| Tipo | Lei Orçamentária Anual (LOA) |
|---|---|
| Número / Ano | 133 / 2018 |
| Date | 2018-11-23 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ EM R$24.945.000,00 (VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 259 |
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PRURADORIA GERAL
LEI 1 N9 133/2018 de 23 DE NOVEMBRO DE 2018.
"Estima a receita e fixa a despesa do Município de
CAXINGÓ em R$ 24.945.000,00 (vinte e quatro milhões,
nove centos e quarenta e cinco mil reais), para o
Exercício Financeiro de 2019".
O, PREFEITO MUNICIPAL DE CAXINGÓ, Estado do Piauí, no uso de suas
atribuições legais, especialmente aquelas constantes na lei Orgânica do Município, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. l s - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
CAX1NG0 para o exercício financeiro de 2019 compreendendo:
do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta
e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder
público;
11. 0 Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como
os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.
Art. 29 - Integram a Lei do Orçamento segundo o art 2- § l 9 da Lei n9 4.320 de 17 de
março de 1.964, os seguintes anexos:
I. 0 Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo
Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do
Governo;
Rua João Santos, n° 133, Centro-CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
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PREFEITURA , PRURADORIA GERAL
CAXINGO
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias
Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Ouadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação:
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
/ ESTIMATIVA DA RECEITA
ArL 3S - A Receita total é estimada em R$ 24.945.000,00 ( vinte e quatro
milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais), e decorrerá da arrecadação de
tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente
arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como
segue o desdobramento:
Receita Tributaria 438.000,00
Receita de Contribuições 695.400,00
Receita Patrimonial 266.900,00
Receita de Serviços 11.000,00
Transferências Correntes 20.109.900,00
Outras Receitas Correntes 6. 000,00
Deduções de Receitas (1.751.900,00)
SUB-TOTAL 19.775.300,00
Alienação de Bens 35.000,00
Transferências de Capital 4.411.000,00
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CAXINGO
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RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS 723.700,00
TOTAL GERAL 24.945.000,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 42 - A Despesa Orçamentária é Fixada em R$ 24.945.000,00 (vinte e
/
quatro milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais), no mesmo valor da Receita
Orçamentária estimada.
Art. 5® - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de
outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:
I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
U.O DISCRIMINACAO VALOR R$
01.01 CAMARA MUNICIPAL 605.000,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO 342.100,00
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.981.200,00
02.06 SECRETARIA DE FINANÇAS 150.400,00
02.07 SEC.DE OBRAS E SERV PUB E INFRA
ESTRUTURA
3.177.300,00
02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 572.500,00
02.09 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 459.400,00
02.15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 44.000,00
02.16 CAXINGO PREV 1.574.100.00
02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 191.000,00
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J i:
J w PREFEÍTURA ,
7 CAXINGO
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03.01 SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTROS 3.931.400,00
03.02 FUNDEB 6.573.000,00
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.237.300,00
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
1.106.300,00
TOTAL GERAL 24.945.000,00
II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
FUNCA
0
, DISCRIMINACAO VALOR R$
01 LEGISLATIVA 605.000,00
04 ADMINISTRA CAO 3.027.300,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.130.300,00
09 PREVIDÊNCIA 1.206.100,00
10 SAUDE 4.237.300,00
12 EDUCACAO 10.504.400,00
13 CULTURA 228.400,00
15 URBANISMO 946.600,00
16 HABITACAO 254.400,00
17 SANEAMENTO 942.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 10.800,00
20 AGRICULTURA 448.600,00
25 ENERGIA 33.000,00
26 TRANPORTE 365.000,00
27 DESPORTO E LAZER 366.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 81.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 559.000,00
TOTAL GERAL 24.945.000,00
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Caxingó-PI
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CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 6S - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por
cento), da despesa fixada nesta Lei, na forma do que dispõem os
artigos 7- e 439 da Lei 4.320/64;
II. Realizará operações de crédito por antecipação da receita até o limite
de 10% (dez por cento), do total das receitas correntes;
III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização
legislativa;
IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao
efetivo comportamento da receita;
V. Remanejar dotações dentro dos mesmos projetos ou atividades de um
elemento de despesas para outro.
Art. 7S - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante
Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da
Administração Direta.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8S - 0 Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o
que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas,
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019.
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Caxingó-PI
M&w PREFEITURA f CAXINGO
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PRURADORIA GERAL
^ O O d o ^
Art. 9fi - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2019
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXINGÓ(PI), aos vinte e três
de novembro do ano de dois mil e dezoito ( 23-11-2018).
Prefeito Municipal
/
A presente lei foi sancionada e numerada sob o n5 133/2018 em 23
de novembro de 2018, aprovada por unanimidade.
RENATO NEjUsVÉRAS FILHO
Secretário de Administração e Planejamento
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
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ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: l/l
LEI 4 .320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA | Valor I TOTAL | DESPESA | Valor | TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)
Receita Tributária........
Receitas de Contribuições..
Receita Patrimonial.......
Receita Agropecuária......
Receita Industrial.........
Receita de Serviços.......
Transferências Correntes. . .
Outras Receitas Correntes..
<-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....
SUB-TOTAL...................
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Inl
Operações de Crédito.... .
Alienação de Bens....... .
Amortização de Empréstimos.
Transferência de Capital...
Outras Receitas de Capital.
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..
21.460.900,00 DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO 24.155.000,00
438.000 ,00 1
1 01 LEGISLATIVA............... 603 . 000,00
629 . 100,00 1 02 JUDICIÁRIA............... 0 , 00
1 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA...... 0,00
266.900,00 1 04 ADMINISTRAÇÃO............ 2.924.300,00
1 05 DEFESA NACIONAL........... 0,00
0,00 1 06 SEGURANÇA PÚBLICA........ 0 , 00
1 07 RELAÇÕES EXTERIORES...... 0, 00
0 00 1 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL....... 1.108.700,00
1 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL....... 1.206.100,00
11.000,00 1 10 SAÚDE.................... 4.171.500,00
1 11 TRABALHO.................. 0,00
20.109.900,00 1 12 EDUCAÇÃO................. 9.906.800,00
1 13 CULTURA................... 228.400,00
6.000,00 1
14 DIREITOS A CIDADANIA..... 0 , 00
1 15 URBANISMO................. 946.600,00
-1.751.900,00 1 16 HABITAÇÃO................ 254 . 100,00
1
17 SANEAMENTO................ 942.000,00
19.709.000,00 1 18 GESTÃO AMBIENTAL......... 10 . 800,00
1 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA..... 0 , 00
1 20 AGRICULTURA............... 448.600,00
Orçamentária) 4.446.000,00 1
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA...... 0 , 00
1 22 INDÚSTRIA................ 0, 00
0,00 1 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS...... 0, 00
1
24 COMUNICAÇÕES............. 0,00
35.000,00 1 25 ENERGIA................... 33 . 000,00
1 26 TRANSPORTE................ 365.000,00
0,00 1 27 DESPORTO E LAZER......... 366.100,00
1 28 ENCARGOS ESPECIAIS....... 81.000,00
4.411.000,00 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 0,00
1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 559.000,00
0, 00 1
1
790.000,00
1
1
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA
1 01 LEGISLATIVA 2.000,00
1
04 ADMINISTRACAO 103.000,00
1 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.600,00
1 10 SAUDE 65.800,00
1
1
12 EDUCACAO 597.600,00
24.945.000.00 |t o T A L GERAL
790.000,00
TOTAL GERAL 24.945.000,00
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
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ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: l/l
LEI N° 4.320/64
ANEXO I
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA | Valor | TOTAL | DESPESA | Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária) 21.460.900,00
Receita Tributária......
Receita de Contribuições.
Receita Patrimonial.....
Receita Agropecuária....
Receita Industrial......
Receita de Serviços.....
Transferências Corrente..
Outras Receitas Corrente.
DEDUÇÕES DE RECEITAS......
Déficit Corrente...........
SUB-TOTAL...................
438.000,00
629.100.00
266.900.00
0, 00
0, 00
11. 000,00
20.109.900, 00
6 .000,00
- 1 . 751 . 900,00
0,00
1 9 . 709 . 000,00
DESPESAS CORRENTES
Pessoal Encargos Sociais, . . .
Juros e Encargos da Dívida..
Outras Despesas Correntes...
Superávit O r ç . Corrente.
SUB-TOTAL...............
17.245.500,00
10.733.600,00
0 , 00
6.511.900,00
2 .463.500,00
19.709.000,00
Superávit Orçamento Corrente. 2.463.500,00 1
Déficit do Orçamento Corrente.. 0, 00
RECEITAS DE CAPITAL 4.446.000,00 l
DESPESAS DE CAPITAL 6.350.500,00
Operações de Crédito...... 0, 00
1
1
Investimentos................. 6.231.700,00
Alienação de B e n s...... >. . 35.000,00 Inversões Financeiras........ o
o
o
Amotização de empréstimo... 0,00 Amortização da Dívida........ 118.800,00
Transferências de Capital.. 4 .411.000,00 l
Outras Receitas de Capital. o
o
o
l
RESERVA DO R P P S.........
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
SUB-TOTAL.
0,00
24.155.000,00
SUPERÁVIT.
SUB-TOTAL.
0 , 00
559.000,00
0 , 00
24.155.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA 790.000,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 790.000,00
RESUMO DO ANEXO
RECEITAS CORRENTES.................... 19.709.000,00 | DESPESAS CORRENTES..................... 17.245.500,00
RECEITAS DE CAPITAL................... 4.4 46.0 00,00 j DESPESAS DE CAPITAL.................... 6.3 5 0.500,0 0
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.......... 790.000,00 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA........... 790.000,00
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA............... 559.000,00
TOTAL .............................. 24.945.000,00 | T O T A L ............................. 24.945.000,00
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatíca,com
âk_a Estado do Piauí
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r . C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 IUÜÜNGO ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
D E M O N S T R A T I V O DA R E C E I T A S E G U N D O AS C A T E G O R I A S E CONÔMICAS
CÓDIGO | E S PECIFICAÇÃO | D E S D O BRAMENTO| FONTE |CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0
1100.00.0.0-
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
21.460.900,00
4 38.000,00
1110.00. 0.0- IMPOSTOS
1113.00. 0.0- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0. 0- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO
1113.03.1.1- 00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
416.000,00
270.000. 00
270.000 , 00
270.000. 00
270.000. 00 OOl-Recursos Ordinários
1 1 1 8 .00.0.0
1118.01.0.0
1118.01.1.0
1 1 1 8 .01.1.1-00
1118.01.1.2-00
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju
146.000,00
24 .000,00
4 . 000,00
2.000. 00 OOl-Recursos Ordinários
2.000. 00 001-Recursos Ordinários
1118.01.4.0- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS
1118.01.4.1- 00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos
20.000,00
20.000,00 001-Recursos Ordinários
1 1 1 8 .02.0.0
1118.02.3.0
1 1 1 8 .02.3.1-00
1118.02.3.2-00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
122. 000,00
122. 000,00
120.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 OOl-Recursos Ordinários
1120.0 0 .0.0
1 1 2 1 .0 0 .0.0
1121.01.0. 0
1 1 2 1 .01.1.0
1121.01.1.1-24
1121.01.1.1- 40
1121.01.1.1- 47
TAXAS /
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind
Outras Taxas pelo Exercício da Poder de Polícia
Taxas de Serviços Cadastrais
22 .000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
12.000,00
2.000,00 2.000,00
001-Recureoa Ordinários
OOl-Recursos Ordinários
001-RecurBos Ordinários
1 1 2 2 .00.0.0
1122 .01.0.0
1122 .01.1.0
1 1 2 2 .01.1.1-05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 001-Recursos Ordinários
1 2 0 0 .00.0.0
1210.00.0.0
1218.00.0.0
1218.01.0.0
1218.01.1.0
1218.01.1.1-00
1218.01.1.2-00
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora
629.100.00
579.100.00
579.100.00
579.100.00
579.100.00
573.700.00 410-Recursos Vinculados ao RPPS -
5.400,00 410-Recursos Vinculados ao RPPS -
1 2 4 0 . 0 0 .0.0
1240.00.1.0
1 2 4 0 . 0 0 .1.1-00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO tífe ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip
50.000,00
50.000. 00
50.000. 00 620-Contribuição para o Custeio do
1300.00.0.0- RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.0.0- VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.00.1.0- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1-00 receita de rendimento financeiro custeio
1321.00.1.1-01 Administrativo
1321.00.1.1-02 FUNDEB
1321.00.1.1-03 receita de rendimento financeito investimento
1321.00.1.1-04 remuneração de depósitos bancários vinculado
1321.00.1.1-05 ADMINISTRATIVO - FNDE
1321.00.1.1-06 receita rendimento financeiro fus
1321.00.1.1-07 ADM RP - FME
1321.00.1.1-08 QSE
1321.00.1.1-09 PDDE
1321.00.1.1-10 PNAE
1321.00.1.1-11 PNAT
1321.00.1.1-13 CONVÊNIO PEATE
1321.00.1.1-25 Remuneração de Depósitos Bancários -RP
246 . 900,00
2 4 . 900,00
3. 000. 00
4 . 000,00
3 . 000 . 00
1 . 000 . 00
2 . 000,00
2 . 100,00
1 . 500.00
1 . 500.00
1 . 000,00
1 . 000,00
1 . 000,00
1 . 000,00
1 . 000,00
1 . 800.00
266.900.00
266.900.00
214- Transferências Fundo a Fundo d
001-Recursos Ordinários
110-Transferências do FUNDEB - Con
215- Transferências Fundo a Fundo d
311-Transferência de Recursos do F
124- Outras Transferências de Recur
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
120- Transferência do Salário - Bdu
121- Transferências de Recursos do
122- Transferências de Recursos do
123- Transferências de Recursos do
125- Transferências de Convênios ou
001-Recursos Ordinários
1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP
180.000,00
180.000,00 410-Recursos Vinculados ao RPPS -
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA wvfw . simpleaínf orroat ica . com
< <•- Estado do Piaui
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
' C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
' uAAfiGU ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
D E M O N S T R A T I V O DA R E C E I T A S E G U N D O AS C A T E G O R I A S E CONÔMICAS
CÓDIGO| ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO|
1321.00.5.0
1 3 2 1 .00.5.1-01
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
ADMINISTRATIVO
42.000. 00
42.000. 00
1 3 2 9 . 0 0 .0.0
1329.00.1.0
1 3 2 9 .00.1.1-00
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
Outras Receitas de Valores Mobiliários
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1 6 0 0 .00.0.0
1690.00.0.0
1690.99.0.0
1690.99.1.0
16 9 0 . 9 9 . 1 .1-01
RECEITA DE SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
Outros Serviços
11.000,00
11.000,00
11.000,00
1 7 0 0 .00.0.0
1710.00.0.0
1718.00.0.0
1718.01.0.0
1718.01.2.0
1 7 1 8 .01.2.1-00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
13.650.800,00
9.116.000. 00
8.000. 000.00
8.000.000,00
1 7 1 8 .01.3.0
1 7 1 8 .01.3.1-00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N
Cota-Parte do FPM-1%-Entregue no mês de dezembro
/
700.000. 00
700.000. 00
1 7 1 8 .01.4.0
1 7 1 8 .01.4.1-04
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue
400.000. 00
400.000. 00
1718.01.5.0
1 7 1 8 .01.5.1-00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
13.000. 00
13.000. 00
1 7 1 8 .01.6.0
1 7 1 8 .01.6.1-00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Esta
3.000. 00
3.000. 00
1 7 1 8 .02.0.0
1718.02.6.0
1 7 1 8 .02.6.1-00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP
110.000,00
110.000,00
110.000,00
1 7 1 8 .03.0.0
1718.03.1.0
1718.03.1.1-01
1718.03.1.1- 04
1718.03.1.1- 20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
Transf. Rec. pab fixo
Agentes Comunitários De Saude-PACS
pab variável
1.503.000. 00
1.350.000. 00
600.000,00
350.000. 00
400.000. 00
1 7 1 8 .03.3.0
1 7 1 8 .03.3.1-00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
transf - vigilância sanitária
70.000. 00
70.000. 00
1 7 1 8 .03.4.0
1 7 1 8 .03.4.1-00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Transf - Assistência Farmacêutica
83.000. 00
83.000. 00
1 7 1 8 .05.0.0
1 7 1 8 .05.1.0
1 7 1 8 .05.1.1-00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Transferências do Salário-Educação
547.300.00
217.500.00
217.500.00
1 7 1 8 .05.2.0
1 7 1 8 .05.2.1-00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
Transf. do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
9.800,00
9 . 800,00
1 7 1 8 .05.3.0
1 7 1 8 .05.3.1-00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM
Transf. FNDE ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE
159.000. 00
159.000. 00
1 7 1 0 .05.4.0
1 7 1 8 .05.4.1-00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI
Transf. FNDE ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT
96.500.00
96.500.00
1 7 1 8 .05.9.0
1 7 1 8 .05.9.1-99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
64.500.00
64.500.00
1 7 1 8 . 0 6 .0.0
1718.06.1.0
1 7 1 8 .06.1.1-00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96
Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. N ” 87/96
2.500.00
2.500.00
2.500.00
FONTE |CATEG.ECONÔMICA
001-RecursoE Ordinários
410-Recursos Vinculados ao RPPS -
11.000,00
11. 000,00
001-Recursos Ordinários
20.109.900.00
13.650.800.00
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
214-Transferências Fundo a Fundo d
214-Transferências Fundo a Fundo d
214-Transferências Fundo a Fundo d
214-Transferências Fundo a Fundo d
214-Transferências Fundo a Fundo d
120-Transferência do Salário - Edu
121-Transferências de Recursos da
122-Transferências de Recursos do
123-Transferências de Recursos do
124-Outras Transferências de Recur
001-Recursos Ordinários
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www . símplesínformatica . coij
j j i
• mi Estado do Piaui
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
' . C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
[H Ql ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
D E M O N S T R A T I V O DA R E C E I T A S E G U N D O AS C A T E G O R I A S ECONÔ M I C A S
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO| FONTE |CATEG.ECONÔMICA
1 7 1 8 .09.0. 0
1718.09.1.0
1 7 1 8 .09.1.1-00
1 7 1 8 .10.0. 0
1718.10.1.0
1 7 1 8 .10.1.1-00
1718.10.9.0
1718.10.9.1-00
1 7 1 8 .12.0. 0
1718.12.1.0
1 7 1 8 .12.1.1-00
1718.12.1.2- 00
1718.12.1.3- 00
1718.12.1.4- 00
1 7 1 8 .99.0. 0
1718.99.1.0
1 7 1 8 .99.1.1-00
1 7 2 0 .00. 0 .0
1728.00.0.0
1728.01.0.0
1728.01.1.0
1 7 2 8 .01.1.1-00
1 7 2 8 .01.2.0
1 7 2 8 .01.2.1-00
1 7 2 8 .01.3.0
1 7 2 8 .01.3.1-00
1 7 2 8 .01.4.0
1 7 2 8 .01.4.1-00
1 7 2 8 .01.5.0
1 7 2 8 .01.5.1-00
1 7 2 8 .03.0. 0
1728.03.1.0
1 7 2 8 .03.1.1-01
1728.10.0. 0
1728.10.1.0
1 7 2 8 .10.1.1-25
1728.1 0 .2.0
1 7 2 8 .10.2.1-00
1 7 2 8 .10.9.0
1728 .10.9.1-99
1 7 5 0 .00. 0 .0
1758.00.0.0
1758.01.0.0
1758.01.1.0
1 7 5 8 .01.1.1-00
1 9 0 0 .00. 0 .0
1 9 2 0 .00.0.0-
1922.00.0.0
1922.99.0.0
1922.99.1.0
1922.99.1.1-00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU
Transferências de Recuraoe da Complementação da União ao Fundo de Manu
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
Outras Transferências de Convênios da União Principal
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F
Transferências fnas IGDBF
Transferências fnas IGDSUAS
Transferências fnas CRIANÇA FELIZ
outas transf fnas
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Outras Transferências da União
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA- PARTE DO ICMS
Cota-Parte do ICMS
COTA-PARTE DO IPVA
Cota-Parte do IPVA
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
Cota-Parte da IPI sobre Exportação
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
Outras Participações na Receita dos Estados
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
Transferencias do estado coofinanciamento
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E* DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
Transferências de Convênio do estado
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
Outras Transferências de Convênio dos Estados
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
Outras Restituições - Principal
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.270.000. 00
1. 270. 000. 00
1.270.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Con
450.000. 00
50.000. 00
50.000. 00 220-Transferências de Convênios ou
400.000. 00
400.000. 00 510-Outras Transferências de Convê
492.000. 00
492.000. 00
42.000. 00 311-Transferência de Recursos do F
31.500,00 311-Transferência de Recursos do F
126.000. 00 311-Transferência de Recursos do F
292.500,00 311-Transferência de Recursos do F
160.000. 00
160.000,00
160.000,00 001-Recursos Ordinários
1.159.100,00
159.100, 00
764.500, 00
630.000, 00
630.000, 00
63.000, 00
63.000, 00
1.500, 00
1.500, 00
60.000, 00
60,000, 00
10.000, 00
10.000, 00
100.000, 00
100.000, 00
100.000, 00
294.600, 00
50.000, 00
50.000, 00
143.000, 00
143.000, 00
101.600, 00
101.600, 00
300.000, 00
300.000, 00
300.000, 00
300.000, 00
1 . 000, 00
1.000, 0 0
1 . 000, 00
1 . 000, 00
00 001-Recursos Ordinários
00 001-Recursos Ordinários
00 610-Contribuição de Intervenção no
00 001-Recursos Ordinários
00 220-Transferências de Convênios ou
00 220-Transferências de Convênios ou
00 125-Transferências de Convênios ou
5 . 300.000,00
00 110-Transferências do FUNDEB - Con
6.000,00
1.000,00
5. 000,00
WASHItlfcTON LUIZ BRlfb DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www . simples informática, com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 4/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
DEMO N S T R A T I V O DA R E C E I T A S E G U N D O AS CATEG O R I A S ECONÔ M I C A S
CÓDIGO | ESPECIFICA Ç Ã 0 I DESDOBRAMENTO I FONTE |CATEG.ECONÔMICA
1 9 9 0 .03.0.0
1990.03.1.0
1 9 9 0 .03.1.1-00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de
5. 000. 00
5.000. 00
5.000. 00 410-Recursos Vinculados ao RPPS -
20 0 0 . 0 0 . 0 . 0
2200.00.0.0
2 2 1 0 .00.0.0
2213.00.0.0
2213.00.1.0
2 2 1 3 .00.1.1-05
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
Alienação de Outros Bens Móveis
4.446.000,00
35.000. 00
35.000. 00
35.000. 00
35. 000. 00
35.000. 00 001-Recursos Ordinários
2 4 0 0 .00.0.0
2410.00.0.0
2418.00.0.0
2 4 1 8 .04.0.0
2418.04.1.0
2418.04.1.1-00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA ONIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
MUNICÍPIOS
SUS - BLOCO INV
SUS DESTINADOS
SUS destinados
4 . 4 1 1 . 0 0 0 . 00
3. 587. 000. 00
3 .587.000,00
7 7 1 . 0 0 0 . 00
7 7 1 . 0 0 0 . 00
7 7 1 . 0 0 0 . 00 215-T ra nsf erê nc ia s Fundo a Fundo d
2 4 1 8 .05.0.0
2418.05.1.0
2418.05.1.1-00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi
1.935.000. 00
1.935.000. 00
1.935.000. 00 124-Outras Transferências de Recur
2 4 1 8 .10.0.0
2418.10.1.0
2 4 1 8 .10.1.1-00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU
881.000,00
81.000,00
81.000,00 220-Transferências de Convênios ou
2 418.10.9.0- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2418.10.9.1-00 Outras Transferências de Convênios da União
800.000,00
800.000,00 510-Outras Transferências de Convê
2420.00.0.0
2 4 2 8 .00.0.0
2 4 2 8 .10.0.0-
2428 .10.1.0
2428 .10.1.1-00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde
824.000,00
824.000. 00
824.000. 00
54 . 000,00
54.000,00 220-Transferências de Convênios ou
2428.10.2.0- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC
2428.10.2.1- 02 PETATE Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas
70.000. 00
70.000. 00 125-Transferências de Convênios ou
2428.10.9.0- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
2428.10.9.1- 00 Outras Transferências de Convênio dos Estados
700.000. 00
700.000. 00 520-Outras Transferências de Convê
7000.00.0.0
7 2 0 0 . 00.0.0
7 2 1 0 . 00.0.0
7 2 1 8 . 00.0.0
7218.03.0.0
7218.03.1.0
7 2 1 8 .03.1.1-01
7218.03.1.1- 02
7218.03.1.2- 00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- PREVIDENCIARIO
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - ADMINSITARTIVO
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora
790.000,00
790.000. 00
790.000. 00
790.000. 00
790.000. 00
790.000. 00
451.300.00 410-Recursos Vinculados ao RPPS -
333.200.00 430-Recursos vinculados ao RPPS -
5.500,00 410-Recursos Vinculados ao RPPS -
91000.00.0.0
9 1 7 1 8 .01.2.1-00
91718.01.5.1- 00
91718.06.1.1- 00
91728.01.1.1- 00
91728.01.2.1- 00
91728.01.3.1- 00
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES
Dedução de Receita do FPM FUNDEB e Redutor Financeiro
Dedução de Receita para Formação da FUNDEB - ITR
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IP VA
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI
-1.751.900,00
-1.610.000,00
-2.500,00
-500,00
-126.000,00
-12.600,00
-300,00
001-Recursos
001-Recursos
001-Recursos
001-Recursos
001-Recursos
001-Recursos
Ordinários
Ordinários
Ordinários
Ordinários
Ordinários
Ordinários
TOTAL G E R A L -- > 24.945.000,00
* «/ Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
P W , C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 íCAKNGO ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 01.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO i ELEMENTO | MODALIDE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1. .
3.1.90.
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
375.000. 00
375.000. 00
459.000,00
585.000. 00
461.000. 00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
83 .000,00
83 . 000,00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
1.000,00
1.000,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.3. .
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
/
15.000. 00
15.000. 00
124 . 000,00
124 .000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos Ordinários
20.000,00
20.000,00
3.3.90.33
3.3.90.33
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
2.000,00
2.000,00
3.3.90.35
3.3.90.35
Serviços de Consultoria
Recursos Ordinários
30.000,00
30 . 000,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recursos Ordinários
10.000,00
10.000,00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
45.000. 00
45.000. 00
3.3.90.92
3.3.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
2.000,00
2.000,00
4 . . .
4.4.
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente
Recursos Ordinários
10.000,00
10.000,00
TOTAL DA UNIDADE 605.000,00
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I
ELEMENTO | MODALIDE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1.
3.1.90.
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
210.000,00
210.000,00
210.000,00
333.700,00
210.000,00
3.3.
3.3.50.
3.3.50.41
3.3.50.41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências a Instituições Privadas
Contribuições
Recursos Ordinários
sem Fins Lu
43.200.00
43.200.00
43.200,00
123.700,00
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
27.000. 00
27.000. 00
80.500,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos Ordinários
17.000. 00
17.000. 00
3.3.90.33
3.3.90.33
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
/
13.000,00
13 . 000,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Recursos Ordinários
Física 7.500.00
7.500.00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Recursos Ordinários
Jurídica 16.000,00
16.000,00
4. . .
4.4.
4.4.90.
4.4.90.52
4.4.90.52
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
Recursos Ordinários
8.400.00
8.400.00
8.400,00
S .400,00
8.400,00
TOTAL DA UNIDADE --> 342.100,00
CONTABILIZE LTDA w w w . simples informática . coyi
wmd Estado do Piaui
K PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
" C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 ,'OÜONGO ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
j ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3 . . . DESPESAS CORRENTES
3.1. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)
3.1.71.70 Recursos Ordinários
8.500.00
8.500.00
1.698.200,00
791.800,00
8.500,00
3.1.90. Aplicações Diretas
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04 Recursos Ordinários
16.200,00
16.200,00
682.500,00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas
Recursos Ordinários
Pessoal Civil 555.500.00
555.500.00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
100.000,00
100.000,00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
10.800,00
10.800,00
3.1.91. Aplicação direta ope. entre orgaos,
3.1.91.13 Obrigações Patronais
3.1.91.13 Recursos Ordinários
fundos e entid
90.000. 00
90.000. 00
100.800,00
3.1.91.92
3.1.91.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
10.800,00
10.800,00
3.3.
3.3.71.
3.3.71.70
3.3.71.70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)
Recursos Ordinários
2.800,00
2.000,00
906.400,00
2.800,00
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.13 Obrigações Patronais
3.3.90.13 Recursos Ordinários
10.000,00
10.000,00
903.600,00
3.3.90.14
3.3.90.14
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
25.000. 00
25.000. 00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos Ordinários
157.800.00
157.800.00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recursos Ordinários
101.200,00
101.200,00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
421.600.00
421.600.00
3.3.90.47
3.3.90.47
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
168.000,00
168.000,00
3.3.90.92
3.3.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
20. 000,00
20. 000,00
4, . .
4.4.
4.4.71.
4.4.71.70
4.4.71.70
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)
Recursos Ordinários
2. 000,00
2. 000,00
283.000. 00
202. 000. 00
2. 000,00
4.4.90. Aplicações Diretas
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52 Recursos Ordinários
200.000,00
200.000,00
200.000,00
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA
Aplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
M /
WASHIÜ&TON LUIZ BRlfÓ DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
/
81.000,00
81.000,00
81.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w . simplesinf ormat ica . cqjn
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/Q001-75
i ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 4/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE A D M . E PLANEJAMENTO
-----------+---------------------------------------------------------------------
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZAj C A T E G .ECONÔMICA
4.6.90.71 Recursos Ordinários 81.000,00
TOTAL DA UNIDADE --> 1.981.200,00
/
CONTABILIZE LTDA w w w . simplesínformat ica . cojn
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 5/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
| ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1.
3.1.90.
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
95.000. 00
95.000. 00
97.200,00
150.400,00
99.400,00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
2.200,00
2.200,00
3.1.91.
3.1.91.92
3.1.91.92
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.3.
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
24.000. 00
24.000. 00
51.000,00
51.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos Ordinários
/
5.400.00
5.400.00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
21.600,00
21.600,00
TOTAL DA UNIDADE --> 150.400,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
WASHINGTON LUIZ BRltfÒ DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZE LTDA w w w .s i m plesinformática.com
Estado do Piauí
l PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
* ;<■■■ ■ C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
I QüQNGD ORÇAMENTO PROGRAMA
vi
Página: 6/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
NATUREZA DESPESA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1. .
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
146.900,00
3 . 000,00
3.000,00
1.286.700,00
146.900,00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
140.400.00
140.400.00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
3.500,00
3 .500,00
3.3.
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
1.139.800,00
7.600.00
7.600.00
1 . 139.800,00
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
/
186.600,00
156.600,00
30 . 000,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Recursos Ordinários
134 . 000,00
134 .000,00
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
Contribuição para 0 Custeio do Serviço de Iluminaç
806.100, 00
726.100,00
30.000. 00
50.000. 00
3.3.90.92
3.3.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
5.500.00
5.500.00
4 . . .
4.4.
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculações de transferências
1.890.600,00
1.873.200,00
400.200,00
962 . 000,00
511.000,00
0,00
1.890.600.00
1.890.600.00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente
Recursos Ordinários
5.400.00
5.400.00
4.4.90.61
4.4.90.61
Aquisição de Imóveis
Recursos Ordinários
12.000,00
12.000,00
TOTAL DA UNIDADE 3.177.300,00
D A
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZE LTDA w w w . símplesinformatica. cora
_ Estado do Piauí
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
f w C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
Y O W B O ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 7/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODAL IDE/ NATURE Z A | CATEG.ECONÔMICA
+
3. . .
3.1. .
3.1.90.
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
93.000. 00
93.000. 00
93 . 000,00
312.100,00
93.000,00
3.3. .
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
8 . 000,00
a . 000,00
219.100,00
219.100,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos Ordinários
21.800,00
21.800,00
3.3.90.31
3.3.90.31
3.3.90.31
3.3.90.31
Premiacoes Culturais, A r t ., Cient. e Desportivas
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculações de transferências
27.300.00
16.300.00
11.000,00
0,00
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculações de transferências
54.000,00
32.400.00
21.600.00
0,00
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculações de transferências
108.000,00
54.000. 00
54.000. 00
0,00
4 . . .
4.4.
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculações de transferências
255.400,00
5.400,00
0,00
100.000,00
150.000,00
0,00
260.400,00
260.400.00
260.400.00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente
Recursos Ordinários
*
5.000. 00
5.000. 00
TOTAL DA UNIDADE 572.500,00
CONTABILIZE LTDA w w w .símplesinformatica.com
l W Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 8/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
-- ■ + ----------------------------------------------------------------------------+
CÓDIGO j ESPECIFICAÇÃO j
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1.
3. 1. 90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
2.500.00
2.500.00
67.500,00
101.200,00
67.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11 Recursos Ordinários
65.000. 00
65.000. 00
3.3.
3. 3. 90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
33.700,00
33.700,00
4.500.00
4.500.00
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.30 Recursos Ordinários
5.400.00
5.400.00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36 Recursos Ordinários
10 . 800,00
10.800,00
3.3.90.3 9 Outros Serviços'* de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39 Recursos Ordinários
13 . 000,00
13.000,00
4. . .
4.4.
4.4. 90.
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculaçÕes de transferências
220 .200,00
66.200,00
100.000,00
54.000,00
0,00
358.200,00
358.200.00
358.200.00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52 Outras Transferências de Convênios da União
4.4.90.52 Outras vinculaçÕes de transferências
138.000. 00
138.000. 00
0,00
TOTAL DA UNIDADE --> 459.400,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
WASHINGTON LUIZ BRI^Ò DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZE LTDA wvív? . simplesinformat ica . com.
\jà
# Estado do Piaui
à „ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
7'** . C.N.P.J: 01.612.618/0 001-75
füíNGü ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 9/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO i ELEMENTO | MODALIDE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1.
3.1.90.
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas
Recursos Ordinários
- Pessoal Civil 32.000. 00
32.000. 00
32.000,00
44.000. 00
32.000. 00
3.3.
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
5.500.00
5.500.00
12.000,00
12.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos Ordinários
2.500.00
2.500.00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros -
Recursos Ordinários
Pessoa Física 1.500.00
1.500.00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros -
Recursos Ordinários
Pessoa Jurídica 2.500.00
2.500.00
.................................LTOTAL DA UNIDADE 44 .000,00
CONTABILIZE LTDA www . símplesínf o r m a t i c a . cogi
- ^ Estado do Praui
á. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
V' - C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
IGIKKO ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 10/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16. -CAXINGO PREV.
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
| ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1. .
3. 1. 90.
3.1.90.01
3.1.90.01
3.1.90.03
3.1.90.03
3.1.90.05
3.1.90.05
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.13
3.1.90.13
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Aposentadorias e Reformas 275.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 275.000,00
Pensões 198.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciãrio 198.000,00
Outros Benefícios Previdenciarios 394.900,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 394.900,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20 . 000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa ide Administraçã 20.000,00
ObrigaçÕe;s Patronais 2.200,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa ide Administraçã 2.200,00
3. 3.
3.3.90.
OUTRAS DESPESAS GÔRRENTES
Aplicações Diretas
3.3.90.14 Diárias - Civil 5.500,00
3.3.90.14 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00
3.3.90.14 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 5.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo 11.000,00
3.3.90.30 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0, 00
3.3.90.30 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 11.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.90.33 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0, 00
3.3.90.33 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 3.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria 160.000,00
3.3.90.35 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00
3.3.90.35 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 160.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 55.000, 00
3.3.90.36 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00
3.3.90.36 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 55.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
3.3.90.39 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00
3.3.90.39 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 60.000,00
3.3.90.98 5.000,00
3.3.90.98 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 5.000,00
4. , . DESPESAS DE CAPITAL
4.4. INVESTIMENTOS
4.4.90. Aplicações Diretas
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 16.500,00
4.4.90.52 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00
4.4.90.52 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 16.500, 00
9. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99 Reserva de Contingência 368.000,00
9.9.99.99 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 368.000,00
890.100,00
1.189.600,00
890.100,00
299.500,00
299.500,00
16.500,00
16.500.00
16.500.00
368.000,00
368.000. 00
368.000. 00
TOTAL DA UNIDADE 1.574.100,00
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .símplesinformatica.con^
. p. Estado do Piaui
M PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
, C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ICUGO ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 11/
LEI 4 .320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
| ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
9. . .
9.9.
9. 9. 99.
9.9.99.99
9.9.99.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
Recursos Ordinários
191.000. 00
191.000. 00
191.000,00
191.000. 00
191.000. 00
TOTAL DA UNIDADE --> 191.000,00
/
CONTABILIZE LTDA w w w . simplesinf ormat ica . cor^
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
. w , C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
i m ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 12/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R $ 1,00
ORGÃO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3. 1. .
3. 1. 90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
1.787.700,00
536.600,00
525 . 800,00
13.300,00
13 .300,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11 Recursos Ordinários
3.1.90.11
3.1.90.11 Outras Transferências de Recursos do FNDE
374.100.00
368.700.00
0,00
5.400,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais
3.1.90.13 Recursos Ordinários
53.000,00
53 .000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais
3.1.90.91 Recursos Ordinários
80.000,00
80.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.92 Recursos Ordinários
5.400.00
5.400.00
3.1.91. Aplicação direta/ ope. entre orgaos, fundos e entid
3.1.91.13 Obrigações Patronais
3.1.91.13 Recursos Ordinários
10.800,00
10.800,00
10.800,00
3. 3.
3. 3. 90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
1.251.100,00
1.251.100,00
19.500.00
19.500.00
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Transferência do Salário - Educação
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
653.000. 00
287.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500.00
10.800.00
160.000. 00
108.000,00
54.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36 Recursos Ordinários
3.3.90.36
3.3.90.36 Outras Transferências de Recursos do FNDE
156.200.00
123.800.00
0,00
32.400,00
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Transferência do Salário - Educação
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
405.900,00
80.600,00
0,00
0,00 0, 00
10.000,00
97.500.00
57.800.00
160.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.47 Recursos Ordinários
16.500.00
16.500.00
4. . .
4.4.
4.4.90.
4.4.90.51
4 .4 .9 0 .5 1
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
1.646.700,00
121.700,00
0 , 00
0,00
2.116.700,00
2.143.700.00
2.116.700.00
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www . símplesinf ormat ica . coni(
M Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 13/
LEI 4 . 320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 03.00.
N A T U R E Z A DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 ELEMENTO | MODALIDE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51 Transferência do Salário - Educação 95.000,00
4.4.90.51 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.430.000,00
4.4.90.51 Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep 0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 470.000,00
4.4.90.52 Recursos Ordinários 121.000,00
4.4.90.52 0,00
4.4.90.52 0,00
4.4.90.52 Transferência do Salário - Educação 81.000,00
4.4.90.52 Outras Transferências de Recursos do FNDE 268.000,00
4.4.90.52 Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep 0, 00
4.4.90.93 Indenizações e Restituições 0,00
4.4.90.93 0, 00
4.4.90.93 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
4.6.
4.6. 90.
4.6.90.71
4.6.90.71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Aplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Recursos Ordinários /
27.000,00
27.000,00
27.000. 00
27.000. 00
TOTAL DA UNIDADE --> 3 . 931.400,00
CONTABILIZE LTDA w w w .B Í mplesinformatica.corç
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 14/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 03.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
| ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1. .
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
219.000. 00
219.000. 00
5.141.900,00
6.412.900.00
5.728.700.00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
4.868. 800,00
4 . 868 . 800,00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
40.800.00
40.800.00
3.1.90.16
3.1.90.16
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
2.500.00
2.500.00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
10.800,00
10.800,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid
Obrigações Patronais
Transferenciais do FUNDEB - Controle Unificado
586.800.00
586.800.00
586.800,00
3.1.91.92
3.1.91.92
Despesas de Exercícios Anteriores
Transferências do FUNDEB - Controle Unificada
0,00
0,00
3.3.
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
20.400.00
20.400.00
684.200,00
684.200,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
250.300.00
250.300.00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
53.800.00
53.800.00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
359.700.00
359.700.00
4 . . .
4.4.
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
80.000,00
80.000,00
160.100,00
160.100,00
160.100,00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
80.100,00
80.100,00
TOTAL DA UNIDADE --> 6.573.000,00
WASHINGTON LUIZ BRlfÒ DE SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA wvíw . simples inf o r m á t i c a . cojn
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 15/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. - FMS
-----------+------------------------------
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . . DESPESAS CORRENTES
3.1. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90. Aplicações Diretas
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 161.000,00
3.1.90.04 Recursos Ordinários 37.800,00
3.1.90.04 0,00
3.1.90.04 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 101.600,00
3.1.90.04 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 21.600,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.509.800,00
3.1.90.11 Recursos Ordinários 572.400,00
3.1.90.11 0,00
3.1.90.11 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 915.800,00
3.1.90.11 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 10.800,00
3.1.90.11 Transferências de Convênios ou de Contratos de :Rep 10.800,00
3.1.90.11 Outros Recursos Vinculados ã Saúde 0 , 00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 103.000,00
3.1.90.13 Recursos Ordinários 81.000,00
3.1.90.13 0 , 00
3.1.90.13 Transferênciafe Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 22 .000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7.500,00
3.1.90.16 Recursos Ordinários 2.500,00
3.1.90.16 0,00
3.1.90.16 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 5.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.1.90.92 0,00
3.1.90.92 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 10.000,00
3.1.91. Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid
3.1.91.13 Obrigações Patronais 64.800,00
3.1.91.13 Recursos Ordinários 43.200,00
3.1.91.13 0 , 00
3.1.91.13 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 21.600,00
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.1.91.92 0,00
3.1.91.92 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus pr 1 .000,00
3.3. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.14 Diárias - Civil 49 . 800,00
3.3.90.14 Recursos Ordinários 18.800,00
3.3.90.14 0,00
3.3.90.14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Pr 25.600,00
3.3.90.14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus pr 5.400,00
3.3.90.30 Material de Consumo 6 7 5 .000,00
3.3.90.30 Recursos Ordinários 389.400,00
3.3.90.30 0,00
3.3.90.30 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 204.600,00
3.3.90.30 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus pr 5.400,00
3.3.90.30 Transferências de Convênios ou de Contratos de ;Rep 75.600,00
3.3.90.30 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00
1.791.300,00
65.800,00
1.229.200,00
3.086.300.00
1.857.100.00
1.229.200,00
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Recursos Ordinários
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
Outros Recursos Vinculados à Saüde
164.700,00
52.400.00
0 , 0 0
91.500.00
10.000,00
10.800.00
0,00
CONTABILIZE LTDA w w w . símplesinf ormat ica . ccjn
. pj Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
'CAiONGO ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 16/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. - FMS
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| c a t e g .ECONÔMICA
3.3.90.39 Recursos Ordinários 189.200,00
3.3.90.39 0,00
3.3.90.39 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 102.300,00
3.3.90.39 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 5.400,00
3.3.90.39 Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep 32.400,00
3.3.90.39 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.400,00
3.3.90.92 Recursos Ordinários 5.400,00
3.3.90.92 0,00
3.3.90.92 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 5.000,00
4 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.151.000,00
4.4. INVESTIMENTOS 1.140.200,00
4.4.90. Aplicações Diretas 1.140.200,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 983.600,00
4.4.90.51 Recursos Ordinários 162.000,00
4.4.90.51 0,00
4.4.90.51 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 621.600,00
4.4.90.51 Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
/
200.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 156.600,00
4.4.90.52 Recursos Ordinários 59.400,00
4.4.90.52 0,00
4.4.90.52 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 91.800,00
4.4.90.52 Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep 5.400,00
4.4.90.52 Outroç Recursos Vinculados à Saúde 0,00
4.6. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.800,00
4.6.90. Aplicações Diretas 10.800,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.800,00
4.6.90.71 Recursos Ordinários 10.800,00
TOTAL DA UNIDADE --> 4.237.300,00
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA
www . simples i n f o r mática. cprrt
àfà Estado do Piaui
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
' C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
í OUÜC ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 17/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 05.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. * FMAS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
| ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . . DESPESAS CORRENTES
3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90. Aplicações Diretas
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 34.100,00
3.1.90.04 Recursos Ordinários 13.300,00
3.1.90.04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 20.800,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 511.800,00
3.1.90.11 Recursos Ordinários 350.800,00
3.1.90.11 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 161.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 22.000,00
3.1.90.13 Recursos Ordinários 22.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 10.000,00
3.1.90.91 Recursos Ordinários 10.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.1.90.92 Recursos Ordinários 10.000,00
3.1.91. Aplicação diretaí ope. entre orgaos, fundos e entid
3.1.91.13 Obrigações Patronais 21.600,00
3.1.91.13 Recursos Ordinários 21.600,00
3.3.
3.3.90.
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias.- Civil 26.400,00
3.3.90.14 Recursos Ordinários 16.800,00
3.3.90.14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 9.600,00
3.3.90.30 Material de Consumo 162.600,00
3.3.90.30 Recursos Ordinários 70.800,00
3.3.90.30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 91.800,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 6.000,00
3.3.90.32 Recursos Ordinários 3.500,00
3.3.90.32 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 2.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 132.100,00
3.3.90.36 Recursos Ordinários 37.800,00
3.3.90.36 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 94.300,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 94.300,00
3.3.90.39 Recursos Ordinários 43.200,00
3.3.90.39 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 51.100,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.500,00
3.3.90.48 Recursos Ordinários 3.500,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 13.300,00
3.3.90.92 Recursos Ordinários 2.500,00
3.3.90.92 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 10.800,00
4. . .
4.4.
4.4.90.
4.4.90.52
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente 58.600,00
4.4.90.52 Recursos Ordinários 6.500,00
4.4.90.52 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 52.100,00
TOTAL DA UNIDADE -->
587.900,00
1.047.700,00
609.500,00
21.600,00
438.200,00
438.200,00
58.600,00
58.600.00
58.600.00
1.106 .300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA 24.945.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
IÒTON LUIZ BRltfb DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
w w w .simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA R$ 1,00
Página: 1/4
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA
3 . .
31.
31.71.
31.71.70
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) 8.500,00 8.500,00
31.71.70 001 Recursos Ordinários 0.500,00 8.500,00
31.90.
31.90.01
Aplicações Diretas
Aposentadorias e Reformas 275.000,00 275.000,00
31.90.01 410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 275.000,00 275.000,00
31.90.03 Pensões 198.000,00 198.000,00
31.90.03 410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 198.000,00 198.000,00
31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 449.100,00 449.100,00
31.90.04 001 Recursos Ordinários 86.100,00 86.100,00
31.90.04 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 219.000,00 219.000,00
31.90.04 210 0,00 0,00
31.90.04 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 101.600,00 101.600,00
31.90.04 215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 21.600,00 21.600,00
31.90.04 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 20.800,00 20.800,00
31.90.05 Outros Beneficios Previdenciarios 394.900,00 394 . 900,00
31.90.05 410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 394.900,00 394 . 900,00
31.90.11 Vencimentos' e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0 .850.400,00 8.850.400,00
31.90.11 001 Recursos Ordinários 2.857.800,00 2 . 857.800,00
31.90.11 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 4 . 868.800,00 4 . 868.800,00
31.90.11 119 0,00 0,00
31.90.11 124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.400,00 5.400,00
31.90.11 210 0,00 0,00
31.90.11 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 915.800,00 915.800,00
31.90.11 215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 10.800,00 10.800,00
31.90.11 220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep 10.800,00 10.800,00
31.90.11 290 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00
31.90.11 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 161.000,00 161.000,00
31.90.11 410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00
31.90.11 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 20.000,00 20.000,00
31.90.13 Obrigações Patronais 404.000,00 404.000,00
31.90.13 001 Recursos Ordinários 339 . 000,00 339.000,00
31.90.13 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 40.800,00 40.800,00
31.90.13 210 0,00 0,00
31.90.13 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 22.000,00 22.000,00
31.90.13 410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00
31.90.13 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 2.200,00 2.200,00
31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal ^*Civil 10.000,00 10.000,00
31.90.16 001 Recursos Ordinários 2.500,00 2.500,00
31.90.16 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 2.500,00 2 .500,00
31.90.16 210 0,00 0,00
31.90.16 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 5.000,00 5.000,00
31.90.91 Sentenças Judiciais 90.000,00 90.000,00
31.90.91 001 Recursos Ordinários 90.000,00 90.000,00
31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 53.700,00 53.700,00
31.90.92 001 Recursos Ordinários 32.900,00 32.900,00
31.90.92 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 10.800,00 10.800,00
31.90.92 210 0,00 0, 00
31.90.92 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 10.000,00 10.000,00
31.91.
31.91.13
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid
Obrigações Patronais 776.000,00 776.000,00
31.91.13 001 Recursos Ordinários 167.600,00 167.600,00
31.91.13 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 586.800,00 586.800,00
31.91.13 210 0,00 0, 00
31.91.13 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 21.600,00 21.600,00
31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 14.000,00 14.000,00
31.9L. 92 001 Recursos Ordinários 13 . 000,00 13.000,00
18.035.500.00
11.523.600.00
WASHINGTON LUIZ BRlít) DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .símplesínformatíca.com
yí jyL Estado do Piauí
Z PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
/ w , C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
W ORÇAMENTO PROGRAMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA R$ 1,00
Página: 2/4
LEI 4 . 320/64
EXERCÍCIO DE 2019
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
31.91.92 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
31.91.92 210
31.91.92 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
33 . .
33.50.
33.50.41
33 .50.41 001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Contribuições
Recursos Ordinários
33.71.
33.71.70
33.71.70 001
Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)
Recursos Ordinários
33.90.
33.90.13
33.90.13 001
Aplicações Diretas
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
33 ,. 90 ,. 14
33 . 90 ,. 14 001
33 .. 90 ,. 14 110
33 ,. 90 ,. 14 210
33 . 90 ,. 14 214
33 . 90 ,. 14 215
33 ,. 90 ,. 14 311
33 . 90 ., 14 410
33 ,. 90 ,. 14 430
Diárias - Civil
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB Controle Unificado
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã
33.90.30
33.90.30 001
33.90.30 110
33 .90.30 115
33.90.30 116
33.90.30 117
33.90.30 119
33.90.30 120
33.90.30 121
33.90.30 122
33.90.30 124
33.90.30 125
33.90.30 210
33.90.30 214
33.90.30 215
33.90.30 220
33.90.30 290
33.90.30 311
33 .90.30 410
33.90.30 430
33.90,30 610
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB Controle Unificado
Transferência da Salário - Educação
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa cie Administraçã
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
33.90.31
33.90.31 001
33.90.31 520
33.90.31 940
Premiacoes Culturais, A r t . , Cient. e Desportivas
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculações de transferências
33.90.32
33.90.32 001
33.90.32 311
Material de Distribuição Gratuita
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
33.90.33
33.90.33 001
33.90.33 410
33.90.33 430
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã
33.90.35 Serviços de Consultoria
33.90.35 001 Recursos Ordinários
33.90.35 410 Recursos Vinculados ao RPPS Plana Previdenciário
33.90.35 430 Recursos vinculados ao RPPS Taxa de Administraçã
33.90.36
33.90,. 36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00 0,00
0,00 0,00
1. 000,00 1. 000,00
6.511.900,00
43 . 200,00 43.200,00
43 . 200,00 43.200,00
2.800,00 2.800,00
2.800,00 2.800,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
238.200,00 238.200,00
171.700,00 171.700,00
20.400,00 20.400,00
0,00 0,00
25.600,00 25.600,00
5.400,00 5.400,00
9.600,00 9.600,00
0,00 0,00
5.500,00 5.500,00
2.168.400,00 2.168.400,00
1.134.400,00 1.134.400,00
250.300,00 250.300,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.500,00 32.500,00
10.800,00 10.800,00
160.000,00 160.000,00
108.000,00 108.000,00
54.000,00 54 . 000,00
0,00 0,00
204.600,00 204 .600,00
5.400,00 5.400,00
75.600,00 75.600,00
0,00 0,00
91.800,00 91.800,00
0,00 0,00
11.000,00 11.000,00
30.000,00 30.000,00
27.300,00 27.300,00
16.300,00 16.300,00
11.000,00 11.000,00
0,00 0,00
6.000,00 6.000,00
3.500,00 3.500,00
2.500,00 2.500,00
18.000,00 18.000,00
15.000,00 15.000,00
0, 00 0,00
3.000,00 3.000,00
190.000,00 190.000,00
30.000,00 30.000,00
o
o
o
0 , 00
160.000,00 160.000,00
880.800,00 880.800,00
511.400,00 511.400,00
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www . simplesinf ormatica . com
%A4 á Estado do Piaui
L PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
w . C . N . P .J: 01.612.618/0001-75
W ORÇAMENTO PROGRAMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA R$ 1,00
Página: 3/4
LEI 4 .320/64
EXERCÍCIO DE 2019
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
4 .
44 .
44 .
90.36 110
90.36 119
90.36 124
90.36 210
90.36 214
90.36 215
90.36 220
90.36 290
90.36 311
90.36 410
90.36 430
90.36 520
90.36 940
90.39
90.39 001
90.39 110
90.39 115
90.39 118
90.39 119
90.39 120
90.39 123
90.39 124
90.39 125
90.39 210
90.39 214
90.39 215
90.39 220
90.39 290
90.39 311
90.39 410
90.39 430
90.39 520
90.39 610
90.39 620
90.39 940
90.47
90.47 001
90.48
90.48 001
90.92
90.92 001
90.92 210
90.92 214
90.92 311
90.98
90.98 410
71.
71.70
71.70 001
90
90.51
90.51 001
90.51 110
90.51 115
90.51 119
90.51 120
90.51 124
90.51 125
90.51 210
90.51 215
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculações de transferências
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
Transferência do Salário - Educação
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
/
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências Fundo a Fundo de Recursos da SUS pr
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç
Outras vinculações de transferências
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Recursos Ordinários
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Rateio pela Participação era Consórcio Público (49)
Recursos Ordinários
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB Controle Unificado
Transferência do Salário - Educação
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
53.800,00 53.800,00
0,00 0 , 00
32 .400,00 32.400,00
o
o
o
0,00
91.500,00 91.500,00
10.000,00 10.000,00
10.800,00 10 . 800,00
0,00 0,00
94.300,00 94 . 300,00
0,00 0,00
55.000,00 55.000,00
21.600,00 21.600,00
0,00 0,00
683 . 000,00 2.683.000,00
612.800,00 1.612.800,00
359.700,00 359.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
o
o
o
0,00
10.000,00 10.000,00
97.500,00 97.500,00
57.800,00 57.800,00
160.000,00 160.000,00
o
o
o
0 , 00
102.300,00 102.300,00
5.400,00 5.400,00
32.400,00 32.400,00
0,00 0 , 00
51.100,00 51.100,00
o
o
o
0,00
60.000,00 60.000,00
54.000,00 54.000,00
30.000,00 30.000,00
50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
184.500,00 184.500,00
184 .500,00 184 . 500,00
3 .500,00 3 .500,00
3 .500,00 3 .500,00
51.200,00 51.200,00
35.400,00 35.400,00
o
o
o
0,00
5 .000,00 5.000,00
10.800,00 10.800,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
6.350.500.00
6.231.700.00
2. 000,00 2. 000,00
2. 000,00 2. 000,00
5.069.100,00 5.069.100,00
765.500,00 765.500,00
80.000,00 80.000,00
0, 00 0,00
0,00 0 , 00
95.000,00 95.000,00
1.530.000,00 1.530.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
621.600,00 621.600,00
200.000,00 200.000,00
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www . símplesínf ormatí ca . com
. «J Estado do Fiaui
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
r ~ . C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
í GWKD ORÇAMENTO PROGRAMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA R$ 1,00
Página: 4/4
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
CÓDIGO 1
44.90.51 510
44.90.51 520
44.90.51 940
44 .90.52
44.90.52 001
44.90.52 110
44.90.52 115
44.90.52 119
44.90.52 120
44.90.52 124
44.90.52 125
44.90.52 210
44.90.52 215
44.90.52 220
44.90.52 290
44.90.52 311
44.90.52 410
44.90.52 430
44.90.52 510
44.90.52 940
44 .90.61
44.90.61 001
44.90.93
44.90.93 119
44.90.93 124
46 .
46.90.
46.90.71
46.90.71 001
9 . .
99 .
99.99.
99.99.99
99.99.99 001
99.99.99 410
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Outras vinculações de transferências
Equipamentos e Material Permanente
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
Transferência do Salário - Educação
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr
Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos vinculados ao RPPS Taxa de Administraçã
Outras Transferências de Convênios da União
Outras vinculações de transferências
Aquisição de Imóveis
Recursos Ordinários
/
Indenizações e Restituições
Outras Transferências de Recursos do FNDE
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Aplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Recursos Ordinários
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
1.062.000, 00 1.062
715.000, 00 715
0, 00
1.140.600, 00 1.148
415.700, 00 415
80.100, 00 80
0, 00
0 .00
01 . 000, 00 81
268.000, 00 268
o, 00
o, 00
91.800, 00 91
5.400, 00 5
o, 00
52.100, 00 52
0 .00
16.500, 00 16
138.000, 00 138
0, 00
12.000, 00 12
12.000, 00 12
o, 00
o, 00
0, 00
118.000,00 118
118.800,00 118
559 , o
o
o
00 559
191 . 000 ,00 191
368 ,. 000, 00 368
000,00
000,00
0,00
600,00
700.00
100.00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
400.00
0,00
100.00
0,00
500,00
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0 , 0 0
110. 000,00
000,00
000,00
559.000. 00
559.000. 00
000,00
000,00
000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA - - > 2A . 945.000,00
CONTABILIZE LTDA
w v m .simplesinformatica.com
m
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS R$ 1,00
Página: 1/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
D E S P E S A S C O R R E N T E S | D E S P E S A S D E C A P I T A L | RESERVA
--------------------------- *------------- _------------- ^------------- ,--------------I Dg I TOTAL
Pessoal e |Juroa e encar-| Outra Deapeaa| | Inveraãea | Amortização | CONTINGÒNCIA | GERAL
Encargos Soc. |gos da divida | Correntes | Investimentos| Financeiras | da Dívida
01.01. - CAMARA MUNICIPAL
461.000,00| 0,00| 124.000,00| 20.000,00| 0,00I 0,00I 0,00| 605.000,00|
02.01. - GABINETE DO PREFEITO
210.000,00| 0,00I 123.700,00| B.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 342.100,00|
02.02. - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
791.800,00| 0,00| 906.400,00| 202.000,00| 0,00| 81.000,00| 0,00| 1.981.200,00|
02.06. - SECRETARIA DE FINANÇAS
99.4 00,00| 0,00| 51.000,001 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.400,00|
02.07. - SEC DE OBRAS, SÍRV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
146.900,00| 0,00| 1.139.800,00| 1.890.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.177.300,00|
02.08. - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
93.000,00| 0,00I 219.100,00| 260.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 572.500,00|
02.09. - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
67.500,00| 0,00| 33.700,00| 358.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 459.400,00|
02.15. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
32.000,00| 0,00 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 44.000,00|
0 2 . 1 6 . - C A X I N G O P R E V .
890.100,00| 0,00 | 299.500,00| 1*6.500,00 |
-- 4
O 1
O I
O l
1 o
I o
I o
+ —
368.000, 00| 1.574.100,00
02.99. - RESERVA DE CONTIGENCIA
0,0 0| o,oo| o,oo| 0,001 0,00| 0,00I 191.000,00| 191.000,00|
03.01. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
536.600,00| 0,00| 1.251.100,00| 2.116.700,00|
03.02. - FUNDEB
5.728.700,00I 0,0 0 1 684.200,00| 160.100,00|
0,00I 27.000,00| 0,00| 3.931.400,00|
0,00| 0,00| 0,00| 6.573.000,00|
04.01. - FMS
1.857.100,00I 0,0 0 I 1.229.200,00I 1.140.200,00| 0,00| 10.800,00| 0,00| 4.237.300,00|
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
C O N T ABILIZE LTDA w w w . s i m p l e s i n f o r m á t i c a .com.
f
i m
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS R$ 1,00
Página: 2/
LEI 4 . 320/64
EXERCÍCIO DE 2019
D E S P E S A S C O R R E N T E S | D E S P E S A S D E C A P I T A L | RESERVA |
............... ........ ....... *...... -....... -............... +............... +............... | DE j TOTAL
Pessoal e |Juros e encar-| Outra Despesa| Inveraães Amortização | CONTINGÒNCIA | GERAL
Encargos S o c . |gos da dívida | Correntes Investimentos] Financeiras j da Dívida | ]
05.01. - FMAS
609.500,00 J 0,00 I 438.200,00 58.600,00| 0,00 1 0,00 1 0,00 I 1.106.300,00 J
TOTAIS
11.523.600,00
o
o
o
6.511.900,00 6.231.700,00 0, 00 118.800,00 559.000,00 24.945.000,00
/
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
C O N T A B I L I Z E LTDA w w w . s i m p l e s i n f o r m a t i c a .com
I
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 01. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO
_____
| ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
01 L E G ISL A T IV A 20.000.00 585.000.00 605.000.00
01031 ACAO LEGISLATIVA 20.000,00 585.000,00 605.000,00
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO 20.000,00 585.000,00 605.000,00
010310001 1.001 Investimento a Cargo da Camara Municipal 20.000,00 0, 00 20.000,00
010310001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal o
o
o
585.000,00 585.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 20.000,00 585.000,00 605.000,00
/
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA
w w w .símples i n f o r m a t í c a .com
J t Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
m■' ___________________
1 (iKKO ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 0 2. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
04 ADMINISTRACAO 0,00 318.100,00 318.100,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 274.900,00 274.900,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, 00 274.900,00 274.900,00
041220005 2.041 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 274.900,00 274.900,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0, 00 43.200,00 43.200,00
041260005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, 00 43.200,00 43.200,00
041260005 2.216 Encagos com APPM 0, 00 43.200,00 43.200,00
08 . ASSISTÊNCIA SOCIAL o
o
o
24.000,00 24.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 24.000,00 24.000,00
082440016 Ação Comunitária Geral o
o
o
24.000,00 24.000,00
082440016 2.684 ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLÍTICA DE MULH 0. 00 24.000,00 24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *•> 0,00 342.100,00 342.100,00
/
CONTABILIZE LTDA wvrw . simplesinf ormatica . com
Vi
si? rr* . r
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
*r* , C.N.P. J: 01.612.618/0001-75
![ CAXKGO ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE A D M . E PLANEJAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
04 ADMINISTRACAO 200.000,00 1.700.200,00 1.900.200,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 200.000,00 1.700.200,00 1.900.200,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 200.000,00 1.686.900,00 1.886.900,00
041220005 1.150 Reaparelhamento de Unidades Orçamentarias - admini 100.000,00 0,00 100.000,00
041220005 1. 151 Aquisição de veiculo 100.000,00 0, 00 100.000,00
041220005 2.040 Manutenção dos Serviços de Administração Geral 0,00 1.611.300,00 1.611.300,00
041220005 2.215 Manutenção veiculos 0,00 75.600,00 75.600,00
041220077 Gestão Consorciada de Serviços Públicos 0,00 13.300,00 13.300,00
041220077 2.680 Contribuição ao consorcio publico COREDEPI 0,00 13.300,00 13.300,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS o
o
o
81.000,00 81.000,00
28843 DIVIDA INTERNA 0,00 81.000,00 81.000,00
288430008 • Amortização e Juroa da Divida Interna 0,00 81.000,00 81.000,00
288430008 2.670 Encargos com amortização e juros da dívida interna 0,00 81.000,00 81.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 200.000,00 1.781.200,00 1.981.200,00
/
CONTABILIZE LTDA www. símplesinf ormatí ca . coni(i
í
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
rCNBEO ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 4/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO j ESPECIFICAÇÃO I
P R O G R A M A DE
PROJETOS | ATIVIDADES
TRABALHO
| T O T A L
04 ACMINIS TRACAO 0,00 150.400,00 150.400,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 0 , 00 150.400,00 150.400,00
041230009 Controle Financeiro 0 , 00 150.400,00 150.400,00
041230009 2. 081 Manutenção das aatividades da gestão financeira 0 00 150.400,00 150.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 0, 00 150.400,00 150.400,00
/
CONTABILIZE LTDA w w w .si m p l e s i n f o r m a t í c a .com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 5/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO j ESPECIFICAÇÃO |
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
04 • ADMINISTRACAO 430.000,00 184.600,00 614.600,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 280.000,00 184.600,00 464.600,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 280.000,00 184.600,00 464.600,00
041220005 1.003 Reataurao Prédio e construcao de anexo para amplia 130.000,00 0, 00 130.000,00
041220005 1.040 Construção e Restauração de Prédios Públicos 150.000,00 0.00 150.000,00
041220005 2.276 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, 0,00 184.600,00 184.600,00
04451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000,00 0, 00 150.000,00
044510005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00 0, 00 150.000,00
044510005 1.668 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÔBLICO MUNICIP 150.000,00
o
o
o
150.000,00
13 4 CULTURA 22.000,00 0,00 22.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 22.000,00 0, 00 22.000,00
133920038 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 22.000,00 0 . 00 22.000,00
133920038 1.290 Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic 22.000,00
o
o
o
22.000,00
15 URBANISMO 261.000,00 685.600.00 946.600,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 261.000,00 685.600,00 946.600,00
154510040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 261.000,00 685.600,00 946.600,00
154510040 1.320 Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra 261.000,00 0, 00 261.000,00
154510040 2.247 Encragos com iluninacao publica 0, 00 250.200,00 250.200,00
154510040 2.320 Manutenção dos serviços de limpeza publica o
o
o
435.400,00 435.400,00
16 t HABITACAO 254.100.00 0,00 254.100,00
16481 HABILITACAO RURAL 88.100,00 o
o
o
88.100,00
164810049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 88.100,00 0, 00 88.100,00
164810049 1.410 CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na 88.100,00 o
o
o
88.100,00
16482 HABILITACAO URBANA 166.000,00 0, 00 166.000,00
164820047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 166.000,00
o
o
o
166.000,00
164820047 1.400 Construcao de melhorias de habitações populares 166.000,00
o
o
o
166.000,00
17 SANEAMENTO 915.000,00 27.000,00 942.000,00
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 661.400,00 o
o
o
661.400,00
175110050 AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 661.400,00 o
o
o
661.400,00
175110050 1.420 Implantação e manutencao de sistemas de abastecime 561.400,00 o
o
o
561.400,00
175110050 1.421 Construção de unidades sanitárias-rural 100.000,00
o
o
o
100.000,00
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 253.600,00 27.000,00 280.600,00
175120051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 253.600,00 27.000,00 280.600,00
175120051 1.451 Construção de Unidades sanitárias 100.000,00
o
o
o
100.000,00
175120051 1.452 Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf 48.600,00
o
o
o
48.600,00
175120051 1.453 Construção de Aterro sanitário 105.000,00 0,00 105.000,00
175120051 2.450 Manutenção das atividades de saneamento básico 0, 00 27.000,00 27.000,00
25 ENERGIA 33.000,00
o
o
o
33.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 33.000,00 0,00 33 . 000,00
257520040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 33.000,00 0,00 33.000,00
257520040 1.321 Extensão de redes de energia elétrica - urbana 33.000,00
o
o
o
33 . 000,00
26 TRANSPORTE 220.000,00 145.000,00 365.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 220.000,00 145.000,00 365.000,00
267820070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 220.000,00 145.000,00 365.000,00
267820070 1.610 Construção e restauracao de estradas vicinaisal 220.000,00 o
o
o
220.000,00
267820070 2.610 Conservação de estradas municipais 0, 00 145.000,00 145.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.135.100,00 1.042.200,00 3.177.300,00
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 6/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO l ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
13 CULTURA
o
o
O
206.400,00 206.400,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 206.400,00 206.400,00
133920030 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 206.400,00 206.400,00
133920030 2.290 Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur 0,00 206.400,00 206.400,00
27 DESPORTO E LAZER 255.400,00 110.700,00 366.100,00
27012 DESPORTO COMUNITÁRIO 255.400,00 110.700,00 366.100,00
270120073 Incentivo ao Esporte Amador 255.400,00 110.700,00 366.100,00
270120073 1.650 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportiv 255.400,00 0,00 255.400,00
270120073 2.650 Manutenção das atividades esportivas 0, 00 110.700,00 110.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 255.400,00 317.100,00 572.500,00
/
CONTABILIZE LTDA
w w w . símplesinf ormatíca . corg
Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
íCÜÜO ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 7/
LEI 4 . 320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS ATIVIDADES | TOTAL
10 GESTÃO AMBIENTAL 10.000,00
o
o
O
10.800,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.800,00 0,00 10.800,00
185410053 Ações de Preservação e Defesa do Meio 10.800,00 o
o
o
10.800,00
185410053 1 .485 Projetos especiais de preserv. e defesa do meio am 10.800,00 0, 00 10.800,00
20 AGRICULTURA 347.400,00 101.200,00 440.600,00
20605 ABASTECIMENTO 0,00 101.200,00 101.200,00
206050055 Gestão das atividades de Abastecimento 0,00 101.200,00 101.200,00
206050055 2 ,500 Manutenção das ativ. de produção e abastecimento 0, 00 101.200,00 101.200,00
20606 EXTENSÃO RURAL 347.400,00 0,00 347.400,00
206060060 Desenvolvimento Agrário 347.400,00
o
o
o
347.400,00
206060060 1. 520 Construção de poços e reservatórios d agua 150.000,00 0,00 150.000,00
206060060 1. 525 Projetos especiais de desenvolvimento rural 197.400,00 0,00 197.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 358.200,00 101.200,00 459.400,00
/
CONTABILIZE LTDA w w w .s í m p l e s i n f o r m a t i c a .com
dtL Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNIC
/ , C.N. P. J: 01.612.
' ÜHKQ ORÇAMENTO PROGRA
MUNICIPAL DE CAXINGO
P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 8/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
04 .. ADMINISTRACAO
o
o
O
44.000,00 44.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 0,00 44.000,00 44.000,00
041240010 Controle Interno o
o
o
44.000,00 44.000,00
041240010 2..676 MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL 0,00 44.000,00 44.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --» 0, 00 44.000,00 44.000,00
/
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA
w w w .sím p l e s i n f o r m a t í c a .com
y 4
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
YTi , C . N . P . J : 01.612.618/0001-75
1 Ü M ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 9/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÀO: 02. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16. -CAXINGO PREV.
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL o
o
O
1.206.100,00 1.206.100,00
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0, 00 1.206.100,00 1.206.100,00
092720076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0, 00 1.206.100,00 1.206.100,00
092720076 2.677 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO 0 00 333.200,00 333.200,00
092720076 2.678 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 0, 00 872.900,00 872.900,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 368.000,00 368.000,00
99997 RESERVA DO RPPS o
o
o
360.000,00 368.000,00
999970076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 368.000,00 368.000,00
999970076 2.685 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS o
o
o
368.000,00 368.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> o
o
o
1.574.100,00 1.574.100,00
/
CONTABILIZE LTDA
www .sí m p l e s i n f o r m a t í c a .com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
'i g u h o ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 10/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
-------------+------------------ +---------------
99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA o
o
o
191.000,00 191.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o
o
o
191.000,00 191.000,00
999990099 Reserva de contingência 0,00 191.000,00 191.000,00
999990099 2.,999 Reserva de contingência 0,00 191.000,00 191.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 0, 00 191.000,00 191.000,00
/
CONTABILIZE LTDA w w w .si m p l e s i n f o r m á t i c a .cqm
t i Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 11/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 0 3. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
12 EDUCACAO 2.116.700,00 1.814.700,00 3.931.400,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 687.000,00 1.676.900,00 2.363.900,00
123610030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 687.000,00 1.473.700,00 2.160.700,00
123610030 1.200 Construção, ampliação e ecuperação de unidade esco 365.000,00 0, 00 365.000,00
123610030 1.206 Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca 322.000,00 0, 00 322.000,00
123610030 2.202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0,00 948.100,00 948.100,00
123610030 2.205 Pragrama Municipal de Transporte Escolar 0,00 525.600,00 525.600,00
123610032 Programas Especiais de Educação 0,00 203.200,00 203.200,00
123610032 2.240 Ações do programa n a c . de Alim. Esolar - PNAE 0,00 181.600,00 181.600,00
123610032 2.241 Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE 0,00 21.600,00 21.600,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 1.429.700,00 75.200,00 1.504.900,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 1.429.700,00 75.200,00 1.504.900,00
123650035 1.260 Constrção, recuperacao e reaparelhamento de Creche 1.429.700,00 0, 00 1.429.700,00
123650035 2.260 Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil 0,00 75.200,00 75.200,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 54.600,00 54.600,00
123660031 Programas Especiais de Educação 0,00 54.600,00 54.600,00
123660031 2.251 Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult
t
0,00 54.600,00 54.600,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 8.000,00 8.000,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0,00 8.000,00 8.000,00
123670036 2.270 Manutenção e desenvolvimento do ensino especial 0,00 8.000,00 8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.116.700,00 1.814.700,00 3.931.400,00
CONTABILIZE LTDA w w . simplesinformatica . com
• j Estado do Piaui
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
g m / C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
• m ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
> i
Página: 12/
LEI 4 . 320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 03.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ] ATIVIDADES | T O T A L
12 • EDUCACAO 80.000,00 6.493.000,00 6.573.000,00
12361 • ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 5.568.600,00 5.628.600,00
123610030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 60.000,00 4.738.800,00 4.798.800,00
123610030 1.201 Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - -i 0 60.000,00 0, 00 60.000,00
123610030 2.201 Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU 0, 00 3.452.000,00 3.452.000,00
123610030 2.203 Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB 0,00 1.286.800,00 1.286.800,00
123610033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 471.700,00 471.700,00
123610033 2.257 PROEJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB 0,00 410.800,00 410.800,00
123610033 2.258 PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND 0,00 60.900,00 60.900,00
123610036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0,00 97.300,00 97.300,00
123610036 2.272 Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB 0,00 85.400,00 85.400,00
123610036 2 .273 Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB 0,00 11.900,00 11.900,00
123610078 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 260.800,00 260.800,00
123610078 2.266 Encargos com Transporte Escolar 0,00 260.800,00 260.800,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 20.000,00 924.400,00 944.400,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 20.000,00 924.400,00 944.400,00
123650035 1.261 Constr J, ampl. e rec. de unidades pré-escolares - 20.000,00 0, 00 20.000,00
123650035 2.262 Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB 0,00 464.800,00 464.800,00
123650035 2.263 Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU 0,00 129.600,00 129.600,00
123650035 2.264 Encaros com Ensino Infantial - 60% 0,00 280.800,00 280.800,00
123650035 2.265 Encargos com Ensino Infantil - 40% 0,00 49.200,00 49.200,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0, 00
123660033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00
o
o
o
0, 00
123660033 2.258 PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND 0,00 0,00 0, 00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00
o
o
o
0,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0,00 0,00 0, 00
123670036 2.272 Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB 0,00 0,00 0, 00
123670036 2.273 Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB 0,00 0, 00 o
O
o
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 80.000,00 6.493.000, 00 6.573.000,00
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 13/
LEI 4 . 320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 0 4 . . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
10 SAUDE 1.246.100,00 2.991.200,00 4.237.300,00
10301 ATENCAO BASICA 1.102.400,00 2.937.200,00 4 . 039.600,00
103010020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 962.000,00 1.519.100,00 2.481.100,00
103010020 1.160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saú 962.000,00 0,00 962.000,00
103010020 2.160 Manutenção dos serviços munnicipais de saúde 0, 00 1.519.100,00 1.519.100,00
103010025 Programas Especiais de Saude 140.400,00 1.418.100,00 1.558.500,00
103010025 1.667 Aquisição de Veiculo e equipamentos para prog de s 140.400,00 0, 00 140.400,00
103010025 2.182 Ações de Vigilância Sanitária 0,00 100.000,00 100.000,00
103010025 2.184 Ações de Assistência Farmacêutica Básica 0,00 113.400,00 113.400,00
103010025 2.185 Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS 0,00 276.100,00 276.100,00
103010025 2.186 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 0,00 541.100,00 541.100,00
103010025 2.188 Ações do Programa de Incentivo á Saúde Bucal 0,00 254.200,00 254.200,00
103010025 2.682 NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 133.300,00 133.300,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 143.700,00 54.000,00 197.700,00
103020020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 54.000,00 54.000,00
103020020 2.221 Manuetncao Laboratorio prótese dentária 0,00 54.000,00 54.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 143.700,00 0, 00 143.700,00
103020025 1.666 Impantácao SAMU - sevicos de atendimento Movei 143.700,00
o
o
o
143.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.246.100,00 2.991.200,00 4.237.300,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA
w w w .si m p l e s i n f o r m a t í c a .com
Estado do Piaui
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 14/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 05. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -FMAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1
PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, 00 1.106.300.00 1.106.300,00
08243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0, 00 108.200,00 108.200,00
082430015 . Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0, 00 108.200,00 108.200,00
082430015 2.002 Manutenção do Conselho Tutelar
o
o
o
108.200,00 108.200,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA o
o
o
998.100,00 998.100,00
082440015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0, 00 141.600,00 141.600,00
082440015 2.683 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0, 00 141.600,00 141.600,00
082440016 Ação Comunitária Geral 0, 00 856.500,00 856.500,00
082440016 2.150 Manutenção dos serviços de assistência social 0, 00 498.600,00 498.600,00
082440016 2.679 Manuencao de Programs Sociais 0, 00 357.900,00 357.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0, 00 1.106.300,00 1.106.300,00
/
CONTABILIZE LTDA w w w .simples i n f o r m a t i c a .com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 15/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: . . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO-.... --> 6.411.500,00 18.533.500,00 24 . 945.000,00
/
CONTABILIZE LTDA w w w . símplesinf o r m a t í c a .coiné
í* .
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
... . C . N . P . J : 01.612.618/0001-75
'(AfliGO PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
01 LEGISLATIVA 20.000,00 585.000,00 605.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 20.000,00 585.000,00 605.000,00
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO 20.000,00 585.000,00 605.000,00
04 ADMINISTRACAO 630.000,00 2.397.300,00 3.027.300,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 480.000,00 2.159.700,00 2.639.700,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 480.000,00 2.146.400,00 2.626.400,00
041220077 Gestão Consorciada de Serviços Públicos 0,00 13.300,00 13.300,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 0,00 150.400,00 150.400,00
041230009 Controle Financeiro 0,00 150.400,00 150.400,00
04124 CONTROLE INTERNO 0,00 44.000,00 44.000,00
041240010 Controle Interno 0,00 44.000,00 44.000, 00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0 00 43.200,00 43.200,00
041260005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 43.200,00 43.200,00
04451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000,00 0,00 150.000,00
044510005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00 0,00 150.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.130.300,00 1.130.300,00
08243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0, 00 108.200,00 108.200,00
082430015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente
/
0, 00 108.200,00 108.200,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0 , 00 1.022.100,00 1.022.100,00
082440015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0, 00 141.600,00 141.600,00
082440016 Ação Comunitária Geral 0, 00 880.500,00 880.500,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1.206.100,00 1.206.100,00
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 1.206.100,00 1.206.100,00
092720076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 1.206.100,00 1.206.100,00
10 SAUDE 1.246.100,00 2.991.200,00 4.237.300,00
10301 ATENCAO BASICA 1.102.400,00 2.937.200,00 4.039.600,00
103010020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 962.000,00 1.519.100,00 2.481.100,00
103010025 Programas Especiais de Saude 140.400,00 1.418.100,00 1.558.500,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 143.700,00 54 . 000,00 197.700,00
103020020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 54 . 000,00 54.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 143.700,00 0,00 143.700,00
12 EDUCACAO 2.196.700,00 8.307.700,00 10.504.400,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 747.000,00 7.245.500,00 7.992.500,00
123610030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 747.000,00 6.212.500,00 6 . 959.500,00
123610032 Programas Especiais de Educação 0,00 203.200,00 203.200,00
123610033 Prog de Ensino a T r a b . jovens e Aduítos 0,00 471.700,00 471.700,00
123610036 programa de Atendimento a Po r t . de Necessidades 0,00 97.300,00 97.300,00
123610078 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 260.800,00 260.800,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 1,449.700,00 999.600,00 2.449.300,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 1.449.700,00 999.600,00 2.449.300,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0 00 54.600,00 54.600,00
123660031 Programas Especiais de Educação 0,00 54.600,00 54.600,00
123660033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 0,00 0, 00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 0, 00 8.000,00 8.000,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0, 00 8.000,00 8 . 000,00
13 CULTURA 22.000,00 206.400,00 228.400,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 22.000,00 206.400,00 228.400,00
133920038 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 22.000,00 206.400,00 228.400,00
15 URBANISMO 261.000,00 685.600,00 946.600,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 261.000,00 685.600,00 946.600,00
154510040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 261.000,00 685.600,00 946.600,00
16 HABITACAO 254.100,00 0,00 254.100,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
C O N T A B I L I Z E LTD A w w w .s i m p l e s i n f o r m a t i c a .com
J Á Estado do Fiaui
jk PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
, C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 iQUOKjQ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
16481 HABILITACAO RURAL 88.100,00 0,00 88.100,00
164810049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 88.100,00 0,00 88.100,00
16482 HABILITACAO URBANA 166.000,00 0 , 00 166.000,00
164820047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL 166.000,00 0,00 166.000,00
17 SANEAMENTO 915.000,00 27.000,00 942.000,00
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 661.400,00 0,00 661.400,00
175110050 AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 661.400,00 0,00 661.400,00
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 253.600,00 27.000,00 280.600,00
175120051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 253.600,00 27.000,00 280.600,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 10.800,00 0,00 10.800,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.800,00 0,00 10.800,00
185410053 Ações de Preservação e Defesa do Meio 10.800,00 0,00 10.800,00
20 AGRICULTURA 347.400,00 101.200,00 448.600,00
20605 ABASTECIMENTO 0,00 101.200,00 101.200,00
206050055 Gestão das atividades de Abastecimento 0,00 101.200,00 101.200,00
20606 EXTENSÃO RURAL 347.400,00 0,00 347.400,00
206060060 Desenvolvimento Agrário 347.400,00 0,00 347.400,00
25 ENERGIA * 33.000,00
o
o
o
33.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 33 . 000,00 0.00 33 . 000,00
257520040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 33 . 000,00 0,00 33.000,00
26 TRANSPORTE 220.000,00 145.000,00 365.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 220.000,00 145.000,00 365.000,00
267820070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 220.000,00 145 . 000,00 365.000,00
27 DESPORTO E LAZER 255.400,00 110.700,00 366.100,00
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 255.400,00 110.700,00 366.100,00
278120073 Incentivo ao Esporte Amador 255.400,00 110.700,00 366.100,00
26 ENCARGOS ESPECIAIS o
o
o
81.000,00 81.000,00
28843 DIVIDA INTERNA 0,00 81.000,00 81.000,00
288430008 Amortização e Juroa da Divida Interna 0.00 81.000,00 81.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 559.000,00 559.000,00
99997 RESERVA DO RPPS 0,00 368.000,00 368 . 000,00
999970076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 368.000,00 368 . 000,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 . 00 191.000,00 191.000,00
999990099 Reserva de contingência 0.00 191.000,00 191.000,00
TOTAL GERAL — > 6.411.500,00 18.533.500,00 24.945.000,00
C O N T A B I L I Z E LTD A
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£
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1 CAÜftGO PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS
Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL
01 LEGISLATIVA 605.000,00 0,00 605.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 605.000,00 0,00 605.000,00
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO 605.000,00 0,00 605.000,00
04 ADMINISTRACAO 2.797.300,00 230.000,00 3.027.300,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 2.559.700,00 80 . 000,00 2 . 639.700,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.546.400,00 80.000,00 2 . 626.400,00
041220077 Gestão Consorciada de Serviços Públicos 13.300,00 0,00 13.300,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 150.400,00 0,00 150.400,00
041230009 Controle Financeiro 150.400,00 0, 00 150.400,00
04124 CONTROLE INTERNO 44.000,00 0, 00 44.000,00
041240010 Controle Interno 44 . 000,00 0, 00 44.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 43.200,00 0,00 43.200,00
041260005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.200,00 0,00 43.200,00
04451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0, 00 150.000,00 150.000,00
044510005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 150.000,00 150.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL £36.300,00 494.000,00 1.130.300,00
08243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 108.200,00 0,00 108.200,00
082430015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 108.200,00 0,00 108.200,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 528.100,00 494.000,00 1.022.100,00
082440015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0,00 141.600,00 141.600,00
082440016 Ação Comunitária Geral 528.100,00 352.400,00 880.500,00
09 PREVIDÊNCIA SOOÍAL 0,00 1.206.100,00 1.206.100,00
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 1.206.100,00 1.206.100,00
092720076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 1.206.100,00 1.206.100,00
10 SAUDE 1.624.300,00 2.613.000,00 4.237.300,00
10301 ATENCAO BASICA 1.582.400,00 2.457.200,00 4.039.600,00
103010020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 1.288.700,00 1.192.400,00 2.481.100,00
103010025 Programas Especiais de Saude 293.700,00 1.264.800,00 1.558.500,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 41.900,00 155.800,00 197.700,00
103020020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 54.000,00 54.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 41.900,00 101.800,00 143.700,00
12 EDUCACAO 1.329.000,00 9.175.400,00 10.504.400,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.172.700,00 6 . 819.800,00 7.992.500,00
123610030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 1.140.300,00 5 . 819.200,00 6.959.500,00
123610032 Programas Especiais de Educação 32.400,00 170.800,00 203.200,00
123610033 Prog de Ensino a T r a b . jovens e Adultos 0,00 471.700,00 471.700,00
123610036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0, 00 97.300,00 97.300,00
123610078 TRANSPORTE ESCOLAR 0, 00 260.800,00 260.800,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 136.900,00 2.312.400,00 2 . 449.300,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 136.900,00 2.312.400,00 2.449.300,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 11.400,00 43 . 200,00 54.600,00
123660031 Programas Especiais de Educação * 11.400,00 43 . 200,00 54.600,00
123660033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 8.000,00 0,00 8.000,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 8.000,00 0,00 8.000,00
13 CULTURA 141.800,00 86.600,00 228.400,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 141.800,00 86.600,00 228.400,00
133920038 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 141.800,00 86.600,00 228.400,00
15 URBANISMO 735.600,00 211.000,00 946.600,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 735.600,00 211.000,00 946.600,00
154510040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 735.600,00 211.000,00 946.600,00
16 HABITACAO 92.100,00 162.000,00 254.100,00
16481 HABILITACAO RURAL 38 . 100,00 50.000,00 88.100,00
164810049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 38.100,00 50.000,00 88.100,00
16482 HABILITACAO URBANA 54 . 000,00 112.000,00 166.000, 00
164820047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 54 . 000,00 112.000,00 166.000,00
17 SANEAMENTO 142.000,00 800.000,00 942.000,00
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 61.400,00 600.000,00 661.400,00
175110050 AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 61.400,00 600.000,00 661.400,00
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 80.600,00 200.000,00 280.600,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
C O N T A B I L I Z E L TDA
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS
Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL
175120051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 80.600,00 200.000,00 280.600,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 10.800,00 0,00 10.800,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.800,00 0,00 10.800,00
185410053 Ações de Preservação e Defesa do Meio 10.800,00 0,00 10.800,00
20 AGRICULTURA 156.600,00 292.000,00 448.600,00
20605 ABASTECIMENTO 101.200,00 0,00 101.200,00
206050055 Gestão das atividades de Abastecimento 101.200,00 0,00 101.200,00
20606 EXTENSÃO RURAL 55.400,00 292.000,00 347.400,00
206060060 Desenvolvimento Agrário 55.400,00 292.000,00 347.400,00
25 ENERGIA 33.000,00 0,00 33.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 33.000,00 0 00 33 . 000,00
257520040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 33.000,00 0,00 33 . 000,00
26 TRANSPORTE 185.000,00 180.000,00 365.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 185.000,00 180.000,00 365.000,00
267820070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 185.000,00 180.000,00 365.000,00
27 DESPORTO E LAZER 116.100,00 250.000,00 366.100,00
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 116.100,00 250.000,00 366.100,00
278120073 Incentivo ao Esporte Amador 116.100,00 250.000,00 366 . 100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 81.000,00 0,00 81.000,00
28843 DIVIDA INTERNA 81.000,00 0, 00 81.000,00
288430008 Amortização e Juroa da Divida Interna 81.000,00 0,00 81.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 191.000,00 368.000,00 559.000,00
99997 RESERVA DO RPPS 0 00 368 . 000,00 368 . 000,00
999970076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 368 . 000,00 368.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 191.000,00 0,00 191.000,00
999990099 Reserva de contingência 191.000,00 0,00 191.000,00
TOTAL GERAL — > 8.876.900,00 16.068.100,00 24.945.000,00
C O N T A B I L I Z E LTDA
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO ANEXO 9
Página: 1/
LEI 4 .320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
LEGISLATIVA
1
1 JUDICIÁRIA
1
1
ESSENCIAL
à JUSTIÇA
1 1
| ADMINISTRAÇÃO |
DEFESA
NACIONAL
1
1
SEGURANÇA
PÚBLICA
1
1
RELAÇÕES
EXTERIORES
01.01. -CAMARA MUNICIPAL
605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
0, 00 0,00 0,00 318.100,00 0,00 0,00 0, 00
02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
0, 00 0, 00 0,00 1.900.200,00 0,00 0,00 0, 00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 150.400,00 0,00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
0,00 0, 00 0,00 614.600,00 0,00 0,00 0,00
02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0,00 0, 00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02. -FUNDEB
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01. - FMS
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. - FMAS
0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00
605.000,00 0,00 0,00 3.027.300,00 0,00 0,00 0,00
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r
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£ rri.C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
f CAXHGO ORÇAMENTO -PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9
Página: 2/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
ASSISTÊNCIA | PREVIDÊNCIA I | I | | DIREITOS DA
SOCIAL | SOCIAL j SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | CIDADANIA
01.01. -CAMARA MUNICIPAL
0, 00 0,00 0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
24.000,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE A D M. E PLANEJAMENTO
0, 00 0,00 0,00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0, 00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA ESTRUTURA
0,00 0, 00 0,00
02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
0,00 0,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0,00 0, 00
/
0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 1.206.100,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0, 00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00
03.02. -FUNDEB
0,00 0,00 0 , 00
04.01. -FMS
0, 00 0,00 4.237.300,00
05.01. - FMAS
1., 106.300,00 0,00 0,00
1., 130.300,00 1.206.100,00 4.237.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 22.000,00 0,00
0,00 0,00 206.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 . 931.400,00 0,00 0,00
0,00 6.573.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.504.400,00 228.400,00 0,00
www.simplesinformatica.com
r vrt .
Eatado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
f vsí , C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
f CAXHGO ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página: 3/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
1 l 1 GESTÃO | CIÊNCIA I 1 ORGANIZAÇÃO
URBANISMO | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | AMBIENTAL | E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | AGRÁRIA
01.01. CAMARA MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE A D M . E PLANEJAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
946.600,00 254.100,00 942.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0, 00 10.800,00 0,00 448.600,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0,00 0,00
/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
03.02. -FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01. - FMS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. - FMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
946.600,00 254.100,00 942.000,00 10.800,00 0,00 448.600,00 0, 00
Estado do Piaui
i PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Jy m . C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
‘CAXWjO o r ç a m e n t o -p r o g r a m a d e t r a b a l h o d o GOVERNO - ANEXO 9
Página: 4/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
| COMÉRCIO e I
INDÚSTRIA | SERVIÇOS |
1
COMUNICAÇÕES |
I
ENERGIA I TRANSPORTE
i
1
DESPORTO
LAZER
E |
1
ENCARGOS
ESPECIAIS
01.01. -CAMARA MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE A D M . E PLANEJAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
0,00 0,00 0,00 33.000,00 365 .000,00 0,00 0,00
02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 366.100,00 0, 00
02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0,00 0,00
/
0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS
0,00 0,00
PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02. -FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01. -FMS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. -FMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 33.000,00 365.000 , 00 366.100,00 81.000,00
Estado do Piauí
jf PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
/ t-t . C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
lODJIGO ORÇAMENTO -PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO ANEXO 9
Página: 5/
LEI 4 .320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
O R G Ã O S / S E C R E T A R I A S
1
| T O T A L
01.01.
CAMARA MUNICIPAL 605.000,00
02.01.
GABINETE DO PREFEITO 342.100,00
02.02.
SECRETARIA DE A D M . E PLANEJAMENTO 1.981.200,00
02.06.
SECRETARIA DE FINANÇAS 150.400,00
02.07.
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA 3.177.300,00
02.08.
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 572.500,00
02.09.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 459.400,00
02.15.
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 44.000,00
/
02.16.
CAXINGO PREV. 1.574.100,00
02.99.
RESERVA DE CONTIGENCIA 191.000,00
03.01.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS 3 . 931.400,00
03.02.
FUNDEB 6.573.000,00
04.01.
FMS 4 .237.300,00
05.01.
FMAS 1.106.300,00
TOTAL DOS ORGÃOS: 24.945.000,00
CONTABILIZE-LTBA
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
www.simplesinformatica.com
«w (Êak Estado do Piaui
fi PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
/ ... C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO ANEXO 9
Página: 6/
LEI 4 .320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
F U N Ç Õ E S DE G O V E R N O 1 TOTAL
01 LEGISLATIVA 605.000,00
02 JUDICIÁRIA 0,00
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00
04 ADMINISTRACAO 3.027.300,00
05 DEFESA NACIONAL 0,00
06 SEGURANCAO PUBLICA 0,00
07 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.130.300,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.206.100,00
10 SAUDE 4 .237.300,00
11 TRABALHO 0,00
12 EDUCACAO
/
10.504.400,00
13 CULTURA 228.400,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00
15 URBANISMO 946.600,00
16 HABITACAO 254.100,00
17 SANEAMENTO 942.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 10.800,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00
20 AGRICULTURA 448.600,00
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
22 INDUSTRIA 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS
-ê
0,00
24 COMUNICACOES 0,00
25 ENERGIA 33 .000,00
26 TRANSPORTE 365.000,00
27 DESPORTO E LAZER 366.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 01.000,00
98 LEGISLATIVA 0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 559.000,00 u H IIii O
T A L D A S FUNÇÕES: 24.945.000,00
'www.simplesinformatica.cojn
tli
• •f Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
7 n . C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 1CAXKÚO ORÇAMENTO -PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página: 1/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
E V O L U Ç Ã O DA RE C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
o
o
o
o
o
o
0,00 0,00 21.460.900,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
0,00 0,00
o
o
o
0,00 270.000,00
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
0,00 0,00 0 , 00 0,00 270.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
1113 .03.1.1 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
> 0,00 0,00 0 , 00 0,00 146.000,00
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
o
o
o
0,00
o
o
o
0,00 4.000,00
1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju
0,00 0,00
o
o
o
0,00 2.000,00
1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS
0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ei de Direitos
0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULARÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
0 , 00 0,00 0,00 0,00 122.000,00
1118.02.3.1 ISS
0 , 00 0, 00 0,00 0,00 120.000,00
1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
0,00 0, 00 0,00 0,00 2.000,00
1120.00.0.0 TAXAS
0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
0,00 0,00 0, 00 0,00 16.000,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
0,00 0,00 0 , 00 0,00 16.000,00
1121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
• #sv Estado do Piaui
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
f ... C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
íCAXKGO ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página: 2/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
EVOLUÇÃO D A R E C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
1121.01.1.1 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind
0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1121.01.1.1 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
0,00 0,00 0,00 0,00 2 . 000,00
1121.01.1.1 Taxas de Serviços Cadastrais
0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1122.01.1.1 Outras Taxas pela Prestação de Serviços
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES7
0,00 0,00 0,00 0,00 629.100,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 579.100,00
1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS
0,00
, DF E MUNICÍPIOS
0,00 0,00 0,00 579.100,00
1218.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO
0,00
DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
- CPS
0,00 0,00 579.100,00
1218.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
0,00 0,00 0,00 0,00 579.100,00
1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal
0,00 0, 00 0,00 0 , 00 573 .700,00
1218.01.1.2 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e
0,00
Juros de Mora
0, 00 0,00 0,00 5.400,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
0,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0,00 0,00 0,00 50.000,00
1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de
0,00
Iluminação Pública -
0,00
Princip
0,00 0,00 50.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
0,00 0,00 0, 00 0,00 266.900,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 266.900,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
0 , 00 0,00 0,00 0,00 246 . 900,00
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0,00 0, 00 0,00 0,00 24 . 900,00
1321.00.1.1 receita de rendimento financeiro custeio
'Jé
a aá Estado do Piaui
i PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
ítx , C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
íCMNjO ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página: 3/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
E V O L U Ç Ã O DA REC E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
1321.00.1.1 Administrativo
0,00 0, 00 0,00 0,00 4.000,00
1321.00.1.1 FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1321.00.1.1 receita de rendimento financeito investimento
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1321.00.1.1 remuneração de depósitos bancários vinculado
0,00 0, 00 0,00 0,00 2.000,00
1321.00.1.1 ADMINISTRATIVO - FNDE
0 , 00 0, 00 0,00 0,00 2.100,00
1321.00.1.1 receita rendimento financeiro fua
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
1321.00.1.1 ADM RP - FME
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
1321.00.1.1 QSE
0,00
t
0,00 0,00 0,00 1.000,00
1321.00.1.1 PDDE
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1321.00.1.1 PNAE
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1321.00.1.1 PNAT
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1321.00.1.1 CONVÊNIO PEATE
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários -RP
0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
1321.00. 4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DC REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP
0,00 0,00 0,00
1321.00. 4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP
0,00 0,00
0,00 180.000,00
0,00 180.000,00
1321.00.5.0 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
1321.00.5.1 ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
42.000,00
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
1329.00.1.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
1329.00.1.1
0,00
0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
0,00 0,00 0,00 11.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS
0, 00 0, 00
0,00
w w w .simplesinformatica.com
« m Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
. C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ICAXKGO ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página: 4/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
E V O L U Ç Ã O DA R E C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
0,00 0,00 0 , 00 0,00 11.000,00
0,00 0, 00 0,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
1690.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS
1690.99.1.1 Outros Serviços
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00 0,00 0, 00 0,00 20.109.900,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0, 00 0,00 13.650.800,00
1718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 13.650.800,00
1718.01.0.0 PARTIClPAÇAO NA RECEITA DA UNIÃO
0,00 0,00 0,00 9.116.000,00
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
t 0,00 0,00 0 , 00 0,00 8 . 0 0 0. 000,00
1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
0,00 0,00 0,00 0,00 8 . 0 0 0. 000,00
1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N
0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
1718.01.3.1 Cota-Parte do FPM-1%-Entregue no mês de dezembro
0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
1718.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE
0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
1718.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue
0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
0,00 0,00 0,00 13.000,00
1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1718.01.6.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT
0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1718.01.6.1 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Esta
0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1718.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA
0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
0,00 0,00 0 , 00 0,00 110.000,00
1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP
0,00 0,00 0,00 110.000,00
1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F
0, 00
0,00
0 . 00
u i
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E V O L U Ç Ã O DA RECEITA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
1718.03.1.1 Transf. Rec. pab fixo
0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
1718.03.1.1 Agentes Comunitários De Saude-PACS
0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
1718.03.1.1 pab variável
0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
1718.03.3.1 transf - vigilância sanitária
0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 0,00 0 , 00 0,00 83 . 000,00
1718.03.4.1 Transf -^Assistência Farmacêutica
0,00 0,00 0 , 00 0,00 83 .000,00
1718.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU
0,00 0,00 0,00 0,00 547.300,00
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÂRIO-EDUCAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 217.500,00
1710.05.1.1 Transferências do Salário-Educação
0,00 0,00 0,00 0,00 217.500,00
1718.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
0,00 0,00 0,00
1718.05.2.1 Transf. do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00
1710.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM
A 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00
1718.05.3.1 Transf. FNDE ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE
0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00
1718.05.4.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI
0,00 0,00 0,00 0,00 96.500,00
1718.05.4.1 Transf. FNDE ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT
0,00 0,00 0,00 0,00 96.500,00
1718.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
0,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00
1718.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
0,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00
1718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96
0,00 0,00 0, 00 0,00 2.500,00
0,00 9.800,00
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C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 ' CAmNuO ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO
0,00
- L.C. N° 87/96
0,00 0 , 00 0,00 2.500,00
1718.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração
0,00
? L.C. N B 87/96
0,00 0,00 0,00 2.500,00
1718.09.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
0,00
UNIÃO AO FUNDO DE MANU
0,00 0,00 0,00 1.270.000,00
1718.09.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA
0,00
UNIÃO AO FUNDO DE MANU
0,00 0,00 0,00 1.270.000,00
1718.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de
0,00 0,00
Manu
0,00 0,00 1.270.000,00
1718.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
1718.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA 0 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
0,00 0,00
- S
0,00 0,00 50.000,00
1718.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde
0,00 0,00
- S
0,00 0,00 50.000,00
1718.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
1718.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União -
0,00
Principal
0,00 0,00 0 , 00 400.000,00
1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL -
0,00
F
0 00 0,00 492.000,00
1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
- F
0,00 0,00 492.000,00
1718.12.1.1 Transferências fnas IGDBF
0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
1718.12.1.2 Transferências fnas IGDSUAS
0,00
M
0,00 0,00 0,00 31.500,00
1718 .12.1.3 Transferências fnas CRIANÇA FELIZ
0 , 00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
1718.12.1.4 outas transf fnas
0,00 0, 00 0,00 0,00 292.500,00
1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
1718.99.1.1 Outras Transferências da União
0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
0,00
DE SUAS ENTIDADES
0, 00 0,00 0,00 1.159.100,00
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.100,00
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/s * vri ,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
y/yrk, C.N.P.J: 01.612 . 61B/0001-75
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 764.500,00
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS
0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00
1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS
0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA
0,00 0, 00 0,00 0 , 00 63.000,00
1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA
0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI sobre Exportação
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
1728.01.4.0
/
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
0,00 0,00 0 , 00 0,00 60.000,00
1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
0,00 0,00 0 , 00 0,00 60.000,00
1728.01.5.0 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
0,00 0,00 0 , 00 0,00 10.000,00
1728.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados
0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1728.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
0,00 0,00 0 , 00 0,00 100.000,00
1728.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
0,00 0, 00 0,00 0,00 100.000,00
1728.03.1.1 Transferencias do estado coofinanciamento
* 0,00 0, 00 0,00 0,00 100.000,00
1728.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
0,00 0,00 0,00 0,00 294.600,00
1728.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1728.10.1.1 Transferências de Convênio do estado
0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1728.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA
0,00 0,00 0, 00 0,00 143.000,00
1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de: Educa
0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
0,00 0,00 0 , 00 0,00 101.600,00
i Estado do Piaui
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f CAXINGO ORÇAMENTO - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
PREVISTA/18 PREVISTA/19
1728.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados
0,00 0,00 0,00 0,00 101.600,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
0,00 0,00 0,00
1758.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO
0,00 0,00 0,00
1758.01.0.0
1758.01.1.0
1758.01.1.1
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
0,00 0,00 0,00
0,00 5.300.000,00
0,00 5.300.000,00
0,00 5.300.000,00
0,00 5.300.000,00
0,00 5.300.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES,*RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
0,00
1922.00. 0.0 RESTITUIÇÕES
1922.99.0. 0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1 . 000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1990.00. 0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
0,00 0,00 0,00
1990.03.0. 0 COMPENSAÇÕES PINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
0,00 0,00 0 , 00
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES PINANCEIRAS ENTRE O REÔlME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
0,00 0,00 0,00
1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2000.00. 0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2200.00. 0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00. 0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00. 0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00. 1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00. 1.1 Alienação de Outros Bens Móveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.446.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
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EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00 0, 00 0,00 0,00 4.411.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0, 00 0,00 0,00 3 . 587.000,00
2418.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
0,00 0,00 0, 00 0,00 3 . 587.000,00
2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV
0,00 0,00 0,00 0,00 771.000,00
2418.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS
0 , 00 0,00 0,00 0,00 771.000,00
2418.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados
0,00 0,00 0,00 0,00 771.000,00
2410.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 1.935.000,00
2418.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935.000,00
2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi
0,00 0, 00 0,00 0,00 1.935.000,00
2418.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 0,00 881.000,00
2418.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - su
0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00
2418.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - su
0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0,00 0,00 0 , 00 0,00 800.000,00
2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União
0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00
2428.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00
2428.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA
0,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00
2428.10.1.0
2428.10.1.1
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
54.000,00
54.000,00
2428.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC
0,00 0,00 0,00 70.000,00
2428.10.2.1 PETATE Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas
0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
0.00
*ji
t mi Estado do Piaui
K PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
- C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
'JVJlX/ ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página: 10/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
E V O L U Ç Ã O DA R E C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 ARRECADADA/17 PREVISTA/18 PREVISTA/19
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
0,00 0,00 O
O
O
0,00 700.000,00
2428.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados
0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
0,00 0, 00 0,00 0,00 790.000,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00
7218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00
7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00
7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
f 0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00
7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
0,00
- PREVIDENCIARIO
0,00 0,00 0,00 451.300,00
7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
0,00
- ADMINSITARTIVO
0,00 0 00 0,00 333 .200,00
7218.03.1.2 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e
0,00
Juros de
0,00
Mora
0,00 0, 00 5.500,00
91000.00.0.0 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 -1.751.900,00
91718.01.2.1 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
0 ,00 0,00 0,00 0,00 -1.610.000,00
91718.01.5.1 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00
91718.06.1.1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
91728.01.1.1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
0,00 0, 00 0,00 0 ,00 -126.000,00
91728.01.2.1 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IP VA
0,00 0, 00 0,00 0 ,00 -12 . 600,00
91728.01.3.1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI N
0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00
TOTAL GERAL --> 0,00 0,00 0, 00 0,00 24.945.000,00
w w w .simplesinformática.com
. r
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
'f »fVii , C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página: 1/
LEI 4 .320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
E V O L U Ç Ã O DA D E S P E S A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO REALIZADA/ 2017 FIXADA/2018 FIXADA/2019
3 . . . DESPESAS CORRENTES 0,00 17.031.476,00 0,00
3.1. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 10.959.046,00 0,00
3.1.71. 0,00 7.746,00 0,00
3.1.71.70 Rateio pela Participação era Consórcio Público (49) (I) 0,00 7.746,00 0,00
3.1.90. Aplicações Diretas 0,00 10.229.300,00 0,00
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas 0,00 255.000,00 0,00
3.1.90.03 Pensões 0,00 198.000,00 0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 399.000,00 0,00
3.1.90.05 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 394.900,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 8.545.000,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 395.400,00 0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 4.000,00 0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 0,00 5.000,00 0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 33.000,00 0,00
3.1.91. Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid 0,00 722.000,00 0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais 0,00 705.000,00 0,00
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 17.000,00 0,00
3.3. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.072.430,00 0,00
3.3.20. Transferências à União 0,00 5.000,00 0, 00
3.3.20.01 Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e RGPS 0,00 5.000,00 0, 00
3.3.20.03 Compensação /Previdenciária de Pensão entre o RPPS e RGPS 0,00 0, 00 0, 00
3.3.50. Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 0,00 0, 00 0,00
3.3.50.41 Contribuições 0,00 0, 00 0,00
3.3.71. 0,00 2.430,00 0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (d 0,00 2.430,00 0,00
3.3.90. Aplicações Diretas 0,00 6.065.000,00 0,00
3.3.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil 0,00 233.500,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 1.963.000,00 0,00
3.3.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 0,00 25.000,00 0,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 0,00 3.000,00 0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 35.000,00 0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria 0,00 221.000,00 0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 818.000,00 0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.548.500,00 0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 170.000,00 0,00
3.3.90.40 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 3.000,00 0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 45.000,00 0,00
4. . . DESPESAS DE CAPITAL 0,00 6.212.324,00 0,00
4.4. INVESTIMENTOS 0,00 6.102.324,00 0,00
4.4.71. 0,00 1.824,00 0,00
4.4.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I) 0,00 1.824,00 0,00
4.4.90. Aplicações Diretas 0 , 00 6.100.500,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0 , 00 5.335.000,00 0, 00
4 .4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 0,00 755.500,00 0, 00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 0,00 10.000,00 0,00
4.6. . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 110.000,00 0, 00
4.6.90. Aplicações Diretas 0,00 110.000,00 0, 00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 110.000,00 0,00
9. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 544.500,00 0,00
9.9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 544.500,00 0,00
9.9.99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 544.500,00 0,00
9.9.99.99 Reserva de Contingência 0,00 544.500,00 0,00
0,00 23.788.300,00 0,00
CONTABILIZE LTDA
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: l/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 01.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
01 - LEGISLATIVA
01.031 - ACAO LEGISLATIVA
01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
1.001-Investimento a Cargo da Camara Municipal
1429 44.90.51 Obras e Instalações
3947 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
| TOTAL |
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,08%
2.001-Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
1430 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1431 31.90.13 Obrigações Patronais
1432 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
/
1433 31.91.13 Obrigações Patronais
1434 33.90.14 Diárias - Civil
1435 33.90.30 Material de Consumo
1436 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
1437 33.90.35 Serviços de Consultoria
1438 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1439 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
a *
1440 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
375.000. 00
375.000. 00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
83 . 000,00
83.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
1.000,00
1.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
2.000,00
2.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
15.000. 00
15.000. 00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
20.000,00
20.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
2.000,00
2.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
30.000. 00
30.000. 00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
10.000,00
10.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
45.000,00
45 . 000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
2.000,00
2.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
Total do Projeto/Atividade: 585.000,00 2,35%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 585.000,00 2 0 . 000,00 605.000,00 2,43%
CONTABILIZE LTDA
w w w .simplesinformatica.com
u . Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J; 01.612.618/0001-75
iGUÜO ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 2/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGAO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO
| TOTAL |
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.041-Manutenção do Gabinete do Prefeito
1062 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1067 33.90.14 Diárias - Civil
1068 33.90.30 Material de Consumo
3850 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
1069 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1070 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
/
1071 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
04.126.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.216-Encagos com APPM
3937 33.50.41 Contribuições
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0016 - Ação Comunitária Geral
2.684-ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLÍTICA DE MULHERES
3954 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3955 33.90.30 Material de Consumo
3956 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3957 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3958 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
200.000,00 001-Recursos Ordinários
200.000,00 001 RP
27.000,00 001-Recursos Ordinários
27.000,00 001 RP
16.000,00 001-Recursos Ordinários
16.000,00 001 RP
13.000,00 001-Recursos Ordinários
13.000,00 001 RP
2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 001 RP
11.000,00 001-Recursos Ordinários
11.000,00 001 RP
5.400,00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade:
43.200.00
43.200.00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
Total do Projeto/Atividade:
274.900,00
43.200,00
1, 10%
0, 17%
10.000,00
10.000,00
001-Recursos
062 FMAS
Ordinários
1.000,00
1.000,00
001-Recursos
062 FMAS
Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos
062 FMAS
Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos
062 FMAS
Ordinários
3.000. 00
3.000. 00
001-Recursos
062 FMAS
Ordinários
Total do Projeto/Atividade: 24.000,00 0,10%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 333.700,00 8.400,00 342.100,00 1,37%
CONTABILIZE LTDA
w w w .simplesinformatica.com
• #. Estado do Piaui
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
’ . C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
1 CUMP ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 3/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
I
TOTAL j
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso{MCASP)
0 4 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.150-Reaparelhamento de Unidades Orçamentarias - administrativo
3929 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 001-Recursos Ordinários
100 . 000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,40%
1.151-Aquisicao de veiculo
3895 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 001-Recursos Ordinários
100.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,40%
2.040-Manutenção dos Serviços de Administração Geral
1072 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1073 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1074 31.90.13 Obrigaçõ4s Patronais
1075 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1076 31.91.13 Obrigações Patronais
1077 31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3940 33.90.13 Obrigações Patronais
1078 33.90.14 Diárias - Civil
1079 33.90.30 Material de Consumo
1080 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1081 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1082 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas
1083 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
2,215-Manutenção veiculos
3934 33.90.30 Material de Consumo
3935 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
16.200,00 001-Recursos Ordinários
16.200,00 001 RP
555.500,00 001-Recursos Ordinários
555.500,00 001 RP
100.000,00 001-RecurBOS Ordinários
100.000,00 001 RP
10.800,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
90 . 000,00 001-Recursos Ordinários
90.000,00 001 RP
10.800,00 001-Recursos Ordinários
10 . 800,00 001 RP
10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
25.000,00 001-Recursos Ordinários
25.000,00 001 RP
120.000,00 001-Recursos Ordinários
120.000,00 001 RP
85 . 000,00 001-Recursos Ordinários
85.000,00 001 RP
400.000,00 001-Recursos Ordinários
400.000,00 001 RP
168.000,00 001-Recursos Ordinários
168.000,00 001 RP
20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
Total. do Projeto/Atividade:
37.800,00 001-Recursos Ordinários
37.800,00 001 RP
16.200,00 001-Recursos Ordinários
16.200,00 001 RP
1.611.300 00 6,46%
3936 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.600.00 001-Recursos Ordinários
21.600.00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 75.600,00 0,30%
CONTABILIZE LTDA
w w w .s implesinformática.com
* + ■ Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
V , C.N.P. J: 01.612.618/0001-75 ! OÚÍNGO ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
Página: 4/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
I I
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0077 - Gestão Consorciada de Serviços Públicos
2.680-Contribuição ao conaorcio publico COREDEPI
3930 31.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I) 8 . 500,00 001-Recursos Ordinários
8 . 500,00 001 RP
3 931 33.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I) 2 . 800,00 001-Recursos Ordinários
2.800,00 001 RP
3932 44.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I) 2.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 13.300,00 0,05%
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
28.843 - DIVIDA INTERNA
28.843.0008 - Amortização e Juroa da Divida Interna
2.670-Encargos com amortização e juros da dívida interna
1087 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 81.000,00 001-Recursos Ordinários
81.000,00 001 RP
f Total do Projeto/Atividade: 81.000,00 0,32%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 1.698.200,00 283.000,00 1.981.200,00 7,94%
CONTABILIZE LTDA
w w w .simplesinformatica.com
idj Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
r C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
■'CAXKGO ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 5/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
TOTAL
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.123 - ADMINITSTRACAO FINANCEIRA
04.123.0009 - Controle Financeiro
2.081-Manutenção das atividades da gestão financeira
1088 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 95.000,00 001-Recursos Ordinários
95.000,00 001 RP
1090 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 001-Recursos Ordinários
2.200,00 001 RP
1092 31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 001-Recursos Ordinários
2.200,00 001 RP
1093 33.90.14 Diárias - Civil 24 . 000,00 001-Recursos Ordinários
24.000,00 001 RP
1094 33.90.30 Material de Consumo 5.400,00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 001 RP
1095 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.600,00 001-Recursos Ordinários
/ 21.600,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 150.400,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 150.400,00 0,00 150.400,00 0,60%
0,60%
CONTABILIZE LTDA
w w w .simplesinformática.com
íW datado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
f • C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
jCUNGO o r ç a m e n t o p r o g r a m a
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 6/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
RS 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
| T O T A L j
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINIflTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.003-Reetaurao Prédio e construcao de anexo para ampliacao Prefeitura Municipal
3928 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 001 RP
3927 44.90.51 Obras e Instalações 80.000. 00 520-Outras Transferências
80.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
540.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade:
de Convênios dos E
130.000,00 0,52%
1.040-Construção e Restauração de Prédios Públicos
3909 33.90.30 Material de Consumo
3910 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3751 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
t
1097 44.90.51 Obras e Instalações
1098 44.90.61 Aquisição de Imóveis
27.000. 00
27.000. 00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
22.000,00
22.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
35.000. 00
35.000. 00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
54.000,00
54 . 000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
12.000,00
12.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,60%
2.276-Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infra-estrutura
1137 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 135.000. 00
135.000. 00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
1139 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.500.00
3.500.00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
1141 33.90.14 Diárias - Civil 7.600.00
7.600.00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
1142 33.90.30 Material de Consumo 11.000,00
11.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
1143 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.000,00
11.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
1144 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
11.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
1145 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.500.00
5.500.00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
Total do Projeto/Atividade: 184.600,00 0,74%
04.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
04.451.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.668 -CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL
3965 44.90.51 Obras e Instalações 150.000,00 520-Outras Transferências de Convênios dos E
150.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,60%
13 - CULTURA
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0038 - APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
1.290-Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal
1099 44.90.51 Obras e Instalações 22.000,00 001-Recursos Ordinários
22.000,00 001 RP
CONTABILIZE LTDA w w w .simples informática.com
(a,JO
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 7/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
I I
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15 - URBANISMO
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0040 - AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA
1.320-Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logradouros públicos
1103 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 001-Recursos Ordinários
100.000. 00 001 RP
1104 44.90.51 Obras e Instalações 161.000,00 520-Outras Transferências de Convênios dos E
161.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
162.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 261.000,00 1,05%
2.247-Encragos com
3924 33.90.30
iluninacao publica
Material de Consumo 54.000. 00
54.000. 00
001-Recursos Ordinários
001 RP
3925 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.200,00
16.200,00
001-Recursos Ordinários
001 RP
3926 33.90.39 Outros Serviços
/
de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00
130 . 000,00
001-Recursos Ordinários
001 RP
3969 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
50 . 000,00
Total
620-Contribuiçào para o
075 COSIP
do Projeto/Atividade:
Custeio do Serviço d
250.200,00 1,00%
2.320-Manutenção dos serviços de limpeza publica
3950 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 3.000, 00 001-Recursos Ordinários
3.000, 00 001 RP
1150 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.400, 00 001-Recursos Ordinários
5.400, 00 001 RP
1155 33.90.30 Material de Consumo 10.800, 00 001-Recursos Ordinários
10.800, 00 001 RP
1157 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.800, 00 001-Recursos Ordinários
10.800, 00 001 RP
1158 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000, 00 001-Recursos Ordinários
400 . 000, 00 001 RP
1159 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente* 5.400, 00 001-Recursos Ordinários
5.400, 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 435.400,00 1,75%
16 - HABITACAO
16.481 - HABILITACAO RURAL
16.481.0049 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
1.410-CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na zona rural
3915 33.90.30 Material de Consumo 10.800,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
3916 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3917 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1112 44.90.51 Obras e Instalações
10.800,00 001 -Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
16.500,00 001 -Recursos Ordinários
16.500,00 001 RP
50.000,00 510 -Outras Transferências de Convênios da Un
50.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
54.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 88.100,00 0,35%
16.482 - HABILITACAO URBANA
,16.482.0047 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
1.400-Construcao de
3912 33.90.30
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.ccftn
Eatado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 8/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
16.200,00 001 RP
3913 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.200,00 001 -Recursos Ordinários
16.200,00 001 RP
3914 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.600,00 001 -Recursos Ordinários
21.600,00 001 RP
1110 44 .90.51 Obras e Instalações 112.000,00 510'-Outras Transferências de Convênios da Un
112.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
108.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 166 .000,00 0,67%
17 - SANEAMENTO
17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17.511.0050 - AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1.420-Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento dagua
3918 33.90.30 Material de Consumo 10.600, 00 001-Recursos Ordinários
10.600, 00 001 RP
3919 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.800, 00 001-Recursos Ordinários
10.800, 00 001 RP
3920 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000, 00 001-Recursos Ordinários
20.000, 00 001 RP
1113 44.90.51 Obras e Instalações 20 . 000, 00 001-Recursos Ordinários
20.000, 00 001 RP
de Convênios da Un
561.400,00 2,25%
1115 44.90,51 Obras e Instalações 500.000. 00 510-Outras Transferências
500.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
54.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade:
1.421-Construçao de unidades sanitárias-rural
1116 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 510-Outras Transferências de Convênios da Un
100.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
108.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,40%
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17.512.0051 - AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1.451-Construção de Unidades sanitárias
1128 44.90.51 Obras e Instalações 100.000. 00 510-Outras Transferências de Convênios da Un
100.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
108.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,40%
1.452-Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chafarizes publicas
3921 33.90.30 Material de Consumo
3922 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3923 33.90.39 Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica
1129 44.90.51 Obras e Instalações
10.800,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
10.800,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
10.800,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
16.200,00 001-Recursos Ordinários
16.200,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 48.600,00 0,19%
1.453-Construção de Aterro sanitário
1131 44.90.51 Obras e Instalações
PREFEITO MUNICIPAL
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
• H Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
f «Ti. , C.N.P. J: 01.612.618/0001-75
' f m ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 9/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | j
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL j
Ficha-Elemento-Descriçào do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
17 - SANEAMENTO
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17.512.0051 - AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1.453-Construção de Aterro sanitário
1132 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 510-Outras Transferências
100.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
216.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividadej
de Convênios da Un
105.000,00 0,42%
2.450-Manutenção das atividades de saneamento básico
1160 33.90.30 Material de Consumo 5.400 , 00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 001 RP
1161 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.400 , 00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 001 RP
3911 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.200,00 001-Recursos Ordinários
16.200,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 27.000,00 0,11%
25 - ENERGIA
25.752 - ENERGIA ELETRICA
25.752.0040 - AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA
1.321-Extensão de redes de energia elétrica - urbana
1106 44.90.51 Obras e Instalações 33.000,00 001-Recursos Ordinários
33.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 33.000,00 0,13%
26 - TRANSPORTE
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.0070 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA
1.610-Construção e restauracao de estradas vicinaisal
1133 44.90.51 Obras e Instalações
1134 44.90.51 Obras e Instalações
100.000. 00 001-Recursos Ordinários
100.000. 00 001 RP
120.000. 00 520-Outras Transferências
120.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
108.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade:
de Convênios dos E
2 2 0 . 000,00 0 , 88%
2.610-Conservação de estradas municipais
3967 33.90.30 Material de Consumo
s
30.000. 00
30.000. 00
610-Contribuição de Intervenção
074 CIDE
no Domínio E
1164 33 .90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
20.000,00
001-Recursos Ordinários
001 RP
1165 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 65 . 000,00
65.000,00
001-Recursos Ordinários
001 RP
3968 33 .90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000. 00
30.000. 00
610-Contribuição de Intervenção
074 CIDE
no Domínio E
Total do Projeto/Atividade: 145.000,00 0,58%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários
510-Outras Transferências de Convênios da União
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.176.700,00
0,00
0,00
60.000,00
COSSB.000,00
417.600,00
962.000. 00
511.000. 00
0,00
0,00
1 . 5 9 4 . 3 0 0 , 0 0
9 6 2 . 0 0 0 . 00
511.000. 00
60 . 000,00
50.000,00
1.286.700,00 1.090.600,00 3.177.300,00 12,74%
u ^ Estado do Piaui
k PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
. C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 10/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
TOTAL
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
13 - CULTURA
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0038 - APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
2,290-Manutenção e desenvolvimento daa atividades culturais
1173 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33.000,00 001-Recursos Ordinários
33.000,00 001 RP
1176 33.90.14 Diárias - Civil 5.500.00 001-Recursos Ordinários
5.500.00 001 RP
1177 33.90.30 Material de Consumo 11.000. 00 001-Recursos Ordinários
11.000. 00 001 RP
1178 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 5.500.00 001-Recursos Ordinários
5.500.00 001 RP
1183 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art,, Cient. e Desportivas
1179 33.90.36 Outros setviços de Terceiros - Pessoa Física
1184 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1180 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1185 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.000,00 520 -Outras Transferências de Convênios dos E
11.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
10.800,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
21.600,00 001 -Recursos Ordinários
21.600,00 001 RP
21.600,00 520 -Outras Transferências de Convênios dos E
21.600,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
21.600,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
43.200,00 001 -Recursos Ordinários
43.200,00 001 RP
54.000,00 520 -Outras Transferências de Convênios dos E
54.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
54.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 206.400,00 0,83%
27 - DESPORTO E LAZER
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.0073 - Incentivo ao Esporte Amador
1.650-Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas
1167 44.90.51 Obras e Instalações
3960 44.90.51 Obras e Instalações
1168 44.90.51 Obras e Instalações
2.650-Manutenção das atividades esportivas
1186 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1189 33.90.14 Diárias - Civil
1190 33.90.30 Material de Consumo
1191 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas
1193 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
PREFEITO MUNICIPAL
5.400,00 001 -Recursos Ordinários
5.400,00 001 RP
100.000,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
150.000,00 008 F N D E
100.000,00 008 F N D E
150.000,00 520 -Outras Transferências de Convênios dos E
150.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
108.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 255 .400,00 1, 02%
60.000,00
60.000,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
2.500.00
2.500.00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
10.800,00
10.800,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
10.800,00
10.800,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
10.800,00
10.800,00
001-Recursos
001 RP
Ordinários
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatíca.com
.d Estado do Piaui
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
. C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
I GI9IG0 ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 11/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
RS 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
|Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÂO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
TOTAL
FIXADO
27 - DESPORTO E LAZER
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.0073 - Incentivo ao Esporte Amador
2.650-Manutenção das atividades esportivas
1192 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.800,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
3949 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 110.700,00 0,44%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO
001-Recursos Ordinários
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados
Corrente Capital Total
225.500,00 10.400,00 235.900,00
0,00 100 . 000,00 100 .000,00
86.600,00 150.000,00 236.600,00
312.100,00 260.400,00 572.500,00 2,30%
/
CONTABILIZE LTDA
w w w .simplesinformatica.com
1 *+ Estada do Piaui
/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
r m C.N.P.Jj 01.612.610/0001-75
' ■ m ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 12/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
I I
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
18 - GESTÃO AMBIENTAL
10.541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18.541.0053 - Ações de Preservação e Defesa do Meio
1.405-Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente
1200 44.90.51 Obras e Instalações 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 10.800,00 0,04%
20 - AGRICULTURA
20.605 - ABASTECIMENTO
20.605,0055 - Gestão das atividades de Abastecimento
2.500-Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
1208 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 001 RP
1209 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00 001-Recursos Ordinários
65.000,00 001 RP
1212 33.90.14 Diárias - Civil 4.500,00 001-Recursos Ordinários
/
4.500,00 001 RP
1213 33.90.30 Material de Consumo 5.400,00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 001 RP
1214 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.800,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
1215 33 .90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00 001-Recursos Ordinários
13.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 101.200,00 0,41%
20.606 - EXTENSÃO RURAL
20.606.0060 - Desenvolvimento Agrário
1.520-Construção de poços e reservatórios d 1 agua
1203 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 001 -Recursos Ordinários
50.000,00 001 RP
1204 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 510 -Outras Transferências de Convênios da Un
100.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
54.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 15 Q .000,00 0, 60%
■Projetos especiais de desenvolvimento rural s
1205 44.90.51 Obras e Instalações 5.400,00 001 -Recursos Ordinários
5.400,00 001 RP
1206 44.90.51 Obras e Instalações 54.000,00 520 -Outras Transferências de Convênios dos E
54.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
54.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
3908 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 138.000,00 510 -Outras Transferências de Convênios da Un
138.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
54.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 197 .400,00 0,79%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Capital
001-Recursos Ordinários
510-Outras Transferências de Convênios da União
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados
1 0 1 . 200,00
0,00
0,00
6 6 . 200,00
238.000,00
54.000,00
167.400,00
238.000,00
54.000,00
101.200,00 358.200,00 459.400,00 1,84%
CONTABILIZE LTDA
www.simplesinformatica.com
'J i • Eatado do Piauí
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
r C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 13/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descriçào do Elemento
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.124 - CONTROLE INTERNO
04.124.0010 - Controle Interno
2.676-MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
1218 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.000,00 001-Recursos Ordinários
32.000,00 001 RP
1221 33.90.14 Diárias - Civil 5.500,00 001-Recursos Ordinários
5.500,00 001 RP
1222 33.90.30 Material de Consumo 2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 001 RP
1223 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.500,00 001-Recursos Ordinários
1.500,00 001 RP
1224 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 44.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO / Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 44 . 000,00 0,00 44.000,00 0,18%
0, 18%
CONTABILIZE LTDA
w w w .simplesinformatica.com
m m fiacaao ao siaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
' , C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 14/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16. -CAXINGO PREV.
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL |
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.272.0076 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA
2.677-MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO
1513 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1514 31.90.13 Obrigações Patronais
1515 33.90.14 Diárias - Civil
1516 33.90.30 Material de Consumo
1517 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
1518 33.90.35 Serviços de Consultoria
1519 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1520 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1521 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
20.000,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
20.000,00 011 RPPS
20.000,00 070 RPPS-ADM
2.200,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
2.200,00 011 RPPS
2.200,00 078 RPPS-ADM
5.500,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.500,00 011 RPPS
5.500,00 078 RPPS-ADM
11.000,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
11.000,00 011 RPPS
11 . 000,00 070 RPPS-ADM
3.000,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
3.000,00 011 RPPS
3.000,00 078 RPPS-ADM
160.000,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
160.000,00 011 RPPS
160.000,00 079 RPPS-ADM
55.000,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
55.000,00 011 RPPS
55.000,00 078 RPPS-ADM
60.000,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
60.000,00 011 RPPS
60.000,00 078 RPPS-ADM
16.500,00 430 -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
16.500,00 011 RPPS
16.500,00 078 RPPS-ADM
Total do Projeto/Atividade: 333.200,00 1,34%
2.678-BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS
1522 31.90.01 Aposentadorias e Reformas 275.000,00 410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
275.000,00 011 RPPS
1523 31.90.03 Pensões 198.000,00 410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
190 . 000,00 011 RPPS
1524 31.90.05 Outros Beneficios Previdenciarios 394.900,00 410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
394.900,00 011 RPPS
3961 33.90.98 Compensações ao RGPS 5.000,00 410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
5.000,00 011 RPPS
Total do Projeto/Atividade: 872.900,00 3,50%
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.997 - RESERVA DO RPPS
99.997.0076 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA
2.685-BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3962 99.99.99 Reserva de Contingência 368.000,00 410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
Total do Projeto/Atividade: 368.000,00 1,48%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 1.240.900,00 0,00 1.240.900,00
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformática.com
w
ãgÁ Estado do Piauí
X PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
* C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
i Q M f i O ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 15/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. - RESERVA DE CONTIGENCIA
| TOTAL j
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descriçào do Elemento
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0099 - Reserva de contingência
2.999-Reserva de contingência
1226 99.99.99 Reserva de Contingência 191.000,00 001-Recursos Ordinários
191. 000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 191.000,00 0,77%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 191.000,00 0,00 191.000,00 0,77%
/
CONTABILIZE LTDA w w w . simplesinformatica . c<?m
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 16/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGAO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
TOTAL
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EEUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 - Gestão e Expansão do Ensino Fundamental
1.200-Construção, ampliação e ecuperação de unidade escolares
1442 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 001 -Recursos Ordinários
100.000,00 001 RP
3938 44.90.51 Obras e Instalações 95.000,00 120 -Transferência do Salário - Educação
92.880,00 065 QSE
95.000,00 065 QSE
92.880,00 065 QSE
1443 44.90.51 Obras e Instalações 170.000,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
177.120,00 008 F N D E
170.000,00 008 F N D E
Total do Projeto/Atividade: 365.000,00 1,46%
Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educacao
1448 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 81.000,00 001 -Recursos Ordinários
81.000,00 061 F M E
1452 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 81.000,00 120 -Transferência do Salário - Educação
81.000,00 065 QSE
81.000,00 065 QSE
81.000,00 065 QSE
3966 44.90.52,Equipamentos e Material Permanente 160.000,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
160.000,00 008 F N D E
Total do Projeto/Atividade: 322.000,00 1,29%
2.202-Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
1455 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1456 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1457 31.90.13 Obrigações Patronais
1458 31.90.91 Sentenças Judiciais
*
1459 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1460 31.91.13 Obrigações Patronais
1461 33.90.14 Diárias - Civil
1462 33.90.30 Material de Consumo
1466 33.90.30 Material de Consumo
1463 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1467 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
PREFEITO MUNICIPAL
10.800,00
10.800,00
001-Recursos
061 F M E
Ordinários
350.000. 00
350.000. 00
001-Recursos
061 F M E
Ordinários
53.000. 00
53.000. 00
001-Recursos
061 F M E
Ordinários
80.000,00
80.000,00
001-Recursos
061 F M E
Ordinários
5.400.00
5.400.00
001-Recursos
061 F M E
Ordinários
10.800,00
10.800,00
001-Recursos
061 F M E
Ordinários
17.000. 00
17.000. 00
001-Recursos
061 F M E
Ordinárias
162.000,00
162.000,00
001-Recursos
061 F M E
Ordinários
32.500.00
32.400.00
32.500.00
32.400.00
120-Transferência do Salário
065 QSE
065 QSE
065 QSE
- Educação
54.000. 00
54.000. 00
001-Recursos
061 F M E
Ordinários
10.800,00
10.800,00
10.800,00
124-Outras Transferências de
008 F N D E
008 F N D E
Recursos do FND
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
« n Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
' ■ ■ C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
'•OWfiO ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 17/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
RS 1,00
ORGÃO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB - FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 - Gestão e Expansão do Ensino Fundamental
2.202-Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
1464 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3948 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1468 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3933 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas
3901 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado
/
TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso{MCASP)
64.800.00 001-Recursos Ordinários
64.800.00 061 F M E
1 0 . 000,00
1 0 . 0 0 0 , 00
1 0 . 000,00
1 0 . 000,00
120-Transferência do Salário
065 QSE
065 QSE
065 QSE
Educação
43 .500,00
43.200.00
43.500.00
124-Outras Transferências de Recursos do FND
008 F N D E
0 0 B F N D E
16.500,00 001-Recursos Ordinários
16 . 500,00 061 F M E
27.000. 00 001-Recursos Ordinários
27.000. 00 061 F M E
Total do Projeto/Atividade: 948.100,00 3,80%
2.205-Pragrama Municipal de Transporte Escolar
3884 33.90.30 Material de Consumo
3885 33.90.30 Material de Consumo
3886 33.90.30 Material de Consumo
3890 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3889 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3939 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3888 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3887 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
54.000. 00 001-Recursos Ordinários
54.000. 00 061 F M E
86.400.00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
86.400.00 00B F N D E
86.400.00 000 F N D E
54.000. 00 125-Transferências de Convênios ou de Contra
54.000. 00 071 CONVÊNIO EDUCACAO ESTADO
54.000. 00 071 CONVÊNIO EDUCACAO ESTADO
54.000. 00 001-Recursos Ordinários
54.000. 00 061 F M E
16.200.00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
16.200.00 008 F N D E
16.200.00 008 F N D E
97.500.00 123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
97.200.00 073 PNAT
97.500.00 073 PNAT
3.500.00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
3.240.00 008 FNDE
3.500.00 008 FNDE
160.000. 00 125-Transferências de Convênios ou de Contra
162.000. 00 071 CONVÊNIO EDUCACAO ESTADO
160.000. 00 071 CONVÊNIO EDUCACAO ESTADO
Total do Projeto/Atividade: 525.600,00 2,11%
12.361.0032 - Programas Especiais de Educação
2.240-Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
1470 33.90.30 Material de Consumo 21.600,00 001-Recursos Ordinários
21.600,00 061 F M E
1471 33.90.30 Material de Consumo 160.000. 00 122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
162.000. 00 067 PNAE
160.000. 00 067 PNAE
Total do Projeto/Atividade: 181.600,00 0,73%
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
w w w .simplesinformatíca.com CONTABILIZE LTDA
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
ORGÃO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Página: 18/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0032 - Programas Especiais de Educação
2.241-Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE
1472 33.90.30 Material de Consumo 10.800,00 001-Recursos Ordinários
10.800,00 061 F M E
1473 33.90.30 Material de Consumo
12.365 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.0035 - Gestão e Expansão do ensino Infantil
1.260-Constrção, recuperacao e reaparelhamento de Creches e pre-eBColaa
1453 44.90.51 Obras e Instalações
1454 44.90.51 Obras e Instalações
/
3891 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
3892 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
2 .260-Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil
1498 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1499 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1502 33.90.14 Diárias - Civil
1503 33.90.30 Material de Consumo
1504 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1505 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.800,00 121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.800,00 066 PDDE
10.800,00 066 PDDE
Total do Projeto/Atividade: 21.600,00 0,09%
21.700,00 001 -Recursos Ordinários
21.700,00 061 F M E
1.260.000,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
1.253.004,00 008 FNDE
1.260.000,00 008 FNDE
40.000,00 001 -Recursos Ordinários
40.000,00 061 F M E
108.000,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
108.000,00 008 FNDE
108.000,00 008 FNDE
Total do Projeto/Atividade: 1..429 . 700, 00 5,73%
2.500,00 001 -Recursos Ordinários
2.500,00 061 F M E
16.200,00 001 -Recursos Ordinários
16.200,00 061 F M E
2.500,00 001 -Recursos Ordinários
2.500,00 001 RP
32.400,00 001 -Recursos Ordinários
32.400,00 061 F M E
10.800,00 001 -Recursos Ordinários
10.800,00 061 F M E
10.800,00 001 -Recursos Ordinários
10.800,00 001 RP
Total. do Projeto/Atividade: 75 .200 ,, 00 0,30%
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12,366.0031 - Programas Especiais de Educação
2.251-Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos
1492 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1489 33.90.30 Material de Consumo
1494 33.90.30 Material de Consumo
1490 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
PREFEITO MUNICIPAL
5.400,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
5.400,00 008 FNDE
5.400,00 008 FNDE
5.400,00 001 -Recursos Ordinários
5.400,00 061 F M E
21.600,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
21.600,00 008 FNDE
21.600,00 00 B FNDE
2.500,00 001 -Recursos Ordinários
2.500,00 061 F M E
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA
w w w .simplesinformatica.com
■ Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
jr*T* . C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 19/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0031 - Programas Especiais de Educação
2.251-AçÕes do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos
1495 33 .90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.400,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
5.400,00 000 FNDE
5.400,00 000 FNDE
1491 33 .90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3 . 500,00 001 -Recursos Ordinários
3.500,00 061 F M E
1496 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.800,00 124 -Outras Transferências de Recursos do FND
10.800,00 008 FNDE
10.800,00 008 FNDE
Total do Projeto/Atividade: 54 .600,00 0, 22%
12.367 - EDUCACAO ESPECIAL
12.367.0036 - programa de Atendimento a Port. de Necessidades
2.270-Manutenção e desenvolvimento do ensino especial
1507 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
/
1510 33.90.30 Material de Consumo
1511 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1512 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 061 F M E
1.500,00 001-Recursos Ordinários
1.500,00 001 RP
2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 001 RP
1.500,00 001-Recursos Ordinários
1.500,00 001 RP
Total da Projeto/Atividade: 8.000,00 0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 1.059.300,00 269.700,00 1.329.000,00
120- Transferência do Salário - Educação 42.500,00 176.000,00 218.500,00
121- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa DinheirolDiBeOgOÜa Escola (PDDEfcO 10.800,00
122- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional 6 de OAlI)ififintação EscolfljrO(JPNAE) 160.000,00
123- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional9de5Apçá)O ao TransporOçOHscolar }VNAüH)00
124- Outras Transferências de Recursos do FNDE 203.600,00 1.698.000,00 1.901.600,00
125- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados2à4.HdflçflQão 0,00 214.000,00
1.787.700,00 2.143.700,00 3.931.400,00 15,76%
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
aui
C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
F C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
7 Q H G 0 ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 20/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL |
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 - Gestão e Expansão do Ensino Fundamental
1.201-Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40 %
1227 44.90.51 Obras e Instalações 60.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
60.000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 60 .000,00 0,24%
2.201-Remuner. do Magistário-ensino fundamental- 60 % FUNDEB
1235 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 150.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
150.000,00 060 FUNDEB 60
1236 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.850.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
2.850.000,00 060 FUNDEB 60
1237 31.90.13 Obrigações Patronais 30.000,00 110-Trans ferências do FUNDEB - Controle Unif
30.000,00 060 FUNDEB 60
1240 31.91.13 Obrigações Patronais 422.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
422.000,00 060 FUNDEB 60
/ Total do Projeto/Atividade: 3.452 .000,00 13,84%
2.203-Manut e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
1241 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 15 . 000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
15 . 000,00 040 FUNDEB 40
1242 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
750.000,00 040 FUNDEB 40
1243 31.90.13 Obrigações Patronais 10 . 800,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.800,00 040 FUNDEB 40
1244 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.500,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
2.500,00 040 FUNDEB 40
1246 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.800,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.800,00 040 FUNDEB 40
1247 31.91.13 Obrigações Patronais 100.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
100.000,00 040 FUNDEB 40
1248 33.90.14 Diárias - Civil 15.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
15.000,00 040 FUNDEB 40
1249 33.90.30 Material de Consumo 161.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
161.000,00 040 FUNDEB 40
1250 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.600,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
21.600,00 040 FUNDEB 40
1251 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
120.000,00 040 FUNDEB 40
1252 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 80.100,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
80.100,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 1.286 .800,00 5,16%
12 . 361.00331 - Prog 'de Ensino a Trab. jovens e Adultos
2.257-PROEJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB
1254 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10 . 800,00 110-Trans ferências do FUNDEB - Controle Unif
10 . 800,00 060 FUNDEB 60
1255 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400 . 000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
400.000,00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade:: 410 .800,00 1,65%
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
f * Estado do Piaui
tx PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
jf *Tfc , C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 <011)0 ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 21/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGAO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
| TOTAL |
j FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0033 - Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos
2.258-PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB
1260 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1261 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1265 33.90.30 Material de Consumo
1266 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1267 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5.400,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.400,00 040 FUNDEB 40
32 .400,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
32.400,00 040 FUNDEB 40
14 . 200,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
14.200,00 040 FUNDEB 40
3 . 500,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
3 . 500,00 040 FUNDEB 40
5.400,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.400,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 60.900,00 0,24%
12.361.0036 - programa de Atendimento a Port. de Necessidades
2.272-Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB
1284 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.400,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.400,00 060 FUNDEB 60
1285 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
80.000,00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 85.400,00 0,34%
2.273-Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB
1288 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.400,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.400,00 009
5.400,00 040 FUNDEB 40
3863 33.90.30 Material de Consumo 2.500,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
2.500,00 040 FUNDEB 40
1291 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.500,00 110-Trans ferências do FUNDEB - Controle Unif
1.500,00 009
1.500,00 040 FUNDEB 40
3864 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
* 2.500,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 11.900,00 0,05%
12.361.0078 - TRANSPORTE ESCOLAR
2.266-Encargos
3867 33.
com
90.30
Transporte Escolar
Material de Consumo 40.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
40.000,00 040 FUNDEB 40
3868 33 .90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.800,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.800,00 040 FUNDEB 40
3869 33 .90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
210.000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 260.800,00 1,05%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.0035 - Gestão e Expansão do ensino Infantil
1.261-Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares - 40 % FUNDEB
1233 44.90.51 Obras e Instalações 20.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
20.000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,08%
2.262-Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
10.800,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
VALDIR COSTA SABOIA JÍJNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
* Estado do Piaui
K PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
jr vjx , C.N.P.J; 01.612.618/0001-75
l í i i ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 22/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÂO: 03.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. - FUNDEB
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10.800,00 060 FUNDEB 60
1270 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Uni f
400.000,00 060 FUNDEB 60
1274 31.91.13 Ohrigaçoes Patronais 54.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Uni f
54 . 000,00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 464 . 800,00 1, 86%
2.263-Manut e desenvolvimento do ensino infantil- 40% FUNDEB
3750 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.800,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Uni f
10.800,00 040 FUNDEB 40
1275 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 64.800,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Uni f
64.800,00 040 FUNDEB 40
1278 31.91.13 Obrigações Patronais 10.800,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.800,00 040 FUNDEB 40
1279 33.90.14 Diárias - Civil 5.400,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Uni f
/ 5.400,00 040 FUNDEB 40
1280 33 . 90.30 Material de Consumo 21.600,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
21.600,00 040 FUNDEB 40
1281 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.400,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.400,00 040 FUNDEB 40
1282 33 .90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.800,00 110-Trans ferências do FUNDEB - Controle Unif
10.800,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 129 .600,00 0, 52%
2.264-Encaros com Ensino Infantial - 60%
3858 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.800,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.800,00 060 FUNDEB 60
3857 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 270.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
270.000,00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 280 .800,00 1,13%
2.265-Encargos com :Ensino Infantil - 40%
3859 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.200,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
.6 16.200,00 040 FUNDEB 40
3860 33.90. 30 Material de Consumo 11.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Uni f
11.000,00 040 FUNDEB 40
3861 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.000,00 110-Trans ferências do FUNDEB - Controle Unif
11.000,00 040 FUNDEB 40
3862 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
11. 000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 49 .200,00 0,20%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 6.412 . 900,00 160.100,00 6.573.000,00 26,35%
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
w w w .simplesinformatica,com CONTABILIZE LTDA
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
TT* . C.N.P. J: 01.612.618/0Q01-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 23/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. - FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descriçãa do Elemento
J TOTAL |
j FIXADO |Fonte/Origem de Recurso{MCASP)
10 - SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0020 - Gestão e Expansão do Sistema de Saúde
1.160-Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde
1293 44.90.51 Obras e Instalações 162.000,00 001-Recursos Ordinários
162.000,00 063 F U S
1295 44.90.51 Obras e Instalações 600.000. 00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
600.000. 00 077 BLOCO INVESTIMENTO
3964 44.90.51 Obras e Instalações 200.000. 00 220-Transferências de Convênios ou de Contra
200.000. 00 064 F SAUDE ESTADO
Total do Projeto/Atividade: 962.000,00 3,06%
2.160-Manutenção dos serviços munnicipais de saúde
1297 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 22.000. 00 001-Recursos Ordinários
22.000. 00 063 F U S
1310 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
/
11.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
11.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1298 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 486.000. 00 001-Recursos Ordinários
486.000. 00 063 F U S
1311 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.400.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
32.400.00 076 BLOCO CUSTEIO
1299 31.90.13 Obrigações Patronais 81.000. 00 001-Recursos Ordinários
81.000. 00 063 F U S
3873 31.90.13 Obrigações Patronais 22.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
22.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1300 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.500.00 001-Recursos Ordinários
2.500.00 063 F U S
3953 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3943 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1302 31.91.13 Obrigações Patronais
3874 31.91.13 Obrigações Patronais
1303 33.90.14 Diárias - Civil
1313 33.90.14 Diárias - Civil
1304 33.90.30 Material de Consumo
1314 33.90.30 Material de Consumo
3907 33.90.30 Material de Consumo
1305 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
PREFEITO MUNICIPAL
5.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
10.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
10.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
43.200.00 001-Recursos Ordinários
43.200.00 063 F U S
21.600.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
21.600.00 076 BLOCO CUSTEIO
10.800.00 001-Recursos Ordinários
10.800.00 063 F U S
21.600.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
21.600.00 076 BLOCO CUSTEIO
270.000. 00 001-Recursos Ordinários
270.000. 00 063 F U S
91.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
91.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
64.800.00 220-Transferências de Convênios ou de Contra
64.800.00 064 F SAUDE ESTADO
64.800.00 064 F SAUDE ESTADO
33.000. 00 001-Recursos Ordinários
33.000. 00 063 F U S
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA
www.simplesinformática.com
J*
Eatado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 24/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO; 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
10 - SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0020 - Geatão e Expansão do Siatema de Saúde
2.160-Manutenção dos serviços munnicipaia de saúde
1315 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Peasoa Física 54.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
54.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
1306 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 162.000. 00 001-Recursoe Ordinários
162.000. 00 063 F U S
1316 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 54.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
54.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1307 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.400.00 001-Recursos Ordinários
5.400.00 063 F U S
3941 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1309 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado
/
10.800.00 001-Recursos Ordinários
10.800.00 063 F U S
Total do Projeto/Atividade: 1.519.100,00 6,09%
10.301.0025 - Programas Especiais de Saude
1.667-Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de saude
3773 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 54.000,00 001-Recursos Ordinários
54 . 000,00 063 F U S
3777 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 86.400,00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
86.400,00 077 BLOCO INVESTIMENTO
Total do Projeto/Atividade: 140.400,00 0,56%
2.182-Ações de Vigilância Sanitária
1318 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1326 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
3830 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1327 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1322 33.90.30 Material de Consumo
1329 33.90.30 Material de Consumo
1323 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1330 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1324 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1331 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 063 F U S
2.500,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
2.500,00 076 BLOCO CUSTEIO
21.600,00 001-Recursos Ordinários
21.600,00 063 F U S
32.400,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
32.400,00 076 BLOCO CUSTEIO
16.200,00 001-Recursos Ordinários
16.200,00 063 F U S
10 . 800,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
10 . 800,00 076 BLOCO CUSTEIO
2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 063 F U S
4.500,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
4.500,00 076 BLOCO CUSTEIO
2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 063 F U S
4.500,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
4.500,00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,40%
2.184-Ações de Assistência Farmacêutica Básica
1333 33.90.30 Material de Consumo
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
81.000,00 001-Recursos Ordinários
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
y *
• 0+ Estado do Piaui
i PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
/T ?ta, C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 25/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
81.000,00 063 F U S
1334 33.90.30 Material de Consumo 32.400.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
32.400.00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 113.400,00 0,45%
2.185-Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS
1342 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 240.000. 00 214
240.000. 00 076
-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
BLOCO CUSTEIO
1338 33.90.14 Diárias - Civil 2.500.00 001
2.500.00 063
-Recursos Ordinários
F U S
1343 33.90.14 Diárias - Civil 2.500.00 214
2.500.00 076
-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
BLOCO CUSTEIO
1339 33.90.30 Material de Consumo 3.500.00 001
3.500.00 063
-Recursos Ordinários
F U S
1344 33.90.30 Material de Consumo
/
10.800.00 214
10.800.00 076
-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
BLOCO CUSTEIO
3875 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.400.00 001
5.400.00 063
-Recursos Ordinários
F U S
3876 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.400.00 214
5.400.00 076
-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
BLOCO CUSTEIO
1340 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.500.00 001
3.500.00 063
-Recursos Ordinários
F U S
1345 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
2.500.00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 276.100,00 1,11%
2.186-AçÕes do Programa de Saúde da Família-PSF
1347 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1356 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1348 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1357 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3951 31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1352 33.90.30 Material de Consumo
1360 33.90.30 Material de Consumo
1353 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1361 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
1354 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
PREFEITO MUNICIPAL
5.400,00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 063 F U S
64.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
64.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
21.600,00 001-Recursos Ordinários
21.600,00 063 F U S
370.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
370.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
1.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
5.400,00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 063 F U S
16.200,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
16.200,00 076 BLOCO CUSTEIO
3.500,00 001-Recursos Ordinários
3.500,00 063 F U S
21.600,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
21.600,00 076 BLOCO CUSTEIO
5.400,00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 063 F U S
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
w w w .s implesinformatica.com CONTABILIZE LTDA
sJ i t UL Eatado do Piaui
k PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
f vrs. C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
' CAXhGO ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 26/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição da Elemento
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10 - SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0025 - Programas Especiais de Saude
2.186-Ações do Programa de Saúde da Família-PSF
1362 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
27.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 541.100,00 2,17%
2.188-AçÕes do Programa de Incentivo á Saúde Bucal
1364 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.500.00 001-Recursos Ordinários
2.500.00 063 F U S
1373 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.500.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
2.500.00 076 BLOCO CUSTEIO
1365 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.200.00 001-Recursos Ordinários
16.200.00 063 F U S
1374 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
/
1368 33.90.14 Diárias - Civil
160.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
160.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1.500.00 001-Recursos Ordinários
1.500.00 063 F U S
1376 33.90.14 Diárias - Civil
1369 33.90.30 Material de Consumo
1.500.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1.500.00 076 BLOCO CUSTEIO
5.400.00 001-Recursos Ordinários
5.400.00 063 F U S
1377 33.90.30 Material de Consumo 38.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
38.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1370 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1378 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1371 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.500.00 001-Recursos Ordinários
2.500.00 063 F U S
2.500.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
2.500.00 076 BLOCO CUSTEIO
10.800.00 001-Recursos Ordinários
10.800.00 063 F U S
1379 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.800.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
10.800.00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 254.200,00 1,02%
2.682-NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia
3796 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
3801 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
3795 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3798 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3802 33.90.30 Material de Consumo
3807 33.90.30 Material de Consumo
PREFEITO MUNICIPAL
5.400,00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 063 F U S
21.600,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
21.600,00 076 BLOCO CUSTEIO
5.400,00 001-Recursos Ordinários
5.400,00 063 F U S
81.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
81.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
2.500,00 001-Recursos Ordinários
2.500,00 063 F U S
5.400,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.400,00 076 BLOCO CUSTEIO
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
Estado do Piauí
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
f «ri. , C.N.P. J: 01.612.618/0001-75
1ÜUK0 ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 27/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. - FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
| TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10 - SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0025 - Programas Especiais de Saude
2.682-NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia
3803 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.500.00
2.500.00
001-Recursos Ordinários
063 F U S
3808 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.500.00
3.500.00
214-Transferências
076 BLOCO CUSTEIO
Fundo a Fundo de Recursos
3804 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.00
2.500.00
001-Recursos Ordinários
063 F U S
3809 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.500.00
3.500.00
214-Transferências
076 BLOCO CUSTEIO
Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade: 133.300,00 0,53%
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.0020 - Gestão e Expansão do Sistema de Saúde
2.221-Manuetncao Laboratorio prótese dentária
3902 33.90.30 Materiaí de Consumo
3903 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3904 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.800,00 220 -Transferências de Convênios ou de Contra
10.800,00 064 F SAUDE ESTADO
10.800,00 064 F SAUDE ESTADO
10.800,00 220 -Transferências de Convênios ou de Contra
10 . 800,00 064 F SAUDE ESTADO
10 . 800,00 064 F SAUDE ESTADO
32.400,00 220 -Trans ferências de Convênios ou de Contra
32.400,00 064 F SAUDE ESTADO
32.400,00 064 F SAUDE ESTADO
Total do Projeto/Atividade: 54.000,00 0,22%
10.302.0025 - Programas Especiais de Saude
1.666-Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movei
3760 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
3871 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3761 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
. A
3906 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3756 33.90.14 Diárias - Civil
3870 33.90.14 Diárias - Civil
3753 33.90.30 Material de Consuma
3754 33.90.30 Material de Consumo
3767 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3755 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
PREFEITO MUNICIPAL
21.600, 00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
21.600, 00 077 BLOCO INVESTIMENTO
21.600, 00 001 -Recursos Ordinários
21.600, 00 063 F U S
10.800, 00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
10.800, 00 077 BLOCO INVESTIMENTO
10.800, 00 220-Transferências de Convênios ou ide Contra
10.800, 00 064 F SAUDE ESTADO
10.800, 00 064 F SAUDE ESTADO
4 .000, 00 001 -Recursos Ordinários
4.000, 00 063 F U S
5.400, 00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.400 00 077 BLOCO INVESTIMENTO
5.400, 00 001 -Recursos Ordinários
5.400, 00 063 F U S
5.400, 00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.400 00 077 BLOCO INVESTIMENTO
3.000, 00 001 -Recursos Ordinários
3 . 000 00 063 F U S
10.000, 00 215 -Transferências Fundo a Fundo de Recursos
10.000, 00 077 BLOCO INVESTIMENTO
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
w w w .simplesinformatíca.com
CONTABILIZE LTDA
• Estado do Piaui
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
1*7». C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
" m ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 28/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
TOTAL |
I FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
10 - SAUDE
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.0025 - Programas Especiais de Saude
1.666-Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movei
3764 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.00 001-Recursos Ordinários
2.500.00 063 F U S
3757 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.400.00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.400.00 077 BLOCO INVESTIMENTO
3872 44.90.51 Obras e Instalações 21.600.00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
21.600.00 077 BLOCO INVESTIMENTO
3766 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.400.00 001-Recursos Ordinários
5.400.00 063 F U S
3905 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.400.00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.400.00 077 BLOCO INVESTIMENTO
3758 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
/
5.400.00 220-Transferências de Convênios ou de Contra
5.400.00 064 F SAUDE ESTADO
5.400.00 064 F SAUDE ESTADO
Total do Projeto/Atividade: 143.700,00 0,58%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital
232.200,00
Total
001-Recursos Ordinários 1.392.100,00 1.624.300,00
214- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dolGSVárfiOOFflfleral - BlocoOçlâOCustftiõOdaSOAçOâs e Serviços Públicos
215- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GosarfiOOFflfleral -7BloéOOdôOInvestIfflfinOOOpâORede de Serviços Públ
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculadoslá9SfiúdçO0 205.400,00 335.000,00
3.086.300,00 1.151.000,00 4.237.300,00 16,99%
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
A Í Estado do Piauí
lk^ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
' *rJ. . C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
m ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 29/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 05.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. - FMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
TOTAL
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243 - ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.0015 - Ações de proteção à Criança e ao Adolescente
2.002-Manutenção do Conselho Tutelar
3877 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000. 00 001-Recursos Ordinários
80.000. 00 062 FMAS
3878 33.90.14 Diárias - Civil 6.000. 00 001-Recursos Ordinários
6.000. 00 062 FMAS
3879 33.90.30 Material de Consumo 6.000. 00 001-Recursos Ordinários
6.000. 00 062 FMAS
3880 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.800.00 001-Recursos Ordinários
10.800.00 062 FMAS
3881 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.400.00 001-Recursos Ordinários
5.400.00 062 FMAS
Total do Projeto/Atividade: 108.200,00 0,43%
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0015 - Ações de proteção à Criança e ao Adolescente
2.683-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3945 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
3851 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3963 33.90.14 Diárias - Civil
3854 33.90.30 Material de Consumo
3855 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3856 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.000,00 003
10.000,00 012 FNAS
70.200,00 311-Trans ferência de Recursos do Fundo Nacio
70.200,00 003
70.200,00 012 FNAS
2.000,00 311-Trans ferência de Recursos do Funda Nacio
2.000,00 003
2.000,00 012 FNAS
16.200,00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
16.200,00 003
16.200,00 012 FNAS
32.400,00 311-Transferência de Recursos da Fundo Nacio
32.400,00 003
32.400,00 012 FNAS
10.800,00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.800,00 003
10.800,00 012 FNAS
Total do Projeto/Atividade: 141.600,00 0,57%
08.244.0016 - Ação Comunitária Geral
2.150-Manutenção dos serviços de assistência social
1393 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1394 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1405 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1395 31.90.13 Obrigações Patronais
3959 31.90.91 Sentenças Judiciais
PREFEITO MUNICIPAL
1 0 . 800,00
1 0 . 800,00
260 . 000,00
26 0 . 000,00
1 0 . 800,00
1 0 . 800,00
2 2 . 000,00
2 2 . 000,00
1 0 . 000,00
1 0 . 000,00
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
do Fundo Nacio
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w ,simples informática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
I ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 30/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO: 05.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -EMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0016 - Ação Comunitária Geral
2.150-Manutenção dos serviços de assistência social
3944 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1396 31.91.13 Obrigações Patronais
1397 33.90.14 Diárias - Civil
1406 33.90.14 Diárias - Civil
1390 33.90.30 Material de Consumo
1407 33.90.30 Material de Consumo
/
3849 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita
3952 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita
1399 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1408 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1400 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1409 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1401 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1402 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1403 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
1410 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL j
FIXADO jFonte/Origem de Recurso(MCASP)
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 062 FMAS
21.600.00 001-Recursos Ordinários
21.600.00 062 FMAS
10.800.00 001-Recursos Ordinários
10.800.00 062 FMAS
2.200.00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
2.200.00 012 FNAS
59.400.00 001-Recursos Ordinários
59.400.00 001 RP
10.800.00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.800.00 012 FNAS
3.500.00 001-Recursos Ordinários
3.500.00 062 FMAS
2.500.00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
2.500.00 003
2.500.00 012 FNAS
16.200.00 001-Recursos Ordinários
16.200.00 062 FMAS
2.500.00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
2.500.00 012 FNAS
27.000. 00
27.000. 00
2.500.00
2.500.00
3.500.00
3.500.00
2.500.00
2.500.00
6.500.00
6.500.00
3.500.00
3.500.00
Total
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
012 FNAS
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
012 FNAS
do Projeto/Atividade: 498.600,00 2,00%
2.679-Manuencao de Programs Sociais
1415 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1422 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1416 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1423 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
2 . 500,00
2.500,00
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
10.800,00
10.800,00
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
do Fundo Nacio
10.800,00
10.800,00
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
80 . 000,00
80.000,00
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
do Fundo Nacio
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.símplesinformatíca.com
• *, Eatado do Piaui
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
* C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 'CAÜHÕO ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
ORGÃO: 05.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. - FMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elementa-Descrição do Elemento
0B - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0016 - Ação Comunitária Geral
2.679-Manuencao de Programa Sociaia
3883 33.90.14 Diáriaa - Civil
1418 33.90.30 Material de Consumo
1425 33.90.30 Material de Consumo
1419 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1426 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1420 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
/
1427 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3882 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1428 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
Página: 31/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
I
TOTAL |
FIXADO JFonte/Origem de Recurso(MCASP)
5.400.00
5.400.00
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
do Fundo Nacio
5.400.00
5.400.00
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
64.800.00
64.800.00
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
do Fundo Nacio
10.800,00
10.800,00
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
59.400.00
59.400.00
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
do Fundo Nacio
10.800,00
10.800,00
001-Recursos Ordinários
062 FMAS
37.800.00
37.800.00
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
do Fundo Nacio
10.800,00
10.800,00
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
do Fundo Nacio
48.600.00
48.600.00
311-Transferência de Recursos
012 FNAS
do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade: 357.900,00 1,43%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 605.800,00 6.500,00 612.300,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social44ENAS0,00 52.100,00 494.000,00
1.047.700,00 58.600,00 1.106.300,00 4,43%
épL Estado do Piaui
J PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
W »* - C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
TÜWjO ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 32/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R$ 1,00
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
TOTAL
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001. -Recursos Ordinários 7.562.900,00 1,.314.000,00 8.876.900,00
0 0 1.100-Geral 4 .484.700,00 80 2.600,00 5.287,300,00
0 0 1.200-Educação 1.059.300,00 2 6 9.700,00 1.329.000,00
0 01.300-Saúde 1.392.100,00 232.200,00 1.624.300,00
0 0 1.4 00-Assistêncía Social 626.800,00 9 .500,00 636.300,00
110. -Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 6.412.900,00 160.100,00 6.573.000,00
1 1 0 .230-FUNDEB - Magistério 4.700.700,00 0 ,00 4.700.700,00
1 1 0 .240-FUNDEB - Outros 1 .71 2.2 00,00 160.100,00 1 . 8 72.300,00
120. -Transferência do Salário - Educação 42.500,00 176.000,00 218.500,00
1 2 0.2 00-Educação 42.500,00 176.000,00 2 1 8 .500,00
121. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinh&ÈrêODiflflto na EscolaO j(BDDE) 10.800,00
1 2 1 .2 0 0 -Educação 10.800,00 0,00 1 0.800,00
122. -Transferências de Reéursos do FNDE Referentes ao Programa NaclóÜaUlOfleOAlimentação EâçOíar (PNASt.000,00
1 2 2.200 - Educação 160.000,00 0,00 160,000,00
123 .
123.200
-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naciôaa5OflçOApoio ao TranflpOBte Esco51r5IjBftJBlIFE)
-Educação 97.500,00 0,00 97.500,00
124. -Outras Transferências de Recursos do FNDE
124.115 - Recursos Vinculados
124.200-Educação
203.600.00
0,00
203.600.00
1.798.000. 00
160.000,00
1.638.000. 00
2.001.600,00
160.000,00
1.841.600,00
125 .
125.210
-Transferências de ConvênioB ou de Contratos de Repasse vinculafiàsOÔO,Hducação
Educação - Convênios 214.000,00
0,00
0,00
214.000,00
214 . 000,00
214 .
214.300
-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente# . flO6GOü0pflfl Federal - BílçOO de (EuSOéiOOflafiOAções e Serviços Públ
Saude 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00
215. -Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d68G6X>affiO FederSl3t4BiDgOO de InV80tàfiapeo na Rede de Serviços ]
215.300-Saude 58.600,00 713.400,00 772.000,00
220. -Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculáflfls6ÔO$iflúde 205.400,00 335.000,00
220.1.15-Recursos Vinculados 0,00 200.000,00 200.000,00
220.300-Saúde 129.600,00 5.400,00 135.000,00
311. -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soá4àl9CB$JA0
311.400-Assistência Social
410. -Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
410.540-RPPS - Taxa de Administração
410.550-RPPS - Plano Previdenciário
430. -Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
430.540 ■ R.PPS - Taxa de Admí n i s t ração
510. -Outras Transferências de Convênios da União
510.1.10 -Convênios
520. -Outras Transferências de Convênios dos Estados
520.110-Convênios
520.115-Recursos Vinculados
610. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
610.115 Recursos Vinculados
52.100,00 494.000,00
441 . 900,00 5 2 . 100,00 494 . 000,00
1 . 240 . 900,00 0,00 1 . 240 . 900,00
867 . 900,00 0,00 867 . 900,00
373 . 000,00 0,00 373 . 000,00
316 . 700,00 1 6 . 500,00 333 . 200,00
316 . 700,00 1 6 . 500,00 333 . 200,00
0,00 1 . 200 . 000,00 1 . 200 . 000,00
0,00 1 . 200 . 000,00 1 , 200 . 000,00
8 6 . 600,00 715 . 000,00 001 . 600,00
8 6 . 600,00 565 . 000,00 651 . 600,00
0,00 150 . 000,00 150 . 000,00
6 0 . 000,00 0,00 6 0 . 000,00
6 0 . 000,00 0,00 6 0 . 000,00
ca - 5008010,00 0,00 5 0 . 000,00
5 0 . 000,00 0,00 5 0 . 000,00
www.símplesinformatíca,com CONTABILIZE LTDA
Estado do Piaui i
m C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
Página: 1
ANEXO 3
Exercício: 2019
RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO R$ 1,00
FR OR Descrição da Fonte de Recurso Vl . Receita V I . Despesa
001 Recursos Ordinários
001 001 RP 8.872.100,00 5.465. 500,00
061 001 F M E 1.500,00 1.210.200,00
062 001 FMAS 1.800,00 576.900,00
063 001 F U S 1.500,00 1.624.300,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
040 110 FUNDEB 40
060 110 FUNDEB 60
3.000,00 1.879.200,00
6.570.000,00 4.693.800,00
120 Transferência do Salário - Educação
065 120 QSE 218.500,00 218.500,00
121 TransferênciaB de Recursos do FNDE Referentes ao Progrnma Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
066 121 PDDE 10.800,00 10.800,00
/
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
067 122 PNAE 160.000,00 160.000,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
073 123 PNAT 97.500,00 97.500,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
008 124 FNDE 2.001.600,00 2.001.600,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados ã Educação
071 125 CONVÊNIO EDUCACAO ESTADO 214.000,00 214.000,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Púb]
076 214 BLOCO CUSTEIO 1.506.000,00 1.506.000,00
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços
077 215 BLOCO INVESTIMENTO 772.000,00 772.000,00
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
064 220 F SAUDE ESTADO 335.000,00 335.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS
012 311 FNAS 494.000,00 494.000,00
410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
011 410 RPPS 1.240.900,00 1.240.900,00
430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
078 430 RPPS-ADM 333.200,00 333.200,00
510 Outras Transferências de Convênios da União
005 510 CONVÊNIOS FEDERAIS 1 . 2 0 0 . 000,00 1 . 20 0 . 000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simples informática.com
Página: 2
ANEXO 3
Exercício: 2019
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.61B/0001-75
RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO R$ 1,00
FR OR Descrição da Fonte de Recurso V l . Receita VI. Despesa
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados
002 520 CONVÊNIO ESTADUAL BOI.600,00 801.600,00
610 Contribuição de Intervenção na Domínio Econômico - CIDE
074 610 CIDE 60.000,00 60 . 000,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - COSIP
075 620 COSIP 50.000,00 50.000,00
TOTAL GERAL 24.945.000,00 24.945.000,00
RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS
OR Descrição da Origem de Recurso V l . Receita V l . Despesa
001 Recursos Ordinários *
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
120 Transferência do Salário - Educação
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola {PDDE)
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
125 Transferências de Convênios iou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus provenientes do Governo Federal - Bloco de I
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS
410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
510 Outras Transferências de Convênios da União
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico % CIDE
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
TOTAL GERAL
8 .876 ., 900, 00
6 .573 ., 0 0 0 , 00
210 .500, 00
10 ,800, 00
160 , o
o
o
00
97 ,500, 00
2 .001 .600, 00
214 .,000, 00
1 .506 , 0 0 0 , 00
772 ..000, 00
335 , 0 0 0 , 00
494 ,.000, 00
1. 240 , 900, 00
333 ,.200, 00
1 . 200 ., 0 0 0 , 00
801 . o
o
00
60 .000, 00
50 .
o
o
o
00
24 .,945 ,.000, 00
8 . B 7 6 . 900,00
6 . 573 . 000 . 00
21 0 . 500.00
1 0 . 000,00
16 0 . 000,00
9 7 . 500,00
2 . 00 1 . 600,00
2 1 4 . 000 . 0 0
1.506.000. 00
772.000. 00
33 5 . 0 0 0 . 00
494.000. 00
1.240.900,00
3 3 3 . 200.00
1 . 2 0 0 . 000 . 00
80 1 . 600.00
6 0 . 000,00
5 0 . 000,00
24.945.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR WASHÍNGTON LUIZ" BRíjPÕ DE* SOUSA
CRC - 7412 PI-MA PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com