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materia nº 34/2025

Tipo Projeto de Lei Ordinária (Poder Executivo)
Número / Ano 34 / 2025
Date 2025-11-24
EmentaSÚMULA: “Institui o Plano Plurianual do município de Bom Jesus do Araguaia - MT para o período 2026/2029.”
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2025-12-05T19:46:47.305701-03:00 Aprovado por Unanimidade 7 0 0

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PROJETO DE LEI 
Nº 034/2025
PLANO PLURIANUAL 
2026/2029
DATA: 24/11/2025
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 034, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025. 
SÚMULA: “Institui o Plano Plurianual do 
município de Bom Jesus do Araguaia - MT 
para o período 2026/2029.”
MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Araguaia,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL
Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do município de Bom Jesus do 
Araguaia – MT para o período 2026/2029 – PPA / 2026/2029, em cumprimento ao 
disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.
Art.2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de 
diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.
Art.3º - O PPA 2026/2029 é instrumento de planejamento governamental 
que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a 
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implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão 
estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar 
na promoção do desenvolvimento sustentável.
Art. 4º - O PPA 2026/2029 terá como diretrizes: 
I. EXERCER A FUNÇÃO LEGISLATIVA, TRANSPARENTE E 
FISCALIZADORA
II. PROMOVER UMA GESTÃO EFICIENTE, MODERNA E PARTICIPATIVA
III. REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVER O BEM ESTAR 
DAS FAMÍLIAS
IV. PROMOVER E DESENVOLVER O ESPORTE E O LAZER EM TODO O 
MUNICÍPIO
V. PROMOVERPOLITICASPUBLICAVISANDOPROPORCIONARUMCONT
EUDOCULTURALPARATODOSOSQUEAINDANÃOTEMNENHUMACES
SOANENHUM TIPO DE CULTURA E LEVANDO MAIS OPORTUNIDADE 
E APOIO AOS QUE DESENVOLVEM ALGUM TIPO DE TRABALHO 
VOLTADO A CULTURA
VI. OFERTAR EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE
VII. FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR PROPICIANDO O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COM AUMENTO DA RENDA E 
QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS E FORNECIMENTO DE 
ALIMENTOS DE QUALIDADE
VIII. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL COM OBRAS PUBLICAS E 
SERVIÇOS DE QUALIDADE
IX. OFERTAR SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE
X. ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS 
IMPREVISTOS
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CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 5º - O PPA 2026/2029 reflete as políticas públicas e organiza a atuação 
governamental por meio de Programas, classificados como Temáticos e de 
Gestão, Manutenção e Serviços, assim definidos: 
I - Programa Temático: aquele que expressa a agenda de governo por meio de 
políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e 
serviços à sociedade; e 
II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que reúne um 
conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 
governamental. 
Art. 6º - O Programa Temático é composto por Objetivos, Indicadores, Valor Global 
e Valor de Referência. 
§ 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem 
alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas/Ações e tem como 
atributos:
I - Órgão Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem para a 
implementação do Objetivo; 
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II - Meta: é uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza 
quantitativa ou qualitativa; e 
III – Iniciativa/Ações: declara as entregas de bens e serviços à sociedade, 
resultantes da coordenação de ações orçamentárias e de outras medidas de 
caráter não orçamentário. 
§ 2º O Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, 
aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e 
avaliação. 
§ 3º O Valor Global indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários 
à consecução dos Objetivos segregando as esferas Fiscal e da Seguridade, com 
as respectivas categorias econômicas, e dos recursos de outras fontes.
§ 4º O Valor de Referência é um parâmetro monetário estabelecido por Programa 
Temático, especificado pela esfera Fiscal e da Seguridade que permitirá 
identificar, no PPA 2026/2029, empreendimentos, quando seu custo total superar 
aquele valor.
Art. 7º Integram o PPA 2026/2029 os seguintes anexos:
I - Anexo I – Programas Temáticos e Programas de Gestão, Manutenção e 
Serviços;
II - Anexo II – Detalhamento do PPA por Ações 2026/2029;
CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
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Art. 8º Os Programas constantes do PPA 2026/2029 estarão expressos nas leis 
orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.
§ 1º As ações orçamentárias de todos os programas serão discriminadas nas leis 
orçamentárias anuais.
§ 2º Para os Programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada a 
uma ou mais Iniciativa, exceto as ações padronizadas.
§ 3º As vinculações entre ações orçamentárias e Iniciativas constarão nas leis 
orçamentárias anuais. 
Art. 9º O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados dos 
Objetivos não constituem em limites à programação e à execução das despesas 
expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem.
Art. 10. Os empreendimentos cujo valor global estimado seja igual ou 
superior ao Valor de Referência são caracterizados de Grande Porte e deverão 
ser expressos no PPA 2026/2029 como Iniciativas e ou Ações. 
§1º O Empreendimento de Grande Porte poderá ser desdobrado nas leis 
orçamentárias em mais de uma ação, para expressar sua regionalização ou seus 
segmentos. 
§ 2º A obrigatoriedade de individualização no PPA 2026/2029 de Iniciativa e Ações
de que trata o caput não se aplica aos Empreendimentos de Grande Porte 
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financiados com recursos provenientes de transferências da União a Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 
§ 3º A secretaria municipal de Administração e planejamento poderá regulamentar 
critérios adicionais para individualização de Iniciativas de que trata o caput deste 
artigo.
Art. 11. Os orçamentos anuais, de forma articulada com o PPA 2026/2029, 
serão orientados para o alcance dos Objetivos constantes deste Plano.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO
Seção I
Aspectos Gerais
Art.12. A gestão do PPA 2026/2029 consiste na articulação dos meios 
necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a 
garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis, buscando o 
aperfeiçoamento:
I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas; 
II - dos critérios de regionalização das políticas públicas; e 
III - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2026/2029.
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Parágrafo único. Caberá a Secretaria Municipal de Administração definir os 
prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do 
PPA 2026/2029.
Seção II
Do Monitoramento e Avaliação
Art. 13. O Monitoramento do Plano Plurianual é atividade estruturada a 
partir da implementação de cada Programa, e orientada para o alcance das metas 
prioritárias do governo. 
Art. 14. A avaliação do PPA 2026/2029 consiste na análise das políticas 
públicas e dos Programas, fornecendo subsídios para eventuais ajustes em sua 
formulação e implementação.
Art. 15. O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de 
estímulo à cooperação municipalista com vistas à produção, ao intercâmbio e à 
disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.
Art. 16. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no 
processo de monitoramento dos Programas do PPA 2026/2029. 
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 17. Para fins de atendimento ao disposto no parágrafo 1° do art. 167 
da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período 2026/2029, está 
incluído no Valor Global dos Programas.
Parágrafo único. A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os 
investimentos de que tratam o caput, para o ano de sua vigência.
Art. 18. Considera-se revisão do PPA-2026/2029 a inclusão, exclusão ou 
alteração de Programas.
§ 1º A revisão de que trata o caput, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º e 5° 
deste artigo, será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei, 
sempre que necessário.
§ 2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual que incluam Programa 
Temático ou Objetivo deverão conter os respectivos atributos. 
§ 3º Considera-se alteração de programa a inclusão, exclusão ou a alteração de 
Objetivos, Iniciativas, Ações e Metas. 
§ 4º O Poder Executivo, para compatibilizar a as alterações promovidas pelas leis 
orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a: 
I – Alterar o Valor Global do Programa; 
II – Incluir, excluir ou alterar Iniciativas e ações; e 
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III – Adequar as vinculações entre ações orçamentárias e Iniciativas. 
§ 5º O Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar as informações 
gerenciais e os seguintes atributos: 
I – Indicador;
II – Valor de Referência; 
III – Metas; 
IV - Órgão Responsável; e 
V - Iniciativas e Ações. 
Art.19. A Secretaria Municipal de Administração atualizará, na internet, ao 
menos uma vez ao ano, as informações constantes do Plano Plurianual bem como 
o divulgará em formato e linguagem acessíveis à sociedade. 
Art.20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, Bom Jesus do Araguaia, MT, em 24 de novembro 2025.
MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
MARCILEI ALVES DE 
OLIVEIRA:96915862153
Assinado de forma digital por MARCILEI 
ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 
Dados: 2025.11.24 17:52:28 -03'00'
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MENSAGEM
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 034, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025.
A Sua Excelência Senhor
Celso Barros
Câmara Municipal de Vereadores
Bom Jesus do Araguaia - MT
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Submeto à apreciação desta augusta Câmara Municipal o incluso projeto 
de Lei referente ao Plano Plurianual - PPA, para o quadriênio 2026/2029, nos 
termos do artigo 165, inciso I e §1°, da Constituição da República.
INTRODUÇÃO
A construção e a consolidação de um modelo de desenvolvimento 
econômico, social e ambiental orientado pela inclusão social e pela redução das 
desigualdades são o resultado mais tangível dos esforços de implementação das 
políticas públicas que caracterizaram o país no período recente.
Os desafios para o momento atual remetem tanto à consolidação dos 
direitos conquistados quanto ao aperfeiçoamento das políticas públicas na busca 
pela melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos 
de qualidade por toda a população brasileira.
Dando sequência a este modelo de desenvolvimento, o PPA 2026/2029
define as escolhas para atender às novas demandas de uma sociedade que 
também tem mudado e evoluído nesse período.
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Para enfrentar esses desafios e aproximar ainda mais as políticas públicas 
da realidade e anseios da sociedade, foram empreendidas ações com a finalidade 
de aprimorar tanto o próprio PPA quanto o seu processo de construção, 
fortalecendo seu caráter de espaço institucional de participação da sociedade civil.
ESTRUTURA E METODOLOGIA DO PPA
O PPA 2026/2029 trouxe inovações à metodologia de elaboração 
anteriormente vigente. A mudança de estrutura e conceitos relacionados ocorreu, 
principalmente, com o intuito de dotar o Plano da capacidade de interpretar a 
realidade na qual é implantado e as especificidades de cada política pública nele 
inserida e, assim, comunicar melhor os compromissos do governo, evitando a 
linguagem rigidamente técnica e facilitando a incorporação das agendas do 
governo e a apropriação do Plano pela Sociedade.
Este modelo, fundamentado em uma leitura por temas de políticas públicas, 
buscou fortalecer o caráter estratégico do Plano, evitando sua identificação com 
uma visão de curto prazo, mais própria dos orçamentos. 
O PPA deve apresentar os objetivos e metas da administração pública para 
o período de quatro anos, identificando as prioridades do governo em linha com 
os planejamentos setoriais.
O PPA 2026/2029 do Município de Bom Jesus do Araguaia foi elaborado 
evidenciando as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, em 
atendimento ao artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, sendo estruturado em 
programas temáticos e Gestão, objetivos, metas e Ações.
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ELABORAÇÃO DO PPA 2026/2029
O PPA 2026/2029 reforça a participação social na gestão pública não 
somente como diretriz para a implementação das políticas públicas, mas também 
na sua fase de elaboração e planejamento, seja como estratégia de 
reconhecimento do papel da sociedade, seja como forma de aperfeiçoamento da 
ação governamental. 
A participação de pessoas e entidades ocorreu por meio de:
Consulta publica online, disponibilizada junto ao site oficial do município 
https://www.bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV17hl2oAdJmCIxcfbiF3G4WfGtPt9
QO8JQYTMeMr4mLZx5w/viewform
E audiência pública online realizado as dezenove horas (horário de 
Brasília) do dia dezenove de setembro de dois mil e vinte e cinco, realizou-se 
direto da sede administrativa da empresa Gestão MT Assessoria Ltda., no 
município de Cuiabá, na qualidade de contratada, por meio da plataforma da rede 
social Facebook página oficial da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia 
a audiência pública para elaboração do Planejamento Municipal, por meio das 
peças do Plano Plurianual – PPA 2026/2029, LDO e LOA 2026, em atendimento 
ao que dispõe o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000.
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Como ferramenta legítima de materialização dos compromissos 
democráticos do governo, o PPA permanece aberto à constante interação com a 
sociedade. É nessa lógica que o governo tem buscado aperfeiçoar e consolidar 
os canais de participação social na elaboração e gestão do Plano. O processo 
coletivo e contínuo de construção do PPA, baseado no debate organizado, 
fortalece e qualifica o planejamento.
CENÁRIO FISCAL
Na estimativa da receita foram observadas as normas técnicas e legais, 
considerando-se os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de 
preços, do crescimento econômico e de outros fatores relevantes. 
Para a elaboração das metas foi adotada a metodologia estabelecida pelo 
Governo Federal e normatizada pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, 
tendo sido utilizados os seguintes parâmetros para as estimativas: 
O cenário fiscal do período do PPA partiu da estimativa da Receita e 
Despesa da LDO 2026, evidenciado no quadro a seguir.
ESP EC IF IC A ÇÃ O (P A R Â M ET R OS) 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028
PIB Brasil 1,90 3,40 1,97 1,60 2,00 2,00
IPCA - IBGE 5,96 4,83 3,56 5,65 4,50 3,78
D eflato r (Indí ce para D eflação ) 1,060 1,111 1,150 1,215 1,270 1,318
P IB M A T O GR OSSO (SEF A Z / M T )
Valores Projetados R$ M ilhões 287.670.130.000 292.785.392.851 300.235.096.668 315.673.721.652 332.641.776.382 345.215.635.529
R eceita C o rrente Lí quida R 1 61.341.261 67.319.955 69.940.000 77.380.000 80.862.100 83.918.687
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=IPCA
Fonte: Secretaria de Finanças Municipal, realizando projeções em 07/2025. 
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
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PROGRAMAÇÃO DO PPA 2026/2029
O Plano Plurianual, elaborado por todos os setores da Administração 
Municipal e consolidado pela Secretaria Municipal de Administração, compreende 
as diretrizes e as metas para o desenvolvimento humano e econômico do 
Município, através da implementação de 10 (Dez) programas e 10 (Dez) macro 
objetivos, a seguir discriminados:
XI. EXERCER A FUNÇÃO LEGISLATIVA, TRANSPARENTE E 
FISCALIZADORA
• 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
XII. PROMOVER UMA GESTÃO EFICIENTE, MODERNA E PARTICIPATIVA
• 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
XIII. REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVER O BEM ESTAR 
DAS FAMILIAS
• 0003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
• 0011 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
• 0012 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
• 0013 - VIVA A MELHOR IDADE
• 0014 - MEU LAR
XIV. PROMOVER E DESENVOLVER O ESPORTE E O LAZER EM TODO O 
MUNICÍPIO
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 % 2025 % 2026 % 2027 % 2028 %
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 65.356.773,34 85.102.093,46 30,21% 69.940.000,00 -17,82% 77.380.000,00 10,64% 80.862.100,00 4,50% 83.918.687,38 3,78%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 63.831.463,02 77.364.458,81 21,20% 68.500.000,00 -11,46% 75.692.000,00 10,50% 79.098.140,00 4,50% 82.088.049,69 3,78%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 65.640.436,19 79.768.347,44 21,52% 69.940.000,00 -12,32% 77.380.000,00 10,64% 80.862.100,00 4,50% 83.918.687,38 3,78%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) 65.425.302,25 79.503.270,40 21,52% 69.939.990,00 -12,03% 75.740.000,00 8,29% 79.148.300,00 4,50% 82.140.105,74 3,78%
Receita Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) -1.593.839,23 -2.138.811,59 34,19% -1.439.990,00 -32,67% -48.000,00 -96,67% -50.160,00 4,50% -52.056,05 3,78%
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) -1.593.839,23 -2.138.811,59 34,19% -1.439.990,00 -32,67% -48.000,00 -96,67% -50.160,00 4,50% -52.056,05 3,78%
Dívida Pública Consolidada (DC) 0,00 6.244.824,14 0,00% 0,00 -100,00% 4.624.824,14 0,00% 2.948.617,93 -36,24% 1.328.617,93 0,00%
Dívida Consolidada Líquida (DCL) -11.579.445,48 -12.232.299,56 5,64% 0,00 -100,00% -4.624.824,14 0,00% -2.948.617,93 -36,24% -1.328.617,93 0,00%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -10.348,39 6.145.176,00 -59482,92% 0,00 -100,00% 1.620.000,00 0,00% 1.620.000,00 0,00% 1.620.000,00 0,00%
VALORES A PREÇOS CORRENTES
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)
Rua G, s/nº, Quadra 35 Bairro: Loteamento Solar Flor do Araguaia Bom Jesus do Araguaia/MT
CEP.: 78.678-000 – Telefone: (66) 98146-0192 / (66) 98146-0179
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secretaria.administracao@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
• 0004 - ESPORTE PARA TODOS
XV. PROMOVERPOLITICASPUBLICAVISANDOPROPORCIONARUMCONT
EUDOCULTURALPARATODOSOSQUEAINDANÃOTEMNENHUMACES
SOANENHUM TIPO DE CULTURA E LEVANDO MAIS OPORTUNIDADE 
E APOIO AOS QUE DESENVOLVEM ALGUM TIPO DE TRABALHO 
VOLTADO A CULTURA
• 0005 - VITRINE ARAGUAIA
XVI. OFERTAR EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE
• 0006 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
XVII. FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR PROPICIANDO O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COM AUMENTO DA RENDA E 
QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS E FORNECIMENTO DE 
ALIMENTOS DE QUALIDADE
• 0007 - AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE
XVIII. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL COM OBRAS PUBLICAS E 
SERVIÇOS DE QUALIDADE
• 0008 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE
XIX. OFERTAR SAUDE PÚBLICA DE QUALIDADE
• 0009 - SAUDE PARA TODOS
XX. ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTIGENTES E RISCOS FISCAIS 
IMPREVISTOS
• 0010 – PASSIVOS CONTINGENTES
Os programas, enquanto desdobramentos dos macro objetivos, estão 
voltados para o desenvolvimento sustentável do Município, por meio da geração 
de emprego e de renda, implementação da infraestrutura e manutenção dos 
serviços públicos capaz de atender as demandas da sociedade e promover o 
progresso social.
A profunda preocupação da atual Administração com a inclusão social 
manifesta-se através de mecanismos garantidores da igualdade de oportunidades 
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de progresso individual e da tutela dos grupos discriminados ou menos 
favorecidos e, ainda, com a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, por meio 
de programas atuantes nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, cultura, 
esporte e lazer, dentre outros.
O detalhamento dos recursos financeiros, constante dos Anexos demonstra 
o esforço da Administração em atingir os macro objetivos fixados, porquanto 
pretende despender, nos próximos 04 (quatro) exercícios o montante de R$ 
329.251.601,14 (Trezentos e vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e um 
mil, seiscentos e um reais e quatorze centavos) distribuídos conforme 
detalhamento dos Anexos do presente projeto.
Por intermédio do Plano Plurianual 2026/2029, a Administração Atual 
pretende normatizar a força de trabalho e o espírito empreendedor que a 
nortearão no respectivo quadriênio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, fiel ao pacto feito com cidadãos bomjesusenses de Bom Jesus 
do Araguaia, submeto à apreciação dos nobres representantes da municipalidade, 
o PPA 2026/2029, espelho dos anseios de uma sociedade por mais 
desenvolvimento, mais cidadania, melhor qualidade de vida e, sobretudo, mais 
eficiência em nosso Município.
Por essas razões, solicitamos o irrestrito apoio dos integrantes desta Casa 
Legislativa no sentido de apreciar, votar e aprovar o presente projeto de Lei. 
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e seus dignos protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.
Atenciosamente,
Gabinete do Prefeito, Bom Jesus do Araguaia, MT, em 24 de novembro 2025.
MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
MARCILEI ALVES DE 
OLIVEIRA:96915862153
Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE 
OLIVEIRA:96915862153 
Dados: 2025.11.24 17:52:53 -03'00'
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo: Realizar as ações de gestão destinadas ao Processo Legislativo
Justificativa: Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e
exercer competências definidas na constituição estadual, na lei orgânica do município, na legislação municipal
e no regimento interno.
Público Alvo: Atendimento ao Publico
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
18.933.261,76
2026 2027 2028 2029 TOTAL
4.172.000,00 4.525.785,60 4.909.572,21 5.325.903,95
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
MES
MES
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES)
12 12 12 12
Índice
Futuro
12
Índice
Recente
12
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Objetivo: Realizar as ações de gestão destinadas ao apoio e à manutenção da atuação governamental do município.
Justificativa: Atender as secretarias, assessorias e departamentos municipais na execução de suas atividades administrativas e
financeiras, necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e programas.
Público Alvo: Gestão Municipal
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
45.889.151,41
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10.896.954,80 11.318.686,22 11.660.054,38 12.013.456,01
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
MES
MES
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES)
12 12 12 12
Índice
Futuro
12
Índice
Recente
12
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%porc
Procentagem
POPULAÇÃO ATENDIDA
100 100 100 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
100
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Objetivo: A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Prevê o desenvolvimento
de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de
indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com
deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os benefícios, tanto
de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização.
Justificativa: Garantir de inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de
risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local. A proteção social básica destina-se à população que vive
em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras), atingindo
a demanda em territórios indígenas, projetos de assentamento e distrito, garantindo acesso aos direitos sociais
e principalmente quanto a superação de situação de extrema pobreza que em muitos casos podem levar a situação
de risco social.
Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social
Estratégia:
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 6
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
10.572.382,67
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.836.600,00 2.491.131,00 2.577.585,60 2.667.066,07
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
UN
UNIDADE
ATEND. INDIVIDUALIZADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS
160 170 180 190
Índice
Futuro
190
Índice
Recente
150
PROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS
Objetivo: Incentivar a pratica das atividades esportivas educacionais, visando contribuir com o caráter e a formação do
ser humano, proporcionando-lhe saúde física e mental para que o individuo saiba dos seus direitos e deveres
dentro da sociedade.
Justificativa: Através do esporte podemos mudar a realidade de jovens e crianças não só proporcionando inclusão social mais
também uma boa formação como cidadão de bem e um atleta de sucesso .
Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Melhor idade.
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
6.749.517,74
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.520.000,00 1.530.400,00 2.062.564,00 1.636.553,74
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
UN
UNIDADE
EVENTOS REALIZADOS
15 20 25 29
Índice
Futuro
29
Índice
Recente
11
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0005 VITRINE ARAGUAIA
Objetivo: Proporcionar acesso a politicas culturais que proporcionem o resgate dos valores étnicos e viabilizem o pleno
acesso a diversão e lazer ,criando espaços públicos para produção cultura dos jovens ,e a inclusão de todos os
seguimentos juvenis nesse projeto.
Justificativa: Melhorar a cultura de nossos jovens,para que num futuro eles possam compartilhar seus conhecimentos ,promovendo
respeito a diversidade cultural e á criatividade humana.
Público Alvo: População em geral
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
4.046.766,65
2026 2027 2028 2029 TOTAL
960.100,00 993.703,50 1.028.483,12 1.064.480,03
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
UN
UNIDADE
EVENTOS REALIZADOS
11 12 13 14
Índice
Futuro
14
Índice
Recente
10
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Objetivo: Ampliar a oferta de Educação Infantil em creches e pré-escola de forma a atender, 100% às crianças de 4 e 5
anos, 80% (cinquenta por cento) às crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos; Ofertar o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos para toda população de 6 (seis) a 11 (onze) anos e garantir que os alunos concluam essa etapa na
idade recomendada; Ofertar Educação básica a toda população escolarizável que reside no campo em escolas do e
no campo; Ofertar Educação Básica a população indígena com prioridade a Educação Infantil, garantindo o acesso
e a permanência na escola pública; Ofertar Educação de Jovens e Adultos (EJA) a todos os que não tiveram acesso
à educação básica de acordo a demanda existente; Estabelecer parcerias com a União, Estado e Município e
implantar a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no município; Estabelecer parcerias com
Universidades públicas e Privadas para oferta da Educação Superior.
Justificativa: O PPA 2026-2029 da Secretaria de Educação cumpre o papel de ser um registro histórico sobre um momento de
grandes transformações pelo qual passa Bom Jesus do Araguaia, com avanços na gestão, melhorias na forma de
aplicar os recursos e ampliação da transparência e da participação popular. Isso significa que os compromissos
assumidos pela atual administração, seus programas e ações, vincula-se diretamente com os recursos necessários
a implementar tais iniciativas, assegurando uma efetiva entrega à sociedade. Na organização política
administrativa, estabelecida na constituição federal de 1988, que compete os Municípios atuar e manter
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
prioritariamente o Ensino Fundamental e a Educação Infantil, em regime de colaboração com o Estado, o Distrito
Federal, e a União, através de elaboração de políticas, implementação de ações e garantia de recursos. A
educação infantil, de acordo com que estabelece a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases, representa a
primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de
idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
comunidade. Em Bom Jesus do Araguaia no âmbito público municipal, o segmento da Educação Infantil atende
criança com idade de 2 a 4 anos na Creche e pré-escola de 4 e 5 anos de idade na escola - cuja matricula tornou
se obrigatória nesta ultima faixa etária conforme a Lei 12.796/2003. Vistas as crescentes demandas da
educação infantil é necessário melhoria nas estruturas físicas das unidades, uma vez que essa etapa é ofertada
em escola que atende outros segmentos simultaneamente na mesma unidade escolar, tanto na zona urbana quanto na
zona rural. No Segmento do Ensino Fundamental das escolas municipais oferta de atendimento dos alunos a partir
dos 6 anos a 11 anos de idade.
Público Alvo: População
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
91.289.109,84
2026 2027 2028 2029 TOTAL
21.588.020,04 22.549.350,74 23.775.228,04 23.376.511,02
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
UN
UNIDADE
ALUNOS ATENDIDOS
2841 2963 3084 3205
Índice
Futuro
3205
Índice
Recente
1479
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0007 AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE
Objetivo: Fomentar a Agricultura Familiar
Justificativa: O Município de Bom Jesus do Araguaia se destaca atualmente pela sua crescente produção agropecuária. O
município também é destaque na Agricultura Familiar, porém, o setor resume-se em cultivos pouco produtivos e
consequente baixa renda, sendo indispensável o incentivo e orientação do Poder Público para intensificação e
diversificação da produção. O mercado local anseia por produtos de qualidade e de fácil acesso, visto que
grande parte das frutas, legumes e verduras são provenientes de outros Municípios.
Público Alvo: Agricultores Familiares
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
6.098.854,51
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.449.000,00 1.498.315,00 1.549.356,03 1.602.183,48
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
MES
MES
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES)
12 12 12 12
Índice
Futuro
12
Índice
Recente
12
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0008 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE
Objetivo: "Construir, Ampliar e Melhorar a estrutura física Urbana e Rural, dos Prédios, Espaços e Obras Públicas, de
forma a oferecer aos munícipes qualidade e conforto e locomoção, além de garantir os serviços públicos
essências como, Coleta de lixo e resíduos sólidos, limpeza das ruas e avenidas, iluminação pública e etc.
Executar ações de melhoria do sistema viário e acesso de pessoas e propriedades rurais proporcionando
condições favoráveis para a
movimentação de insumos para a produção de alimentos, para o escoamento da produção e para o transporte de
pessoas e alunos."
Justificativa: A gestão Publíca tem por dever a inclusão do cidadão no âmbito social, diminuindo a sua exclusão, revertendo
os quadros de injustiça e vulnerabilidade, reservando a ele o direito de desfrutar com qualidade de saúde,
atenção básica, ensino de qualidade, trafegabilidade. Acões infraestruturais tem como finalidade a oferta de
melhores serviços e qualidade de vida ao municípie em todos os âmbitos. Estradas bem cuidadas dão aos
munícipes, segurança, agilidade, economia, comodidade, e oportunidade de crescimento social, econômico,
cultural e humano, e ainda integram os munícipes das zonas rural e urbana, além de impulsionam a economia
local, através do escoamento de sua produção.
Público Alvo: População Geral
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
79.357.028,44
2026 2027 2028 2029 TOTAL
17.423.587,36 19.900.561,29 19.768.138,50 22.264.741,29
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 6
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
UN
UNIDADE
Municípies atendidos de forma direta e indireta (IBGE 2022)
7280 7280 7280 7280
Índice
Futuro
7280
Índice
Recente
7280
PROGRAMA: 0009 SAÚDE PARA TODOS
Objetivo: Constituir um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre
eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a
proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção
da saúde.
Justificativa: Redução de doenças preveníveis e imunopreveníveis.
Público Alvo: servidores e usuários do sistema único de saúde (SUS)
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
62.655.911,23
2026 2027 2028 2029 TOTAL
15.639.991,80 15.146.639,54 15.665.914,93 16.203.364,96
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
UN
UNIDADE
Planos de saúde enviados ao conselho de saúde
1 1 1 1
Índice
Futuro
1
Índice
Recente
1
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%porc
Procentagem
Cobertura de primeira consulta odontológica programática
7 7,1 7,5 8
Índice
Futuro
8
Índice
Recente
6,26
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%porc
Procentagem
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica
85 90 95 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
80
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%porc
Procentagem
Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengu
85 90 95 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
80
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0010 PASSIVOS CONTIGENTES
Objetivo: Atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos, nos termos previstos na
lei de diretrizes orçamentárias.
Justificativa: Reserva de contigencia
Público Alvo: Passivos Contigentes
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
632.241,43
2026 2027 2028 2029 TOTAL
150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 6
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
MES
MES
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES)
12 12 12 12
Índice
Futuro
12
Índice
Recente
12
PROGRAMA: 0011 GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
Objetivo: Garantir a política de assistência social que estabelece os princípios e diretrizes para implementação do SUAS,
reorganizando os serviços, programas, projetos e benefícios relativos a assistência social, assegurando a
proteção social básica e especial de média e alta complexidade, tendo a centralidade na família e no espaço
social onde seus usuários vivem.
Justificativa: Fazer com que o município exerça adequadamente sua função no desenvolvimento de políticas públicas de
assistência social.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
580.313,34
2026 2027 2028 2029 TOTAL
137.680,00 142.498,80 147.486,26 152.648,28
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
MES
MES
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES)
12 12 12 12
Índice
Futuro
12
Índice
Recente
12
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0012 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Objetivo: Promover a proteção e o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e
seu contexto de vida
Justificativa: Ao atender famílias em situação de vulnerabilidade, o PCF contribui para reduzir as desigualdades sociais e
garantir que todas as crianças tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento
Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
235.472,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
55.866,00 57.821,31 59.845,06 61.939,63
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
UN
UNIDADE
CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PROJETO CRIANÇA FELIZ
100 110 120 140
Índice
Futuro
140
Índice
Recente
100
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: 0013 VIVA A MELHOR IDADE
Objetivo: Os projetos melhor idade geralmente visam:
Promover a saúde e o bem-estar físico, mental e emocional dos idosos. 
Estimular a convivência social e o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis. 
Aumentar a autonomia e a independência dos idosos. 
Oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades. 
Incentivar a participação ativa dos idosos na sociedade
Justificativa: Os projetos melhor idade são ferramentas importantes para promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida
dos idosos, contribuindo para que esta fase da vida seja vivida com mais alegria, autonomia e participação
Público Alvo: IDOSOS
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 6
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
50.200,00 51.957,00 53.775,50 55.657,64 211.590,14
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
MES
MES
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES)
12 12 12 12
Índice
Futuro
12
Índice
Recente
12
PROGRAMA: 0014 MEU LAR
Objetivo: Assegurar o acesso das famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou áreas de risco a programas
habitacionais, com uma maior efetivação e execução da política de habitação de interesse social do município,
desenvolvendo condições para o investimento no setor habitacional, tendo como fonte de recurso as
transferências voluntárias do governo federal e programas de concessão de crédito com desconto variável de
acordo com a sua capacidade de pagamento, sujeitos ao pagamento de prestações mensais.
Justificativa: Os programas de habitação, são iniciativas governamentais que visam facilitar o acesso à moradia digna para a
população, principalmente para famílias de baixa renda. Esse programas oferece subsídios e outros benefícios
para a construção ou reforma de imóveis a população de baixa renda
Público Alvo:
Estratégia:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
2.000.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
OBRA
OBRA
CASAS CONSTRUIDAS/REFORMADAS
10 10 10 10
Índice
Futuro
40
Índice
Recente
0
Gestor:
Restrição:
TOTAL DOS PROGRAMAS:
77.380.000,00 80.862.100,00 83.918.687,38 87.090.813,78 329.251.601,16
2026 2027 2028 2029 Total
Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 6
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
ENTIDADE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
010101 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
1 0001 01 031 1001 Ampliação da Câmara Municipal 650.000,00 705.120,00 764.914,18 829.778,90
1 0001 01 031 2001 Despesas com Publicidade 40.000,00 43.392,00 47.071,64 51.063,32
1 0001 01 031 1002 Aquis. de Veículo Equip. e Mat. Permanente - Câmara Municipal 120.000,00 130.176,00 141.214,92 153.189,95
1 0001 01 031 2002 Manutenção do Gabinete do Presidente 605.000,00 656.304,00 711.958,58 772.332,67
1 0001 01 031 1003 Aquisição de Veículo 120.000,00 130.176,00 141.214,92 153.189,95
1 0001 01 031 2003 Manutenção e Encargos das Atividades ADM 2.637.000,00 2.860.617,60 3.103.197,97 3.366.349,16
TOTAL ORGÃO: 4.172.000,00 4.525.785,60 4.909.572,21 5.325.903,95
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020201 GABINETE DO PREFEITO
2 0002 04 122 1004 "Aquisição de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - Gabinete Prefeito" 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0002 04 122 2004 Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito 1.200.000,00 1.242.000,00 1.285.470,00 1.330.461,45
2 0002 04 122 2005 Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Legais 120.000,00 124.200,00 128.547,00 133.046,15
2 0002 04 122 1087 Reserva para Emendas Individuais Parlamentares 809.154,80 837.475,22 866.786,85 897.124,39
2 0002 04 122 2008 "Parcerias com Entidades Governamentais e Não Governamentais" 17.000,00 17.595,00 18.210,83 18.848,20
TOTAL ORGÃO: 2.196.154,80 2.273.020,22 2.352.575,93 2.434.916,08
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020203 PROCURADORIA JURIDICA
2 0002 04 122 2007 "Manutenção e Encargos com a Procuradoria e Assessoria Jurídica" 476.000,00 492.660,00 509.903,10 527.749,71
TOTAL ORGÃO: 476.000,00 492.660,00 509.903,10 527.749,71
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020206 CONTROLADORIA INTERNA
2 0002 04 124 2006 Manutenção e Encargos com a Controladoria Municipal 250.000,00 258.750,00 267.806,25 277.179,47
TOTAL ORGÃO: 250.000,00 258.750,00 267.806,25 277.179,47
Página 1 de 1 Fiorilli SC Ltda - Software 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020301 GABINETE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO
2 0002 04 122 2010 Capacitação do Servidores Municipais 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0002 04 122 2011 Manutenção e Reforma de Prédios Públicos 10.000,00 100.000,00 103.500,00 107.122,50
2 0002 04 122 2012 "Realização de Reforma e Atualização de PCCS e demais Legislações" 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18
2 0002 04 122 2013 Realização de Concurso Publico e ou Processo Seletivo 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0002 04 122 1005 "Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Administração e Departamentos" 100.000,00 103.500,00 107.122,50 110.871,79
2 0002 04 122 2009 "Manutenção e Encargos das Atividades da Sec. de Administração e Departamentos" 3.700.000,00 3.829.500,00 3.963.532,50 4.102.256,14
2 0002 04 122 2019 Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios 101.000,00 104.535,00 108.193,73 111.980,51
TOTAL ORGÃO: 4.021.000,00 4.251.385,00 4.400.183,48 4.554.189,90
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020302 DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2 0002 04 122 2015 Regularização Fundiária 100.000,00 103.500,00 107.122,50 110.871,79
TOTAL ORGÃO: 100.000,00 103.500,00 107.122,50 110.871,79
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020401 GABINETE DO SECRETARIO
2 0002 04 122 2020 Parcelamentos - Divida Fundada 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00
2 0002 04 122 2018 Encargos com o PASEP 773.800,00 808.621,00 839.186,87 870.908,14
2 0002 04 123 2017 "Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. de Finanças e Departamentos" 1.450.000,00 1.500.750,00 1.553.276,25 1.607.640,92
2 0010 99 999 9999 Reserva de Contingência 150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68
TOTAL ORGÃO: 4.003.800,00 4.094.621,00 4.183.146,87 4.274.856,74
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
2 0006 12 306 2052 Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental 528.372,00 546.865,02 566.005,30 585.815,48
2 0006 12 306 2053 Manutenção da Alimentação Escolar - EJA 5.000,00 5.175,00 5.356,13 5.543,59
2 0006 12 306 2054 Manutenção da Alimentação Escolar - Creche 111.375,00 115.273,13 119.307,68 123.483,45
2 0006 12 306 2055 Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-escola 118.908,00 123.069,78 127.377,22 131.835,43
2 0006 12 122 2117 Ações de Combate a Violência contra a Mulher e Criança 20.000,00 20.700,00 21.424,50 22.174,36
2 0006 12 128 2050 Formação Continuada para os Profissionais da Educação 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0006 12 128 2049 Capacitação e Qualificação dos Profissionais da Educação 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0006 12 364 2057 Parcerias para o Ensino Superior 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0006 12 365 1092 CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 540.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2 0006 12 365 1026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - 25% 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00
2 0006 12 365 2059 Manutenção do Ensino Infantil - 25% 650.100,00 672.853,50 696.403,37 720.777,49
2 0006 12 367 2061 Manutenção do Ensino Especial - 25% 51.200,00 52.992,00 54.846,72 56.766,36
2 0006 12 361 2051 Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos e salas Multifuncionais 30.000,00 31.050,00 32.136,75 33.261,54
2 0006 12 361 1025 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - 25% 100.000,00 150.000,00 200.000,00 100.000,00
2 0006 12 361 2056 Manutenção do Transporte Escolar 1.382.449,80 1.430.835,54 1.480.914,79 1.532.746,80
2 0006 12 361 1037 Aquisição de Ônibus Escolares 300.000,00 350.000,00 700.000,00 350.000,00
2 0006 12 361 2058 Manutenção do Ensino Fundamental - 25% 5.930.405,24 6.137.969,42 6.352.798,35 6.575.146,30
2 0006 12 361 1079 Contrução e Reforma de Escolas 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
2 0006 12 366 2060 Manutenção do Ensino EJA - 25% 40.200,00 41.607,00 43.063,25 44.570,46
TOTAL ORGÃO: 10.558.010,04 11.133.640,39 11.960.317,81 11.148.428,93
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020504 FUNDEB
2 0006 12 365 2062 Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL 3.000.000,00 3.105.000,00 3.213.675,00 3.326.153,63
2 0006 12 365 2066 Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - INFANTIL 1.500,00 1.552,50 1.606,84 1.663,08
2 0006 12 367 2064 Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - ESPECIAL 1.000,00 1.035,00 1.071,23 1.108,72
2 0006 12 367 2068 Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - ESPECIAL 2.000,00 2.070,00 2.142,45 2.217,44
2 0006 12 361 2063 Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 8.000.000,00 8.280.000,00 8.569.800,00 8.869.743,00
2 0006 12 361 2067 Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL 13.500,00 13.972,50 14.461,54 14.967,69
2 0006 12 361 1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 0006 12 366 2065 Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - EJA 1.000,00 1.035,00 1.071,23 1.108,72
2 0006 12 366 2069 Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - EJA 1.010,00 1.045,35 1.081,94 1.119,81
TOTAL ORGÃO: 11.030.010,00 11.415.710,35 11.814.910,23 12.228.082,09
Página 3 de 3 Fiorilli SC Ltda - Software 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 0009 10 301 2100 Formação Continuada para os Profissionais da saúde 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0009 10 301 2101 Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal 590.100,00 610.753,50 632.129,87 654.254,42
2 0009 10 301 2102 Manutenção e Encargos com a Atenção Básica 11.787.837,80 12.200.412,12 12.627.426,55 13.069.386,48
2 0009 10 301 2105 Manutenção do Tratamento Fora do Município TFD 150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68
2 0009 10 301 1075 Reforma e ampliação de PSF 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2 0009 10 301 2106 Encargos com o Consorcio de Saúde 736.662,40 762.445,58 789.131,18 816.750,77
2 0009 10 305 2103 COVID - Enfrentamento a Pandemia 200,00 200,00 200,00 200,00
2 0009 10 305 2108 Realização das Campanhas de Vacinação 20.000,00 20.700,00 21.424,50 22.174,36
2 0009 10 305 2109 Manutenção e Encargos com Programas de Vigilância 476.000,00 492.660,00 509.903,10 527.749,71
2 0009 10 303 2104 Aquisição e distribuição de medicamentos 200.924,00 207.956,34 215.234,81 222.768,03
2 0009 10 302 2107 Manutenção e Funcionamento das Atividades MAC 323.200,00 334.512,00 346.219,92 358.337,62
2 0009 10 302 1097 Obras e Melhorias de Infraestrutura - Saude 1.005.067,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL ORGÃO: 15.639.991,80 15.146.639,54 15.665.914,93 16.203.364,96
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020701 GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
2 0003 08 122 2032 Atividades do Conselho Tutelar 335.000,00 346.725,00 358.860,38 371.420,49
2 0003 08 122 2116 Ações de Combate a Violência contra a Mulher e Criança 20.000,00 20.700,00 21.424,50 22.174,36
2 0003 08 244 2120 Benefícios Eventuais 150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68
2 0003 08 244 2118 Ações voltadas a comunidade Indigena 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0003 08 244 2119 Ações Itinerantes no Municipio 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
TOTAL ORGÃO: 605.000,00 626.175,00 648.091,13 670.774,31
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 0014 16 482 1012 Construção de Casas Populares 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2 0003 08 122 1096 Obras e Melhorias de Infraestrutura - Social 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 0003 08 128 2035 Capacitação de Servidores - Social 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18
2 0003 08 244 2030 Manutenção e atividade do PBF 38.400,00 39.744,00 41.135,04 42.574,77
2 0003 08 244 1013 Construção de Piscina de Hidroginástica 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2 0003 08 244 2033 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 1.387.100,00 1.435.648,50 1.485.896,20 1.537.902,56
2 0003 08 244 2025 "Fortalecer parceria para oferta de cursos de geração de emprego e renda" 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0003 08 244 2036 Manutenção e atividade IGD- SUAS 1.100,00 1.138,50 1.178,35 1.219,59
2 0003 08 244 1008 Reforma e Ampliação do prédio do CRAS 250.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 0011 08 245 2028 Manutenção e atividade do PAIF/SCFV 137.680,00 142.498,80 147.486,26 152.648,28
TOTAL ORGÃO: 2.574.280,00 2.202.129,80 2.260.969,35 2.321.868,27
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020703 DEPARTAMENTO DO CRAS
2 0003 08 244 2034 Atividades do CRAS 295.000,00 305.325,00 316.011,38 327.071,77
TOTAL ORGÃO: 295.000,00 305.325,00 316.011,38 327.071,77
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020704 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2 0012 08 243 2114 Manutenção do CMDCA 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18
2 0012 08 243 2029 Manutenção e atividades do programa Criança Feliz 45.866,00 47.471,31 49.132,81 50.852,45
TOTAL ORGÃO: 55.866,00 57.821,31 59.845,06 61.939,63
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020705 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
2 0013 08 241 2027 Ações voltadas ao Grupo de Terceira Idade 50.200,00 51.957,00 53.775,50 55.657,64
TOTAL ORGÃO: 50.200,00 51.957,00 53.775,50 55.657,64
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020801 SECRETARIA DO GABINETE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
2 0004 27 812 1021 "Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Esporte, Lazer e Cultura" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 0004 27 812 2037 "Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Esporte, Lazer e Cultura" 590.000,00 610.650,00 632.022,75 654.143,55
TOTAL ORGÃO: 600.000,00 620.650,00 642.022,75 664.143,55
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020802 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
2 0004 27 812 1017 "Reforma e ampliação do Ginásio Municipal e da quadra coberta" 20.000,00 20.000,00 500.000,00 20.000,00
2 0004 27 812 2038 Realização de Eventos Desportivos 150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68
2 0004 27 812 1098 Obras e Melhorias de Infraestrutura - Esportes 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 0004 27 812 2039 Realização da Copa Bom Jesus 700.000,00 724.500,00 749.857,50 776.102,51
TOTAL ORGÃO: 920.000,00 909.750,00 1.420.541,25 972.410,19
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020803 DEPARTAMENTO DE CULTURA
2 0005 13 392 2040 Incentivo para as atividades Culturais e Festivas 300.000,00 310.500,00 321.367,50 332.615,36
2 0005 13 392 2043 Realização, Apoio Festa do Padroeiro 200.000,00 207.000,00 214.245,00 221.743,58
2 0005 13 392 2044 Realização, Apoio Dia do Evangélico 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0005 13 392 2046 Manutenção de Feira de artesanatos 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18
2 0005 13 392 2047 Festejos de Aniversário da Cidade 400.100,00 414.103,50 428.597,12 443.598,02
TOTAL ORGÃO: 960.100,00 993.703,50 1.028.483,12 1.064.480,03
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020901 SECRETARIA DE GABINETE AGRICULTURA, IND.,COM. E MAIO AMBIENT
2 0007 04 122 2086 "Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente" 1.184.000,00 1.225.440,00 1.268.330,40 1.312.721,96
TOTAL ORGÃO: 1.184.000,00 1.225.440,00 1.268.330,40 1.312.721,96
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
020902 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
2 0007 20 606 2073 Aquisição e distribuição fertilizantes e corretivos 20.000,00 20.700,00 21.424,50 22.174,36
2 0007 20 606 2083 "Implantação de programa para assistência técnica aos pequenos produtores" 100.000,00 103.500,00 107.122,50 110.871,79
2 0007 20 606 2074 Realização de eventos, cursos e palestras 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0007 20 606 1045 Aquisição de patrulha mecanizada e Equipamentos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 0007 20 606 2075 Capacitação de Mulheres, associações e conselhos 5.000,00 5.175,00 5.356,13 5.543,59
2 0007 20 606 1046 Aquisição de Equipamentos para Assistência Técnica 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89
2 0007 20 606 1047 Construção, Ampliação e Reforma da feira coberta 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2 0007 20 606 1099 Obras e Melhorias de Infraestrutura - agricultura 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL ORGÃO: 265.000,00 272.875,00 281.025,63 289.461,52
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
04173952/0001-68
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
021001 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
2 0008 15 122 2113 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS 96.000,00 99.360,00 102.837,60 106.436,92
2 0008 15 122 2097 "Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. Obras e Serviços Públicos" 4.810.000,00 4.978.350,00 5.152.592,25 5.332.932,98
TOTAL ORGÃO: 4.906.000,00 5.077.710,00 5.255.429,85 5.439.369,90
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
021002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
2 0008 15 451 1050 Aquisição de Veículos e Maquinários 100.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2 0008 15 451 1093 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS 200.000,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00
2 0008 15 451 1055 Construção estacionamento nos canteiros centrais nas avenidas 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2 0008 15 451 1066 "Construção/Reforma de coberturas, muros, cercas e calçadas e meios fios" 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2 0008 15 451 1057 Construção de Pontes, Galerias e Bueiros 200.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00
2 0008 15 451 1068 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos 515.000,00 550.000,00 600.000,00 1.000.000,00
2 0008 26 782 1094 Obras e Melhorias de Infraestrutura - Obras 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 0008 26 782 2098 "Manutenção e Conservação das estradas municipais, estaduais e de acesso" 4.906.000,00 5.077.710,00 5.255.429,85 5.439.369,89
2 0008 17 512 2089 Instalação de distribuição de água e esgoto 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18
TOTAL ORGÃO: 6.241.000,00 7.148.060,00 7.376.142,10 7.760.457,07
ORGÃO: 
Entidade Programa FunçãoSubFun. Ação 2026 2027 2028 2029
021003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
2 0008 10 451 1089 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO DETRAN 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 0008 15 452 2090 Manutenção e Ampliação da iluminação pública 1.015.000,00 1.050.525,00 1.087.293,38 1.125.348,64
2 0008 15 452 2094 Sinalização Viária 150.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00
2 0008 15 452 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral 1.505.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
2 0008 15 451 1062 Projeto e Construção do lago 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2 0008 15 451 1056 Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrito 1.586.587,36 2.004.266,29 2.939.273,17 4.869.565,68
2 0008 15 451 1058 Construção da Praça do Mini Estádio 10.000,00 10.000,00 500.000,00 10.000,00
TOTAL ORGÃO: 6.276.587,36 7.674.791,29 7.136.566,55 9.064.914,32
TOTAL GERAL: 77.380.000,00 80.862.100,00 83.918.687,38 87.090.813,78
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PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 1 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Classificação:
X
Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Atendimento ao Publico
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Realizar as ações de gestão destinadas ao Processo Legislativo
Justificativa: Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências defini
das na constituição estadual, na lei orgânica do município, na legislação municipal e no regimento interno.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
12
MES
12 12 12 12 12
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES) MES
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
18.933.261,76
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.01. 01
01
01 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER LEGISLATIVO
. CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
1 01 031 UN 0 0 0 0
1001 Ampliação da Câmara Municipal UNIDADE
1 01 031 UN 0 0 0 0
1002 Aquis. de Veículo Equip. e Mat.
Permanente - Câmara Municipal
UNIDADE
1 01 031 UN 0 0 0 0
1003 Aquisição de Veículo UNIDADE
2 01 031 UN 0 0 0 0
2001 Despesas com Publicidade UNIDADE
2 01 031 UN 0 0 0 0
2002 Manutenção do Gabinete do Presidente UNIDADE
2 01 031 UN 0 0 0 0
2003 Manutenção e Encargos das Atividades
ADM
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1001 1 500 4 650.000,00 705.120,00 764.914,18 829.778,90 2.949.813,08
1002 1 500 4 120.000,00 130.176,00 141.214,92 153.189,95 544.580,87
1003 1 500 4 120.000,00 130.176,00 141.214,92 153.189,95 544.580,87
2001 1 500 3 40.000,00 43.392,00 47.071,64 51.063,32 181.526,96
2002 1 500 3 605.000,00 656.304,00 711.958,58 772.332,67 2.745.595,25
2003 1 500 3 2.637.000,00 2.860.617,60 3.103.197,97 3.366.349,16 11.967.164,73
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
4.172.000,00 4.525.785,60 4.909.572,21 5.325.903,95 R$ 18.933.261,76
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 3 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Classificação:
X
Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Gestão Municipal
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Realizar as ações de gestão destinadas ao apoio e à manutenção da atuação governamental do município.
Justificativa: Atender as secretarias, assessorias e departamentos municipais na execução de suas atividades administrativas e financeiras, necessárias 
para dar suporte à implantação dos projetos e programas.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
12
MES
12 12 12 12 12
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES) MES
100
%porc
100 100 100 100 100
POPULAÇÃO ATENDIDA Procentagem
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
45.889.151,41
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.02. 01
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. GABINETE DO PREFEITO
1 04 122 UN 0 0 0 0
1004 "Aquisição de Equip. Veículos e Mat.
Permanentes - Gabinete Prefeito"
UNIDADE
3 04 122 UN 0 0 0 0
1087 Reserva para Emendas Individuais
Parlamentares
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2004 Manutenção e Encargos com o
Gabinete do Prefeito
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2005 Divulgação e Publicação de Atos
Oficiais e Legais
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2008 "Parcerias com Entidades
Governamentais e Não
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1004 1 500 4 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
1087 1 500 9 809.154,80 837.475,22 866.786,85 897.124,39 3.410.541,26
2004 1 500 3 1.200.000,00 1.242.000,00 1.285.470,00 1.330.461,45 5.057.931,45
2005 1 500 3 120.000,00 124.200,00 128.547,00 133.046,15 505.793,15
2008 1 500 3 17.000,00 17.595,00 18.210,83 18.848,20 71.654,03
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
2.196.154,80 2.273.020,22 2.352.575,93 2.434.916,08 R$ 9.256.667,03
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 4 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 PROCURADORIA JURIDICA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.02. 03
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. GABINETE DO PREFEITO
2 04 122 UN 0 0 0 0
2007 "Manutenção e Encargos com a
Procuradoria e Assessoria Jurídica"
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2007 1 500 3 476.000,00 492.660,00 509.903,10 527.749,71 2.006.312,81
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
476.000,00 492.660,00 509.903,10 527.749,71 R$ 2.006.312,81
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 CONTROLADORIA INTERNA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.02. 06
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. GABINETE DO PREFEITO
2 04 124 UN 0 0 0 0
2006 Manutenção e Encargos com a
Controladoria Municipal
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2006 1 500 3 250.000,00 258.750,00 267.806,25 277.179,47 1.053.735,72
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
250.000,00 258.750,00 267.806,25 277.179,47 R$ 1.053.735,72
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 5 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 GABINETE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.03. 01
02
02 03
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
1 04 122 UN 0 0 0 0
1005 "Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat.
Permanente - Sec. de Administração e
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2009 "Manutenção e Encargos das Atividades
da Sec. de Administração e
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2010 Capacitação do Servidores Municipais UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2011 Manutenção e Reforma de Prédios
Públicos
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2012 "Realização de Reforma e Atualização
de PCCS e demais Legislações"
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2013 Realização de Concurso Publico e ou
Processo Seletivo
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2019 Encargos com Decisões Judiciais e
Precatórios
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1005 1 500 4 100.000,00 103.500,00 107.122,50 110.871,79 421.494,29
2009 1 500 3 3.700.000,00 3.829.500,00 3.963.532,50 4.102.256,14 15.595.288,64
2010 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2011 1 500 3 10.000,00 100.000,00 103.500,00 107.122,50 320.622,50
2012 1 500 3 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18 42.149,43
2013 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2019 1 500 3 101.000,00 104.535,00 108.193,73 111.980,51 425.709,24
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
4.021.000,00 4.251.385,00 4.400.183,48 4.554.189,90 R$ 17.226.758,38
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.03. 02
02
02 03
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2 04 122 UN 0 0 0 0
2015 Regularização Fundiária UNIDADE
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 6 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2015 1 500 3 100.000,00 103.500,00 107.122,50 110.871,79 421.494,29
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
100.000,00 103.500,00 107.122,50 110.871,79 R$ 421.494,29
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 GABINETE DO SECRETARIO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.04. 01
02
02 04
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DA FAZENDA
2 04 123 UN 0 0 0 0
2017 "Manutenção e Encargos Ativ. da Sec.
de Finanças e Departamentos"
UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2018 Encargos com o PASEP UNIDADE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2020 Parcelamentos - Divida Fundada UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2017 1 500 3 1.400.000,00 1.500.750,00 1.553.276,25 1.607.640,92 6.061.667,17
2017 1 500 4 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2018 1 500 3 773.800,00 808.621,00 839.186,87 870.908,14 3.292.516,01
2020 1 500 3 10.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 4.900.000,00
2020 1 500 4 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
3.853.800,00 3.939.371,00 4.022.463,12 4.108.549,06 R$ 15.924.183,18
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Classificação:
X
Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fort
alecimento de vínculos familiares e comunitários. Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivênci
a e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com
deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os benefícios, tanto de prestação continuada como o
s eventuais, compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização.
Justificativa: Garantir de inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede 
de Proteção Social local. A proteção social básica destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pob
reza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - rel
acionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras), atingindo a demanda em t
erritórios indígenas, projetos de assentamento e distrito, garantindo acesso aos direitos sociais e principalmente quanto a superação de situ
ação de extrema pobreza que em muitos casos podem levar a situação de risco social.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
160
UN
150 190 170 180 190
ATEND. INDIVIDUALIZADOS PELA EQUIPE TÉCNICA UNIDADE
DO CRAS
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
10.572.382,67
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.07. 01
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 08 122 UN 0 0 0 0
2032 Atividades do Conselho Tutelar UNIDADE
2 08 122 UN 0 0 0 0
2116 Ações de Combate a Violência contra a
Mulher e Criança
UNIDADE
2 08 244 UN 0 0 0 0
2118 Ações voltadas a comunidade Indigena UNIDADE
1 08 244 UN 0 0 0 0
2119 Ações Itinerantes no Municipio UNIDADE
2 08 244 UN 0 0 0 0
2120 Benefícios Eventuais UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2032 1 500 3 330.000,00 346.725,00 358.860,38 371.420,49 1.407.005,87
2032 1 500 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2116 1 500 3 20.000,00 20.700,00 21.424,50 22.174,36 84.298,86
2118 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2119 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2120 1 500 3 150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68 632.241,43
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 605.000,00 626.175,00 648.091,13 670.774,31 R$ 2.550.040,44
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 8 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.07. 02
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 08 244 UN 0 0 0 0
1008 Reforma e Ampliação do prédio do
CRAS
UNIDADE
1 08 244 UN 0 0 0 0
1013 Construção de Piscina de
Hidroginástica
UNIDADE
1 08 122 UN 0 0 0 0
1096 Obras e Melhorias de Infraestrutura -
Social
UNIDADE
2 08 244 UN 0 0 0 0
2025 "Fortalecer parceria para oferta de
cursos de geração de emprego e renda"
UNIDADE
2 08 244 UN 0 0 0 0
2030 Manutenção e atividade do PBF UNIDADE
2 08 244 UN 0 0 0 0
2033 Atividades do Fundo Municipal de
Assistência Social
UNIDADE
2 08 128 UN 0 0 0 0
2035 Capacitação de Servidores - Social UNIDADE
2 08 244 UN 0 0 0 0
2036 Manutenção e atividade IGD- SUAS UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1008 1 500 4 250.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 280.000,00
1013 1 500 4 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 103.000,00
1096 1 500 4 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 130.000,00
2025 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2030 1 660 3 30.400,00 39.744,00 41.135,04 42.574,77 153.853,81
2030 1 660 4 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2033 1 500 3 1.200.000,00 1.435.648,50 1.485.896,20 1.537.902,56 5.659.447,26
2033 1 500 4 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2033 1 660 3 59.100,00 0,00 0,00 0,00 59.100,00
2033 1 660 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2033 1 661 3 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2033 1 661 4 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2035 1 500 3 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18 42.149,43
2036 1 660 3 1.100,00 1.138,50 1.178,35 1.219,59 4.636,44
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
1.936.600,00 1.559.631,00 1.613.483,09 1.669.219,99 R$ 6.778.934,08
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 DEPARTAMENTO DO CRAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.07. 03
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 08 244 UN 0 0 0 0
2034 Atividades do CRAS UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2034 1 500 3 240.000,00 305.325,00 316.011,38 327.071,77 1.188.408,15
2034 1 500 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2034 1 660 3 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
295.000,00 305.325,00 316.011,38 327.071,77 R$ 1.243.408,15
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0004 ESPORTE PARA TODOS
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Melhor idade.
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Incentivar a pratica das atividades esportivas educacionais, visando contribuir com o caráter e a formação do ser humano, proporcionando-lhe s
aúde física e mental para que o individuo saiba dos seus direitos e deveres dentro da sociedade.
Justificativa: Através do esporte podemos mudar a realidade de jovens e crianças não só proporcionando inclusão social mais também uma boa formaçã
o como cidadão de bem e um atleta de sucesso .
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
15
UN
11 29 20 25 29
EVENTOS REALIZADOS UNIDADE
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
6.749.517,74
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DO GABINETE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.08. 01
02
02 08
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA
1 27 812 UN 0 0 0 0
1021 "Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat.
Permanente - Sec. de Esporte, Lazer e
UNIDADE
2 27 812 UN 0 0 0 0
2037 "Manutenção e Encargos Ativ. da Sec.
De Esporte, Lazer e Cultura"
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1021 1 500 4 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2037 1 500 3 590.000,00 610.650,00 632.022,75 654.143,55 2.486.816,30
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
600.000,00 620.650,00 642.022,75 664.143,55 R$ 2.526.816,30
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.08. 02
02
02 08
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA
1 27 812 UN 0 0 0 0
1017 "Reforma e ampliação do Ginásio
Municipal e da quadra coberta"
UNIDADE
1 27 812 UN 0 0 0 0
1098 Obras e Melhorias de Infraestrutura -
Esportes
UNIDADE
2 27 812 UN 0 0 0 0
2038 Realização de Eventos Desportivos UNIDADE
2 27 812 UN 0 0 0 0
2039 Realização da Copa Bom Jesus UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1017 1 500 4 20.000,00 20.000,00 500.000,00 20.000,00 560.000,00
1098 1 500 4 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00
2038 1 500 3 150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68 632.241,43
2039 1 500 3 700.000,00 724.500,00 749.857,50 776.102,51 2.950.460,01
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
920.000,00 909.750,00 1.420.541,25 972.410,19 R$ 4.222.701,44
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0005 VITRINE ARAGUAIA
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: População em geral
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Proporcionar acesso a politicas culturais que proporcionem o resgate dos valores étnicos e viabilizem o pleno acesso a diversão e lazer ,criando
espaços públicos para produção cultura dos jovens ,e a inclusão de todos os seguimentos juvenis nesse projeto.
Justificativa: Melhorar a cultura de nossos jovens,para que num futuro eles possam compartilhar seus conhecimentos ,promovendo respeito a diversidad
e cultural e á criatividade humana.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
11
UN
10 14 12 13 14
EVENTOS REALIZADOS UNIDADE
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
4.046.766,65
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.08. 03
02
02 08
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA
2 13 392 UN 0 0 0 0
2040 Incentivo para as atividades Culturais e
Festivas
UNIDADE
2 13 392 UN 0 0 0 0
2043 Realização, Apoio Festa do Padroeiro UNIDADE
2 13 392 UN 0 0 0 0
2044 Realização, Apoio Dia do Evangélico UNIDADE
2 13 392 UN 0 0 0 0
2046 Manutenção de Feira de artesanatos UNIDADE
2 13 392 UN 0 0 0 0
2047 Festejos de Aniversário da Cidade UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2040 1 500 3 300.000,00 310.500,00 321.367,50 332.615,36 1.264.482,86
2043 1 500 3 200.000,00 207.000,00 214.245,00 221.743,58 842.988,58
2044 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2046 1 500 3 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18 42.149,43
2047 1 500 3 400.100,00 414.103,50 428.597,12 443.598,02 1.686.398,64
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
960.100,00 993.703,50 1.028.483,12 1.064.480,03 R$ 4.046.766,65
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: População
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Ampliar a oferta de Educação Infantil em creches e pré-escola de forma a atender, 100% às crianças de 4 e 5 anos, 80% (cinquenta por cento) 
às crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos; Ofertar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 6 (seis) a 11 (onze) anos e gara
ntir que os alunos concluam essa etapa na idade recomendada; Ofertar Educação básica a toda população escolarizável que reside no campo e
m escolas do e no campo; Ofertar Educação Básica a população indígena com prioridade a Educação Infantil, garantindo o acesso e a permanê
ncia na escola pública; Ofertar Educação de Jovens e Adultos (EJA) a todos os que não tiveram acesso à educação básica de acordo a deman
da existente; Estabelecer parcerias com a União, Estado e Município e implantar a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no município; 
Estabelecer parcerias com Universidades públicas e Privadas para oferta da Educação Superior.
Justificativa: O PPA 2026-2029 da Secretaria de Educação cumpre o papel de ser um registro histórico sobre um momento de grandes transformações 
pelo qual passa Bom Jesus do Araguaia, com avanços na gestão, melhorias na forma de aplicar os recursos e ampliação da transparência 
e da participação popular. Isso significa que os compromissos assumidos pela atual administração, seus programas e ações, vincula-se dir
etamente com os recursos necessários a implementar tais iniciativas, assegurando uma efetiva entrega à sociedade. Na organização polític
a administrativa, estabelecida na constituição federal de 1988, que compete os Municípios atuar e manter prioritariamente o Ensino Fundam
ental e a Educação Infantil, em regime de colaboração com o Estado, o Distrito Federal, e a União, através de elaboração de políticas, impl
ementação de ações e garantia de recursos. A educação infantil, de acordo com que estabelece a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Base
s, representa a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, e
m seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade. Em Bom Jesus do Araguaia no
âmbito público municipal, o segmento da Educação Infantil atende criança com idade de 2 a 4 anos na Creche e pré-escola de 4 e 5 anos d
e idade na escola - cuja matricula tornou se obrigatória nesta ultima faixa etária conforme a Lei 12.796/2003. Vistas as crescentes demand
as da educação infantil é necessário melhoria nas estruturas físicas das unidades, uma vez que essa etapa é ofertada em escola que atend
e outros segmentos simultaneamente na mesma unidade escolar, tanto na zona urbana quanto na zona rural. No Segmento do Ensino Fun
damental das escolas municipais oferta de atendimento dos alunos a partir dos 6 anos a 11 anos de idade.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
2841
UN
1479 3205 2963 3084 3205
ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
91.289.109,84
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.05. 03
02
02 05
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 12 361 UN 0 0 0 0
1025 Aquisição de Equipamentos e Material
Permanente -Ensino Fundamental -
UNIDADE
1 12 365 UN 0 0 0 0
1026 Aquisição de Equipamentos e Material
Permanente -Ensino Infantil - 25%
UNIDADE
1 12 361 UN 0 0 0 0
1037 Aquisição de Ônibus Escolares UNIDADE
1 12 361 UN 0 0 0 0
1079 Contrução e Reforma de Escolas UNIDADE
1 12 365 UN 0 0 0 0
1092 CONSTRUÇÃO DE CRECHE E
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIDADE
2 12 128 UN 0 0 0 0
2049 Capacitação e Qualificação dos
Profissionais da Educação
UNIDADE
2 12 128 UN 0 0 0 0
2050 Formação Continuada para os
Profissionais da Educação
UNIDADE
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 14 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 12 361 UN 0 0 0 0
2051 Manutenção de Projetos Educacionais e
Pedagógicos e salas Multifuncionais
UNIDADE
2 12 306 UN 0 0 0 0
2052 Manutenção da Merenda Escolar -
Fundamental
UNIDADE
2 12 306 UN 0 0 0 0
2053 Manutenção da Alimentação Escolar -
EJA
UNIDADE
2 12 306 UN 0 0 0 0
2054 Manutenção da Alimentação Escolar -
Creche
UNIDADE
2 12 306 UN 0 0 0 0
2055 Manutenção da Alimentação Escolar -
Pré-escola
UNIDADE
2 12 361 UN 0 0 0 0
2056 Manutenção do Transporte Escolar UNIDADE
2 12 364 UN 0 0 0 0
2057 Parcerias para o Ensino Superior UNIDADE
2 12 361 UN 0 0 0 0
2058 Manutenção do Ensino Fundamental -
25%
UNIDADE
2 12 365 UN 0 0 0 0
2059 Manutenção do Ensino Infantil - 25% UNIDADE
2 12 366 UN 0 0 0 0
2060 Manutenção do Ensino EJA - 25% UNIDADE
2 12 367 UN 0 0 0 0
2061 Manutenção do Ensino Especial - 25% UNIDADE
2 12 122 UN 0 0 0 0
2117 Ações de Combate a Violência contra a
Mulher e Criança
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1025 1 500 4 100.000,00 150.000,00 200.000,00 100.000,00 550.000,00
1026 1 500 4 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 700.000,00
1037 1 500 4 300.000,00 350.000,00 700.000,00 350.000,00 1.700.000,00
1079 1 500 4 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00
1092 1 500 4 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00
1092 1 543 4 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
2049 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2050 1 543 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2051 1 500 3 30.000,00 31.050,00 32.136,75 33.261,54 126.448,29
2052 1 500 3 400.000,00 546.865,02 566.005,30 585.815,48 2.098.685,80
2052 1 552 3 128.372,00 0,00 0,00 0,00 128.372,00
2053 1 500 3 5.000,00 5.175,00 5.356,13 5.543,59 21.074,72
2054 1 500 3 60.000,00 115.273,13 119.307,68 123.483,45 418.064,26
2054 1 552 3 51.375,00 0,00 0,00 0,00 51.375,00
2055 1 500 3 65.340,00 123.069,78 127.377,22 131.835,43 447.622,43
2055 1 552 3 53.568,00 0,00 0,00 0,00 53.568,00
2056 1 500 3 500.000,00 1.430.835,54 1.480.914,79 1.532.746,80 4.944.497,13
2056 1 553 3 108.037,70 0,00 0,00 0,00 108.037,70
2056 1 576 3 533.412,10 0,00 0,00 0,00 533.412,10
2056 1 759 3 241.000,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00
2057 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2058 1 500 3 5.400.000,00 6.137.969,42 6.352.798,35 6.575.146,30 24.465.914,07
2058 1 500 4 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2058 1 550 3 409.405,24 0,00 0,00 0,00 409.405,24
2058 1 550 4 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2058 1 551 3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2059 1 500 3 500.100,00 672.853,50 696.403,37 720.777,49 2.590.134,36
2059 1 543 4 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2059 1 550 3 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 15 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2060 1 500 3 30.100,00 41.607,00 43.063,25 44.570,46 159.340,71
2060 1 500 4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2060 1 550 3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2061 1 500 3 50.100,00 52.992,00 54.846,72 56.766,36 214.705,08
2061 1 500 4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2061 1 569 3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2117 1 500 3 20.000,00 20.700,00 21.424,50 22.174,36 84.298,86
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
10.558.010,04 11.133.640,39 11.960.317,81 11.148.428,93 R$ 44.800.397,17
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.05. 04
02
02 05
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 12 361 UN 0 0 0 0
1028 Aquisição de Equipamentos e Material
Permanente -Ensino Fundamental -
UNIDADE
2 12 365 UN 0 0 0 0
2062 Manutenção e Encargos com o
FUNDEB 70% - INFANTIL
UNIDADE
2 12 361 UN 0 0 0 0
2063 Manutenção e Encargos com o
FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
UNIDADE
2 12 367 UN 0 0 0 0
2064 Manutenção e Encargos com o
FUNDEB 70% - ESPECIAL
UNIDADE
2 12 366 UN 0 0 0 0
2065 Manutenção e Encargos com o
FUNDEB 70% - EJA
UNIDADE
2 12 365 UN 0 0 0 0
2066 Manutenção e Encargos com o
FUNDEB 30% - INFANTIL
UNIDADE
2 12 361 UN 0 0 0 0
2067 Manutenção e Encargos com o
FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL
UNIDADE
2 12 367 UN 0 0 0 0
2068 Manutenção e Encargos com o
FUNDEB 30% - ESPECIAL
UNIDADE
2 12 366 UN 0 0 0 0
2069 Manutenção e Encargos com o
FUNDEB 30% - EJA
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1028 1 540 4 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2062 1 540 3 3.000.000,00 3.105.000,00 3.213.675,00 3.326.153,63 12.644.828,63
2063 1 540 3 8.000.000,00 8.280.000,00 8.569.800,00 8.869.743,00 33.719.543,00
2064 1 540 3 1.000,00 1.035,00 1.071,23 1.108,72 4.214,95
2065 1 540 3 1.000,00 1.035,00 1.071,23 1.108,72 4.214,95
2066 1 540 3 1.500,00 1.552,50 1.606,84 1.663,08 6.322,42
2067 1 540 3 13.500,00 13.972,50 14.461,54 14.967,69 56.901,73
2068 1 540 3 2.000,00 2.070,00 2.142,45 2.217,44 8.429,89
2069 1 500 3 10,00 1.045,35 1.081,94 1.119,81 3.257,10
2069 1 540 3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 16 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
11.030.010,00 11.415.710,35 11.814.910,23 12.228.082,09 R$ 46.488.712,67
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0007 AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Agricultores Familiares
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Fomentar a Agricultura Familiar
Justificativa: O Município de Bom Jesus do Araguaia se destaca atualmente pela sua crescente produção agropecuária. O município também é destaque
na Agricultura Familiar, porém, o setor resume-se em cultivos pouco produtivos e consequente baixa renda, sendo indispensável o incentivo
e orientação do Poder Público para intensificação e diversificação da produção. O mercado local anseia por produtos de qualidade e de fácil
acesso, visto que grande parte das frutas, legumes e verduras são provenientes de outros Municípios.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
12
MES
12 12 12 12 12
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES) MES
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
6.098.854,51
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE GABINETE AGRICULTURA, IND.,COM. E MAIO AMBIENT
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.09. 01
02
02 09
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
2 04 122 UN 0 0 0 0
2086 "Manutenção e Encargos Ativ. da Sec.
De Agricultura, Industria, Comercio e
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2086 1 500 3 1.184.000,00 1.225.440,00 1.268.330,40 1.312.721,96 4.990.492,36
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
1.184.000,00 1.225.440,00 1.268.330,40 1.312.721,96 R$ 4.990.492,36
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.09. 02
02
02 09
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 18 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1 20 606 UN 0 0 0 0
1045 Aquisição de patrulha mecanizada e
Equipamentos
UNIDADE
1 20 606 UN 0 0 0 0
1046 Aquisição de Equipamentos para
Assistência Técnica
UNIDADE
1 20 606 UN 0 0 0 0
1047 Construção, Ampliação e Reforma da
feira coberta
UNIDADE
1 20 606 UN 0 0 0 0
1099 Obras e Melhorias de Infraestrutura -
agricultura
UNIDADE
2 20 606 UN 0 0 0 0
2073 Aquisição e distribuição fertilizantes e
corretivos
UNIDADE
2 20 606 UN 0 0 0 0
2074 Realização de eventos, cursos e
palestras
UNIDADE
2 20 606 UN 0 0 0 0
2075 Capacitação de Mulheres, associações
e conselhos
UNIDADE
2 20 606 UN 0 0 0 0
2083 "Implantação de programa para
assistência técnica aos pequenos
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1045 1 500 4 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1046 1 500 4 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
1047 1 500 4 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1099 1 500 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2073 1 500 4 20.000,00 20.700,00 21.424,50 22.174,36 84.298,86
2074 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2075 1 500 3 5.000,00 5.175,00 5.356,13 5.543,59 21.074,72
2083 1 500 3 100.000,00 103.500,00 107.122,50 110.871,79 421.494,29
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
265.000,00 272.875,00 281.025,63 289.461,52 R$ 1.108.362,15
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 19 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0008 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: População Geral
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:"Construir, Ampliar e Melhorar a estrutura física Urbana e Rural, dos Prédios, Espaços e Obras Públicas, de forma a oferecer aos munícipes qu
alidade e conforto e locomoção, além de garantir os serviços públicos essências como, Coleta de lixo e resíduos sólidos, limpeza das ruas e av
enidas, iluminação pública e etc. Executar ações de melhoria do sistema viário e acesso de pessoas e propriedades rurais proporcionando con
dições favoráveis para a
movimentação de insumos para a produção de alimentos, para o escoamento da produção e para o transporte de pessoas e alunos."
Justificativa: A gestão Publíca tem por dever a inclusão do cidadão no âmbito social, diminuindo a sua exclusão, revertendo os quadros de injustiça e vu
lnerabilidade, reservando a ele o direito de desfrutar com qualidade de saúde, atenção básica, ensino de qualidade, trafegabilidade. Acões i
nfraestruturais tem como finalidade a oferta de melhores serviços e qualidade de vida ao municípie em todos os âmbitos. Estradas bem cui
dadas dão aos munícipes, segurança, agilidade, economia, comodidade, e oportunidade de crescimento social, econômico, cultural e huma
no, e ainda integram os munícipes das zonas rural e urbana, além de impulsionam a economia local, através do escoamento de sua produç
ão.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
7280
UN
7280 7280 7280 7280 7280
Municípies atendidos de forma direta e indireta (IBGE UNIDADE
2022)
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
79.357.028,44
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.10. 01
02
02 10
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
2 15 122 UN 0 0 0 0
2097 "Manutenção e Encargos Ativ. da Sec.
Obras e Serviços Públicos"
UNIDADE
2 15 122 UN 0 0 0 0
2113 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM
CONSORCIOS PUBLICOS
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2097 1 500 3 4.800.000,00 4.978.350,00 5.152.592,25 5.332.932,98 20.263.875,23
2097 1 500 4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2113 1 500 3 96.000,00 99.360,00 102.837,60 106.436,92 404.634,52
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
4.906.000,00 5.077.710,00 5.255.429,85 5.439.369,90 R$ 20.678.509,75
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 20 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.10. 02
02
02 10
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
1 15 451 UN 0 0 0 0
1050 Aquisição de Veículos e Maquinários UNIDADE
1 15 451 UN 0 0 0 0
1055 Construção estacionamento nos
canteiros centrais nas avenidas
UNIDADE
1 15 451 UN 0 0 0 0
1057 Construção de Pontes, Galerias e
Bueiros
UNIDADE
1 15 451 UN 0 0 0 0
1066 "Construção/Reforma de coberturas,
muros, cercas e calçadas e meios fios"
UNIDADE
1 15 451 UN 0 0 0 0
1068 Manutenção e Conservação de Prédios
Públicos
UNIDADE
1 15 451 UN 0 0 0 0
1093 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE
PRAÇAS
UNIDADE
2 26 782 UN 0 0 0 0
1094 Obras e Melhorias de Infraestrutura -
Obras
UNIDADE
1 17 512 UN 0 0 0 0
2089 Instalação de distribuição de água e
esgoto
UNIDADE
2 26 782 KM 0 0 0 0
2098 "Manutenção e Conservação das
estradas municipais, estaduais e de
KILOMETRO
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1050 1 500 4 100.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.000.000,00
1055 1 500 4 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1057 1 500 4 200.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00 1.300.000,00
1066 1 500 4 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,00
1068 1 500 3 500.000,00 550.000,00 600.000,00 1.000.000,00 2.650.000,00
1068 1 500 4 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
1093 1 500 4 200.000,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 1.300.000,00
1094 1 500 4 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2089 1 500 4 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18 42.149,43
2098 1 500 3 2.500.000,00 5.077.710,00 5.255.429,85 5.439.369,89 18.272.509,74
2098 1 500 4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2098 1 759 3 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00
2098 1 759 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
6.241.000,00 7.148.060,00 7.376.142,10 7.760.457,07 R$ 28.525.659,17
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.10. 03
02
02 10
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
1 15 451 UN 0 0 0 0
1056 Pavimentação Asfáltica e Drenagem
Urbana e Distrito
UNIDADE
1 15 451 UN 0 0 0 0
1058 Construção da Praça do Mini Estádio UNIDADE
1 15 451 UN 0 0 0 0
1062 Projeto e Construção do lago UNIDADE
1 10 451 UN 0 0 0 0
1089 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO
DETRAN
UNIDADE
2 15 452 UN 0 0 0 0
2090 Manutenção e Ampliação da iluminação
pública
UNIDADE
2 15 452 UN 0 0 0 0
2094 Sinalização Viária UNIDADE
2 15 452 UN 0 0 0 0
2095 Manutenção dos Serviços Urbanos em
Geral
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1056 1 500 4 1.586.587,36 2.004.266,29 2.939.273,17 4.869.565,68 11.399.692,50
1058 1 500 4 10.000,00 10.000,00 500.000,00 10.000,00 530.000,00
1062 1 500 4 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
1089 1 500 4 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2090 1 500 3 500.000,00 1.050.525,00 1.087.293,38 1.125.348,64 3.763.167,02
2090 1 500 4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2090 1 751 3 505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00
2094 1 500 4 150.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 400.000,00
2095 1 500 3 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00
2095 1 660 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
6.276.587,36 7.674.791,29 7.136.566,55 9.064.914,32 R$ 30.152.859,52
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0009 SAÚDE PARA TODOS
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: servidores e usuários do sistema único de saúde (SUS)
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Constituir um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, v
isando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de risc
os, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.
Justificativa: Redução de doenças preveníveis e imunopreveníveis.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
1
UN
1 1 1 1 1
Planos de saúde enviados ao conselho de saúde UNIDADE
7
%porc
6,26 8 7,1 7,5 8
Cobertura de primeira consulta odontológica programática Procentagem
85
%porc
80 100 90 95 100
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção Procentagem
básica
85
%porc
80 100 90 95 100
Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de Procentagem
visitas domiciliares para controle da dengu
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
62.655.911,23
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.06. 02
02
02 06
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE
1 10 301 UN 0 0 0 0
1075 Reforma e ampliação de PSF UNIDADE
1 10 302 UN 0 0 0 0
1097 Obras e Melhorias de Infraestrutura -
Saude
UNIDADE
2 10 301 UN 0 0 0 0
2100 Formação Continuada para os
Profissionais da saúde
UNIDADE
2 10 301 UN 0 0 0 0
2101 Manutenção e Encargos com a Saúde
Bucal
UNIDADE
2 10 301 UN 0 0 0 0
2102 Manutenção e Encargos com a Atenção
Básica
UNIDADE
2 10 305 UN 0 0 0 0
2103 COVID - Enfrentamento a Pandemia UNIDADE
2 10 303 UN 0 0 0 0
2104 Aquisição e distribuição de
medicamentos
UNIDADE
2 10 301 UN 0 0 0 0
2105 Manutenção do Tratamento Fora do
Município TFD
UNIDADE
2 10 301 UN 0 0 0 0
2106 Encargos com o Consorcio de Saúde UNIDADE
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 10 302 UN 0 0 0 0
2107 Manutenção e Funcionamento das
Atividades MAC
UNIDADE
2 10 305 UN 0 0 0 0
2108 Realização das Campanhas de
Vacinação
UNIDADE
2 10 305 UN 0 0 0 0
2109 Manutenção e Encargos com
Programas de Vigilância
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1075 1 500 4 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1097 1 500 4 1.005.067,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.035.067,60
2100 1 500 3 50.000,00 51.750,00 53.561,25 55.435,89 210.747,14
2101 1 500 3 100.000,00 610.753,50 632.129,87 654.254,42 1.997.137,79
2101 1 500 4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2101 1 600 3 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00
2101 1 600 4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2102 1 500 3 9.500.000,00 12.200.412,12 12.627.426,55 13.069.386,48 47.397.225,15
2102 1 500 4 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2102 1 600 3 1.289.987,36 0,00 0,00 0,00 1.289.987,36
2102 1 600 4 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2102 1 604 3 286.752,00 0,00 0,00 0,00 286.752,00
2102 1 605 3 218.682,44 0,00 0,00 0,00 218.682,44
2102 1 621 3 372.416,00 0,00 0,00 0,00 372.416,00
2103 1 500 3 100,00 200,00 200,00 200,00 700,00
2103 1 500 4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2104 1 500 3 160.000,00 207.956,34 215.234,81 222.768,03 805.959,18
2104 1 600 3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2104 1 621 3 30.924,00 0,00 0,00 0,00 30.924,00
2105 1 500 3 150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68 632.241,43
2106 1 500 3 591.132,40 762.445,58 789.131,18 816.750,77 2.959.459,93
2106 1 621 3 145.530,00 0,00 0,00 0,00 145.530,00
2107 1 500 3 200.100,00 334.512,00 346.219,92 358.337,62 1.239.169,54
2107 1 500 4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2107 1 600 3 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
2107 1 621 3 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
2108 1 600 3 20.000,00 20.700,00 21.424,50 22.174,36 84.298,86
2109 1 500 3 320.000,00 492.660,00 509.903,10 527.749,71 1.850.312,81
2109 1 500 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2109 1 600 3 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
2109 1 600 4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2109 1 604 3 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
15.639.991,80 15.146.639,54 15.665.914,93 16.203.364,96 R$ 62.655.911,23
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 24 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0010 PASSIVOS CONTIGENTES
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Passivos Contigentes
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos, nos termos previstos na lei de diretrizes orçamentárias.
Justificativa: Reserva de contigencia
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
12
MES
12 12 12 12 12
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES) MES
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
632.241,43
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 GABINETE DO SECRETARIO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.04. 01
02
02 04
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DA FAZENDA
4 99 999 UN 0 0 0 0
9999 Reserva de Contingência UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
9999 1 500 9 150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68 632.241,43
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
150.000,00 155.250,00 160.683,75 166.307,68 R$ 632.241,43
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0011 GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
Classificação:
X
Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Garantir a política de assistência social que estabelece os princípios e diretrizes para implementação do SUAS, reorganizando os serviços, prog
ramas, projetos e benefícios relativos a assistência social, assegurando a proteção social básica e especial de média e alta complexidade, tend
o a centralidade na família e no espaço social onde seus usuários vivem.
Justificativa: Fazer com que o município exerça adequadamente sua função no desenvolvimento de políticas públicas de assistência social.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
12
MES
12 12 12 12 12
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES) MES
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
580.313,34
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.07. 02
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 08 245 UN 0 0 0 0
2028 Manutenção e atividade do PAIF/SCFV UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2028 1 500 3 10.000,00 142.498,80 147.486,26 152.648,28 452.633,34
2028 1 660 3 122.680,00 0,00 0,00 0,00 122.680,00
2028 1 660 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
137.680,00 142.498,80 147.486,26 152.648,28 R$ 580.313,34
Fiorilli SC Ltda - Software 
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0012 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Promover a proteção e o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida
Justificativa: Ao atender famílias em situação de vulnerabilidade, o PCF contribui para reduzir as desigualdades sociais e garantir que todas as crianças t
enham acesso a oportunidades de desenvolvimento
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
100
UN
100 140 110 120 140
CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO UNIDADE
PROJETO CRIANÇA FELIZ
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
235.472,00
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.07. 04
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 08 243 UN 0 0 0 0
2029 Manutenção e atividades do programa
Criança Feliz
UNIDADE
2 08 243 UN 0 0 0 0
2114 Manutenção do CMDCA UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2029 1 500 4 5.000,00 47.471,31 49.132,81 50.852,45 152.456,57
2029 1 660 3 40.866,00 0,00 0,00 0,00 40.866,00
2114 1 500 3 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18 42.149,43
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
55.866,00 57.821,31 59.845,06 61.939,63 R$ 235.472,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0013 VIVA A MELHOR IDADE
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: IDOSOS
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Os projetos melhor idade geralmente visam:
Promover a saúde e o bem-estar físico, mental e emocional dos idosos. 
Estimular a convivência social e o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis. 
Aumentar a autonomia e a independência dos idosos. 
Oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades. 
Incentivar a participação ativa dos idosos na sociedade
Justificativa: Os projetos melhor idade são ferramentas importantes para promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos, contribuindo 
para que esta fase da vida seja vivida com mais alegria, autonomia e participação
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
12
MES
12 12 12 12 12
SERVIÇOS MANTIDOS (MESES) MES
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
211.590,14
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.07. 05
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 08 241 UN 0 0 0 0
2027 Ações voltadas ao Grupo de Terceira
Idade
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
2027 1 500 3 50.100,00 51.957,00 53.775,50 55.657,64 211.490,14
2027 1 500 4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
50.200,00 51.957,00 53.775,50 55.657,64 R$ 211.590,14
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro
04173952/0001-68
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 28 de 28
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0014 MEU LAR
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Assegurar o acesso das famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou áreas de risco a programas habitacionais, com uma maior
efetivação e execução da política de habitação de interesse social do município, desenvolvendo condições para o investimento no setor habitaci
onal, tendo como fonte de recurso as transferências voluntárias do governo federal e programas de concessão de crédito com desconto variável
de acordo com a sua capacidade de pagamento, sujeitos ao pagamento de prestações mensais.
Justificativa: Os programas de habitação, são iniciativas governamentais que visam facilitar o acesso à moradia digna para a população, principalmente 
para famílias de baixa renda. Esse programas oferece subsídios e outros benefícios para a construção ou reforma de imóveis a população 
de baixa renda
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
10
OBRA
0 40 10 10 10
CASAS CONSTRUIDAS/REFORMADAS OBRA
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
2.000.000,00
Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
.07. 02
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
PODER EXECUTIVO
. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 16 482 UN 0 0 0 0
1012 Construção de Casas Populares UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
Categoria
Econômica 2026 2027 2028 2029
F.R.
Cód
1012 1 500 4 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 R$ 2.000.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 

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