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norma nº 22/2024

Tipo Portaria Legislativa
Número / Ano 22 / 2024
Date 2024-12-06
EmentaEstabelece o Cronograma Anual de Desembolso Mensal para o exercício financeiro de 2025 da Câmara Municipal de São João do Ivaí-PR.
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texto integral #

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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
EDIFÍCIO VEREADOR NELSON ROSA
Avenida Curitiba, nº 563, Centro – CEP: 86.930-000. São João do Ivaí/PR. CNPJ: 77.774.644/0001-61.
Telefone (43) 3477 – 2780. e-mail: camara@cmsaojoaodoivai.pr.gov.br 
PORTARIA Nº 022/2024
EMENTA: Estabelece o Cronograma Anual de 
Desembolso Mensal para o exercício financeiro de 
2025 da Câmara Municipal de São João do Ivaí-PR.
O Presidente da Câmara Municipal de São João do Ivaí, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais;
R E S O L V E
Art. 1º O desembolso financeiro mensal do Órgão Câmara Municipal com gastos dos 
grupos “Despesas Correntes” e “Despesa de Capital”, constantes da Lei nº 2304/2024
de 27 de novembro de 2024 (LOA/2025), realizar-se-á conforme os valores fixados no 
Anexo.
Art. 2º O desembolso financeiro poderá ser alterado ao longo da execução para ser 
adequada às alterações que se fizerem necessárias.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos em 01 de 
janeiro de 2025.
São João do Ivaí, 6 de dezembro de 2024
MAICON CÉSAR ROSSI
Presidente
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO (Nota explicativa: Foi constatado o número incorreto da 
presente portaria, devido a erro de digitação, razão pela qual, publica-se corretamente o ato 
com a sequência Portaria Nº 022/2024 na presente data.)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
EDIFÍCIO VEREADOR NELSON ROSA
Avenida Curitiba, Nº 563, Centro – CEP: 86.930-000. São João do Ivaí/PR. CNPJ: 77.774.644/0001-61. 
Telefone (43) 3477-2780. e-mail: camara@cmsaojoaodoivai.pr.gov.br
ANEXO I 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
R$ 1,00
INTERFERÊNCIA FINACEIRAS R$ 2.870.000,00
São João do Ivaí, 6 de dezembro de 2024
MAICON CÉSAR ROSSI
Presidente
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
DEPESAS 
CORRENTES 221.666,66 221.666,66 221.666,66 221.666,66 221.666,67 221.666,67 221.666,67 221.666,67 221.666,67 221.666,.67 221.666,67 221.666,67 2.660.000,00
DESPESAS 
DE CAPITAL 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 150.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 210.000,00
TOTAL 221.666,66 246.666,66 221.666,66 226.666,66 231.666,67 221.666,67 371.666,67 231.666,67 221.666,67 221.666,67 231.666,67 221.666,67 2.870.000,00

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