas
previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a
despesa empenhada (no 6º bimestre).
www.elotech.com.br 15/04/2026 Página: 9
us
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2026 a 2101
AMPF - Tabela 6 (LRF, art.4º inciso IV, alínea a) R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO EXERCICIO
(a) RO) (0) = (a-b) (d) = ("d" exere. Anterior ) + (c)
2026 13.176.881,30 8.121.878,92 5.055.002,38 70.221.912,06
2027 8.251.454,98 * 13.509.850,62 -5.258.395,64 65.166.909,68
2028 14.225.434,13 : 8.429.901,14 5.795.532,99 82.016.371,30
2029 14.496.721,90 8.840.305,05 5.656.416,85 87.533.672,02
2030 14.779.159,75 9.163.092,19 5.616.067,56 93.109.390,29
2031 14.966.682,18 9.789.920,41 5.176.761,77 97.846.846,27
2032 15.076.859,13 10.579.845,59 4.497.013,54 101.664.111,57
2033 15.180.427,63 1.235.817,35 3.944.610,28 105.056.318,10
2034 15.269.717,50 1.805.258,72 3.464.458,78 108.040.625,38
2035 15.291.886,03 12.484.933,01 2.806.953,02 110.190.072,64
2036 15.162.250,28 13.544.673,16 1.617.577,12 110.618.273,86
2037 15.002.031,28 14.453.263,81 548.767,47 110.098.231,68
2038 14.726.969,11 15.516.896,15 -189.927,04 107.969.610,13
2039 14.555.356,01 15.928.397,76 -1.373.041,75 106.013.453,66
2040 14.136.927,14 17.069.016,83 -2.932.089,69 101.522.316,04
2041 13.592.677,16 18.316.192,53 -4.723.515,37 95.007.374,98
2042 12.975.108,57 19.446.061,02 -6.470.952,45 86.788.985,46
2043 12.462.252,92 19.825.600,94 -7.363.348,02 78.623.241,86
2044 1.929.356,73 20.058.488,63 -8.129.131,90 69.638.326,08
2045 1.344.775,83 20.287.291,85 -8.942.516,02 59.882.425,95
2046 10.679.400,37 20.602.059,65 -9.922.659,28 48.979.623,40
2047 9.927.685,56 20.996.293,66 -11.068.608,10 36.765.066,48
2048 9.070.384,64 21.507.559,06 -12.437.174,42 22.959.325,74
2049 8.241.486,31 21.609.904,78 -13.368.418,47 8.659.963,23
2050 7.393.857,43 21.559.873,77 -14.166.016,34 -6.303.650,98
2051 6.538.021,03 21.349.775,39 -14.811.754,36 -14.811.75436
2052 6.039.442,47 21.052.431,32 -15.012.988,85 -15.012.988,85
2053 6.023.678,36 20.538.260,07 -14.514.581,71 -14.514.581,71
2054 5.957.944,17 20.177.708,89 -14.219.764,72 -14.219.764,72
2055 5.888.187,95 19.794.637,18 -13.906.449,23 -13.906.449,23
2056 199.082,58 19.348.233,99 -19.149,151,41 -19.149.151,41
2057 144.167,55 18.713.959,68 -18.569.792,13 -18.569.792,13
2058 58.412,18 18.165.285,23 -18.106.873,05 -18.106.873,05
2059 45.124,23 17.346.694,14 -17.301.569,91 -17.301.569,91
2060 30.483,11 16.520.835,37 -16.490.352,26 -16.490.352,26
2061 20.156,61 15.676.297,04 -15.656.140,43 -15.656.140,43
2062 9.224,39 14.833.925,57 -14.824.701,18 -14.824.701,18
2063 9.129,55 13.959.907,47 -13.950.777,92 -13.950.777,92
2064 0,00 13.124.603,42 -13.124.603,42 -13.124.603,42
2065 0,00 12.269.318,66 -12.269.318,66 -12.269.318,66
2066 0,00 1.427.510,25 -11.427.510,25 -11.427.510,25
2067 0,00 10.602.010,46 -10.602.010,46 -10.602.010,46
2068 0,00 9.796.625,56 -9.796.625,56 -9.796.625,56
2069 0,00 9.015.095,45 -9.015.095,45 “9.015.095,45
2070 0,00 8.260.950,31 -8.260.950,31 -8.260.950,31
2071 0,00 7.537.280,74 “1.537.280,74 “1.537.280,74
2072 0,00 6.846.125,35 -6.846.125,35 -6.846.125,35
2073 0,00 6.188.937,39 -6.188.937,39 -6.188.937,39
2074 0,00 5.566.801,21 -5.566.801,21 -5.566.801,21
2075 0,00 4.981.029,50 -4.981.029,50 -4.981.029,50
2076 0,00 4.433.098,06 -4.433.098,06 -4.433.098,06
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 1
PROJEÇÃO
AMP - Tabela 6 (LRF, art.4º, $ 2º, inciso IV, alínea a)
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2026 a 2101
3.924.092,26
3.454.066,33
3.022.060,24
2.626.546,18
2.265.931,51
1.938.845,33
1.644.379,95
1.381.885,80
1.150.702,41
949.436,31
776.250,95
628.678,73
503.885,52
398.979,99
311.522,81
239.555,07
181.301,12
134.937,18
98.851,83
70.371,91
48.851,50
32.265,44
20.181,99
www.elotech.com.br
-3.924.092,26
-3.454.066,33
-3.022.060,24
2.626.546,18
-2.265.931,51
-1.938.845,33
-1.644.379,95
-1.381.885,80
-1.150.702,41
-949.436,31
“776.250,95
-628.678,73
-503.885,52
-398.979,99
-311.522,81
-239.555,07
-181.301,12
-134.937,18
-98.851,83
10:371,91
“48.851,50
32.265,44
-20.181,99
Ná
UARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
R$ 1,00
-3.924.092,26
-3.454.066,33
-3.022.060,24
-2.626.546,18
-2.265.931,51
-1.938.845,33
-1.644.379,95
-1.381.885,80
-1.150.702,4]
-949.436,31
-776.250,95
-628.678,73
-503.885,52
-398.979,99
-311.522,81
-239.555,07
-181.301,12
-134.937,18
-98.851,83
-70.371,91
-48.851,50
-32.265,44
-20.181,99
14/04/2026 Página: 2
50
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2026 a 2101
AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, $ 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO EXERCICIO
(a) (b) (e) = (a-b) (d) = ("d" exere. Anterior ) + (c)
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0.00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0.00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
SL
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2026 a 2101
AMP - Tabela 6 (LRF, art.4º, 8 2º, inciso IV, alínea a)
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
www.elotech.com.br
R$ 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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14/04/2026 Página: 4
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52
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARATER CONTINUADO
2027
Consolidado
AMP — Demonstrativo 8 (LRF, art.40, $ 20, inciso V) R$ 1,00
EVENTO Valor Previsto para 2027
Aumento Permanente da Receita à 2.824.197,63
(-) Transferencias Constitucionais 1.267.217.48
(-) Transferências ao FUNDEF 426.453,84
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1) 1.130.526,31
Reducao Permanente de Despesas (IT) 0.00
Margem Bruta (II) = (1+ II) 1.130.526,31
Saldo Utilizado (IV) 0.00
Novas DOCC 0.00
Novas DOCC PPP 0.00
Margem Liquida de Expansao de DOCC (V)=(HI-IV) 1.130.526,31
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR, emitido em 14/abr/2026 as 09h c 44m.
Roncador 14 de abril de 2026
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Demonstrativo dos Projetos em Andamento
Projeto Es Rm Saldo a Executar
Atividade ço mid Medida Qrãe. | Valor | Que] Valor | Ore. [ Valor |
1034 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, POLIÉDRICA, Metros Quadra 3000 666.000,00 2 500.000,00 2998 166.000,00
RECAPE ASFÁLTICO, GALERIAS PLUVIAIS,
URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS E S
2050 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE Quilomentros « 2 400.000,00 1 350.000,00 1 50.000,00
ESTRADAS VICINAIS
0 0,00 0 0,00 0 0,00
. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total: 3002 1.066.000,00 3 850.000,00 2999 216.000,00
www.elotech.com.br Página: 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 03] Ação Legislativa
Programa: 0001 PROGRAMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Objetivo : FISCALIZAR AS AÇÕES DO EXECUTIVO
Gerente : AMADEU ELIZIO SANTOS CPF: ***.135.539-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | MELHORAR A GESTÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
CAMARA MUNICIPAL Pessoas 1 1,00
2010 Outras Unidades e Medidas A 1 3.445.060,30
Descrição: MANUTENÇÃO DA CAMARA
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Função: 02 Judiciária
Sub-Função: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa: 0100 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Melhorar a eficiência e a transparência da gestão pública por meio da modernização administrativa buscanto
a otimização de processos.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Melhorar a eficiência da administração pública visando atender às necessidades da
população de forma mais efetiva
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
RESOLUÇÃO DE PROCESSOS Percentual 50 10,00
AUMENTO A EFICIÊNCIA NA RESOLUÇÃO DOS | Percentual 50 10,00
PROCESSOS
2023 Pessoas 1 651.794,00
Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA JURIDICA - DIJUR
Produto : Pessoas Atendidas
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 Administração
Sub-Função: 122 Administração Geral
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 1
Ed
PREFEITURA MUNECIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Programa: 0100 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Melhorar a eficiência e a transparência da gestão pública por meio da modernização administrativa buscanto
a otimização de processos.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Melhorar a eficiência da administração pública visando atender às necessidades da
população de forma mais efetiva
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
AUMENTO A EFICIÊNCIA NA RESOLUÇÃO DOS Percentual 50 15,00
PROCESSOS
Nível de resposta às demandas Percentual 50
2020 Outras Unidades e Medidas . A 0 1.145.074,70
Descrição: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Produto : Apoio Adm
nid, :
2021 Outras Unidades e Medidas A 0 353.304,60
Descrição: MANUTENÇÃO DA COORD. GERAL DE GOVERNO
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: 04 Administração
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa: 0110 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo : Proporcionar melhor qualificação ao funcionalismo municipal visando o aumento da sua motivação e
produtividade
Gerente : VALDECI LEAL DE FRANÇA CPF: ***.665.769-**
Público Alvo: Servidor
Justificativa: Capacitação dos funcionários para melhorar a efeciência e eficácia da administração
municipal.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 3,00
Taxa de capacitação de desenvolvimento dos servidores Percentual 50 15,00
Melhoria da qualidade do quadro dos servidores e Percentual 50 15,00
2030 Outras Unidades e Medidas A 0 1.823.800,00
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. PESSOAL
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: 28 Encargos Especiais
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bg
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais
Programa: 0140 PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo : Executar o cumprimento de obrigações quanto aos encargos do Município
Gerente : IRENE IURKIW LABIAK CPF: ***.955.969-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Desenvolver e implementar soluções inovadoras e eficazes para encargos especiais,
garantindo a qualidade e a eficiência.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
APOSENTADOS E PENSIONISTAS Pessoas 2 2,00
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS Outras Uni 1
2 Pessoas o 0 82.621,66
Descrição: APOSENTADOS E PENSIONISTAS NÃO VINCULADOS AO RPPS
Atendidos
Produto :
500 Pessoas (9) 0 886.895,90
Descrição: AÇÃO DE FORMAÇÃO DO PASEP
Produto : Servidores Atendidos
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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Função: 04 Administração
Sub-Função: 127 Ordenamento Territorial
Programa: 0120 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA
Objetivo : Promover o desenvolvimento urbano através de políticas de planejameanto da infraestrutura e mobilidade.
Gerente : LUANA TAMARA DA SILVA CPF: ***.035.679-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Proporcionar a melhora da qualidade de vida da população e o desenvolmento
sustentável do municipio.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Continuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Cumprimento de metas pactuadas no planejamento Percentual 10 15,00
Aumento da eficácia e melhorias na implementação de Percentual 20 25,00
projetos
2031 Outras Unidades e Medidas A 1 775.500,00
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE PLANEJAMENTO
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Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACÃO
Função: 04 Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa: 0100 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Melhorar a eficiência e a transparência da gestão pública por meio da modernização administrativa buscanto
a otimização de processos.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**+
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Melhorar a eficiência da administração pública visando atender às necessidades da
população de forma mais efetiva
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
VEÍCULOS Pessoas 0 1,00
EQUIPAMENTO Pessoas 0 25,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 30,00
Resolução de problemas e atendimento às necessidades Percentual 50 60,00
da populção
Melhora no tempo médio para processar documentos e Percentual 50 60,00
solicitações
Nível de satisfação dos municípios em relação aos Percentual 70 80,00
erv
1020 Unidade
Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Produto : Veicul
2032 Outras Unidades e Medidas A 0 3.084.568,30
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Produto : A)
2033 Outras Unidades e Medidas A 0 110.000,00
Descrição: MANUT. DE ENCARGOS DE FILIAÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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Função: 04 Administração
Sub-Função: 12] Planejamento e Orçamento
Programa: 0100 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Melhorar a eficiência e a transparência da gestão pública por meio da modernização administrativa buscanto
a otimização de processos.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Melhorar a eficiência da administração pública visando atender às necessidades da
população de forma mais efetiva
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
Percentual de conformidade com as normas contábeis e Percentual 90 95,00
regulementações
Melhorias nas tomadas de decisões baseadas nos dados | Percentual 90 95,00
confiáveis
Nível de satisfação dos funcionário do departamento de | Percentual 70 80,00
bilidad d
2036 Outras Unidades e Medidas A 1 783.349,60
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE CONTABILIDADE
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
Função: 04 Administração
Sub-Função: 121 Planejamento e Orçamento
Programa: 0100 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Melhorar a eficiência e a transparência da gestão pública por meio da modernização administrativa buscanto
a otimização de processos.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Melhorar a cficiência da administração pública visando atender às necessidades da
população de forma mais efetiva
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
Percentual de conformidade com normas e Percentual 70 90,00
procedimentos internos e externos
Respostas a resolução de incidentes e irregularidades Percentual 80 90,00
apontadas
Percentual de erros e irregularidades detectados em Percentual 80 85,00
2037 Outras Unidades e Medidas A 1 179.896,20
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE CONTROLE INTERNO
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Função: 04 Administração
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa: 0100 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Melhorar a eficiência e a transparência da gestão pública por meio da modernização administrativa buscanto
a otimização de processos.
Gerente : MARLLIA P. B. GONCALVES CPF: ***,676.609-**
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0000000000000000000000000000000000000000000000000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Público Alvo : População em Geral
Justificativa: Melhorar a eficiência da administração pública visando atender às necessidades da
população de forma mais efetiva
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Percentual de pedidos cumpridos dentro do prazo Percentual 80 85,00
estabelecido.
Nível de aumento da qualidade dos suprimentos Percentual 80 90,00
adquiridos.
Redução de custos através da otimização de processos e Percentual 80 90,00
da negociação com fornecedores.
Indice de eficiência dos processos licitatórios Percentual 80 95,00
2038 Outras Unidades e Medidas E A 0 913.903,10
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SUPRIMENTOS
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Ser
Função: 04 Administração
Sub-Função: 123 Administração Financeira
Programa: 0100 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo: Melhorar a eficiência e a transparência da gestão pública por meio da modernização administrativa buscanto
a otimização de processos.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***,676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Melhorar a eficiência da administração pública visando atender às necessidades da
população de forma mais efetiva
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Precisão em relatórios financeiros em relação ao total de Percentual 90 99,00
relatórios emitidos.
Percentual de erros em transações financeiras em relação Percentual 99 99,00
ao total de transações realizadas.
2040 Outras Unidades e Medidas A 0 298.635,70
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. FINANCEIRO
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Função: 28 Encargos Especiais
Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais
Programa: 0140 PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo : Executar o cumprimento de obrigações quanto aos encargos do Município
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Rd
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Gerente : IRENE IURKIW LABIAK CPF: ***.955.969-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Desenvolver e implementar soluções inovadoras e eficazes para encargos especiais,
garantindo a qualidade e a eficiência.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Percentual de saldo restituído em relação ao total de Percentual 1 1,00
Ido de convênio
6 Outras Unidades e Medidas (o) 1 3.939,10
Descrição: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM SALDO A RESTITUIR
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
era erre
Função: 28 Encargos Especiais
Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais
Programa: 0150 PROGRAMA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Objetivo : Gerenciar a dívida pública de forma eficiente, garantido a sustentabilidde fiscal e econômica do município.
Gerente : IRENE IURKIW LABIAK CPF: ***,955.969-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Proporcionar o cumprimento das obrigações do município com a gestão da divida
publica garantindo a estabilidade econômica.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
CONTROLE DA DÍVIDA Pessoas 90 25,00
Nível da transparência e responsabilidade na gestão da Percentual 90 95,00
dívida pública
ndo É a
4 Outras Unidades e Medidas (0) 0 3.675.013,10
Descrição: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONFESSADA
Produto : Outros Produtos
Orgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACÃO
Função: 04 Administração
Sub-Função: 125 Normatização e Fiscalização
Programa: 0160 PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, VIGILANCIA E POSTURA
Objetivo : Dar condições para execução de fiscalização e vigilância sanitária no Município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
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b3
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Público Alvo : População em Geral
Justificativa: | Verificar se as atividades desenvolvidas estão em conformidade com as regulamentações
existentes.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Continuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO Pessoas 90 25,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Percentual de contribuintes que cumprem suas Percentual 75 90,00
obrigações tributárias em dia.
Nível de melhoria da eficiência na gestão tributária Percentual 80 90,00
Melhoria da eficiência na recuparação da dívida ativa Percentual 70 90,00
2041 Outras Unidades e Medidas A 0 404.660,30
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE TRIBUTAÇÃO
Produto : Apoio Administrat;
o
o
2042 Outras Unidades e Medidas A 0 1.857,90
Descrição: AÇÕES DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função: 15 Urbanismo
Sub-Função: 45] Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0170 PROGRAMA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Objetivo : Manuteção das condições de trefegabilidade nas vias municipais
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-*+*
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Manutenção corretiva das vias municipais.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
VEÍCULOS Pessoas 1 1,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Unidade 10 15,00
RODOVIÁRIOS
MELHORIAS DAS CONTIÇÕOES DA VIAS DE Quilômetro 70 80,00
LIGAÇÃO ENTRE O SEDE MUNICIPAL E AS
“COMUNIDADES RURAIS
1030 Unidade p 0 14.769,70
Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.
Produt
eículos
2051 Outras Unidades e Medidas A 0 3.231.149,90
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE VIAÇÃO
www .elotech.com.br 14/04/2026 Página: 8
64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Parairá
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
[eres
Função: 26 Transporte
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0170 PROGRAMA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Objetivo : Manuteção das condições de trefegabilidade nas vias municipais
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Manutenção corretiva das vias municipais.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
ENTIDADE Pessoas 100 25,00
Nível de satisfação dos membros do consórcio com os Percentual 90 95,00
resultados e benefícios obtidos.
2058 Pessoas 0 50.978,40
Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCÃO
Sr
Função: 15 Urbanismo
Sub-Função: 45] Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0180 PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO E RURAL
Objetivo : Execução das atividades de obras e serviços públicos e rural no município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Proporcionar condições para atender os serviços de obras e serviços publicos no
Município
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Melhorias no cronograma de execução de obras Percentual 90 95,00
Nível de satisfação dos usuários com as instalações Percentual 90 95,00
reformadas
1031 Metros Quadrados ia 0 15.946,70
Descrição: REVIT./AMPL./REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Produto : Edificação Construída
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCÃO
eee
Função: 15 Urbanismo
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 9
CS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Sub-Função: 451] Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0190 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Objetivo: Manter e ampliar o sistema de iluminação publica na sede do município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Proporcionar melhorias no setor de Iluminação Pública no Município
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE Pessoas 90 95,00
ILUMINAÇÃO PUBLICA
Tempo médio necessário para reparar lâmpadas ou Horas 50 30,00
equipamentos de iluminação públ
2056 Outras Unidades e Medidas A 0 1.277.071,40
Descrição: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCÃO
Função: 15 Urbanismo
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos
Programa: 0180 PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO E RURAL
Objetivo : Execução das atividades de obras e serviços públicos e rural no município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Proporcionar condições para atender os serviços de obras e serviços publicos no
Município
Natureza Início Previsto Término Previsto
Continuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
2054 Outras Unidades e Medidas A 0 1.576.757,60
Descrição: MANUTENÇÃO DPTO. DE OBRAS
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS
Função: 15 Urbanismo
Sub-Função: 45] Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0180 PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO E RURAL
Objetivo : Execução das atividades de obras e serviços públicos e rural no município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Proporcionar condições para atender os serviços de obras e serviços publicos no
Município
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Aquisição de terrenos destinados ao desenvolvimento Unidade 0 0,00
urbano, através de parceria com governos
Revitalização de manutenção de praças e jardins Percentual 90 95,00
Nível de melhoria da estética e aparência das praças e Percentual 80 90,00
jardins.
Nível de aumento da acessibilidade e inclusão nas Percentual 80 90,00
praças e jardins.
1033 Metros Quadrados E 0 1.857,90
Descrição: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DESTIN. AO DESENV. URBANO
Produt
Terrenos/Lotes Adquiridos
1035 Metros Quadrados P 0 40.426,10
Descrição: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Produto : Obra Contruída/Ampliada
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS
erre
Função: 15 Urbanismo
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos
Programa: 0180 PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO E RURAL
Objetivo: | Execução das atividades de obras e serviços públicos e rural no município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**+
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Proporcionar condições para atender os serviços de obras e serviços publicos no
Município
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA Pessoas 80 95,00
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A Pessoas 90 95,00
LOGRADOUROS E GUIAS DE MOBILIDADE PARA
DEFICIÊNTES VISUAIS
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU POLIÉDRICA Pessoas 90 100,00
NAS VIAS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO DAS VIAS EXISTENTES Pessoas 90 95,00
ATRAVÉS DE RECAPE ASFÁLTICO
1034 Metros Quadrados P o) 732.600,00
Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, POLIÉDRICA, RECAPE ASFÁLTICO, GALERIAS PLUVIAIS,
URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS E S
Produto : Pavimentação de Vias
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 11
br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
2055 Outras Unidades e Medidas A 0 1.489.637,60
Descrição: MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS
Função: 17 Saneamento
Sub-Função: 511 Saneamento Básico Rural
Programa: 0180 PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO E RURAL
Objetivo : Execução das atividades de obras e serviços públicos e rural no município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Proporcionar condições para atender os serviços de obras e serviços publicos no
Município
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Percentual de áreas rurais cobertas por serviços como Percentual 2 7,00
cascalhamento ou pavimentação de vias
Nível de aumento da acessibilidade e inclusão em áreas | Percentual 70 80,00
rurais.
Tempo médio necessário para realizar manutenção nos Horas 100 70,00
2057 Outras Unidades e Medidas A 0 459.257,70
Descrição: MANUTENÇÃO DPTO. DE SERVIÇOS RURAIS
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS
Função: 26 Transporte
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0180 PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO E RURAL
Objetivo : Execução das atividades de obras e serviços públicos e rural no município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Al População em Geral
Justificativa: | Proporcionar condições para atender os serviços de obras e serviços publicos no
Município
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
CONSTRUÇAO DE GALERIAS PLUVIAIS Pessoas 90 95,00
MELHORADO O ESCOAMENTO DE
ENXURRADAS PROVOADO PELAS CHUVAS
Manutenção e construção de galerias, bueiros e pontes Unidade 110 112,00
que recebem manutenção regular
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 12
bg
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Parar á
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Nível de aumento da durabilidade das galerias, bueiros e Percentual 70 80,00
1039 Metros Lineares de 0 6.105,00
Descrição: CONSTR.RECUP. AMPLIAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E PONTES
Produto : Galerias de Águas Pluviais
Órgão: 05 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS
e da e
Função: 26 Transporte
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0200 PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Objetivo : Executar programas de manutenção de Estradas Municipais.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-*+*
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Proporcionar melhorias das estradas vicinais municipais
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Estradas rurais que recebem manutenção regular : Quilômetro 1.000 1.300,00
Nível de redução do risco de acidentes nas estradas Percentual 80 90,00
rurais.
Tempo médio necessário para realizar manutenção nas Horas 100 70,00
estradas rurais.
2050 Metros Quadrados A 0 896.725,50
Descrição: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Produto : Restauração de Estradas Vicinais
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO
eee e es
Função: 12 Educação
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0210 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Objetivo : Melhoras a qualidade da educação básica, buscando a melhora do desempenhos dos alunos.
Gerente : ROSANGELA AP! DOS SANTOS CPF: ***.183.389-++
Público Alvo: Criança
Justificativa: | Melhorar a qualificação dos professores e da infraestrutura oferecida aos alunos.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Continuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Reformas, ampliações e construções de escolas e creches Unidade 7 8,00
municipais
VEICULO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS Unidade 100 113,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Índice que avalia a qualidade da educação básica Outras Uni 5,43 6,50
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 13
43
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Nível de satisfação dos alunos e pais com a educação Percentual 80 90,00
básica
Percentual de alunos que frequentam regularmente as Percentual 95 98,00
aulas em relação ao total de matriculados
Percentual de alunos aprovados em relação ao total de Percentual 97 99,00
matriculados.
Percentual de recursos do Fundeb aplicados em Percentual 100 100,00
valorização dos profissionais da educação em relação ao
ia iz E
1050 Unidade P 0 22.155,10
Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP.PARA EDUCAÇÃO
Produto : Veículos
1051 Metros Quadrados P 0 73.840,80
Descrição: CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Produto : Obra Contruída/Ampliada
2060 Outras Unidades e Medidas A 0 5.524.769,52
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE EDUCAÇÃO - F.M.E.
Produto : Apoio Administrativo
2063 Outras Unidades e Medidas A 0 10.176.804,00
Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
Apoio Administrativo
Produto :
2066 Outras Unidades e Medidas A 0 1.122.710,60
Descrição: APOIO E MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO
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Função: 12 Educação
Sub-Função: 36] Ensino Fundamental
Programa: 0220 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo: — Garantir apoio ao Transporte Escolar no Município
Gerente : ROSANGELA AP. DOS SANTOS CPF: ***.183.389-**
Público Alvo: Criança
Justificativa: Melhorar a qualidade Transporte na sede do Município através de revitalização na frota
municipal e aquisição de veículos para transporte escolar, e contratação de transporte
terceirizado de qualidade.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Avaliação das linhas existentes para o transporte de Percentual 100 100,00
alunos visando a manutenção da condições de
trafegabilidade
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Avaliação da qualidade do transporte escolar com base Percentual 90 97,00
em indicadores de desempenho e infraestrutura.
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 14
jo
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Ampliação da frota municipal destinadas a manutenção Unidade 15 18,00
do transporte escolar
Nível de satisfação dos alunos e pais com o transporte Percentual 90 95,00
escolar
Monitoramento das linhas terceirizadas de transporte Percentual 100 100,00
escolar visando buscando a melhora da qualidade dos
serviços prestados.
2062 Outras Unidades e Medidas A 0 2.296.769,48
Descrição: APOIO E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 364 Ensino Superior
Programa: 0220 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo : Garantir apoio ao Transporte Escolar no Município
Gerente : ROSANGELA AP*. DOS SANTOS CPF: ***.183.389-**
Público Alvo: Criança
Justificativa: Melhorar a qualidade Transporte na sede do Município através de revitalização na frota
municipal e aquisição de veículos para transporte escolar, e contratação de transporte
terceirizado de qualidade.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Continuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Subsídio para o transporte escolar de alunos academicos Pessoas 80 90,00
aos centros universitários em outros município da região
2024 Pessoas 1 264.808,50
Descrição: INCENTIVO AO ACESSO À UNIVERSIDADE AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 365 Educação Infantil
Programa: 0210 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Objetivo: | Melhoras a qualidade da educação básica, buscando a melhora do desempenhos dos alunos.
Gerente : ROSANGELA AP". DOS SANTOS CPF: ***.183.389-**
Público Alvo: Criança
Justificativa: | Melhorar a qualificação dos professores e da infraestrutura oferecida aos alunos.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Manutenção das estruturas físicas das creches e cmeis Unidade 4 4,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Abertura de vagas para matriculadas crianças em Pessoas 458 490,00
creches e pré-escolas
Percentual de crianças que frequentam regularmente as Percentual 95 98,00
creches e pré-escolas em relação ao total de
1053 Metros Quadrados P 0 17.726,50
Descrição: CONSTR./AMPL./REMOD./ DE CRECHES MUNICIPAIS
Produto : Creche Construída/Ampliada ou Reformada
; nr
2067 Outras Unidades e Medidas A 1 2.134.608,85
Descrição: MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 366 Educação de Jovens e Adultos
Programa: (0210 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Objetivo : Melhoras a qualidade da educação básica, buscando a melhora do desempenhos dos alunos.
Gerente : ROSANGELA APº, DOS SANTOS CPF: ***.183.389-**
Público Alvo: Criança
Justificativa: Melhorar a qualificação dos professores e da infraestrutura oferecida aos alunos.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Erradicação do analfabetismo de jovens e adultos Percentual 90 95,00
Percentual de jovens e adultos que concluem o Percentual 80 90,00
programa de EJA em relação ao total de matriculados.
2059 Pessoas 0 19.201,60
Descrição: PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Produto : Alunos Atendidos
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 367 Educação Especial
Programa: 0210 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Objetivo : Melhoras a qualidade da educação básica, buscando a melhora do desempenhos dos alunos.
Gerente : ROSANGELA AP? DOS SANTOS CPF: ***,183.389-**
Público Alvo: Criança
Justificativa: | Melhorar a qualificação dos professores e da infraestrutura oferecida aos alunos.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 16
79
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Número de alunos com deficiência que frequentam Pessoas 56 65,00
regularmente as aulas
Melhorias na infraestrutura das escolas para atender às Unidade 1 2,00
ssidades de alunos com deficiência
2068 Outras Unidades e Medidas A 0 289.773,00
Descrição: MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 Cultura
Sub-Função: 392 Difusão Cultural
Programa: 0240 PROGRAMA DE IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL
Objetivo: Executar iniciativas para promoção da cultura no município.
Gerente : ROSANGELA AP". DOS SANTOS CPF: ***.183.389-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Realização de festivais culturais de dança, cantos, gastronomicos e outros.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Construção de unidade destinadas as apresentações Unidade 0 1,00
culturais
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Insentivo aos gurpos culturais locais através de Unidade ) 2,00
programas de governo.
Preservação do patrimônio cultural com base em Unidade PÁ 3,00
pesquisas e promoção de aventos culturais
1054 Metros Quadrados P 0 3.715,80
Descrição: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DA CULTURA
Produto : Obra Contruída/Ampliada
2069 Outras Unidades e Medidas A 0 102.944,60
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE CULTURA
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 07 SECRETARIA DE ESPORTES. LAZER E JUVENTUDE
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub-Função: 812 Desporto Comunitário
Programa: 0250 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ESPORTE NA COMUNIDADE
Objetivo : Desonvolver atividades esportivas buscando a integração entre as comunidades.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Incentivo à pratica desportiva pela polução melhorando a qualidade de vida.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Manutenção de ampliação de espaços esportivos e de Unidade 10 11,00
lazer
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Aumento da inclusão social através da oferta de serviços Percentual 70 90,00
de esportes e lazer para todos os segmentos da
população.
Desenvolvimento de talentos esportivos em diferentes Pessoas 100 150,00
modalidades.
Nível de aumento da participação em eventos esportivos Pessoas 95 98,00
1055 Metros Quadrados E 0 5/979,70
Descrição: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE LAZER
: Obra Contruída/Ampliad:
2070 Outras Unidades e Medidas A 0 961.985,20
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. ESPORTES
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 07 SECRETARIA DE ESPORTES. LAZER E JUVENTUDE
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE LAZER E JUVENTUDE
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub-Função: 813 Lazer
Programa: 0250 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ESPORTE NA COMUNIDADE
Objetivo : Desonvolver atividades esportivas buscando a integração entre as comunidades.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Incentivo à pratica desportiva pela polução melhorando a qualidade de vida.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
Manutenção de ampliação de espaços esportivos e de Unidade 10 11,00
lazer
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Aumento da inclusão social através da oferta de serviços Percentual 70 90,00
de esportes e lazer para todos os segmentos da
população
2090 Outras Unidades e Medidas 0 86.463,30
Descrição: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E JUVENTUDE
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 18
%
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0272 PROGRAMA DE GESTAO DA SAUDE PUBLICA
Objetivo : Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração
municipal, visando o suporte aos programas e serviços de saúde existentes.
Gerente : SIMONE APARECIDA GONÇALVES SOARES DE SOUZA CPF: ***.074.909-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Necessiade de garantir a eficiência e a aficácia no acesso e qualidade aos serviços de
saúde pública.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
GESTANTES Pessoas 10 120,00
CENTRO DE FISIOTERAPIA Pessoas 1 1,00
VEÍCULO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS Unidade 28 33,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA Pessoas 85 0,00
SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA Pessoas 90 100,00
UBS COM AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE: Pessoas 3 3,00
ATIVIDADE FÍSICA
RAZÃO DE COLETA DE PREVENTIVOS EM Pessoas 500 600,00
MULHERES DA FAIXA ETARIA DE 19-59 ANOS
DE IDADE
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL Pessoas 3 0,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE Unidade 4 4,00
SAÚDE l
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE Unidade 4 1,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO Unidade 1 1,00
MUNICIPAL DE SAÚDE —
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE PROTESES Pessoas 600 600,00
DENTÁRIAS
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE Unidade 3 3,00
SAÚDE | no
1070 Unidade P 0 14.769,70
Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. PARA SAÚDE
Produto : Veículos
1072 Metros Quadrados P 0 3.692,70
Descrição: CONSTR./REVIT./REFORMA DE UNID. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
Produto : Obra Contruída/Ampliada
2075 Outras Unidades e Medidas A 0 7.755.256,63
Descrição: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - FMS
Produto : Apoio Administrativo
17
2076 Pessoas A 0 1.494.282,90
Descrição: MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS CIS-COMCAM, SAMU, SANTA CASA E PARANÁ SAÚDE
Produto : Pacientes Atendidos
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 19
Ee
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
2106 Pessoas A 0 533.128,20
Descrição: MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO DE SAÚDE
Produto : Pessoas Atendidas
2072 Pessoas 0 166.896,40
Descrição: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES
Produto : Pensionistas Atendidos
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0270 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
Objetivo : Executar os programas de saúde básica do município.
Gerente : SIMONE APARECIDA GONÇALVES SOARES DE SOUZA CPF: ***,074.909-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: - Proporcionar melhoria de qualidade de vida a população através da assistência a saúde.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Continuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
APOIO A MÉDIA COMPLEXIDADE Pessoas 90 0,00
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA Pessoas so 0,00
SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA Pessoas 70 0,00
AÇÕES CONTRA A DENGUE Pessoas 70 0,00
Atendimentos aos usuários que necessitam de atenção Pessoas 20 50,00
domicili
2078 Pessoas A 0 3.863.770,90
Descrição: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Produto : Pacientes Atendidos
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 027] PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Objetivo : Promover o combate em agravos em setores específicos de vigilancia sanitária.
Gerente : SIMONE APARECIDA GONÇALVES SOARES DE SOUZA CPF: ***.074.909-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Desenvolver políticas de fiscalização e conciêntização da população em relação os riscos
de epidemias.
Natureza Início Previsto Término Previsto
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(A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
AÇÕES CONTRA A DENGUE Pessoas 90 0,00
PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE Pessoas 80 0,00
Ações de incentivo a imunização - campanhas e ações Outras Uni 2 3,00
de vacinação
2107 Pessoas 0 527.385,10
Descrição: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: (0273 PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Objetivo : Melhorar a qualidade e a eficiência da assistência prestada aos pacientes, promovendo a melhoria da saúde e
da qualidade de vida da população.
Gerente : SIMONE APARECIDA GONÇALVES SOARES DE SOUZA CPF: ***.074.909-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: — Garantir que os pacientes recebam cuidados médicos e de enfermagem de alta qualidade,
respeitando os padrões de qualidade estabelecidos.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
Atendimento de urgência e emergência Unidade 10.000 12.000,00
Aquisição de prédiio para funcionamento do hospital Unidade 0 1,00
municipal
Realização de cirurgias eletivas Valores Fi 300 320,00
Partos de risco habitual Pessoas 140 150,00
Atendimentos realizados na unidade hospitalar Pessoas 11.000 12.500,00
1076 Metros Quadrados P 0 9.246,60
Descrição: REVIT./REMOD./REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
2079 Outras Unidades e Medidas A 1 9.032.878,14
Descrição: MANUTENÇÃO DPTO. HOSPITAL MUNICIPAL
Produto : Apoio Administrativo
Orgão: 09 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ACÃO SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FI
NCEIRO
Programa: 0280 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : Apoiar técnica e financeiramente projetos, programas e ações voltados à promoção, proteção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes, contribuindo para seu desenvolvimento integral, fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários, e ampliação de sua participação nos processos de formulação de políticas
públicas.
Gerente : ROSE MARI MAYBUK CPF: ***.755.829-**
Público Alvo: Criança
Justificativa: | A proteção integral das crianças e adolescente é essencial para garantir o
desenvolvimento pleno e a efetivação dos direitos humanos, prevenindo violações que
comprometem sua saúde, educação, segurança e bem-estar social.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
CRIANÇA Pessoas 10 10,00
FAMILIA Pessoas 10 10,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO VOLTADA A Pessoas 120 240,00
CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS Unidade 7 5,00
VOLTADAS A PROMOÇÃO DE DIREITOS E
ADOLESCENTE
6084 Outras Unidades e Medidas A 0 69.300,00
Descrição: MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL - ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Produt:
tivo
E
2104 Pessoas A 0 20.350,00
Descrição: MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
2082 Outras Unidades e Medidas A 0 10.267,40
Descrição: MANUTENÇÃO DO FMDCA / CMDCA
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ACÃO SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0320 PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Objetivo : Execução de Programas de Assistência Social, voltados a população em situação de vulnerabilidade e risco
social, proporcionando uma melhor qualidade de vida e acesso aos direitos básicos e fundamentais.
Gerente : ROSE MARI MAYBUK CPF: ***,755.829-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: — Organizar a oferta dos serviços socioassistenciais de forma planejada, integrada e
eficiente, em conformidade com os princípios da universalização, equidade, controle
social e intersetorialidade.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 22
CO00000009900000090000000000000009900909009909000090€000
EIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
VEÍCULOS Pessoas 8 0,00
AMPLIAÇÃO DE METAS E MELHORIA NOS Pessoas 2.000 2.500,00
ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO FMAS
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE Pessoas 5.000 2.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO
MUNICIPIO.
SERV. DE TERC. PES. JURIDICA P/ Pessoas 800 0,00
CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS
TRABALHADORES DO SUAS USUÁRIOS DA
POLITICA DE ASSIST. SOC. E CONTROLE
SOCIAL.
CONTRATAÇÃO DE SERV. DE TERC. PESSOA Pessoas 3.000 0,00
JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE
DIAGNOÓSTICO DAS FAMÍLIAS QUE RECEBEM
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS Unidade 50 30,00
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS Unidade 4 4,00
DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIAIS Unidade 1 3,00
1080 Unidade R 0 27.820,10
Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E QUIPIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
: Veicul
2081 Outras Unidades e Medidas A 0 2.935.557,90
Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto : Apoio Administrativo
R ni
1083 Outras Unidades e Medidas P 0 5.500,00
Descrição: AMPL./REMOD./REFORMAS DE PREDIOS E INSTALAÇÕES DO SOCIAL
Produto : Outros Produtos
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE PROG. SOCIAIS
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0300 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Objetivo : Programas de prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições,
através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como executar programas voltados ao
fortalecimento de laços e vínculos familiares e comunitários, podendo ser um forte gerador de renda, para
melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como proporcionar
um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento de atividades e cursos.
Gerente : ROSE MARI MAYBUK CPF: ***.755.829-**
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 23
C000000000000000000000000000000000000000000000000
19
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | O fortalecimento das ações de proteção social é fundamental para prevenir situações de
exclusão, garantir apoio a quem necessita e promover a autonomia dos indivíduos e
famílias. No município, os diversos públicos atendidos enfrentam violações de direitos e
barreiras de acesso a serviços públicos, o que exige respostas integradas e contínuas por
parte do poder público.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
PAIF - ATINGIR 100% DAS FAMÍLIAS Pessoas 80 90,00
CADASTRADAS NO CADÚNICO
PAIF- ATINGIR 100% DAS FAMÍLIAS COM Pessoas 30 12,00
MEMBROS BENEFICIÁRIOS DO BPC.
CADASTRAMENTO DE 70% DAS FAMÍLIAS COM | Pessoas 500 250,00
MEMBROS BENEFICIÁRIOS DO BPC NO
CADÚNICO.
ATINGIR 15% DA FAMÍLIAS BENEFICÍARIAS DO Pessoas 300 150,00
BOLSA FAMÍLIA COM OUTRAS
VULNERABILIDADES SCOIAIS ALEM DA
RENDA.
ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DE 50% DAS Pessoas 30 12,00
FAMÍLIAS EM FASE DE SUSPENSAO DO BF
MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM | Pessoas 300 300,00
CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA.
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO Pessoas 260 260,00
SOCIAL BÁSICA POR MEIO DO PISO ÚNICO DE
ASSITÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA PRIMEIRA | Pessoas 150 150,00
INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ
MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTOS DE Outras Uni 1.500 650,00
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS COMO
SESTA BÁSICA
AUXÍLIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL Outras Uni 1 1,00
ESPECIAL
2110 Pessoas 0 624.389,70
Descrição: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Produto : Pessoas Atendidas
2111 Pessoas 1 1.626,90
Descrição: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Produto : Pessoas Atendidas
Orgão: 09 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE PROG. SOCIAIS
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0320 PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Objetivo : Execução de Programas de Assistência Social, voltados a população em situação de vulnerabilidade e risco
social, proporcionando uma melhor qualidade de vida e acesso aos direitos básicos e fundamentais.
Gerente : ROSE MARI MAYBUK CPF: ***.755.829-**
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Organizar a oferta dos serviços socioassistenciais de forma planejada, integrada e
eficiente, em conformidade com os princípios da universalização, equidade, controle
social e intersetorialidade.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INDICE DE Pessoas 90 20,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA
BOLSA FAMILIA /IGD/PB!
2113 Pessoas 0 105.591,20
Descrição: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA MULHER
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0340 PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
Objetivo : As Conferências Municipais constitui-se em uma instância de participação da sociedade civil e governo, com
o objetivo de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes para aperfeiçoar, implementar e
consolidar o SUAS, de acordo com o art. 18, inciso VI, da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS.
Gerente : ROSE MARI MAYBUK CPF: ***.755.829-**+
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | A criação de políticas públicas com recorte de gênero é fundamental para promover
mudanças culturais e institucionais, garantindo às mulheres condições efetivas de
autonomia, dignidade e cidadania.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
AÇÕS COMUNITÁRIAS PARA FORMAÇÃO E Pessoas 50 70,00
NDÊNCIA AS MULHERES
2086 Pessoas 0 115.134,80
Descrição: MANUTENÇÃO E APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
Produto : Pessoas Atendidas
Orgão: 09 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA CIDADANIA
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente
Programa: 0280 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : Apoiar técnica e financeiramente projetos, programas e ações voltados à promoção, proteção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes, contribuindo para seu desenvolvimento integral, fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários, e ampliação de sua participação nos processos de formulação de políticas
públicas.
Gerente : ROSE MARI MAYBUK CPF: ***.755.829-*+*
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 25
b1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Público Alvo: Criança
Justificativa: A proteção integral das crianças e adolescente é essencial para garantir o
desenvolvimento pleno e a efetivação dos direitos humanos, prevenindo violações que
comprometem sua saúde, educação, segurança e bem-estar social.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
GARANTIR APOIO JURIDICO DE QUALIDADE A Pessoas 10 4,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
6089 Pessoas A 0 14.845,60
Descrição: DESENVOLV. DE AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL
Produt: rianças Atendidas
6090 Pessoas A 0 129.822,00
Descrição: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO JURÍDICO A FAMÍLIA DO MENOR
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ASSUNT. TERCEIRA IDADE
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 241] Assistência à Pessoa Idosa
Programa: 0290 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA
Objetivo : Promover a valorização, proteção e garantia de direitos da pessoa idosa, assegurando o envelhecimento com
dignidade, autonomia, segurança e participação ativa na sociedade, por meio de políticas públicas integradas
e ações intersetoriais.
Gerente : ROSE MARI MAYBUK CPF: ***.755.829-**
Público Alvo: Idoso
Justificativa: | O aumento da população idosa é uma realidade que exige respostas públicas
estruturadas, planejadas e intersetoriais. No âmbito municipal, observa-se o aumento das
demandas por serviços voltados à prevenção de situações de vulnerabilidade, isolamento
e violação de direitos. Muitas vezes, a ausência de rede de apoio e a fragilidade dos
vínculos familiares e comunitários colocam a pessoa idosa em risco social, demandando
uma atuação coordenada da rede socioassistencial e demais políticas públicas.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
GARANTIR SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE Pessoas 150 170,00
2088 Pessoas A 0 267.967,70
Descrição: MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA
Produto : Idosos Atendidos
Orgão: 09 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 006 DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente
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By
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Programa: 0280 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : Apoiar técnica e financeiramente projetos, programas e ações voltados à promoção, proteção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes, contribuindo para seu desenvolvimento integral, fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários, e ampliação de sua participação nos processos de formulação de políticas
públicas.
Gerente : ROSE MARI MAYBUK CPF: ***.755.829-**+
Público Alvo: Criança
Justificativa: A proteção integral das crianças e adolescente é essencial para garantir o
desenvolvimento pleno e a efetivação dos direitos humanos, prevenindo violações que
comprometem sua saúde, educação, segurança e bem-estar social.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
CRIANÇA Pessoas 90 0,00
APOIO A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO Pessoas 300 20,00
ADOLESCENTE
2085 Pessoas 0 313.106,20
Descrição: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Produto : Crianças Atendidas
Órgão: 10 SECRET. DE AGRICULTURA E DESEV. MUNICIPAL
Unidade: 001 DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Função: 20 Agricultura
Sub-Função: 605 Abastecimento
Programa: 0360 PROGRAMA AGRICULTURA E PECUÁRIA MAIS FORTE NO MUNICÍPIO
Objetivo : Contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais e da população em geral.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: — Aumentar o acesso a recursos e oportunidades para os produtores rurais, especialmente
os pequenos e médios produtores.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
VEÍCULO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS Unidade 100 105,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Nível de melhoria da eficiência operacional através da Percentual 70 80,00
gestão de veículos e equipamentos.
Nível de aumento da competitividade dos agricultores Percentual 70 85,00
através da gestão de veículos e equipamentos.
Percentual de registros atualizados em relação ao total Percentual 70 75,00
de registros no cadastro.
Nível de satisfação dos agricultores com os serviços e Percentual 70 80,00
apoio oferecidos pelo Departamento de Agricultura.
Nível de aumento da renda dos agricultores em relação | Percentual 80 83,00
ao ano anterior.
1091 Unidade 77.000,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
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b3
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Produto : Veículos
2095 Outras Unidades e Medidas A 0 826.004,30
Descrição: MANUT. DO DPTO. DE AGRICULTURA
E
oio Administrativ
2043 Outras Unidades e Medidas A 0 70.254,80
Descrição: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA U.M.C.
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 10 SECRET. DE AGRICULTURA E DESEV. MUNICIPAL
Unidade: 001 DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Função: 20 Agricultura
Sub-Função: 605 Abastecimento
Programa: (0370 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo : Implementar políticas e programas que apoiem a agricultura familiar, melhorando sua produtividade, renda e
sustentabilidade.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Melhorar a produtividade dos agricultores familiares através da adoção de tecnologias e
práticas agrícolas modernas.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
Nivel de satisfação dos agricultores com os serviços e Percentual 70 80,00
apoio oferecidos pelo Departamento de Agricultura.
Nível de aumento da renda dos agricultores em relação Percentual 80 82,00
ao ano anterior.
Incentivo a diversificação de cultivo de produtos de Pessoas 20 35,00
hortifugranjeiros
Parcerias com o municipio para auxilio na melhoria da Percentual 70 80,00
fertilidade do solo
2097 Outras Unidades e Medidas
Descrição: APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E AGRIC. FAMILIAR
0 114.052,40
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 11 SECRETARIA DE DESENV. SUSTETÁVEL E TURISMO
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 Gestão Ambiental
Sub-Função: 54] Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 0390 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo : Proteger e preservar o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a qualidade de vida a população.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
www.elotech.com.br 14/04/2026 Página: 28
Buy
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Implementar políticas e regulamentações para controlar a poluição e proteger o meio
ambiente.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Pessoas 1 0,00
VIVEIRO MUNICIPAL Pessoas 0 1,00
PARQUE ECOLOGICO Pessoas 0 1,00
Melhorar e intensificar o programa de educação Percentual 50 80,00
ambiental no municipio
Manutenção preventivas de equipamentos e Percentual 90 95,00
infraestutura
2099 Outras Unidades e Medidas A 0 800.207,10
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE MEIO AMBIENTE
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 11 SECRETARIA DE DESENV. SUSTETÁVEL E TURISMO
Unidade: 002 DEPTO. DE UNIDADES DE CONSERVACÃO/PAISAGISMO E ARB
Função: 18 Gestão Ambiental
Sub-Função: 54] Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 0390 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo: | Proteger e preservar o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a qualidade de vida a população.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**+
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: — Implementar políticas e regulamentações para controlar a poluição e proteger o meio
ambiente.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
EQUIPAMENTO Pessoas 90 25,00
PARQUE ECOLOGICO Pessoas 90 25,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 25,00
Revitalização de manutenção de praças e jardins Percentual 90 25,00
Melhorar e intensificar o programa de educação Percentual 50 80,00
ambiental no municipio
Aumentar os parques ambientais, cultuando a Unidade 2 1,00
preservação, conservação e contemplação da natureza.
Aumentar a arborização do município, com árvores Unidade 2.000 2.300,00
Ega É
1097 Outras Unidades e Medidas P 0 14.848,90
Descrição: IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS
Produto : Outros Produto:
2089 Outras Unidades e Medidas 1 706.382,60
Descrição: MANUTENÇÃO DO DEPT DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO/PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA
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Bs
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 11 SECRETARIA DE DESENV. SUSTETÁVEL E TURISMO
Unidade: 003 DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA
Função: 18 Gestão Ambiental
Sub-Função: 54] Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 0390 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo: Proteger e preservar o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a qualidade de vida a população.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Implementar políticas e regulamentações para controlar a poluição e proteger o meio
ambiente.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
NASCENTES D'ÁGUA Pessoas 90 0,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO Pessoas 90 0,00
POÇOS ARTESIANOS Pessoas 90 0,00
ATERRO SANITÁRIO Pessoas 90 0,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
COLETA SELETIVA DO LIXO Toneladas 900 0,00
Recuperar áreas rurais degradadas, preservando Percentual so 70,00
nascentes e matas ciliares.
Percentual de impeza de ruas e avenidas em relação ao Percentual 70 80,00
total de ruas e avenidas.
Percentual de materiais reciclados em relação ao total de Percentual 80 85,00
lixo coletado.
Nível de redução da quantidade de lixo coletado em Toneladas 550.000 500.000,00
relação ao ano anterior através de campanhas de
consciêntização
Nível de aumento da satisfação dos cidadãos com a Percentual 80 85,00
limpeza urbana.
Modernização da unidade de transbordo de lixo. Unidade 1 1,00
2109 Pessoas 0 1.219.304,55
Descrição: POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Produto : Pessoas Atendidas
1092 Unidade 1 0 80.901,70
Descrição: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL
906.396,70
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO DE SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 11 SECRETARIA DE DESENV. SUSTETÁVEL E TURISMO
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: 27 Desporto e Lazer
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ZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Sub-Função: 813 Lazer
Programa: 0260 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E ECO-TURISMO LOCAL
Objetivo : Executar programa de desenvolvimento do Turismo em nosso Município
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo : População em Geral
Justificativa: | Desenvolver o turismo sustentável atreves do apoio municipal a economica local.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
PORTAIS NO MUNICÍPIO Pessoas 90 0,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/AÇÃO Pessoas 90 0,00
Melhoria da imagem dos destinos turísticos do municípo Outras Uni 1 1,00
através de campanhas de divulgação
Promoçao de eventos gastronômicos e cultuais Unidade 2
1057 Outras Unidades e Medidas E 0 4.647,50
Descrição: MELHORIAS NAS INFRAESTRUTURAS TURISTICAS
Produto : Outros Produtos
Eid
2071 Outras Unidades e Medidas A 0 113.635,50
Descrição: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE TURISMO
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO E INOVACÃO
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO E INOVAÇÃO
Função: 23 Comércio e Serviços
Sub-Função: 691 Promoção Comercial
Programa: 0380 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo: | Promover o desenvolvimento econôminico municipal.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | Incentivar o crescimento e desenvolvimento da econôminco do município.
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
DESENVOLVER PROGRAMAS DE APOIO A Outras Uni 1 2,00
INOVAÇÃO, VISANDO MELHORAR A
CAPACIDADE GERENCIA E TÉCNICA.
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E Outras Uni 1 3,00
EVENTOS PARA PROMOÇÃO DO COMÉRICO
LOCAL E ATRAIR INVESTIMENTOS
1094 Outras Unidades e Medidas 12.991,00
Descrição: AÇÕES DE FOMENTO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO LOCAL
Produto : Outros Produtos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
2098 Outras Unidades e Medidas A E) 428.821,80
Descrição: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Produto : Apoio Administrativo
Órgão: 20 PREVID. DOS SERVID. MUNIC. DE RONCADOR-PREVISRON
Unidade: 001] FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RONCADOR
Função: 09 Previdência Social
Sub-Função: 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa: 0001 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Objetivo : Manutenção do Fundo de Previdência
Gerente :
Público Alvo: Servidor
Justificativa: | Manutenção do Fundo de Previdência
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
APOSENTADORIA Pessoas 165 14,00
PENSÕES Pessoas 37 3,00
2001 Pessoas
Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
14.850.000,00
Produto : Pensionistas Atendidos
Órgão: 20 PREVID. DOS SERVID. MUNIC. DE RONCADOR-PREVISRON
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RONCADOR
Função: 99 Reserva de Contingência
Sub-Função: 997 Reserva de contingência para o RPPS
Programa: 9998 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Objetivo: | PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Gerente :
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: | PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Natureza Início Previsto Término Previsto
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
APOSENTADORIA Pessoas 0 0,00
2002 Pessoas 1 1.650.000,00
Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Produto : Aposentados Atendidos
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Bê
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR
Estado do Paraná
Exercício: 2027
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Função: 99 Reserva de Contingência
Sub-Função: 999 Reserva de Contingência geral
Programa: 9999 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : Previsão de reserva de contingência para suprir situaçãoes inesperadas que possam afetar administração
municipal.
Gerente : MARILIA P. B. GONCALVES CPF: ***.676.609-**
Público Alvo: População em Geral
Justificativa: Manter reserva de contigência capaz de garantir a estabilidade da administração
Natureza Início Previsto Término Previsto
Continuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais 2027
Recente
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Pessoas 90 25,00
9996 Outras Unidades e Medidas 1 1.535.896,47
Descrição: RESERVA PARLAMENTAR
Produto : Outros Produtos
9999 Outras Unidades e Medidas E 1 439.560,00
Descrição: RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Produto : Outros Produtos
Total Geral: 103.465.500,60
Comentários
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109 OJ9IOXT - (SSIAIT) SOLEUIPIO SOSINDIY
JOD OVJ9JOXT - (SOIAIT) SOLEUIPIO SOSINDIY
1109 OI9J2J9X - (SIIAIT) SOLIRUIPIO SOSINDIY
JOD 0] [9X] - (S9JAIT) SONPUIPIO SOSINIIA
109 OYJM1OXT - (S9IAIT) SOHPUIPIO SOSINA
109 O1191OXT - (SOJAIT) SOLPUIPIÇ SOSINIIY
1109 O1J9OXT - (SOIAIT) SOLPUIPIO SOSINDIY
JOD OJ9OXT - (SOIAIT) SOLPUIPIO SOSINDIY
JOS OIDIIXT - (SOIAIT) SONIPUTPIO SOSINI9A
JOS OL IDIIXT - (SOIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIIY
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109 O19JOXT - (SOIAIT) SOLBUIPIO SOSINDIY
109 OJ9OXT - (SOIAIT) SOLPUIPIO SOSINDIY
1109 OI IDIOX - (SOIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIIA
JOD O1I9JOXT - (SOIAIT) SOLBUIPIO SOSINDIY
1919X7 - (SO1AIT) SOLPUIPIO SOSINIIA
1109 OIOXT - (SOIAIT) SOLBUIPIO SOSINDIY
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1109 O19JOXT - (SOIAIT) SOLPUIPIO SOSINDIY
1109 O19JOXT - (SOIAIT) SOLBUIPIO SOSINDIY
1109 O1J9OXT - (SOIAIT) SOLUIPIO SOSINDIY
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1109 OI9JJOXT - (SOIAIT) SOLIPUIPIO SOSINDIY
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I9X4] = (S9IAIT) SOLIBUIPIO SOSINDIA
1109 O19JJOXT - (SOIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIIY
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1919X] - (SOJA) SOLBUIPIO SOSINDIY
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Jediung - souigoueg sojisgdad] 9p opgóriountmoy
pediu - sonvoueg sojisoda] 9p opórIunuy
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jedrutig - souvoueg sogisodaç] op opÍriuntmoy
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Jediouug - sopuopiaia
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00º01L'€99'6T JOS) OT9JOJOXA - (SIIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIIY
OSTITEGI'S 109) OT9JoJOXA - (SIIAIT) SOLIBUIPIO SOSINIY
O0'LT9"T JOD OI9J919XA] - (SOJAIT) SOLIBUIPIO SOSINDOY
00LT9 1 OD OI9J19XG - (SOIAIT) SOLIBUIPIQ SOSINDY
00SIL'ETI JOD O19/919X4] - (SO1AIT) SOLIPUIPIO SOSINIMY
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00LHT'9I 1109) OI IOIOXT - (SOIALT) SOLIZUIPIO SOSINDIY
00'LPT'9T OD O9J919XT - (SSIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIHA
OO'LEL'BP JOD O9J010XT - (SOIANT) SOLIPUTPIO SOSINIMY
00'LZ9'1 1109 O1IDIIXT - (SOJAIT) SOPUIPIO SOSINIIA
OO'LEL'SLST 1109) OI9J219XT - (SIIAVT) SOLPUIPIO SOSINIIA
00'TSTE MOD O19J19XG] - (SSIALT) SOLPUIPIO SOSINIIY
00'TsT E JOS) OI9J9JOXA - (SIIALT) SOLIBUIPIO SOSINIA
00TSTE JOD OWJ9IOXT - (SOIALT) SOLIPUIPIO SOSINIY
00'STI'8 JOD OWJ9J9XT - (SOJALT) SOLIPUIPIO SOSINDIY
00'PZL'L8 O) OI9/919X] - (SOJALT) SOLIPUIPIO SOSINDIA
00'LT9T OS OI9JIOXT - (SIIALT) SOLIPUIPIO SOSINIIY
00'000'0bh JO) OI IDIIX - (SOIALT) SOLIZUIPIO SOSINIIY
00'T0S'9 O) OI91D1OXT - (SIIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIIA
OO'LEL'8P 109) OI JDJOXT] - (SOJALT) SOLIPUIPIO SOSINIIA
OO'LT9' 1 JOX4 - (SIJAIT) SOLIPUIPÃO SOSINIIA
00'T8ITIT OD O9/M0XZ - (SOIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIH
so'phz 109 OI9J919X7] - (SOIALT) SOLIPUIPIO SOSINDIA
sL'g0r O) OL9J919X] - (SIIAIT) SOLIBUIPIO SOSINDIA
0T'9L6 OS OIOJIOXT - (SIIAIT) SOLIBUIPIO SOSINDIA
so'ppz O) OI9JIOXT - (SOIAIT) SOLIZUTPIÇ SOSINIIY
sL'90r JOD OI IX - (SOIAIT) SOLPUIPIO SOSINIIA
0T'9L6 109) OI J9JOXG] - (SIIAIT) SOLIZUIPIÇ SOSINIIA
so'phz 109) OI 91X] - (SIIAIT) SOLIPUIPIO SOSINDIA
SL'90p 1109) OLIDIIXT = (SOIAIT) SONPUIPIO SOSINIIA
0T'9L6 1109) OWI9IOX - (SOIALT) SOLIPUIPIO SOSINIOA
08'S88'961 LOS OWI9I9XA - (SOIALT) SOLIBUIPIO SOSINIY
00'EPI'STE O) OWI9IIXT - (SOJALT) SOLIBUIPIO SOSINIIA
0TEPS'L8L OD OIJ9I9XT - (SIIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIIY
SI'SL6 JOD OI9J9J9XT - (SIIAIT) SOLIPUIPIO SOSINIIA
VÔVdIDLIVA TA OANNA OA ALVA-VLOD
VÔVdIDLINVA A OANNA O ALIVA-VLOD
VÓVdILINVA AA OANNA OQ ALIVA-VLOD
WIAOVSSV AQ ALHOASNVIL JA SOdIANAS
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VIDYIINOD 4 SOALLVELSININAV SOSIAHAS
“IVdIDNRIA - VRIYNIIO ADV VLADAA
dIONRId - SOLNTIANVANTAYV A SIANDNIV
ANAS OM OIILSNO O VIVA OVÍINARILNOO
ANAS OG OIILSNO O VIVA OVÍINANILNOO
ANAS OM OIALSNO O VIVA OVÓINARILNOO
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IAVd VAVA VRHOHTAR dA OVÓINARILNOO
IAVd VAVA VRIOHTAN dA OVÍINARILNOO
IAVd VAVA VRIOHTA AA OVÓINANILNOO
Wa SOdIANAS JA OVÍVISTIA VId SVXVL
Wa SOdIANAS dA OVÓVISTAA VId SVXVL
Wa SOdIANAS dA OVÍVISTAd VIdd SVXVI
Wa SOdIANAS dA OVÍVISTYA VIdd SVXVL
“TVOSIA 4 ATONLNOO “OVÍAASNI A SVXVL
TVOSIH 1 TTONINOO “OVÍASNI TA SVXVI
“TVOSI A ATOULNOO “OVÍAASNI HA SVXVL
“IVOSIH A ATONLNOO “OVÍAASNI AQ SVXVL
JANÔIVNO AA SOÓIAVAS TIHOS OLSOdWI
HANÔTVNO JA SODIAVAS AUTOS OLSOdIAI
HINO TVNO AA SOÓIANAS THHOS OLSOdWT
NINO TVNO JA SOÍIANAS THTOS OLSOdIAI
HANOIVNO AA SOdIAUAS TIHOS OLSOdINI
VANÔIVNO JA SODIAVAS TUOS OLSOdWI
A NA LNL, OVSSIASNVAL TISOS SOLSOdII
A NALNL, OVSSINSNVIL TIHOS SOLSOINI
A JALNI OYSSINSNVEL TITOS SOLSOdIAI
A JAINI, OYSSINSNVEL TISOS SOLSOdIAI
A JILNI OYSSINASNVAL RITOS SOLSOdINI
A VINI, OYSSINASNVAL TUHOS SOLSOdINI
VIA AAVAIRIdO UA V FIGOS OLSOdNI
VIC AAVAARIJONA V TITOS OLSOdIAI
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VIVIIdSOH OLNIINVNHAINI HOLNV - HIV
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INVA VSTOS ONLSVAVO - AMD AQ VLNIAA
UDOU O VIVA SVNH OQ SVIDNTIIASNVAL
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