| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 2.500 / 2016 |
| Date | 2016-08-31 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA DOS VALORES FISCAIS DO PLANO PLURIANUAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, PARA O PERÍODO DE 2017. |
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LEINº 2.500/2016 “DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA DOS VALORES FISCAIS DO PLANO PLURIANUAL DO GOVERNO DO MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL, PARA O PERÍODO DE 2017”. JOSÉ CARLOS FOIATTO, Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei. FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei. Art. 1º Esta Lei reestima os valores fiscais do Plano Plurianual do Município de GUARUJÁ DO SUL, da administração direta e seus fundos, para o período de 2017, constituído pelos Relatórios Funções, Subfunções, de Programas com a Fonte de Recurso, Relação Detalhada das Receitas Planejadas e Relação Detalhada das Despesas Planejadas que são partes integrantes desta Lei, será executada nos termos das respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual, em cumprimento ao disposto no art. 165, 8 1º, da Constituição Federal, na forma do anexo desta lei. Art. 2” O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal: | — garantir o direito ao acesso a programas de habitação popular à população de baixa renda, de modo a materializar a casa própria; Il — garantir aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino, para reduzir o absenteísmo; ll — criar condições para o desenvolvimento sócio- econômico do Município, inclusive com o objeto de aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de renda; Iv — realizar campanhas para a solução de problemas sociais de natureza temporária, clínica ou intermitente, que podem ser debelados ou erradicados por esse meio; V — estruturar a área rural e certas áreas periféricas, ainda à margem de melhoramentos urbanos; Município de Guarujá do Sul E Estado de Santa Catarina... VI — integrar os programas municipais com os do Estado e os do Governo Federal; VII — intensificar as relações com os Municípios vizinhos, a fim de dar solução conjunta a problemas comuns. Art. 3º As Planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas nos Relatórios que são partes integrantes desta lei foram nominados em função e subfunção, e a estrutura do Plano em programas, diagnósticos, diretrizes, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta, valor e fonte de recursos. Parágrafo Único — Para fins desta lei, considera-se: | - Função, o maior nível de agregação das diversas áreas que competem ao setor público; Il — Subfunção, representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto do setor público; ll — Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos; IV — Diagnóstico, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades; V — Diretrizes, conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar a atuação governamental; VI — Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais; VIl — Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa, e serão distribuídas através dos projetos e atividades a serem executadas no decorrer da vigência deste plano; Vill — Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa; IX — Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar. Art. 4º Para que haja equilíbrio das contas públicas em cada exercício financeiro, os valores constantes das planilhas do Plano Município de Guarujá do Sul Estado eteina Plurianual, que estão orçados a preços” de unho de 2016, poderão ser atualizados pelo Chefe do Poder Executivo em cada exercício de vigência, quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual, e serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico. Art. 6º O levantamento das necessidades foi feito em audiência pública com a participação popular dando sugestões para a elaboração das ações do Plano Plurianual, em atendimento ao art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e as prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Anual, e na Lei Orçamentária Anual, extraídas dos anexos desta lei. Art. 7º O Poder Executivo poderá ajustar as metas e prioridades estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa com a receita em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Art. 8º Os investimentos em Obras e Instalações, constantes do Plano Plurianual, somente poderão ser iniciados com prévia inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou com Lei específica que autorize a sua inclusão. Art. 9º Os Projetos de Obras em andamento terão sempre prioridade sobre os demais. Art. 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, 31 de Agosto do ano 2016. JOSÉ CABKOS FOIATTO Prefeito Municipal Certificamos que a presente Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria em data supra. Claudio Inácio Weschenfelder Secretário Administração e Fazenda Estado de Santa Catarina y Página: 1/10 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA RREO PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 11.596.504,00 16.356.501,03 17.456.380,42 16.287.621,27 61.697.006,72 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana 144.900,00 156.000,00 216.000,00 174.980,00 691.880,00 00.01.0000 100,000 144.900,00 156.000,00 216.000,00 174.980,00 691.880,00 105 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana 36.225,00 39.000,00 72.000,00 67.300,00 214.525,00 00.01.0002 100,000 36.225,00 39.000,00 72.000,00 67.300,00 214.525,00 106 4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana 60.375,00 65.000,00 112.000,00 94.220,00 331.595,00 ; 00.01.0001 100,000 60.375,00 65.000,00 112.000,00 94.220,00 331.595,00 23 441.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 69.000,00 120.000,00 135.000,00 104.000,00 428.000,00 00.01.0000 100,000 69.000,00 120.000,00 135.000,00 104.000,00 428.000,00 24 41.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 17.250,00 30.000,00 45.000,00 40.000,00 132.250,00 00.01.0002 100,000 17.250,00 30.000,00 45.000,00 40.000,00 132.250,00 25 41.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 28.750,00 50.000,00 70.000,00 56.000,00 204.750,00 00.01.0001 100,000 28.750,00 50.000,00 70.000,00 56.000,00 204.750,00 26 4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imp.s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir. 72.000,00 102.000,00 178.200,00 130.000,00 482.200,00 00.01.0000 100,000 72.000,00 102.000,00 178.200,00 130.000,00 482.200,00 27 411.1.2.08.02.00.00.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos de Bens Imóveis e Di 18.000,00 25.500,00 59.400,00 50.000,00 152.900,00 00.01.0002 100,000 18.000,00 25.500,00 59.400,00 50.000,00 152.900,00 28 4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imp.s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir. 30.000,00 42.500,00 92.400,00 70.000,00 234.900,00 00.01.0001 100,000 30.000,00 42.500,00 92.400,00 70.000,00 234.900,00 29 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 126.000,00 300.000,00 270.000,00 208.000,00 904.000,00 00.01.0000 100,000 126.000,00 300.000,00 270.000,00 208.000,00 904.000,00 30 4.1.1.1.3.05.02.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza 31.500,00 75.000,00 90.000,00 80.000,00 276.500,00 00.01.0002 100,000 31.500,00 75.000,00 90.000,00 80.000,00 276.500,00 31 4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 52.500,00 125.000,00 140.000,00 112.000,00 429.500,00 00.01.0001 100,000 52.500,00 125.000,00 140.000,00 112.000,00 429.500,00 32 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços 30.000,00 35.000,00 60.000,00 40.000,00 165.000,00 00.01.0000 100,000 30.000,00 35.000,00 60.000,00 40.000,00 165.000,00 33 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 5.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 24.000,00 00.01.0000 100,000 5.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 24.000,00 34 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 55.000,00 00.01.0000 100,000 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 55.000,00 139 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 0,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 340.000,00 00.01.0000 100,000 0,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 340.000,00 35 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic 145.000,00 150.000,00 180.000,00 250.000,00 725.000,00 00.01.0008 100,000 145.000,00 150.000,00 180.000,00 250.000,00 725.000,00 36 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Aluguéis 15.000,00 200,00 2.400,00 2.400,00 20.000,00 00.01.0000 100,000 15.000,00 200,00 2.400,00 2.400,00 20.000,00 37 4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 Depósitos Bancários de Rec. Vinculados FUNDEB 60% 1.500,00 3.600,00 9.000,00 9.000,00 23.100,00 00.01.0018 100,000 1.500,00 3.600,00 9.000,00 9.000,00 23.100,00 Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações. nº 2500/2016 de 31/08/2016 Página: 2/10 Data: 19/10/2016 Código Especificação Recurso % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 11.596.504,00 16.356.501,03 17.456.380,42 16.287.621,27 61.697.006,72 38 4.1.3.2.5.01.02.02.00.00 Depósitos Bancários de Rec. Vinculados -FUNDEB 40% 2.500,00 2.400,00 6.000,00 6.000,00 16.900,00 00.01.0019 100,000 2.500,00 2.400,00 6.000,00 6.000,00 16.900,00 39 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE 800,00 500,00 500,00 500,00 2.300,00 00.01.0001 100,000 800,00 500,00 500,00 500,00 2.300,00 40 41.3.2.5.01.11.00.00.00 Rendimentos Recursos Policia Civil 300,00 200,00 500,00 600,00 1.600,00 00.01.0011 100,000 300,00 200,00 500,00 600,00 1.600,00 41 41.3.2.5.01.12.00.00.00 Rendimentos Recursos Policia Militar 300,00 200,00 500,00 600,00 1.600,00 00.01.0010 100,000 300,00 200,00 500,00 600,00 1.600,00 42 41.3.2.5.01.13.00.00.00 Rendimentos Recursos SSP/Prefeitura 500,00 200,00 500,00 600,00 1.800,00 00.01.0012 100,000 500,00 200,00 500,00 600,00 1.800,00 43 41.3.2.5.01.14.00.00.00 REMUN. DEPOS. BANCARIOS RECURSOS FNDE 500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 00.01.0037 100,000 500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 44 41.3.2.5.01.15.00.00.00 Rendimentos Recursos Transp Escolar Estado 500,00 800,00 800,00 600,00 2.700,00 00.01.0062 100,000 500,00 800,00 800,00 600,00 2.700,00 45 41.3.2.5.01.16.00.00.00 Rendimentos Recursos Salário Educação 1.200,00 800,00 1.500,00 5.000,00 8.500,00 00.01.0036 100,000 1.200,00 800,00 1.500,00 5.000,00 8.500,00 46 41.3.2.5.01.17.00.00.00 Rendimentos Recursos FNDE 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.600,00 he 00.01.0037 100,000 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.600,00 47 41.32.5.01.18.00.00.00 Rendimentos Recursos Cosip 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 5.500,00 00.01.0008 100,000 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 5.500,00 48 41.3.2.5.01.19.00.00.00 Rendimentos Recursos Cide 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1.500,00 6.000,00 00.01.0007 100,000 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1.500,00 6.000,00 49 41.3.2.5.01.20.00.00.00 Rendimentos Recursos Alienação 1.500,00 1.200,00 5.000,00 5.000,00 12.700,00 00.01.0089 100,000 1.500,00 1.200,00 5.000,00 5.000,00 12.700,00 129 4.1.3.2.5.01.21.00.00.00 Rendimentos Recursos PDDE 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00 00.01.0037 100,000 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00 151 4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 Rendimentos Recursos FEP 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 4.400,00 00.01.0039 100,000 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 4.400,00 50 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. 12.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 127.000,00 00.01.0000 100,000 12.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 127.000,00 140 4.1.6.0.0.13.03.00.00.00 Serviços Especiais PM/Bombeiro 0,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 170.000,00 00.01.0000 100,000 0,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 170.000,00 167 | 4.1.6.0.0.17.00.00.00.00 Serviços Agropecuários 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 51 4.1.6.0.0.45.00.00.00.00 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular 200.000,00 220.000,00 490.000,00 575.000,00 1.485.000,00 00.01.0000 100,000 200.000,00 220.000,00 490.000,00 575.000,00 1.485.000,00 52 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni 3.900.000,00 4.080.000,00 3.780.000,00 3.640.000,00 15.400.000,00 00.01.0000 100,000 3.900.000,00 4.080.000,00 3.780.000,00 3.640.000,00 15.400.000,00 Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Receita 53 54 158 159 160 161 55 56 57 141 170 58 59 128 60 61 62 63 Página: 310 Data: 19/10/2016 Código Especificação Recurso % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 11.596.504,00 16.356.501,03 17.456.380,42 16.287.621,27 61.697.006,72 41.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 945.000,00 1.020.000,00 1.260.000,00 1.400.000,00 4.625.000,00 00.01.0002 100,000 945.000,00 1.020.000,00 1.260.000,00 1.400.000,00 4.625.000,00 41.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1.575.000,00 1.700.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 7.195.000,00 00.01.0001 100,000 1.575.000,00 1.700.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 7.195.000,00 41.7.2.1.01.03.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de-Participação dos Municípios 1% dezembro 0,00 0,00 375.000,00 360.000,00 735.000,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 375.000,00 360.000,00 735.000,00 4.1.7.21.01.03.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% dezembro 0,00 0,00 125.000,00 140.000,00 265.000,00 00.01.0001 100,000 0,00 0,00 125.000,00 140.000,00 265.000,00 4.1.7.21.01.04.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% julho 0,00 0,00 112.500,00 108.000,00 220.500,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 112.500,00 108.000,00 220.500,00 41.7.2.1.01.04.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% julho 0,00 0,00 37.500,00 42.000,00 79.500,00 00.01.0001 100,000 0,00 0,00 37.500,00 42.000,00 79.500,00 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imposto s/a Prop.Territ.Rural 1.800,00 2.100,00 1.890,00 1.976,00 7.766,00 00.01.0000 100,000 1.800,00 2.100,00 1.890,00 1.976,00 7.766,00 41.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imposto s/a Prop.Territ.Rural 450,00 525,00 630,00 760,00 2.365,00 00.01.0002 100,000 450,00 525,00 630,00 760,00 2.365,00 41.7.21.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imposto s/a Prop.Territ.Rural 750,00 875,00 980,00 1.064,00 3.669,00 A 00.01.0001 100,000 750,00 875,00 980,00 1.064,00 3.669,00 4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 Demais Transferências da União 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 00.01.0000 100,000 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 100.000,00 100.000,00 120.000,00 100.000,00 420.000,00 00.01.0039 100,000 100.000,00 100.000,00 120.000,00 100.000,00 420.000,00 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 160.000,00 180.000,00 250.000,00 250.000,00 840.000,00 00.01.0036 100,000 160.000,00 180.000,00 250.000,00 250.000,00 840.000,00 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE 2.200,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.200,00 00.01.0037 100,000 2.200,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.200,00 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE 20.000,00 22.000,00 22.000,00 18.880,00 82.880,00 00.01.0037 100,000 20.000,00 22.000,00 22.000,00 18.880,00 82.880,00 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE 30.000,00 35.000,00 35.000,00 26.417,34 126.417,34 00.01.0037 100,000 30.000,00 35.000,00 35.000,00 26.417,34 126.417,34 4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 Transf. do FNDE ref. PNAE CRECHE 18.000,00 20.000,00 25.000,00 21.200,00 84.200,00 00.01.0037 100,000 18.000,00 20.000,00 25.000,00 21.200,00 84.200,00 4.1.7.2.1.35.09.00.00.00 Transf. do FNDE ref. PNAE PRÉ ESCOLAR 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.900,00 47.900,00 00.01.0037 100,000 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.900,00 47.900,00 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 Transfer.Financ. do ICMS Desoner. - LC nº 87/96 10.200,00 10.800,00 10.260,00 10.920,00 42.180,00 00.01.0000 100,000 10.200,00 10.800,00 10.260,00 10.920,00 42.180,00 Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 11.596.504,00 65 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 Transfer.Financ. do ICMS Desoner. - LC nº 87/96 2.550,00 00.01.0002 100,000 2.550,00 66 4.1.7.2.1.36.00.03.00.00 Transfer.Financ. do ICMS Desoner. - LC nº 87/96 4.250,00 00.01.0001 100,000 4.250,00 169 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 00.01.0000 100,000 0,00 67 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 2.100.000,00 00.01.0000 100,000 2.100.000,00 68 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS 525.000,00 00.01.0002 100,000 525.000,00 69 4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 Cota-Parte do ICMS 875.000,00 00.01.0001 100,000 875.000,00 70 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 240.000,00 00.01.0000 100,000 240.000,00 71 41.7.22.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 60.000,00 00.01.0002 100,000 60.000,00 72 41.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA 100.000,00 00.01.0001 100,000 100.000,00 73 41.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPl-sobre Exportação 27.000,00 00.01.0000 100,000 27.000,00 74 41.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 6.750,00 00.01.0002 100,000 6.750,00 75 4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 11.250,00 00.01.0001 100,000 11.250,00 102 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico 17.000,00 00.01.0007 100,000 17.000,00 76 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundef - 60% 900.000,00 00.01.0018 100,000 900.000,00 77 | 441.7.2.4.01.02.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEF - 40% 600.000,00 00.01.0019 100,000 600.000,00 78 4.1.7.6.2.02.01.00.00.00 Convenio Secretaria Estado Educação/Transp.Escolar 80.000,00 00.01.0062 100,000 80.000,00 79 4.1.7.6.2.99.03.00.00.00 Convênio SSP/Policia Militar 5.200,00 00.01.0010 100,000 5.200,00 80 4.1.7.6.2.99.04.00.00.00 Convênio SSP/Policia Civil 5.200,00 00.01.0011 100,000 5.200,00 81 4.1.7.6.2.99.05.00.00.00 Convênio SSP/Parte do Município 5.600,00 00.01.0012 100,000 5.600,00 Página: 4/10 Data: 19/10/2016 2015 2016 2017 Valor 16.356.501,03 17.456.380,42 16.287.621,27 61.697.006,72 2.700,00 3.420,00 4.200,00 12.870,00 2.700,00 3.420,00 4.200,00 12.870,00 4.500,00 5.320,00 5.880,00 19.950,00 4.500,00 5.320,00 5.880,00 19.950,00 0,00 0,00 54.200,00 54.200,00 0,00 0,00 54.200,00 54.200,00 2.340.000,00 2.808.000,00 2.704.000,00 9.952.000,00 2.340.000,00 2.808.000,00 2.704.000,00 9.952.000,00 585.000,00 936.000,00 1.040.000,00 3.086.000,00 585.000,00 936.000,00 1.040.000,00 3.086.000,00 975.000,00 1.456.000,00 1.456.000,00 4.762.000,00 975.000,00 1.456.000,00 1.456.000,00 4.762.000,00 252.000,00 270.000,00 286.000,00 1.048.000,00 252.000,00 270.000,00 286.000,00 1.048.000,00 63.000,00 90.000,00 110.000,00 323.000,00 63.000,00 90.000,00 110.000,00 323.000,00 105.000,00 140.000,00 154.000,00 499.000,00 105.000,00 140.000,00 154.000,00 499.000,00 33.000,00 43.200,00 44.200,00 147.400,00 33.000,00 43.200,00 44.200,00 147.400,00 8.250,00 14.400,00 17.000,00 46.400,00 8.250,00 14.400,00 17.000,00 46.400,00 13.750,00 22.400,00 23.800,00 71.200,00 13.750,00 22.400,00 23.800,00 71.200,00 15.000,00 1.000,00 15.000,00 48.000,00 15.000,00 1.000,00 15.000,00 48.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.100.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.100.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.400.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.400.000,00 75.000,00 54.000,00 48.183,93 257.183,93 75.000,00 54.000,00 48.183,93 257.183,93 6.000,00 7.200,00 20.000,00 38.400,00 6.000,00 7.200,00 20.000,00 38.400,00 6.000,00 7.200,00 20.000,00 38.400,00 6.000,00 7.200,00 20.000,00 38.400,00 7.000,00 7.700,00 22.000,00 42.300,00 7.000,00 7.700,00 22.000,00 42.300,00 Estado de Santa Catarina á Página: 5/10 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA (o oa PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 11.596.504,00 16.356.501,03 17.456.380,42 16.287.621,27 61.697.006,72 107 4.1.9.1.1.38.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 1.800,00 1.500,00 918,00 780,00 4.998,00 00.01.0000 100,000 1.800,00 1.500,00 918,00 780,00 4.998,00 108 4.1.9.1.1.38.02.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 450,00 375,00 306,00 300,00 1.431,00 00.01.0002 100,000 450,00 375,00 306,00 300,00 1.431,00 109 4.1.9.1.1.38.03.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 750,00 625,00 476,00 420,00 2.271,00 00.01.0001 100,000 750,00 625,00 476,00 420,00 2.271,00 142 4.1.9.1.1.40.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre ISS 0,00 600,00 162,00 260,00 1.022,00 00.01.0000 100,000 0,00 600,00 162,00 260,00 1.022,00 111 4.1.9.1.1.40.02.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o ISS 75,00 150,00 54,00 100,00 379,00 00.01.0002 100,000 75,00 150,00 54,00 100,00 379,00 112 4.1.9.1.1.40.03.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o ISS 125,00 250,00 84,00 140,00 599,00 00.01.0001 100,000 125,00 250,00 84,00 140,00 599,00 110 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 500,00 100,00 150,00 1.000,00 1.750,00 00.01.0000 100,000 500,00 100,00 150,00 1.000,00 1.750,00 153 41.9.1.2.99.01.00.00.00 M/J de Mora de Outras Contrib - Principal 0,00 0,00 300,00 1.000,00 1.300,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 300,00 1.000,00 1.300,00 113 4.1.9.1.3.11.01.00.00.00 Multas e Juros da Div.Ativa sobre o IPTU 18.000,00 9.000,00 8.100,00 10.400,00 45.500,00 00.01.0000 100,000 18.000,00 9.000,00 8.100,00 10.400,00 45.500,00 114 41.9.1.3.11.02.00.00.00 Multas e Juros da Div.Ativa sobre o IPTU 4.500,00 2.250,00 2.700,00 4.000,00 13.450,00 00.01.0002 100,000 4.500,00 2.250,00 2.700,00 4.000,00 13.450,00 115 4.1.9.1.3.11.03.00.00.00 Multas e Juros da Div.Ativa sobre o IPTU 7.500,00 3.750,00 4.200,00 5.600,00 21.050,00 00.01.0001 100,000 7.500,00 3.750,00 4.200,00 5.600,00 21.050,00 116 4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 Multas e Juros da Div.Ativa sobre o ISS 2.100,00 600,00 1.350,00 1.300,00 5.350,00 00.01.0000 100,000 2.100,00 600,00 1.350,00 1.300,00 5.350,00 117 4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 Multas e Juros da Div.Ativa sobre o ISS 525,00 150,00 450,00 500,00 1.625,00 00.01.0002 100,000 525,00 150,00 450,00 500,00 1.625,00 118 4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 Muitas e Juros da Div.Ativa sobre o ISS 875,00 250,00 700,00 700,00 2.525,00 00.01.0001 100,000 875,00 250,00 700,00 700,00 2.525,00 119 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 7.500,00 8.000,00 15.000,00 10.000,00 40.500,00 00.01.0000 100,000 7.500,00 8.000,00 15.000,00 10.000,00 40.500,00 120 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes 5.500,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 22.500,00 00.01.0000 100,000 5.500,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 22.500,00 121 4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 Receita da Divida Ativa sobre o IPTU 18.000,00 15.000,00 10.800,00 10.400,00 54.200,00 00.01.0000 100,000 18.000,00 15.000,00 10.800,00 10.400,00 54.200,00 122 4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 Receita da Divida Ativa sobre o IPTU 4.500,00 3.750,00 3.600,00 4.000,00 15.850,00 00.01.0002 100,000 4.500,00 3.750,00 3.600,00 4.000,00 15.850,00 123 4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 Receita da Divida Ativa sobre o IPTU 7.500,00 6.250,00 5.600,00 5.600,00 24.950,00 00.01.0001 100,000 7.500,00 6.250,00 5.600,00 5.600,00 24.950,00 Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PRA e suas Al Receita Código Especificação 2500/2016 de 31/08/2016 ad Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 124 125 126 127 82 143 83 145 147 144 162 154 163 164 165 166 168 155 4.1.9.3.1,13.01,00.00.00 41,9.3.1,13.02.00.00.00 4.1.9.3.1,13.03.00.00.00 4.1.9,3.1.99.01.00.00.00 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 4.2.2.2.5.00.00.00.00.00 4.2.4.2.1.02.01.00.00.00 4.2.4.7.1.99.00.03.00.00 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 4.2.4.7.2.99.03.00.00.00 9.1.1.1.2.02.01.00.00.00 9.1.1.1.2.02.02.00.00.00 9.1.1.1.2.02.03.00.00.00 9.1.1.2.2.90.00.00.00.00 9.1.6.0.0.13.03.00.00.00 9.1.6.0.0.17.00.00.00.00 9.1.6.0.0.45.00.00.00.00 9.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 11.596.504,00 16.356.501,03 17.456.380,42 16.287.621,27 Receita da Divida Ativa sobre o ISS 2.100,00 2.100,00 540,00 520,00 00.01.0000 100,000 2.100,00 2.100,00 540,00 520,00 Receita da Divida Ativa sobre o ISS 525,00 525,00 180,00 200,00 00.01.0002 100,000 525,00 525,00 180,00 200,00 Receita da Divida Ativa sobre o ISS 875,00 875,00 280,00 280,00 00.01.0001 100,000 875,00 875,00 280,00 280,00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ 15.000,00 18.000,00 20.000,00 15.000,00 00.01.0000 100,000 15.000,00 18.000,00 20.000,00 15.000,00 Outras Receitas 20.000,00 10.000,00 40.000,00 0,00 00.01.0000 100,000 20.000,00 10.000,00 40.000,00 0,00 Alienação de Equipamentos 0,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 00.01.0089 100,000 0,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 Alienação de Imóveis Urbanos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 00.01.0089 100,000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç 0,00 407.999,78 407.999,78 0,00 00.01.0062 100,000 0,00 407.999,78 407.999,78 0,00 Convênio Ministério das Cidades 0,00 245.850,00 0,00 0,00 00.01.0287 100,000 0,00 245.850,00 0,00 0,00 Convênio Estado 0,00 2.062.451,25 0,00 0,00 00.01.0286 100,000 0,00 2.062.451,25 0,00 0,00 Convenio Estado 0,00 0,00 658.230,64 0,00 00.01.0064 100,000 0,00 0,00 658.230,64 0,00 Deduções de Receita do IPTU 0,00 0,00 -15.000,00 -8.580,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 -15.000,00 -8.580,00 Deduções de Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 -3.300,00 00.01.0002 100,000 0,00 0,00 0,00 -3.300,00 Deduções de Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 4.620,00 00.01.0001 100,000 0,00 0,00 0,00 -4.620,00 Dedução de Taxa de Limpeza Pública 0,00 0,00 0,00 -450,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 0,00 -450,00 Dedução de Serviços Especiais PM/Bombeiro 0,00 0,00 0,00 -2.250,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 0,00 -2.250,00 Deduções de Receita de Serviços Agricolas 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 Deduções de Receita de Serviços Prep. Terra 0,00 0,00 -245.000,00 -287.000,00 00.01.0000 100,000 0,00 0,00 -245.000,00 -287.000,00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-FPM -780.000,00 -816.000,00 0,00 0,00 00.01.0000 100,000 -780.000,00 -816.000,00 0,00 0,00 Página: 610 Data: 19/10/2016, Valor 61.697.006,72 5.260,00 5.260,00 1.430,00 1.430,00 2.310,00 2.310,00 68.000,00 88.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 280.000,00 100.000,00 100.000,00 815.999,56 815.999,56 245.850,00 245.850,00 2.062.451,25 2.062.451,25 658.230,64 658.230,64 -23.580,00 -23.580,00 -3.300,00 -3.300,00 -4.620,00 -4.620,00 -450,00 -450,00 -2.250,00 -2.250,00 -25.000,00 -25.000,00 -532.000,00 -532.000,00 -1.596.000,00 -1.596.000,00 Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 11.596.504,00 16.356.501,03 17.456.380,42 85 9.1.7.2.1.01.02.02.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-FPM -189.000,00 -204.000,00 0,00 00.01.0002 100,000 -189.000,00 -204.000,00 0,00 86 9.1.7.2.1.01.02.03.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-FPM -315.000,00 -340.000,00 -1.400.000,00 00.01.0001 100,000 -315.000,00 -340.000,00 -1.400.000,00 87 9.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ITR -360,00 -420,00 0,00 00.01.0000 100,000 -360,00 -420,00 0,00 88 9.1.7.2.1.01.05.02.00.00 Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ITR -90,00 -105,00 0,00 00.01.0002 100,000 -90,00 -105,00 0,00 89 9.1.7.2.1.01.05.03.00.00 Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ITR -150,00 -175,00 -700,00 00.01.0001 100,000 -150,00 -175,00 -700,00 90 9.1.7.2.1.36.00.01.00.00 Transfer.Financ. do ICMS Desoner. - LC nº 87/96 -2.040,00 -2.160,00 0,00 00.01.0000 100,000 -2.040,00 -2.160,00 0,00 91 9.1.7.2.1.36.00.02.00.00 Transfer.Financ. do ICMS Desoner. - LC nº 87/96 -306,00 -540,00 0,00 00.01.0002 100,000 -306,00 -540,00 0,00 92 9.1.7.2.1.36.00.03.00.00 Transfer.Financ. do ICMS Desoner. - LC nº 87/96 -850,00 -900,00 -3.800,00 00.01.0001 100,000 -850,00 -900,00 -3.800,00 93 9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS 420.000,00 468.000,00 0,00 00.01.0000 100,000 -420.000,00 -468.000,00 0,00 94 91.7.2.2.01.01.02.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS -105.000,00 -117.000,00 0,00 00.01.0002 100,000 -105.000,00 117.000,00 0,00 95 9.1.7.2.2.01.01.03.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS 175.000,00 -195.000,00 -1.040.000,00 00.01.0001 100,000 -175.000,00 -195.000,00 -1.040.000,00 96 9.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Deducação da Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA -48.000,00 -50.400,00 0,00 00.01.0000 100,000 -48.000,00 -50.400,00 0,00 97 91.7.2.2.01.02.02.00.00 Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA -12.000,00 -12.600,00 0,00 00.01.0002 100,000 -12.000,00 -12.600,00 0,00 98 9.1.7.2.2.01.02.03.00.00 Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA -20.000,00 -21.000,00 -100.000,00 00.01.0001 100,000 -20.000,00 -21.000,00 -100.000,00 99 91.7.2.2.01.04.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-IPI Exp -5.400,00 -6.600,00 0,00 00.01.0000 100,000 -5.400,00 -6.600,00 0,00 100 9.1.7.2.2.01.04.02.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-IP| Exp. -1.350,00 -1.650,00 0,00 00.01.0002 100,000 -1.350,00 -1.650,00 0,00 101 9.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-IPI Exp. -2.250,00 -2.750,00 -16.000,00 00.01.0001 100,000 -2.250,00 -2.750,00 -16.000,00 Entidade: 2 - FUNDO MUN. SAUDE DE GUARUJA DO SUL 743.100,00 979.800,76 1.110.608,20 8 4.1.1.21.17.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 12.000,00 15.000,00 20.000,00 00.01.0006 100,000 12.000,00 15.000,00 20.000,00 2017 16.287.621,27 0,00 0,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -760,00 -760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.200,00 -4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.040.000,00 -1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 -17.000,00 1.099.379,84 10.000,00 10.000,00 Página: 7/10 ata: 19/10/2016 Valor 61.697.006,72 -393.000,00 -393.000,00 -3.455.000,00 -3.455.000,00 -780,00 -780,00 -195,00 -195,00 -1.785,00 -1.785,00 -4.200,00 -4.200,00 -846,00 -846,00 -9.750,00 -9.750,00 -888.000,00 -888.000,00 -222.000,00 -222.000,00 -2.450.000,00 -2.450.000,00 -98.400,00 -98.400,00 -24.600,00 -24.600,00 -251.000,00 -251.000,00 -12.000,00 12.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -38.000,00 -38.000,00 3.932.888,80 57.000,00 57.000,00 Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Código Especificação 20 21 22 136 10 “ 12 13 14 15 16 17 130 137 138 157 103 2 - FUNDO MUN. SAUDE DE GUARUJA DO SUL 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 4.1.3.2.5.01.22.00.00.00 4.1.3.2.5.01.23.00.00.00 4.1.3.2.5.01.24.00.00.00 4.1.3.2.5.01.25.00.00.00 4.1.3.2.5.01.26.00.00.00 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 41.7.2.1.33.04.00.00.00 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 4.1.7.2.1.33.07.00.00.00 4.1.7.2.1.33.08.00.00.00 4.1.7.2.1.33.11.30.08.00 4.1.7.2.1.33.11.99.00.00 4.1.7.2.1.33.12.00.00.00 4.1.7.2.1.33.13.00.00.00 4.1.7.2.1.33.15.01.00.00 Recurso Aplicação % Remuneração Depósitos Banc.s Rec. Não Vinculados 00.01.0002 100,000 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 00.01.0006 100,000 REMUNERAÇÃO TRANSF SUS 00.01.0038 100,000 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANC. OUTROS RECURSOS SUS 00.01.0038 100,000 REMUNERAÇÃO TRANSF SES 00.01.0067 100,000 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANC. GESTÃO SUS 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/PAB FIXO 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/FARMÁCIA BÁSICA ê 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/ ECD 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/PSF 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/SAUDE BUCAL 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/MAC/BRASIL SORRIDENTE 00.01.0038 100,000 RECURSO NASF 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS PMAQ 00.01.0038 100,000 Teto financeiro MAC SUS 00.01.0038 100,000 RECURSOS SUS/MAC/APAE 00.01.0038 100,000 Gestão do SUS 00.01.0038 100,000 Não detalhado 2014 743.100,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 3.000,00 3.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 172.000,00 172.000,00 130.000,00 130.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 45.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Página: 8110 Data: 19/10/2016. 2015 2016 2017 Valor 979.800,76 1.110.608,20 1.099.379,84 3.932.888,80 1.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 1.000,00 500,00 500,00 2.500,00 1.000,00 500,00 500,00 2.500,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 1.500,00 0,00 0,00 2.300,00 1.500,00 0,00 0,00 2.300,00 1.500,00 2.500,00 1.000,00 5.800,00 1.500,00 2.500,00 1.000,00 5.800,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 128.466,00 128.466,00 128.466,00 499.398,00 128.466,00 128.466,00 128.466,00 499.398,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00 30.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00 30.000,00 25.178,76 25.117,56 25.117,56 100.413,88 25.178,76 25.117,56 25.117,56 100.413,88 22.000,00 22.000,00 15.830,28 74.830,28 22.000,00 22.000,00 15.830,28 74.830,28 171.120,00 133.560,00 133.560,00 610.240,00 171.120,00 133.560,00 133.560,00 610.240,00 146.016,00 146.016,00 146.016,00 568.048,00 146.016,00 146.016,00 146.016,00 568.048,00 53.520,00 53.520,00 53.520,00 214.560,00 53.520,00 53.520,00 53.520,00 214.560,00 45.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 45.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 384.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 384.000,00 25.000,00 134.400,00 134.400,00 293.800,00 25.000,00 134.400,00 134.400,00 293.800,00 90.000,00 45.466,08 47.207,28 182.673,36 90.000,00 45.466,08 47.207,28 182.673,36 0,00 96.000,00 85.700,16 181.700,16 0,00 96.000,00 85.700,16 181.700,16 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Página: 910 Data: 19/10/2016 Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor Entidade: 2 - FUNDO MUN. SAUDE DE GUARUJA DO SUL 743.100,00 979.800,76 1.110.608,20 1.099.379,84 3.932.888,80 18 41.7.22.33.02.00.00.00 RECURSOS SES/FARMÁCIA BÁSICA 70.000,00 50.000,00 22.162,56 22.162,56 164.325,12 00.01.0067 100,000 70.000,00 50.000,00 22.162,56 22.162,56 164.325,12 148 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 RECURSOS SES/CIRURGIA ELETIVAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 00.01.0067 100,000 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 149 41.7.22.33.04.00.00.00 RECURSOS SES/MAC' 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 11.000,00 00.01.0067 100,000 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 11.000,00 150 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 RECURSOS SES/PAB 0,00 0,00 59.400,00 59.400,00 118.800,00 00.01.0067 100,000 0,00 0,00 59.400,00 59.400,00 118.800,00 172 41.7.22.33.07.00.00.00 RECURSO SES/NASF 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 00.01.0067 100,000 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 146 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 Convênio SDR 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 00.01.0262 100,000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 : 3 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL GUARUJA DO SUL 180.800,00 254.423,08 255.104,44 218.602,04 908.929,56 1 41.3.2.5.01.14.00.00.00 REMUN. DEPOS. BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS 800,00 800,00 800,00 800,00 3.200,00 00.01.0000 100,000 800,00 800,00 800,00 800,00 3.200,00 4 413.25.01.27.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIO REC. SUAS/ESTADO 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 3.000,00 00.01.0065 100,000 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 3.000,00 6 41.3.2.5.01.28.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS FNAS/SUAS 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 00.01.0035 100,000 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 2 41.7.2.1.34.05.00.00.00 RECURSOS SUAS/CRAS 54.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 270.000,00 00.01.0035 100,000 54.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 270.000,00 131 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 Recursos SUAS PTMC 0,00 2.918,40 2.918,40 2.918,40 8.755,20 00.01.0035 100,000 0,00 2.918,40 2.918,40 2.918,40 8.755,20 3 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 RECURSOS SUAS/IGDBF 8.000,00 9.000,00 9.000,00 16.583,64 42.583,64 00.01.0035 100,000 8.000,00 9.000,00 9.000,00 16.583,64 42.583,64 5 4.1.7.21.34.10.00.00.00 RECURSOS SUAS/IGDBM 8.000,00 9.000,00 8.181,36 9.000,00 34.181,36 00.01.0035 100,000 8.000,00 9.000,00 8.181,36 9.000,00 34.181,36 7 41.7.21.34.11.00.00.00 RECURSOS CO-FINANCIAMENTO SUAS 108.000,00 108.000,00 108.000,00 85.800,00 409.800,00 00.01.0035 100,000 108.000,00 108.000,00 108.000,00 85.800,00 409.800,00 156 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00 RECURSOS SUAS/BPC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 00.01.0035 100,000 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 132 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 Recursos FEAS/Basica/Custeio 0,00 26.678,32 26.678,32 13.500,00 66.856,64 00.01.0065 100,000 0,00 26.678,32 26.678,32 13.500,00 66.856,64 133 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 Recursos FEAS/Alta/Custeio 0,00 12.474,00 12.474,00 0,00 24.948,00 00.01.0065 100,000 0,00 12.474,00 12.474,00 0,00 24.948,00 135 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 Recursos FEAS/Beneficios Eventuais 0,00 2.236,36 2.236,36 0,00 4.472,72 00.01.0065 100,000 0,00 2.236,36 2.236,36 0,00 4.472,72 = Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação Detalhada das Receitas Planejadas Seleção: Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Página: 10/10 Data: 19/10/2016 Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor Entidade: 3 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL GUARUJA DO SUL 180.800,00 254.423,08 255.104,44 218.602,04 908.929,56 134 42.4.7.2.99.01.00.00.00 Recursos FEAS/Alta/Investimento 0,00 8.316,00 8.316,00 0,00 16.632,00 00.01.0065 100,000 0,00 8.316,00 8.316,00 0,00 16.632,00 171 .99.02.00.00.00 Recursos FEAS/Basica/Investimento 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 00.01.0065 100,000 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 Total geral: 12.520.404,00 17.590.724,87 18.822.093,06 17.605.603,15 66.538.825,08 Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Página: 1/16 Data: 19/10/2016 Planej.|jAção / Produto (UN) “Treoftoca Func.Progr. Conta Despesa Recurso] Ano 2014 Ano 2015 | Ano 2016 Ano 2017 | Total Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 366.000,00 427.000,00 510.000,00 509.500,00 1.812.500,00 Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 204.500,00 253.000,00 297.000,00 311.000,00 1.065.500,00 33 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito A 1 04.122.0002 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 132.000,00 140.000,00 165.000,00 180.000,00 617.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 130.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00 21.000,00 34 2.003 - Manutenção do Controle Interno A 1 04.124.0002 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 40.000,00 55.000,00 74.000,00 84.000,00 253.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 9.500,00 Unidade: 02.02 - CHEFIA DE GABINETE 51.500,00 51.500,00 65.000,00 78.500,00 246.500,00 35 2.004 - Manutenção da Chefia de Gabinete A 1 04.122.0002 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 44.000,00 44.000,00 57.500,00 71.000,00 216.500,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 Unidade: 02.03 - ASSESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 110.000,00 122.500,00 148.000,00 120.000,00 500.500,00 36 2.005 - Manutenção da Assessoria de Gestão e Planejamento A 1 04.122.0002 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 52.500,00 58.000,00 15.000,00 205.500,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 30.000,00 70.000,00 90.000,00 105.000,00 295.000,00 Órgão: 03.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO 63.000,00 63.500,00 72.500,00 79.500,00 278.500,00 Unidade: 03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO 63.000,00 63.500,00 72.500,00 79.500,00 278.500,00 37 2.065 - Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito A 1 04.122.0048 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 53.000,00 56.000,00 65.000,00 72.000,00 246.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.500,00 Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1.423.350,00 1.922.520,00 1.967.200,00 2.141.555,00 7.454.625,00 Unidade: 04.01 - GABIENTE DO SECRETÁRIO 105.500,00 132.500,00 197.500,00 197.500,00 633.000,00 38 2.066 - Manutenção do Gabinete do Secretário A 1 04.123.0003 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 66.000,00 90.000,00 145.000,00 145.000,00 446.000,00 U.gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 143.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.500,00 98 1.001 - Aquisição de Veículo P 1 04.122.0048º 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0089 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 Veiculo(1) Estado de Santa Catarina E Página: 2/16 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Bela: TI, PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) . Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/01/201 PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Planej.|Ação / Produto (UN) Func.Progr. Conta Despesa] Recurso Ano 2014 | Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 | Total Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1.423.350,00 1.922.520,00 1.967.200,00 2.141.555,00 7.454.625,00 Unidade: 04.02 - SECRETARIA ADJUNTA 6.000,00 7.000,00 6.800,00 6.800,00 26.600,00 39 2.007 - Manutenção da Secretaria Adjunta A 1 04.123.0003 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 500,00 500,00 300,00 300,00 1.600,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 1.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9.000,00 Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 38.000,00 67.500,00 77.500,00 85.500,00 268.500,00 40 2.067 - Manutenção do Departamento de RHumanos A 1 04.122.0050 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 32.000,00 60.000,00 70.000,00 78.000,00 240.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.500,00 Unidade: 04.04 - GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONVÊNIOS 60.500,00 77.500,00 96.500,00 73.500,00 308.000,00 41 2.059 - Manutenção do Depto de Compras e Convênios A 1 04.122.0002 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 55.000,00 70.000,00 89.000,00 66.000,00 280.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 180.000,00 302.500,00 422.500,00 547.500,00 1.452.500,00 42 2.006 - Manutenção do Depto. de Tributação e Finanças A 1 04.123.0003 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 100.000,00 200.000,00 320.000,00 395.000,00 1.015.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 75.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 425.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.500,00 Unidade: 04.06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 43.100,00 54.600,00 54.600,00 94.800,00 247.100,00 43 2.034 - Manutenção do Convênio Radio Patrulha A 1 06.181.0005 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 30.000,00 26.000,00 26.000,00 102.000,00 Serviços(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21.000,00 44 2.035 - Manutenção do Convênio SSP/Polícia Civil A 1 06.181.0005 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0011 4.000,00 4.200,00 5.700,00 15.000,00 28.900,00 Serviços(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0011 1.500,00 2.000,00 2.000,00 5.600,00 11.100,00 45 2.036 - Manutenção do Convênio SSP/Policia Militar A 1 06.181.0005 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0010 4.000,00 4.200,00 5.700,00 15.000,00 28.900,00 Serviços(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0010 1.500,00 2.000,00 2.000,00 5.600,00 11.100,00 46 2.037 - Manutenção do Convênio SSP/Prefeitura A 1 06.181.0019 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0012 5.000,00 5.000,00 6.000,00 20.000,00 36.000,00 Serviços(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0012 1.100,00 2.200,00 2.200,00 2.600,00 8.100,00 Estado de Santa Catarina f Página 3116 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Bataan, PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) : Seleção Detalhar vejamento por ano, Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Planej.|Ação / Produto (UN) [Tipo Lo: Func.Progr. Conta Despesa] Recurso Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1.423.350,00 1.922.520,00 1.967.200,00 2.141.555,00 7.454.625,00 Unidade: 04.07 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 990.250,00 1.280.920,00 1.111.800,00 1.135.955,00 4.518.925,00 47 2.078 - Manutenção do Consórcio de informática - CIGA/FECAM A 1 04.122.0002 3.1.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Seções(Pro) 3.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0000 2.700,00 11.000,00 5.000,00 8.055,00 26.755,00 48 2.033 - Manutenção da EXPOGUARUJÁ A 1 04.122.0002 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 30.000,00 20.000,00 0,00 75.000,00 125.000,00 Comunidade(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 80.000,00 0,00 75.000,00 175.000,00 49 2.029 - Manutenção do Depto. de Serviços Gerais A 1 04.122.0007 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 280.000,00 250.000,00 400.000,00 230.000,00 1.160.000,00 U. gestora(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 3.000,00 2.500,00 5.000,00 9.200,00 19.700,00 50 2.030 - Contribuição para Associações de Municípios - A 1 04.122.0007 | 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 40.000,00 45.000,00 51.700,00 57.000,00 193.700,00 AMEOSC/CNM/FECAM Contribuição(Pro) 4.4.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 1.920,00 0,00 0,00 6.920,00 51 2.031 - Contribuição para o FUNREBOM R A 1 04.122.0007 | 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 42.750,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 212.750,00 Contribuição(Pro) 52 2.032 - Contribuição para a Entidades Educacionais A 1 04.122.0007 | 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 25.000,00 30.000,00 40.000,00 115.000,00 Aluno(Pro) 53 2.038 - Manutenção da TV Comunitária A 1 24.722.0029 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Repetidora(Pro) 54 2.072 - Manutenção/Melhoramento do Sistema de Internet A 1 247220029 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 95.000,00 120.000,00 150.000,00 415.000,00 U. gestora(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0286 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 55 2.039 - Pagamento da Divida Pública A 1 28.843.0000 3.2.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 65.000,00 81.500,00 10.000,00 0,00 156.500,00 U. gestora(Pro) 4.6.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 261.000,00 300.000,00 175.000,00 0,00 736.000,00 56 2.040 - Contribuição ao PASEP A 1 28.846.0000 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 100.000,00 138.500,00 160.000,00 200.000,00 598.500,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0007 0,00 500,00 100,00 1.500,00 2.100,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0039 0,00 5.000,00 5.000,00 12.200,00 22.200,00 57 2.041 - Pagamento de Sentenças Judiciais A 1 28.846.0000 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 35.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 115.000,00 Precatórios(Pro) Estado de Santa Catarina . Página: ano MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA fe Roo Lã PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) e Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Planej |Ação / Produto (UN) Ti [Local | Func.Progr Conta Despesa | Recurso Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgá 04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1.423.350,00 1.922.520,00 1.967.200,00 2.141.555,00 7.454.625,00 Unidade: 04.07 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 990.250,00 1.280.920,00 1.111.800,00 1.135.955,00 4.518.925,00 58 9.999 - Reserva de Contingência R 1 99.999.9999 9.9.99.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00 U. gestora(Pro) 121 2.095 - Manutenção do Conselho Tutelar Ê A 1 08.243.0007 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 1.000,00 98.000,00 99.000,00 Crianças(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 35.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 4.000,00 10.000,00 14.000,00 134 1.048 - Reforma/Ampliação Imóveis Públicos PR 1 04.122.0007 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 U. gestora(Pro) Orgá 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 4.393.250,00 5.776.960,36 5.729.620,58 5.193.045,07 21.092.876,01 Unidado: 05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO 191.500,00 192.500,00 152.500,00 146.500,00 683.000,00 26 1.034 - Aquisição de Veículo E 1 12.122.0048 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos(1) 89 2.070 - Manutenção do Gabinete da Secretária (0) A 1 12.122.0048 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 81.500,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 111 1.042 - Aquisição Veículo Secretaria Educação P 1 12.361.0014 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Veiculo(UN) 112 2.090 - Manutenção do Gabinete da Secretária (0) A 1 12.361.0014 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 110.000,00 94.000,00 204.000,00 Aluno(Pro) 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 3.898.250,00 5.170.199,78 5.087.439,78 4.610.805,27 18.766.694,83 27 2.028 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos A 1 12.366.0052 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Aluno(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 60 2.009 - Manutenção do Ensino Fundamental A 1 12.361.0014 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 352.000,00 473.800,00 375.000,00 200.000,00 1.400.800,00 Aluno(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0037 2.300,00 1.100,00 1.200,00 0,00 4.600,00 Estado de Santa Catarina / Página: 5/16 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Pee, PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) . Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA é s Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Planej |Ação / Produto (UN) Tipo] Local. Func Progr| Conta Despesa Recurso] Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 4.393.250,00 5.776.960,36 5.729.620,58 5.193.045,07 21.092.876,01 Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 3.898.250,00 5.170.199,78 5.087.439,78 4.610.805,27 18.766.694,83 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 430.000,00 400.000,00 287.940,00 231.624,00 1.349.564,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 10.000,00 60.000,00 15.000,00 5.000,00 90.000,00 61 2.010 - Manutenção do FUNDEB/Fundamental A 1 12.361.0014 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0018 901.500,00 601.800,00 589.000,00 439.000,00 2.531.300,00 Aluno(Pro) 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 562.500,00 797.400,00 904.000,00 904.000,00 3.167.900,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 62 2.011 - Manutenção do Transporte Escolar A 1 12.361.0014 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 100.000,00 120.000,00 110.000,00 160.000,00 490.000,00 Aluno(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0037 30.500,00 35.500,00 35.000,00 26.667,34 127.667,34 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0062 80.500,00 75.800,00 54.800,00 48.783,93 259.883,93 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 450.000,00 500.000,00 500.000,00 650.000,00 2.100.000,00 63 2.012 - Manutenção do Salário Educação h A 1 12.361.0014 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0036 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Aluno(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0036 120.000,00 80.800,00 80.800,00 74.300,00 355.900,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0036 41.200,00 100.000,00 170.700,00 170.700,00 482.600,00 64 1.036 - Aquisição de Veículo Escolar P 1 12.361.0014 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 50.000,00 99.900,00 10.000,00 10.000,00 169.900,00 Veiculo(1) 65 1.003 - Reforma/Ampliação de Creche E 1 12.365.0015 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 50.000,00 50.000,00 40.000,00 20.000,00 160.000,00 Construção(M2) 66 2.015 - Manutenção do Ensino Infantil A 1 12.365.0015 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 279.550,00 200.000,00 70.000,00 0,00 549.550,00 Crianças(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 280.000,00 300.000,00 150.000,00 0,00 730.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 10.000,00 88.000,00 15.000,00 0,00 113.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 67 2.008 - Manutenção da Merenda Escolar/Fundamental A 1 12.306.0017 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0037 19.000,00 22.200,00 22.000,00 19.130,00 82.330,00 Alimentos(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 25.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 175.000,00 68 2.074 - Manutenção da Merenda Escolar/Pré A 1 12.306.0017 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 12.000,00 12.000,00 30.000,00 30.000,00 84.000,00 Alimentos(Pro) Estado de Santa Catarina À Páginas io MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Pata PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) " Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Tipo| Loc: Func Progr| Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total Planej. |Ação / Produto (UN) Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 4.393.250,00 5.776.960,36 5.729.620,58 5.193.045,07 21.092.876,01 Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 3.898.250,00 5.170.199,78 5.087.439,78 4.610.805,27 18.766.694,83 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0037 11.000,00 12.000,00 12.000,00 13.150,00 48.150,00 69 2.073 - Manutenção da Merenda Escolar/Creche A 1 12.306.0017 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0037 19.200,00 20.000,00 25.000,00 21.450,00 85.650,00 Alimentos(Pro) ; 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 12.000,00 25.000,00 60.000,00 70.000,00 167.000,00 113 2.091 - Manutenção do FUNDEBY/ Infantil A 1 12.365.0014 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0018 0,00 601.800,00 920.000,00 0,00 1.521.800,00 Aluno(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 0,00 1.000,00 50.000,00 0,00 51.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 0,00 1.000,00 50.000,00 0,00 51.000,00 116 1.044 - Reforma Escolas Municipais lo 1 12.361.0014 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 25.100,00 20.000,00 0,00 45.100,00 Aluno(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 25.000,00 20.000,00 40.000,00 85.000,00 118 1.040 - Contrução de Quadra Escolar Coberta E 1 12.361.0014 | 4.4,.90.00.00.00.00.00 00.01.0062 0,00 407.999,78 407.999,78 0,00 815.999,56 U. gestora(Pro) 130 2.102 - Manutenção do Ensino Infantil/Creche A 1 12.365.0015 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Crianças(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 131 2.103 - Manutenção do Ensino Infantil/Pré A 1 12.365.0015 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Crianças(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 132 2.104 - Manutenção do FUNDEB/Infantil/Creche A 1 12.365.0014 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0018 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Aluno(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 133 2.105 - Manutenção do FUNDEBY/Infantil/Pré A 1 12.365.0014 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0018 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 Aluno(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Estado de Santa Catarina é Página: 7/16 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Bataan, PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) s Seleção Detalhar ojamento por ano, Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Produto (UN) [oo] Local.| Func.Progr. Conta Despesa| Recurso] Ano 2014 Ano 2015 | Ano 2016 Ano 2017 Total Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 4.393.250,00 5.776.960,36 5.729.620,58 5.193.045,07 21.092.876,01 Unidade: 05.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE 303.500,00 414.260,58 489.680,80 435.739,80 1.643.181,18 28 1.038 - Construção de Academia ao Ar Livre P 1 27.812.0032 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 População(Pro) 70 2.016 - Manutenção do Setor de Cultura Ê A 1 13.392.0018 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 25.000,00 40.000,00 150.000,00 150.000,00 365.000,00 Acervo(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 31.000,00 71 2.017 - Contribuição à Entidades Culturais A 1 13.392.0018 | 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 55.000,00 Contribuição(Pro) 72 1.005 - Construção ou Ampliação de Ginásio de Esportes P 1 27.812.0032 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 40.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 80.000,00 Construção(1) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0286 0,00 57.360,58 0,00 0,00 57.360,58 73 2.018 - Manutenção do Depto. Municipal de Esportes A 1 27.812.0032 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 37.500,00 40.000,00 46.000,00 51.000,00 174.500,00 U. gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 120.000,00 120.000,00 120.000,00 140.000,00 500.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 46.000,00 74 2.019 - Contribuição à Entidades Esportivas A 1 27.812.0032 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 10.000,00 17.880,80 10.000,00 47.880,80 Contribuição(Pro) 75 1.006 - Construção de Centro de Lazer e Eventos R 1 27.813.0037 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 50.000,00 50.000,00 18.939,80 138.939,80 Construção(1) 117 1.045 - Reforma Imóvel Histórico B 1 13.392.0018 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 19.900,00 20.000,00 0,00 39.900,00 População(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0089 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 27.600,00 Órgão: 06.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 826.000,00 1.047.500,00 1.320.389,20 1.301.761,20 4.495.650,40 Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 826.000,00 1.047.500,00 1.320.389,20 1.301.761,20 4.495.650,40 29 2.080 - Manutenção do Programas de Extensão Rural A 1 20.606.0026 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 30.000,00 30.000,00 31.500,00 35.000,00 126.500,00 Agricultor(Pro) 76 2.025 - Manutenção do Viveiro de Mudas A 1 20.606.0022 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 44.000,00 U.gestora(Pro) 77 1.025 - Ampliação da Frota Agrícola é 1 20.606.0026 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0089 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 140.000,00 Equipamentos(1) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 15.000,00 25.270,00 50.000,00 90.270,00 Estado de Santa Catarina À Página: 8/16 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Eta PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) a Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Planej.) Ação ! Produto (UN) Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 06.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 826.000,00 1.047.500,00 1.320.389,20 1.301.761,20 4.495.650,40 Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 826.000,00 1.047.500,00 1.320.389,20 1.301.761,20 4.495.650,40 78 2.026 - Manutenção do Depto. de Agricultura A 1 20.606.0026 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 240.000,00 350.000,00 513.000,00 472.000,00 1.575.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 25.000,00 30.000,00 0,00 0,00 55.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 470.000,00 500.000,00 580.000,00 600.000,00 2.150.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.500,00 79 2.075 - Manutenção do Consad A 1 20.606.0026 3.1.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 6.000,00 8.000,00 21.528,00 17.664,00 53.192,00 Seções(Pro) 3.3.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 10.000,00 4.591,20 4.597,20 24.188,40 99 1.015 - Ampliação Sistemas de Distribuição de Água E 1 17.511.0008 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 100.000,00 Comunidade(4) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0286 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100 2.022 - Manutenção dos Serviços de Distribuição de Agua A 1 17.511.0008 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 45.000,00 População(Pro) 123 2.097 - Contribuição a Entidades de apoio a Agricultura e Meio A 1 20.606.0026 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 Ambiente U. gestora(Pro) Órgã 07.00 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 151.000,00 323.500,00 193.200,00 143.500,00 811.200,00 Unidade: 07.01 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 151.000,00 323.500,00 193.200,00 143.500,00 811.200,00 80 1.026 - Infraestrutura do Bairro Industrial E 1 22.661.0027 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0286 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Construção(1) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0039 100.000,00 95.000,00 117.200,00 90.000,00 402.200,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 50.000,00 37.500,00 20.000,00 117.500,00 81 2.027 - Manutenção do Bairro Industrial A 1 22.661.0027 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 30.000,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 95.000,00 Indústria(Pro) 82 2.071 - Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio A 1 22.661.0036 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19.000,00 U. gestora(Pro) 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 1.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9.000,00 124 2.098 - Contribuição a Entidades de apoio a Indústria e Comércio A 1 22.661.0036 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 U. gestora(Pro) Estado de Santa Catarina À Página: 9/16 0/2016 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA eg PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) a Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Planej |Ação / Produto (UN) [rio] Local.| Func.Progr. Conta Despesa) Recurso| Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total Entidado: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS 1.923.150,00 3.823.740,67 3.094.330,64 2.338.200,00 11.179.421,31 Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO 1.923.150,00 3.823.740,67 3.094.330,64 2.338.200,00 11.179.421,31 83 1,007 - Pavimentação de Ruas P 1 15.451.0009 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0064 0,00 0,00 658.230,64 0,00 658.230,64 Ruas(M2) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 100.000,00 70.000,00 50.000,00 40.000,00 260.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0287 0,00 245.850,00 0,00 0,00 245.850,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0007 0,00 7.750,00 3.400,00 15.000,00 26.150,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0286 0,00 1.402.090,67 0,00 0,00 1.402.090,67 84 1.008 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública E 1 15.451.0019 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 60.000,00 Ruas(4) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0008 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.400,00 110.400,00 85 1.010 - Construção de Passeios Z 1 15.451.0019 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 80.000,00 Ruas(M2) 86 2.020 - Manutenção do Depto. de Serviços Urbanos A 1 15.452.0019 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 250.000,00 300.000,00 330.000,00 300.000,00 1.180.000,00 U. gestora(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.500,00 87 2.021 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública A 1 15.452.0019 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0008 126.000,00 131.000,00 161.500,00 201.600,00 620.100,00 Ruas(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 88 1.017 - Construção de Pontes e Galerias (E 1 26.782.0031 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0089 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 Estradas(1) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 50.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0286 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0007 18.000,00 7.750,00 0,00 0,00 25.750,00 89 1.019 - Ampliação da Frota Rodoviária B' 1 26.782.0031 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0089 50.000,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 173.600,00 Equipamentos(1) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0286 0,00 253.000,00 0,00 0,00 253.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 20.000,00 60.000,00 50.000,00 130.000,00 90 1.020 - Construção de Abrigo para Passageiros PR 1 26.782.0031 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Construção(1) 91 1.021 - Construção de Garragem [iz 1 26.782.0031 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 160.000,00 Construção(1) 92 2.024 - Manutenção do Depto. de Transportes e Obras A 1 26.782:0031 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 350.000,00 500.000,00 825.000,00 900.000,00 2.575.000,00 U. gestora(Pro) Estado de Santa Catarina h Página: 10/16 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Ea AMADO, PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) s Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 9.212.750,00 13.449.721,03 13.242.240,42 11.772.061,27 47.676.772,72 Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS 1.923.150,00 3.823.740,67 3.094.330,64 2.338.200,00 11.179.421,31 Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO 1.923.150,00 3.823.740,67 3.094.330,64 2.338.200,00 1.179.421,31 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 490.204,00 600.000,00 750.000,00 650.000,00 2.490.204,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.500,00 93 1.012 - Aquisição de Equipamentos de Vigilância Urbana ad 1 06.181.0055 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Equipamentos(1) 94 1.013 - Construção Portal na Entrada da Cidade lo 1 15.451.0028 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Construção(1) 114 1.043 - Projeto de Saneamento Básico ld 1 17.512.0021 | 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 300.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 335.000,00 População(Pro) 115 2.092 - Manutenção do Saneamento Básico A 1 17.512.0021 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 91.946,00 10.100,00 10.000,00 10.000,00 122.046,00 População(Pro) Órgã 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE 57.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 167.000,00 Unidade: 09.01 - DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE 57.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 167.000,00 95 2.057 - Manutenção do Conselho Tutelar A 1 08.243.0038 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 52.000,00 20.000,00 0,00 0,00 72.000,00 Crianças(Pro) ; 96 2.058 - Manutenção dos Serviços de Assistência ao Menor A 1 08.243.0038 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 95.000,00 Crianças(Pro) Órgão: 10.00 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 300.000,00 10.000,00 310.000,00 Unidade: 10.01 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 300.000,00 10.000,00 310.000,00 126 1.046 - Imóvel para Programa de Habitação P 1 16.482.0056 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 300.000,00 10.000,00 310.000,00 Terrenos(1) Órgão: 13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 Unidade: 13.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 97 2.076 - Manurenção do Departamento de Defesa Civil A 1 06.182.0051 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 U. gestora(Pro) Entidade: 2 - FUNDO MUN. SAUDE DE GUARUJA DO SUL 2.088.654,00 2.500.080,76 3.688.748,20 3.914.439,84 12.191.922,80 Órgão: 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. 2.088.654,00 2.500.080,76 3.688.748,20 3.914.439,84 12.191.922,80 Unidade: 11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA DE SAÚDE 923.010,00 1.190.521,00 1.816.896,00 1.910.896,00 5.841.323,00 10 1.029 - Aquisição de Veículo para a Saúde E 1 10.301.0010 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0262 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Veículo(1) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 50.010,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00 115.010,00 11 2.042 - Manutenção do Depto. Municipal de Saúde A 1 10.301.0010 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 280.000,00 201.625,00 600.000,00 630.000,00 1.711.625,00 População(UN) Estado de Santa Catarina 4 Eai 11116 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Eta PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL : Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) N Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/01/2017 (A) PPA o suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Conta Despesa] Recurso Ano 2014 Ano 2016 | anozor | Ano 2015 Planej.|Ação / Produto (UN) [Tipo Local.| Func.Progr. Entidade: 2 - FUNDO MUN. SAUDE DE GUARUJA DO SUL 2.088.654,00 2.500.080,76 3.688.748,20 3.914.439,84 12.191.922,80 Órgão: 11,00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM.S. 2.088.654,00 2.500.080,76 3.688.748,20 3.914.439,84 12.191.922,80 Unidade: 11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA DE SAÚDE 923.010,00 1.190.521,00 1.816.896,00 1.910.896,00 5.841.323,00 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0002 220.000,00 250.000,00 0,00 0,00 470.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 300.000,00 510.000,00 750.000,00 1.096.000,00 2.656.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 31.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 12 2.060 - Manutenção do Cis Ameosc A 1 10.301.0010 3.1.71.00.00.00.00.00 00.01.0002 15.000,00 3.828,24 5.806,14 5.806,14 30.440,52 População(Pro) 3.3.71.00.00.00.00.00 00.01.0002 32.000,00 2.061,36 2.903,07 2.903,07 39.867,50 3.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0002 0,00 53.006,40 49.219,10 49.219,10 151.444,60 4.4.71.00.00.00.00.00 00.01.0002 0,00 0,00 967,69 967,69 1.935,38 108 1.039 - Ampliação/Reforma da Unidade Básica de Saúde P 1 10.301.0010 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Construção(1) 125 2.099 - Contribuição ao Hospitial A 1 10.301.0010 | 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0002 0,00 0,00 378.000,00 110.000,00 488.000,00 População(Pro) Unidado; 11.02 - SECRETARIA ADJUNTA A 6.000,00 5.000,00 5.000,00 4.420,00 20.420,00 31 2.079 - Manutenção da Secretaria Adjunta A 1 10.301.0010 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 4.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 11.500,00 U.gestora(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.420,00 6.920,00 Unidade: 11.03 - GERÊNCIA DE SAÚDE PREVENTIVA E EPIDEMIOLÓGICA 61.544,00 47.500,00 83.500,00 103.330,28 295.874,28 14 2.047 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária A 1 10.304.0010 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0006 0,00 0,00 16.000,00 1.000,00 17.000,00 População(Pro) 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 15.000,00 25.000,00 25.000,00 54.500,00 119.500,00 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 6.000,00 1.000,00 7.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 10.000,00 2.000,00 500,00 6.000,00 18.500,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 6.000,00 10.500,00 16.500,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0006 12.500,00 16.000,00 4.000,00 9.000,00 41.500,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0006 0,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 5.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 15 2.048 - Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica A 1 10.305.0010 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 1.000,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 9.500,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 15.000,00 10.830,28 25.830,28 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 7.000,00 5.500,00 12.500,00 Estado de Santa Catarina : Página: 12116 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA RA Pré PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL e Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) a Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Func.Progr. Conta Despesa Recurso Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 | Amozorr | Planej |Ação / Produto (UN) Entidade: 2 - FUNDO MUN. SAUDE DE GUARUJA DO SUL 2.088.654,00 2.500.080,76 3.688.748,20 3.914.439,84 12.191.922,80 Órgão: 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. 2.088.654,00 2.500.080,76 3.688.748,20 3.914.439,84 12.191.922,80 Unidado: 11,03 - GERÊNCIA DE SAÚDE PREVENTIVA E EPIDEMIOLÓGICA 61.544,00 47.500,00 83.500,00 103.330,28 295.874,28 23 2.023 - Manutenção do Saneamento Básico A 1 17.512.0010 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Ruas(4) 24 1.018 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO Pp 1 17.512.0010 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 8.044,00 0,00 0,00 0,00 8.044,00 Ruas(4) Unidade: 11.04 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS 1.098.100,00 1.257.059,76 1.783.352,20 1.895.793,56 6.034.305,52 13 2.068 - Manutenção da Gestão do SUS A 1 10.301.0010 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 3.000,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 1.000,00 250,00 750,00 2.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 250,00 250,00 500,00 16 2.043 - Manutenção do ESF A 1 10.301.0010 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 300.000,00 316.104,00 430.000,00 493.244,00 1.539.348,00 População(Pro) É 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 210.000,00 218.298,76 133.560,00 134.560,00 696.418,76 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 17 2.044 - Manutenção dos Agentes Comunitários A 1 10.301.0010 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 20.000,00 25.000,00 30.000,00 100.000,00 175.000,00 População(Pro) 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 130.000,00 145.016,00 145.016,00 145.016,00 565.048,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 500,00 500,00 1.000,00 2.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 18 2.045 - Manutenção do Programa Saúde Bucal A 1 10.301.0010 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 54.000,00 53.520,00 53.520,00 54.020,00 215.060,00 População(Pro) 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 50.000,00 36.655,00 66.000,00 66.000,00 218.655,00 19 2.046 - Manutenção da Farmácia Básica A 1 10.301.0010 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 100.000,00 130.466,00 33.117,56 25.617,56 289.201,12 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0067 70.800,00 51.500,00 24.662,56 22.162,56 169.125,12 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 20.000,00 20.000,00 204.744,00 150.000,00 394.744,00 20 2.069 - Manutenção do Programa MAC A 1 10.301.0010 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0067 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 11.000,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 45.800,00 46.500,00 45.466,08 47.707,28 185.473,36 e. TT TOO 101 2.081 - Manutenção NASF A 1 10.301.0010 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 População(Pro) Estado de Santa Catarina á Página: 1316 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA AUS, PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL 4 Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) . mento por ano, Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 .| Func.Progr. Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 | Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total Planej.| Ação / Produto (UN) Entidade: 2 - FUNDO MUN. SAUDE DE GUARUJA DO SUL 2.088.654,00 2.500.080,76 3.688.748,20 3.914.439,84 12.191.922,80 Órgão: 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. 2.088.654,00 2.500.080,76 3.688.748,20 3.914.439,84 12.191.922,80 Unidade: 11.04 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS 1.098.100,00 1.257.059,76 1.783.352,20 1.895.793,56 6.034.305,52 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0067 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.500,00 40.500,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0067 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 109 2.088 - Manutenção MAC/Brasil Sorridente A 1 10.301.0010 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 90.000,00 90.000,00 90.500,00 270.500,00 População(Pro) 110 2.089 - Manutenção do PMAQ A 1 10.301.0010 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 12.500,00 67.200,00 38.200,00 117.900,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 12.500,00 67.200,00 67.200,00 146.900,00 119 2.093 - Manutenção do PAB A 1 10.301.0010 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 128.466,00 129.466,00 257.932,00 População(Pro) 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0067 0,00 0,00 59.400,00 60.400,00 119.800,00 120 2.094 - Manutenção do Programa Cirurgia Eletiva A 1 10.301.0010 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0067 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 População(Pro) 128 2.101 - Manutenção MACIAPAE A 1 10.301.0010 | 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0038 0,00 0,00 48.000,00 86.200,16 134.200,16 Entidade: 3 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL GUARUJA DO SUL 709.000,00 1.024.423,08 1.201.104,44 1.218.102,04 4.152.629,56 Órgão: 10.00 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 160.000,00 Unidade: 10.01 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 160.000,00 21 1.035 - Aquisição de Imóvel para Habitação P 1 16.482.0053 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 160.000,00 Terrenos(1) Órgão: 12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPR. E TRA 629.000,00 944.423,08 1.070.304,44 1.021.302,04 3.665.029,56 Unidade: 12.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 340.000,00 432.800,00 556.000,00 515.000,00 1.843.800,00 1 1.030 - Ampliação do Centro de convivência do Idoso [o 1 08.241.0006 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 19.990,00 0,00 0,00 0,00 19.990,00 Construção(1) 2 2.049 - Manutenção do Centro de Convivência do Idoso A 1 08.241.0006 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 30.000,00 22.000,00 0,00 0,00 52.000,00 Idoso(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 80.000,00 0,00 0,00 130.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 5.000,00 800,00 0,00 0,00 5.800,00 Estado de Santa Catarina E Página: 14/16 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Data ta PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL “ Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) . Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 ES Local. Func Progr Conta Despesa Recurso| Ano 2014 Planej.| Ação ' Produto (UN) Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Entidade: 3 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL GUARUJA DO SUL 709.000,00 1.024.423,08 1.201.104,44 1.218.102,04 4.152.629,56 Órg 12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPR. E TRA 629.000,00 944.423,08 1.070.304,44 1.021.302,04 3.665.029,56 Unidade: 12.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 340.000,00 432.800,00 556.000,00 515.000,00 1.843.800,00 3 2.050 - Contribuição a Entidades Assistenciais A 1 08.242.0006 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 35.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 225.000,00 Deficiente(Pro) 4 2.054 - Manutenção do Depto. de Assistência Social” A 1 08.244.00068 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 80.000,00 176.000,00 155.000,00 491.000,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 80.000,00 140.000,00 300.000,00 270.000,00 790.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 22 1.037 - Aquisição de Academia ao ar livre Terceira Idade E 1 08.241.0006 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 30.010,00 0,00 0,00 0,00 30.010,00 Idoso(1) 103 1.041 - Ampliação/Reforma CRAS E 1 08.244.0006 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 60.000,00 Construção(UN) Unidade: 12.02 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS 289.000,00 511.623,08 514.304,44 506.302,04 1.821.229,56 6 2.053 - MANUTENÇÃO DO SUAS/IGDBM A 1 08.244.0006 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 5.000,00 4.500,00 4.000,00 5.000,00 18.500,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 3.500,00 5.000,00 4.381,36 4.500,00 17.381,36 7 2.056 - Manutenção do SUAS/IGDBF A 1 08.244.0006 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 Familia(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 5.000,00 4.000,00 4.000,00 8.541,82 21.541,82 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 3.500,00 5.500,00 5.300,00 8.541,82 22.841,82 8 2.055 - Manutenção do CRAS A 1 08.244.0006 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 20.000,00 20.000,00 36.000,00 36.000,00 112.000,00 População(Pro) 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 50.000,00 20.000,00 180.000,00 200.000,00 450.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 20.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 34.500,00 42.500,00 27.900,00 27.000,00 131.900,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 9 2.061 - MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO SUAS A 1 08.244.0006 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 49.000,00 54.000,00 54.000,00 31.000,00 188.000,00 População(Pro) 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 25.000,00 120.000,00 5.000,00 5.000,00 155.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 16.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 58.500,00 45.500,00 44.500,00 45.800,00 194.300,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Estado de Santa Catarina k Página: 15116 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA Baia IL PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Y Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) . Ição em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 Selação: Detalhar planejamento por ano, Planej |Ação / Produto (UN) Entidade: 3 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL GUARUJA DO SUL 709.000,00 1.024.423,08 1.201.104,44 1.218.102,04 4.152.629,56 Órgão: 12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPR. E TRA 629.000,00 944.423,08 1.070.304,44 1.021.302,04 3.665.029,56 Unidado: 12.02 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS 289.000,00 511.623,08 514.304,44 506.302,04 1.821.229,56 104 2.083 - Manutenção do PTMC A 1 08.244.0006 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 0,00 1.418,40 2.418,40 2.918,40 6.755,20 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 0,00 500,00 600,00 0,00 1.100,00 105 2.084 - Benefícios Eventuais A 1 08.244.0006 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00 140.000,00 População(Pro) 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0065 1.000,00 3.236,36 2.336,36 0,00 6.572,72 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 10.000,00 2.000,00 500,00 12.500,00 106 2.085 - Manutenção do Programa FEAS/Básica A 1 08.244.0006 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0065 0,00 26.678,32 26.878,32 13.750,00 67.306,64 População(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0065 0,00 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00 107 2.087 - Manutenção Programa FEAS/Alta A 1 08.244.0006 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0065 0,00 12.474,00 12.574,00 0,00 25.048,00 População(Pro) f 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0065 0,00 8.316,00 8.416,00 0,00 16.732,00 122 2.096 - Manutenção do Programa BPC A 1 08.244.0006 | 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 0,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00 População(Pro) 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0035 0,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00 Órgão: 15.00 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 130.800,00 196.800,00 327.600,00 Unidade: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 130.800,00 196.800,00 327.600,00 127 2.100 - Manutenção do Centro de Convivência do Idoso A 1 08.241.0057 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 5.000,00 61.000,00 66.000,00 Idoso(Pro) cd 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 125.000,00 135.000,00 260.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 0,00 0,00 800,00 800,00 1.600,00 Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL 510.000,00 616.500,00 690.000,00 701.000,00 2.517.500,00 Órgão: 01.00 - Órgão 01 510.000,00 616.500,00 690.000,00 701.000,00 2.517.500,00 Unidade: 01.01 - Camara Municpal de Vereadores 510.000,00 616.500,00 690.000,00 701.000,00 2.517.500,00 102 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores A 1 01.031.0001 | 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 400.000,00 500.000,00 505.000,00 516.000,00 1.921.000,00 Seções(Pro) 3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 13.200,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 48.200,00 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 83.600,00 91.000,00 92.000,00 92.000,00 358.600,00 Estado de Santa Catarina E Página: 16/16 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA EXERCICIO 2014-2017 MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL Relação de Despesas - Planejadas (Administração Direta) Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A) - PPA e suas Alterações, nº 2500/2016 de 31/08/2016 s3 Planej. |Ação / Produto (UN) Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL 510.000,00 616.500,00 690.000,00 701.000,00 2.517.500,00 Órgão: 01.00 - Órgão 01 510.000,00 616.500,00 690.000,00 701.000,00 2.517.500,00 Unidade: 01.01 - Camara Municpal de Vereadores 510.000,00 616.500,00 690.000,00 701.000,00 2.517.500,00 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 13.200,00 10.500,00 83.000,00 83.000,00 189.700,00 Total geral: 12.520.404,00 17.590.724,87 | 18.822.093,06 17.605.603,15 66.538.825,08