| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 4877 / 2024 |
| Date | 2024-07-05 |
| Ementa | Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2025 e dá outras providências. |
| native_id | 662 |
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;sociais
MUNICIPAL PREFEITURA
MT/GARÇAS DO BARRA
2024. DE JULHO DE 05 DE 4.877 Nº LEI
.Municipal Executivo Poder do autoria de 033/2024, nº Lei de Projeto
, DE LEI DA ELABORAÇÃO A SOBRE DISPÕE"
DO) LDO (ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES
OUTRAS DÁ .E 2025 DE EXERCÍCIO
".PROVIDÊNCIAS
;judiciais precatórios os sobre disposições das - IX
do Barra de nicípio
a e Legislativos i~"''~
Constituição da ,º'
Lei da 1, inciso 46,!
MT - Garças do a_....,,._,,,,...r:-,;
;receitas demais das e tributária legislação na alterações sobre disposições das - X
;ativos de alienação a com obtidos recursos dos aplicação e origem - XI
previdência da próprio regime do atuarial e financeira situação da avaliação - XII
;públicos servidores dos
.finais e gerais disposições das - XIII
l f -------)f-------------- ---~--~------ .---------------e,,.---_--.,
.439.239/0001-50 O :J:CNP
78.600-907 : e
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II CAPÍTULO
FISCAIS DIRETRIZES DAS
equilíbrio ao obedecerá 2025 de exercício o para orçamentária proposta A º.3Art
101, nº Complementar Lei da º4 .art Ido inciso do" a "alínea conforme ,despesa e receita entre
2000. de maio de 04 de
fisc orçamentos dos execução
ori serão e Fiscal Política da
- I
poderá receita da realizaçao a que ,bimestre um de final ao ,verificado Se º5 .Art
no estabelecidas nominal ou primário resultado de metas das cumprimento o comportar não
montantes nos e próprio ato por ,promovera executivo poder o ,Fiscais Metas de Anexo
de limitação ,dotações de contingenciamento o ,subsequentes dias trinta nos ,necessários
.financeira movimentação e empenho
a ,parcial que ainda ,prevista receita da restabelecimento de caso No 1°§
proporcional forma de ão-se-dar limitados foram empenhos cujos dotações das recomposição
.efetivadas reduções às
-------(f~------------~ ------------t.ei~----49------------_--,
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obrigações constituam que despesas as limitação de objeto serão Não 2°§
da serviço do pagamento ao destinadas aquelas inclusive ,ente do legais e constitucionais
por custeadas tecnológico e científico desenvolvimento ao e inovação à relativas as ,dívida
.orçamentárias diretrizes de lei pela ressalvadas as e finalidade tal para criado fundo
III CAPÍTULO
MUNICIPAL PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO DA METAS E PRIORIDADES DAS
e empregos
e preconceito de vítim minorias de direitos dos exercício o oportunizar - V
;discriminação
a incluindo ,saúde da e educação da profissionais dos valorização - VI
;salários e carreiras ,cargos de planos de implementação
;sociais
programas de meio por carentes famílias às assistência da intensificação - VII
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complexidade alta e média de e básica atenção de rede da fortalecimento - VIII
;município do saúde de
;educação de municipal rede da fortalecimento - IX
pública política como fundiária regularização da promoção - X
.urbana infraestrutura da melhoria - XI
exec houver quando natureza
d atende ,orçamentário ou
2000. de maio
mesma de obras para orçamentária
a com ,Plurianual o
um de objetivos os alcançar para programação de instrumento o :projeto) e
ou um resulta quais das ,tempo no limitadas ,operações de conjunto um envolvendo ,programa
;governo de ação da aperfeiçoamento ou expansão para concorrem que produtos mais
,manutenção a para contribuem não que despesas as :especial operação) d
não e produto um resulta não quais das ,governo de ações das aperfeiçoamento ou expansão
.serviços ou bens de forma a sob direta contraprestação gera
-~~~<f)~~~~~~~C~~~~~~~ca~~~~~~~.e:::---~~
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créditos dos alocação de organizacional estrutura :institucional classificação - II
:em se-desdobrando ,orçamentárias unidades e órgãos em discriminada orçamentários
,institucional classificação da nível maior o :orçamentários órgãos) a
;orçamentárias unidades de agrupamentos aos correspondendo
agrupada ,institucional classificação da nível menor o :orçamentária unidade) b
;orçamentários órgãos em
ação
que despesa de áreas
vários
;Correntes Despesas Outras - 3
;Investimentos - 4
;Financeiras Inversões - 5
;Dívida da Amortização - 6
-------(f~------------~ ------------~ 9------------!-4_~,~
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serão recursos os se indicar finalidade por tem :aplicação de modalidade) e
por ou Governo de esfera mesma da âmbito no entidades ou órgãos por diretamente aplicados
;entidades respectivas suas e Federação da ente outro
de objetos os ,orçamentária execução na identifica :despesa de elemento) d
execução da necessidade da dependendo ,facultativos desdobramentos ter podendo ,gastos
;contábil escrituração da e orçamentária
;produto do
;órgão mesmo
de econômicas
ou Direta Pública Administração da entidade a ou órgão o :concedente - XIII
;financeiros recursos de transferência pela responsável Indireta
Pública Administração a qual o com Federação da ente o :convenente - XIV
transferência de proveniente recurso com programa um de execução a pactue Municipal
;voluntaria
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execução a objeto por tem que legal instrumento :cooperação de termo - XV
de atividades ou/e projetos ,programas de ,colaboração mutua de regime em ,descentralizada
haja que sem ,Governo de ações das aprimoramento no resultem que comum interesse
.financeiros recursos ou bens de transferência
II Seção
ORÇAMENTO DO ORGANIZAÇÃO
;mensagem - 1
;Orçamentária lei de projeto - II
a compreenderão"
,órgãos ,fundos s e
.ãiretamente
disposto ao termos os
6° Parágrafo pelo exigidos consolidados anexos e orçamentários quadros - III
e º2 Artigo do incisos seus e 2° e º 1 Parágrafos pelos e Federal Constituição da 165 Artigo do
,pertinentes outros dentre 1964, de março de 17 de 4.320, nº Federal Lei da ,ambos 22, Artigo
:demonstrativos seguintes dos forma na
-~~~(f--------------- --------------- 9---------------!-4~-~="'"
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;econômicas categorias as segundo despesa e receita da demonstração) a
;4.320/64 nº lei da 2, anexo) b
;econômica categoria por receita da demonstração) e
;4.320/64 nº lei da 6, anexo) d
;atividades e projetos por programas ,subfunções e funções de demonstração) e
(t
;recursos os com
(g
(h
(i
(j
(m
(n
(o
(p
O E EXECUÇÃO A ,ELABORAÇÃO A PARA GERAIS DIRETRIZES DAS
ALTERAÇÕES SUAS E MUNICÍPIO DO ORÇAMENTO DO ACOMPANHAMENTO
I Seção
ELABORAÇÃO A PARA GERAIS DIRETRIZES DAS
orçamentária lei da execução a e aprovação a ,projeto do elaboração A 18. .Art
de realizadas ser deverão ,leis respectivas das execução a e ,adicionais créditos dos e 2024 de
e publicidade da princípio o se-observando ,fiscal gestão da transparência a evidenciar a modo
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cada a relativas informações as todas a sociedade da acesso amplo o se-permitindo ,clareza da
Anexo no previstos resultados dos obtenção a conta em levarão como bem ,etapas dessas uma
.Lei desta 1 Anexo no demonstrados fiscais riscos os ,ainda ,considerando ,II
do princípio o ,outros entre obedecerá Anual Orçamentária Lei A 19. .Art
,Legislativo ,Executivo Poderes os abrangendo ,despesas e receitas entre equilíbrio
°, 4 e 1° Artigos nos disposto ao atendimento em ,Fundos e Indireta e Direta Administração
101/2000. nº Federal Complementar Lei da ,ambos ,"a "alínea 1, inciso
1
~.l ~~estimativa na e
a dispuser que forma na ,ensino do desenvolvimento e manutenção 1
;vigor em legislação
;renda baixa de populações as para moradia à acesso - II
;ambiente meio do recuperação e preservação - III
-------(f---------------)C9---------------'-49---------------_~--.,.
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da Orgânica Lei da termos nos ,população da estar-bem e social promoção - IV
;Social Assistência
de 8.069, nº Federal Lei da termos nos ,adolescente ao e criança à proteção - V
;1990
;Saúde de Municipal Sistema do ampliação e organização - VI
ao fomento o para ênfase com ,sustentável econômico desenvolvimento - VII
Cemitérios dos
pessoas para
público transporte do aprimoramento o visando ações de promoção - XX
;coletivo
;município do estratégico planejamento do promoção - XXI
de desenvolvimento ao apoio e empreendedora cultura à fomento - XXII
;empresas pequenas e idividuais:ir microempreendedores
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da avanço o visando ,tecnológica e científica pesquisa à Incentivo - XXIII
;município no conhecimento do e inovação
e informação da tecnologia à acesso e digital inclusão da Promoção - XXIV
.cidadãos os todos para comunicação
óculos de doação a como ,social assistência de programas de promoção - XXV
Rede da Ensino de Públicas Unidades das carentes alunos para auditivos aparelhos e
Emenda pela Incluído; (Municipal
~
.(2024 de junho de 28 de :!!!J.':l'!!ª Aditi
---~
entrega a como ,pública de' sa ê gramas pr e implementação - XXVI
/ - / ,. Aditiva Emenda pela Pncluído.,;custo alto e /~ fnto"medicam de domiciliar
.'02/, ~):-.Ptle<Í1dejun 28 de 042, nº
pr em banheiros como
.(2024 de junho
1
1 · ,domésticos
Adi Emenda
para ,telemedicina
Aditiva Emenda
pela Incluído; (
práticas incentivando ,"Anticorrupção Programas "de implementação - XXXIII
o com relações mantêm que jurídicas e físicas pessoas as entre transparência e integridade de
(2024 de junho de 28 de 042, nº Aditiva Emenda pela Incluído) (.público poder
II Seção
ORÇAMENTO DO EXECUÇÃO DA
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Constituição da 212 artigo conforme educação a para recursos~ o Aplicar 23. .Art
de resultantes receitas suas de) cento por cinco e vinte (25% mínimo no aplicando /88,Federal
e manutenção na ,constitucionais obrigatórias transferências as incluídas ,impostos
.ensino do desenvolvimento
,Legislativo Poder do manutenção à destinados recursos os Aplicar 24. .Art
29 artigo do VI inciso o altera que 14/02/2000 de 25 .nº de Constitucional Emenda a conforme
Anual
na linado.P,isci conforme ,Individuais
.(2024 de junho de 28 de 042,
do provocação qualquer de independentemente ,LOA a Sancionada .B28 .Art
os iniciar obrigatoriamente deverá Executivo Poder o ,impositiva individual emenda da autor
Emenda pela Incluído (.emendas das execução à necessários administrativos procedimentos
.(2024 de junho de 28 de 042, nº Aditiva
.439.239/0001-50
78.600-907 : e
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idas~~m as .e s.eio~ ~o~ todo adotar deve Executivo Poder O - Único Parágrafo
.tivas1impos duais1v1md emendas às referentes programações das execução à necessários
.(2024 de junho de 28 de 042, nº Aditiva Emenda pela Incluído(
emendas~ à legalmente ajustar a obrigado Executivo Poder 0 Fica .C28 .Art
pelo. motivado te~:devidam oficio por solicitado for quando LOA na impositivas individuais
de Secretana a copia om ~,.executora entidade a ou órgão ao apresentado e ,emenda da autor
o observado ser deve ,tiva1impos individual emenda a quanto ,e ,Finanças de e Planejamento
.(2024 de junho de 28 e ,~04 º Aditiva Emenda pela Incluído (:seguinte
.(2024 de
.(2024
devem çamentária lei de projeto ao individuais emendas As .único Parágrafo
exercício no realizada liquida receita da) cento por dois (2,0% de limite o até aprovadas ser
de públicos serviços e ações a destinado será percentual deste metade a que sendo ,anterior
.saúde
fica Federal Constituição da 167 Artigo do VI e V Incisos os Observado 29. .Art
remanejar ,próprio ato mediante ,autorizado indireta e direta administração e Executivo poder o
econômica categoria uma de e outro para órgão um de suplementares e orçamentários créditos
Lei na fixada despesa da total do) cento por cinco e quarenta (45% de limite o até ,outra para
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de março de 17 de 4.320, nº Federal Lei da 43 Artigo do previsão a observada ,Orçamentária
1964:
fontes de inclusão a englobam caput no autorizados suplementares créditos os - I
e despesa de natureza de grupo ,aplicação de modalidade mesma na recursos de
;econômicas categorias
Legislativo Poder do Orçamento ao referentes suplementares créditos os - II
Jtr~fj competênci
z , ·Município
s e 2000 de
!tJln'.?VYmt.C do independe
e para admitidas
responsabilidade
III Seção
de despesas as
Ml~ll. ~'do Prefeito do mete
101, nº Federal t~Plt~~
MUNICÍPIO DO ORÇAMENTO DO ANDAMENTO ACOMP O
a e legislativo ,executivo poder ao obrigatoriedade a estabelecido Fica 34. .Art
as ,público acesso de eletrônicos meios em disponibilizar a indireta e direta administração
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Execução de Resumido Relatório do meio por orçamentária execução da orrnações inf
demais e obrigatório que sempre ,RGF - Fiscal Gestão de Relatório ,RREO - Orçamentária
de maio de 04 de 101, nº Complementar Lei da A48- e 48 .Art no contempladas informações
2000.
VI CAPÍTULO
OPERAÇÕES DAS E MUNICIPAL PÚBLICA DÍVIDA A SOBRE DISPOSIÇÕES AS
CRÉDITO DE
demais
concedid autorizações
.Legislativo
.adicionais
objetivo por tem interna unicipal
os administrar e Municipal uro eS· '
as determinam que{)
Complementar ei ..
do Poderes dos pensionista e inativo ,ativo pessoal com despesas As 39. .Art
decorrer no vigentes legais limites os e normas as observarão 2025, de exercício no ,Município
Lei da 22 a 18 artigos nos estabelecidos os especial em ,refere se que a exercício do
2000. de maio de 04 de 101, nº Federal Complementar
169 .art do º 1 § do II e I incisos nos disposto ao atendimento de fins Para 40. .Art
concessão à relativas pessoal com despesas as 2025, de exercício no ,Federal Constituição da
de remuneração de adequação ou reajuste ,aumento :como tais ,vantagens quaisquer de
-----~(f-)~~~~~~~t- ~~~~~~~- ~~~~~~~-_~--,
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de alterações ,funções e empregos ,cargos de criação ,civis públicos empregados e servidores
observar devem ,título qualquer a contratações ou admissões como bem ,carreiras de estrutura
.vigente legislação na disposto o
e Executivo Poderes aos autorizado fica 2025, de exercício o Para 41. .Art
Processos ,Títulos de Provas e Provas de Públicos Concursos realizar de além ,Legislativo
funções e cargos de preenchimento o visando ,Completo ou/e Simplificados Seletivos
IN o conforme salariais
11.738/2008. nº
do único ágrafo
exceção da além
fica extras-horas tle
de decorra não que ,financeira assistência ou auxílio ,operação título a ,Federação da
na consignados ,Saúde de Único Sistema ao destine se ou legal ou constitucional determinação
ou acordos ,repasse de contrato ,convenio mediante realizadas serão ,orçamentária lei
Complementar Lei da 25 e 11 .arts nos estabelecidos requisites os observados ,congéneres
.vigente legislação na e 2000, de maio de 04 de 101, nº Federal
públicos consórcios aos também se-aplica Lei desta 42 .art no disposto 45. .Art
.instituídos legalmente
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,classificadas serão Capítulo neste previstas transferências As 46. .Art
- 43" ,"Auxílio - 42 ","Contribuições - 41 "despesa de elementos nos ,obrigatoriamente
."Público Consorcio em Participação Pela Rateio - 70 "ou" Sociais Subvenções
de decorrência em públicos consórcios aos recursos de entrega A 47. .Art
,Município do exclusiva responsabilidade de ações de execução a para delegação
públicos bens de valor no acréscimo ou preservação na resulte quando especialmente
de modalidades as observara e Voluntária transferência como configura se não ,municipal
.específicas aplicação
do termos nos ,ciais
sem privadas tlades'
educação a para voltadas e público ao gratuito e direto atendimento de sejam - 1
e estaduais públicas escolas das escolar comunidade da representativas sejam ou especial
;básica educação da municipais
;saúde de área na público ao gratuito e direto atendimento prestem - II
assistência de área na público ao gratuito e direto atendimento prestem - III
;social
-------(f---------------)C------------- ~-49---------------_~--,
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ou social risco de situação em carentes pessoas a atendimento prestem - IV
de ou ,pobreza a e drogas de tráfico ao combate de programas por alcançadas diretamente
ficar que em casos nos ,renda e trabalho de geração de ou ,químicos dependentes de tratamento
o para local Público Poder o que condições melhores tem OSC a que demonstrado
concedente órgão pelo justificados devidamente ,pretendidas ações das desenvolvimento
;responsável
.instituídos legalmente públicos consórcios sejam - V
d termos nos ,específica lei
2000.
;beneficiária
X CAPÍTULO
Secretarias
somente orrente
caput o trata que jf~!l'ffi:~~
entidade a
JUDICIAIS PRECATÓRIOS OS SOBRE DISPOSIÇÕES DAS
,adicionais créditos seus com juntamente 2025, de Orçamentária Lei A 51. .Art
certidão possuam processos cujos precatórios de pagamento o para apenas recursos destinará
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•
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da 100 Artigo do 5° § pelo exigido conforme ,exequenda decisão da julgado em trânsito de
.Federal Constituição
ao março de 30 até enviadas serão artigo neste mencionadas informações As 1°§
caput no disposto o com acordo de ,equivalentes setores ou ,orçamento e planejamento de setor
.artigo deste
de Auxiliares Juízos perante direto acordo de celebração de caso No 2°§
DAS E ÁRIA BUT
e federal legislação na mudanças de virtude em tributária legislação na ajustes - 1
;União da provenientes recomendações outras
;tributário crédito do proteção de mecanismos dos aprimoramento - II
,melhoria de contribuição da regulamentação e estabelecimento - III
.necessidade sua de detalhada explicação de acompanhados
-------(f~------------>f~49------------~-49------------_~--,
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•
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artigo neste mencionadas alterações das decorrentes recursos Quaisquer 2°§
ao adicionais créditos de abertura da meio por Município do Orçamentos aos integrados serão
devida a após somente ,lei de projeto de resultantes se ,e ,financeiro exercício do longo
.legislativa aprovação
a impactem e receita de renúncia acarretem que lei de projetos Os 3°§
,financeiro-orçamentário impacto de estimativa de acompanhados serão municipal arrecadação
Responsabilidade de Lei - 101/2000 nº Complementar Lei da 14 .art no disposto conforme
.Fiscal
.relevante
;criténos seus
contribuições as
.levante
distorções corrigir a forma de ,Posturas de Código do revisão - III
de movimentos aos a-ajustando ,valores de Genérica Planta da revisão - IV
;imobiliário mercado do valorização
,Município o que serviços de custeio para contribuições e taxas de instituição - V
.comunidade da interesse de julgue e venha eventualmente
------- <:c~·------------~ ------------~"',..---49------------_--,
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cujos ,ativa dívida em inscritos ,arrecadados não e lançados tributos Os 58. .Art
mediante ,cancelados ser poderão tributário crédito ao superiores sejam cobrança para custos
º3 §no disposto do efeito para receita de renúncia como constituindo se não ,Lei em autorização
101/2000. nº Complementar Lei da 14 .art do
XII CAPÍTULO
Evolução da trata que 01/2000, º
.Art do ,"a "línea 1
Diretrizes de i
de
de 101, nº Federal Complementar Lei da º42 artigo no disposto do efeito Para - 1
:se-considera 2000, de maio de 4
administrativo contrato do formalização da momento no obrigação a ,contraída) a
;congênere instrumento ou
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verificar se deva pagamento cujo montante o apenas ,compromissada despesa) b
.pagamento de cronograma o observado ,financeiro exercício no
da manutenção à necessários e contínuos serviços de caso No .único Parágrafo
prestação da execução a com contraída se-considera obrigação a ,Administração
sem ,Administração pela unilateral denúncia a permita contrato o que desde ,correspondente
financeiro exercício do início o após meses) quatro (4 até manifestada ser a ,ônus qualquer
.celebração à subsequente
nao e énhadas em esas des As 62. .Art~~ r
.públicas
.órgãos
eletrônicos eios
de públicas diências
do Barra De unicipal
a ,Lei nesta estabelecidas diretrizes demais as observar de Além 66. .Art
execução sua a e adicionais créditos nos e 2024 de Orçamentária Lei na recursos dos alocação
:deverão
;Federal Constituição da 167 .art no disposto ao atender - 1
;ações das custos dos e transferidos valores dos controle o propiciar - II
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das tisica execução a sobre informações ,caso o for quando ,considerar - III
.e públicas políticas de monotonamente e avaliações de resultados os e ,orçamentárias ações
.Federal Constituição da 165 .art do 16§ no disposto ao observância em ,governo de programas
será caput do II inciso o trata que de custos de controle O .único Parágrafo
de ,obtido resultado o e Pública despesa a entre relação da estabelecimento o para orientado
DO FISCAIS
NOS AS
A COM OBTIDOS RECURSOS DOS APLICAÇÃO E ORIGEM -VI
;ATIVOS DE ALIENAÇÃO
;RPPS DO ATUARIAL E FINANCEIRA SITUAÇÃO DA AVALIAÇÃO -VII
PREVIDÊNCIA DE PRÓPRIO REGIME DO ATUARIAL PROJEÇÃO -VIII
;SERVIDORES DOS
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..
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;RECEITA DE RENÚNCIA DA COMPENSAÇÃO E ESTIMATIVA -IX
DE OBRIGATÓRIAS DESPESAS DAS EXPANSÃO DE MARGEM -X
;CONTINUADO CARÁTER
;ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO -XI
E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS CLASSIFICAÇÃO -XII
;SUBFUNÇÃO
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MUNICÍPIO DO GERAL PROCURADORIA
da XXI inciso 9 .Art Conforme
/03/2016q2 de 181, .Compl Lei
REVISADO
Pen Souza de ert
Município do Geral-ador Proc
1/2021Oiíú de 1.·11.00 Nº Portaria
__Q224751- - MT/OAB
...
•
l
PREFEITURA
Planejamento de Municipal Secretaria 1 CAAÇAS DO A~~A ~1
!ANEXO
.•
<11zo1CRama 3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/arças..C do Barra Centro - 515 nº ,Carajás Rua :Endereço~
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E l8l
(Jo § ,o4 art ,LRF (ARF
CONTINGENTES PASSIVOS
Descrição
PROJEÇÕES DE DISCREPÂNCIAS
SUBTOTAL
PASSIVOS FISCAIS RISCOS DEMAIS -f
Descrição
JUDICIAIS S VI. '1j
AÇÕES DEMAIS E RPV-VALORES PEQUENOS DE ÍO:REQUISJÇÍ j'
TOTAL -··- - SUBTOTAL~
s1Fisca_Riscos_LDO-R"""-
Mf - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS RISCOS DE ANEXO
PROVIDÊNCIAS E S1FISCA RISCOS DE DEMONSTRATIVO
2025
Valor
PROVIDENCIAS
Descrição
ANULAÇÕES E) DOTAÇÕES DE BLOQUEIO (DESPESAS DE CONTINGENCIAMENTO 10.000.000,00
SUBTOTAL 10.000.000,00
PROVIDENCIAS
Descrição Valor
(DOTAÇÕES DE BLOQUEIO (DESPESAS DE CONTINGENCIAMENTO 1.500.000,00
(DOTAÇÕES DE BLOQUEIO (DESPESAS DE CONTINGENCIAMENTO 1.000.000,00
SUBTOTAL 2.500.000,00
TOTAL 00.000,00S12.
1,00 $R
Valor
10.000.000,00
10.000.000,00
Valor
1.500.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
12.500.000,00
1 1/ :Página
1
PHEFEffURA'
amehto~Plan de Municipal Secretaria DQCARÇAS~ AR~
II ANEXO
<11zo Ramat (3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - 15 S nº ,Carajás Rua :Endereço~
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E l8!
(1 § ,o4 .art ,LRF (1 Demonstrativo - AMF
Valor IECIFJCAÇÃO1ES
Corrente
(a(
987.373,09 382. ~e '!ceful-Rc 1
799.493,15 376. (I (rias ré1M~ .CC ~'l
15 358.180.493, Correntes timárias": tas'Rece i
1 85.825.556,44 Melhoria de Contribuições e Taxas ,Impcstos 1
1
254.412.136,71 Correntes icias:Transterê
942.800,00 3. Correntes Primárias Receitas ais ~cr :t
.619.000,00lB Capital de Primárias as:Ceil-'H 1
70 369.091.085, Total spesa;D 1
74 .425,S03L34) D (Primárias ~1
! 307.706.665,89 orrenres.c Primárias espesas !)1
.858,20 151.624 Sociais Encargos e Pessoal
156.081.807,69 Correntes Despesas Outras
33.178.759,85 Capital de Primárias Despesas
Despesas de Pagar a Restos de dgamento·P 1
1
0,00 Pnmárias
764.067,41 35. ) Linha da Acima) · RPPS SEM (rirnário'f liado ·.Re
Monetárias Vdnações e tncargos .s ..)•· .)•
6.087.879,94 (IV(ivos.Al
l Monetárias Variações e cargos;Er ,Juros 1
500.000,00 (V~ o Passi
000.000,00 70. olidada<;on.'C" -<Púilli la'..Dlví e
950.000,00 35. Liquida idada!:&or.c nda·Di; ...
947,35L35L4 1Linh da Abaixo -) RPPS SEM (Nominal Resultado r
ORC uais An_Metas_RLDO
MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
ANUAIS VETAS!
2025
2026 2025
PIB % Valor Valor RCL lo "PIB% Valor
(PIB/ b (Constante Corrente) RCL /a) (PIB I a (Constante
100 X) b (100 X 100 X
0,000 0,00 0,00 105,1 0,000 370.000.360,44
0,000 0,00 0,00 103,4 0,000 364-022.310,07
0,000 0,00 0,00 98,32 0,000 346.034.676,02
0,000 0,00 0,00 23,56 0,000 82.915.231,80
0,000 0,00 0,00 69,84 0,000 785.080,39 245.
0,000 0,00 0,00 1,082 0,000 3.809.100,57
0,000 0,00 0,00 111 5, 0,000 17.987.634,05
0,000 n348.459.492, 373.314.585,70 101,3 0,000 356.575.292,92
0,000 78 653, 045. 343. 367.514.585,70 93,62 0,000 329.470.993,86
0,000 01 309.588.353, 670.825,85L33 84,47 0,000 297.272.404,49
0,000 .666,09U213.6- 228.880.405,67 41,62 0,000 146.483.294,56
0,000 95.946.686,92 102.790.420,18 42,84 0,000 150.789.109,93
0,000 32.850.577,44 759,85 35.193. 9,108 0,000 32.053.675,83
0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00
0,000 -343.045.653,78 -367.514.585,70 9,818 0,000 34.551.316,21
0,000 0,00 0,00 1,671 0,000 5.881.441,35
0,000 466.710,26 500.000,00 0,137 0,000 483.045,12
0,000 62.539.174,49 000.000,00 67. 19,21 0,000 67.626.316,30
0,000 26 26.583.816, 28.480.000,00 9,869 0,000 943,87 730. 34.
0,000 343.512364,04· 70 368.014.585, • 11,35 0,000 712,44 39.949.
1,00 $R
2027
RCL% PIB % Valor Valor RCL%
(RCL /e) (PIB /e (Constante Corrente) RCL / b(
100 X 100 X) e (100 X
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000
0,000 0,000 0,00 oo,o 0,000
0,000 0,000 336.675.838,43 373.314.585,70 0,000
0,000 0,000 12 331.445.076, 70 367.514.585, 0,000
0,000 0,000 299.119.181,65 331.670.825,85 0,000
0,000 0,000 206.417.068,69 228.880.405,67 0,000
0,000 0,000 92.702.112,97 102.790.420,18 0,000
0,000 0,000 739.688,35 L3 35.193.759,85 0,000
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000
0,000 0,000 331.445.076,12· 367.514.585,70· 0,000
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000
0,000 0,000 450.927,78 500.000,00 0,000
0,000 0,000 .756,47JB57.7 64.000.000,00 0,000
0,000 0,000 73 634, 21.450. 23.785.000,00 0,000
0,000 0,000 896.003,90L33 ·368.014.585,70 ·0,000
1/2 :Página
MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
ANUAIS METAS
2025
(1 § ,o4 .art ,LRF (1 Demonstrativo - AMF
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA :FONTE
: macroeconômico cenário seguinte o se-considerando realizado foi metas das cálculo O : Nota
(anual % crescimento (eai <PJEs i VARIÁVEIS 7~L"2-:. '.....~
(anual % média (Governo do líquida dívida a sobre implícito uro }if:ire:~fã
(Ano do Final - $US~ R ÍQrnbio
inflação de oficial índice em base com projetada) anual % (ia1Méc°~hnnã
milhares $R - Estado do PIB °- roi.!f=
2,00
7,50
5,00
3,51
0,00
364.268.373,09 RCL - Líquida e :1~I!Q~s_!!E-::>L•
Constantes Valores dos Cálculo de etodologia•1r
.5!20
1,0351 /Corrente zlor/l
2026
/1,0713 Corrente Valor
2027
1088 1, / Corrente Võior
ORC Anuais_Metas LDO~~
1,00 $R
r .. 2027' 2026
2,00 2,00
7,00 7,00
5,10 5,04
3,50 3,50
0,00 0,00
0,00 0,00
2/2 : Página
ltURA!~.f:PQt ; . . . . ' J 1~· , .
to.r Planejam de Municipal Secretaria 1 • ~ CiARÇAS DO~ R~~B · .~
III ANEXO
<2011Ramal (3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - 15 S nº ,Carajás Rua :Endereço~
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E~
{I inciso ,o2 § ,o4 .art ,Rf.l {2 Demonstrativo - NIF
ESPECIFlCAÇÃO
li
Total ã~i :et :.
(I (Primarias Receitas=
Total pesa:De i
1
(II (Primárias Despesas 1
MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
ANTERIOR EXERCÍCIO DO FlSCAIS ETAS'-r DAS NTO~CU DO AVAJJAÇÃO
2025
Realizadas Metas Previstas Metas
PIB % 2023 em RCL % PIB% 2023 em
(b (t) a(
0,00 336.328.375,52 103,69 0,00 340.873.597,42
0,00 329.166.088,07 100,56 ºº·º 330.585.317,57
0,00 339.768.421,35 100,49 0,00 90 330.346.853,
0,00 319.564.091,06 93,69 0,00 94 997.401, 307.
1 0,00 9.601.997,01 6,87 0,00 22.587.915,63 ( I - I) = (III (Linha da Acima -) RPPS SEM (Primário Resultado 1
0,00 45.389.381,21 9,21 0,00 45.389.381,21 (DC (Consolidada ca;bl1L'f vida' ·<i 1
0,00 18.055.475,15 0,00 0,00 18.055.475,15 (DCL (Líquida Consolidada! di•iv:! ;_
0,00 14.740.734,35 0,00 0,00 30.283.683,22 Linha da Abaixo -) RPPS SEM (Nominal o sultad:.::_~L
15:05:38 emissão de hora e 08/07/2024 - ssao1em da Data ,MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA Responsavel Unidade ,Gextec Sistema :NTE . - 1-0
2023 para Realizado e Previsto Estadual PIB :Nota
2023 para Estadual PIB do Previsão .
2023 para Estadual PIB do) realizado{efetivO r~ Y-_ I
Ant_Exerc_Metas_LDO R..llloo,
RCL%
Valor
(a-b) = {e(
-4.545.221,90 102,81
-1.419.229,50 100,62
9.421.567,45 103,86
11.566.689,12 97,69
-12.985.918,62 2,94
0,00 4,51
0,00 0,00
-15.542.948,87 0,00
00 1 $R - VALOR
226.958.534.233,37
235.356.000.000,00
' 00 1 $R
Variação
%
100 x) a/e(
,33 -1
-0,43
2,85
3,76
-57,49
0,00
0,00
-51,32
1 1/ :Página
• TEITURA,:pq
nto;f1'am~Plan de Municipal Secretaria» : ;-· - - - - CARCAS DO BARRA
IV ANEXO
br.gov.mt.rradogarcas~b@seplan :mail-E l8l m120Rama (3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600.-907 :CEP - T~/Garças do Barra Centro - 515 nº ,Carajàs Rua :Endereço~
,.
MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
ANTERIORES EXERCÍCIOS TRÊS NOS FIXADAS AS COM COMPARADAS ATUAJS SCAIS1F METAS
2025
(li inciso ,o2 § ,o.4art ,LRF (3 Demonstrativo - AMF
Total Receita
(!) Primárias Receitas
Tcbi ~ Despes :
(II (Primárias Desoesns 1
(II -) = (! III (Linha da Acima -) RPPS SEM (máno1Pr fo sulta:<R 1
(DC (Consolidada 1:1ic:Púb Dívida 1
(DCL (Líquida Consolidada Dívida 1
Linha da°,,Abaix -) S:RP SEM ~l ~~ o d:~ ~i~~:
ESPEaFlCAÇÃO • • ,,y ;- :!í ;."' /! 1'IJ
'"" J'!:"' ~ !;;
Total ita:i:Rer;
(!) Primárias Receitas!
(II (Primárias Despesas J Total Despesa J
(II -) = (! III (Linha da Acima -) RPPS SEM (Primário Resultado=
(DC (Consolidada Pública Divida! ~
Linha da Abaixo -) RPPS SEM (ai1r;Norn rJo3 lt1~ ·-: ,.) DCL (Líquida icada!Ccnso a.r:;i= [)o
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PRffEITURA :TE,,FC
Constantes Valores dos Cálculo de Metodologia
2023 2022
340.873.597,42 229.235.455,00
227.443.943,40
218.625.465,00
11 940, .281. 208
19.162.003,29
48.405.505,87
-15.774.386,84
18.890.964,19
2022
246.298.321,01
244.373.460,39
14 234.898.589,
223.785.156,38
20.588.304,01
52.008.511,61
-16.948.534,40
.090,44 20.297
330.585.317,57
330.346.853,90
307.997.401,94
22.587.915,63
45.389.381,21
18.055.475,15
30.283.683,22
2023
353.826.794,12
343.147.559,64
342.900.034,35
319.701.303,21
23.446.256,42
177,70 114. 47.
18.741.583,21
31.434.463,18
CORRENTES PREÇOS A VALORES
2026 2025 % 2024 %
0,00 7,82 382.987.373,09 4,21 355.209.260,00 48,70
45,35
51,10
47,88
17,88
-6,23
14,46 -2
60,31
o/o
43,66
40,42
45,98
42,86
13,88
-9,41
-210,58
54,87
346.281.260,00
343.209.260,00
317.620.653,93
28.660.606,07
799.833,34 63.
4,75
3,89
3,12
26,88
40,56
376.799.493,15
70 369.091.085,
341.035.425,74
35.764.067,41
70.000.000,00
0,00 8,81
373.314.585,70 7,54
367.514.585,70 7,37
70 -367.514.585, 24,78
67.000.000,00 9,72
28.480.000,00 14,88 35.950.000,00 73,33 31.294.833,34
-368.014.585,70 11,42 41.351.947,35 22,56 37.114.606,07
CONSTANlES PREÇOS A VALORES
2026 o/o 2025> ºÁ 2024
355.209.260,00
346.281.260,00
343.209.260,00
317.620.653,93
28.660.606,07
63.799.833,34
31.294.833,34
37.114.606,07
370.000.360,44 0,39
364.022.310,07 0,91
356.575.292,92 0,09
329.470.993,86 -0,65
34.551.316,21 22,24
67.626.316,30 35,42
34.730.943,87 66,98
39.949.712,44 18,07
0,00 4,16
0,00 5,12
348.459.492,77 3,89
343.045.653,78 3,73
-343.045.653,78 20,55
62.539.174,49 6,00
26.583.816,26 10,98
-343.512.364,04 7,64
2027 %
0,00 -100,00
0,00 -100,00
373.314.585,70 1,14
585,70 367.514. 7,76
-367.514.585,70 127,6 -1
64.000.000,00 -4,29
23.785.000,00 78 -20,
-368.014.585,70 -989,96
2027 %
0,00 -100,00
0,00 -100,00
336.675.838,43 -2,28
331.445.076,12 4,12
-331.445.076,12 -1092,8
57.718.756,47 -7,52
21.450.634,73 -23,46
331.896.003,90· -959,86
1,00 $R
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,48·
-16,49
0,00
%
0,00
0,00
-3,38
-3,38
3,38·
7,71·
-19,31
-3,38
,_ ____ 7__---20~26-----.,-_0_2 _____ .,..1_ ____ 5_---02~----2-2-4-----....-,-l-r _____ 3_2_20 _____ ,1 _ ___ __-22o--:-,"-- ·-·--=r -= ~ $~ ErNFLAÇÃó íNDICEs ' ''"'"- -' 7. '' l .' -
i------o-s--1-----3-t----~o~s--------,,3-,lr------1~1~s~--------,,3lr------1~ ,8~------3r,~-1----s--+,------3, --so---3-~---·~--r
~-----'...-------_----~-----~-----'---CIA-N~Ê-.R-FE-E-R~E_D_S_E_R_LO-A-V---'-----_-----..'--------''------_:•;;_.:.;-....~~ -..,
1088 1, x corrente Valor 1 1,0713 x corrente Valor 1 1,0351 x corrente Valor 1 Corrente Valor 1 1,0380 x corrente Valor 1 1,0744 x corrente Valor
.IBGE pelo divulgado ,IPCA no base com proietada) anual % (Média Inflação*
1 / 1 :Página Ant_Exerc_3_Metas_RLDO-.t
PREFEITURA 1
CARÇAS O)Ç A~B_~_B :
Planejamento de Municipal Secretaria
V ANEXO
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E> ~ 2011 Ramal (3402-2000) 66 (:Telefone..\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - S 1 S nº ,carajás Rua :Endereço~
(Ili inciso ,o2 § ,o.4art ,LRF (4 Demonstrativo - AMF
capital/Patrimônio
Reservas
Acumulado Resultado
-;~: .·· -'~'-~;..~:...... .... s\r ,\~*Á~t.:\ ~ A"JQl~
'
::'_...;..~
:' LÍQIJIDO PATRIMÔNIO
t~ '. ,, -" ·
MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
ÚQUJDO PATRIMÔNIO DO EVOLUÇÃO
2025
~ 2022 % 2023 '· 0:
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.579.719.722,63 1,00 2.490.424.537,95
"" 722,63~2.579.719 ?0 lt'' 100 ú lk 90.424.537,95f4.>( i
PREVIDENCIÁRIO REGIME
2022
00 1 $R
% 2021 %
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,01 281.879.750,32 0,01
" 100 281.879.750,32 100"
--------+----:.:....--1~~..--L---+----:~-'"-t...-_o-o-o-__....:.~~--~--~-t---o-o-,o-~t-~oo-,-o~~----'-'------t--'--'-'-----~------------;"-..:-..'"--;..:-..~-'--_~~.::_::..=..::..::iox~n~õ,~m1_ ~Pet-=r % 2023 h' '+~ "'" - 2021
2.515.265,50 0,05 3.351.527,21 rvas e=~li 1
% %"
0,00 0,00 0,00
0,00 2.118.005,72 0,00
26.669.573,39 0,95 63.925.982,64 Acumulados Prejuízos ou Lucros l
J__..~~-L---=.::.:.::.:::..2===----'---~--1._::..::..::._ __ i_,_ __ _:..__ ______________ .i;_ __ :.:;..:::._ __ ,_ __ _....:__ ______ .~-----'-'---------------~~--':!'--.....~~...------;._--~..--!.'::!:.....::: ---'-~ - 29.184.838,89 100 .509,85zn67. rAt
0,01 26.272.313,61 0,01
100 28.390,319,33 100
15:07:22 emissão de hora e 08/07/2024 emissão da Data ,MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA Responsável Unidade ,Gextec Sistema :ite;Fo
1 1/ :Página Liq _patr_Evolucao_LDO.P"'!Al
GARÇAS DO~ R~~~
amento~Plan de Municipal Secretaria
VI ANEXO
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E) ~ 2011 Ramat (3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - 515 nº ,carajás Rua :Endereço~
MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
ATIVOS DE ÃO.ALJENAÇ A COM OBTIDOS REOJRSOS DOS APLICAÇÃO E ORIGEM
2025
(Ili inciso ,o2 § ,o.4art ,LRF {5 Demonstrativo - AMF
(1) ATIVOS DE ALIENAÇÃO - CAPITAL DE RECEITAS
Móveis Bens de Alienação
Imóveis Bens de Alienação
Intangíveis Bens de Alienação
Financeiras Aplicações de Rendimentos
-re
EXEOITADAS DESPESAS -_ "'. ,
(II (ATIVOS DE ALIENAÇÃO DA RECURSOS DOS JCAÇÃO·l'·:Â r
CAPITAL DE DESPESAS I
Investimentos
Financeiras Inversões
Dívida da Amortização
PREVIDÊNCIA DE REGIMES DOS CORRENTES DESPESAS
Servidores dos Previdência de Próprio Regime
2023
(a(
82.147,56
82.147,56
0,00
0,00
0,00
2023
(d(
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
(b(
2022
(e(
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00 $R
2021
(e'" (r
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 ~·
(f (o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 L 0,00
Social Previdência de Geral Regime
---~--~---~------
2021 ~'~ 2022 2023
(Ilf - Ic) = (i) (Ili1 +) Ile - Ib) = ((h) (Illh +) Ild - la) = ((g (FlNANCElRO SALDO
0,00 0,00 82.147,56
15:08:12 emissão de hora e 08/07/2024 emissão da Data ,MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA Responsável Unidade ,Gextec ma-SistP :onte=:
1 1/ :Página Ativ_Ali_Rec_Apl_Ori_RLDO-A
EITURA~ Pl 1
GARÇAS DO A~~A ~1
nto~PlaowJam de Municipal Secretaria'
VII ANEXO
{12011Rama (3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro · 515 nº ,Carajás Rua :Endereço~
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E~
MT - 5GARCA DO BARRA DE tlAJNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEl
FISCAIS METAS DE ANEXO
RPPS DO ATUARIAL E FINANCEIRA SITUAÇÃO DA AVAJJAÇÃO
2025
SERVIDORES DOS PREVIDÊNCIA DE PRÓPRIO REGM DO PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS E RECETAS
PREVIDÊNCIÁRIO PLANO
2022 2021 RPPS - PREVIDENCIÁRIAS RECEirAS
21.744.080,96 721,55 13.393. (1) CORRENITS RECEITAS
8.031.672,41 92 204, 4.836. Segirados dos Contribuições de eceila.R
8.031.672,41 92 204, 4.836. Civil
7.941.707,68 4.831.326,08 Ativo
89.964,73 4.878,84 Inativo
0,00 0,00 Pensionista
0,00 0,00 Nlilar
0,00 0,00 Ativo
0,00 0,00 Inativo
0,00 0,00 Pensionista
13.060.818,46 7.083.448,17 Patronais ontribuições.c de Receita
13.060.818,46 7.083.448,17 Civil
13.060.818,46 7.083.448,17 Ativo
0,00 0,00 Inativo
0,00 0,00 Pensionista
0,00 0,00 Mlitar
0,00 0,00 Ativo
0,00 0,00 Inativo
0,00 0,00 Pensionista
144.635,21 1.39.6.34,00 Patrimonial eceila.R
0,00 0,00 Imobiliárias Receitas
144.635,21 139.634,00 Mobiliários Valores de Receitas
0,00 0,00 Patrimoniais Receitas Outras
0,00 0,00 SeMços de Receita
506.954,88 1.334.434,46 orrentes:c Receitas Oubas
0,00 66.997,44 RPPS o para RGPS do Previdenciária Compensação
0,00 0,00 '(II (RPPS do Atuarial Déficit de Amortização para Periódicos Aportes
506.954,88 1.267.437,02 Correntes Receitas Demais
0,00 0,00 (III (.AI CAPIT DE RECEITAS
0,00 0,00 Ativos e Direitos ,Bens de Alienação
0,00 0,00 Empréstimos de Amortização
0,00 0,00 Capital de Receitas Outras
96 21.744.080, 13.393.721,55 {II · m + l (-::)IV • (RPPS PREVIDENCÁRJAS AS'RECm S»l TOTAL
2022 2021 RPPS - PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS
oo,o oo,o M ADMINISTRAÇAO
0,00 0,00 Correntes Despesas
0,00 0,00 Capital de Despesas
791,48 18.422 13.516.607,38 (VI (PREVIDÊNCJA
18.422791,48 13.516.607,38 Clvil - Benefícios
15.290.659,37 10.780.118,42 Aposentadorias
3.132.132,11 2.736.488,96 Pensões
0,00 0,00 Previdenciários Benefícios Outros
0,00 0,00 ar:lltlit - Benefícios
0,00 0,00 Reformas
0,00 0,00 Pensões
0,00 0,00 Previdenciários Benefícios Outros
oo,o 0,00 Previdenciárias Despesas Outras
0,00 0,00 RGPS o para RPPS do Previdenciária Compensação
0,00 ºº·º Previdenciárias Despesas Demais
791,48 18.422. 13.516.607,38 - (VI + V} = (VII (RPPS PREVIDENCIÁRIAS S\llfSllESi S»l TOTAL
2(Vll -) = ~ VIII (PRMDENCIÁRIO ULTADO5RE 1
1,00 $R
2023
33.254.491,17
9.099.605,48
9.099.605,48
9.007.557,72
92.047,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.356.350,85
16.356.350,85
16.356.350,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
n 363, .287.J
0,00
3.287.363,72
0,00
0,00
4.511.171,12
0,00
0,00
4.511.171,12
0,00
0,00
0,00
0,00
33.254.491,17
2023
0,00
0,00
0,00
21.027.860,78
21.027.860,78
.628.841,81 17
3.399.018,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oo,o
0,00
0,00
21.027.860,78
1'
1
---------------, --- ··---· ·----~- ·--- - _ __-o.1lll 11'
Mr - S.'GARO AJ:l" ARIV ~DE CIPAL!tJN-t= '• í1- •1PREFE
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
RPPS 00 ATUARIAL f FINANCEIRA SITUAÇÃO DA O.JAÇÃ.AVAJ
2025
0,001
2021 RPPS DO ENTÁRJA»ORÇ RESERVA
150.000,00 VALOR
2021 RPPS DO PREVlDENCIÁRJO ANO.PI O PARA REClRSOS DE APORTES
11.828.928,01 Suplementar Patronal Contribuição - Amortização de Plano
1.032.770,45 Predefinidos Valores de Periódico Aporte · Amortização de Plano
0,00 RPPS o para Aportes Outros
0,00 Financeiro Déficit de Cobertura para Recursos
2021 RPPS DO DIREITOS E BENS
137.873,73 Caixa de Equivalentes e Caixa
83.577.754,41 Aplicações e Investimentos
0,00 Direitos e Bens Outro
1,00 $R
l 0,00 0,001
2023 2022
249.000,00 162.000,00
2023 2022
179.180.620,10 110.080.554,85
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2023 2022
3.811.781,89 86.837,65
111.194.703,50 92.247.191,39
0,00 0,00
MT - GARCAS 00 BARRA DE INICIPAL.M PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
RPPS DO ATUARIAL E FINANCEIRA SITUAÇÃO DA AVAUAÇÃO
2025
("a "alínea ,IV inciso ,D2 § ,o.4art ,LRF (6 Demonstratiw - llF1f
FINANCEIRO PLANO
2021 RPPS • ÁRIA'PREVIDENCl RECEITAS
0,00 (1) CORRENTES RECEITAS
0,00 ldos.Seglr dos iie;ontribuic.c de Receita
0,00 Civil
0,00 Ativo
0,00 Inativo
0,00 Pensionista
0,00 Militar
0,00 Ativo
0,00 Inativo
0,00 Pensionista
0,00 Patronais Cootribuições de Receita
0,00 Civil
0,00 Ativo
0,00 Inativo
0,00 Pensionista
0,00 Militar
0,00 Ativo
0,00 Inativo
0,00 Pensionista
oo,o Patrirronial Receita
0,00 Imobiliárias Receitas
0,00 Mobihános Valores de Receitas
0,00 Patrimoniais Receitas Outras
0,00 Serviços de Receita
0,00 Correntes Rereitas Outras
0,00 RPPS o para RGPS do Previdenciária Compensação
0,00 1 (H (RPPS do Atuarial Déficit de Amortização para Periódicos Aportes
0,00 Correntes Receitas Demais
0,00 (DI (CAPITAL DE RECEITAS
0,00 Ativos e Direitos ,Bens de Alienação
0,00 Empréstimos de Amortização
0,00 Capital de Receitas Outras
0,00 (D • m + l) = (V1 (- RPPS NcrÁRJA!PREVIDl AS"AEail DAS TOrAL
2021 RPPS - ÁRIA'PREVJDENCl DESPESAS
0,00 (V (ADMINISTRAÇAO
0,00 Correntes Despesas
0,00 Capital de Despesas
0,00 (VI (PREVIDÊNCIA
0,00 Civil - Beneficias
0,00 Aposentadorias
0,00 Pensões
0,00 Previdenciários Benefícios Outros
0,00 Militar - Benelicios
0,00 Reformas
0,00 Pensões
0,00 Previdenciários Benefícios Outros
0,00 ellidenàária'Pl<; Despesa Outras
0,00 RGPS o para RPPS do Previdenciária Compensação
0,00 Previdenciárias Despesas Demais
0,00 (III +V) = (VIX (RPPS llDENOÁRIA\PllE DESFESAS DAS AL'TOl
ooj,o)> VII-IV) = (VDI (PRfVIDENCIÁRIO TADO.U!Rf 1
1,00 $R
2023 2022
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 oo,o
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
oo,o 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2023 2022
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 oo,o
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 0,00 1 0,00
Mr - GAROO 00 h.•BW DE JNICIPAL.M URA PREFE
ORÇAMCNTÁRIAS DIRETRIZES DE f L
FISCAIS METAS DE ANEXO
RPPS DO ATUARIAL E FlNANCElRA SITUAÇÃO DA ÃO,AVAUAr
2025
2021
1 0,00
2021 RPPS DO ÁRIA"ORÇAlefl RESERVA 1
1 0,00 VALOR
2021 RPPS DO PREVlDEtDÁRIO ANO.PI O PARA IRSOS REa DE APORTES
0,00 Suplementar Patronal Contribuição • Amortização de Plano
0,00 Predefinidos Valores de Periódico Aporte • Amortização de Plano
0,00 RPPS o para Aportes Outros
0,00 Financeiro Déficit de Cobertura para Recursos
2021 RPPS DO DIREITOS E BENS
0,00 Caixa de Equivalentes e Caixa
0,00 Aplicações e Investimentos
0,00 Direitos e Bens Outro
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA :FONTE
1,00 $R
0,001
2023
2022
2023 2022
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2023 2022
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
fURA EI r:PPr 1! • •
teneo'aal Plan de Municipal Secretaria ~ ,.._.,, ÇAS\~Qt_DO A~BAR ,~~
VIII ANEXO
(12011CRama 3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - 515<> n ,carajás Rua; Endereço~
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E~
S.GARCA DO "' DE MUNICIPAL ffiJRA.PREFF
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
SERVIDORES DOS PREVIDÊNCIA DE PRÓPRIO REGIME DO ATUARIAL PROJEÇÃO
(a alínea ,V.J inciso ,o2 § ,o.4art ,LRF (6 Derronstratiw - AllF
PREVIDENCIÁRIO PLANO
RESULTADO DESPESAS RECEITAS
PREVIDENCIÁRIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS EXERCÍCIO
(b • a) = (e) (b) (a(
14.812.348,21l 0,00 114.812.348,21 2023
11.024.004,89 23.596.529,22 11 34.620.534, 2021
8.121.020,26 27.860.137,36 35.981.157,62 2025
7.074.706,46 30.291.404,59 37.366.111,05 2026
5.823.009,71 32.904.718,97 728,68 727. 38. 2027
5.458.283,69 34.710.861,27 40.169.144,96 2028
6.276.877,48 38.155.858,04 44.432.735,52 2029
5.104.720,47 41.293.006,77 727,24 46.397. 2030
3.505.454,28 44.637.548,18 48.143.002,46 2031
ll2.660.237, 47.426.753,39 990,50 50.086. 2032
5.377,97 51.588.888,33 51.594.266,30 2033
-3.148.828,60 57.751.497,20 54.602.668,60 2034
-6.404.047,58 62.187.887,51 55.783.839,93 2035
-8.097.635,45 65.179.637,55 57.082.002,10 2036
-10.370.189,49 68.619.494,90 58.249.305,41 2037
793.577,26 12. • 72.066.592,43 17 59.273.015, 2038
17 -13.621.975, 74.210.952,50 60.588.977,33 2039
15.344.485,46 • 76.893.271,12 785,66 61.548. 2040
-14.880.912,61 77.719.307,57 62.838.394,96 2041
-15.529.798,53 79.438.190,61 63.908.392,08 2042
-14.696.381,96 79.866.478,84 65.170.096,88 2043
15.212.577,77· 80.780.269,33 65.567.691,56 2044
-73.028.385,34 762,38 80.202. 7.174.377,04 2045
-71.622.768,95 76.844.688,11 5.221.919,16 2046
67.802.679,48· 73.037.949,08 5.235.269,60 2047
-63.553.264,48 68.798.840,21 5.245.575,73 2048
-63.249.913,75 64.189.877,05 939.963,30 2049
-58.237.140,14 59.176.118,70 938.978,56 2050
-53.081.091,56 54.022.728,06 941.636,50 2051
-47.911.019,50 48.854.874,66 943.855,16 2052
-43.019.853,79 43.965.421,69 945.567,90 2053
39.084.286,44· 39.173.629,59 89.343,15 2054
-34.411.176,77 34.500.519,92 89.343,15 2055
29.914.549,34· 29.999.963,01 85.313,67 2056
25.627.158,06· 25.711.671,32 84.513,26 2057
14 -21.592.240, 21.676.753,40 84.513,26 2058
-17.857.830,14 17.937.480,23 79.650,09 2059
.468.155,55M- 14.547.805,54 79.650,09 2060
11.457.524,65 · 11.537.174,74 79.650,09 2061
-8.858.952,26 8.938.602,35 79.650,09 2062
-6.691.209,77 770.859,86 6. 79.650,09 2063
959.546,29 -4. 5.035.266,90 75.620,61 2064
-3.655.328,45 3.726.919,58 71.591,13 2065
-2.853.590,26 2.913.826,80 60.236,54 2066
-2.290.682,04 2.346.055,41 55.373,37 2067
-1.939.135,07 1.994.508,44 55.373,37 2068
-1.841.599,80 1.877.559,62 35.959,82 2069
-1.814.194,94 981,86 1.849. 35.786,92 2070
-1.803.968,53 1.829.134,71 25.166,18 2071
b63,7S.781.l- 1.806.729,94 18 25.166, 2072
760.683,42 -1. 782.553,97 1. 21.870,55 2073
-1.737.958,57 1.756.533,49 18.574,92 2074
-1.723.771,55 1.738.316,99 14.545,44 2075
Atuanal_Proiecao_ARLDO
1,00 $R
FINANCEIRO SALDO
EXERCÍCIO DO
e (+) Anterior .exerc" d) = ("d(
114.812.348,21
125.836.353,10
133.957.373,36
141.032.079,82
146.855.089,53
152.313.373,22
70 158.590.250,
163.694.971.17
167.200.425,45
169.860.662,56
169.866.040,53
166.717.211,93
160.313.164,35
152.215.528,90
141.845.339,41
15 129.051.762,
115.429.786,98
100.085.301,52
85.204.388,91
69.674.590,38
54.978.208,42
39.765.630,65
33.262.754,69·
04.885.523,54 I•
12 -172.688.203,
-236.241.467,60
-299.491.381,35
-357.728.521,49
-410.809.613,05
.720.632,55f45·
-501.740.486,34
-540.824.772,78
-575.235.949,55
605.150.598,89·
-630.777.756,95
-652.369.997,09
-670.227.827,23
-684.695.982,78
-696.153.507,43
-705.012.459,69
1.703.669,46 71·
716.663.315,75·
-720.318.644,20
72.234,46 723.1·
-725.462.916,50
-727.402.051,57
-729.243.651,37
-731.057.846,31
-732.861.814,84
-/34.543.3/8,60
-736.404.062,02
-738.142.020,59
14 -739.865.792,
2 / l .Pagina
..
GARCAS> rX~ m ~DE MUNICIPAL A.~U'PREFED
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE Ltl
FISCAIS METAS DE EXO AN
SERVIDORES OOS PREVIOÊNCJA DE PRÓPRIO REGIME 00 ATUARrAL PROJEÇÃO
(a alínea ,IV 'inciso ,o2 § ,o4art ,LRF (6 Dermnstrativo -F-Al
73 710, 1.718. 8.823,88 2076
1.697.555,52 8.737,43 2077
729,89 1.674. 4.707,95 2078
1.650.164,96 650,78 2079
1.632.969,86 0,00 2080
1.614.464,77 0,00 2081
1.594.496,97 0,00 2082
1.573.123,24 0,00 2083
1.544.707,75 ºº·º 2084
.532.495,58l 0,00 2085
1.511.109,83 0,00 2086
1.497.084,63 0,00 2087
1.472.254,03 0,00 2088
1.456.041,81 0,00 2089
1.437.375,63 ºº·º 2090
1.425.297,91 0,00 2091
1.403.637,62 ºº·º 2092
1.389.681,86 0,00 2093
1.364.627,45 0,00 2094
1.354.200,04 ºº·º 2095
1.335.341,10 0,00 2096
1.323.370,79 ºº·º 2097
1.301.464,94 0,00 2098
GARCAS DO BARRA DE MUNIOPAL PREFEITURA Responsável Unidade ,Gextec Sistema :FONTE
:Notas
.MPS - Social Previdência da Ministério o para enviada oficialmente e 31/12/2023 em elaborada atuarial Projeção 1
:hipóteses seguintes as utiliza Demonstrativo Este 2
Atuarial_Projecao_ARLDO
709.886,85 .I·
-1.688.818,09
-1.670.021,94
-1.649.514,18
-1.632.969,86
-1.614.464,77
-1.594.496,97
-1.573.123,24
-1.544.707,75
.532.495,58l-
-1.511.109,83
-1.497.084,63
-1.472.254,03
-1.456.041,81
-1.437.375,63
-1.425.297,91
-1.403.637,62
-1.389.681,86
-1.364.627,45
-1.354.200,04
-1.335.341,10
-1.323.370,79
94 464, .l -1.30
1,00 $R
-741.575.678,99
-743.264.497,08
-744.934.519,02
-746.584.033,20
-748.217.003,06
-749.831.467,83
-751.425.964,80
-752.999.088,04
79 -754.543.795,
-756.076.791,37
-757.587.401,20
-759.084.485,83
-760.556.739,86
-762.012.781,67
-763.450.157,30
-764.875.455,21
-766.279.092,83
-767.668.774,69
14 -769.033.402,
-770.387.602,18
-771.722.943,28
-773.046.314,07
-774.347.779,01
/2 2 :Página
1 oh',l'/ lf ~1-•\'l ,, 1 ,-,~.',~.'a
PREFEITURA·
amento Plan de Municipal ia~a.et~Sec f7: ~~DOCARÇAS RRA BA~ !
IX ANEXO
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E) ~ 2011 CRamat 3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - 15 S nº ,Carajâs Rua :Endereço~
(V inciso ,º2 § ,º4 .art ,LRF (7 Demonstrativo AMF
MODALIDADE TRIBUTO
em Isenção de Concessão IPTU
Geral não Carácter 1
em Isenção de Concessão ISSQN
Geral não Carácter
AS.Y ·em Isenção de Concessão; T 1 ·· r
Geral não Carácter 1
--
1
que Benefícios Outros SE-IABITE 1 E VARA 1(·,
a Correspondam 1
Diferenciado Tratamento
que Benefícios Outros J1'!F -
a Correspondam
Diferenciado Tratamento
·1-
--·~ TOTAL
MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
RECEITA DE RENÚNCIA DA COMPENSAÇÃO E ESTIMATIVA
2025
RECEITA DE RENÚNCIA /SETOR
PREVISTA /PROGRAMA
2027 2026 2025 BENEFIOÁRIO
DO IMUNES OU ISENTOS FICAM 198. .ART
E PREDIAL PROPRIEDADE A SOBRE IMPOSTO
OS URBANA TERRITORIAL
2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 :IMÓVEIS
LEI B23 ARTIGO 00 APLICAÇÃO DE CASOS
DE DEDEZEMBRO 19 DE 366 Nº COMPLEMENTAR
5.000,00 5.000,00 5.000,00 2023
OU E INSTALAÇÃO PARA LICENÇA DE TAXA
324. .ART ARTIGO CONFORME FUNCIONAMENTO
DE TAXA DA PAGAMENTO DO ISENTOS FICAM
FUNCIONAMENTO OU E INSTALAÇÃO PARA LICENÇA
DE 19 DE 366 Nº COMPLEMENTAR LEI DA
82.000,00 81.270,00 81.270,00 2023 DE DEZEMBRO
EDIFICAÇÕES DE DESCONTO DE PROGRAMA
IRREGULARES
60.000,00 60.000,00 60.000,00
CTM DO 197 .ART CONFORME SOCIAL DESCONTO
DEZEMBRO DE 19 DE 366 Nº COMPLEMENTAR LEI
200.000,00 200.000,00 200.000,00 2023 DE
2.447.000,00 2.446.270,00 2.446.270,00
15:12:18 emissão de hora e 08/07/2024 emissão da Data ,MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA Responsável Unidade ,Gextec Sistema :Fonte
Receita_Renuncia_Estim_ARLDO
1,00 $R
COMPENSAÇÃO
CTM NOVO ,PROCESSAMENTO GEO
CTM NOVO ,PROCESSAMENTO GEO
CTM NOVO ,PROCESSAMENTO GEO
CTM NOVO ,PROCESSAMENTO GEO
CTM NOVO ,PROCESSAMENTO GEO
1 1/ : Página
ITURA:FE:::PR'
Planejamento de Municipal Secretaria pOGARÇAS~A~~B
X ANEXO
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail·E ~ n1zo1Rama <3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro515- nº ,Carajás Rua :Endereço~
(V inciso 2°, § 4°, .art ,LRF (8 Demonstrativo - MF,!!jlllllll
EVENTOS
Receita da Permanente Aumento
i
MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI
FISCAIS METAS DE ANEXO
CONTINUADO CARÁTER DE OBRIGATÓRIAS DESPESAS DAS EXPANSÃO DE MARGEM
2025
2025 para Previsto Valor
1.000.000,00
~
0,00 Constitucionais Transferências) -(
0,00 FUNDES" ~êoo,,og.Tc) -(
1.000.000,00 (I (Receita de Permanente Aumento do Final Saldo_
00 o) II (Desoesa de Permanente Redução
1.000.000,00 (II+ I) = (III (Bruta Margem
0,00 (IV (Bruta Margem da Utilizado Saldo
--< 00 o DOCC Novas
0,00 PPP por geradas DOCC Novas
1.000.000,00 (IV-III) = (V (DOCC de Expansão de Líquida Margem
15:13:03 emissão de hora e 08/07/2024 emissão da Data ,MT - GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA Responsável Unidade ,Gextec Sistema :Fome
DOCC_Expansao_gem Ma LDO~A
1,00 $R
l / l :Página
1
JTURA;::r?J~P
AS.ARÇ BARRADO!
Plandamento de Municipal Secretaria
XI ANEXO
br.gov.rnt.barradogarcas@seplan :mail-E I8t) 12011Rama<3402-2000) 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - 15 S nº ,carajás Rua :Endereço~
:ÓAliiO 1
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MJNIClPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
MUNlCIPAL CAMARA 01
LEGISLATIVA 001
ORÇNIENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
;
~ :llBia ~ .,
~ ... ~-~ - MlJNICíPAL) LEGISLATM PODER 0100;_~~ ;~ :r:
l
NA TANTO ,LEGISLATIVO DO TRABALHOS OS INSTRUMENTALIZAR E PÚBLICO AO ATENDIMENTO O APRJMORAR ,LEGISLATIVO DO TRABALHO DE CONDIÇÕES E AÇÕES PROMOVER :ORJETlVO
.EXECUTIVO PODER DO FISCALIZAÇÃO NA QUANTO ,LEIS DE ELABORAÇÃO
MUNÍCIPES E GOVERNANÇA :ALVO PÚBLICO
~ TIPO; r~~~
@ 026l ~ DEMEDIM~
280.000,00 294,23n2 FINANCEIRA META PROJETO - LEGISLATIVAS - PNE .ADEQ/C INSTALACOES E OBRAS ifJJl 1
1,00 CA FÍSI META UNIDADE - UN OBRAS __ i ,
582.000,00 581.880,30 FINANCEIRA META PROJETO CAMARA PERM MAT E EQUIPAMENTOS AQUJSJCAO 1002
1,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
12.900.000,00 12.839.077,22 FINANCEIRA META ATIVIDADE LEGISLATIVO DO TRABALHOS DOS MANUTENCAO 2001
1,00 FÍSICA META MÊS MANUTENÇÃO 1
118.000,00 80.595,90 FINANCEIRA META ATIVJDADE COES CONTRIBUI 2002 t
1,00 FÍSICA META UNIDADE - UN RAO
13.880.000,00 778.847,65 13. PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA"l DE TOTAL
13.880.000,00 778.847,65 13. UNIDADE POR FINANCEIRA ETA'.f DE TOTAL
X~ !.NTEllNQ CONTROLE 002 '' -, ~,....ww
MUNIOPAL LEGlSLATNO PODER ,-0100 ~~~3;~ ;
NA TANTO ,LEGISLATIVO DO TRABALHOS OS NSTRUMENTALIZAR I E PÚBLICO AO ATENDIMENTO O APRJMORAR ,LEGISLATIVO DO TRABALHO DE CONDIÇÕES E AÇÕES PROMOVER :OBJETIVO
.EXECUTIVO PODER DO FISCALIZAÇÃO NA QUANTO ,LEIS DE LABORAÇÃO ~1
MUNÍCIPES E GOVERNANÇA :ALVO ÚBLICO>f
TIPO> M;M
,25llD ms:" DID!Ml! DI l>UUW O'PRODUl ~ .:
0,00 36.843,84 FINANCEIRA META ATIVIDADE COES CONTRIBUI 2002
1,00 FÍSICA META UNIDADE - UN PADRAO
81.000,00 80.595,90 FINANCEIRA META ATIVIDADE INTERNO CONTROLE DESENV MANUTENCAO 2003
1,00 FÍSICA META MÊS CONTROLADARJA
81.000,00 117.439,74 PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA"l DE TOTAL
OO,LOOO8 117.439,74 UNIDADE POR FINANCEIRA ETA'.f DE TOTAL
CIO 961.000, 13. 13.896.287,39 ÓRGÃO POR FINANCEIRA ETA"l DE TOTAL
EITO'RS'i DO GABINETE 02 :ÓAliiO~ lf
LDO_RDetalhamento""-
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
TOTAL 7lrZ1'
837.294,23 280.000,00
.745.880,30l 582.000,00
38.639.077,22 12.900.000,00
316.595,90 118.000,00
41.538.847,65 13.880.000,00
538.847,65L4 13.880.000,00
TOTAL D'IJ1'
36.843,84 0,00
242.595,90 81.000,00
279.439,74 81.000,00
279.439,74 81.000,00
818.287,39L4 OO,LOOO13.96
:Pagina ..
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
PREFEITO DO GABINETE 001~
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA ENTO.DETAUiAf
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI· PROPOSTA
.PÚBLICA GESTÃO NA EFICIÊNCIA DA PRECEITO E INFORMAÇÕES AS ACESSO FACILITANDO ,PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO NA POPULAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO A PROMOVER :OBJETIVO
.. ....,..,. ~ 1- Barragacense População :ALVO UCO3PÚl
_
PERMANENTES MATERIAIS E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO
ms: TlPO
25.000,00 FINANCEIRA META PROJETO
25.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .P~.:1~ !-
PREFEITO DO GABINETE DO PREDIO DO READEQUAÇÃO E REFORMA DE OBRA s.n l 1
UNIDADE - UN OBRAS
600.000,00 RNANCEIRA META PROJETO
1,00 FÍSICA META
3.211.500,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO 2004
3.211.500,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
30.500,00 RNANCEIRA META ATIVIDADE MILITARES POLICIAIS ATIVIDADES INDENIZATÓRIA VERBA 2158
30.500,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
10.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE PREFEITO DO GABINETE E RECEPÇÃO DA REVITALIZAÇÃO 2391
10.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN ANUTENÇÃO'V!
.000,00Bn3. PROGRAMA POR FlNANCEIRA IVETA DE TOTAL
.000,00Bn3. UNIDADE POR FlNANCEJRA IVETA DE TOTAL
INTERNO CdNTROLE~ oo
~fflCI E A'v'PAATIOPATI CIDAOf 0101
.PÚBLICA GESTÃO NA EFICIÊNCIA DA PRECEITO E INFORMAÇÕES AS ACESSO FACILITANDO ,PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO NA POPULAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO A PROMOVER :O/CBJETll
Barragacensc População :ü'!AL ÚBLICO>õ
TIPO
ms:
0,00 FINANCEIRA META PROJETO INTERNO CONTROLE PERMANENTE MATERIAL E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO 1004
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
1.000,00 RNANCEIRA META ATIVIDADE INTERNA CONTROLADORIA ATIVIDADES DAS MANUTENÇÃO 2005
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
1.000,00 PROGRAMA POR FlNANCEIRA ETA !'DE TOTAL
1.000,00 UNIDADE POR FINANCEIRA IVETA DE TOTAL
blSctPUNAA: ADMtNlSTAATNO PROCEDIMENTO 004
EFICIENTE li PARTICIPATIVA CIDADE 01~0
.PÚBLICA GESTÃO NA EFICIÊNCIA DA PRECEITO E INFORMAÇÕES AS ACESSO FACILITANDO ,PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO NA POPULAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO A PROMOVER :OBJETIVO
LDO_RDetalhamento""-
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
.TOrAI
75.000,00
800.000,00
9.634.500,00 3.211.500,00 3.211.500,00
91.500,00 30.500,00 30.500,00
30.000,00 10.000,00 10.000,00
10.631.000,00 .000,00Jn3. .000,00Jn3.
10.631.000,00 .000,00Jn3. .000,00Jn3.
.AI'lOl lfD1 '21126
0,00 0,00 0,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00
2 :Página
.l
~
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
NTÁRIAS:ORÇAN DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 -NTÁRIAS:ORÇAN DIRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META UNIDADE - UN
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FlNANCEJRA META DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA META DE TOTAL
FINANCEIRA META PROJETO FINANÇAS DE SECRETARIA DA PREDIO DO READEQUAÇÃO E REFORMA DE OBRA 1226
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
785.500,00 262.000,00 262.000,00 261.500,00
261.500,00
785.500,00 262.000,00 262.000,00 261.500,00
785.500,00 262.000,00 262.000,00 261.500,00
11.419.500,00 3.640.000,00 3.640.000,00 4.139.500,00
1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL 1~~~~~~ -+-~~~~~~~~-+-~~~~~~-1-º-º·-º-~~~~~-+CA_ísI_F _ET_M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DE_A_D I_N_u__N_U-~~~~~~~~~~~~AS~:-_:_
, fJE'~:EFlOl AA FlNANC GEsTÃO~ ,t f~·'
RECURSOS OS RESPONSÁVEL E EFICAZ FORMA DE GERINDO IMPOSTOS DE SONEGAÇÃO A COMBATER ,SECRETARJA DA OPERABIUDADE i À FACILITEM QUE TRIBUTÁRIOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE INOVAÇÃO EM INVESTIR ,PRÓPRIAS RECEITAS AS SOBRE ANUAL ARRECADAÇÃO DA REAL INCREMENTO OBTER· OBJETIVO j_
Barragacense pulação o~- ;:ALVO PÚBLICO;
AL'TOl .,& 202
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO DAÇÃO IMÓVEL AQUISIÇÃO 1005
0,00 FÍSICA META UNIDADE - AMPLIAÇÃOUN OU E CONSTRUÇÃO ,REFORMA
2.100.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 FINANCEIRA META PROJETO FINANÇAS PERM MAT EQUIP S AQUI 1006
700.000,00 FÍSICA META UNIDADE · UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
5.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 FINANCEIRA META PROJETO FINANÇAS DE SECRETARIA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA 1192
1.500.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 FINANCEIRA META PROJETO ONEROSA CESSÃO -DIVERSOS FINANCIAMENTOS AMORTIZAÇÃO 1196
100.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN ENCARGOS
:Página LDO_RDetalhamento A
''"·-·-------------------
~~ 1
; 1
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRIAS»ORÇ DIRETRJZES DE LEI DA AUiAMENTO DET
2025 -ENTÁRJAS»ORÇ DIRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE FINANÇAS ATIV MANUTENÇÃO 2006
FÍSICA META UNIDADE
l ' .
UNIDADE - UN
UNIDADE - UN
EFtdEHTE FlNANCElAA GESTÃO 0.103
PROGRAMA POR FINANCEIRA TA4:'1 DE TOTAL
FINANCEIRA META ESPECIAIS OPERAÇÕES
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA TA4:'1 DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA TA4:'1 DE TOTAL
7.281.479,21
7.281.479,21
.. 025l
2.500.000,00
2.500.000,00
500.000,00 2.
21 479,L12.08
7.181.479,21
2.500.000,00
2.500.000,00
21 12.481.479,
Á FACILITEM QUE TRIBUTÁRJOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE INOVAÇÃO EM INVESTIR ,PRÓPRIAS RECEITAS AS SOBRE ANUAL ARRECADAÇÃO DA REAL INCREMENTO OBTER :OBJETIVO
RECURSOS OS RESPONSÁVEL E EFICAZ FORMA DE GERINDO IMPOSTOS DE SONEGAÇÃO A COMBATER ,SECRETARIA DA OPERABILIDADE
2026 ms: TIPO
3.200.000,00 3.200.000,00 FlNANCEIRA META PROJETO
3.200.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN JCARGOS!\E
500.000,00 500.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE CONTRATO POR DÍVIDA DA JUROS E GOS.:ENCAf 2007
500.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN IS-.f/IMOl
3.700.000,00 700.000,00 3. PROGRAMA POR FINANCEIRA TA4:'1 DE TOTAL
3.700.000,00 700.000,00 3. UNIDADE POR FINANCEIRA TA4:'1 DE TOTAL
16.181.479,21 15.781.479,21 ÓRGÃO POR FINANCEIRA TA4:'1 DE TOTAL
AOS EXCELÊNCIA DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO UMA POSSIBILITANDO ,PROFISSIONAL DESEMPENHO MELHOR O ASSEGURANDO PÚBLICOS SERVIDORES DOS CAPACITAÇÃO A PROMOVER :OBJETIVO
.CIDADÃOS
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
LDO_RDetalhamento .A
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
21.644.437,63 7.181.479,21
29.544.437,63 479,21L9.98
. ..TAI)ll 71>11'
7.500.000,00 2.500.000,00
7.500.000,00 00 2.500.000,
37.044.437,63 12.481.479,21
TOTAL DXI1'
9.600.000,00 3.200.000,00
1.500.000,00 500.000,00
100.000,00L1 700.000,00 3.
100.000,00 lL 3.700.000,00
48.144.437,63 16.181.479,21
4 : Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS 00 BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
PERMANENTE MAT EQUIP ilS•AQ 1008
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E O.Í<Ç!\IMPLANT
MUNICIPAL ARQUIVO DO STRUÇÃO'!CD 1182
UNIDADE - UN OBRAS
MUNICIPAL ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL REESTRUTURAÇÃO 1183
UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .UJP('
MUNICIPAL ELETRÔNICO PONTO REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO IM 1 1
UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .P!QU:t f
ADMIN SEC ATIVIDADES DESENV ÃO.(MANUTEN GOB-2r
UNIDADE - UN LUNIDADE
(BRUTA REC % 1 (PASEP COM ENCARGOS 2009
UNIDADE - UN PASEP
PÚBLICO CONCURSO DE REALIZAÇÃO 2184
UNIDADE - UN UNiDADE
PERMANENTE EDUCAÇÃO DE NÚCLEO 2185
UNIDADE - UN
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRlZES DE LEI - PROPOSTA
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
105.000,00
105.000,00
10.000,00
10.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
2.148.000,00
2.148.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
2024 de lho Ju de 8 ,feira-Segunda
TQTAL
315.000,00 105.000,00 105.000,00
30.000,00 10.000,00 10.000,00
1.200.000,00 400.000,00 400.000,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00
7.444.000,00 2.648.000,00 2.648.000,00
10.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00
60.000,00 20.000,00 20.000,00
l-------1-----------t---------;--------t----------------------------------------- --- ~--
ATIVIDADE CONTR E FINANCEIRA .ADM .ORÇAMENT .EXEC DE INTEGRADO.ST!S DE .MAMJT; r~ ('2
UNIDADE - UN UNIDADE
ATIVIDADE MUNICIPAL ARQUIVO DO iVIANliTENÇÃO 2372
UNIDADE - UN ÇÃO~fE MANU
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
3.600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.200.000,00
15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00
I----------1---------1-------+-------it----------------,-------------------------------~----~
30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE PUBLICO PATRIMÔNIO DO DESENVOLVIMENTO E JTrnÇÃO:N:1/, 375 2
1..----- 10.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN o .JçJ-Er lU' i 1
23.494.000,00 7.998.000,00 998.000,00 7. 7.498.000,00 PROGRAMA POR RA1FINANCE ETA'l DE TOTAL
23.494.000,00 998.000,00 7. 7.998.000,00 7.498.000,00 UNIDADE POR FlNANCElRA PETA DE TOTAL
AOS EXCELÊNCIA DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO UMA POSSIBILITANDO ,PROFISSIONAL DESEMPENHO MELHOR O ASSEGURANDO PÚBLICOS SERVIDORES DOS CAPACITAÇÃO A PROMOVER :OBJETIVO
.CIDADÃOS
TOTAL
:Página LDO_RDetalhamento..-A
1 '·'
"
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
BARRAPREV EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO 1009
BARRAPREV DO MANUTENÇÃO 2010'
BARRAPREVI .ATJV .DESENV E .MANUT 2011
CONTINGÊNCIA DE RESERVA :JETIVO~ OB- ·NCIA~CONTT DE flESERVA\;!~; l~~·~
Administração :ALVO PÚBLICO
i\i~ '
MEPllM DE! DI\UNIDo
BARRAPREV PENSÃO DE FUNDO CONTIGÊNCIA DE RESERVA 9997
PENANO DE FUNDO CONTIGÊNCIA DE RESERVA
NSPARENiE-mf AOMINISTRAÇÃO .91.õi ,, _ _;Jtr MILITAR ÇO/1\ER5 3\}0~~~
'
ENTÁRIAS-ORÇAr DIRETRJZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEJRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
ff-~ "
TIFO
FINANCEIRA META ESPECIAIS OPERAÇÕES
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA META DE TOTAL
,.
200.000,00 200.000,00
200.000,00
31.000.000,00 30.431.100,00
30.431.100,00
3.800.000,00 3.870.000,00
3.870.000,00
35.000.000,00 34.501.100,00
2026 lm2
300.000,00 298.900,00
298.900,00
300.000,00 298.900,00
35.300.000,00 34.800.000,00
AOS EXCELÊNCIA DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO UMA POSSIBILITANDO ,PROFISSIONAL DESEMPENHO MELHOR O ASSEGURANDO PÚBLICOS SERVIDORES DOS CAPACITAÇÃO A PROMOVER :OBJETIVO
.CIDADÃOS""
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
' TIFO~~~
~\~: &!202 5l20: llM>fEl DE UNIDADE
5.000,00 5.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE MILITAR .SERV JUNTA .ATIV MANUTENÇÃO 2012
5.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
5.000,00 5.000,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
5.000,00 .000,00S UNIDADE POR FINANCEIRA META DE TOTAL
43.303.000,00 42.303.000,00 ÓRGÃO POR FINANCEIRA META DE TOTAL
~OE OPAL!MUN SECRETARIA OS :êlaGilo~~~
!! SECRETARIO DO GABINETE 001~"• ~
DEMOCRÁTICA E QUALIOAOE COM TOOOS PARA EDUCAÇÃO 0104 I"4iPROGIW -~
INTEGRAL DESENVOLVIMENTO AO VISANDO ,PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA ,SUSTENTÁVEL ,HUMANIZADA ,INCLUSIVA PÚBLICA EDUCAÇÃO UMA BARRAGARCENSES AOS GARANTIR :OBJETIVO
.ODADANIA DA EXERCÍCIO O PARA PREPARO SEU E HUMANO SER DO
LDO_RDetalhamento.!=
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
600.000,00 200.000,00
92.431.100,00 31.000.000,00
11.470.000,00 3.800.000,00
104.501.100,00 35.000.000,00
..TOfN 2027
898.900,00 300.000,00
898.900,00 300.000,00
105.400.000,00 35.300.000,00
..N'TOl 2027
15.000,00 5.000,00
15.000,00 5.000,00
15.000,00 5.000,00
128.909.000,00 43.303.000,00
6 : Pagina . .
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS 00 BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
TIFO~
~DI mllUlf'U ~ ... 1/iíurb ·!..'
FINANCEIRA META PROJETO EDUCAÇÃO VEIC EQUIP AQUISIÇÃO O
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO l
FINANCEIRA META PROJETO PERMANENTES MATERIAIS EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO 1139
_____. FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
FINANCEIRA META ATIVIDADE EDUCAÇÃO ATIVIDADE OESENV MANUT ~ 1·2:
FÍSICA META UNIDADE - UN ADE
~-
FINANCEIRA META ATIVIDADE ESCOLAR MERENDA DE AQUISIÇÃO 2152
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE GERAL - MDE - ENSINO DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2288 1
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE PRÓPRIO RECURSO - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 2290
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE EDUCAÇÃO DE MUNICIPAL CONSELHO DO MANUTENÇÃO .392?
FÍSICA META UNIDADE - UN ÃO UTEN AN.
FINANCEIRA META FATIVIDADE DO SOCIAL CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CONSELHO DO MANUTENÇÃO"~ ~ ::;
FÍSICA META UNIDADE - UN UTENÇÃO .>
FINANCEIRA META ATIVIDADE MUNICÍPIO DO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO DE CONSELHO DO MANUTENÇÃO 2394
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE MUNICÍPIO DO ESCOLAR TRANSPORTE DO COMISSÃO MANUTENÇÃO ~ 39
FÍSICA META UNIDADE - UN O.ANUTENçfi~l
PROGRAMA POR FlNANCElRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FlNANCERA META DE TOTAL
ESCOLAR ADMINISTRATIVA SEÇÃO 002 :UNDADE~
"2, DEMOCRÁTICA E QUAUOAOE COM TODOS PARA EDUCAÇÃO 0104; FROGIMMA -
me: 2825
0,00 0,00
0,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
16.900.000,00 16.900.000,00
900.000,00 16.
2.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00
19.040.000,00 19.040.000,00
19.040.000,00 19.040.000,00
INTEGRAL DESENVOLVIMENTO AO VISANDO ,PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA ,SUSTENTÁVEL ,HUMANIZADA ,INCLUSIVA PÚBLICA EDUCAÇÃO UMA BARRAGARCENSES AOS GARANTIR :OBJETIVO
.CIDADANIA DA EXERCÍCIO O PARA PREPARO SEU E HUMANO SER DO
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
-· FO11 o1;N -
&2D2 211125 DBIA1 "DI E1UNllW PAOOUrO i'l
"
LDO_RDetalhamento-..A
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
TOTAL 1Z1JJ'
0,00 0,00
300.000,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50.700.000,00 16.900.000,00
6.000.000,00 2.000.000,00
30.000,00 10.000,00
30.000,00 10.000,00
30.000,00 10.000,00
30.000,00 10.000,00
.120.000,00il !19.040.000,00
57.120.000,00 19.040.000,00
TOTAL D1ll'
:Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL.IVl PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA HAMENTO.DETAL
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C MUNIOPAIS ESCOLAS AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO 1011
FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
FlNANCEIRA META PROJETO ESCOLA PARA ÔNIBUS E VEICULOS EQUIP AQUISIÇÃO 1012
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E O.IMPLANTAÇii
FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C INFANTIL ED RESTAURAÇÃO .lONST 1013
METAFÍSICA UNIDADE - UN OBRAS
FlNANCEIRA META PROJETO ESCOLAS /P EQUIPAMENTOS .QUIS.A. 1014
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E MPLANTAÇÃO;
FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C INFANTIL EDUCAÇÃO ÇÃO\RESTAURl CONST S .í, i· -·-·--
FÍSICA META UNIDADE - UN RAS>:O
FINANCEIRA META PROJETO EDUCAÇÃO PERM MAT EQUIPE DE AQUISIÇÃO 1016
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
FINANCEIRA META PROJETO FUNDAMENTAL ENSINO - PNE.ADEQ/C AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO --1140
FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
1 FJNANCEIRA META PROJETO FUNDAMENTAL ENSINO- PERMANENTE MATERIAL E .EQUIP DE AQUISIÇÃO 1141
FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT !' .QUiP: !1
FlNANCEIRA META PROJETO"' °'"-""'- '""''" rnuc- '" º""''- .MeLIA•./ºR"IR'""'·°~"" '
FÍSICA META UNIDADE - UN KA,f ;,
FINANCEIRA META PROJETO CRECHE - INFANTIL EDUCAÇÃO - PNE ADEQ/C - .AMPLIA./REFOR./ONST.C 13 ". · '---·-
FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
FINANCEIRA META PROJETO ESCOLA-PRÉ - INFANTIL ED - PERMANENTES MATERIAIS E .EQUIP AQUISIÇÃO'~ 114
FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP j
FINANCEIRA META ATIVIDADE CURRICULARES ATIV NVOLV.DESF 14fW
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE i
FJNANCEIRA META ATIVIDADE CRECHES INFANTIL ED DESENV .MANUT 2015
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE INFANTIL EDUCAÇÃO DESENV MANUT 2016
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO - MOE - ENSINO DA .DESENV MANUTENÇÃO 2291
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE CHES.CRF - INFANTIL EDUCAÇÃO - MDE - ENSINO DA .DESENV MANUTENÇÃO 2292
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FlNANCEIRA META ATIVIDADE ESCOLA-PRÉ - INFANTIL EDUCAÇÃO - MDE - ENSINO DA .DESENV .MANUTENÇ 2293
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
LDO_RDetalhamento A
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00
300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00
2.100.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00
300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
3.500.000,00
8.880.000,00 2.960.000,00 960.000,00 2. oo,ono2.960.
2.960.000,00
7.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
8 :Página
... ;
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇNENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA HAMENTO.DETAL
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE CRECHES - INFANTIL ED - PERMANENTES MATERIAIS E .EQUIP AQUISIÇÃO 2329
FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
FINANCEIRA META ATIVIDADE INFANTIL EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO NA VAAR DO AÇÕES DE MNJUTENÇÃO 18l'2
FÍSICA META UNIDADE - UN NÇÁO~T MAN
PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
~
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
li' ""' "' "' [W ~ 'PA .5A~PR~~ OONVENtdi
11% 4$ a
/-,· A'C11OJEMOCRÁ E lOAOE.Al)Ql ~ :009$t PARA~
'" ~ ' 1111
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00
1.200.000,00
00 12.160.000, 12.160.000,00
12.160.000,00 00 12.160.000,
R'º"'
%
'"' ~
INTEGRAL DESENVOLVIMENTO AO VISANDO ,PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA ,SUSTENTÁVEL ,HUMANIZADA ,INCLUSIVA PÚBLICA EDUCAÇÃO UMA BARRAGARCENSES AOS RANllR.GJl :omEnvo i
=
.CIDADANIA DA EXERCÍCIO O PARA PREPARO SEU E HUMANO SER DO
- Barragacense População :ALVO PtJBUCO=
'"" '·* <IPC.'1 ill ' 1 S)Q' •';
~ m W11 ,,. &; '"' :2026 2025 .IQjf10 "'DE ONIDADE lfO(PpOD~
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C ESCOLAS DE AMPL REF CONST 7tul 1
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN 5OBPA!
-- -
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO ESCOLA PARA VEJCULOS EQUIP AQUIS 8HJJ
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN NUTENÇÃO.4M E ÇÃO N}\.l'.':-. l
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C ESCOLAS AMPLIA E REFORMA CClNST 19J'l -- -
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO ÔNIBUS E VEICULOS EQUIP AQUIS .0Ot l
·~ 0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E C.Á.AÇ.NT\-!PL-1Ir
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C ESCOLAS AMPLI REFOR CONST 1021
______, 0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN 5\CBPJ
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO ESCOLAS ÔNIBUS VEIC EQUIP AQUIS 1022
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO EDUCAÇÃO SALÁRIO PERMANENTE MAT EQUIPE AQ 1104
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO EDUCAÇÃO SALÁRIO PERM MAT EQUIP AQ 1106
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
122.000,00 122.000,00 FINANCEIRA META PROJETO FUNDAMENTAL ENSINO - PERMANENTES MATERIAL E .EQUIP DE AQUISIÇÃO 1146
122.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
75.000,00 75.000,00 FINANCEIRA META PROJETO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO SALÁRIO PERMANENTE MATERIAIS .EQUIP .AQUIS 1148
75.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
LDO_RDetalhamento A
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.000.000,00 1.000.000,00
3.600.000,00 1.200.000,00
36.480.000,00 12.160.000,00
36.480.000,00 12.160.000,00
\li 'w
"' '" f'! ,!
w
..AI'TOl 1Xlr'
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
366.000,00 22.000,00l
225.000,00 75.000,00
9 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA DETALHAJVENTO
2025 -NTÁRJAS:ORÇAM DIRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
PROJETO FUNDAMEN ENSIN - ESTADUAL .CONVÊN PNE ADEQ/C AMPLIA/REFOR./CONSTR 1149
UNIDADE - UN OBRAS
PROJETO ESCOLA-PRÉ-INFANTIL .ED-EDUCAÇÃO SALÁRIO.-PERMAN .MAT E .EQUIP .QUIS\. 1152
UNIDADE - UN PERMANENTE .T;Ml E .EQUIP
TRANSPORTES SEET DO OPERACIONALIZAÇÃO 1234
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
EDUCAÇÃO RIO.SALÁ 2018
ESCOLA NA DIRETO DINHElRO : l___ ,_,' -- GPS.e
ESCOLAR MERENDA PROGRAMA 2020 E
UNIDADE~
FEDERAL ESCOLAR TRANS PROG 2021
UNIDADE
UNIDADE - UN
UNIDADE - UN
UNIDADE - UN
UNIDADE - UN
ESTADUAL ESCOLAR TRANSP PROG 2022
UNIDADE - UN íDADE UN
1
EDUCAÇÃO CONV E PROG NUT.O.M 20/..3
UNIDADE - UN TDADE•;Uí ,
EDUCAÇÃO LÁRIO\1S PROG ------:4r
UNIDADE - UN IDADE
ESCOLA DIRETO NHIERO!D PROGRAMA 25
-- - 1- UNIDADE - UN IDADE UN
ESCOLAR MERENDA OG<Po 2026
UNIDADE - UN UNIDADE
ESTADUAL ESCOLAR TRANSPORTE PROGRAMA 2028
UNIDADE - UN UNIDADE
EDUCAÇÃO CONV E PROG .MANTU 2029
UNIDADE - UN UNIDADE
EDUCAÇÃO SALÁRIO PROGRAMA 2030
UNIDADE - UN UNIDADE
ESCOLA NA DIRETO DINHIERO GRAMA0PR 2031
UNIDADE - UN UNIDADE
ESCOLAR MERENDA PROGRAMA 2032
UNIDADE - UN UNIDADE
LDO_Detalhamento ~A
PROJETO
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
METAFÍSICA
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
2.000.000,00
2.000.000,00
75.000,00
75.000,00
460.000,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
225.000,00 75.000,00 75.000,00
1.380.000,00 460.000,00 460.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 00 0, 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 00 0, 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 (0,01
0,00 0,00 0,00
10 : Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ESTADUAL ESCOLAR TRANSPORTE 2034 1
UNIDADE - UN UNIDADE
INFANTIL .ED - PODE DO ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO 2035=
UNIDADE - UN· -- NrDAOE:i__L
ESCOLAR MERENDA MA.l<OGR<:P' i203
UNIDADE - UN UNIDAúE
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETAUWllENTO
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE FU ENSINO PODE / ESCOLA NA DIRETO DINHEIRO .PROGR .MOE- NÇÃO'MANUT 2294
UNIDADE - UN
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
~~~~~~~+-~~~~~~+-~~~~~~~t-~~~~~~-i- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~·~--- -----r
ATIVIDADE FUNDA .ENS - PNAE - ESCOLAR .ALIMENT NACIONAL .íPROG MDE NÇÃO.HMJUTé %'.;
~~~~~~~+--~~~~~~~j-- ~~~~ -;-~~~~~~-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ ~~--- UNIDADE - UN NÇÃO:lUTl'f<,;. ;1
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO Í ATIVIDADE EN - ESTADUAL ESCOLAR TRANSPORTE .PROG - ESCOLAR FROTA - MDE .MJUT1? ~229 ,
]
ATIVIDADE INFA EDUCAÇÃO - PNAE - ESCOLAR ALIMENTAÇÃO DA NAC .PROG - MDE/UT~MA 99z2
UNIDADE - UN MANUTENÇAO
CRECHESATIVIDADE-INFANTJL .EDUC .EDUC SALÁRIO .PROG - MDE .ENS .DESENV .MANUT 2300 j
--1~~~~~ -+~~~~~~-+~~~~~~-t-~~~~~~~j--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~------~-- >~ UNIDADE - UN o.Z.Ç ~! TE~•N. '~i
EATIVIDADE-PRÉ.-INFAN .ED/PNAE ESCOLAR ALIMENTAÇÃO IACIONAL\f .PROG-MDE .MANUT 2.301 j
UNIDADE - UN 1
UNIDADE - UN O.Í:MANCTENÇ
ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO - FEDERAL - PNATE - ESCOLAR FROTA .MAllJUT 2316
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
VIDA DE ESTILO UM ADQUIRIR A OS-LEVANDO ,SOCIEDADE DA ANSEIOS AOS ATENDAM QUE E SAÚDE E LAZER ,ESPORTE OFEREÇAM QUE PÚBLICAS POLÍTICAS GARANTIR; OBJETIVO
.SAUDÁVEL
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
to.AÇ :9
PROOOtq
PROJETO CRECHE DE CONSTRUÇÃO PARA UNIÃO DA RECURSOS DE OPERACIONALIZAÇÃO 1235
UNIDADE - UN OBRAS
ONrJADfJ 'IJ: i
LDO Detalhamento~A
,~·:t
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FlNANCEIRA ETA !DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
"" %i ' Tu.
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400.000,00
1,00
400.000,00
6.767.000,00
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!li',' rim ~ ;2026
1.200.000,00 400.000,00 400.000,00
200.000,00L 400.000,00 400.000,00
OO,JOLOOO20. 6.767.000,00 6.767.000,00
Tu . ;@%
11 :Pagina
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRIAS»'ORÇ DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
INTEGRAL DESENVOLVIMENTO AO VISANDO ,PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA ,SUSTENTÁVEL ,HUMANIZADA ,INCLUSIVA PÚBLICA EDUCAÇÃO UMA BARRAGARCENSES AOS GARANTIR :OBJETIVO
.CIDADANIA DA EXERCÍCIO O PARA PREPARO SEU E HUMANO SER DO
Barragacense População :ALVO PUKICO
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
[ .AI'TOl 1l1lJ& 'ID3 ms: Ão;N
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C 30% FUNDEB ESCOLAS REFORMA E CONST 4i10 l--~~~~+-~~~~~--t--~~~~~r-~~~~~1'--~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-DE ~~~UNllWJE-~~....~~~_---_""'......l<PRqDllf
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN RAS3Oi
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO 30% MUNC ESCOLA EQUIP AQUIS 025\
0,00 FÍSICA META
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO~
PROJETO PNE .ADEQ/C 30% FUNDEB ESCOLAS REFORMA CONST 1027
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO 30 FUNDEB EQUIPAMENTOS AQUIS 1028
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C 30% FUNDEB ESCOLAS REFORMA .CONST 29C!
0,00 FÍSICA META
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META
0,00 FÍSICA META
32.700,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 FINANCEIRA META
10.900,00 FÍSICA META
30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 FINANCEIRA META
10.000,00 FÍSICA META
30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 FINANCEIRA META
10.000,00 FÍSICA META
UNIDADE - UN OBRAS~
PROJETO ESCOLAR FUNDEB iUNI 'ESC AQUJS JO~l
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E ÇÃO!\LANT"1 ' l
PROJETO FUNDAME ENSINO 30% FUNDEB - PNE-ADEQ - AÇAO!AMPL/REFORMA./CONSTR 1153
UNIDADE - UN OBRAS
PROJETO FUNDAMENT ENSINO - 30% FUNDEB - PERMANENTE MATERIAL E .EQUJP.AQUIS 4Js;-f
UNIDADE - UN PERMANENTE .AT~QUJ~L
PROJETO CREC-JNFANTIL .ED30%- FUNDEB-PNE-ADEQ/C AMPLIAÇÃO/REFORMA./CONSTR 1-,57 1
UNIDADE - UN OBRAS
30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 FlNANCEIRA META PROJETO ESCO-PRÉ-INFANTIL .ED 30% FUNDES/PERMANENTE MATERIAL E .EQUlP.AQUJS 1158
10.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 FINANCEIRA META PROJETO ESCOL-PRÉ-INFANTIL .ED 30% FUNDEB - PNE.ADEQ/C.-AMPLJ./REFOR./CONSTR 1159
10.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE 30% FUNDES JUROS E ENCARGOS 2038
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MOVEIS!
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE 30% FUNDEB DO MANUT 2039
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE % 70 FUN DO SERV MANUT 2040
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
12 : Pagina LDO_ARDetalhamento
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS ZES1DIRETR DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 -ENTÁRIAS»'ORÇ DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE 30% FUNDES .MANUT 2041
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE % 70 FUNDES SERVIÇOS .MANUT 2042 -
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE 30% FUNDES SERVIDORES .MANlJT 2043
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE 70% FUNDES DO SERVIDORES MANUT 2044
FÍSICA META UNIDADE - UN iOADE,•U
FINANCEIRA META ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO - 30% FUNDES - MDE - ENSINO .DESENV .MANUT 2 J· :. ?-
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO - 70% FUNDES - MDE - ENSINO .DESENVOLV .MANllT 2303
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE CRECHE - INFANTIL .ED - 30% FUNDES - MDE-ENSJNO .DESENV .MANUT 2304
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE CRECHE - INFANTIL .ED - 70% FUNDES - MOE - ENSINO .DESENV .MANUT 2305
METAFÍSICA UNIDADE - UN MMJlJTENÇÃO 1
-------·
FINANCEIRA META ATIVIDADE ESCOLA-PRÉ - INFANTIL .ED - 70% FUNDEB-MDE -ENSINO .DESENV .T'L!MAt 16'23
FÍSICA META UNIDADE - UN AO EN JU;;~ll
FINANCEIRA META ATIVIDADE .ESCOLA-PRÉ - INFANTIL .ED - 30% FUNDES - MOE - ENSINO .V .r MANU 2307 -- -
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA META DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA META DE TOTAL
Ili 'l± . -\\''"~' l"' ", .'~ •E! TI\ESPOl Pe..-MUNIOPAl CRETAAIA€S~· ~
A' "@! 1 ETAAIO!t.'::OOse E'f'GABINg 001 UNIDADIEI
~
'"'
~ 111 " '-0~ IQOOS PARA QUALIOADe COM ESPORTE DESENVOLVENDO S010
'""
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
6.908.392,68 908.392,68 6.
6.908.392,68
32.870.029,96 32.870.029,96
32.870.029,96
4.478.742,93 4.478.742,93
93 742, 4.478.
10.082.784,40 10.082.784,40
784,40 10.082.
1.707.185,64 707.185,64 1.
1.707.185,64
7.701.964,39 7.701.964,39
7.701.964,39
63.800.000,00 63.800.000,00
63.800.000,00 63.800.000,00
101.767.000,00 767.000,00 lOL
p •wr"" •
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VIDA DE ESTILO UM ADQUIRIR A OS-LEVANDO ,SOCIEDADE DA ANSEIOS AOS ATENDAM QUE E SAÚDE E LAZER ,ESPORTE OFEREÇAM QUE PÚBLICAS POLÍTICAS GARANTIR :OBJETIVO
.SAUDÁVEL
Sarragacense População :ALVO PÚBLICO
,,., . •' '" ··- . mio: A;; " :,
"' MEDllM ~.•.. O'PAODUl 6ll3 p,.;\ ~ ,,,. Cll··~
,,,ra
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE AQUISIÇÃO 1031
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
LDO_RDetalhamento -
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20.725.178,04 6.908.392,68
98.610.089,88 32.870.029,96
13.436.228,79 4.478.742,93
30.248.353,20 784,40 10.082.
5.121.556,92 1.707.185,64
23.105.893,17 7.701.964,39
400.000,00L19 000,00 63.800.
191.400.000,00 63.800.000,00
.. OO,JOLOOO305. 101.767.000,00
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::li
0,00 0,00 '~" .AI"'f ':11127
13 : Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
POLIESPORTIVAS QUADRAS DE CONSTRUÇÃO 1118
UNIDADE - UN OBRAS
MUNICIPIO DO ESPORTIVOS ESPAÇOS DE OBRAS 1::32 1
UNIDADE - UN OoRAS i
ESPORTE SEC ATIVID DESENV ANuT;:.r---l~
UNIDADE - UN DADE!J"U
EVENTOS DE PART REALIZAÇÃO PARA DESPESAS a4R
UNIDADE - UN IDADE~
ESPORTE o PARA PERMANENTES TERIAIS\Ml E Ão;.'rsr.:;-oê--. -iõ
UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .ffJUIP I
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR FlNANCElRA ETA !'DE TOTAL
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00
450.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00
2.514.443,88 838.147,96 838.147,96 838.147,96
838.147,96
636.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00
212.000,00
15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00
3.618.443,88 206.147,96L 206.147,96L 206.147,96L
206.147,96L 206.147,96L UNIDADE POR FINANCElRA ETA !'DE TOTAL~ ------i--~-+-----~-------;-------r--------------------------------------------------------i -----=-- -r
LAZER E TE
VIDA DE ESTILO UM ADQUIRIR A OS-LEVANDO ,SOOEDADE DA ANSEIOS AOS ATENDAM QUE E SAÚDE E LAZER ,ESPORTE
.SAUDÁVEL
11.800,00 11.800,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE 25f
11.800,00 FÍSICA META UNIDADE - UN
00,00lLB 00,00lLB PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
00,00lLS 00,00lLB UNIDADE POR FINANCElRA ETA !'DE TOTAL
217.947,96L 1.217.947,96 ÓRGÃO POR FlNANCElRA ETA !'DE TOTAL
,\",;Ê(!Ú\51 OE PAL!MUNIC.SECREiARlA 7Q:"
SAÚDE DE MUNtQPAL FUNDO'); -00
0-19COVI DA IENTO:{'ENFRENTA NO AIS'lSTENO~SOCIOA AÇÕES 0099
O -19,COVID DA PANDEMIA Á ENFRENTAMENTO NO SOCIAL VULNERABILIDADE OU/E RJSCO DE SITUAÇÃO EM INDIVÍDUOS DOS E FAMiLIAS DAS SOCIAL PROTEÇÃO A ASSEGURAR :OBJmVO
.POPULAÇÃO NA GERADOS IMPACTOS OS REDUZIR A MODO DE ,CORANAVÍRUS NOVO
GARCENSE-BARRA POPULAÇÃO :ALVO PÚBLICO
LDO_ RDetalhamento__ .A
3.618.443,88 206.147,96L
35.400,00 11.800,00
35.400,00 11.800,00
35.400,00 11.800,00
3.653.843,88 217.947,96L
.lOTAI
14 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
AS.GARC DO BARRA DE MUNICJPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRJAS»ORÇ DIRETRJZES DE LEI DA HAtJENTO.DETAL
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI · PROPOSTA
1
FINANCEIRA META ATIVIDADE PÚBLICA SAÚDE DE RISCOS A ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE .MANUT 2190
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE -COVID -PÚBLICA SAÚDE DE RISCOS A ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE .UT~MA! 3Í-2:r
I
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇAO
FINANCEIRA META ATIVIDADE ESTADU-PÚBLICA SAÚDE DE RISCOS A ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE .UT~MA 2382
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇAO
PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA1 "DE TOTAL @" %1~ ''t ~e,. SUS DO TRATWA5Nl1AOM GesTÃO DlOO " ©' ~ h~"; '
1.000,00 1.000,00
1.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00
21.000,00 21.000,00
'"R Ili;
DIVERSIDADES AS ,CONTA EM SE-LEVANDO ,SUS DO ÂMBITO NO PLANEJAMENTO DE PROCESSO O COORDENAR GERAL OBJETIVO COMO TENDO SUS DO GESTÃO DA PLANEJAMENTO :OBJETIVO 1
E RESOLUBILIDADE A CONSEQÜENTEMENTE TENDO .MUNIOPJO NO EXISTENTES
.GESTÃO DA QUALIDADE
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
IMÓVEIS DE AQUISIÇÃO 33cl!l UNIDADE - UN -0=:~ :E=MAT E rPAMENTOS~iS rrL
UNIDADE - UN UIPAMENTO~
PNE .ADEQ/C SUS GESTÃO AMPL E CONST 34C1 j
UNIDADE - UN OBRAS 1
SAÚDE ATIVIDADE MANUT 49C2
UNIDADE - UN UNIDADE 1
REGULARIZAÇÃO DE CENTRAL ATIV DESENV MANUT 50W -i
TIPO
'
PROJETO
PROJETO
PROJETO
ATIVIDADE
ATIVIDADE
UNIDADE - UN UNIDADE
ATIVIDADE SAÚDE DE MUNICIPAL CONS DO .MANUT 2051
UNIDADE - UN UNIDADE
ATIVIDADE SUS DO GESTÁO AÇÕES IMPLANTAÇÃO QUALIFICAÇÃO 2072
UNIDADE - UN UNIDADE
ATIVIDADE CAF-FARMACÊUTICO ABASTECIMENTO DE CENTRAL DA MANUTENÇÃO 2188
UNIDADE - UN UNIDADE
ATIVIDADE ESTA AOS COMPLEMENTAR FINANCEIRA ASSISTÊNCIA DA OPERACIONALIZAÇÃO 2437
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
LDO_ARDetalhamento
Wll!!
..
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA1 "DE TOTAL
31:5 -·
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.316.739,63
8.316.739,63
2.114.938,63
2.114.938,63
15.000,00
15.000,00
13.000,00
13.000,00
805.546,45
805.546,45
2.500.000,00
2.500.000,00
71 768.224, 13.
PL
"'"
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.316.739,63
2.114.938,63
.000,00 15
13.000,00
805.546,45
2.500.000,00
13.768.224,71
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.000,00 1.000,00
30.000,00 10.000,00
30.000,00 10.000,00
63.000,00 21.000,00
*~
R ..lOTAI~ i D1""
-~
3.000,00 1.000,00
3.000,00 1.000,00
3.000,00 1.000,00
24.950.218,89 739,63 16. 8.3
6.344.815,89 2.114.938,63
45.000,00 15.000,00
39.000,00 13.000,00
2.416.639,35 805.546,45
7.500.000,00 2.500.000,00
41.304.674,13 13.768.224,71
15 :Página
:tAMA09Pll
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
BÁSICA PRIMÁRIA ATENÇÃO 0107
ENTÁRIAS'-ORÇAt DIRETRJZES DE LEI DA DETAUiAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
MEDIANTE ,SAÚDE DE NECESSIDADES DAS ATENDIMENTO AO ADEQUADO TEMPO EM E EQUIDADE COM ,QUALIDADE DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO DA ACESSO O GARANTIR :JETIVO\OE
.BÁSICA ATENÇÃO DE POLÍTICA DA APRIMORAMENTO
Barragacense População .ALIJO PÚBLICO
~UNDDEDE PRODUTO~ . 2025 , O'TD 11- AÇÃO $
2.930,00 FINANCEIRA META PROJETO PERMANENTE MAT E EQUIPAM AQUIS .35r' !
2.930,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO [ NTAÇÃO\/PL1ir
·- -
1.000,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C BÁSICA ATENÇÃO AMPL CONST 036!
' 1 1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS 1
40.000,00 FINANCEIRA META PROJETO BÁSICA ATENC PERM MAT E EQUIP AQUIS 42ruJ
40.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO I
535.000,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C BÁSICA ATEN AMPLI E CONSTRUÇÃO 1043
535.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
1.000,00 FINANCEIRA META PROJETO BÁSICA ATENÇÃO PERM MAT EQUIP .AQUIS tOi l
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E AÇÃO 1PLAN~~i l
4.319.307,89 FINANCEIRA META ATIVIDADE PSF COM ENCARGOS E MMIUT .?CUS
4.319.307,89 FÍSICA META UNIDADE - UN DADE\!:
667.230,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE BUCAL SAUDE PROGRAMA ENC MANTU 2053~
667.230,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
1.113.998,89 FINANCEIRA META ATIVIDADE DESA COMUNITÁRIOS AGENTES PROGRAMA - PACS ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2055
1.113.998,89 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE 1
r
8.305.287,25 FINANCEIRA META ATIVIDADE S'PSF COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2073 1
8.305.287,25 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
898.132,21 FINANCEIRA META ATIVIDADE BUCAL SAÚDE PROGRAMA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2074
898.132,21 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
3.796.580,54 FINANCEIRA META ATIVIDADE SA DE COMUNITÁRIOS AGENTES PROGRAMA - PACS ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2076
3.796.580,54 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
OO,SOO933. 1. FINANCEIRA META ATIVIDADE S'PSF COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2092
933.500,00 1. FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
350.500,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE BUCAL SAÚDE PROGRAMA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2093
350.500,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
1.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE PÚBLICA SAÚDE DE RISCOS A ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE .MANUT 2189
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
LDO_ARDetalhamento
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
TOTAL 1llTZ '3026
8.790,00 2.930,00 2.930,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00
120.000,00 40.000,00 40.000,00
1.605.000,00 535.000,00 535.000,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00
12.957.923,67 4.319.307,89 4.319.307,89
2.001.690,00 667.230,00 667.230,00
3.341.996,67 1.113.998,89 1.113.998,89
24.915.861,75 8.305.287,25 8.305.287,25
2.694.396,63 898.132,21 898.132,21
11.389.741,62 796.580,54 3. 3.796.580,54
5.800.500,00 1.933.500,00 1.933.500,00
.051.500,00l 350.500,00 350.500,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00
16 :Pagina
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRIAS'ORÇAfv DIRETRIZES DE LEI DA HAtJENTO.DETAl
2025 -ENTÁRIAS'ORÇAfv DIRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
1
ATIVIDADE LEGISLAT DO IMPOSffiVAS EMENDAS A PROPOSTA DE AÇÕES DE UTENÇÃO~MA 2280
UNIDADE - UN MANUTENÇAO
,
1
ATIVIDADE OR UNIÃO DA CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE ES~Ç\i 1Õ-2.1
UNIDADE - UN MANUTENÇAO
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
l FÍSICA META
ATIVIDADE O ESTADO DO CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2436 i
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
PROGRAMA POR FlNANCElRA META DE TOTAL 1
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.261.000,00 1.087.000,00 .000,00 1.087 1.087.000,00
1.087.000,00
12.900.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00
4.300.000,00
1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00
.ATENÇÃO DE REDES OUTRAS ÀS ARTICULADA SAÚDE DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E EXPANSÃO COM ESPECIALIZADA ATENÇÃO DE REDE A APRIMORAR :O/'TI.Jf3tJl 1 -----------------------.::..----------------------------------1'--------'--"--~. __ ._ __ ___..'__-------------------------'-----~::::..---------------------------!~ ~~~~5~~~.L;.;: ~AMBULATORIAL, E HOSPITALAR APE>'COMPlfXU TA.AI E MÉDlA DE'~~ 1! !lPE.'l~}~~~; --.-.;: r 83.557.400,34 27.852.466,78 78 27.852.466, 78 27.852466,
<t
Barragacense População : Vú.•A CO!L8'.'P j
." -,,.,,-~· -r
~ !·
TAL10 llZI1 '2826 TIPO
113.235,30 37.745,10 37.745,10 10 37.745, FINANCEIRA META PROJETO COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA PERMAN MAT E EQUIPAMENTOS 1037
37.745,10 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E ANTAÇÃO.Wrl 1
120.554,55 40.184,85 40.184,85 40.184,85 FINANCEIRA META PROJETO PNE .GADEQ ALTA E MÉDIA AMPLIAÇÃO STRIJÇÃO!Cür~ 3J'l :
40.184,85 FÍSICA META J--~~ ~-+- ~~~--+--~~~~~~~~~~-+ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~--l UNIDADE - UN S\1K8J ' i
ALTA E MÉDIA PERM T\/M E P'EJLl H·tc f'
UNIDADE - UN ,JUTfNÇÃO;~M F~ .\~':: ~~ ~._''
PNE .ADEQ/C ALTA E MEDIA AMPL CONSTRUÇAO 1045
UNIDADE - UN OBRAS
COMPLEXIDADE ALTA MÉDIA PERM MAT EQUIP AQUJS 102 ri
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO!
PNE .ADEQ/C COMPLEXIDADE ALTA MÉDIA UNI AMP CONST 11 l r
UNIDADE - UN OBRAS
CASA EM MELHOR -HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 1129
UNIDADE - UN EQUIPAMENTO
1193
OBRAS
1195
OBRAS
MUNICIPAL HOSPITAL DO AMPLIAÇÃO E REFORMA
UNIDADE - UN
COUTINHO CUNHA DA ARNULF .DR MUNICIPAL LABORATORIO DO REFORMA
UNIDADE - UN
COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA DA AÇÕES DAS ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2056
UNIDADE - UN UNIDADE
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
ATIVIDADE
ATIVIDADE REABILJTAÇ DE DESCENTRALIZADA UNIDADE - UDR ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2057
UNIDADE - UN UNIDADE
LDO_ARDetalhamento
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
75.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00
1.436.999,70 478.999,90 478.999,90 478.999,90
478.999,90
3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00
600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00
75.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
90.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00
898.050,00 299.350,00 299.350,00 299.350,00
299.350,00
17 :Página
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GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL4.t PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRIAS-ORÇAr DIRETRIZES DE LEI DA NTO~DET
2025 · ENTÁRIAS-ORÇAr DIRETRIZES DE LEI · PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE SAÚDE DE INTERMUNICIPAL CONSÓRCIO DO MANUTENÇÃO 2058
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
·--f
FINANCEIRA META ATIVIDADE HOSPITAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2059
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE HOR 24 ATENDIMENTO PRONTO DE UNIDADE -UPA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2060
METAFÍSICA UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE MUNICIPAL LABORATÓRJO DO MANUTENÇÃO 2061
FÍSICA META UNIDADE - UN IIDADE-l:l
-- -
FINANCEIRA META ATIVIDADE CAPS ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2) .
FINANCEIRA META ATIVIDADE CASA EM MELHOR ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2063 1 ' FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE 1
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE 1
FINANCEIRA META ATIVIDADE TRANSFUSIONAL COLETA DE UNIDADE - UCT ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2064
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE POLICLÍNICA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2065
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE MÉDICAS ESPEOALIDADES DE CENTRO ENCARGOS E MANUTENÇÃO 66')2
FÍSICA META "'"'"" .~ ""' "'
FINANCEIRA META ATIVIDADE SAE - CTA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 067
FÍSICA META UNIDADE - UN NIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA DA AÇÕES DAS ENCARGOS E MANUTENÇÃO 077
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE 1
RA FINANCEI META ATIVIDADE REABILITAÇ DE DESCENTRALIZADA UNIDADE - UDR ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2078
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
RA FINANCEI META ATIVIDADE HOSPITAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2079
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE HOR 24 ATENDIMENTO PRONTO DE UNIDADE -UPA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2080
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE MUNICIPAL LABORATÓRJO DO MANUTENÇÃO 2081
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE CAPS ENCARGOS ~ MANUTENÇÃO 2082
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE CASA EM MELHOR ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2083
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
LDO_ARDetalhamento
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.219.644,76 1.073.214,92 1.073.214,92 1.073.214,92
1.073.214,92
41.496.146,31 13.832.048,77 13.832.048,77 13.832.048,77
13.832.048,77
.149.598,82 14 4.716.532,94 4.716.532,94 4.716.532,94
716.532,94 4.
1.067.254,38 355.751,46 355.751,46 355.751,46
355.751,46
4.268.550,36 12 1.422.850, 12 1.422.850, 1.422.850,12
1.422.850,12
3.639.293,10 70 1.213.097, 1.213.097,70 1.213.097,70
1.213.097,70
2.782.001,58 927.333,86 927.333,86 927.333,86
927.333,86
9.057.838,95 3.019.279,65 3.019.279,65 3.019.279,65
3.019.279,65
9.019.505,58 3.006.501,86 3.006.501,86 3.006.501,86
3.006.501,86
1.690.521,84 63.507,28S 07,28S563. 563.507,28
563.507,28
30.000,00 0.000,00I 10.000,00 10.000,00
10.000,00
6.913.804,26 2.304.601,42 2.304.601,42 2.304.601,42
2.304.601,42
19.196.248,80 6.398.749,60 6.398.749,60 6.398.749,60
749,60 6.398.
12.686.008,89 4.228.669,63 4.228.669,63 4.228.669,63
4.228.669,63
198.354,03 66.118,01 66.118,01 66.118,01
66.118,01
.436.974,71l 478.991,57 478.991,57 478.991,57
478.991,57
3.649.659,75 3,25S1.216.5 1.216.553,25 1.216.553,25
53,25S1.216.
18 :Página
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GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI· PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE TRANSFUSIONAL COLETA DE UNIDADE -UCT ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2084
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE POLICLÍNICA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2085
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE MÉDICAS ESPECIALIDADES DE CENTRO ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2086
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE SAE - CTA ENCARGOS E NUTENÇÃO ~2087
FÍSICA META UNIDADE - UN IDADE!<U
FINANCEIRA META ATIVIDADE TAÇ!REABIL DE DESCENTRALIZADA UNIDADE - UDR ENCARGOS E MANUTENÇÃO 94)--21
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE 1
FINANCEIRA META ATIVIDADE SAÚDE DE INTERMUNICIPAL CONSÓRCIO DO MANUTENÇÃO 2095
METAFÍSICA UNIDADE- UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE HOSPITAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2096
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE HOR 24 ATENDIMENTO PRONTO DE UNIDADE - UPA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2097
FÍSICA META UNIDADE - UN DADE!N>L
FINANCEIRA META ATIVIDADE NEFROLOGIA IRGOS<ENC MAtJUT 2153 1
FINANCEIRA META ATIVIDADE TRANSFUSIONAL COLETA UNID UCT ENC MANUT 4~:..____ ;_, FÍSICA META UNIDADE - UN E IDAD"
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
RA!FJNANCE META ATIVIDADE CAPS DO ENCARGOS MANUT 2155
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META -- ATIVIDADE LEGISLAT DO IMPOSITIVAS EMENDAS A PROPOSTA DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO 2280
FÍSICA META --- UlllIDADE - ON - MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE O ESTADO DO CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2398
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE OR UNIÃO DA CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2399
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE DR UNIÃO DA CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2400
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
PROGRAMA POR FINANCEIRA META OE TOTAL
'SAÚDE ôM !VJGJLÂNCIA 0109 :"4PAOGIW
.SAÚDE EM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS MEIO POR ,POPULAÇÃO DA SAÚDE À AGRAVOS E RJSCOS os REDUZIR :OBJmvo
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
LDO_ARDetalhamento
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
177.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00
59.000,00
177.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00
59.000,00
11 793, 1.620. 540.264,37 540.264,37 540.264,37
540.264,37
702.156,45 234.052,15 234.052,15 234.052,15
234.052,15
52.950,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00
17.650,00
1.768.662,36 589.554,12 589.554,12 589.554,12
589.554,12
40.833.000,00 13.611.000,00 13.611.000,00 13.611.000,00
13.611.000,00
9.595.402,95 3.198.467,65 3.198.467,65 3.198.467,65
3.198.467,65
16.600.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.500.000,00
5.500.000,00
165.984,99 55.328,33 55.328,33 55.328,33
55.328,33
144.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00
48.000,00
12.065.000,00 4.876.000,00 4.876.000,00 2.313.000,00
2.313.000,00
1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00
12.900.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00
4.300.000,00
90.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00
236.308.195,53 79.640.398,51 79.640.398,51 77.027.398,51
19 :Pagina
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE NICIPAL ~PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRIAS-ORÇN DIRETRIZES DE LEI DA NTO:HAN..DETAl
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
PROJETO SANITÁRIA VIG PERM MAT E EQUIPA AQUISIÇÃO 1040
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E lMPLANTAÇÃO
PROJETO ANBIENTAL VIG PERM MAT EQUIPE AQUIS 1041
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
PROJETO ZOONOSE DE CENTRO DO CONSTRUÇÃO 1190
UNIDADE - UN $ '\JR. 'L
PROJETO j SANITARIA VIGILÂNCIA PARA PERMANENTE EQUIPAMENTO DE-AQUISIÇÍÍO 98;-;--
UNIDADE - UN PERMANENTE .T\Ml E .UIP)FL j
SANITÁRIA VIGILÂNCIA A COM ENCARGOS E TENÇÃO;.'AN:"i /0W i~
UNIDADE - UN UNIDADE j
ATIVIDADE
1
ATIVIDADE AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2071
UNIDADE - UN UNlDADE
SANITÁRIA VIGILÂNCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 90U°2· - r
E lDAC~·!U ! 1
ATIVIDADE
UNIDADE - UN
ATIVIDADE AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA A COM ENCARGOS E o.•.MANUTENÇ~ 9;)-2
UNIDADE - UN lAúE[Nl;t
RNANCEJRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
NANCEIRA R META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
RNANCEIRA META
CA[FÍS META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
RNANCEIRA META
FÍSICA META
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
j--~ ~~~~-+-~~~~~~-t-~~~~~~-jr--~~~~~~t--~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~--- ----- ...-..
RNANCEIRA META EMDEMATIVIDADE A COMBATE DE AGENTES PROGRAMA - PACE NCARGOS ~E NUTrnÇÃO,Mf 332;;
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
SANITARIA VIGILANCIA A COM AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE AÇÕES 2381
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
ATIVIDADE
FÍSICA META
RNANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA TA:N DE TOTAL
INTUITO NO ,MEDICAMENTOS E INSUMOS ,MATERIAIS DE DISPENSAÇÃO E ESTOCAGEM ,AQUISIÇÃO À TANGE QUE NO FARMACÊUTICA ASSISTÊNCIA DA SERVIÇOS os QUAURCAR :OBJmvo
.SUS DO ÂMBITO NO INTEGRALIDADE A GARANTIR DE
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
FARMAC ASSIST PERMANENTE MAT EQUIPE AQUISIÇÃO 1039
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
RA[RNANCE META PROJETO
FÍSICA META
0,00
ºº·º 0,00
FINANCEIRA META PROJETO BÁSICA FAM PERM MAT E EQUIPAMENTOS 1046
FÍSICA META
.000,00l
.000,00l
1.000,00
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
LDO_ARDetalhamento
.
ºº·º ºº·º
3.000,00 1.000,00
20 : Página
:
1
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRIAS'No<;OR DIRETRJZES DE LEI DA HAMENTO..Al.DET
2025 - ENTÁRIAS'No<;OR DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META PROJETO CAF-FARMACÊUTICO ABASTECIMENTO DE CENTRO DO CONSTRUÇÃO 1189
FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
FlNANCEIRA META ATIVIDADE BÁSICA FARMÁCIA A COM ENCARGOS E NÇÃO.MANUTF 2068
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FINANCEIRA META ATIVIDADE ESPECIALIZADA FARMÁCIA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2069
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FlNANCEIRA META ATIVIDADE BÁSICA FARMÁCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2088
FÍSICA META UNIDADE - UN HDADE-;>lj
-·-- -
FINANCEIRA META ATIVIDADE BÁSICA FARMÁCIA DA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 8))21
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
FlNANCEIRA META TOATIVIDADE PARA BASICA FARMACIA -HISTORJA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 2274
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
PROGRAMA POR NANCElRA1F META DE TOTAL
UNIDADE POR NANCElRA1F META DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA META DE TOTAL
CULTURA DE .MUflllOPAl SECRETARIA 08~
SECRETARIO DO GABINETE 001 :,,ADE>lM
LTIJRAL)Cl CIDADE VIVA OOADE Qlll ~· :nAMA..";fRO- . --
0,00 0,00
0,00
18 1.682.428, 1.682.428,18
1.682.428,18
5S367.753, 5S367.753,
367.753,55
350.000,00 350.000,00
OO,OOO.SO3
175.000,00 175.000,00
175.000,00
144.929,80 144.929,80
144.929,80
721.111,53 2. 53 721.111, 2.
476.478,41&12 125.863.478,41
476.478,41&12 125.863.478,41
ATÉ ,JOVENS MAIS OS PARA DESDE ,GOSTOS DIFERENTES OS PARA OPÇÃO TENHA MUNICÍPIO O QUE E CULTURAL PRODUÇÃO EM REFERÊNCIA UMA GARÇAS DO BARRA DE FAZER :OBJETIVO
CAPACIDADE COM E INTERESSADOS OS TODOS PARA QUALIFICADOS PROGRAMAS E PROJETOS EM BASE COM ,VELHOS MAIS OS
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
-~ -~---·._; . - . ·•v· '· ·- "' .... -:-- ,.• • Y "?C"'•"- "' '... _ .. .·,. . . .-.'. '" •. ~ .-aa. ~ . . ~ ;--•• .!__ . ·· PO11 : ;fJo:N'"
.. -·
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS ºº·º 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C SERVIÇOS E REFORMA CONSTRUÇÃO 1047
0,00 0,00 FlNANCEIRA META PROJETO CULTURA PERMANENTE MAT EQUIPE 1048
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
5.000,00 5.000,00 FINANCEIRA META PROJETO CULTURAIS ESPAÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO 1164
5.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
5.000,00 5.000,00 FINANCEIRA META PROJETO CULTURA PERMANENTE .MAT E EQUIPAMENTOS 1165
5.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .P!EQU
0,00 0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE CULTURA CONVÊNIOS DE CELEBRAÇÃO DE AÇÕES 20280
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
LDO_RDetalhamento"""
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00
4S5.047.284, 1.682.428,18
1.103.260,65 367.753,55
1.050.000,00 350.000,00
525.000,00 175.000,00
434.789,40 144.929,80
163.334,59 & 2.721.111,53
382.816.435,23 476.478,41&12
23 382.816.435, 476.478,41&12
-,··--··-~,-.
--.-, (--.··-·' -
0,00 0,00
0,00 ºº·º
15.000,00 5.000,00
15.000,00 5.000,00
0,00 ºº·º
21 : Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
CULTURA DA DESENV MANUT 2099 1
UNIDADE - UN UNIDADE
CULTURAIS MOVIMENTOS E EVENTOS COM ATIV MANUT 2100 1
UNIDADE - UN NIDADE k
CULTURAIS ESPAÇOS DE PRESERVAÇÃO E .MANUT 19 23
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO 1
1
CULTURAIS EVENTOS A APOIO E DESENVOLVIMENTO 2320
UNIDADE - UN NUTENÇÃO.MP
CULTURA ESTADUAIS CONVÊNIOS DO DESENVOLVIMENTO E UTENÇÃO~ MA 89<. 'r
UNIDADE - UN IUTENÇAO\MAl
-<
w •ENSINO E CULWAA DE. AO.SEC~ 00 :UNIDACE
·~-
CULTURAL DAOf!C VIVA fi>CIDAC Ul:O ~ ,;:;
NTÁRJAS:ORÇAM DIRETRJZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE
METAFÍSICA
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FlNANCEIRA META DE TOTAL
•@'· w
..
1.512.000,00 1.512.000,00
1.512.000,00
0,00 0,00
0,00
96.000,00 96.000,00
96.000,00
90.000,00 90.000,00
90.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
708.000,00 2. 708.000,00 2.
00 708.000, 2. 708.000,00 2.
,, • '
ATÉ ,JOVENS MAIS os PARA DESDE ,GOSTOS DIFERENTES os PARA OPÇÃO TENHA MUNICÍPIO o QUE E CULTURAL PRODUÇÃO EM REFERÊNCIA UMA GARÇAS DO BARRA DE FAZER :OBJITIVO
CAPACIDADE COM E INTERESSADOS OS TODOS PARA QUALIFICADOS PROGRAMAS E PROJETOS EM BASE COM ,VELHOS MAIS OS
Barragacense População :ALVO JBUCO.Pl
0'111 m ·~ iVi
14 MEDtM DE UNIDADE 26D7 2025
0,00 0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE 195/202 Nº LC - CULTURAL SETOR AO DESTINADAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO 2432
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
0,00 0,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
;;; ~·-- -~ -~--"~:-> ~--~ 4•.0_,,.. .,.,'" j'í';,,+~ --- .. FC ·~ Â.TUR CUL De :ClPAl!MUN)~ Fl' 003; UNIDADE ""' . - 0,00 oo,o - UNIDADE POR FINANCEIRA META DE TOTAL -
. '" ';"I
~ %CULTURÃt CIDÂDE VIVA E>CIOÃf 0111 :PlmGltAMA r
ATÉ ,JOVENS MAIS OS PARA DESDE ,GOSTOS DIFERENTES OS PARA OPÇÃO TENHA MUNICÍPIO O QUE E CULTURAL PRODUÇÃO EM REFERÊNCIA UMA GARÇAS DO BARRA DE FAZER :OBJmVO"'"'~'
CAPACIDADE COM E INTERESSADOS OS TODOS PARA QUALIFICADOS PROGRAMAS E PROJETOS EM BASE COM ,VELHOS MAIS OS
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
,1025 .. "" "· 1 0'111 . ~
~- ~' ?'t MBlllM DE UHIDAOE ..•. -~-ili) " ii'O"FQM
25.000,00 25.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE CULTURA DE MUNICIPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO 2205
25.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
25.000,00 25.000,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
LDO_ARDetalhamento
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
4.536.000,00 1.512.000,00
0,00 0,00
288.000,00 96.000,00
270.000,00 90.000,00
3.000.000,00 1.000.000,00
8.124.000,00 708.000,00 2.
4.000,00U8. 708.000,00 2.
,,.,
TOTAL. DXl1'
* y %
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 - 0,00 -
= ··- •'"' '"
·'"
~-· .~·
TOTAL 1JZ11'
75.000,00 25.000,00
75.000,00 25.000,00
22 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO • GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
PERMANENTES MATERIAIS E éQUIPAMENTOS 1049 i
UNIDADE ·UN MANUTENÇÃO E íMPLANTAÇÃO t
UNIDADE ·UN"""' ru ""'"' '"'" '""UNIDADE' °~"
FUNDOS E COOPERATIVAS ASSOCIAÇÕES APOIO 102 ?1
UNIDADE - UN IJNlDADE i
MUNICIPAL FEIRA RESTRÜTURAÇÃO~zl
UNIDADE - UN DE\l..C<!Uf!
RURAL FUNDIARIA REGULARIZAÇÃO DE RAMA G~PR . O ~.·;-,.
UNIDADE • UN MANUTENÇAO 1
'!'.~ :;-:- -·-· ·- -!
MECANIZADA PATRULHA 1050
UNIDADE ·UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
OBRAS DE MÃO DE QUALIFICAÇÃO 2104
UNIDADE · UN UNIDADE
SIM .DESENV E MANUTENÇÃO 2174
UNIDADE · UN UNIDADE
LDO_hamento RDetal A
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA WJENTO-J.DETAl
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !'OE TOTAL
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA-r DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !'OE TOTAL
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
ANCEIRA<Fir META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00
4.759.500,00 1.586.500,00 1.586.500,00 1.586.500,00
1.586.500,00
120.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
5.179.500,00 1.726.500,00 726.500,00 1. 726.500,00 1.
5.179.500,00 726.500,00 1. 726.500,00 1. 726.500,00 1.
210.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
523.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00
174.500,00
23 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ANIMAL PRODUÇÃO DA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2283
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
-----
ARTESIANOS POÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO 2397
ORÇAfvENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 -ORÇAfvENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO_
--'
PROGRAMA POR FlNANCEJRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA META DE TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
244.500,00
.FAMILIAR AGRICULTURA A INCENTIVO COMO BEM ,CRIADORES E PRODUTORES MÉDIOS E PEQUENOS DOS REGIONAL PECUÁRIA E AGRICULTURA A DESENVOLVER :OBJmvo
O'TJl
DEMEDIDA 2$JP
1.000,00 FINANCEIRA META PROJETO AGRONEGÓCIO DO IMPLANTAÇÃO 1051
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E MPLANTAÇÃO;
0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE AGRONEGÓCIO DO MANUT 2106 1
0.000,00SS FINANCEIRA META ATIVIDADE VEGETAL PRODUÇÃO DA DESENVOLVIMENTO E NÇÃO.JUTF.MN 282 r i 0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE~
550.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN__ ÇÃO~~l~::
551.000,00 PROGRAMA POR FlNANCEJRA META DE TOTAL
551.000,00 UNIDADE POR FINANCEIRA META DE TOTAL
Q,RUAAl;IMENTO.OESENVOLV DE MUNICIPAL FUNDO -004~
SUSTENTÁVEL RÚRAL NTO!VJMf.OfJSENVÓl 2OH
COMITTrlíC BEM ,OORES\RODtlTORESECRV'!'IÉDfôS'l'E-s6EN~
• TJFO
15.000,00 FINANCEIRA META PROJETO RURAL .DESENVOL DE .MUNIC FUNDO DO DESENVOLVIMENTO E OBRAS 1138
15.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
200.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE RURAL .DESENVOLV DE .MUN FUNDO DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2261
200.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
215.000,00 PROGRAMA POR FlNANCEJRA META DE TOTAL
215.000,00 UNIDADE POR FINANCEIRA META DE TOTAL
737.000,00 2. ÓRGÃO POR FINANCEIRA ETA"l DE TOTAL
LDO_RDetalhamento
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
733.500,00 244.500,00 244.500,00
733.500,00 244.500,00 244.500,00
TOTAL D1l2 2026
3.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
1.650.000,00 550.000,00 550.000,00
1.653.000,00 551.000,00 551.000,00
1.653.000,00 551.000,00 551.000,00
TOTAL D1Jl~ '
45.000,00 15.000,00 15.000,00
600.000,00 200.000,00 200.000,00
645.000,00 215.000,00 215.000,00
645.000,00 215.000,00 215.000,00
8.211.000,00 737.000,00 2. 00 737.000, 2.
24 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
PLANEJAMENTO PERMANENTE MAT EQUIPE 1052 1
UNIDADE - UN ' ENÇÃO~MANU E MPLANTAÇÃO!L
FUNDIARIA REGULARIZAÇAO 53W 1
UNIDADE - UN REGULARIZACAO
URBANA FUNDIÁRIA REGULARIZAÇÃO IMÓVEIS DE AQUISIÇÃO 1185
UNIDADE - UN MOVEIS!
PLANEJAMENTO DO DESENV MANUT 107L
UNIDADE - UN UNIDADE
FUNDIÁRJA REGULARIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 7(<21
UNIDADE - UN E•)lDA'!:U
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA ENTO/HAfo..Al. DET
2025 ·ORÇAMENTÁRIAS DIRETIUZES DE LEI· PROPOSTA
PROJETO
PROJETO
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE FUNDIÁRIA REGULARIZAÇÃO -HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS .PROG 2275
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
i--~~~~~-+~~~~+-~~~~~-+-~~~~~--+~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--~-
ATIVIDADE MUNICIPAIS CONSELHOS DESENVOLVIMENTO E JÇÃO"MANUTE 2379
UNIDADE - UN Q,JIJTcNçfi"MA! .
Tã"SfA-bti1íit'Pociftf''I6:!!8i!EME A STA0P6PR'ÇêEnJE~~-~;~-j.o,;-.f -:-r:~=iii:i~~~~m~~~~~~~~~;;~
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
SOCIAL ASSISTÊNCIA DE MUNICIPAL POLÍTICA DA DENTRO ALOCADOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS ,PROJETOS ,AÇÕES DAS INFORMACIONAL GANHO O ENTAR AUM :OBJETIVO
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
25 :Página LDO_RDetalhamento--ll
V--
-
--- -.' .. -
'
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO · GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
.1. -.,,.,,. '" -.ç ~ ,DEMEDllM ~..... __ o)K
SOCIAL AÇÃO PERMANENTE AT1 ~P!.:EQt 1051
UNIDADE ·UN ERMANENTE'f . MAi E .EQUIP
SOCIAL AÇÃO SEC DESENV E ANUT:'.f 08í2· -
UNIDADE · UN MANUTENÇÃO
,BÁSlCA SOCIAL OTEÇÂO\Pl 29~0 4~
,<]
ORÇNENTÁRJAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - NTÁRJAS:ORÇAN DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
TIPO"
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
.
211215 ms:
1.000,00 1.000,00
1.000,00
1.390.393,00 1.390.393,00
1.390.393,00
393,00L39L 00 393,L1.39
r
DO ÂMBITO NO OFERTADAS ,SOCIOASSISTENCIAIS AÇÕES DAS INTERMÉDIO POR ,GARÇAS DO BARRA DE MUNICÍPIO NO POBREZA E POBREZA EXTREMA DE NÍVEIS OS REDUZIR :OBJETIVO
VÍN DE FORTALECIMENTO E CONVIVÊNCIA DE SERVIÇO DO GRUPOS DE ATIVIDADES DAS ADEQUAÇÃO E REORGANIZAÇÃO E SUAS
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
6Q3 2025 llDA1ME OE! lftlllla O'PAODUl 1, TIFO o)K 1
0,00 0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE CONVÊNIOS DE DESENVOLVIMENTO DE ES~AÇ 2263 1
0,00 FÍSICA META UNIDADE · UN NUTENÇAO.='-t
391.393,00L 393,00L1.39 UNIDADE POR NANCElRA1F META DE TOTAL -·- ·0,00 oo,o PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
SOCIAL ACAO OE SECAO .002'\c~; ~~~
..
'" BÁSICA SOCIAL PROTEÇÃO 0129 ,: :(\1W~-~
DO ÂMBITO NO OFERTADAS ,SOCIOASSISTENCIAIS AÇÕES DAS INTERMÉDIO POR ,GARÇAS DO BARRA DE MUNICÍPIO NO POBREZA E POBREZA EXTREMA DE NÍVEIS OS EDUZIR ~:nVO:!QBJ
VÍN DE FORTALECIMENTO E CONVIVÊNCIA DE SERVIÇO DO GRUPOS DE ATIVIDADES DAS ADEQUAÇÃO E REORGANIZAÇÃO E SUAS
Barragacense População :ALVO jBLiCO'P
---- ., i ------ ""'- - - JllO'l '----" ' - "'• --_ :,;.: ·.~ "- - .- - -
----~ -·-~·-- ~~:::--: __,,.......,.. '"'
MEDllM DE E)lJNllW O'PffODUl lll:IO2 2025
10.000,00 10.000,00 FINANCEIRA META PROJETO SOCIAL AÇÃO EQUJP AQUJS 1055
10.000,00 FÍSICA META UNIDADE ·UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
500,00 500,00 FINANCEIRA META PROJETO SOCIAL .ASSJST· PNE .ADEQ/C CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS 1056
500,00 FÍSICA META UNIDADE · UN OBRAS
500,00 500,00 FINANCEIRA META PROJETO MULHER A APOIO DE CENTRO DO CONSTRUÇÃO 1057
500,00 FÍSICA META UNIDADE · UN OBRAS
20.000,00 20.000,00 FINANCEIRA META PROJETO POPULARES CASAS PROJETOS 1062
20.000,00 FÍSICA META UNIDADE · UN OBRAS
LDO_RDetalhamento-.A
--
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
TOTAL lfD1'
3.000,00 1.000,00
171.179,00 4. 1.390.393,00
4.174.179,00 391.393,00L
TOTAL D'llJ'
0,00 0,00
0,00 0,00
4.174.179,00 391.393,00L
'
~ - -
TOTAL D1ill
30.000,00 10.000,00
1.500,00 500,00
1.500,00 500,00
60.000,00 20.000,00
26 :Página
-
-
-
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE NICIPAL ..... PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRIAS»ORÇ DIRETRJZES DE LEI DA HAMENTO..Al.DET
2025 - ENTÁRIAS»ORÇ DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE IDOSO ASSIST PROGRAMAS MANUT 2109
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE DEFICIÊNCIA PORTADOR PROG MANUT 2110
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE ADOLESCENTES E CRIANÇAS PROGRAMAS MANUT 4J21
FÍSICA META UNIDADE - UN O.MANUTENQ
FINANCEIRA META ATIVIDADE COMUNITÁRIA ASSIST PROGRAMAS MANUT 2115
FÍSICA META UNIDADE - UN ANUTENÇÃO~'
-- -
FINANCEIRA META ATIVIDADE EVENTUAIS BENEFÍCIOS 75!2
FÍSICA META UNIDADE - UN EVENTUAIS BENEFÍCIOS
FINANCEIRA META ATIVIDADE EVENTUAIS BENEFÍCIOS -HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 2276 --- -
METAFÍSICA UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
FINANCEIRA META ATIVIDADE - FEAS -SOCIAL ASSISTÊNCIA DA COFINANCIADAS .ATIV DE AÇÕES DE .MANUT 2363
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
. COMPLEXIDADE MÉDIA DE ÉSPECIAL PROTEÇÃO µo,o~~'·
,,.. ~
1.000,00 1.000,00
1.000,00
500,00 500,00
500,00
1.251.700,00 700,00 1.251.
700,00 1.251.
597.500,00 597.500,00
597.500,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00
120.000,00 120.000,00
120.000,00
700,00L2.06 700,00L2.06
SOCIAL TRABALHO O READEQUAR E OUTROS E PONTES ,PARQUES ,CALÇADAS ,PRAÇAS COMO ,PÚBLICOS LOGRADOUROS NOS RUA DE SITUAÇÃO EM PESSOAS DE FLUXO O ATENUAR :VO11OBJE
ATENDIMENTOS DE QUANTIDADE A E QUALIDADE A MELHOR DE FINS PARA IDOSAS E DEFICIENTES PESSOAIS COM ESPECIAL
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
TIPO " .) 1::;)/111
,,
~DE lMIE'UNl " - .. 025l . 'o;ft'~J
497.100,00 497.100,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE TUTELAR CONSELHO DESENV MANUT 2112
~ 49+-100,00 METAFÍSICA c~•~rn!~ •.J. JllÇÃO:lANUTt':J
612.000,00 612.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO 2207
612.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
500,00 500,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE DEFICIÊNCIA DE PORTADOR ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO 2208
500,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
1.000,00 1.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇAS A MÉDIA DE .ASSIST MANUTENÇÃO 2209
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
1.000,00 1.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE IDOSO AO MÉDIA .ASSJST MANUTENÇÃO 2211
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
80.000,00 80.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE - FEAS -SOCIAL ASSISTÊNCIA DA COFINANCIADAS .ATIV DE AÇÕES DE .MANUT 2364
80.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
00,00Lli19L 600,00L1.19 PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
LDO_Detalhamento.AR
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.000,00 1.000,00
1.500,00 500,00
755.100,00 3. 700,00 .l 1.25
1.792.500,00 597.500,00
30.000,00 10.000,00
150.000,00 50.000,00
360.000,00 20.000,00l
6.185.100,00 700,00L2.06
TOTAL llfD:
00_1.491.300, 497.100,00
1.836.000,00 612.000,00
1.500,00 500,00
3.000,00 .000,00l
3.000,00 1.000,00
240.000,00 80.000,00
574.800,00 3. 600,00L19L
27 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA NTO4:HAt.DETAL
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRlZES DE LEI -PROPOSTA
EXIDAOf..CôMPl ALTA DE ESPEClAL PROTEÇÃO 0131~
USUÁRIOS DOS DIREITOS A ACESSO DE MEIOS OUTROS E SOCIOASSISTENCIAL REDE NA OFERTADOS SERVIÇOS DEMAIS OS COM ARTICULAÇÃO DE REDE A APRIMORAR· 0QBJETIV
Barragacense opulação>: c•)ALV o.::Jsu.p
1.000,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C ADOLESCENTE CRIANÇA ABRIGO REF E CONSTRUÇÃO
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN
500,00 FINANCEIRA META PROJETO E PN .ADEQ/C LARES CASA ILPPI IDOSO PERM LONGA INST BRIGO.>/ ONST:<
500,00 FÍSICA META UNIDADE - UN PAS -:~[c·
500,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE FILANTRÓPICAS INSTITUIÇÕES A ÊNCIA;<Õ!TRANSF 13 ll-i
500,00 FÍSICA META UNIDADE - UN INTALAÇÕES /OBRAS DE TO:OJE.R'f!
869.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇA A ALTA .ASSIST MANUTENÇÃO 2210
869.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
1.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE IDOSO AO ALTA .ASSIST MANUTENÇÃO
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN
150.500,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE - FEAS -SOCIAL ASSISTÊNCIA DA COFINANCIADAS .ATIV DE AÇÕES DE .MANUT
150.500,00 FÍSICA META UNIDADE - UN
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.000,00 1.000,00 1.000,00
1.500,00 500,00 500,00
1.500,00 ao.soo 00,00S
2.607.000,00 869.000,00 869.000,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00
451.500,00 150.500,00 150.500,00
~~~~~~~-+-~~~~~~-+~~~~~~-+~~~~~~--+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~- --
488.000,00 488.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE PASSAGEM DE CASA DA A ALTA .ISSIST !MANUTENÇÃO 435'.
488.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
1.510.500,00 1.510.500,00 PROGRAMA POR FJNANCEIRA A ~DE TOTAL
763.800,00 4. 4.763.800,00 UNIDADE POR .NANCERA1F ETA'l DE TOTAL
O -19,COVID DA PANDEMIA À ENFRENTAMENTO NO SOCIAL VULNERABILIDADE OU/E RISCO DE SITUAÇÃO EM INDIVÍDUOS DOS E FAMÍLIAS DAS SOCIAL PROTEÇÃO A ASSEGURAR :OBJETIVO
.POPULAÇÃO NA GERADOS IMPACTOS OS REDUZIR A MODO DE ,CORANAVÍRUS NOVO
GARCENSE-BARRA POPULAÇÃO :ALVO PÚBLICO
BÁSICA PROTEÇÃO DE SOCIOASSISTÊNCIAIS AÇÕES 9S23
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA DE SOCIOASSISTÊNCIAIS AÇÕES 2360
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
LDO_RDetalhamento"""'
ATIVIDADE
ATIVIDADE
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
2026 -zs:io:
3.000,00 3.000,00
3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00
1.464.000,00 488.000,00
4.531.500,00 1.510.500,00
14.291.400,00 763.800,00 4.
TOTAL :11'111'
9.000,00 3.000,00
9.000,00 3.000,00
28 : Página
-
1
,_ .,. ... 1
1
_,
1
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
TEMPORÁRIO ACOLHIMENTO DE SOCIOASSISTÊNCIAIS AÇÕES 2361
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
INDIVIDUAL PROTEÇÃO .EQUJP -19COVID ENFRENTAMENTO De ÇÕES,f 2362
UNIDADE - UN NUTENÇÃO'Ml
BÁSICA SOCIAL PROTEÇÃO 0129 ~ -~~
ENTÁRIAS-ORÇN DIRETRJZES DE LEI DA JWllENTO.DETAl
2025 - ENTÁRIAS-ORÇN DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META - ATIVIDADE
METAFÍSICA
PROGRAMA POR FlNANCEJRA META DE TOTAL
1.000,00 1.000,00
1.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00
10.000,00 10.000,00
DO ÂMBITO NO OFERTADAS ,SOCIOASSJSTENCJAIS AÇÕES DAS INTERMÉDIO POR ,GARÇAS DO BARRA DE MUNICÍPIO NO POBREZA E POBREZA EXTREMA DE NÍVEIS OS JR.?qEDIJ :OBJETIVO
VÍN DE FORTALECIMENTO E CONVIVÊNCIA DE SERVIÇO DO GRUPOS DE ATIVIDADES DAS ADEQUAÇÃO E REORGANIZAÇÃO E iUAS.'
Barragacense População :ALVO PUBLICO
WIDDEDEMEDllM\~~ 1~'
TIPO
1.000,00 1.000,00 FINANCEIRA META PROJETO PERMANENTE MATERIAL E EQUIP AQ 1107 r ll202 25lD
1.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
RAS:9C j 400.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN 1 400.000,00 400.000,00 FINANCEIRA META PROJETO SOCIAL ASSISTÊNCIA DA REFERENCIA DE CENTRO DO REFORMA DE OBRAS 94~l 1
378.000,00 378.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE FEAS EVENTUAIS BENEFÍCIOS--g;ll l
378.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN TIJAlS~EVE OS!LNEFJC· L 1
40.000,00 40.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE °'º' ""'" "'°' "'"º"" "u;;· """.,c-l
40.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
118.000,00 118.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇA .ASSIST BÁSICA .PROG flJUDADE~Vli 2216
118.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN ÇAO<NUTEl\,Ji:
143.000,00 143.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE COMUNITARIA .ASSIST BÁSICA .PROG BfLIDADE.l'.Vl 2219 1
. -- - 143.000,00 FÍSICA A~M .UNIDADE - UN ....' :~'. ~ .... .,.. li•
080.000,00L 080.000,00L PROGRAMA POR FlNANCEJRA META DE TOTAL
COMPLEXIDADE MÉDIA OE ESPECIAL PROTEÇÃO 0130~
SOCIAL TRABALHO O READEQUAR E OUTROS E PONTES ,PARQUES ,CALÇADAS ,PRAÇAS COMO ,PÚBLICOS LOGRADOUROS NOS RUA DE SITUAÇÃO EM PESSOAS DE FLUXO O ATENUAR :OBJETIVO
ATENDIMENTOS DE QUANTIDADE A E QUALIDADE A MELHOR DE FINS PARA IDOSAS E DEFICIENTES PESSOAIS COM ESPECIAL
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
TIFO O;)#
5.000,00 5.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE IDOSO .ASSIST MÉDIA .PROG VIABILIDADE 2214 o t;c ~ lm2 DIM!Ml De 'UNlllMIE PAOOUTO
.000,00S FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
LDO_ARDetalhamento
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.000,00 1.000,00
9.000,00 3.000,00
30.000,00 10.000,00
'
TOTAL 1Z1l1'
3.000,00 1.000,00
.200.000,00l 400.000,00
1.134.000,00 378.000,00
120.000,00 40.000,00
4.000,00S3 118.000,00
429.000,00 143.000,00
3.240.000,00 080.000,00L
TOrAL ..,
15.000,00 5.000,00
29 :Página
1
\
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ADOLESCENTE E CRJANÇA .ASSIST MÉDIA .PROG BILIDADE_VIA 2217 1'
UNIDADE - UN MANUTENÇAO
COMUNITARJA .ASSIST MÉDIA .PROG lABlLIDADE~;-;-222~
UNIDADE - UN O MAMJTENÇ 3
ORÇNIENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇNIENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
USUÁRIOS DOS DIREITOS A ACESSO DE MEIOS OUTROS E SOCIOASSISTENCIAL REDE NA OFERTADOS SERVIÇOS DEMAIS OS COM ARTICULAÇÃO DE REDE A APRIMORAR :OBJETIVO
Barragacense População :ALVO suco>;!
DEFICIÊNCIA PORTADOR ESPEC PROJ PROG VIABIL 2117
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
IDOSO .ASSIST ALTA .PROG VIABILIDADE 2215
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
ADOLESCENTE E CRIANÇA .ASSIST ALTA .PROG VlAOlLIDADE 18 22
COMUNITARIA .ASSIST ALTA .PROG VIABfLIDADE ! .'2 -t UNIDADE - UN MANUTENÇÃO'
UNIDADE - UN JUTtNÇÀO>Aí
INSTITUCIONAL ACOLHIMENTO A UTENÇÃO~MA 66
UNIDADE - UN J(ANUTENÇA
-----
__ """°'"' \'FV • Nna .. ~ ....'''" ""'" ~~·~~ :.mnJ ~.: ~·""- -
&AI>CONSELHOSMUNtaf e RmOOS oos Ao ~em ..,...,.,.,
TIPO
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
2025
2.000,00 FINANCEIRA META
2.000,00 FÍSICA META
2.000,00 FINANCEIRA META
2.000,00 FÍSICA META
208.620,91 FINANCEIRA META
208.620,91 FÍSICA META
201.000,00 FINANCEIRA META
201.000,00 FÍSICA META
1.000,00 FINANCEIRA META
1.000,00 FÍSICA META
414.620,91 PROGRAMA POR FlNANCElRA META DE TOTAL
756.620,91L UNIDADE POR FINANCEIRA META DE TOTAL
.
_i)j.
2026
2.000,00
2.000,00
208.620,91
201.000,00
1.000,00
414.620,91
756-620,91L
·"--
ESTRATÉGICO PLANO DO ,ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DAS PARTIR A) FMAS (SOCIAL ASSISTÊNCIA DE MUNICIPAL FUNDO DO GESTÃO DE ATOS DOS FIDELIDADE A PROMOVER :OBJETIVO
ATIVIDAD DAS OPERAÇÃO PLENA A PROMOVER E) PNAS (SOCIAL ASSISTÊNCIA DE NAOONAL POLÍTICA DA E) 2025 - 2021(
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
TIPO
.j
FINANCEIRA META PROJETO AO VOLTADAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO /P EQUIPAMENTO DE O.AQUISIÇÃ 1199
FÍSICA META UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
FINANCEIRA META ATIVIDADE IDOSO DO MUNICIPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO 2120
FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
LDO_RDetalhamento-'-
«« S2llJ
40.000,00 40.000,00
40.000,00
25.000,00 25.000,00
25.000,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
Al'lOl 1Z1l1'
6.000,00 2.000,00
6.000,00 2.000,00
625.862,73 208.620,91
603.000,00 201.000,00
3.000,00 1.000,00
243.862,73L 414.620,91
.269.862,73S 756.620,91 L
---· •' ~,. .... ._ •··-·· - - - Y~ '-~····~
,. ..lOrAI 1JfJZ'
120.000,00 40.000,00
75.000,00 25.000,00
30 :Página
1
L
i
1
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇNIENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - NTÁRIAS:ORÇAM DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
IDOSO AO VOLTADAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 2268
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
ADCllEPNTE f CRtANCA OA DIREITOS MIJN FUNDO 05Q
ClPAlS!MUN iOS('ISEL('CO E FUNDOS S00 GESTÃO~ 01
FINANCEIRA META ATIVIDADE
METAÁSICA
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FlNANCEIRA META DE TOTAL
ATIVIDAD DAS OPERAÇÃO PLENA A PROMOVER E) PNAS (SOCIAL ASSISTÊNCIA DE NACTONAL POLÍTICA DA E) 2025 - 2021(
TJFO
JJM:MB DE E>tRW'U
FINANCEIRA META PROJETO EM ADOLESCENTE E CRIANÇA DA MUNICIPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO 1239
FÍSICA META UNIDADE - UN EQUIPAMENTO
FINANCEIRA META ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇA DA MUNICIPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO l J 21
FÍSICA META UNIDADE - UN JTENÇÃO!MArJ
FINANCEIRA META ATIVIDADE ADOLESCENTE CRIANÇA MUNIC CONS ATI DESEV MANUT l "! 21
.FÍSICA META UNIDADE - UN UTENÇÃO 11~
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA-r DE TOTAL
165.000,00
165.000,00
230.000,00
230.000,00
2025
8.500,00
8.500,00
27.000,00
27.000,00
14.000,00
14.000,00
49.500,00
49.500,00
165.000,00
230.000,00
2026
8.500,00
27.000,00
14.000,00
49.500,00
ESTRATÉGICO PLANO DO ,ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DAS PARTIR A) FMAS (SOCIAL ASSISTÊNCIA DE MUNICIPAL FUNDO DO GESTÃO DE ATOS DOS FIDELIDADE A PROMOVER :VO!IET.Ofl
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
SOCIAL ASSISTÊNCIA DE MUNICIPAL CONSELHO MANUTENÇÃO 2178
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
PAISAGISMO :!URBANISMO Df MUNICIPAL A!TAA:SECRE 12 :ÓRGÃO
O!SfCRETAR DO GABINEiE 001
LDO_rnento ha RDetal A
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA-r DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA-r DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA META DE TOTAL
6llOl: :2025
1.000,00 1.000,00
1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
91 8.192.313, 91 8.192.313,
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
495.000,00 165.000,00
690.000,00 230.000,00
690.000,00 230.000,00
.TOTAi 1ltt1'
25.500,00 8.500,00
81.000,00 27.000,00
42.000,00 14.000,00
148.500,00 49.500,00
148.500,00 49.500,00
TOTAL D'20'
3.000,00 1.000,00
3.000,00 1.000,00
3.000,00 1.000,00
73 941, 24.576. 8.192.313,91
31 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇNIENTÁRIAS DIRETRlZES DE LEI DA HNIENTO..DETAl
2025 - ORÇNIENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
.URBANA LIMPEZA FORTALECER ,PÚBLICOS AMBIENTES DE REVITALIZAÇÃO PROPORCIONAR ,POPULAÇÃO TODA A BÁSICO SANEAMENTO PROPORCIONAR :OBJmvo
QS2
20.000,00 FINANCEIRA META PROJETO URBANISMO PERMANENTE MAT E EQUJP 1063
20.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E TMºLANTAÇÃO
SANITÁRIO ATERRO PERM MAT E EOUIP .:64i
UNIDADE - UN MANiJTENÇÃO E O~lºLANTA~
SMO URBANI SEC DESENV MANUT 2122!
PROJETO
ATIVIDADE
0,00 FINANCEIRA META
0,00 FÍSICA META
2.659.647,31 FINANCEIRA META
2.659.647,31 FÍSICA META UNIDADE - UN NJDADE!L
0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE VIVEIROS E JARDINS PARQUES MANUT 2123
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
16.500.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE PÚBLICA LIMPEZA SERV MANUT 2124
16.500.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN :UNIDADE
0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE GALERIAS E VIÁRIO SIST URBANA PAISAG MANUT 2125
0,00 METAFÍSICA UNIDADE - UN
20.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE SANITÁRIO MERRD MANUT SERV 2:26
20.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
150.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE CEMITÉRIO DO SERVIÇOS MANUT 2127
150.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
50.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE PAISAGI E REVITALIZAÇÃO -HISTORIA .>NOVf UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 72?2
50.000,00 EÍSICA ETA o
19.399.647,31
19.399.647,31 UNIDADE POR FlNANCEIRA A ~DE TOTAL
.....
20.000,00
0,00
3.159.647,31
0,00
15.000.000,00
0,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
399.647,31&1
399.647,31&1
DE DESENVOLVIDOS SÃO PROJETOS os .MUNIÓPIO DO TODOS DE VIDA DE QUALIDADE DA MELHORIA NA LTEM RESU QUE OBRAS FISCALIZAR E EXECUTAR ,PROJETOS ELABORAR :OBJmvo
FOCO COMO SEMPRE TENHAM ,IMPACTO MENOR OU MAIOR DE OBRAS AS QUE PARA CRITERIOSA FORMA
EFIC ATENDIMENTO O
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
LDO_ARDetalhamento
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
AL.'TOl ,_
60.000,00 20.000,00
0,00 0,00
8.978.941,93 3.159.647,31
0,00 0,00
46.500.000,00 15.000.000,00
0,00 0,00
60.000,00 20.000,00
450.000,00 150.000,00
150.000,00 50.000,00
93 941, 56.198. 399.647,31&1
93 941, 56.198. 399.647,31&1
32 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA DETALHNIENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META PROJETO PRAÇA E CALÇADAS E FIOS MEIOS ,VERDES ÁREAS DE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1170
FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
FINANCEIRA META PROJETO MUNICIPAL CEMITÉRIO DO RESTAURAÇÃO E OBRAS 1172
FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
FINANCEIRA META PROJETO AT - SÓLIDOS RESÍDUOS DE DEPOSITO DE LOCAIS DOS RESTAURAÇÃO/OBRAS 73 lJ
METAFÍSICA UNIDADE - UN OBRAS
PROGRAMA POR FINANCEIRA VETA !DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA VETA !DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA VETA !DE TOTAL
300.000,00 300.000,00
300.000,00
600.000,00 600.000,00
600.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00
950.000,00 950.000,00
950.000,00 950.000,00
19.349.647,31 20.349.647,31
DE DESENVOLVIDOS SÃO PROJETOS OS .MUNICÍPIO DO TODOS DE VIDA DE QUALIDADE DA MELHORIA NA RESULTEM QUE OBRAS FISCALIZAR E EXECUTAR ,PROJETOS ELABORAR :OBJETIVO
FOCO COMO SEMPRE TENHAM ,IMPACTO MENOR OU MAIOR DE OBRAS AS QUE PARA CRITERIOSA FORMA
EFIC ATENDIMENTO O
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
PNE .ADEQ/C INSTALAÇÕES E OBRAS E PROJETOS
UNIDADE - UN
PNE .ADEQ/C SIMILARES E JARDINS E PARQUES MANUT CONST 1068
OBRAS
1069
OBRAS
1070
OBRAS
1071
OBRAS
UNIDADE - UN
PNE .ADEQ/C CEMITÉRIO REFORMA CONST
UNIDADE - UN
PNE .ADEQ/C ADMINISTRATIVO PAÇO DO REFORMAS E OBRAS
UNIDADE - UN
PRESERVAÇÃO E AMBIENTAL RECUP E OBRAS
UNIDADE - UN
LDO_ARDetalhamento.
5IR2
0.000,00S 0.000,00S FINANCEIRA META PROJETO
50.000,00 FÍSICA META
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
0,00
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
900.000,00 300.000,00
1.800.000,00 600.000,00
150.000,00 50.000,00
2.850.000,00 950.000,00
2.850.000,00 950.000,00
59.048.941,93 19.349.647,31
TOTAL
150.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
33 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SANITÁRIO ESGOTAMENTO DE OBRAS 1077
UNIDADE - UN OBRAS
FIO MEIO E ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 083 J
UNIDADE - UN UBRAS
AMAZONAS AVENIDA REFORMAS E OBRAS 120 i
UNIDADE - UN OBRAS
LUB~D:~~UT~ E~~DREN DE O~RU CONS-DE AAS:;_
RONCADOR DO SERRA DA PAVIMENTAÇÃO DE QGAA 231 rl UNIDADE - UN AS'<íB: ! 1 AMAZONIAS .AV DA IZAÇAO URBAN DE AS<t08 dü.i i
UNIDADE - UN OBrAS 1
CEMITÉRJO DO SERVIÇOS MANUT 2127
UNIDADE - UN UNIDADE
OBRAS SECRETARIA DESENV MANUT 2128\
UNIDADE - UN lADf:Hí-UJ i
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META PROJETO
METAFÍSICA
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
2024 de lho Ju de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00
3.500.000,00 1.500.000,00 00 000, .soo 1. 500.000,00
500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
.845.000,00lQ 3.615.000,00 3.615.000,00 5.000,00 3.61
J---~~ ~~+- ~~~~~-+-~~~~~ -+-~~~ ~~-t-~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~,--~~.,..-~~~~--,-~~~- -~~-- ·3.615.000,00
1
RURAIS E URBANOS IMÓVEIS DE AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO 7;~r
UNIDADE - UN UfENÇÃO\!i.:/,f
PUBUCOS SERVICOS 002
EFIC ATENDIMENTO O
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
POPULARES CASAS DE CONTRUÇÃO 1072
UNIDADE - UN OBRAS
BAIRROS EM EROSÃO E ENCHENTES CONT 1073
UNIDADE - UN OBRAS
LDO_ARDetalhamento
ATIVIDADE
O'lll'
PROJETO
PROJETO
10.000,00 FINANCEIRA META
10.000,00 FÍSICA META
4.225.000,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
225.000,00 4. UNIDADE POR FINANCEIRA A ~DE TOTAL
+m~G.-IG-MUND DO TODOS DE
2025
0,00 FINANCEIRA META
0,00 FÍSICA META
0,00 FINANCEIRA META
0,00 FÍSICA META
30.000,00 10.000,00 10.000,00
14.675.000,00 5.225.000,00 225.000,00 .s
14.675.000,00 5.225.000,00 .225.000,00S
TOTAL :1im '2026
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
34 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
PLUVIAIS ÁGUAS .CANAL E GALERIAS DE CONST 1074
UNIDADE - UN OBRAS
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRlZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00
-----------1t------.,.----------------------------------------+-------+--------+-------- --
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO BÁSICO SANEAMENTO 5 /líl
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN RAS1Ot
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PROFUNDOS POÇOS MANUT E PERFURAÇÃO 1076
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
0,00 0,00
0,00 0,00
PNE .ADEQ/C AEROPORTO DO REFORMA E CONSTRUÇÃO 1078
UNIDADE - UN RAS~ : -~
UNIDADE - UN RAS:18 i PNE .ADEQ/C TURISMO VINC AMPL REF E CONST 79ü:.;
00 0, FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
0,00 FINANCEIRA META
0,00 FÍSICA META
0,00
0,00 PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C MUNICIPAIS PONTES E RODOVIAS NUT\Ml CONST' l;~ -;- -r
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN riBRAS 1
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ/C CALÇADAS DE CONSTRUÇÃO Bl10
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
UNIDADE - UN lAS>00. ! PNE .ADEQ/C MUNICIPAL INTER 0,00 0,00 ÔNIBUS PASSAG ABRIGO CONST 1082
0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO FIO MEIO E ASFÁLTICA OBRASEPAVIMENTAÇÃO :-,83;--i
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
0,00 FINANCEIRA META PROJETO SANITÁRIO ATERRO REFORMA E ST ,COf 84J ~l-------+-------+------+---------t----------------------------- ------,:------- -------------
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
035l
OfjRAS
0,00 FINANCEIRA META PROJETO FETHAB PÚBLICAS VIAS E ESTRADAS CONST
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN
0,00 FINANCEIRA META PROJETO PNE .ADEQ /C DESPORTIVAS ESTRUTURAS AMPLIAÇÃO E REF CONST 1086
PERMANENTE MAT E EQUIPAMENTOS 1087
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
ESTADUAL -CONVÊNIOS PERMANENTE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1110
OBRAS
1111
OBRAS
1121
OBRAS
UNIDADE - UN
FEDERAL - CONVÊNIOS PERMANENTE RESTAURAÇÃO E OBRAS
UNIDADE - UN
DIAMANTINO RUA DA ÁGUA DE ESCOAMENTO DE~ PBRA
UNIDADE - UN
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO V DO DISTRITO NO FLUVIAL AGUA DE CAPTAÇÃO DE SISTEMA DE CONSTRUÇÃO 1122
UNIDADE - UN ESTADUAL PNATE DO DESENVOLVIMENTO
LDO_ARDetalhamento
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.100.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
35 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNIOPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
BENEDITO SÃO RUA DA PLUVIAIS AGUAS DE CANALIZAÇÃO DE OBRAS 1123
UNIDADE - UN OBRAS
FLUVIAIS ÁGUA EROSÃO E GALERIAS DE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1171
UNIDADE - UN OBRAS
PONTES E MUNICIPAIS ESTRADAS DAS RESTAURAÇÃO E OBRAS 1175
UNIDADE - UN OBRAS
FETHAB - VIAS E ESTRADAS DE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1176
UNIDADE - UN BRAS;;
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA DETAUiAMENTO
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
.000.000,00l FINANCEIRA META PROJETO
.000.000,00l FÍSICA META
700.000,00 FINANCEIRA META PROJETO
700.000,00 FÍSICA META
500.000,00 FINANCEIRA META PROJETO
500.000,00 FÍSICA META
100.000,00 FINANCEIRA META PROJETO NOVO ASFALTO-HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 1177
100.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
10.000,00 FINANCEIRA META PROJETO ARTESIANOS POÇOS RESTAURAÇÃO E CBPAS ú18 t
10.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN BRAS<)
50.000,00 FINANCEIRA META PROJETO MUNICIPAL ÔNIBUS DE ABRIGOS DE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1186
50.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
500.000,00 FlNANCEIRA META ATIVIDADE AMBIE E ARQUITETURA DE ENGENHARIA DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 52l2.
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 1.000.000,00 .000.000,00l
2.700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.500.000,00 500.000,00 500.000,00
300.000,00 100.000,00 100.000,00
30.000,00 10.000,00 10.000,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00
1.900.000,00 700.000,00 700.000,00
500.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN bNLlTENÇÃO
-,00--1'-ooo __ .680._20 ___ -+oo-,'-ooo. __ .560_7___ -+-oo_,~ooo_560._._7___ -+-oo __ 000._560._5. ___ -+_RAMA __ PROG_R_PO_IRA ___ FINANCE_A _ MET_DE_ AL_ OT_T ___ __ _____________________________ ._L
20.680.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 5.560.000,00 UNIDADE POR FlNANCEIRA META DE TOTAL
35.355.000,00 12.785.000,00 12785.000,00 9.785.000,00 ÓRGÃO POR FINANCEIRA META DE TOTAL
SECRETARIO 00 E'lNEl ~001
Baragacense População :ALVO PÚBLICO
TIPO
-!)TOr ~ 25Q2
33.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE RACIAL IGUALDADE DESENV MANUT 2129
11.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
33.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
33.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
RACTAL OE.\IGUALOJ DE NlOPAL!Ml CONSELHO 002~ UGOADE
).RACIAi tGUALDADE DA AAOROÇÃO 0117~
36 :Página LDO_ARDetalhamento
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
NTÁRIAS:ORÇAM DIRETRIZES DE LEI DA DETAUtAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
E EDUCACIONAL NIVEL A POLITTCAS COM COMBINADAS AÇÕES PROMOVER; RACIAL IGUALDADE DE GERADORAS AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA SETORIAIS POLÍTICAS ARTICULAR :OBJmvo
.TODOS A DIREITOS OS GARANTIR COMO BEM ,EMPREGO DE GERAÇÃO ,CULTURAL
Baragacense População :ALVO BLICO~·
ATIVIDADE CONSELHO DO MANUTENÇÃO 2176
UNIDADE - UN IJNIDADE
MULHER DA MUNICIPAL SECRETARIA 15
SECRETARIO DO GABINETE 001
FEMININA PARTICIPAÇÃO COM CIDADE 0118
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FJNANCElRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FJNANCElRA ETA'.fl DE TOTAL
ÓRGÃO POR FJNANCElRA META DE TOTAL
211416 ms:.
9.000,00 9.000,00
9.000,00
9.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
20.000,00 20.000,00
PAPEL UM INCENTIVANDO ,MUNJCIPIO DO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO NO MULHERES DAS INCLUSÃO A PERMITAM QUE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E IMPLANTAÇÃO :OBJmVO
.PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO NA MULHER DA PREPONDERANTE
llarragacense População :ALVO BLICO'C•
MULHER SECRETARIA ATIV DESENV MANUT 2130
UNIDADE - UN UNIDADE
FEMININA PARTICIPAÇÃO COM CIDADE 0118 :PROQWllA
TJFO
ATIVIDADE
2026 5l>ll:
10.000,00 10.000,00 FINANCEIRA META
10.000,00 FÍSICA META
10.000,00 10.000,00 PROGRAMA POR FJNANCElRA META DE TOTAL
10.000,00 10.000,00 UNIDADE POR FJNANCElRA ETA'.fl DE TOTAL
PAPEL UM INCENTIVANDO ,CIPJO!MUN DO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO NO MULHERES DAS INCLUSÃO A PERMITAM QUE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E IMPLANTAÇÃO :OBJmvo
.PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO NA MULHER DA PREPONDERANTE
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
CONSELHO DO MANUTENÇÃO 2177
UNIDADE
LDO_ARDetalhamento
ATIVIDADE
UNIDADE - UN
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FJNANCElRA ETA'.fl DE TOTAL
2026 2025
20.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00 20.000,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
TOTAL 1llZ1'
27.000,00 9.000,00
27.000,00 9.000,00
27.000,00 9.000,00
60.000,00 20.000,00
TOTAL IJXI1'
30.000,00 10.000,00
30.000,00 10.000,00
30.000,00 10.000,00
TOTAL 1IJZ1
60.000,00 20.000,00
60.000,00 20.000,00
37 :Página
GROSSO MATO DE ESTAOO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
UNIDADE POR FINANCEIRA IVIETA DE TOTAL
30.000,00 FINANCEIRA META PROJETO COMUNICAÇÃO PERMANENTE MAT E P!EQU 1088
30.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
715.503,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE COMUNICAÇÃO SEC DESENV MANUT 2131 -,r.·
715.503,00 FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE 1
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
90.000,00 30.000,00 30.000,00
2.336.509,00 810.503,00 810.503,00
~~:~~~:~~~ ~:~~NF:~~~META ATIVIDADE IAL~~!~~c~~~COMU ATIVIDADES E CAÇÕES:u::bi ~~~1 1.501.200,00 500.400,00 500.400,00
I-"oo:..:'..::..::.c.709c..=7:X9 :..;3..;:. __ __+oo_,o__.903 _ _ .340_1 ___ -+oo-,_'903_340._1. _ __ 00+_..c3,._90 __ 245._----1t--=-NIDADE __ POR __ IRA ___ FINANCE_A _ IVIET_DE_ AL_T_O_T ______________________________ --------.·---r 3.927.709,00 1.340.903,00 1.340.903,00 1.245.903,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA IVIETA DE TOTAL ,
INDÚSTRIA PERM MAT E EQUIPAMENTOS 1089
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
1137
OBRAS
INDÚSTRIA A FOMENTO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS
UNIDADE - UN
INDÚSTRIA SEC ATIVIDADE DESENV MANUT 2133
UNIDADE - UN UNIDADE
EMPREENDEDORISMO AO PROJETOS 2134
UNIDADE - UN UNIDADE
LDO_RDetalhamento..-0.
RA FINANCEI META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
450.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00
2.071.000,00 757.000,00 OO,úOO757. 557.000,00
557.000,00
15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00
38 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS 00 BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ENTÁRIAS<ORÇN DIRETRJZES DE LEI DA ENTO.JiN.DETAl
2025 - ENTÁRIAS<ORÇN DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
ATIVIDADE OBRA DE MÃO DE QUALIFICAÇÃO DE PROGRAMA 2222
UNIDADE - UN CUSTEIO
-
1
ATIVIDADE DE MÃO DE CAPACITAÇÃO -HISTORIA NOVA UMA A RUMO-SG MAIS PROGRAMA - 2:17! ~
UNIDADE - UN NUTENÇÃO.t1~
TURISMO DE MUNICIPAL
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
METAFÍSICA
PROGRAMA POR FINANCEIRA PETA DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA PETA DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA PETA DE TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
742..000,00
742..000,00
742000,00
0,00
0,00
942..000,00
942000,00
942..000,00
DOS DIVERSIFICAÇÃO A MEDIANTE ,TURISTICO POLO COMO CIDADE A APONTEM QUE INOVADORAS AÇÕES PROMOVENDO ,MUNICIPIO NO TURJSMO O PARA POUTICAS FOMENTAR :OBJmVO
DE CALENDARIO FORTALECER E CULTURAL DIIVERSIDADE A COMPLETANDO ,TURISTICOS PRODUTOS
.TURISTICOS EVENTOS
Barragacense População :ALVO PIJBUCO
UNIDADE - UN OBRAS
UNIDADE - UN UNIDADE
LOCAL TURISMO AO PROMOÇÃO 2323
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
TURISMO DE COORDENACAO 002 :UNllWlE
LOCAL TURJSMO O DESENVOLVENDO 0122~·
ATIVIDADE
FINANCEIRA META
METAFÍSICA
FINANCEIRA META
METAFÍSICA
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA PETA DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA PETA DE TOTAL
2026 025J
0,00 0,00
0,00
9.100.000,00 9.080.000,00
9.080.000,00
4.100.000,00 4.100.000,00
l!O
1.592.973,37 ,37
1.592.973,37
5.000,00 0,00
0,00
14.797.973,37 14.772973,37
14.772..973,37
DOS DIVERSIFICAÇÃO A MEDIANTE ,TURJSTICO POLO COMO CIDADE A APONTEM QUE INOVADORAS AÇÕES PROMOVENDO ,MUNJCIPIO NO TURJSMO O PARA POUTICAS FOMENTAR :OBJETIVO
DE CALENDARIO FORTALECER E CULTURAL DIIVERSIDADE A COMPLETANDO ,TURISTICOS PRODUTOS
.TURISTICOS EVENTOS
LDO_lhamento Deta<\~..-
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00
0,00 0,00
2626.000,00 942..000,00
2626.000,00 942000,00
2626.000,00 942..000,00
AL'TOl 1Z1l1'
0,00 0,00
27.280.000,00 9.100.000,00
12.300.000,00 4.100.000,00
778.920,11 4. 1.592.973,37
10.000,00 5.000,00
11 44.368.920, 14.797.973,37
14.797.973,37
39 :Página
GROSSO MATO DE ESTAOO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL.lll\l PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA NTO::DETALHAM
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
PROJETO ÁGU DAS PARAÍSO - INDÍGENAS E RURAIS ÁREAS TURÍSTICOS PROD TIVO!.>NCEt ;091l
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E NTAÇÃO A0IMP
PROJETO TURISMO PERMANENTE .MAT E MENTOS\1EQUIP 1166
UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .fQUIP
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
PROJETO TURÍSTICAS INFRAESTRUTURA DE ADEQUAÇÃO E RUÇÃO ON 7 13 ! J -------+-------1t-------r-------r----------,-----------------------------=::--------;---- ---- - ..
UNIDADE - UN ERAS•C!
-------+--------+---------+--------1;--------,---------------------------------------- - - -·----t
PROJETO RIO BEIRA DA REVITALIZAÇÃO .OF OBRAS 7;H 1 1
UNIDADE - UN 5"-"Clfl!
l------ -------+-------+---;-------r-------------------E_D_A_ID-V_I_AT _______________ O_M_IS_R_O_D_E_D_N_EE_R_P_M_E_O_A_S_O_ET__O 4--_3' _2"
UNIDADE - UN UNIDADE
TEMPORADAS E POPULARES SOCIAIS EVENTOS 2137 1
UNIDADE - UN!' CAD !J; '
ATIVIDADE
ATIVIDADE INFRAESTRUTURA DE MANJTENÇÃO O lJ ' j ---+--------1 --------+-------+---r------------------ ------------------------- --~- ------..i
UNIDADE - UN :!J.iíDAi\l. !j
~-- -------+----t-------t--------t- _______________ _ _ E_D_A_ID_V_I_AT--G_B_E_D_AL-N_O_I_C_A_N ._G_L_U_IV_D _ __ A_RI_O_T_S I_H_A_V_O_N_A_UM-A_O_M_RU- ÂÍSBG G~R?-- Z-;;:;;~
UNIDADE - UN O ,. UT.,MM
ATIVIDADE LOCAL TURISMO AO PKOMOÇÃO 2323
UNIDADE - UN ll Ç_~
ATIVIDADE QUENTES AGUAS DAS .MUNIC PARQUE DO DESENVOLVIMENTO E ANUTENÇÃO.'fv~ 232
ATIVIDADE
DOS DIVERSIFICAÇÃO A MEDIANTE ,TURISTICO POLO COMO ODADE A APONTEM QUE INOVADORAS AÇÕES PROMOVENDO ,MUNICIPIO NO TURISMO O PARA POLITICAS FOMENTAR :OBJETIVO
DE CALENDARIO FORTALECER E CULTURAL DIIVERSIDADE A COMPLETANDO ,TURISTICOS PRODUTOS
.TURISTJCOS EVENTOS
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
40 :Págrna LDO_RDetalhamento
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA ENTO!W-DETALJ
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
D1l1'
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PERMANENTE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO 1119 1=='-;~.......~~=""""""'-~~~~"""..+c.-......::~~~+--.....:."""~~~--"-~""+-"--=-"""""~-'-"""~-'~~~~~------_~~..;...;..;....'~--"'~~--_~..... .......=~~~"'""'""""'~~ -~~~~~~~---"---="""~ ':.""'"
0,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLAfffAÇÃO
1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 FINANCEIRA META PROJETO MUNICIPAL AEROPORTO DO REVITALIZAÇÃO DE OBRAS 88l J
500.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN OBRAS
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE
0,00 FÍSICA META
AEROPORTO DO INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO! 8 ,
UNIDADE - UN iOWE'•i: '1
1.509.000,00 603.000,00 603.000,00 303.000,00 FINANCEIRA META ATIVIDADE
303.000,00 FÍSICA META
AEROPORTO DO DESENVOLVIMENTO E ENÇÃO-MANIJT-S-;;1;·1-
l---~~~~~~l---~~ ~~~--+~~~~~~-+-~~~~~~-r- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-~-~-----r UNIDADE - UN NÇÃO[T t.Mf 1
1.103.000,00 803.000,00 UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL~ :=-:.::..::..::..:.=---+------'--+-------'--+------'-----------------------------------+-------·-· - 3.009.000,00 1.103.000,00 1.103.000,00 803.000,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
TURISMO DE MCINJÔPAl fUNOO 004
DOS DJVERSIACAÇÃO A MEDIANTE ,TURISTICO POLO COMO CIDADE A APONTEM QUE INOVADORAS AÇÕES PROMOVENDO ,MUNICIPIO NO TURISMO O PARA POLITICAS FOMENTAR :JETJVO08
DE CALENDARIO FORTALECER E CULTURAL DIIVERSIDADE A COMPLETANDO ,TURISTICOS PRODUTOS
.TURISTICOS EVENTOS
rragacense?:<B ãc.iç::!Popu :LVO.·J o e~~:c
TURISMO DE .C!MUN FUNDO DO PERMANENTE .MAT E JIPAMENTOS.'EQ 168;
UNIDADE - UN PERMANENTE .AT,l'i E .?EQUJ
UNIDADE - UN UNIDADE
TURISMO DE .MUNIC FUNDO DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2327
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
• reNTE8 MEIO OE OPAL!MUN SECRfTAIUA 19
SECRETARIO OO'GABINETE 001
;AMStENTi IO'ME O IENDO\SENllOL:Ol 0123
PROJETO
ATIVIDADE
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
100.000,00
00 100.000
165.000,00
20.000,00
20.000,00
285.000,00
285.000,00
973,37 20.445.
DE NATURAIS RECURSOS OS E AMBIENTE MEIO DO PRESERVAÇÃO A OBJETIVO MAIOR COMO TENHAM QUE ,REGIONAL NÍVEL A ,PÚBLICAS POLÍTICAS DE ELABORAÇÃO :OBJETIVO
LDO_RDetalhamento="'--
100.000,00
20.000,00
285.000,00
285.000,00
21.165.973,37
3.009.000,00 1.103.000,00
TOTAL D1l1'
300.000,00 100.000,00
495.000,00 165.000,00
60.000,00 20.000,00
855.000,00 285.000,00
855.000,00 285.000,00
11 920, 777. 62. 21.165.973,37
41 :Página
- r
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI DA DETALHAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
PRECISAM ÓRGÃOS ESTES ,PÚBLICAS POÚTICAS ESTAS CONSTRUIR DE ALÉM ,MAS .TERRITÓRIO DETERMINADO
DESEM O ACOMPANHAR
TIFO
RNANCEIRA META PROJETO AMBIENTE MEIO PERM MAT E EQUIPAMENTOS
FÍSICA META UNIDADE - UN llUTENÇÃO:MA E'· C~.Ç>t-:-. IPLA" l
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
AMBIENTE MEIO SEC DESÊNV MAfiÜT 138
UNIDADE - UN UNIDADE l
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
AMBIENTE MEIO AO VOLTADO SERV:PRF NlJT,f;--- ZLl- -- t
UNIDADE - UN UNIDADE!
FINANCEIRA META ATIVIDADE ENTIDADES COM CONVÊNIOS 2186
FÍSICA META UNIDADE - UN UNIDADE
l
FINANCEIRA META ATIVIDADE FLORA E FAUNA DA RECUPERAÇÃO DE AÇÕES DE .MANUT 2227 i
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
S02l
30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00
3.279.452,59 1.159.817,53 1.159.817,53 959.817,53
959.817,53
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 FÍSICA META
3.309.452,59 1.169.817,53 1.169.817,53 969.817,53 PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA !"DE TOTAL
!-----+-------+------;-------;-------------------------------·-----·--- 1- UNIDADE - UN ::DAD i\;:i l
1---
AÇJo~
MEDIDA OE UNIDADE O'lllllDrAA~
PROJETO AMBIENTE MEIO DE MUNICIPAL FUNDO DO .PERM .MAT E EQUIPAMENTOS 1162
UNIDADE - UN PERMANENTE .MAT E .EQUIP
ATIVIDADE AMBIENTE MEIO DE MUNICIPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO 2203
UNIDADE - UN UNIDADE
AQUICIJLTVRA E\ O$E>f DE L'MVNIOPf SECRETARfA 20
LDO_RDetalhamento A
UNIDADE POR FlNANCElRA META DE TOTAL
il·\
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR RA1NANCE1F META DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !"DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA META DE TOTAL
969.817,53
S02l
100.000,00
100.000,00
495.000,00
495.000,00
595.000,00
595-000,00
1.564.817,53
3.309.452,59 1.169.817,53 1.169.817,53
TOTAL 1IOZ:
300.000,00 100.000,00 100.000,00
1.485.000,00 495.000,00 495.000,00
785-000,00 L 595.000,00 595.000,00
1.785-000,00 595.000,00 595-000,00
5.094.452,59 764.817,53 L 1.764.817,53
42 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
O~SSCRET DO~ UN!GA 001
TURA AQUICUL E PSittitTURA A VENDO.DeSENVOl~
JIM>Ma! DI UNIDNlE
UNIDADE - UN
PSICULTURA DE TANQUE DE CONSTRUÇÃO DE OBPAS 1136
UNIDADE - UN OBRAS
AQUICULTURA DESENV MANUT 2140
UNIDADE - UN UNIDADE
AQUICULTURA VOLTADO PRESERVAÇÃO MANUT 2141
UNIDADE - UN IDADE.Ui
-------------!
AFlNS E PREMIAÇÕES ,FESTIVAIS ,SIMPÓSIOS ,SOCIAIS TOS;-Ei\'E 21:,9 1
UNIDADE - UN JDADE;Ur i
AQUICULTURA DE IMPLANTAÇÃO DE MA,PROGRJ 2193· -- -!
UNIDADE - UN IMPLANT DE PROGRAMA OE NUTENÇÃO!\l•·
ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI DA DETAUIAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
DIO.T
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FlNANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FlNANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA.r DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA !'DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA ETA.r DE TOTAL
2025
50.000,00 50.000,00
50.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00
207.600,00 147.600,00
147.600,00
50.000,00 10.000,00
10.000,00
120.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00 5.000,00
5.000,00
647.600,00 432.600,00
647.600,00 432.600,00
DA PRECEITOS DOS E) CICLOVIAS E PASSEIOS (MOTORIZADO NÃO TRANSPORTE DO ,COLmvo TRANSPORTE DO DESENVOLVIMENTO o VISEM QUE PROJETOS IMPLEMENTAR :OBJETIVO
OPERACIONAL DESENVOLVIMENTO O ESTIMULAR E PLANEJAMENTO O APOIAR E UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
PROJETO
UNIDADE - UN IMOVEL
LDO_RDetalhamento--A
FINANCEIRA META
FÍSICA META
0,00
0,00
0,00
2024 de lho Ju de 8 ,feira-Segunda
TOTAL D1l1'
150.000,00 50.000,00
600.000,00 200.000,00
562.800,00 207.600,00
110.000,00 50.000,00
260.000,00 120.000,00
45.000,00 20.000,00
1.727.800,00 647.600,00
oo,soo1.n1. 647.600,00
727.800,00L
TOTAL
0,00 0,00
43 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
PNE .ADEQ/C AQUICULTURA VOLTADOS .INST .CONST 1095
UNIDADE - UN OBRAS
PERMANENTES MATERIAIS E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO 1238
UNIDADE - UN AMENTO EQUJr
-----
SERVIÇOS E TRANSPORTE ATIVIDADES MANUT 2142
UNIDADE - UN UNIDADE
UNIDADE - UN UNIDADE J EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS VEÍCULOS MANUTENÇÃO 2143 j
------ ------
PÚBLJCA ILUMINAÇÃO DE SERVIÇOS E AMUTENÇAO 44 21 i
UNIDADE - UN DE.~UNflJ i
FETHAB VIAS E ESTRADAS JSERV-COl HSMÂNUT-2 f
UNIDADE - UN UNIDADE•
RODOVIAS DE MANUT 2146
UNIDADE - UN urJIDADE~
; 221.7. ! CIDE RECURSOS COM CUSTEADAS AÇÕES DE ÇÃO~;UTE N.>l.M .---
UNIDADE - UN ") ..! .:.JC!\:NUTE\L\!l!
----!
e;h::: ;i FETHAB DO GERAL EMÇÃO"."'ANU"l
UNIDADE - UN UTENÇÀO 1A1·r t
BURACO TAPA - HISTÓRIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS GRAMA~PR·2434
UNIDADE - UN MANUTENÇAO
----·1---
~ ~--,!
., '"\"~. ·-~ -
ENTÁRIAS»ORÇ DIRETRIZES DE LEI DA HAMENTO..DETAl
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSrA
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR NANCEJRA1F ETA !'DE TOTAL
0,00 0,00
0,00
150.000,00 150.000,00
150.000,00
3.872.000,00 3.872.000,00
3.872.000,00
3.200.000,00 3.200.000,00
3.200.000,00
14.000.000,00 14.000.000,00
14.000.000,00
1.750.000,00 1.750.000,00
OO,OOO.SO.7l
3.500.000,00 3.500.000,00
3.500.000,00
133.925,00 133.925,00
133.925,00
150.000,00 150.000,00
150.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00
29.755.925,00 755.925,00 29.
29.755.925,00
DE DESENVOLVIDOS SÃO PROJETOS OS .MUNIOPJO DO TODOS DE VIDA DE QUALJDADE DA MELHORIA NA RESULTEM QUE OBRAS FISCALJZAR E EXECUTAR ,PROJETOS ELABORAR :OBJETIVO
FOCO COMO SEMPRE TENHAM ,IMPACTO MENOR OU MAIOR DE OBRAS AS QUE PARA CRITERIOSA FORMA
EFIC ATENDIMENTO O
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
1169
OBRAS
INFRAESTRUTURA DE SECRETARIA DA RESTAURAÇÃO E OBRAS
UNIDADE - UN
LDO_RDetalhamento.A
FINANCEIRA META PROJETO
FÍSICA META
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00
450.000,00 150.000,00
11.616.000,00 3.872.000,00
9.600.000,00 3.200.000,00
42.000.000,00 14.000.000,00
5.250.000,00 1.750.000,00
10.500.000,00 3.500.000,00
401.775,00 133.925,00
450.000,00 150.000,00
9.000.000,00 3.000.000,00
89.267.775,00 29.755.925,00
89.267.775,00 29.755.925,00
1.500.000,00 500.000,00
44 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
NTÁRIAS:ORÇAtvl DIRETRJZES DE LEI DA ENTO»H..DETAI
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
200.000,00 FINANCEIRA META DMATIVIDADE- RODAGEM DE MUNICIPAL DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DOS MANUTENÇÃO 2351
200.000,00 FÍSICA META UNIDADE - UN MANUTENÇÃO
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
600.000,00 200.000,00 200.000,00
l---__ _____ -------+--------+--------+--------4, ------------------------------------- ·· -~~-
700.000,00 700.000,00 PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA'.r DE TOTAL
DA PRECEITOS DOS E) CICLOVIAS E PASSEIOS (MOTORIZADO NÃO TRANSPORTE DO ,COLETIVO TRANSPORTE DO DESENVOLVIMENTO O VISEM QUE PROJETOS IMPLEMENTAR :JETIVO03
OPERACIONAL DESENVOLVIMENTO O ESTIMULAR E PLANEJAMENTO O APOIAR E UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
097l
OBKAS&
PREST SERVIÇOS DOS
UNIDADE - UN
PNE .ADEQ/C URBANO TRÁFEGO E VIÁRIA ENG E SINALIZAÇÃO/CONTROLE
UNIDADE - UN
O,Till
0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
0,00 FINANCEIRA META PROJETO
0,00 FÍSICA META
0,00
0,00
.lOTAI JZI11'
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRA META PROJETO PERMANENTE MAT E PA!j'EQ QUIS11 OS: i l---------+-------1-----------t---------------------------------------------+--------~- ~~--'?"""
r BURACO TAPA - HISTÓRIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS RAMA OG~P 8 í i ! I---- --l----+--------+--------+-------- ----------------- --------E~D_A_ID_N_u_-_uN _____ o_~_ç_N E._UT AN~:~~~~~A..i~1 .:.- 0,00 FÍSICA META -~
UNIDADE - UN NUTCNçfaC\.::r 1
RURAL E URBANA SINALIZAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUT 2258 1
UNIDADE - UN lJNIDADE~
' _ ___ ____,
PROJETO
ATIVIDADE
FINANCEIRA META
FÍSICA META
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA ETA'.r DE TOTAL
UNIDADE POR FINANCEIRA ETA'.r DE TOTAL
.BLICO PÚ MINISTÉRIO AO INFORMAÇÕES PRESTAR; PÚBLICO NTERESSE I DE AÇÕES ,MUNICIPIO DO JURÍDICAS CAS POLITI PROMOVER :OBJETIVO
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
PROCURADORIA PERMANENTE MAT EQUIP 1098
UNIDADE - UN MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO
LDO_ RDetalhamento<\o.-
RA FINANCEI META PROJETO
CA FÍSI META
550.000,00
550.000,00
500.000,00
500.000,00
150.000,00
150.000,00
550.000,00
500.000,00
1.050.000,00
150.000,00
550.000,00
500.000,00
150.000,00
1.650.000,00
1.500.000,00
450.000,00
45 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
PROCURADORIA D!ATIV DESENV MANUT 2147
DADE!UN- UN UNIDADE
PRECATÓRIOS E JUDICIAIS DEMANDAS PAGAM 2148
DADE!UN - UN CONTRO URBANO FRÁFEGO E VIARIA .EllG
PROCON .DESENV E MANUTENÇÃO 2187
UNIDADE - UN DADE!UN
D.A.P .DESENV' .f O.Çíl!MMIUTFll 21133
UNIDADE - UN .Dl ifülA
ENTÁRIAS-At<;OR DIRETRlZES DE LEI DA DETAIJiAMENTO
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRlZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META DADE!ATIV
FÍSICA META
FJNANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
7.647.500,00 2.642.500,00 2.642.500,00 2.362.500,00
2.362.500,00
8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
4.000.000,00
825.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00
275.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
;-~~~~~~-+-~~~~~~+-~~~~~~--ir--~~~~~~-;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----~~- - ~0,00
PROGRAMA POR FINANCElRA META DE TOTAL i
JMtooR!NS)Cl DO DIREUO 00 MUNICTPAL o>Nt!Fl 002 ~ ~ ' UNIDADE POR NANCEIRA1F META DE TOTAL!
MÚMCÍPIO DO .eiilW~PROCURADO 0126 ~ ~ ,;;
.PÚBLICO MINISTÉRIO AO INFORMAÇÕES PRESTAR; PÚBLICO INTERESSE DE AÇÕES ,MUNICIPIO DO JURÍDICAS POLJTICAS PROMOVER :OBJETIVO
Barragacense População :ALVO ICO m1! P
O'Tll
ATIVIDADE CONSUMIDOR DO DIREITO DO MUNICIPAL FUNDO DO lANJTENÇÁO,., 0!&2
UNIDADE - UN
.PÚBLICO INTERESSE DE SERVIÇOS PRESTAM QUE EMPRESAS FISCALIZAR E REGULAR :OBJETIVO
Barragacense População :ALVO PÚBLICO
AGER PERMANENTE MAT E EQUIPAMENTO 1099
ATIVIDADE AGER DA ATIVIDADES MANUT 2149
LDO_ARDetalhamento
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCElRA META DE TOTAL
UNIDADE POR NANCEIRA1F META DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCElRA META DE TOTAL
FÍSICA META
FlNANCEIRA META
FÍSICA META
6.787.500,00
:2025
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
7.087.500,00
1,00
2.893.000,00
11,00
16-922.500,00 5.067.500,00 5.067.500,00
5.067.500,00
TOTAL sp: 2026
.·
900.000,00 300.000,00 300.000,00
900.000,00 300.000,00 300.000,00
900.000,00 300.000,00 300.000,00
17.822.500,00 5.367.500,00 5.367.500,00
300.000,00 100.000,00 100.000,00
8.693.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00
46 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
PASEP COM ENCARGOS 2150
SELETIVO PROC/PÚBUCO CONCURSO DE UZAÇÃO\,E.. ;195!.
SEDE DE CONSTRUÇÃO E IMÓVEL DE AQUISIÇÃO 96 21
VERDE CAMPO-AGER TlVIDADES\/ DE MANUTENÇÃO 7q 71
PRIMAVERA-AGER DE ATIVIDADES DAS O~.NUTENç /M H9 ~!--- -----
INTERNA DÍVIDA DE AMORTIZAÇÃO 19'21 --- !----w-~
LABORATÓRIO DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ,AMPLIAÇÃO 2200
--
AGER EQUIPAMENTOS DE<) .QlJJSiQ\ . JJ:~2
CLARO RIO DO JOSE SÃO - AGER DA ATIVIDADES DE MANUWIJÇÂO~ G.::______ __ ,
UNIDADE - UN U C:\ffér ,·~
CONTINGÊNCIA DE RESERVA :OBJETIVO
LDO_RDetalhamento
ORÇAMENTÁRIAS DJRETRIZES DE LEI DA HAMENTO..DETAl
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DJRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
METAFÍSICA
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
FINANCEIRA META ATIVIDADE
FÍSICA META
PROGRAMA POR FJNANCEIRA META DE TOTAL
FINANCEIRA META
FÍSICA META
PROGRAMA POR FINANCEIRA META DE TOTAL
UNIDADE POR FJNANCEIRA META DE TOTAL
ÓRGÃO POR FINANCEIRA META DE TOTAL
FINANCEIRA META DE TOTAL
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
306.000,00 300.000,00 3.000,00 3.000,00
12,00
4.500,00 1.500,00 00,00S.l 1.500,00
34,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
194.500,00 65.000,00 65.000,00 64.500,00
16,00
193.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00
16,00
1.500,00 500,00 500,00 500,00
10,00
152.000,00 51.000,00 51.000,00 50.000,00
12,00
718.500,00 240.000,00 240.000,00 238.500,00
10,00
194.500,00 65.000,00 65.000,00 64.500,00
7,00
758.000,00 10. 787.500,00 3. 3.490.500,00 3.480.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00
OO,OOO.o6 20.000,00 20.000,00 20.000,00
10.818.000,00 3.807.500,00 3.510.500,00 3.500.000,00
10.818.000,00 3.807.500,00 3.510.500,00 3.500.000,00
1.273.756.544,49 426.383.085,70 426.086.085,70 421.287.373,09
47 :Página
) :Telefone.\
~
PREFEITURA i
GARÇAS DO~ R~B
Planejamento de Municipal Secretaria
XII NEXO
br.gov.rnt.barradogarcas@seplan :mail-E 1:0) 7t20Ramal (3402-2000
-907o78.60 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - 515 nº ,carajâs Rua :reço
GROSSO MATO DE ESTAOO
AS.GARC DO BARRA DE JNlCIPAL«r PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E~ PROG DOS ASSIFICAÇÃO..a
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
PROJETO - LEGISLATIVAS - PNE .ADEQ/C INSTALACOES E OBRAS 1001
PROJETO CAMARA PERM MAT E EQUIPAMENTOS AQUISICAO 1002
ATNIDADE LEGISLATIVO DO TRABALHOS DOS MANUTENCAO 2001
ATMDADE CONTRIBUICOES 2002
ATNIDADE INTERNO CONTROLE DESENV MANUTENCAO 2003
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO FUNDIÁRIA REGULARIZAÇÃO 1053
PROJETO URBANA FUNDIÁRIA REGULARIZAÇÃO IMÓVEIS DE AQUISIÇÃO 1185
ATNIDADE 2187
ATMDADE FUNDIÁRIA REGULARIZAÇÃO -HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS .PROG 2275
ATMDADE MUNICIPAL LEGISLATIVO DO IMPOsmvAS EMENDAS A PROPOSTA DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO 2402
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
PROJETO PERMANENTES MATERIAIS E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO 1003
PROJETO PREFITTO DO GABINETE DO PREDIO DO READEQUAÇÃO E REFORMA DE OBRA 1225
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_l'ARProgram
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
280.000,00 280.000,00 277.294,23
582.000,00 582.000,00 581.880,30
12.900.000,00 12.900.000,00 12.839.077,22
118.000,00 118.000,00 117.439,74
81.000,00 81.000,00 80.595,90
961.000,00 .u .961.000,00U .1196.287,39U
000,00 961. 13. 13.961.000,00 13.1196.287,39
961.000,00 13. 13.961.000,00 .1196.287,39U
500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
5.437.000,00 .437.000,00S .937.000,00S
000,00 .437.S .437.000,00S .937.000,00S
25.000,00 25.000,00 25.000,00
100.000,00 100.000,00 600.000,00
:Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL«f PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSlfICAÇÃO.a
2025 -ENTÁRJAS»'ORÇ~ D DE LEI - PROPOSTA
ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO 2004
ATIVIDADE MILITARES POLICIAIS ATIVIDADES INDENIZATÓRIA VERBA 2158
ATIVIDADE AD.P .DESENV E MANUTENÇÃO 2183
ATIVIDADE PREFEITO DO GABINETE E RECEPÇÃO DA REVITALIZAÇÃO 2391
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO MUNICIPAL ARQUIVO DO CONSTRUÇÃO 1182
PROJETO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA ONAL!ORGANIZAC REESTRUTURAÇÃO 1183
PROJETO MUNICIPAL ELETRÔNICO PONTO REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 1184
ATIVIDADE CONTROLE E FINANCEIRA .ADM .ORÇAMENT .EXEC DE INTEGRADO.SIST DE .MANUT 2206
ATIVIDADE MUNICIPAL ARQUIVO DO MANUTENÇÃO 2372
ATIVIDADE PUBLICO PATRIMÔNIO DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2375
PROJETO FINANÇAS PERM MAT EQUIP AQUIS 1006
PROJETO FINANÇAS DE SECRETARIA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA 1192
ATIVIDADE FINANÇAS ATIV MANUTENÇÃO 2006
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
500,00 211. 3. 3.211.500,00 3.211.500,00
30.500,00 30.500,00 30.500,00
262.000,00 262.000,00 261.500,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
000,00 3.639. 3.639.000,00 4.138.500,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
00 000. 200. 1. 1.200.000,00 1.200.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
700.000,00 700.000,00 700.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00
7.181.479,21 7.181.479,21 7.281.479,21
2 : Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E S.PROGRAMA DOS CAÇÁO:gfJ.QAS
2025 - ~NT ~DJRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
PROJETO INTERNO CONTROLE PERMANENTE MATERIAL E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO 1004
ATIVIDADE INTERNA CONTROLADORIA ATMDADES DAS MANUTENÇÃO 2005
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
PROJETO PROCURADORIA PERMANENTE MAT EQUIP 1098
ATIVIDADE PROCURADORIA ATMD DESENV MANUT 2147
ATMDADE PRECATÓRIOS E JUDICIAJS DEMANDAS PAGAM 2148
ATIVIDADE PROCON .DESENV E MANUTENÇÃO 2182
AGER DA ATMDADES MANUT 2149
ATMDADE PASEP COM ENCARGOS 2150
ATMDADE SELETIVO PROC/PÚBLICO CONCURSO DE REALIZAÇÃO 2195
ATIVIDADE SEDE DE CONSTRUÇÃO E IMÓVEL DE AQUISIÇÃO 2196
ATMDADE VERDE CAMPO-AGER ATMDADES DE MANUTENÇÃO 2197
ATIVIDADE PRIMAVERA-AGER DE ATIVIDADES DAS MANUTENÇÃO 2198
ATIVIDADE INTERNA DIVIDA DE AMORTIZAÇÃO 2199
ATIVIDADE LABORATÓRIO DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ,AMPLIAÇÃO 2200
ATIVIDADE AGER EQUIPAMENTOS DE AQUISIÇÃO 2201
ATIVIDADE CLARO RIO DO JOSE SÃO - AGER DA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 2260
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_t<ARProgram
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
9.881.479,21
0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00
2.642.500,00 2.642.500,00 2.362.500,00
2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
275.000,00 275.000,00 275.000,00
300.000,00 3.000,00 3.000,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00
65.000,00 65.000,00 64.500,00
64.500,00 64.500,00 64.500,00
500,00 500,00 500,00
51.000,00 51.000,00 50.000,00
240.000,00 240.000,00 238.500,00
65.000,00 65.000,00 64.500,00
3 : Página
2006
2009
2184
2165
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL4.f PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROORAMAS 005 ASSIFICAÇÃO..a
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUllFUNÇÃO" °TOTAL
PROJETO PERMANENTE MAT EQUIP AQUIS
ATIVIDADE ADMIN SEC ATIVIDADES DESENV MANUTENÇÃO
ATIVIDADE) BRUTA REC % 1 (PASEP COM ENCARGOS
ATIVIDADE PÚBLICO CONCURSO DE REALIZAÇÃO
ATIVIDADE PERMANENTE EDUCAÇÃO DE NÚCLEO
:PROGRAMA DO TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO" °TOTAL
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 6 ,feira-Segunda
787.500,00 3. 3.4911.500,00 3.480.000,00
8.855.000,00 8.558.000,00 10.267.500,00
105.000,00 105.000,00 105.000,00
2.646.000,00 2.646.000,00 2.148.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
6.323.000,00 .823.000,00S
300.000,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00 300.000,00
4 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS 00 BARRA DE JNICJPAL4.'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E S.PROGRAMA DOS ASSIFICAÇÃO..a
2025 -ORÇAflENTÁRIAS DlRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
ATIVIDADE MIUTAR .SERV JUNTA .ATIV MANUTENÇÃO 2012
:PROGRAMA DO TOTAL
:JBFUNÇÃO\S DA TOTAL
:PROGRAMA 00 TOTAL
PROJETO SOCIAL AÇÃO PERMANENTE MAT EQUIP 1054
ATIVIDADE SOCIAL AÇÃO SEC DESENV E MANUT 2108
:PROGRAMA DO TOTAL
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.390.393,00 1.390.393,00 1.390.393,00
393,00L39L 393,00L39L 393,00L39L
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL4.'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E S.PROGRAMA DOS ASSIFICAÇÃO.a
2025 - NTÁRIAS:ORÇAM DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
PROJETO PNE .qADEQ LARES CASA ILPPI IDOSO PERM LONGA INST ABRIGO CONST 1100
ATIVIDADE IDOSO AO ALTA .ASSIST MANUTENÇÃO 2212
ATIVIDADE IDOSO .ASSIST ALTA .PROG VIABILIDADE 2215
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO IDOSO AO VOLTADAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO /P EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO 1199
ATMDADE IDOSO DO MUNICTPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO 2120
ATIVIDADE IDOSO AO VOLTADAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 2266
:PROGRAMA DO TOTAL
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 6 ,feira-Segunda
500,00 500,00 500,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00
3.500,00 3.500,00 3.500,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00
165.000,00 165.000,00 165.000,00
230.000,00 230.000,00 230.000,00
6 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E~ PROG DOS ASSIFICAÇÃO.Q
2025 -S.ORÇAMENTÁRIA DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇA .ASSIST BÁSICA .PROG VIABILIDADE 2216
ATIVIDADE TUTELAR CONSELHO DESENV MANUT 2112
ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇAS A MÉDIA DE .ASSIST MANUTENÇÃO 2209
ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇA .ASSIST MÉDIA .PROG VIABILIDADE 2217
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO PNE .ADEQ/C ADOLESCENTE CRIANÇA ABRIGO REF E CONSTRUÇÃO 1059
ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇA A ALTA .ASSIST MANUTENÇÃO 2210
ATIVIDADE ADOLESCENTE E CRIANÇA .ASSIST ALTA .PROG VIABILIDADE 2218
ATMDADE COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA DE SOQOASSISTÊNCIAIS AÇÕES 2360
ATMDADE TEMPORÁRIO ACOLHIMENTO DE SOCTOASSISTÊNCIAIS AÇÕES 2361
ATMDADE INDIVIDUAL PROTEÇÃO .EQUIP -19COVID ENFRENTAMENTO DE AÇÕES 2362
:PROGRAMA DO TOTAL
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
497.100,00
1.000,00
115.000,00
613.100,00
1.000,00
869.000,00
208.620,91
3.000,00
1.000,00
3.000,00
10.000,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
497.100,00 00,00 497.1
1.000,00 1.000,00
115.000,00 115.000,00
613.100,00 613.100,00
1.000,00 1.000,00
869.000,00 869.000,00
208.620,91 208.620,91
3.000,00 3.000,00
1.000,00 1.000,00
3.000,00 3.000,00
10.000,00 10.000,00
7 : Página
•
.. <YJ'J.Y".::á..
.
- "
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E~ PROG DOS ASSIFICAÇÃO..a
2025 -ORÇNIENTÁRIAS DlRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
PROJETO SOCIAL AÇÃO EQUIP AQUIS 1055
PROJETO SOCIAL .ASSIST -PNE .ADEQ/C CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS 1056
PROJETO POPULARES CASAS PROJETOS 1062
PROJETO PERMANENTE MATERIAL E EQUIP AQ 1107
PROJETO SOCIAL ASSISTÊNCIA DA REFERENCIA DE CENTRO DO REFORMA DE OBRAS 1194
ATIVIDADE COMUNITÁRIA ASSIST PROGRAMAS MANUT 2115
ATMDADE EVENTUAIS BENEFÍOOS 2175
ATIVIDADE FEAS EVENTUAIS BENEFÍOOS 2179
ATIVIDADE COMUNITARIA .ASSIST BÁSICA .PROG VIABILIDADE 2219
ATIVIDADE CONVÊNIOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 2263
ATIVIDADE EVENTUAIS BENEFÍCIOS -HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 2276
ATIVIDADE BASICA PROTEÇÃO - FEAS -SOCIAL ASSISTÊNCIA DA COFINANOADAS .ATIV DE AÇÕES DE .MANUT 2363
ATIVIDADE COMUNITARIA .ASSIST ALTA .PROG VIABILIDADE 2221
ATIVIDADE COMPLEXIDADE ALTA .ESP PROTEÇÃO - FEAS -SOCIAL ASSISTÊNCIA DA COFINANOADAS .ATIV DE AÇÕES DE .MANUT 2365
ATMDADE INSTITUCIONAL ACOLHIMENTO A MANUTENÇÃO 2366
ATMDADE PASSAGEM DE CASA DA A ALTA .ASSIST MANUTENÇÃO 2435
:PROGRAMA DO TOTAL
LOO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
10.000,00 10.000,00 10.000,00
500,00 500,00 00,00S
20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00
597.500,00 597.500,00 OO,SOO597.
10.000,00 10.000,00 10.000,00
378.000,00 378.000,00 378.000,00
143.000,00 143.000,00 143.000,00
0,00 0,00 0,00
50.000,00 0.000,00S 50.000,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00
201.000,00 201.000,00 201.000,00
150.500,00 0.500,00lS 150.500,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
488.000,00 488.000,00 488.000,00
841.000,00 841.000,00 841.000,00
8 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL«r PREFEITlJRA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E~ PROG DOS ASSJFICAÇÃO.a
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
ATMDADE SOCIAL ASSISTÊNCIA DE MUNICIPAL CONSELHO MANUTENÇÃO 2178
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO M TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO BARRAPREV EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO 1009
ATMDADE BARRAPREV DO MANUTENÇÃO 2010
ATIVIDADE BARRAPREVI .ATIV .DESENV E .MANUT 2011
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO Dill TOTAL
PROJETO PNE .OADEQ SUS GESTÃO AMPL CONSTE 1034
ATMDADE SAÚDE ATMDADE MANUT 2049
ATIVIDADE REGULARIZAÇÃO DE CENTRAL ATIV DESENV MANUT 2050
ATIVIDADE SAÚDE DE MUNICIPAL CONS DO .MANUT 2051
ATMDADE SUS DO GESTÁO AÇÕES IMPLANTAÇÃO QUALIFICAÇÃO 2072
ATIVIDADE CAF-FARMACÊUTICO ABASTECIMENTO DE CENTRAL DA MANUTENÇÃO 2188
SALARIAL PISO DO PAGAMENTO> f)JWM'm!MUNJCÍP AOS E FEDERAL DISTRITO AO ,ESTADOS AOS COMPLEMENTAR FINANCEIRA NCIA~ASSJST DA OPERACIONALIZAÇÃO 2437
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO Dill TOTAL
LOO_Subfuncao_Funcao_Acao_t<ARProgram
1.000,00
000,00L
3.406.000,00
8.192313,91
200.000,00
30.431.100,00
3.870.000,00
34.501.100,00
34.501.100,00
1.000,00
8.316.739,63
938,63 2.114.
15.000,00
13.000,00
805.546,45
~SIO5PROFl OS
71 8.224,í'7 13.
,71ZM&13.76
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
1.000,00 1.000,00
000,00L 000,00L
000,00 3.406. 3.406.000,00
91 8.192.313, 91 8.192313,
200.000,00 200.000,00
31.000.000,00 31.000.000,00
3.800.000,00 3.800.000,00
000,00 35.000. 00 35.000.000,
35.000.000,00 35.000.000,00
1.000,00
739,63 8.316. 8.316.739,63
2.114.938,63 2.114.938,63
15.000,00 15.000,00
13.000,00 13.000,00
805.546,45 805.546,45
2.500.000,00 .000,00Glll.!ENFERMl
768.22.4,71 13. 768.22.4,71 13.
71 224, 768. 13. 4,71ll&76 13.
9
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
. SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSlfICAÇÃO.a
2025 - ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
2.930,00 2.930,00 2.930,00 PROJETO PERMANENTE MAT E EQUIPAM AQUIS 1035
1.000,00 1.000,00 1.000,00 PROJETO PNE .GADEQ BÁSICA ATENÇÃO AMPL CONST 1036
40.000,00 40.000,00 40.000,00 PROJETO BÁSICA ATENC PERM MAT E EQUIP AQUIS 1042
535.000,00 535.000,00 535.000,00 PROJETO PNE .GADEQ BÁSICA ATEN AMPLI E CONSTRUÇÃO 1043
1.000,00 1.000,00 1.000,00 PROJETO BÁSICA ATENÇÃO PERM MAT EQUIP .AQUIS 1101
4.319.307,89 4.319.307,89 4.319.307,89 ATIVIDADE PSF COM ENCARGOS E MANUT 2052
667.230,00 667.230,00 667.230,00 ATIVIDADE BUCAL SAÚDE PROGRAMA ENC MANTU 2053
1.113.998,89 1.113.998,89 1.113.998,89 ATIVIDADE SAÚDE DE COMUNITÁRIOS AGENTES PROGRAMA - PACS ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2055
8.305.287,25 8.305.287,25 8.305.287,25 ATIVIDADE S'PSF COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2073
898.132,21 898.132,21 898.132,21 ATIVIDADE BUCAL SAÚDE PROGRAMA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2074
796.580,54 3. 796.580,54 3. 3.796.580,54 ATIVIDADE SAÚDE DE COMUNITÁRIOS AGENTES PROGRAMA - PACS ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2076
1.933.500,00 1.933.500,00 1.933.500,00 ATIVIDADE S'PSF COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2092
350.500,00 350.500,00 350.500,00 ATIVIDADE BUCAL SAÚDE PROGRAMA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2093
1.000,00 1.000,00 1.000,00 ATIVIDADE PÚBLICA SAÚDE DE RISCOS A ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE .MANUT 2189
1.087.000,00 1.087.000,00 1.087.000,00 ATIVIDADE MUNICIPAL LEGISLATIVO DO IMPOSITIVAS EMENDAS A PROPOSTA DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO 2280
4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 ATIVIDADE PARLAMENTAR EMENDAS DE ORIUNDOS UNIÃO DA CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2401
500.000,00 500.000,00 500.000,00 ATIVIDADE PARLAMENTAR EMENDAS DE ORIUNDOS ESTADO DO CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2436
1.000,00 1.000,00 1.000,00 ATIVIDADE PÚBLICA SAÚDE DE RISCOS A ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE .MANUT 2190
10.000,00 10.000,00 10.000,00 ATIVIDADE -19COVID -PÚBLICA SAÚDE DE RISCOS A ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE .MANUT 2331
10.000,00 10.000,00 ATIVIDADE ESTADUAL-PÚBLICA SAÚDE DE RISCOS A ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE .MANUT 2382
21.000,00 :PROGRAMA DO TOTAL
1037
1038
1044
1045
1102
1103
1129
1193
1195
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2067
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS 00 BARRA DE JNICIPAL4.'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, °N ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E S.PROGRAMA DOS ASSIFICAÇÃO.Q
2025 - ~ORÇAMENT DJRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
PROJETO COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA PERMAN MAT E EQUIPAMENTOS
PROJETO PNE .ADEQ/C ALTA E MÉDIA AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO
PROJETO ALTA E MÉDIA PERM MAT EQUIPE
PROJETO PNE .ADEQ/C ALTA E MÉDIA AMPL CONSTRUÇÃO
PROJETO COMPLEXIDADE ALTA MÉDIA PERM MAT EQUIP AQUIS
PROJETO PNE .ADEQ/C COMPLEXIDADE ALTA MÉDIA UNI AMP CONST
PROJETO CASA EM MELHOR -HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA
PROJETO MUNICIPAL HOSPITAL DO AMPLIAÇÃO E REFORMA
PROJETO COUTINHO CUNHA DA ARNULF .DR MUNIOPAL LABORATORIO DO REFORMA
ATMDADE COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA DA AÇÕES DAS ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE REABILITAÇÃO DE DESCENTRALIZADA UNIDADE - UDR ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE SAÚDE DE INTERMUNICIPAL CONSÓRCIO DO MANUTENÇÃO
ATIVIDADE HOSPITAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE HORAS 24 ATENDIMENTO PRONTO DE UNIDADE - UPA ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE MUNICIPAL LABORATÓRIO DO MANUTENÇÃO
ATIVIDADE CAPS ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE CASA EM MELHOR ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATMDADE TRANSFUSIONAL COLETA DE UNIDADE - UCT ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATMDADE POLICÚNICA ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE SAE - CTA ENCARGOS E MANUTENÇAO
ATIVIDADE COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA DA AÇÕES DAS ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE REABILITAÇÃO DE DESCENTRALIZADA UNIDADE - UDR ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE HOSPITAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE HORAS 24 ATENDIMENTO PRONTO DE UNIDADE - UPA ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE MUNICIPAL LABORATÓRIO DO MANUTENÇÃO
ATIVIDADE CAPS ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE CASA EM MELHOR ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE TRANSFUSIONAL COLETA DE UNIDADE - UCT ENCARGOS E MANUTENÇÃO
ATIVIDADE POLICÚNICA ENCARGOS E MANUTENÇÃO
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARProgramil
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
37.745,10 37.745,10 37.745,10
40.184,85 40.184,85 40.184,85
25.000,00 25.000,00 25.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
478.999,90 478.999,90 478.999,90
1.000,00 1.000,00 1.000,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00 ºº·º 0,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00
299.350,00 299.350,00 299.350,00
1.073.214,92 1.073.214,92 1.073.214,92
13.832.048,77 13.832.048,77 13.832.048,77
4.716.532,94 94 716.532, 4. 4.716.532,94
355.751,46 5.751,46S3 355.751,46
12 1.422.850, 1.422.850,12 12 1.422.850,
1.213.097,70 1.213.097,70 1.213.097,70
927.333,86 927.333,86 927.333,86
3.019.279,65 3.019.279,65
563.507,28 563.507,28
10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.304.601,42 2.304.601,42 2.304.601,42
749,60 6.398. 6.398.749,60 749,60 6.398.
4.228.669,63 4.228.669,63 4.228.669,63
66.118,01 66.118,01 66.118,01
478.991,57 478.991,57 478.991,57
1.216.553,25 1.216.553,25 1.216.553,25
59.000,00 59.000,00 59.000,00
59.000,00 59.000,00 59.000,00
11 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITlJRA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ClASSIFICAÇÃO
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DJRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
ATMDADE MÉDICAS ESPECIALIDADES DE CENTRO ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2086
ATIVIDADE SAE - CTA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2087
ATIVIDADE REABILITAÇÃO DE DESCENTRALIZADA UNIDADE - UDR ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2094
ATMDADE SAÚDE DE INTERMUNICIPAL CONSÓRCIO DO MANUTENÇÃO 2095
ATIVIDADE HOSPITAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2096
ATIVIDADE HORAS 24 ATENDIMENTO PRONTO DE UNIDADE - UPA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2097
ATMDADE NEFROLOGIA ENCARGOS MANUT 2153
ATIVIDADE TRANSFUSIONAL COLETA UNID UCT ENC MANUT 2154
ATIVIDADE CAPS DO ENCARGOS MANUT 2155
ATIVIDADE MUNICIPAL LEGISLATIVO DO IMPOSmVAS EMENDAS A PROPOSTA DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO 2280
ATIVIDADE PARLAMENTAR EMENDAS DE ORIUNDOS ESTADO DO CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2398
ATIVIDADE PARLAMENTAR EMENDAS DE ORIUNDOS UNIÃO DA CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2399
ATIVIDADE BANCADA DE EMENDAS DE ORIUNDOS UNIÃO DA CUSTEIO DE FINANCEIRO INCREMENTO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES 2400
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO 1189
ATIVIDADE BÁSICA FARMÁCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2068
ATIVIDADE ESPECIALIZADA FARMÁCIA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2069
ATIVIDADE BÁSICA FARMÁCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 8B20
ATMDADE BÁSICA FARMÁCIA DA ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2098
ATIVIDADE TODOS PARA BASICA FARMACIA -HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 2274
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO" °TOTAL
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
540.264,37 540.264,37 540.264,37
234.052,15 234.052,15 234.052,15
17.650,00 17.650,00 17.650,00
589.554,12 589.554,12 589.554,12
13.611.000,00 13.611.000,00 13.611.000,00
3.198.467,65 3.198.467,65 3.198.467,65
000,00 550. .s 5.550.000,00 5.500.000,00
55.328,33 55.328,33 55.328,33
48.000,00 48.000,00 48.000,00
4.876.000,00 4.876.000,00 2.313.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00
000,00 4.300. 4.300.000,00 4.300.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00
398,51 79.640. 79.640.398,51 77.027.398,.51
0,00
18 1.682.428, 1.682.428,18 18 1.682.428,
367.753,55 367.753,55 367.753,55
350.000,00 350.000,00 350.000,00
175.000,00 175.000,00 175.000,00
144.929,80 144.929,80 144.929,80
721.111,53 2. 2.721.111,53 ,53Ul 721. 2.
721.111,53 2. 721.111,53 2. ,53Ul2.721.
12 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL«t PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E~ PROG 005 ICAÇÃO.ASSIF.a
2025 -ORÇAflENTÁRIAS DIRETRlZES DE LEI - PROPOSTA
PROJETO SANITÁRIA VIG PERM MAT E EQUIPA AQUISIÇÃO 1040
PROJETO SANITARIA VIGILÂNCIA PARA PERMANENTE EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO 1198
ATMDADE SANITÁRIA VIGILÂNCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2070
ATIVIDADE SANITÁRIA VIGILÂNCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2090
ATIVIDADE SANITARIA VIGILANCIA A COM AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE AÇÕES 2381
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
PROJETO ANBIENTAL VIG PERM MAT E EQUIP AQUIS 1041
PROJETO ZOONOSE DE CENTRO DO CONSTRUÇÃO 1190
ATIVIDADE AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2071
ATIVIDADE AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA A COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2091
ATIVIDADE EMDEMIAS A COMBATE DE AGENTES PROGRAMA - PACE ENCARGOS E MANUTENÇÃO 2332
:PROGRAMA DO TOTAL
LOO_Subfuncao_Funcao_Acao_rama9U1ARP
1.000,00
125.000,00
184.114,88
30.037,40
683.500,00
1.023.652,.28
1.023.652,.28
1.000,00
0,00
28.662,00S1.
619.962,60
1.300.000,00
3.449.624,60
3.449.624,60
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
1.000,00 1.000,00
125.000,00 125.000,00
184.114,88 184.114,88
30.037,40 30.037,40
683.500,00 683.500,00
652,28 1.023. 1.023.652,28
28 652,. 1.023. 652,28 1.023.
1.000,00 1.000,00
ºº·º ºº·º
662,00 528. 1. 1.528.662,00
619.962,60 619.962,60
1.300.000,00 1.300.000,00
3.449.624,60 3.449.624,60
624,60 3.449.
13 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSIFICAÇÃO..a
2025 - ~ORÇAMENT DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
PROJETO PNE .ADEQ/C MUNICIPAIS ESCOLAS AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO 1011
PROJETO ESCOLA PARA ÔNIBUS E VEICULOS EQUJP AQUISIÇÃO 1012
PROJETO PNE .ADEQ/C ESCOLAS DE AMPL REF CONST 1017
PROJETO ESCOLA PARA VEICULOS EQUJP AQUJS 1018
PROJETO PNE .ADEQ/C 30% FUNDEB ESCOLAS REFORMA CONSTE 1024
PROJETO 30% MUNC ESCOLA EQUIP AQUIS 1025
PROJETO EDUCAÇÃO SALÁRIO PERMANENTE MAT EQUIPE AQ 1104
PROJETO PERMANENTES MATERIAIS EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO 1139
PROJETO FUNDAMENTAL ENSINO - PNE.ADEQ/C AMPLIAÇÃO/REFORMA /CONSTRUÇÃO 1140
PROJETO FUNDAMENTAL ENSINO- PERMANENTE MATERIAL E .EQUIP DE AQUISIÇÃO 1141
PROJETO FUNDAMENTAL ENSINO - PERMANENTES MATERIAL E .EQUJP DE AQUISIÇÃO 1146
PROJETO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO SALÁRIO PERMANENTE MATERIAIS .EQUIP .AQUIS 1148
PROJETO FUNDAMENTAL ENSIN - ESTADUAL .CONVÊN PNE ADEQ/C AMPLIA/REFOR ./CONSTR 1149
PROJETO FUNDAMENTAL ENSINO 30% FUNDEB - PNE-ADEQ - AMPLIAÇÃO/REFORMA ./CONSTR 1153
PROJETO FUNDAMENTAL ENSINO - 30% FUNDEB - PERMANENTE MATERIAL E .EQUIP.AQUIS 1154
PROJETO TRANSPORTES SEET DO OPERACIONALIZAÇÃO 1234
ATIVIDADE EDUCAÇÃO ATIVIDADE DESENV MANUT 2013
ATIVIDADE CURRICULARES ATJV DESENVOLV 2014
ATIVIDADE EDUCAÇÃO SALÁRIO 2018
ATIVIDADE ESCOlAR MERENDA PRllGAAMA~
ATIVIDADE FEDERAL ESCOLAR TRANS PROG 2021
ATIVIDADE ESTADUAL ESCOLAR TRANSP PROG 2022
ATIVIDADE EDUCAÇÃO CONV E PROG MANUT 2023
ATIVIDADE 30% FUNDEB JUROS E ENCARGOS 2038
ATIVIDADE 30% FUNDEB DO MANUT 2039
ATIVIDADE % 70 FUN DO SERV MANUT 2040
ATIVIDADE GERAL - MDE - ENSINO DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2288
ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO - MOE - ENSINO DA .DESENV MANUTENÇÃO 2291
ATIVIDADE FUNDAMENTAL NO ENSI PDDE/ ESCOLA NA DIRETO DINHEIRO .PROGR .MOE-MANUTENÇÃO 2294
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
122.000,00 122.000,00 122.000,00
75.000,00 75.000,00 75.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
10.900,00 10.900,00 10.900,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
460.000,00 460.000,00 460.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 oo,o
16.900.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00
00 '000 500. 3. 3.500.000,00 3.500.000,00
5.000,00 5.000,00 oo,ooo5.
14 :Página
2295
2296
2302
2303
2315
2316
2392
2395
1013
1014
1015
1016
1019
1020
1028
1029
1030
1106
1142
1143
1144
1152
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS 00 BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E S.PROGRAMA DOS ASSIFICAÇÃO..a
2025 - ~ORÇAMENT DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
ATIVIDADE FUNDAMENTAL .ENS - PNAE - ESCOLAR .ALIMENT NACIONAL .PROG/ MDE MANUTENÇÃO
ATMDADE FUNDAMENTAL ENSINO - ESTADUAL ESCOLAR TRANSPORTE .PROG - ESCOLAR FROTA - MOE .MANUT
ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO - 30% FUNDEB - MDE - ENSINO .DESENV .MANUT
ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO - 70% FUNDEB - MOE - ENSINO .DESENVOLV .MANUT
ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO -EDUCAÇÃO SALARIO PROGRAMA - MDE - ENSINO D .DESENV .MANUT
ATIVIDADE FUNDAMENTAL ENSINO - FEDERAL - PNATE - ESCOLAR FROTA .MANUT
ATMDADE EDUCAÇÃO DE MUNICIPAL CONSELHO DO MANUTENÇÃO
ATMDADE MUNICÍPIO DO ESCOLAR TRANSPORTE DO COMISSÃO MANUTENÇÃO
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
PROJETO PNE .ADEQ/C INFANTIL ED RESTAURAÇÃO .CONST
PROJETO ESCOLAS /P EQUIPAMENTOS .AQUIS
PROJETO PNE .ADEQ/C INFANTIL EDUCAÇÃO RESTAURAÇÃO CONST
PROJETO EDUCAÇÃO PERM MAT E EQUIP DE AQUISIÇÃO
PROJETO PNE .ADEQ/C ESCOLAS AMPLIA E REFORMA CONST
PROJETO ÔNIBUS E VEICULOS EQUIP AQUIS
PROJETO
PROJETO PNE .ADEQ/C 30% FUNDEB ESCOLAS REFORMA CONST
PROJETO 30 FUNDEB EQUIPAMENTOS AQUIS
PROJETO PNE .ADEQ/C 30% FUNDEB ESCOLAS REFORMA .CONST
PROJETO ESCOLAR FUNDEB MUNI ESC AQUIS
PROJETO EDUCAÇÃO SALÁRIO PERM MAT EQUIP AQ
PROJETO ESCOLA-PRÉ - INFANTIL .EDUC - PNE ADEQ/C - .AMPLIA./REFOR./CONSTR
PROJETO CRECHE - INFANTIL EDUCAÇÃO - PNE ADEQ/C - .AMPLIA./REFOR./CONST
PROJETO ESCOLA-PRÉ - INFANTIL ED - PERMANENTES MATERIAIS E .EQUIP AQUISIÇÃO
PROJETO ESCOLA-PRÉ-INFANTIL .ED-EDUCAÇÃO SALÁRIO.-PERMAN .MAT E .EQUIP .AQUIS
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
534.000,00 534.000,00 534.000,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00
6.908.392,68 908.392,68 6. 6.908.392,68
32.870.029,96 32.870.029,96 32.870.029,96
1.116.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
327.,64 llL 65. 327.,64L.11i61 322,64L.11i61
32.2,64UL65. 327.,64L.11i61 322,64L.11i61
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
700.000,00 700.000,00 700.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
75.000,00 75.000,00 75.000,00
15 :Página
•
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda GROSSO MATO DE ESTADO
S.GARCA DO BARRA DE JNICIPAL4'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA - ...
JBRJNÇÃO\S E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS IFICAÇÃO5AS.a
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
10.000,00 10.000,00 10.000,00 PROJETO CRECHES-INFANTIL .ED30%- FUNDEB-PNE-ADEQ/C AMPLIAÇÃO/REFORMA./CONSTR 1157
10.000,00 10.000,00 10.000,00 PROJETO ESCOLA-PRÉ-INFANTIL .ED 30% FUNDES/PERMANENTE MATERIAL E .EQUIP.AQUIS 1158
10.000,00 10.000,00 10.000,00 PROJETO ESCOLA-PRÉ-INFANTIL .ED 30% FUNDES - PNE.ADEQ/C.-AMPLl./REFOR./CONSTR 1159
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE CRECHES INFANTIL ED DESENV .MANUT 2015
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE INFANTIL EDUCAÇÃO DESENV MANUT 2016
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE EDUCAÇÃO SALÁRIO PROG 2024
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE ESCOLA DIRETO DINHIERO PROGRAMA 2025
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE ESCOLAR MERENDA PROG 2026
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE ESTADUAL ESCOLAR TRANSPORTE PROGRAMA 2028
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE EDUCAÇÃO CONV E PROG .MANTU 2029
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE EDUCAÇÃO SALÁRJO PROGRAMA 2030
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE ESCOLA NA DIRETO DINHIERO PROGRAMA 2031
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE ESCOLAR MERENDA PROGRAMA 2032
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE ESTADUAL ESCOLAR TRANSPORTE 2034
0,00 0,00 0,00 ATMDADE INFANTIL .ED - PODE DO ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO 2035
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE 30% FUNDES .MANUT 2041
0,00 0,00 0,00 ATIVIDADE % 70 FUNDES SERVIÇOS .MANUT 2042
0,00 0,00 0,00 ATMDADE 30% FUNDES SERVIDORES .MANUT 2043
0,00 0,00 0,00 ~ ATMDADE 70% FUNDEB DO SERVIDORES MANUT 2044
-
-- 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 ATMDADE ESCOlA-PRÉ - INFANTIL EDUCAÇÃO - MOE - ENSINO DA .DESENV .MANUTENÇ 2293 1- - --- - -- ·iii
1 361.000,00 361.000,00 361.000,00 ATIVIDADE CRECHE - INFANTIL EDUCAÇÃO - PNAE - ESCOLAR ALIMENTAÇÃO DA NAC .PROG - MDE/MANUT 2299
234.000,00 1. 1.234.000,00 1.234.000,00 ATMDADE CRECHES-INFANTIL .EDUC .EDUC SALÁRIO .PROG - MOE .ENS .DESENV .MANUT 2300
55.000,00 55.000,00 55.000,00 ATIVIDADE ESCOLA-PRÉ.-INFAN .ED/PNAE ESCOLAR ALIMENTAÇÃO NACIONAL .PROG-MDE .MANUT 2301
.. 4.478.742,93 4.478.742,93 742,93 4.478. ATMDADE CRECHE - INFANTIL .EO - 30% FUNDES - MOE-ENSINO .DESENV .MANUT 2304
--- 784,40 10.082. 10.082.784,40 784,40 10.082. ATMDADE CRECHE - INFANTIL .ED - 70% FUNOEB - MDE - ENSINO .DESENV .MANUT 2305
- ' 1.707.185,64 707.185,64 1. 1.707.185,64 ATIVIDADE ESCOLA-PRÉ - INFANTIL .ED - 70% FUNDEB-MOE -ENSINO .DESENV .MANUT 2306
7.701.964,39 7.701.964,39 7.701.964,39 ATIVIDADE .ESCOLA-PRÉ - INFANTIL .ED - 30% FUNDEB - MOE - ENSINO .DESENV .MANUT 2307
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ATIVIDADE CRECHES - INFANTIL ED - PERMANENTES MATERIAIS E .EQUIP AQUISIÇÃO 2329
10.000,00 10.000,00 10.000,00 ATIVIDADE FUNDES DO SOCIAL CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CONSELHO DO MANUTENÇÃO 2393
16 :Página LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
GROSSO MATO DE ESTAOO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSJFICAÇÃO..a
2025 -NTÁRIAS:ORÇAM DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
ATMDADE MUNICTPIO DO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO DE CONSELHO DO MANUTENÇÃO 2394
ATIVIDADE INFANTIL EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO NA VAAR DO AÇÕES DE MANUTENÇÃO 2418
:PROGRAMA DO TOTAL
ATIVIDADE ESCOLAR MERENDA PROGRAMA 2037
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
PROJETO CULTURAIS ESPAÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO
PROJETO CULTURA PERMANENTE .MAT E EQUIPAMENTOS 1165
ATIVIDADE CULTURA CONVÊNIOS DE CELEBRAÇÃO DE AÇÕES 20280
ATIVIDADE CULTURA DA DESENV MANUT 2099
ATMDADE CULTURAIS MOVIMENTOS E EVENTOS COM ATIV MANUT 2100
ATIVIDADE CULTURA DE MUNIOPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO 2205
ATMDADE CULTURAIS ESPAÇOS DE PRESERVAÇÃO E .MANUT 2319
ATIVIDADE CULTURAIS EVENTOS A APOIO E DESENVOLVIMENTO 2320
ATIVIDADE CULTURA ESTADUAIS CONVÊNIOS DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2369
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARProgramil
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
34.255.677,36 ,36fiTl 255. 34. 255.677,36 34.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00
1.512.000,00 1.512.000,00 1.512.000,00
0,00 0,00 0,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00
96.000,00 96.000,00 96.000,00
90.000,00 90.000,00 90.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
17 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE AJNlCIPAL"l PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E S.PROGRAMA OOS ASSIFICAÇÃO.Q
2025 -ORÇAYENTÁRIAS mETRIZES:D DE LEI - PROPOSTA
ATMDADE AUDIOVISUAL 5° .ART - 195/2022 Nº LC - CULTURAL SETOR AO DESTINADAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO 2432
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
ATIVIDADE MULHER SECRETARIA ATIV DESENV MANUT 2130
ATMDADE CONSELHO DO MANUTENÇÃO 2177
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO PNE .ADEQ/C INSTALAÇÕES E OBRAS E PROJETOS 1066
PROJETO DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES 1067
PROJETO PNE .ADEQ/C SIMILARES E JARDINS E PARQUES MANUT CONST 1068
PROJETO PNE .GADEQ CEMITÉRJO REFORMA CONST 1069
PROJETO PNE .GADEQ ADMINISTRATIVO PAÇO DO REFORMAS E OBRAS 1070
PROJETO PRESERVAÇÃO E AMBIENTAL RECUP E OBRAS 1071
PROJETO ESTADUAL -CONVÊNIOS PERMANENTE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1110
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00
000,00 2.733. 733.000,00 2 733.000,00 2
733.000,00 2. 733.000,00 2. 2733.000,00
733.000,00 2. 733.000,00 2. 2733.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00
0.000,00S 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
18 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSIFICAÇÃO.a
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DlRETlUZES DE LEI - PROPOSTA
PROJETO FEDERAL - CONVÊNIOS PERMANENTE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1111
PROJETO AMAZONAS AVENIDA REFORMAS E OBRAS 1120
PROJETO DIAMANTINO RUA DA ÁGUA DE ESCOAMENTO DE PBRAS 1121
PROJETO SONHOS DOS VALE DO DISTRITO NO FLUVIAL AGUA DE CAPTAÇÃO DE SISTEMA DE CONSTRUÇÃO 1122
PROJETO BENEDITO SÃO RUA DA PLUVIAIS AGUAS DE CANALIZAÇÃO DE OBRAS 1123
PROJETO INFRAESTRUTURA DE SECRETARIA DA RESTAURAÇÃO E OBRAS 1169
PROJETO PRAÇAS E CALÇADAS E FIOS MEIOS ,VERDES ÁREAS DE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1170
PROJETO FLUVIAIS ÁGUA EROSÃO E GALERIAS DE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1171
PROJETO MUNICIPAL CEMITÉRIO DO RESTAURAÇÃO E OBRAS 1172
PROJETO SANITÁRIO ATERRO - SÓLIDOS RESÍDUOS DE DEPOSITO DE LOCAIS DOS RESTAURAÇÃO/OBRAS 1173
PROJETO FETHAB - VIAS E ESTRADAS DE RESTAURAÇÃO E OBRAS 1176
PROJETO NOVO ASFALTO - HISTORIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 1177
PROJETO ARTESIANOS POÇOS RESTAURAÇÃO E OBRAS llBO
PROJETO MUNICIPAL ÔNIBUS DE ABRIGOS DE RESTAURAÇÃO E OBRAS 6B11
PROJETO CLUB TENIS DRENAGEM DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS 1229
PROJETO AMAZONIAS .AV DA URBANIZAÇÃO DE OBRAS 1230
PROJETO RONCADOR DO SERRA DA PAVIMENTAÇÃO DE OBRA 1231
ATNIDADE CEMITÉRIO DO SERVIÇOS MANUT 2127
-- -- ATNIDADE OBRAS SECRETARIA DESENV MANUT
PROJETO BURACO TAPA - HISTÓRIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 1178
ATNIDADE SERVIÇOS E TRANSPORTE ATMDADES MANUT 2142
ATMDADE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS VEÍCULOS MANUTENÇÃO 2143
ATNIDADE FETHAB DO GERAL MANUTENÇÃO 2358
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
2.200.000,00 2.200.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00
300.000,00 300.000,00 300.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
600.000,00 600.000,00 600.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
550.000,00 550.000,00 550.000,00
3.872.000,00 3.872.000,00 3.872.000,00
3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00
000,00 7.772. 7.772.000,00 7.772.000,00
000,00 307. 20. 20.307.000,00 17.807.000,00
19 :Página
1063
1064
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2272
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE NICIPAL.,,_, PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, °N ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSIFICAÇÃO.a
2025 -S.ORÇNIENTÁRIA DlRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
PROJETO URBANISMO PERMANENTE MAT E EQUIP
PROJETO SANITÁRIO ATERRO PERM MAT EQUIPE
ATNIDADE URBANISMO SEC DESENV MANUT
ATMDADE VNEIROS E JARDINS PARQUES MANUT
ATNIDADE PÚBLICA LIMPEZA SERV MANUT
ATMDADE GALERIAS E VIÁRIO SIST URBANA PAISAG MANUT
ATNIDADE SANITÁRIO ATERRO MANUT SERV
ATNIDADE CEMITÉRlO DO SERVIÇOS MANUT
ATNIDADE CANTEIROS E PRAÇAS DE PAISAGISMO E REVITALIZAÇÃO -HISTORlA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA
:PROGRAMA DO TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO~ TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_.ARPrograma
2024 de Julho de B ,feira-Segunda
20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00
3.159.647,31 3.159.647,31 2.659.647,31
0,00 0,00 ºº·º
15.000.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00
0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
399.647,31&1 399.647,31&1 19.399.647,31
1.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00
40.606.647,31 40.606.647,31 38.606.647,31
20 :Página
GROSSO MATO DE ESfADO .,~w
•
-,t;r<'
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL«r PREFEITURA
.
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
POPULARES CASAS DE CONTRUÇÃO 1072
BAIRROS EM EROSÃO E ENCHENTES CONT 1073
PLUVIAIS ÁGUAS CANAL E GALERIAS DE CONST 1074
BÁSICO SANEAMENTO 1075
PROFUNDOS POÇOS MANUT E PERFURAÇÃO 1076
SANITÁRIO ESGOTAMENTO DE OBRAS 1077
ENTIDADES COM CONVÊNIOS 2186
AMBIENTE MEIO DE MUNICTPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO 2203
FLORA E FAUNA DA RECUPERAÇÃO DE AÇÕES DE .MANUT 2227
LDO_ Subfuncao_Funcao_Acao_ARProgramq
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR ÕES;N E PROGRAMAS DOS aASSIFICAÇÃO
2025 -ORÇNIENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
PROJETO
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
ATMDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 oo,o
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
495.000,00
0,00 0,00 0,00
5195.000,00 595.000,00 595.000,00
000,00 5195. 595.000,00 595.000,00
21 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
~ 00 BARRA DE JNICIPAL4.'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E S.PROGRAMA DOS FICAÇÃO$1A.Cl
2025 - ~NT:ORÇAM DlRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
ATMDADE AMBIENTE MEIO SEC DESENV MANUT 2138
ATIVIDADE AMBIENTE MEIO AO VOLTADO PRESERV MANUT 2139
:PROGRAMA DO TOTAL
:SIJBFUNÇÃO DA TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO PERMANENTES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1049
ATIVIDADE AGRICULTURA DESENV MANUT 2101
ATIVIDADE FUNDOS E COOPERATIVAS ASSOCIAÇÕES APOIO 2102
ATIVIDADE MUNICIPAL FEIRA RESTRUTURAÇÃO 2103
ATIVIDADE RURAL .DESENVOLV DE .MUN FUNDO DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2261
:PROGRAMA DO TOTAL
ATMDADE
ATIVIDADE AQUICULTURA DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA 2193
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
LDO_Subfuncao_Funcao_ Acao_ARProgramil
959.817,53
ºº·º
969.817,53
969.817,53
1.564.817,53
100.000,00
1.586.500,00
40.000,00
0,00
200.000,00
1.926.500,00
20.000,00
5.000,00
432600,00
1.100,00!235
0,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
1.159.817,53 1.159.817,53
0,00 0,00
1.169.817,53 9.817,53Ui1.
1.169.817,53 9.817,53Ui1.
764.817,53 1. 1.764.817,53
100.000,00 100.000,00
00 500. 586. 1. 1.586.500,00
40.000,00 40.000,00
0,00 0,00
200.000,00 200.000,00
500,00 926. 1. 1.926.500,00
50.000,00
120.000,00 120.000,00
20.000,00 20.000,00
647.600,00 647.600,00
OO,lOG 2574. 2574.100,00
0,00 0,00
22 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
S.GARCA 00 BARRA DE JNICIPAL4'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSIFICAÇÃO..a
2025 -ENTÁRIAS'l<ORÇAf~ D DE LEI - PROPOSTA
PROJETO MECANIZADA PATRULHA 1050
ATIVIDADE OBRAS DE MÃO DE QUALIFICAÇÃO 2104
ATMDADE SIM .DESENV E MANUTENÇÃO 2174
ATIVIDADE VEGETAL PRODUÇÃO DA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2282
ATIVIDADE ARTESIANOS POÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO 2397
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
PROJETO AGRONEGÓOO DO IMPLANTAÇÃO 1051
PROJETO RURAL .DESENVOL DE .MUNIC FUNDO DO DESENVOLVIMENTO E OBRAS 1138
ATIVIDADE AGRONEGÓCIO DO MANUT 2106
ATMDADE ANIMAL PRODUÇÃO DA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2283
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
70.000,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00
174.500,00 174.500,00 OO,SOO174.
550.000,00 50.000,00S 0.000,00SS
0,00 0,00 0,00
794.500,00 794.500,00 794.500,00
794.500,00 794.500,00 794.500,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00 ºº·º 0,00
0,00
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL4'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSIFICAÇÃO..a
2025 - ~NT:ORÇAM mETRJZES:D DE LEI -PROPOSTA
PROJETO INDÚSTRIA PERM MAT E EQUIPAMENTOS 1089
ATNIDADE INDÚSTRIA SEC ATIVIDADE DESENV MANUT 2133
ATNIDADE EMPREENDEDORISMO AO PROJETOS 2134
ATNIDADE OBRA DE MÃO DE CAPACITAÇÃO· HISTORJA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 2277
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO PNE .ADEQ/C TURISMO VINC AMPL REF CONSTE 1079
:PROGRAMA DO TOTAL
- -· PROJETO -- TURISMO PERMANENTE MAT EQUIP 1090
PROJETO ÁGUAS DAS PARAÍSO· INDÍGENAS E RURAIS ÁREAS TIJRÍSTICOS PROD INCENTIVO 1091
PROJETO PERMANENTE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO 1119
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao.....ARPrograma
2024 de ho Jul de 8 ,feira-Segunda
30.000,00 30.000,00 30.000,00
757.000,00 757.000,00 557.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
792.000,00 792000,00 592000,00
192.000,00 792000,00 592.000,00
942.000,00 942.000,00 742000,00
0,00
0,00
--~ - 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
24 :Página
GROSSO MATO DE ESTAOO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS DOS ASSIFICAÇÃO..a
2025 -S.ORÇAMENTÁRIA DIRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
PROJETO TURISMO PERMANENTE .MAT E EQUIPAMENTOS 1166
PROJETO TURÍSTICAS INFRAESTRUTURA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO 1167
PROJETO TURISMO DE .MUNIC FUNDO DO PERMANENTE .MAT E EQUIPAMENTOS 1168
PROJETO RIO BEIRA DA REVITALIZAÇÃO DE OBRAS 1187
PROJETO MUNICIPAL AEROPORTO DO REVITALIZAÇÃO DE OBRAS 1188
PROJETO QUENTE AGUAS DAS MUNICTPAL PARQUE DO ONDAS DE PISCINA DA REFORMA OU/E CONSTRUÇÃO DE OBRAS 1236
PROJETO BAÉ DO PORTO DO ARENA DA REFORMA OU/E CONSTRUÇÃO DE OBRAS 1237
ATIVIDADE EMPREENDEDORISMO AO PROJETOS 2134
ATIVIDADE TURISMO nv A DESENV MANUT 2135
ATIVIDADE TEMPORADAS E POPULARES SOCIAIS EVENTOS 2137
ATIVIDADE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO 2180
ATIVIDADE AEROPORTO DO INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO 2181
ATIVIDADE TURISMO DE MUNICTPAL FUNDO DO OPERACIONALIZAÇÃO 2204
DE\ATIVIDl BG DE NACIONAL .DIVULG - HISTORIA NOVA UMA A RUMO - BG MAIS .PROG 2322
ATMDADE LOCAL TURISMO AO PROMOÇÃO 2323
ATIVIDADE QUENTES AGUAS DAS .MUNIC PARQUE DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2324
ATIVIDADE AEROPORTO DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 2325
ATMDADE TRADICTONAIS EVENTOS A APOIO E DESENVOLVIMENTO 2326
ATIVIDADE
ATIVIDADE COMUNICAÇÃO SEC DESENV MANUT 2131
ATMDADE SOCIAL COMUNICAÇÃO ATIVIDADES E PUBLICAÇÕES 2132
~DO TOTAL
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao__ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
50.000,00 50.000,00 50.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
450.000,00 450.000,00 450.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00
9.100.000,00 9.100.000,00 9.080.000,00
000,00 4.100. 4.100.000,00 4.100.000,00
0,00 0,00 0,00
1.592.973,37 1.592.973,37 1.592.973,37
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
165.000,00 165.000,00 165.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
815.000,00 815.000,00 415.000,00
603.000,00 603.000,00 303.000,00
3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00
810.503,00 810.503,00 715.503,00
500.400,00 500.400,00 500.400,00
903,00 340. L .903,00G34L 245.903,00L
25 : Página
1096
2144
1108
1238
2145
2146
2258
2267
GROSSO MATO DE ESTADO
AS.GARC DO BARRA DE JNICIPAL4.'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E PROGRAMAS OOS ASSJfICAÇÃO.Q
2025 -S.NTÁRIA:ORÇAM DlRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
PROJETO RURAL E URBANA PÚBLICA ILUMINAÇÃO REDE AMP
ATNIDADE PÚBLICA ILUMINAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO DA TOTAL
PROJETO PERMANENTE MAT E EQUIPA AQUIS
PROJETO PERMANENTES MATERIAIS E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO
ATMDADE FETHAB VIAS E ESTRADAS CONSERV MANUT
ATMDADE RODOVIAS DE MANUT
ATNIDADE RURAL E URBANA SINALIZAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E .MANUT
ATNIDADE ODE RECURSOS COM CUSTEADAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
903,00 340.L 3,00l340.91L 245.903,00L
0,00 0,00 0,00
14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
0,00 0,00 0,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00
1.750.000,00 750.000,00 1. 1.750.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00
133.925,00 133.925,00 133.925,00
26 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
BURACO TAPA -HISTÓRIA NOVA UMA A RUMO-BG MAIS PROGRAMA 2434
PNE .ADEQ/C MUNICIPAIS PONTES E RODOVIAS MANUT CONST 1060
CULOS!VE E EQUIPAMENTOS DE AQUISIÇÃO 1031
POLIESPORTIVAS QUADRAS DE CONSTRUÇÃO 1116
CIPIO!MUN DO ESPORTIVOS ESPAÇOS DE OBRAS 1232
ESPORTE SEC ATIVID DESENV MANUT 2047
PNE .ADEQ/C DESPORTIVAS ESTRUlURAS AMPLIAÇÃO E REF CONST 1066
PERMANENTE MAT E EQUIPAMENTOS 1087
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E S\PROGRAMo DOS QASSJfICAÇÃO
2025 - ORÇNIENTÁRJAS DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
ATMDADE
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO M TOTAL
PROJETO
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO M TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
PROJETO
PROJETO
PROJETO
ATMDADE
ATIVIDADE
PROJETO
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO M TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
2024 de ho JIJ de 6 ,feira-Segunda
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
925,00 Qll9. 9.033.925,00 9.033.925,.00
925,00 Qll9. .925,00aD9. 9.033.925,.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
925,00 Qll9. 925,00 9.033. 9.033.925,.00
0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00
636.147,96 638.147,96 638.147,96
12.00000 12.000,00 212.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.217.947,96 1.217.947,96 1.217.947,96
1.217.947,96 1.217.947,96 1.217.947,96
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
DIVERSOS FINANCIAMENTOS AMORTIZAÇÃO 1007
ONEROSA CESSÃO -DIVERSOS FINANCIAMENTOS AMORTIZAÇÃO 1196
CONTRATO POR DÍVIDA DA JUROS E ENCARGOS 2007
BARRAPREV PENSÃO DE FUNDO CONTIGÊNCIA DE RESERVA 9997
AGER CONTIGÊNCIA DE RESERVA 9998
CONTINGENCIA DE RESERVA 9999
LDO_Subfuncao_Funcao_Acao_ARPrograma
SUBRJNÇÃO E FUNÇÃO POR AÇÕES E .5PROGRAMA DOS ASSIFICAÇÃO.Q
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DlRETRIZES DE LEI -PROPOSTA
PROJETO
PROJETO
ATIVIDADE
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO 04 TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
ESPECIAIS OPERAÇÕES
ESPECIAIS OPERAÇÕES
ESPECIAIS OPERAÇÕES
:PROGRAMA DO TOTAL
:SUBFUNÇÃO M TOTAL
:PROGRAMA DO TOTAL
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00
000,00 3.800. 3.800.000,00 3.800.000,00
000,00 3.800. 3.800.000,00 3.800.000,00
3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
300.000,00 300.000,00 298.900,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
.000,00soo2. 2.500.000,00 2.500.000,00
000,00 2.820. 2.820.000,00 900,00&2.81
2.820.000,00 2.820.000,00 900,00 &2.81
--~-~820.000,001
28 :Página
CiARÇAS go ÃÂ~BÃ
amento,_.Plan de Municipal Secretaria
XIII EXO
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E) ~ 12017Rama (402-2000
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro ·15 S nº ,Carajàs Rua :
GROSSO MATO DE ESrADO 1
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL4.f PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -ENTÁRIAS'ORÇNl DlRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
311.127.106,12 CORRENTES RECEITAS 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
60.753.343,24 MELHORIA DE CONTRIBUIÇÕES E TAXAS ,IMPOSTOS oo.00.00.o.o.oo.o.o1.1.
983,64 83.S55. IMPOSTOS 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
40;27.098.307 PATRIMÔNIO O SOBRE IMPOSTOS .1.2.00.0.0.00.00.00l 1.
15.523.316,92 URBANA TERRITORIAL E PREDIAL PROPRIEDADE A SOBRE IMPOSTO 1.1.2.50.0.0.00.00.00 1.
11.614.014,78 PRINOPAL· URBANA TERRITORIAL E PREDIAL PROPRIEDADE A SOBRE IMPOSTO 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00
170.354,32 JUROS E MULTAS· URBANA TERRITORIAL E PREDIAL PROPRIEDADE A SOBRE IMPOSTO 50.0.2.00.00.00 2. 1.1. 1.
. 2.625.379,62 ATIVA DÍVIDA· URBANA TERRITORIAL E PREDIAL PROPRIEDADE A SOBRE IMPOSTO 1.1.2.50.0.3.00.00.00 1.
9,19Bl347.974.
151.356,49 67.
63.988.139,57
29.838.507,92
17.376.791,36
13.105.221,54
208.475,64
2.920.910,13
.142.184,05i . ..> l68,2S3.Ül ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS· URBANA TERRITORIAL E PREDIAL PROPRIEDADE A SOBRE IMPOSTO 1.1.2.50.0.4.00.00.00 1.
12.461.716,56 11.574.990,48 IMÓVEIS SOBRE REAIS DIREITOS DE E IMÓVEIS BENS DE" VIVOS INTER "TRANSMISSÃO SOBRE IMPOSTOS oo.oo.oo.o.o1.1.1.2.53.
12.461.716,56 11.574.990,48 PRINCIPAL - IMÓVEIS SOBRE REAIS DlREITOS DE E IMÓVEIS BENS DE' VIVOS INTER "TRANSMISSÃO SOBRE IMPOSTO 1.00.00.00 53.0. 2. 1. 1.1.
10.477.363,27 77 8.060.783, NATUREZA QUALQUER DE PROVENTOS E RENDA A SOBRE IMPOSTOS 0.0.00.00.00 00. 1.1.1.3.
10.477.363,27 8.060.783,77 FONTE NA RETIDO· RENDA A SOBRE IMPOSTO .3.03.0.0.00.00.00l 1. . l
10.037.638,14 8.060.343,07 TRABALHO· FONTE NA RETIDO - RENDA A SOBRE IMPOSTO 1.0.00.00.00 1.3.03. 1. 1.
0.024.441,46I 1.453.811,94 PRJNCTPAL· TRABALHO· FONTE NA RETIDO· RENDA A SOBRE IMPOSTO 1.00.00.00 1.3.03.1. 1. 1.
13.196,68 36;6.596 ATIVA DÍVIDA· TRABALHO - FONTE NA RETIDO· RENDA A SOBRE IMPOSTO 1.3.00.00.00 1.1.1.3.03.
0,00 1.476,57 ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS - TRABALHO· FONTE NA RETIDO· RENDA A SOBRE IMPOSTO 00.00 4.00. 1. .3.03.l .1.l
439.725,13 440,70 RENDIMENTOS OUTROS· FONTE NA RETIDO - RENDA A SOBRE IMPOSTO 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00
439.569,76 440,70 PRINOPAL - RENDIMENTOS OUTROS - FONTE NA RETIDO - RENDA A SOBRE IMPOSTO 1.1.3.03.4.1.00.00.00 1.
155,37 0,00 MORA DE JUROS E MULTAS· RENDIMENTOS OUTROS· FONTE NA RETIDO - RENDA A SOBRE IMPOSTO 00 1.1.1.3.03.4.2.00.00.
23.642.561,84 SERVIÇOS E MERCADORIAS DE ORCULAÇÃO E PRODUÇÃO A SOBRE IMPOSTOS 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00
SERVIÇOS SOBRE IMPOSTOS 1.1.4.51.0.0.00.00.00 1.
PRINCIPAL ·ISSQN - NATUREZA QUALQUER DE VJÇOS ~SõBRf ~ 1.4.51.1.1.00.00.00 . !1.
15.272.599,51 PRÓPRIA ARRECADAÇÃO· NATUREZA QUALQUER DE SERVIÇOS SOBRE IMPOSTO OO.OO.l1.1.1.4.51.1.1.0
7ll;4.593f'll6: .251.801,67'S .------IOlllAl;NAl fS.SlMPl- ·N1.1o=...-1--uu
1.569.755,20 §-3116.253,4l. STN ISS 1.1.4.51.1.1.09.00.00 1.
270.750,02 206.384,79 MORA DE JUROS E MULTAS - ISSQN· NATUREZA QUALQUER DE SERVIÇOS SOBRE IMPOSTO 00.00.00 .1.4.51.1.2.l 1.
126.119,75 111.601,59 PRÓPRIA ARRECADAÇÃO· JUROS E MULTAS· NATUREZA QUALQUER DE SERVIÇOS SOBRE IMPOSTO 1.4.51.1.2.01.00.00 1.1.
144.630,27 94.783,20 NAOONAL SIMPLES +JUROS E MULTAS· NATUREZA QUALQUER DE SERVIÇOS SOBRE IMPOSTO 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00
384.948,58 237.583,13 ATIVA DÍVIDA ·ISSQN· NATUREZA QUALQUER DE SERVIÇOS SOBRE IMPOSTO 1.1.4.51.1.3.00.00.00 1.
99.915,46 81.781,69 ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS ·ISSQN· NATUREZA QUALQUER DE SERVIÇOS SOBRE IMPOSTO 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00
29.706,54 49.165,41 IMPOSTOS OUTROS 1.1.1.9.00.0.0.00.00.00
29.706,54 49.165,41 IMPOSTOS OUTROS oo.oo.oo.o.o1.1.1.9.99.
11.554,20 11 707, 34. ATIVA DÍVIDA· IMPOSTOS OUTROS 1.1.9.99.0.3.00.00.00 1.
18.152,34 14.458,30 ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS· IMPOSTOS OUTROS 1.1.9.99.0.4.00.00.00 1.
LDO.t<Economic_Categoria_ARReceita
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 42.373,09?.!38 4.454.400,00S3
0,00 0,00 85.825.556,44 82.655.104,55
0,00 0,00 81.620.086,44 76.452.683,55
0,00 ºº·º .187.286,44 45 41.562.483,55
ºº·º ºº·º 28.157.408,55 .860.533,55 23 ºº·º ºº·º 32.508.308,55 28.101.983,55
0,00 0,00 208.000,00 139.450,00
ºº·º 0,00 2.920.900,00 2.879.900,00
0,00 0,00 .222.000,00i 1.222.100,00
0,00 0,00 12.678.977,89 13.460.500,00
0,00 0,00 89;12.678.977 13.460.500,00
0,00 ºº·º 10.610.000,00 9.510.000,00
0,00 ºº·º oo,ooo.ro10.6 00;9.510.000
ºº·º 0,00 10.500.000,00 9.400.000,00 ºº·º ºº·º 10.500.000,00 .400.000,00 9
ºº·º ºº·º 0,00 0,00 ºº·º ºº·º 0,00 0,00
0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
ºº·º ºº·º 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ºº·º 25.778.300,00 25.317.700,00
15.835.000,00 15.786.000,00
0,00 0,00 7.600.000,00 7.500.000,00
0,00 0,00 oo;ooo1.550. .600.000,00l
0,00 ao.o 204.300,00 104.400,00
0,00 0,00 4.000,00&3 222.300,00 ºº·º 0,00 90.000,00 90.000,00 ºº·º 0,00 114.300,00 14.400,00
0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
0,00 0,00 44.500,00 62.500,00
0,00 0,00 44.500,00 62.500,00
0,00 ºº·º 24.500,00 44.500,00
0,00 ºº·º 20.000,00 18.000,00
1 :Página
oo.00.00.o.o.oo.o.2.i .l
1.2.1.00.0.0.00.00.00 1.
1.2.1.01.0.0.00.00.00 1.
OO.OO.OO.l .O.l1.1.2.1.0
.01.00.00l .01.0.l.2.l 1.
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00
1.2.1.01.0.3.02.00.00 1.
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00
oo.oo.oo.o.o1.1.2.1.04.
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00
oo.oo.oo.04.0.2.i.1.2.i
.2.1.50.0.0.00.00.00i .i
.0.1.00.00.00so.i.2.i 1.
1.2.1.50.0.2.00.00.00 1.
oo.oo.oo.3.o50. .2.1.i 1.
.2.2.00.0.0.00.00.00l .l
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00
oo.oo1.1.2.2.01.0.1.05.
1.2.2.01.0.1.06.00.00 1.
.0.1.07.00.00l.2.2.0l 1.
1.08.00.00 1.1.2.2.01.0.
2.01.0.2.00.00.00 1.1.2.
.0.3.00.00.00l.2.2.0 l . l
1.2.2.01.0.4.00.00.00 1.
00.00 .oo.o .o.oo.o.o 2. 1.
00 00. 00. .o .o 2.1.0.00. 1.
oo.00.00.o.o.oo.s1. .2. l
.01.0.0.00.00.00s2.1. 1.
1.5.01.1.0.00.00.00 2. 1.
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
NÔMICA>Ea CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -NTÁRJAS:ORÇAM DJRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
5.169.359,60 TAXAS
2.239.925,93 POÚCIA DE PODER DO EXERCÍOO PELO TAXAS
1.282.245,93 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ,INSPEÇÃO DE TAXAS
1.045.545,79 .PRINOPAl - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ,INSPEÇÃO DE TAXAS
968.432,42 PRINCIPAL-ESTABELECIMENTO DE .FUNC LICENÇA TAXAS
140.298,95 MORA DE JUROS E MULTAS - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ,INSPEÇÃO DE TAXAS
140.298,95 JUROS E MULTAS - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ,INSPEÇÃO DE TAXAS
59.692,82 ATIVA DÍVIDA - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ,INSPEÇÃO DE TAXAS
10.003,52 MOTOTAXISTA-ATIVA DÍVIDA - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ,INSPEÇÃO DE TAXAS
49.689,30 GERAL -ATIVA DÍVIDA - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ,INSPEÇÃO DE TAXAS
36.708,37 ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ,INSPEÇÃO DE TAXAS
424.358,84 .AMBIENTAI FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TAXA
423.774,30 PRINCIPAL - .AMfüENTAl FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TAXA
584,54 MORA DE JUROS E MULTAS - .AMBIENTAI FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TAXA
533.321,16 SANITÁRIA VIGILÂNCTA DE FISCALIZAÇÃO DE TAXA
444.630,11 PRINCIPAL - SANITÁRIA VIGILÂNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TAXA
65,83 MORA DE JUROS E MULTAS - SANITÁRIA VIGILÂNCTA DE IZAÇÃO.FISCAl DE TAXA
88.625,22 ATIVA DÍVIDA - SANITÁRIA VIGILÂNCTA DE IZAÇÃO.FISCAl DE TAXA
2.929.433,67 SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO PELA TAXAS
2.929.433,67 GERAL EM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO PELA TAXAS
2.914.688,40 .PRINOPAl - GERAL EM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO PELA TAXAS
19,15 COLETE DE VAGA DE TRANSFERENCIA ->CNI SERVIÇO DE PRESTAÇÃO PELA TAXAS
1,00 BANCARIAS CUSTAS PARCELAMENTOS OE CANCELAMENTOS DE TAXAS
-95,75 RETIFICAÇÃO DE TAXA -DOCUMENTAÇÃO DE ANALISE DE TAXA
0,00 ADENTRO PORTEIRA PROGRAMA DO MAQUINA HORAS POR SERVIÇO DE PRESTAÇÃO PELA TAXAS
4.970,45 MORA DE JUROS E MULTAS - GERAL EM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO PELA TAXAS
9.048,56 ATIVA DÍVIDA - GERAL EM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO PELA TAXAS
726,26 ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS - GERAL EM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO PELA TAXAS
16.288.996,21 CONTRIBUIÇÕES
8.041.745,12 SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES
8.041.745,12 SOCIAL PROTEÇÃO DE SISTEMA E PREVIDÊNCTA DE PRÓPRIOS REGIMES PARA CONTRIBUIÇÕES
8.041.745,12 L!OV SERVIDOR DO CONTRIBUIÇÃO
8.041.745,12 ATIVO-OVIL SERVIDOR DO CONTRIBUIÇÃO
LDO_Economica_Categoria__ARReceita
3.163.216,92
2.556.074,51
1.371.915,46
.269.120,46l
1.193.996,36
32.202,96
32.202,96
39.642,65
39.260,75
381,90
30.949,39
480.490,06
477.637,15
2.852,91
703.668,99
586.869,84
136,04
116.663,11
607.142,41
607.142,41
ºº·º
0,00
651,10
ºº·º
3.370,69
8.706,56
371,03
22.737.281,05
9.099.605,48
9.099.605,48
9.089.118,72
8.997.070,96
2024 de Julho de B ,feira-Segunda
0,00 ºº·º .205.470,00 4 6.202.421,00
0,00 0,00 3.183.070,00 3.105.021,00
0,00 0,00 1.780.570,00 1.774.571,00
0,00 ºº·º .432.860,00l 1.427.860,00
ºº·º ºº·º 1.348.600,00 1.348.600,00
0,00 ºº·º 212.000,00 212.000,00
0,00 0,00 212.000,00 212.000,00
ºº·º ºº·º 81.000,00 80.000,00
0,00 0,00 81.000,00 80.000,00
0,00 ºº·º ºº·º ºº·º
0,00 0,00 54.710,00 54.711,00
0,00 ºº·º 594.000,00 526.950,00
0,00 ºº·º 593.000,00 525.950,00
0,00 ºº·º 1.000,00 1.000,00
0,00 ºº·º 808.500,00 803.500,00
0,00 0,00 697.500,00 697.500,00
ºº·º ºº·º 1.000,00 .000,00l
ºº·º 0,00 110.000,00 105.000,00
0,00 ºº·º 1.022.400,00 3.097.400,00
0,00 0,00 1.022.400,00 3.097.400,00
0,00 0,00 1.003.800,00 3.078.800,00
1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ºº·º 215.000,00 ºº·º
0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 600,00 600,00
0,00 ºº·º 23.916.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00 9.916.000,00 0,00
ºº·º 0,00 9.916.000,00 ºº·º
0,00 0,00 9.916.000,00 0,00
0,00 0,00 9.841.000,00 0,00
2 :Página
1
1.5.01.1.1.00.00.00 1.2.
1.1.02.00.00 1.2.1.5.01.
2.0.00.00.00 2.1.5.01. 1.
1.5.01.2.1.00.00.00 1.2.
.5.02.0.0.00.00.00l 1.2.
1.0.00.00.00 1.5.02. 1.2.
00 .ao 02.1.1.00. 2.1.5. 1.
2.4.0.00.0.0.00.00.00 1.
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00
00.00.00 2.4.1.50.0.0. 1.
50.0.1.00.00.00 2.4.1. 1.
oo .oo .oo.o.o .ao.o .o 3. 1.
.00.00.00o.o.oo.o3.1. .i
oo.00.0.0.00.00.i.t 1.3.
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00
.01.1.0.00.00.00i1.3.1.
1.1.00.00.00 .3.1.1.01.l
.1.1.02.00.00l.3.1.1.0l
00 00. 00. .o .o 02. 3.1.1. 1.
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00
.00.00.00o.o.oo.o3.2. 1.
3.2.1.00.0.0.00.00.00 1.
J!l.1ltt.1.00.1tt.OT.t 3.2:. 1.
OO.OO.l3.2.1.01.0.1.0 1.
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00
1.01.0.1.04.00.00 1.3.2.
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00
3.2.1.01.0.1.06.00.00 1.
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3.2.1.01.0.1.09.00.00 1.
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00
.12.00.00l 1.3.2.1.01.0.
3.00.00! 3.2.1.01.0.1. 1.
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICPAL«f PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -NTÁRIAS:ORÇAM DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
,12S8.041.74 PRINCIPAL· ATIVO·OVIL SERVIDOR DO CONTRIBUIÇÃO
0,00 LEGISLATIVO· PRINCIPAL -ATIVO-CIVIL SERVIDOR DO CONTRIBUIÇÃO
ao.o NOPAL!PR· INATIVO CML SERVIDOR DO CONTRIBUIÇÃO ºº·º INATIVO OVIL SERVIDOR DO CONTRIBUIÇÃO
0,00 OVJL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 ATIVO OVIL SERVIDOR· PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 PRINOPAL · ATIVO OVIL SERVIDOR· PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
8.247.251,09 PÚBLICA ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO DO CUSTEIO O PARA CONTRIBUIÇÃO
8.247.251,09 PÚBLICA ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO DO CUSTEIO O PARA CONTRIBUIÇÃO
8.247.251,09 PÚBLICA ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO DO CUSTEIO O PARA CONTRIBUIÇÃO
8.247.251,09 PRINCIPAL • PÚBLICA ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO DO CUSTEIO O PARA CONTRIBUIÇÃO
8.016.298,38 PATRIMONIAL RECEITA
20.598,56 ESTADO DO IMOBILIÁRIO PATRIMÔNIO DO EXPLORAÇÃO
20.598,56 ESTADO DO IMOBILIÁRIO PATRIMÔNIO DO EXPLORAÇÃO
12.265,26 OCUPAÇÃO DE TARIFAS ,LAUDÊMIOS ,FOROS ,ARRENDAMENTOS ,ALUGUÉIS
12.265,26 ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS
12.265,26 PRINCIPAL • ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS
9.958,26 BAÉ DO PORTO DO ARENA DA ARRENDAMENTO
8.333,30 PÚBLICOS IMÓVEIS BENS DE USO DE DIREITO DO CESSÃO OU AÇÃO2AUTORI ,PERMISSÃO ,CONCESSÃO
8.333,30 PRINCIPAL • PÚBLICOS IMÓVEIS BENS DE USO DE DIREITO DO CESSÃO OU AÇÃO2!AUTOR ,PERMISSÃO ,CONCESSÃO
7.994.969,09 MOBILIÁRIOS VALORES
194.969,09!7. MONETÁRIOS ES CORRE E JUROS
7.780.131,99 PRINCIPAL - BANCÁRIOS JTOS5DEPô~
1.341.945,21 1600 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
922,86 932. 1. 30% • 1540 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
67.154,79 1660 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ao.o 1543 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º 16000000602 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 1540107 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
38.232,67 16000000603 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
265,39 1569 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
1.494,93 1500 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
5.213,69 16000000604 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 1601 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 1605 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
LDO_Economica_t<Categori__ARReceita
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0,00
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92.047,76
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10.486,76
10.486,76
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13.637.675,57
13.637.675,57
13.637.675,57
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56.999,92
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35.333,32
35.333,32
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21.666,60
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192.457,22
.854,115l!lO
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0,00
ºº·º
59.234,57
3.583,11
213.050,48
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 9.841.000,00 ºº·º
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ºº·º 0,00 75.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ºº·º 0,00 ºº·º
0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 35.000,00 4.000,00
0,00 ºº·º 35.000,00 4.000,00
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0,00 0,00 0,00 0,00
3 :Página
•
~~'$í, .
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.
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00
.0.1.19.00.00Ol.l.3.2.l
.0.1.22.00.00 Ol.l1.3.2.
.01.0.1.23.00.00l 1.3.2.
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00 .oo 0.1.34. 01. 2.1. 3. 1.
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1.3.2.1.01.0.1.41.00.00
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.00.00-M.llr.IJI.2.1.LJ
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.0.1.49.00.00 Ol.l.3.2.l
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00
.0.1.51.00.00l1.3.2.1.0
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1.3.2.1.01.0.1.58.00.00
3.2.1.01.0.1.60.00.00 1.
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 ·ORÇAMENTÁRIAS DIRETRJZES DE LEI· PROPOSTA
0,00 16210000602 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 1661 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 1700 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 1716 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO ºº·º S171 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO ºº·º 17110000804 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO ºº·º 1701 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º 1750 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º 5S7 l FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO ºº·º 1751 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º 17590000701 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO ºº·º 17590000700 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º IDOSO.MUNIC FUNDO - BANCARIOS ITOS05DEP DE REMUNERAÇÃO ºº·º 1899 FONTE DA RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º 1701000000 - PARLAMENTAR EMENDAS - BANCARIOS DEPOSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º EDUCAÇÃO - BANCARIOS DEPOSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 COVID - SOCIAL ASSISTÊNCIA DE NACIONAL FUNDO - VINCULADOS RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO ºº·º SANITARIA VIGILANCTA - BANCARIOS DEPOSITOS DE REMUNERAÇÃO ºº·º 1669000000 - OS!BANCAR DEPOSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º PODE - BANCARIOS DEPOSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 ESCOLAR TRNASPORTES - BANCARIOS DEPOSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00
ºº·º
0,00 17110000804 FONTE - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 10000000SS1 RECURSOS DE FONTES - BANCARIOS DEPOSITOS DE REMUNERACAO
0,00 17590000701 RECURSOS DE FONTES - BANCARIOS DEPOSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 17510000000 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 16600000800 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 10000000SS1 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 18990000000 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 16610000000 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 15520000000 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º 16210000600 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
0,00 16210000604 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
ºº·º 17590000700 RECURSOS DE FONTES - BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
LDO_Economica_Categoria_ARReceita
28.792,40
18 199.187,
9.942,90
68.498,09
98.903,34
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2,38
ll,S51.43
5B,S540.15
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19.621,65
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15.539,00
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12.992,90
11.915,75
54.169,32
3.174,94
307,35
2024 de Julho de B ,feira-Segunda
0,00 ºº·º 0,00 0,00
0,00 ºº·º 0,00 ºº·º
0,00 ºº·º 0,00 0,00
0,00 ºº·º ºº·º ºº·º
ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º
ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º
ºº·º 0,00 ºº·º ºº·º
ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º
ºº·º 0,00 ºº·º ºº·º
0,00 0,00 0,00 0,00 ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º
ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º
ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º 0,00 ºº·º
ºº·º ºº·º 0,00 ºº·º
ºº·º ºº·º 0,00 ºº·º
ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º
oo,o 0,00 0,00 0,00
ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º
0,00 ºº·º 0,00 0,00
ºº·º ºº·º ºº·º 0,00
0,00 ºº·º ºº·º ºº·º
ºº·º ºº·º 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ºº·º ºº·º 0,00 ºº·º
0,00 0,00 0,00 ºº·º
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ºº·º ºº·º 0,00 ºº·º ºº·º 0,00 0,00
ºº·º ºº·º 0,00 ºº·º
ºº·º ºº·º 0,00 ºº·º ºº·º 0,00 0,00 0,00
4 :Página
3.2.1.01.0.1.61.00.00 1.
1.3.2.1.01.0.1.98.00.00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00
.0.0.00.00.00S3.2.1.0 1.
1.00.00.00 .05.0.l 3.2. 1.
oo .oo .ao.o .o.oo.o9. 3. 1.
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9.9.99.0.1.00.00.00 1.3.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00
oo.oo.oo.o.o1.6.1.0.00.
oo.oo.oo.o.o.o.1.0l 1.6.
.6.1.1.01.0.0.00.00.00l
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00
.020.0.00.00.00t L .6.l
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oo.oo.oo.o1.0.00.0. 1. 1.
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.1.51.1.1.00.00.00l 1.7.
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.2.52.4.0.00.00.00t 1.7.
.2.52.4.1.00.00.00t 7. 1.
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL«t PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -NTÁRIAS ~DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
0,00 15001001000 RECURSOS DE FONTES· BANCÁRIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
4.236.779,27 1.500.0000000 FONTE PRINCIPAL · VINCULADOS RECURSOS DE BANCÁRIOS DEPÓSITOS OUTROS DE REMUNERAÇÃO
156.123,18 BANCARIOS DEPÓSITOS DE REMUNERAÇÃO
144.635,21 RPPS • SOCTAL PREVIDÊNCIA DE PRÓPRIO REGIME DO RECURSOS DOS REMUNERAÇÃO
144.635,21 PRINCIPAL-RPPS·SOOAL PREVIDENOA DE PRÓPRIO REGIME DO RECURSOS DOS REMUNERAÇÃO
28.800,82 RENDA DE TÍTULOS DE JUROS
800,82 28. PRINOPAL • RENDA DE TÍTULOS DE JUROS
730,73 PATRIMONIAIS RECEITAS DEMAIS
730,73 PATRIMONIAIS RECEITAS DEMAIS
730,73 PATRIMONlAIS RECEITAS OUTRAS
73 730, PRINCIPAL ·PATRIMONIAJS RECEITAS OUTRAS
2.859.946,62 SERVIÇOS DE RECEITA
2.859.946,62 GERAIS COMERCIAIS E INISTRATIVOS ADM SERVIÇOS
946,62 2.859. GERAIS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS
0,00 GERAIS COMEROAIS E ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS
0,00 ATIVA DÍVIDA - GERAIS COMEROAIS E ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS
92.880,00 SELETIVOS PROCESSOS E CONCURSOS EM INSCRIÇÃO
92.880,00 PRINCIPAL· SELETIVOS PROCESSOS E CONCURSOS EM INSCRIÇÃO
2.767.066,62 NCIPAL PRJ·AÇÃO2FISCALJ E CERTIFICAÇÃO ,REGISTRO DE SERVIÇOS
2.767.066,62 PRINOPAL • FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO ,REGISTRO DE SERVIÇOS
122.955,62 218. CORRENTES TRANSFERÊNCIAS
U.305,&ll81.~ ENIJD SUAS DE E UNIÃO DA TRANSFERÊNCIAS
S13.833,4'39.5 FPM • MUNICÍPIOS DOS PARTIOPAÇÃO DE FUNDO DO PARTE-COTA
35.447.345,42 MENSAL COTA· MUNICÍPIOS DOS PARTIOPAÇÃO DE FUNDO DO PARTE·COTA
147.345,42!3.5. PRINCIPAL· MENSAL COTA· MUNICÍPIOS DOS PARTIOPAÇÃO DE FUNDO DO PARTE•COTA
2.273.563,44 DEZEMBRO DE MÊS NO ENTREGUE COTA % 1 • MUNidPIOS DO PARTIOPAÇÃO DE FUNDO DO PARTE·COTA
2.273.563,44 PRINOPAL· EXTRAORDINÁRIAS COTAS· MUNICÍPIOS DOS PARTICTPAÇÃO DE FUNDO DO PARTE·COTA
0,00 PRINCIPAL· DEZEMBRO DE MÊS NO ENTREGUE COTA 1% - MUNIOPIOS DO PARTIOPAÇÃO DE FUNDO DO PARTE-COTA
0,00 PRINCIPAL· JULHO DE MÊS NO ENTREGUE COTA 1% • MUNIOPIOS DOS PARTIOPAÇÃO DE FUNDO DO PARTE-COTA
745,59 6.349. RURAL TERRITORIAL PROPRIEDADE A SOBRE IMPOSTO DO PARTE·COTA
6.349.745,59 PRINCIPAL· RURAL TERRITORIAL PROPRIEDADE A SOBRE IMPOSTO DO PARTE·COTA
3.247.117,19 NATURAIS RECURSOS DE EXPLORAÇÃO PELA FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS
1.072.623,46 PETRÓLEO DE PRODUÇÃO PELA ANANCEIRA COMPENSAÇÃO DA PARTE-COTA
.072.623,46I FEP· PETRÓLEO DO ESPEOAL FUNDO DO PARTE-COTA
1.072.623,46 PRINOPAL • FEP - PETRÓLEO DO ESPEOAL FUNDO DO PARTE·COTA
LDO_Economica_Categoria.êt:ARReceit
1.116,72
1.810.187,00
292.221,26
3.287.363,72
3.287.363,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.648.294,84
3.648.294,84
3.648.294,84
0,00
0,00
0,00
0,00
3.648.294,84
3.648.294,84
236.531.586,49
114 102.013.107
40.432.348,83
36.038.500,67
36.038.500,67
16 4.393.1148,
4.393.848,16
2.436.323,98
1.957.524,18
6.508.192,11
6.508.192,11
959.291,66
959.291,66
959.291,66
959.291,66
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 ºº·º 0,00 0,00
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
0,00 0,00 500.000,00 100.000,00
ºº·º ºº·º 2.400.000,00 0,00
0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 ºº·º
0,00 0,00 0,00 0,00
ºº·º 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 2.875.000,00 2.819.140,00
0,00 ºº·º 2.875.000,00 2.819.140,00
0,00 0,00 OO,OOO.S2.87 2.819.140,00
0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 ºº·º ºº·º OO,OOO.SO2.7 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ºº·º 0,00 0,00
0,00 0,00 125.000,00 2.819.140,00 ºº·º ºº·º 125.000,00 2.819.140,00
0,00 ºº·º 254.412.136,71 S249.187.660,4
0,00 ºº·º 41.848.108,41
ºº·º 0,00 08,41 l 41.848. 13,01 41.044.1
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0,00 0,00 4.027.550,00 3.927.700,00
ºº·º 0,00 700,00 2.069. 2.019.800,00
0,00 0,00 5.772.750,00 2.597.800,00 ºº·º ºº·º 1.957.850,00 1.907.900,00
0,00 0,00 5.772.750,00 2.597.800,00
0,00 0,00 1.300.000,00 4.500.000,00
0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 ºº·º 1.200.000,00 1.200.000,00
5 :Página
•
~ _,-,,,..,V{?.!.:
~
1.00.00.00 1.7.1.2.99.0.
7.1.3.00.0.0.00.00.00 1.
.3.50.0.0.00.00.00l .7. l
0.1.0.00.00.00S.3.l 7. 1.
1.00.00.00 50.1. 1.3. 7. 1.
0.1.1.01.00.00S7.1.3. 1.
1.1.02.00.00 .so 7.1.3. 1.
50.1.1.03.00.00 7.1.3. 1.
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7.1.3.50.2.1.00.00.00 1.
0.2.1.01.00.00S.3.l 7. 1.
.2.1.02.00.00so7.1.3. 1.
0.2.1.03.00.00S1.7.1.3.
1.04.00.00 7.1.3.50.2. 1.
oo.oo.oo.o.3.so.3.I 7. 1.
0.3.1.00.00.00S7.1.3. 1.
1.02.00.00 7.1.3.50.3. 1.
1.3.50.4.0.00.00.00 1.7.
50.4.1.00.00.00 7.1.3. 1.
OO.OO.I4.1.0 1.3.50. 7. 1.
5.0.00.00.00 50. .1.3. . Z..J
5.1.00.00.00 50. 7.1.3. 1.
7.1.3.50.5.1.01.00.00 1.
50.5.1.02.00.00 7.1.3. 1.
7.1.3.51.0.0.00.00.00 1.
51.1.0.00.00.00 7.1.3. 1.
7.1.3.51.1.1.00.00.00 1.
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7.1.4.50.0.0.00.00.00 1.
50.0.1.00.00.00 1.4. 7. 1.
7.1.4.51.0.0.00.00.00 1.
OO.OO.OO.l 1.7.1.4.51.0.
oo.oo.oo.o.o7.1.4.52. 1.
GROSSO MATO DE ESTADO
~ 00 BARRA DE MUNICJPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DlRETRlZES DE LEI -PROPOSTA
NATURAIS RECURSOS OE EXPLORAÇÃO PELA FINANCEIRA COMPENSAÇÃO DE DECORRENTES TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
2.174.493,73 PRJNCIP - NATURAlS RECURSOS DE EXPLORAÇÃO PELA FINANCEIRA COMPENSAÇÃO DE DECORRENTES TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
33.012.513,67 SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO RECURSOS OE TRANSFERÊNCIAS
32.882.089,04 DA MANUTENÇÃO DE BLOCO - FUNDO A FUNDO REPASSES - SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
10.587.394,06 PRIMÁRIA ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
87.394,06S10. PRIMÁRIA ATENÇÃO - SAÚDE OE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS OE TRANSFERÊNCIAS
762,06 7.663. PRIMÁRIA ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
223.632,00 BANCADAS DE EMENDAS DE PRJMÁRIA ATENÇÃO - PUBLICA SAUDE EM SERVIÇOS DOS CUSTEIO AO TEMPORÁRIO INCREMENTO
2.700.000,00 INDIVIDUAIS EMENDAS PRJMÁRIA ATENÇÃO - PUBLICA SAUDE EM SERVIÇOS DOS CUSTEIO AO TEMPORÁRIO INCREMENTO
0,00 DESEMPENHO - APS DA FINANCEIRO INCENTIVO DE TRANSFERENCIAS
20.515.728,30 ESPECJALJ ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
728,30 20.515. !ESPECIAL ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
17.232.136,30 MAC NO PROCEDIMENTOS PARA POPULAÇÃO DA SAÚDE Á ATENÇÃO PARA TRANSFERÊNCIAS
0,00 -19<COVC DA ENFRENTAMENTO O PARA RECURSOS
217.000,00 COMPLEXIDADE ALTA E MEDIA -PÚBLICA SAÚDE EM SERVIÇOS DOS CUSTEIO AO TEMPORÁRIO INCREMENTO
3.066.592,00 NEFROLOGIA - FAEC RECURSOS DE TRANSFERENCIAS
,61S.324.26l SAÚ EM VIGILÂNCIA - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
1.324.265,61 SAÚ EM VIGILÂNCIA - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
1.324.265,61 SAÚDE EM VIGILANCIA PARA TRANSFERÊNCIAS
446.203,14 FARMA ASSISTÊNCIA - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
FARMA ASSISTÊNCIA - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS OE TRANSFERÊNCIAS
SAÚDE M;i A!MÁR ATENÇÃO-NA ESIAATÉGJCOS S11.0INSU E~ FARMACÊUTI ASSISTÊNCIA DA o · PRO
8.497,93 DOS GESTÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS-E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO-DE BLOCO DO REOJRSOS OE NCIAS@TRANSffR
8.497,93 PR - SUS DO GESTÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS OE TRANSFERÊNCIAS
0,00 PA MUNIÓPJOS 5lY'1 E FEDERAL DISTRITO AO ,ESTADOS AOS COMPLEMENTAR FINANCEIRA ASSISTÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS
0,00 SUS DO GESTÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS E AÇÕES DAS MANUTENÇÃO DE BlOCO DO REQJRSOS DE TRANSFERÊNCIAS
130.424,63 D ESTRUTURAÇÃO DE BLOCO - FUNDO A FUNDO REPASSES - SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
130.424,63 PRIMÁRIA ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS DE REDE DA ESTRUTURAÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
130.424,63 SAÚDE EM VIGILANCIA
2.692.449,61 FNDE - EDUCAÇÃO DA DESENVOLVIMENTO DO NAOONAL FUNDO DO RECURSOS OE TRANSFERÊNCIAS
S.947.074,2l EDUCAÇÃO-SALÁRIO DO TRANSFERÊNCIAS
1.947.074,25 PRINCIPAL - EDUCAÇÃO-SALÁRIO DO TRANSFERÊNCIAS
3.300,00 PODE - ESCOLA NA DIRETO DINHEIRO PROGRAMA AO REFERENTES FNDE DO DIRETAS TRANSFERÊNCIAS
3.300,00 PRINCIPAL - PODE - ESCOLA NA DIRETO DINHEIRO PROGRAMA AO REFERENTES FNDE DO DIRETAS TRANSFERÊNCIAS
686.092,00 PNAE -ESCOLAR ALIMENTAÇÃO DE NAOONAL PROGRAMA AO REFERENTES TRANSFERÊNCIAS
LOO_Economica_ARReceitiLCategoria
0,00
44.957.486,78
7.486,78S.9 44
15.753.634,10
.753.634,10lS
9.505.434,10
0,00
0,00
6.248.200,00
23.735.277,11
23.735.277,11
19.240.948,81
0,00
4.469.235,00
25.093,30
1.802.887,33
1.802.887,33
1.802.887,33
383.970,84
3.281.717,40
3.281.717,40
3.281.717,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3.729.300,25
2.457.907,87
.907,87 2.457
0,00
0,00
981.914,04
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 100.000,00 3.300.000,00
0,00 0,00 47.291.000,00 43.983.000,00
0,00 0,00 47.241.000,00 43.983.000,00
ao.o 0,00 17.030.000,00 16.030.000,00
0,00 0,00 17.030.000,00 16.030.000,00
0,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 ºº·º 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 25.610.000,00 25.900.000,00
0,00 0,00 25.610.000,00 25.900.000,00
0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00
0,00 0,00 10.000,00 300.000,00
0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 750.000,00 .l 1.610.000,00
0,00 0,00 1.750.000,00 1.610.000,00
ºº·º 0,00 OO,OOO.SO1.7 1.610.000,00
0,00 0,00
13.000,00
0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 50.000,00 ºº·º
0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0.000,00S 0,00
0,00 oo,o 0,00S3.534.9 3.095.000,00
0,00 0,00 OO,SO2.499.9 2.200.000,00
0,00 0,00 OO,SO2.499.9 2.200.000,00
0,00 0,00 .000,00s .000,00S
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 950.000,00 840.000,00
6 :Página
7.1.4.52.0.1.00.00.00 1.
7.1.4.52.0.1.01.00.00 1.
7.1.4.53.0.0.00.00.00 1.
OO.D1.00.0 53.0. 1.7.1.4.
1.4.99.0.0.00.00.00 7. 1.
1.00.00.00 1.4.99.0. 7. 1.
7.1.4.99.0.1.04.00.00 1.
5.00.0.0.00.00.00 7.1. 1.
52.0.0.00.00.00 1.5. 7. 1.
20.1.00.00.00S7.1.5. 1.
7.1.6.00.0.0.00.00.00 1.
7.1.6.50.0.0.00.00.00 1.
OO.OO.OO.t 7.1.6.50.0. 1.
7.1.6.50.0.1.02.00.00 1.
7.1.6.50.0.1.03.00.00 1.
DO 7.1.6.50.0.1.04.00. 1.
7.1.6.50.0.1.05.00.00 .!
D.1.07.00.0Q7.1.6.50. 1.
7.1.6.50.0.1.08.00.00 1.
7.1.6.50.0.1.12.00.00 1.
7.1.6.50.0.1.13.00.00 1.
7.1.9.00.0.0.00.00.00 1.
OO.OO.DO9.58.0.0. 7.1. 1.
7.1.9.58.0.1.00.00.00 1.
D7.1.9.60.0.0.00.00.0 1.
7.1.9.60.0.1.00.00.00 1.
7.1.9.61.0.0.00.00.00 1.
7.1.9.61.0.1.00.00.00 1.
7.1.9.99.0.0.00.00.00 1.
7.1.9.99.0.1.00.00.00 1.
99.0.1.06.00.00 7.1.9. 1.
.00.00B.9.99.0.1.0J 7. 1.
oo.oo.oo7.2.0.00.0.0. 1.
GROSSO MATO DE ESTAOO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 - ENTÁRIAS'ORÇN DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
686.092,00 PRINOPAL • PNAE -ESCOLAR AUMENTAÇÃO DE NAOONAL PROGRAMA AO REFERENTES TRANSFERÊNOAS
686.092,00 PNAE-ESCOLAR AUMNETAÇÃO DE NAClONAL.PROG· ESCOLAR AUMENTAÇÃO
55.983,36 PNATE - ESCOLAR DO TRANSPORTE AO APOIO DE NAOONAL PROGRAMA AO REFERENTES TRANSFERÊNOAS
55.983,36 P • PNATE -ESCOLAR DO TRANSPORTE AO APOIO DE NAOONAL PROGRAMA AO REFERENTES FNDE DO DIRETAS TRANSFERÊNOAS
0,00 FNDE·EDUCAÇÃO DA DESENVOLVIMENTO DO NACIONAL FUNDO DO DIRETAS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 PRINOPAL • FNDE· EDUCAÇÃO DA DESENVOLVIMENTO DO NACIONAL FUNDO DO DIRETAS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 m- INTEGRAL TEMPO EM ESCOLA REPASSE
0,00 EDUCA DA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE FUNDO AO UNIÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 VAAR - FUNDES AO UNIÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DE ÊNOAS TRANSFER
0,00 PRINOPAL • VAAR - FUNDEB AO UNIÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
742.010,20 FNAS - SOCIAL ASSISTÊNOA DE NAClONAL FUNDO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
742.010,20 FNAS - SOOAL ASSISTÊNOA DE NAOONAL FUNDO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
742.010,20 PRINOPAL • FNAS • SOCIAL ASSCSTÊNOA DE NAOONAL FUNDO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
219.840,55 BÁSICA SOOAL PROTEÇÃO
0,00 (FAMÍLIA BOLSA PROGRAMA (PBF • IGD
51.000,00 19 COVID DA ENFRENTAMENTO AO AUXILIO
223.008,69 SUAS INFÂNOA PRIMEIRA PROGRAMA
153.023,17 COMPLEXIDADE MÉDIA DE ESPECIAL SOCIAL PROTEÇÃO
0,00 PAEFI • COMPLEXIDADE MEDIA DE FIXO PISO
66.387,81 CGD-SUAS DO DESCENTRALIZADA GESTÃO DE INDICE
0,00 ADOLESCENTE\ANCA!CR • 1 COMPLEXIDADE ALTA DE PISO
2.150.635,11 UNIÃO DA RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
430.731,39
430.731,39
0,00 176/2020 Nº COMPLEMENTAR LEI DA DECORRENTE OBRIGATÓRIA TRANSFERÊNCIA
0,00 PRINCIPAL • 176/2020 NO COMPLEMENTAR LEI DA DECORRENTE OBRIGATÓRIA TRANSFERÊNOA
0,00 14.399/2022 °N LEI -CULTURA À FOMENTO DE BLANC ALDIR NACIONAL POLÍTICA DA TRANSFERÊNCIAS
0,00 PRINQPAL • .399/2022H Nº LEI· CULTURA À FOMENTO DE BLANC ALDIR NAOONAL POLÍTICA DA TRANSFERÊNCIAS
427.709,85 123/2022 Nº EC ,V INCISO 5°, .ART- ICMS TRIBUTÁRIO CRÉDITO OUTORGA - FINANCEIRO AUXÍLIO
709,85 427. PRINOPAL • 123/2022 Nº EC ,V INCISO 50, .ART - ICMS TRIBUTÁRIO CRÉDITO OUTORGA - FINANCEIRO AUXÍLIO
1.292.194,17 ENTIDADES SUAS DE E UNIÃO DA RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
1.292.194,17 PRINCIPAL • ENTIDADES SUAS DE E UNIÃO DA RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 ENTIDADES SUAS E UNIÃO DA RECURSOS DE AS!TRANSFERENC OUTRAS
0,00 105 EC ESPEOAL TRANSFERÊNCIA
80.253.431,15 ENTIDADES SUAS DE E FEDERAL DISTRITO DO E ESTADOS DOS TRANSFERÊNOAS
LLDO<LEconomic<Categort ~ARRece
981.914,04
981.914,04
81.071,72
81.071,72
208.406,62
208.406,62
208.406,62
520.465,65
520.465,65
520.465,65
1.005.084,50
1.005.084,50
1.005.084,50
470.490,76
0,00
0,00
88.503,02
286.305,06
96.715,85
0,00
1.498.649,64
1.498.649,64
462.560,63
462.560,63
0,00
0,00
727,89 .939.J
1.939.727,89
0,00
375.222,87
77.431.363,04
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 950.000,00 840.000,00
0,00 0,00 950.000,00 840.000,00
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0,00 0,00 80.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 oo,o
0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
oo,O 0,00 1.200.000,00 0,00
0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
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0,00 0,00 899.620,91 899.620,91
0,00 0,00 899.620,91 899.620,91
0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 24.070,91 24.070,91
0,00 ºº·º 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ao.o 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
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0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 84.665.987,33 88.917.812,33
7 :Página
.00.0.0.00.00.00i 7.2. 1.
.50.0.0.00.00.00l 7.2. 1.
7.2.1.50.0.1.00.00.00 1.
oo.00.Ot.t 7.2.1.50.0. 1.
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51.0.1.00.00.00 7.2.1. 1.
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7.2.1.52.0.1.00.00.00 1.
1.53.0.0.00.00.00 7.2. 1.
OO.OO.OO.l 3.0.S.l7.2. 1.
2.2.00.0.0.00.00.00 7. .l
oo.oo.oo.o.o1.s 1.2.2. 1.
51.0.1.00.00.00 7.2.2. .l
oo.oo.oo.o.o.oo7.2.3. 1.
.0.0.00.00.00so 1.2.3. .i
1.00.00.00 .0.so1.2.3. 1.
OO.OO .Ol.l .O.SO1.7.2.3.
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00 00. 0.0.00. 50. 2.4. 7. 1.
.0.0.00.00.00!S7.2.4. 1.
.0.1.00.00.00Sl7.2.4. 1.
.01.00.00! 51.0. 7.2.4. 1.
7.2.4.99.0.0.00.00.00 1.
99.0.1.00.00.00 7.2.4. 1.
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7.2.4.99.0.1.02.00.00 1.
7.2.4.99.0.1.03.00.00 1.
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -ENTÁRIAS'ÇAfl.OR DIRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
52.855.195,64 FEDERAL DISTRITO E ESTADOS DOS RECEITA NA PARTICIPAÇÃO
43.715.804,71 ICMS DO PARTE-COTA
71 715.804, 43. PRINCIPAL - JCMS DO PARTE-COTA
43.715.804,71 ICMS DO PARTE-COTA
8.760.278,27 IPVA DO PARTE-COTA
8.760.278,27 PRlNCIPAL • IPVA DO PARTE-COTA
278.746,84 MUNIOPIOS · PI !DO PARTE-COTA
746,84 278. PRINCIPAL • MUNIOPIOS· PI !DO PARTE-COTA
100.365,82 ECONÔMICO DOMÍNIO NO INTERVENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE-COTA
,82S100.36 PRlNOPAL)·CIDE (ECONÔMICO DOMÍNIO NO INTERVENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE-COTA
42.207,71 NATURAIS RECURSOS DE EXPLORAÇÃO PELA FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS
42.207,71 CFEM· MINERAIS REOJRSOS DE FJNANCEIRA COMPENSAÇÃO DA PARTE-COTA
42.207,71 PRINCIPAL • CFEM· MINERAIS REOJRSOS OE FJNANCEIRA COMPENSAÇÃO OA PARTE-COTA
21.388.179,18 SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO REOJRSOS DE TRANSFERÊNCIAS
IS .388.179,l 2 SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO REOJRSOS DE TRANSFERÊNCIAS
21.388.179,18 PRINCIPAL • SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO REOJRSOS DE TRANSFERÊNCIAS
190.400,00 APS· SAÚDE A PRIMÁRlA ATENÇÃO
193.075,76 FARMACÊUTICA ASSISTÊNCIA DE PROGRAMA • PAF
294.777,06 -19COVID AO ENFRENTAMENTO DE AÇÕES DE COFINANCIAMENTO
2.242.800,00 COMPLEXIDADE ALTA E MÉDIA-ESTADUAL PUBLICA SAÚDE EM SERVIÇOS DOS CUSTEIO AO TEMPORÁRIO INCREMENTO
16.318.426,36 COMPLEXIDADE MÉDIA • SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO RECURSOS DE ESTADUAL TRANSFERÊNCIAS
430.00000 BÁSICA ATENÇÃO-ESTADUAL TEMPORARIO INCREMENTO
23.000,00 ESTADO PRISIONAL A!ml'SIS- ~úNICO-STEMA!S00- REQJRSOS-OE NCIAS@ER'TRANSl
0,00 MENTAL SAÚDE E HEMOTERAPIA REABILITAÇÃO DE UNIDADE - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO REQJRSOS DE TRANSFERÊNCIAS
0,00 MT MAIS PROGRAMA - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO REQJRSOS DE TRANSFERÊNCIAS
.259.442.63J ENTIDADES SUAS DE E DF E ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS
7.312,84S SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA O PARA DF E ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS
431.182,29 EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS
431.482,29 PRJNCIPAL· EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS
0,00 TRANSPORTES SEET- ESTADO DO CONGENERES E CONVÊNIOS DE TRANSFERENCIA
2.770.647,50 ENTIDADES SUAS DE E DF E ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
2.770.647,50 PRJNOPAL • ENTIDADES SUAS DE E DF E ESTADOS DOS ODNVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
775.814,00 CULTURAIS CONVÊNIOS
104.833,50 SOCIAL ASSISTÊNCIA DA CONVÊNIOS
400.000,00 ESPORTIVOS CONVÊNIOS
LDO_Economica_Categoria_ARReceita
51.546.916,51
40.293.752,29
40.293.752,29
752,29 40.293.
10.983.672,23
10.983.672,23
248.605,68
248.605,68
20.686,31
20.886,31
28.967,93
28.967,93
28.967,93
20.270.838,53
20.270.838,53
20.270.838,53
.406.400,00J
156.038,19
0,00
0,00
16.863.863,64
861.000
74.400,00
138.000,00
181.582,58
647.777,70
0,00
444.960,71
444.960,71
0,00
202.816,99
202.816,99
0,00
0,00
0,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 53.462.187,33 63.026.812,33
0,00 0,00 39.478.412,33 30.082,44B.SO
0,00 ºº·º 39.478.412,33 50.830.082,44
0,00 0,00 39.478.412,33 0.830.082,44S
0,00 0,00 13.563.650,00 776.229,89 11.
0,00 0,00 0,00S13.563.6 11.776.229,89
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0,00 0,00 286.500,00 286.550,00
0,00 0,00 133.925,00 133.950,00
0,00 0,00 OO,S133.92 OO,SO133.9
ºº·º 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
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0,00 0,00 21.470.000,00 21.549.000,00
0,00 0,00 21.470.000,00 21.549.000,00
0,00 0,00 2.285.000,00 .224.000,00J
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0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 500.000,00 578.000,00
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0,00 0,00 4.300.000,00 1.020.000,00
0,00 0,00 1.000.000,00 1.020.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8 :Página
1.7.2.4.99.0.1.04.00.00
1.05.00.00 1.7.2.4.99.0.
00 00. 06. 0.1. 99. 2.4. 7. 1.
7.2.4.99.0.1.07.00.00 1.
1.08.00.00 7.2.4.99.0. 1.
00 00. 09. 0.1. 99. 2.4. 7. 1.
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7.2.4.99.0.1.11.00.00 1.
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51.0.0.00.00.00 7.2.9. 1.
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7.2.9.51.0.1.03.00.00 1.
1.04.00.00 7.2.9.51.0. 1.
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00
oo.oo.oo.o.o53. 7.2.9. 1.
7.2.9.53.0.1.00.00.00 1.
oo.oo.oo.o.o7.2.9.99. .i
7.2.9.99.0.1.00.00.00 1.
7.2.9.99.0.1.01.00.00 1.
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00
0.00.00.00 .o 00. .o 4. 7. 1.
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7.4.1.99.0.1.02.00.00 1.
7.4.1.99.0.1.03.00.00 1.
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7.5.1.00.0.0.00.00.00 1.
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7.5.1.50.0.1.00.00.00 1.
oo.oo.oo.o.o.oo9. .s7. .i
oo.oo.oo.o.o7.5.9.99. 1.
7.5.9.99.0.1.00.00.00 1.
7.5.9.99.0.1.01.00.00 1.
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS 00 BARRA DE JNICIPAL.rl\l PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
NÔMICA>Ea CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -ORÇNIENTÁRIAS DlRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
100.000,00 RUAS DE ASFALTICA PAVIMENTAÇÃO DE ESTADUAJS CONVÊNIOS
100.000,00 VOADEIRA DA TELEGRAFO DO REVITALIZAÇÃO CONVÊNIO
580.000,00 LAMEIRA QUANTA CONVÊNIO
710.000,00 Al V CARNA DO REALIZAÇÃO PARA CONVÊNIO
0,00 SANTA SEMANA DA REALIZAÇÃO PARA CONVÊNIO
0,00 SHOW MOTOS BARRA DO REALIZAÇÃO PARA CONVENIO
0,00 EXPOARTE DA REALIZAÇÃO PARA CONVÊNIO
0,00 BOSQUE DO PRAIA NA PRAIA DE TEMPORADA DA REALIZAÇÃO PARA CONVÊNIO
0,00 REVEJLLON DO REALIZAÇÃO PARA CONVÊNIO
2.708.405,99 FEDERAL DISTRITO E ESTADOS DOS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
193.307,86 SOCIAL ASSISTÊNCIA À DESTINADAS ESTADOS DE TRANSFERÊNCIAS
193.307,86 PRINCIPAL - SOOAL ASSISTÊNCIA À DESTINADAS ESTADOS DE TRANSFERÊNCIAS
0,00 BÀSICA PROTEÇÃO -SOCIAL ASSISTÊNOA À DESTINADAS ESTADOS DE TRANSFERENCIAS
0,00 ESPEOAL PROTEÇÃO -SOOAL ASSISTÊNCIA Á DESTINADAS ESTADOS DE TRANSFERENCIAS
0,00 EVENTUAIS OOS!BENEF -SOOAL ASSISTÊNOA Á DESTINADAS ESTADOS DE TRANSFERENOAS
0,00 194/2022 .N LC - ICMS DE ARRECADAÇÃO COM PERDAS DAS FINANCEIRA COMPENSAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PARTE-COTA
0,00 !PR • 194/2023 .N LC • ICMS DE ARRECADAÇÃO COM PERDAS DAS FINANCEIRA COMPENSAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PARTE-COTA
2.515.098,13 DF E ESTADOS DOS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
2.515.098,13 PRINCIPAL ·DF E ESTADOS DOS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 FETHAB - DF E ESTADOS DOS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 EDUCAÇÃO FETHAB • DF E ESTADOS DOS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
328.93000 ADAS.RIY'f INSTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
328.930,00
328.930,00
3.930,00 IDOSO DO MUNICIPAL FUNDO PRIVADAS INSTITUIÇÕES DE .TRANSF
325.000.00 FUNCRIANÇA PRIVADAS INSTITUIÇÕES DE .TRANSF
0,00 CONSUMIDOR DO DIREITO DE FUNDO AO DOAÇÃO - PRIVADAS INSTITUIÇÕES DE .TRANSF
726,83 49.553. PÚBllCAS ÇÕES!INSTffiJ OlJTRAS DE TRANSFERÊNOAS
49.332.720,77 DO VALORIZAÇÃO DE E CA!BÀS EDUCAÇÃO DA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE FUNDO DO REQJRSOS DE TRANSFERÊNOAS
77 720, 49.332. DO VALORIZAÇÃO DE E BÁSICA EDUCAÇÃO DA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE FUNDO DO REQJRSOS DE TRANSFERÊNOAS
49.332.720,77 DO VALORIZAÇÃO DE E BÁSICA EDUCAÇÃO DA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE FUNDO DO 05REQJRS DE TRANSFERÊNOAS
221.006,06 PÚBLICAS ÇÕES!INSTffiJ OUTRAS DE TRANSFERÊNOAS DEMAJS
221.006,06 PÚBllCAS INSTffiJIÇÕES OUTRAS DE TRANSFERÊNOAS DEMAIS
221.006,06 PRINOPAL • PÚBLICAS INSTITUIÇÕES OUTRAS DE TRANSFERÊNOAS DEMAIS
151.767,66 TORIXOREU -TEMPORÁRIO ABRIGO CONTRAPARTIDA
LDO_Economica_Categorla.ARReceitaL
0,00
52.816,99
100.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oo,o
4.936.862,37
772.992,22
772.992,22
391.080,48
2.639,74
0,00
1.552.447,16
1.552.447,16
2.611.422,99
2.611.422,99
2.372.314,73
236.429,82
75 692.184
692.184,75
692.184,75
635.058,40
.000.00lll
31.410,63
56.393.562,76
740,39 56.055.
56.055.740,39
56.055.740,39
337.822,37
337.822,37
337.822,37
0,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 600.000,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 600.000,00 0,00
0,00 0,00 600.000,00 0,00
0,00 0,00 600.000,00 0,00
0,00 0,00 600.000,00 0,00
0,00 0,00 4.878.500,00 2.689.000,00
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0,00 0,00 728.500,00 189.000,00
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0,00 0,00 2.650.000,00 2.500.000,00
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0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 ºº·º 243.000,00 231.000,00
0,00 0,00 220.000,00 208.000,00
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0,00 0,00 62.601.170,06 7.963.614,20S
0,00 0,00 62.601.170,06 57.963.614,20
0,00 0,00 62.601.170,06 57.963.614,20
0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
9 :Página
.9.99.0.1.02.00.00S7. 1.
9.0.00.0.0.00.00.00 7. 1.
.00.0.0.00.00.00l7.9. 1.
9.1.99.0.0.00.00.00 7. 1.
7.9.1.99.0.1.00.00.00 1.
9.00.0.0.00.00.00 9. 7. 1.
99.0.0.00.00.00 9.9. 7. 1.
7.9.9.99.0.1.00.00.00 1.
9.0.0.00.0.0.00.00.00 1.
9.1.0.00.0.0.00.00.00 1.
OO.OO.OO.l .l .l1.0.0 1.9.
oo.oo.oo.o.o.oo1.9.1.1.
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00
1.1.01.0.1.02.00.00 1.9.
1.9.1.1.01.0.1.09.00.00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00
00 1.9.1.1.01.0.2.01.00.
9.1.1.01.0.3.00.00.00 1.
1.9.1.1.03.0.0.00.00.00
1.1.03.0.1.00.00.00 1.9.
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00 9.1.1.04.0.3.00.00. 1.
1.1.04.0.4.00.00.00 .9.l
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00
.00.00.00l 1.9.1.1.09.0.
00.00.00 9.2.0.00.0.0. 1.
2.1.00.0.0.00.00.00 9. 1.
9.2.1.03.0.0.00.00.00 1.
9.2.1.03.0.1.00.00.00 1.
99.0.0.00.00.00 9.2.1. 1.
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 - ENTÁRIAS>'RÇN~ <>D DE LEI - PROPOSTA
27.800,00 PÚBLICO MINISTÉRIO DOAÇÃO- PÚBLICAS INSTITUIÇÕES OlJTRAS DE TRANSFERÊNCIAS DEMAIS
2S248.562, CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DEMAIS
,22S230.63 FÍSICAS PESSOAS DE TRANSFERÊNCIAS
230.635,22 FÍSICAS PESSOAS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
,22S230.63 PRINCIPAL - FÍSICAS PESSOAS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
17.927,30 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
17.927,30 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
17.927,30 PRINOPAL - CORRENTES TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
.566,05SS5.0 CORRENTES RECEITAS OUTRAS
1.430.311,96 JUDiaAJS E CONTRATUAIS ,ADMINISTRATIVAS MULTAS
1.430.311,96 JUDiaAJS E CONTRATUAIS ,ADMINISTRATIVAS MULTAS ºº·º PRINCIPAL - ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO EM PREVISTAS MULTAS
998.666,70 ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO EM PREVISTAS MULTAS
.990,80S97 PRINCIPAL-ESPEOFICA LESGILAÇÃO EM PREVISTAS MULTAS
,60S140.36 AGER - ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO EM PREVISTAS MULTAS
4.800,00 PRINOPAL -PROCON AO DESTINADA LEI EM PREVISTAS MULTAS
,20S830.82 ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO EM PREVISTAS MULTAS
21.444,26 MORA DE JUROS E MULTAS - ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO EM PREVISTAS MULTAS
20.064,08 CONSUMIDOR DO DEFESA DE MUNICIPAL FUNDO -MORA DE JUROS E MULTAS -ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO EM PREVISTAS MULTAS
1.231,64 ATIVA DÍVIDA -ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO EM PREVISTAS MULTAS
SALARIAL ABONO E DESEMPREGO-SEGURO DO LEGISLAÇÃO NA PREVISTAS MULTAS
316.701,94
100.162,21
5S3.663, MORA DE JUROS E MULTAS - DIFUSOS DIREITOS DOS DEFESA SOBRE LEGISLAÇÃO NA PREVISTAS MULTAS
72.108,,93 ATIVA DÍVIDA - DIFUSOS DIREITOS DOS DEFESA SOBRE SlAÇÃO!LEG NA PREVISTAS MULTAS
34.193,95 ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS - DIFUSOS DIREITOS DOS DEFESA SOBRE LEGISLAÇÃO NA PREVISTAS MULTAS
4.976,89 CONTRATOS EM PREVISTOS JUROS E MULTAS
4.976,89 PRINCIPAL - CONTRATOS EM PREVISTOS JUROS E MULTAS
1.439.999,90 RESTITUIÇÕES OUTRAS
52.861,63 INDENIZAÇÕES
16.400,00' SINISTRO POR INDENIZAÇÃO
16.400,00> PRINCIPAL - SINISTRO POR INDENIZAÇÃO
6.461,63 INDENIZAÇÕES OUTRAS
161,63>6. PRINOPAL - INDENIZAÇÕES OUTRAS
LDO_Economica_Categoria_ARReceita
187.822,37
1.368,00
1.368,00
1.368,00
1.368,00
0,00
0,00
0,00
.179,62S9S8.
Sl1.064.227,
0,00
Sl1.064.227,
704.876,87
.092,49S69
0,00
178.600,00
,73S08.68S
9.424,47
9.216,84
359,91
0,00
000
280.868,99
280.868,99
SS21.043,
,52l!so40.
15.313,28
,30S1.61
,30S1.61
26,73S911.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 ºº·º 0,00
0,00 ºº·º 0,00 0,00
0,00 0,00 ºº·º 0,00
ºº·º 0,00 0,00 ºº·º
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 ºº·º
ºº·º 0,00 .666.800,00S OO,S1.218.49
0,00 ºº·º .800,00S1.06 OO,S.198.49l
0,00 0,00 OO,OOO.S12 ºº·º
0,00 0,00 940.800,00 OO,S1.198.49
0,00 0,00 722.300,00 901.000,00
0,00 0,00 721.300,00 900.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 184.500,00 0,00
0,00 ºº·º 36.800,00S 800.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ºº·º 0,00 2.000,00 OO,S1.99
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 00,00S2. 2.500,00
0,00 0,00 35.000,00 .000,00§l
ºº·º ºº·º 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 ºº·º
0,00 0,00 843.000,00 20.000,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10 :Página
9.2.2.00.0.0.00.00.00 1.
9.2.2.99.0.0.00.00.00 1.
1.00.00.00 9.2.2.99.0. 1.
1.01.00.00 .9.2.2.99.0.l
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00
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99.0.2.00.00.00 2.2. 9. 1.
00.00 0.3.00. 99. 2. 2. 9. 1.
00.00 4.00. .o 99. 2.2. 9. 1.
0.0.00.00.00 9.4.0.00. 1.
9.4.2.00.0.0.00.00.00 .i
.0.0.00.00.00oi9.4.2. 1.
9.4.2.01.0.2.00.00.00 1.
9.4.2.03.0.0.00.00.00 .i
9.4.2.03.0.2.00.00.00 .l
oo.oo.oo.o.o.oo.o9.9. .l
9.00.0.0.00.00.00 9. 9. 1.
oo.oo.oo.o.o9.9.9.03. 1.
1.00.00.00 1.9.9.9.03.0.
9.03.0.3.00.00.00 9. 9. 1.
12.1.3.00.00.00 1.9.9.9.
1.9.9.9.12.1.4.00.00.00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00
9.99.2.0.00.00.00 9. 9. .l
9.9.99.2.1.00.00.00 9. 1.
1.01.00.00 1.9.9.9.99.2.
.00.00oo.o.o.oo.o.o.o2.
1.0.0.00.0.0.00.00.00 2.
.0.00.00.00o.oo.1.0. !2.
1.2.00.0.0.00.00.00 2.1.
.0.0.00.00.00oi2.1.1.2.
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE JNICIPAL4'1 PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -S.ENTÁRIA'ORÇAf DIRETRJZES DE LEI -PROPOSTA
1.387.138,27 RESfilUIÇÕES
1.387.138,27 mUIÇÕES5RE OUTRAS
10 1.387.088, PRINCIPAL - mUJÇÕES5RE OUTRAS
S.377.418,2l RESTITUIÇÕES OUTRAS/DIVERSAS RESfilUIÇÕES
1.000,00 EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES OUTRAS/DIVERSAS RESfilUIÇÕES
8.669,85 CUSTEIO SAÚDE -RESTITUIÇÕES OUTRAS/DIVERSAS RESfilUIÇÕES
0,00 15% SAUDE RESTITUIÇÕES OUTRAS/DIVERSAS RESfilUIÇÕES
0,00 ESTADO - SAUDE RESTITUIÇÕES OUTRAS/DIVERSAS RESfilUIÇÕES
50,17 MORA DE JUROS E MULTAS -RESTITUIÇÕES OUTRAS
0,00 ATIVA DÍVIDA - RESTITUIÇÕES OUTRAS
0,00 ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS - mUIÇÕES5RE OUTRAS
267,31 CAPITAL DE RECEITAS DAS MORA DE JUROS E MULTAS
267,31 IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÕES DAS MORA DE JUROS E MULTAS
267,31 GERAL EM IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÕES DAS MORA DE JUROS E MULTAS
267,31 MORA DE JUROS E MULTAS - GERAL EM IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÕES DAS MORA DE JUROS E MULTAS
0,00 IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÕES SOBRE ADIOONAL DO MORA DE JUROS E MULTAS
0,00 MORA DE JUROS E MULTAS - IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÕES SOBRE ADIOONAL DO MORA DE JUROS E MULTAS
2.214.986,88 CORRENTES RECEITAS DEMAIS
2.214.986,88 PRINOPAL-SERVIDORES DOS PREVIDENCIA DE PRÓPRIOS REGIMES DOS E GERAL REGIME ENTRE FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES
506.954,88 PRINOPAL-SERVIDORES DOS PREVIDENCIA DE PRÓPRIOS REGIMES DOS E GERAL REGIME ENTRE FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES
506.954,88 !SOC PROTEÇÃO DE SISTEMA E PREVIDÊNOA DE PRÓPRIOS REGIMES OS E GERAL REGIME O ENTRE FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES
000 SOCl PROTEÇÃO OE SISTEMA E PREVIDÊNOA DE PRÓPRJOS REGIMES OS GEBALE REGIME O ENTRE FINANCEIRAS ÕES COMPENSA
~
ATIVA DÍVIDA - ATIVA DÍVIDA EM INSCRIÇÃO PELA LEGAIS ENCARGOS
43,67 ATIVA DÍVIDA DA MORA DE JUROS E MULTAS - ATIVA DÍVIDA EM INSCRIÇÃO PELA LEGAIS ENCARGOS
1.707.9.15,37 RECEITAS OUTRAS
935,37 707. 1. PRIMÁRIAS - RFB PELA PROJETADAS NÃO E ARRECADADAS NÃO RECEITAS OUTRAS
1.707.935,37 PRINCIPAL - PRIMÁRIAS - RFB PELA PROJETADAS NÃO E ARRECADADAS NÃO RECEITAS OUTRAS
1.707.935,37 (QUEITTE AGUA (PRINOPAL - PRIMÁRIAS· RECEITAS OUTRAS
20.305.510,47 CAPITAL OE RECEITAS
0,00 TO!CRfo DE OPERAÇÕES
0,00 INTERNO MERCADO - CRÉDITO DE OPERAÇÕES
0,00 INTERNO MERCADO - CONTRATUAIS CRÉDITO DE OPERAÇÕES
0,00 INTERNO MERCADO - CONTRATUAIS CRÉDITO DE OPERAÇÕES
0,00 PRINOPAL - INTERNO MERCADO - CONTRATUAIS CRÉDITO DE OPERAÇÕES
LDO_Economica_Categoria_a:ARReceit
911.526,73
911.526,73
906.978,16
651.436,20
63.254,01
.864,32lS
123.241,85
8.870,54
0,00
2.819,96
.728,61l
16.194,28
16.194,28
0,00
0,00
16.194,28
16.194,28
6.603.231,10
6.603.231,10
4.466.859,88
4.466.859,88
0,00
2.136.371,22
2.136.371,22
2.136.371,22
2.136.371,22
9.192.212,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024 de Juho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 833.000,00 10.000,00
0,00 0,00 833.000,00 10.000,00
0,00 0,00 833.000,00 10.000,00
0,00 ºº·º 650.000,00 10.000,00
0,00 0,00 63.000,00 0,00
ºº·º ºº·º ºº·º ºº·º
0,00 0,00 120.000,00 ºº·º
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 ºº·º ºº·º
0,00 ºº·º 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 ºº·º
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.758.000,00 0,00
0,00 0,00 8.000,00S3.7 0,00
0,00 0,00 8.000,00S.6 !0,00
0,00 0,00 1.550.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.100.000,00 0,00
0,00 0,00 2.100.000,00 ºº·º
0,00 0,00 2.100.000,00 ºº·º
0,00 0,00 2.100.000,00 ºº·º
0,00 0,00 719.000,00 18. 3.774.000,00
0,00 0,00 100.000,00 309.000,00
0,00 0,00 100.000,00 309.000,00
0,00 0,00 100.000,00 309.000,00
ºº·º ºº·º 100.000,00 309.000,00
0,00 0,00 100.000,00 309.000,00
11 :Página
'
'
•
-,, ;:1í',V3f~, .,
00 0.00.00. .o .oo.o .o 2. 2.
.00.00.00o.o.oo.o2.1. 2.
.100.0.0.00.00.00i 2. 2.
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00
.0.1.00.00.00l.3.0l 2.2.
0.00.00.00 .o 0.00. 2. 2. 2.
2.2.1.00.0.0.00.00.00 2.
2.1.01.0.0.00.00.00 2. 2.
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00
.00.00.00o.o.oo.o1. 2.4.
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00
.00.00.00l .J 2.4.1.1.51.
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00
2.00.0.0.00.00.00 2.4.1.
.0.0.00.00.00so 2.4.1.2.
.2.50.9.0.00.00.00i 2.4.
.2.50.9.1.00.00.00J 2.4.
9.1.01.00.00 50. 2.4.1.2.
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2.4.1.4.50.0.1.02.00.00
.4.51.0.0.00.00.00l 2.4.
51.0.1.00.00.00 2.4.1.4.
54.0.0.00.00.00 4.1.4. 2.
00 2.4.1.4.54.0.1.00.00.
.4.99.0.0.00.00.00l 2.4.
99.0.1.00.00.00 2.4.1.4.
OO.OLOO.l4.1.4.99.0. 2.
1.02.00.00 4.1.4.99.0. 2.
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00
GROSSO MATO DE ESfADO
GARCAS 00 BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DIRETRIZES DE LEI - OPOSTA.PR
272.475,76 BENS DE ALIENAÇÃO
0,00 MÓVEIS BENS DE ALIENAÇÃO
0,00 SEMOVENTES E MÓVEIS BENS DE ALIENAÇÃO
0,00 SEMOVENTES E MÓVEIS BENS DE ALIENAÇÃO
0,00 PRJNCIPAL - SEMOVENTES E MÓVEIS BENS DE ALIENAÇÃO
76 272.475, IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÃO
76 272.475, IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÃO
76 272.475, IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÃO
272.475,76 NOPAL PRI - IMÓVEIS BENS DE ALIENAÇÃO
17.693.853,96 CAPITAL DE TRANSFERÊNCIAS
869.948,00 ENTIDADES SUAS DE E UNIÃO DA TRANSFERÊNCIAS
869.948,00 SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
869.948,00 DE REDE DA ESTRUTURAÇÃO DE BLOCO - FUNDO A FUNDO - SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
869.948,00 PRIMÁRIA ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS DE REDE DA ESTRUTURAÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
869.948,00 PRIMÁRIA ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS DE REDE DA ESTRUTURAÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
0,00 ESPECIALI ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS DE REDE DA ESTRUTURAÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 !ESPECIAL ATENÇÃO - SAÚDE DE PÚBLICOS SERVIÇOS DE REDE DA ESTRUTURAÇÃO DE BLOCO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 FNDE - EDUCAÇÃO DA DESENVOLVIMENTO DO NAOONAL FUNDO DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADOS RECURSOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 PRJNCIPAL - EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 PAR -CRfCHE DE CONSTRUÇÕES-CRfCHES - NFÂNCIA I PRO - EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
AOES-~~N~
0,00
0,00 PRINOPAL - SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA O PARA UNIÃO DA CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 UBS DE REFORMA PARA UNIÃO A COM CONVÊNIOS
0,00 EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS UNIÃO DA CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS
0,00 PAL!PRJNC - EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS UNIÃO DA CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 TRANSPORTE EM INFRAESTRUTURA DE PROGRAMAS A DESTINADAS UNIÃO DA CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS
0,00 PRINCIPAL - TRANSPORTE EM INFRAESTRUTURA DE PROGRAMAS A DESTINADAS UNIÃO DA CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 EITTIDADES SUAS DE E UNIÃO DA CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 EITTIDADES SUAS DE E UNIÃO DA CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
0,00 RJO BEIRA DA REVITALIZAÇÃO DE OBRAS
0,00 MUNICIPAL AEROPORTO DO ADEQUAÇÃO E REFORMA DE OBRAS
0,00 CONVÊNIO DE ORIUNDOS PERMANENTE EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO
LDO__Economica__Categoria__ARReceita
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00 155.000,00 1.487.751,65
0,00 0,00 0,00 0,00 419.290,00
0,00 0,00 0,00 0,00 419.290,00
ao.o 0,00 0,00 0,00 419.290,00
0,00 0,00 0,00 0,00 419.290,00
0,00 0,00 0,00 155.000,00 1.068.461,65
0,00 0,00 0,00 155.000,00 1.068.461,65
0,00 0,00 0,00 OO,OOO.S15 1.068.461,65
0,00 0,00 0,00 155.000,00 1.068.461,65
0,00 0,00 18.609.000,00 3.300.000,00 7.704.461,10
0,00 0,00 15.276.000,00 1.150.000,00 4.027.290,16
0,00 0,00 0,00 0,00 899.816,00
0,00 oo,o 0,00 0,00 899.816,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 899.816,00
0,00 0,00 0,00 0,00 899.816,00
0,00 0,00 0,00 oo,o 849.474,16
0,00 0,00 0,00 0,00 849.474,16
0,00 0,00 0,00 0,00 849.474,16
0,00 0,00 0,00 0,00 849.474,16
00 0 48 805-269
1.150.000,00
0,00 0,00 526.000,00 0,00
0,00 0,00 526.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 00.000,00S 0,00 0,00
0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100.000,00' 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 00.000,00S
0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 14.350.000,00 1.150.000,00 1.778.000,00
0,00 0,00 14.350.000,00 1.150.000,00 1.778.000,00
0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
12 :Página
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00
1.07.00.00 2.4.1.4.99.0.
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00
4.2.1.00.0.0.00.00.00 2.
50.0.0.00.00.00 2.1. 4. 2.
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00
50.0.1.01.00.00 2.4.2.1.
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00
ao .oo 03. 1. .o.se 2.4.2.1.
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00
50.0.0.00.00.00 2.4.2.2.
.00.00.00i .o50. 2.4.2.2.
1.01.00.00 2.4.2.2.50.0.
oo.oo.oo.o.o1.s2.4.2.2.
1.00.00.00 51.0. 2.4.2.2.
2.4.2.2.99,0.0.00.00.00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00
99.0.1.01.00.00 2.4.2.2.
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00
99.0.1.04.00.00 2.2. 2.4.
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00
9.0.0.00.0.0.00.00.00 2.
oo.oo.oo.o.o.oo.o2.9.9.
9.00.0.0.00.00.00 9. 9. 2.
9.99.0.0.00.00.00 9. 9. 2.
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00
9.9.99.0.2.00.00.00 9. 2.
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00
oo.oo .oo.o .a.ao.o.o 2. 1.
.0.00.00.00a.oo.o.i 2. 7.
.0.00.00.00a.oo2.1.5. 7.
.0.0.00.00.00oz.s2.1. 1.
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
NÔMICA>ECX ATEGORIA'C POR RECEITAS
2025 -ORÇAMENTÁRIAS DlRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
0,00 MARTINS ARNALDO ESPORTE DE MUNICIPAL GJNASIO DO REVITALIZAÇÃO
0,00 cRAS-SOCIAl ASSISTÊNOA EM REFERÊNOA DE CENTRO DO CONSTRUÇÃO
0,00 QUENTE AGUAS MUNIOPAL PARQUE DO ONDAS DE PISONA DA CONSTRUÇÃO DE CONVÊNIO
0,00 BAÉ DO PORTO ARENA DA REFORMA /CONSTRUÇÃO DE CONVÊNIO
,96S16.823.90 ENTIDADES SUAS DE E FEDERAL DISTRITO DO E ESTADOS DOS TRANSFERÊNOAS
ºº·º DF E ESTADOS DOS SUS -SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO REQJRSOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO REQJRSOS DE TRANSFERÊNOAS
ºº·º PRINOPAL - SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA DO REQJRSOS DE TRANSFERÊNOAS
0,00 ESTRUTURA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL COMPLEXJDADE ALTA E MÉDIA DE ATENÇÃO - SUS DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOA
0,00 ESTRUTURAL - BÁSICA ATENÇÃO - SUS DO RECURSOS DE TRANSFERÊNOA
ºº·º ESTRUTURAL - PROGRAMAS OUTROS - SUS DO RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA
4.880.442,12 ENTIDADES SUAS DE E DF E ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE 5TRANSFERÊNOA
3.800.113,38 SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA O PARA ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNOAS
3.800.113,38 PRINOPAL - SUS - SAÚDE DE ÚNICO SISTEMA O PARA ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE 5TRANSFERÊNOA
2.900.113,38 MUNIOPAL HOSPITAL DO REFORMA
0,00 EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNOAS
ao.o PRINCIPAL - EDUCAÇÃO DE PROGRAMAS A DESTINADAS ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS
1.080.328,74 ENTIDADES SUAS DE E DF E ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE AS!TRANSFERÊNC OUTRAS
1.080.328,74 ENTIDADES SUAS DE E DF E ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE AS!TRANSFERÊNC OUTRAS
0,00 SOCIAL STENOA!ASS EM REFERENCIA DE CENTRO DO REFORMA
0.328,74S4 SINFRA CONVÊNIO
150.00000 PERMANENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE CONVÊNIO
.943.463,84ll ESTADOS 005 RECURSOS-DE~ OU
56.187,50S10. PRINOPAL - ESTADOS DOS REQJRSOS DE AS!TRANSFERÊNC OUTRAS
2.339.180,75 CAPITAL DE RECEITAS OUTRAS
1.180,75!2.33 CAPITAL DE RECEITAS OUTRAS
2.339.180,75 CAPITAL DE RECEITAS OUTRAS
75 2.339.180, CAPITAL DE RECEITAS OUTRAS
2.339.180,75 PRINOPAL - CAPITAL DE RECEITAS OUTRAS
0,00 (IDOSO DO CASA (CAPITAL DE RECEITAS OUTRAS
13.060.818,46 OFSS INTRA - CORRENTES RECEITAS
13.060.818,46 OFSS INTRA - CONTRIBUIÇÕES
13.060.818,46 OFSS INTRA - SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES
13.060.818,46 OFSS INTRA-SOCIAL PROTEÇÃO DE SISTEMA E PREVJDENOA DE PRÓPRIOS REGIMES PARA CONTRIBUIÇÕES
0,00 OFSS INTRA - OVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
LDO_Economica_t<Categorl_ARReceita
2024 de Julho de B ,feira-Segunda
0,00 0,00 0,00 0,00 525.250,00
0,00 0,00 200.000,00 0,00 1.002.750,00
0,00 ºº·º 4.000.000,00 0,00 250.000,00 ºº·º 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
0,00 ºº·º 3.333.000,00 2.150.000,00 3.677.170,94
ºº·º ao.o 40.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 40.000,00 150.000,00 ºº·º
0,00 0,00 40.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 50.000,00 0,00
ºº·º 0,00 20.000,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 3.292.000,00 2.000.000,00 3.677.170,94 ºº·º 0,00 10.000,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 00.000,00S 0,00
0,00 0,00 10.000,00 00.000,00S 0,00
0,00 ºº·º 10.000,00 00.000,00S ºº·º
0,00 ºº·º 2.082.000,00 0,00 3.677.170,94
ºº·º ºº·º 2.082.000,00 0,00 3.677.170,94
0,00 ºº·º 1.200.000,00 00.000,00S.l 0,00
0,00 ºº·º 1.200.000,00 00.000,00S.l 0,00
0,00 0,00 00.000,00S 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 ao.o 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 20.826.000,00 0,00 16.356.350,85
0,00 0,00 20.826.000,00 0,00 16.356.350,85
0,00 0,00 20.826.000,00 0,00 16.356.350,85
0,00 0,00 20.826.000,00 0,00 16.356.350,85
0,00 0,00 19.771.000,00 0,00 15.985.061,42
13 :Página
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00
.5.02.1.1.00.00.00l 2. 7.
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00
.5.02.1.1.02.00.00l 7.2.
00 00. 03. 02.1.1. 2.1.5. 7.
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00
1.5.51.0.0.00.00.00 7.2.
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00
2.1.5.51.1.1.00.00.00 7.
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE MUNICJPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS
2025 -ORÇAtlENTÁRIAS DJRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
0,00 OFSS INTRA - ATIVO OVIL SERVIDOR -PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 PRINCIPAL ATIVO CIVIL SERVIDORE PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 EXECUTIVO-OFSS INTRA - PRINCIPAL - ATIVO OVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 LEGISLATIVO -OFSS INTRA· PRINCIPAL - ATIVO CML SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 EXECUTIVO .AMORT -OFSS INTRA - PRINCIPAL - ATIVO OVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 LEGISLATIVO .AMORT -OFSS INTRA - PRINCIPAL - ATIVO OVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 EXECUTIVO AOM TX -OFSS INTRA - PRINCIPAL - ATIVO OVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 LEGISLATIVO AOM TX -OFSS INTRA - PRINCIPAL - ATIVO OVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
13.060.818,46 OFSS INTRA · PARCELAMENTOS - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
13.060.818,46 OFSS INTRA - PARCELAMENTOS - ATIVO OVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
0,00 PIUNOPAL - PARCELAMENTOS - ATIVO CIVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
13.060.818,46 MORA OE JUROS E MULTAS - PARCELAMENTOS - ATIVO CIVIL SERVIDOR - PATRONAL CONTRIBUIÇÃO
344.493.435,05 TOTAL
LDO_Economica_Categoria_ARReceita
15.985.061,42
15.985.061,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371.289,43
371.289,43
56.946,84
314.342,59
79 373.523.382,
2024 de Julho de B ,feira-Segunda
0,00 0,00 19.771.000,00 0,00
0,00 0,00 19.771.000,00 0,00
0,00 0,00 8.177.000,00 0,00
0,00 0,00 68.000,00 0,00
0,00 0,00 9.317.000,00 0,00
0,00 0,00 73.000,00 0,00
0,00 0,00 2.100.000,00 0,00
0,00 0,00 36.000,00 0,00
0,00 0,00 1.055.000,00 0,00
0,00 0,00 1.055.000,00 0,00
0,00 0,00 55.000,00 0,00
0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 421.287.373,09 358.228.400,00
14 :Página
PREFEITURA 1
CARÇAS DO ARRA~
amento~Plan de Municipal Secretaria
EXOXIV
br.gov.mt.barradogarcas@seplan :mail-E 81} (2017Ramal (02-2000 66 (:Telefone.\
78.600-907 :CEP - MT/Garças do Barra Centro - 5 l s nº ,Carajás Rua :
GROSSO MATO DE ESTADO
GARCAS DO BARRA DE NICIPAL ""PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
CORRENTES DESPESAS 3000000000
SOCIAIS ENCARGOS E PESSOAL 3100000000
PÚBLICO CONSÓRCIO A TRANSFERÊNCIA 3171000000
PÚBLICO CONSÓRCIO EM PARTICIPAÇÃO PEIA TEJO RA 3171700000
DIRETAS APLICAÇÕES 3190000000
REFORMAS E REMUNERADA RESERVA ,APOSENTADORIAS 3190010000
MILITAR 00 E RPPS DO PENSÕES 3190030000
CIVIL PENSIONISTA 3190030100
DETERMJNAOO TEMPO POR CONTRATAÇÃO 3190040000
CML PESSOAL - FIXAS VANTAGENS E VENCIMENTOS 3190110000
PATRONAIS OBRIGAÇÕES 3190130000
JUDIOAIS SENTENÇAS 3190910000
JIÇÕES11RESTl E INDENIZAÇÕES 3190930000
TRABALHISTAS JIÇÕES11RESTl E INDENIZAÇÕES 3190940000
FUNOOS 05,ORGÃ ENTRE OPERAÇÃO DE DECORRENTE DIRETA APLICAÇÃO 3191000000
PATRONAIS OBRIGAÇÕES 3191130000
DÍVIDA DA ENCARGOS E JUROS 3200000000
DIRETAS APLICAÇÕES 3290000000
CONTRATO POR DÍVIDA A SOBRE JUROS 3290210000
CONTRATO POR DÍVIDA A SOBRE ENCARGOS OUTROS 3290220000
CORRENTES DESPESAS OUTRAS 3300000000
ESTADO AO TRANSFERÊNCIAS 3330000000
LUCRATIVOS-FINS SEM-PIOVADAS JNSmUIÇÕfS A IAS 350000000
CONTRIBUIÇÕES 3350410000
SOCIAIS SUBVENÇÕES 3350430000
LUCRATIVOS FINS COM PRIVADAS INSTITUIÇÕES A TRANSFERÊNCIAS 3360000000
CONTRIBUIÇÕES 3360410000
PÚBLICOS CONSÓRCIOS A TRANSFERÊNCIAS 3371000000
CONTRIBUIÇÕES 3371410000
PÚBLICO CONSÓRCIO EM PARTICIPAÇÃO PEIA RATEIO 3371700000
DIRETAS APLICAÇÕES 3390000000
DETERMINADO TEMPO POR CONTRATAÇÃO 3390040000
MILITAR DO OU SERVIDOR DO ASSISTENCIAIS BENEÁOOS OUTROS 3390080000
CIVIL - DIÁRIAS 3390140000
CONSUMO DE MATERIAL 3390300000
LDO_Economica_Categoria_ARDespesa
ECONÔMICA CATEGORIA POR DESPESAS
2025 - DIRETRIZES DE LEI - PROPOSTA
318.576.632,09
S721,0 27.S70.l
.736,31l
1.736,31
6.822.256,31S1
15.290.659,37
3.132.132,11
0,00
76 538, 299. 3.
120.322.339,08
86,99S14.777.
0,00
0,00
0,00
13.703.728,43
13.703.728,43
505.552,99
2,99S.5S50
.552,99S50
0,00
147.543.358,05
oo,o
305.000,00
155.000,00
150.000,00
0,00
0,00
8S,S2.062.67
0,00
8S2.062.675,
.682,47S.17S14
0,00
0,00
769,39 1.185.
31.414.450,88
.018.9+4,47Sl3
187.020.303,03
4.164,90
4.164,90
.784,71 170.889
17.628.841,81
3.399.018,97
17.096,72
36.947.376,30
7,14S59.1S97.
.390,49SS15.3
0,00
0,00
0,00
3,42S16.126.3
3,42S16.126.3
535.798,46
.798,46S53
535.798,46
0,00
163.462.642,98
0,00
445.428,93
145.428,93
300.000,00
0,00
0,00
2.069.015,28
0,00
2.069.015,28
160.948.398,77
0,00
0,00
1.523.687,29
32.561.396,89
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
S,8S.666.82l38 S,8S.369.82l38 376.409.438,71 351.708.039,92
,67S.90SS263.0 ,67S.90SS263.0 212.333.361,29 ,37S.71l.96S19
0,00 0,00 0,00 .000,00S
0,00 0,00 ºº·º 5.000,00
,67S5.90S263.0 905,67 263.055. 191.708.262,93 176.649.701,31
0,00 0,00 .070.000,00 S2 0.000,00S20.0
0,00 0,00 .070.000,00S 3.366.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
195.387.196,07 195.387.196,07 2.663,76S47.8 40.152.149,74
36.668.709,60 709,60 36.668. 92.944.300,02 02.393,56S94.
0,00 0,00 2S17.459.614, .966.908,01lS
31.000.000,00 31.000.000,00 226.000,00 176.000,00
0,00 0,00 1.882.411,46 0,00
0,00 0,00 .203.273,17! 2.436.250,00
0,00 0,00 098,36 .S.62Q2 14,06 19.307.0
0,00 0,00 20.625.098,36 19.307.014,06
500.000,00 500.000,00 580.595,90 80.000,00
500.000,00 500.000,00 ,90S9S80.S 80.000,00
500.000,00 500.000,00 64.476,72S 66.000,00
0,00 0,00 16.119,18 14.000,00
117.460.920,18 117.163.920,16 163.345.481,52 5S155.666.324,
00.000.00 oo,o
719.300,00 719.300,00 1.447.000,00 3.769.804,01
718.800,00 718.800,00 970.500,00 46.854,07S.l
500,00 00,00S 476.500,00 2.222.949,94
10.000,00 10.000,00 15.000,00 6.000,00
10.000,00 10.000,00 .000,00lS 6.000,00
769,04 3.138. 3.138.769,04 769,04 3.186. 2.201.333,32
1.476.000,00 1.476.000,00 1.496.000,00 493.333,32
.662.769,04! .662.769,04l 769,04 .690.l .708.000,00l
113.592.851,14 .851,14S113.29 712,48 158.596. 149.689.187,22
ºº·º 0,00 0,00 388.000,00
0,00 0,00 13,70S11. 10.000,00
759.650,00 5. 5.759.650,00 1.552.623,00 1.261.800,00
66.380.871,34 66.380.871,34 37.469.930,74 37.227.977,79
1 :Página
GROSSO MATO DE ESTADO
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA i GARCAS DO BARRA DE MUNICPAL PREFEITURA
E DESPORTIVAS ,GENTÍFICAS ,ARTÍSTICAS ,CULTURAIS PREMIAÇÕES 3390310000
GRATUITA DISTRIBUIÇÃO PARA SERVIÇO OU BEM ,MATERJAL 3390320000
LOCOMOÇÃO COM DESPESAS E PASSAGENS 3390330000
CONSULTORIA DE SERVIÇOS 3390350000
FÍSICA PESSOA • TERCEIROS DE SERVIÇOS OUTROS 3390360000
JURÍDICA PESSOA - TERCEIROS DE SERVIÇOS OUTROS 3390390000
PJ • COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO DA TECNOLOGIA DE SERVIÇOS 3390400000
5CONTRJBUIÇÕE 3390410000
CONTRIBUTIVAS E TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES 3390470000
FÍSICAS PESSOAS A FINANCEIROS AUXÍLIOS OUTROS 3390480000
PREVIDÊNCIA DE REGIMES A COMPENSAÇÕES 3390860000
JUDIGAIS SENTENÇAS 3390910000
ANTERJORES EXERCÍCIOS DE DESPESAS 3390920000
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES 3390930000
RGPS AO COMPENSAÇÕES 3390960000
CAPITAL DE DESPESAS 4000000000
INVESTIMENTOS 4400000000
OS!OP!MUN A TRANSFERÊNCIAS 4440000000
CONTRIBUIÇÕES 4440410000
LUCRATIVOS FINS SEM PRIVADAS INSTITUIÇÕES A TRANSFERÊNCIAS 4450000000
CONTRIBUIÇÕES 4450410000
PÚBLICOS CONSÓRCIOS A TRANSFERÊNCIAS 4471000000
DJRETlõ-ICAÇÕfS.APl~
INSTALAÇÕES E OBRAS 0000Sl4490
PERMANENTE MATERIAL E EQUIPAMENTOS 4490520000
IMÓVEIS DE AQUISIÇÃO 4490610000
ANTERJORES EXERCÍCIOS DE DESPESAS 4490920000
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES 4490930000
FINANCEIRAS INVERSÕES 4500000000
DIRETAS APLICAÇÕES 4590000000
COMPULSÓRJOS DEPÓSITOS 90670000S4
DÍVIDA DE AMORTIZAÇÃO 4600000000
DIRETA APLICAÇÃO 4690000000
RESGATADO CONTRATUAL DlVIDA DA PAL!PRJNC 4690710000
CONTINGÊNGA DE RESERVA 9000000000
LDO_Economica_Categoria_ARDespesa
ECONÔMICA CATEGORIA POR S.DESPESA
2025 - DIRETRIZES DE W - PROPOSTA
39.706,40S
396.217,02
19.396,46
0.00
772.144,08
96.743.879,46
84.726,09
OO,SO4.8S5
2.943.140,92
0,00
0,00
3.311.165,65
529.428,93
6.614.728,77
66.078,42
36.146.825,85
33.267.322,04
192.212,02
192.212,02
0,00
0,00
309,69
33.074.800,33
24.890.692,01
7.629.386,75
0,00
0,00
721,57 54.S
0,00
0,00
0,00
2.879.503,81
2.879.503,81
2.879.503,81
0,00
169.970,90
774.481,00
6.472,87
0,00
1.250.692,23
106.723.376,94
185.545,83
1.306.781,44
3.535.273,01
ºº·º
0,00
3.789.260,70
93.243,19
8.974.880,86
,62S3.33S
28.391.174,24
19 24.406.808,
384.424,04
384.424,04
0,00
0,00
742,86
24.021.641,29
SO15.279.794,
7.801.825,74
0,00
44.204,68
895.816,37
ºº·º
ºº·º
0,00
3.984.366,05
3.984.366,05
3.984.366,05
0,00
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
0,00 ºº·º 202.200,00 206.700,00
1.107.929,80 1.107.929,80 1.600.475,14 770.000,00 2.
0,00 0,00 70.073,29 68.000,00
0,00 ºº·º 69.082,20 60.000,00
900.000,00 12. 12.900.000,00 2.047.367,00 1.605.100,00
900,00 295. 22. 900,00 22.295. 105.442.399,26 95.786.975,68
200.000,00 .! 1.200.000,00 1.569.082,20 1.270.000,00
0,00 ºº·º 278.990,42 517.849,98
918.000,00 3. 3.621.000,00 3.583.595,90 3.380.267,43
0,00 ºº·º 6.000,00 00,00S1.
0,00 0,00 430.000,00 110.000,00
0,00 0,00 466.866,40 3.884.900,00
0,00 ºº·º 5,35S644.3 29.700,00
30.500,00 30.500,00 7,88S3.152.1 1.110.416,34
0,00 ºº·º ºº·º ºº·º
41.896.259,85 41.896.259,85 42.059.034,38 29.069.921,48
759,85 595. 36. 759,85 .S36.59 B34,3S78.S34. 22.395.329,47
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ºº·º 0,00 ºº·º
0,00 0,00 oo,ooo5. 50.000,00
ºº·º 5.000,00 50.000,00
759,85 36.595. 34.571.434,38 22.343.229,47 ºº·º 2.100,00 2.100,00
30.674.584,85 28.241.879,08 16.643.849,49
175,00 909. 5. 5.909.175,00 6.267.555,30 5.674.779,98
2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00
0,00 ºº·º ºº·º 0,00
10.000,00 10.000,00 60.000,00 12.600,00
0,00 0,00 180.000,00 0,00
0,00 0,00 180.000,00 0,00
0,00 0,00 180.000,00 0,00
500,00 5.300. 5.300.500,00 7.300.500,00 6.674.592,01
5.300.500,00 .300.500,00S 7.300.500,00 6.674.592,01
5.300.500,00 5.300.500,00 7.300.500,00 6.674.592,01
2.820.000,00 2.820.000,00 2.818.900,00 2.712.038,60
2 :Página
•
,,.~4 •
-
'
9900000000
9999000000
9999990000
GROSSO MATO DE ESTADO
~ DO BARRA DE MJNICIPAL PREFEITURA
GROSSO MATO - GARÇAS DO BARRA ,CENTRO 522, Nº ,CARAJAS RUA
CONTINGÊNCTA DE RESERVA
OONTINGÊNOA DE RESERVA
OONTINGÊNOA DE RESERVA
EOONÔMICA CATEGORIA POR DESPESAS
2025 - DIRETRJZES DE LEI - PROPOSTA
0,00
0,00
0,00
354.723.457,94 TOTAL
LDO_Economica_Categoria_ARDespesa
2024 de Julho de 8 ,feira-Segunda
2.800.000,00 2.800.000,00 2.798.900,00 2.712.038,60 0,00
2.800.000,00 2.800.000,00 900,00 798. 2. 712.038,60 2. 0,00
2.800.000,00 2.800.000,00 900,00 798. 2. 712.038,60 2. 0,00
426.383.085,70 426.086.085,70 373,09 421.287. 383.490.000,00 379.410.118,71
3 :Página
D ULÁRIO.FORM
Dir de Lei A
t . no 1988, de edernl F
Gover de plano um
governam programas
intc qual com e como
, cxecu e elaboração a
Proj do proposiçà\ 1
e en cada d Execulivo
.aprovação
o Qbjcttvu O
príorida· a .detalhada
do ução exe a como
PP (uai Pluria Plano
.do iente efi alocaçiio
MT-GARÇAS DO BARRA DE MUNICIPAL EFEITCRA
DJREIRIZES DE LEl DA O;\ELABORAÇ PARA POPULAR RTICIPAÇÃO
2025. DE XFRCÍCIO.f O PARA RTAS\,ORÇAMENT
PLANEJAMENTO DE ATUA SECRET
2025 .LDO -PATIVO!PARTTC FORMULÁRIO
Constitmçào pela instiluíJo Planejamento de inslrumcnto um é) LDO (Orçamenlárias es
como funciona que .PPA (Plurianual Plano o ntre:i do o é LDO A .•2§ e ll inciso 165,
dos xecução: <da viabilização de instrumento ,)LOA (Anual Orçamentária Lei a
,quais ,PPA no incluídos programas os dentre ,estabelece LDO a ,Sinteticamente ,.i1
disciplma e subsequente orçamento do exccuçiío e programação na prioridade erão ~de
.orçamentos os
Poder do chefe do privativa inicíativa de é) PLDO (Orçamentárias Dírelrizes de Lei e
e aperfeiçoamento .íse.anál para Legislativo Poder ao lo-enviá deverá que ,federação
e clara forma de ,definir é) lDO (Orçamentárias Diretrizes de lei da ucstionário
bem ,)LOA (Anual Orçamentária Lei da elaboração a orientarlo que diretrizes e metns
no incluídos programas quais estabelecer visa questionário' EssC .subsequente nento
uma assim garantindo ,intensidade que com e los<xecuta~t serão como ,prioridade nio
.governamentais objetivos e necessidades as wm acordo úe públicos ursos
2025 LDO QUESTIONÁRIO
2024. de abril de 19 e março de 5L dias os entre ealizado
GÊNERO
IDADE
Ferninino•
Masculino
opmar não ro!Pret•
30·18 •
31-40•
41-50•
60· 111151
70 61.•
Acima•
?ESCOLARIDADE SUA A QUAL
iltabeto.An•
Incompleto .i;Fundar 1110s11E•
Complelo .Fundam Ensino•
Incompleto 10Méó Ensino
Completo Médio no;Ens•
Incompleto Supennr Ensino•
Completo Superior Ensmo•
o3Graduaç Pós•
?BAIRRO NO MORA TEMPO QUANTO
anos 2 - o•
anos 2-4
anos 4-6•
anos 6-8
anos 10 - 8•
anos 10 de Mais•
sr) a (O :profissional atividade/Ocupação SUA
?TRABALHO DE tipo algum exerce) a(
privada esa1emp de Colaborador•
Publico Servidor
Free/propna Conta/Autônomo•
Braçal/Blco/lancer
Profissional
Médico/ro1he Engen/Advogado /liberal
Pescador/Rural Produtor/Agricultor a
(a (Desempregado
casa de Dona•
Pensionista/) a (Aposentado•
NO existem que problemas maiores s
?BAIRRO
limpeza de mutirão de ações de encla
desportivos espaços ou /e as pra de
água de falta Abastecimento em ema
culturais ações de éncia
Social Assistência de açoes de a1ênc
( .. quebrada lâmpJda .pública luz de Falta(
adequados não ou turístico ponto de reia
vias de adequado paisagismo de a1nc
egos 1emp de Geração I Industrias de Implantação de ência
geral àmbilo Saúde da ea 1á na blemas
bairro seu no prioridade a qual rque
:EDUCAÇÃO A referente
Escolar ansportc Tr•
Escolar Altmentaçao 11
dores.1Sen dos to>Atendtmef•
Escolares Kits•
creches de numeras de Aumento•
brinquedos tipo do equipamentos de Aumenta•
(Playground (escolares
hes.crec e escolas ctas infraestrutura na Melhoria•
Complementares dactes111Ati•
PNES dos o .. adcquaç com Creches as Ampliar•
PNES dos uaçcto1adet com he.ec1C Concluir•
Educacional Atendimento de oferta a Expandir•
entes1c1der alunos aos Especializado
A referente bairro seu no prioridade a ual
:LAZER E ESPORTE
bairros nos tutebol de campos Construir•
tísico 10cxercic de pratica para locais uir Const
(etc ,livre at ao academia .corrida/caminhada{
incentivar para bauros dos públicas vias adequar ou Construir•
;comda/cammhada de prática
;bairros nos adolescentes e is;cnanç para esportiva lniciaçào de colinhas.Ei Implantar•
,campos (amos>t dos esportrvas s .estrutur as Reformar•
(etc ,;;pollesportíva dras qu
1.'Vólf ,a 1Quad ,Campo de MuntdPdlS Cornpetiçoes Promover
etc Handebol ,BdSQJetebol
dança oe tipos demais etou zumbas~ li aulds Promover•
dificuldade com soas!'~p para drostaUcil1h de aulas Promover•
locomoção de
bairro seu no prioridade a qual que
:SAÚDE A referente
António Santo Bairro no Básica Farrriá de Criação
Barra Nova Bairro no ca1Bas Farmá de Criaçao•
ACS Saúde de Comunitários Agentes dos acompanhamento I visl das Expansáo
UBS das servidores dos nto
CRRES Saúde em ade!altc1Espec de Regional Referencia de Centros dos servidores cios nto atend no Melhoria•
dificuldades com .idosai pessoas a UBS das mêdlcos pelos casa em ntos atend os 1Expandi•
medicamentos faltar não a modo de Básicas máclas Far das rnedlcarnenlos de to11e fome no hona Mel•
UBS das infraestruturas dir p:>e etou Reformar•
Casa em Melhor Programa do çoes da Fortalecimento•
paí1rnumc rede na mêctica especialídade de ento ateo do Expansao•
dos Aproxímaçao•
u para io;Facahtaç•
orte aos vo1nt lnc•
apraxl a Promover
estudantil publico
reallzaç Promover
·vent .. 1ve.Desellvol•
no festas Promover•
bairro seu no prioridade a qual rque
:CULTURA A referente
estudantil publico ao voltados eventos e tas,s1v de meio por escolas as com culturais entes
públicos espaços dos urat
feiras e os1even de realização com tocais
voltadosao eventos e visitas de meio por ,escolas as com culturais segmentos dos o
cultural segmento do trabalhadores aos tação1ac
locais artesãos os incentivo como ferras e eventos
(etc ,teatro ,culturais etos1pro (Lazer e um
Bairros nos ais 1tu
dos arnento Aprnnor•
~ os Aprimoramento
as apoiando) idosos
atenas as Fortalecer •tamrnares
no CRAS úe Criação•
A dos Fortalecimento•
das Fortalecimento•
1P do cimento. Fortat•
u(!e da to11Fortalecimo•
bairro seu no prioridade a qual rque
referente
:SOCIAL ASSISTÊNCIA DE CRETARIA
(Idosos os para voltados (Idade Feliz Programa do ços1
e mães (CRAS ofenadospelo) PAIF {Familia l <Integral AtencHmento e Proteção de Serviço do os
Jtos~adtr acesso o promovendo e laços de ruptura a prevenindo ,ilias
,jovens .actolescentes,cnanças (CRAS pelo otenactos vínculos ae efortalecirnemo convivência
vínculos~ o rortalecendo ,dentldade1de e menta pertenci de sentimento do desenvolvimento o
eventuais benefícios
Família Bolsa/Único Cadastro do
pr de Revitalizaçao•
p de açâo1tall111Re•
'P de tallwçcio111Rc•
p de Revltalização
pr de ação12tal1Rev•
~p de Revitalização•
de tahzaçáo•Rev•
t1.mpe1l Pr11Promo•
limpez Promover•
limpeza Promover•
llrnpelíl Promover•
limpeza Promover•
Anchieta
limpeza Promover 11
limpeza :1ornovt1P•
limpeza 1e11Promo
sist o irnorar:Ap li
proce um Iniciar
entiega
tmctal ar tmplant•
tam dos doação
áreas Revitalizai•
cal ecer,Estabe•
man a Melhorar•
referente bairro seu no prioridade a qual e
:EPAISAGISMO URBANISMO DE RETARIA
li
EI
li
-11
m
--
..
li li
m 1 am
111mm•
a Bari Nova bairro no centrais os11cantc e
Mana Vila bairro no centrais inteiros.e e
Horizonte Novo /es Palmai bairros nos centrais canteiros e
António Santo batrro no centrais canteiros e
... Anchieta ,Sol do Morada ,Mangueiras ,BNH bamos nos centrais canteiros e
centrais bairros nos centrais canteiros e
... Joao São ,Marques Sena bairros nos ais 1cent canteiros se
banros demais nos centrais canteiros e
Barra Nova bairro do .. calçadas ,lotes ,centrais canteiros de etação(l
Maria Vila bairro do ... calçadas .lotes ,centrais canteiros de getaçâo.
Horizonte110No /Palmares bairros dos ... calçadas .lotes .centrais canteuos de gctaçélo
António Santo bairro do ,..calçadas ,lotes ,centrais canteiros de egetaçào
.Sol do Morada ,Mangueiras .BNH bairros dos .. alçadas.e ,lotes .centrais canteiros de egetaçáo
centrais bairros dos ... calçadas ,lotes .centrais canteiros de o,1vegetaç
João o\.S ,Marques Sena bairro do .. calçadas ,lotes ,centrais ros1mte.c de vegetaçao
bairros demais nos .. •calçadas ,lotes ,centrais canteiros de vegetação
lixo de Coleta
para locatespecíflco um implantado ciatmente.1ir ,clavei1rec lixo de a11setetí coleta de ducacíonat
il epromovenclo ,seletiva coleta oa cores as hznndo1ut; seletiva coleta de projeto o bairros nos e
coloridos lixo de
limpeza de ão mutn de o
publicas áreas das o·
bairro seu no prioridade a qual rque
:OBRAS DE SECRETARIA referente
te'zol1Hor Novo/Palrnares os11bai nos fto melo .das .r de Construção•
Barra Neva bairro no Urbana enagem
Horizonte Novo/Palmares bairros nos Urbana enagern
José São /Maria VIia bairros nos Urbana enagem d Obras Executai•
... Anchieta ,Sol do Morada ,Mangueiras ,BNH bairros nos Urbana enagem d Obras Executar•
... outros e VarJão DERMATNlla10/Antôn Santo bairros nos Urbana enagem d Obras Executar•
Barra Nova bmrro rto ruas nas imento,recape ou/e o f.ar tçào<nent1111Pa•
Horizonte PalrnaresíNovo bairros dos ruas nas recapeamento ou/e o asr nentaçao11Pav•
Jose São /Maria Vila bairros dos ruas nas to.recapearner ou/e o ast Pavlmentaçao
... Anchieta.Sol do Morada ,Mangueiras ,BNH rros,ba dos ruas nas recapeamento ou/e o asf Pavimentação•
... eoutros ào1Var DERMATMla10/Anton Santo bamos dos ruas nas recapeamento ou/e o asl Pavimentação 11
bairro seu no prioridade a qual rque
:MULHER DA SECRETARIA ferente
de e ecucativos .apmo ele card ,s1a1soc as1mid nas Divulgar•
temasccmo ccnternplem que ,mulher à orientação
promovendo educação e saude 1,(1cconom .segurança
cade1cornun da conscientlzaçao e conhecimento
o com parcena em redlltados os:c!V'sel os implementar
a1olênc1dev mas1t1v mulheres às atendimento a pai CREAS
domestica
,RAS:C do taria!Comun Ação de programas nos Promover•
cas1t'1Po divulgaçáodas a para voltados temas com eventos
Mulher a para voltadas Públicas
de oferta para Ensino de Instituições com pafcenas Promover•
de timas1mulheresv às voltados capacitação de cursos
doméstica violência
de geração e acolhimento a pai espaço um de Criação•
a1davíolenc víttma ulher111 a pai renda de dades111oportu
doméstica
bairro seu no prioridade a qual ue
:AMBIENTE MEIO DE SECRETARIA te
urbanos terrenos de a7rnpe1l a Ampliar•
Ambiente Meio do âmbitos os todos em ftscalízação a Aumentar•
10p1munic no árvores de plantio o Aumentar•
deAPP áreas as 1plaquetea e des1ve áreas as Cercar•
seletiva coleta com bairro um em piloto Plano o Criar•
Barra Nova Jardim no mumclpals parques Criar•
ambiental educação de palestras as Intensificar•
lajedo parque do•" câme via monitoramento o Realizar•
10mumcíp do degradadas areas Reflorestar•
no demais e APP ,des1ve áreas de cipat1mwn mapa Criar•
10rnunlcíp
d vagas de Captação•
(1!;aç 1at e Incentivos•
acompanha e Motivar
par espera de tempo
C a cnar e Promover•
Garças do Barra .
bairro seu no prioridade a qual rque
E COMÉRCIO DE SECRETARIA rente
:INDÚSTRIA
renda de açào 1ge a prnrnovendo 1,Empreendedo do sala dei atrnvés to
ooSINE através trnbalho de rnercado ao trabalhadores de encaminhamento e prego1
Industrial distrito no lotes/ares de subsidiada venda da através ,mpregos
o dlmmmndo,outros e Registros ,licença como como ,documentação na auxiliando ,empresas
empresa da atividade de mudança ou abertura processo do matização
de pio1munic empresasdo das ,segmentos vános de empresarios por composta ,s1Notave de são
SINE pelo referenciado trabalhadores para ,obras de mão de s
Bae do Pono no Arena a ar
escolas nas os:c1tunst atrativos do divulgação de projeto r
Baé do Potto no artesanilto de permanente Feira r
tunsmo de es1onduto1. e guias aos periódicas tações1ipac<c 1
10n5i.tu uu a!árt na renda de geração de estimulo ao voltado eto1pro r
s:a natur atrativos os localizam se onde s1cma1V Estradas de manutenção a r
Azul Serra da Parque do lhas111 nas sinalização a ar
tunstrcos pontos nos lixeiras mais r
Cristo ao veículos de acesso o
ístico1tu Inventário um 1
tal1g1d Mapa o r
(ufologia na enfoque com turismo (Utoturismo o lver
(.!rndigena is1.alde em tunsmo (Etnotunsmo o lver•
(etc recepcronistas ,Garçons (público ao atendem que agentes os 1ta
rnunícípal aeroporto ao a
eventos de municipal calendário o er
Turista ao emo1111Atend de o 1Cent do equipe ar
tunstrco trade o compõe que grupos entre associação de açào11c a
al1ru zona e~ Assentdmento dos s1clria1V Estradas de o~nç11t
,;lpe.mumc aos rnelhoratender para Secretaria~ odes 1quad o compõem :qut ooanos1nc>1.f os a par tJ•tu;;gi n
~mm localizem se ostunstas que forma de liomontais e cals~er "placas sennúo111 ,pio1munic do Vias da
(. mola Quebra (devetocoddúe eduçJo1 de mecanismo ir
Sarni Nava billrro no aco1bu tapa de açiles r
Hanllwte Nova'..Palmares bairros os11 o..burac tapa de $'H<Ç•
José Sao /Mana Vila bairros nos aco 1bu tapa tle ócs~a r
.•• eta•ArKh ,Sol do add1Mo ,Mangueiras .BNH bairros nos buraco tapa de s~çó
Jlroo>e u Vorjao MATNola\OEF/Antonio Santo bairros nos buraco tapa de açoes
ais ceotr bairros nos o.ar 1bu pa,1t cte ações
Barra Nova ros111<b nos pubhcos Hços1es de dcquaçóes
?Horlzonh U/Nol:-./Palmare ros11ba nas púbhços espaços de equações
Jose Sao /Maria d.Vil os11bai~ no públicas paços~e de equaçoes11
... cta1Anch.Sol do ada Mm .Mangueiras ,BNH os11bai nos pubUcos 05Ç3esp de NlUaçocs
... eoutros Variao DERMATNila/ito:Anto Santa os111ba nos públicos espaços de ocs~a.1em
centrais bairros nos 5público espaços de lcQuaçoes
os<Colett de ai Cenll ermioal T do 10çc1inuter.m
de talaçcso~ln D
de Instalação•
s1J.tr11ce tos cantei de áreas de e publicas ilreas de fios meio e calçadas de açoes11deq
mentadas1"mo mais uas 1" ª "Jo
viário anel o ascom.puolic as11\da onno i.Conclus